acehbesarkab.go.idacehbesarkab.go.id/uploads/perbup_rkpd_2018.pdf · v daftar isi peraturan bupati
TRANSCRIPT
v
DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI ................................................................................................ i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.......................................... ...................... 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.......................................... ..................... 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD........................................ ................... 4
1.5. Maksud dan Tujuan.................................................. ........................ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
KINERJAPENYELENGARAANPEMERINTAHAN ........................... 7
2.1. Gambaran umum kondisi daerah ...................................................... 7
2.1.1. Gambaran Umum Demografis, Jumlah Penduduk,
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia
dan Jenis Pekerjaan ................................................................. 9
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................... 11
2.2. Evaluasi Belanja Daerah Tahun 2016 .............................................. 15
2.2.1. Evaluasi Target dan Realisasi Belanja Daerah................ 15
2.2.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Sampai Dengan Desember 2016 ..................................... 22
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN ..................................................................... 27
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................... 27
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun
2017 ........................................................................................ 27
3.2. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................................... 32
3.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018 .................................. 33
3.3.1. Bidang Agama ........................................................................ 34
3.3.2. Bidang Ekonomi ..................................................................... 34
3.3.3. Bidang Sosial Budaya ............................................................ 35
3.3.4. Bidang Infrastruktur ............................................................... 36
3.3.5. Bidang Pemerintahan ............................................................. 36
3.3.6. Bidang Keamanan dan Ketertiban .......................................... 37
3.4. Kendala Pembangunan Daerah ......................................................... 37
3.5. Strategi Pembangunan ...................................................................... 37
3.5.1. Kesehatan .............................................................................. 37
3.5.2. Pendidikan ............................................................................. 38
vi
3.5.3. Pembangunan Insfrastruktur ................................................. 38
3.5.4. Pembangunan Ekonomi ........................................................ 38
3.5.5. Pemerintahan Umum dan Kelembagaan ............................... 38
3.5.6. Pengurangan Resiko Bencana ............................................... 39
3.6. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................... 39
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2018 ............................................................................................................. 41
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................... 41
4.2 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ................... 44
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan ................................................ 57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 61
BAB VI PENUTUP .................................................................................................... 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2014 ........................................................... 8
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di
Kabupaten Aceh Besar .............................................. 9 Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan diKabupaten
Aceh Besar 2011-2015 ............................................... 10 Tabel 2.4 Produk domestic Bruto kabupaten Aceh Besar menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2014 ........ 11
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Bruto Kabupaten Aceh Besar Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 .......................... 30
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kababupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 ...................... 31
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ....................................................... 45
Tabel 4.1 Proyeksi Pagu Sementara SKPD Tahun 2018 ..................... 54
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota ....... 5 Gambar 1.2 Bagan Air Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota ............... 6 Gambar 2.1 PDRB Kabupaten Aceh Besar, 2010-2014 ....................... 13 Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi Aceh Besar .............................. 28 Gambar 3.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Aceh
Besar (ribu rupiah), 2010-2014 .................................. 29 Gambar 3.3 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha(Juta Rp), 2015 ... 32 Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Kategori di Aceh Besar Tahun
2015 (Persen) ...................................................... 33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk
menyusun Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD Aceh Besar tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMN (2014-2019),
RPJMA dan RPJMD (2012-2017) termasuk penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih
periode 2017-2022. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah serta arahan operasionalnya yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan,
tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, RKPD memiliki fungsi pokok sebagai:
(1) Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
(2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan pengangaran tahunan pembangunan Dearah;
(3) Mengarahkan proses penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran satuan
kerja perangkat daerah (SKPD);
(4) Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
(5) Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi,
urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah;
(6) Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah;
(7) Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
(8) Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ
kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; dan
(9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2012-2017 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 2
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang juga mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45
Tahun 2016, RKP Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2017, serta prioritas
pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya. RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi: (a) pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2018;
(b) pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga Tahun 2018, dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Disamping itu kedudukan RKPD dalam sistem dan mekanisme perencaaan dan
penganggaran pembangunan daerah merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun RAPBD,
dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD
(KUA-APBD), serta penentuan prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan
atas dokumen RKPD.
RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan
bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD dalam tahun yang sama. Proses
penyusunan RKPD disusun secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar kewajiban Daerah untuk menyusun RKPD diamanatkan melalui peraturan
perundang-undangan antar lain:
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 3
d. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 4
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
p. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
q. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
r. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
yang merinci rencana kerja daerah untuk dilaksanakan dalam tahun rencana. Dokumen ini
merupakan turunan dari dokumen perencanaan diatasnya seperti RPJMD, RPJPD dan
RTRW.
Keterkaitan antar dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut; arah Pembangunan
Jangka Panjang yang dijabarkan dalam RPJPD kemudian dipecahkan dan dijabarkan per 5
tahun dalam RPJMD yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dari jabaran
Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk
dilaksanakan oleh SKPD pada tahun yang telah direncanakan.
Sedangkan RTRW adalah Rencana spasial suatu Daerah yang erat kaitannya dalam
Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang menyangkut pengembangan wilayah dan
kawasan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sehingga
Pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdayaguna dan berhasilguna.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk
mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Besar 2012-
2017 dan visi misi bupati terpilih tahun 2017-2022 kedalam rencana program dan
penganggaran tahunan daerah, serta menjembatani sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dilaksanakan
dengan tujuan untuk menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun Rancangan Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, dimana Kepala Daerah dan
DPRK Aceh Besar memiliki pandangan yang sama dalam menentukan dan menyepakati
Kebijakan Umum APBD dan Penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara yang
didasarkan atas dokumen RKPD Aceh Besar 2018.
Gambar 1.1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 6
Gambar 1.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh,
berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032 secara geografis terletak pada posisi
5o3’1,2” - 5045’9,007 Lintang Utara (LU) dan 94059’50,13” - 95055’43,6” Bujur Timur
(BT) dengan luas wilayahnya 2.903,5 Km². Batas-batas wilayah kabupaten Aceh Besar
adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh;
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya;
c. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie.
Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604
Gampong/Desa. Sebagian besar wilayahnya berada didaratan dan sebagian kecil berada
dikepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Ibukota
Kabupaten Aceh Besar terletak di dataran yaitu di Kecamatan Kota Jantho. Jarak antara pusat-
pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan
daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten.
Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Kawasan Hutan baik berupa Kawasan Lindung
maupun Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 103.822,02 hektar, atau 35,76
% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kawasan Lindung terdiri dari :
a. Kawasan Hutan Lindung seluas 69.624,17 hektar;
b. Kawasan Perlindungan setempat ( sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan
waduk dan ruang terbuka hijau) dengan total luas 7.224,44 hektar;
c. Kawasan swaka alam , pelestarian alam dan cagar budaya total luas 25.507,41 hektar;
d. Kawasan lindung lainnya (kebun plasmanutfah, kawasan pengungsian satwa dan hutan
dengan tujuan khusus) seluas 1.866,95 hektar.
Untuk kawasan pemanfaatan umum atau Kawasan Budidaya, total luas 186.528,71
hektar atau 64,24 % dari total luas Kabupaten Aceh Besar. Luas kawasan hutan Produksi
73535,95 hektar, Luas Kawasan Peruntukan Pertanian 92.388,37 hektar, Kawasan peruntukan
perikanan seluas 1.146,09 hektar, Kawasan Permukiman seluas 12.365,58 hektar dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 8
Kawasan Peruntukan lainnya seluas 5.295,59 hektar. Sejalan dengan potensi letak dan posisi
kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan kabupaten Aceh Besar
berpeluang tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini mendorong
Kabupaten Aceh Besar untuk mempersiapkan diri dengan melihat potensi-potensi geografis,
fisik, sosial dan budaya disamping hambatan yang ada melalui suatu perencanaan dan
penataan wilayah yang komprehensif dan holistik.
Tabel 2.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT KECAMATAN
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar Tahun 2016
Kecamatan/
Subdistricts
Luas/
Area
( Km²)
Persentase
(%)
TinggiWilayah Diatas
Permukaan Laut (DPL)
(meter)
1 L h o o n g 149,02 5,13 18
2 Lhoknga 87,94 3,03 15
3 Leupung 169,15 5,83 8
4 Indrapuri 197,03 6,79 28
5 KutaCotGlie 332,25 11,44 35
6 Seulimeum 404,35 13,93 59
7 KotaJantho 593,00 20,42 113
8 LembahSeulawah 319,60 11,01 85
9 MesjidRaya 129,93 4,47 8
1 Darussalam 38,43 1,32 7
1 Baitussalam 20,84 0,72 6
1 KutaBaro 61,07 2,10 11
1 Montasik 59,73 2,06 19
1 BlangBintang 41,75 1,44 24
1 InginJaya 24,33 0,84 11
1 KruengBaronaJay 6,96 0,24 6
1 Sukamakmur 43,45 1,50 20
1 KutaMalaka 22,81 0,78 20
1 SimpangTiga 27,59 0,95 13
2 DarulImarah 24,34 0,84 12
2 DarulKamal 23,04 0,79 16
2 PeukanBada 36,25 1,25 8
2 PuloAceh 90,55 3,12 19
Jumlah / Total 2.903,50 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 9
2.1.1. Gambaran umum Demografis, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk
Menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia dan Jenis Pekerjaan
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2015 adalah
392.584 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 201.191 jiwa dan penduduk perempuan
berjumlah 19.1393 jiwa dengan sexratio 105,12. Jika dilihat dari jumlah penduduk ditingkat
kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul
Imarah yang berjumlah 51.073 jiwa, sedangkan kacamatan yang paling sedikit jumlah
penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 2.858 jiwa. Walaupun penduduk
terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata
menjadi Kecamatan terpadat. Ada sekitar 2.268 jiwa/km2 di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata- rata 2.139 jiwa/km2.
Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km2.
Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten
Aceh Besar pada tahun 2015 yang paling banyak berada pada selang umur 0–4 tahun yaitu
berjumlah 46.781 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 24.043 jiwa dan perempuan 22.738
jiwa. Perkembangan penduduk s.d tahun 2015 Kabupaten Aceh Besar disajikan pada tabel 2.2
berikut.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar
Kecamatan/
Subdistricts
JenisKelamin/Sex Jumlah
Total SexRatio
Laki-laki/ Male
Perempuan/ Female
(1) (2) (3) (4) (5) 1 L h o o n g 5.479 4.660 10.139 117,58 2 Lhoknga 8.562 7.990 16.552 107,16 3 Leupung 1.506 1.352 2.858 111,4 4 Indrapuri 11.167 11.051 22.218 101,05 5 KutaCotGlie 6.964 6.819 13.783 102,13 6 Seulimeum 12.329 11.777 24.106 104,69 7 KotaJantho 4.977 4.454 9.431 111,75 8 LembahSeulawah 6.337 5.655 11.992 112,07 9 MesjidRaya 11.849 11.441 23.290 103,57 10 Darussalam 12.693 12.623 25.316 100,56 11 Baitussalam 10.040 8.446 18.486 118,88 12 KutaBaro 13.096 13.143 26.239 99,65 13 Montasik 10.057 9.705 19.762 103,63 14 BlangBintang 6.189 5.878 12.067 105,3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 10
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar Tahun 2016
Pertumbuhan penduduk rata-rata di kabupaten ini selama tahun 2013-2015 adalah
1,18 persen per tahun. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi dijumpai di dua kecamatan,
yaitu Darul Imarah dan Ingin Jaya. Sementara itu yang penduduknya relatif jarang dijumpai
di Kecamatan Pulo Aceh, Leupung, Kota Jantho, dan Lembah Seulawah. Sementara
perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Besar selama kurun waktu yang sama
ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DI
KABUPATEN ACEH BESAR 2011-2015
Kecamatan/
Subdistricts
2011 2012 2013 2014
(1 (2 (3 (4 (5 (6
01. L h o o n g 9.302 9.592 9.904 9.933 10.139 02. Lhoknga 15.21 15.65 16.16 16.21 16.552 03. Leupung 2.611 2.703 2.791 2.800 2.858 04. Indrapuri 20.43 21.02 21.70 21.76 22.218 05. KutaCotGlie 12.67 13.04 13.46 13.50 13.783 06. Seulimeum 22.01 22.80 23.54 23.61 24.106 07. KotaJantho 8.636 8.923 9.212 9.239 9.431 08. LembahSeulawa 10.99 11.34 11.71 11.74 11.992 09. MesjidRaya 21.34 22.03 22.74 22.81 23.290 10. Darussalam 23.15 23.95 24.72 24.80 25.316 11. Baitussalam 16.96 17.49 18.05 18.11 18.486 12. KutaBaro 24.08 24.82 25.63 25.70 26.239 13. Montasik 18.13 18.69 19.30 19.36 19.762 14. BlangBintang 10.96 11.41 11.78 11.82 12.067 15. InginJaya 28.70 29.62 30.59 30.68 31.318 16. KruengBaronaJa 14.41 14.93 15.41 15.46 15.782 17. Sukamakmur 14.22 14.63 15.10 15.15 15.468 18. KutaMalaka 6.026 6.222 6.424 6.443 6.576
15 InginJaya 15.862 15.456 31.318 102,63 16 KruengBaronaJaya 8.083 7.699 15.782 104,99 17 Sukamakmur 7.787 7.681 15.468 101,39 18 KutaMalaka 3.338 3.238 6.576 103,09 19 SimpangTiga 3.021 2.907 5.928 103,93 20 DarulImarah 26.475 25.598 52.073 103,43 21 DarulKamal 3.870 3.683 7.553 105,08 22 PeukanBada 9.233 8.189 17.422 112,75 23 PuloAceh 2.277 1.948 4.225 116,89
Jumlah/
2015
201.191 191.393 392.584 105,12
2014 197.005 187.613 384.618 105,01
2013 196.791 186.686 383.477 105,41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 11
19. SimpangTiga 5.483 5.609 5.791 5.808 5.928 20. DarulImarah 47.46 49.26 50.86 51.01 52.073 21. DarulKamal 6.920 7.145 7.377 7.399 7.553 22. PeukanBada 15.81 16.48 17.01 17.06 17.422 23. PuloAceh 3.883 3.999 4.129 4.140 4.225
Jumlah/Total 359.46 371.41 383.47 384.61 392.58
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar Tahun 2016
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk
melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Perhitungan PDRB Kabupaten Aceh Besar dan
seluruh Indonesia umumnya setiap tahun mengalami perbaikan. Saat ini tahun dasar
perhitungan BPS adalah tahun 2010. PDRB Kabupaten Aceh Besar disajikan dalam 2 bentuk
yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) agar pengaruh
harga dapat diikuti secara berkala dan dapat pula dieliminir.
Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 sebesar
9,690 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun yang sama tercatat
sebesar 8,186 triliun rupiah. Adapun sumbangan PDRB terbesar atas dasar harga berlaku
(HB) adalah dari lapangan usaha pertanian sebesar 2,149 triliun rupiah. Sementara atas dasar
harga konstan (HK) yaitu pada lapangan usaha pertanian sebesar 1,722 triliun rupiah.
Tabel 2.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2010-2014
Lapangan Usaha /
Industrial Origin
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan/
Agriculture, Forestry
and Fishing
1.431.805,1 1.572.715,9 1.735.597,7 1.911.643,8 2.149.229.7
1. Pertambangan dan
Penggalian/Mining
and Quarrying
816.043,8 808.035,3 738.464,5 814.692,3 875.621,3
3. Industri Pengolahan/
Manufacturing 146.556,8 164.722,2 184.524,7 203.880,1 221.686,4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 12
4. Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas 5.777,7 5.975,7 6.121,8 6.253,5 6.550,9
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang/Water supply,
Sewerage, Waste
Management and
Remediation Activities
2.562,4 2.787,1 3.020,6 3.279,2 3.620,3
6. Konstruksi/
Construction 998.868,5 1.072.723,2 1.126.978,1 1.198.665,1 1.299.569,5
7. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor/
Wholesale and Retail
Trade; Repair of Motor
Vehicles and
Motorcycles
1.205.026,2 1.298.001,5 1.407.427,6 1.533.611,3 1.675.902,3
8. Transportasi dan
Pergudangan/Transport
ation and Storage
882.234,7 932.299,2 1.082.620,2 1.261.529,6 1.325.737,3
9. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum/
Accommodation and
Food Service Activities
93.145,4 99.908,1 108.471,6 119.103,6 129.279,3
10.Informasi dan
Komunikasi/Informatio
n and Communication
345.571,2 373.015,2 407.426,6 433.637,2 455.545,2
11.Jasa Keuangan dan
Asuransi/Financial and
Insurance Activities
79.457,1 89.148,0 98.341,0 112.761,7 131.119,4
12.Real Estat/Real Estate
Activities 359.840,0 385.216,3 414.056,1 445.766,2 481.765,1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 13
13.Jasa Perusahaan/
Business Activities 24.499,9 25.897,1 27.565,1 29.245,2 31.254,3
14.Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib/Public
Administration and
Defence; Compulsory
Social Security
376.530,5 399.433,1 430.245,2 463.258,2 503.635,1
15.Jasa Pendidikan/
Education 107.191,4 110.635,3 115.125,2 122.965,2 133.141,2
16.Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial/
Human Health and
Social Work Activities
124.223,5 131.535,1 140.254,6 149.726,2 160.264,2
17.Jasa lainnya/Other
Services Activities 82.538,8 87.356,4 92.526,2 98.426,2 106.247,5
P D R B Berlaku 7.081.873,2 7.559.404,9 8.118.766,9 8.908.434,3 9.690.168,7
Gambar 2.1
PDRB Kabupaten Aceh Besar, 2010-2014
GRDPof Aceh Besar Regency 2010-2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 14
Sedangkan sektor yang paling sedikit memberi kontribusi adalah sector Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,04 persen, dan sector
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,07 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh
Besar tahun 2014 sebesar 4,11 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun
2013 yaitu sebesar 4,16 persen. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Besar pada tahun 2014 menurun dari tahun 2013, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun
2012 yaitu sebesar 3,91 persen, angka tahun 2014 ini meningkat. Oleh karena itu
pertumbuhan ekonomi ini perlu benar-benar lebih diperhatikan lagi agar tidak berdampak
buruk terhadap lapangan kerja yang secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat
kesejahteraan hidup masyarakat Aceh Besar.
Untuk mengaplikasikan kewenangan yang diberikan, baik oleh Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pemanfaatan sumber daya
manusia, serta menumbuh kembangkan prakarsa, kreatifitas dan demokrasi dalam
pengelolaan Pendapan Asli Daerah.
Pemerintah Daerah terkait dengan Kebijakan Pendapatan hanya memiliki
kewenangan tertentu untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Sedangkan terkait dengan sumber-sumber penerimaan dari dana perimbangan daerah
tidak memiliki kewenangan apapun terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Terkait untuk upaya peningkatan PAD Aceh Besar Tahun 2018, Pemerintah Daerah
akan membuat kebijakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah. Belanja Daerah dimaksimalkan untuk pengeluaran belanja yang
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki
kondisi kearah yang lebih baik sesuai sumber daya dan dana tersedia.
Percepatan pembangunan Aceh Besar tidak dapat hanya mengandalkan sumber dana
APBK Aceh Besar, perencanaan berbagai bidang pembangunan harus sinergi dan terpadu
dari sumber dana Pemerintah Provinsi baik APBA, OTSUS, TDBH Migas, dan APBN dari
pemerintah Pusat serta beberapa kerjasama dengan pihak-pihak luar baik lembaga
Pemerintah, NGO/LSM maupun para investor, sehingga diharapkan proses percepatan
pembangunan semakin cepat terwujud sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan visi dan
misi daerah. Berkaitan dengan dana CSR Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan berupaya
menyusun regulasi tentang pengaturan dana CSR sebagai penambahan dari pada sumber
pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 15
Secara umum pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan yang mendasar
dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kehidupan sosial, politik dan ekonomi
masyarakat Aceh Besar, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Untuk
mencapai kondisi itu, beberapa isu dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara
lain dalam bidang sosial, masih rendahnya mutu pendidikan, kurang optimalnya kualitas
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, ditandai dengan tingginya angka
kemiskinan masyarakat, rendahnya angka partisipasi pendidikan dasar, serta relatif masih
tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Dalam bidang ekonomi, angka pengganguran dan pencari kerja juga masih tinggi.
Pendapatan para petani serta nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan masih rendah,
tingkat produksi pertanian masih dibawah rata-rata nasional, dan pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan potensi ekonomi daerahpun sangat rendah. Kondisi ini dapat
bersumber dari kekurangan modal petani untuk mengolah lahan pertanian, kekurangan bibit
unggul dan pupuk, minimnya prasarana dan sarana sebagai akses menuju kawasan sentra
produksi.
Selain itu, potensi kawasan wisata belum optimal dikembangkan. Kerusakan
infrastruktur berupa jalan dan jembatan akibat dilewatinya oleh kendaraan bertonasi tinggi
yang melebihi kapasitas. Belum optimalnya kinerja bidang pembangunan pertanian yang
diakibatkan oleh banyaknya kerusakan irigasi juga sangat berpengaruh kepada produksi
pertanian. Tingkat kerusakan lingkungan akibat dari pemanfaatan galian C yang tanpa
memperhatikan lingkungan, dan kondisi daerah yang rawan bencana alam berupa banjir dan
kekeringan serta belum tertatanya drainase permukiman merupakan masalah serius yang
harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Isu dan permasalahan yang ada dimasyarakat
tersebut memerlukan upaya dan dana besar dan harus dapat diatasi secara bertahap melalui
suatu perencaaan dengan memobilisasi berbagai sumber dana yang ada.
2.2. Evaluasi Belanja Daerah Tahun 2016
2.2.1. Evaluasi Target dan Realisasi Belanja Daerah
Perubahan belanja daerah tahun 2016 disusun melalui pendekatan prinsip anggaran
berbasis kinerja sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan urusan
wajib dan pilihan adalah harus dilakukan sehubungan dengan terbatasnya belanja daerah
dalam komponen Belanja langsung yang dapat direncanakan terkait dengan masih sangat
rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah pada Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 16
Disamping itu prioritas belanja dalam APBD-P Tahun 2016, juga diperlukan adanya
sinergisitas diantara sumber dana lainnya seperti Belanja Pembangunan melalui dana OTSUS
dan MIGAS Aceh Besar 2016 dan sumber dana APBA reguler serta APBN Tahun 2016
dengan prinsip antara lain :
1. Menjalankan kebijakan strategis daerah sesuai RPJM Aceh Besar 2012-2017;
2. Alokasi dana daerah untuk bersama dalam rangka sharing anggaran pembangunan
diluar sumber APBD ( DAK, PPSP, AMPL, KOTAKU, PAMSIMAS dan
SANIMAS);
3. Belanja pembangunan berdasarkan usulan keterwakilan DPRK dalam lingkup
Program dan Kegiatan strategis sebagaima kesepakatan dalam usulan hasil
musrenbang Kabupaten Aceh Besar tahun 2015.
Target dan kebijakan belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.
A. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 17
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai
formasi pegawai tahun 2015.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan
pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut,
penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD
diluar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya
ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal
39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru
PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 pada dana transfer ke
daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD
dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan
kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik
jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD
Tahun Anggaran 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 18
3) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang
diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan
pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung
jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah
kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2016.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah
provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar
nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil
pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
6) Belanja Bantuan Keuangan
a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan
keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan
keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 19
fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima
bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan
terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan
keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek
belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan
kepada partai politik.
c) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah
desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan
Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan
panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan
Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan
keuangan daerah.
d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja
bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja
bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa
selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan
keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 20
7) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-
kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam
bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
B. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung
dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja
untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis
Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan
RKA-PPKD.
Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam
negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
1) Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium
bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 21
tersebut pada (a.1).e)) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai ketentuan tersebut pada (a.1).f)). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan
hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja
honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
2) Belanja Barang dan Jasa
a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan
pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
d. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dengan mempedomani
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan
secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan
Pimpinan serta Anggota DPRD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 22
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota
DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah
harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan
kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan
anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan
rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk
menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah.
3) Belanja Modal
a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun
Anggaran 2015 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun
2015-2019.
b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar
perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk
pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Pada APBD tahun 2016, kelompok Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar
Rp.1.248.969.044.917,-.
2.2.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan BelanjaSampai Dengan Desember
2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 23
1. Pendapatan Daerah
Realisasi penerimaan pendapatan daerah TA 2016 mencapai
Rp.1.772.509.010.487,44 atau 97,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp.1.823.251.007.300,00,-. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Uraian
Anggaran TA
2016(Rp)
Realisasi TA
2016(Rp) %
1. Pendapatan Asli
Daerah 109.959.953.300,00 137.046,119.268,30 124,63
2. Pendapatan Transfer
(Perimbangan) 1.151.638.472.206,00 1.057.384.176.963,00 91,82
3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah 561.652.581.794,00 578.078.714.256,14 102,92
Jumlah 1.823.251.007.300,00 1.772.509.010.487,44 97,22
Pendapatan Asli Daerah
Realisasi pendapatan asli daerah TA 2016 dapat direalisasikan sebesar
Rp.137.046,119.268,00atau 124,63% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.109.959.953.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian
Anggaran TA 2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp) %
1. Pendapatan Pajak
Daerah 43.342.000.000,00 52.011.628.700,00 120,00
2. Pendapatan Retribusi
Daerah 5.587.300.000,00 5.084.640.067,00 91,00
3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
3.806.103.300,00 2.853.981.348,00 74,90
4. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah 44.009.550.000,00 58.737.471.423,00 133,46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 24
5. Hasil Pengelolaan
Zakat Infaq/
Sadaqah
13.200.000.000,00 17.631.224.641,00 133,56
Jumlah 109.959.953.300,00 137.046.119.268,00 124,63
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
Pendapatan transfer TA 2016 dapat direalisasikan sebesar
Rp.1.057.384.176.963,00atau 91,82% dari rencana yang ditetapkan dengan rincian sebagai
berikut:
Uraian Anggaran TA 2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp) %
1.
Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
21.494.614.206,00 21.574.428.371,00 100,37
2. Dana Alokasi
Umum 720.668.458.000,00 720.668.458.000,00 100,00
3. Dana Alokasi
Khusus 409.475.400.000,00 315.141.290.592,00 76,96
Jumlah 1.151.638.472.206,00 1.057.384.176.963,00 91,82
Lain-lain Pendapatan yang Sah
Realisasi Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah TA
2016 sebesar Rp 575.253.639.801 merupakan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta
dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Anggaran TA 2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp)
%
1. Pendapatan Hibah 2.000.000.000 0 0
2. Dana Bagi Hasil Pajak 23.465.401.500 39.087.488.707 166,57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 25
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
3. Dana Penyesuaian 390.696.492.000 390.675.462.800 99,99
4. Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah
Lainnya
145.490.688.294 145.490.688.294 100,00
Jumlah 561.652.581.794 575.253.639.801 01,42
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan hibah dari
badan/lembaga/organisasi swasta yaitu donasi dari PT.Samana Citra Agung sebesar Rp
41.856.870 dan donasi dari PT.Semen Padang sebesar Rp 506.035.500 serta transfer hibah
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar Rp22.201.129.000 sesuai dengan PMK
No.162/PMK.07/2015 tentang hibah dari pemerintah pusat TA 2015.
2. Belanja Daerah
Realisasi belanja TA 2016 mencapai Rp.1.807.218.935.088,- atau 88,60% dari
anggaran sebesar Rp.2.039.665.721.954,- Total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar TA 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:
Uraian Anggaran TA2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp)
%
1. Belanja Tidak
Langsung 1.248.969.004.917,- 1.154.654.011.058 92,45
2. Belanja Langsung 795.622.607.037,- 657.449.102.261,- 82,63
Jumlah 2.039.665.721.954,- 1.807.218.935.088,- 88,60
Belanja Tidak Langsung
Realisasi belanja TA 2016 mencapai Rp1.154.654.011.058,-atau 92,45% dari
anggaran sebesar Rp1.248.969.044.917,- terdiri dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 26
Uraian Anggaran TA 2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp)
%
1. Belanja Pegawai 736.065.722.760,- 649.715.223.892,- 88,27
2. Belanja Hibah 79.564.871.397,- 75.434.268.000,- 94,81
3. Belanja Bantuan
Sosial 500.000.000,- 253.000.000,- 50,60
4.
Belanja Bagi Hasil
Kepada
Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa
4.925.930.000,- 4.878.700.000,- 99,04
5.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa
425.912.520.760,- 423.430.869.966,- 99,42
6. Belanja Tidak
Terduga 2,000,000,000,- 941.949.200,- 47,10
Jumlah 1.154.654.011.058,- 1.248.969.044.917,- 92,45
Belanja Langsung
Realisasi belanja TA 2016 mencapai Rp 657.449.102.261,-atau 82,63 % dari
anggaran sebesar Rp 795.622.607.037,- terdiri dari:
Uraian Anggaran TA 2016
(Rp)
Realisasi TA 2016
(Rp)
%
1. Belanja Pegawai 67.640.934.080,- 60.885.975.645,- 90,01
2. Belanja Barang
dan Jasa 237.551.223.065,- 197.845.485.874,- 83,29
3. Belanja Modal 490.430.449.892,- 398.717.640.742,- 81,30
Jumlah 795.622.607.037,- 657.449.102.261,- 82,63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 27
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kebijakan ekonomi daerah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi
yang didukung oleh pembangunan sektor pertanian, infrastruktur dan energi serta dengan
terjaganya stabilitas ekonomi.
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan ditingkatkan dengan
menyempurnakan peraturan, pembangunan sektor pertanian dan pedesaan dilakukan dengan
meningkatkan produksi pangan, produktifitas, diversifikasi ekonomi pedesaan serta
pengembangan industri kecil dan menengah dan pendukung ekonomi pedesaan. Upaya untuk
menurunkan jumlah penduduk miskin dilakukan dengan memperluas cakupan program
pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar.
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran jelas atas dampak kebijaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut
merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang
dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018
Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi
dunia.Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat yang
bersumber dari ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan dunia, perlambatan ekonomi
negara-negara maju maupun berkembang, serta gejolak harga komoditas dunia.Namun
demikian, ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan stabilitas ekonomi yang
didukung oleh daya beli masyarakat. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia adalah yang
terendah selama 6 tahun, yaitu 4,79 persen diakibatkan oleh lambatnya penyerapan anggaran,
dan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 – 2019. Kondisi perekonomian
Nasional secara langsung juga memberi pengaruh terhadap perkembangan perekonomian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 28
daerah secara umum termasuk perkembangan ekonomi secara makro sebagaimana dapat
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, 2011-2015 (persen)
Sumber: Tinjauan Perekonomian menurut lapangan usaha Kab.Aceh Besar 2016.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada
periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga
berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai
tahun dasar. Fungsi PDRB ADHK adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.
Tahun 2015, kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Besar berdasarkan atas harga berlaku
sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan persentase 22,78 persen
diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
17,37 persen, kemudian sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,98 persen.
Sedangkan sektor yang paling sedikit memberi kontribusi adalah sektor pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,04 persen dan sektor pengadaan
listrik dan gas sebesar 0,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2015 sebesar 4,02 persen. Angka
ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 4,11 persen. Walaupun
angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015 menurun dari tahun
2014, akan tetapi masih lebih tinggi dari pada angka ditahun 2012 yaitu sebesar 3,91 persen.
Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi ini perlu benar-benar lebih diperhatikan lagi agar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 29
tidak berdampak buruk terhadap lapangan kerja yang secara otomatis akan berpengaruh pada
tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Aceh Besar.
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh
Besar meningkat bila dibandingkan dari tahun 2013, yaitu 24.331 juta rupiah menjadi 25.916
juta rupiah pada tahun 2014.PDRB perkapita tahun 2010-2014Kabupaten Aceh Besar dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 3.2
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar 2016.
Tahun2015 perekonomian Aceh Besar mengalami sedikit perlambatan dibandingkan
pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Aceh Besar tahun 2015 hanya
mencapai 4.02 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 4.11 persen.Pada tahun 2015
Pertumbuhan ekonomi tertinggidicapai oleh lapangan usaha Real Estate 6.59 persen, yang
diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar
6.41 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 5.69 persen.
Berikutnya lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas 5.20 persen dan 4.31 persen lapangan
usaha jasa kesehatan dan kegiatan social. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
mengalami perlambatan sebesar minus 4.21 persen dari tahun sebelumnya yg berkisar 1.38
persen. Laju pertumbuhan Rill PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 30
Tabel.3.1
LAJU PERTUMBUHAN RIIL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KAB. ACEH BESARLAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2015
(persen)
Sumber: Tinjauan Perekonomian menurut lapangan usaha Kab.Aceh Besar 2016.
Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Besar menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-
2015 relatif mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mulai dari
20.923 Juta, 21.994 Juta, 23.661 Juta, 25.194 Juta dan 26.303 Juta pada tahun yang berturut-
turut. Perkembangan dalam periode 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 31
Tabel . 3.2
PDRB PERKAPITA KAB. ACEH BESAR
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2015
(jutaan)
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu,
maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk. Pada tahun 2015 PDRB
perkapita Aceh Besar mencapai 26,323.6 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 4,02 persen
dan pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 2,59; 3,91; 4,16; dan 4,11 persen pada tahun 2011-
2015.
2011 2012 2013 2014* 2015**
20.923,3 21.994,2 23.661,8 25.194,3 26.303,5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 32
Gambar 3.3
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2015
Sumber: Tinjauan Perekonomian menurut lapangan usaha Kab.Aceh Besar 2016.
3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Lapanganusahapengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami
pertumbuhan sebesar 5,45, di ikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu
sebesar 5,20 persen, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan
sebesar 3,67 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan
sebesar 3,60 persen dan yang paling kecil pertumbuhannya adalah lapangan usaha
pertambangan dan penggalian sebesar -4,21 persen. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi tiap
kategori dapat dilihat dalam diagram berikut ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 33
Gambar 3.4
Sumber: Tinjauan Perekonomian menurut lapangan usaha Kab.Aceh Besar 2016.
3.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2015 sebesar 4,02 persen.
Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 4,11persen.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diprediksikan akan naik menjadi 4,20 persen.
Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015
menurun dari tahun 2014, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar
3,91 persen, angka tahun 2015 ini meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi ini
perlu benar-benar lebih diperhatikan lagi agar tidak berdampak buruk terhadap lapangan
kerja yang secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup masyarakat
Aceh Besar.
Kebijakan fiskal Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun
2006, tentang Pemerintahan Aceh, adalah adanya Penerimaan Daerah (Tambahan
penerimaan daerah dari Otonomi khusus) yang berdampak kepada meningkatnya belanja
pembangunan Provinsi dan Kabupaten. Kondisi ini memiliki pengaruh yang sama kepada
meningkatnya belanja pembangunan pada tahun 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 34
Aktifitas ekonomi Aceh Besar pada tahun 2018, diharapkan akan tumbuh lebih tinggi,
oleh karena jumlah uang yang beredar yang besar dan memberi dampak kepada
meningkatnya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding
dengan tahun 2017, persentase kontribusi sektor primer (Khususnya pertanian) dan sekunder
(Khususnya Industri dan pengolahan) yang semakin meningkat. Dengan asumsi kondisi
sosial ekonomi dan keamanan kondusif , maka berdasarkan trend perkembangan PDRB
tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibanding tahun-tahun
sebelumnya.
Meskipun kondisi yang diharapkan relatif optimistis, tetapi ada permasalahan yang
terjadi tentang tidak terkendalinya pergerakan harga-harga yang mepengaruhi belanja
pembangunan dan bahkan akan mempengaruhi setiap proyeksi dan asumsi yang akan
ditetapkan dalam kebijakan Umum Rancangan APBD Aceh Besar tahun 2018.
Dalam pelaksanaan dan implementasi tahun ke 5 Rencana Pembangunan jangka
Menengah Aceh Besar 2012-2017, Kebijakan pembangunan Aceh Besar tahun 2018,
merupakan tahap lanjuan Implementasi Visi dan Misi Bupati Terpilih yang beberapa
diantaranya masih melanjutkan prioritas pembangunan sebagaimana tahun 2018 antara lain
sebagai berikut :
3.3.1. Bidang Agama
Dalam rangka pelaksanaan bidang agama untuk peningkatan pelaksanaan syariat
Islam, ditempuh melalui penguatan aqidah masyarakat, pembentukan budi pekerti generasi
muda dan penguatan pelaksanaan syiar-syiar islam dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar
dengan beberapa kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana peribadatan, untuk mendorong dan
menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan jalinan kerjasama yang erat dan harmonis di kalangan para ulama dalam
pengembangan Syariat Islam.
3. Penguatan sumber daya dan lembaga pendidikan Islam.
3.3.2. Bidang Ekonomi
Beberapa indikator penting untuk mengukur maju tidaknya ekonomi adalah adanya
peningkatan produksi daerah yang dihitung dalam Produk Domesik Regional Bruto (PDRB)
menurut sektor ekonomi.Indikasinya adalah menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 35
angka pengangguran, tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingginya
pertumbuhan ekonomi sektoral. Untuk ini ditempuh beberapa kebijakan :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan industri;
2. Melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi sektor pertanian
dan industri.
3. Menetapkan kawasan pertanian terpadu yang terintegrasi secara ekonomi
4. Membangun infrastruktur untuk membuka peluang investasi dan pariwsata;
5. Mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan pesisir dan kawasan terisolir
(pedalaman).
6. Memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor produktif, seperti industri rumah tangga,
industri kecil dan menengah serta aktivitas usaha lainnya.
7. Optimalisasi peran tenaga penyuluh pertanian.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan.
9. Peningkatan jalan kabupaten terutama untuk akses kawasan pertanian dan perkebunan.
3.3.3. Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial budaya berkaitan langsung antaranya dengan sektor pendidikan,
kesehatan, kebudayaan, dan masalah sosial lainnya. Berkembang tidaknya bidang sosial ini
sangat dipengaruhi oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, terutama ekonomi.
Pembangunan bidang sosial ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana
yang memadai dan berkualitas guna mendukung pencapaian tingkat kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan yang ditempuh untuk tercapainya tujuan bidang sosial ini, antara lain
sebagai berikut :
1. Menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang lebih baik;
2. Mengembangkan pendidikan kejuruan (vocational) baik formal maupun non formal
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan disertai
kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat;
4. Optimalisasi penugasan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan
profesional;
5. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kesehatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 36
6. Pemberdayaan dan pembinaan para penyandang masalah sosial dalam masyarakat;
7. Peningkatan upaya pembinaan pemuda
8. Peningkatan pelaksanaan pendidikan yang Islami pada semua jenjang dan lembaga
pendidikan
9. Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan.
10. Peningkatan pelayanan kesehatan
3.3.4. Bidang Infrastruktur
Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai akan mendorong percepatan proses
pembangunan, sekaligus mencapai hasil yang optimal. Beberapa kebijakan berikut:
1. Pembangunan prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta irigasi yang
mendukung proses kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Pembangunan dan optimalkan infrastruktur untuk peningkatan produksi pertanian dan
pendapatan masyarakat.
3. Pembangunan jalan kabupaten dan membuka akses kedalam kawasan pertanian dan
perkebunan.
4. Pembangunan dan peningkatan akses Jalan Kecamatan dan gampong/desa untuk
memberi akses yang lebih mudah bagi aktifitas ekonomi dan kehidupan sosial
masyarakat.
5. Peningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana air
minum dan penyehatan lingkungan (SANITASI) yang dibutuhkan masyarakat.
6. Peningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
7. Pembangunan infrastruktur kota baru pemerintahan.
8. Peningkatan dana sharing pembangunan dalam rangka pemenuhan komitmen daerah
untuk program provinsi, nasional, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah.
3.3.5. Bidang Pemerintahan
Pembangunan pemerintahan pada dasarnya adalah membangun sistem pemerintahan
yang bersih dan transparan serta memihak kepada masyarakat (publik). Dengan demikian,
akan terwujud pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang
baik dan bersih, ditempuh beberapa kebijakan antara lain :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 37
a. Penerapan tata pemerintahan yang baik serta peningkatan disiplin dan kinerja aparatur;
b. Membangun sistim perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.
c. Membangun sistem data pengendalian perencanaan pembangunan
d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
e. Menyediakan prasarana dan sarana pemerintahan dari tingkat gampong, mukim,
kecamatan dan kabupaten
f. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
3.3.6. Bidang Keamanan dan Ketertiban
Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan
implementasi program pembangunan daerah, dan menjamin keberlangsungan aktivitas dan
kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Untuk
tercapainya keberhasilan di atas, ditempuh beberapa kebijakan berikut :
1. Meningkatkan komunikasi masyarakat dengan aparatur yang berwenang dalam
memelihara keamanan dan ketertiban.
2. Menerapkan sanksi hukum yang adil dan tanpa memihak untuk setiap pelanggaran
hukum.
3. Meningkatkan peran lembaga adat dalam bidang keamanan dan ketertiban.
3.4. Kendala Pembangunan Daerah
a. Ketersediaan anggaran pembangunan yang masih sangat terbatas dibandingkan
dengan luas wilayah dan besar permasalahan sosial dan ekonomi di daerah.
b. Rendahnya kompetensi, dan profesionalisme aparatur.
c. Masih rendahnya moralitas dan disiplin sebagian aparatur dalam menjalankan tugas
dan fungsinya
d. Sulitnya mendapatkan informasi hasil pelaksanaan kegiatan baik dari Pemerintah
Pusat maupun provinsi sehingga target pembangunan sektor sulit dapat diukur.
e. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor belum terpadu.
3.5. Strategi Pembangunan
3.5.1. Kesehatan
Kebijakan yang akan dilakukan pemerintah yaitu dan peningkatan optimalisasi
pelayanan kesehatan baik kelangsungan hidup ibu dan anak, pelayan posyandu,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 38
peningkatan harapan hidup, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat peningkatan status gizi, peningkatan
sarana dan prasana kesehatan untuk poskesdes, pustu, puskesmas dan rumah sakit dan
peningkatan sistim informasi kesehatan.
3.5.2. Pendidikan
Kebijakan Upaya meningkatkan kualtitas pendidikan formal dan non formal,
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu dan kompetensi
tenaga kependidikan, distribusi tenaga kependidikan, peningkatan ketrampilan
masyarakat untuk tujuan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
3.5.3. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur ekonomi yang menunjang
peningkatan investasi masyarakat disektor pertanian (Jalan, Jembatan dan irigasi)
untuk tujuan ketetrsediaan akses kepada sentra prduksi, kepastian akses pasar
terhadap hasil produksi daerah, membuka kawasan marginal pada daerah terisolir,
prasarana, layanan dasar (Air Bersih dan Sanitasi), perhubungan dan telekomunikasi
dan penataan ruang wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
3.5.4. Pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi meliputi peningkatan sarana dan prasarana, kulitas dan
kuantitas pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, penyuluh
pertanian,peningkatan peran lembaga ekonomi pedesaan, bidang industri kecil,
menengah dan rumah tangga, pariwisata, ketenagakerjaan dan koperasi.
3.5.5. Pemerintahan Umum dan Kelembagaan
Kebijakan meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan bersih (Good
governance and clean goverment), serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan. Dalam meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik maka
upaya yang dilakukan meliputi penataan kelembagaan pemerintah daerah,
peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah, Peningkatan
kapasitas dan pelayanan kepada masyarakat, pelimpahan sebagian kewenangan
kepada kecamatan yang meliptui bidang pendidikan, kesehatan dan perizinan,
peningkatan peran dan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong , penertiban
administrasi kependudukan serta peningkatan Kerjasama antar daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 39
3.5.6. Pengurangan Risiko Bencana
Dalam upaya untuk melanjutkan pembangunan maka diperlukan upaya-upaya yang
terpadu untuk mengantisipasi segala resiko bencana yang akan terjadi. Keberlanjutan
pembangunan perlu dijaga, aspekp-aspek perencanaan, pengendalian, pengawasan
dan kesiapsiagaan untk menghadapi setiap resikon bencana diupayakan selalu
diintegrasikan dalam setiap pembangunan disemua aktifitas pembangunan.
3.6. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Upaya untuk mencapai pengelolaan anggaran pendapatan yang optimal antara lain
dengan ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang tepat. Kebijakan
tersebut berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya
peningkatan pendapatan pajak dan retribusi secara terus menerus tanpa harus menambah
beban masyarakat. Struktur pendapatan berasal dari PAD merupakan elemen yang cukup
penting peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan Aceh Besar Tahun 2018 juga mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terdiri
dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD terdiri dari
Pajak, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal,
zakat dan lain-lain pendapan asli yang sah.
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
1. Dana bagi hasil pajak;
2. Dana bagi hasil;
3. DAU;
4. DAK;
5. DanaOtonomi Khusus danTambahan Bagi hasil minyak dan gas bumi.
Dengan adanya kebijakan adanya Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan OTSUS,
pemerintah berupaya mengelola secara tertib, sesuai aturan, efisien, efektif , transparan dan
bertangggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat.
Alokasi anggaran belanja untuk belanja langsung akan diupayakan untuk prioritas
yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian dalam penyusunan APBK jika
sangat dibutuhkan pada keadaan tertentu dimungkinkan untuk menyusun APBK yang
berbeda dengan prinsip alokasi penganggaran tersebut diatas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 40
Arah kebijakan keuangan tahun 2018 yang ditempuh dalam meningkatkan
pendapatan adalah:
1. Meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatan PAD dari masing-masing bagian pendapatan sehingga kebutuhan
pembiayaan pemerintah dapat dipenuhi secara tetap dan cukup.
3. Mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 41
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018
Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 ditujukan
untuk mengatasi isu-isu aktual yang menghambat pemulihan kondisi daerah dibidang
Infrastruktur , sosial dan ekonomi. Sasaran pembangunan ditujukan dalam rangka
memperbaiki akses untuk menunjang kebijakan ekonomi daerah serta mewujudkan
kehidupan sosial dan ekonomi menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Kabupaten Aceh Besar secara struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor
pertanian dimana hampir 70 persen masyarakat memiliki aktifitas disektor ini.Karena itu
pembangunan pertanian masih merupakan prioritas yang didukung oleh pembangunan sektor
lainnya yang secara integrasi saling menunjang.
Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur ekonomi yang menunjang
peningkatan investasi masyarakat disektor pertanian (Jalan, Jembatan dan irigasi) untuk
tujuan ketersediaan akses kepada sentra prduksi, kepastian akses pasar terhadap hasil
produksi daerah, membuka kawasan yang masih tertinggal, pembangunan perhubungan dan
telekomunikasi dan penataan ruang wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dibidang infrastruktur, terdapat strategi
yang perlu menjadi acuan pelaksanaan antara lain :
1) Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta irigasi.
2) Mensinergikan pembangunan bidang infrastruktur dengan bidang ekonomi dan sosial
budaya.
3) Meningkatkan peran pelaku swasta dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan
secara terpadu;
4) Meningkatkan sinergi masyarakat dan seluruh komponen yang peduli kegiatan
program infratruktur untuk mengefektifkan upaya – upaya penanggulangan tingginya
angka pengangguran dan kemiskinan.
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi, terdapat strategi yang perlu
menjadi acuan pelaksanaan program – program di bidang pembangunan ekonomi.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Adapun sasaranpembangunan sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 42
1. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian berbasis masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, bermartabat,
mandiri, sehat dan sejahtera yang mencerminkan tatanan masyarakat madani dalam
bingkai syariat islam;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean
government);
4. Menjaga kelangsungan dan keabadian perdamaian serta memastikan berjalannya
proses rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks-
kombatan GAM dengan baik dalam koridor hukum berdasarkan implementasi MoU
Helsinki dan UUPA;
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
6. Menciptakan peluang berusaha dan investasi serta mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 ditujukan untuk mengatasi isu-isu
yang menghambat pemulihan kondisi daerah dibidang infrastruktur, sosial dan
ekonomi.Sasaran pembangunan ditujukan dalam rangka memperbaiki akses untuk
menunjang kebijakan ekonomi daerah serta mewujudkan sosial dan ekonomi menuju kepada
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Secara struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dimana hampir 70
persen masyarakat memiliki aktifitas disektor ini.Karena itu pembangunan pertanian masih
merupakan prioritas yang didukung oleh pembangunan sektor lainnya yang secara integrasi
saling menunjang.
Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur ekonomi yang menunjang
peningkatan investasi masyarakat disektor pertanian (Jalan, Jembatan dan irigasi) untuk
tujuan ketersediaan akses kepada sentra produksi, kepastian akses pasar terhadap hasil
produksi daerah, membuka kawasan yang masih tertinggal, pembangunan perhubungan dan
telekomunikasi dan penataan ruang wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dibidang infrastruktur, terdapat strategi
yang perlu menjadi acuan pelaksanaan antara lain :
1) Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta irigasi;
2) Mensingergikan pembangunan bidang infrastruktur dengan bidang ekonomi dan
sosial budaya;
3) Meningkatkan peran masyarakat dam swasta dalam pelayanan dan kegiatan
pembangunan secara terpadu;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 43
4) Meningkatkan sinergi masyarakat dan seluruh komponen yang peduli kegiatan
program infratruktur layanan dasar masyarakat (air bersih dan sanitasi) untuk
mengefektifkan upaya – upaya penanggulangan tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan.
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi, terdapat strategi yang perlu
menjadi acuan pelaksanaan program – program di bidang pembangunan ekonomi.
1. Mengintensifkan upaya – upaya perekonomian dalam rangka mendorong laju
pertumbuhan ekonomi daerah, melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor
pertanian;
2. Peningkatan sinergi pembangunan ekonomi dan peningatan ekonomi lokal, terutama
dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang tersedia secara optimal;
3. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dipercaya;
4. Meningkatkan peran pelaku di sektor ekonomi dalam pelayanan dan kegiatan
pembangunan secara terpadu;
5. Meningkatkan sinergi masyarakat untuk mengefektifkan upaya – upaya
penanggulangan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ekonomi,
ditempuh beberapa arah kebijakan sebagai berikut :
1) Penerapan teknologi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan
industri;
2) Mengupayakan kemudahan prosedural guna membuka peluang investasi;
3) Mengembangkan potensi sumber daya di kawasan pesisir dan kawasan terisolir
(pedalaman);
4) Memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor produktif, seperti industri rumah
tangga, dan aktivitas usaha lainnya yang cepat menghasilkan (quick yielding),
program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri;
5) Mengembangkan dan membina penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil yang
telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan
etika lembaga, dan meningkatkan produk / komoditi unggulan guna memenuhi
kebutuhan pasar lokal dan eksport;
6) Membuka dan memperluas kesempatan kerja yang bersifat padat karya atau dapat
menyerap tenaga kerja baik yang telah memiliki keterampilan dasar, dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 44
penggunaan teknologi sederhana maupun melibatkan masyarakat ekonomi lemah
yang secara ekonomis menguntungkan;
7) Peningkatan upaya – upaya peningkatan kesejahteraan petani, kemampuan sumber
daya petani, sarana prasarana pertanian, kwalitas dan kwantitas hasil pertanian serta
penyediaan benih unggul yang berkualitas.
Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan daerah sesuai visi dan 5 (lima)
misi Bupati Aceh Besar sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-
2017maka dirumuskan kebijakan umum dan program-programpembangunan daerah yang
didasarkan pada kebutuhan, musrenbang dan hasil analisis isu-isu strategis sesuai dengan
kondisi kekinian yang terjadi di daerah. Program-program pembangunan yang akan
diimplementasikan dibagi menurut masing-masing urusan, yakni urusan wajib dan urusan
pilihan. Secara lebih jelas, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dituangkan dalam
matrik Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016
(Terlampir).
4.2. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Visi merupakan gambaran atau kondisi yang ingin dicapai dalam masa mendatang,
baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Visi dapat pula diartikan
sebagi suatu harapan yang gemilang yang ingin diraih pada masa depan. Visi Pembangunan
Kabupaten Aceh Besar Periode 2012-2017 adalah:
“TERWUJUDNYA ACEH BESAR YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN DAMAI
BERDASARKAN SYARIAH”
Adapun misi-misi pembangunan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian berbasis masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, bermartabat,
mandiri, sehat dan sejahtera yang mencerminkan tatanan masyarakat madani dalam
bingkai syariat islam;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean
government);
4. Menjaga kelangsungan dan keabadian perdamaian serta memastikan berjalannya
proses;
5. Rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks-kombatan
GAM dengan baik dalam koridor hukum berdasarkan implementasi MoU Helsinki dan
UUPA;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 45
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
7. Menciptakan peluang berusaha dan investasi serta mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Tabel 4.1
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Kode
Rekening Uraian Jumlah
1 2
4 Pendapatan Daerah 1,752,064,867,300.00
41 Pendapatan Asli Daerah 109,959,953,300.00
411 Hasil Pajak Daerah 43,330,000,000.00
41101 Pajak Hotel 750,000,000.00
4110101 Hotel 750,000,000.00
41102 Pajak Restoran 1,000,000,000.00
4110201 Restoran 1,000,000,000.00
41104 Pajak Reklame 250,000,000.00
4110401 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 250,000,000.00
41105 Pajak Penerangan Jalan 11,940,000,000.00
4110501 Pajak Penerangan Jalan PLN 10,440,000,000.00
4110502 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 1,500,000,000.00
41106 Pajak Parkir 200,000,000.00
4110601 Pajak Parkir 200,000,000.00
41107 Pajak Air Bawah Tanah 40,000,000.00
4110701 Pajak Air Bawah Tanah 40,000,000.00
41108 Pajak Sarang Burung Walet 50,000,000.00
4110801 Pajak Sarang Burung Walet 50,000,000.00
41109 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25,100,000,000.00
4110902 Pajak Batu Kapur 24,500,000,000.00
4110903 Batuan, Pasir dan tanah 600,000,000.00
41110 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1,500,000,000.00
4111001 BPHTB - Pemindahan Hak 1,500,000,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 46
41111 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2,500,000,000.00
4111101 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 2,500,000,000.00
412 Pendapatan Retribusi Daerah 5,587,300,000.00
41201 Retribusi Pelayanan Kesehatan 180,000,000.00
4120105 Rumah Sakit Umum Daerah 180,000,000.00
41202 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 575,000,000.00
4120201 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara 575,000,000.00
41203 Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum 80,000,000.00
41020301 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 80,000,000.00
41204 Retribusi Pelayanan Pasar 538,000,000.00
4120404 Penyediaan Pelayanan Pasar 538,000,000.00
41205 Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor 180,000,000.00
4120503 Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Minibus 5,000,000.00
4120504 Retribusi PKB - Mobil Bus – Microbus 7,000,000.00
4120505 Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus 10,000,000.00
4120506 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 68,000,000.00
4120507 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 50,000,000.00
4120508 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck 40,000,000.00
41212 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 250,000,000.00
4121201 Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 250,000,000.00
41213 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100,000,000.00
4121301 Penyewaan Tanah dan Bangunan 100,000,000.00
41214 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 1,184,300,000.00
4121401 Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang 1,184,300,000.00
41216 Retribusi Terminal 100,000,000.00
4121601 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan BisUmum 100,000,000.00
41219 Retribusi Rumah Potong Hewan 250,000,000.00
4121903 Pelayanan Rumah Potong hewan 250,000,000.00
41221 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 250,000,000.00
4122102 Pelayanan Tempat Pariwisata 250,000,000.00
41224 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 600,000,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 47
4122401 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 600,000,000.00
41225 Retribusi Izin Gangguan 300,000,000.00
4122503 Pelayanan Izin Gangguan/Keramaian 300,000,000.00
41230 Retribusi Perizinan Tertentu 400,000,000.00
4123001 Retribusi Izin Reklame 400,000,000.00
41231 Retribusi Sewa Alat Pertanian dan Peternakan 111,000,000.00
4123101 Retribusi Sewa Alat Pertanian dan Peternakan 111,000,000.00
41232 Retribusi Sewa Alat-Alat Berat 489,000,000.00
4123201 Retribusi Sewa Alat-Alat Berat 489,000,000.00
413
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 2,700,000,000.00
41301 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2,700,000,000.00
4130101 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah 2,700,000,000.00
414 Lain-lain PAD yang Sah 45,142,653,300.00
41401 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 1,133,103,300.00
4140102 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 877,103,300.00
4140106 Penjualan Hasil Pertanian 250,000,000.00
4140107 Penjualan Hasil Perikanan 6,000,000.00
41403 Penerimaan Jasa Giro 400,000,000.00
4140301 Jasa Giro Kas Daerah 300,000,000.00
4140302 Jasa Giro Kas Bendahara 100,000,000.00
41404 Pendapatan Bunga 6,250,000,000.00
4140401 Pendapatan Bunga Deposito 6,250,000,000.00
41412 Pendapatan Dari Pengembalian 1,042,000,000.00
4141205 Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya 1,042,000,000.00
41421 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 36,317,550,000.00
4142101 Dana Kapitasi JKN Rumah Sakit Umum Daerah 8,600,000,000.00
4142102 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lhoong 867,876,700.00
4142103 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lhoknga 1,271,694,364.00
4142104 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Leupung 438,671,900.00
4142105 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Indrapuri 1,172,793,450.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 48
4142106 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta Cot Glie 991,595,790.00
4142107 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Seulimeum 1,351,877,715.00
4142108 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamteuba 909,882,950.00
4142109 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kota Jantho 524,620,718.00
4142110 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Leumbah Seulawah 918,934,900.00
4142111 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mesjid Raya 1,371,183,520.00
4142112 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darussalam 1,351,112,800.00
4142113 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baitussalam 1,261,700,000.00
4142114 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta Baro 1,831,612,200.00
4142115 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Montasik 1,167,994,600.00
4142116 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ingin Jaya 1,141,002,900.00
4142117 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Krueng Barona Jaya 999,758,900.00
4142118 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukamakmur 1,010,401,080.00
4142119 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta Malaka 743,169,000.00
4142120 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Simpang tiga 496,652,700.00
4142121 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darul Imarah 3,151,575,700.00
4142122 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darul Kamal 820,360,673.00
4142123 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Peukan Bada 718,484,410.00
4142124 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lampisang 572,917,600.00
4142125 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Aceh 427,292,130.00
4142126 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Blang Bintang 1,000,940,200.00
4142127 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ie Alang 324,246,500.00
4142128 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Piyeung 410,017,600.00
4142129 Dana Kapitasi JKN Puskesmas lampupok 469,179,000.00
415 Pendapatan Zakat/Infaq 13,200,000,000.00
41501 Pendapatan Zakat/Infaq 13,200,000,000.00
4150101 Zakat 13,200,000,000.00
42 Dana Perimbangan 1,082,403,604,206.00
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23,445,886,206.00
42101 Bagi Hasil Pajak 19,790,866,206.00
4210104 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 9,461,870,000.00
wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 49
4210105 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 451,996,206.00
4210106 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 9,877,000,000.00
42102 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 3,655,020,000.00
4210201 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pegusahaan Hutan 12,310,000.00
4210206 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 1,089,190,000.00
4210208 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 836,960,000.00
4210209 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 817,880,000.00
4210210 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 403,130,000.00
4210211 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 495,550,000.00
422 Dana Alokasi Umum 720,668,458,000.00
42201 Dana Alokasi Umum (DAU) 720,668,458,000.00
4220101 Dana Alokasi Umum 720,668,458,000.00
423 Dana Alokasi Khusus Fisik 186,924,720,000.00
42301 Dana Alokasi Khusus Reguler 147,765,960,000.00
4230101 DAK Pendidikan 5,273,680,000.00
4230102 DAK Pelayanan Pasar 13,157,810,000.00
4230103 DAK Pelayanan Rujukan 8,527,310,000.00
4230104 DAK Pelayanan Farmasi 6,524,340,000.00
4230105 DAK Keluarga Berencana 1,108,420,000.00
4230106 DAK Air Minum 586,010,000.00
4230107 DAK Sanitasi 479,460,000.00
4230109 DAK Pertanian 4,603,130,000.00
4230111 DAK Kelautan dan Perikanan 1,503,350,000.00
4230114 DAK Sarpras Damkar 1,163,650,000.00
4230115 DAK Lingkungan Hidup 984,260,000.00
4230116 DAK Kehutanan 1,134,130,000.00
4230118 DAK Perhubungan 279,250,000.00
4230119 DAK Transportasi Perdesaan 695,350,000.00
4230120 DAK Sarana Perdagangan 1,846,590,000.00
4230123 DAK Jalan 99,899,220,000.00
42302 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah 39,158,760,000.00
4230201 DAK Infrastruktur Publik Daerah 39,158,760,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 50
424 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 151,364,540,000.00
42401 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 151,364,540,000.00
4240102 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 3,288,000,000.00
4240103 DAK Tunjangan Profesi Guru 134,289,970,000.00
4240104 DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,011,500,000.00
4240105 DAK Bantuan Operasional Kesehatan 8,036,000,000.00
4240108 DAK Jaminan Persalinan 3,960,030,000.00
4240109 DAK Bantuan Operasional KB 779,040,000.00
43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 559,701,309,794.00
431 Pendapatan Hibah 2,000,000,000.00
43103
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
dalam Negeri 2,000,000,000.00
4310301
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri…. 2,000,000,000.00
433
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan
Daerah 21,514,129,500.00
43301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 21,514,129,500.00
4330101 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4,309,153,900.00
4330103 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5,212,873,600.00
4330105 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6,986,830,300.00
4330107
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan 5,271,700.00
4330108 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 5,000,000,000.00
434 Dana Penyesuaian 390,696,492,000.00
4340101 Dana Penyesuaian 390,696,492,000.00
4340103 Dana insentif daerah 39,725,430,000.00
4340104 Dana Desa 350,971,062,000.00
435
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 145,490,688,294.00
43501 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 145,490,688,294.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 51
Lainnya
4350102
Bantuan Keuangan dari Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus
Aceh 145,490,688,294.00
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,237,139,031,138.00
511 Belanja Pegawai
744,837,732,378.00
51101 Gaji dan Tunjangan 533,724,730,178.00
51101001 Gaji Pokok PNS/uang representasi 403,650,150,779.80
51101002 Tunjangan Keluarga 34,548,725,895.00
51101003 Tunjangan Jabatan 15,189,311,625.00
51101004 Tunjangan Fungsional 30,571,868,035.00
51101005 Tunjangan Fungsional Umum 213,766,000.00
51101006 Tunjangan Beras 19,875,965,015.00
51101007 Tunjangan PPh / tunjangan khusus 10,045,004,615.50
51101008 Pembulatan Gaji 11,242,352.00
51101009 Iuran Asuransi Kesehatan 13,000,000,000.00
51101010 Uang Paket 67,032,000.00
51101011 Tunjangan Panitia Musyawarah 22,106,700.00
51101012 Tunjangan Komisi 48,780,900.00
51101013 Tunjangan Panitia Anggaran 22,106,700.00
51101014 Tunjangan Badan Kehormatan 9,680,700.00
51101015 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 17,721,900.00
51101016 Tunjangan Perumahan 3,396,000,000.00
51101017 Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2,219,476,314.70
51101018 Uang jasa pengabdian 614,190,646.00
51101019 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 201,600,000.00
51102 Tambahan Penghasilan PNS 204,429,317,200.00
51102001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 7,720,000,000.00
51102002 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 2,073,600,000.00
51102003 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 41,400,000.00
51102004 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 1,626,000,000.00
51102005 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 39,094,710,000.00
51102007 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 153,873,607,200.00
51103 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 52
serta KDH / WKDH 2,164,020,000.00
51103001
Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD 1,764,000,000.00
51103002 Biaya Penunjang Operasional KDH / WKDH 400,020,000.00
51104 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 150,000,000.00
51104001 Biaya Pemungutan PBB 150,000,000.00
51105 Isentif Pemungutan Pajak Daerah 4,109,865,000.00
51105001 Isentif Pemungutan Pajak Daerah 4,109,865,000.00
51106 Isentif Pemungutan Retibusi Daerah 259,800,000.00
51106001 Isentif Pemungutan Retribusi Daerah 259,800,000.00
514 Belanja Hibah 47,450,000,000.00
51404 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 47,450,000,000.00
51404001 Badan/Lembaga/Organisasi swasta 47,450,000,000.00
515 Belanja Bantuan Sosial 3,000,000,000.00
51501
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
1,000,000,000.00
51501001
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
1,000,000,000.00
51503 Belanja Bantuan Sosial Kepada anggota Masyarakat 2,000,000,000.00
51503001 Belanja Bantuan Sosial Kepada anggota Masyarakat 2,000,000,000.00
516 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
4,924,730,000.00
51603 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 4,333,000,000.00
51603605 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 4,333,000,000.00
51605
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah
Desa
591,730,000.00
51605605 Belanja Bagi Haisl Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 591,730,000.00
517
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
424,926,568,760.00
51703 Bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) dari APBK
73,366,439,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 53
51704 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 590,067,760.00
51704001 Belanja Bantuan Kepada Partai Aceh 152,990,480.00
51704002 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat 56,968,470.00
51704003 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 38,596,852.00
51704004 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya 65,084,756.00
51704005 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya 26,484,546.00
51704006 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat 45,789,688.00
51704007 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional 71,518,684.00
51704008 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan 30,366,394.00
51704009 Belanja Bantuan Kepada Partai Damai Aceh 40,319,506.00
51704010 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Aceh 35,735,836.00
51704011 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang 26,212,548.00
51705 Belanja Alokasi Dana Desa Dari APBN 350,970,062,000.00
518 Belanja Tidak Terduga 12,000,000,000.00
51801 Belanja Tidak Terduga 12,000,000,000.00
51801001 Belanja Tidak Terduga 12,000,000,000.00
52 BELANJA LANGSUNG 725,935,836,162.00
521 Belanja Pegawai 66,494,756,300.00
522 Belanja Barang Jasa 243,012,760,780.00
523 Belanja Modal 416,428,319,082.00
Total Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung
1,963,074,867,300.00
SURPLUS/(DEFISIT) (211,010,000,000.00)
6 Pembiayaan Daerah 211,010,000,000.00
61 Penerimaan Pembiayaan Daerah 216,010,000,000.00
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Thn Sebelumnya 216,000,000,000.00
61104 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 216,000,000,000.00
6110401 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 216,000,000,000.00
615 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10,000,000.00
61501 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10,000,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 54
Proyeksi Indikasi Pagu Sementara SKPD Tahun 2018 Sesuai Dengan Matrik RKPD
No SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN (URUSAN PEMERINTAHAN)
Bertambah/
(Berkurang) TAHUN 2018
Rp
Rp %
1 2 4 8 9
URUSAN WAJIB
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 97,378,955,821.00
2 KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAYAH 4,361,100,000.00
3 DINAS KESEHATAN 177,595,264,523.00
4 DINAS SOSIAL 22,679,000,000.00
5 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRASMIGRASI 3,380,275,000.00
6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
598,190,513,000
7 BADAN PERENCANAAN DAERAH 5,065,268,850.00
8 DINAS PERHUBUNGAN 22,104,437,500
6150101 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10,000,000.00
Jumlah Peneriman Pembiayaan 216,010,000,000.00
62 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00
622 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00
62201 Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh
6220101 Penyertaan Modal kepada PT. Bank Aceh 5,000,000,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.00
Pembiayaan Netto 211,010,000,000.00
63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 55
9 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5,950,000,000.00
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 24,226,350,000.00
11 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL 4,035,771,500.00
12
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK &
KELUARGA BERENCANA
9,539,093,085.00
13 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN 9,936,714,000.00
14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5,079,957,850.00
15 DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAH
RAGA 38,942,243,600.00
16 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN LINMAS 4,167,060,920.00
17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA& WH 5,222,138,692.00
KEPALA DAERAH
18 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 24,027,014,556.00
19 SEKRETARIAT DEWAN RAKYAT
KABUPATEN 24,595,088,507.00
20 BADAN KEUANGAN DAERAH 15,074,523,500.00
21 INSPEKTORAT 5,750,610,000.00
22 KECAMATAN KOTA JANTHO 647,662,000.00
23 KECAMATAN INGIN JAYA 562,917,000.00
24 KECAMATAN LHONG 655,168,300.00
25 KECAMATAN KUTA COT GLIE 647,314,900.00
26 KECAMATAN PULO ACEH 445,214,000.00
27 KECAMATAN DARUL IMARAH 604,600,550.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 56
28 KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 653,934,300.00
29 KECAMATAN LHOKNGA 657,473,300.00
30 KECAMATAN INDRAPURI 651,175,500.00
31 KECAMATAN MESJID RAYA 657,745,800.00
32 KECAMATAN KUTA BARO 652,211,000.00
33 KECAMATAN DARUSSALAM 647,907,300.00
34 KECAMATAN LEUPUNG 443,696,000.00
35 KECAMATAN PEUKAN BADA 669,102,100.00
36 KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 444,517,500.00
37 KECAMATAN DARUL KAMAL 645,577,300.00
38 KECAMATAN SIMPANG TIGA 511,027,700.00
39 KECAMATAN MONTASIK 442,651,800.00
40 KECAMATAN KUTA MALAKA 578,158,240.00
41 KECAMATAN SEULIMEUM 632,448,093.00
42 KECAMATAN BAITUSSALAM 625,447,100.00
43 KECAMATAN SUKAMAKMUR 636,892,300.00
44 KECAMATAN BLANG BINTANG 637,426,320.00
45
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
7,168,921,880.00
46 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 14,770,000,000.00
47 SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA 1,485,000,000.00
48 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1,513,572,969.00
49 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH 635,497,500.00
50 SEKRETARIAT BAITUL MAL 19,008,899,200.00
51 DINAS SYARIAT ISLAM 16,503,719,600.00
52 DINAS PANGAN 14,842,485,100.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 57
53 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
& GAMPONG 25,467,811,500.00
54 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN 1,940,480,000.00
55 DINAS PERTANIAN 107,853,823,648.00
56 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17,461,650,000.00
57 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 29,008,854,000.00
UPT RUMAH SAKIT UMUM T.BACHTIAR
PANGLIMA POLEM 0.00
UPT PUSKESMAS 0.00
58 PPKD 0.00
59 DPRK 0.00
60 KDH / WAKIL KDH 0.00
PEMBIAYAAN 0.00
- PENERIMAAN 0.00
- PENGELUARAN 0.00
JUMLAH 1,276,340,676,317.50
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Dalam rangka implementasi Visi tahun 2012-2017 Pemerintah Daerah menetapkan
9 prioritas antara lain :
Terdapat 9 (sembilan) prioritas yaitu:
1. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Kehidupan bersyariat, keamanan dan penegakan hokum;
5. Infrastruktur terintegrasi;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan;
8. Pengelolaan sumber daya alam, Pariwisata, investasi dan ekonomi kreatif ;
9. Lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 58
Dalam rangka mendukung terlaksananya 9 (sembilan) prioritas pembangunan Aceh
Besar dan Isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2016, maka pada tahun 2016 prioritas dan
sasaran pembangunan dititikberatkan pada :
1) Pembangunan sektor pertanian;
2) Pembangunan sektor kesehatan;
3) Pembangunan sektor pendidikan;
4) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
5) Pelaksanaan dan penegakan syariat Islam
6) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
7) Tata kelola pemerintahan.
Adapun Titik Berat Pembangunan sesuai prioritas tahun 2016 antara lain :
1. Pembangunan Sektor Pertanian, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Pengembangan konsep agrobisnis dalam pengembangan pertanian;
(2) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
(3) Pemanfaatkan lahan tidur, terlantar dan pengembangan kawasan pertanian;
(4) Peningkatan Ketahanan Pangan;
(5) Peningkatan iklim usaha kondusif dan pengembangan industri kecil dan
menengah;
(6) Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi;
(7) Pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
(8) Peningkatan produksi hasil peternakan;
(9) Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya;
(10) Peningkatan sistem kelembagaan, Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani;
(11) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian berbasis
komoditasunggulan sesuai dengan potensi kawasan;
(12) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
(13) Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya.
2. Pembangunan sektor kesehatan, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak;
(2) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
(3) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama bagi keluarga miskin, ibu dan
anak;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 59
(4) Peningkatan pengetahuan dan paradigma masyarakat terhadap
pengembanganperilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat.
3. Pembangunan sektor pendidikan, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Perluasan Kesempatan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu;
(2) Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9Tahun;
(3) Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah;
(4) Perluasan Kesempatan yang Merata Terhadap Pendidikan Nonformal, Melek Huruf
penduduk Usia Produktif, dan Kecakapan Hidup;
(5) Perluasan Kesempatan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusif;
(6) Peningkatan Mutu Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
(7) Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan;
(8) Pendidikan Dayah;
(9) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah.
4. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan dokumen perencanaanpembangunan
daerah dan tata ruang;
(2) Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
(3) Mengurangi disparitas dan kesenjangan dalam aksessibilitas pergerakan orang dan
barang dengan mempertahankan, meningkatkan dan membangun jalan/jembatan
untuk mencapai kondisi mantap;
(4) Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan
persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman;
(5) Menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan tempat peribadatan;
(6) Membangun dan mempertahankan sarana penampungan air (waduk, embung, situ)
serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air
areal persawahan.
5. Pelaksanaan dan penegakan syariat Islam, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Penyediaan sarana dan prasarana ibadah;
(2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Beut Alquran Bada Magrib
6. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran sebagai
berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 60
(1) Meningkatkan dan Mengembangkan Periwisata berwawasan lingkungan;
(2) Meningkatkan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan
danpemanfaatan sumber daya alam;
(3) Peningkatan pemanfaatan air tanah, geologi dan sumber daya mineral sesuai dengan
fungsi dan daya dukung lingkungan.
7. Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
(1) Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi;
(2) Penguatan akuntabilitas kinerja;
(3) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
(4) Integrasi perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi Pembangunan;
(5) Penataan sistem manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 61
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah RKPD Kabupaten Aceh Besar
tahun 2018, sesuai dengan visi dan 6 (enam) misi Kabupaten Aceh Besar, yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2012-2017, agar pembangunan yang direncanakan
hasilnya dapat langsung memberikan dampak yang lebih nyata dalam kehidupan sosial dan
ekonomi sesuai dengan amanat undang-undang no. 25 tahun 2004, tentang sistem
perencanaan pembangunan Nasional. Maka dirumuskan kebijakan umum dan program-
program pembangunan daerah yang didasarkan pada kebutuhan Musrenbang dan hasil
analisis isu-isu strategis yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di daerah.
Sejumlah fokus rencana dan kebijakan yang bersifat sangat spesifik, fokus kebijakan
yang dimaksud adalah menitikberatkan kepada program-program dan kegiatan optimalisasi
yang akan diimplementasikan dan dibagi menurut masing-masing kegiatan, untuk secara
lebih jelas rencana program kegiatan yang dituangkan dalam matriks rencana kerja satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Seperti
terdapat pada daftar lampiran.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 62
BAB VI
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun
2011-2017 yang selanjutnya, yang bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan. RKPD ini telah disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh
stakeholders perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar, dan memperhatikan
sinergitas antara program prioritas pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran
pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan
penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan
mengacu pada RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.Penyusunan Rencana Kerja SKPD
harus sesuai dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang
telah ditentukan.
Dokumen RKPD Kota Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai
acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, dan
juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk
mewujudkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan sekaligus untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan
telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya
berasal dari APBD Kabupaten Aceh Besar, Dana Otsus dan TDBH Migas juga direncanakan
berasal dari APBD Propinsi Aceh dan Pemerintah Pusat melalui APBN. RKPD Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2018menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun
2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018, serta selanjutnya menjadi
pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018. Adapun
kaidah pelaksanaannya adalah :
1. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berkewajiban untuk melaksanakan
program-program pembangunan yang ada dalam RKPD dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018, Bappeda Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk
melakukan monitoring / pemantauan terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun
2018, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 63
Kebijakan Umum APBD 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
2018. 65
3. Usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme Musrebang dan Pagu Indikatif
Kecamatan (PIK) yang terakomodir dalam RKPD tahun 2018 akan terus dicermati dan
dipantau dalam proses penganggaran selanjutnya agar sesuai dengan pengelolaan
keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dan selanjutnya akan
diakomodir dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRK) Aceh Besar menjaga konsistensi RKPD Tahun 2018 dengan
pelaksanaan APBD Tahun 2018. Diharapkan semua program/kegiatan yang tertuang
dalam RKPD dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 dan
perlu mempertimbangkan untuk tidak mengakomodir usulan program/kegiatan yang
tidak tertuang dalam RKPD.
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah,
maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar berkewajiban
melakukan monitoring terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
mengvaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan baik dari Sumber APBD dan Dana
Otsus serta TDBH Migas yang dilaksanakan secaraberkala yang dilaksanakan.
SUMBER DANA : APBK
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 97,378,955,821 102,716,851,403
1 01 01 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tersedianya
Kebutuhan
Rutin Dinas
1 Tahun
1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kota JanthoTersedianya air bersih
dan listrik kantor7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Air bersih
dan Listrik Dinas
7 Kantor 138,024,700 151,827,170 Dinas P & K
1 01 01 01 05Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ OperasionalDinas Kota Jantho
Tersedianya Biaya
Operasional
Kendaraan Dinas
7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Biaya
Operasional
Kendaraan Dinas
7 Kantor 9,982,500 10,980,750 Dinas P & K
1 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kota JanthoTersedianya Jasa
Kebersihan Kantor7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Jasa
Kebersihan Kantor
7 Kantor 219,615,000 241,576,500 Dinas P & K
1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kota JanthoTersedianya ATK
Kantor7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan ATK
Kantor
7 Kantor 113,135,000 124,448,500 Dinas P & K
1 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kota Jantho
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
7 Kantor 190,519,340 209,571,274 Dinas P & K
1 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kota JanthoTersedianya Fasilitas
Peralatan Kantor1 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Fasilitas
Peralatan Kantor
7 Kantor 356,708,000 392,378,800 Dinas P & K
1 01 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undanganDinas Kota Jantho
Tersedianya Bahan
Bacaan7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Bahan
Bacaan
7 Kantor 11,925,760 13,118,336 Dinas P & K
1 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kota Jantho
Tersedianya
Makan/Minum
Karyawan kantor
7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan
Makan/Minum
Karyawan kantor
7 Kantor 564,477,100 620,924,810 Dinas P & K
1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Kota JanthoTersedianya Biaya
Perjalanan luar daerah7 Kantor
Tercapainya
KebutuhanBiaya
Perjalanan luar
daerah
7 Kantor 356,455,110 392,100,621 Dinas P & K
1 01 01 01 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
PerkantoranDinas Kota Jantho
Tersedianya Peralatan
Kantor7 Kantor
Tercapainya
Kebutuhan Peralatan
Kantor
7 Kantor 1,700,000,000 1,870,000,000 Dinas P & K
-
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Kabupaten Aceh Besar
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 01 01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tersedianya
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana Dinas
100% -
1 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kota Jantho
Tesedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
7 Kantor
Terpenuhinya
Perlengkapan
Gedung kantor
7 Kantor 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
1 01 01 02 12 Pengadaan Tanah Sekolah Kota JanthoTersedianya tanah
Untuk Pendidikan2 Sekolah
Terpenuhinya
Kebutuhan Tanah
Pendidikan
2 Sekolah 500,000,000 550,000,000 Dinas P & K
Pembebasan tanah untuk relokasi SMP Negeri 1
DarussalamSekolah
Tersedianya tanah
Untuk Pendidikan1 paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Tanah
Pendidikan 1 paket
700,000,000 770,000,000 Dinas P & K
1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kota JanthoTerpeliharanya
Gedung Kantor7 Kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor7 Kantor 880,000,000 968,000,000 Dinas P & K
1 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Dinas Kota JanthoTerpeliharanya Mobil
Jabatan2 Unit
Terpenuhinya
Pemeilharaan Mobil
Jabatan
2 Unit 36,300,000 39,930,000 Dinas P & K
1 01 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan
Dinas/OperasionalDinas Kota Jantho
Terpeliharanya
Kendaraan
Operasional Karyawan
1 Unit
Terpenuhinya
Pemeilharaan Mobil
operasional
Karyawan
1 Unit 90,750,000 99,825,000 Dinas P & K
1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kota Jantho
Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
7 Kantor
Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
7 Kantor 24,200,000 26,620,000 Dinas P & K
1 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya
Disiplin
Aparatur
7 Kantor
1 01 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Karyawan Kota JanthoPeningkatan Disiplin
Aparatur7 Kantor
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
7 Kantor 151,250,000 166,375,000 Dinas P & K
1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 01 01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDKota Jantho
Tersedianya Laporan
SKPD1 Kegiatan
Terpenuhinya
Laporan Dinas1 Kegiatan 150,000,000 165,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Meningkatnya
Pelayanan
Pendidikan
Anak Usia Dini
100%
1 01 01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar
- Rehabilitasi PAUD Zafna House Kec. Sukamakmur Sekolah SukamakmurTerehabilitasinya
PAUD1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
70,000,000
77,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas TK Satu Atap SDN
Lambirah Kec. SukamakmurSekolah Sukamakmur
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas PAUD Mama Mita Kec.
SukamakmurSekolah Sukamakmur
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Gedung PAUD Gampong Lambaro Nijid,
Kec. Peukan BadaSekolah Peukan Bada
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Gedung PAUD Meunasah Intan
Lampermai Kec. Krueng Barona JayaSekolah
Krueng Barona
Jaya
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas TK Putra IV Kec. Peukan Bada Sekolah Peukan BadaTersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas TK T. Nyak Arief SekolahTersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas TK Darma Wanita Jantho,
Kec. Kota JanthoSekolah Kota Jantho
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas TK Setia Kawan Kec.
LhoongSekolah Lhoong
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri Pembina
Sukamakmur, Kec. SukamakmurSekolah Sukamakmur
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Putro Ijo Kec. Sukamakmur Sekolah SukamakmurTerehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Bunga Bangsa Kec. Darussalam Sekolah DarussalamTerehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Tunas Muda Biluy Kec. Darul
KamalSekolah Darul Kamal
Terehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Attahira Kec. Blang Bintang Sekolah Blang BintangTerehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Putra Bangsa Kajhu Kec.
BaitussalamSekolah Baitussalam
Terehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Al Istiqamah Keudee Bieng Kec.
LhokngaSekolah Lhoknga
Terehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK Tgk. Chiek Lamreh Kec. Mesjid
RayaSekolah Mesjid Raya
Terehabilitasi Ruang
Beajar1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
60,000,000
66,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Gedung TK PGRI II Simpang Tiga Sekolah Simpang TigaTersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
80,000,000
88,000,000 Dinas P & K
Pembangunan RKB PAUD Al Yaqin gp.Lampeuneurut
Ujong BlangSekolah Darul Imarah
Tersedianyan
Ruangan PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
PAUD/TK
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 09Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkirAceh Besar
Tersedianya
Sarana
Pendidikan
100%
- Pembangunan Pagar TK Pertiwi Keumala Hayati Lubuk
Kec. Ingin JayaSekolah Ingin Jaya
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket
70,000,000
77,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Putra I Kec. Peukan Bada Sekolah LhokngaTersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket70,000,000
77,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Pagar TK Al Ikhlas Kec. Lhoknga Sekolah LhokngaTersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket
70,000,000
77,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Tgk. Chiek Lamreh Kec. Mesjid
RayaSekolah Mesjid Raya
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Lembah Seulawah Kec.
Lembah SeulawahSekolah
Lembah
Seulawah
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket70,000,000
77,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar PAUD Senyum Aneuk Nanggroe SekolahTersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Al-Quran II Gp. Leupung Riwat,
Kec. Kuta MalakaSekolah Kuta Malaka
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Al Muhajirin,Gp, Teu Dayah
Kec. Kuta MalakaSekolah Kuta Malaka
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar TK Tut Wuri handayani, Gp,
Leupung. Kec. Kuta MalakaSekolah Kuta Malaka
Tersedianyan Pagar
PAUD/TK1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
PAUD/TK
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Aceh Besar
- Penyediaan APE Sekolah Aceh BesarTersedianya Alat
Peraga Siswa1 Keg
Terpenuhinya Alat
Peraga Siswa1 Keg 700,000,000 770,000,000 Dinas P & K
Penyediaan APE Luar dan Dalam Untuk TK, PAUD Sekolah Aceh BesarTersedianya Alat
Peraga Siswa1 Keg
Terpenuhinya Alat
Peraga Siswa1 Keg 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 19 Pengadaan Mebeulair Sekolah Aceh Besar Dinas P & K
- Pengadaan Mebelair Sekolah Sekolah Aceh BesarTersedianya
Perabotan Sekolah1 Keg
Terpenuhinya
Mobiler Siswa1 Keg 1,100,000,000 1,210,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 64Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan
Anak Usia DiniSekolah Aceh Besar
Operasional Bunda
PAUD1 Kegiatan
Terpenuhinya
Operasional Bunda
PAUD
1 Kegiatan 70,000,000 77,000,000 Dinas P & K
1 01 01 15 67 Pembinaan bakat, minat dan kreativitas PAUD siswa Aceh BesarLomba Kreativitas
PAUD1 Kegiatan
Peningkatan
Kreativitas PAUD1 Kegiatan 250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUNAceh Besar
Tersedinnya
Kebutuhan
Sarana
Prsarana,
Operaional
Pendidikan
Dasar
1 Tahun
1 01 01 16 02Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Rinon Sekolah Pulo Acehterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Lambirah Sekolah Sukamakmurterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 3
Lembah SeulawahSekolah
Lembah
Seulawah
terbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Mon Mata Sekolah Lhoongterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Cot
JeumpaSekolah Lhoong
terbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SD 2 Neuheun Sekolah Mesjid Rayaterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Pulo Aceh Sekolah Pulo Acehterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Pulo Aceh Sekolah Pulo Acehterbangunnya rumah
dinas guru1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Meulingge Sekolah Pulo AcehTerehabilitasinya
Rumah Dinas1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Meulayo Sekolah Ingin JayaTerehabilitasinya
Rumah Dinas1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Rumah Dinas SD Negeri Lampeudaya Sekolah DarussalamTerehabilitasinya
Rumah Dinas1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan mess guru Pulo Aceh (DAK) Sekolah Pulo Acehterbangunnya rumah
dinas guru2 Unit
Terpenuhinya
Kebutuhan rumah
dinas guru
1 Paket 1,400,000,000 1,540,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar
Pembangunan SD Garot Leupung Sekolah Leupung
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket (2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket (2 Ruang) 540,000,000
594,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri Neuheun ( 2 Lantai)
Sekolah Mesjid Raya
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket (2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket (2 Ruang) 540,000,000
594,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri Lamlhom
Sekolah Lhoknga
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 1
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 1 Ruang) 200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri 2 Lamcot
Sekolah Darul Imarah
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 2 Ruang) 400,000,000
440,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri 5 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 3
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 3 Ruang) 600,000,000
660,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri 4 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 2 Ruang) 400,000,000
440,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SD Negeri Lamlhom
Sekolah Lhoknga
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 2 Ruang) 400,000,000
440,000,000 Dinas P & K
Penambahan RKB SMPN 1 Leupung Sekolah Leupung
Terbangunnya Ruang
Kelas
1 Paket ( 2
Ruang)
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket ( 2 Ruang)
580,000,000 638,000,000 Dinas P & K
Pembangunan ruang belajar MIN Lampakuk Sekolah Kuta Cot Glie
Terbangunnya Ruang
Kelas 1 UNIT
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 UNIT
250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Kuta Baro
Sekolah Kuta Baro
Terbangunnya Ruang
Kelas 1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket 510,000,000
561,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Pulo Aceh
Sekolah Pulo Aceh
Terbangunnya Ruang
Kelas 1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Paket 250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Blang Bintang Sekolah Blang BintangTersedianya Ruang
Kelas Baru2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Ruyung Sekolah Mesjid RayaTerehabilitasinya
Ruang Kelas2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Perumnas Neuheun Sekolah Mesjid RayaTerehabilitasinya
Ruang Kelas2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Meulingge Sekolah Pulo AcehTerehabilitasinya
Ruang Kelas3 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 3 Ruang
240,000,000 264,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lamteubee Sekolah Kuta BaroTerehabilitasinya
Ruang Kelas3 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 3 Ruang
240,000,000 264,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lamsujen Sekolah LhoongTerehabilitasinya
Ruang Kelas2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lamreh Sekolah Mesjid RayaTerehabilitasinya
Ruang Kelas3 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 3 Ruang
240,000,000 264,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Sri Musim Sekolah LhokngaTerehabilitasinya
Ruang Kelas3 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 3 Ruang
240,000,000 264,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Peukan Bada Sekolah Peukan BadaTerehabilitasinya
Ruang Kelas2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
- Rehanb SD Tgk. Chik Empe Awee Gampong Atong Sekolah MontasikTerehabilitasinya
Ruang Kelas1 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Ruang
250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Peukan Bada Sekolah Peukan BadaTerehabilitasinya
Ruang Kelas2 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 2 Ruang
160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
Pembangunan RKB SDIT Hafizhul Ilmi gp.Blang Krueng Sekolah DarussalamTersedianya Ruang
Kelas Baru1 Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Kelas 1 Ruang
250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah
- Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Simpang
Keuramat
Sekolah Blang Bintang
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 1 Klieng
Sekolah Baitussalam
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 1 Jeumpet
Sekolah Darul Imarah
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Rehabilitasi Ruang Guru SDN 2 Lamcot
Sekolah Darul Imarah
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Peukan Bada
Sekolah Peukan Bada
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Guru SDN Meulayo
Sekolah Ingin Jaya
Terbangunnya Ruang
Administrasi
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Guru Sekolah
1 Paket
250,000,000
275,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 05Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum
sekolahAceh Besar
- Rehabilitasi Lab. IPA SMP Negeri 2 Kuta Baro
Sekolah Kuta Baro
Terbangunnya Ruang
Laboratorium
Komputer
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Laboratorium
Sekolah
1 Paket
130,000,000
143,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Lab. IPA SMP Negeri 1 Leupung
Sekolah Leupung
Terbangunnya Ruang
Laboratorium
Komputer
90 M2
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Laboratorium
Sekolah
90 M2
324,000,000
356,400,000 Dinas P & K
Pengadaan Alat Lab. komputer SMP 3 Indrapuri Sekolah IndrapuriTersedianya Mobiler
Komputer1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Laboratorium
Sekolah
1 Paket 250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
Pengadaan Lab IPA SMPN 1 Pulo Aceh Kec. Pulo Aceh Sekolah Pulo Aceh
Terbangunnya Ruang
Laboratorium
Komputer
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Laboratorium
Sekolah
1 Paket 45,000,000 49,500,000 Dinas P & K
1 01 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula Aceh Besar
- Lanjutan Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula SMPN
1 Sukamakmur
Sekolah Sukamakmur
Terbangunnya Ruang
Aula
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Aula Sekolah
1 Paket
300,000,000
330,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula SD Negeri
Sibreh
Sekolah Sukamakmur
Terbangunnya Ruang
Aula
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Aula Sekolah
1 Paket
400,000,000
440,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula SMP Negeri 1
Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Terbangunnya Ruang
Aula
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruang
Aula Sekolah
1 Paket
450,000,000
495,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 09Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkirAceh Besar
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lamklieng
Sekolah Kuta Cot Glie
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Gue Gajah
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 2 klieng
Sekolah Baitussalam
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 1 klieng
Sekolah Baitussalam
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Bak Sukon
Sekolah Kuta Cot Glie
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Umong Siribee
Sekolah Lhoong
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan pagar sekolah SD Lambaro Tunong SekolahLembah
Seulawah
Tersedianya Pagar
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan pagar SMPN 2 Lembah Seulawah
Gampong TeladanSekolah
Lembah
Seulawah
Tersedianya Pagar
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket 250,000,000 275,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ie Suum
Sekolah Mesjid Raya
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ulee Kareung
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Leupung 26
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lamlhom
Sekolah Lhoknga
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Tanjong
Seulamat
Sekolah Lhoknga
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Suhom
Sekolah Lhoong
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Montasik
Sekolah Montasik
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lamtheun
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Mon Mata
Sekolah Lhoong
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Pertiwi
Lamgarot
Sekolah Ingin Jaya
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Cot Bambu
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Bueng Cala
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 5 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Kuta Bakmee
Sekolah Darussalam
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lamkrak
Sekolah Simpang Tiga
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Mesale
Sekolah Indrapuri
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 2 Tanoh Abee
Sekolah Seulimeum
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Mesjid Lheu
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 2 Lambheu
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lamsayeun
Sekolah Ingin Jaya
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Lam Ilie
Sekolah Indrapuri
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Piyeung
Sekolah Montasik
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Bira
Sekolah Montasik
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Leupung 26
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Iboih
Sekolah Seulimeum
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 9 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 6 Kota Jantho Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 5 Kota Jantho Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Perumnas
NeuheunSekolah Mesjid Raya
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 4 Kota Jantho Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMP Negeri 1 Darul
Kamal
Sekolah Darul Kamal
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMP Negeri 1 Simpang
Tiga
Sekolah Simpang Tiga
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMP Negeri 1 Kuta Baro
Sekolah Kuta Baro
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
200,000,000
220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Lhoong
Sekolah Lhoong
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Seulimeum
Sekolah Seulimeum
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Kuta Cot Glie
Sekolah Kuta Cot Glie
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Blang Bintang
Sekolah Blang Bintang
Tersedianya Pagar
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pemasangan Paving Block SMP Negeri 1 Darul Imarah
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Paving
Block Halaman
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
150,000,000
165,000,000 Dinas P & K
- Pemasangan Paving Block SD Negeri 1 Lambheu
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Paving
Block Halaman
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pemasangan Paving Block SD Negeri Bira
Sekolah Montasik
Tersedianya Paving
Block Halaman
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
- Pemasangan Paving Block SD Negeri 7 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Paving
Block Halaman
Sekolah
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pagar
Sekolah
1 Paket
100,000,000
110,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 11 Pembangunan ruang ibadah Aceh Besar
- Lanjutan Pembangunan Mushlla SDN 2 Klieng Sekolah BaitussalamTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 130,000,000 143,000,000 Dinas P & K
- Lanjutan Pembangunan Mushlla SDN Meunasah Tutong Sekolah Ingin JayaTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 130,000,000 143,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Kuta Cot Glie Sekolah Kuta Cot GlieTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Lembah
SeulawahSekolah
Lembah
Seulawah
Tersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Ingin Jaya Sekolah Ingin JayaTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Simpang Tiga Sekolah Simpang TigaTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SD Negeri Mesjid Lheu Sekolah Darul ImarahTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Buket Sekolah Blang BintangTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Sibreh Sekolah SukamakmurTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Lamtamot SekolahLembah
Seulawah
Tersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri 6 Kota Jantho Sekolah Kota JanthoTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Leungah Sekolah SeulimeumTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Piyeung Sekolah MontasikTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
- Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Leupung Sekolah LeupungTersedianya Mushalla
Sekolah1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Ibadah Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Aceh Besar
Pembangunan Pustaka SD Negeri Leupung
Sekolah Leupung
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pustaka
Sekolah
1 Paket 2,000,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Pustaka SD Negeri Garot Leupung
Sekolah Leupung
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Pustaka
Sekolah
1 Paket 2,000,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Aceh Besar
Pembangunan Jamban SD Negeri Tanjung Seulamat
Sekolah Darussalam
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri Perumnas Neuheun
Sekolah Mesjid Raya
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri Ladong
Sekolah Mesjid Raya
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri 2 Lamcot
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri 1 Lambheu
Sekolah Darul Imarah
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri 6 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri 7 Kota Jantho
Sekolah Kota Jantho
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri Lam Awee
Sekolah Peukan Bada
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SD Negeri Pertiwi Lamgarot
Sekolah Ingin Jaya
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SMPN 3 Ingin Jaya
Sekolah Ingin Jaya
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Jamban SMPN 3 Seulimeum
Sekolah Seulimeum
Tersedianya Pustaka
1 Paket
Terpenuhinya
Kebutuhan Sanitasi
Sekolah
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Aceh Besar -
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Siswa
Aceh Besar
Tersedianya Alat
Praktik
1 Keg
Terpenuhinya
Kebutuhan Alat
Praktik Sekolah
1 Keg 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 01 01 16 19 Pengadaan Mebeluer sekolah Aceh Besar
- Pengadaan Mebeleur Sekolah Siswa
Aceh Besar
Tersedianya Meja dan
Kursi Siswa
1 Keg
Terpenuhinya
Kebutuhan Mobiler
Sekolah
1 Keg 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan
satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
Sekolah Aceh Besar
Bantuan Operasional
Sekolah Terpencil dan
Sekolah Khusus
1 Keg
Terpenuhinya
Operasional Sekolah
1 Keg 1,056,055,000 1,161,660,500 Dinas P & K
1 01 01 16 66Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI
dan SMP/MTs (DAK)Sekolah Aceh Besar
Rehabilitasi,
Pembangunan dan
Pengadaan Sarpras
SD dan SMP
120 Sekolah
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana
Prsarana sekolah
120 Sekolah 20,865,343,811 22,951,878,192 Dinas P & K
1 01 01 16 69
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen
sekolah sekolah dengan penerapan manajemen berbasis
sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Sekolah Aceh Besar
Pelatihan Manajemen
Berbasis Sekolah
5 UPTD
1 01 01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Siswa Aceh BesarLomba Kreativitas
Siswa SD dan SMP9 Lomba
Meningkatnya
Kreatifitas Siswa9 Lomba 800,000,000 880,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 73Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
Tenaga
KependidikanAceh Besar
Sosialisasi Pendidikan
Inklusif dan Penganan
Jajanan Anak Sekolah
2 Kegiatan
Tersosialisanya
Informasi Pendidikan
2 Kegiatan
1 01 01 16 79 Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs Siswa Aceh Besar
Penyelenggaran UN
SD/MI dan SMP/MTs
1 Kegiatan
Meningkatnya Nilai
dan Kelulusan Siswa
1 Kegiatan 350,000,000 385,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 84Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul SD dan
SMPSiswa Aceh Besar
Berkembangnya 23
SD Unggul dan 6 SMP
Unggul
29 Sekolah
Tersedinya Sekolah
Unggul
29 Sekolah 2,500,000,000 2,750,000,000 Dinas P & K
1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Meningkatnya
Pelayanan
Pendidikan Non
Formal
100%
1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal (Apresiasi
PTK Berprestasi)
Tenaga
Kependidikan
Aceh Besar
Pemberdayaan
Tenaga Pendidik
Nonformal melalui
Apresiasi PTK
Berprestasi
1 Kegiatan
Menigkatnya
Prestasi Tenaga
Pendidik
1 Kegiatan 210,000,000 231,000,000 Dinas P & K
1 01 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kursus dan PKBM Lembaga Aceh Besar
Penyelenggaraan
Pengembangan
Pendidikan Lembaga
Kursus dan PKBM
1 Kegiatan
Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
1 Kegiatan 100,000,000 110,000,000 Dinas P & K
1 01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Pubklikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Tenaga
Kependidikan
Aceh Besar
Pameran HAI
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pameran Hari
Aksara Internasional
1 Kegiatan 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
1 01 01 18 25Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket
A,B dan C
Penyelenggaraan UN Kesetaraan Siswa
Aceh Besar
Penyelenggaraan UN
Kesetaraan Paket
1 Kegiatan
Terlaksananya UN
Kesetaraan
1 Kegiatan 120,000,000 132,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 01 01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Meningkatnya
Pelayanan
Bidang
Pendidikan
100%
1 01 01 22 07Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Tenaga
Kependidikan
Aceh Besar
Pelatihan Tenaga
Pendataan Sekolah
1 Kegiatan
Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Data Pendidikan
1 Kegiatan 400,000,000 440,000,000 Dinas P & K
1 01 01 22 08Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta
Diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Tenaga
Kependidikan
Aceh Besar
Peningkatan
Kompetensi & Motivasi
Belajar Siswa
1 Kegiatan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kependidikan
1 Kegiatan 414,254,500 455,679,950 Dinas P & K
1 01 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Meningkatnya
Partisipasi
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
100%
1 01 01 16 01Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Masyarakat
BudayaAceh Besar
Pemberdayaan
Lembaga Budaya dan
Adat
1 Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Lembaga Adat dan
Budaya
1 Kegiatan 240,000,000 264,000,000 Dinas P & K
1 01 01 16 05
Pengelolaan Dan Pengembangan pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Bawah
Air
Pengelolaan Dan Pengembangan pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Bawah AirSitus Budaya Aceh Besar
Terehab dan
Terbangunnya Situs
Sejarah
1 Kegiatan
Meningkatnya
Kesadaran
Pelestarian warisan
budaya
1 Kegiatan 900,000,000 990,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Pagar Makam Pahlawan T.Panglima
PolemSitus Budaya
Lamsie (Kuta
Cot Glie) Terbangunnya Pagar 1 Kegiatan
Terpenuhinya
Prasarana Bidang
Budaya
1 Kegiatan 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Balai Ikrar Lamteh/Situs Sejarah Situs BudayaLamteh (Peukan
Bada)
Terbangunnya Situs
Sejarah1 Kegiatan
Terpenuhinya
Prasarana Bidang
Budaya
1 Kegiatan 200,000,000 220,000,000 Dinas P & K
Pembangunan balai pelatihan meusifeut kemukiman
LamteubaLembaga Seulimeum
Terbangunnya Situs
Sejarah1 Kegiatan
Terpenuhinya
Prasarana Bidang
Budaya
1 Kegiatan 500,000,000 550,000,000 Dinas P & K
1 01 01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Meningkatnya
Kualitas
Pengeloaan
Budaya
100%
1 01 01 17 01 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Lembaga Aceh Besar
Pembinaan Sanggar
dan Pergelaran Seni
1 Kegiatan
Meningkatnya
Kompetensi dan
Kualitas Pelaku Seni
dan Budaya
1 Kegiatan 1,200,000,000 1,320,000,000 Dinas P & K
Pembinaan Kelompok Rapai Lembaga
Melingge, Rinon,
Lapeng, Rabo,
Seurapong, Alue
Raya (Kec.Pulo
Aceh)
Pembinaan Kelompok
Rapai1 Kegiatan
Meningkatnya
Kompetensi dan
Kualitas Pelaku Seni
dan Budaya
1 Kegiatan 300,000,000 330,000,000 Dinas P & K
1 01 01 17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah MasyarakatAceh Besar,
Banda Aceh
Terlaksananya
Festival, Pergelaran
Seni dan Budaya
2 Kegiatan
Meningkatnya
Kompetensi dan
Kualitas Pelaku Seni
dan Budaya
2 Kegiatan 2,280,000,000 2,508,000,000 Dinas P & K
SUMBER DANA : DAK
PENDIDIKAN
1 01 01 16PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUNAceh Besar 19,840,960,000 21,825,056,000 Dinas P & K
- SD
Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya,
ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan
tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta
perabotnya atau tanpa perabotnya;
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Ladong Kec.
Mesjid Raya (DAK)
Kec. mesjid
Raya3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri 1 Pagar Air Kec.
Ingin Jaya (DAK)Kec. Ingin Jaya 4 Ruang 4 Ruang 147,000,000 161,700,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri 8 Kota Jantho
Kec. Kota Jantho (DAK)Kec. Kuta Jantho 3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Keude Bieng Kec.
Lhoknga (DAK)Kec. Lhoknga 2 Ruang 2 Ruang 80,000,000 88,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Blang Bintang
Kec. Blang Bintang (DAK)
Kec. Blang
Bintang4 Ruang 4 Ruang 160,000,000 176,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Sihoum Kec. Kuta
Cot Glie (DAK)
Kec. Kuta Cot
Glie3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Rabo Kec. Pulo
Aceh (DAK)Kec. Pulo Aceh 3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lam Geu Eu Kec.
Peukan Bada (DAK)
Kec. Peukan
Bada1 Ruang 1 Ruang 45,000,000 49,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Blang Lambaro
Kec. Lembah Seulawah (DAK)
Kec. Lembah
Seulawah3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang kelas SD Negeri Ruyung Kec.
Mesjid Raya (DAK)
Kec. Mesjid
Raya3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lamteh Kec.
Peukan Bada (DAK)
Kec. Peukan
Bada3 Ruang 3 Ruang 110,000,000 121,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang kelas SD Negeri Lamblang Kec.
Kuta Baro (DAK)Kec. Kuta Baro 2 Ruang 2 Ruang 75,580,000 83,138,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Suhom Kec.
Lhoong (DAK)Kec. Lhoong 4 Ruang 4 Ruang 159,140,000 175,054,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lambaro Angan
Kec.Darussalam (DAK)Kec. Darussalam 6 Ruang 6 Ruang 220,000,000 242,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Ruyung Kec.
Mesjid Raya (DAK)
Kec. Mesjid
Raya 3 Ruang 3 Ruang 119,350,000 131,285,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lamkrak Kec.
Simpang Tiga (DAK)
Kec. Simpang
Tiga5 Ruang 5 Ruang 183,330,000 201,663,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Labuy Kec.
Baitussalam (DAK)
Kec.
Baitussalam3 Ruang 3 Ruang 119,350,000 131,285,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Tanjung Selamat
Kec. Darussalam (DAK)Kec. Darussalam 3 Ruang 3 Ruang 119,350,000 131,285,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri Lamreung Kec.
Krueng Barona Jaya (DAK)
Kec. Krueng
Barona Jaya2 Ruang 2 Ruang 79,570,000 87,527,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri 1 Lam Geueu
Kec. Peukan Bada (DAK)
Kec. Peukan
Bada3 Ruang 3 Ruang 110,000,000 121,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SD Negeri 1 Lhoknga Kec.
Lhoknga (DAK)Kec. Lhoknga 4 Ruang 4 Ruang 238,720,000 262,592,000 Dinas P & K
Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat
kerusakan sedang atau berat, baik beserta
sanitasinya atau tanpa sanitasinya;
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
Keumire Kec. Indrapuri (DAK)Kec. Indrapri 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut sanitasinya SD Negeri
Lambaro Angan Kec. Darussalam (DAK)Kec. Darssalam 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
Seureumo Kec. Indrapuri (DAK)Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
Lamreh Kec. Mesjid Raya (DAK)
Kec. Mesjid
Raya1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri 2
Jeumpet Kec. Darul Imarah (DAK)
Kec. Darul
Imarah1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa berikut sanitasinya SD Negeri 2
Indrapuri Kec. Indrapuri (DAK)Kec. Indrapri 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Kegiatan : Pembangunan ruang kelas baru (RKB)
berikut perabotnya;
Pembangungan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kulam Data
Kec. Lhoknga (DAK)Kec. Lhoknga 1 Ruang 1 Ruang 175,000,000 192,500,000 Dinas P & K
Pembangungan Ruang Kelas Baru SD Negeri Seureumo
Kec. Indrapuri (Dak)Kec. Indrapuri 1 Ruang 1 Ruang 175,000,000 192,500,000 Dinas P & K
- SMP
Rehabilitasi ruang belajar (SMP/SMA), ruang
penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau
ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau
berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Lhoknga Kec.
Lhoknga (DAK)Kec. Lhoknga 4 Ruang 4 Ruang 180,000,000 198,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Pustaka SMP Negeri 5 Seulimeum (DAK) Kec. Selimeum 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Lab. IPA SMP Negeri 4 Montasik Kec.
Montasik (DAK)Kec. Montasik 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Pekan Bada Kec.
Peukan Bada (DAK)
Kec. Peukan
Bada1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Lab. IPA SMP Negeri 1 Baitussalam Kec.
Baitussalam (DAK)
Kec.
Baitussalam1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Guru SMP Negeri 1 Kuta Malaka Kec. Kuta
Malaka (DAK)
Kec. Kuta
malaka1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Pustaka SMP Negeri Seulimuem Kec.
Seulimeum (DAK)Kec. Seulimeum 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Rehab Ruang Guru SMP Negeri 1 Pulo Aceh Kec. Pulo
Aceh (DAK)Kec. Pulo Aceh 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Kuta Baro Kec. Kuta
Baro (DAK)Kec. Kuta Baro 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Lab.IPA SMP Negeri 3 Indrapuri Kec.
Indrapuri (DAK)Kec. Indrapuri 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Rehab Lab.IPA SMP Negeri 2 Kuta Cot GlieKec. Kuta Cot
Glie 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Rehab Ruang Lab.IPA SMP Negeri 3 Seulimuem
Kec. Seulimeum (DAK)Kec. Seulimeum 1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Ruang Lab. IPA SMP Negeri 1 Sukamakmur Kec.
Sukamakmur (DAK)
Kec.
Sukamakmur1 Ruang 1 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP 1 Lhoong Kec. Lhoong
(DAK)Kec. Lhoong 2 Ruang 2 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Sukamakmur
Kec. Sukamakmur (DAK)
Kec.
Sukamakmur3 Ruang 3 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 3 Seulimuem
Kec. Seulimeum (DAK)Kec. Seulimeum 1 Ruang 1 Ruang 45,000,000 49,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 2 Kota Jantho
Kec. Kota Jantho (DAK)Kec. Kuta Jantho 3 Ruang 3 Ruang 135,000,000 148,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Seulimuem
Kec. Seulimeum (DAK)Kec. Seulimeum 4 Ruang 4 Ruang 180,000,000 198,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Darul Imarah
(DAK)
Kec. Darul
Imarah4 Ruang 4 Ruang 225,000,000 247,500,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Baitussalam
(DAK)
Kec.
Baitussalam2 Ruang 2 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Darul Kamal
Kec. Darul Kamal (DAK)
Kec. Darul
Kamal3 Ruang 3 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 1 Kota Jantho
Kec. Kota Jantho (DAK)Kec. Kota Jantho 2 Ruang 2 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri 2 Ingin Jaya
Kec. Ingin Jaya (DAK)Kec. Ingin Jaya 2 Ruang 2 Ruang 90,000,000 99,000,000 Dinas P & K
Kegiatan : Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan
tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta
sanitasinya atau tanpa sanitasinya
Rehab Jamban Siswa berikut sanitasinya SMP Negeri 1
SeulimuemKec. Seulimeum 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SMP Negeri 3
Seulimuem Kec. Seulimeum (DAK)Kec. Seulimeum 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban dan Sanitasinya Siswa SMP Negeri 4
Montasik Kec. Montasik (DAK)Kec. Montasik 1 Paket 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Kegiatan : Peralatan laboratorium dan alat peraga
pendidikan
Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP (DAK)Kec. dalam Aceh
Besar150 Paket 150 Paket 900,000,000 990,000,000 Dinas P & K
Pengadaan Peralatan IPS SMP (DAK)Kec. dalam Aceh
Besar150 Paket 150 Paket 1,350,000,000 1,485,000,000 Dinas P & K
Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK)Kec. dalam Aceh
Besar150 Paket 150 Paket 3,750,000,000 4,125,000,000 Dinas P & K
Kegiatan : Sarana PJOK dan/atau seni budaya
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga
dan Keterampilan (DAK)
Kec. Dalam Kab.
Aceh Besar120 Paket 120 Paket 2,400,000,000 2,640,000,000 Dinas P & K
Kegiatan : Media pembelajaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pengadaan Media Pendidikan (DAK)Kec. Dalam Kab.
Aceh Besar80 Paket 80 Paket 3,040,000,000 3,344,000,000 Dinas P & K
DAK Tambahan :
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Neuheun (2
lantai) (DAK)
Kec. Mesjid
Raya2 Ruang 2 Ruang 321,270,000 353,397,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri 7
Kota Jantho (DAK)Kec. Kota Jantho 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Kuta Cot
Glie (2 lantai) (DAK)
Kec. Kuta Cot
Glie2 Ruang 2 Ruang 321,270,000 353,397,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
5 Kota Jantho (DAK)Kec. Kota Jantho 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
6 Kota Jantho (DAK)Kec. Kota Jantho 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
1 Lambheu (DAK)
Kec. Darul
Imarah1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
Pertiwi Lamgarot (DAK)Kec. Ingin Jaya 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehab Jamban Siswa Berikut Sanitasinya SD Negeri
Neuheun Kec. Mesjid Raya (DAK)
Kec. Mesjid
Raya1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Ruang Pustaka SD Negeri 6 Kota Jantho
(DAK)Kec. Kota Jantho 1 Ruang 1 Ruang 65,000,000 71,500,000 Dinas P & K
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Paloh Pulo Aceh
(DAK)Kec. Pulo Aceh 4 Ruang 4 Ruang 589,490,000 648,439,000 Dinas P & K
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Pertiwi
Lamgarot (2 lantai) (DAK)Kec. Ingin Jaya 4 Ruang 4 Ruang 642,540,000 706,794,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa berikut sanitasinya SMP
Negeri 2 Darul Imarah (DAK)Kec. Darl Imarah 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa berikut sanitasinya SMP
Negeri 1 Darussalam (DAK)Kec. Darussalam 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa berikut sanitasinya SMP
Negeri 3 Lhoknga (DAK)Kec. Lhoknga 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
Rehabilitasi Jamban Siswa berikut sanitasinya SMP
Negeri 2 Indrapuri (DAK)Kec. Indrapuri 1 Ruang 1 Ruang 50,000,000 55,000,000 Dinas P & K
SKPK : DINAS KESEHATAN
1 Urusan Wajib
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 177,595,264,523 193,854,790,976
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
100%
1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar
Terlaksananya proses
pengiriman data dan
informasi dalam
bentuk hardcopy
100%
terselenggaranya
proses administrasi
kantor.
100% 2,500,000 2,750,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Kom. Sumber air dan listrik Aceh Besar
Tersedianya sarana
komunikasi, air dan
liatrik untuk
pelaksanaan
operasional kantor
100%
Terpenuhinya
sarana komunikasi,
sumber daya air dan
listrik selama 12
Bulan
100% 484,095,000 532,504,500 Dinas
Kesehatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 01 06 Penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas Aceh Besar
Tersediannya
kenderaan dinas yang
dapat dipergunakan
dalam operasional
kantor
100%
Tersedianya
pemeliharaan dan
izin kendaraan
dinas/operasional
tahun 2017
100% 35,600,000 39,160,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aceh Besar
Tersedianya tenaga
kebersihan yang
bertugas
membersihkan kantor
100%
Terlaksanakan
kegiatan Kebersihan
dikantor selama 12
bulan
100% 707,000,000 777,700,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar
Tersedianya sejumlah
alat tulis kantor untuk
kebutuhan operasional
administrasi kantor
100%
Tersedianya alat
tulis kantor selama
12 bulan
100% 122,655,000 134,920,500 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aceh Besar
Tersedianya
kebutuhan cetak dan
penggandaan di
kantor
100%
Terlaksanakan
kegiatan cetakan
dan penggandaan
dikantor selama 12
bulan
100% 84,240,000 92,664,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor Aceh Besar
Tersedianya bahan
listrik untuk
menggantikan instalasi
yang rusak
100%
Terwujudnya
penerangan di
Kantor dan
Kelancaran kegiatan
di Kantor selama 12
bulan
100% 24,600,000 27,060,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar
Tersedianya peralatan
untuk operasional
kantor
100%
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kerja
kantor tahun 2017
100% 240,756,700 264,832,370 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Aceh Besar
Tersedianya referensi
dan informasi bidang
kesehatan
100%
Terpenuhinya
Informasi dan
penguatan SDM
selama 12 bulan
100% 6,180,000 6,798,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Besar
Tersedianya makan
dan minuman untuk
pegawai
100%
Terpenuhinya
makan dan minum
petugas selama 12
bulan
100% 265,470,000 292,017,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aceh Besar
Tersedianya dana
untuk melaksanakan
koordinasi dan
konsultasi program
kegiatan bidang
kesehatan
100%
Terlaksananya
kegiatan rapat-rapat
dan konsultasi dalam
dan diluar daerah
selama 12 bulan
100% 323,550,000 355,905,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 01 19 Penyediaan Jasa ADM/Teknis Perkantoran Aceh Besar
Tersedianya dana
untuk tenaga non PNS
dalam melaksanakan
tugas masing-masing
100%
Tersedianya tenaga
pendukung di Kantor
tahun 2017
100% 1,719,575,000 1,891,532,500 Dinas
Kesehatan
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
100% -
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Aceh Besar
Tersedianya mobil
untuk melaksanakan
tugas sebagai kepala
dinas kesehatan
Peningkatan
kelancaran tugas
Dinas Kesehatan
tahun 2017
100% 23,000,000 25,300,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 02 24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
OperasionalAceh Besar
Tersediananya mobil
dalam melaksanakan
tugas dan operasional
kantor
Meningkatnya
Kegiatan
Operasional Dinas
dan Puskesmas
selama 12 Bulan
100% 556,128,000 611,740,800 Dinas
Kesehatan
1 02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor Aceh BesarTersedianya gedung
kantor yang layak
Terlaksanakan
kegiatan
pemeliharaan kantor
selama 12 bulan
100% 42,000,000 46,200,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Terlaksananya
Disiplin Tenaga
Kesehatan
Sebagai
Aparatur Negara
100% -
1 02 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta pelengkapannya Aceh BesarTersedianya pakaian
dinas pegawai100%
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta
pelengkapan tahun
2017
100% 98,000,000 107,800,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
100% -
1 02 01 06 02 Penyusunan Laporan keuangan semester Aceh Besar
Tersedianya laporan
kinerja keuangan
SKPD Dinas
Kesehatan per
semester dan tahunan
100%
Tersedianya
Dokumen CALK,
LAKIP dan RKA
Dinas Kesehatan per
semester tahun 2017
100% 18,943,000 20,837,300 Dinas
Kesehatan
1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Terpenuhinya
kebutuhan Obat
bagi seluruh
masyarakat
100% -
1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Aceh Besar
Tersedianya obat
untuk pelayanan
kesehatan dasar
100%
Tersedianya Obat
Esensial Generik
dan obat Program di
Puskesmas dan
Jaringannya selama
12 bulan
100% 1,850,000,000 2,035,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
100% -
1 02 01 16 01 Peningkatan Kesehatan MasyarakatTersdiannya Dana
BOK Puskesmas15,000,000,000 15,000,000,000
Dinas
Kesehatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Aceh Besar
Tersdianya
peningkatan
pelayanan kesehatan
jiwa dan kesehatan
khusus lainnya
100%
Terlaksananya
pemeliharaan dan
pemulihan
kesehatan
100% 254,254,000 279,679,400 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 06 Revitalisasi Sistem pelayanan Kesehatan Aceh BesarTerlaksannya proses
akreditasi Puskesmas100%
terlaksanannya
peningkatan
standarisasi
manajemen
pelayanan
kesehatan tahun
2017
100% 780,000,000 858,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 12Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatanAceh Besar
Terlaksananya
pelayanan usaha
keseahatan usia
sekolah anak dan
remaja
100%
Terlaksananaya
pelayanan dan
penaggulangan
masalah kesehatan
bagi anak dan
remaja tahun 2017
100% 333,168,000 366,484,800 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 13 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Aceh Besar
Terlaksannya kegiatan
preventif dan promotif
bagi masyarakat
100%
Pelaksanaan
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
100% 8,500,000,000 9,350,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Aceh Besar
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
kuratif dan rehabilitatif
bagi masyarakat
100%
Terlaksananya
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
100% 28,000,000,000 30,800,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Aceh Besar
Terawasinya
Obat dan
Makanan yang
aman bagi
masyarakat
100%
1 02 01 17 02Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan
berbahayaAceh Besar
Terlaksannaya
pelatihan sertifikasi
bagi produsen pangan
40%
tersedianya obat dan
makanan yang aman
dari bahan
berbahaya bagi
kesehatan
masyarakat tahun
2017
100% 114,610,000 126,071,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Meningkatnya
masyarakat
yang ber PHBS
100%
1 02 01 19 01Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehatAceh Besar
Terlaksananya
kegiatan promosi
kesehatan
60%
Terbentuknya Desa
siaga aktif dan
meningkatnya
partisipasi
masyarakat
60% 670,000,000 737,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Aceh Besar
Terlaksananya
kegiatan penyuluhan
ttg PHBS
60%
Meningkatnya
jumlah rumah tangga
ber PHBS
60% 103,083,750 113,392,125 Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Meningkatnya
Status Gizi
Masyarakat
100%
1 02 01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin400 Bumil KEK,
Balita KEP 9402,000,000,000 2,200,000,000
Dinas
Kesehatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Aceh Besar
Terlaksannya kegiatan
peningkatan kapasitas
petugas gizi dan
masyarakat tentang
Gizi
40%
Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan Kader
PMBA di Desa
70% 500,525,000 550,577,500 Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 04Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar giziAceh Besar
Terlaksananya
kesadaran keluarga
tentang pentingnya
gizi keluarga
60%
Terlaksananya
Action Organizer
Grup (AOG)
/kerjasama lintas
sektoral
70% 350,000,000 385,000,000 Dinas
Kesehatan
PMT Anak Sekolah (TK,SD/MI) LhokngaDinas
Kesehatan
1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Meningkatnya
masyarakat
untuk hidup di
lingkungan
yang sehat
100%
1 02 01 21 01 Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat Aceh Besar
Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan
dan peningkatan
kualitas lingkungan
80%
Terlatihnya
Pengelola TPM,
depot air
minum,kader kesling
dan terlaksananya
pemicuan di desa
100% 340,000,000 374,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Tertanganinya
masyarakat
terhadap
Penyakit
Menular
100%
1 02 01 22 01 Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk Aceh Besar
Terlaksananya
pemberantasan
sarang nyamuk untuk
titik fokus kejadian
penyakit
100%
Terlaksananya
penyemprotan
sarang nyamuk pada
titik focus dan
penanganan
penderita DBD
100% 732,727,479 806,000,227 Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 05Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
MenularAceh Besar
Terlaksananya
kegiatan pencegahan
dan penanggulan
penyakit menular
sesuai dengan angka
kejadian penyakit
100%
Tertanganinya
penyakit menular di
masyarakat
100% 308,359,425 339,195,368 Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Aceh Besar
Terlaksananya
pelayanan imunisasi
untuk penyakit yang
dapat dicegah dengan
imunisasi
100%
Meningkatnya
Cakupan Imunisasi
Tahun 2017
100% 221,767,000 243,943,700 Dinas
Kesehatan
1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Optimalnya
Kualitas
Pelayanan yang
berstandar
100%
1 02 01 23 03Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar
Pelayanan KesehatanAceh Besar
Tersediannya data
dan informasi
kesehatan yang valid
dan up to date
100%Meningkatnya
validitas data 100% 32,650,000 35,915,000
Dinas
Kesehatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 23 07 Penyusunan profil kesehatan Aceh Besar
Tersedianya data profil
Dinas Kesehatan Aceh
Besar
100%Tersedianya data
profil kesehatan 100% 79,281,000 87,209,100
Dinas
Kesehatan
1 02 01 25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
100%
1 02 01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Aceh Besar
Tersedianya sarana
pelayanan yang layak
dan aman
100%
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Dasar
100% Dinkes
Pembangunan Baru Realokasi Puskesmas Leupung Kec. Leupung 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinkes
Pengawasan pembangunan Realokasi Puskesmas
LeupungKec. Leupung 120,000,000 132,000,000 Dinkes
Pembangunan Realokasi Puskesmas SareKec. Lembah
Seulawah4,000,000,000 4,400,000,000 Dinkes
Pengawasan Pembangunan Realokasi Puskesmas SareKec. Lembah
Seulawah120,000,000 132,000,000 Dinkes
Rehab. Puskesmas Lampupok Kec. Indrapuri 800,000,000 880,000,000 Dinkes
Pengawasan Rehab Puskesmas Lampupok Kec. Indrapuri 24,000,000 26,400,000 Dinkes
Pemb. Pust Ladong dan pembangunan pagar, Penataan
LingkunganKec. Mesjid raya 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinkes
Pengawasan Pemb. Pust Ladong dan Pembangunan
Pagar, Penataan LingkunganKec. Mesjid raya 30,000,000 33,000,000 Dinkes
Rehab Puskesmas Pembantu Kueh Lhok nga 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinkes
Pengawasan Pembangunan Baru Pustu Kueh Lhok nga 30,000,000 33,000,000 Dinkes
Rehab Pustu Kayee Kunyet dan Pembangunan pagar,
penataan lingkungan Blang Bintang 700,000,000 770,000,000 Dinkes
Pengawasan Rehab Pustu Kayee Kunyet dan
Pembangunan pagar, penataan lingkungan Blang Bintang 21,000,000 23,100,000 Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 28 Puskesmas 1,655,000,000 1,820,500,000 Dinkes
Pengadaan Mobiler untuk Puskesmas 28 Puskesmas 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinkes
Pengadaan alat-alat kesehatan yang memenuhi standar di
Pulo AcehKec. Pulo Aceh 500,000,000 550,000,000 Dinkes
Rehab Gedung PustuDeah (Kec.Kuta
Baro)600,000,000 660,000,000 Dinkes
Rehab Pustu dan Pengadaan Mobileur
Ateuk Mon
Panah (Kec.
Simpang Tiga)
800,000,000 880,000,000 Dinkes
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Leupung Kec.Leupung 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinkes
Pembangunan Poskesdes 350,000,000 385,000,000 Dinkes
Pembangunan Polindes Dusun Empee Awee Gampong
AtongKec. Montasik 350,000,000 385,000,000 Dinkes
Pemasangan paving blok Puskesmas kec.Krueng Barona
Jaya
Kec. Krueng
Barona Jaya 200,000,000 220,000,000 Dinkes
1 02 01 25 24 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Dasar
60%
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
Dasar
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Dinkes
Rehab Puskemas. Blang BintangKec. Blang
Bintang3,000,000,000 3,300,000,000 Dinkes
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pengawasan Rehab Pusk. Blang Bintang Puskesmas 90,000,000 99,000,000 Dinkes
Penambahan ruang IGD dan Aula Pusk Kr Barona JayaKec. Kr. Barona
jaya2,500,000,000 2,750,000,000 Dinkes
Pengawasan Penambahan ruang IGD dan Aula Pusk Kr
Barona Jaya
Kec. Blang
Bintang75,000,000 82,500,000 Dinkes
Rehab Gedung Pusk Krung Barona jayaKec. Kr. Barona
jaya1,800,000,000 1,980,000,000 Dinkes
Pengawasan Rehab Gedung Pusk Krung Barona jayaKec. Kr. Barona
jaya54,000,000 59,400,000 Dinkes
Penambahan ruang PONEK Puskesmas Lhok Nga Lhoknga 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinkes
Pengawasan Penambahan ruang PONEK Puskesmas
Lhok NgaLhoknga 60,000,000 66,000,000 Dinkes
Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Darussalam Darusalam 2,500,000,000 2,750,000,000 Dinkes
Pengawasan Penambahan Ruang Rawat Inap
Puskesmas DarussalamDarusalam 75,000,000 82,500,000 Dinkes
Realokasi Pembangunan Baru Puskesmas Kajhu Baitusalam 8,000,000,000 8,800,000,000 Dinkes
Pengawaasan Realokasi Pembangunan Baru Puskesmas
KajhuBaitusalam 240,000,000 264,000,000 Dinkes
1 02 01 25 26 Pengadaan peralatan/perlengkapan kesehatan (DAK) Aceh Besar
Terlaksananya
pengadaan,
penyimpanan dan
distribusi Obat, BMHP
dan Vaksin
100%
Tersedianya perlatan
dan obat-obatan
kesehatan bagi
masyarakat
100% 7,000,000,000 7,700,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Meningkatnya
Kualitas SDM
Kesehatan
100% -
1 02 01 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Aceh Besar
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan
dalam memberikan
pelayanan kesehatan
ibu dan anak
100%
Meningkatnya
Kemampuan dokter
dan paramedis
dalam memberikan
pelayanan
kesehatan Ibu
100% 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinas
Kesehatan
Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan Aceh Besar 100,000,000 110,000,000 Dinas
Kesehatan
1 02 01 29PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Tersedianya
Pelayanan
kesehatan bagi
anak balita
100% -
1 02 01 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Aceh Besar
Terlaksananya
peningkatan
pengetahuan dan
kemampuan tenaga
kesehatan tentang
perawatan balita sehat
dan sakit
70%
Meningkatnya
Kemampuan
Petugas dalam
memberikan
pelayanan
kesehatan Anak
Balia
70% 212,485,781 233,734,359 Dinas
Kesehatan
1 02 01 32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Tata kelola
pemerintahan
yang baik
Meningkatkan
kapasitas
aparatur Daerah
Aceh Besar
Menurunkan
Angka kematian
Ibu dan Bayi
100% -
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 01 32 04 Penyuluhan tentang Kesehatan Ibu dan Anak Aceh Besar
Terlaksananya
kegiatan peningkatan
pengetahuan
masyarakat tentang
kesehatan ibu dan
anak
80%
Terlaksananya
penyuluhan tentang
kesehatan Ibu dan
Anak
80% 807,905,000 888,695,500 Dinas
Kesehatan
SUMBER DANA : DAK
KESEHATAN
1 02 01 25 24 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK) Aceh Besar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
60%
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Dasar
58,856,155,388 64,741,770,927 Dinas
Kesehatan
1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Puskesmas non afirmasi dan Pendukungnya a)
Pembangunan Baru Puskesmas b)
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas c) Pembangunan
Public Service Center (PSC) 119 d) Pembangunan
Regional Maintenance Center (RMC) e) Pembangunan
Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) f) Pembangunan
Rumah Jabatan (Dokter, Perawat dan Bidan) g)
Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum
beroperasional)Pembangunan Poskesdes di Pulo Breuh kec. Pulo Aceh
(DAK)Kec. Pulo Aceh 5 Unit 5 Unit 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinkes
Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Darussalam
(DAK)Kec. Darussalam 1 Paket 1 Paket 2,575,000,000 2,832,500,000 Dinkes
Penambahan ruang PONEK Puskesmas Lhok Nga (DAK) Kec. Lhoknga 1 Paket 1 Paket 2,060,000,000 2,266,000,000 Dinkes
Penambahan UGD dan AULA Puskesmas Kr.Barona Jaya
(DAK)Kr. Barona Jaya 1 Paket 1 Paket 2,575,000,000 2,832,500,000 Dinkes
Realokasi Pembangunan Baru Puskesmas Kajhu (DAK)Kec.
Baitussalam1 Paket 1 Paket 8,240,000,000 9,064,000,000 Dinkes
Rehab Gedung Puskesmas KR.Barona Jaya (DAK) Kec. Lhoknga 1 Paket 1 Paket 1,854,000,000 2,039,400,000 Dinkes
Rehab Puskesmas Blang Bintang (DAK)Kec. Blang
Bintang1 Paket 1 Paket 3,090,000,000 3,399,000,000 Dinkes
Kegiatan : 2. Penyediaan Prasarana Puskesmas non
afirmasi a) Pusling Single Gardan b) Pusling Double
Gardan c) Pusling Perairan d) Ambulans Transport
Single Gardan e) Ambulans Transport Double Gardan
f) Ambulans Public Service Center (PSC)119 g)
Kendaraan Pusling Roda 2 h) Kendaraan
Pemeliharaan i) Kendaraan Unit Transfusi Darah (UTD)
j) Prasarana Listrik (Generator Set/Energi Terbarukan)
k) Prasarana Air Bersih Untuk Puskesmas l) Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) m) Perangkat Sistem
Informasi dan Komunikasi Public Service Center
(PSC) 119 n) Perangkat Regional Maintenance Center
(RMC) o) Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga
di Puskesmas
Pengadaan Ambulans Transport Puskesmas (DAK) 1 Unit 1 Unit 400,000,000 440,000,000 Dinkes
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pengadaan Ambulans Gawat Darurat Puskesmas (DAK) 3 Unit 3 Unit 1,500,000,000 1,650,000,000 Dinkes
3. Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta
Sistem Informasi Kesehatan Pendukung Puskesmas
a) Set Pemeriksaan Umum b) Alat Ruangan
Tindakan/UGD c) Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak,
KB dan Imunisasi d) Set Ruangan Persalinan e) Set
Ruangan Rawat Pasca Persalinan f) Set Kesehatan
Gigi dan Mulut g) Set Promosi Kesehatan h) Set
Ruangan ASI i) Set Laboratorium j) Set Ruangan
Farmasi k) Set Rawat Inap l) Set Ruangan Sterilisasi
Dinkes
Pengadaan Vaksin Carrier (DAK) 23 Kec 402 Unit 402 Unit 3,819,000,000 4,200,900,000 Dinkes
Pengadaan kursi roda Puskesmas (DAK) 23 Kec 25 Unit 25 Unit 162,500,000 178,750,000 Dinkes
Pengadaan Timbangan dewasa (DAK) 23 Kec 100 Unit 100 Unit 200,000,000 220,000,000 Dinkes
Pengadaan Cool box immunization / Cold Chain (untuk
penyimpan vaksin) (DAK)23 Kec 21 Unit 21 Unit 2,100,000,000 2,310,000,000 Dinkes
Pengadaan ECG/EKG/Electrocardiograph Puskesmas
(DAK)23 Kecamatan 10 Unit 10 Unit 210,000,000 231,000,000 Dinkes
Pengadaan Microscope binocular puskesmas (DAK) 23 Kec 20 Unit 20 Unit 740,000,000 814,000,000 Dinkes
Gynecological Bed/Obstetric table and accessories
Puskesmas (DAK23 Kec 20 Unit 20 Unit 400,000,000 440,000,000 Dinkes
Dental chair/Dental chair/kursi gigi Puskesmas (DAK) 23 Kec 5 Unit 5 Unit 1,250,000,000 1,375,000,000 Dinkes
Bed patient Puskesmas (DAK) 23 Kec 120 Unit 120 Unit 1,320,000,000 1,452,000,000 Dinkes
Pengadaan Automated hemoglobin system/hematology
analizer Puskesmas (DAK)23 Kec 10 Unit 10 Unit 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinkes
Autoclave Puskesmas (DAK) 23 Kecamatan 10 Unit 10 Unit 720,000,000 792,000,000 Dinkes
Pembangunan Baru Puskesmas 1 Paket 1 Paket 8,240,000,000 9,064,000,000 Dinkes
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas 4 Paket 4 Paket 2,638,500,000 2,902,350,000 Dinkes
Ambulans Transport Single Gardan 1 Paket 1 Paket 400,000,000 440,000,000 Dinkes
Ambulans Publik Service Centre (PSC) 119 3 Paket 3 Paket 500,000,000 550,000,000 Dinkes
Set Pemeriksaan Umum 8 Paket 8 Paket 40,625,000 44,687,500 Dinkes
Alat Ruangan Tindakan/UGD 8 Paket 8 Paket 55,437,500 60,981,250 Dinkes
Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB & Imunisasi 8 Paket 8 Paket 736,875,000 810,562,500 Dinkes
Set Ruangan Persalinan 8 Paket 8 Paket 53,250,000 58,575,000 Dinkes
Set Kesehatan Gigi & Mulut 8 Paket 8 Paket 93,750,000 103,125,000 Dinkes
Set Promosi Kesehatan 8 Paket 8 Paket 12,500,000 13,750,000 Dinkes
Set Laboratorium 8 Paket 8 Paket 432,500,000 475,750,000 Dinkes
Set Rawat Inap 8 Paket 8 Paket 190,000,000 209,000,000 Dinkes
Sarana Penyimpanan 1 Paket 1 Paket 373,000,000 410,300,000 Dinkes
Sarana Pengolahan Data 1 Paket 1 Paket 120,000,000 132,000,000 Dinkes
Sarana Pengamanan 1 Paket 1 Paket 240,000,000 264,000,000 Dinkes
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Sarana Telekomunikasi 1 Paket 1 Paket 500,000 550,000 Dinkes
Sarana Penunjang 1 Paket 1 Paket 87,500,000 96,250,000 Dinkes
Sarana Distribusi Roda 4/Roda 2 1 Paket 1 Paket 450,000,000 495,000,000 Dinkes
Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kab/Kota 1 Paket 1 Paket 200,000,000 220,000,000 Dinkes
Penyediaan Obat & BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di
Kab/Kota1 Paket 1 Paket 5,159,417,888 5,675,359,677 Dinkes
Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi 1 Paket 1 Paket 1,616,800,000 1,778,480,000 Dinkes
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9,539,093,085 10,543,002,394
1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
1 12 01 02 Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrikDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelayanan ADM
perkantoran
12 bln
Tersedianya jasa
komunikasi sda dan
listrik
12 bln
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
12 bln 118,786,800.00 130,665,480.00 DPPKB PP &
PA
1 12 01 06Penyediaan jasa pemeliha raan dan perizinan kende raan
dinas / operasional
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelayanan ADM
perkantoran
roda 4 lima
unit roda dua
122 unit
Tersedianya Anggaran
roda 4 lima
unit roda dua
122 unit
Meningkatnya
pelayanan ADM
perkantoran
roda 4 lima unit
roda dua 122 unit 27,984,000.00 30,782,400.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 08 Penyediaan jasa keber sihan kantorDinas PPKB, PP
dan PA
Lancarnya
pelayanan ADM
perkantoran
12 bln
Tersedianya Alat - alat
kebersihan kantor dan
balai PKB
12 bln Terlaksananya jasa
kebersihan kantor12 bln 20,215,360.00 22,236,896.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantorDinas PPKB, PP
dan PA
Lancarnya
pelayanan ADM
perkantoran
12 bln
Tersedianya alat tulis
kantor untuk proses
ADM
12 bln Pelayanan yang
optimal 12 bln 119,324,700.00 131,257,170.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
ADM perkantoran 12 bln
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bln Pelayanan yang
optimal 12 bln 36,058,000.00 39,663,800.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Dinas PPKB, PP
dan PA
Lancarnya
pengelolaan ADM
perkantoran
Terpenuhiny
a kompunen
listrik
Tersedianya alat listrik
dan elektronik 12 bln
Pelayanan yang
optimal 12 bln 4,620,000.00 5,082,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pengelolaan ADM
perkantoran
Perlengkapa
n kantor,
komputer
dan printer
Tersedianya
perlengkapan kantor 12 bln
Pelayanan yang
optimal 12 bln 187,550,000.00 206,305,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
wawasan dan
informasi
12 bln
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
surat kabar Pelayanan yang
optimal 12 bln 56,980,000.00 62,678,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 01 17 Penyediaan makanan dan miuman Dinas PPKB, PP
dan PA
Kelancaran
administrasi
perkantoran
11 bln
Tersedianya makanan
dan minuman aparatur
/ tamu
11 bln
Terpenuhinya
pelayanan yang
optibal
11 bln 425,000,000.00 467,500,000.00 DPPKB PP &
PA
1 12 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
12 bln Tersedianya tugas -
tugas kedinasan 12 bln
Sinkronisasi dan
sinergisitas program
kegia tan yang
optimal
12 bln 160,000,000.00 176,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 12 01 19 Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Dinas PPKB, PP
dan PA
Kelancaran tugas
pengelola
program kegiatan
12 bln
Tersedianya
kebutuhan
kesejahteraan
pegawai
12 bln Kegiatan berjalan
optimal12 bln 160,000,000.00 176,000,000.00
DPPKB PP &
PA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan
Daerah
1 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK) Dinas PPKB, PP
dan PA
Kelancaran
distribusi alokon
ke kecamatan
1 Unit
Tersedianya
kendaraan untuk
kelancaran distribusi
alokon ke Kecamatan
1 Unit
Tersedianya
kendaraan untuk
kelancaran distribusi
alokon ke Kecamatan
1 Unit 600,000,000 660,000,000 DPPKB PP &
PA
1 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorDinas PPKB, PP
dan PA
Terpenuhinya
peralatan ge
dung kantor pada
balai penyu luh
KB kecamatan
16 unit
Tersedianya peralatan
gedung kantor balai
penyuluh KB
16 unit Kelancaran kinerja 16 unit 554,482,500.00 609,930,750.00 DPPKB PP &
PA
1 12 02 11Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor
(DAK)
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelayanan KB
kepada
masyarakat
2 unit
Tersedianya gedung
kantor balai penyuluh
KB
2 unit Kelancaran kinerja 2 unit 1,519,991,725.00 1,671,990,897.50 DPPKB PP &
PA
1 12 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
1 unit
Tersedianya
pemeliharaan mobil
jabatan
1 unitkelancaran
pelaksanaan tugas 1 unit 30,000,000.00 33,000,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 02 24Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelayanan
masyarakat
32 unit
Tersedianya
pemeliharaan
kenderaan
operasional
32 unitkelancaran
pelaksanaan tugas 32 unit 130,000,000.00 143,000,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantorDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelaksanaan
tugas
1 unit
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
1 unitkelancaran
pelaksanaan tugas 1 unit 148,940,000.00 163,834,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayani
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
DPPKB PP &
PA
1 12 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
disiplin Aparatur131 unit
Tersedianya
kelengkapan atribut
aparatur sipil negara
131 unit kelancaran
pelaksanaan tugas 131 unit 80,400,000.00 88,440,000.00
DPPKB PP &
PA
1 12 03 07Pengadaan sarana kerja petugas lapangan PLKB/PKB
(DAK)
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
disiplin Aparatur62 Unit
Tersedianya sarana
kerja PLKB/PKB
(Smartphone)
62 Unitkelancaran
pelaksanaan tugas 62 Unit 400,000,000Rp -
DPPKB PP &
PA
1 12 15 Program Keluarga Berencana
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 15 02 Pelayanan KIEDinas PPKB, PP
dan PA
Tersedianya
pelayanan
keluarga
berencana
200 peserta
Kelancaran pelayanan
keluarga berencana
dan pemahaman
masyarakat dalam
program KB
200 peserta
Meningkatnya
pemahaman BKB /
PLKB
200 peserta 645,840,000.00 710,424,000.00 DPPKB PP &
PA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 12 15 03 Peningkatan perlindungan hak Reproduksi individu Dinas PPKB, PP
dan PA
Tersedianya
pelayanan/penan
ggulangan
masalah
KB/komplikasi
60 KKB
Terlaksananya
pelatihan petugas KKB
tentang
penanggulangan
masalah
KB/komplikasi
60 KKB
Perlindungan hak
Reproduksi secara
individu lebih
meningkat
60 KKB - - DPPKB PP &
PA
1 12 15 05 Pembinaan keluarga berencana Dinas PPKB, PP
dan PA
Peningkatan
pelayanan KB
72
PKB/PLKB
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
KB melalui petugas
lapangan KB
72
PKB/PLKB
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
72 PKB/PLKB 445,566,000.00 490,122,600.00 DPPKB PP &
PA
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 16 01Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pengetahuaan
remaja tentang
sikap memba
ngun keluarga
sejahtera
80 org
pelatihan
PIK-R
Terlaksananya
kegiatan pelatihan PIK
Remaja
80 org
pelatihan PIK-
R
Sikap remaja
membangun
keluarga sejahtera
80 org pelatihan
PIK-R139,293,000.00 153,222,300.00
DPPKB PP &
PA
1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 17 02 Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB Aceh Besar
Meningkatnya
pelayanan KB
melalui klinik KB
60 KKB
Terlaksananya
pelatihan pelayanan
KB berkualitas bagi
petugas KKB
60 KKB
Semua akseptor KB
mendapatkan
pelayanan KB
berkualitas
60 KKB - - DPPKB PP &
PA
1 12 17 03 Pengadaan Alat kontrasepsi ( DAK ) Aceh Besar
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
obat kontrasepsi
60 KKB
Tersedianya peralatan
untuk pelayanan
kontrasepsi pada klinik
KB
60 KKBPelayanan KB yang
berkualitas60 KKB - -
DPPKB PP &
PA
1 12 18Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang Mandiri
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KBDinas PPKB, PP
dan PA
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR
150 klp BKBTerlaksananya
pelatihan poktan BKB150 klp BKB
Peningkatan
pengetahuan /
keterampilan kader
BKB
150 klp BKB 286,148,500.00 314,763,350.00 DPPKB PP &
PA
1 12 19Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 19 01penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kegiatan kelompok masyarakat Aceh Besar
Terpenuhinya
informasi melalui
kader dan
PPKBD tentang
keshatan ibu dan
anak
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan penyuluhan
tentang kesehatan ibu
dan anak melalui
kader dan PPKBD
23 Kec
Meningkat nya
pengetahuan tenang
kesehatan ibu, bayi
dan anak tdi tengah
masyarakat
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 12 20Program Pengembangan pusat Pelayanan Infor masi
dan Konseling KRR
Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 12 20 01Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR (
DAK )Aceh Besar
Peningkatan
pelayanan
informasi dan
komukasi KRR
pada semua
kelompok Pik
Remaja
40 klp PIK
Tersedianya materi
KIE tentang kesehatan
reproduksi remaja
40 klp PIK
Meningkatnya
pelayanan informasi
dan komunikasi KRR
pada remaja
40 klp PIK - - DPPKB PP &
PA
1 12 21Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV / AID
Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
1 12 21 01Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di
sekolah Aceh Besar
Meningkatnya
kesadaran 40 klp PIK
Terlaksananya
penyuluhan tentang 40 klp PIK
Meningkatnya
kesadaran generasi 40 klp PIK - -
DPPKB PP &
PA
1 12 22Program Pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembi naan tumbuh kembang anak
Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 22 01Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak ( DAK )Aceh Besar
Tersediannya
sarana
kebutuhan dalam
upaya
pengembangan
tumbuh kembang
anak oleh kader
dan keluarga
melalui klp Bina
keluarga balita
pada sebagian
desa yang ada
110 klp
BKB
Tersediannya sarana
kebutuhan dalam
upaya pengembangan
tumbuh kembang
anak oleh kader dan
keluarga melalui klp
Bina keluarga balita
pada sebagian desa
yang ada
110 klp BKB
Tersediannya
sarana kebutuhan
dalam upaya
pengembangan
tumbuh kembang
anak oleh kader dan
keluarga melalui klp
Bina keluarga balita
pada sebagian desa
yang ada
110 klp BKB - - DPPKB PP &
PA
1 12 23Program penyiapan Tenaga pendamping kelompok
bina keluarga Balita
Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 23 01pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di
kecamatan Aceh Besar
Meningkatnya
keterampilan
kader dalam
pembinaan klp
bina keluarga
46 klp BKB
Terlaksananya
kegiatan pembinaan
kelompok BKB
46 klp BKB
Meningkatnya
keterampilan kader
dalam pembinaan
klp bina keluarga
46 klp BKB - - DPPKB PP &
PA
1 12 24Program Pengembangan model Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Pendidikan dan
Kesehatan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 12 24 01Pengkajian pengemba ngan model operasional BKB-
Posyandu-PADUAceh Besar
Terlaksananya
kegiatan
pengembangan
operasional BKB,
Posyandu dan
PADU secara
terpadu
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan
pengembangan
operasional BKB,
Posyandu dan PADU
secara terpadu
23 Kec
Tersedianya juklak
BKB,posyandu dan
paud secara terpadu
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 11 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 11 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuanDinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
PUG / PPRG bagi
lintas sektor
120 org
Terlaksana Rakor,
Advokasi dan
Sosialisasi
120 orgPersamaan Persepsi
PUG / PPRG120 org 217,057,500.00 238,763,250.00
DPPKB PP &
PA
1 11 16 02Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
pelayanan kasus
KTP / KTA
23 Kec
Tersedianya sarana
pena nganan kasus
KTP /KTA
23 Kec
Meningkatnya
pelayanan dan
Penanganan kasus
KTP/ KTA
23 Kec 118,525,000.00 130,377,500.00 DPPKB PP &
PA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 11 16 03
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat
yang berperan dalam pem berdayaan perempuan dan
anak
Aceh Besar
Tersedianya data
dan potensi
organisasi dan
lembaga
masyarakat yang
berperan untuk
pp dan anak
23 Kec
Tersedianya data dan
potensi organisasi dan
lembaga masyarakat
yang berperan untuk
pp dan anak
23 Kec
adanya buku profil
tentang lembaga
perempuan
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 11 16 04Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan gender (KKG )Aceh Besar
Tersedianya
materi KKG
dalam
peningkatan
pengetahuan
masyarakat
tentang KKG
23 Kec
Tersedianya materi
dan pelaksanaan KIE
KKG (kesetaraan dan
keadilan gender)
23 Kec
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
kesetaraan dan
keadilan gender
(KKG)
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 11 16 05Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan
anakAceh Besar
Peningkatan
kemampuan
lembaga yang
bergerak
dibidang PP dan
PA
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan pelatihan
tentang penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak
23 Kec
Meningkatnya
pengetahuan
lembaga tentang
PUG
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 11 16 06Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anakAceh Besar
Terwujudnya
Kabupaten Aceh
Besar sebagai
Kab/ Kota Layak
Anak ( KLA )
23 Kec
Tersedianya Alat
peramianan Edukatif
(APE) luar gedung
Gampong Layak Anak
23 Kec
Kab. Aceh Besar
menjadi Kab. Layak
Anak
23 Kec 290,675,000.00 319,742,500.00 DPPKB PP &
PA
1 11 16 07Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anakAceh Besar
Meningkatnya
pengeta huan
tentang kelemba
gaan jaringan PP
dan anak
23 Kec
Terlaksananya
pelatihan penguatan
kelembagaan
23 Kec
Mempermudah
perluasan jaringan
kerja PP dan PA
23 Kec - - DPPKB PP &
PA
1 11 16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Aceh Besar
Tersedianya
semua kasus -
kasus KTA / KTP
diseluruh Aceh
Besar khususnya
23 Kec
Terlatihnya lembaga
terkait penanganan
kasus KTA / KTP
23 Kec
Tersedianya data
yang akurat tentang
kasus KTA / KTP
23 Kec 45,975,000.00 50,572,500.00 DPPKB PP &
PA
1 11 16 10Pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak (KDRT)Aceh Besar
Meningkatnya
SDM perempu an
dan Anak serta
terwujud nya
Gampong Layak
Anak (GLA )
23 Kec
Meningkatnya
kesejahteraan
perempuan dan
terpenuhinya Hak -
hak Anak di Kab. Aceh
Besar
23 Kec
Kapasitas jaringan
kelem bagaan PP
dan PA
23 Kec 161,600,000.00 177,760,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 11 17 02Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan
pendampingan korban KDRTAceh Besar
Peningkatan
SDM dalam
memberikan
pendampingan
dan pelayanan
kasus KDRT
23 Kec
Terlaksananya
pelatihan TOT bagi
paralegal/pendamping
kasus KDRT
23 Kec
Meningkatnya
pelayanan/pendamin
gan kasus
23 Kec - 220,000,000.00 DPPKB PP &
PA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 11 17 04Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta
aksara perempuan (PBAP) Aceh Besar
Meningkatnya
pengeta huan
dan adanya
kebijakan PBAP
23 Kec
Terlaksanya kegiatan
sosialisasi dan
advokasi
penghapusan buta
aksara perempuan
23 Kec
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
PBAP
23 Kec - 35,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 17 05Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan Aceh Besar
Terpenuhinya
SOP dalam
sistem
perlindungan
tenaga kerja
perempuan
23 Kec
Terlaksananya
sosialisasi dan
advokasi kebijakan
perlindungan TK
perempuan
23 Kec
Adanya SOP dalam
sistem perlindungan
tenaga kerja
perempuan
23 Kec - 45,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 17 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Aceh Besar
Peningkatan
pengetahuan
tentang
pencatatan dan
pelaporan KDRT
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan pelatihan
sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT
23 Kec
Adanya sistem
pencatatan dan
pelaporan yang bai
tenktang KDRT
23 Kec - 45,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 17 08Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan Aceh Besar
Meningkatnya
perlindungan
terhadap
perempuan dari
tindak kekerasan
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan fasilitasi
upaya perlindungan
perempuan terhadap
tindak kekerasan
23 Kec
Meningkatnya
perlindungan
terhadap perempuan
dari tindak
kekerasan
23 Kec - 30,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
1 11 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Dinas PPKB, PP
dan PA
Meningkatnya
kesejahteraan
perempuan
melalui kelompok
organisasi
perempuan dan
peran perem
puan dalam
pembangunan
DW
Kab.Aceh
Besar
Terlaksananya
kegiatan Dharma
Wanita dan Hari Ibu
DW
Kab.Aceh
Besar
Peningkatan
Partisipasi organisasi
perempuan dalam
pembangunan
DW Kab.Aceh
Besar221,815,000.00 243,996,500.00
DPPKB PP &
PA
1 11 18 02Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender Aceh Besar
Meningkatnya
peran serta dan
kesetaraan
gender bagi
masyarakat
23 Kec
Terlaksananya diklat
tentang peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
23 Kec
Meningktanya
pemahaman
masyarakat tentang
kesetaraan gender
23 Kec - 35,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 18 03Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera Aceh Besar
Peningkatan
pengetahuan ibu -
ibu rumah tangga
dalam
membangun
keluarga
sejahtera
23 Kec
Terlaksananya
kegiatan penyuluhan
bagi ibu rumah tangga
23 Kec
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
23 Kec - 35,000,000.00 DPPKB PP &
PA
1 11 18 04Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha Aceh Besar
Meningkatnya
kesejahteraan
perempuan
mealui pember
dayaan ekono mi
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
15 klp
industri
perempuan
Meningkatnya
kesejahteraan
kelompok industri
perempuan
15 klp
industri
perempuan
Terlaksananya
bimbingan
Manajemen usaha
bagi kelompok
industri perempuan
15 klp industri
perempuan 46,365,000.00 51,001,500.00
DPPKB PP &
PA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 11 18 05Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang
pembangunan Aceh Besar
Promosi untuk
meningkatkan
pemasaran hasil
karya/produksi
perempuan
23 Kec
Terlaksananya
pameran hasil
karya/produksi
pameran
23 Kec
Meningkatnya
kesejahteraan
perempuan
23 Kec - 45,000,000.00 DPPKB PP &
PA
SUMBER DANA : DAK
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Pendidikan dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
Taraf Hidup
Masyarakat
2,139,900,000 2,353,890,000 DPP, KB, PP
& PA
Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan KB meliputi a.
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB b.
Pembangunan/alih fungsi gudang, alat dan obat
kontrasepsi c. Pengadaan sarana transportasi
pelayanan KB
Pengadaan tempat penyimpanan / alat dan obat
kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)23 Kecamatan
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
obat kontrasepsi
Tersedianya peralatan
untuk pelayanan
kontrasepsi pada klinik
KB
20 Unit Pelayanan KB yang
berkualitas20 Unit 160,000,000 176,000,000
DPP, KB, PP
& PA
Pengadaan kendaraan distribusi alokon (DAK)Kec. Dalam Kab.
Aceh Besar1 Unit 1 Unit 600,000,000 660,000,000
DPP, KB, PP
& PA
Kegiatan Sarana prasarana penyuluhan KB meliputi a.
Pengadaan mobil unit penerangan (MUPEN) KB b.
Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan c.
Pengadaan media/alat pengolah data d.
Pembangunan/alih fungsi/pengembangan Balai
Penyuluhan KB e. Pengadaan Sarana petugas
lapangan KB
Pembangunan balai penyuluh Keluarga Berencana (DAK)
Kec. Simpang
Tiga, Kec.
Darussalam
2 Unit 2 Unit 800,000,000 880,000,000 DPP, KB, PP
& PA
Pengadaan Smart Phone (DAK) 62 Unit 62 Unit 399,900,000 439,890,000 DPP, KB, PP
& PA
Pengadaan personal computer (PC) (DAK) 23 Kecamatan 10 Unit 10 Unit 180,000,000 198,000,000 DPP, KB, PP
& PA
.
SKPK : DINAS SOSIAL
1 URUSAN WAJIB
1 13 URUSAN SOSIAL
1 13 01 DINAS SOSIAL 22,678,000,000 24,945,800,000
1 13 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoranTata kelola
pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Kota Jantho
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
Tersedianya
kebutuhan
pelayanan yg
memadai
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
Dinsos
1 13 01 01 02Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air
dan Listrik
Pendukung
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
100%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
100%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
100% 270,000,000 297,000,000 Dinsos
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 13 01 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan
kenderaan dinas/operasional
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
100%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
100%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
100% 30,000,000 33,000,000 Dinsos
1 13 01 01 08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
95%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
95%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
95% 125,000,000 137,500,000 Dinsos
1 13 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
100%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
100%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
100% 60,000,000 66,000,000 Dinsos
1 13 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
100%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
100%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
100% 26,500,000 29,150,000 Dinsos
1 13 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
100%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
100%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
100% 30,000,000 33,000,000
1 13 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
95%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
95%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
95% 10,000,000 11,000,000 Dinsos
1 13 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
11 bulan
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
11 bulan
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
11 bulan 260,000,000 286,000,000 Dinsos
1 13 01 01 18 Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Kebutuhan
operasional
Dinas
Meningkatkan
pelayanan yg
memadai
90%
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
yg memadai
90%
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
90% 275,000,000 302,500,000 Dinsos
1 13 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana AparaturTata kelola
pemerintahan
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Kota Jantho
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
Dinsos
1 13 01 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
95%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
95%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
95% 50,000,000 55,000,000 Dinsos
1 13 01 02 08 Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
95%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
95%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
95% 95,000,000 104,500,000 Dinsos
1 13 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
90%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90% 50,000,000 55,000,000 Dinsos
1 13 01 02 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
90%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90% 50,000,000 55,000,000 Dinsos
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 13 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan
dinas/Operasional
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
90%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90% 65,000,000 71,500,000 Dinsos
1 13 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung
kantor
Prasarana/
Perlengkapan
Dinas
Meningkatkan
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90%
Tersedianya Sarana
dan prasarana dinas
yg memadai
90%
Meningkatnya
Sarana dan
prasarana yg
memadai
90% 30,000,000 33,000,000 Dinsos
1 13 01 03 Program Peningkatan disiplin aparaturTata kelola
pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
aparatur
pemerintahan
Kota Jantho
Meningkatkan
Disiplin aparatur
pemerintahan
Tersedianya
seragam pegawai yg
memadai
Meningkatnya
disiplin pegawai
pemerintahan
Dinsos
1 13 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya
Peningkatan
Disiplin aparatur
pemerintahan
Meningkatkan
Disiplin aparatur
pemerintahan
55 StelTersedianya seragam
pegawai yg memadai55 Stel
Meningkatnya
disiplin pegawai
pemerintahan
55 Stel 33,000,000 36,300,000 Dinsos
06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tata kelola
pemerintahan
06 03Bimbingan Teknis Implementasi Pelayana Peraturan
Perundang-undangan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Aceh Besar
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
10 orangMeningkatnya
kapasitas aparatur10 orang
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan
10 orang 50,000,000 55,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas/Operasional
Kebutuhan
operasional
Dinas
Aceh Besar
Meningkatkan
Pelayanan yang
memadai
6 unit
Tersedia sarana dan
prasarana yang
memadai
6 unit
Meningkatkan
Pelayanan yang
memadai
6 unit 30,000,000 33,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata kelola
pemerintahan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar
Meningkatkan
Pelayanan yang
memadai
20,000,000
Tersedia data
keuangan yang
memadai
20,000,000 Data yang memadai
tersedia20,000,000 22,000,000
15
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatkan
pengetahuan
dasar pekerja
sosial dan
pendampingan
PMKS &
tersedianya Data
Kemiskinan yang
akurat melalui
Mekanisme
Pemutakhiran
Mandiri (MPM)
Petugas Dinsos
1 13 15 01
Keg.Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pendamping sosial - Pelatihan Dasar Pekerja
Sosial Bagi TKSM
Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatnya
pengetahuan dasar
pekerja sosial dan
pendampingan PMKS
serta terlaksananya
MPM
Petugas
Terlatihnya petugas
dan pendamping
sosial - Pelatihan
Dasar Pekerja Sosial
Bagi TKSM dan
tersedianya Data
Kemiskinan yang
akurat melalui
Mekanisme
Pemutakhiran
Mandiri (MPM)
Petugas 700,000,000 770,000,000 1 & 2 Dinsos
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 13 15 01 Keg. Verifikasi dan Validasi Data terpadu Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatnya
keakuratan data yang
digunakan sebagai
sasaran penerima
manfaat program
penanganan fakir
miskin
Keluarga
Penerima
Manfaat
Akurasi data
penerima manfaat
program
penanganan fakir
miskin
Petugas 300,000,000 330,000,000 1 & 2 Dinsos
1 13 15 02Keg.Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Kota Jantho
Meningkatnya
pengetahuan
berusaha bagi
keluarga miskin
2 Paket
Meningkatnya
pengetahuan
berusaha bagi
keluarga miskin
2 Paket
Meningkatnya
pengetahuan
berusaha bagi
keluarga miskin
2 Paket 115,000,000 126,500,000 Dinsos
1 13 15 03Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin
Bantuan Usaha
EkonomiAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
kesejahteraan
sosial dan
Mengurangi
angka
kemiskinan
3 Paket
Meningkatnya
pengetahuan
berusaha bagi
keluarga miskin
3 Paket
Meningkatnya
kesejahteraan Miskin
dan Mengurangi
angka kemiskinan
3 Paket Dinsos
Bantuan sosial sembako gp.Lambaro
Bantuan sosial
sembako
gp.Lambaro
Gp.Lambaro
Aceh Besar2000 KK 2000 KK 2000 KK
480,000,000 528,000,000
Pengadaan baju kokoPengadaan baju
kokoAceh Besar
90 Lbr 90 Lbr 90 Lbr22,500,000 24,750,000
Pengadaan kain sarungPengadaan kain
sarungAceh Besar
100 Lbr 100 Lbr 100 Lbr12,500,000 13,750,000
Pengadaan mukenaPengadaan
mukenaAceh Besar
100 Lbr 100 Lbr 100 Lbr25,000,000 27,500,000
Bantuan sosial untuk masyarakatBantuan sosial
untuk masyarakatAceh Besar 1000 Org 1000 Org 1000 Org 200,000,000 220,000,000
Bantuan sosial untuk kube dalam wilayah Aceh Besar
Bantuan sosial
untuk kube dalam
wilayah Aceh
Besar
Aceh Besar 50 Kube 50 Kube 50 Kube 1,000,000,000 1,100,000,000
1 13 15 06 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)Bantuan Usaha
EkonomiAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
kesejahteraan
sosial dan
mengurangi
kemiskinan
1 Paket
Meningkatnya
kesejahteraan sosial
dan mengurangi
kemiskinan
1 Paket
Meningkatnya
kesejahteraan sosial
dan mengurangi
kemiskinan
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinsos
1 13 16Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
SosialDinsos
1 13 16 1
Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS -
Bantuan Pangan Bagi Lanjut Usia Terlantar
Barang bantuan Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
pelayanan bagi
lanjut usia
terlantar
100 Org
Terpenuhinya
kebutuhan dasar lanjut
usia terlantar
100 Org
Meningkatnya
pelayanan bagi
lanjut usia
100 Org 70,000,000 77,000,000 Dinsos
Bantuan Jadup Fakir miskin/JandaKec. Darul
Kamal
Meningkatkan
pelayanan bagi
fakir miskin
70 org
Terpenuhinya
kebutuhan dasar fakir
miskin
70 org
Meningkatnya
pelayanan bagi fakir
miskin
70 org 21,000,000 23,100,000
Bantuan Jadup LansiaKec. Darul
Kamal
Meningkatkan
pelayanan bagi
lanjut usia
terlantar
50 Org
Terpenuhinya
kebutuhan dasar lanjut
usia terlantar
50 Org
Meningkatnya
pelayanan bagi
lanjut usia
50 Org 15,000,000 16,500,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 13 16 07
Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS -
Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
Infrasruktur Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
Dinsos
Rehab rumah tidak layak huni Kec. Darussalam
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
100 Unit
Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
100 Unit
Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
100 Unit 112,000,000 123,200,000 Dinsos
Rehab rumah dhuafa Kec. Kota Jantho Kec. Kota Jantho
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
65 Unit
Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
65 Unit
Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
65 Unit 1,300,000,000 1,430,000,000 Dinsos
Rehab rumah dhuafa Kec. Blang BintangKec. Blang
Bintang
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
78 Unit
Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
78 Unit
Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
78 Unit 1,560,000,000 1,716,000,000 Dinsos
Rehab rumah dhuafa Kec. Lembah Seulawah
Sukadamai,
Sukamulya,
Saree Aceh
(Kec.Lembah
Seulawah)
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
30 Unit
Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
30 Unit
Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
30 Unit 600,000,000 660,000,000 Dinsos
Rehab rumah fakir miskin di Kab.Aceh Besar Infrasruktur Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
320 Unit Terpenuhinya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
320 Unit Meningkatnya
pelayanan dan
rehabilitasi rumah
keluarga miskin
320 Unit 6,400,000,000 7,040,000,000 Dinsos
1 13 16 10
Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
Keg.Jaminan Sosial Keluarga
Peyelenggaraan
Batuan Darurat
Korban Bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Pendampingan
Psikososial bagi
konban bencana
alam
200 Orang
Pendampingan
Psikososial bagi
konban bencana alam
200 Orang
Pendampingan
Psikososial bagi
konban bencana
alam
200 Orang 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinsos
Keg.Perlindungan sosial korban bencana Alam
Peyelenggaraan
Batuan Darurat
Korban Bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Konban bencana
alam yang
memperoleh
Bantuan Darurat
200 Orang
Konban bencana alam
yang memperoleh
Bantuan Darurat
200 Orang
Konban bencana
alam yang
memperoleh
Bantuan Darurat
200 Orang 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinsos
Keg.Perlindungan sosial korban bencana Alam
Peyelenggaraan
Batuan Darurat
Korban Bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Pengerahan
Taruna Siaga
Bencana
(Tagana)
100 Orang
Pengerahan Taruna
Siaga Bencana
(Tagana)
100 Orang
Pengerahan Taruna
Siaga Bencana
(Tagana)
100 Orang 200,000,000 220,000,000 Dinsos
Keg.Perlindungan sosial korban bencana Alam
Peyelenggaraan
Batuan Paska
Korban Bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh
bantuan darurat
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh bantuan
darurat
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh
bantuan darurat
100 Orang 500,000,000 550,000,000 Dinsos
Keg.Perlindungan sosial korban bencana Alam
Peyelenggaraan
Batuan Paska
Korban Bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh
bantuan darurat
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh bantuan
darurat
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh
bantuan darurat
100 Orang 500,000,000 550,000,000 Dinsos
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Keg.Perlindungan sosial korban bencana sosial
Penyediaan
bantuan kebutuhan
dasar korban
bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Tersedianya
Bantuan
kebutuhan dasar
korban bencana
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh bantuan
darurat
100 Orang
Korban Pasca
bencana yg
memperoleh
bantuan darurat
100 Orang 500,000,000 550,000,000 Dinsos
Keg.Perlindungan sosial korban bencana sosial
Pemullihan dan
Reintegrasi sosial
korban bencana
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Tersedianya
Bantuan
Pemulihan dan
reintegrasi sosial
kepada Korban
bencana
100 Orang
Tersedianya Bantuan
Pemulihan dan
reintegrasi sosial
kepada Korban
bencana
100 Orang
Tersedianya
Bantuan Pemulihan
dan reintegrasi
sosial kepada
Korban bencana
100 Orang 500,000,000 550,000,000 Dinsos
Keg.Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan
Kapasitas
Pendamping Sosial
PKH
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Tersedianya
Pendamping
sosial PKH yang
mendapat
pelatihan
60 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
PKH yang mendapat
pelatihan
60 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
PKH yang mendapat
pelatihan
60 Orang 100,000,000 110,000,000 Dinsos
Peningkatan
Kapasitas
Pendamping Sosial
KTK
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Tersedianya
Pendamping
sosial KTK yang
mendapat
pelatihan
50 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
KTK yang mendapat
pelatihan
50 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
KTK yang mendapat
pelatihan
50 Orang 100,000,000 110,000,000 Dinsos
Peningkatan
Kapasitas
Pendamping Sosial
Disabilitas
Kab.Aceh Besar Kab.Aceh Besar
Tersedianya
Pendamping
sosial Disabilitas
yang mendapat
pelatihan
50 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
Disabilitas yang
mendapat pelatihan
50 Orang
Tersedianya
Pendamping sosial
Disabilitas yang
mendapat pelatihan
50 Orang 100,000,000 110,000,000 Dinsos
1 13 17 Program : Pembinaan Anak terlantar Dinsos
1 13 17 02Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Aceh Besar
Meningkatnya
pengetahuan
keterampilan
anak terlantar
dan putus
sekolah
1 Paket
Terangkatnya
pengetahuan
keterampilan anak
terlantar dan putus
sekolah
1 Paket
Meningkatnya
pengetahuan
keterampilan anak
terlantar dan putus
sekolah
1 Paket 250,000,000 275,000,000 Dinsos
1 13 17 04Kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak
terlantar
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
bakat anak
terlantar dan
putus sekolah
1 Paket
Tersalurnya bakat
anak terlantar dan
putus sekolah
1 Paket
Meningkatnya bakat
anak terlantar dan
putus sekolah
1 Paket 250,000,000 275,000,000 Dinsos
1 13 17 06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
pendampingan
kasus
1 Paket
Terdampingi kasus-
kasus permasalahan
sosial anak dan PMKS
lainnya
1 Paket
Meningkatnya
kualitas
pendampingan
kasus
1 Paket 30,000,000 33,000,000 Dinsos
1 13 18Program : Pembinaan para penyandang cacat dan
TraumaDinsos
1 13 18 01Kegiatan Pendataan Penyandang Disabilitas dan Penyakit
KejiwaanAceh Besar Aceh Besar Dinsos
1 13 18 06Kegiatan Loka Bina Karya (LBK) bagi penyandang cacat
(Wanita/Pria)
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
keterampilan dan
kesejahteraan
penyandang
Disabilitas
1 Paket
Bertambahnya
keterampilan dan
kesejahteraan
penyandang
Disabilitas
1 Paket
Meningkatnya
keterampilan dan
kesejahteraan
penyandang
Disabilitas
1 Paket 250,000,000 275,000,000 Dinsos
Kegiatan Pemberian asisstensi bantuan sosial bagi
penyandang disabilitas beratAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
kualitas hidup
penyandang
disabilitas berat
1 Paket 1 Paket 1 Paket 125,000,000 137,500,000 Dinsos
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 13 18 07Kegiatan Pengadaan alat bantu bagi penyandang
Disabilitas/cacatAceh Besar Aceh Besar
Berkurangnya
angka
penyandang
Disabilitas yg
belum medapat
pelayanan dan
alat bantu
1 Paket
Berkurangnya angka
penyandang
Disabilitas yg belum
medapat pelayanan
dan alat bantu
1 Paket
Berkurangnya angka
penyandang
Disabilitas yg belum
medapat pelayanan
dan alat bantu
1 Paket 210,500,000 231,550,000 Dinsos
1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Dinsos
1 13 19 03Kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/ jompo
Pendidikan dan
pembinaanAceh Besar Kota Jantho
Meningkatnya
pengetahuan
terhadap anak-
anak yatim/piatu
dan anak dari
keluarga kurang
mampu.
1 tahun
Bertambahnya
pengetahuan terhadap
anak-anak yatim/piatu
dan anak dari keluarga
kurang mampu.
1 tahun
Meningkatnya
pengetahuan
terhadap anak-anak
yatim/piatu dan anak
dari keluarga kurang
mampu.
1 tahun 2,100,000,000 2,310,000,000 Dinsos
1 13 20
Program pembinaan eks.penyandang penyakit sosial
(eks narapidana,PSK, narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
Dinsos
Kegiatan Sosailisasi dan pemberdayaan eks penyandang
penyakit sosial
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Aceh Besar
Meningkatkan
keterampilan dan
kesejahteraan
eks penyandang
penyakit sosial
1 Paket
Bertambahnya
keterampilan dan
kesejahteraan eks
penyandang penyakit
sosial
1 Paket
Meningkatkan
keterampilan dan
kesejahteraan eks
penyandang
penyakit sosial
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinsos
1 13 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
SosialDinsos
1 13 21 04
Kegiatan Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial -(Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga-LK3)
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Aceh Besar
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
bidang sosial
1 Paket
Bertambahnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
bidang sosial
1 Paket
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
bidang sosial
1 Paket 70,000,000 77,000,000 Dinsos
1 13 21 02
Kegiatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat-Pembentukan Forum
CSR
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Kota Jantho
Meningkatnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan
sosial
1 Paket
Bertambahnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan sosial
1 Paket
Meningkatnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan
sosial
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinsos
1 13 21 03Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Pendidikan
keterampilanAceh Besar Kota Jantho
Meningkatnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan
sosial
2 Paket
Bertambahnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan sosial
2 Paket
Meningkatnya
partisipasi pelaku
usaha dalam
pembangunan
pemberdayaan
sosial
2 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinsos
SKPK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG 25,467,811,500 28,014,592,650
1 Urusan Wajib `
1 22 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan GampongTata Kelola
Pemerintahan
1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kota Jantho
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan
Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun 1,051,270,000 1,156,397,000 DPMG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kota Jantho
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
12 Bulan
Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur
12 Bulan
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
1 Tahun 326,771,500 359,448,650 DPMG
1 22 01 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya
Disiplin AparaturKota Jantho
Meningkatnya
disiplin aparatur12 Bulan
Terlaksananya disiplin
aparatur12 Bulan
Meningkatnya
disiplin aparatur1 Tahun 93,500,000 102,850,000 DPMG
1 22 01 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Meningkatnya
peran
kelembagaan
dan organisasi
masyarakat
dalam
pembangunan
1 22 01 15 01Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya
Kapasitas
Kelembagaan dan
organisasi
masyarakat serta
tingkat
perkembangan
gampong
Meningkatn
ya
Kapasitas
Kelembagaa
n dan
Organisasi
Masyarakat
serta
Tingkat
Perkembang
an
Gampong
Terwujudnya
Ketahanan
Masyarakat serta
Tingkat
Perkembangan
Gampong
1 Tahun
- Pelaksanaan perlombaan Gampong 23 Kecamatan
Tersedianya
Pemerintahan
gampong yang sesuai
dengan tata kelola
pemerintahan
23 Gampong
Terlaksananya
Pemerintahan
gampong yang
sesuai dengan tata
kelola pemerintahan
23 Gampong 320,000,000 352000000 DPMG
- Rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Kabupaten dan
KecamatanKab. Aceh Besar
Adanya peran serta
lintas sektor terkait
terkait posyandu
lintas sektor
terkait
Meningkatnya peran
serta lintas sektor
terkait posyandu
lintas sektor
terkait 50,000,000 55,000,000 DPMG
- Operasional Pokjanal dan Sekretariat Pokjanal Posyandu
Kabupaten dan KecamatanKab. Aceh Besar
Terpenuhinya
kebutuhan operasional
posyandu
8 Bulan
Tersedianya
kebutuhan
oprasional posyandu
8 Bulan 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Pelatihan Kader Posyandu Plus Kab. Aceh Besar Terlatihnya Kader
Posyandu Plus
250 Kader
Posyandu
Meningkatnya Mutu
Pelayanan
Posyandu Plus
250 Kader
Posyandu 250,000,000 275,000,000 DPMG
_ Jambore Kader Posyandu Plus Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
Jambore Kader
Posyandu
115 orang Terlatihnya SDM
Kader Posyandu115 orang 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Penunjang Kegiatan BBGRM Kab. Aceh Besar
Terlaksananya Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
23
Kecamatan
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dalam
Bergotong Royong
23 Kecamatan 100,000,000 110,000,000 DPMG
- Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan
Adat Istiadat Budaya MasyarakatKab. Aceh Besar
Terlaksananya
kegiatan pelestarian
dan pengembangan
adat istiadat Sosial
Budaya Masyarakat
13 Gampong
Meningkatnya
kegiatan pelestarian
dan pengembangan
adat istiadat Sosial
Budaya Masyarakat
13 Gampong 110,000,000 121,000,000 DPMG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
- Konsultasi, Pembinaan dan Monev Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
Monev, Pembinaan
program & kegiatan
yang dilaksanakan
4 Paket
Meningkatnya
Kualitas Mutu
program & kegiatan
yang dilaksanakan
4 Paket 130,000,000 143,000,000 DPMG
1 22 01 15 03Kegiatan : Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Desa
- Pelatihan dan Pengolahan Data Profil Gampong serta
Klarifikasi Seksi Tingkat Perkembangan GampongKab. Aceh Besar
Terlatihnya Operator
Profil Gampong
604
Gampong
Tersedianya Profil
Gampong yang Up
To Date
604 Gampong 230,000,000 253,000,000
1 22 01 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Meningkatkan
Taraf Hidup
Masyarakat
Aceh Besar 100% DPMG
1 22 01 16 02Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik
GampongDPMG
Pelatihan manajemen Badan Usaha Milik Gampong
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
BUMG
Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
pelayanan
administrasi BUMG
375 0rg
meningkatnya
pelayanan
administrasi BUMG
375 0rg 525,000,000 577,500,000 DPMG
1 22 01 16 04 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
Monitoring dan evaluasi kegiatan SDM/TTG Kab. Aceh Besar 20,000,000 22,000,000 DPMG
1 22 01 16 06Fasilitasi Kemitraan Swasta bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Pedesaan
Gelar / Pameran dan kemitraan TTG Tingkat daerah dan
Nasional
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
terhadap TTG
Kabupaten,
Propinsi dan
Nasional
Terlaksananya
partisipasi serta
pemahaman
masyarakat
tentang alat TTG
Terlaksananya Gelar/
Pameran dan
Kemitraan TTg Tingkat
Daerah dan Nasional
3 kali
meningkatkan
partisipasi serta
pemahaman
masyarakat tentang
alat TTG
3 kali 1,200,000,000 1,320,000,000 DPMG
- Rakor Teknis Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Kab. Aceh Besar termotivasi
masyarakat
Terlaksananya Rakor
Teknis
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
23 kecamatan
meningkatnya minat
dan Pemahaman
masyarakat
23 kecamatan 48,000,000 52,800,000 DPMG
Sosialisasi dan Promosi TTG Unggulan Hasil Inovasi Kab. Aceh Besar termotivasi
masyarakat
Terlaksananya
Sosialisasi dan
Promosi TTg
Unggulan Hasil
Inovasi
23 kecamatanmeningkatnya minat
masyarakat23 kecamatan 145,000,000 159500000 DPMG
1 22 01 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Terfasilitasinya
peran lembaga
kemasyarakatan
sebagai wadah
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan dan
pengelolaan
pembangunan
partisipatif.
Kab Aceh Besar
Meningkatny
a peran
lembaga
kemasyarak
atan sebagai
wadah
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
dan
pengelolaan
pembanguna
n partisipatif.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 22 01 17 011. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Desa
Program Pelatihan Kasi PMMG
Meningkatnya
Pengawasan
Manajemen
BUMG di
Gampong-
Gampong
Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
Pengawasan
Manajemen BUMG di
Gampong-Gampong
23 Org/
Peserta
Meningkatnya
Pengawasan
Manajemen BUMG
di Gampong-
Gampong
23 Org/ Peserta 80,000,000 88,000,000 DPMG
Pelatihan Manajemen Pengelola Unit Pengelola Kegiatan
(UPK)
Meningkatnya
Pengembangan
dan Pengelolaan
SPP bagi
Kelompok
Masyarakat
Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
Pengembangan dan
Pengelolaan SPP bagi
Kelompok Masyarakat
66 Org/
Peserta
Meningkatnya
Pengembangan dan
Pengelolaan SPP
bagi Kelompok
Masyarakat
66 Org/ Peserta 200,000,000 220,000,000 DPMG
- Pembangunan Gedung UPK Ingin Jaya
Terlaksananya
Fasilitas Gedung
UPK
Kec. Ingin JayaTerlaksananya
Fasilitas Gedung UPK1 Unit
Meningkatnya
Fasilitas Gedung
UPK
1 Unit 375,000,000 412500000 DPMG
1 22 01 17 03 3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa DPMG
- Pembangunan Kantor Keuchik
Terlaksananya
fasilitas Kantor
Keuchik
Kab. Aceh Besar
Terbangunnya Kantor
Keuchik dalam
Kabupaten Aceh
Besar
20 unit
Meningkatnya
Pelayanan
Masyarakat di
tingkat Gampong
20 unit 4,500,000,000 4,950,000,000 DPMG
- Pembangunan Kantor Mukim
Terlaksananya
fasilitas Kantor
Mukim
Kab. Aceh Besar
Terbangunnya Kantor
Mukim dalam
Kabupetan Aceh
Besar
2 unit
Meningkatnya
pelayanan
masyarakat di
tingkat kemukiman
2 unit 400,000,000 440,000,000 DPMG
- Pengadaan Mobiler Kantor Mukim
Terlaksananya
fasilitas Mobiler
Kantor Mukim
Kab. Aceh Besar Tersedianya Mobiler
Kantor Mukim2 paket
Meningkatnya
fasilitas Mobiler
Kantor Mukim
2 paket 50,000,000 55,000,000 DPMG
- Pembangunan Gedung UDKP
Terlaksananya
Fasilitas Gedung
UDKP
Kab. Aceh Besar
Terbangunnya
Gedung UDKP dalam
kabupaten Aceh Besar
2 unit
Meningkatnya peran
musyawarah
masyarakat
2 unit 1,210,000,000 1,331,000,000 DPMG
- Pengadaan Mobiler Gedung UDKP
Terlaksananya
fasilitas Mobiler
Gedung UDKP
Kab. Aceh Besar Tersedianya Mobiler
Gedung UDKP2 paket
Meningkatnya
fasilitas Mobiler
Gedung UDKP
2 paket 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Pembangunan Gedung UPK
Terlaksananya
Fasilitas Gedung
UPK
Ingin Jaya
Terbangunnya
Gedung UPK
Kecamatan
1 unit
Meningkatnya
Fasilitas Pelayanan
Gedung UPK
1 Unit 250,000,000 275,000,000 DPMG
PEMBANGUNAN KANTOR MUKIM LEUPUNG Kec. LeupungTerbangunnya Kantor
Mukim1 unit
Meningkatnya
pelayanan
masyarakat di
tingkat kemukiman
1 Unit 200,000,000 220,000,000 DPMG
PEMB. GEDUNG PERTEMUAN ( UDKP)
Kec. Mesjid
Raya (Mns.
Keude)
Terbangunnya
Gedung UDKP1 unit
Meningkatnya peran
musyawarah
masyarakat
1 Unit 600,000,000 660,000,000 DPMG
PEMB. KANTOR KEUCHIK Kec. Ingin Jaya Terbangunnya Kantor
Keuchik6 unit
Meningkatnya
Pelayanan
Masyarakat di
tingkat Gampong
6 unit 900,000,000 990,000,000 DPMG
- Penyelesaian Pembangunan Kantor Keuchik Gampong
Mns Papeun, Mns Bak Trieng, Lampermai, Gla Mns Baro,
Lueng Ie dan Miruk
Terlaksananya
fasilitas Kantor
Keuchik
Kec. Krueng
Barona Jaya
Terlaksananya
fasilitas Kantor
Keuchik
Terselesaikannya
Pembangunan Kantor
Keuchik
6 unit
Meningkatnya
fasilitas Kantor
Keuchik
6 unit 500,000,000 550,000,000 DPMG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
PEMBANGUNAN KANTOR GEUCHIKKec.
Sukamakmur
Terbangunnya Kantor
Keuchik20 Unit
Meningkatnya
Pelayanan
Masyarakat di
tingkat Gampong
20 Unit 3,000,000,000 3,300,000,000 DPMG
KANTOR DESA/KEUCHIKKec. Kuta
Malaka
Terbangunnya Kantor
Keuchik11 unit
Meningkatnya
Pelayanan
Masyarakat di
tingkat Gampong
11 unit 1,650,000,000 1,815,000,000 DPMG
Pembangunan gapura gampong Kab. Aceh Besar Terbangunnya Gapura
Gampong11 unit
Meningkatnya batas
Gampong11 unit 385,000,000 423,500,000 DPMG
Pembangunan pagar kantor camat Indrapuri IndrapuriTerbangunnya Pagar
Kantor Camat 1 paket
Meningkatnya
Keamanan Kantor
camat
1 paket 400,000,000 440,000,000 DPMG
Gorden dan teralis kantor camat Indrapuri Indrapuri
Tersedianya Gorden
dan Teralis Kantor
Camat
1 paket
Meningkatnya
Fasilitas
Kenyamanan Kantor
Camat
1 paket 250,000,000 275,000,000 DPMG
Pembangunan pagar gampong Kab Aceh BesarTerbangunnya Pagar
Gampong350 m
Meningkatnya
Keamanan
Gampong
350 m 500,000,000 550,000,000 DPMG
- Pendataan Sarana, Prasarana dan Aset Mukim dan
Gampong
Terlaksananya
inventarisasi
sarana dan
Prasarana Aset
Mukim dan
Gampong
Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
inventarisasi
sarana dan
Prasarana Aset
Mukim dan
Gampong
Terlaksananya
inventarisasi sarana
dan Prasarana Aset
Mukim dan Gampong
604
Gampong
Meningkatnya
inventarisasi sarana
dan Prasarana Aset
Mukim dan
Gampong
604 Gampong 181,200,000 199,320,000 DPMG
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya
Fasilitasi
Pengelolaan
Sarana
Prasarana dan
Aset Mukim dan
Gampong
Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
Fasilitasi
Pengelolaan
Sarana
Prasarana dan
Aset Mukim dan
Gampong
Terlaksananya
Fasilitasi Pengelolaan
Sarana Prasarana dan
Aset Mukim dan
Gampong
604
Gampong
Meningkatnya
Pengelolaan Sarana
Prasarana dan Aset
Mukim dan
Gampong
604 Gampong 300,000,000 330,000,000 DPMG
DPMG
1 22 01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Gampong
Meningkatny
a Kapasitas
Aparatur
Gampong,
Tuhapeut,
Mukim,
Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
DPMG
1 22 01 18 02Pelatihan Manajemen Pengelolaan keuangan bagi
aparatur Gampong
Terlaksananya
Pelatihan
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Kab. Aceh Besar
Meningkatnya
Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Meningkatny
a Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim,
Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Terlaksananya
Pelatihan Penguatan
Aparatur
Pemerintahan
Gampong, Tuha Peut
Gampong dan Mukim
604
Gampong
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan
Gampong, Tuha
Peut Gampong dan
Mukim
604 Gampong 811,035,000 892,138,500 DPMG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 22 01 18 03Pelatihan aparatur pemerintahan Gampong bidang
manajemen pemerintah gampong
Terlaksananya
Pelatihan
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Kab. Aceh Besar
Meningkatnya
Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Meningkatny
a Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim,
Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Terlaksananya
Pelatihan Penguatan
Aparatur
Pemerintahan
Gampong, Tuha Peut
Gampong dan Mukim
604
Gampong
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan
Gampong, Tuha
Peut Gampong dan
Mukim
604 Gampong 811,035,000 892,138,500 DPMG
1 22 02 18 05Pelatihan aparatur pemerintahan gampong dalam bidang
penataan dan pengelolaan aset Gampong
Terlaksananya
Pelatihan
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Kab. Aceh Besar
Meningkatnya
Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim, Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Meningkatny
a Kapasitas
aparatur
Gampong
Tuhapeut,
Mukim,
Keuchik,
Sekdes dan
Perangkat
Gampong
Terlaksananya
Pelatihan Aparatur
Gampong Dalam
bidang Penataan dan
Pengelolaan aset
Gampong
604
Gampong
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Gampong dalam
Bidang Penataan
dan Pengelolan Aset
Gampong
604 Gampong 500,000,000 550,000,000 DPMG
Pelatihan Komputer Kec. Kota Jantho
Terlaksananya
Pelatihan Komputer
bagi Aparatur
Gampong
1 Paket
Meningkatnya
kapasitas Aparatur
Gampong berbasis
Komputer
1 Paket 45,000,000 49,500,000
Pelatihan Aparatur Gampong Tentang SiskeudesKec.
Sukamakmur
Terlaksananya
Pelatihan Siskeudes
bagi Aparatur
Gampong
35 Gampong
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Gampong Dalam
bidang Pengelolaan
Keuangan Gampong
Berbasis Sistem.
35 Gampong 70,000,000 77,000,000
DPMG
1 22 1 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Terfasilitasinya
pemberdayaan
dan
kesejahteraan
keluarga melalui
peningkatan
akses dan
pelayanan
kesehatan dan
pendidikan dalam
mewujudkan
kesejahteraan
sosial
Kab. Aceh Besar
Tersedianya
pemberdayaan
dan
kesejahteraan
keluarga melalui
peningkatan
akses dan
pelayanan
kesehatan dan
pendidikan dalam
mewujudkan
kesejahteraan
sosial.
Meningkatny
a
pemberdaya
an dan
kesejahteraa
n keluarga
melalui
peningkatan
akses dan
pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan
dalam
mewujudkan
kesejahteraa
n sosial
DPMG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 22 1 19 02 Kegiatan Pemberdayaan Pengurus dan Kader TP-PKK
Meningkatnya
Kapasitas TP-
PKK Dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
Kab. Aceh
Besar
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan
10 Program PKK
DPMG
- Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
74 Orang
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
74 Orang 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Rakon PKK Kabupaten dan Kecamatan Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
166 Orang
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
166 Orang 150,000,000 165000000 DPMG
- Jambore Kader PKK Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
115 Orang
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
115 Orang 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Kegiatan Pokja I, II, III Dan IV PKK Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
200 Orang
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
200 Orang 150,000,000 165,000,000 DPMG
- Pengadaan Mobiler Sekretariat PKK KabupatenKec. Indrapuri
dan Kota Jantho
Tersedianya Mobiler
Sekretariat PKK
Kabupaten
2 Paket
Meningkatnya
Pelayanan
Sekretariat PKK
Kabupaten
2 Paket 500,000,000 550,000,000 DPMG
- Pembinaan dan Monev PKK Gampong
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
3 Paket
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
3 Paket 50,000,000 55,000,000 DPMG
- Pelatihan administrasi PKK Gampong
Terlaksananya
kapasitas TP-PKK dan
Pelaksanaan 10
Program PKK
125 Orang
Meningkatnya
Kapasitas TP-PKK
dan Pelaksanaan 10
Program PKK
125 Orang 100,000,000 110,000,000 DPMG
- Pembangunan Gedung PKK Kec. Seulimeum
Terbangunnya
Gedung PKK
Kecamatan
1 paket
Terlaksananya
Kegiatan PKK
Kecamatan
1 paket 250,000,000 275,000,000 DPMG
- Rehab Mess PKK Kabupaten Kec. Kota Jantho Terrehabnya Mess
PKK Kabupaten 1 paket
Tersedianya mess
penginapan 1 paket 250,000,000 275,000,000 DPMG
- Pembangunan Pagar Gedung PKK KabupatenKec. Indrapuri
dan Kota Jantho
Terbangunnya Pagar
Gedung PKK
Kabupaten
2 Paket
Terlaksananya
Keamanan Gedung
PKK Kabupaten
2 Paket 500,000,000 550,000,000 DPMG
SKPK : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG 38,942,243,600 28,621,243,600
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 Bulan
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Disparpora
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi
perkantoran
12 bulan
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
12 bulan
Tercapainya
Pelayanan yang
optimal
12 bulan 70,000,000 75,000,000 Disparpora
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasionalDisparpora
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi
perkantoran
12 bulan
Terpenuhinya
Pembayaran perixinan
kendaraan dinas
2 Mobil, 3
Motor
Lancarnya
operasional
perkantoran
2 Mobil, 3 Motor 6,500,000 6,500,000 Disparpora
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Disparpora
Lancarnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
tersedianyan
kebutuhan kebersihan
kantor
12 bulanTersedianya Alat
Kebersihan12 bulan 24,000,000 24,000,000 Disparpora
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Disparpora
Lancarnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulanTersedianya Alat Tulis
Kantor12 bulan
Kelancaran
pelaksanaan tugas-
tugas kantor
12 bulan 65,000,000 65,000,000 Disparpora
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disparpora
Lancarnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
Tersedianya Barang
Cetakan, fotocopy
surat
12 bulan
lancarnya
pengelolaan
administrasi kantor
12 bulan 68,000,000 68,000,000 Disparpora
6. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantorDisparpora
Lancarnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulanTersedianya alat
Listrik dan elektronik12 bulan
Tersedianya lnstalasi
Listrik12 bulan 8,500,000 8,500,000 Disparpora
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disparpora
Lancarnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulanTersedianya Peralatan
Kantor12 bulan
Tersedianya
Peralatan Kantor12 bulan 250,000,000 250,000,000 Disparpora
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganDisparpora
peningkatan
wawasan dan
informasi
pegawai
disparpora
12 bulan Tersedianya Majalah 12 bulanTerpenuhi bahan
bacaan Tahun 201812 bulan 120,760,000 120,760,000 Disparpora
9. Penyediaan makanan dan minuman Disparpora
Kelancaran
administrasi
perkantoran
11 bulan
Tersedianya Makanan
Dan Minuman harian
aparatur/tamu
12 bulan
peningkatan kinerja
dan pelayanan yang
optimal
12 bulan 250,000,000 250,000,000 Disparpora
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Disparpora
terealisasi
perjalanan dinas
dalam dan luar
negeri
12 bulan tugas-tugas kedinasan 12 bulan
terlaksananya
perjalanan dinas ,
rapat koordiansi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
12 bulan 330,000,000 330,000,000 Disparpora
11. Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
PerkantoranDisparpora
Kelancaran
administrasi
perkantoran
12 bulanPembiayaan jasa
PNS/Non PNS9 Org
Tercapainya
Pelayanan yang
optimal
12 bulan 170,000,000 170,000,000 Disparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 Bulan
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Disparpora
Pemeliharaan
rutin gedung
kantor
12 Bulan perawatan alat kantor 1 Kantor Kelancaran Kinerja 1 Kantor 67,483,600 67,483,600 Disparpora
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan DisparporaKendaraan
Kepala Dinas12 Bulan
Terpeliharanya Mobil
Jabatan
1 Mobil
jabatanKelancaran Kinerja 1 Mobil jabatan 95,880,000 95,880,000 Disparpora
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Disparpora
Kendaraan
Operasional
Dinas
12 BulanTerpeliharanya Mobil
Operasional
5 Kendaraan
DinasKelancaran Kinerja
5 Kendaraan
Dinas 11,220,000 11,220,000 Disparpora
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Disparpora
Pemeliharaan
Peralatan
Gedung
12 BulanTerpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
Disparpora
Terpeliharanya
Peralatan GedungKantor Disparpora 22,000,000 22,000,000 Disparpora
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Disparpora
Pemeliharaan
rutin Peralatan
gedung kantor
12 BulanTerehabnya Gedung
Kantor
Kantor
Disparpora
Terehabnya Gedung
KantorKantor Disparpora 600,000,000 750,000,000 Disparpora
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 Bulan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DisbudparporaSeragam
Pegawai Dinas
Tersedianya Pakaian
Dinas1 Kantor
Meningkatnya
disiplin aparatur sipil
negara
1 Kantor 40,000,000 40,000,000 Disparpora
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 Bulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun pelaporan
tersedianya laporan
keuangan semester
bagi dinas
1 Kantor
laporan dan
pelaporan keuangan
sebagai
pertimbangan
auditor
1 Kantor 3,000,000 3,000,000 Disparpora
Bidang Kepemudaan
18 17 01 16 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatkan
kualitas iman dan
ketaqwaan
masyarakat
Meningkatnya
partisipasi
pemuda di
berbagai bidang
pembangunan
Meningkatnya
kesejahteraan
sosial
masyarakat
18 17 01 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Aceh Besar 1 kegiatanTerlaksananya Hari
Sumpah Pemuda1 Kegiatan
terlaksananya hari
sumpah pemuda 1 Kegiatan 80,000,000 80,000,000
Pembinaa
n
Organisas
i
Kepemud
aan
Disparpora
18 17 01 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
Meningkatkan
kualitas iman dan
ketaqwaan
masyarakat
Meningkatnya
partisipasi
pemuda di
berbagai bidang
pembangunan
Meningkatnya
kesejahteraan
sosial
masyarakat
1. Kegiatan Bakti Sosial Kepemudaan Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan Sosial Bakti
Kepemudaan
Penyuluhan
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000
Pembinaa
n
Organisas
i
Kepemud
aan
Disparpora
2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Penyuluhan
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000
Pembinaa
n
Organisas
i
Kepemud
aan
Disparpora
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
3. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan Pameran
Prestasi Hasil Karya
Pemuda
KegiatanPam
eran Prestasi
Hasil Karya
Pemuda
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000
Pembinaa
n
Organisas
i
Kepemud
aan
Disparpora
4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan Pelatihan
Kewirausahaan Bagi
Pemuda
Penyuluhan
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000
Pembinaa
n
Organisas
i
Kepemud
aan
Disparpora
5. Sosialisasi Standarisasi Lembaga Kepemudaan Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Sosialisasi UU No 40
Tahun 2009
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Sosialisas
iDisparpora
6. Pendataan Potensi Kelompok Usaha Produktif Pemuda
(KUPP)Aceh Besar 1 Kegiatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pendataan
Kelompok Produktif
Tercapainya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
50,000,000 50,000,000 Sosialisas
iDisparpora
7. Profil Kepemudaan Aceh Besar Aceh Besar 1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemyususn Buku
Profil Pemuda
Kabupaten Aceh
Besar
Tersusunnya Buku
Profil Pemuda Kab.
Aceh Besar
80,000,000 80,000,000 Disparpora
1 18 18 01 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Meningkatkan
perlindungan dan
kesejahteraan
sosial
1. Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Aceh Besar
Terhindarnya
generasi muda
dari
penyalahgunaan
narkoba
1 Kegiatan
Meingkatnya Pemuda
yang Sadar Bahaya
Narkoba
PenyuluhanTeciptanya Generasi
Bebas Narkoba1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000
Pemberia
n
Penyuluh
an
Tentang
Bahaya
Narkoba
bagi
Pemuda
Disparpora
Bidang Keolahragaan
1 17 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatkan
kualitas iman dan
ketaqwaan
masyarakat
Meningkatnya
partisipasi
pemuda di
berbagai bidang
pembangunan
Meningkatkan
kualitas atlit
olah raga yang
handal dan
berdaya saing
1 17 01 20 04Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat
Daerah
Meningkatnya
prestasi di
berbagai
cabang
olahraga
Pembinaan atlit
olah raga
berprestasi
melalui
pelaksanaan
event-even
pertandingan
berbagai
cabang olah
raga
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
001. Pembinaan cabang olahraga Bola voli untuk
persiapan PORAAceh Besar
Terciptanya Atlet-
atlet Berprestasi
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 PaketTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket 200,000,000 220,000,000 Disparpora
01. Pengadaan olahraga bola voli untuk persiapan pora Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 PaketTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket 50,000,000 55,000,000 Disparpora
1. Persiapan Pembinaan 11 Cabor POPDA Tahun 2018 Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 550,000,000 550,000,000 Disparpora
2. Lomba Olahraga Masyarakat HUT RI Aceh Besar
Terselenggarany
a Lomba untuk
Masyarakat
1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Terciptanya
Keharmonisan
masyarakat
1 Paket 110,000,000 110,000,000 Disparpora
3. Pengadaan Alat Olahraga Pembinaan 11 Cabor
POPDAAceh Besar
Terciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 180,000,000 180,000,000 Disparpora
4. Pengadaan Baju dan Sepatu Pembinaan Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 130,000,000 130,000,000 Disparpora
5. Biaya Honor Panitia Persiapan Penyelenggaraan PORA
2018Aceh Besar
Terciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 120,000,000 Disparpora
6. Air Mineral Pembinaan 11 Cabor Popda Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 24,500,000 24,500,000 Disparpora
7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Aceh BesarTerciptanya
Generasi Prestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 Paket
Peningkatan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
1 Paket 300,000,000 300,000,000 Disparpora
8. Pengadaan Alat-alat PORA 2018 Aceh Besar
Terlaksananya
Kegiatan PORA
2018
1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 PaketPeningkatan
Pembinaan atlet1 Paket 200,000,000 Disparpora
09. Bantuan KONI Aceh Besar Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi2 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
2 PaketPeningkatan
Pembinaan atlet2 Paket 100,000,000 110,000,000 Disparpora
10. Pengadaan Perlengkapan Olahraga Aceh BesarTerciptanya Atlet-
atlet Berprestasi1 Paket
Meningkatnya
Pembinaan terhadap
Atlet-atlet Aceh Besar
1 PaketPeningkatan
Pembinaan atlet1 Paket 50,000,000 55,000,000 Disparpora
Bidang Sarana dan Prasarana
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pembangunan
Infrastruktur yang
terintegrasi
Meningkatnya
partisipasi
pemuda di
berbagai bidang
pembangunan;
1 18 21 02 peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya
prestasi di
berbagai
cabang
olahraga
Meningkatkan
pembangunan
sarana dan
prasarana
olahraga yang
memadai.
Pembangunan Lapangan Basket Aceh BesarPeningkatan
Sarana dan 1 Paket
Tersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan 1 Paket 60,000,000 66,000,000
Pembangunan Lapangan Futsal Aceh BesarPeningkatan
Sarana dan 1 Paket
Tersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan 1 Paket 195,000,000 214,500,000
Pembangunan Lapangan Voli Aceh Besar
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
2 UnitTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
1 Paket 60,000,000 66,000,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Kecamatan
Lhoong
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
1 Paket 75,000,000 82,500,000
Rehab Lapangan Sepak Bola Carlos Lhoknga Lhoknga
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
1 Paket 100,000,000 110,000,000
Pembangunan Sarana dan prasarana Lapangan Bola
KakiHasil Musrenbang
Indrapuri, Pasar
Indrapuri
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 150,000,000 165,000,000 Disparpora
Pengadaan tanah lapangan kecamatan dan tanah gedung
olahraga kecamatanHasil Musrenbang
Desa Lamtui,
Kuta Cot Glie
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 750,000,000 825,000,000 Disparpora
Pembangunan Lapangan Bola Voli dan Penimbunan Hasil MusrenbangDesa Lamtui,
Kuta Cot Glie
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 150,000,000 165,000,000 Disparpora
Pembangunan Sarana dan prasarana Lapangan Bola
Kaki dan FutsalHasil Musrenbang
Seulimum, Kec.
Seulimum
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 800,000,000 880,000,000 Disparpora
Pengadaan lapangan olahraga Hasil Musrenbang
Kemukiman
Siem, (Lheu ,
Lam Hasan),
Kec. Darussalam
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 134,000,000 147,400,000 Disparpora
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Hasil Musrenbang
Desa
Lamseunong,
Desa Rabeu,
Desa Ujong
Blang, Kec. Kuta
Baro
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 500,000,000 550,000,000 Disparpora
Fasilitas Olahraga Hasil MusrenbangKec. Blang
Bintang
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 195,000,000 134,000,000 Disparpora
Pembangunna Sarana Prasarana Lapangan Bola Kaki Hasil Musrenbang
Desa. Nya, Desa
Krueng Mak ,
Kec. Simpang
Tiga
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahrag
100% 300,000,000 134,000,000 Disparpora
Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Hasil MusrenbangKec. Peukan
Bada
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
100% 100,000,000 134,000,000 Disparpora
Pagar lapangan bola kaki Hasil Musrenbang
Lampuyang,
Meulingge,
Dedap, Rabo,
Kec. Pulo Aceh
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
100% 3,000,000,000 134,000,000 Disparpora
Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kota Jantho Kota Jantho
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
1,800,000,000 134,000,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Perencanaan dan Pengawasan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
155,400,000 134,000,000
Pembangunan Jalan Sport Center Kuta Malaka
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
2,500,000,000 134,000,000
Pengawasan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
81,000,000 134,000,000
Pembangunan Drainase Kuta Malaka
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
1,900,000,000 134,000,000
Perencanaan dan Pengawasan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
1 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga1 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
133,000,000 134,000,000
Pembangunan Pagar lapangan bola kaki Aceh Besar
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
3 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga3 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
3 Paket 75,000,000 82,500,000
peningkatan sarana olahraga Aceh Besar
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
2 PaketTersedianya Fasilitas
Olahraga2 Paket
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga
2 Paket 90,000,000 99,000,000
Bidang Pariwisata
2 04 17 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup yang lestari
Meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
komoditas
unggulan
daerah
Mengelola dan
memanfaatkan
potensi sumber
daya alam
dengan
orientasi pada
penciptaan nilai
tambah dan
pembukaan
lapangan kerj
2 04 17 15KegiatanPengembangan Jaringan Kerjasama Promosi
Pariwisata
1. Pemilihan Duta Wisata Kab. Aceh Besar
Pengiriman Duta
Wisata kab.
A.Besar ke
Tk.Prop.
Putra dan Putri
Aceh Besar
Memilih Calon
Duta Wisata kab.
A.Besar
1 Kegiatan Terlaksananya
pemilihan Duta Wisata1 Kegiatan
Mempromosikan
Wisata Daerah1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000
Disbudparpor
a
2 04 17 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup yang lestari
Meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
komoditas
unggulan
daerah
Mengelola dan
memanfaatkan
potensi sumber
daya alam
dengan
orientasi pada
penciptaan nilai
tambah dan
pembukaan
lapangan kerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
2 04 17 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
1. Pembangunan Mushalla dan MCK Objek Wisata Empe
Nulu LampuukKec. Lhoknga
Terlaksananya
pembangunan
Mushalla dan MCK
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 150,000,000 100,000,000 Disbudparpor
a
2. Pembangunan Sarana Prasarana dan Rehab MCK
Objek Wisata Pantai Ujong Batee
Tersedainya
Sarana dan
Prasarana Yang
Memadai
Kec. Mesjid
Raya
Terlaksananya
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
Pantai Ujong batee
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Pantai Ujong
batee
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 200,000,000 200,000,000 Disbudparpor
a
3. Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata pantai
Kajhu
Tersedainya
Sarana dan
Prasarana Yang
Memadai
Kajhu,, Lambada
Lhok, Kec.
Baitussalam
Terlaksannya
pembangunan
Sarana dan Prasarana
Wisata Pantai Kajhu
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Pantai Kajhu
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 500,000,000 200,000,000 Disbudparpor
a
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pantai pasir
Putih Lamreh
Tersedainya
Sarana dan
Prasarana Yang
Memadai
Kec. Mesjid
Raya
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
Pantai Pasir Putih
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Pantai Pasir
Putih
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 500,000,000 200,000,000 Disbudparpor
a
5. Pembuatan Baliho/Bilboard Wisata Promosi Aceh Besar
Terlaksananya
pembuatan
Baliho/Bilboard Wisata
Meningkatny
a Promosi
Wisata lewat
Baliho/Bilboa
rd
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 200,000,000 150,000,000 Disbudparpor
a
6. Pembuatan Rambu-rambu Peringatan di Lokasi Wisata
Kab. Aceh Besar
Rambu-rambu
WisataAceh Besar
Terlaksananya
pembuatan Rambu-
rambu paringatan di
Lokasi Wisata
Meningkatny
a Rambu-
rambu
peringhatan
di Lokasi
Wisata
Meningkatnya
kewaspadaan para
Wisatawan
1 Paket 50,000,000 100,000,000 Disbudparpor
a
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
LhokngaHasil Musrenbang Lhoknga Kec. Lhoknga
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 200,000,000 250,000,000 Disbudparpor
a
8. Pengembangan Wisata Alam (Perluasan Jalan
Setapak, Pembangunan Jalan Setapak)Hasil Musrenbang
Brayeung, Riting,
Deah Mamplam,
Sarah,
Lhokseudu
Kec. Leupung
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 800,000,000 Disbudparpor
a
9. Penataan dan Pengembangan Kawasan Wisata Hasil Musrenbang Desa Lamreh, Kec. Ie Seuum
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 1,200,000,000 1,200,000,000 Disbudparpor
a
10. Destinasi Wisata Hasil Musrenbang Desa Lamreh, Kec. Mesjid
Raya
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 1,200,000,000 1,200,000,000 Disbudparpor
a
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
11. Destinasi Wisata Hasil MusrenbangKec.
Baitussalam
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 500,000,000 500,000,000 Disbudparpor
a
12. Pembangunan Permainan Anak-anak di Objek Wisata Aceh Besar
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000
13.Perencanaan dan Pengawasan 70,000,000 70,000,000
14. Pengadaan Portal Tempat-tempat Wisata Kab. Aceh Besar
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 Disbudparpor
a
15. Home Stay Pulo Aceh Pulo Aceh
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
meningkatny
a Sarana dan
Prasarna
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 3,000,000,000 3,000,000,000
16. Pembangunan permainan anak-anak di objek wisata aceh besar
Pembangunan
sarana dan
prasarana objek
wisata
1 paket
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
1 paket
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 1,000,000,000
17. perencanaan dan pengawasan aceh besar
Pembangunan
sarana dan
prasarana objek
wisata
1 paket
Terlaksananya
pembangunan Sarana
dan Prasarana Wisata
1 paket
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 77,000,000
04 17 16 02 Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup yang lestari
Meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
komoditas
unggulan
daerah
Mengelola dan
memanfaatkan
potensi sumber
daya alam
dengan
orientasi pada
penciptaan nilai
tambah dan
pembukaan
lapangan kerja
1. Festival KulinerKebudayaan
Daerah
Kec. Lhoknga
(Lampuuk)
Terlaksananya
Kegiatan Festifal
Kuliner
Meningkatny
a Promosi
Wisata lewat
Kuliner Khas
Daerah
Meningkatnya Jenis
Kuliner khas daerah1 Paket 100,000,000 100,000,000
Disbudparpor
a
2. Perlombaan Surfing/Selancar Internasional Kec. Lhoknga
Terlaksananya
Kegiatan Surfing
Internasional
Meningkatny
a Promosi
Wisata lewat
atraksi
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 100,000,000 100,000,000 Disbudparpor
a
3. Festival Deep Extrem, HUT TMII, Festival-Festival Yang
Diselenggarakan Oleh Kementrian PariwisataPromosi
Jakarta/ Luar
Daerah
Terlaksananya
Kegiatan Festifal
Deep Extrem dan
festifal-festifal Lainnya
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 100,000,000 100,000,000 Disbudparpor
a
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4. Festival Layang-layang Internasional Promosi Aceh Besar
Terlaksannya Festifal
layang-layang
Internasionla
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Disbudparpor
a
5.Festival Mie Aceh Promosi Aceh BesarTerlaksannya Festifal
Mie Aceh
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Disbudparpor
a
6. Festival Rapai Promosi Aceh BesarTerlaksannya Festifal
rapai
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Disbudparpor
a
7. Festival Goa Promosi Aceh BesarTerlaksannya Festifal
Goa
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Disbudparpor
a
7. Festival Pulo Aceh Promosi Aceh BesarTerlaksannya Festifal
Pulo Aceh
Meningkatny
a Promosi
Budaya dan
Wisata
Daerah
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 200,000,000 210,000,000 Disbudparpor
a
2 04 17 17 Program Pengembangan Kemitraan
2 04 17 17 07Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Meningkatkan
jaringan, mutu,
dan akses
pelayanan wisata
Meningkatkan
nilai tambah
terhadap
pelayanan
wisata
Mendorong
peningkatan
pelayanan
kepada pelaku
wisata
1. Pelatihan Kepada Pengelola Objek Wisata
Meningkatnya
SDM Para
Pengelola Wisata
Lokasi Wisata
Terlaksananya
Pelatihan Kepada
Pengelola Objek
Wisata
Meningkatny
a Sumber
Daya
Manusia dan
Profesionalis
me para
Pengelola
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Prioritas
Tahunan
Disbudparpor
a
2. Pelatihan Kepada Pelaku/ Paket Wisata
Meningkatnya
SDM Para
Pengelola Wisata
Lokasi Wisata
Terlaksananya
Pelatihan Kepada
Para Pelaku Wisata
Meningkatny
a Sumber
Daya
Manusia dan
Profesionalis
me para
Pelaku paket
Wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Prioritas
Tahunan
Disbudparpor
a
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
3. Pelatihan Kepada Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata
Memberikan
Pemahaman
Tentang
Pariwisata
Lokasi Wisata
Terlaksananya
Pelatihan Kepada
Para masyarakat
sekitar Lokasi Wisata
Meningkatny
a Sumber
Daya
Manusia dan
Profesionalis
me para
Masyarakat
disekitar
lokasi wisata
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 50,000,000 50,000,000 Prioritas
Tahunan
Disbudparpor
a
Promosi Pariwisata melalui media massa Aceh Besarterkenalnya objek
wisata 1 paket
Meningkatnya
kunjungan
Wisatawan, PAD
1 Paket 100,000,000 110,000,000 disparpor
a
Disbudparpor
a
SUMBER DANA : DAK
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 7,715,000,000 8,486,500,000
2 04 17 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup yang lestari
Meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
komoditas
unggulan
daerah
Mengelola dan
memanfaatkan
potensi sumber
daya alam
dengan
orientasi pada
penciptaan nilai
tambah dan
pembukaan
lapangan kerja
Disparpora
Penataan Daya Tarik Wisata: Pembangunan pusat
informasi/TIC dan perlengkapannya, Pembuatan
ruang ganti dan/atau toilet, Penataan Taman Daya
Tarik Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan gazebo,
pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar
pembatas), Pembangunan panggung
kesenian/pertunjukkan, Pembangunan/revitalisasi
sarana pendukung daya tarik wisata (kios
cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat
ibadah, menara pandang (viewing deck) dan gapura
identitas, pembuatan jalur pejalan kaki/jalan
setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian,
dan tempat parkir dan Pembuatan rambu-rambu
petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata.
Disparpora
Pengerasan Jalan Masuk Kawasan Brayeung Leupung
(DAK)Kec. Leupung 1 Paket 1 Paket 1,500,000,000 1,650,000,000 Disparpora
Pembuatan Ruang Ganti dan/atau ToiletBrayeun
Leupung1 Paket 1 Paket 900,000,000 990,000,000 Disparpora
Pembuatan GazeboBrayeun
Leupung1 Paket 1 Paket 1,000,000,000 1,100,000,000 Disparpora
Pengadaan Katamarang (glass Bottom Boat) Pantai Leupung 1 Paket 1 Paket 700,000,000 770,000,000 Disparpora
Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/jalan setapak/jalan dalam
kawasan, boardwalk, pedestrian dan tempat parkir
Brayeun
Leupung1 Paket 1 Paket 1,500,000,000 1,650,000,000 Disparpora
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pembangunan tititk labuh/singgah kapal layar (yacht) Pantai Leupung 1 Paket 1 Paket 2,115,000,000 2,326,500,000 Disparpora
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 Urusan Wajib
1 10 01 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,035,771,500 4,258,531,500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 Bulan
1 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kota JanthoTersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 232,800,000 232,800,000 1
Disdukcapil
1 10 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kota Jantho Izin Operasional
Kendaraan Dinas
5 unit (3 unit
roda 2, 2 unit
roda 4)
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran )
5 unit 6,000,000 6,000,000 1
Disdukcapil
10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Jantho Tersedianya
Kebutuhan kebersihan
Kantor
12 Bulan Terwujudnya
kebersihan kantor
12 Bulan 17,000,000 20,000,000 1
Disdukcapil
1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Jantho Tersedianya Alat tulis
Kantor
12 Bulan Kelancaran
Pelaksanaan Tugas-
12 Bulan 125,000,000 125,000,000 1 Disdukcapil
1 10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Jantho Tersedianya bahan-
bahan percetakan dan
12 Bulan Lancarnya
pengelolaan
12 Bulan 20,000,000 23,000,000 1 Disdukcapil
10 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Jantho Tersedianya alat listrik
dan elektronik
12 Bulan Lancarnya
pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 10,000,000 13,000,000 1
Disdukcapil
1 10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kota Jantho Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundangan
12 Bulan Peningkatan
wawasan dan
informasi pegawai
disdukcapil
12 Bulan 7,000,000 8,000,000 1
Disdukcapil
1 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Jantho Tersedianya Makan
Minum Harian
Pegawai
11 Bulan Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
11 Bulan 300,576,000 305,576,000 1
Disdukcapil
1 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota Jantho Tugas-tugas
kedinasan
12 Bulan Terlaksananya
Perjalanan Dinas
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Daerah
12 Bulan 20,250,000 22,250,000 1
Disdukcapil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota Jantho Tugas-tugas
kedinasan
12 Bulan Terlaksananya
Perjalanan Dinas
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Daerah
12 Bulan 181,350,000 181,350,000 1
Disdukcapil
1 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Tercapainya
efisiensi
administrasi
kantor
12 bulan Disdukcapil
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 10 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Kota Jantho Pengadaan peralatan
kantor, Note book,
Monitor,Printer,Kursi,M
eja Pelayanan,Kursi
tunggu dan kursi kerja
Meningkatnya
Semangat Kerja
Pegawai
281,400,000 300,000,000 1
Disdukcapil
1 10 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Jantho Terpeliharanya Mobil
Jabatan
1 Unit Lancarnya
Operasional Dinas
1 Unit 30,000,000 30,000,000 1Disdukcapil
1 10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Jantho Pemeliharaan
Kendaraan
Operasional Dinas
5 Unit Kelancaran
Operasional
Pelaksanaan Tugas
5 Unit 26,000,000 26,000,000 1
Disdukcapil
1 10 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kota Jantho Pemeliharaan
Peralatan Gedung
Kantor
32 unit Lancarnya
Pelaksanaan tugas
Kantor
32 unit 70,000,000 70,000,000 1
Disdukcapil
Rehabillitasi sedang/berat gedung kantor Kota Jantho 12 bulan Terpeliharanya
gedung kantor dan
tersedianya ruang
pelayanan e - KTP
12 Bulan Lancarnya
pelayanan kepada
masyarakat
12 Bulan 102,700,000 10,700,000 1
Disdukcapil
1 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
Daerah.
Terlaksananya
Disiplin
Aparatur Negara
100%
Disdukcapil
1 10 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Jantho Tersedianya Pakaian
Dinas Harian 78 Steel Meningkatnya
Disiplin Pegawai
78 Steel 46,800,000 46,800,000 1Disdukcapil
1 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Disdukcapil
1 10 05 03 Bimbingan Teknik implementasi Peraturan perundang-
undangan
Kota Jantho Terdidiknya SDM
Pegawai Disdukcapil
Tersedianya kinerja
pelayanan
Disdukcapil
54,300,000 54,300,000 1
Disdukcapil
1 10 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Meningkatnya
sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
100% Disdukcapil
1 10 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kota Jantho Tersedianya
RENSTRA,LAKIP,TAP
KIN,IKU dan RKA
5 Laporan Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
realisasi dan
pelaporan
5 Laporan 25,840,000 30,000,000 1
Disdukcapil
1 10 06 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Jantho Tersedianya laporan
keuangan semester
dan Tahunan
Akuntabilitas laporan
kinerja dan
keuangan
semesteran
10,550,000 10,550,000 1
Disdukcapil
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
Disdukcapil
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Implementasi sistem administrasi kependudukan
(membangun,updating dan pemeliharaan)
Kota Jantho Pengolahan data,
penyusunan dan
penyediaan informasi
kependudukan
Tersedianya data
dan informasi
kependudukan yang
akurat dan akuntabel
56,591,000.00 56,591,000.00
1
Disdukcapil
1 10 15 06 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
Kota Jantho 1 Tahun Pengolahan
data,Penyusunan dan
Penyediaan informasi
kependudukan
1 Tahun Tersedianya data
dan informasi
kependudukan yang
akurat dan akuntabel
1 Tahun 331,300,000 331,300,000 1
Disdukcapil
1 10 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
Kota Jantho 1 Tahun Pelayanan dan
Penertiban e-KTP dan
KIA
1 Tahun Peningkatan
Pelayanan
penerbitan e-KTP
dan KIA kepada
masyarakat
1 Tahun 1,475,000,000 1,750,000,000 1
Disdukcapil
01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
Kota Jantho 1 Tahun Pelayanan Penerbitan
akta catatan Sipil
1 TahunPeningkatan
pelayanan
penerbitan akta
catatan sipil kepada
masyarakat dan
Sosialisasi dokumen
kependudukan
(Aceh Besar)
1 Tahun 351,989,500 351,989,500 1
Disdukcapil
01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Kota Jantho 1 Tahun Pelayanan Penerbitan
akta catatan Sipil
1 Tahun Peningkatan
penerbitan akta
catatan sipil kepada
masyarakat dan
Sosialisasi dokumen
kependudukan
(Aceh Besar)
1 Tahun 132,925,000 132,925,000 1
Disdukcapil
01 10 16 Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh
Besar
1 Tahun Profil Kependudukan
Kabupaten Aceh
Besar
70 Buku Buku Profil
Kependudukan
Kabupaten Aceh
Besar
70 Buku 50,400,000 50,400,000 3
Disdukcapil
Program Peningkatan Administrasi Pencatatan SipilDisdukcapil
Penataan dan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Besar
1 Tahun Penataan Dokumen
dan Arsip Catatan Sipil
1 Tahun Terlaksananya
Penataan Dokumen
dan Arsip Catatan
Sipil
70,000,000 70,000,000 3
Disdukcapil
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH 4,361,100,000 4,797,210,000
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Pelayanan ADM
PerkantoranAceh Besar
Tersedianya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan
1 01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikDPD 12 Bulan
Tersedianya Telepon,
Air dan Listrik
Telepon, Air
dan Listrik
Kantor
Kelancaran
Pekerjaan
Administrasi Kantor
12 Bulan 28,000,000 30,800,000 2 DPD
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPD 12 Bulan
Tercipta Suasana
Kantor yang Nyaman
dan Bersih
Perlatan
Kebersihan
dan Bahan
Kebersihan
Keindahan dan
Kesejukan Kantor12 Bulan 5,500,000 6,050,000 2 DPD
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPD 12 BulanTerpenuhi Alat Tulis
KantorATK 1 Tahun
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi Kantor
12 Bulan 40,000,000 44,000,000 2 DPD
1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPD 12 Bulan
Tersedianya Bahan
Cetakan dan
Penggandaan
Bahan
Cetakan dan
Penggandaa
n
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi Kantor
12 Bulan 23,000,000 25,300,000 2 DPD
1 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorDPD 12 Bulan
Tersedianya
Penerangan Kantor
Instalasi
Kantor
Kelancaran
Pekerjaan
Administrasi Kantor
12 Bulan 26,500,000 29,150,000 2 DPD
1 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
UndanganDPD 12 Bulan
Tersedianya Bahan
BacaanSurat Kabar
Meningkatnya
Wawasan Pegawai
Kantor
12 Bulan 3,800,000 4,180,000 2 DPD
1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman DPD 11 BulanTersedianya Makan
Minum Bagi Pegawai
Makan
Minum
Motivasi Pelayanan
yang Maksimal11 Bulan 70,000,000 77,000,000 2 DPD
1 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPD 12 Bulan
Tersedianya SDM
yang dibutuhkan
Pengelaolaan
Adiministrasi
Keuangan Dinas
Lancarnya
Pengadminist
rasian Dinas
Laporan Keuangan 12 Bulan 60,000,000 66,000,000 1 DPD
1 01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah DPD 12 Bulan
Tercapainya Tolak
Ukur Kinerja di
Lapangan
Perjalanan
Dinas
Kemampuaan
Koordinasi yang Baik
dalam
Melaksanakan
Tugas
12 Bulan 105,000,000 115,500,000 2 DPD
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturInsfrastruktur
Pendidikan
Peningkatan
Sarana
Pendidikan
Aceh Besar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kantor
12 Bulan 12 Bulan
1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor DPD 12 Bulan
Terciptanya Suasana
Kantor yang Nyaman
dan Bersih
Gedung
Kantor
Meningkatkan
Motivasi Kerja
Pegawai
12 Bulan 120,000,000 132,000,000 2 DPD
1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DPD 12 BulanTersedianya Fasilitas
Peralatan Kantor
Peralatan
Kantor,
Perlengkapa
n Kantor,
Pengadaan
Komputer
dan Mobiler
Meningkatkan
Kinerja dan Disiplin
pegawai
12 Bulan 70,000,000 77,000,000 2 DPD
1 01 02 09 Pengadaan komputer lengkap untuk dayah DPD 12 BulanTersedianya Fasilitas
Peralatan untuk Dayah
Pengadaan
Komputer
untuk dayah
Kelancaran
Pelayanan
Administrasi Kantor
12 Bulan 60,000,000 66,000,000 2 DPD
1 01 02 09 Bantuan untuk dayah dan balee pengajian DPD 12 BulanTersedianya Dayah
dan Balai Pengajian
Santri dan
guru Dayah
Kelancaran Proses
Belajar mengajar di
Dayah
12 Bulan 100,000,000 110,000,000 2 DPD
1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan DPD 12 Bulan
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Jabatan
1 Thn
Kelancaran
Pelayanan
Administrasi Kantor
12 Bulan 40,000,000 44,000,000 2 DPD
1 01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalDPD 12 Bulan
Lancarnya
Transportasi Pegawai
Kantor
Perawatan
Kendaraan
Bermotor
Kelancaran
Pelayanan
Administrasi Kantor
12 Bulan 8,000,000 8,800,000 2 DPD
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor DPD 12 BulanTerpeliharanya
Peralatan Kantor
AC, Laptop,
Komputer,
Printer,
Mesin Tik
dan Filling
Kabinet
Efektifitas Kerja dan
Kelancaran Proses
Pelayanan
Masyarakat
12 Bulan 17,800,000 19,580,000 2 DPD
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
KualitasAceh Besar
Terpenuhinya
Kebutuhan
Pakaian Batik
Pegawai
1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya DPD 12 BulanKeseragaman Baju
Pegawai
35 Stel Baju
Dinas
Tersedianya Baju
Batik Pegawai12 Bulan 21,000,000 23,100,000 2 DPD
1 01' 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
KualitasAceh Besar
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
1 01 06 02 Penyusunan Laporan Semesteran DPD 12 Bulan
Tersedianya Laporan
Keuangan
Semesteran
Laporan
Semesteran
Tercapainya
Akuntabilitas
Laporan Keuangan
Semesteran
12 Bulan 6,500,000 7,150,000 2 DPD
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Pendidikan
Peningkatan
Pendidikan Non
Formal
Aceh Besar
Tersedianya
Bantuan-
Bantuan untuk
Dayah/Pesantre
n
1 01 18 01 Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Aceh Besar 12 Bulan
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Dayah/Pesantren
Dayah/Pesan
tren 112 Unit
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
12 Bulan 800,000,000 880,000,000 2 DPD
Pembangunan Pemodokan Pesantren (DAYAH
MIHAJJUL FATA, DESA LHANG)
Kecamatan
Darul Kamal 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan mushalla Dayah Istiqamatuddin Bustanul
Muarif Loen Baroh1 UNIT
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Dayah/Pesantren
Dayah/Pesan
tren 1 Unit
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
1 UNIT 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan MCK Dayah Insan Qurani gp.Aneuk Batee 2 unit
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Dayah/Pesantren
Dayah/Pesan
tren 2 Unit
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
2 unit 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan mck plus Pesantren Al Falah Abu Lam U 1 unit
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Dayah/Pesantren
Dayah/Pesan
tren 1 Unit
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
1 unit 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan balee beut 5 unit
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Balee Beut
Balee Beut 5
Unit
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
5 unit 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan yayasan Pesantren Al Muhajirin 1 PAKET
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Pesantren
Pesantren 1
Paket
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
1 PAKET 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan Dayah Istiqamatuddin Seramo Darul
Muarif1 PAKET
Terlaksananya
Penyaluran Dana
Bantuan untuk
Dayah/Pesantren
Dayah/Pesan
tren 1 Paket
Meningkatnya
Kinerja Pendidikan
Non Formal (Dayah)
1 PAKET 100,000,000 110,000,000 2 DPD
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Lanjutan Pembangunan Meunasah Gampong Dilip
Lamteungoh
Kec.
Sukamakmur1 unit
Tersedianya Sarana
Prasarana Ibadah
yang memadai
1 unit
Tersedianya Sarana
Prasarana Ibadah
yang memadai
1 unit 15,000,000 16,500,000 2 DPD
Pembuatan paving blok meunasah 2 paket 2 paket 40,000,000 44,000,000 2 DPD
Pembangunan pagar meunasah 6 paket 6 paket 1,000,000,000 1,100,000,000 2 DPD
Pemasangan keramik lantai meunasah 218 m 218 m 20,000,000 22,000,000 2 DPD
Pembangunan lanjutan meunasah gp.Reuloh Kec. Ingin Jaya 1 unit 1 unit 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan pagar kuburan gp.Rima KeunurumKec. Peukan
Bada 150 M 150 M 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan lanjutan Meunasah Al Yaqin
gp.Lampeuneurut Ujong Blang
Kec. Darul
Imarah 100,000,000 110,000,000 2 DPD
Pembangunan lanjutan meunasah gp.Lambro Deah Kec. Kuta Baro 1 UnitTerlaksananya
Pembangunan
Meunasah 1
Unit1 Unit 200,000,000 220,000,000 2 DPD
1 01 18 20 Pengadaan Kitab/Buku Dayah Aceh Besar
Tersedianya
Bantuan-Bantuan
untuk Dayah dan
Balee Beut
12 Bulan
Tersedianya
Buku/Kitab untuk
Dayah/Balee Beut
Dayah dan
Balee Beut
Menambah Motivasi
Para Santri12 Bulan 180,000,000 198,000,000 2 DPD
1 01 18 26 Pelatihan Manajemen Dayah Aceh Besar
Meningkatnya
Kemampuan
manajerial
Pimpinan Dayah
12 Bulan%
Terlaksananya
Kegiatan Diklat
Manajemen Santri
Dayah dan Diklat
Komputer Santri
80 Org Santri
Dayah
Terlatihnya Pimpinan
Dayah dan Santri
Dayah dalam Bidang
Manajemen dan
Komputer
12 Bulan% 201,000,000 221,100,000 2 DPD
Pelatihan kewirausahaan berbasis dayah Aceh Besar
Meningkatnya
Pengetahuan
santri dayah
12 BulanTerlaksananya
Kegiatan Pelatihan
40 Orang
santri12 Bulan 100,000,000 110,000,000 2 DPD
SKPK : DINAS SYARIAT ISLAM 16,503,719,600 18,154,091,560
01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikAceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan100%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100% 55,440,000 60,984,000 1 DSI - 1
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan100%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100% 4,890,600 5,379,660 1 DSI - 1
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan100%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100% 51,874,900 57,062,390 1 DSI - 1
01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
90%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan90%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
90% 17,424,000 19,166,400 1 DSI - 1
01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan KantorAceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan100%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
100% 6,193,000 6,812,300 1 DSI - 1
01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
UndanganAceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
99%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan99%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
99% 4,048,000 4,452,800 1 DSI - 1
01 17 Penyediaan Makan dan Minum Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
95%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan95%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
95% 124,943,500 137,437,850 1 DSI - 1
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
96%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan96%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
96% 193,963,000 213,359,300 1 DSI - 1
01 19 Penyediaan Pel. Jasa Administrasi Tehnik Perkantoran Aceh Besar
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
98%Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan98%
Tersedianya
Kebutuhan
Pelayanan
98% 142,572,100 156,829,310 1 DSI - 1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aceh Besar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana Dinas
yang memadai
100%
Tersedianya Sarana
dan Prasarana Dinas
yang memadai
100%
Tersedianya Sarana
dan Prasarana Dinas
yang memadai
100% 75,570,000 83,127,000 1 DSI - 1
02 23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan Aceh Besar
Terpeliharanya
Mobil Dinas
Dinas
98%Terpeliharanya Mobil
Dinas Dinas98%
Terpeliharanya Mobil
Dinas Dinas98% 65,500,000 72,050,000 1 DSI - 1
02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
OperasionalAceh Besar
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Dinas
98%Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Dinas98%
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Dinas
100% 8,910,000 9,801,000 1 DSI - 1
02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aceh Besar
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Dinas
98%Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Dinas98%
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Dinas
98% 19,195,000 21,114,500 1 DSI - 1
03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Aceh Besar
Tersedianya
Uniform Pegawai
yang memadai
33 Stel
Tersedianya Uniform
Pegawai yang
memadai
33 Stel
Tersedianya Uniform
Pegawai yang
memadai
100% 23,100,000 25,410,000 1 DSI - 1
05Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
100%
05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Aceh BesarTerwujudnya
SDM yang handal98%
Terwujudnya SDM
yang handal98%
Terwujudnya SDM
yang handal98% 64,680,000 71,148,000 1 DSI - 1
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranLaporan Kinerja
KeuanganAceh Besar
Tersajinya
Laporan
Keuangan tepat
waktu
95%Tersajinya Laporan
Keuangan tepat waktu95%
Tersajinya Laporan
Keuangan tepat
waktu
95% 9,592,000 10,551,200 1 DSI - 1
1 20 31 Program Pembinaan Syariat Islam
Pelaksanaan dan
Penegakan
Syariat Islam
31 02 1. Pembinaan LPTQ, MTQPeningkatan
Syariat IslamAceh Besar
Terpilihnya
peserta MTQ
Aceh Besar
terbaik
23 Kec.
Terpilihnya peserta
MTQ Aceh Besar
terbaik
23 Kec.
Terpilihnya peserta
MTQ Aceh Besar
terbaik
23 Kec. 3,560,851,500 3,916,936,650
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pembinaan Tilawatil QuranKec. Darul
Imarah32 desa 32 desa 32 desa 70,000,000 77,000,000
31 02 2. Pembinaan Tilawah dan Tahsin Al-Qur'an Kecamatan
Kaderisasi qari
dan qariah
Kabupaten Aceh
Besar
Aceh Besar
Terwujudnya
pembinaan kader
qari dan qariah
Kabupaten Aceh
Besar
23 Kec.
Terwujudnya
pembinaan kader qari
dan qariah Kabupaten
Aceh Besar
23 Kec.
Terwujudnya
pembinaan kader
qari dan qariah
Kabupaten Aceh
Besar
23 Kec. 500,000,000 550,000,000 1 DSI - 1
31 19 Pembinaan Gampong Percontohan Bersyariat Islam
Pembinaan
Gampong
Percontohan
Bersyariat Islam
Aceh Besar
Terwujudnya
Gampong
Percontohan
Bersyariat Islam
20%
Terwujudnya
Gampong
Percontohan
Bersyariat Islam
20%
Terwujudnya
Gampong
Percontohan
Bersyariat Islam
20% 400,000,000 440,000,000 1
31 03 Pembinaan Lembaga Pendidikan AgamaMencetak Kader
Guru TPAAceh Besar
Terbinanya Guru
TPA30% Terbinanya Guru TPA 30%
Terbinanya Guru
TPA30% 500,000,000 550,000,000 1 DSI - 1
31 07 Memperingati Hari-hari Besar IslamHari-hari besar
islamAceh Besar
Terwujudnya
pelaksanaan Hari-
hari besar islam
6 PHBI
Terwujudnya
pelaksanaan Hari-hari
besar islam
6 PHBI
Terwujudnya
pelaksanaan Hari-
hari besar islam
6 PHBI 311,157,000 342,272,700 1 DSI - 1
31 12 Pelatihan Tajhizul Mayit
Petugas Fardhu
Kifayah
Gampong
Aceh Besar ( Krg
Baro, Seulimum
dan Montasik)
Terwujudnya
SDM Petugas
Fardhu Kifayah
Yang Handal
80 Org
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
80 Org
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
80 Org 380,235,000 418,258,500 1 DSI - 1
Pelatihan Tajhiz Mayit dan MTQ
Petugas Fardhu
Kifayah
Gampong
Kec. Seulimeum
Terwujudnya
SDM Petugas
Fardhu Kifayah
Yang Handal
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
1 DSI - 1
Pelatihan Tajhiz Mayit
Petugas Fardhu
Kifayah
Gampong
26 gampong
(Kec. Blang
Bintang)
Terwujudnya
SDM Petugas
Fardhu Kifayah
Yang Handal
26 kelopmok
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
26 kelopmok
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
26 kelopmok 1 DSI - 1
Pelatihan Fardhu Kifayah
Petugas Fardhu
Kifayah
Gampong
Kec. Montasik
Terwujudnya
SDM Petugas
Fardhu Kifayah
Yang Handal
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
Terwujudnya SDM
Petugas Fardhu
Kifayah Yang Handal
1 DSI - 1
Pelatihan tajhiz mayit utk teungku gampong 1 Paket DSI - 1
31 14 Pembinaan Imam dan Khatib
Para Khatib
Muda dan Imam
Meunasah
Aceh Besar
Tersedianya
Khatib dan Imam
Yang Handal
sesuai Tuntunan
Syariat
80 Org
Tersedianya Khatib
dan Imam Yang
Handal sesuai
Tuntunan Syariat
80 Org
Tersedianya Khatib
dan Imam Yang
Handal sesuai
Tuntunan Syariat
80 Org 380,235,000 418,258,500 1 DSI - 1
31 20 Sosialisasi Qanun Syariat Islam
Sosialisasi
Qanun Syariat
kepada
Perangkat
Gampong
Aceh Besar
Terwujudnya
Sosialisasi
Qanun Syariat
kepada
Perangkat
Gampong
1250
Terwujudnya
Sosialisasi Qanun
Syariat kepada
Perangkat Gampong
1250
Terwujudnya
Sosialisasi Qanun
Syariat kepada
Perangkat Gampong
1250 500,000,000 550,000,000 1 DSI - 1
31 20 Pelaksanaan Isbat NikahKepastian
HukumAceh Besar
Terpenuhinya
Administrasi
Perkawinan
20%
Terpenuhinya
Administrasi
Perkawinan
20%
Terpenuhinya
Administrasi
Perkawinan
20% 350,000,000 385,000,000 1 DSI - 1
31 16 Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib BABM)
Generasi Muda
usia 8 Tahun
sampai 20 Tahun
Aceh Besar
Terwujudnya
pengawasan
Beut Al-Qur'an
Ba'da Maghrib
604 GP.
Terwujudnya
pengawasan Beut Al-
Qur'an Ba'da Maghrib
604 GP.
Terwujudnya
pengawasan Beut Al-
Qur'an Ba'da
Maghrib
604 GP. 533,345,000 586,679,500 1 DSI - 1
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
31 17Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana
IbadahMasjid Aceh Besar
Tersedianya
Sarana
Prasarana
Ibadah yang
memadai
29 Masjid
Tersedianya Sarana
Prasarana Ibadah
yang memadai
29 Masjid
Tersedianya Sarana
Prasarana Ibadah
yang memadai
29 Masjid 6,850,000,000 7,535,000,000 1 DSI - 1
Pembangunan pagar Mesjid Jamik Tungkop Kec. Darusslam 200 M² 200 M² 200 M² 600,000,000 660,000,000 DSI - 1
Pembangunan Meunasah Gp. Lampisang Kec. Peukan Kec. Peukan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 500,000,000 550,000,000 DSI - 1
Lanjutan Pembangunan Meunasah Gp. Sinyeu Kec.
IndrapuriKec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200,000,000 220,000,000 DSI - 1
2 Urusan Wajib
2 17 01 Perpustakaan dan Kearsipan - 1,956,490,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia yang
Potensial
dibidang
Perpustakaan
dan Kearsipan
Aceh Besar
Tercapainya
Efisiensi
Administrasi
Kantor
12 Bulan
2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Kota JanthoTersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 80,000,000 85,000,000 1 Dispusar
2 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kota Jantho Izin Operasional
Kendaraan Dinas dan
Perpustakaan Keliling
8 unit (2 unit
roda 2, 5 unit
roda 4,1 unit
roda 6)
Meningkatnya
Pelayaan
Perpustakaan
Keliling, Kendaraan
Dinas dapat
difungsikan dengan
Baik
8 unit 10,200,000 10,200,000 1 Dispusar
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Jantho
Tersedianya Alat tulis
Kantor
12 Bulan Kelancaran
Pelaksanaan Tugas-
tugas kantor
12 Bulan 18,045,000 18,045,000 1 Dispusar
2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Jantho
Tersedianya bahan-
bahan percetakan dan
foto copy surat
12 Bulan Lancarnya
pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 6,135,000 6,135,000 1 Dispusar
2 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Jantho
Pengadaan Peralatan
Kantor, Kamera CCTV
1 Pk,Para Bola dan
Papan Billord
12 Bulan Lancarnya
pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 63,000,000 63,000,000 1 Dispusar
2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganKota Jantho
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundangan
12 Bulan Peningkatan
wawasan dan
informasi pegawai
Dispusar
12 Bulan 3,600,000 4,000,000 1 Dispusar
2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Jantho
Tersedianya Makan
Minum Harian
Pegawai
11 Bulan Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
11 Bulan 185,195,000 187,195,000 1 Dispusa
2 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kota Jantho
Tugas-tugas
kedinasan
12 Bulan Meningkatnya
Kerjasama antar
instansi terkait
12 Bulan 121,800,000 121,800,000 1 Dispusa
SKPK : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Sistim
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Aceh Besar
Tercapainya
Efisiensi
Administrasi
Kantor
12 bulan
Dispusar
2 Pembangunan Tempat Parkir
Kota Jantho
Tersedianya Tempat
Parkir
1 Buah Terpenuhinya Lahan
Parkir Bagi
Pengawai dan
Pengunjung
Perpustakaan
1 Buah 150,000,000 150,000,000 3 Dispusar
2 01 02 10 Pengadaan Meubelair
Kota Jantho
Pengadaan Rak
Buku,Lemari Arsip dan
Kursi Rapat
Lancarnya
pengelolaan
administrasi
perkantoran
42,000,000 42,000,000 1 Dispusar
2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil JabatanKota Jantho
Terpeliharanya Mobil
Jabatan
1 Unit Lancarnya
Operasional Dinas
1 Unit 23,400,000 23,400,000 1 Dispusar
2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Jantho
Pemeliharaan
Kendaraan
Operasional Dinas
7 unit Pelayanan Pustaka
Keliling dapat
Meningkat
7 unit 139,510,000 139,510,000 1 Dispusar
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Kota Jantho
Pemeliharaan
Peralatan Gedung
Kantor
Ac dan
Komputer
Terpeliharanya
Gedung Kantor
Ac dan Komputer 10,800,000 10,800,000 1 Dispusar
Pengadaan Lemari Depo Arsip
Kota Jantho
Tersedianya Lemari
Arsip
12 Bulan Terpenuhinya
kebutuhan Depo
Arsip
12 Bulan 100,000,000 100,000,000 1 Dispusar
Pembangunan Gedung Depo Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Tersedianya
Gedung Depo
Arsip
Tersimpannya Arsip-
arsip Daerah dengan
Baik
12 Bulan Terciptanya
Pelayanan Arsip
yang lebih Baik
12 Bulan 250,000,000 250,000,000 1 Dispusar
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kedisiplinan
Aparatur
Tercapainya
Efisiensi
Administrasi
Kantor
2 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Jantho Tersedianya Pakaian
Dinas Harian
37 Steel Meningkatnya
Disiplin Pegawai
37 Steel 22,200,000 22,200,000 1 Dispusar
2 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Aceh Besar
Tercapainya
Efisiensi
sumber daya
Aparatur
2 01 04 01 Rakor Pengelola Perpustakaan Aceh Besar 150 Orang 150 Orang 61,875,000 61,875,000 3 Dispusar
2 01 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
aparatur
Pemerintah
daerah.
Aceh Besar
Meningkatnya
sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
100%
Dispusar
2 01 05 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDKota Jantho
Tersedianya
RENSTRA,LAKIP,TAP
KIN,IKU dan RKA
5 Laporan Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
realisasi dan
pelaporan
5 Laporan 25,840,000 30,000,000 3 Dispusar
2 01 05 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Kota Jantho
Tersedianya laporan
keuangan semester
dan Tahunan
Akuntabilitas laporan
kinerja dan
keuangan
semesteran
10,550,000 15,000,000 3 Dispusar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
2 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Arsip yang lebih
baik
Aceh Besar
Tercapainya
Pengelolaan
Arsip di SKPD
dan BUMN
12 Bulan
Dispusar
2 01 18 03 Sosialiasasi/penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi
Pemerintah/swata Aceh Besar
Kesiapan SKPK dalam
melaksanakan Perka
ANRI No. 38 Tahun
2015
60 SKPK dan
BUMD
Menigkatnya
Pengelolaan Arsip
yang lebih baik
60 SKPK dan
BUMD
71,725,000 71,725,000 1 Dispusar
2 01 19 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Minat Baca
Masyarakat dan
Pelajar
Aceh Besar
Tercapainya
Minat Baca
Masyarakat dan
Pelajar
12 Bulan
1 Dispusar
2 01 19 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajaran Aceh Besar
Terlaksananya
Pameran Buku dan
Pustaka Umum
14 Gampong
20 Sekolah
Bertambah Minat
Baca Masyarakat
dan Pelajar
14 Gampong 20
Sekolah
290,305,000 290,305,000 1 Dispusar
2 01 19 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Aceh Besar
Terlaksananya Acara
Lomba Baca
23 Siswa
SD/MI
Meningkatnya
Kecintaan Terhadap
Budaya dan cerita
Lokal
23 Siswa SD/Mi 68,460,000 68,460,000 1 Dispusar
2 01 19 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Aceh Besar
Meningkatnya
Pengelolaan Pustaka
Sekolah
40 Peserta Meningkatnya
Sumber Daya
Manusia dibidang
Pengetahuan dan
Tehnologi
40 Peserta 85,840,000 85,840,000 1 Dispusar
2 01 19 09 Penyediaan Bahan Bacaan Referensi
Aceh Besar
Bertambahnya Koleksi
Buku Bacaan
Diperpustakaan
Tersedianya
Kebutuhan dan
Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
100,000,000 100,000,000 3 Dispusar
SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 29,008,854,000 39,302,066,400
1 02 1 0202.
01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
taraf hidup
masyarakat
1 02 1 02
02.
01.
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
pembiayaan
jasa
komunikasi
Sumber a
Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Jasa
Komunikasi,
Sumber daya
air dan listrik
Kelancaran
Pengelolaan ADM
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
700,160,000 770,176,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
01.
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terpenuhiny
a
perlengkapa
n kantor,
moubileur
dan alat
komunikasi
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
Peralatan
Kantor
Lancarnya
Pengelolaan adm
perkantoran
Peralatan Kantor 84,977,000 93,474,700
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
01.
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraaan dinas/Operasional
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksanan
ya perizinan
kendaraan
Dinas
Terpenuhinya
pembayaran perizinan
kendaraan dinas
Terlaksanany
a perizinan
kendaraan
Dinas
Kelancaran
Pelayanan ADM
Perkantoran
Lancarnya
operasinal
perkantoran
28,700,000 31,570,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 1 02
02.
01.
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terpenuhiny
a bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peranturan perundang-
undangan
Terpenuhiny
a bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
selama 12
bulan
Meningkatnya
wawasan dan
informasi
Seluruh pegawai
kantor 3,412,000 3,753,200
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
01.
17
Penyediaan makanan dan minuman
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terpenuhiny
a makan
dan minum
pegawai
tahun 2016
Tersedianya makan
dan minum pegawai
tahun 2016
Makan
minum
aparatur
/tamu selama
11 bulan
Kelancaran ADM
Perkantoran
Peningkatan
kinerja dan
pelayanan yang
optimal
560,367,000 616,403,700
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
01.
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksanny
a koordinasi
vertikal dan
horizontal
Tugas-tugas
kedinasan
Terlaksannya
koordinasi
vertikal dan
horizontal
Tersedianya
perjalanan dinas
dalam daerah dan
luar daerah
singkronisasi dan
singesitas
program kegiatan
86,100,000 94,710,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
01.
19
Penyediaan pelayanan jasa admnistrasi teknis
perkantoran
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Dapat
terpenuhinya
insentif/
honor PNS/
non PNS
Pembiayaan jasa
PNS/Non PNS
Dapat
terpenuhinya
insentif/
honor PNS/
non PNS
Kelancaran ADM
Perkantoran
Pelayanan yang
optimal 1,424,422,000 1,566,864,200
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0202.
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 1 02
02.
02.
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan dinas
jabatan
Tersedianya
Operasional
Kendaraan
Dinas
direktur
Pemeliharaan jabatan
Tersedianya
Operasional
Kendaraan
Dinas
direktur
Meningkatnya
pemeliharaan
kendaraan
operasional
Kelancaran Kinerja 25,000,000 27,500,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
02.
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan
operasional
Tersedianya
Operasional
Kendaraan
Dinas
Terpeliharanya
kendaraan
operasional
Tersedianya
Operasional
Kendaraan
Dinas
Meningkatnya
pemeliharaan
kendaraan
operasional
Kelancaran Kinerja 120,545,000 132,599,500
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
02.
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Pemeliharaan
Prasarana Kantor
Terpeliharan
ya alat
gedung
kantor
Masih kurangnya
perlengkapan alat
rumah tangga RS
Terpeliharan
ya alat
gedung
kantor
Meningkatnya
pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan RS
Kelancaran Kinerja 313,570,000 344,927,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0202.
05Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 02 1 02
02.
05.
01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tertibnya
disiplinnya
aparatur negara
Meningkatka
n
kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Kelengkapan attribut
aparatur sipil negara
Meningkatka
n kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Disiplin aparatur
Peningkatan
kualitas disiplin
aparatur
74,600,000 82,060,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0202.
05Pengadaan Pakaian kerja lapangan
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tertibnya
disiplinnya
aparatur negara
Meningkatka
n
kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Kelengkapan attribut
aparatur sipil negara
Meningkatka
n kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Disiplin aparatur
Peningkatan
kualitas disiplin
aparatur
- 82,060,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 1 0202.
05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Tertibnya
disiplinnya
aparatur negara
Meningkatka
n
kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Kelengkapan attribut
aparatur sipil negara
Meningkatka
n kedisiplinan
aparatur sipil
negara
Disiplin aparatur
Peningkatan
kualitas disiplin
aparatur
- 82,060,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0205.
01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 02 1 0205.
01Pendidikan dan pelatihan formal
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Meningkatnya
SDM Aparatur
Terlaksanya
koorinasi
vertikal an
horizontal
Meningkatnya
pengetahuan SDM
Aparatur
Terlaksanya
koorinasi
vertikal an
horizontal
Wawasan SDM
aparatur lebih luas
Peningkatan
sumber daya
aparatur
86,100,000 94,710,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 16 program Upaya Kesehatan Masyarakat KESEHATANPEMBANGUNA
N KESEHATAN
1 02 16 16 Pelayanan kesehatan jaminan Kesehatan Nasional
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
kemitraan
pelayanan
kesehatan
rujukan
Terpenuhiny
a pelayanan
pasien BPJS
Terlaksanya
pengobatan lanjutan
bagi pasien yang
berobat
Semua
pasien yang
berobat
meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
Semua pasien
yang berobat 10,000,000,000 11,000,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02 26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT MATA
KESEHATANPEMBANGUNA
N KESEHATAN
1 02 1 02
02.
26.
01
Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kabupaten Aceh
Besar ( OTSUS )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Tersedianya
Pagar
Keliling
untuk
Keamanan
dan
memperinda
h tampilan
Rumah Sakit
Tersedianya sarana
prasarana RS
Tersedianya
pagar keliling
Rumah Sakit
Meningkatnya
kinerja dan
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 1,500,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
01
Pembangunan Gedung RSUD ( Selasar dan
Pembangunan RAM )Kabupaten Aceh Besar ( OTSUS )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Tersedianya
pengembang
an gedung
baru RS
(Ram dan
Selasar)
Tersedianya sarana
prasarana RS
Tersedianya
pengembang
an gedung
baru RS
(Ram dan
Selasar)
Meningkatnya
kinerja dan
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 1,600,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Mobiler untuk ruang kelas I dan II Rumah
Sakit (OTSUS )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Terpenuhinya
perlengkapan
mebeuleur kantor
Tersedianya
fasilitas
mebeuleur
ruang kelas I
dan II
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 300,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Radiologi (DAK)
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya alat-alat
kesehatan
Peralatan
untuk tipe C
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 1,650,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat jalan ( DAK )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya alat-alat
kesehatan
Peralatan
untuk tipe C
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 715,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi ( DAK )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya alat-alat
kesehatan
Peralatan
untuk tipe C
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal 551,630,000 1,200,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Alat Kesehatan Bank darah Rumah Sakit (
DAK )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya alat-alat
kesehatan
Peralatan
untuk tipe C
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal 600,000,000 660,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Alat Kesehatan HCU ( DAK )
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya alat-alat
kesehatan
Peralatan
untuk tipe C
Meningkatnya
pelayanan RS
Pelayanan pasien
yang lebih optimal - 850,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
19
Pengadaan Obat-obatan RS
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya obat-
obatan di RS
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Meningkatnya
pelayanan RS
Terpenuhinya
kebutuhan obat-
obatan di RS
sesuai dengan
jenis pelayanan
yang ada
500,000,000 550,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
18
Pengadaan Meubeleur RS
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
sarana prasarana
rumah sakit
Terpenuhiny
a sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedianya sarana
prasarana RS
Peralatan
dan
perlengkapan
untuk RS
Meningkatnya
pelayanan RS
Terpenuhinya
kebutuhan
mebeuleur untuk
masing-masing
unit pelayanan di
RS
150,000,000 165,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
26.
25
Pengembangan tipe RS
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
akreditasi yang
saat ini masih
setara dengan
kelas D
Prasarana
RSTerakreditasinya RS
Penetapan
tipe RS dan
akreditasi RS
Lancarnya
pengembangan tipe
RS
100% Akreditasi 200,000,000 220,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
02 1 02
02.
26.
26
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Terpenuhinya
monitoring
evaluasi dan
pelaporan RS
Terselesainy
a pelaporan
RS
Meningkatnya
kebutuhan evaluasi
dan pelaporan di RS
Terselesainy
a pelaporan
RS
Lancarnya proses
pelaporan RS
meningkatnya
kualitas aparatur
dalam monitpring
dan evaluasi
- 20,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0202.
27
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT MATA
1 1 2 02
02.
27.
01
Pemeliharaan rutin/berkala RS
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
pemeliharaan
sarana an
prasarana RS
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
gedung
rumah sakit
Terpeliharanya secara
rutin dan berkala
lingkungan RS
Terpenuhiny
a alat
kebersihan
dan honor
tenaga
kebersihan
meningkatnya
kebersihan di RS
Lingkungan RS
yang bersih 228,799,000 251,678,900
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 02
02.
27.
17
Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
pemeliharaan
sarana an
prasarana RS
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
alat-alat
kesehatan
Terpeliharanya secara
rutin dan berkala alat-
alat kesehatan RS
Alat-alat
kesehatan
Meningkatnya
pemeliharaan alat
kesehatan dan
kaliberasi
90% alat yang
dikaliberasi 110,000,000 121,000,000
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
1 02 1 0202.
28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 02 1 02
02.
28.
06
Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
RSUD
Kabupaten Aceh
Besar
Peningkatan
kemitraan
pelayanan
kesehatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Pembiayaan jasa
lembur Jaga dan
honor dokter spesialis
tamu
Terpenuhiny
a honor
dokter
spesialis
tamu dan
lembur jaga
PNS
Kencaran ADM
Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehtan
1,541,412,000 1,695,553,200
RSUD
Kabupaten
Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 1 02 26
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT MATA
KESEHATANPEMBANGUNA
N KESEHATAN 11,619,060,000 12,780,966,000
Kegiatan : 2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS
Kab/Kota selain DAK penugasan a) Instalasi Gawat
Darurat (IGD) b) Ruang Operasi Intensive Care Unit
(ICU) c) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) d) Neonatal
Intensive Care Unit (NICU) e) Pediatric Intensive Care
Unit (PICU) f) High Care Unit (HCU) g) Alat Kesehatan
Rawat Inap Kelas I, II dan III h) Alat Kesehatan Rawat
Jalan i) Radiologi j) Laboratorium k) Central Sterile
Service Department (CSSD) l) Unit Transfusi
Darah/Bank Darah Rumah Sakit
RSUD
Pengadaan Alat Instalasi Farmasi Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 247,500,000 272,250,000 RSUD
Pengadaan Alat Kesehatan IGD rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 499,500,000 549,450,000 RSUD
Pengadaan Peralatan Kamar Jenazah Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 243,560,000 267,916,000 RSUD
Pengadaan Alat CSSD Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 800,000,000 880,000,000 RSUD
Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 2,590,000,000 2,849,000,000 RSUD
Pengadaan Alat Radiologi Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 950,000,000 1,045,000,000 RSUD
Pengadaan Alat rehab Medik Rumah Sakit (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 115,000,000 126,500,000 RSUD
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan Rumah Sakit
(DAK)Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 1,495,000,000 1,644,500,000 RSUD
Pengadaan Alat Ruang Operasi (DAK) 1 Paket 1 Paket 3,012,000,000 3,313,200,000 RSUD
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit
(DAK)Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 1,066,500,000 1,173,150,000 RSUD
3. Penyediaan prasarana RS Kab/Kota selain DAK
penugasan a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
b) Ambulans c) Kendaraan Unit Transfusi Darah (UTD)
d) Prasarana Listrik Untuk Rumah Sakit (Generator
Set/Energi Terbarukan) e) Prasarana Air Bersih Untuk
Rumah Sakit f) Pengadaan Sistem Informasi Untuk
SIMRS g) Alat Kalibrasi dan Alat Pemeliharaan
Pengadaan Ambulance (DAK) Kec. Indrapuri 1 Paket 1 Paket 600,000,000 660,000,000 RSUD
SKPK : MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 635,497,500 672,130,000
1 Urusan Wajib :
1 20
Bidang Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 20 38 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Kab. Aceh
Besar
Tersedianya
pelayanan
Terlaksanan
ya
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 38 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikKab. Aceh Besar Rekening Pembayaran 12 Bulan
Tersedianya jasa
Komunikasi dan
sumber daya air
Spedy dan Air 4,680,000 5,000,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
dinas/OperasionalKab. Aceh Besar
Terpenuhinya
pembayaran pajak &
Perinzinan kendaraan
dinas/ operasional
2 Unit
Kendaraan
Roda 4 & 1
Unit
Kendaraan
Roda 2
Kelancaran
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya
Operasional
Perkantoran
2,550,000 2,550,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Aceh BesarTerlaksananya proses
administrasi keuangan
Administrasi
keuangan
selama 12
bulan
Tercapainya
administrasi
keuangan yang
efektif dan efisien
Tertib Administrasi
Keuangan5,865,000 6,000,000
Sekretariat
MPD
1 20 38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan
Daerah
Kab. Aceh
Besar
Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksanan
ya
Administras
i
Perkantoran
1 20 38 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Aceh BesarTersedianya
Pelayanan Kebersihan
Alat
kebersihan
kantor
selama 12
bulan
Kelancaran
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
381,000 400,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Aceh BesarTersedianya Alat Tulis
Kantor
Alat Tulis
Kantor tahun
2017
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
8,489,000 8,500,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Aceh Besar
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n selama 12
bulan
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
2,495,000 3,000,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrrik/Penerangan
Bangunan KantorKab. Aceh Besar
Tersedianya alat
listrik/penerangan dan
elektronik
Alat - alat
listrik dan
elektronik
selama 12
bulan
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
470,000 500,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
UndanganKab. Aceh Besar
Tersedianya bahan
bacaan
Bahan
bacaan
(koran)
selama 12
bulan
Peningkatan
wawasan dan
informasi
Seluruh pegawai
kantor1,080,000 1,080,000
Sekretariat
MPD
1 20 38 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Aceh Besar
Tersedianya Makanan
dan minuman harian
aparatur /tamu
Makan
minum
aparatur/
tamu selama
11 bulan
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Peningkatan
kinerja dan
pelayanan yang
optimal
38,812,500 40,000,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kab. Aceh Besar Tugas - tugas
kedinasan
70 OH dalam
daerah dan
25 OH luar
daerah
Realisasi perjalanan
dinas dalam dan luar
daerah
Sinkronisasi dan
sinergisitas
program/ kegiatan
48,550,000 50,000,000 Sekretariat
MPD
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 38 1 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
PerkantoranKab. Aceh Besar
Pembiayaan jasa
PNS/Non PNS
10 org Non
PNS ( 9 org
MPD dan 1
Orang
pegawai
honorer)
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
Peningkatan
kinerja dan
pelayanan yang
optimal
269,800,000 270,000,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan
Daerah
Kab. Aceh
Besar
Terpelihara- nya
sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksanan
ya
Peningkata
n sarana
dan
Prasarana
Aparatur
1 20 38 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Aceh
Besar
Terawatnya
kendaraan dinas/
operasional
2 unit roda
empat & 1
unit roda
dua
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
Kelancaran
kinerja 37,425,000 40,000,000
Sekretariat
MPD
1 20 38 02 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Kab. Aceh
Besar
Pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
AC 2,
Komputer
1, Laptop 2,
Printer 3
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
Kelancaran
kinerja 9,800,000 10,000,000
Sekretariat
MPD
1 20 38 Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan
Daerah
Kab. Aceh
Besar
Tertibnya
Disiplin
Aparatur Negara
Pengadaan
Baju Dinas
Harian
(PDH)
1 20 38 03 14 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentuKab. Aceh
Besar
Tersediannya baju
batik daerah
8 Stel baju
dinas harian
(PDH)
Meningkatnya
disiplin aparatur
sipil negara
Seluruh pegawai
kantor
Sekretariat MPD
5,100,000 5,100,000 Sekretariat
MPD
1 20 43Program Peningkatan Peran dan Fungsi Majelis
Pendidikan Daerah
Bidang
Pendidikan
Meningkatkan
kualitas dan
pembangunan
yang relevansi
dengan
pendidikan
Kab. Aceh
Besar
Peningkatan
Peran dan
Fungsi MPD
Pelaksana
an
sosialisasi
dan
informasi
bidang
pendidikan
1 20 38 43 1 Sosialisasi Qanun Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Kab. Aceh BesarJumlah sosialisasi
yang dilaksanakan5 kali
Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam pendidikan
Seluruh wadah
komite sekolah
dan masyarakat
peduli pendidikan
90,000,000 100,000,000 Sekretariat
MPD
1 20 38 43 3Fasilitasi (Media Massa) Sosialisasi Qanun Pendidikan
Kab. Aceh BesarKab. Aceh Besar
Terlaksananya
pemuatan berita dan
informasi pendidikan
melalui media massa
5 kali media
cetak dan 2
kali media
elektronik
Meningkatnya peran
serta masyarakat
dalam pendidikan
Seluruh wadah
komite sekolah
dan masyarakat
peduli pendidikan
10,000,000 15,000,000 Sekretariat
MPD
Program Peningkatan Pencapaian Standar Mutu
Pendidikan
Bidang
Pendidikan
Meningkatkan
kualitas dan
pembangunan
yang relevansi
dengan
pendidikan.
Kab. Aceh
Besar
Peningkatan
Standar Mutu
Pendidikan
Upaya
Pencapaian
Peningkata
n Standar
Mutu
Pendidikan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 38 47 1Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Pencapaian Standar Mutu PendidikanKab. Aceh Besar
Terlaksananya
pemilihan seleksi
komite sekolah
berprestasi
9 unit komite
sekolah
berprestasi
tahun 2018
Meningkatnya
motivasi dan peran
aktif komite sekolah
Seluruh wadah
komite sekolah 90,000,000 100,000,000
Sekretariat
MPD
1 20 38 47 2Penyelenggaraan Workshop Peningkatan Pencapaian
Standar Mutu PendidikanKab. Aceh Besar
Terlaksananya
workshop penguatan
kapasitas organisasi
FKKS
2 Kali
workshop
Meningkatnya
penerapan MBS di
sekolah
Seluruh komite
sekolah dan
institusi sekolah
10,000,000 15,000,000 Sekretariat
MPD
SKPK : MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 Urusan Wajib
1 20 36 Majelis Permusyawaratan Ulama 1,485,000,000 1,633,500,000
1 20 36 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun
Anggaran
1 20 36 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikKota Jantho
Pembiayaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
12 Bulan
Tersedianya Jasa
Komunikasi
Perkantoran
1 SKPD 6,000,000 6,600,000 MPU
1 20 36 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ OperasionalKota Jantho
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
1 tahun
Tersedianya Dana
Pemeliharaan dan
Izin Kendaraan
Dinas/Operasional
1 SKPD 3,400,000 3,740,000 MPU
1 20 36 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota Jantho
Penyediaan Buku Cek
Untuk transaksi
Keuangan
12 Bulan Tersedianya Dana
Buku Cek 1 SKPD 300,000 330,000 MPU
1 20 36 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Jantho
Penyediaan alat dan
bahan untuk
kebersihan
12 Bulan
Tersedianya Alat
dan bahan untuk
kebersihan
1 SKPD 795,900 875,490 MPU
1 20 36 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan gedung kantor Kota JanthoPemeliharaan
Peralatan Kantor1 Tahun
Tersedianya Dana
Pemeliharaan
perlatan Kantor
1 SKPD 3,800,000 4,180,000 MPU
1 20 36 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota JanthoPenyediaan Alat Tulis
kantor1 Paket
Tersedianya Alat
Tulis kantor 1 SKPD 13,781,000 15,159,100 MPU
1 20 36 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan Kota JanthoPenyediaan Barang
Cetakan1 Paket
Tersedianya Barang
Cetakan untuk
kebutuhan Dinas
1 SKPD 8,590,000 9,449,000 MPU
1 20 36 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan KantorKota Jantho
Penyediaan Alat
Penerangan Kantor1 Paket
Tersedianya Alat
Penerangan Kantor 1 SKPD 689,000 757,900 MPU
1 20 36 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-
undanganKota Jantho
Penyedian Informasi
Mass Media12 Bulan
Tersedianya Surat
kabar1 SKPD 2,160,000 2,376,000 MPU
1 20 36 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman Kota JanthoPenyediaan Makan
Minum Pegawai 12 Bulan
Tersedianya makan
minum untuk
pegawai
1 SKPD 45,346,500 49,881,150 MPU
1 20 36 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kota Jantho
Pembiayaan Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
12 Bulan
Tercapainya tujuan
Koordinasi Vertikal
dan Horizontal
1 SKPD 136,625,000 150,287,500 MPU
1 20 36 01 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi teknis
PerkantoranKota Jantho
Pembiayaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
12 Bulan
Tersedianya Biaya
Pegawai Honorer
dan Anggota MPU
1 SKPD 1,060,475,000 1,166,522,500 MPU
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 36 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
1 20 36 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Kota JanthoPengadaan Peralatan
Gedung kantor1 Paket
Tersedianya
Fasilitas Gedung
Yang Memadai
1 SKPD 9,000,000 9,900,000 MPU
1 20 36 02 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil jabatan Kota JanthoPemeliharaan Mobil
Dinas Ketua MPU12 Bulan
Tersedianya
Operasional dan
Pemeliharaan Mobil
Dinas Ketua MPU
1 SKPD 19,392,000 21,331,200 MPU
1 20 36 02 24Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalKota Jantho
Pemeliharaan Mobil
Dinas Operasional 12 Bulan
Tersedianya
Operasional dan
Pemeliharaan Mobil
Dinas Operasional
1 SKPD 16,100,000 17,710,000 MPU
1 20 36 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
Meningkatnya
kelancaran
tugas aparatur
1 Tahun
Anggaran
1 20 36 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Kota Jantho
Penyediaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
1 PaketTersedianya Pakaian
Dinas1 SKPD 23,400,000 25,740,000 MPU
1 20 36 31 Program Pembinaan Syariat Islam
Meningkatnya
taraf hidup
masyarakat
Terwujudnya
Pembinaan Para
Ulama di Kab.
Aceh Besar
2 kegiatan
1 20 36 31 05 Pendidikan Kader Ulama (PKU) Aceh Besar
Pelaksanaan
Pendidikan Kader
Ulama (PKU)
1 Paket
Terwujudnya
Pembinaan dan
Pengkaderan Ulama
46 Kader Ulama 75,571,000 83,128,100 MPU
1 20 36 46 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Meningkatnya
taraf hidup
masyarakat
Meningkatnya
Sumber Daya
dan Peran
Ulama dalam
kehidupan
bermasyarakat
60%
1 20 36 46 01 Penyuluhan Keagamaan Kepada Masyarakat Aceh Besar
Pelaksanaan
Penyuluhan
Keagamaan
1 Paket
Terwujudnya
Pemahaman tentang
Sayriat Islam
23 Kec 59,574,600 65,532,060 MPU
SKPK : MAJELIS ADAT ACEH
4 02
BIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,
PERSANDIAN
1,513,572,969 1,665,330,266
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 36 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata kelola
pemerintahanPelayanan Administrasi PerkantoranAceh Besar Kualitas Administrasi Perkantoran12 Bulan
4 02 36 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan
Listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Jasa
Komunikasi
sumber daya
air dan listrik,
12 bulan
kelancaran
pengelolaan
Administrasi
perkantoran
12 Bulan 6,324,000 6,956,400 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
dinas/Operasional
Terpenuhinya
Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas
2 unit roda 4
dan 1 unit
roda 2
Tersedianya nota
pembayaran pajak
kendaraan
2 unit roda 4 dan 1
unit roda 23,109,474 3,420,421 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya
Proses Administrasi
Keuangan
Administrasi
Keuangan
selama 12
Bulan
Tercapainyan
Administrasi
Keuangan yang
efisien
12 Bulan 700,000 770,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya
Pelayanan Kebersihan
Kantor
Alat
kebersihan
selama 12
bulan
Lancarnya kegiatan
dministrasi kantor12 Bulan 660,000 726,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya Alat Tulis
KantorATK Tahun 2018
lancarnya
Pengelolaan
Administrasi
perkantoran
12 Bulan 6,689,000 7,357,900 1
4 02 36 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedia barang
cetakan dan
pengadaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n selam 12
Bulan
lancarnya
Pengelolaan
Administrasi
perkantoran
12 Bulan 4,964,736 5,461,210 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedia sarana
kebutuhan Kantor
Peralatan
dan
perlengkapan
kantor tahun
2018
Kelancaran
Pelayanan
perkantoran
12 Bulan 18,303,619 20,133,981 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
UndanganTersedianya bahan bacaan
bahan
bacaan
peraturan
perundang
undangan
selam 12
bulan
Peningkatan
wawasan informasi12 Bulan 1,080,000 1,188,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedia makan
minum harian
aparatur/Tamu
Makan
Minum
Aparatur/Tam
u selama 11
Bulan
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
11 Bulan 58,283,000 64,111,300 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi
Dalam
Daerah dan
luar daerah
Terealisasinya
perjalanan dinas
dalam dan luar
aerah
125 OH, 2 OT 50,090,000 55,099,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 01 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa
administrasi
perkantoran
24 Org Non
PNS
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
12 Bulan 584,300,000 642,730,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata kelola
pemerintahanPelayanan Administrasi PerkantoranAceh Besar Kualitas Administrasi Perkantoran12 Bulan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 36 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
9 Unit
Tersedianya bukti
pembayaran BBM
dan service
perlengkapan kantor
12 Bulan 8,665,000 9,531,500 1 Sekretariat MAA
4 02 36 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
3 Unit
Tersedianya bukti
pembayaran BBM
dan service
Kendaraan Dinas
12 Bulan 53,829,140 59,212,054 1 Sekretariat MAA
4 02 36 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata kelola
pemerintahanPelayanan Administrasi PerkantoranAceh Besar Kualitas Administrasi Perkantoran12 Bulan
4 02 36 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas dan
kelengkapan nya bagi
aparatur sipil negara
10 Stel Baju dinasTersedianya Pakaian Dinas dan kelengkapan nya bagi aparatur sipil negara10 Stel baju dinas 6,000,000 7,000,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 45 Program Pengembangan Muamalah
Pembangunan
Masyarakat
Berazaskan
hukum dan
Budaya
Terwujudnya
Masyarakat
yang
berkarakter dan
Bermartabat
Aceh Besar Kualitas Masyarakat yang berbudaya dan bermartabat35%
4 02 36 45 03 Sosialisasi Reusam Gampong
Tersusunnya reusam
gampong,
Terlaksananya
pelatihan peradilan
adat dan terbentuknya
gampong percontohan
peradilan adat
23 Gampong
Tersusunnya
reusam gampong,
Terlaksananya
pelatihan peradilan
adat dan
terbentuknya
gampong
percontohan
peradilan adat
Terlaksananya
Peradilan Adat di
23 Gampong
407,609,000 448,369,900 1 Sekretariat MAA
4 02 36 45 04 Pembinaan Adat Budaya AcehTerbinanya adat
budaya putro phang23 Kec
Terlaksananya adat
budaya putro phang
dalam masyarakat
Terlaksananya
Adat putro phang42,405,000 46,645,500 1 Sekretariat MAA
4 02 36 45 05 Pembinaan Lembaga Adat Gampong
Terbina dan
terlatihnya lembaga
adat di gampong
23 Kec
Terbina dan
terlatihnya lembaga
adat di gampong
Terbinanya
lembaga adat
gampong
180,360,000 198,396,000 1 Sekretariat MAA
4 02 36 46Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis
Adat Aceh
Pembangunan
Masyarakat
Berazaskan
hukum dan
Budaya
Terwujudnya
Masyarakat
yang
berkarakter dan
Bermartabat
Aceh Besar Kualitas Lembaga Majelis Adat Aceh35%
4 02 36 46 Penguatan Majelis Adat Aceh
Peningkatan fungsi
dan Kapasitas
lembaga Adat
23 Kec
Menguatnya Fungsi
dan kapasitas
lembaga adat
Tercapainya
kinerja yang
optimal
80,201,000 88,221,100 1 Sekretariat MAA
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Urusan Wajib
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,065,268,850 5,735,812,235
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
AnggaranBappeda
1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Listrk dan AirTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya dana
untuk kebutuhan Jasa
Komunikasi SDA dan
Listrik
Biaya
telepon,
listrik, air dan
faxsimile/inter
net selama 1
tahun
Terbayarnya Biaya
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 98,700,000 100,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
dinas/operasional
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya dana
untuk kebutuhan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kenderaan
dinas/operasional
10 Unit
kenderaan
roda 2 dan 4
unit
kenderaan
roda 4
Pembayaran Biaya
Jasa Kir dan BPKP
kenderaan
Dinas/operasional
selama setahun
1 Subbag.
Bappeda Aceh
Besar
16,800,000 19,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya dana
untuk kebutuhan
Transaksi keuangan
1 orang
Honoraium
keuangan, 5
buah buku
chek dan
print rekening
koran
sebanyak 5
kali
Kelancaran
Administrasi
keuangan
perkantoran
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 13,850,000 15,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan KantorTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya dana
untuk kebutuhan Jasa
kebersihan Kantor
1 orang
petugas
kebersihan
dan 1 paket
peralatan
kebersihan
dan bahan
pembersih
Honorarium Pegawai
honorer selama 12
bulan dan
tersedianya alat dan
bahan kebersihan
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 19,000,000 20,500,000 1 Bappeda
1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KantorTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
1 Paket Alat
Tulis Kantor
Tersedianya bahan
penunjang
administrasi dan
kegiatan kantor
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 92,000,000 95,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengagandaanTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya belanja
cetak dan
penggandaan
Cetak blanko,
kop surat,
map, papan
bungan dan
cetak
spanduk dan
foto copy
sebanyak
26.000
lembar
kelancaran
administrasi kantor
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 16,300,000 18,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan
gedungkantor
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya
bahan/alat
penerangan dan
elektronik
1 Paket
bahan
penerangan
dan elektonik
Terjadinya
penerangan gedung
kantor dan
kenyamanan bekerja
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 2,500,000 4,000,000 1 Bappeda
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-
undangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Surat
kabar dan majalah
untuk setahun
4 jenis surat
kabar
Tersedianya
saranan kebutuhan
pendukung informasi
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 4,320,000 5,500,000 1 Bappeda
1 06 01 01 17 Penyediaan Makan dan minumTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya makan
dan minum harian
pegawai d, rapat dan
tamu
54 pegawai
bappeda
aceh besar
kinerja pegawai
yang optimal
54 orang Pegawai
Bappeda Aceh
Besar
144,800,000 155,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerahTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Terlaksananya
koordinasi program
pembangunan lintas
sektor dan wilayah
Rapat
koordinasi
keluar
daerah 20
kali , dalam
daerah 80
kali dalam
setahun
Terlaksananya
keterpaduan
program provinsi dan
nasional
50 orang Pegawai
Bappeda Aceh
Besar
315,000,000 320,000,000 1 Bappeda
1 06 01 01 19Penyediaan pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
penunjang
kegiatan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya dana
untuk Honoraium PNS
dan Non PNS
Pembayaran
Honor PPTK
Rutin untuk
10 bulan,
Honor
Pejabat
pengadaan,
honor panitia
pemeriksa
barang,
honor
Pegawai
tidak Tetap 1
orang
Penambahan
penghasilan kepada
PNS dan Non PNS
60 orang Pegawai
Bappeda Aceh
Besar
150,000,000 160,000,000 1 Bappeda
1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung
Kerja Pegawai
1 Tahun
Anggaran
1 06 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung KantorTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Komputer
PC dan printer
3 Unit
Komputer
Tablet; 4 Unit
Printer A3; 1
Unit Printer
A4, 1 Unit
GPS; dan 1
Unit Kamera
Lancarnya Kegiatan
Kantor
4 Bidang Bappeda
Aceh Besar 85,000,000 85,000,000 2 Bappeda
1 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Ruang
kerja yang nyaman
2 ruang kerja
bidang
sosbud dan
saspras, dan
satu ruang
gudang
penyimpanan
barang
persediaan
Lancarnya Kegiatan
Kantor
3 Bidang
Bappeda Aceh
Besar
105,000,000 110,000,000 2 Bappeda
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 02 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil JabatanTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
kelancaran kerja/tugas
kepala badan
Honor supir
selama 12
bulan,
belanja
perawatan
kenderaan
dinas untuk
setahun
Terpeliharanya
Fasilitas pendukung
kerja
1 unit mobil
jabatan 38,000,000 41,000,000 1 Bappeda
1 06 01 02 24 Pemeliharann Rutin Berkala Kenderaan dinas/operasionalTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
kelancaran kerja/tugas
Aparatur kantor
Belanja
perawatan
dan bahan
bakar
minyak/pelu
mas
kenderaan
dinas
operasioanal
untuk 1 tahun
Terpeliharanya
Fasilitas pendukung
kerja
3 unit mobil dinas
Operasioanal 50,000,000 60,000,000 1 Bappeda
1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan dinas/operasionalTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
kelancaran kerja/tugas
Aparatur kantor
Belanja
perawatan
dan bahan
bakar
minyak/pelu
mas
kenderaan
dinas
operasioanal
untuk 1 tahun
Terpeliharanya
Fasilitas pendukung
kerja
3 unit mobil dinas
Operasioanal 50,000,000 60,000,000 1 Bappeda
1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala perlengkapan Gedung kantorTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
Fasilitas
Pendukung Kerja
Pegawai
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya biaya
bahan bakar genset
dan biaya
pemeliharaan
perelngkapan kantor
1 buah
genset, 16
unit
kompuer/lapt
op dan
printer, AC
20 unit ,
jaringan LAN.
Server 1 unit
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
dengan baik
1 SKPD Bappeda
Aceh Besar 31,000,000 38,000,000 1 Bappeda
1 06 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
Tersedianya
kebutuhan
Fasilitas
penunjang
kegiatan
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
1 06 01 03 02 Pengadaan pakaian olah raga beserta perlengkapannyaTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
Fasilitas
penunjang
kegiatan Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya pakaian
olahraga pegawai 60 stel
Tersedianya fasilitas
aparatur
60 Orang Pegawai
Bappeda Aceh
Besar
25,000,000 - 2 Bappeda
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 03 03 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannyaTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
Fasilitas
penunjang
kegiatan Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya pakaian
Dinas pagawai 60 stel
Tersedianya fasilitas
aparatur
60 Orang pegawai
Bappeda Aceh
Besar
25,000,000 25,000,000 1 Bappeda
1 06 01 05Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Tersedianya
kebutuhan
Fasilitas
penunjang
kegiatan
Aparatur
1 Tahun
AnggaranBappeda
1 06 01 05 03Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
kebutuhan
Fasilitas
penunjang
kegiatan Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Dana
Bimtek 6 kali
Tersedianya Tenaga
Teknis Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan
6 Orang Pegawai
Bappeda Aceh
Besar
65,000,000 70,000,000 1 Bappeda
1 06 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sisitim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Tersedianya
laporan kinerja
dan keuangan
Bappeda Aceh
Besar
1 Tahun
AnggaranBappeda
1 06 01 06 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 9,000,000 10,000,000 1 Bappeda
1 06 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas
pemerintah
daerah
Bappeda Aceh
Besar
Tersedianya
laporan kinerja
dan keuangan
Bappeda Aceh
Besar
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya laporan
keuangan dan LAKIP
10 Buah
laporan
Keuangan
semesteran
dan 5 buah
laporan
LAKIP
Tersedianya data
kinerja Bappeda
Aceh Besar
2 Subbag.
Bappeda Aceh
Besar
8,000,000 10,000,000 1 Bappeda
1 06 01 15 Program Pengembangan Data dan InformasiTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Peningkatan
Kualitas Data
dan Informasi
Pembangunan
Daerah
4 Kegiatan Bappeda
1 06 01 15 01Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Aceh Besar
Peningkatan
Kualitas Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
1 Kegiatan
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
1 Paket
Tersedianya Data
yang Up to Date di
Kabupaten Aceh
Besar
32 SKPD 140,000,000 150,000,000 1 Bappeda
1 06 01 15 05 Penyusunan Profil DaerahTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Aceh Besar
Peningkatan
Kualitas Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
1 Kegiatan
Tersedianya Buku
Profil Pembangunan
Aceh Besar; Buku
Tinjauan Ekonomi
Aceh Besar
50 Buku
Profil
Pembanguna
n; 50 Buku
Tinjauan
Ekonomi
Tersedianya Profil
Pembangunan dan
Tinjauan Ekonomi
Kab. Aceh Besar
62 SKPD 200,000,000 220,000,000 1 Bappeda
1 06 01 15 07Penyusunan, Analisis dan Pemutakhiran Data Spasial
Untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Aceh Besar
Peningkatan
Kualitas Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
1 Kegiatan
Dokumen Laporan
GIS dan Peta / Data
Spasial
10 Dokumen
Laporan GIS
dan 80 Peta /
Data Spasial
Tersedianya Peta
dan Data Atribut GIS3 SKPD 165,000,000 185,000,000 1 Bappeda
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 16 Program Kerjasama PembangunanTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Terwujudnya
Pembangunan
Daerah yang
Baik, Efektif dan
sesuai dengan
Perencanaan
3 Kegiatan Bappeda
1 06 01 16 03Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
(RPIJM)
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Kota Jantho
Terwujudnya
Pembangunan
Daerah yang
Baik, Efektif dan
sesuai dengan
Perencanaan
1 Kegiatan
Laporan Program
Pembangunan Bidang
Keciptakaryaan
30 buah
Buku
Review Dokumen
RPIJM Bidang Cipta
Karya
3 SKPD di Propinsi
Aceh dan
Kabupaten Aceh
Besar
91,600,000 91,600,000 1 Bappeda (1)
1 06 01 16 05Monitoring Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Aceh Besar
Terwujudnya
Pembangunan
Daerah yang
Baik, Efektif dan
sesuai dengan
Perencanaan
1 Kegiatan
Tersedianya Dokumen
Evaluasi RKPD &
Laporan Evaluasi
Pembangunan
1 Paket
Dokumen
Evaluasi
RKPD dan
Laporan
Monev
Tersedianya
Laporan Kinerja
Pembangunan
32 SKPD 150,000,000 165,000,000 1 Bappeda
1 06 01 17 Program Pengembangan Wilayah PerbatasanTata Kelola
Pemerintahan
Kecamatan
Pulau kecil dan
terluar (Pulo
Aceh)
1 Kegiatan Bappeda
1 06 01 17 04 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasanTata Kelola
Pemerintahan
Kecamatan
Pulau kecil dan
terluar (Pulo
Aceh)
Aceh Besar
Terselenggarany
a program
pengembangan
wilayah
perbatasan
1 Kegiatan
Tersedianya dokumen
rencana aksi
pengembangan
wilayah perbatasan
Tersedianya
dokumen
rencana aksi
Meningkatkan
pembangunan dan
kapasitas
kelembagaan
infrastruktur
pemerintah daerah
perbatasan di Kab.
Aceh Besar
Masyarakat dan
SKPD terkait 100,000,000 120,000,000 2 Bappeda
1 06 01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Terlaksananya
Koordinasi,
monitoring, dan
pengendalian
Penataan ruang
Daerah
Kabupaten Aceh
Besar
1 Kegiatan Bappeda
1 06 01 18 01Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (RTRWK)Aceh Besar
Dokumen Laporan
Pemanfaatan Ruang
dan Pengendalian
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah Kab. Aceh
Besar, Pencetakan
Peta
50 buku, 50
Album Peta
dan 3 Unit
Frame Peta
Terlaksananya
Koordinasi Lintas
Sektor Tata Ruang
(BKPRD) dan
Pelaporan
Pemantauan
Pelaksanaan dan
Pengendalian RTRW
62 SKPD 200,000,000 205,000,000 1 Bappeda (1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 18 03Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh (KOTAKU)
Kawasan kumuh
di Kab. Aceh
Besar
Aceh Besar
Pencapaian
target nasional
disektor air
minum dan
kawasan kumuh
1 kegiatan
Dokumen investasi
perumahan dan
strategis
pembangunan dan
pengembangan
perumahan dan
kawasan permukiman
dan laporan
pelaksanaan
pendamping KOTAKU
kota tanpa kumuh
30 Dokumen
Tersusunnya
dokumen Kawasan
kumuh di Kab. Aceh
Besar
investor,
masyarakat dan
SKPD terkait
140,000,000 150,000,000 1 Bappeda
1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan
daerah
Tercapainya
prioritas
pemangunan
daerah
BAPPEDA
1 06 01 21 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik ACEH BESAR
Pensyusunan
arah dan prioritas
pembangunan
daerah
2 Tahun
Anggaran
Tersediana arah dan
prioritas
pembangunan daerah
tahun 2018 dan 2019
Dokumen
Laporan
tersusunnya arah
dan prioritas
pembangunan
daerah (KUA-PPAS)
perubahan 2018 dan
TA. 2019
Tersedianya
Dokumen arah
dan prioritas
pembangunan
daerah peruahan
tahun 2018 dan
2019
155,191,300 170,710,430 BAPPEDA
1 06 01 21 08 Penyusunan RKPD ACEH BESARPenyusunan
RKPD
1 Tahun
Anggaran
Tersedia Dokumen
RKDP
Dokumen
RKPD tahun
2019
Tersusunnya RKPDDokumen RKPD
tahun 2019 19,415,000 21,356,500 BAPPEDA
1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ACEH BESAR
Penyusunan
rumnusam
Prioritas
pembnagunan
tahun 2019
1 Tahun
Anggaran
Tersedia hasil
rumusan prioritas
pembnagunan tahun
2019
Dokumen
RKPD tahun
2019
Tersusunnya
rumusan prioritas
pembangunan tahun
2019
Tersedianya
dokumen Hasil
rumusan prioritas
pembangunan
tahun 2019
219,276,750 241,204,425 BAPPEDA
1 06 01 21 10 Penetapan RKPD ACEH BESAR
Penyusunan
Program sesuai
dengan
Perencanaan
1 Tahun
Anggaran
Tearahnya prioritas
Program
Pembangunan RKPD
2018
Perumusan
hasil
prioritas
pembanguna
n daerah
Priritas
pembangunan
Daerah
Dokumen RKPD
tahun 2019 10,477,500 11,525,250 BAPPEDA
1 06 01 21 12Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) ACEH BESAR
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawa
an (LKPJ)
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaan
(LKPJ) Tahun 2017
Dokumen
LKPJ di
terima DPRK
Tersusunnya
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaan
(LKPJ)
Tersedia
Dokumen Hasil
Laporan
Keterangan
Pertanggungawab
an tahun 2017
33,773,300 37,150,630 BAPPEDA
1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penaggulangan
Kemiskinan
Pembangunan
Sektor Pertanian
1 06 01 22 01 Penyusunan masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Pemerataan
Ekonomi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Di Sektor
Perekonomian
ACEH BESAR
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
perekonomian
untuk
pembangunan
daerah
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya
Masterplan
Pembangunan
ekonomi masyarakat
Dokumen
Laporan
Tersusunnya
dokumen masterplan
pembangunan
ekonomi daerah
Masayrakat dan
SKPD terkait200,000,000 230,000,000 1 BAPPEDA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Tersusunnya
Dokumen
Indikator Daerah
Rawan Pangan
ACEH BESAR
Tersusunnya
Dokumen
Indikator Daerah
Rawan Pangan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya indikator
ekonomi daerah
Dokumen
Laporan
Dokumen indikator
ekonomi daerah
Masayrakat dan
SKPD terkait200,000,000 230,000,000 1 BAPPEDA
1 06 01 22 03Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Meningkatnya
Peluang Investasi
Daerah
Pengembangan
Investasi Daerah ACEH BESAR
Tersusunnya
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi untuk
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat di
Kabupaten Aceh
Besar
1 Tahun
Anggaran
Tersusunnya buku
peluang investasi
daerah
20 Dokumen
Laporan
Meningkatnya
Peluang Investasi
Daerah
Investor,
masyarakat dan
SKPD terkait
200,000,000 230,000,000 1 BAPPEDA
1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan
Sektor IKM Daerah
Terciptanya
Pertumbuhan
Industri kecil dan
menengah
ACEH BESAR
Penyusunan
Informasi
Tentang Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
1 Tahun
Anggaran
Laporan Evaluasi dan
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi Kabupaten
Aceh Besar
15 Buah
Dokumen
Laporan
Tersusunnya Data
Informasi Evaluasi
dan Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi di
Kabupaten Aceh
Besar
Masyarakat dan
dinas terkait150,000,000 170,000,000 1 BAPPEDA
1 06 01 22 07 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan
Pangan
Berkurangnya
Daerah Rawan
Pangan
Tersusunnya
Dokumen
Indikator Daerah
Rawan Pangan
ACEH BESAR
Tersedianya
Informasi Daerah
Rawan Pangan
1 Tahun
Anggaran
Tersedianya Data
Tentang Daerah
Rawan Pangan
Dokumen
Laporan
Tersusunnya Data
Informasi Rawan
Pangan
Tersedianya
Dokumen Hasil
Evaluasi dari
Indikator dan
Pemetaan Daerah
Rawan Pangan
200,000,000 250,000,000 1 BAPPEDA
1 06 01 22 09 Perencanaan Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan
Penanggulangan
Angka
Pengangguran
Tersusunnya
dokumen
rencana
ketenagakerjaan
daerah
ACEH BESAR
Penyusunan
Informasi tentang
Rencana
Ketenagakerjaan
Bidang Ekonomi
1 Tahun
Anggaran
Laporan Evaluasi dan
Perencanaan
Ketenagakerjaan
Bidang Ekonomi
Kabupaten Aceh
Besar
Dokumen
Laporan
Tersusunnya Data
Informasi Evaluasi
dan Rencana
Ketenagakerjaan
Bidang Ekonomi di
Kabupaten Aceh
Besar
Tersedianya
dokumen Hasil
Evaluasi dan
Perencanaan
Ketenagakerjaan
Bidang Ekonomi
200,000,000 250,000,000 1 BAPPEDA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 23 Program Perencanaan pembangunan Sosial Budaya
Kehidupan
Bersyariat;
Pendidikan;
Kesehatan;
Penanggulangan
Kemiskinan
Meningkatnya
taraf hidup
masyarakat
Meningkatnya
kinerja Program
dan kegiatan
bidang sosila
dan budaya
3 Kegiatan
1 06 01 23 05 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Aceh Besar
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
program dan
kegiatan bidang
sosial budaya
1 Tahun
Anggaran
1). Tersedianya
dokumen rencana
program dan kegiatan
yang berbasis
perencanaan
pembangunan
responsif gender
(PPRG), 2).
Tersedianya
program/kegiatan
rencana tindak lanjut
penanggulangan
kemiskinan.,
Koordinasi
Pelaksanaan
Mekanisme
Pemutakhiran Mandiri
(MPM). 3). Monitoring
& Evaluasi MPM.,
Rakor tindak lanjut
MPM
35 Dokumen
Meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan
program dan
kegiatan lintas sektor
bidang sosial dan
budaya
Masyarakat dan
SKPD terkait 500,000,000 700,000,000 1 & 2 BAPPEDA
1 06 01 23 01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Aceh BesarDokumen/Rencana
Aksi daerah20 Dokumen
Meningkatnya
Kinerja program dan
kegatan lintas sektor
terkait bidang sosial
budaya
1 SKPK 150,000,000 175,000,000 BAPPEDA
1 06 01 23 02 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Aceh BesarDokumen/Rencana
Aksi daerah20 Dokumen
Meningkatnya
Kinerja program dan
kegatan lintas sektor
terkait bidang sosial
budaya
1 SKPK 150,000,000 170,000,000 BAPPEDA
1 06 01 24Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Kebutuhan Air
Minum dan
Penataan
Lingkungan
Permukiman
dan Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi dan
Permukiman
(PPSP) dan
AMPL
80% 3 Bappeda
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 01 24 05
Koordinasi Fasilitasi Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL/Sharing Program PPSP
dan Pamsimas-Sanimas)
Pencapaian
target nasional
disektor air
minum dan
penyehatan
lingkungan
1 tahun
anggaran
Investasi penyediaan
air minum dan laporan
pelaksanaan
pendampingan
pansimas
30 buku
Tersedianya
dokumen sebagai
acuan perencanaan
bagi dinas yang
terkait air minum dan
penyehatan
lingkungan
5 SKPD 126,265,000 141,265,000 1 Bappeda
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS 4,167,060,920 4,583,767,012
Urusan Penunjang Pemerintahan
4 02 09 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Aceh Besar
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kesbang
4 02 09 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pengefektifan
penyedia jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Aceh Besar
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan
Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
1 SKPD 71,940,000 79,134,000
4 02 09 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenderaan
dinas/operasional
peningkatan
keinerja
penggunaan
kendaraan dinas
Aceh Besar
Terpenuhinya
Pembayaran Perizinan
Kendaraan dinas
kendaraan
dinas roda
empat, 2 unit
dan roda dua
6 unit
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 SKPD 7,480,000 8,228,000
4 02 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor
peningkatan
pengelolaan
administrasi
kantor
Aceh BesarTersedianya alat alat
tulis kantor
ATK selama
12 Bulan
kelancaran
pelaksanaan tugas
pegawai Badan
Kesbangpol
1 SKPD 88,055,220 96,860,742 Kesbang
4 02 09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Aceh Besar
Tersedianya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
Barang
Cetakan dan
penggandaa
n selama 12
Bulan
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
1 SKPD 26,702,500 29,372,750 Kesbang
4 02 09 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bagunan Kantor
peningkatan
kelancaran tugas
kantor
Aceh Besar
Tersedianya
kebutuhan listrik dan
penerangan
Alat-alat
listrik dan
penerangan
selama 12
bulan
Terpenuhinya
kebutuhan listrik dan
penerangan kantor
1 SKPD 14,866,500 16,353,150 Kesbang
4 02 09 01 13 Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
peningkatan
kinerja dan
pelayanan Badan
Kesbangpol
Aceh BesarTersedianya
perlengkapan kantor
Perlengkapa
n Kantor
selama 12
bulan
Terpenuhinya
perlengkapan kantor1 SKPD 85,140,000 93,654,000 Kesbang
4 02 09 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang
undangan
Peningkatan
Pengetahuan
Aparatur Daerah
Aceh Besar
Tersedianya kebutuhn
barang bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Surat kabar
dan
peraturan
perundang-
undangan
selama 12
bulan
meningkatnya
pengetahuan
pegawai Badan
Kesbangpol
1 SKPD 3,300,000 3,630,000 Kesbang
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan
Motivasi kerja
pegawai
Aceh Besar
Tersedianya
kebutuhan makan dan
minum
Makan dan
minum
aparatur dan
tamu selama
11 bulan
kenyamanan kerja
bagi pegawai Badan
Kesbangpol
1 SKPD 119,641,500 131,605,650 Kesbang
4 02 09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggarany
a kunjungan
kerja dalam dan
luar daerah
Aceh Besar
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas keamanan dan
kenyam,anan
lingkungan
1 SKPD 202,675,000 222,942,500 Kesbang
4 02 09 01 19 Penyediaan Pelayanan Jasa Admistrasi Perkantoran
terselenggaranya
jasa administrasi
perkantoran
Aceh Besar
Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
12 Bulan
Kelancaran kkerja
Pegawai Badan
kesbangpol
1 SKPD 50,930,000 56,023,000 Kesbang
4 02 09 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
nsumber daya
aparatur
Aceh Besar
Terwujudnya
peningkatan
kinerja aparatur
1 SKPD Kesbang
4 02 09 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Peningkatan
Kelancaran
pelaksanaan
tugas dan Kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh Besar
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
Kelancaran tugas-
tugas keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
1 SKPD 16,714,500 18,385,950 Kesbang
4 02 09 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Peningkatan
Kelancaran
pelaksanaan
tugas dan Kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh BesarTerpeliharanya mobil
jabatan2 Unit
Persentase
penyediaaan BBM
dan perawatan mobil
jabatan selama 12
Bulan
1 SKPD 53,900,000 59,290,000 Kesbang
4 02 09 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional
Terselenggarany
a pelaksanaan
tugas dan kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh BesarTerpeliharanya
kendaraan dinas12 Bulan
Persentase
penyediaaan BBM
dan perawatan
kendaraan dinas
selama 12 Bulan
1 SKPD 40,700,000 44,770,000 Kesbang
4 02 09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan
Kelancaran
pelaksanaan
tugas dan Kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh BesarTerpeliharanya
Gedung Kantor12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas Keamanan
dan Kenyamanan
lingkungan
1 SKPD 19,668,000 21,634,800 Kesbang
4 02 09 02 42 Rehabilatisi sedang/berat gedung kantor
Peningkatan
Kelancaran
pelaksanaan
tugas dan Kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh Besar
Terpeliharanya sarana
dan Prasarana
gedung kantor
12 Bulan
Tersedianya sarana
dan prasarana
gedung kantor
1 SKPD 236,577,000 260,234,700 Kesbang
4 02 09 03 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
disiplin aparaturAceh Besar
Terwujudnya
peningkatan
disiplin aparatur
12 Bulan Kesbang
4 02 09 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya
Peningkatan
kelancaran
pelaksanaan
tugas dan kinerja
Badan
Kesbangpol
Aceh Besar
Tersedianya PDH
beserta
perlengkapannya
32 stel
kenyamanan kerjua
pegawai Badan
Kesbangpol
32 stel 16,940,000 18,634,000 Kesbang
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 09 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
sistem
pelaporan dan
capaian kinerja
dan keuangan
Aceh Besar
Terwujudnya
Peningkatan
sistem
pelaporan dan
capaian kinerja
dan keuangan
Kesbang
4 02 09 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Laporan 7 Dokumen Laporan 7 Dokumen 10,065,000 11,071,500 Kesbang
4 02 09 15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Tata Kelola
Pemerintahan
Keamanan dan
Kenyamanan
lingkungan
Aceh Besar
Meningkatkan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
3 Paket Kesbang
4 02 09 15 01Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyaman
lingkunganAceh Besar
Mewujudkan
Pelaksanaan Pilkada
yg tertib & aman
Kegiatan
Desk
Pemilukada
terwujudkan
Pelaksanaan Pilkada
yg tertib & aman
397,479,500 437,227,450 Kesbang
4 02 09 15 03Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyaman
lingkunganAceh Besar
meningkatnya
penetahuan aparat
gampong
Pelatihan 8
titik 250
peserta
terwujudnya aparat
gampong yg
berpengetahuan dlm
bidang kantibmas
Pelatihan 8 titik
250 peserta109,402,150 120,342,365 Kesbang
4 02 09 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Aceh Besar
terkumpunya informasi
terkait keamanan
wilayah sbg upaya
deteksi dini terhadap
ancamamn keamanan
wilayah
12 x Rapat
terciptanya
keamanan di Aceh
Besar
12 x Rapat 225,379,000 247,916,900 Kesbang
4 02 09 16Program Pemeliharaan Kantarantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
tindak kriminal
Aceh Besar
Meningkatnya
ketentraman
dan ketertiban
dan
mencegahnya
tindakan
kriminal di
masyarakat
2 paket Kesbang
4 02 09 16 04Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
Siskamswakarsa di daerahAceh Besar
menurunkan angka
konflik sosial3 x rapat
terwujudnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
3 x rapat 46,931,500 51,624,650 Kesbang
4 02 09 16 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh Besar
menjamin keamanan
trhd warga asing yg
beraktifitas di A.
Besar, serta
mengawasi aliran
kepercayaan
masyarakat
3 x rapatterwujudnya rasa
aman di masyarakat3 x rapat 37,584,250 41,342,675 Kesbang
4 02 09 17 Program Pengembangan Wawasan KebangsaanTata Kelola
Pemerintahan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Aceh Besar
Meningkatnya
wawasan
kebangsaan
masyarakat
2 paket Kesbang
4 02 09 17 01Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan
beragamaAceh Besar
mewujudkan
kerukunan dlm
beragama
4 x rapat
terjaminnya rasa
kerukunanantar
umat beragama
4 x rapat 33,165,000 36,481,500 Kesbang
4 02 09 17 03Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
bangsaAceh Besar
menumbuhkan jiwa
nasionalisme
masyarakat
4 Keg
Upacara
Besar
tumbuhnya jiwa
nasionalisme
berbangsa, dan
bernegara
4 Keg Upacara
Besar126,500,000 139,150,000 Kesbang
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 09 18Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Aceh Besar
Meningkatnya
Pengembangan
wawasan
Kebangsaan
3 paket Kesbang
4 02 09 18 01
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Aceh Besar
menumbuhkan
nwawasan kebangsaa
dlm masyarakat
Pelatihan
dengan 100
peserta
Pelatihan dengan
100 peserta68,255,000 75,080,500 Kesbang
4 02 09 18 02Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan wawasan
kebangsaanAceh Besar
menumbuhkan
wawasan kebangsaa
di masyarakat
4 x Rapat 4 x Rapat 39,264,500 43,190,950 Kesbang
4 02 09 18 04 Pelatihan Bela Negara Aceh Besar
menumbuhkan
nwawasan kebangsaa
di masyarakat
Pelatihan
dengan 150
peserta
Pelatihan dengan
150 peserta180,229,500 198,252,450 Kesbang
4 02 09 19Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemberdayaan
Masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
Aceh Besar
meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
1 paket Kesbang
4 02 09 19 01Pembentukan satuan Keamanan Lingkungan di
MasyarakatAceh Besar
mewujudkan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
4 x rapat
terwujudnya
keamanan
lingkungan
4 x rapat 74,684,500 82,152,950 Kesbang
4 02 09 20Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
Aceh Besar
mennurunnya
penyakit
masyarakat
1 paket Kesbang
4 02 09 20 01Penyuluhan Penceghan Peredaran/ Penggunaan
Minuman Keras dan NarkobaAceh Besar
menurunnya angka
penggunaan narkoba
di Aceh Besar
Penyuluhan
di 5 titik, 350
Peserta
terwujudnya
masyarakat yg sehat
bebas narkoba
Penyuluhan di 5
titik, 350 Peserta183,920,000 202,312,000 Kesbang
4 02 09 21 Program Pendidikan politik MasyarakatTata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan Politik
Masyarakat Aceh Besar
Mencegah
konflik intrernal
parpol dan
menambah
wawasan kader
politik dan
masyarakat
5 paket Kesbang
4 02 09 21 02 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Aceh Besar
mewujudkan parpol yg
mandiri & berjiwa
demokratis
sosialisasi di
8 titik, 950
peserta
terwujudnyan parpol
yg mandiri & berjiwa
demokratis
sosialisasi di 8
titik, 950 peserta434,127,100 477,539,810 Kesbang
4 02 09 21 03 Koordinasi farom-forum Diskusi Politik Aceh Besar
meningkatnya
wawasan para kader
parpol
sosialisasi di
7 titik, 720
peserta
terwujudnya para
kader parpol yg
berwawasan politik
sosialisasi di 7
titik, 720 peserta294,541,500 323,995,650 Kesbang
4 02 09 21 04 Penyusunan Database Partai Politik Aceh Besar
meningkatnya kualitas
laporan hasail
kegiatan parpol yg
semakin berkualitas
11 laporan
terwujudnya laporan
kegiatan parpol yg
berkualitas
11 laporan 59,675,000 65,642,500 Kesbang
4 02 09 21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh Besar
terdaftarnya, Ormas,
LSM, dan Organisasi
pemuda di Aceh Besar
120 buah
SKT
terdistribusinya data
jmlh ormas,
Organisasi pemuda,
dan Lsm ke setiap
kecamatan
120 buah SKT 69,217,500 76,139,250 Kesbang
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 09 21 06 Sosialisasi Pemilu Aceh Besar
meningkatnya jmlh
masyarakat yg
berpengetahuan dan
berwawasan dlm
pemilu
sosialisasi di
23 titik, 1150
peserta
terwujudnya
masyarakat yg
berwawasan dlm
pemilu
sosialisasi di 23
titik, 1150 peserta574,211,000 631,632,100 Kesbang
4 02 09 23Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan
Pemilu
Tata Kelola
Pemerintahan
Dukungan
Kelancaran
Penyelenggaraa
n Pemilu
Aceh Besar
terlaksananya
kegiatan
pemilukada yg
aman
1 paket
4 02 09 23 01 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Aceh Besar
mewujudkan jalannya
kegiatan pelantikan
bupati &wabup terpilih
yg aman dan damai
pengamanan
wilayah
terlaksanya kegiatan
pelantikan bupati
&wabup terpilih yg
aman dan damai
pengamanan
wilayah147,198,700 161,918,570 Kesbang
SKPD : INSPEKTORAT
1 20 07 INSPEKTORAT 5,750,610,000 6,325,671,000
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 20 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pengefektifan
Penyedia Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Aceh Besar 100%
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
12 Bulan
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran
1 SKPD 52,000,000 57,200,000 1 Inspektorat
1 20 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Peningkatan
Kinerja
Penggunaan
Kendaraan Dinas
Aceh Besar 100%
Terpenuhinya
Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas
Kendaraan
Dinas Roda
Empat 3 unit
dan Roda
Dua 6 unit
Kelancaran
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 SKPD 11,200,000 12,320,000 1 Inspektorat
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan
Kebersihan
Kantor dan
Kenyamanan
Bekerja
Aceh Besar 100%Tersedianya jasa
Kebersihan Kantor
Alat
kebersihan
selama 12
Bulan
Kenyamanan kerja
bagi pegawai
inspektorat
1 SKPD 29,000,000 31,900,000 1 Inspektorat
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kantor
Aceh Besar 100%Tersedianya Alat-alat
tulis kantor
ATK selama
12 bulan
Kelancaran
pelaksanaan tugas
pegawai inspektorat
1 SKPD 66,000,000 72,600,000 1 Inspektorat
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Aceh Besar 100%
Tersedianya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Barang
cetakan dan
penggandaa
n selama 12
Bulan
Terpenuhinya
kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 SKPD 26,500,000 29,150,000 1 Inspektorat
1 20 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Peningkatan
kelancaran tugas
Kantor
Aceh Besar 75%
Tersedianya
Kebutuhan Listrik dan
penerangan
Alat-alat
listrik dan
penerangan
selama 12
bulan
Terpenuhinya
kebutuhan alat listrik
dan penerangan
kantor
1 SKPD 5,210,000 5,731,000 1 Inspektorat
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan
Kinerja
Pelayanan
Inspektorat
Aceh Besar 100%Terpenuhinya
perlengkapan kantor
Perlengkapa
n dekorasi
HUT RI dan
HUT Kota
Jantho
Terpenuhinya
kebutuhan dekorasi
HUT RI dan HUT
Kota Jantho
1 SKPD 15,000,000 16,500,000 1 Inspektorat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
Pengetahuan
Aparatur Daerah
Aceh Besar 100%Tersedianya Bahan
Bacaan
Surat Kabar
dan
Peraturan
Perundang-
undangan 12
bulan
Meningkatnya
Pengetahuan
Pegawai Inspektorat
1 SKPD 8,500,000 9,350,000 1 Inspektorat
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan
Motivasi Kerja
Pegawai
Aceh Besar 100%
Tersedianya
kebutuhan Makanan
dan Minuman
Makan
minum
Aparatur/Tam
u selama 11
bulan
Kenyamanan kerja
bagi pegawai
inspektorat
1 SKPD 220,000,000 242,000,000 1 Inspektorat
1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggarany
a Kunjungan
Kerja Dalam dan
Luar Daerah
serta Bimtek
Dalam dan Luar
Daerah100%
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Kunsultasi
12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas pemeriksaan
dan Pengawasan
1 SKPD 102,000,000 112,200,000 1 Inspektorat
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas pemeriksaan
dan Pengawasan
1 SKPD 25,000,000 27,500,000 1 Inspektorat
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%Tersedianya Peralatan
Kantor12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas pemeriksaan
dan Pengawasan
1 SKPD 150,000,000 165,000,000 1 Inspektorat
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terselenggarany
a pelaksanaan
pemeliharaan
Gedung Kantor
Aceh Besar 100%Terpeliharanya
Gedung Kantor12 Bulan
Kelancaran Tugas-
tugas pemeriksaan
dan Pengawasan
1 SKPD 22,000,000 24,200,000 1 Inspektorat
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%Terpeliharanya Mobil
Jabatan 1 (satu) Unit
Prosentase
Penyediaan BBM/
Gas dan Perawatan
mobil jabatan
selama 12 Bulan
1 SKPD 48,000,000 52,800,000 1 Inspektorat
1 20 02 24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%Terpeliharanya
kendaaan dinas
2 unit
kendaraan
roda empat
dan 6 unit
kendaraan
roda dua
Prosentase
Penyediaan BBM/
Gas dan Perawatan
Kendaraan Bermotor
selama 12 Bulan
1 SKPD 98,000,000 107,800,000 1 Inspektorat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%
Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
Komputer/lap
top, mesin
tik, printer,
genset, AC,
mesin potong
rumput,
meubelair,
dan mesin
potong
rumput
Kelancaran Tugas-
tugas pemeriksaan
dan Pengawasan
1 SKPD 28,000,000 30,800,000 1 Inspektorat
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
disiplin aparatur
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan
Kelancaran
Pelaksanaan
Tugas dan
Kinerja
Inspektorat
Aceh Besar 100%
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
53 stelKenyamanan kerja
Pegawai Inspektorat1 SKPD 35,000,000 38,500,000 1 Inspektorat
1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
SDM aparatur
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 20 05 03Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
SDM Aparatur
Luar dan Dalam
Daerah100%
Tercapainya Bimtek
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
12 Bulan
Meningkatnya
pemahaman tentang
Peraturan-
perundangan
1 SKPD 520,000,000 572,000,000 1 Inspektorat
1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
sistem
pelaporan dan
capaian kinerja
dan keuangan
Terwujudnya
Peningkatan
sistem
pelaporan dan
capaian kinerja
dan keuangan
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Peningkatan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Aceh Besar 100%
Terlaksananya
penyusunan
pelaporan keuangan
1 kali
Tersusunnya
pelaporan keuangan
semesteran
1 SKPD 13,200,000 14,520,000 1 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian, Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengawasan
Internal,
Pengendalian
dan
Pelaksanaan
Kebijakan
Terlaksananya
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian,
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
Terwujudnya
Pengelolaan Tata
Pemerintahan
yang tertib
Kabupaten Aceh
Besar95%
Terlaksananya
Pengawasan Internal
secara berkala
200 Laporan
Hasil
Pengawasan
(LHP)
Perbaikan kinerja
instansi dalam
pelaksanaan tupoksi
55 SKPD dan 145
unit kerja 2,750,000,000 3,025,000,000 1 Inspektorat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 07 20 04Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
dibawahnya.
Terwujudnya
Penyelesaian
kasus khusus
pada kecamatan
Kabupaten Aceh
Besar100%
Terlaksananya
Penanganan Kasus
Pada Wilayah
Pemerintahan
dibawahnya.
25 kali
Terlaksananya
Penanganan Kasus
Pengaduan
dilingkungan
Pemerintah Daerah.
59 SKPD 362,000,000 398,200,000 1 Inspektorat
1 20 07 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan.
Terdokumentasin
ya Hasil Temuan
Pengawasan
Kota Jantho 100%
Terlaksananya
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
2 kali
Terselesaikannya
Inventarisasi
Temuan
Pengawasan.
59 SKPD 220,000,000 242,000,000 1 Inspektorat
1 20 07 20 06 Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.
Terwujudnya
penyelesaian
hasil temuan
pengawasan
Kabupaten Aceh
Besar95%
Terlaksananya
Tindaklanjut Hasil
Temuan Pengawasan
160
LHM
Terselesaikannya
TindakLanjut Hasil
Pengawasan.
59 SKPD 750,000,000 825,000,000 1 Inspektorat
1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.
Terwujudnya
kesinambungan
dengan
Inspektorat
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Lainnya
Dalam dan Luar
Kabupaten Aceh
Besar
100%
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan yang
lebih komprehensif
12 bulanKelancaran Tugas-
tugas PengawasanAPIP 158,000,000 173,800,000 1 Inspektorat
1 20 07 22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Sisten dan
Prosedur
Pengawasan
Terlaksananya
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan
Sistem dan
Prosedur
Pengawasan
-
1 20 07 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terwujudnya
Koordinasi
pengawasan
dengan BPKP
Dalam dan Luar
Kabupaten Aceh
Besar
100%
Terlaksananya
penyusunan sistem
dan prosedur
pengawasan
1 kali
Tersusunnya PKPT
(Program Kerja
Pengawasan
Tahunan)
1 SKPD 36,000,000 39,600,000 1 Inspektorat
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAM WILAYATUL HISBAH 5,222,138,692 5,321,574,500
1 06 1 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintah
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kota Jantho
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
12 Bulan
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya
fasilitas
pendukung
kinerja kantor
12 Bulan
Terbayarnya rekening
air, listrik, telp, faximil
kantor
12 Bulan
Kelancaran
pekerjaan pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 36,600,000 37,200,000
06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas/Operasianal
Layaknya jalan
kendaraan dinas12 Unit
Surat izin kendaraan
stnk12 Unit
untuk mendukung
aktivitas pegawai
Satpol PP dan WH
12 Unit 11,050,000 11,050,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan Tersedianya ATK 12 Bulan
Kelancaran
administrasi
perkantoran
12 Bulan 32,960,000 34,760,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
11 Tersediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Tersedianya
kebutuhan untuk
menunjang
kegiatan Satpol
PP dan WH
12 BulanTersedianya
kebutuhan kantor12 Bulan
Kelancaran
administrasi
perkantoran
12 Bulan 18,075,000 18,075,000
12Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/ pembangunan
bangunan kantor
Tersedianya
kebutuhan
penerangan dan
pengamanan
kantor
12 Bulan
Tersedianya
kebutuhan
penerangan kantor
12 BulanPenerangan dan
keamanan kantor12 Bulan 8,366,500 13,696,500
13 Penyediaan peralatan kantor
Peningkatan
pengelolaan data
Satpol PP dan
WH
12 Bulan
Kelancaran
pengelolaan
Administrasi Kantor
12 BulanTersedianya barang
kebutuhan kantor12 Bulan 69,250,000 71,242,500
15Penyediaan Bahan bacaan dan keperluan perundang
undangan
Meningkatkan
wawasan dan
terpenuhinya
informasi
untuk menunjang
kegiatan Satpol
PP dan WH
12 BulanTersediahya bahan
bacaan12 Bulan
Meningkatkan
wawasan pegawai12 Bulan 3,240,000 3,240,000
17 Penyediaan Makan dan minum
Tersedianya
makanan dan
minuman
11 Bulan
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
peg,rapat
dan tamu
11 Bulan
Meningkatnya
motivasi kerja
pegawai
11 Bulan 450,705,000 454,705,000
18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tercapainya
koordinasi secara
vertical dan
horizontal
12 Bulan
Terlaksananya
koordinasi tugas tugas
kedinasan
12 Bulan
Meningkanya
koordinasi kegiatan
Satpol PP dan WH
12 Bulan 134,560,000 138,560,000
19 Penyediaan Pelayanan Jasa administrasi perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
pegawai dan
honorer
12 BulanTerbayarnya gaji
honorer12 Bulan
Meningkatnya
kinerja Satpol PP
dan WH
12 Bulan 1,835,560,000 195,070,000
1 06 1 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintah
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kota Jantho
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana yang
memadai
12 Bulan
22 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 44,703,000 48,703,000
23 Pemeliharaan Mobil Rutin/BerkalaMobil Jabatan
Meningkatnya
kualitas
kendaraan dinas
1 UnitTerpeliharanya
kendaraan dinas1 Unit
Meningkatkan
kinerja pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 26,017,000 145,200,000
24Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kenderaan Dinas/
Operasional
Meningkatnya
kualitas
kendaraan dinas
10 UnitTerpeliharanya
kendaraan dinas10 Unit
Meningkatkan
kinerja pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 139,955,000 142,090,000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terjaganya
perlengkapan
kantor
12 Bulan
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
Meningkatnya
kinerja pegawai dan
terjaganya
peralatan gedung
kantor
12 Bulan 11,900,000 13,800,000
Rehabilitas sedang/ BeratGedung Kantor
Meningkatnya
kenyamanan
dalam bekerja
Gedung
Kantor
Perbaikan gedung
kantor
Gedung
Kantor
Terciptanya
kenyamanan ruang
kerja
Gedung Kantor 74,400,000 94,500,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 06 1 03 Tata kelola Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Kota Jantho
02 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Jantho
Terpenuhinya
perlengkapan
pakaian pegawai
220 Stel
Terpenuhinya
perlengkapan pakaian
PDH pegawai
220 Stel
Kenyamanan dalam
melaksanakan tugas
kantor
220 Stel 5,300,000 136,080,000
1 06 1 06
Upaya peningkatan sistem
pertanggungjawabankeuangan semisterdengan
tingkat yang baik
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kota Jantho
02 Penyusunan pelaporan keuangan semister
Penyelesaian
laporan
keuangan
12 BulanTersedianya laporan
keuangan12 Bulan
Meningkannya
system pelaporan
capaian kinerja
keuangan
12 Bulan 5,300,000 6,300,000
1 06 1 15
Upaya Peningkatan pelaksanaan, sosialisasi
pengawasan dan pembinaan Qanun dan peraturan
Bupat
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyaman
Lingkungan
Kota Jantho
01Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Peningkatan
kinerja satuan
linmas
23 Kec
Tersedianya satuan
linmas yang
berdayaguna dan
kompeten
23 KecMeningkatnya
kinerja satuan linmas23 Kec 855,255,000 885,225,000
05 Pengadilan Keamanan Lingkungan
Terciptanya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
23 Kec
Terkendalinya
keamanan dan
kenyamanan di
wilayah Kab. Aceh
Besar
23 Kec
Terwujudnya
keamanan dan
kenyamanan di
wilayah Kab. Aceh
Besar
23 Kec 560,324,500 1,993,460,000
Upaya peningkatan pengendalian pelaksanaan
penertiban peraturan Daerah yang Baik
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyaman
Lingkungan
Kota Jantho
1 06 1 15 04Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan
Terciptanya
kesadaran
masyarakat
terhadap Qanun
dan Perbub yang
berlaku di wilayah
Kab. Aceh Besar
23 Kec
Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap Qanun dan
Perbub yang berlaku
di wilayah Kab. Aceh
Besar
23 Kec
Terwujudnya
kesadaran
masyarakat terhadap
Qanun dan Perbub
yang berlaku di
wilayah Kab. Aceh
Besar
23 Kec 898,617,692 878,617,500
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Kesejahteraan
1 20 34 Bidang urusan Kepegawaian 7,168,921,880 7,971,350,068
1 20 34 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Pelayanan
Aparatur
Kota Jantho
Peningkatan
Pelayanan
Aparatur
12 Bulan
1 20 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kota Jantho 12 Bulan Jasa Telepon, Air dan
Listrik 12 Bulan
Jasa Telepon, Air
dan Listrik 12 Bulan 196,992,000 216,691,200 BKPSDM
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan
Kenderaan dinas/OperasionalKota Jantho 12 Bulan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kenderaan Dinas
/Operasioanl
12 Bulan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kenderaan Dinas
/Operasioanl
12 Bulan 8,640,000 95,040,000 BKPSDM
1 20 01 08 Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Jantho 12 Bulan Jasa Kebersihan
Kantor 12 Bulan
Jasa Kebersihan
Kantor 12 Bulan 7,198,200 7,918,020 BKPSDM
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Jantho 12 Bulan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 198,757,080 218,632,788 BKPSDM
1 20 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Kota Jantho 12 Bulan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan
Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan 66,620,160 73,282,176 BKPSDM
1 20 01 15Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganKota Jantho 12 Bulan Bahan Bacaan 12 Bulan Bahan Bacaan 12 Bulan 4,838,400 5,322,240 BKPSDM
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Jantho 11 Bulan Makanan dan
Minuman Pegawai 11 Bulan
Makanan dan
Minuman Pegawai 11 Bulan 225,216,000 247,737,600 BKPSDM
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kota Jantho 12 Bulan Perjalanan Dinas 12 Bulan Perjalanan Dinas 12 Bulan 318,096,000 349,905,600 BKPSDM
1 20 34 19Penyediaan pelayanan jasa administrasi teknis
perkantoranKota Jantho 12 Bulan Pegawai Tidak Tetap 12 Bulan Pegawai Tidak Tetap 12 Bulan 257,904,000 283,694,400 BKPSDM
1 20 34 02 Program Peningkatan Saran dan prasarana Aparatur 12 Bulan
1 20 02 07 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Jantho 12 Bulan Tersedianya
Perlengkapan Kantor 12 Bulan
Tersedianya
Perlengkapan Kantor 12 Bulan 236,390,000 260,029,000 BKPSDM
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin /berkala mobil Jabatan Kota Jantho 12 Bulan Terpeliharanya Mobil
Dinas Kepala BKPP 12 Bulan
Terpeliharanya Mobil
Dinas Kepala BKPP 12 Bulan 43,200,000 47,520,000 BKPSDM
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional Kota Jantho 12 Bulan
Peningkatan
kelancaran tugas
Aparatur
12 Bulan
Peningkatan
kelancaran tugas
Aparatur
12 Bulan 67,680,000 74,448,000 BKPSDM
1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Jantho 12 Bulan
tersedianya peralatan
gedung kantor yang
lebih memadai
12 Bulan
tersedianya
peralatan gedung
kantor yang lebih
memadai
12 Bulan 21,456,000 23,601,600 BKPSDM
1 20 34 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin AparaturKota Jantho
Peningkatan
Disiplin Aparatur 12 Bln
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Jantho 35 Orang Tersedianya Pakaian
Dinas Karyawan 35 Orang
Tersedianya Pakaian
Dinas Karyawan 35 Orang 34,569,000 38,025,900 BKPSDM
1 20 03 06Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNSKota Jantho 100 %
Terpenuhinya
penataan yang uptode 100 %
Terpenuhinya
penataan yang
uptode
100 % 251,016,480 276,118,128 BKPSDM
1 20 34 29Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Pelayanan
Sumber Daya
Aparatur
Kota Jantho
Peningkatan
Pelayanan
Sumber Daya
Aparatur
12 Bln
1 20 29 01Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
DaerahKota Jantho 12 Bln
Terpenuhinya
Prajabatan CPNS 12 Bln
Terpenuhinya
Prajabatan CPNS 12 Bln 2,199,871,440 2,419,858,584 BKPSDM
1 20 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Kota Jantho 12 Bln Terpenuhinya Diklat
Pim bagi PNS 12 Bln
Terpenuhinya Diklat
Pim bagi PNS 12 Bln 676,080,000 743,688,000 BKPSDM
1 20 29 03Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNS DaerahKota Jantho 12 Bln
Terpenuhinya Diklat
Camat 12 Bln
Terpenuhinya Diklat
Camat 12 Bln 310,824,000 341,906,400 BKPSDM
1 20 34 30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Pengembangan
Aparatur
Kota Jantho
Peningkatan
Pengembangan
Aparatur
12 Bln
1 20 30 03 Penempatan PNS Kota Jantho 100 % Pemenuhan Aparatur 100 % Pemenuhan
Aparatur 100 % 35,208,000 38,728,800 BKPSDM
1 20 30 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNSKota Jantho 100 %
Terenuhinya Penataan
yang uptode 100 %
Terenuhinya
Penataan yang
uptode
100 % 397,627,200 437,389,920 BKPSDM
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kota Jantho 100 % Terpenuhinya
kebutuhan Aparatur 100 %
Terpenuhinya
kebutuhan Aparatur 100 % 724,608,000 797,068,800 BKPSDM
1 20 30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Jantho 100 % Tersedianya yang
dimonitoring 100 %
Tersedianya yang
dimonitoring 100 % 295,416,000 324,957,600 BKPSDM
1 20 30 20 Diklat Tenaga Fungsional Bagi PNS Daerah Kota Jantho 60 Orang Tersedianya Tim
Penilai Angka Kredit 60 Orang
Tersedianya Tim
Penilai Angka Kredit 60 Orang 192,150,720 211,365,792 BKPSDM
1 20 30 23 Peremajaan dan update Data Kepegawaian Daerah Kota Jantho 3.000 Org Terpenuhinya
kebutuhan Aparatur 3.000 Org
Terpenuhinya
kebutuhan Aparatur 3.000 Org 218,592,000 240,451,200 BKPSDM
1 20 34Program Pembinaan dan Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Pembinaan dan
Kesejahteraan
Aparatur
Kota Jantho
Peningkatan
Pembinaan dan
Kesejahteraan
Aparatur
12 Bln
1 20 34Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah
DaerahKota Jantho 12 Bln
Tersedianya
Penyusun Indikator 12 Bln
Tersedianya yang
dimonitoring 12 Bln 179,971,200 197,968,320 BKPSDM
SKPD : SEKRETARIAT DEWAN 24,595,088,507 25,844,308,674
1 Urusan Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
Persandian
1 20 04 Sekretariat DPRK Aceh Besar
1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Aceh Besar
Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12 Bulan
1 20 04 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terpenuhinya
Pembayaran Jasa
Telp, SDA dan Listrik
12 BulanLancarnya Adm
Kantor12 Bulan 226,800,000 237,600,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ operasional
Tersedianya STNK
Kendaraan Dinas/
Operasional
44 Unit
Lancaranya
Penggunaan
Kendaraan Dinas/
Operasinal
44 Unit 98,122,500 102,795,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Alat
Kebersihan12 Bulan
Kebersihan dan
Kenyamanan dalam
Bekerja
12 Bulan 26,098,800 27,341,600 Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya
Kebutuhan ATK12 Bulan
Lancarnya Adm
Kantor12 Bulan 239,282,715 250,677,130
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 BulanLancarnya Adm
Kantor12 Bulan 509,659,500 533,929,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 12Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya
Kebutuhan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Kantor
12 BulanLancarnya
Pelaksanan Tugas12 Bulan 130,997,622 137,235,604
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya
Kebutuhan Meubelair:
Meja, Kursi, Lemari dll
12 BulanLancaranya
Pelaksanaan Tugas12 Bulan 230,160,000 241,120,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
Kebutuhan Surat
Kabar, Majalah dan
Buku Per-UU
12 Bulan
Meningkatnya
Pengetahuan
Aparatur
12 Bulan 335,160,000 351,120,000 Sekretariat
Dewan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan
dan Minuman Harian
Pegawai, Rapat dan
Tamu
11 BulanPeningkatan Kinerja
dan Pelayanan11 Bulan 596,649,900 625,061,800
Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam/
Luar Daerah
32 Keg
Terlaksananya
Kunjungan Kerja
Dalam dan Luar
Daerah serta Bimtek
32 Keg 815,167,500 853,985,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 01 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Tersedianya Insentif/
Honor PNS dan Non
PNS
38 Org PNS/
47 Org Non
PNS
Peningkatan Kinerja
dan Pelayanan
38 Org PNS/ 47
Org Non PNS2,261,280,000 2,368,960,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Aceh Besar
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
12 Bulan
1 20 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya
Kebutuhan Kendaraan
Dinas/ Operasional
5 UnitLancarnya
Pelaksanaan Tugas5 Unit 1,500,000,000 1,650,000,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya
Kebutuhan
Perlengkapan Kantor:
Alat Rumah Tangga,
Komputer, dll
12 BulanLancarnya
Pelaksanaan Tugas12 Bulan 263,340,000 275,880,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorTerpeliharanya
Gedung Kantor 12 Bulan
Lancarnya
Pelaksanaan Tugas12 Bulan 641,820,270 672,383,140
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil JabatanTerpeliharanya Mobil
Pimpinan DPRK 5 Unit
Lancarnya
Pelaksanaan Tugas5 Unit 504,117,600 528,123,200
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 24Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Roda Dua
dan Empat
20 UnitLancarnya
Pelaksanaan Tugas20 Unit 579,465,600 607,059,200
Sekretariat
Dewan
1 20 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terselenggaranya
Jasa Servis Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
12 BulanLancarnya
Pelaksanaan Tugas12 Bulan 122,724,000 128,568,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Aceh Besar
Terlaksananya
Disiplin
Aparatur
12 Bulan
1 20 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaTersedianya PSH,
PSL, PDH dan PSR310 Stel
Peningkatan Kinerja
dan Pelayanan305 Stel 281,557,500 294,965,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Aceh Besar
Tersedianya
Pelaporan
Keuangan dan
Kinerja
12 Bulan
1 20 04 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya
Penyusunan LAKIP,
Renja dan Renstra
SKPD
12 Bulan
Terlaksanya
Pertanggungjawaba
n Kinerja
12 Bulan 3,395,000 3,395,000 Sekretariat
Dewan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 04 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan,
Semesteran dan
Tahunan
12 Bulan
terlaksanya
Pertanggungjawaba
n Keuangan
12 Bulan 8,070,000 8,070,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Aceh Besar
Terlaksananya
Tugas dan
Fungsi DPRK
12 Bulan
1 20 04 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tersedianya
Penetapan Dokumen
Raqan
17 Buah
Terlaksananya
Fungsi legislatif
DPRK
17 Buah 1,431,885,000 1,500,070,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanTerfasilktasinya Rapat-
Rapat AKD50 Keg
Terlaksananya
Fungsi Legislatif,
Fungsi Anggaran
dan Fungsi
Pengawasan DPRK
50 Keg 424,672,500 444,895,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 04 Rapat-Rapat Paripurna
Terlaksananya Rapat
Paripurna Penetapan
DPRK
20 KegTerbentuknya
Keputusan DPRK20 Keg 860,947,500 901,945,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 05 Kagiatan ResesTerlaksananya
Kegiatan Reses3 Kali
Penyerapan Aspirasi
DPRK3 Kali 2,111,445,000 2,211,990,000
Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 06Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Dalam
Daerah
Terlaksananya
Kunjungan Kerja
Anggota DPRK
30 Keg
Terlaksananya
Pengawasan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
30 Keg 657,300,000 688,600,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya Studi
Banding, Bimtek dan
Lokakarya/ Seminar
25 Keg
Meningkatnya
Fungsi Legislatif,
Fungsi Anggaran
dan Fungsi
Pengawasan
25 Keg 9,230,445,000 9,669,990,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 10 Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRDTersedianya Premi
Kesehatan (BPJS)35 Orang
Pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRK
35 Orang 441,000,000 462,000,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 11Penyusunan Produk-Produk Rapat Paripurna dan
Administrasi
Notulensi Rapat -
Rapat Paripurna dan
AKD
12 Bulan
Tersedianya Arsip
Notulensi Rapat
Paripurna dan AKD
12 Bulan 63,525,000 66,550,000 Sekretariat
Dewan
1 20 04 15 13 Penyeleksian Lembaga Independen DaerahTerpilihnya Anggota
KIP Aceh Besar5 Orang
Pelaksanaan
Pemilukada5 Orang - -
Sekretariat
Dewan
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH 24,027,014,556 26,498,529,384
4 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
pelayanan
aparatur dalam
mendukung
penyelenggaraa
n pemerintahan
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Surat
masuk dan
keluar
4 02 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aceh Besar
Tersedianya
Administrasi Jasa
surat menyurat
1 TahunKelancaran Proses
suarat menyurat
10000 surat
masuk 8000 surat
keluar
644,400,000 689,508,000 1 SETDAKAB
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Aceh BesarTersedianya Jasa
Telepon. Air dan Listrik1 Tahun
Kelancaran dan
peningkatan
Administrasi
perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
terhadap
masyarakat
839,258,600 898,006,702 1 SETDAKAB
4 02 03 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasionalAceh Besar
Kelancaran Aktifitas
Kendaraan Dinas
Operasional
Mobil
Jabatan 3
Unit,
Kendaraan
Ops 28 Unit
Lancarnya Aktifitas
penggunaan mobil
Lancarnya
transportasi
penunjang
kegiatan
75,000,000 80,250,000 1 SETDAKAB
4 02 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Aceh BesarTersedianya alat tulis
kantor1 Tahun
Kelancaran
pelayanan kinerja
administrasi di
setdakab
meningkatnya
administrasi di
setdakab
325,050,000 347,803,500 1 SETDAKAB
4 02 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh BesarTersedianya barang
cetakan1 Tahun
Kelancaran
pelayanan kinerja
administrasi di
setdakab
Administrasi makin
lancar 240,299,000 257,119,930 1 SETDAKAB
4 02 03 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorAceh Besar
Tersedianya
penerangan yang
memadai
1 Tahun
Kelancaran
Pelayanan
Karyawan
Administrasi yang
memuaskan 94,086,306 100,672,347 1 SETDAKAB
4 02 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Aceh Besar
Tersedianya peralatan
rumah dinas jabatan
yang memadai
Alat
pembersih
dan
peralatan
perlengkapan
rumah
jabatan
Terpeliharanya aset
rumah jabatan dan
dinas
kenyamanan
rumah jabatan dan
dinas
150,412,500 160,941,375 1 SETDAKAB
4 02 03 01 15Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undanganAceh Besar
Tersedianya bahan
bacaan bagi pejabat,
tamu, stakeholder
terkait dan masyarakat
yang berhubungan
dengan pemerintah
Kabupaten Aceh
Besar
1.038
eksemplar
Bertambahnya
Wawasan Informasi
Tersedianya
Informasi Publik 114,034,800 119,740,000 1 SETDAKAB
4 02 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar
Tersedianya makanan
dan minuman bagi
karyawan dan tamu
pemda
Makanan dan
minuman
harian
pegawai,
rapat dan
tamu
Meningkatnya
pelayanan makanan
dan minuman
1 Tahun 2,137,290,000 2,286,900,300 1 SETDAKAB
4 02 03 01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Aceh Besar
Meningkatnya
koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
daerah
Dalam dan
Luar Daerah
Terciptanya
hubungan kerja
antar daerah
Peningkatan SDM
di Setdakab 1,702,950,000 1,822,156,500 1 SETDAKAB
1 20 03 01 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Aceh Besar
Pelelangan barang
dan jasa di bagian
layanan pengadaan.
325
Terlaksananya
proses tender
barang/jasa
Pemerintah dan
terlaksananya
peningkatan
kompetensi pokja
pengadaan barang
dan jasa.
58 1,707,000,000 2,560,000,000 1SEKRETARIA
T DAERAH
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 20 03 01 24 Fasilitas Layanan Pengadaan secara Elektronik Aceh Besar
Paket Pengadaan
secara elektronik
(LPSE) Kab. Aceh
Besar
370 Paket
Terpenuhinya sistem
layanan pengadaan
barang dan jasa
secara elektronoik
57 SKPD 245,890,500 270,479,550 1SEKRETARIA
T DAERAH
4 02 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan
4 02 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Aceh Besar
Terciptanya pelayanan
di kecamatan suka
makmur
MeningkatPeningkatan
Pelayan PublikMeningkat - 1 SETDAKAB
4 02 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aceh Besar
Tersedianya Sarana
Perlengkapan Gedung
Kantor di Setdakab
Aceh Besar
Umbul-umbul
dan tiang 100
buah
bendera
merah putih
Tersedianya Sarana
Perlengkapan
Gedung Kantor
Termotifasi
pegawai dalam
bekerja
235,000,000 251,450,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Aceh BesarTerciptanya Sarana
dan Prasarana KantorMingkat
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
kantor yang
memadai
Meningkat 350,000,000 374,500,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar
Terpeliharanya Mobil
Jabatan Kepal daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
Jasa Service,
Spark Park
dan Bahan
Bakar Minyak
Meningkatnya
kelancaran
kedinasan kepala
daerah dan wakil
kepala daerah
Kesuksesan
Program
Pemerintah
993,000,000 1,062,510,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Aceh Besar
Tersedianya
Transportasi yang
terawat dan memadai
Jasa Service,
Spark Park
dan Bahan
Bakar Minyak
Meningkatnya
kelancaran
transportasi di
setdakab
Termotifasi
Pegawai dalam
melasanakan
tugas
1,299,578,000 1,390,548,460 1 SETDAKAB
4 02 03 02 25Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinasAceh Besar
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Meuligoe
Bupati
Rumah Dinas
Wakil Bupati
dan Pemda
Terpeliharanya
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas
1 Tahun 250,000,000 267,500,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan Gedung
Kantor
1 Tahun
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
pegawai
Kenyamanan
Pegawai dalam
bekerja
1,048,800,000 1,122,216,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Aceh Besar
Terlaksananya rehab
rumah jabatan dan
Mushalla
Meuligoe
Bupati
Terpeliharanya
Rumah Jabatan
Bupati dan Mushalla
2 Kegiatan 750,000,000 802,500,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar
Terciptanya
Keamanan Kantor
Bupati
Meningkat
Kenyamanan dan
Keamanan Aset
kantor Bupati
75 Persen 150,000,000 160,500,000 1 SETDAKAB
4 02 03 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Aceh Besar
Terlaksananya
Pemeliharaan
Kendaraan dinas
operasional
Pemdakab Aceh
Besar
1 Tahun
Terpeliharanya Aset
Kendaraan
Pemdakab Aceh
Besar
Termotifasinya
Pegawai dalam
melaksanakan
tugas
305,850,000 305,850,000 1 SETDAKAB
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 03 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
disiplin aparatur
4 02 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar
Tersedianya pakaian
dinas dan
kelengkapan kepala
daerah dan sekda
3 Pejabat
Terpenuhinya
Pakaian Seragam
Pejabat Daerah
Kewibawaan
Pejabat Daerah 175,000,000 75,000,000 1 SETDAKAB
02 03 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
60%
02 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aceh Besar
Pembiayaan untuk
Pendidikan dan
pelatihan non formal
bagi Pejabat
100%
Persentase Pejabat
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Non formal
13 org 137,720,000 151,492,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
02 03 05 09 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Aceh BesarPenyusunan Raperda
Kelembagaan5%
Tersusunya Raperda
Kelembagaan5 132,330,000 145,563,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
4 02 03 06Program Peningkatan Pengembangan Sistim
Pelaporan Kinerja dan keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Akhir
Tahun
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Akhir
Tahun
1 Tahun
02 03 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDAceh Besar
Terlaksananya
penyusunan laporan
kinerja, Indikator
kinerja utama dan
perjanjian kinerja
Daerah dan
Sekretariat
4 Dokumen
Tersusunya Laporan
kinerja, IKU dan
perjanjian kinerja
dengan hasil baik
Nilai B 131,538,000 144,691,800 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
4 02 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Aceh Besar
Tersusunnya RKA,
DPA, DPAP dan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
8 Dokumen
Tersusunnya
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya
pelaporan
keuangan
25,800,000 27,606,000 1 SETDAKAB
1 16 03 15Program peningkatan promosi dan kerja sama
Investasi
Pemanfaatan
Sumberdaya
Alam dan
Pariwisata yang
Berwawasan
Lingkungan
Meningkatnya
keterampilan
dan
kemandirian
masyarakat
Meningkatnya
pemberdayaan
potensi sosial
dan budaya
masyarakat
Dikenalnya
produk
kerajinan
Aceh Besar
dan
bertambahn
ya investasi
di Aceh
Besar
1 16 03 15 02 Pemgembangan Potensi Unggulan Daerah Aceh Besar
Alat Promosi Potensi-
Potensi Unggulan
Daerah
1 Kegiatan
Dikenalnya Potensi-
Potensi unggulan di
wilayah Kabupaten
Aceh Besar
10 Produk 261,100,000 287,210,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
pelayanan
kedinasan
kepala
daerah/wakil
kepala daerah
Koordinasi
dengan
pemerintah
pusat dan
daerah
lainnya
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 03 16 01Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.Aceh Besar
Tersedianya
komunikasi dengan
pihak lain.
30 set
cinderamata.
Terciptanya
hubungan dengan
tokoh masyarakat.
terjalinnya
kerjasama. 227,150,000 238,600,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16 02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen /
Luar Negeri
Aceh Besar Terciptanya Hubungan
Kemitraan
220 Papan
Bunga.
Terciptanya
Koordinasi/
Hubungan Kerja
Terjalinnya
Hubungan Kerja
Pemerintah
dengan
Masyarakat
100,265,000 105,300,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16 05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala
DaerahAceh Besar
Terciptanya Hubungan
Koordinasi
Koordinasi
Antara
Instansi
Pemerintah
Terciptanya
Koordinasi/
Hubungan Kerja
Kedinasan
Meningkatnya
Pelayanan
Kedinasan.
162,855,000 171,000,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16 06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnyaAceh Besar
Terciptanya Hubungan
kerja dan koordinasi
dengan pemerintah
pusat dan daerah
lainnya
12 Bulan
Terciptanya
hubungan kerja
antar daerah yang
berkesinambungan
Terciptanya
Program Kerja 1,563,150,000 1,672,570,500 1 SETDAKAB
4 02 03 16 08 Pembuatan Naskah Pidato Aceh Besar Tersedianya Naskah
Pidato75 Naskah
Tersedianya Naskah
Pidato Pimpinan Daerah 200,970,000 211,200,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16 10Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala
daerahAceh Besar
Tersedianya
penunjang
Pemeliharaan
Kesehatan
1 Tahun
Meningkatnya
Pemeliharaan
Kesehatan
KDH/WKDH
Mensukseskan
Program Kerja 32,000,000 32,000,000 1 SETDAKAB
4 02 03 16 12Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kab.Aceh
Besar Aceh Besar
Diperolehnya
kesamaan Persepsi
yang Baku dalam
Pelayanan
Kehumasan
Pemerintah Aceh
Besar
3 kali
pertemuan
kehumasan
Bertambahnya
Wawasan
Kehumasan yang
Baik Bagi Aparatur
Pemerintah untuk
Meningkatkan
Pelayanan
Kehumasan dalam
Memberikan
Informasi yang
Benar kepada
Masyarakat
tersedianya wadah
komunikasi dan
koordinasi
pemerintah
90,027,850 94,530,000 1 SETDAKAB
1 20 03 16 13 Rapat Koordinasi Pejabat Pimpinan Kecamatan
Koordinasi antar
Pimpinan
Kecamatan
Menghasilkan
satu pemahaman
dan pemikiran
yang sama
terhadap
program-program
baik Nasional
maupun daerah
Aceh Besar
Terjadinya
sinergisitas
antara Pimpinan
Kecamatan
dalam
menjalankan
Program
Nasional maupun
daerah
23 Pimpinan
Kecamatan
yaitu Camat,
Danramil
dan
Kapolsek
Menghasilkan satu
pemehaman dan
pemikiran yang sama
terhadap program-
program baik nasional
maupun daerah
-
Terjadinya
seinergitas antara
Pimpinan
Kecamatan dalam
menjalankan
program nasional
maupun daerah
23 Kecamatan 58,890,000 63,000,000 1 SETDAKAB
1 20 03 17Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
gerakan tata
kelola dan
pencegahan
pelanggaran
administrasi
keuangan
daerah
1 Tahun
Anggaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 03 17 20 Pengendalian Dana PER Aceh BesarPelaksanaan
Penagihan Dana PER1 Paket
Terlaksananya
Penagihan dan
penyelesaian
Tunggakan Dana
PER
23 Kec 44,450,000 48,895,000 1 SETDAKAB
4 02 03 18 Program Kerjasama Informasi dan Media MassaTata Kelola
Pemerintahan
4 02 03 18 02Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Aceh Besar
Tersedianya Informasi
Kegiatan Pemerintah
Daerah Kepada
Masyarakat
Peliputan
Informasi
Media Massa
Terciptanya
Hubungan
Kerjasama dengan
Media Massa
Tersedianya
penyebarluasan
informasi kegiatan
pemerintah
1,061,610,000 1,114,690,000 1 SETDAKAB
4 02 03 19Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Tata Kelola
Pemerintahan
1 20 03 19 04 Fasilitasi Proses Pemelihan Geuchik dan Imeum Mukim
Pemilihan Geuchik
dan Imuem Mukim
yang Definitif
Terpilihnya
Geuchik dan
Imuem Mukim
yang Definitif
Aceh Besar
Jumlah Keuchik
dan Imeum
Mukim yang
terpilih sesuai
dengan peraturan
yang berlaku
Keuchi dan
Imeum
Mukim yang
habis masa
jabatan
Terpilihnya Keuchik
dan Imeum Mukim
yang definitif
18 Mukim
Lancarnya roda
pemerintahan mukim
dan gampong
Terciptanya
Administrasi
Mukim gampong
130,025,000 140,000,000 1 SETDAKAB
1 20 03 19 07 Pembinaan Bagi Aparatur Gampong
Pemahaman
tentang
Pemerintahan
Gampong
Terlaksanya
Pemerintahan
Gampong yang
baik
Aceh Besar
Berjalannya
Pemerintahan
ditingkat
Gampong
604
Gampong
Terbinanya Aparatur
Gampong
604 Aparatur
Gampong
Terbinanya Aparatur
Gampong yang baik
Tertibnya 604
adm. Gampong 135,047,000 150,000,000 1 SETDAKAB
1 20 03 19 08 Penguatan Kelembagaan Mukim
Pemahaman
tentang
Pemerintahan
Mukim
Terlaksanya
Pemerintahan
Mukim yang baik
Aceh Besar
Berjalannya
Pemerintahan
ditingkat Mukim
dan Kuatnya
Lembaga Mukim
68 MukimJumlah pelatihan
Aparatur Mukim1 kali
Terlatihnya Aparatur
Mukim75% 90,176,000 95,000,000 1 SETDAKAB
4 02 03 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Tata Kelola
Pemerintahan
4 02 03 21 05 Peningkatan SDM Bidang Keagamaan dan Pendidikan
Pengembangan
dan Peningkatan
SDM Pengelola
Masjid dan
Pemberian
Bantuan Beasiswa
Pendidikan
Pengelola/Pengu
rus MasjidAceh Besar
Penguatan
manajemen
pengurus masjid
dan peningkatan
pendidikan
50 masjid
per tahun
sampai
terlaksanany
a kegiatan ini
untuk
keseluruhan
161 masjid di
Aceh Besar.
Beasiswa
pendidikan
tinggi negeri
sebanyak 50
orang siswa
Terlaksananya
kegiatan peningkatan
SDM bagi pengelola
manajemen masjid
dan pemberian
bantuan beasiswa
pendidikan
100 masjid
pertahun dan
50 orang
siswa
meningkatnya
kualitas manajemen
pengelola masjid
dan tingkat
pendidikan tinggi
bagi anak-anak di
Aceh Besar
100 masjid
pertahun, 50
orang siswa
500,275,000 632,235,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
4 02 03 21 05Evaluasi Monitoring Bantuan Sarana dan Prasarana
Ibadah
Mendukung
peningkatan
sarana/prasarana
masjid dalam
rangka
pemanfaatan
fungsi masjid
sesuai ketentuan
dalam islam
Masjid-masjid di
wilayah Aceh
Besar
Aceh Besar
Mengembalikan
fungsi masjid
sesuai dengan
konsep islam
161 masjid
di wilayah
Aceh Besar
Berjalannya fungsi
masjid sesuai dengan
konsep amalan dalam
islam
161 masjid
di wilayah
Aceh Besar
Meningkatnya
fungsi masjid selain
sebagai tempat
ibadah juga
monitoring sebagai
satu konsep untuk
melihat kekurangan
yang harus dibenahi
untuk masjid di
wilayah Aceh Besar
161 masjid di
wilayah Aceh
Besar
60,000,000 70,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
4 02 03 21 10Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh/Jaminan Kesehatan
Nasional
Memberikan
informasi kepada
masyarakat
tentang pelayanan
kesehatan untuk
masyarakat Aceh,
dalam hal ini
bekerjasama
dengan BPJS
Diharapkan
seluruh
masyarakat Aceh
Besar mengerti
tentang jaminan
pelayanan
kesehatan yang
ada
Aceh Besar
Kegiatan
sosialisasi yang
dilakukan
berkenaan
dengan program
jaminan
kesehatan yang
ada di Aceh ini
mampu
memberikan
informasi
menyeluruh
kepada
masyarakat untuk
mendapatkan
pelayanan
kesehatan yang
memadai
pada tahap
awal akan
dilaksanakan
untuk
beberapa
kecamatan
Masyarakat Aceh
Besar mengetahui
tentang program
pelayanan kesehatan
dari pemerintah
23
Kecamatan di
Aceh Besar
Masyarakat Aceh
Besar khususnya
mengetahui tentang
program pelayanan
kesehatan yang ada
dan mengerti
prosedur untuk
mendapatkan
pelayanan
kesehatan di
puskesmas atau
rumah sakit
23 Kecamatan di
Aceh Besar 200,000,000 250,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
4 02 03 21 13Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan Jamaah
Haji
Menertibkan
pelaksanaan
pemberangkatan
dan pemulangan
jamaah haji di
Aceh Besar
Jamaah Haji
Aceh Besar per
tahunnya
Aceh Besar
Tercapainya
ketertiban dalam
proses
pemberangkatan
dan pemulangan
jamaah haji di
Aceh Besar
610 orang
jamaah haji
di Aceh
Besar.
Jumlah akan
disesuaikan
dengan data
dari
Kemenag
Aceh Besar
mengenai
quota haji
Aceh Besar
pertahunnya
Terlaksananya
koordinasi
keberangkatan dan
pemulangan jamaah
haji
610 orang
jamaah haji
pada tahun
2016
Terciptanya
ketertiban
keberangkatan dan
pemulangan jamaah
haji
610 orang jamaah
haji pada tahun
2016
500,000,000 520,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
4 02 03 21 15Pemberian Fasilitas Sarana dan Prasarana Dalam
Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah
Mendukung
pembenahan
fasilitas masjid di
Aceh Besar
Masjid-masjid di
wilayah Aceh
Besar
Aceh Besar
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Ibadah
60 masjid
per tahun
sehingga
mencakup
keseluruhan
161 masjid di
Aceh Besar
Tersedianya sarana
dan prasarana tempat
ibadah untuk masjid
60 masjid
pada tahun
2017
Meningkatnya
sarana dan
prasarana ibadah
untuk masjid
60 masjid pada
tahun 2017 475,000,000 500,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 03 22 Program perencanaan pembangunan ekonomiTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan
daerah
Terwujudnya
Pembangunan
Daerah yang
Baik, Efektif dan
sesuai dengan
Perencanaan
Terlaksanan
ya
Monitoring
dan
Evaluasi
Pembangun
an
1 20 03 22 09Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan (TMEP3K)Aceh Besar
Dokumen Rekam
Jejak Monev APBK
2018
20 Dokumen
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
APBK 2018
34 SKPD & 23 Kec 462,270,000 508,497,000 1 SETDAKAB
4 02 03 23Program Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi
Informasi
Tata Kelola
Pemerintahan
4 02 03 23 02Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh
BesarAceh Besar
Tersedianya website
humas dan majalah
media Aceh Besar
yang rutin di kelola
dengan baik oleh
Pemerintah
Kabupaten Aceh
Besar.
Tersedianya
wadah
penyampaian
informasi
Pemerintah
Meningkatnya
hubungan
Pemerintah
Kabupaten Aceh
Besar dengan
Masyarakat
sehingga terbinanya
hubungan yang
kondusif
6 edisi Majalah
seulawah raya dan
6 edisi Suplemen
seulawah Raya
484,440,000 508,662,000 1 SETDAKAB
4 02 03 23 03Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (JDI)
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Aceh Besar
Peningkatan
Optimalisasi
Pemamfaatan
Teknologi
Informasi
100%
Tersedianya Media
Produk Hukum Kab.
Aceh Bear
100%
Terkelolanya Produk
Hukum Kab. Aceh
Besar
100% 150,590,000 163,390,150 1 SETDAKAB
4 02 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganTata Kelola
Pemerintahan
4 02 03 26 02Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Masyarakat Aceh
BesarAceh Besar
Peningkatan
Peraturan
perundang-
Undangan
10 RaqanTersedianya Produk
Hukum Daerah10 Raqan
Meningkatnya
Produk Hukum
Daerah
10 Raqan 740,583,000 803,532,555 1 SETDAKAB
4 02 03 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-UndanganMasyrakat Aceh
BesarAceh Besar
Peningkatan
Penataan
Peraturan
perundang-
Undangan
100%Tersedianya regulasi
Penataan Pemerintah
60 Produk
Hukum
Memahami Produk
Hukum dan dapat di
Akses dengan
Mudah
100% 500,000,000 542,500,000 1 SETDAKAB
4 02 03 26 07 Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran HukumAdvokasi Hukum
PEMDAAceh Besar
Peningkatan
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
100%
Adanya Pembelaan
Hukum terhadap
Pemda
100%
Lancarnya
Penyelesaian
Gugatan Hukum
terhadap Pemda
5 Kasus 375,639,000 407,568,315 1 SETDAKAB
4 02 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi DaerahTata Kelola
Pemerintahan
1 20 03 27 03Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
Batas Gampong
dalam Kecamatan
dan Batas
Gampong antar
kecamatan serta
Batas Antar
Kabupaten
Batas Gampong,
Kecamatan dan
Kabupaten
Aceh Besar
Terciptanya Peta
daerah
Kabupaten Aceh
Besar yang Valid
Wilayah
Aceh Besar
Terlasananya
Penyelesaian
Sengketa Batas
wilayah administrasi
gampong
100 titik 20
gampong
Jelasnya Batas
wilayah administrasi
gampong,
kecamatan dan
kabupaten
Tertibnya
administrasi batas
wilayah
201,560,000 220,000,000 1 Tapem
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 03 27 06Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD)
Tersusunnya
Laporan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah Kab. Aceh
Besar
Tersusunnya
Laporan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah Kab.
Aceh Besar
dengan Baik
Aceh Besar
Laporan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah Kab.
Aceh Besar
Tepat Waktu
Penyerahan
Kepada Menteri
Dalam Negeri
Laporan
penyelengga
raan
Pemerintah
Daerah Kab.
Aceh Besar
mempunya
Nilai Tinggi
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Laporan
Tersusunnya
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Laporan 113,640,000 125,000,000 1 Setdakab.
02 03 29Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik dan
bersih ( good
governent &
clean governet)
meningkatnya
kapasitas
Pemerintah
Daerah
Terlaksananya
Pelayanan
kepada
masyarakat
dengan baik dan
tepat waktu
80%
02 03 29 12 Peningkatan ketrampilan dan Prpfesional Aceh Besar
Terlaksananya
sosialisasi Standar
Operasional Prosedur
dan Standar
Pelayanan
66 0rg
meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
aparatur dalam
menyusun SOP dan
SP
66 org 119,130,000 131,043,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
02 03 29 13Pembinaan KORPRI dan Penghargaan kepada PURNA
BAKTIAceh Besar
Terlaksananya
Pembinaan KORPRI
dan Penghargaan
kepada PURNA BAKTI
35 SKPD
meningkatnya
ketrampilan dan
pengetahuan
anggota KORPRI
35 SKPD 119,130,000 131,043,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
02 03 29 15Pembinaan dan peningkatan kinerja Aparatur Perangkat
DaerahAceh Besar
Terlaksananya
Pembinaan dan
peningkatan kinerja
Aparatur Perangkat
Daerah
80%
Persentase
peningkatan
kedisiplinan Aparatur
perangkat Daerah
80% 54,813,000 60,294,300 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
02 03 29 16Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan PublikAceh Besar
Terlaksanan
penyusunan laporan
Penerapan SPM
SKPD dan Pelayanan
Publik
2 Dokumen
Tersedianya
Dokumen Hasil
Penerapan SPM
SKPD
2 Dokumen 83,941,000 92,335,100 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
1 20 03 29 17Sosialisasi Perundang-undangan PATEN (Pelayanan
Administrasi Kecamatan)
Sumber Daya
Manusia yang
berkualitas
Terciptanya
Pelayanan Prima
di Kecamatan
Aceh Besar
Jumlah
permohonan di
Kecamatan
Jumlah
Rekomenda
si yang
dikeluarkan
oleh
Kecamatan
Terciptanya Proses
Pelayanan Terpadu
Administrasi
Kecamatan
23
Kecamatan
Terlaksananya
Proses Terpadu
Administrasi
Kecamatan
23 Kecamatan 43,520,000 50,000,000 1
02 03 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik dan
bersih ( good
governent &
clean governet)
meningkatnya
kapasitas
Pemerintah
Daerah
Terlaksananya
Pelayanan
kepada
masyarakat
dengan baik dan
tepat waktu
80%
02 03 30 17 Penyususnan Indikator kerja dan Analisis Beban Kerja Aceh Besar
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Analisis Beban Kerja
SKPD
36 SKPD
Tersedianya
Dokumen Analisis
Beban Kerja SKPD
36 SKPD 77,605,000 85,365,500 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
1 20 03 40Program Sumber Daya Energi Distribusi Kebutuhan
Pokok
Tata Kelola
Pemerintahan
dan Distribusi
Bahan Pokok
Distribusi Beras
untuk
Masyarakat
Miskin (Raskin)
secara tepat
sasaran
Terlaksananya
penyaluran
Raskin secara
cepat
Lancarnya
penyaluran
Raskin
1 20 03 40 02 Penunjang Distribusi Bahan Pokok Masyarakat Aceh BesarPelaksanaan
Penyaluran Raskin1 Kegiatan
Terlaksananya
Penyaluran Raskin
secara cepat dan
tepat sasaran
23 Kec 36,875,000 40,562,500 1 SETDAKAB
Penyusunan Standar opersional Prosedur Sekretariat
DaerahAceh Besar
Terlaksananya
Penyusunan Standar
Opersional Prosedur
1 Dokumen
Tersedianya
Dokumen Standar
Opersional Prosedur
Sekretariat Daerah
1 Dokumen 60,000,000 66,000,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh Besar
Terlaksananya
Penyusunan Standar
pelayanan
1 Dokumen
Tersedianya
Dokumen Standar
pelayanan
Sekretariat Daerah
1 Dokumen 60,000,000 66,000,000 1
Sekretariat
Kab. Aceh
Besar
Rapat Koordinasi Tentang Kesejahteraan Sosial dan
Keagamaan (Camat, Imeum Mukim, Keuchik) di Wilayah
Kecamatan Aceh Besar
Melakukan
koordinasi dengan
pihak Kecamatan
dalam rangka
melihat sejauh
mana tingkat
kesejahteraan,
keagamaan dan
permasalahan
yang ada di tingkat
mukim dan
gampong
Mampu
memetakan
permasalahan di
bidang
kesejahteraan
sosial dan
keagamaan yang
ada di wilayah
Aceh Besar
sehingga
menghasilkan
laporan untuk
tindak lanjut
Aceh Besar
Terciptanya
koordinasi antara
pihak sekretariat
yang dalam hal
ini difasilitasi oleh
Bagian Kesra
dengan pihak
kecamatan
23
kecamatan,
68 mukim,
604
gampong
Terlaksananya
koordinasi dengan
pihak kecamatan,
mukim dan gampong
secara
berkesinambungan
23
kecamatan,
68 mukim,
604
gampong
Bagian Kesra
memiliki data yang
telah dipetakan
berdasarkan
koordinasi dengan
pihak kecamatan
23 kecamatan, 68
mukim, 604
gampong
150,000,000 175,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Bidang Keagamaan
Peningkatan
Tingkat
Pengetahuan di
Bidang
Keagamaan bagi
ASN
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
mampu
meningkatkan
keimanan dan
kesadaran
beragama di
lingkungan
pekerjaannya
Aceh Besar
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
yang memiliki
kesadaran dalam
melaksanakan
kewajibannya
ditinjau dari segi
agama
Dikonsentras
ikan pada
ASN yang
terdapat di
SKPD Aceh
Besar
Terbinanya ASN
memiliki ilmu agama
yang cukup sehingga
berkorelasi terhadap
tugas dan tanggung
jawab dalam bekerja
Aparatur Sipil
Negara
(ASN) SKPD
di Aceh
Besar
ASN yang memiliki
ilmu agama yang
memadai
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
SKPD di Aceh
Besar
40,000,000 50,000,000 1
Bagian
Keistimewaan
dan Kesra,
Setdakab
Aceh Besar
Penambahan Beras Raskin SETDAKAB
KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
1 20 12 Kecamatan Krueng Barona Jaya 444,517,500 488,969,250
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Kantor 24,840,000 27,324,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelancaran
aktifitas
penggunaan
kendaraan Dinas
2,850,000 3,135,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3,244,000 3,568,400
Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
15,045,000 16,549,500 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
7,640,000 8,404,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
5,185,000 5,703,500 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor Camat
KBJ
24,500,000 26,950,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum1,080,000 1,188,000
Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Keja92,608,500 101,869,350
Kec. Krueng
Barona Jaya
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
40,275,000 44,302,500 Kec. Krueng
Barona Jaya
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan121,300,000 133,430,000
Kec. Krueng
Barona Jaya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
59,500,000 65,450,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
25,000,000 27,500,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas /
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan4,000,000 4,400,000
Kec. Krueng
Barona Jaya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
5,740,000 6,314,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran4,860,000 5,346,000
Kec. Krueng
Barona Jaya
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Rumusan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2014
6,850,000 7,535,000 Kec. Krueng
Barona Jaya
KECAMATAN LEUPUNG
1 20 12 Kecamatan Leupung 443,696,000 488,065,600
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
27,660,000 30,426,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelancaran
aktifitas
Perkantoran
5,100,000 5,610,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
13,788,000 15,166,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
7,660,000 8,426,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
2,590,000 2,849,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Peningkatan
pengelolaan
Kantor
87,000,000 95,700,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 1,200,000 1,320,000
Penyediaan Makanan dan MinumanPeningkatan
Motivasi Kerja 60,400,000 66,440,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
33,575,000 36,932,500
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan 89,863,000 98,849,300
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil JabatanPerbaikan
Gedung Kantor 26,793,000 29,472,300
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
40,000,000 44,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
11,340,000 12,474,000
Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran1
Pengadaan Pakaian Dinas
Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
9,600,000 10,560,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 11,202,000 12,322,200
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran1
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Rumusan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2017
15,925,000 17,517,500
KECAMATAN INGIN JAYA
1 20 12 Kecamatan Ingin Jaya 562,917,000 619,208,700
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatnya
Kualitas
Administrasi
Perkantoran
19,800,000 21,780,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelancaran
aktifitas
penggunaan
kenddaraan
dinas
1,500,000 1,650,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
21,664,000 23,830,400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
7,168,000 7,884,800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
3,345,000 3,679,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan
Pengelolaan
Kantor Camat
Ingin Jaya
11,400,000 12,540,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 960,000 1,056,000
Penyediaan Makan dan MinumanPeningkatan
Motivasi Kerja 124,680,000 137,148,000
Ratat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DAerah
Tercapainya
Koordinasi
secara Vertikal
dan Horizontal
34,950,000 38,445,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga Honorer
Kecamatan 214,050,000 235,455,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaaan
32,000,000 35,200,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
25,000,000 27,500,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Kendaraan dinas
yang perlu
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaaan
11,400,000 12,540,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Pengadaan Pakaian DinasTersedianya
Pakaian Dinas 19,200,000 21,120,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Penyusunan Perencanaan Pembangunan KecamatanPrioritas RKPD
21 35,800,000 39,380,000
KECAMATAN PEUKAN BADA
1 20 12 Kecamatan Peukan Bada 669,102,100 736,012,310
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
14,520,000 15,972,000
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Kelancaran
aktifitas
Perkantoran
15,962,000 17,558,200
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
14,607,600 16,068,360
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
9,380,000 10,318,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
1,765,500 1,942,050
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor
140,400,000 154,440,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 1,020,000 1,122,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Kerja 115,531,000 127,084,100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
33,700,000 37,070,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan 180,550,000 198,605,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Peemeliharaan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
71,800,000 78,980,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
25,000,000 27,500,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan 4,000,000 4,400,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
8,980,000 9,878,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatkan
disiplin Aparatur 4,500,000 4,950,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendikan dan Pelatihan Formal Kelancaran
Kegiatan PKK
Kecamatan
8,986,000 9,884,600
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Rumusan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2017
18,400,000 20,240,000
KECAMATAN DARUL IMARAH
1 20 12 Kecamatan Darul Imarah 604,600,550 665,060,605
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
62,000,000 68,200,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelancaran
aktifitas
penggunaan
kendaraan Dinas
1,750,000 1,925,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
16,453,800 18,099,180
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
4,347,750 4,782,525
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
1,123,000 1,235,300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor Camat
KBJ
61,900,000 68,090,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum1,080,000 1,188,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Keja120,800,000 132,880,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
36,100,000 39,710,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan246,800,000 271,480,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
890,000 979,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
25,000,000 27,500,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas /
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan4,820,000 5,302,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
5,500,000 6,050,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
16,036,000 17,639,600
KECAMATAN SEULIMUM
1 20 12 Kecamatan Seulimeum 632,448,093 695,692,902
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
14,320,000 15,752,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,300,000 3,630,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,565,750 2,822,325
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor17,571,785 19,328,964
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
11,042,020 12,146,222
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,420,538 3,762,592
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,376,000 2,613,600
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
147,279,000 162,006,900
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
58,410,000 64,251,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
222,673,000 244,940,300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,410,000 27,951,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan27,500,000 30,250,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
4,400,000 4,840,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,095,000 7,804,500
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,760,000 26,136,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,806,000 16,286,600
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 46,519,000 51,170,900
KECAMATAN KOTA JANTHO
1 20 12 Kecamatan Kota Jantho 647,662,000 712,428,200
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
15,250,000 16,775,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,350,000 3,685,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,875,000 3,162,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor18,256,000 20,081,600
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
10,258,000 11,283,800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,568,000 3,924,800
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,450,000 2,695,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
152,350,000 167,585,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
59,850,000 65,835,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,600,000 248,160,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr26,750,000 29,425,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,780,000 27,258,000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
4,850,000 5,335,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,500,000 8,250,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
25,450,000 27,995,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
15,875,000 17,462,500
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 48,650,000 53,515,000
KECAMATAN DARUL KAMAL
1 20 12 Kecamatan Darul Kamal 645,577,300 710,135,030
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
13,850,000 15,235,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,550,000 3,905,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,785,000 3,063,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor19,850,000 21,835,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN INDRAPURI
1 20 12 Kecamatan Indrapuri 651,175,500 716,293,050
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
14,520,000 15,972,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,250,000 3,575,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,645,000 2,909,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor20,500,000 22,550,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
8,750,000 9,625,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,542,000 3,896,200
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,768,500 3,045,350
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
160,580,000 176,638,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN KUTA MALAKA
1 20 12 Kecamatan Kuta Malaka 578,158,240 635,974,064
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
28,380,000 31,218,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 3,520,000 3,872,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
21,265,200 23,391,720
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
8,470,000 9,317,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor
121,990,000 134,189,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 1,122,000 1,234,200
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Kerja 88,028,600 96,831,460
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
41,745,000 45,919,500
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan 144,237,500 158,661,250
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Peemeliharaan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
18,736,850 20,610,535
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
34,467,400 37,914,140
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan 6,842,440 7,526,684
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
14,234,000 15,657,400
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatkan
disiplin Aparatur 11,220,000 12,342,000
Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8,470,000 9,317,000
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 8,346,250 9,180,875
Penyusunan Renja SKPD 17,083,000 18,791,300
KECAMATAN KUTA COT GLIE
1 20 12 Kecamatan Kuta Cot Glie 647,314,900 712,046,390
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
15,985,000 17,583,500
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,425,600 3,768,160
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,548,000 2,802,800
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor18,653,000 20,518,300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,896,000 4,285,600
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 48,750,000 53,625,000
KECAMATAN BAITUSSALAM
1 20 12 Kecamatan Baitusssalam 625,447,100 687,991,810
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
12,865,000 14,151,500
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,452,000 3,797,200
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,457,800 2,703,580
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor20,500,000 22,550,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
165,000,000 181,500,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
198,500,000 218,350,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
13,250,000 14,575,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 46,750,000 51,425,000
KECAMATAN BLANG BINTANG
1 20 12 Kecamatan Blang Bintang 637,426,320 701,168,952
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
14,250,000 15,675,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,865,000 4,251,500
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih3,054,020 3,359,422
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor20,500,000 22,550,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
215,400,000 236,940,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN MONTASIK
1 20 12 Kecamatan Montasik 442,651,800 486,916,980
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
53,250,000 58,575,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan 3,550,800 3,905,880
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
- -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
22,550,000 24,805,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
15,486,000 17,034,600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor
6,025,000 6,627,500
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 32,500,000 35,750,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Kerja 1,050,000 1,155,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
41,365,000 45,501,500
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan 201,250,000 221,375,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Peemeliharaan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
3,550,000 3,905,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan 4,525,000 4,977,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
14,250,000 15,675,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatkan
disiplin Aparatur 17,850,000 19,635,000
KECAMATAN MESJID RAYA
1 20 12 Kecamatan Mesjid Raya 657,745,800 723,520,380
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
12,968,500 14,265,350
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,450,000 3,795,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,785,000 3,063,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor19,850,000 21,835,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
168,000,000 184,800,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN PULO ACEH
1 20 12 Kecamatan Pulo Aceh 445,214,000 489,735,400
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
7,800,000 8,580,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Peningkatan
Kinerja Pegawai 1,500,000 1,650,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
13,585,000 14,943,500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
4,430,000 4,873,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
1,370,000 1,507,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
30,100,000 33,110,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Kerja
dan Pelayanan
Administrasi
88,400,000 97,240,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi
Secara Vertikal
dan Horizontal
46,200,000 50,820,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
167,875,000 184,662,500
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Peningkatan
Kinerja Aparatur
Kecamatan
874,000 961,400
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Peningkatan
Kinerja dan
Pelayanan
Administrasi
16,340,000 17,974,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Peningkatan
Kinerja dan
Pelayanan
Administrasi
25,000,000 27,500,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Peningkatan
Kinerja dan
Pelayanan
Administrasi
14,280,000 15,708,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan
Kinerja dan
Pelayanan
Administrasi
4,400,000 4,840,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian Dinas Peningkatan
Kinerja,
pelayanan dan
Motivasi kerja
10,800,000 11,880,000
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kebutuhan
Kegiatan rutin 1,675,000 1,842,500
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terencananya
Pembangunan
Kecamatan
10,585,000 11,643,500
KECAMATAN SUKAMAKMUR
1 20 12 Kecamatan Sukamakmur 636,892,300 700,581,530
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
15,850,000 17,435,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,550,000 3,905,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,785,000 3,063,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor19,850,000 21,835,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
8,956,000 9,851,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
215,400,000 236,940,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN LHOKNGA
1 20 12 Kecamatan Lhoknga 657,473,300 723,220,630
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
15,354,000 16,889,400
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,654,000 4,019,400
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,578,000 2,835,800
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor19,850,000 21,835,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
235,680,000 259,248,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
1 20 12 KecamatanLembah Seulawah 653,934,300 719,327,730
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
11,859,000 13,044,900
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,678,000 4,045,800
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,540,000 2,794,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor20,500,000 22,550,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
235,000,000 258,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN KUTA BARO
1 20 12 Kecamatan Kuta Baro 652,211,000 717,432,100
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
11,358,900 12,494,790
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,452,000 3,797,200
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,987,500 3,286,250
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor17,850,000 19,635,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,300 10,841,930
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
165,870,000 182,457,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 47,985,000 52,783,500
KECAMATAN SIMPANG TIGA
1 20 12 Kecamatan Simpang Tiga 511,027,700 562,130,470
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Meningkatkan
kualitas
administrasi
perkantoran
24,492,600 26,941,860
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Kelancaran
aktifitas
Perkantoran
3,300,000 3,630,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
20,900,660 22,990,726
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
5,907,000 6,497,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kualitas
pelayanan
administrasi
Kantor
572,000 629,200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Peningkatan
pengelolaan
Kantor
70,000,000 77,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan
wawasan umum 990,000 1,089,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan
Motivasi Kerja 93,610,000 102,971,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya
koordinasi secara
Vertikal dan
Horizontal
42,432,500 46,675,750
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Tenaga honorer
Kecamatan 116,105,000 127,715,500
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Mobil jabatan
yang perlu
pemeliharaan
27,500,000 30,250,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kenderaan Dinas
yang perlu
Pemeliharaan 4,399,340 4,839,274
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan
Gedung Kantor
yang perlu
pemeliharaan
2,530,000 2,783,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehab Gedung
Kantor 80,000,000 88,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran - 1 23 Kec
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Rumusan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2017
14,190,000 15,609,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
kinerja
kecamatan
1 Tahun
Anggaran1 23 Kec
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4,098,600 4,508,460
KECAMATAN LHOONG
1 20 12 Kecamatan Lhoong 655,168,300 720,685,130
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
12,865,000 14,151,500
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,456,000 3,801,600
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,875,000 3,162,500
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor19,850,000 21,835,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
235,000,000 258,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
23,750,000 26,125,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 48,750,000 53,625,000
KECAMATAN DARUSSALAM
1 20 12 Kecamatan Darussalam 647,907,300 712,698,030
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kapasitas
Pemerintah
Daerah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
1 Tahun
Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Terbayarnya
Biaya rekening
telepon, listrik
dan air
14,350,000 15,785,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
biaya jasa
perizinan
kendaraan
3,450,000 3,795,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih2,550,000 2,805,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tesedianya alat
tulis kantor20,500,000 22,550,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan
cetakpenggadaa
n dan foto copy
9,856,000 10,841,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrikdan
elektronik
3,652,300 4,017,530
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
2,564,000 2,820,400
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaraan
nya rapat-rapat
kantor
154,850,000 170,335,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
reverensi Pels,
tugas, koordinasi
vertikal dan lintas
wilayah
60,850,000 66,935,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknik
Perkantoran
Terbayarnya
Jasa PNS / Non
PNs
225,185,000 247,703,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTata Kelola
Pemerintahan23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Kinerja Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
sarana dan
prasarana kanotr25,450,000 27,995,000
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya
mobil jabatan24,965,000 27,461,500
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
3,985,000 4,383,500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanaya
perawatan alat
kantor
7,600,000 8,360,000
Program Peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1 Tahun
Anggaran
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhi
pakaian seragam
pegawai
24,500,000 26,950,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
Masyarakat
dengan baik
dan tepat waktu
serta berbiaya
murah
23 Kecamatan
Tercapainya
percepatan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Tahun
Anggaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Menambah
Motivasi Kerja
Pegawai
14,850,000 16,335,000
Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
Pengendalian dan pengawasan pembangunan tingkat
kecamatan
Terlaksanya
Pengendalian
dan Pengawasan 48,750,000 53,625,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
03 3 03 01 01 Pelayanan
Publik
Peningkatan
Pelayanan
publik
Aceh Besar Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Kelancaran Pelayanan
adminstrasi Perkantoran
1 tahun Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
1 TahunDINAS
PERTANIAN
03 3 03 01 01 02 - Penyediaan jasa Komunikasi sumber
daya air dan Listrik
Kota Janthho Pembiayaan rekening
telepon,listrik dan air
Tersedianya pembiayaan
rekening telepon,air dan
listrik
Tercapainya hasil yg
optimal
415,680,000 498,816,000
03 3 03 01 01 06 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Janthho Pembayaran perizinan
kenderaan dinas
Terpenuhinya pembayaran
perizinan kenderaaan dinas
Lancarnya Operasional
Perkantoran
159,600,000 191,520,000
03 3 03 01 01 07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Janthho Honorarium PNS dan
Non PNS
Pembiayaan jasa PNS dan
Non PNS
Pegawai PNS dan Non
PNS
177,600,000 213,120,000
03 3 03 01 01 08 - Penyediaan jasa Kebersihan kantor Aceh Besar Perlengkapan kebersihan Tersedianya Perlengkapan
Kebersihan
Tercapainya
pelayananyg optimal
22,986,840 27,584,208
03 3 03 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis kantor Aceh Besar Perlengkapan ATK Tersedianya ATK Tercapainya pelayanan
yg optimal
177,836,928 213,404,314
03 3 03 01 01 11 - Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
Aceh Besar Barang cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
50,742,000 60,890,400
03 3 03 01 01 12 - penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Aceh Besar Alat alat Listrik dan
Elektronik
Tersedianya Alat Listrik dan
Elektronik
Lancarnya penunjang
penerangan kantor
122,914,080 147,496,896
03 3 03 01 01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Aceh Besar Media Informasi Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
undangan
Peningkatan Wawasan
dan Informasi
6,480,000 7,776,000
03 3 03 01 01 17 - Penyediaan makanan dan Mnuman Aceh Besar Makan dan Minum
Aparatur
Tersedianya Makan dan
Minum Pegawai
Peningkatan Kinerja
Pegawai
2,133,972,000 2,560,766,400
03 3 03 01 01 18 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
Aceh Besar Terealisasi perjalanan
dalam daerah dan luar
daerah
Tugas - tugas Kedinasan Perjalanan dalam
daerah dan luar daerah
729,780,000 875,736,000
03 3 03 01 01 19 - Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi
teknis Perkantoran
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan jasa
administrasi perkantoran
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
2,376,720,000 2,852,064,000
03 3 03 01 02 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar Kompetensi Sumber
daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kinerja
Aparatur
1 Tahun
03 3 03 01 02 03 - Pembangunan Gedung Kantor Aceh Besar Terbangunnya Gedung
Kantor
Terlaksananya
Pembangunan UPH dan
Rumah Penjemuran
Terlaksananya
Pembangunan UPH
dan Rumah
Penjemuran
386,160,000 463,392,000
03 3 03 01 02 09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aceh Besar Tersedianya Peralatan
Kantor
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan
Kantor
255,900,000 307,080,000
03 3 03 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Aceh Besar Pemeliharaan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Taman
dan Halaman Gedung
178,320,000 213,984,000
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
SUMBER DANA : APBK
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Kabupaten Aceh Besar
PERTANIAN
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
PILIHAN
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
03 3 03 01 02 23 - Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil
jabatan
Aceh Besar Penyediaan Operasional
kendaraan jabatan
Tersedianya dana
operasional kendaraan
jabatan
Lancarnya Operasional
kendaraan jabatan
36,000,000 43,200,000
03 3 03 01 02 24 - Pemeliharaan rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Aceh Besar Penyediaan operasional
kendaraan dinas
Tersedianya dana
operasional kendaraan dinas
Lancarnya dana
operasional kendaraan
dinas
832,200,000 998,640,000
03 3 03 01 02 28 - Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Aceh Besar Terspeliharanya
Peralatan Kantor
adanya dana pemeliharaan
peralatan kantor
Lancarnya operasional
mobiler
69,000,000 82,800,000
03 3 03 01 03 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar Kompetensi Sumber
daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kinerja
Aparatur
1 Tahun
03 3 03 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Aceh Besar Tersianya Pakaian Dinas Adanya pakaian seragam
kerja
peningkatan kinerja 349,200,000 419,040,000
03 3 03 01 05 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar
03 3 03 01 05 01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Aceh Besar Adanya peningkatan
SDM Aparatur
Meningkatnya ilmu
pengetahuan aparatur
Tercapainya program
kerja pemerintah
72,060,000 86,472,000
03 3 03 01 06 Laporan Kinerja Terlaksana
laporan Kinerja
Aceh Besar Penyusunan laporan
Kinerja
1 Tahun Laporan Kinerja SKPD 1 Tahun tersedia laporan
Kinerja
7 Lap
03 3 03 01 06 01 - Penyusunan laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Aceh Besar Terlaksanya LAKIP dinas Tersedianya LAKIP Tahun
2018
Adanya nilai kinerja 4,794,000 5,752,800
03 3 03 01 06 02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Aceh Besar Terlaksananya laporan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan
tersedianya nilai kinerja 4,164,000 4,996,800
03 3 03 01 06 05 - Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Aceh Besar Terlaksananya
penyediaan RKA dan
DPA
Adanya dokumen anggaran Mudah pelaksanaan
kegiatan
3,423,600 4,108,320
03 3 03 01 15 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar
03 3 03 01 15 02 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Peningkatan hasil dan
mutu komoditi pertanian
Meningkatnya PKS petani
dan tersedianya benih
unggul padi
Peningkatan sistem
intensifikasi padi,
palawija
700,560,000 840,672,000
- BIMTEK untuk kelompok tani dalam
daerah dan luar daerah
Petani dan
masyarakat
Tanjung seulamat, Siem,
Tanjung Deah, Seuleu,
Lamseudaya, Lam Asan dan
Lamreh Di kec.Darussalam
Terlaksananya BIMTEK
untuk kelompok tani
dalam dan luar daerah
Menigkatanya SDM
Kelompok Tani
Peningkatan
manajemen penglolaan
pertanian
60,000,000 66,000,000
03 3 03 01 16 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar
03 3 03 01 16 02 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Terlaksananya pasca
panen dan pengolahan
hasil
Tercapainya produksi yang
maksimal
Tercapainya produksi
yang maksimal
234,000,000 280,800,000
03 3 03 01 16 03 Produksi Padi Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Peningkatan Intensifikasi
Padi, Pala wija
2 MT Peningkatan Produktivitas
Padi, Palawija
Ton/Ha Meningkatnya Produksi
Padi, Palawija
ton/tahun 1,394,970,000 1,673,964,000
- Pengadaan Bibit Palawija Petani dan
masyarakat
Kec. Baitussalam Tersedianya Bibit
Palawija
Peningkatan produktifitas
palawija
13 Klp Meningkatnya Produksi
Palawija
100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit Pala Petani dan
masyarakat
14 Gampong di Kec. Darul
Kamal
Tersedianya Bibit Pala Peningkatan produktifitas
pala
1000/Ds Meningkatnya Produksi
Pala
100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit Cengkeh Petani dan
masyarakat
Gampong-gampong Pulo Aceh Tersedianya bibit
cengkeh
Peningkatan produktifitas
cengkeh
17 Gampong Meningkatnya Produksi
Cengkeh
100,000,000 110,000,000
Program Peningkatan Hasil dan Mutu
Pertanian/ Perkebunan
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan
Pelaku Agrobisnis
Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi,
Palawija
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Pengadaan Kelapa Hibrida Petani dan
masyarakat
Kota Jantho Tersedianya kelapa
hibrida
Peningkatan produktifitas
hibrida
Meningkatnya Produksi
Hibrida
100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit Kakao Petani dan
masyarakat
Panca, Panca Kubu, dan Lam
Kubu di Kec. Lembah Seulawah
Tersedianya Bibit Kakao Peningkatan produktifitas
kakao
150 Ha Meningkatnya Produksi
Kakao
100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit bawang merah Petani dan
masyarakat
gp. Meunasah beutong kec.
Lhoknga
Tersedianya Bibit
bawang merah
Peningkatan produktifitas
bawang merah
1 klp Meningkatnya Produksi
bawang merah
100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit Rambutan Petani dan
masyarakat
Lembah seulawah, kuta cot glie,
kota jantho, dan seulimum
Tersedianya Bibit
Rambutan
Peningkatan produktifitas
Rambutan
10000 Batang Meningkatnya Produksi
Rambutan
200,000,000 220,000,000
- Pengadaan Bibit Jambu pir Petani dan
masyarakat
Kec. Lembah seulawah Tersedianya Bibit Jambu
pir
Peningkatan produktifitas
Jambu pir
1000 batang Meningkatnya Produksi
Jambu pir
50,000,000 55,000,000
03 3 03 01 16 05 Pemanfaatan
Lahan Kering
Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Peningkatan Luas Tanam
Tan. Hortikultura
1 Tahun Peningkatan Produktivitas
Tan. Hortikultura
Ton/Ha Meningkatnya Produksi
Tan. Hortikultura
ton/tahun 2,103,798,000 2,314,177,800
- Optimalisasi Sawah Petani dan
masyarakat
Blang ni, Blang Srang, Blang
Cagu dan Blang Kaleng di Kec.
Leupung Paroy, Birek, Lamkuta
Blangme, Tengoh genteut,
Barouh Geunteut, Tunong Krung
Kala, Baroh Blangmee, Glee
Bruek, Jantang, Cot,
sengkeumulat, Krueng di Kec.
Lhoong Kec. Dan Kec. Mesjid
raya
200 Ha 1,500,000,000 1,650,000,000
- Pembukaan Jalan Baru Petani dan
masyarakat
Ateuk Cut, Ateuk Blang Asan
(Akses jalan Ateuk Cut-Ateuk
Blang Asan) di Kec. Simpang
tiga
2500 m 500,000,000 550,000,000
- Rehabilitasi kebun cengkeh Petani dan
masyarakat
kec. Lhoknga dan kec. Peukan
bada
2 Ha 500,000,000 550,000,000
- Pengembangan kawasan pertanian /
perkebunan ( budidaya bawang merah )
Petani dan
masyarakat
kec. Peukan bada 100,000,000 110,000,000
- Pembebasan lahan untuk pembangunan
embung
Petani dan
masyarakat
Kec. Darul kamal dan darul
imarah
300,000,000 330,000,000
03 3 03 01 16 15 Prasarana
Pertanian
Penyediaan
Prasarana
Pertanian
Aceh Besar Peningkatan Indek
Penanaman komoditi
Pertanian
1 Tahun Peningkatan Produktivitas
Komoditi Pertanian
Ton/Ha Meningkatnya Produksi
Komoditi Pertanian
ton/tahun 20,221,903,200 22,244,093,520
- Pengadaan bibit pertanian Kec. Darul imarah, darul kamal,
dan simpang tiga
1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Bibit Padi Unggul Aceh Besar 1 Paket 5,000,000,000 5,500,000,000
03 3 03 01 18 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar -
03 3 03 01 18 02 Prasarana dan
Sarana Pertanian
PenyediaanPrasa
rana dan sarana
Pertanian
Aceh Besar Peningkatan Indek
Penanaman komoditi
Pertanian
1 Tahun Peningkatan Produktivitas
Komoditi Pertanian
Ton/Ha Meningkatnya Produksi
Komoditi Pertanian
ton/tahun 12,734,125,000 14,007,537,500
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Ds. Mns Blang, Mns Karing -
Lampaya, Ds. Lambaro Kueh -
nusa di Kec. Lhoknga
3750 m 1,500,000,000 1,650,000,000
Program Peningkatan Penerapan
teknologi Pertanian/ Perkebunan
Pengembangan Pertanian Pada Lahan
Kering
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu produksi Pertanian/Perkebunan
Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Cot Jambo dan cot rumpun Kec.
Blang Bintang
1250 m 5,000,000,000 5,500,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Punie dan ule tuy Kec. Darul
Imarah
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Lam Tunong dan luthu Kec.
Seulimum
1250 m 500,000,000 550,000,000
Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Lamtanjong Kec. Suka Makmur 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Deyah dan Lamteube di Kec.
Kuta Baro
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Lampermai Kec. Barona Jaya 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
4 Mukim di Kec. Darul Imarah 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Paroy dan Geunteut di Kec.
Lhoong
2500 m 1,000,000,000 1,100,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Lamguron - Lamtutu dan
Lamlumpu - LAmteh Kec.
Peukan Bada
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gampong Krueng Kalee Kec.
Darussalam
500 m 200,000,000 220,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Aceh Besar 300 m 120,000,000 132,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
gp. Suka damai kec. Lembah
seulawah
2 km 800,000,000 880,000,000
- Jalan Usaha Tani perkebunan gp. Panca Petani dan
masyarakat
Lembah seulawah 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Dusun blang pon saree aceh
kec. Lembah seulawah
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Reukih dayah kec. Indrapuri 300 m 120,000,000 132,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Limo mesjid kec. Indrapuri 500 m 200,000,000 220,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Blang kec. Blang bintang 500 m 200,000,000 220,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Pulot kec. Leupung 300 m 120,000,000 132,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Limo Lamluweung Kec.
Indrapuri
300 m 120,000,000 132,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Lam klieng Kec. Kuta Cot
Glie
300 m 120,000,000 132,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Lon Asan Blang Tho Kec.
Lembah seulawah
2 km 800,000,000 880,000,000
- Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Aceh Besar 300 m 120,000,000 132,000,000
- Pembangunan jalan peternakan rakyat Petani dan
masyarakat
gp. Suka mulia kec. Lembah
seulawah
1 KM 400,000,000 440,000,000
- Jalan produksi kawasan ternak Petani dan
masyarakat
blang gajah ujong gp. keupula 1 KM 400,000,000 440,000,000
- Cetak sawah baru Petani dan
masyarakat
Kota Jantho dan Seulimum Kab,
aceh Besar
150 Ha 1,000,000,000 1,100,000,000
- Terobosan Pembangunan jalan usaha
tani
Petani dan
masyarakat
Layeun dan Lam Senja di
Kec.Leupung
1250 m 500,000,000 550,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Terobosan jalan usaha tani bung tungo Petani dan
masyarakat
Gampong Maheng / Lamcot 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Pengerasan Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Ateuk Blang Asan (Akses Jalan
Ke Areal Pertanian) di Kec.
Simpang tiga
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Pengerasan Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Lam aling dan Bueng simek
kec. Kuta cot glie
300 m 120,000,000 132,000,000
- Pengerasan Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Teureubeh dan Gp. Jalin
Kec. Kota Jantho
300 m 120,000,000 132,000,000
- Pengerasan Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Kec. Kuta malaka, montasik,
suka makmur, ingin jaya, dan
blang bintang
300 m 120,000,000 132,000,000
- Pengerasan Jalan perkebunan Petani dan
masyarakat
Gp. Pasie lubok kec. Ingin jaya 800 m 320,000,000 352,000,000
- Pengerasan Jalan perkebunan Petani dan
masyarakat
Gp. Teuladan kec. Lembah
seulawah
300 m 120,000,000 132,000,000
- Pembangunan Jalan perkebunan Petani dan
masyarakat
Gp. Meunasah beutong 400 m 160,000,000 176,000,000
- Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Ateuk Cut dan Ateuk Lamphang
Kec. Simpang Tiga
1250 m 500,000,000 550,000,000
- Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Teuladan dan Gp. Paya
keureleh kec. Lembah seulawah
1 km 400,000,000 440,000,000
- Pembangunan Talud jalan usaha tani Petani dan
masyarakat
gp. Limo blang kec. Indrapuri 300 m 120,000,000 132,000,000
- Pembangunan kawasan pertanian
terpadu
Petani dan
masyarakat
kec. Lembah seulawah 300 m 120,000,000 132,000,000
Dilib Lamtengoh 800 m 304,000,000 334,400,000
Dilib Bukti 900 m 342,000,000 376,200,000
Baet Lampuot 700 m 266,000,000 292,600,000
Sibreh Keumude 1200 m 456,000,000 501,600,000
- Pembuatan Jaringan Irigasi Usaha Tani Petani dan
masyarakat
Kec. Darussalam 1250 m 500,000,000 550,000,000
- Pembangunan saluran aliran air sawah Petani dan
masyarakat
Gp. Lubok sukon kec. Ingin jaya 500 m 190,000,000 209,000,000
- Pembangunan saluran pembuangan air
sawah
Petani dan
masyarakat
gp. Cot kareng kec. Blang
bintang
250 m 95,000,000 104,500,000
- Pembangunan saluran pembuangan air
sawah
Petani dan
masyarakat
Kec. Peukan Bada 1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
persawahan
Petani dan
masyarakat
kec. Ingin jaya 5 km 1,000,000,000 1,100,000,000
- Pembangunan saluran cacing
persawahan
Petani dan
masyarakat
kec. Lhoknga 1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Pengadaan tangki semprot Petani dan
masyarakat
kec. Lembah seulawah, kuta cot
glie, kota jantho, dan seulimum
1000 unit 170,000,000 187,000,000
- Pengadaan kawat duri Petani dan
masyarakat
kec. Lembah seulawah, kuta cot
glie, kota jantho, dan seulimum
1000 gulungan 245,950,000 270,545,000
- Pengadaan pompa air Petani dan
masyarakat
4 Mukim di Kec. Darul Imarah 4 Unit 100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Traktor Kapasitas Petani dan
masyarakat
Lam Asan, Paya Keuneloh, dan
Lambaro di Kec. Lembah
Seulawah
3 Unit 1,350,000,000 1,485,000,000
Jaringan Irigasi Terpadu Petani dan
masyarakat
-
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Pengadaan Traktor Petani dan
masyarakat
Bueng Simek, Lampakuk, Banda
Safa, Leupung Baleu dan Lam
Aling Kec. Kuta Cot Glie
3 Unit 1,350,000,000 1,485,000,000
- Pengadaan Traktor Kecamatan Petani dan
masyarakat
14 Gampong di Kec. Darul
Kamal
8 Unit 1,000,000,000 1,100,000,000
- Bantuan saprodi pertanian KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, dan
mesjid raya
5 Kelompok 100,000,000 110,000,000
- Pengadaan peralatan usaha pengolahan
hasil pertanian
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, dan
mesjid raya
1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Pembangunan Balai Duk Pakat Tani Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, dan
mesjid raya
5 Titik 100,000,000 110,000,000
- Pembangunan Balai Duk Pakat Tani Petani dan
masyarakat
Gp. Lambunot Tanoh Kec. Kuta
Baro
1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Balai pertemuan tani / ternak Petani dan
masyarakat
kec. Lembah seulawah 1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Pembangunan embung bung seunong Petani dan
masyarakat
Gampong Maheng dusun
japakeh II
1 Unit 1,000,000,000 1,100,000,000
- Pembangunan embung Petani dan
masyarakat
Kec. Kuta malaka, montasik,
suka makmur, ingin jaya dan
blang bintang
1 Paket 1,000,000,000 1,100,000,000
- Pembangunan pagar penghalang hama
untuk pertanian
Petani dan
masyarakat
Kec. Peukan Bada 1 Paket 100,000,000 110,000,000
- Denfarm kacang tanah dan bawang
merah
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam,
Peukan Bada, Lhoknga,
Leupung, Pulo Aceh dan mesjid
raya
1 Paket 900,000,000 990,000,000
03 3 03 01 20 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar
03 3 03 01 20 02 - Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Jumlah ternak yang
terlayani
Kesehatan ternak meningkat 1 Paket Produktifitas meningkat 2,616,300,000 2,877,930,000
03 3 03 01 21 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar
03 3 03 01 21 02 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Peningkatan Indek
Penanaman komoditi
Pertanian
1 Tahun Peningkatan Produktivitas
Komoditi Pertanian
Ton/Ha Meningkatnya Produksi
Komoditi Pertanian
ton/tahun 427,398,000 470,137,800
- Pengadaan Bibit Sapi Petani dan
masyarakat
Suka Damai Kec. Lembah
Seulawah
Tersedianya Bibit Sapi 10 Klp 150,000,000 165,000,000
- Pengadaan Bibit Sapi Unggul Petani dan
masyarakat
Kota Jantho Tersedianya Bibit Sapi
unggul
50 Ekor 250,000,000 275,000,000
- Bantuan ternak sapi jantan KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, dan
mesjid raya
50 Ekor 250,000,000 275,000,000
- Pengadaan KUBE sapi makmur Petani dan
masyarakat
Gp. Lam baet 10 ekor 100,000,000 110,000,000
- Pengadaan Induk sapi betina Petani dan
masyarakat
Kec. Kuta Cot Glie 20 ekor 200,000,000 220,000,000
- Bantuan ternak sapi jantan KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
krueng barona jaya, darussalam,
indrapuri
30 ekor 300,000,000 330,000,000
- Pengadaan kambing Etawa Petani dan
masyarakat
Saree Aceh 21 ekor 21,000,000 23,000,000
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Pembibitan dan Perawatan Ternak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Bantuan ternak bibit itik KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, dan
mesjid raya
3000 ekor 175,000,000 192,500,000
- Bantuan ternak bibit bebek KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
krueng barona jaya, darussalam 2000 ekor 100,000,000 110,000,000
- Bantuan ternak bibit ayam KUBE untuk
masyarakat miskin
Petani dan
masyarakat
kuta baro, krueng barona jaya,
darussalam, baitussalam, Ingin
Jaya dan mesjid raya
5000 ekor 125,000,000 137,500,000
03 3 03 01 21 03 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Tersedianya Kebutuhan
Masyarakat Terhadap
Ternak
Adanya penambahan
wawasan dan ilmu bagi
peternak
Meningkatnya
pendapatan peternak
3,649,116,000 4,014,027,600
Petani dan
masyarakat
Kec. Indrapuri Tersedianya Kebutuhan
Masyarakat Terhadap
Ternak
1 Paket Adanya penambahan
wawasan dan ilmu bagi
peternak
Meningkatnya
pendapatan peternak
500,000,000 550,000,000
03 3 03 01 21 08 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Tersedianya Pungutan
Retribusi Hewan
Tertibnya Penguatan Pajak
Retribusi Hewan
Meningkatnya PAD
kabupaten
7,711,290,000 8,482,419,000
- Penggemukan Sapi Petani dan
masyarakat
Semua desa di Kec. Kuta
Malaka
500 Ekor
(Paket)
100,000,000 110,000,000
03 3 03 01 23 Pertanian Petani dan
masyarakat
Aceh Besar -
03 3 03 01 23 02 Petani dan
masyarakat
Aceh Besar Tersedianya Bibit Unggul
yang Memadai
Peningkatan Populasi Ternak
Berkualitas
Meningkatnya
Pendapatan Petani
Peternakan
4,874,880,000 5,362,368,000
- Bantuan kandang ayam petelur
kelompok KUBE untuk masyarakat
miskin
Petani dan
masyarakat
ingin jaya Tersedianya kandang
ayam
Peningkatan Populasi Ternak
Berkualitas
240 m Meningkatnya
Pendapatan Petani
Peternakan
50,000,000 55,000,000
107,853,823,648 119,728,612,358
05 3,900,000,000 4,000,000,000 DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
1 03 02 01 Pelayanan
Publik
Peningkatan
Pelayanan
publik
Aceh Besar 1,065,000,000 1,385,000,000
1 03 02 01 02 Dinas Tersedianya administrsi
perkantoran
Terlaksananya
Pembiayaan jasa
komputer, air dan
listrik
Terpenuhinya jasa
komunikasi , air, dan listrik
12 Bln Kelancaran
pengelolaan Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
100,000,000 110,000,000
1 03 02 01 03 Dinas Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor Peralatan
kantor
Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yg
optimal
20,000,000 25,000,000
1 03 02 01 04 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terlaksananya
perizinan
kendaraan dinas
Tersedianya pembayaran
pajak perizinan kendaraan
dinas
13 Bln Kelancaran pelayanan
Adm. Perkantoran
Lancarnya
operasional
perkantoran
20,000,000 25,000,000
1 03 02 01 05 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terlaksananya
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya pelayanan
kebersihan kantor
12 Bln Lancarnya pelayanan
Adm. Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
15,000,000 25,000,000
1 03 02 01 06 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
ATK T.A 2018
Tersedianya ATK 12 Bln Lancarnya pengelolaan
Adm. Perkontaran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
45,000,000 55,000,000
SKPD : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
JUMLAH
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Wajib
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada
Masyarakat
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada
Masyarakat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
1 03 02 01 07 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan Penggadaan
Unit Lancarnya pengelolaan
Adm. Perkontaran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
35,000,000 45,000,000
1 03 02 01 08 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
komponen listrik
Tersedianya alat listrik dan
elektronik
12 Bln Tercapainya
penyediaan komponen
instalasi listrik
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
15,000,000 25,000,000
1 03 02 01 09 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan bacaan
peraturan perundang-
undangan
Unit Peningkatan wawasan
dan informasi
Seluruh aparatur
kantor
15,000,000 25,000,000
1 03 02 01 10 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
makan dan
minum pegawai
Tersedianya makan dan
minum harian aparatur dan
tamu
12 Bln Kelancaran Adm.
Perkantoran
Peningkatan kinerja
dan pelayanan yang
optimal
250,000,000 350,000,000
1 03 02 01 11 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Terlaksananya
Koordinasi
vertikal dan
horizontal
Terlaksananya tugas-tugas
kedinasan
12 Bln Terealisasinya
perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah
Sinkronisasi dan
sinergisitas program
dan kegiatan
300,000,000 350,000,000
1 03 02 01 12 Dinas Tersedianya administrasi
perkantoran
Insentif / honor
PNS dan Non
PNS
Pembiayaan jasa PNS dan
non PNS
12 Bln Kelancaran Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
250,000,000 350,000,000
1 03 02 02 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar Kompetensi Sumber
daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kinerja
Aparatur
1 Tahun 460,050,000 540,050,000
1 03 02 02 07 Dinas Tersedianya pelayanan
Adm. Perkantoran
Terpenuhinya
perlengkapan
komputer, mobiler
dan alat kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor
12 Bln Lancarnya pengelolaan
Adm. Perkantoran
Pelayanan yang
optimal
300,000,000 350,000,000
1 03 02 02 23 Dinas Tersedianya pelayanan
Adm. Perkantoran
Pemeliharaan mobil jabatan 12 Bln Meningkatnya
pelayanan tugas
75,050,000 105,050,000
1 03 02 02 24 Dinas Terpeliharanya
Prasarana Aparatur
Kendaraan
operasional
Pemeliharaan kendaraan
operasional
Meningkatnya
pelaksanaan tugas
Kelancaran tugas 85,000,000 85,000,000
1 03 02 03 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar Kompetensi Sumber
daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur
1 Tahun Meningkatnya Kinerja
Aparatur
1 Tahun 39,600,000 46,200,000
1 03 02 03 02 Dinas Tertibnya disiplin
Aparatur sipil negara
Pengadaan
Pakaian dinas
Tersedianya kelengkapan
atribut aparatur sipil negara
66 ptg Meningkatnya disiplin
aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur
negara
39,600,000 46,200,000
1 03 02 04 Sumber daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Aceh Besar
2 05 2 05 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar 700,000,000 900,000,000
2 05 2 05 02 Pengembangan dan
peningkatan ekonomi
masyarakat
Memulihkan
ekosistem tepat
waktu dan
sasaran
Terwujudnya upaya
perlindungan pelestarian
kawasan ekosistem, jenis,
dan genetik ikan
Tersedianya kawasan
konservasi terpadu dan
baik
Memulihkan
terumbu karang
yang rusak dan
melestarikan jenis
serta biota laut
700,000,000 900,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan-undangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas
Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Adminitrasi
Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Pembersihan Pantai (Lhok) Aceh Besar Lancarnya Operasional
Penangkapan Pukat
Tradisonal
1 Paket 150,000,000 250,000,000
- Peningkatan Usaha Produksi Petani
Garam
Baitussalam Meningkatnya Usaha
Produksi Petani Garam
Peningkatan Ekonomi
Masyarakat Nelayan
1 Paket 150,000,000 200,000,000
- Pengadaan Pelampung Tanda Kawasan
Konservasi
Aceh Besar Tersedianya Pelampung
Tanda Kawasan
Konservasi
Terjaganya Kasawasn Inti
Konservasi
1 Paket 150,000,000 200,000,000
- Pengadaan Peralatan Alat Selam
Lengkap
Dinas Tersedianya alat selam Lancarnya Operasional
Petugas Pengawasan
Perikanan
2 Unit 100,000,000 150,000,000
- Master Plan Kawasan Zona Inti
Konservasi
Aceh Besar Terjaganya Kasawasn Inti
Konservasi
1 Paket 50,000,000 100,000,000
- Pengadaan Sarana Pedagang Ikan dan
Pengolah Hasil Perikanan
Aceh Besar Tersedianya Sarana
Pedagang Ikan dan
Pengolah Hasil Perikanan
Majunya Usaha Penjual Ikan
dan Pengolah Hasil
Perikanan
1 Paket 100,000,000 150,000,000
- Pengadaan pukat darat Gp. Pulot kec. Leupung 1 buah 100,000,000 110,000,000
2 05 2 05 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat 8,488,000,000 10,190,500,000
2 05 2 05 03 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat UPTD Lambada Lhok Pengembangan dan
peningkatan sarana
dan prasarana PPI dan
TPI
Terpeliharaan Sarana dan
Prasarana di PPI dan TPI
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung perikanan
tangkap di TPI dan
PPI
Pelayanan jasa
yang optimal di
TPI/PPI
500,000,000 600,000,000
2 05 2 05 06 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Pengembangan dan
peningkatan potensi
perikanan tangkap
Terpenuhinya
jasa konsultan
danpengadaan
kapal nelayan
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
perikanan tangkap
Paket Tersedianya produksi
hasil perikanan
tangkap dan
pengolahan hasil
perikanan
Tersedianya
desain
perencanaan dan
terbangunnya
sarana dan
prasarana
7,988,000,000 9,590,500,000
- Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
untuk Nelayan Kabupaten Aceh Besar
Aceh Besar Tersedianya Alat
Penangkapan Ikan
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Alat Penangkapan
Ikan
1 Paket 500,000,000 650,000,000
- Pengadaaan Rumpon Laut Dangkal Aceh Besar Tersedianya Rumpon
Laut
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Alat Bantu
Penangkapan Ikan
1 Paket 500,000,000 650,000,000
- Pengadaaan Rumpon ikan Gp. Layeun kec.leupung Tersedianya rumpon ikan 2 Paket 500,000,000 650,000,000
- Pengadaan Alat Tangkap Gampong-gampong Pulo Aceh Tersedianya Alat
Tangkap
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Alat Penangkapan
Ikan
17 Gampong 500,000,000 550,000,000
- Pengadaan perahu nelayan Gp. Lampaya, Gp. Mon ikeun,
Gp. Pulot kec. Lhoknga Kab.
Aceh Besar
Tersedianya perahu Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Penangkapan
Ikan
9 Unit 1,800,000,000 1,980,000,000
- Pengadaan boat 5 GT Wilayah Pesisir Se Aceh Besar Tersedianya Boat 2 Unit 200,000,000 220,000,000
- Pembangunan Revetment Alur
Pelayaran Pelabuhan Perikanan
Lambada Lhok (Lanjutan)
Lambada Lhok TersedianyaRevetment
Alur Pelayaran
Pelabuhan Perikanan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pelabuhan Perikanan
1 Paket 2,000,000,000 2,500,000,000
Perencanaan 80,000,000 100,000,000
Pengawasan 60,000,000 75,000,000
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat
Pelelangan Ikan
Pendampingan Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Produksi Perikanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
- Pengadaan Sarana PPI Lambada Lhok Aceh Besar Tersedianya Sarana PPI Peningkatan Sarana dan
Prasarana Wisma Nelayan
PPI Lambada Lhok
1 Paket 200,000,000 300,000,000
Perencanaan 8,000,000 12,000,000
Pengawasan 6,000,000 9,000,000
- Penimbunan Lanjutan Lahan PPI
Lambada Lhok dan PPI Lhok Seudu
Aceh Besar Terlaksananya
penimbunan lahan
Peningkatan PPI Lambada
Lhok dan PPI Lhok Seudu
1 Paket 200,000,000 300,000,000
Perencanaan 8,000,000 12,000,000
Pengawasan 6,000,000 9,000,000
- Pembangunan Tambatan Perahu Aceh Besar Terbangunnya Tambatan
Perahu
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Nelayan
Tradisional serta lancarnya
alur pelayaran
1 Paket 500,000,000 500,000,000
Perencanaan 20,000,000 20,000,000
Pengawasan 15,000,000 15,000,000
- Rehab Tempat Pendaratan Ikan (TPI)
Kabupaten Aceh Besar
Aceh Besar Terbangunnya tempat
pendaratan ikan (TPI)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Nelayan
Tradisional serta lancarnya
alur pelayaran
1 Paket 500,000,000 550,000,000
Perencanaan 20,000,000 22,000,000
Pengawasan 15,000,000 16,500,000
- Rehab Tanggul Kec. Peukan Bada Terlaksananya rehap
tanggul
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Nelayan
Tradisional serta lancarnya
alur pelayaran
- Master Plan Pelabuhan Perikanan
Lambada Lhok dan Lhok Seudu
Kabupaten Aceh Besar
Terbuatnya master plan
pelabuhan
350,000,000 450,000,000
2 05 2 05 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar Peningkatan Sarana dan
Prasarana Nelayan
Tradisional
6,209,000,000 6,894,900,000
2 05 2 05 01 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat UPTD BBI Jantho Baru Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
untuk menghasilkan bibit
ikan unggul
350,000,000 450,000,000
Pengadaan bibit ikan lele gp. Meunasah beutong kec.
Lhoknga
Tersedianya bibit ikan
lele
1 paket 50,000,000 55,000,000
2 05 2 05 04 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
5,809,000,000 6,389,900,000
- Rehabilitasi Tambak Rakyat Kabupaten
Aceh Besar
Aceh Besar Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
1 Paket 2,000,000,000 2,200,000,000
Perencanaan 80,000,000 88,000,000
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Pendampingan Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Produksi
Program Pengembangan Perikanan
Bididaya
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
Pengawasan 60,000,000 66,000,000
- Rehabilitasi Tambak Garam Kec. Baitussalam Terehabnya Tambak
garam
25 Petak 1,000,000,000 1,100,000,000
- Pengadaan Kincir untuk Tambak Intensif Aceh Besar Tersedianya Kincir Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
10 Unit 150,000,000 150,000,000
- Pembangunan Lening Kolam
Pengembagangan Paya Sukon (DAK)
Desa Teurebeh Terbangunnya Lnin
Kolam
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
1 Paket 1,500,000,000 2,500,000,000
Perencanaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
60,000,000 100,000,000
Pengawasan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
45,000,000 75,000,000
- Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar Aceh Besar Terbangunnya kolam
ikan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
1 Paket 200,000,000 200,000,000
Perencanaan 8,000,000 8,000,000
Pengawasan 6,000,000 6,000,000
- Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar gp. Dham pulo kec. Ingin jaya Terbangunnya kolam
ikan
300 m
- Pengadaan Keramba Jaring Apung
(KJA) dan Agro Input Budidaya Kerapu,
Nila dan Ikan Mas
Aceh Besar Tersdianya Keramba
jening apung
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
1 Paket 500,000,000 500,000,000
- Restocking Ikan Air Tawar Aceh Besar Tersdianya ikan Peningkatan Jumlah Ikan Air
Tawar
1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Rehabilitasi Tambak Rakyat Aceh Besar Terehabnya tambak Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur
Pembudidaya Ikan
100 Ha
- pengerukan dermaga lampuyang Gp. Lampuyang kec. Pulo aceh Terlaksananya
pengerukan tambak
2 05 2 05 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar 500,000,000 500,000,000
2 05 2 05 01 Aceh Besar Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infrastuktur untuk
menghasilkan bibit ikan
unggul
500,000,000 500,000,000
17,461,650,000 20,456,650,000
SKPD : PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
12 1PTSP
12 2 12 1 1 Tata kelola
pemerintahan
12 2 12 1 1 2 pembiayaan jasa
komunikasi,sumb
er daya air dan
listrik
Aceh Besar Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 tahun Tersedianya biaya tagihan
rekening telepon,air dan
listrik
12 bulan Terbayarnya tagihan
rekening,telepon,air
dan listrikr
Lancarnya
pembiayaan
rekening
telepon,listrik dan air
103,224,000 108,385,200
JUMLAH
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Kemampuan SDM dan
Kelembagaan Perikanan
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
Air dan Listrik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
12 2 12 01 01 06 pemeliharan
kenderaan dinas
/operasional
Aceh Besar Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun Tersedianya anggaran pajak
kenderaaan dinas /
operasional
1 Tahun Terbayarnya pajak
kenderaan dinas/
operasional
6 Unit 48,300,000 50,715,000
12 2 12 01 01 08 Perlengkapan
Kebersihan
Kantor
Aceh Besar Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun Tersedianya bahan
Perlengkapan Kebersihan
1 Tahun Terjaminnya
kebersihan lingkungan
kantor
Tercapainya
pelayananyg optimal
6,000,000 6,300,000
12 2 12 01 01 10 Lancarnya
poengadaan Adm
Perkantoran
Aceh Besar Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Alat Tulis
Kantor
Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
Tercapainya
pelayanan yg
optimal
57,263,400 60,126,570
12 2 12 01 01 11 Tersedianya
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Aceh Besar Meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
Pelayanan yang
Optimal
130,000,000 136,500,000
12 2 12 01 01 12 Terpenuhi
Komponen Listrik
Aceh Besar Terpenuhinya Alat alat
Listrik dan Elektronik
Terpenuhi
Komponen Listrik
Tersedianya Alat Listrik dan
Elektronik
12 bulan Lancarnya penunjang
penerangan kantor
Pelayanan yang
Optimal
4,000,000 4,200,000
12 2 12 01 01 13 Tersedianya
perlengkapan
perkantoran
Aceh Besar Terpenuhinya
perlengkapan kantor,
komputer & Meubeleur
1 Tahun Tersedianya perlengkapan
Perkantoran
12 bulan Tersedianya
perlengkapan kantor
lancarnya pelayanan
optimal
677,115,175 710,970,934
12 2 12 01 01 15 Terpenuhinya
Bahan Bacaan
Aceh Besar Meningkatnya Media
Informasi
1 Ttahun Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
12 bul;an Peningkatan wawasan
SDM
Pegawai Dinas PM
dan PTSP
2,400,000 2,520,000
12 2 12 01 01 17 Makan dan
Minum Aparatur
Aceh Besar Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran
Terpenuhi makan
dan minum
pegawai
Peningkatan Kinerja Pegawai 12 bulan Kelancran Administrasi
Perkantorant
Tersedianya Makan
dan Minum harian
Aparatur
150,580,000 158,109,000
12 2 12 01 01 18 Terlaksananya
Konsultasi &
Koordinasi
Aceh Besar Terpenuhinya rapat
koorbdinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya
koordinasi vertikal
dan horizontal
Tugas - tugas Kedinasan Perjalanan
dalam daerah
dan luar daerah
Terealisasi perjalanan
dalam daerah dan luar
daerah
Lancarnya
perjalanan dalam
daerah dan luar
daerah
264,950,000 278,197,500
12 2 12 01 01 19 Terpenuhinya
Insentif honor
PNS dan Non
PNS
Aceh Besar Tersedianya Honorarium
PNS dan Non PNS
Insentif pns dan
non pns
Pembiayaan jasa PNS dan
Non PNS
Pegawai pns
dan non pns
lancarnya pembiayaan
Pegawai PNS dan Non
PNS
Tercapainya
kesejahteraan
pegawai pns dan
non pns
180,900,000 189,945,000
12 2 12 01 02 Tata kelola
pemerintahan
12 2 12 01 02 22 Tersedianya
Gedung Kantor
Aceh Besar Pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Gedung Kantor Rehab Gedung Kantor Gedung Kantor Kenyamanan dalam
Pelaksanaan Tugas
Kelancaran Kinerja 2,400,000,000 2,448,000,000
12 2 12 01 02 23 Pemeliharaan
Mobil Jabatan
Aceh Besar Terpeliharanya
Prasarana Aparatur
Mobil Jabatan Pemeliharaan Mobil Jabatan 1 (satu ) Unit Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
Kelancaran Kinerja 40,625,000 44,687,500
12 2 12 01 02 24 Pemeliharaan
Kenderaan
Operasional
Aceh Besar Terpeliharanya
Prasarana Aparatur
Kenderaan
Operasional
Pemeliharaan Kenderaan
Operasional
2 Roda Empat
dan 3 Roda
Dua
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
Kelancaran Kinerja 75,000,275 82,500,302
12 2 12 01 02 26 Terpeliharanya
Alat Kantor
Aceh Besar Peralatan dan
Perlengkapan
Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Perawatan Alat Kantor Perlengkapan
kantor
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
Kelancaran Kinerja 50,000,000 52,500,000
12 2 12 01 03 Tata kelola
pemerintahan
12 2 12 01 03 02 Pengadaan
Pakaian Dinas
Aceh Besar Meningkatnya Disiplin
Aparatur
40 pegawai Tersedianya Kelengkapan
atribut aparatur sipil negara
40 stel Tersedianya Pakaian
Dinas Harian dan
Perlengkapannya
40 stel 24,000,000 25,200,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kenderaan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Gedung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
12 2 12 01 05 Tata kelola
pemerintahan
12 2 12 01 05 08 Pelayanan Publik Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
Publik
SDM Meningkatnya Pengetahuan
tentang pelayanan Publik
40 orang Pelayanan publik lebih
maksimal
Pegawai Dinas PM
dan PTSP
410,000,000 420,000,000
12 2 12 01 06 Tata kelola
pemerintahan
12 2 12 01 06 01 Terlaksananya
Laporan Kinerja
Aceh Besar Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja
SKPD
1 Tahun Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
1 Tahun Tersedianya laporan
kinerja SKPD
renja, renstra, dan
Lakip
15,600,000 17,160,000
02 2 12 01 23 Tata kelola
pemerintahan
02 2 12 01 23 02 sda Terpenuhinya
Media Informasi
Aceh Besar Terealisasinya kegiatan
promosi dan investasi
dalam dan luar
negeri
Tersebarnya Informasi
perizinan dan potensi Daerah
Investor Tersedianya Informasi
perizinan dan potensi
Daerah
Investor 190,000,000 199,500,000
02 2 12 01 32 Tata kelola
pemerintahan
02 2 12 01 32 01 sda Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi perizinan
Aceh Besar Proses monitoring dan
evaluasi lebih maksimal
proses perizinan Proses pelayanan perizinan
lebih maksimal
10 orang Lancarnya proses
perizinan
Tercapainya
perizinan yang
efektif
135,000,000 141,750,000
02 2 12 01 38 Tata kelola
pemerintahan
02 2 12 01 38 01 sda Terlaksananya
Sosialisasi
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Aceh Besar Meningkatnya sistem
pelayanan terpadu
Pegawai
Kecamatan dan
Pelaku Usaha
Meningkatnya Pemahaman
pegawai Kecamatan dan
pelaku usaha
80 Orang Pegawai kecamatan
dan pelaku usaha
memahami peraturan
perizinan
80 Orang 115,000,000 120,750,000
5,079,957,850 5,258,017,006
SKPD : DINAS PANGAN
PAGU 20,258,700,000
19,258,700,000
4,416,214,900
14,842,485,100
2 03 14,842,485,100
14,842,485,100
2 03 01 01 Tata kelola
pemerintahan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bln 1,250,000,000 1,397,000,000
DINAS
PANGAN
2 03 01 01 02 Kota Jantho Terpenuhinya pelayanan
adm. Perkantoran
1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi
dan sumberdaya air
12 Bln Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
pelayanan yang
optimal
135,000,000 150,000,000
2 03 01 01 06 Kota Jantho Terpenuhinya pelayanan
adm. Perkantoran
Terpenuhinyaperi
zinan kendaraan
dinas
Terlaksananya pembayaran
perizinan/ pajak kendaraan
dinas/operasional
3 Unit roda 4,
50 Unit roda 2
Kelancaran operasional
kendaraan dinas
Meningkatnya
pelayanan
perkantoran
20,000,000 25,000,000
2 03 01 01 08 Kota Jantho Terpenuhinya pelayanan
adm. Perkantoran
Terlaksananya
jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya jasa
pelayanan kebersihan kantor
12 Bln Terjaminnya
kebersihan kantor
Kantor dan
lingkungan
25,000,000 30,000,000
DINAS PANGAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
BELANJA LANGSUNG
BELANJA
03
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)
JUMLAH
2 01
KETAHANAN PANGAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan daan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air
dan listrik
Program Peningkatan Sistem Pelayanan
Terpadu
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Implementasi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Penyediaan Media Informasi Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar
Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan
Usaha
Monitoring dan Evaluasi Perizinan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
2 03 01 01 09 Kota Jantho Terpenuhinya pelayanan
adm. Perkantoran
1 Tahun Tersedianya jasa
pemeliharaan peralatan
kantor
28 Unit Tersedianya jasa
pemeliharaan peralatan
kantor, PC,Laptop, AC,
Mesin Tik, Mesin FC
28 Unit 30,000,000 35,000,000
2 03 01 01 10 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 12 Bln Terselenggaranyanya
pelayanan administrasi
perkantoran
Lingkup Dinas
pangan
145,000,000 155,000,000
2 03 01 01 11 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Tersedianya brang cetakan
dan penggandaan
12 Bln Terselenggaranyanya
pelayanan administrasi
perkantoran
Lingkup Dinas
pangan
35,000,000 40,000,000
2 03 01 01 12 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Tersedianya alat-alat listrik
dan penerangan
Dinas Pangan Terjaminya penerangan
kantor
Kantor dan
lingkungan
7,000,000 8,000,000
2 03 01 01 13 Kota Jantho Terlaksananya pelayanan
adm. Perkantoran
1 Tahun Tersedianya peralatan dan
perlengkapan Aula
1 Pkt Meningkatnya
pelayanan kantor
1 Pkt 65,000,000 70,000,000
2 03 01 01 15 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Tersedianya bahan bacaan
surat kabar dan majalah
12 Bln Meningkatnya
wawasan aparatur
Pegawai Dinas
Pangan
3,000,000 4,000,000
2 03 01 01 17 Kota Jantho pelayanan administrasi
perkantoran
1 Tahun Tersedianya makanan dan
minuman pegawai
Pegawai Dinas
Pangan
Meningkatnya
kesejahteraan pegawai
11 Bln 220,000,000 250,000,000
2 03 01 01 18 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Pelaksanaan perjalanan
dinas dalam dan luar daerah
200 OH, 25 OT Terlaksananya
perjalanan dinas dalam
daan luar daerah
200 OH, 25 OT 420,000,000 480,000,000
2 03 01 01 19 Kota Jantho Meningkatnya pelayanan
jasa teknis perkantoran
Tersedianya pelayanan jasa
teknis perkantoran
12 Bln Terpenuhinya
pelayanan jasa teknis
perkantoran
12 Bln 145,000,000 150,000,000
2 03 01 02 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Lingkup Dinas
Pangan
2,560,000,000 2,890,000,000
03 Aceh Besar Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
1 Tahun Pembangunan UPTD
Pangan
3 Unit Tersedianya UPTD
Pangan
3 Unit 1,500,000,000 1,700,000,000
05 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya kendaraan
dinas/operasinal
2 Unit Lancarnya operasional
pegawai/ dinas
Pegawai Dinas
Pangan
450,000,000 500,000,000
07 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Tesedianya perlengkapan
kantor
1 Pkt Tersediannya sofa
ruang kepala
1 Pkt 30,000,000 35,000,000
09 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya
sarana aula
serbaguna
Tersedianya peralatan kantor 1 Pkt Tersedianya UPS,
Brank kas
10 Unit 70,000,000 80,000,000
10 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya Mobeleur kantor 1 Pkt Tersedianya meja rapat 1 Pkt 50,000,000 60,000,000
11 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
Dinas dan
lumbung pangan
kabupaten
Pembangunan tempat parkir
kendaraan
1 Pkt Tersedianya tempat
parkir kendaraan
Tertipnya perpakiran
lingkungan kantor
150,000,000 160,000,000
22 Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
100% Pemeliharaan gedung/kantor Dinas Pangan Terpeliharaanya
gedung/kantor
1 Pkt 20,000,000 25,000,000
23 Terpeliharanya mobil
jabatan
Tersedianya jasa servis,suku
cadang dan BBM
Kendaraan
dinas/operasion
al
Terpenuhinya
operasional kendaraan
dinas
Mobil jabatan
Kepala Dinas
30,000,000 35,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan
Penyediaan komponen listrik/penerangan
bangunan kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mobeler
Pembangunan sarana dan prasarana
gedung kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasii keluar
daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Penyediaan alat tulis kantor
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Penyedian pelayanan jasa administrasi
teknis perkantoran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
24 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya
aparatur
Tersedianya jasa servis,suku
cadang dan BBM
Kendaraan
dinas/operasion
al
Terpenuhinya
operasional kendaraan
dinas
Mobil Dinas
operasional dan
kendaraa roda dua
185,000,000 200,000,000
27 Terspeliharanya
Perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan kantor
1 Pkt Terpeliharanya
perlengkapan kantor
1 Pkt 25,000,000 30,000,000
28 Terspeliharanya
Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kantor
1 Pkt Terpeliharanya
peralatan kantor
1 Pkt 25,000,000 30,000,000
29 Terspeliharanya
mobeleur
Terlaksananya pemeliharaan
mobeleur kantor
1 Pkt Terpeliharanya
mobeleur kantor
1 Pkt 15,000,000 20,000,000
44 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya
aparatur
Terlaksananya rehabilitas
kendaraan dinas
8 Unit Terpeliharanya
kendaraan dinas roda
dua
8 Unit 10,000,000 15,000,000
2 03 01 03 Tata kelola
pemerintahan
Kota Jantho 25,000,000 30,000,000
Kota Jantho Meningkatnya dissiplin
aparatur
Tersedianya pakaian dinas
pegawai
35 Stel Meningkatnya disiplin
aparatur
Pegawai Dinas
Pangan
25,000,000 30,000,000
Kota Jantho
2 01 06 03 Tata kelola
pemerintahan
Kota Jantho 202,485,100 230,000,000
Terlaksananya penyusunan
laporan kinerja SKPD
Tersedianya laporan
kinerja SKPD
60,000,000 75,000,000
Terlaksananya penyususnan
laporan keuangan SKPD
Tersedianya pelaporan
keuangan SKPD
142,485,100 155,000,000
2 03 01 15 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar Meningkatnya
Ketahanan Pangan
Daerah Rawan
Pangan
10,805,000,000 12,040,000,000
2 03 01 15 01 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat 4,535,000,000 5,160,000,000
Laporan SKPG 12 Dok Tersedianya laporan
SKPH
12 Dok 100,000,000 110,000,000
Laporan PPH 1 Dok Tersedianya laporan
PPH
12 Bln 50,000,000 55,000,000
Laporan NBM 1 Dok Tersedianya Laporan
NBM
50,000,000 55,000,000
Bimtek Ketahanan Pangan 2 Kali Meningkatnya Aparatur 25,000,000 30,000,000
Pembinaan Gapoktan
Kawasan Mandiri Pangan
lama
2 Gapoktan Meningkatnya
Kapasitas Gapoktan
60,000,000 70,000,000
Penumbuhan Kawsan
Mandiri Pangan baru
2 Kawasan Berkembangnya
Kawasan Mandiri
Pangan
300,000,000 320,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan
Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobeleur
Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas
operasional
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyususnan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyususnan pelaporan keuangan akhir
tahun
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
Pembinaan Kelompok
Pangan
10 Kelompok 150,000,000 170,000,000
Pembangunan lumbung
pangan
10 Unit Terbangunnya lumbung
pangan
10 Unit 1,500,000,000 1,700,000,000
Pembangunan lantai jemur
lumbung pangan
10 Unit Tersedianya lantai
jemur lumbung pangan
10 Unit 500,000,000 600,000,000
Penguatan lumbung pangan 5 Unit Tersedianya cadangan
pangan desa
5 Unit 250,000,000 300,000,000
Pembangunan jalan akses
pangan
4000 M2 Meningkatnya akses
pangan masyarakat
4000 M2 800,000,000 900,000,000
Koordinasi Dewan Ketahaan
Pangan
4 Kali Kondisi Ketahanan
Pangan
Kabupaten Aceh
Besar
250,000,000 300,000,000
Operasional sekretariat
Dewan Ketahanan Pangan
12 Bln Lancarnya operasional
sekretariat Dewan
Ketahanan pangan
12 Bln 150,000,000 170,000,000
Pendampingan daerah rawan
pangan
Desa rawan
pangan
Tertaganinya daerah
rawan pangan
1 Pkt 150,000,000 160,000,000
Penumbuan kelompok
Demapan
4 Kelompok Meningkatnya
kelompok demapan
200,000,000 220,000,000
2 03 01 15 11 Penanggulanga
n Kmiskinan
Masyarakat Aceh Besar 3,850,000,000 4,170,000,000
Stok Cadangan Pangan
Daerah
5 Gapoktan 1,750,000,000 1,900,000,000
Pembangunan lumbung
pangan, lantai jemur
8 klp, 8 klp, 1
unit
1,600,000,000 1,700,000,000
Pembinaan kelompok
lumbung pangan dan LDPM
5 kelompok 400,000,000 450,000,000
Informasi harga pangan
strategis
Aceh Besar Tersedianya informasi
harga pangan strategis
12 Bln 100,000,000 120,000,000
2 03 01 15 14 Penaggulangan
Kemiskinan
Masyarakat 2,420,000,000 2,710,000,000
Pengawasan keamanan dan
Mutu Pangan
Laporan Tersedianya laporan
pengawasan mutu dan
keamanan pangan
Laporan 50,000,000 60,000,000
Pemberdayaan pekarangan
pangan
Pendampingan
P2KP
Meningkatnya
Diversifikasi pangan
masyarakat
30 KWT 1,500,000,000 1,600,000,000
Pilot projek model
pengembangan pangan
pokok lokal
2 Unit 400,000,000 500,000,000
Lomba B2SA 1 Kali 250,000,000 300,000,000
Demo produk pangan lokal 1 Kali 75,000,000 80,000,000
Mengikuti peringatan hari
pangan sedunia
1 Kali 25,000,000 30,000,000
Pengembangan cadangan pangan daerah
Peningkatan mutu dan keamanan
panagan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
Mengikuti expo produk
pangan nusantara
1 Kali 40,000,000 45,000,000
Bimtek Analisi pasar hasil
pertanian
2 Org 25,000,000 30,000,000
Bintek pengawasan mutu
dan keamanan pangan hasil
pertanian
2 Org 25,000,000 30,000,000
Terlaksanannya uji sample
pangan segar
2 Pkt Tersediannya hasil uji
sample pangan segar
2 Pkt 30,000,000 35,000,000
14,842,485,100 16,587,000,000
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2. 11 01 Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
Aparatur Daerah
Peningkatan Kinerja
Aparatur
2. 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber
Daya Air dan Listrik
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terpenuhinya
pembiayan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 bulan Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
143,400,000 157,740,000 DINAS KOP
UKM &
Perdagangan
2. 11 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terpenuhinya
jasa perizinan
kendaraan
bermotor
2 unit roda empat dan 9 unit
roda dua
10 unit Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Lancarnya
operasional
perkantoran
6,750,000 8,250,000
2. 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terpenuhinya
ATK tahun 2018
ATK selama 12 bulan 12 bulan Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
93,200,000 115,500,000
2. 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
terpenuhinya
barang cetakan
dan penggandaan
Barang cetakan dan
penggandaan selama 12
bulan
12 bulan Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
26,000,000 30,800,000
2. 11 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
terpenuhinya
perlengkapan
kantor
Peralatan dan perlengkapan
kantor selama 12 bulan
12 bulan Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan yang
optimal
10,304,000 13,200,000
2. 11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terpenuhinya
bahan bacaan
Bahan bacaan selama 12
bulan
12 bulan Peningkatan wawasan
dan informasi
Pegawai kantor 26,160,000 28,776,000
2. 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terpenuhinya
makan dan
minum pegawai
Makan dan minum aparatur
selama 11 bulan
12 bulan Kelancaran
Pengelolaan Adm.
Perkantoran
Peningkatan kinerja
dan pelayanan
200,000,000 242,609,400
2. 11 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar Daerah
Kota Jantho Tersedianya Pelayanan
Adm. Kantor
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
Rapat rapat koordinasi
selama 12 bulan
12 bulan Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
Sinkronisasi dan
sinergisitas program
dan kegiatan
250,000,000 293,150,000
2 11 02 Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
Aparatur Daerah
2 11 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Kota Jantho Peningkatan Sarna dan
prasarana kantor
Terpenuhinya
peralatan kantor
6 unit 6 unit Lancarnya pengelolaan
adm kantor
peningkatan
pelayanan dan
kinerja pegawai
120,000,000 207,680,000
2 11 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
jabatan
Kota Jantho Terpeliharanya prasarana
aparatur
Terpeliharanya
mobil jabatan
kepala dinas
1 unit 1 unit Peninghkatan pelayann
tugas
Kelancaran kerja 30,000,000 33,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
JUMLAH
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
2 11 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan
dinas /operasional (operasional
kenderaan roda dua)
Kota Jantho Terpeliharanya prasarana
aparatur
Terpeliharanya
kendaraan
operasional
kantor
9 unit 9 unit Meningkatnya
pelaksanaan tugas
Kelancaran kerja 50,000,000 55,000,000
2 11 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kota Jantho Peningkatan Sarna dan
prasarana kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
12 unit 12 unit Meningkatnya
pelaksanaan tugas
Kelancaran kerja 64,400,000 70,840,000
2 11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
(Rehab kantor , lahan parkir dan taman)
Kota Jantho Peningkatan Sarna dan
prasarana kantor
Terpeliharanya
Gedung kantor
1 unit 1 unit Meningkatnya
pelaksanaan tugas
Kenyamanan dan
kelancaran kerja
450,000,000 550,000,000
2. 11 03 Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
Aparatur Daerah
2. 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Penigkatan kedissiplinan
aparatur
Tersedianya baju
dinas pegawai
55 steel 55 stell Meningkatnya
pelaksanaan tugas
Kenyamanan dan
kelacaran kerja
65,000,000 71,500,000
2. 11 05 Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
Aparatur Daerah
Kota Jantho
2. 11 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas
dan keahlian pegawai
Terlaksananya
pelatihan
sertifikasi
pengadaan
barang dan jasa
bagi pegawai
4 orang 1 pelatihan tersedianya keahlian
dibidang pengadaan
barang dan jasa
Peningkatan
keahlian pegawai
50,000,000 37,400,000
2. 11 06 Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan
Kapasitas
Aparatur Daerah
2. 11 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Sistem pelaporan
keuangan akhir
tahunercapainya
tersedianya
laporan kinerja
keuangan
laporan Keuangan 5 eks 5 Laporan Tersedianya laporan
kinerja keuangan
laporan kinerja akhir
tahun
8,500,000 9,350,000
2 11 15 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar
2 11 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Kab. Aceh Besar Tesrfasilitasinya
pemngembangan UMKM
Terlaksananya
pengembangan
PLUT - KUMKM
Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan
40 org terfasilitasinya pelaku
usaha UMKM
meningkatnya
keahlian dan
kesempatan
berusaha
65,000,000 88,000,000
2 11 16 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat
2 11 16 06 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Kab. Aceh Besar Berkembangya
kewirausahaan dan
peningkatan persaingan
berusaha yang sehat
Terlaksananya
pelatihan
kewirausahaan
Peningkatan keahlian dan
kemampuan daya saing
40 UKM Peningkatan SDM dan
perekonomian
masyarakat
meningkatnya
kesempatan
berusaha
210,000,000 235,510,000
Pelatihan Usaha Mikro Home Inbdustri Kec.Darussalam 1 Paket 60,000,000
Pelatihan UKM Menjahit dan
Perbengkelan
Kec.Kuta Cot Glie 1 Paket 60,000,000
Pelatihan UKM Kec. Kuta Malaka 1 Paket 60,000,000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Konduksif
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Menengah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
2 11 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/KUD
Kab. Aceh Besar Berkembangya
kewirausahaan dan
peningkatan persaingan
berusaha yang sehat
Terlaksananya
pelatihan
manajemen
pengelolaan
koperasi
Penigkatan SDM Pengelola
koperasi
50 Koperasi Penigkatan jumlah
koperasi aktif
Peningkatan
manajemen
pengelolaan
koiperasi
52,000,000 57,200,000
- Pelatihan manajemen pengurus
koperasi
1 Paket 60,000,000
2 11 18
Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar
2 11 18 03 Pembangunan Sistem Informasi
Perencanaan Pengembangan
Perkoperasian
Kab. Aceh Besar Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Terlaksananya
Pemahaman
manajemen
keuangan
KSP/USP
Peningkatan SDM Pengelola
KSP/USP
20 KSP/USP Peningkatan kualitas
pengelolaan KSP/USP
Penigkatan SDM
pengelolaan
KSP/USP
65,000,000 77,000,000
2 11 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Kab. Aceh Besar Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Terlaksananya
pembainaan dan
penghargaan bagi
koperasi
Peningkatan pembinaan dan
pegawasan kelembagaan
koperasi
80 KOP Penigkatan koperasi
yang sehat dan aktif
Peningakatan
sistem manajemen
kelembagaan
koperasi
190,000,000 209,000,000
1 15 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Aceh Besar Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi lembaga
koperasi dan
UMKM
Koperasi, UMKM dan IKM 350 UKM/KOP/
IKM
Peningkatan usaha dan
aktifitas koperasi dan
UMKM
Peningaktan jumlah koperasi dan MUKM yang aktif30,000,000 33,000,000
2 11 15 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar
2 11 15 04 Operasionalisasi dan Pengembangan
UPT Kemetrologian Daerah
Kab. Aceh Besar terlaksananya
perlindungan konsumen
dan pengamanan
perdagangan
tertibnya
peralatan UTTP
kemetrologian
Terlaksananyatera ulang
peralatan UTTP
2000 UTTP Tertibnya UTTP
kemetrologian
terlaksanya
perlindungan
konsumen dan
pengaman
perdagangan
75,000,000 82,500,000
- Tera ulang UTTP Kemetrologian
2 11 18 Penanggulanga
n kemiskinan
Masyarakat
2 11 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
Kab. Aceh Besar Terlaksananya
peningkatan effisiensi
perdagangan dalam
negeri
terjaminya
kelancaran
barang kebutuhan
pokok
Terlaksananya pasar murah
3 kali setahun
3 kali Stabilitas harga
kebutuhan pokok
menjelang puasa dan
hari raya
Stabilitas harga dab keamana perdagangan150,000,000 220,000,000
- Operasi Pasar /pasar Murah
2 06 18 04 Pengembangan kelembagaan
kerjasama kemitraan
Terlaksananya
peningkatan effisiensi
perdagangan dalam
negeri
terlaksanyanya
pengelolaan
pasar yang tertib
Terpenuhinya operasional
UPTD Pasar
12 bulan Stabilitas dan
kenyamanan
perdagangan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pasar910,000,000 1,001,000,000
- Operasional UPTD Pasar Induk -
2 11 18 08 Pembangunan dan Pengembangan
Sarana Distribusi
Kab. Aceh Besar Terlaksanyanya
pengembangan pasar
rakyat
Terlaksananya
pembangunan
dan revitaliasasi
pasar rakyat
revitalisasi dan
pembangunan pasar rakyat
8 pasar Penigkatan pendapat
masyarakat
Terfasilitasinya
tempat bagi
pedagangan
4,912,376,700
Lanjutan Pengembangan Pasar
Percontohan Lambaro
Ingin Jaya 1,000,000,000
Pembangunan Pasar Rakyat Kr. Raya
(DAK)
Kr. Raya 1,486,000,000
Pengembangan Pasar Rakyat Lambaro Ingin Jaya 1,500,000,000
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Perlindungan Konsumen Dan
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
Penegembangan Pasar Rakyat
Keutapang
Darul Imarah 500,000,000
Perencanaan Pasar Rakyat
Baitussasalam
Kec. Baitussalam 50,000,000
Perencanaan Pasar Ajee Cut Kec. Ingin Jaya 50,000,000
2 11 16 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar
2 11 16 01 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan
Menengah Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
Kab. Aceh Besar Terselengaranya
kegiatan promosi dan
pemasaran produk
unggulan daerah
Terpromosinya
produk unggulan
daerah
Pembinaan penguatan
perlindungan dan promosi
IKM
8 kali Terlaksananya promosi
produk unggulan
daerah
terfasilitasinya
promosi produk
unggulan daerah
800,000,000 902,000,000
2 11 16 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
dalam Memperkuat Jaringan klaster
Industri
Kab. Aceh Besar Terlaksananya
pengembangan industri
kecil dan menengah
terbinaya pelaku
IKM di daerah
pembinaan, peningkatan
mutu produk IKM dan
terciptanya wirausaha baru
6 IKM Terlaksanya pembinan
yang terarah
Penigkatan produktifitas usaha IKM400,000,000 467,500,000
- Rehabilitasi Tambak Garam Kec. Baitussalam
2 11 16 07 Pengembangan Industri Pengolahan
Kulit
Kab. Aceh Besar Terlaksananya
pengembangan industri
pengolahan kulit
Terlaksananya
pengembangan
industri
pengolahan kulit
Terlaksananya
operasionalisasi industri
pengolahan kulit
12 bulan Peningkatan lapangan
kerja dan kesempatan
kerja
Perkembangan
ekonomi masyarakat
335,000,000 385,000,000
2 11 17 Penaggulangan
kemiskinan
Masyarakat Aceh Besar
2 11 17 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
Kab. Aceh Besar Terlaksanaya
peningkatan kemampuan
teknologi Industri
Meningkatnya
keahlian perajin
Peningkatan SDM perajin
IKM
6 kali pelatihan Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan perajin
Peningkatan produktifitas dan mutu produk235,000,000 385,000,000
Pemberdayaan IKM Industri Kec. Pulo Aceh
9,936,714,000 10,979,882,100
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
01
01 01
01 2 01 01 01 Tata kelola
pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Kota Jantho Meningkatkan
pelayanan yg memadai
Tersedianya kebutuhan
pelayanan yg memadai
Meningkatnya
pelayanan yg
memadai
01 2 01 01 01 02 Pendukung
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air
dan Listrik
100% Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran
100% 56,400,000 65,500,000
01 2 01 01 01 06 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Terpenuhinya Pembayaran
Perizinan Kenderaan Dinas
100% Kelancaran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 6,250,000 7,000,000
01 2 01 01 01 08 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Pelayanan
Kebersihan Perkantoran
100% Lancarnya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 35,512,000 37,000,000
01 2 01 01 01 10 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Lancarnya Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran
100% 36,314,000 38,000,000
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Program Pengembangan Industri Kecil,
dan Menengah
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan
kenderaan dinas/operasional
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis kantor
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Dinas ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya
air dan Listrik
JUMLAH
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
01 2 01 01 01 11 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
100% Lancarnya Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran
100% 29,150,000 30,000,000
01 2 01 01 01 15 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya bahanbacaan
dan peraturan perundangan
100% peningkatan wawasan
dan informasi
100% 4,800,000 5,000,000
01 2 01 01 01 17 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya
makanan/minuman harian
aparatur/tamu
100% kelancaran administrasi
perkantoran
100% 124,201,000 150,000,000
01 2 01 01 01 18 Kebutuhan
operasional Dinas
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tahun 2016
100% Tugas-tugas Kedinasan 100% Terealisasi Perjalanan
dalam Dinas dan luar
daerah
100% 300,750,000 310,000,000
01 2 01 01 02 Prasarana/Perle
ngkapan Dinas
Kota Jantho Meningkatkan Sarana
dan prasarana yg
memadai
Tersedianya Sarana dan
prasarana dinas yg
memadai
Meningkatnya Sarana
dan prasarana yg
memadai
01 2 01 01 02 09 Prasarana/Perlen
gkapan Dinas
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
100% Tersedianya peralatan kantor 100% Lancarnya Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran
100% 68,628,000 75,000,000
01 2 01 01 02 22 Prasarana/Perlen
gkapan Dinas
Peningkatan sarana dan
Prasarana Penunjang
Tugas Aparatur
100% Pembuatan dan Rehabilitasi
Prasarana Kantor
100% Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
100% 389,212,500 400,000,000
01 2 01 01 02 23 Prasarana/Perlen
gkapan Dinas
Peningkatan sarana dan
Prasarana Penunjang
Tugas Aparatur
100% Perawatan mobil jabatan 100% Meningkatnya
kelancaran tugas
Kepala Dinas
100% 45,400,000 47,500,000
01 2 01 01 02 24 Prasarana/Perlen
gkapan Dinas
Peningkatan sarana dan
Prasarana Penunjang
Tugas Aparatur
100% Pemeliharaan kenderaan
Dinas Operasional
100% Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas-
tugas operasional
kedinasan
100% 49,000,000 50,000,000
01 2 01 01 02 28 Prasarana/Perlen
gkapan Dinas
Peningkatan sarana dan
Prasarana Penunjang
Tugas Aparatur
100% Perawatan perlengkapan
Kantor
100% Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
100% 46,780,000 50,000,000
01 2 01 01 03 Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Disiplin aparatur
pemerintahan
Kota Jantho Meningkatkan Disiplin
aparatur pemerintahan
Tersedianya seragam
pegawai yg memadai
Meningkatnya disiplin
pegawai
pemerintahan
01 2 01 01 03 02 Peningkatan
Disiplin aparatur
pemerintahan
Penigkatan motivasi kerja
Pegawai
100% Tersedianya pakaian Dinas 100% Menambah motivasi
kerja Pegawai
100% 17,400,000 20,000,000
01 01
01 2 01 01 15
Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Pengadaan Pakaian dinas dan
perlengkapannya
Program Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan
dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan disiplin aparatur
URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
Program : Peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
01 2 01 01 15 06 Pendidikan
keterampilan
Aceh Besar Aceh Besar Peningkatan Kompetensi
tenaga kerja dan peluang
kerja
100% Tersedianya tenaga kerja
mandiri, Pelatihan Membuat
Kue dan furniture.
100% Tersedianya tenaga
kerja yang terampil
terlatih dan produktif
dalam rangka
penciptaan lapangan
kerja serta mengurangi
jumlah pengangguran
100% 1,503,420,000 1,700,000,000 Pelatihan
01 2 01 01 16
01 2 01 01 16 08 Pendidikan
keterampilan
Aceh Besar Aceh Besar Peningkatan Kapasitas
pelayanan antar kerja
dan pembinaan norma
hukum ketenagakerjaan
1 Paket Pelayanan pendaftaran
pencari kerja,
pengelolaan/pengolahan
data dan informasi
ketenagakerjaan
1 Paket Terpenuhinya
pelayanan dasar
ketenagakerjaan
1 Paket 287,057,500 350,000,000 Pelatihan
08 2 01 01 15
08 2 01 01 15 03 Infrasruktur Aceh Besar Aceh Besar Peningkatan
pengembangan
perencanaan dan
pembangunan kawasan
transmigrasi
1 Paket Terciptanya rencana
pembangunan sarana dan
prasarana dipemukiman
trasnmigrasi dan
mengkatnya sarana fasilitas
dilokasi transmigrasi
1 Paket Tersedianya sarana
umum untuk warga
transmigrasi
1 Paket 220,000,000 250,000,000
Pembangun
an fasilitas
08 2 01 01 15
08 2 01 01 15 04 Penanggulangan
Kemiskinan
Meningaktkan
kapasitas dan
kualitas
masyarakat
transmigrasi
sebagai wujud
pemenuhan hak
masyarakat
transmigrasi
dalam rangka
pemberdayaan
masyarakat
menuju
kemandirian dan
kesejahteraan
Kota Jantho Keberhasilan
pelaksanaan program
transmigrasi lokal
1 lokasi
transmigrasi (100
KK)
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, sikap, prilaku,
produktivitas dan daya saing
masyarakat transmgirasi
sesuai dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pelatihan
Masyarakat
1 lokasi
transmigrasi
Tersedianya sumber
daya manusia terlatih
sebagai penggerak
kewaspadaan
masyarakat sesuai
dengan Peraturan
Menteri Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 9
Tahun 2016 tentang
Pelatihan Masyarakat
1 lokasi transmigrasi
(100 KK)
160,000,000 200,000,000
Pelatihan
Masyarakat
Transmigra
si
berdasarka
n Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangun
an Daerah
Tertinggal
dan
Transmigra
si Nomor 9
Tahun 2016
tentang
Pelatihan
Masyarakat
3,380,275,000 3,785,000,000
SKPD : SEKRETARIAT BAITUL MAL
4 02 38
4 02 38 01 Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
URUSAN WAJIB
Program : Transmigrasi Lokal
Program : Peningkatan Kesempatan Kerja
Program : Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
JUMLAH
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
SEKRETARIAT BAITUL MAL
Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
Peningkatan pelayanan antar kerja,
pembinaan dan pengawasan
ketenagakerjaan
Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal
Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di kawasan
Transmigrasi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
4 02 38 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
12 Bulan Lancarnya pengelolaan
administrasi
perkantoran
12 Bulan 23,760,000 26,136,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinzn kendaraan dinas/operasional
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersediannya jasa
pemeliharaan dan perizinan
12 Bulan Kelancaran pelayanan
adminisrtasi
perkantoran
12 Bulan 3,740,000 4,114,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan tersediannya alat dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan Meningkatnya
kebersihan kantor dan
lingkungan
12 Bulan 15,692,600 17,261,860 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 42,496,850 46,746,535 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya barang cetakan
dan pengadaan
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 11,824,450 13,006,895 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersediaanya alat listrik dan
elektronik
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 741,400 815,540 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan Meningkatnya
wawasan aparatur
12 Bulan 2,640,000 2,904,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya makanan dan
minuman harian
aparatur/tamu
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 101,434,300 111,577,730 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianyan biya
perjalanan dinas
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan aparatur
12 Bulan 102,657,500 112,923,250 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 01 19 Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Aceh Besar Peningkatan Pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan Tersedianya pelayanan jasa
administrasi perkantoran
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 599,571,500 659,528,650 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 02 Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Aceh Besar Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan Tersedianya perlengkapan
Gedng Kantor
12 Bulan Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan 50,490,000 55,539,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan Tersedianya Pemeliharaan
Mobil Jabatan
12 Bulan Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
12 Bulan 27,498,900 30,248,790 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Aceh Besar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan Tersedianya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
12 Bulan Meningkatnya
Pelaksaan Tugas
12 Bulan 36,292,300 39,921,530 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Aceh Besar Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan Tersedianya biaya
pemiliharaan peralatan
gedung dan kantor
12 Bulan Meningkatnya
Pelasaksanaan Tugas
12 Bulan 4,400,000 4,840,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Aceh Besar Peningkatan disiplin
aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
4 02 38 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Aceh Besar Peningkatan disiplin
aparatur
12 Bulan Tersedianya Pakaian dinas
Aparatur
12 Bulan Meningkatnya Disiplin
Aparatur
12 Bulan 16,500,000 18,150,000 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 06 Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Aceh Besar Peningkatan Sistem
pelaporan dan kinerja
keuangan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
Ikhtisarb realisasi kinerja SKPD
Aceh Besar Peningkatan Sistem
pelaporan dan kinerja
keuangan
12 Bulan Tersedianya Laporan (
Keuangan, Kinerja da Lap.
Zakat
12 Bulan Meningkatnya Kinerja
SKPD
12 Bulan 2,845,150 3,129,665 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 30 Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Aceh Besar Peningkatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 30 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Peningkatan Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
12 Bulan Tersedianya Biaya
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12 Bulan Meningkatnya pelayana
administrasi
12 Bulan 26,345,000 28,979,500 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 31 Penanggulanga
n Kemiskinan
Pemberdayaan
Pengelolaan
Zakat, Waqaf
dan Harta
Agama
Aceh Besar Peningkatan
Pembinaan Syariat
Islam
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 31 04 Pembinaan Baitul Mal Aceh Besar Peningkatan Pembinaan
Syariat Islam
12 Bulan Terlasananya Pembentukan
Baitul Mal Gampong
12 Bulan Meningkatnya
Pembentukan Baitul
Mal Gampong
12 Bulan 168,566,750 185,423,425 2 Sekretariat
Baitul Mal
4 02 38 31 13 Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (
ZIS )
Aceh Besar Peningkatan Pembinaan
Syariat Islam
12 Bulan Tersedianya Operasional
Penunjang Penyaluran
Zakat,Infaq dan Shdaqah
12 Bulan Meningkatnya
Penyaluran Zakat, Infaq
dan Shadaqah
12 Bulan 17,771,402,500 17,822,542,750 3 Sekretariat
Baitul Mal
19,008,899,200 19,183,789,120
SKPD : DINAS KEUANGAN
01 Tata kelola
pemerintahan
Administrasi
Perkantoran
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kebutuhan
Telepon, air dan
listrik kantor
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya telepon, air dan
listrik
3 set Kelancaran
pengelolaan
administrasi
perkantoran
pelayanan optimal 14,824,000 16,307,000 Operasional
Rutin
perkantoran BPKD
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
13 unit roda
empat dan 28
unit roda dua
Kelancaran perizinan
kendaraaan
dinas/operasional
lancarnya
operasional
perkantoran
72,000,000 79,200,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 07 Penyedian Jasa Admnistrasi Keuangan Jasa Administrasi
Keuangan
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya jasa
administrasi keuangan
paket jasa
setahun
Kelancaran jasa
administrasi keuangan
adiminstrasi
keuangan baik
33,700,000 37,070,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan
Kantor
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya pelayanan
kebersihan kantor
alat kebersihan
kantor
Tersedianya pelayanan
kebersihan
Kantor bersih 95,000,000 104,500,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya Alat Tulis kantor ATK di gudang
persediaan
lengkap
Kelancaran kegiatan
kedinasan
ATK lengkap sesuai
kebutuhan
500,000,000 550,000,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Terspenuhinyanya barang
cetak dan penggandaan
Kebutuhan
cetak dan
oenggandaan
Adanya barang cetak
dan penggandaan
Barang cetakan
lengkap
587,500,000 646,250,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
JUMLAH
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan Syari'at Islam
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kebutuhan
komponen listrik
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Terpenuhinya komonen listrik
dan penerangan
Alat listrik Ketersediaan
penerangan kantor
Penerangan kantor
baik
50,000,000 55,000,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kebutuhan Bahan
bacaan dan
peraturan
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Teersedianya bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
koran dan buku
peraturan
Ketersediaan media
informasi
Perkembangan
Informasi up to date
23,800,000 26,180,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan
Makanan dan
minuman
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya kebutuhan
makan dan minum
Makan minum
tamu dan
aparatur
Lancarnya kegiatan
kedinasan
Pelayanan prima 606,311,000 66,943,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Kebutuhan rapat-
rapat dan
koordinasi
Kota Jantho dan keluar daerah Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Tersedianya biaya
perjalanan dinas
60 OT Lancarnya hbungan
vertikal dan horizontal
Sinergitas dan
sinkronisasi
kebijakan
611,200,000 672,320,000 Operasional
Rutin
perkantoranBPKD
01 19 Penyediaan Pelayanan Jasa
Administrasi Teknik Perkantoran
Kebutuhan Jasa
Tenaga Teknis
Administrasi
Perkantoran
Kota Jantho Peningkatan Administrasi
Perkantoran
12 Bulan Terbayarnya tenaga teknis
Non PNS
10 Orang Ketersediaan tenaga
pendukung ADM/teknis
perkantoran
Tenaga profesional 2,538,245,000 2,792,070,000 Operasional
Rutin
perkantoran BPKD
02
Sarana/Prasarana
AparaturBPKD
02 05 Pengadaan Mobil Jabatan Mobil Jabatan Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Tersedianya mobil jabatan 1 unit Lancarnya tugas
kedinasan
operasional pejabat
lancar
500,000,000 550,000,000 PengadaanBPKD
02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/operasional
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Tersedianya kendaraan
dinas
1 unit Lancarnya tugas
kedinasan
operasional kantor
lancar
500,000,000 550,000,000 Pengadaan
BPKD
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung
Kantor
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Tersedianya perlatan gedung
kantor
5 jenis Ketersediaan fasilitas
kantor
prasarana kantor
baik
565,300,000 621,830,000 Pengadaan
BPKD
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Gedung Kantor Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Terpeliharanya gedung
kantor
2 unit Ketersediaan tempat
kerja
sarana kantor
nyaman
56,400,000 62,040,000 Pemelihara
an BPKD
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Mobil Jabatan Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
12 Bulan Terpeliharanya mobil jabatan 1 unit Peningkatan
kelancaran tugaskantor
Pelayanan prima 33,000,000 36,300,000 Pemelihara
an BPKD
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/operasional
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
12 Bulan Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
13 unit roda
empat dan 28
unit roda dua
Peningkatan
kelancaran tugas
aparatur
operasional dinas
lancar
500,000,000 550,000,000 Pemelihara
an BPKD
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Peralatan Gedung
Kantor
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
5 jenis Ketersediaan peralatan
gedung kantor yang
memadai
sarana kantor baik 302,000,000 332,200,000 Pemelihara
anBPKD
02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/operasional
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
3 Bulan Terehabnya kendaraan
kantor
5 unit Kondisi kendaraan
dinas/operasional baik
lancarnya
operasional
perkantoran
144,600,000 159,060,000 Rehab
BPKD
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Penigkatan
Disiplin AparaturBPKD
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kedisiplinan
Aparatur
Kota Jantho Kedisiplinan Aparatur 3 Bulan Tersedianya seragam kantor 100 stel Meningkatkan motivasi
kerja pegawai
rapi dan displin 70,300,000 77,330,000 PengadaanBPKD
05 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
BPKD
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Pemahaman
terhadap
peraturan
perundangan-
Kota Jantho Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
12 Bulan Tersedianya biaya
perjaalanan dinas untuk
bimtek
157OH Meningkatkan
kapasitas aparatur
Kapasitas aparatur
lebih baik
575,600,000 633,160,000 Bimtek
BPKD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasaran Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan Kinerja
DinasBPKD
06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Laporan
Keuangan
Semesteran
Kota Jantho Peningkatan Laporan
Keuangan
12 Bulan Tersusunya laporan
keuangan semesteran
2 kali Terelalisasinya
penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
akuntabe
35,000,000 38,500,000 Peyusunan
Laporan/Bu
ku BPKD
17 Pengelolaan
Keuangan secara
simultanBPKD
17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Analisa Standar
Belanja
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku Analisa
Standar Belanja
59 Buku Tersusunya analisa
belanja pemerintah
daerah
Tertibnya
administrasi
keuangan
72,000,000 79,200,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan
Harga
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku Analisa
Standar Belanja
59 Buku Tersedianya Buku
Standar Satuan Harga
Tertibnya
administrasi
keuangan
65,000,000 71,500,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
APBD Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku Analisa
Standar Belanja
100 Buku Tersedianya dokumen
penganggaran daerah
Acuan pelaksanaan
kegiatan
1,608,840,000 1,769,724,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku
Penjabaran APBD
100 Buku Tersedianya dokumen
penganggaran daerah
Acuan pelaksanaan
kegiatan
246,096,000 270,706,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Perubahan APBD Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku
Perubahan APBD
50 Buku Tersedianya dokumen
penganggaran daerah
Acuan pelaksanaan
kegiatan
98,492,500 108,342,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penjabaran
Perubahan APBD
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku
Penjabaran Perubahan
APBD
50 Buku Tersedianya dokumen
penganggaran daerah
Acuan pelaksanaan
kegiatan
166,300,000 182,930,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Buku
Pertanggungjawa
ban APBD
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya Buku
Pertanggunjawaban APBD
180 Buku Tersedianya dokumen
realisasi pelaksanaan
kegiatan daerah
informasi dana
pelaksanaan
kegiatan
240,000,000 264,000,000 Peyusunan
Laporan/Bu
kuBPKD
17 13 Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersedianya informasi
pengelolaan keuangan
Aplikasi SIPKD
dan SISMIOP
Tersedianya aplikasi
pendukung pengeloaan
keuangan
aplikasi baik 874,377,000 961,814,700 Aplikasi
BPKD
17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
Regulasi
Peraturan Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Tersosialisanya peraturan
perundang-undangan
2 kali regulasi keuangan
daerah diketaahui
stakeholder
Kegiatan sesuai
peraturan yang
ditetapkan
30,000,000 33,000,000
BPKD
17 17 Inventarisasi Barang Milik Daerah Barang Milik
Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terinventarisasinya barang
milik daerah
aset daerah
terdata
Data BMD akurat Seluruh BMD
tercatat
250,000,000 275,000,000 Penyusuna
n
Laporan/Bu
ku
BPKD
17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Pendapatan Asli
Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terdatanya potensi PAD objek-objek
baru
Peningkatan
Penerimaan PAD
Realisasi
pendapatan ali
daerah naik
168,538,000 185,391,800 Pendataan
lapangan BPKD
17 29 Penatausahaan dan Bendaharawan
Bendahara SKPD
Bendaharawan
SKPD
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terlatihnya bendaharawan
SKPD
59 SKPD Terbinanya
bendaharawan
terampilnya
bendahara
107,000,000 117,700,000 Pelatihan
BPKD
17 30 Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi
SKPD
Laporan Keuangan Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Pembinaan penyusunan
laporan keuangan
59 SKPD Terselenggaranya
pencatatan dan
pelaporan keuangan
secara tertib
Laporan keuangan
akuntable
350,000,000 385,000,000 Pembinaan
BPKD
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurTarget
1/2/3 1/2/3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : DINAS PERTANIAN
(1) (2)
17 33 Penyusunan Kode Lokasi Barang
Daerah Pemkab
Aset Daerah Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terdatanya lokas dan kode
aset daerah
59 SKPD Terdatanya aset daerah Tertibnya aset
daerah
200,000,000 220,000,000 Penyusuna
n kode aset BPKD
17 34 Penghapusan Barang-barang Inventaris
milik Pemkab
Penghapusan
Aset Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terhapusnya aset daerah
yang tidak layak
59 SKPD Terhapusnya aset
Pemda sesuai
ketentuan yang berlaku
Tertibnya laporan
aset daerah
248,900,000 273,790,000 Penghapus
an asetBPKD
17 35 Intensifikasi Pajak Daerah Pendapatan Asli
Daerah
Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Peningkatan penerimaan
pajak daerah
1206 OP tertagihnya pajak
daerah
peningkatan
realisasi pajak
daerah
265,800,000 292,380,000 Penagihan
BPKD
17 36 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan BPHTB Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Peningkatan penerimaan
PBB dan BPHTB
191057 tertagihnya Pajak Bumi
dan Bangunan
peningkatan
realisasi PBB dan
BPHTB
820,000,000 902,000,000 Penagihan
BPKD
17 44 Pelatihan Manajemen Aset/Barang
Daerah
Manajemen Aset Daerah Kota Jantho Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3 Bulan Terlatihnya bendaharawan
pengelola aset daerah
59 Bendahara Bendaharawan mapu
memanajemen hasil
dengan baik
Inventarisasi aset
akurat
48,400,000 53,240,000 Pelatihan
BPKD
36BPKD
36 01 Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan
Daerah
Sertifikasi Aset
Daerah
Kota Jantho Peningkatan PAD 3 Bulan Tersertifikasinya tanah pemda 30 sertifikat Perlindungan aset
Pemda
Aset Pemda
terkelola dengan
baik
800,000,000 880,000,000 Persertifikat
an aset BPKD
15,074,523,500 15,981,978,500 JUMLAH
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
SKPD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUMBER DANA : APBK/DAK
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Urusan Wajib
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 02Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1 03 02 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Tertibnya pelayanan
dan administrasi
perkantoran
12 bulan 2.144.510.000 2.358.961.000
1 03 02 01 02Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrikAceh Besar
Tersedianya Sumber
Listrik,Air dan Telpon100%
Kelancaran
Kegiatan
Administrasi Kantor
100% 178.200.000 196.020.000 1
1 03 02 01 06Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan/dinas operasionalAceh Besar
Tersedianya Surat Izin
Kendaraan100%
Dapat Mendukung
aktifitas kantor100% 22.935.000 25.228.500 1
1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Tersedia Alat Kebersihan 100%Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 42.000.000 46.200.000 1
1 03 02 01 09 Penyediaan perbaikan peralatan kantor Aceh BesarTerpeliharanya Mesin Tik,
Komputer dan AC100%
Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 55.000.000 60.500.000 1
1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Aceh BesarTersedianya ATK yang
Cukup100%
Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 77.250.000 84.975.000 1
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Kabupaten Aceh Besar
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Aceh Besar
Tersedianya
Formulir,Blangko,Amplop
untuk kebutuhan Dinas
100%Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 75.000.000 82.500.000 1
1 03 02 01 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorAceh Besar
Tersedianya Barang
Penerangan Kantor100%
Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 11.000.000 12.100.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorAceh Besar
Tersedianya Barang
Kebutuhan Kantor100%
Kelancaran
Pengelolaan
Administrasi Kantor
100% 155.000.000 170.500.000 1
1 03 02 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganAceh Besar
Tersedianya Bahan
Bacaan100% Adanya Informasi 100% 7.540.000 8.294.000 1
1 03 02 01 17 penyediaan makanan dan minuman Aceh BesarTersedianya Makan dan
Minum Pegawai100%
Lancarnya Kegiatan
ADM Kantor100% 976.030.000 1.073.633.000 1
1 03 02 01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
DaerahAceh Besar
Tercapainya Tujuan
Koordinasi Vertikal dan
Horizontal
100%
Lancarnya
Koordinasi dan
Pelaksanaan Tugas
100% 357.555.000 393.310.500 1
1 03 02 01 19Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi
teknis PerkantoranAceh Besar
Pembayaran Honor, Upah
Lembur100%
Lancarnya
Pelaksanaan Tugas-
tugas Dinas
100% 187.000.000 205.700.000 1
1 03 02 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Tertibnya pelayanan
dan administrasi
perkantoran
12 bulan 7.492.750.000 7.524.990.000
1 03 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Aceh Besar Lancarnya Kinerja 100%Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas100% 3.200.000.000 3.200.000.000
1 03 02 02 12 Pengadaan Tanah Aceh BesarKelancaran Lalu Lintas
Masyarakat100%
Tersedianya tanah
untuk jalan bagi
kepentingan umum
100% 3.770.350.000 3.770.350.000
1 03 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh BesarLancarnya Pelaksanaan
Tugas-tugas Dinas100%
Terpeliharanya
Gedung dan
halaman kantor
100% 200.000.000 200.000.000 1
1 03 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh BesarLancarnya Pelaksanaan
Tugas-tugas Dinas100%
Terpeliharanya
Mobil Dinas 100% 175.000.000 192.500.000 1
1 03 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasionalAceh Besar
Lancarnya Pelaksanaan
Tugas-tugas Dinas100%
Terpeliharanya
Kenderaan
Operasional Dinas
100% 147.400.000 162.140.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Tertibnya pelayanan
dan administrasi
perkantoran
12 bulan 330.000.000 363.000.000
1 03 02 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapnnya
Terciptanya keseragaman
dalam dinas100%
Tersedianya
pakaian dinas
pegawai
100% 330.000.000 363.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 05Program Peningkatan Kapasitas sumber
Daya Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur12 bulan 72.000.000 79.200.000
1 03 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aceh BesarPengiriman Peserta
pelatihan100%
Terjadinya
peningkatan kualitas
SDM
100% 72.000.000 79.200.000 1
1 03 02 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya
pemantauan evaluasi
dan monitoring
keuangan
12 bulan 12.000.000 13.200.000
1 03 02 06 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
TahunAceh Besar
Transparansi Kinerja
Pemerintah Daerah100%
Tersedianya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
100% 12.000.000 13.200.000 1
1 03 02 15Program Pembangunan Prasarana Jalan
dan Jembatan
Infrastruktur
Terintegrasi
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Jalan
Jaringan Jalan dalam
Kondisi Baik 89.870.000.000 98.857.000.000
1 03 02 15 03 Pembangunan Jalan Kab. Aceh BesarTerlaksananya
Pembangunan Jalan100%
Lancarnya
Transportasi 44.935.000.000 49.428.500.000 1
Pemb. Jalan Lamsayuen - Sp. Bayu Kec. Ingin Jaya 1500 m 2.000.000.000 2.200.000.000
Pemb. Jalan Pasantren gp. Lamgeu eu Kec. Peukan Bada 600 m 800.000.000 880.000.000
Pemb. Jalan Lamreung - Ajee Kec. Ingin Jaya 1100 m 2.000.000.000 2.200.000.000
Pembangunan Jalan Gp. Rima Keuneurom Kec. Peukan Bada 1 Pkt 70.000.000 77.000.000
Pemb. jalan Sp. Aneuk Galong - Krueng
G;umpang
Kec. Montasik - Blang
Bintang2300 m 3.000.000.000 3.300.000.000
Pembangunan jalan Sp. Weubada-jembatan
ReudeupKec. Montasik 1300 m 2.500.000.000 2.750.000.000
Pemb. Jalan trans gp lamtamot-panca kubu
(4000 m)
Kec. Lembah
Seulawah 4000 m 6.400.000.000 7.040.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pelebaran jalan Lampeunerut-Puni Kec. Darul Imarah 3000 m 4.800.000.000 5.280.000.000
Pemb. Jalan Waduk Keuliling - Siron Blang (
Ljt) Kec. Kuta Cot Glie 1100 m 1.760.000.000 1.936.000.000
Pemb. SMA KBJ - Gp. Rumpet Kec. Kr. Barona Jaya 1000 m 1.600.000.000 1.760.000.000
Pemb. Jalan Lampoh Keude-Cot Cut Kec. Kuta Baro 1300 m 2.080.000.000 2.288.000.000
Pemb. Jalan Lamjampok - Lambada Kec. Ingin Jaya 1750 m 2.275.000.000 2.502.500.000
Pemb. Jalan Tampok Blang - Lamgeu Kec. Sukamakmur 900 m 1.170.000.000 1.287.000.000
Pemb. Jalan Nasional - Perumahan Budha
Suci Kec. Mesjid Raya 1500 m 2.100.000.000 2.310.000.000
Pembangunan Jalan Sp. Kp. Nusa - Keudee
BiengKec. Lhoknga 700 m 1.120.000.000 1.232.000.000
Pembangunan Jalan Sp. Jln Nasional -
DurungKec. Mesjid Raya 2000 m 2.400.000.000 2.640.000.000
Pembangunan Jalan Sp. Jln Nasional -
Lamsujen; Jalan Nasional - Mnsh Tunong Kec. Lhoong 1900 m 2.660.000.000 2.926.000.000
Pemeliharaan Jalan Sp. Neusok - Lambatee Kec. Darul Kamal 800 m 1.120.000.000 1.232.000.000
Pemeliharaan Jalan Lampadang - Sp.
LamtehKec. Peukan Bada 1200 m 1.440.000.000 1.584.000.000
Pemeliharaan Jalan Sp. Baroh - Sp. Telkom;
Sp. Bundaran - Kp. BarohKec. Kota Jantho 2600 m 3.640.000.000 4.004.000.000
1 03 02 15 04 Pembangunan Jembatan 23.300.000.000 2.860.000.000
Pembangunan Jembatan jalan Bira Cot -
PerumpingKec. Montasik 700.000.000 770.000.000
Jembatan Lambaro Biluy Kec. Darul Kamal +- 12 M +- 12 M 600.000.000 660.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Jembatan Gp. Ateuk Kec. Seulimeum +- 10 M +- 10 M 400.000.000 440.000.000
Jembatan Gp. Suka Damai Dsn. Suka
MakmurKec. Lembah Seulawah +- 25 M +- 25 M 400.000.000 440.000.000
Pembangunan Jembatan penghubung Desa
Lamnga - Kuta BaroKec. Mesjid Raya 500.000.000 550.000.000
Jembatan penghubung dari Desa Teureubeh
ke Bukit Meusara
Kecamatan Kota
Jantho,Desa Teureubeh
ke Bukit Meusara
1 Unit ± 25 m 1 Unit ± 25 m Rp 500.000.000 PUPR
Pembuatan Jembatan Beton
Kecamatan Seulimeum:
Alue Rindang, Iboih
tunong, Ateuk,
Mns.Jeumpa, Pinto
Khop, Bak Aghu, alue
gintong
4 unit 2.500.000.000Rp PUPR
Pembangunan jembatan beton permanenKec. Kuta Cot glie : Gp.
Lamkleing, Lamsi2 unit 1.400.000.000 PUPR
Pembangunan Jembatan Gantung
Kec. Lembah Seulawah
: Panca Kubu, Lambaro
Tunong
2 unit 2.000.000.000 PUPR
Pembangunan Jembatan antara Gampong
Teupin Raya Perumahan Griya Angkasa
Gampong Teupin Raya
Perumahan Griya
Angkasa
1 unit 1.700.000.000 PUPR
Pembangunan Jembatan Gantung Lon Asan Kec. Lembah Seulawah 1 unit 1.800.000.000 PUPR
Pembangunan Jembatan Gantung Paya
KeureuleuhKec. Lembah Seulawah 1 unit 1.800.000.000 PUPR
Pembangunan Jembatan Gp. Baro - Lamnga Kec. Mesjid Raya 1 unit 2.000.000.000 PUPR
Pembuatan jembatan gampong Lamtipeung Kec. Darussalam 1 unit 2.000.000.000 PUPR
Lanjutan Pembangunan Jembatan Lam Sie Kec. Kuta Cot Glie 1 unit 5.000.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 15 07 Pembangunan Jalan Poros Desa Terlaksananya
Pembangunan Jalan
Lancarnya
Transportasi 252.706.700.000 31.691.000.000 1
Pemb. Jalan Nusa-Lam ateuk Kec. Lhoknga 600 m 300.000.000 330.000.000
Pemb. Blang Kiree- Peukan Biluy Kec. Darul Kamal 1000 m 600.000.000 660.000.000
Pemb. Jalan Gp. Siron Blang Kec. Kuta Cot Glie 3000 m 1.800.000.000 1.980.000.000
Pengaspalan Jalan Gp. Blang Cut Kec. Sukamakmur 600 m 360.000.000 396.000.000
Pengaspalan Jalan Gp. Blang Preh Kec. Sukamakmur 450 m 270.000.000 297.000.000
Pengaspalan Jalan Lhang Kec. Darul Kamal 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pengaspalan jalan (Hotmix)
Kecamatan Ingin Jaya
Lubuk Sukun-Gapuy,
Pasie Lamgarot, Mns.
Krueng-Bineh Blang,
Jln. Depan Penjara-
Tanjong, Kayee Lee-
Sp. Tiga, Jln. Siron-
Bakoy, Cot Bada-Ajee
Rayeuk Cot
11.800 m 16.520.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan (Hotmix)
Kec. Seulimuem :
Keunaloi, Jawie, Iboih,
Tunong, Seuneubok,
Mns. Baro, Mns.
Tunong, Batee Lhee,
Mangeu, Ayon
,Lamteuba Droe,Pulo,
Mns. Jeumpa, Pinto
Khop, Bak seutui, Bak
Aghu, Kayee Adang,
Lamkuk dan Ujung
Mesjid T.A
40.600 M 6.440.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan jalan
Kecamatan Kuta Baro
Lambroe bileu,
Leupung Mesjid, Cot
yang, Lam alue cut,
Lam
Gleumpang,Seupeu,
Babah jurong, Rabeu,
Lam baed, Tumpok
Lampoh, Puuk,
Lamceu, Krueng Anoi,
Lampuuk, Lamseunong,
Aron, Cot Masam,
Lamteube Mon Ara,
Lam neuheun, Bueng
Bek jok, Meunasah Bak
Trieng, Lamteubee
Geupula
22
Gampong/15.
200 Meter
21.280.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan Halaman komplek
Kecamatan Kuta Malaka, Gapura Komplek
Pemerintahan
Kecamatan Kuta
Malaka: Komplek
Pemerintahan Kuta
Malaka
1.000 m 1.400.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan dan Perluasan Jembatan
Kec. Kuta Malaka:
Leupung cut dan Lam
Ara Cut
PUPR
Pengaspalan jalanKecamatan Suka
Makmur1 KM 1.400.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan
Kecamatan Kr. Barona
Jaya: Lampermai, Gla
Deyah, Miruk, Rumpet,
Lamgapang, Baktrieng,
Lamreung, Lueng Ie
15.000 /
meter21.000.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan jalan
Kec. Darussalam:
Lamkawee, Lam ujung,
Lamkeuneung, Lieue,
Lamreh, Siem,
Lambheu Siem,
Kr.Kalee, Lambiheu
Siem, Lambiheu LA,
Lampeudaya, Lintas ke
Baitussalam, Gampong
Cot, Lambada Peukan,
Miruk Taman, Tanjong
Selamat
5.000 Meter 7.000.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan
Kec. Lhoong : 1. Baroh
Garot, Baroh Blang
Mee. 2. Umong
Seuribee, Lamgeuriheu.
3. Kareung-Seungko,
Mulat - Birek, 4. Gapuy
Saney-Utamong, 5.
Glee bruek-Cot, 6.
Tunong krueng Kala-
Baroh Kr.Kala-
Meunasah Krueng Kala.
4000 5.600.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan
Kec. Simpang Tiga :
Ateuk Cut, Ateuk Bl.
Asan, Lamjamee Dayah
2.750 m 3.850.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan
Kec. Peukan Bada :
Paya Tieng-Lamhasan,
Lamrukam-Lamgeu Ue,
Ajuen-Jempit,
Lamgeumok-Gurah-
Lamisek
+5000 m 7.000.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan Kecamatan
Kec. Leupung: Deah
Mamplam, mns. Bak U,
Mns. Mesjid, Layeun,
Pulot, Lamsenia
10500 m 14.700.000 PUPR
Pengaspalan jalan Lingkungan
Kec. Lembah Seulawah
: Lamtamot, Lam
asan,Suka Mulia,
Teuladan
17000 m 14.450.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan jalan Sentra Produksi Petani
Garam Tambak
Kec. Baitussalam : Gp.
Kajhu3.000 M 2.550.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan Lintas Kec. Montasik,
Indrapuri, Blang BintangKec. Montasik 19000
38.000.000.000
PUPR
Jalan SMP Negeri 1 Darul KamalKec. Darul Kamal:
Neusok-Blang Kiree2.000 Meter
2.800.000.000
PUPR
Pelebaran dan Pengaspalan Jalan antar
Gampong
Kec. Lhoong : 1. Baroh
Garot, Baroh Blang
Mee. 2. Umong
Seuribee, Lamgeuriheu.
3. Kareung-Seungko,
Mulat - Birek, 4. Gapuy
Saney-Utamong, 5.
Glee bruek-Cot, 6.
Tunong krueng Kala-
Baroh Kr.Kala-
Meunasah Krueng Kala.
4000 m 5.600.000.000 PUPR
Pembukaan jalan baru
Kecamatan Simpang
Tiga : Ateuk Cut, Ateuk
Bl. Asan
500 M 700.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan
Kecamatan Darussalam
: Lampuja -
Lamtimpeng
3000 m 4.200.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan Gp. Reukih Dayah
Sampai Gp. Lam Ilie TeungohKec. Indrapuri 2000 m 2.400.000.000 PUPR
Pengaspalan jalan Teunom Seura[pong -
GugopKec. Pulo Aceh 3000 m 29.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Panca Kubu Kec. Lembah Seulawah PUPR
Pengaspalan Jalan Usaha tani
Kecamatan Kuta
Malaka : Lam Ara Cut,
Lepung Cut, Teudayah,
Leubok Batee, Lubok
Buni
5000 m 4.250.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Usaha TaniKec. Darul Imarah / 32
Desa7500 m 6.375.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan Jalan Usaha Tani
Kec. Lembah Seulawah
: Gp. Lon Asan Blang
Tho
2000 m 1.700.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Usaha Tani Kec. Lembah Seulawah 1000 m 850.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Usaha Tani
Kec. Pulo Aceh : Gp.
Lampuyang, Gp,
Seurapong, Teunom,
Lapeng
7300 6.205.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Krueng Kalee - Cot
Lamee
Kec. Darussalam - Kuta
Baro2700 3.780.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Lam Asan - Lamreh-
Siem - Krueng KaleeKec. Darussalam 2000 2.800.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Meureu Kec. Indrapuri 5000 m 7.000.000.000
Pengaspalan Jalan Kec. Darussalam 500 m 425.000.000 PUPR
Pengaspalan Jalan Kec Kuta Cot Glie : Gp.
Banda safa700 m 980.000.000
Pengaspalan Jalan Kec. Darul Imarah 2000 m 2.800.000.000
Pengaspalan Jalan Seureumo Kec. Indrapuri 500 m 425.000.000
Pengaspalan Jalan Penghubung Gp. Paya
Keureuleuh - Gp. Teuladan, Gp. LamtamotKec. Lembah Seulawah 4000 m 5.600.000.000
Pengerasan Jalan Lingkungan Kec. Lembah Seulawah 1000 m 450.000.000
Pengaspalan Jalan LingkunganKec. Krueng Barona
Jaya1000 m 850.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan Jalan LingkunganKec. Lembah Seulawah
: Gp. Lamtamot2000 m 1.700.000.000
Pengaspalan Jalan LingkunganKec. Jantho dan Kec.
Seulimuem1000 m 850.000.000
Pengaspalan Jalan LingkunganKec. Lembah Seulawah
: Gp. Teuladan1000 m 850.000.000
Pengaspalan / Perluasan Jalan Cot Keueng
dari Sp. Lamsabang ke Lam RayaKec. Kuta Baro 2.600 m 3.640.000.000
Pengaspalan Jalan Puuk ke Cot Preh Blang,
Pengaspalan jalan Kec. Kuta BaroKec. Kuta Baro 2.600 m 3.640.000.000
Pengaspalan Jalan di Samping Mesjid Lam
Blang ke LamseunongKec. Kuta Baro
Pengaspalan Jalan Lintas Gampong Lheu -
Seureuh - Lam Lung Kec. Indrapuri
Pengaspalan Jalan Pasar Lama Indrapuri
sampai ke SP. Gp. MesaleeKec. Indrapuri
Pengaspalan Jalan
Kec. Montasik, Suka
Makmur, Kuta Malaka,
Ingin Jaya, Blang
Bintang dan Indrapuri
Pengaspalan JalanGampong Ie Alang
Lamghui,700 m 98.000.000
Pengaspalan Jalan dan Pembangunan bahu
jalan gampong Meunasah Papeun Lamreung
- Lung Ie
Kec. Krueng Barona
Jaya
Pembuatan Talud Jalan Gampong Jalan Kuta
KarangKec. Darul Imarah 500 m 200.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembuatan Talud Jalan Gampong Leu Eu Kec. Darul Imarah 300 m 120.000.000
Pembagunan Talud Jalan Penghubung
Gampong Teuladan dan Gampong Paya
Keureuleuh
Kec. Lembah Seulawah 2000 m 900.000.000
Pembukaan Jalan Lampaseh Lhok Kec. Montasik 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pemb. Jalan Gp Lampreh - Lamteungoh Kec. Ingin Jaya 500 m 750.000.000 825.000.000
Pembangunan Jalan Gp. Bak Dilip Kec. Montasik 200.000.000 220.000.000
Pemb. Jalan Gp. Lubok Sukon Kec. Ingin Jaya 500 m 500.000.000 550.000.000
Pengaspalan Jalan Lam senong -
Lampeudaya
Kec. Baitussalam, Kec.
Darussalam1300 M 1.500.000.000 1.650.000.000
Pelebaran dan Pengaspalan jalan Tungkop-
Siem-Simpang Cot PayaKec. Darussalam 500 m 600.000.000 660.000.000
Jalan Lingkungan Gp. Meunasah Keude Kec. Mesjid Raya 200.000.000 220.000.000
Jalan Lingkungan Gp. Ladong Kec. Mesjid Raya 200.000.000 220.000.000
Perkerasan Jalan Usaha Tani Gp.
LamjuhangKec. Lhoong 100.000.000 110.000.000
Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek
Empee Awee Gp. AtongKec. Montasik 250.000.000 275.000.000
Pembangunan Jalan Puuk - Lamseunong -
Cot Preh Ujong BlangKec. Kuta Baro 4600 M 2.800.000.000 3.080.000.000
Pembangunan Jalan Gp. Cot Puklat Kec. Blang Bintang 1000 M 1.000.000.000 1.100.000.000
Pengaspalan Jalan gp. cot puklat-ateuk lueng
ie
Kec. Blang Bintang,
Kec. Ingin Jaya1000 M 1.300.000.000 1.430.000.000
Pembangunan jalan Lam siem-Ajee CutKec. Blang Bintang,
Kec. Ingin Jaya800 M 1.000.000.000 1.100.000.000
Pengaspalan jalan komplek Care Kec. Kota Jantho 1000 M 650.000.000 715.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan jalan lingkungan Gp. Keu neu
euKec. Peukan Bada 1500 M 800.000.000 880.000.000
Pengaspalan jalan lingkungan Gp. Lam geu
UeKec. Peukan Bada 2000 M 1.700.000.000 1.870.000.000
Pengaspalan jalan Gampong Kec. Baitussalam 500 m 450.000.000 495.000.000
Pengaspalan jalan gampong Kec. Darussalam 500 m 450.000.000 495.000.000
Pengaspalan jalan gampong Kec. Kuta Baro 500 m 450.000.000 495.000.000
Lapen Jalan gampong Cot Alue Kec. Ingin Jaya 500 m 450.000.000 495.000.000
Perkerasan jalan Gp. Lubok Batee Kec. Ingin Jaya 1000 m 1.000.000.000 1.100.000.000
Perkerasan jalan Lingkungan
Kec. Krueng Barona
Jaya - Kuta Baro -
Darussalam
11.500 m 5.175.000.000
Pengaspalan jalan gampong Paya Ue Kec. Blang Bintang 1000 m 1.000.000.000 1.100.000.000
Pengaspalan jalan lingkungan Gp.
LampeuneunKec. Darul Imarah 500 m 450.000.000 495.000.000
Pengaspalan jalan gampong Limo Blang Kec. Indrapuri 1 paket -
Rehab jalan Simpang Atong-Eumpe Awee-
Blang BintangKec. Blang Bintang 3000 m 1.000.000.000 1.100.000.000
Perkerasan jalanLamjamee Dayah - Cot
GlumpangKec. Sp. Tiga 1000 m 200.000.000 220.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Leung Ie Kec. Kr. Barona Jaya 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Mns Baktrieng Kec. Kr. Barona Jaya 1 pkt 200.000.000 220.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Mns Papeun Kec. Kr. Barona Jaya 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Anuek Galong Titi Kec. Sukamakmur 1 pkt 400.000.000 440.000.000
Pengasapalan Jalan Gp.Lambada Peukan Kec. Darussalam 1 pkt 200.000.000 220.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Lampanah Ineu Kec. Sukamakmur 1 pkt 400.000.000 440.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. lam aleng Kec. Kuta Cot Glie 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengasapalan Jalan Gp. banda safa Kec. Kuta Cot Glie 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pembukaan Jalan Gp. Bung daroh Kec. Montasik 1 pkt 420.000.000 462.000.000
Pembukaan Jalan Gp. seumet Kec. Montasik 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Lamgaboh Kec. Lhoknga 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pengasapalan Jalan Gp. Seubun Ayun Kec. Lhoknga 1 pkt 420.000.000 462.000.000
Pemeliharaan jalan perumahan perumnas
Lambheu, csKec. Darul Imarah 1 pkt 1.500.000.000 1.650.000.000
1 03 02 15 09 Peningkatan JalanTerlaksananya
Peningkatan Jalan
Lancarnya
Transportasi 25.525.000.000 21.477.500.000 1
Peningkatan Jalan Reukih - Ulee Kareung;
Sp. Lam Ilie - SD ReukihKec. Indrapuri 3200 m 4.480.000.000 4.928.000.000
Pnk. Jalan Mon Ara - Cot Sibate Kec. Montasik 1500 m 2.400.000.000 2.640.000.000
Pnk. Jalan Nasional - Gp Mnsh Bak Ue Kec. Leupung 1000 m 1.300.000.000 1.430.000.000
Pnk. Jalan Nasional - Sarah Kec. Leupung 1850 m 2.405.000.000 2.645.500.000
Peningkatan Jalan Meunasah Papeun - Tugu
MesjidKec. Kr. Barona Jaya 1000 m 1.400.000.000 1.540.000.000
Pnk. Jalan Lampermai - Gla Deyah Kec. Kr. Barona Jaya 2300 m 2.990.000.000 3.289.000.000
Pnk. Jalan Sp. Lam Raya - Gp. Puuk Kec. Kuta Baro 1000 m 1.400.000.000 1.540.000.000
Pnk. Jalan Mr. Mohd Hasan - Gp. Bayu Kec. Darul Imarah 800 m 1.280.000.000 1.408.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Nasional - Brayeun Kec. Leupung 1100 m 1.870.000.000 2.057.000.000
Pnk. Jalan Ajee Cut - Krueng Cut Kec. Ingin Jaya
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jalan Sp. Blida ke TanjongKec. Lhoknga: Sp. Blida
Tanjong5.000 Meter 6.000.000.000 PUPR
Peningkatan Jalan Krung Geuleumpang - Cot
Sawa
Kec. Kuta Baro - Kec.
Blang Bintang
Peningkatan Jalan Sp. Ulee Lhat - Sp.
LamngaKec. Montasik
1 03 02 16Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Meningkatkan
Kesehatan
Lingkungan
Perdesaan di Wilayah
Aceh Besar
Membangun /
Membenahi Prasarana
dan Sarana
Permukiman Yang
Bersih, Sehat, dan
Terjangkau
Tersedia Lingkungan
Yang bersih dan
sehat
Terciptanya Lingkungan
Yang Bersih dan sehat
Terciptanya
Lingkungan
Permukiman Yang
Bersih dan sehat
13.750.000.000 4.746.500.000
1 03 02 16 03Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorongAceh Besar 6.875.000.000 4.746.500.000 3
Ljt. Saluran Bak Buloh - Aron - Lampoh
Tarom - Cot LammeeKec. Kuta Baro 1500 m 600.000.000 660.000.000 3
Pemb. Saluran Kawasan Klieng Cot Aron,
Cot Paya, Baet, Lambada, LabuyKec. Baitussalam 500 m 150.000.000 165.000.000 3
Pemb. Saluran Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur 500 M 150.000.000 165.000.000 3
Rehap Saluran Gp. Kajhu Kec. Baitussalam 500 M 500 M 300.000.000 330.000.000
Drainase Gp. Neuheun Kec. Mesjid Raya 2000 M 2000 M 500.000.000 550.000.000
Saluran Pembuang Air Hujan Gp. Ujong
BateeKec. Mesjid Raya 450 M 450 M 135.000.000 148.500.000
Pembangunan Saluran/Drainase
Kec. Simpang Tiga,
Darul Kamal, Darul
Imarah
2000 m 2000 m 600.000.000 660.000.000
Rehab Drainase Gp. Lam Hasan Kec. Peukan Bada 1 Unit 1 Unit 150.000.000 165.000.000
Pembuatan SaluranLingkungan Gp.
Meunasah TuhaKec. Peukan Bada 200 m 200 m 60.000.000 66.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Saluran Pembuang Drainase
Kec. Blang Bintang:
Bueng Pageu, Cot
Malem, Kp. Blang,Gp.
Bung Sidom, Cot Madhi
2000 Meter 800.000.000 PUPR
Rehap Saluran pembuang mengatasi banjir
Kec. Darussalam:
Tungkot,
Lamkeuneung,
Lamduro, Lambitra,
Lieue, Lambiheu siem,
Siem, Lamreh, Krueng
Kalee, Tanung Deah
4000 m 1.600.000.000 PUPR
Saluran DrainaseSaree Aceh
Kec.Lembah Seulawah200 m 80.000.000
Saluran DrainaseGampong Panca
Kec.Lembah Seulawah200 m 80.000.000
Saluran Pembuang Kec. Peukan Bada
Pembuatan Saluran Lingkungan Gp. Ajun
laksemanaKec. Peukan Bada 200 m 200 m 60.000.000 66.000.000
Pembangunan Saluran pembuang Kec. Darussalam 500 M 500 M 150.000.000 165.000.000
Saluran pembuang komplek perumnas ujong
bateeKec. Mesjid Raya 600 m 600 m 180.000.000 198.000.000
Pemb. Saluran Pembuang Gp. Lambaro
BiluyKec. Darul Kamal 600 m 600 m 180.000.000 198.000.000
Saluran pembuang Lamme Garot (Belakang
Mesjid) - Bak CirihKec. Montasik 3500 M 3500 M 800.000.000 880.000.000
Pembangunan saluran pembuang dusun
aron Gp. Gue GajahKec. Darul Imarah 1 paket 1 paket 50.000.000 55.000.000
Rehab saluran drainase perumnas Lambheu Kec. Darul Imarah 1 paket 1 paket 150.000.000 165.000.000
Rehab saluran drainase perumahan BTN
Ajun LamhasanKec. Peukan Bada 1 paket 1 paket 100.000.000 110.000.000
Saluran DrainaseKec. Lembah Seulawah
saree aceh200 m
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Jalan
Panjang Jalan dan
Jembatan dalam
Kondisi Baik'
74.555.000.000 82.010.500.000
18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 48.925.000.000 53.817.500.000
Pemb. Jalan Meurak; Jalan Camar; Jalan
AngsaKec. Kota Jantho 1200 meter 2.160.000.000 2.376.000.000
Pemeli. Jalan Weubada - Sp. Jembatan
ReudeupKec. Montasik 1300 Meter 2.600.000.000 2.860.000.000
Pemeli. Jalan Sp. Seuneulop Data MakmurKec. Blang Bintang -
Kec.Montasik
Pemeli. Jalan Lamtamot - Panca Kec. Lembah Seulawah
Pemeli. Jalan Cot Puklat, Ateuk Lung IeKec. Kuta Baro - Kec.
Blang Bintang
Pembangunan Jalan Wisata Pulo Kapuk Kec. Lhoknga 1 paket 1.485.000.000 1.633.500.000
Pemb. Jalan Lingkar Kayee Lheu INGIN JAYA 600 meter 700.000.000 770.000.000
Pemb. Jalan Krueng Anoi KUTA BARO 600 meter 600.000.000 660.000.000
Pemb. Jalan Gp. Lamleubok INDRAPURI 900 meter 900.000.000 990.000.000
Pemb. Jalan Tungkop - Tanjung Selamat DARUSSALAM 1000 meter 1.000.000.000 1.100.000.000
Pemb. Jalan Jbtn. Aneuk Galong - Jbtn.
ReudeupMONTASIK 3400 meter 7.480.000.000 8.228.000.000
Pemb. Jalan Cot Peurabee - Lam Raya KUTA BARO 1500 meter 2.700.000.000 2.970.000.000
Pemb. Jalan Kuta Lamreung - Cot Gue DARUL IMARAH 2400 meter 4.320.000.000 4.752.000.000
Pemb. Jalan Sp. Japakeh - Peukan BiluyDARUL IMARAH -
DARUL KAMAL2500 meter 4.000.000.000 4.400.000.000
Pemb. Jalan Bakoy - Siron INGIN JAYA 1700 meter 3.600.000.000 3.960.000.000
Pemb. Jalan Sp. Jl. Nasional - Benteng
IndrapatraMESJID RAYA 600 meter 1.320.000.000 1.452.000.000
Pemb. Jalan Seulimum - Lamteuba SEULIMUM 1800 meter 3.600.000.000 3.960.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemb. Jalan Meurak; Jalan Camar; Jalan
AngsaKOTA JANTHO 1200 meter 2.160.000.000 2.376.000.000
Pemb. Jalan Lamjame Dayah - Lam Urit SP. TIGA 1500 meter 2.700.000.000 2.970.000.000
Lanjt. Pemb. Jalan Psr. Keumireu -
LampakukKUTA COT GLIE 2000 meter 3.600.000.000 3.960.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemb. Jalan Sp. Cot Bak Setui - Aneuk Glee KUTA MALAKA 2000 meter 4.000.000.000 4.400.000.000
18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Terlaksananya
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jembatan
Lancarnya Lalu
Lintas 24.130.000.000 26.543.000.000 1
Pelebaran Jemb. lheu - lam leubok Kec. Indrapuri 1 Unit 60.000.000 66.000.000
Jembatan Saree Aceh-Suka Damai (6 M) Kec. Lembah
Seulawah 1 Unit 200.000.000 220.000.000
Jembatan Lamtamot Kec. Lembah Seulawah 1 Unit 250.000.000 275.000.000
Pemb. Jembatan Lambunot Paya,
Beurangong, Tumpok Lampoh, Bung Bak
Jok, Gue, Lambunot Tanoh, Lambunot Paya
Kec. Kuta Baro 7 Unit 2.100.000.000 2.310.000.000
Pemb. Jembatan Twi Seulimeung Kec. Montasik 30 m 5.000.000.000 5.500.000.000
Pemb. Jembatan Alue Raya Kec. Montasik 30 m 5.000.000.000 5.500.000.000
Pembangunan Jembatan Data Cut -
TransmigrasiKec. Kota Jantho 60 m 9.000.000.000 9.900.000.000
Pembangunan Jembatan Twi Rah Asee
Ruas Lamteuba - LampanahKec. Seulimeum 21 m 2.520.000.000 2.772.000.000
Perluasan Jalan dari Jembatan Stadion
Harapan Bangsa menuju ke Jalan Sukarno -
Hatta
Gp. Lampeunurut Ujong
Blang - Kec. Darul
Imarah
Pelebaran Jalan Montasi k- Indrapuri Kec. Montasi k-
Indrapuri
18 07 Pemeliharaan Rutin Jalan dan JembatanPemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan
1.500.000.000 1.650.000.000 1
18 04 Peningkatan JalanTerlaksananya
Peningkatan Jalan20.000 Mtr
Lancarnya Lalu
Lintas4 Kec 1
Pnk. Jalan Sp. Jalan Nasional - Blang Phon
(DAK)Kec. Lembah Seulawah 1500 m 1.500.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pnk. Jalan Ps. Lambaro - Tanjong (DAK) Kec. Ingin Jaya 2300 m 3.450.000.000
Pnk. Jalan Saree - Leungah (DAK) Kec. Lbh Seulawah/
Seulimeum 12000 meter 2.400.000.000
Pnk. Jalan Kp. Kayee Lheu - Kayee Lheu
(DAK) Kec. Ingin Jaya 2200 m 2.090.000.000
Pnk. Jalan Seulimeum - Lamteuba (DAK) Kec. Seulimem 2000 m 2.400.000.000 2.400.000.000
1 03 02 18 06 Pemeliharaan JalanTerlaksananya
Pemeliharaan Jalan93.500 Mtr
Lancarnya Lalu
Lintas14 Kec 1
Pemel. Rutin Jalan Seulimeum - Lamteuba Kec. Seulimeum 13000 m 52.000.000 52.000.000
Pemel. Rutin Jalan Lamteuba - Ie SeumKec. Seulimeum/ Mesjid
Raya10000 m 50.000.000 50.000.000
Pemel. Rutin Jalan Lamteuba - Lampanah Kec. Seulimeum 10000 m 50.000.000 50.000.000
Pemel. Rutin Jalan Lampakuk - Keumireu Kec. Kuta Cot Glie 9500 m 71.250.000 71.250.000
Pemel. Jalan Lambaro - Kr. Mak (DAK) Kec. Ingin Jaya/ Sp. 3 700 m 1.050.000.000
Pemel. Rutin Jalan Sp. Jalan Nasional -
Lubok Kec. Ingin Jaya 3000 m 45.000.000 45.000.000
Pemel. Rutin Jalan Lambaro - Cot Iri -
Limpok
Kec. Ingin Jaya/
Darussalam 6000 m 42.000.000 42.000.000
Pemel. Jalan Sp. Meusalee - Blang Bintang
(Ljt) (DAK) Kec. Indrapuri 1200 m 1.080.000.000
Pemel. Rutin Jalan Pasar Indrapuri - Lamsie Kec. Indrapuri 5000 m 50.000.000 50.000.000
Pemel. Rutin Jalan Sp. Mata Ie - Indrapuri Kec. Montasik/
Indrapuri 10000 m 50.000.000 50.000.000
Pemel. Rutin Jalan Kr. Glumpang - Cot
Sawa
Kec. Blang
Bintang/Kuta Baro 2300 m 34.500.000 34.500.000
Pemel. Jalan Tingkeum - Daroy Kameu;
Daroy Kameu - Meusara Agung (DAK) Kec. Darul Imarah 2600 m 2.275.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemel. Rutin Jalan Sp. Japakeh - Peukan
Biluy
Kec. Darul Imarah/ D.
Kamal 5900 m 59.000.000 59.000.000
Pemel. Jalan Lamgapang - Lueng Ie (DAK) Kec. Kr. Barona Jaya 1200 m 1.050.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemel. Rutin Jalan Msh Papeun - Ulee
Kareng; Lamgapang - Rumpet
Kec. Krueng Barona
Jaya 5000 m 50.000.000 50.000.000
Pemel. Jalan Sp. Jalan Nas - Mnsh.
Keumude; A.Galong - Weu Siteh (DAK) Kec. Sukamakmur 1500 m 1.350.000.000
Pemel. Rutin Jalan Niron - Sibreh Kec. Sukamakmur 3000 m 75.000.000 75.000.000
Pemel. Jalan SD Lamkrak - Desa Bha (DAK) Kec. Simpang Tiga 1200 m 1.050.000.000
Pemel. Jalan Tampok Blang - Lamjamee
Dayah (DAK) Kec. Simpang Tiga 2400 m 2.160.000.000
Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan
Kabupaten Tersebar 1 Pkt 50.000.000
Pengawasan Rehab/Pemel Jalan (DAK) Tersebar 1 Pkt 300.000.000
Perencanaan Rehab/Pemel Jalan (DAK) Tersebar 1 Pkt 200.000.000
1 03 02 22Program Pembangunan Sistem Informasi
Data Base Jalan dan Jembatan 100.000.000 110.000.000
1 03 02 22 01 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Kab. Aceh Besar
Tersedianya Penyusunan
Data Base Jalan
Kabupaten (Portal Jalan)
1 Pkt
Buku Daftar dan
Kondisi Ruas Jalan
Kabupaten
100.000.000 110.000.000 1
1 03 02 23Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Infrastruktur
Terintegrasi
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Jalan
Tersedianya
peralatan berat 320.000.000 352.000.000
1 03 02 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Aceh BesarTerpeliharanya Alat-alat
Berat Pemerintah Daerah100%
Lancarnya
Operasional Alat-
alat Berat
100% 320.000.000 352.000.000 1
1 03 03 24
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi;
Terpenuhi kebutuhan
air di areal
persawahan dan
peningkatan tarap
hidup petani
127.627.280.000 93.378.508.000
1 03 03 24 01Kegiatan Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi;
Terlaksananya
Perencanaan
jaringan irigasi
4.010.000.000 4.116.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Reservoir Pengendali Banjir Tersebar Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 300.000.000 330.000.000 1
UKL/UPL Pemb. Embung D.I Eumpee
Beuno, Kecamatan Kuta BaroKec. Kuta Baro Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 180.000.000 198.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
UKL/UPL Pemb. Embung D.I Ayon,
Kecamatan SeulimeumKec. Seulimeum Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
Perencanaan Pembangunan Prasarana
Pengaman Pantai Tersebar Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 300.000.000 330.000.000 1
Perencanaan DID Jaringan Irigasi D.I Empee
Leupon
D.I Empee Leupon Kec
Kuta BaroPerencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 200.000.000 220.000.000 1
Perencanaan DED D.I Blang Batee Melingka Kec.Lhoong Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 200.000.000 220.000.000 1
Perencanaan Pembangunan dan
Peningkatan jaringan Irigasi Reservoir
Pengendali Banjir, tebing Sungai, Pengaman
Pantai dan Waduk untuk OTSUS 2017
Kecamatan Tersebar Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 325.000.000 357.500.000 1
Perencanaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi untuk Dana
Alokasi Khusus (DAK) 2017
Kecamatan Tersebar Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 300.000.000 330.000.000 1
DED Pembangunan Saluran irigasi Lamsujen-
Blang Cot Kec Lhoong Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 450.000.000 200.000.000 1
DED Embung Empee Leupon Kec. Blang Bintang Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 225.000.000 247.500.000 1
DED Pembangunan JaringanIrigasi MontalaKecamatan Kuta Cot
GliePerencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 220.000.000 242.000.000 1
DED D.I Lon Asan 277 HaKecamatan Lembah
SeulawahPerencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 140.000.000 154.000.000 1
DED D.I Iboh 85 Ha Kec. Seulimeum Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
DED D.I Tanoh Abee 230 Ha Kec. Seulimeum Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 120.000.000 132.000.000 1
DED D.I Blang Raya 200 Ha Kec.Seulimeum Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 115.000.000 126.500.000 1
DED D.I Jalin Gampong 200 Ha Kec. Kota Jantho Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 115.000.000 126.500.000 1
DED D.I Krueng Khee 120 Ha Kec. Kuta Cot Glie Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 70.000.000 77.000.000 1
DED D.I Jantang 190 Ha Kec. Lhoong Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
DED Embung Iboh Tunong
Seulimeum perbatasan
Alue Indang Kec.
Seulimeum
Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
DED Bendung dan JaringanBlang Seunong Tanoh
Abee Kec. SeulimeumPerencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
DED Embung Guha Lunti kec. Indrapuri 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
DED Bendung D.I. Blang Teuga 1 Paket Perencanaan 1 Paket Perencanaan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1
1 03 03 24 08 Kegiatan Pembangunan pintu airInfrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi;Kecamatan Tersebar
Jumlah Pintu air
yang terbangun 1.505.000.000 1.655.500.000
Pembangunan Pintu Air B.I. 3
Gampong Empee Tring
D.I. Krueng Jreue Kec.
Darul Kamal
Jumlah pintu air 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit 100.000.000 110.000.000 1
Pembuatan Pintu Air LC. 4 CCot Seunong - Seumet
Kec. MontasikJumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 50.000.000 55.000.000 1
Pembuatan Pintu AirGampong Pasi Lubok
Kec. Ingin JayaJumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 50.000.000 55.000.000 1
Pembuatan Pintu Air Kec. Seulimeum 2 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air ` 100.000.000 110.000.000
Rehabilitasi Rumah Pintu Bendung dan Pintu
AirKec. Kuta Jantho 1 unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 50.000.000 55.000.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Jalin GampongKec.Krueng Baruna
JayaJumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Alue Paya Dua Kec.Seulimeum Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Lamsie Kec.Kuta Cot Glie Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Jumlah pintu air 2 Bh Jumlah pintu air 2 Bh Jumlah pintu air 2 Bh 90.000.000 99.000.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Lambirah Kec.Sukamakmur Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembuatan Pintu Air D.I. Krueng Kala Kec. Lhoong Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Jantang Kec. Lhoong Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembuatan Pintu Air D.I. Geupeu Kec. Leupung Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh Jumlah pintu air 1 Bh 45.000.000 49.500.000 1
Pembangunnan Pintu Klep Pembatas Air
Asin (Lanjutan) (Gampong Krueng Kalee)Kecamatan Darussalam Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 250.000.000 275.000.000 1
Pembangunan Pintu Air Tersebar Aceh Besar Jumlah pintu air Jumlah pintu air 500.000.000 550.000.000 1
1 03 03 24 10Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan
jaringan irigasi
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi;1 Paket
Terpeliharanya
Saluran Tersier 48.305.000.000 21.434.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Lam urit, Kec.
Simpang TigaPanjang Jaringan 100 M Panjang Jaringan 100 M Panjang Jaringan 100 M 100.000.000 450.000.000 1
Peningkatan Jaringan irigasi (Suplesi
Pompanisasi lampermai)
Kr. Barona Jaya Kec.
Barona Jaya
Panjang Saluran
Irigasi200 m Panjang Saluran Irigasi 200 m
Panjang Saluran
Irigasi200 m 100.000.000 110.000.000 1
Peningkatan Jaringan irigasi tersier CG.3 Kn
Gampong Lambaet -
Lam Asan - Lam
Glumpang Kec. Kuta
Baro
Panjang Saluran
Irigasi 2000 m Panjang Saluran Irigasi 2000 m
Panjang Saluran
Irigasi 2000 m 900.000.000 990.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi tersier LC.8 KrSamping Dayah Ulee
Titi Kec. Ingin Jaya
Panjang Saluran
Irigasi1000 m Panjang Saluran Irigasi 1000 m
Panjang Saluran
Irigasi1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Peningkatan Jaringan irigasi tersier LR.5 KrLr 5 Kr Cot Lamme Kec.
Kuta Baro
Panjang Saluran
Irigasi1000 m Panjang Saluran Irigasi 1000 m
Panjang Saluran
Irigasi1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Peningkatan Jaringan irigasi tersier D.2 TgD2 Tg Cum cum Kec.
Kuta Baro
Panjang Saluran
Irigasi300 m Panjang Saluran Irigasi 300 m
Panjang Saluran
Irigasi300 m 150.000.000 165.000.000 1
Peningkatan Saluran irigasi tersier
Gampong Jurong
Peujerat, Bineh Blang
Tanjong Kec. Ingin Jaya
Panjang Saluran
Irigasi1000 m Panjang Saluran Irigasi 1000 m
Panjang Saluran
Irigasi1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan saluran tersier BJKR. 19
Gampong Lampreh -
Lamteungoh Kec. Ingin
Jaya
Panjang Saluran
Irigasi500 m Panjang Saluran Irigasi 500 m
Panjang Saluran
Irigasi500 m 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Embung matai Leubu Kec. Seulimeum 1 unit Jumlah Embung 1 unit Jumlah Embung 1 unit 300.000.000 330.000.000 1
Pembuatan Saluran tersier BEA Kr. Kn Gp. Limo Kec. Indrapuri 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Embung Paya Kereuleh D.I. Tingkem 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran Sekunder BKAKN - KrCot Sayeun Kec. Blang
Bintang500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Saluran irigasi Tersier dan Talang BDM. 1 TgDana Makmur Kec.
Blang Bintang500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Saluran Irigasi Tersier BLC. 1 Kr Kec. Blang Bintang 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Pembangunan Saluran Tersier BKAKN. 12 Kec. Blang Bintang 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran PrimerD.I Kr. Geupeu Kec.
Lhoong500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran tersier BKAKN. 10 KrBlang Weu Kec.
Montasik500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran Tersier Blang Weu Kec.
Montasik500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran Tersier BDD.1 Kr
Gampong Dayah
Daboh Kec. Kuta Cot
Glie
500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Saluran irigasi Tersier BJKR.8 Sibreh Keumude 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Pembuatan Saluran iIrigasi tersier Dilip Bukti - Lam
Teungoh500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembuatan Saluran iIrigasi tersier Weu Siiteh BJKR.12 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Pembuatan Saluran iIrigasi tersier Gampong Lamtanjong 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Lanjutan Rehabilitasi Saluran BJKR. 7 Di;lip Bukti Kec.
Sukamakmur500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Pembuatan Saluran Irigasi Sekunder dan
Jalan Inspeksi D.I. Batee Meucicak KiriGampong Teureubeh 500 M Panjang Saluran Irigasi 500 M
Panjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Pembuatan saluran Tersier
Desa Banda Safa-
Lamtuy Kec. Kuta Cot
Glie
500 M Panjang Saluran Irigasi 500 MPanjang Saluran
Irigasi500 M 250.000.000 275.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi Krueng Aceh (
Gampong Bung Pageu )
Desa Bung Pageu Kec.
Bl. Bintang
Panjang Saluran
Irigasi1.000 m Panjang Saluran Irigasi 1.000 m
Panjang Saluran
Irigasi1.000 m 400.000.000 440.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh (
Gampong Lamtui, Lamtutui, Lambeugak )Kec. Kuta Cot Glie
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 200.000.000 220.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh
KAKr.3 Cg( Gampong Lamleupung)Kec. Kuta Cot Glie
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Jreu (
Gampong Blang Miro)Kec. Simpang Tiga
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh CG
2 Kn (Gampong Lamsim - Cot Puklat)Kec. Kuta Baro
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh
KAKN 16 Kn (Gampong Cot Malem)Kec. Bl. Bintang
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh LR
2 Kn (Gampong ujong Blang)Kec. Kuta Baro
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh D 1
kr (Gampong Ujong Blang - Cot Preh)Kec. Kuta Baro
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh CG
3 Kn Gampong Babah Jurong - Lam
Gelumpang
Kec. Ingin JayaPanjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Jreu
(Gampong Tampok Blang)Kec. Sukamakmur
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh
Gampong SeumetKec. Montasik
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Aceh
Gampong Bung RayaKec. Montasik
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Alue Riueng Kec. Pulo AcehPanjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 240.000.000 264.000.000 1
Penigakatan Jaringan Irigasi D.I Kr. Jreu
(Lamgeu Baro, Lamgeu Tuha, Lamlheu, Weu
Siteh, Aneuk Galong Baro)
Kec. SukamakmurPanjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 200.000.000 220.000.000 1
Pompanisasi Mireuk Gla Dayah-Mireuk
Menasah Baro- Meunasah Intan
Gampong Lam Aling
Kec. Kuta Cot Glie
Panjang Saluran
Irigasi6.000 m Panjang Saluran Irigasi 6.000 m
Panjang Saluran
Irigasi6.000 m 1.500.000.000 1.650.000.000 1
Peningkatan Saluran Irigasi Tersier Kec. BaitussalamPanjang Saluran
Irigasi3 Unit Panjang Saluran Irigasi 3 Unit
Panjang Saluran
Irigasi3 Unit 660.000.000 726.000.000 1
Rehabilitasi lening bangungan sadap Kr.
KaleeKec. Darussalam
Panjang Saluran
Irigasi600 m Panjang Saluran Irigasi 600 m
Panjang Saluran
Irigasi600 m 200.000.000 220.000.000 1
Peningkatan jaringan irigasi Desa Lam Raya Kec. Kuta BaroPanjang Saluran
Irigasi400 m Panjang Saluran Irigasi 400 m
Panjang Saluran
Irigasi400 m 200.000.000 220.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Penigakatan jaringan irigasi D.I Kr. Aceh
Ka.Kr.3 Cg Gp. Lamleupung Kec. Kuta Cot Glie
Panjang Saluran
Irigasi400 m Panjang Saluran Irigasi 400 m
Panjang Saluran
Irigasi400 m 200.000.000 220.000.000 1
Peningkatan bendung dan saluran irigasi
Gampong Neuheun Kec. Montasik
Panjang Saluran
Irigasi400 m Panjang Saluran Irigasi 400 m
Panjang Saluran
Irigasi400 m 200.000.000 220.000.000 1
Pembuatan Plat Jembatan saluran irigasi (2m
x 6m)Kec. Simpang Tiga
Panjang Saluran
Irigasi1 Unit Panjang Saluran Irigasi 1 Unit
Panjang Saluran
Irigasi1 Unit 100.000.000 110.000.000 1
Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Gp.
NeuheunKec. Mesjid Raya 200.000.000 220.000.000
Pembuatan Talud/Tanggul Irigasi
Kec. Simpang Tiga,
Darul Kamal, Darul
Imarah
10000 M2 10000 M2 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Pembuang
Nuah Ala Gp. Lambaro KuehKec. Lhoknga 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Blang
Karieng Gp. Aneuk PayaKec. Lhoknga 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Gp.
Ajee RayekKec. Ingin Jaya 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Gp.
Cot SeunongKec. Montasik 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder
Lhook Batoi Gp. PerempingKec. Montasik 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Gp.
Bak DilipKec. Montasik 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Gp.
Ulee Lhat 200.000.000 220.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Gp. Lambroe
BileuKec. Kuta Baro 200.000.000 220.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Saluran Ds. Lam siem Kec. Blang Bintang 600 M 600 M 240.000.000 264.000.000
Peningkatan saluran irigasi Gp. Bueng Bak
JokKec. Kuta Baro 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Lanjutan saluran irigasi cot Beud Gp. Cot
BuedKec. Kuta Baro 800 M 800 M 400.000.000 440.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Blang
RayaKec. Seulimeum 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Pembangunan saluran irigasi tersier
lamkabeu -Batee LheeKec. Seulimeum 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Pembangunan Saluran Tersier Mesjid JamiekGp. Glee Yeung, Kec.
Darusslam250 m 100.000.000
Rehab Saluran Irigasi Kec. Simpang Tiga 200.000.000 220.000.000
Saluran tersier Sawah Kec. Kuta Baro 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Pembangunan Sakuran Drainase Sawah Gp.
Mon Seuribe Kec. Lhoong 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Jaringan irigasi Usaha Tani Gp. Bung Raya Kec. Montasik 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Saluran tersier Sawah 200.000.000 220.000.000
saluran irigasi Blang Tung Gp. Lampanah Kec. Seulimeum 1000 m 1000 m 500.000.000 250.000.000
Saluran irigasi Persawahan Gp. Ujong
KepulaKec. Seulimeum 350 M 350 M 150.000.000 175.000.000
Saluran irigasi Persawahan Gp. Ujong Mesjid Kec. Seulimeum 500 M 500 M 250.000.000 275.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Saluran Irigasi Gp. Lambunot Kec. Indrapuri 100.000.000 110.000.000
Peningkatan jaringan irigasi Kec. Leupung : Blang
Reuleung, Lamteh 3000 m 1.200.000.000 PUPR
Pembangunan jaringan Irigasi
Kec. Kuta Cot Glie Ds.
Siron Blang,Siron
Krueng, Ds. Bung
Simek,Sigapang,
Kereweung Blang,
Kereuweung Kr,Cot
Bayu, Glee Jai
8000 m 3.200.000.000 PUPR
Lanjutan Saluran Irigasi Lam Aling-Leupung
Ruek -Ie Alang
Kec. Kuta Cot Glie Lam
aling, Leupung bruek,
Maheng, Ie Alang
Langhoi, Ie alang
Dayah, Ie Alang Mesjid,
Ie Alang
Lamkeureumeuh
3500 m 1.575.000.000 PUPR
Saluran Irigasi
Kec. Lhoong : Cot,
Lamgeurihe, Cundien,
Gapuy, Baroh,
Geunteut, Mon Mata,
Keutapang,
Jantang,Umong
Seuribee, Lamkuta
Blang Mee, Meunasah
Krueng Kala, Seungko
Mulat, Birek, Kareung
4500 m 1.800.000.000 PUPR
Saluran Pembuang irigasi
Kec. Blang Bintang:
Bueng Pageu, Cot
Sayeun, Cot Reumpun
+ 2000 m 800.000.000 PUPR
Pembangunan Saluran Pembuang Induk
Irigasi
Kec. Suka Makmur :
luthu Lam weu, Bang
Cut
4500 1.800.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Irigasi
Kec. Kuta Baro: Bueng
bak jok, Cot yang,
Leupung Mesjid, Lam
alue cut, Lam
Geuleumpang, Cot
Preh, Beurangong,
Babah jurong, Cot
cut,Tumpok Lampoh,
Kr.Anoi, Lamseunong,
Lam raya, Aron,
Lambunot Tanoh , cot
Masam, Lambunot
Paya, Lamsabang, Cot
mancang, Cucum, Gue,
Lampoh tarom,
Lamteubee Geupula,
Lamroh, Lam Asan,
Mns. Bak Trieng
10.800
Meter/26
Gampong
4.320.000.000 PUPR
Normalisasi Saluran Pembuang
Kec. Darul Kamal :
Batas dari Bate
Linteung (Kec. Sp. 3)
sampai Darul Imarah
6.000 m 2.400.000.000
PUPR
Pembuatan Saluran Pembuang Kec. Darul Imarah
300 m 165.000.000
PUPR
Normalisasi Saluran PembuangKec. Darul Imarah : 32
Desa9000 m 3.600.000.000 PUPR
Normalisasi Saluran Pembuang TeungkopKec. Darusslam : Gp.
Krueng Kalee3000 m 1.200.000.000
Rehabilitasi Saluran Sekunder BKAKN 11-
DD
Kec. Montasik :Atong-
Lamnga4000 m 2.400.000.000 PUPR
Rehab Irigasi Skunder dan pintu air Kec. Ingin Jaya 6.000 m 3.000.000.000 PUPR
Pipanisasi Irigasi Penghubung 8 Gampong
dari Pankeu
Kec. Kota Jantho ( 8
Gampong) 1.200 m 180.000.000 PUPR
Irigasi/Pertanian/Penghijauan (Pipanisasi
PDAM)
Kec. Baitussalam,
Gampong Kajhu6.500 m 975.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Saluran Blang Jaroe Kec. Indrapuri 500 m 150.000.000
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 835.000.000 918.500.000
Rehabilitasi Pintu air BKAKN. 3 dan jaringan
irigasi
Gampong Kedai Bing
Kec. LhokngaJumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 50.000.000 55.000.000 1
Rehabilitasi pintu air Batee Linteung Kec. Seulimeum 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 45.000.000 49.500.000 1
Rehabilitasi pintu air BKM. 3 Kec. Simpang Tiga 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit 90.000.000 99.000.000 1
Rehabilitasi pintu air Kr. Tuan Meurah Kec. Kuta Malaka 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 45.000.000 49.500.000 1
Rehabilitasi pintu air BM. 4 Kec. Kuta Malaka 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit Jumlah pintu air 2 Unit 90.000.000 99.000.000 1
Rehabilitasi pintu air BK. 1 Kec. Indrapuri 3 Unit Jumlah pintu air 3 Unit Jumlah pintu air 3 Unit 135.000.000 148.500.000 1
Rehabilitasi pintu air pembuang BJKR. 15 Kec. Indrapuri 4 Unit Jumlah pintu air 4 Unit Jumlah pintu air 4 Unit 180.000.000 198.000.000 1
Rehabilitasi Pintu Air Gp. Baet 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 50.000.000 55.000.000 1
Pemeliharaan Pintu Air dan Rumah Pompa
Gp. Cot Lamme
Gp. Cot Lamme Kec.
Kuta Baro1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit Jumlah pintu air 1 Unit 150.000.000 165.000.000 1
15Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang
telah dibangun 13.620.000.000 13.420.000.000
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi;
Pembangunan Bendungan IrigasiNya, lambunot.Kec.
Simpang Tiga 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100.000.000 110.000.000
Pembangunan bendungan Irigasi Lamteh
Rabo-Alue Riyeung dan
Rinon- Alue Raya Kec.
Pulo Aceh
2 Paket 2 Paket 2 Paket 250.000.000 275.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Saluran Irigasi Lamteh Kec. Leupung Bendung 1 Paket Bendung 1 Paket Bendung 1 Paket 200.000.000 220.000.000
Lajutan Pembangunan Saluran Pembuang
Lueng Raja
Lc 8 Kr
Kec.Darussalam
Panjang Saluran
Irigasi1 Km Panjang Saluran Irigasi 1 Km
Panjang Saluran
Irigasi1 Km 450.000.000 495.000.000
Lajutan Pembangunan Saluran Pembuang Kec. Darussalam Panjang Jaringan 1000 m Panjang Jaringan 1000 m Panjang Jaringan 1000 m 300.000.000 330.000.000 1
Peningkatan Jaringan irigasi tersier LC.4 Kn
KnKec. Darussalam Panjang Jaringan 1500 m Panjang Jaringan 1500 m Panjang Jaringan 1500 m 500.000.000 550.000.000 1
Pembuatan Saluran dan Pintu Air LC. 4 C
Gampong Cot Jambo -
Cot Rumpun Kec. Blang
Bintang
Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M 650.000.000 715.000.000 1
Peningkatan Jalan Inspeksi D.I. Data
Teureubeh
Cot Seunong - Seumet
Kec. MontasikPanjang Jaringan 1000 m Panjang Jaringan 1000 m Panjang Jaringan 1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Sarana dan Prasarana Pelengkap Embung
Leungah
Desa Leungah
SeulimumPanjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit 150.000.000 165.000.000 1
Pembangunan Saluran Blang Lam Ura Kec. Seulimeum 1000 M Panjang Jaringan 1000 M Panjang Jaringan 1000 M 650.000.000 715.000.000 1
Pembuatan Plat Jembatan saluran irigasi (2m
x 6m) Kec. Simpang TigaKec. Simpang Tiga 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit 650.000.000 715.000.000 1
Saluran tersier dan Talang BKAKN 3 Kr 400 M Panjang Jaringan 400 M Panjang Jaringan 400 M 650.000.000 715.000.000 1
Pembangunan Bendung Mon Abeuk 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit 650.000.000 715.000.000 1
Pipanisasi Irigasi Gp. Meure U 500 M Panjang Jaringan 500 M Panjang Jaringan 500 M 250.000.000 275.000.000 1
Saluran dan Plat Saluran Pembuang Gp. Garot 500 M Panjang Jaringan 500 M Panjang Jaringan 650.000.000 715.000.000 1
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Krueng
Geupeu
D.I Kr Geupeu Kec.
Lhoong1000 m Panjang Jaringan 1000 m Panjang Jaringan 1000 m 450.000.000 495.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Sayap Bendung D.I Paroh Kec. Lhoong 50 m Bendung 50 m Bendung 50 m 650.000.000 715.000.000 1
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Embung
Blang Reudep -
Neuheun Kec. Mesjid
Raya
100 m Embung 100 m Embung 100 m 650.000.000 715.000.000 1
Pembangunan Bendung Irigasi Lamteh D.I. Sarah Leupung 1 unit Bendung 1 unit Bendung 1 unit 650.000.000 715.000.000 1
Pembangunan Bangunan Pelimpah/Speel
way Pembuang lamgirekKec. Lhoknga Panjang Jaringan 200 m Panjang Jaringan 200 m Panjang Jaringan 200 m 150.000.000 165.000.000 1
Pembangunan jaringan pipanisasi Desa Wue Kec. Jantho Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit 300.000.000 330.000.000 1
Pembangunan jembatan irigasi Desa Bukloh Kec. Ingin Jaya Panjang Jaringan 300 m Panjang Jaringan 300 m Panjang Jaringan 300 m 300.000.000 330.000.000 1
Pembangunan plat beton jembatan irigasi
lambeunot Kec. Sukamakmur Panjang Jaringan 2 Unit Panjang Jaringan 2 Unit Panjang Jaringan 2 Unit 150.000.000 165.000.000 1
Pembangunan Saluran Irigasi Gampong Lam
Seunong Kec. Simpang Tiga Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit Panjang Jaringan 1 Unit 150.000.000 165.000.000 1
Pembuatan Pagar Pengaman Oprit Plat
Layanan dan Galian Daerah Genangan
Embung Leungah
Kec. Seulimeum Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Peningkatan Lanjutan Saluran Muka D.I Kr.
Aceh Lc. 4 Kn - Tg Kec. Seulimum Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 200.000.000 220.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi Kreung Aceh
Gampong Lubuk Kec. Ingin Jaya Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 650.000.000 715.000.000 1
Rehabilitasi Bendung Mata Ie Alang Kec. Seulimeum Panjang Jaringan 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 600.000.000 660.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Kec.
Lhoknga/Peukan Bada
Kec. Lhoknga/Peukan
BadaPanjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 200.000.000 220.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Blang
Jaroe Kec. IndrapuriKec. Indrapuri Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 100.000.000 110.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Gp. Reukih
Dayah - Lam Ilie Kec. IndrapuriKec. Indrapuri Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 100.000.000 110.000.000
Normalisasi Saluran Irigasi Kec.
Lhoknga/Peukan Bada
Kec. Lhoknga/Peukan
BadaPanjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 100.000.000 110.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Panton Tuwi
Gp. Tumpok Lampoh Kec. Kuta BaroKec. Kuta Baro Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 100.000.000 110.000.000
Pembangunan SaluranGp. Bada, Kec. Ingin
Jaya400 m 160.000.000
Pembangunan Saluran Gampong Ateuk Lung
IeKec. Ingin Jaya 300 m 120.000.000
Pembangunan Saluran Gp. Lambareh
Bakmee Kec. Suka makmur 500 m 200.000.000
Pembangunan Saluran Gp. Paleh Blang Kec. Ingin Jaya 300 m 120.000.000
Pembangunan Saluran Gp. Lam Sinyeu Kec. Ingin Jaya 300 m 120.000.000
Pembangunan Saliran Gampong Lambaro
SibrehKec. Sukamakmur 300 m 200.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi Gp. Rambo
Reunon dan Alue RayaKec. Pulo Aceh 3 Unit 500.000.000
Pembangunan saluran irigasi Gampong ie-
lang dayah . Kec. Kuta Cot Glie
Pembangunan saluran irigasi Gampong ie-
lang mesjidKec. Kuta Cot Glie
Pembangunan Saluran Irigasi Kec. Leupung
Pembangunan saluran Tersier Gp. Umong
siribeKec. Lhoong
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 03 24 17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.000.000 33.000.000
18Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
(O&P) 4.950.000.000 5.445.000.000
Galian Sedimen D.I Lamsujen Kec. Lhoong 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 200.000.000 220.000.000 1
Galian Sedimen D.I Panca Kec. Lembah Seulawah 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 200.000.000 220.000.000 1
Galian Sedimen D.I paya Kec. Seulimum 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 200.000.000 220.000.000 1
Galian Sedimen D.I Lambada Kec. Ingin Jaya 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 200.000.000 220.000.000 1
Galian Sedimen D.I Kr.Aceh Kec. Seulimum 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 Kubikasi 4500 M3 200.000.000 220.000.000 1
Galian Sedimen D.I Kr.Silan Kec. Lembah Seulawah 3500 M3 Kubikasi 3500 M3 Kubikasi 3500 M3 150.000.000 165.000.000 1
Galian Sedimen D.I Geutent Kec. Lhoong 3500 M3 Kubikasi 3500 M3 Kubikasi 3500 M3 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Panca Kec. L.
Seulawah500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Tran Jantho Kec.
Kota Jantho500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Data Teureubeh
Kec. Kota Jantho500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Batee Meucicak
Kec. Kota Jantho500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Blang Thung Ke.
Seulimeum500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Lampanah Kec.
Seulimeum500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan rutin Jaringan IrigasiD.I. Ara Meujangak
Kec. Lembah Seulawah500 M Panjang Jaringan 1 Paket Panjang Jaringan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang
1500 meter D.I Krueng TingkemKec. Lembah Seulawah 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang
1500 meter D.I LamkuraKec.Lembah Seulawah Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang
2200 meter D.I LamsujenKec.Lhoong Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 800
meter D.I Blang MeurengKec.Lhoong Panjang Jaringan 220 M Panjang Jaringan 220 M Panjang Jaringan 220 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang
1500 meter D.I Krueng LubokKec.Lhoong Panjang Jaringan 800 M Panjang Jaringan 800 M Panjang Jaringan 800 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi LCR-CM
sepanjang 1500 meter Kec.Montasik Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi DD3-DD3TG
sepanjang 1200 meter Kec.Montasik Panjang Jaringan 1000 M Panjang Jaringan 1000 M Panjang Jaringan 1000 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi LC2-CM
sepanjang 1000 meter Kec.Montasik Panjang Jaringan 1200 M Panjang Jaringan 1200 M Panjang Jaringan 1200 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang
2000 meter D.I GeupeuKec.Lhoong Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Saluran Pembuang Alue
Sabang sepanjang 2000 meterKec.Leupung Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Saluran Simpang Tiga
sepanjang 2500 meterKec.Simpang Tiga Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M Panjang Jaringan 2000 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Saluran Pembuang Jruek
sepanjang 500 meterKec.Kuta Malaka Panjang Jaringan 500 M Panjang Jaringan 500 M Panjang Jaringan 500 M 150.000.000 165.000.000 1
Pemeliharaan Saluran CG2-KN desa Lam
siem-Cot buklat sepanjang 1500 meterKec.Indrapuri Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Krueng jreu
(Gampong Niron)Kec.Kuta Baro Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M Panjang Jaringan 1500 M 150.000.000 165.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Krueng jreu
(Gampong Blang Cut )
Kecamatan
SukamamurPanjang Jaringan 600 M Panjang Jaringan 600 M Panjang Jaringan 600 M 150.000.000 165.000.000 1
Penangann Darurat Prasarana Irigasi Kecamatan Tersebar Panjang Jaringan 900 M Panjang Jaringan 900 M Panjang Jaringan 900 M 200.000.000 220.000.000 1
Pemeliharaan Pintu Air dan Rumah Pompa
Gp. Cot LammeKec. Kuta Baro 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000
19Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan
Jaringan Irigasi (DAK) 53.922.280.000 59.314.508.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Iboh Tunong Kec. SeulimumPanjang Jaringan
Irigasi437 m Panjang Jaringan Irigasi 437 m
Panjang Jaringan
Irigasi437 m 522.280.000 574.508.000 1
Peningkatan Irigasi Primer D.I Batee
Meucicak Kiri Jalan InspeksiKec.Kota Jantho Jumlah Bendunmg 1000 m Panjang Saluran 1000 m Panjang Saluran 1000 m 1.000.000.000 1.100.000.000 1
Peningkatan Bendung D.I Lam ApengGampong Lam Apeng
Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 1.300.000.000 1.430.000.000 1
Peningkatan Bendung D.I Blang payaGampong Blang Raya
Kec. SeulimumBendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 2.250.000.000 2.475.000.000 1
Peningkatan Bendung D.I Ara Muujagak
Gampong Ara
Meujagak Kec.
Seulimum
Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 2.750.000.000 3.025.000.000 1
Pembangunan Bendung D.I. Blang BaroGampong Blang Baro
Kec. SeulimumBendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 1.750.000.000 1.925.000.000 1
Rehabilitasi Bendung D.I Blang PasehGampong Blang Paseh
Kec. SeulimumBendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi
D.I Blang Thung
Gampong Blang Thung
Kec. SeulimumBendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 1.250.000.000 1.375.000.000 1
Pembangunan Bendung D.I Kayee Adng
Bawah
Gampong Kayee
Adang Bawah Kec.
Seulimum
Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit Bendung 1 Unit 750.000.000 825.000.000 1
Peningkatan Bendung Irigasi D.I Blang paro Paro Kec.Lhoong Bendung 1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 UnitPanjang Jaringan
Irigasi1 Unit 450.000.000 495.000.000 1
Pembuatan Embung D.I. Ayon Kec. Seulimum Bendung 2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 MPanjang Jaringan
Irigasi2000 M 2.500.000.000 2.750.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krueng Silan Kec. Seulimum Bendung 2000 m Pembuatan Embung 2000 m Pembuatan Embung 2000 m 700.000.000 770.000.000 1
Pembangunan Bendung D.I. Kr.Tingkem
SareeKec. Lembah Seulawah 1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 Unit
Panjang Jaringan
Irigasi1 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Geupeu D.I. Geupeu Kec.
Lhoong2000 M Bendung 2000 M Bendung 2000 M 500.000.000 550.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GeunteutD.I. Geunteut Kec.
Lhoong2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 M
Panjang Jaringan
Irigasi2000 M 500.000.000 550.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LamkuraD.I. Lamkura Kec.
Lhoong1000 M Panjang Jaringan Irigasi 1000 M
Panjang Jaringan
Irigasi1000 M 250.000.000 275.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krueng SilanD.I. Krueng Silan Kec.
L. Sreulawah2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 M
Panjang Jaringan
Irigasi2000 M 500.000.000 550.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Alue Paya
Dua
D.I. Alue Paya Dua
Kec.Sulimum2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 M
Panjang Jaringan
Irigasi2000 M 500.000.000 550.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krueng KalaD.I. Krueng Kala Kec.
Lhoong1500 M Panjang Jaringan Irigasi 1500 M
Panjang Jaringan
Irigasi1500 M 375.000.000 412.500.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Krueng
Lubok
D.I. Krueng Lubok Kec.
Montasik1500 M Panjang Jaringan Irigasi 1500 M
Panjang Jaringan
Irigasi1500 M 675.000.000 742.500.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LeungahD.I. Leungan Kec.
Seulimeum2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 M
Panjang Jaringan
Irigasi2000 M 350.000.000 385.000.000 1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JalinD.I. Jalin kec. Kota
Jantho2500 M Panjang Jaringan Irigasi 2500 M
Panjang Jaringan
Irigasi2500 M 375.000.000 412.500.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Blang Lam
Ura
D.I. Blang Lam Ura
Kec. Lembah Seulawah2000 M Panjang Jaringan Irigasi 2000 M
Panjang Jaringan
Irigasi2000 M 900.000.000 990.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Blang
KathomKec. Seulimum 1000 m Panjang Jaringan Irigasi 1000 m
Panjang Jaringan
Irigasi1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mon Pree Kec. Sukamakmur 1000 m Panjang Jaringan Irigasi 1000 mPanjang Jaringan
Irigasi1000 m 450.000.000 495.000.000 1
Rehabilitasi bangunan Cot Bagi Kec. Blang Bintang 3000 m Panjang Jaringan Irigasi 3000 mPanjang Jaringan
Irigasi3000 m 750.000.000 825.000.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Saree Aceh Kec. L. Seulawah 500 m Panjang Jaringan Irigasi 500 mPanjang Jaringan
Irigasi500 m 225.000.000 247.500.000 1
Peninhgkatan Bendung D.I Blang Teuga Kec. Seulimum 1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 UnitPanjang Jaringan
Irigasi1 Unit 800.000.000 880.000.000 1
Peninhgkatan Bendung D.I Tanoh
Abee/Blang SenongKec. Seulimum 1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 Unit
Panjang Jaringan
Irigasi1 Unit 600.000.000 660.000.000 1
Pembangunan Bendung Irigasi Lamteh D.I
SarahD.I Sarah Kec. Leupung 1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 Unit
Panjang Jaringan
Irigasi1 Unit 6.000.000.000 6.600.000.000 1
Pembangunan Bendung Irigasi D.I lang
Tunong
D.I Geutent Kec.
Lhoong1 Unit Panjang Jaringan Irigasi 1 Unit
Panjang Jaringan
Irigasi1 Unit 1.200.000.000 1.320.000.000 1
Normlisasi saluran Krueng Lingka Kec. Blang Bintang 5000 m 5000 m 4.000.000.000 4.400.000.000
20 Pembangunan Jaringan Irigasi 8.400.000.000 9.240.000.000
Pemb. Saluran Suplesi Embung Lengah dan
Kelengkapannya, Kecamatan Seulimum1 Pkt 700.000.000 770.000.000
Pemb. Pipanisasi D.I Krueng Kalok (Gp.
Bung), Kecamatan Kota Jantho1 Pkt 300.000.000 330.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Embung Kr.
Lamkareung Kec. Indrapuri1 Pkt 7.000.000.000 7.700.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Aneuk
Glee, Kecamatan Indrapuri1 Pkt 400.000.000 440.000.000
21Inventarisasi Jaringan Irigasi Dan Survey
Sarana Pengairan 450.000.000 495.000.000
Inventarisasi Daerah Irigasi Perdesaan
Kewenangan Kabupaten (<1000 Ha) 300.000.000 330.000.000
Survey Penjajakan Program Kegiatan Tahun
Anggaran 2017 150.000.000 165.000.000
Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
Kabupaten Aceh
Besar1001 Ha 51 D.I 1001 Ha 51 D.I 1001 Ha 51 D.I 52.000.000.000 44.000.000.000
1 03 03 26 01Pembuatan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
penanggulangan
bencana
Jumlah Bangunan 20.000.000.000 22.000.000.000
Pembuatan Embung Kuta Malaka (Lanjutan)Kecamatan
SukamakmurJumlah Bangunan 1 Unit Jumlah Embung 1 Unit Jumlah Embung 1 Unit 20.000.000.000 22.000.000.000 1
Pembuatan Embung LampanahKec. Indrapuri : Gp.
Lampanah1 Paket 6.000.000.000 PUPR
Pembangunan Embung Bung SeunongGp. Maheng Dusun
Japakeh Dua1 Unit 6.000.000.000 PUPR
-
1 03 02 27Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Infrastruktur
Terintegrasi
Pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat yang
berupa air minum dan
sanitasi
Pembangunan
Sarana Pengelolaan
Air Bersih & Air
Limbah
40.380.300.000 33.980.300.000 3
1 03 02 27 02Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
LimbahAceh Besar
Terbangunnya Bangunan
MCK10 Paket
Tersedianya Sarana
Pengelolaan Air
Limbah
82% 4.030.000.000 4.030.000.000 3
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Toilet dan Tempat Pemandian
Umum Gampong Glee Jay Kec. IndrapuriKec. Indrapuri 1 Pkt 150.000.000 150.000.000 3
Pembangunan MCK Gampong Limo
lamluweung Kec. IndrapuriKec. Indrapuri 1 Pkt 70.000.000 70.000.000 3
Pembangunan MCK Lam Asan, Lam Raya Kec. Kuta Baro 1 Pkt 70.000.000 70.000.000 3
Pembangunan MCK Gp. Lamkuk Kec. Seulimeum 1 Pkt 70.000.000 70.000.000 3
Rehab Kamar Mandi Asrama, Mesjid dan
Islamic Solidarity SchoolKec. Kota Jantho 1 Pkt 100.000.000 100.000.000 3
Pembangunan MCK Gp. Ateuk Lung Ie Kec. Ingin Jaya 1 Pkt 70.000.000 70.000.000 3
Pembangunan MCK Plus Gp. Cot Mancang Kec. Blang Bintang 1 Unit 100.000.000 100.000.000
Pembangunan MCK Plus Gp. Meunasah
ManyangKec. Ingin Jaya 1 Unit 1 Unit 100.000.000 100.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Kuta Baro Kec. Kuta Baro 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Darul Imarah Kec. Darul Imarah 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Pemb. Toilet Umum Dayah Lampoh Cut Kec. Kuta Baro 1 pkt 300.000.000 300.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Pasar Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Pasar Keutapang Keec. Darul Imarah 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Pasar Sibreh Kec. Sukamakmur 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Ingin Jaya Kec. Ingin Jaya 1 pkt 500.000.000 500.000.000
Pemb. IPAL Kawasan Blang Bintang Kec. Blang Bintang 1 pkt 500.000.000 500.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 27 10Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Pedesaan
Infrastruktur
Terintegrasi
Pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat yang
berupa air minum dan
sanitasi
Aceh BesarKebutuhan Air Minum
Masyarakat Terpenuhi
Pemb. Sumur Bor,
Toren HU dan
Pengadaan Pipa
50% 36.350.300.000 29.950.300.000 3
Optimalisasi SPAM IKK Baitussalam Aceh Besar 2.500.000.000
Optimalisasi SPAM IKK Montasik Aceh Besar 2.500.000.000
Optimalisasi SPAM IKK Aceh Besar 100.000.000
Pembangunan SPAM IKK Ingin Jaya Aceh Besar 100.000.000
Pembangunan SPAM IKK Lhoknga Aceh Besar 100.000.000
Perencanaan Pemetaan Jaringan Air Bersih Kab. Aceh Besar 1 pkt 50.000.000 50.000.000 1
Bak Penampungan Air Desa Deah Mamplam,
Mns.MesjidKec. Leupung 1 pkt 200.000.000 200.000.000 1
Pembangunan Jaringan Air Minum Ds.
PancaKec. Lembah Seulawah 1000 M 1000 M 400.000.000 400.000.000
Pembangunan jaringan air minum Ds.
KeunaloiKec. Seuliemum 3000 M 3000 M 700.000.000 700.000.000
Pemasangan pipa air minum (air bersih) Gp.
Lam Geu UeKec. Peukan Bada 1200 M 1200 M 460.000.000 460.000.000
Pemasangan pipa air minum (air bersih) Kec. Baitussalam 500 m 500 m 200.000.000 200.000.000
Pemasangan Pipa PDAM Kemukiman
Piyeung Kec. Montasik 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000
Pemasangan Pipa PDAM Gp. Aneuk Glee Kec. Indrapuri 1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Air Bersih
Gp. CadekKec. Baitussalam 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipaAir Bersih
Kec. KajhuKec. Baitussalam 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengadaan dan Pemasangan pipa Air Bersih
Gp. Blang KruengKec. Baitussalam 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000
Pembangunan Pipa Distribusi Jaringan Air
Bersih Gp. Lambada Lhok dan Gp.
Lampineung (PVC)
Kec. Baitussalam 1740 meter 800.000.000 800.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Distribusi
Air Bersih Gp. Lampeudaya dan Miruk
Taman (PVC)
Kec. Darussalam 5800 meter 2.660.000.000 2.660.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Distribusi
Air Bersih Gp. Lon Asan dan Gp. Lon Baroh
(PVC)
Kec. Lembah Seulawah 2400 meter 650.000.000 650.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Distribusi
Air Bersih Gp. Tumbo Baro (PVC)Kec. Kuta Malaka 1400 meter 500.000.000 500.000.000
Pembangunan Pipa Transmisi Distribusi
Indrapuri - Samahani (Dia. 300 mm dan Dia.
150 mm)
Kec. Kuta Malaka 5650 meter 5.700.000.000 5.700.000.000
Pembangunan Pipa Transmisi Distribusi Kuta
Malaka - Suka Makmur (Dia. 200 mm)Kec. Sukamakmur 5000 meter 4.350.000.000 4.350.000.000
Pembangunan Pipa Transmisi Distribusi Gp.
Daruy Kameu ke Gp. Ulee Tui Kec. Darul Imarah 6435 meter 4.670.000.000 4.670.000.000
Rehabilitasi/Pengembangan Intake dan
Jaringan Perpipaan Air Bersih Alue Pochiek Kec. Mesjid Raya 1 pkt 1.500.000.000 1.500.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Air Bersih
Kr. LamkareungKec. Indrapuri 1 pkt 1.500.000.000 1.500.000.000
Pengembangan Jaringan Air Bersih Kawasan
LambadaKec. Seulimeum 1 pkt 500.000.000 500.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa Air Bersih
Gp. BaetKec. Baitussalam 1 pkt 1.500.000.000 1.500.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengadaan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) Gp. JanthoKec. Kota Jantho 1 pkt 31.500.000 31.500.000
Pengadaan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) Gp. Meure Bung UeKec. Indrapuri 1 pkt 58.500.000 58.500.000
Pengadaan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) Gp. LamrehKec. Darussalam 1 pkt 40.500.000 40.500.000
Pengadaan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) Gp.Lamteuba DroiKec. Indrapuri 1 pkt 64.500.000 64.500.000
Pengadaan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) Gp. Krueng KaleeKec. Darussalam 1 pkt 15.300.000 15.300.000
Lanjutan Pipanisasi Air Bersih Kecamatan indrapuri52 Gampong
/ 1 Paket3.200.000.000 PUPR
Pipanisasi Air BersihGp. Reukih Dayah, Gp.
Jreuk Kec. Indrapuri1 paket 3.200.000.000 PUPR
Pengadaan Sarpras Air Bersih Wilayah
PesisirKab. Aceh Besar PUPR
1 03 03 28 Program Pengendali BanjirInfrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
penanggulangan
bencana
Terpeliharanya
bangunan-
bangunan
pengendali banjir
46.135.000.000 26.157.500.000
1 03 03 28 02Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
reservoir pengendali banjir
Tersedianya prasarana
dan sarana
penanggulangan
bencana
Mengurangi akibat dari
pengaruh bencana
alam
Terpeliharanya
bangunan-
bangunan
pengendali banjir
13.030.000.000 13.062.500.000
Normalisasi Saluran Irigasi Gampong Lee U Kec.
Darul Imarah
Panjang Saluran
Pembuang500 m Panjang Saluran Irigasi 500 m
Panjang Saluran
Irigasi500 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Irigasi Kec. Lhoong
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Saluran PembuangGampong Garut Kec.
Darul Imarah
Panjang Saluran
Pembuang500 m Panjang Saluran Irigasi 500 m
Panjang Saluran
Irigasi500 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang
Gampong Krueng Mak,
Nya, Batee Linteung
Kec. Simpang Tiga
Panjang Saluran
Pembuang1000 M
Panjang Saluran
Pembuang5000 M
Panjang Saluran
Pembuang5000 M 250.000.000 275.000.000 1
Normalisasi Krueng LingkaKecamatan Blang
Bintang
Panjang Saluran
Pembuang1000 M
Panjang Saluran
Pembuang1000 M
Panjang Saluran
Pembuang1000 M 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Kec. Blang BintangPanjang Saluran
Irigasi2000 M Panjang Saluran Irigasi 2000 M
Panjang Saluran
Irigasi2000 M 450.000.000 495.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang
Gampong Lambaro
Samahani, Lam Ara
Cut, Reuleng
Geulempang Kec. Kuta
Malaka
Panjang Saluran
Pembuang800 M
Panjang Saluran
Pembuang800 M
Panjang Saluran
Pembuang800 M 360.000.000 396.000.000 1
Saluran Pembuang
Gampong Biluy -
Denong Kec. Darul
Kamal
Panjang Saluran
Pembuang2000 M
Panjang Saluran
Pembuang2000 M
Panjang Saluran
Pembuang2000 M 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang
Gampong Jurong
Peujerat, Bineh Blang
Tanjong, Meunasah
Manyang Kec. Ingin
Jaya
Panjang Saluran
Pembuang3000 M
Panjang Saluran
Pembuang3000 M
Panjang Saluran
Pembuang3000 M 300.000.000 330.000.000 1
Normalisasi Saluran PembuangAneuk Galong Kec.
Suka Makmur
Panjang Saluran
Pembuang1800 M
Panjang Saluran
Pembuang1800 M
Panjang Saluran
Pembuang1800 M 150.000.000 165.000.000 1
Normalisasi Saluran PembuangRumpet Kec. Kr.
Barona Jaya
Panjang Saluran
Pembuang1500 M
Panjang Saluran
Pembuang1500 M
Panjang Saluran
Pembuang1500 M 125.000.000 137.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Lueng
Taboen
Mnsh Baktrieng Kec.
Kr. Barona Jaya
Panjang Saluran
Pembuang1100 M
Panjang Saluran
Pembuang1100 M
Panjang Saluran
Pembuang1100 M 475.000.000 522.500.000 1
Lanjutan Saluran Pembuang Desa Mon Alue-Ds.Ule -
ue Kec. Indrapuri
Panjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m 475.000.000 522.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I. Kr. Aceh
Kr. 3 Lampakuk
Tampook Blang Lage
Baro
Panjang Saluran
Pembuang2 Km
Panjang Saluran
Pembuang2 Km
Panjang Saluran
Pembuang2 Km 250.000.000 275.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Saluran Pembuang lamgirek Gampong Lamgirek 1000 mPanjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 250.000.000 275.000.000
Saluran Pembuang TengahLamkareung kr. Kale,
Lamteh, Siem500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 250.000.000 275.000.000
Normalisasi Saluran PembuangGampong Bithak Kec.
Kuta Cot Glie4000 m
Panjang Saluran
Pembuang4000 m
Panjang Saluran
Pembuang4000 m 600.000.000 660.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Gampong Tampok
Blang - Lamgeu2000 M
Panjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m 475.000.000 522.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Kleng manyang -
Lambarih3000 M
Panjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m 475.000.000 522.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Blang Cut D.I. Kr. Jreue 3000 MPanjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m 475.000.000 522.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Aneuk Galong D.I. Kr.
Jreue3000 M
Panjang Saluran
Pembuang1200 m
Panjang Saluran
Pembuang1200 m 475.000.000 522.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Lueng Raja
D.I. Kr. AcehKec. Kuta Cot Glie
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang 195.000.000 214.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Ds. Nusa
dan Ds. Seubun/Lambaro SeubunKecamatan Darussalam
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I. Kr. Aceh
Kr. 3 Lampakukkecamatan Lhoknga
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang 300.000.000 330.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Kec. Kuta Cot GliePanjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
Pembuang 195.000.000 214.500.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Gp.
Lampuyang
( Seubam Cot, Seumet,
Cot Seunong) Kec.
Montasik
Panjang Saluran
Pembuang1.500 m
Panjang Saluran
Pembuang1.500 m
Panjang Saluran
Pembuang1.500 m 150.000.000 165.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Saluran Pembuang Gp. Alue
ReuyeungKec. Pulo Aceh
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Lam Sabang - Lam Alue CutKec. Pulo Aceh
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Lam Seunong - Bak Buloh - AronKec. Kuta Baro
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 250.000.000 275.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Tanjong Deah - Blang KruengKec. Kuta Baro
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Gampong Siem- Krueng Kale Kec. Darussalam
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Krueng CutKec. Darussalam
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Lhang KananKec. Ingin Jaya
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Cot Seunong Kec. Montasik
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 250.000.000 275.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh Gp MureuKec. Montasik
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Aceh, Gp. Cot BagiKec. Indrapuri
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Jrfeu Gp. BuklengKec. Blang Bintang
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Normalisasi Saluran Pembuang D.I Krueng
Jreu, Reukih Lam Ilie TeungohKec. Sukamakmur
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Gampong
Lampuyang Kec. Indrapuri Kec. Pulo Aceh 1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m
Panjang Saluran
Pembuang1000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Pembuang Gampong
Lam awe Kec. Peukan Bada Kec. Pulo Aceh 3000 m
Panjang Saluran
Pembuang3000 m
Panjang Saluran
Pembuang3000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi saluran pembuang Empee Bling Kec. Darul Imarah Kec. Peukan Bada 3500 mPanjang Saluran
Pembuang3500 m
Panjang Saluran
Pembuang3500 m 300.000.000 330.000.000 1
Normalisasi saluran pembuang Lueng Leumo Kec. Darul Imarah Kec. Darul Imarah 500 mPanjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 400.000.000 440.000.000 1
Normalisasi saluran pembuang Pasi Engking Kec. Darul Imarah Kec. Darul Imarah 500 mPanjang Saluran
Pembuang500 m
Panjang Saluran
Pembuang500 m 400.000.000 440.000.000 1
Gampong Biluy -
Denong Kec. Darul
Kamal
Kec. Darul Imarah 2000 mPanjang Saluran
Pembuang2000 m
Panjang Saluran
Pembuang2000 m 200.000.000 220.000.000 1
Normalisasi Saluran Irigasi
Gampong Pasar
Lampakuk, Kec. Kuta
Cot Glie
700 m 280.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Gp. Kayee
LeuKec. Ingin Jaya 1500 m 525.000.000
Normalisasi saluran Gp. Lubok Batee - Gp.
Meunasah ManyangKec. Ingin Jaya 1000 m 350.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Dusun Blang
Ara
Gampong Ruyung
Dusun Blang Ara
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 03 28 03Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai 25.205.000.000 12.155.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
penanggulangan
bencana
Jumlah tanggul sungai
yang
terlaksana/terbangun
-
Pembuatan Beronjong penahan tebing
sungai
Beureunut Kec.
SeulimumPanjang Pronjong 1000 M Panjang Pronjong 1000 M Panjang Tanggul 1000 M 1.000.000.000 1.100.000.000 1
Pembangunan Tanggul Sungai
Gampong Lhieb
Keunalo, Alue Gintong
Kec. Seulimum
Panjang Pronjong 3000 M Panjang Tanggul 3000 M Panjang Tanggul 3000 M 3.000.000.000 3.300.000.000 1
Pembangunan Tanggul SungaiIe Suum (Krueng Raya)
Kec. Mesjid RayaPnjang Tanggul 200 m Pnjang Tanggul 200 m Pnjang Tanggul 200 m 300.000.000 330.000.000 1
Pembangunan Tanggul Sungai Penahan
badan Jalan dan Penahan Irigasi Kr Gapeu di
sepanjang jalan wisata Brayeung
Krueng Pinto Gerbang
(Ruyung) Kec. Mesjid
Raya
Panjang Tanggul 200 m Panjang Tanggul 200 m Panjang Tanggul 200 m 300.000.000 330.000.000 1
Pembangunan Tanggul sungai
Kec. Suka Makmur :
Baet Mesjid, Baet
Meusago
4500 2.025.000.000 PUPR
Pembangunan Tanggul sungai
Kec. Lhoong :Lhoong,
Kr. Kala, Kr. Pudeng,
Ke. Geunteut ( 28
Gampong)
5000 m 2.250.000.000 PUPR
Talud,Tanggul sungai dan Rehab Pintu Air
Kec. Lhoknga : dari
Babah 2 ke Lambaroe
Kueh (Lamgirek,
Tanjong, Nusa, Lam
ateuk, Lambaro Kueh
5000 m 2.250.000.000 PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengamanan/Bronjong tebing sungai
Kec. Lembah
Seulawah: Lamkubu,
Panca, Lamtamot
9000 m 4.050.000.000 PUPR
Talud SungaiKec. Darul Imarah : 32
Desa2400 m 1.080.000.000 PUPR
Normalisasi Krueng Angan
Kec. Kuta Baro,
Darussalam,
Baitussalam
1 Paket 2.500.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pasangan Bronjong Sungai Kecamatan LeupungPembangunan
Tanggul200 m Pembangunan Tanggul 200 m
Pembangunan
Tanggul200 m 300.000.000 330.000.000 1
Tanggul Penahan BanjirJantho Lama Kec. Kuta
JanthoPanjang Pronjong 600 M Panjang Pronjong 600 M Panjang Pronjong 600 M 300.000.000 330.000.000 1
Pengaman Tebing Sungaikr. Keunalo Kec.
SeulimeumPanjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m 500.000.000 550.000.000 1
Pembuatan Pengaman Tebing Sungai
Krueng Kala, Gp. Baroh Krueng Kala
Lampanah Baro Kec.
IndrapuriPanjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m 600.000.000 660.000.000 1
Pembuatan Pengaman Tebing Sungai
Krueng Geupeu, Gp. ReuleungKec. Mesjid Raya Panjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m Panjang Tanggul 150 m 500.000.000 550.000.000 1
Pembuatan Pengaman Tebing Sungai
Krueng Lampanah, Gp. LampanahKec. Seulimum Panjang Tanggul 100 m Panjang Tanggul 100 m Panjang Tanggul 100 m 400.000.000 440.000.000 1
Pengaman Tebing Sungai Krueng Panca,
Gp. Lamkubu Kec. Seulimum Panjang Tanggul 100 m Panjang Tanggul 100 m Panjang Tanggul 100 m 300.000.000 330.000.000 1
Pengaman Tebing Sungai Krueng Leungah,
Gp. LeungahKec. Seulimeum Panjang Tanggul 200 m Panjang Tanggul 200 m Panjang Tanggul 200 m 450.000.000 495.000.000 1
Tanggul pengaman tebing sungai Kr. Raya Kec. Mesjid Raya Panjang Tanggul 300 m Panjang Tanggul 300 m Panjang Tanggul 300 m 1.000.000.000 1.100.000.000 1
Pembuatan Pengaman Tebing, Pintu sadap
dan Pengambilan Sedimen Kr. Kalee Kec. Seulimeum Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m 500.000.000 550.000.000 1
Pengaman Tebing Sungai Kr. Daroy Kec. Darul Imarah Panjang Tanggul 800 m Panjang Tanggul 800 m Panjang Tanggul 800 m 400.000.000 440.000.000 1
Pengaman Tebing sungai Alue paya kameng-
Alue UjungKec. Seulimeum Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m 500.000.000 550.000.000 1
Pengaman Tebiing Gampong Lamsiteh Cot Kec. Lhoong Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m Panjang Tanggul 1000 m 500.000.000 550.000.000 1
Pengaman Tebiing Gampong Reuleung Kec.
Kuta MalakaKec. Kuta Malaka Panjang Tanggul 1 Paket Panjang Tanggul 1 Paket Panjang Tanggul 1 Paket 200.000.000 220.000.000 1
1 03 03 28 09Kegiatan Pembangunan prasarana
pengaman pantai 7.900.000.000 940.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaman PantaiInfrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
penanggulangan
bencana
Kec. Baitussalam 100 M Pengaman pantai 100 M Pengaman pantai 100 M 400.000.000 440.000.000 1
Pengaman Pantai/Rawa Gp. Lambada Lhok Kec. Baitussalam Pengaman pantai Pengaman pantai 500.000.000 500.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengerukan kuala/Normalisasi TPI/Dermaga
Kec. Peukan Bada :
Lamteh, Lamteungoh,
Ujung Pancu, Pulo
Bunta, Lambadeuk
5000 m 4.000.000.000 PUPR
Tanggul Laut
Kec. Lhoong : (28
Gampong) U Tamong,
Saney,
5000 M 3.000.000.000 PUPR
Tanggul Penahan Ombak Kec.Peukan bada PUPR
1 03 02 29Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Infrastruktur
Terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
permukiman
830.000.000 906.000.000
1 03 02 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Meningkatkan
ketersediaan prasarana
dan sarana tempat ibadah
Tersedianya
prasarana dan
sarana tempat
ibadah
380.000.000 418.000.000
Pemb. Tempat Wudhu Mesjid Desa TeuladanKec. Leumbah
Seulawah1 pkt 100.000.000 110.000.000
Pemb. Tempat Wudhu Mnsh Gp. Ujong
BlangKec. Kuta Baro 1 pkt 60.000.000 66.000.000
Pemb. Tempat Wudhu Gp. Cucum Kec. Kota Jantho 1 pkt 60.000.000 66.000.000
Pemb. Pagar Mnsh Gp. Lamreung Kec. Darul Imarah 1 pkt 80.000.000 88.000.000
Pemb. Pagar Mnsh Gp. Raya Kec. Seulimeum 1 pkt 80.000.000 88.000.000
1 03 02 29 05 BOP PNPM Mandiri Perkotaan Aceh BesarProses Adm PNPM
Mandiri Perkotaan
Lancarnya
Pembangunan
Infrastruktur PNPM
Mandiri Perkotaan
70.000.000 70.000.000 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 30 Program Pemb. Infrastruktur Pedesaan Infrastruktur
Terintegrasi
Pembangunan jalan
dan Jembatan
Pedesaan
Adanya Peningkatan
Jalan Lingkungan
Pedesaan
Tersedianya
Jaringan Jalan
Poros Desa
37.540.000.000 36.575.000.000
1 03 02 30 02Pembangunan Jalan dan Jembatan
PerdesaanAceh Besar 16.775.000.000 18.122.500.000 3
Jalan Gp. Komplek PNS Biluy Resort Kec. Darul Imarah 1 pkt 300.000.000 330.000.000 3
Jalan Gp. Lampeuneurut Ujong Blang Kec. Darul Imarah 1 pkt 200.000.000 220.000.000 3
Jalan Gp. Dham Ceukok Kec. Ingin Jaya 1 pkt 200.000.000 220.000.000 3
Pengaspalan Jalan Gp. Lamsiem, Paya Ue,
Cot Rumpun, Cot Malem, Kp. Blang, Cot
Hoho
Kec. Blang Bintang 500 m 150.000.000 165.000.000 3
Pengaspalan Jalan Gp. Blang Situngkoh,
PalohKec. Pulo Aceh 300 m 100.000.000 110.000.000 3
Pengaspalan Tikungan jalan Tanjung-sp
Blida (Lampuuk)Ke. Lhoknga 1 pkt 400.000.000 440.000.000 3
Pengaspalan lampaya-Mnsh Karieng Ke. Lhoknga 1 Pkt 400.000.000 440.000.000 3
Lanjutan Pengaspalan Nusa-Tanjong Ke. Lhoknga 1 Pkt 360.000.000 396.000.000 3
Pengaspalan Jalan Gp. Keuneu eu Ke. Lhoknga 1 pkt 300.000.000 330.000.000 3
Pengaspalan Jalan Gp. Niron Kec. Sukamakmur 1 pkt 300.000.000 330.000.000 3
Perkerasan Jalan Lamjamee Dayah - Cot
GlumpangKec. Simpang Tiga 1 pkt 360.000.000 396.000.000 3
Pemb. Jalan Lingkar Kayee Lheu Kec. Ingin Jaya 1 pkt 1.500.000.000 1.650.000.000
Pengaspalan Jalan Lamteuba Droe Kec. Seulimeum 1 pkt 420.000.000 462.000.000
Pengaspalan Jalan lheu - lam leubok Kec. Indrapuri 1 pkt 800.000.000 880.000.000
Pengaspalan Jalan leupung Cut Kec. Kuta Malaka 1 pkt 420.000.000 462.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan Jalan Baroh Geunteut Kec. Lhoong 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pengaspalan Jalan Mnsh Cot Kec. Lhoong 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pengaspalan Jalan Lambaro Biluy Kec. Darul Kamal 1 pkt 420.000.000 462.000.000
Pembukaan Jalan Bung daroh Kec. Montasik 1 pkt 360.000.000 396.000.000
Pemb. Jalan Lambunot Kec. Simpang Tiga 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pengaspalan Jalan Babah Jurong Kec. Kuta Baro 1 pkt 300.000.000 330.000.000
Pengaspalan Jalan Pesantren Almanar Gp.
Cot IriKec. Kr. Barona Jaya 700 M 400.000.000 440.000.000
Pembangunan Talud Jalan Gp. Lambaro
KuehKec. Lhoknga 250 M 250.000.000 275.000.000
Pembangunan Jalan Gp. Aneuk Paya Kec. Lhoknga 300 m 250.000.000 275.000.000
Pengaspalan jalan komplek Guru Gp. Jurong
PeujaraKec. Ingin Jaya 630 m 750.000.000 825.000.000
Pengaspalan jalan Sp. Cot iri Al-ManarKec. Krueng Barona
Jaya800 m 800.000.000 880.000.000
Pengaspalan jalan Gp. Lampanah- Gp. Ujong Kec. Seulimeum 500 m 600.000.000 660.000.000
Pembangunan jalan gampong gendrieng-
Mata IeKec. Darul Imarah 1 paket 500.000.000 550.000.000
Pengaspalan Jalan Lingkungan Gp. Mon
Alue Kemukiman JruekKec. Indrapuri 2350 m 1.600.000.000 1.760.000.000
Pengaspalan JalanMnsh Baktrieng Kec. Kuta Baro 1 pkt 195.000.000 214.500.000
Pengaspalan Jalan Gp.lamkunyet Kec. Darul Kamal 1 pkt 162.500.000 178.750.000
Pengaspalan Jalan Gp. Gue Kec. Kuta Baro 1 pkt 130.000.000 143.000.000
Pengaspalan Jalan Weulhok Kec. Montasik 1 pkt 195.000.000 214.500.000
Pengaspalan Jalan gp.Peureuping Kec. Montasik 1 pkt 292.500.000 321.750.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengaspalan Jalan Gp. Lamtadok Kec. Darul Kamal 1 pkt 260.000.000 286.000.000
Pengaspalan Jalan Gp. Blang Mee Kec. Lhoong 1 pkt 455.000.000 500.500.000
Pengaspalan Jalan Gp. LamCeu Kec. Kuta Baro 1 pkt 325.000.000 357.500.000
Pengaspalan Jalan Gp. Lamsujen Kec. Lhoong 1 pkt 455.000.000 500.500.000
Lanjutan pembangunan jalan pintu air
gampong gendriengKec. Darul Imarah 1 pkt 195.000.000 214.500.000
Pembangunan jalan gampong empe tring Kec. Darul Kamal 1 pkt 650.000.000 715.000.000
Pengaspalan Jalan Gaampong Lamreh LT Kec. Ingin Jaya 1000 m 400.000.000
Pengaspalan Jalan Gampong Lamdayah Kec. Ingin Jaya 500 m 200.000.000
Pengaspalan Jalan Gampong Lam Geueu Kec. Peukan Bada
Pengaspalan Jalan Gampong Naga Umbang Kec. Lhoknga
Pengaspalan Jalan Gampong Lampineung
dan BaetKec. Baitussalam
Lanjutan Pengaspalan Jalan Gampong Leu-
Eu
Kec. Darul Imarah : Gp.
Leu -eu600 m 240.000.000
Pengaspalan Jalan Mesjid LamsayeunKec. Ingin Jaya : Gp.
Lamsayeun200 m 80.000.000
Lanjutan Pengaspalan Jalan Gampong
Leugeu - LambateKec. Darul Kamal 500 m 200.000.000
Pengasplalan jalan gampong Cot Raya Kec. Indrapuri 2000 m 800.000.000
Pengasplalan jalan gampong Lam Ceu ke
Cot Preh, Ujong BlangKec. Kuta Baro
Pengerasan jalan Gp. Reuloh Kec. Ingin Jaya 800 m 320.000.000
Pengerasan jalan Gp. Empee Awee Kec. Montasik 1000 m 400.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pengerasan jalan Krueng Lingka Mukim
LamjampokKec. Ingin Jaya 3000 m 1.350.000.000
Pengerasan Ruas Jalan
Kuta Malaka, Montasik,
Suka Makmur, Ingin
Jaya dan Blang Bintang
1 03 03 30 10Pembangunan Sarana dan Prasarana
Daerah Tertinggal
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana irigasi
Terpeliharanya
jaringan irigasi 17.185.234.000 18.903.757.400
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lung Blang (
200 Ha )Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi500 M Panjang Jaringan Irigasi 500 M
Panjang Jaringan
Irigasi500 M 190.700.000 209.770.000 1
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi
D.I Lung Beringin ( 80 Ha )Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi600 M Panjang Jaringan Irigasi 600 M
Panjang Jaringan
Irigasi600 M 192.800.000 212.080.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bate Lhee (
100 Ha )Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi600 M Panjang Jaringan Irigasi 600 M
Panjang Jaringan
Irigasi600 M 172.200.000 189.420.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lung Jok (
40 Ha )Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi600 M Panjang Jaringan Irigasi 600 M
Panjang Jaringan
Irigasi600 M 182.200.000 200.420.000 1
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Blng
Karam ( 700 Ha )Kec.Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 502.500.000 552.750.000 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Geupeu
(840 Ha )Kec.Lhoong
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 1.842.938.000 2.027.231.800 1
Peningkatan Bendung dan Saluran D.I Blang
Baroh ( 100 Ha )Kec. Leupung
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 1.920.000.000 2.112.000.000 1
Rehabilitasi Bendung D.I Blang Bate Beukah
( 100 Ha )Kec. Lhoong
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 2.222.000.000 2.444.200.000 1
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi
D.I Ara Meujangak ( 800 Ha )Kec.Lhoong
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 584.500.000 642.950.000 1
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran D.I
Lam Ara Engkit ( 55 Ha )Kec. Seulimum
Panjang Jaringan
Irigasi500 M Panjang Jaringan Irigasi 500 M
Panjang Jaringan
Irigasi500 M 6.091.130.000 6.700.243.000 1
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran D.I
Empe Bling ( 250 Ha )Kec.Kuta Malaka
Panjang Jaringan
Irigasi500 M Panjang Jaringan Irigasi 500 M
Panjang Jaringan
Irigasi500 M 1.085.177.000 1.193.694.700 1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran D.I
Luthu ( 250 Ha )Kec. Darul Imarah
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 1.118.138.000 1.229.951.800 1
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Empe
Leupon ( 100 Ha )Kec.Sukamakmur
Panjang Jaringan
Irigasi400 M Panjang Jaringan Irigasi 400 M
Panjang Jaringan
Irigasi400 M 1.080.951.000 1.189.046.100 1
1 03 04 15 Program Pengembangan PerumahanInfrastruktur
Terintegrasi
Tersedianya prasarana
dan sarana
permukiman
Tersedianya
Bangunan Rumah
Sederhana Sehat /
Layak Huni
Tersedianya Bangunan
Rumah Sederhana Sehat
/ Layak Huni
Tersedianya
Bangunan Rumah
Sederhana Sehat /
Layak Huni
98.986.860.000 38.906.860.000 3
1 03 04 15 7Pembangunan Sarana dan Prasarana
Rumah Sederhana SehatAceh Besar Terbangunnya Bangunan
Tersedianya Rumah
Layak huni/Sehat
Sederhana
15.600.000.000 17.160.000.000 3
Pendampingan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Aceh Besar Laporan Laporan 500.000.000 500.000.000
Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Kumuh Kawasan Gp. Garot Kec. Darul
Imarah
Aceh Besar Ha Ha 1.232.350.000 1.232.350.000
Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Kumuh Kawasan Barona Kec. Krueng
Barona Jaya
Aceh Besar Ha Ha 1.854.900.000 1.854.900.000
Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Lampeneurut Ujong Blang Kec. Darul ImarahAceh Besar Ha Ha 306.740.000 306.740.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kab. Aceh BesartAceh Besar 24 Desa 24 Desa 692.870.000 692.870.000
Peningkatan Kualitas Rumah swadaya Kec. Pulo Aceh 15 Unit 500.000.000 550.000.000
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
Kawasan Aceh BesarAceh Besar 1 Paket 15.000.000.000 16.500.000.000 3
Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Ingin Jaya 25 unit 2.500.000.000 - PUPR
Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Montasik 41 unit 4.100.000.000 - PUPR
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Rumah Layak Huni
Kec. Sp. Tiga :
Lamjamee Deyah,
Lambatee, Nya,
Lambunot, tantuha
7 Unit 700.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Layak HuniKecamatan Darul
Imarah : 4 Mukim50 unit 5.000.000.000 - PUPR
Pembangunan Rumah Layak HuniKec. Kuta Baro : 31
Gampong270 unit 27.000.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Layak Huni
Kec. Lembah
SeulawahPaya
Keureuleuh, Lambaro
Tunong
70 unit 7.000.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Kec. Kuta Cot Glie 15 unit 1.500.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Kec. Kota Jantho 20 unit 2.000.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Sehat SederhanaKec. Kuta Malaka dan
Kec. Mesjid Raya30 unit 3.000.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Layak Huni
Kec. Kuta Baro, Krueng
Barona Jaya,
Darussalam,
Baitussalam, Mesjid
Raya
100 Unit 10.000.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Suka Makmur 2 Unit 200.000.000 PUPR
Pembangunan Rumah Layak HuniKec. Krueng Barona
Jaya2 Unit 200.000.000 PUPR
Pendataan dan Identifikasi Rumah Layak
Huni Wilayah I ACEH BESAR
Terlaksana Pembangunan
Rumah Sederhana
Sehat/Layak Huni
50.000.000 55.000.000
Pendataan dan Identifikasi Rumah Layak
Huni Wilayah II ACEH BESAR
Terlaksana Pembangunan
Rumah Sederhana
Sehat/Layak Huni
50.000.000 55.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 05 02 02 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
dan Pariwisata yang
Berwawasan
Lingkungan
Meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup yang
lestari
Tersedianya
peraturan daerah
dalam pengaturan
pembangunan yang
bersifat keruangan
100% 2.900.000.000 3.190.000.000
1 05 02 15 02Finalisasi Penyusunan RDTRK Kec. Ingin
JayaKec. Ingin Jaya
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 200.000.000 220.000.000
1 05 02 15 02
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Tungkop Kec.
Darussalam
Kec. Ingin JayaTersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 400.000.000 440.000.000
1 05 02 15 02Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Kec. IndrapuriKec. Ingin Jaya
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 400.000.000 440.000.000
1 05 02 15 02Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Kec. Darul ImarahKec. Ingin Jaya
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 400.000.000 440.000.000
02 15 02 Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Nusa Kec. LhokngaTersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya2 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
2 Paket 500.000.000 550.000.000
2 05 02 15 02
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Saree Kec. Lembah
Seulawah
Kec. Ingin JayaTersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 400.000.000 440.000.000
1 05 02 15 02Penyusunan DED RTBL Aneuk Galong Kec.
SukamakmurKec. Ingin Jaya
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 400.000.000 440.000.000
1 05 02 15 02Penyusunan DED RTBL Pasar Lambaro Kec.
Ingin JayaKec. Ingin Jaya
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin Jaya1 Paket
Tersedianya Qanun
RDTRK Kec. Ingin
Jaya
1 Paket 200.000.000 220.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 05 03 16 Program Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
dan Pariwisata yang
Berwawasan
Lingkungan
Tertib dan
Terkendalinya
Pembangunan Sesuai
Dengan Rencana Tata
Ruang
Tersedianya data
base bangunan1 Paket 50.000.000 55.000.000
1 05 03 16 09Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan tata ruang
Terlaksananya
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang dan
Bangunan
Terkendalinya
Pemanfaatan Tata
Ruang
50.000.000 55.000.000
1 05 03 17Program Pengendalian pemanfaatan Tata
Ruang
Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
dan Pariwisata yang
Berwawasan
Lingkungan
Tertatanya Bangunan
Sesuai Rencana Tata
Ruang
Tersedianya data
base bangunan1 Paket 50.000.000 55.000.000
1 05 03 17 01 Penyusunan DED Ruang Terbuka Publik Kec. Darussalam Tersusunnya Draf QanunTerkendalinya
Bangunan Gedung 50.000.000 55.000.000
1 05 03 17 01Penyyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Tata RuangTersusunnya Draf Qanun
Terkendalinya
Bangunan Gedung 50.000.000 55.000.000
595.145.700.000 473.619.519.000 TOTAL
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 05 LINGKUNGAN HIDUP
2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
2 05 01Program;
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas pemerintah
daerah
Kelancaran
pelayanan1.249.000.000 1.253.000.000 DLH
2 05 01 01 02
Kegiatan : Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan
Listrik
Pemenuhan alat
kebutuhan kantorKota Jantho 100%
Terpenuhinya kebutuhan
kantor12 bln Kelancaran aktifitas 3 paket 45.200.000 46.000.000 DLH
2 05 01 01 06
Kegiatan : Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Kendaraan dinas/
operasionalKota Jantho 100%
Terawatnya kendaraan
dinas12 bln
Surat kendaraan
dinas
47 kenderaan
dinas98.800.000 100.000.000 DLH
2 05 01 01 08Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan
kantoralat kebersihan kantor Kota Jantho 100%
Terjaganya kebersihan
kantor12 bln
Peralatan
kebersihan12 bulan 26.000.000 27.000.000 DLH
2 05 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis
kantorKota Jantho 100% Lancarnya aktifitas kantor 12 bln Alat tulis 12 bulan 61.000.000 62.000.000 DLH
2 05 01 01 11Kegiatan: Penyediaan
barang cetak dan penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaanKota Jantho 100% Lancarnya aktifitas kantor 12 bln
Qanun/ Blangko
surat, lembar
disposisi dll
52 buah 25.000.000 25.000.000 DLH
2 05 01 01 13Kegiatan:Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
kelengkapan kerjaKota Jantho 100% Lancarnya aktifitas kantor 12 bln Laptop, printer 10 bh 95.000.000 95.000.000 DLH
2 05 01 01 15Kegiatan: Penyediaan
bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaanKota Jantho 100%
Menambahnya
pengetahuan pegawai12 bln
Buku Perundang-
undangan12 jenis 3.000.000 3.000.000 DLH
2 05 01 01 17Kegiatan: Penyediaan
makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan
pegawaiKota Jantho 100%
Terpenuhinya kebutuhan
pegawai12 bln Makan- minum 40 Pegawai 200.000.000 200.000.000 DLH
2 05 01 01 18Kegiatan: rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat dan
koordinasiKota Jantho 100%
Menambahnya
pengetahuan pegawai12 bln
Rapat dan
koordinasi dalam
dan luar daerah
luar daerah
24 kali600.000.000 600.000.000 DLH
2 05 01 01 19
Kegiatan : Penyediaan
pelayanan jasa administrasi teknis
perkantoran
Kelancaran aktiftas
kantorKota Jantho 100%
Menambahnya motivasi
kerja12 bln
Meningkatkan
kinerja pegawai69 orang 95.000.000 95.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 02Program: Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas pemerintah
daerah
Kelancaran
pengelolaan
lingkungan hidup
10.300.000.000 10.800.000.000 DLH
2 05 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Kelancaran tugas kantor Kota Jantho 100% Lancarnya Tugas Jabatan 1 unitKelancaran tugas
Jabatan1 unit 450.000.000 450.000.000 DLH
2 05 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/ OperasionalKelancaran operasional
kantorKota Jantho 100% Lancarnya Tugas kantor 16 unit
Kelancaran tugas
kantor
11 unit & 1
unit beckho
loader
5.300.000.000 5.800.000.000 DLH
2 05 01 02 10 Pengadaan mebeleurKelancaran operasional
kantorKota Jantho 100% Lancarnya Tugas kantor 6 unit
Kelancaran tugas
kantor6 unit 50.000.000 50.000.000 DLH
2 05 01 02 22Kegiatan: Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kelancaran tempat tugas
kantorKota Jantho 100%
Terawatnya tempat tugas
kantor12 bln
terpeliharanya
tempat tugas kantor3 unit 60.000.000 60.000.000 DLH
2 05 01 02 23Kegiatan: Pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatanKelancaran tugas kantor Kota Jantho 100% Terawatnya mobil jabatan 12 bln
Kelancaran Tugan
dinas1 unit 50.000.000 50.000.000 DLH
2 05 01 02 24Kegiatan: Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran operasional
kantorKota Jantho 100%
Lancarnya pelayanan
kebersihan12 bln
Kelancaran
Kendaraan
Operasional
49 unit 4.000.000.000 4.000.000.000 DLH
2 05 01 02 26Kegiatan: Pemeliharaan
rutin/berkala Perlengkapan gedung/kantor
Kelancaran kegiatan
rutin kantorKota Jantho 100%
Lancarnya aktifitas
penggunaan perlengkapan
kerja kantor
12 blnPemeliharaan
inventaris kantor9 unit 90.000.000 90.000.000 DLH
2 05 01 02 28Kegiatan: Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Kelancaran kegiatan
rutin kantorKota Jantho 100%
Lancarnya aktifitas
penggunaan peralatan
kerja kantor
12 blnPemeliharaan
inventaris kantor9 unit 150.000.000 150.000.000 DLH
2 05 01 02 44Kegiatan: Rehabilitasi
sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Kelancaran kegiatan
operasional kantorKota Jantho 100%
Lancarnya aktifitas
operasional kerja 12 bln
Pemeliharaan
inventaris kantor10 unit 150.000.000 150.000.000 DLH
2 05 01 03Program; Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas pemerintah
daerah
Meningkatnya kinerja
aparatur40.350.000 40.350.000 DLH
2 05 01 03 02Kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Keseragaman petugas
kantorKota Jantho 100% Menambah motifasi kerja 50org pakaian dinas 50 org 40.350.000 40.350.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 05Program; Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas pemerintah
daerah
Meningkatnya kinerja
aparatur102.000.000 60.000.000 DLH
2 05 01 05 02Kegiatan: Sosialisasi
peraturan perundang-undangan
Penambahan
pengetahuan pegawaiKota Jantho 90%
Menambah pengetahuan
pegawai3 org bimtek 3 orang 42.000.000 45.000.000 DLH
2 05 01 05 03
Kegiatan: Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-
undangan
Penambahan wawasan
pegawaiKota Jantho 90%
Menambah wawasan
pegawai3 org bimtek 3 orang 60.000.000 60.000.000 DLH
2 05 01 06
Program; Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
kapasitas pemerintah
daerah
Meningkatnya kinerja
aparatur30.000.000 30.000.000 DLH
2 05 01 06 01
Kegiatan: Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Menambah informasi
terhadap kinerja
pemerintah
Kota Jantho 80% Kinerja badan 2 org Laporan 2 org 7.500.000 7.500.000 DLH
2 05 01 06 04Kegiatan: Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Menambah informasi
mengenai posisi
keuangan
Kota Jantho 80% Realisasi keuangan 2 org Laporan 2 org 7.500.000 7.500.000 DLH
2 05 01 06 05Kegiatan: Penyusunan RKA
SKPD dan DPA SKPD
Kegiatan pemerintah
terencanaKota Jantho 80% adanya kegiatan 2 org Dokumen 2 org 7.500.000 7.500.000 DLH
2 05 01 06 06Kegiatan: Penyusunan
Renstra SKPD
Kegiatan pemerintah
terencanaKota Jantho 80% Adanya rencana strategis 2 org Laporan 2 org 7.500.000 7.500.000 DLH
2 05 01 15
Program;
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
pelayanan pengelolaan
persampahan
Teratasinya
kebersihan dan
keindahan
lingkungan
11.150.000.000 7.925.000.000 DLH
2 05 01 15 02
Kegiatan: Penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Peningkatan prasarana
dan sarana kebersihan
lingkungan
Aceh Besar70%
Tersedianya sarana
kebersihan lingkungancontainer,
sampah
Bertambahnya
tempat pembuangan
sampah sementara
Honor dan
THR petugas
kebersihan,2
0 unit
container dan
200 bh tong
sampah,
pengadaan
TPS
5.630.000.000 5.630.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 15 04
Kegiatan: Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahanPeningkatan operasi dan
pemeliharaanAceh Besar 80%
Terpeliharanya sarana
kebersihan lingkungan
truk,
container, dll
Terjaganya sarana
kebersihan
lingkungan
truk,
container, dll500.000.000 1.000.000.000 DLH
2 05 01 15 06
Kegiatan: Bimbingan Teknis
Persampahan Peningkatan SDM
pengelolaan sampah Aceh Besar 80%
Tersedianya PNS yang
berwawasan lingkungan 5 org Bimtek 5 org 150.000.000 200.000.000 DLH
2 05 01 15 08Kegiatan: kerjasama
pengelolaan sampah
Pengelolaan lingkungan
hidup dan mitigasi
bencana
Aceh Besar 70%terbentuknya kerjasama
pengelolaan sampah5 th
TPA Blang Bintang
dan rapat koordinasi
dengan DLHK
Banda Aceh
TPA dan
DLHK Banda
Aceh
720.000.000 720.000.000 DLH
2 05 01 15 10
Kegiatan: Sosialisasi
kebijakan pengelolaan persampahan Infrastruktur
terintegrasi
Peningkatan
pengetahuan
masyarakat ttg
pengelolaan sampah
Aceh Besar 100%
Bertambahnya wawasan
masyarakat terhadap
pengelolaan persampahan
5 org Sosialisasi 5 org 300.000.000 300.000.000 DLH
2 05 01 15 11
Kegiatan: Peningkatan
peran serta masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan
pengoptimalisasi dalam
pengelolaan sampah
Aceh Besar 100%
Bertambahnya kegiatan
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1 kelompok
insentif operasional
pengelolaan
sampah
1 kelompok 75.000.000 75.000.000 DLH
Pengadaan Tong Sampah / TPS Kecamatan Ingin Jaya 20 unit 1.200.000.000Rp PUPR
Persediaan tempat sampah dan sarana
pengangkutan sampah (Terminal Sampah)Kec. Montasik 4 unit 2.000.000.000 PUPR
Pengadaan Tong Sampah Kec. Kota Jantho 500 unit 500.000.000 PUPR
Pengadaan Tempat Sampah
Kec. Kuta Malaka,
Montasik, Suka
Makmur, Ingin Jaya dan
Blang Bintang
5 titk 75.000.000 PUPR
2 05 01 16Program; Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Infrastruktur
terintegrasi
Terjaganya kualitas
lingkungan
Teratasinya
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan
750.000.000 700.000.000 DLH
2 05 01 16 03 03
Kegiatan: Pemantauan
Kualitas Lingkungan terjaganya kualitas mutu
air Aceh Besar 80% terawasinya kualitas air 5 kegiatan laporan 10 bh 100.000.000 50.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 16 04 04
Kegiatan: Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
Terciptanya kondisi
keamanan daerah yang
kondusif bagi
penyelenggaraan
pemerintahan,
kehidupan masyarakat,
dan iklim dunia usaha
(swasta)
Aceh Besar Adanya Badan /usaha 23%Terawasinya Kegiatan/
Usaha
23
KecamatanDokumen 10 Buah 75.000.000 75.000.000 DLH
2 05 01 16 05 05
Kegiatan: Koordinasi
Penertiban Kegiatan pertambangan Tanpa
Izin (PETI)Meningkatnya perizinan
pertambanganAceh Besar Adanya Badan \usaha 23%
Terdatanya Kegiatan/
Usaha Tanpa izin
23
Kecamatanlaporan 10 Buah 75.000.000 75.000.000 DLH
2 05 01 16 06 06Kegiatan: Pengelolaan
B3 dan Limbah B3
Meningkatnya kualitas
lingkunganAceh Besar Usaha/kegiatan 70%
Terawasinya
kegiatan/usaha2 x pengujian laporan 10 buah 50.000.000 50.000.000 DLH
2 05 01 16 07 07Kegiatan: Pengkajian
Dampak Lingkungan
Meningkatnya kajian
lingkungan terhadap
usaha/kegiatan
Aceh Besar Usaha / kegiatan 50%Tersusunnya kajian
lingkungan hidupDokumen 150.000.000 150.000.000 DLH
2 05 01 16 13 13
Kegiatan: Koordinasi
Penyusunan AMDAL Terbentuk tim
Penyusunan AMDALAceh Besar usaha/kegiatan 40%
Terkoordinirnya
penyusunan AMDAL
Tersusunnya
AMDAL150.000.000 150.000.000 DLH
2 05 01 16 14 14
Kegiatan: Peningkatan peran
serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
Peningkatan
pengendalian lingkungan
hidup
Aceh Besarpengetahuan
masyarakat bertambah80%
Terlibatnya masyarakat
dalam pengendalian
lingkungan
sadar pentingnya
pengendalian
lingkungan
100.000.000 100.000.000 DLH
2 05 01 16 16 16Kegiatan: Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya
pendataanAceh Besar Usaha/kegiatan 67% terdatanya kegiatan 12 bln laporan 10 buah 50.000.000 50.000.000 DLH
2 05 01 17Program ; Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup yang
lestari
Terjaganya
kelangsungan
lingkungan hidup
0 228.000.000 DLH
2 05 01 17 06 06Kegiatan: Pengendalian
Kerusakan Hutan dan Lahan
Meningkatnya
pengendalian kerusakan
hutan dan lahan
Aceh Besar 50%Terlindungnya hutan dan
lahan
terjaganya hutan
dari perambahan
hutan
- 53.000.000 DLH
2 05 01 17 07 07
Kegiatan: Peningkatan
Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
Meningkatnya daerah
tangkapan airAceh Besar 50%
Terlindungnya daerah
tangkapan air
penanaman
pohon
terpeliharanya
daerah tangkapan
air
10000 pohon - 125.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 17 10 10Kegiatan: Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Meningkatnya
pengelolaan
keanekaragaman hayati
dan ekosistem
Aceh Besar 50%Terlindungnya flora dan
fauna
terpeliharanya flora
dan fauna- 50.000.000 DLH
2 05 01 18Program ; Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
pemulihan SDA
Terbinanya sumber
daya alam dan
lingkungan
30.000.000 185.000.000 DLH
2 05 01 18 02 02
Kegiatan: Perencanaan
dan Penyusunan Program Pembangunan
Pengendalian SDA dan LH
Meningkatnya
pengendalian sda dan lh Aceh Besar 50% Tersusunnya perencanaan Dokumen 30.000.000 30.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 18 03 03Kegiatan: Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Meningkatnyafungsi
hutan dan lahanAceh Besar 45%
Terpeliharanya hutan dan
lahan yang telah rusak
Kembali
berfungsinya hutan
dan lahan
- 85.000.000 DLH
2 05 01 18 04 04Kegiatan: Pengembangan
Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Meningkatnya lembaga
rehabilitasi hutan dan
lahan
Aceh Besar 45%Adanya lembaga yang
menjaga Hutan dan lahan
terbentuknya
lembaga rehabilitasi- 70.000.000 DLH
2 05 01 19
Program ; Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
informasi SDA dan LH
Terbinanya sumber
daya alam dan
lingkungan
280.000.000 280.000.000 DLH
2 05 01 19 01 01
kegiatan : Peningkatan
Edukasi dan Komunikasi Masyarakat
Dibidang Lingkungan
Peningkatan
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup
23 kecamatan
Terbinanya sekolah
yang ramah
lingkungan
100%Menambah pengetahuan
dan informasi23 sekolah sekolah binaan
Lomba, duta
lingkungan,
adiwiyata
125.000.000 125.000.000 DLH
Pelatihan Peningkatan Pengetahuan
LingkunganAceh Besar
2 05 01 19 02 02kegiatan : pengembangan
data dan informasi lingkungan
Peningkatan informasi
dataAceh Besar bertambah informasi 33%
Adanya petunjuk
lingkungan4 keg
Papan informasi,
iklan dikoran, stiker50 bh 75.000.000 75.000.000 DLH
2 05 01 19 04 04kegiatan : Penguatan Jejaring
Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
Meningkatnya jaringan
informasi antar pusat
dan daerah
kota janthoBerkembangnya
informasi lingkungan50% bertambahnya informasi 1 jaringan jaringan 30.000.000 30.000.000 DLH
2 05 01 19 06 06kegiatan : Penyusunan
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
peningkatan status
lingkungan hidup
Terdatanya status
lingkungan hidup
tersusunnya laporan
SLHD10 buah laporan 10 buah 50.000.000 50.000.000 DLH
2 05 01 20Program: Peningkatan
Pengendalian Polusi
Infrastruktur
terintegrasi
Terciptanya udara
yang bersih dan sehat
Menjaga pencemaran
lingkungan150.000.000 450.000.000 DLH
2 05 01 20 02 02Kegiatan: Pengujian Emisi
udara akibat aktifitas industri
Terciptanya industri
yang yang bebas dari
pencemaran
Menjaga pencemaran
lingkungan dari emisi
udara aktifitas industri
Terpantaunya udara emisi 10 lokasi Laporan 10 lokasi 50.000.000 100.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 20 03 03Kegiatan: Pengujian kadar
polusi limbah padat dan limbah cair
Terciptanya lingkungan
yang bebas limbah
Menjaga pencemaran
lingkungan dari limbah
padat dan cair
Terpantaunya limbah 10 lokasi Laporan 10 lokasi 100.000.000 100.000.000 DLH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 05 01 20 04 04
Kegiatan: Pembangunan
tempat pembuangan limbah padat/cair yang
menimbulkan polusi
Terciptanya tempat
pengelolaan limbah
Menjaga pencemaran
lingkunganTerkelolanya limbah 5 unit IPAL 5 unit - 250.000.000 DLH
2 05 01 24Program: pengelolaan
ruang terbuka hijau
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya RTH
dikota
Menjaga keindahan
kota145.000.000 265.000.000 DLH
2 05 01 24 01 01
kegiatan:
Penyusunan kebijakan, norma, standard
prosedur dan manual pengelolaan RTH
Peningkatan
pengelolaan RTH
Aceh Besar/Kota
Jantho
Adanya kebijakan,
norma, standard
prosedur pengelolaan
RTH
Tersusunnya kebijakan,
norma, standard prosedur
pengelolaan RTH
1 buah
Surat keputusan
luas RTH Aceh
Besar
1 buah 25.000.000 25.000.000 DLH
2 05 01 24 05 05
kegiatan: Penataan
RTH
Pengelolaan lingkungan
hidup dan mitigasi
bencanaAceh Besar Adanya penataan 59% Tertatanya RTH
6 lokasiPenanaman
23 H- 30.000.000 DLH
2 05 01 24 06 06
kegiatan:
Pemeliharaan RTHPeningkatan
pengelolaan RTHAceh Besar Terpeliharanya RTH 100%
Menambah Keindahan
kota2 lokasi Keasrian 3 H 100.000.000 180.000.000 DLH
2 05 01 24 07 07
kegiatan:
Pengembangan Taman RekreasiPeningkatan taman
rekreasiAceh Besar
Bertambahnya taman
rfekreasi100% Keindahan kota 2 lokasi Penanaman 3 H 20.000.000 30.000.000 DLH
24.226.350.000 22.216.350.000TOTAL
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / APBK
2 Urusan Wajib
2 10 Komunikasi & Informatika
2 10 1 Komunikasi & Informatika
2 10 1 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan
baik dan tepat waktu
serta berbiaya murah;
Peningkatan
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
100%
2 10 1 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrikKota Jantho
Tersedianya sumber
pembiayaan pembayaran
rekening air, listrik dan
komunikasi dinas
1 Tahun
Tersedianya sumber
daya komunikasi, air
dan listrik untuk
mendukung
kelancaran
administrasi kantor
1 Tahun 84.200.000 84.200.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Samsat Aceh Besar
Lambaro
Terbayarnya surat dan
pajak kendaraan bermotor
3 Roda
Empat, 8
Roda Dua,
dan 2 Roda
Enam
Kelancaran
operasional alat
transportasi darat
milik pemerintah
3 Roda
Empat, 8
Roda Dua,
dan 2 Roda
Enam
10.025.000 10.025.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Jantho
Terbayarnya biaya materai
yang wajib dikenakan
pada dokumen dinas
Honor 4 Org
Non PNS,
630 Jam
Lembur,
Materai dan
Penggandaan
Dokumen
Dokumen dinas
yang memenuhi
peraturan
perundangan
Honor 4 Org
Non PNS,
630 Jam
Lembur,
Materai dan
Penggandaa
n Dokumen
53.300.000 53.300.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Jantho
Tersedianya kebutuhan
dana untuk membeli
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
1 Tahun
Terpeliharanya
kebersihan /sanitasi
lingkungan kantor
5000 m2 41.500.000 41.500.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Jantho
Tersedianya dana
pemeliharaan peralatan
kerja
10 Unit AC, 8
Unit
Komputer dan
Printer dan 8
Unit UPS
Menjaga dan
memelihara
kesiapan
penggunaan
peralatan kerja
1 Tahun 21.200.000 21.200.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota JanthoTersedianya alat tulis
kantor1 Tahun
Kelancaran proses
adinistrasi dan
pelayanan publik
1 Tahun 78.500.000 78.500.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKota Jantho
Dokumen administrasi
kantor dan pengadaan
barang /jasa
1100
Dokumen
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi SKPD
30 kegiatan
pertahun 58.500.000 58.500.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKota Jantho
Terjaganay kondisi
penggunaan peralatan
listrik /penerangan
bangunan kantor
1 Tahun
Kelancaran kerja
peralatan
administrasi yang
menggunakan
tenaga lsitrik dan
penerang
1 unit 10.500.000 10.500.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKota Jantho
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Ac, Lemari
Arsip, Meja
Kerja , Kursi
Kerja,
Komputer,
Dan Laptop,
UPS
Pengadaan
Meubelair (kursi,
meja, almari),
Laptop, Komputer
dan UPS
50% 851.875.000 851.875.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganKota Jantho
Peralatan dan
perlengkapan kantor1 Tahun
Menciptakan
kelancaan dan
kenyamanan kerja
pelayanan dan
administrasi
70% 21.100.000 21.100.000 1 Diskominfo
2 10 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Jantho
Tersedianya makanan dan
minuman hari kerja dan
hari besar/khusus
ASN, Tamu
dan Hari-Hari
besar selama
11 Bulan
Meningkatnya
produktivitas kerja
pegawai kantor
80% 225.000.000 225.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 01 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah
dalam dan Luar
Kabupaten Aceh Besar
Lancarnya tugas-tugas
koordinasi kedinasan
110 OH
dalam
Daerah, 25
OT Keluar
Daerah
Peningkatan kualitas
dan kuantitas kerja
kedinasan untuk
mendukung
pembangunan
daerah
35 staf 411.000.000 411.000.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 02Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
perhubungan,
komunikasi, informasi
dan telematika
100% - Diskominfo
2 10 01 01 02 05Pengadaan kendaraan dinas/operasional
roda 2Kota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 TahunKelancaran tugas
apartur pemerintah85% 75.350.000 75.350.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota JanthoTersedianya sarana
gedung yang aman1 Tahun
Rehab gedung
kantor1 unit 93.400.000 93.400.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 TahunKelancaran tugas
apartur pemerintah85% 48.300.000 48.300.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 Tahun
Tersedianya biaya
operasional 8 unit
roda 2, 3 unit roda 4,
1 unit roda 6, dan
rehab sedang 1 unit
roda 4 , dan 3 unit
roda 2
16 unit 168.000.000 168.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan
baik dan tepat waktu
serta berbiaya murah;
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
komunikasi dan
informasi
10% - Diskominfo
2 10 01 01 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaKota Jantho
Terpenuhinya
kelengkapan kerja
pegawai
50 orang
Menigkatnya
profesionalisme
pegawai dan
petugas lapangan
80% 51.750.000 51.750.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 05Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan
baik dan tepat waktu
serta berbiaya murah;
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
dibidang komunikasi
dan informasi
50% - Diskominfo
2 10 01 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Jantho
Terpenuhinya Kompetensi
tenaga Ahlli Teknologi
Informasi
5 orang
Menigkatnya
profesionalisme
pegawai dan
petugas Lapangan
80% 78.500.000 78.500.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Tersusunnya Lakip
Tahun 2017, Perjanjian
Kinerja, Renstra dan
RKA
Meningkatnya
Layanan Administrasi
Perkantoran
80% - Diskominfo
2 10 01 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realaisasi Kinerja SKPDKota Jantho
Tersedianya Dokumen
Pelaporan SKPD1 Tahun
Tersusunnya IKU,
TAPKIN, LAKIP,
RENSTRA dan RKA
Diskominfo
80% 22.600.000 22.600.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 15Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa - Diskominfo
2 10 01 01 15 02Pembinaandan Pengembangan jaringan
Komunikasidan Informasi
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana Informasi
dan komunikasi;
Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
dan Komunikasi, Data
menara telekomunikasi
di Kabupaten Aceh
Besar;
80% - Diskominfo
2 10 01 01 15 02Pengawasan Dan Registrasi Bersama
Menara Telekomunikasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana Informasi
dan komunikasi;
23 Kecamatan
Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
dan Komunikasi, Data
menara telekomunikasi
di Kabupaten Aceh
Besar;
80%Tersedianya Data menara
telekomunikasi1 Tahun
Meningkatnya tata
tertib aturan menara
telekomunikasi
80% 150.800.000 150.800.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 15 03Pelatihan Pengelola Website SKPD dan
PPID Kabupaten Aceh Besar
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Kab. Aceh Besar
Terwujudnya sistem
informasi pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
80%
terwujudnya sumber daya
manusia yang profesional
dalam sistem informasi
1 Tahun
terwujudnya sumber
daya manusia yang
profesional dalam
sistem informasi
75% 85.500.000 85.500.000 Diskominfo
2 10 01 01 15 04Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan
Informasi
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Kab. Aceh Besar
Terwujudnya sistem
informasi pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
80%
terwujudnya sumber daya
manusia yang profesional
dalam sistem informasi;
1 Tahun
terwujudnya sumber
daya manusia yang
profesional dalam
sistem informasi
75% 82.500.000 82.500.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 15 05Bimbingan Teknis Pengelola Webs Portal
Kabupaten Aceh Besar
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Kab. Aceh Besar
Terwujudnya sistem
informasi pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
80%
terwujudnya sumber daya
manusia yang profesional
dalam sistem informasi;
1 Tahun
terwujudnya sumber
daya manusia yang
profesional dalam
sistem informasi
75% 55.000.000 55.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 15 06Pengembangan Web Portal Kabupaten Aceh
Besar
Meningkatnya prasarana
dan sarana Informasi
dan komunikasi;
Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
berbasis web
Kabupaten Aceh
Besar;
Meningkatnya informasi
tata kelola Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar
1 Tahun
Meningkatnya
informasi tata kelola
Pemerintah
Kabupaten Aceh
Besar
90% 75.000.000 75.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 15 07Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
Internet
Tersedianya Jaringan
Informasi yang cepat
dan handal
Kab. Aceh Besar
Tersedianya
infrastruktur Jaringan
Informasi
Terciptanya infrastruktur
jaringan informasi yang
cepat dan handal
1 Tahun
Jaringan komunikasi
dan informasi yang
handal
80% 60.000.000 60.000.000 Diskominfo
2 10 01 01 15 08 Rakor Pengelola menara telekomunikasi Kab. Aceh Besar
Tersedianya data objek
retribusi pengendalian
menara telekomunikasi
60 orang
Tersedianya data
objek retribusi
pengendalian
menara
telekomunikasi
80% 35.000.000 35.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 17Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi Diskominfo
2 10 01 01 17 01Pembinaan KIG, KIM dan Kelompok
Komunikasi Publik23 Kecamatan
Terselengaranya
pembinaan kelompok
informasi masyarakat
80%
Tersedianya data dan
jenis kegiatan kelompok
informasi
50 orang
Tedatanya jenis-
jenis
kegiatankelompok
informasi
80% 45.000.000 45.000.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 17 02Pengelolaan Website Kabupaten, PPID dan
SKPD Kominfo
Tedianya informasi
berbasis web yang
aktual
Kab. Aceh Besar
Tersedianya website
Aceh Besar yang
update
80%
Tersedianya informasi
kabupaten Aceh Besar
yang update
12 bulam
Terlaksananya
penyebaran
informasi kepada
masyarakat
100% 103.200.000 103.200.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 17 03Pembentukan Forum Komunikasi Media
Tradisional10 forum
Terciptanya Forum
Komunikasi yang handalKab. Aceh Besar
Tersedianya forum
penyampai informasi
Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar Besar
10 Forum
Terwujudnya Forum
Komunikasi Media
Tradisional (FK Metra) &
Pemberdayaan Media
Tradisional
10 Forum
Terdapatnya Forum
Komunikasi Media
Tradisional (FK
Metra) &
Pemberdayaan
Media Tradisional
dalam
menyampaikan
Informasi
Pembangunan
Pemerintahan
Kabupaten Aceh
Besar
100% 25.000.000 25.000.000 1 Diskominfo
2 10 01 01 17 04Sosialisasi Pembangunan melalui media
tradisional dan pertunjukan rakyat23 Kecamatan
Terciptanya Forum
Komunikasi yang handal23 Kecamatan
Terselenggaranya
pembinaan dan
pengembangan
Sumber daya
komunikasi dan
informasi
23
kecamatan
Terselenggaranya
pembinaana dan
pengembangan Sumber
daya komunikasi dan
informasi
100%
Meningkatnya
Pendidikan
kemasyarakatan
produktif untuk
penyebarluasan
Informasi ke
masyarakat
100% 55.000.000 55.000.000 Diskominfo
2 10 01 01 17 05 Rakortek diseminasi informasi nasional 23 KecamatanTerciptanya Forum
Komunikasi yang handal23 Kecamatan
Pelaksanaan
diseminasi dan
pendistribusian
informasi nasional
melalui :a) media
massa seperti majalah,
radio, dan televisi; b)
media baru seperti
website (media online);
c) media tradisional
seperti pertunjukan
rakyat; d) media
interpersonal seperti
sarasehan,ceramah/di
skusi, dan lokakarya;
e) media luar ruang
seperti media buletin,
leaflet, booklet, brosur,
spanduk, dan baliho.
23
kecamatan
Diseminasi dan
pendistribusian informasi
nasional
100%
Terlaksananya
diseminasi dan
pendistribusian
informasi nasional
100 50.000.000 50.000.000 1 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 17 06Koordinasi BAKOHUMAS Pusat, Provinsi
dan Kabupaten
Tata Kelola
Pemerintahan
Terwujudnya layanan
kehumasan, hubungan
kelembagaan, dan
hukum yang prima
Kab. Aceh Besar
Membangun
kohesivitas organisasi
kehumasan
pemerintah baik di
tingkat pusat maupun
provinsi, kabupaten
dan kota;
100%
terciptanya semangat
kompetisi positif di
lingkungan humas yang
berbasis kinerja;
100%
Memperkuat peran
humas pemerintah,
dan BAKOHUMAS
dalam menjalankan
tugas dan fungsinya
masing-masing
100% 65.300.000 65.300.000 Diskominfo
2 10 01 01 17 07Penerbitan Tabloid, Majalah Pemerintah Kab.
Aceh Besar
Terwujudnya layanan
kehumasan,hubungan
kelembagaan, dan
hukum yang prima
Kab. Aceh Besar
Tersedianya dokumen
perencanaan, evaluasi
dan Pelaporan
12 Bulan
Terwujudnya dokumen
perencanaan, evaluasi
dan Pelaporan
100%
Peningkatan
Kapabilitas
kelembagaan dan
Profesionalisme
Aparatur
Pemerintahan
Dalam Pelayanan
Masyarakat
12 Bulan 125.000.000 125.000.000 Diskominfo
2 10 01 01 17 08Pembinaan dan Pendataan Kemitraan
Komunikasi publik milik masyarakat
Terwujudnya pembinaan
dan pendataan
komunikasi yang handal
Kab. Aceh Besar
Terselengaranya
pembinaan kemitraan
komunikasi
masyarakat
80%
Tersedianya data dan
jenis kegiatan kemitraan
komunikasi publik milik
masyarakat
80%
Tedatanya jenis-
jenis kegiatan
kemitraan
komunikasi
80% 50.000.000 50.000.000 Diskominfo
2 10 01 01 17 09
Penyampaian pengelolaan informasi
pembangunan kepada Masyarakat (Brosur,
Kalender & Leaflet)
Terwujudnya
penyampaian informasi
pembangunan
kabupaten aceh besar
kepada masyarakat
Kab. Aceh Besar
terselenggaranya
penyampaian
informasi
pembangunan
kabupaten aceh besar
12 Bulan
Tersedianya data
informasi pembangunan
kabupaten aceh besar
100%
Terdatanya
informasi
pembangunan
kabupaten aceh
besar
12 Bulan 50.000.000 50.000.000 Diskominfo
2 10 01 01 18Program Kerjasama Informasi dengan
Media Massa - Diskominfo
2 10 01 01 18 01Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengaduaan Masyarkaat
Tersedianya sarana
untuk pengaduan
masyarkaat
Kab. Aceh Besar
Tersedianya sarana
prasarana pengaduan
masyarakat
100%Tersedianya informasi
pengaduan masyarakat100%
Terlaksananya
pengaduan
masyarakat kepada
pemerintah
kabupaten aceh
besar
100% 75.300.000 75.300.000 Diskominfo
2 10 01 01 18 02 Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Meningkatnya
pengetahuan peserta
sosialisasi dan bimtek
tentang beberapa
kebijakan yang berkaitan
dengan pemerintah
kabupaten aceh besar
Kab. Aceh Besar
Peserta mengetahui
dan paham tentang
kebijakan yang
berkaitan dengan
pemerintah kabupaten
aceh besar
100%
Terlaksananya Sosialisasi
Kebijakan yang berkaitan
dengan pemerintah
kabupaten aceh besar
100%
Memberikan
pemahaman kepada
peserta sosialisasi
tentang kebijakan
pemerintah
kabupaten aceh
besar
100% 50.000.000 50.000.000 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 18 03 pengelolaan desk PPID Kabupaten
meningkatnya
pengelolaan dan
keterbukaan informasi
Kab. Aceh Besar
tersedianya pelayanan
informasi dan
dokumentasi yang
mudah dan cepat
80%
terlaksananya pelayanan
informasi dan
dokumentasi yang mudah
dan cepat
100%
memberikan
pelayanan informasi
dan dokumentasi
yang cepat dan
mudah
100% 45.600.000 45.600.000 Diskominfo
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 10 01 01 18 04 Pengelolaan Media Center
Peningkatan Pelayanan
Informasi Publik kepada
masyarakat
Kab. Aceh Besar
Terselenggaranya
Pelayanan Informasi
Publik kepada
masyarakat
80%
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik kepada
masyarakat
100%
tersedianya fasilitas
Pelayanan Informasi
Publik kepada
masyarakat
100% 39.300.000 39.300.000 Diskominfo
2 10 01 01 18 05 Bimtek dan Pembinaan Jurnalis
Meningkatnya
pengetahuan peserta
Bimtek dan pembinaan
jurnalis
Kab. Aceh Besar
Peserta mengetahui
dan paham tentang
jurnalistik
80%
Terlaksananya bimbingan
teknik dan pembinaan
jurnalis yang baik dan
handal
100%
Memberikan
pemahaman kepada
peserta bimtek dan
pembinaan jurnalis
100% 65.500.000 65.500.000 Diskominfo
2 10 01 01 18 06
Sosialisasi Program Pemerintah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan,
Tematik melalui media publik
Terciptanya program
pemerintah yang baikKab. Aceh Besar
Terselenggaranya arus
informasi kegiatan
pemerintah melalui
media publik
80%
terlaksananya arus
informasi kegiatan
pemerintah melalui media
publik
100%
Meningkatnya arus
informasi kegiatan
pemerintah melalui
media publik
100% 57.400.000 57.400.000 1 Diskominfo
3.850.000.000 3.850.000.000
1 Urusan Wajib
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 25 15Program Pengembangan, Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
prasarana dan sarana
informasi dan
komunikasi;
Kab. Aceh Besar
Peningkatan Sarana
Dan Prasaran
Aparatur di Bidang
Komuinikasi Dan
Informatika
100%
1 25 15 02 01Pengadaan Warung Informasi Masyarakat
(WIM)5 Kecamatan
Meningkatnya prasarana
dan sarana informasi
dan komunikasi;
Kab. Aceh Besar
Peningkatan Sarana
Dan Prasaran Aparatur
di Bidang Komuinikasi
Dan Informatika
5
Kecamatan
terlaksananya sarana dan
prasarana aparatur
dibidang komunikasi dan
informatika
100%
tersediannya sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
komunikasi dan
informatika
100% 1.250.000.000 1.250.000.000 Diskominfo
1 25 15 02 02
Pengadaan kendaraan roda 4 Pengawasaan
Layanan komunikasi dan informaika wilayah
pesisir dan pulau terluar
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana informasi
dan komunikasi;
Kab. Aceh Besar
Peningkatan Sarana
Dan Prasaran Aparatur
di Bidang Komuinikasi
Dan Informatika
100%
terlaksananya sarana dan
prasarana aparatur
dibidang komunikasi dan
informatika
100%
tersediannya sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
komunikasi dan
informatika
100% 850.000.000 850.000.000 Diskominfo
TOTAL
DAK
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2.100.000.000 2.100.000.000 TOTAL
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 Urusan Wajib
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 35BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAHBPBD
1 20 35 1PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tertipnya Administrasi
Perkantoran
Tertibnya
Administrasi
Perkantoran
1.435.803.285 1.579.383.613 BPBD
1 20 35 1 01 Penyediaan Jasa surat menyurat
Tertipnya Administrasi
dan Komunikasi
Perkantoran
Kota Jantho - 1 Paket Jumlah surat yang dikirim
selama 1 (satu) tahun. 1 Paket
Tertipnya
Administrasi dan
Komunikasi
Perkantoran
1 Paket 1.600.830 1.760.913 BPBD
1 20 35 1 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya Sarana
Telepon, Air dan ListrikKota Jantho - 1 Tahun
Tersedianya sarana
telepon, air dan listrik 1 Tahun
Tersedianya Sarana
Telepon, Air dan
Listrik
1 Tahun 130.607.400 143.668.140 BPBD
1 20 35 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kebutuhan
Pemeliharaan Rutin
Kendaraann Operasional
Kota Jantho - 1 Tahun
Tersedianya kebutuhaan
pemeliharaan rutin
kenderaan operasional
1 Tahun
Tersedianya
Kebutuhan
Pemeliharaan Rutin
Kendaraann
Operasional
1 Tahun 67.082.400 73.790.640 BPBD
1 20 35 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Kebutuhan
Jasa Kebersihan KantorKota Jantho - 1 Tahun
Tersedianya Kebutuhan
jasa kebersihan kantor 1 Tahun
Tersedianya
Kebutuhan Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 37.545.816 41.300.398 BPBD
1 20 35 1 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerpenuhi Kebutuhan
Administrasi KantorKota Jantho - 1 Paket
Kebutuhan Administrasi
Kantor Terpenuhi 1 Paket Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Kantor1 Paket 33.433.462 36.776.808 BPBD
1 20 35 1 11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi KantorKota Jantho - 1 Paket
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kantor 1 Paket
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Kantor
1 Paket 10.976.485 12.074.133 BPBD
1 20 35 1 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya
Penerangan Ruang kerja
dan lingkungan Kantor
Kota Jantho - 1 Tahun Kebutuhan Penerangan
Yang Standar 1 Tahun
Tersedianya
Penerangan Ruang
kerja dan lingkungan
Kantor
1 Tahun 85.533.690 94.087.059 BPBD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 20 35 1 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya Peralatan
Pendukung Administrasi
Kantor/Gudang PB
Kota Jantho - 1 Paket
Tersedianya Peralatan
Pendukung Administrasi
Kantor / Gudang PB
1 Paket
Tersedianya
Peralatan
Pendukung
Administrasi
Kantor/Gudang PB
1 Paket 410.008.500 451.009.350 BPBD
1 20 35 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya Ilmu
Pengetahuan dan
Wawasan
Kota Jantho - 1 Tahun Tersedianya kebutuhan
administrasi kantor 1 Tahun
Tersedianya Ilmu
Pengetahuan dan
Wawasan
1 Tahun 11.637.780 12.801.558 BPBD
1 20 35 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya
Kebutuhan Dasar
Pegawai Kantor
Kota Jantho - 1 Tahun Kebutuhan Dasar
Pegawai Kantor Terpenuhi 1 Tahun
Terpenuhinya
Kebutuhan Dasar
Pegawai Kantor
1 Tahun 151.557.945 166.713.740 BPBD
1 20 35 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Tercapainya Koordinasi
Secara Vertikal dan
Horizontal
Kota Jantho - 1 Tahun
Terlaksana Rapat dan
Konsultasi Yang
Direncanakan
1 Tahun
Tercapainya
Koordinasi Secara
Vertikal dan
Horizontal
1 Tahun 361.711.350 397.882.485 BPBD
1 20 35 1 19Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Terlaksananya Rutinitas
Kantor Yang SistematisKota Jantho - 1 Tahun
Terlaksana Rutinitas
Kantor Yang Sistemastis 1 Tahun
Terlaksananya
Rutinitas Kantor
Yang Sistematis
1 Tahun 134.107.628 147.518.390 BPBD
1 20 35 2PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor
3.186.248.593 3.504.873.452 BPBD
1 20 35 2 03 Pembangunan Gedung kantor.
Tersedianya DED
Gudang dan
Terlaksananya Proses
Tender
Kota Jantho - 1 Unit Tersedianya perluasan
gedung kantor 1 Unit
Tersedianya DED
Gudang dan
Terlaksananya
Proses Tender
1 Unit 2.526.908.340 2.779.599.174 BPBD
1 20 35 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
Mobil Jabatan
Kota Jantho - 1 Unit/Tahun Terpeliharanya mobil
jabatan 1 Unit/Tahun
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
Mobil Jabatan
1 Unit/Tahun 96.159.063 105.774.969 BPBD
1 20 35 2 24Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan
dinas/operasioanl
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Operasional
Kota Jantho - 1 Tahun
Tersedianya kebutuhaan
pemeliharaan rutin
kenderaan operasional
1 Tahun
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
Kendaraan
Operasional
1 Tahun 489.377.845 538.315.630 BPBD
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 20 35 2 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Perlengkapan KantorKota Jantho - 1 Tahun
Tersedianya kebutuhaan
pemeliharaan rutin
kenderaan operasional
1 Tahun
Terpeliharanya
Perlengkapan
Kantor
1 Tahun 46.055.625 50.661.188 BPBD
1 20 35 2 28Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
Peralatan KantorKota Jantho - 1 Tahun
Terpeliharanya Peralatan
Kantor 1 Tahun
Terpeliharanya
Peralatan Kantor1 Tahun 27.747.720 30.522.492 BPBD
1 20 35 3PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Terpenuhinya Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapan Kerja
Terpenuhinya
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapan Kerja
30.492.000 33.541.200 BPBD
1 20 35 3 02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya Baju
Seragam Bagi PegawaiKota Jantho - 1 Paket
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya.
1 Paket
Terpenuhinya Baju
Seragam Bagi
Pegawai
1 Paket 30.492.000 33.541.200 BPBD
1 20 35 5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Dalam Pembinaan
Sumber Daya Pegawai
Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas Dalam
Pembinaan Sumber
Daya Pegawai
31.000.200 34.100.220 BPBD
1 20 35 5 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan dan
Pembinaan Kepada
Pegawai
Kota Jantho - 1 Paket
Meningkatnya kompetensi
aparatur dalam
penanganan bencana
1 Paket
Terlaksananya
Kegiatan Pelatihan
dan Pembinaan
Kepada Pegawai
1 Paket 31.000.200 34.100.220 BPBD
1 20 35 41PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Terlatihnya Masyarakat
Untuk Mengurangi
Resiko Bencana
Terlatihnya
Masyarakat Untuk
Mengurangi Resiko
Bencana
3.013.304.527 3.314.634.980 BPBD
1 20 35 41 01Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Terlaksananya
Pemantauan dan
Penyebarluasan Potensi
Bencana Alam
Aceh Besar - 1 Paket
Terlatihnya kelompok
masyarakat dan
pelayanan tanggap darurat
1 Paket
Terlaksananya
kegiatan pelayanan
Tanggap Bencana
dan pengurangan
resiko bencana
1 Paket - -
1 20 35 41 02 Mitigasi Ancaman Anti PetirTersedianya Keamanan
MasyarakatAceh Besar - 1 Paket
Kenyamanan masyarakat
dari ancaman 1 Paket
Tersedianya
Keamanan
Masyarakat
1 Paket - -
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 20 35 41 03Pelatihan/Sosialisasi/Workshop
Pengurangan Risiko Bencana
Terlaksananya Pelatihan
KebencanaanAceh Besar - 1 Peket
Skill aparatur dalam
penanggulangan
kebencanaan
1 Peket
Terlaksananya
Pelatihan
Kebencanaan
1 Peket 577.331.680 635.064.848 BPBD
1 20 35 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran
Tertanganinya
Kebutuhan Pemadam
Kebakaran
Aceh Besar - 1 Tahun Musibah kebakaran
tertangani dengan cepat 1 Tahun
Tertanganinya
Kebutuhan
Pemadam
Kebakaran
1 Tahun 2.435.972.847 2.679.570.132 BPBD
1 20 35 48PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK
BENCANA
Tersedianya
Pemulihan Akibat
Dampak Bencana
Terlaksananya
Pemulihan Dampak
Bencana
6.687.200.000 425.920.000 BPBD
1 20 35 48 01Rehabilitasi Infrastuktur yang Rusak Akibat
bencana
Tersedianya Pemulihan
Infrstuktur yg Rusak
bencana
Aceh Besar - - - BPBD
1 20 35 48 02Rekonstruksi Infrastruktur yang Rusak Akibat
Bencana
Tersedianya
Rekonstruksi Infrastuktur
Pasca Bencana
Aceh Besar 2 Paket 2 Paket 2 Paket - - BPBD
1 20 35 48 03Rehabilitasi Sosial, Ekonomi, Budaya &
Lingkungan yang Rusak Akibat Bencana
Tersedianya Pemulihan
Sosial EkonomiAceh Besar 10 Paket 10 Paket 10 Paket - - BPBD
1 20 35 48 04Mitigasi Struktural dalam Penaggulangan
Bencana
Adanya Bangunan
Pelindung/Prasarana
didaerah Bencana
Aceh Besar 1 Paket
Adanya Bangunan
Pelindung/Prasarana
didaerah Bencana
1 Paket
Amannya
Masyarakat di
sekitar daerah yang
rawan Bencana
1 Paket 387.200.000 425.920.000 BPBD
Jalan Evakuasi BencanaKecamatan
Baitussalam4500 Meter 6.300.000.000 BPBD
1 20 35 49PROGRAM KEDARURATAN DAN
LOGISTIK KEBENCANAAN
Terlaksananya
Penanggulangan
Bencana Tanggap
Darurat Pasca
Bencana
Terlaksananya
Penanggulangan
Bencana Tanggap
Darurat Pasca
Bencana
385.951.395 424.546.534 BPBD
1 20 35 49 01Penangangan Kedaruratan Penanggulangan
Bencana
Barang Perlengkapan
dalam menangani
Korban Bencana
Aceh Besar -
Barang perlengkapan dlm
menangani korban
bencana
1 Tahun Tersedianya Peralatan yg dibutuhkan bagi korban1 Tahun 143.951.395 158.346.534 BPBD
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 20 35 49 02 Persediaan Perlengkapan LogistikTerdsedianya
Perlengkapan LogistikAceh Besar - - -
1 20 35 49 03 Persediaan Perlengkapan Peralatan
Terdesianya Tempat
penyediaan Barang
Logistik
Aceh Besar - Tempat penyimpanan
barang logistik 1 Tahun
Tersedianya
kelengkapan tempat
penyimpan barang
1 Tahun 242.000.000 266.200.000 BPBD
1 20 35 49 04Pelatihan, Sosialisasi Kedaruratan dan
Logistik
Adanya Pengetahuan
kedaruratan dan logistik
kebencanaan
Aceh Besar - -
14.770.000.000 9.317.000.000 TOTAL
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 Urusan Wajib
2 09 Perhubungan
2 09 1 Dinas Perhubungan
2 09 1 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Peningkatan
pelayanan adminstrasi
perkantoran
100% 1.090.625.500 1.208.730.500
2 09 1 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrikKota Jantho
Tersedianya sumber
pembiayaan pembayaran
rekening air, listrik dan
komunikasi dinas
1 Tahun
Tersedianya sumber
daya komunikasi, air
dan listrik untuk
mendukung
kelancaran
administrasi kantor
1 Tahun 131.000.000 131.000.000 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalKota Jantho
Terbayarnya surat dan
pajak kendaraan bermotor
3 Roda
Empat, 8
Roda Dua,
dan 3 Roda
Enam
Kelancaran
operasional alat
transportasi darat
milik pemerintah
3 Roda
Empat, 8
Roda Dua,
dan 3 Roda
Enam
20.390.000 20.390.000 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Jantho
Terbayarnya biaya materai
yang wajib dikenakan
pada dokumen dinas
Honor 4 Org
Non PNS,
630 Jam
Lembur,
Materai dan
Penggandaan
Dokumen
Dokumen dinas
yang memenuhi
peraturan
perundangan
Honor 4 Org
Non PNS,
630 Jam
Lembur,
Materai dan
Penggandaa
n Dokumen
71.822.500 71.822.500 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Jantho
Tersedianya kebutuhan
dana untuk membeli
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
1 Tahun
Terpeliharanya
kebersihan /sanitasi
lingkungan kantor
5000 m2 69.771.500 69.771.500 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Jantho
Tersedianya dana
pemeliharaan peralatan
kerja
10 Unit AC, 8
Unit
Komputer dan
Printer dan 8
Unit UPS
Menjaga dan
memelihara
kesiapan
penggunaan
peralatan kerja
1 Tahun 16.500.000 16.500.000 1 DISHUB/1
DINAS PERHUBUNGAN
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota JanthoTersedianya alat tulis
kantor1 Tahun
Kelancaran proses
adinistrasi dan
pelayanan publik
1 Tahun 39.059.500 39.059.500 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanKota Jantho
Dokumen administrasi
kantor dan pengadaan
barang /jasa
1100
Dokumen
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi SKPD
29 kegiatan
pertahun 164.700.000 164.700.000 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorKota Jantho
Terjaganay kondisi
penggunaan peralatan
listrik /penerangan
bangunan kantor
1 Tahun
Kelancaran kerja
peralatan
administrasi yang
menggunakan
tenaga lsitri kdan
penerang
1 unit 4.572.500 4.572.500 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorKota Jantho
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Ac, Lemari
Arsip, Meja
Kerja , Kursi
Kerja,
Komputer,
Dan Laptop,
UPS
Pengadaan
Meubelair (kursi,
meja, almari),
Laptop, Komputer
dan UPS
50% 181.895.000 300.000.000 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganKota Jantho
Peralatan dan
perlengkapan kantor1 Tahun
Menciptakan
kelancaan dan
kenyamanan kerja
pelayanan dan
administrasi
50% 4.800.000 4.800.000 1 DISHUB/1
2 09 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Jantho
Tersedianya makanan dan
minuman hari kerja dan
hari besar/khusus
ASN, Tamu
dan Hari-Hari
besar selama
11 Bulan
Meningkatnya
produktivitas kerja
pegawai kantor
80% 214.544.500 214.544.500 1 DISHUB/1
2 09 01 01 01 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerahKota Jantho
Lancarnya tugas-tugas
koordinasi kedinasan
95 OH dalam
Daerah, 20
OT Keluar
Daerah
Peningkatan kualitas
dan kuantitas kerja
kedinasan untuk
mendukung
pembangunan
daerah
50 staf 171.570.000 171.570.000 1 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 01 01 02Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
perhubungan,
komunikasi, informasi
dan telematika
100% 2.271.760.000 1.033.116.000 DISHUB/1
2 09 01 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 TahunKelancaran tugas
apartur pemerintah85% 1.829.000.000 565.356.000 1 DISHUB/1
2 09 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota JanthoTersedianya sarana
gedung yang aman1 Tahun
Rehab gedung
kantor1 unit 194.200.000 194.200.000 1 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 TahunKelancaran tugas
apartur pemerintah85% 62.360.000 62.360.000 1 DISHUB/1
2 09 01 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKota Jantho
Tersedianya dukungan
operasional dan jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas secara kontinyu
1 Tahun
Tersedianya biaya
operasional 13 unit
roda 2, 4 unit roda 4,
3 unit roda 6, dan
rehab sedang 1 unit
mobil siaran keliling,
dan 1 unit roda 2
20 unit 186.200.000 211.200.000 1 DISHUB/1
2 09 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparaturTata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur dibidang
perhubungan,
komunikasi, informasi
dan telematika
10% 67.400.000 67.400.000 DISHUB/1
2 09 01 01 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaKota Jantho
Terpenuhinya
kelengkapan kerja
pegawai dan petugas
LLAJ
75 orang
Menigkatnya
profesionalisme
pegawai dan
petugas LLAJ
80% 67.400.000 67.400.000 1 DISHUB/1
2 09 01 01 05Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Tata Kelola
Pemerintahan
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
dibidang perhubungan,
komunikasi, informasi
dan telematika
50% 75.000.000 75.000.000 DISHUB/1
2 09 01 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Jantho
Terpenuhinya Kompetensi
petugas Penguji
Kendaraan Bermotor,
Penyidik LLAJ, dan tenaga
Ahli Teknologi Informasi
5 orang
Menigkatnya
profesionalisme
pegawai dan
petugas LLAJ
80% 75.000.000 75.000.000 1 DISHUB/1
2 09
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Tersusunnya Lakip
Tahun 2016, Perjanjian
Kinerja, Renstra dan
RKA
Meningkatnya
Layanan Administrasi
Perkantoran
80% 35.230.000 35.230.000 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 06Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realaisasi Kinerja SKPDKota Jantho
Tersedianya Dokumen
Pelaporan SKPD1 Tahun
Tersusunnya IKU,
TAPKIN, LAKIP,
RENSTRA dan RKA
Dishubkomintel
80% 35.230.000 35.230.000 1 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 Bidang Urusan Perhubungan DISHUB/1
2 09 01 17 15Program Pembangunan sarana dan
Prasarana Fasilitas Perhubungan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perhubungan dan
komunikasi;
Tersedianya prasarana
dan sarana
perhubungan darat,
laut dan udara yang
memadai dan
memperlancar akses
atau mobilitas orang
dan barang/jasa;
25% 256.557.500 784.980.000 DISHUB/1
2 09 01 17 15 02Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat
Terminal Saree Kec.
Lembah Seulawah dan
Kec. Lhoong
Tersedianya dana
operasional UPTD
Terminal
1 Tahun
Meningkatkan
profesionalisme
petugas UPTD
Terminal di Kab.
Aceh Besar
75% 256.557.500 784.980.000 1 DISHUB/1
2 09 01 17 17Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Infrastruktur
terintegrasi
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Terwujudnya sistem
pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
50% 6.576.852.500 5.519.895.000 DISHUB/1
2 09 01 17 17 02Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutanKab. Aceh Besar
Terwujudnya penegakan
disiplin angkutan di jalan
raya sesuai ketentuan
yang berlaku
24 kali razia
Tertibnya lalu lintas
dan meningkatknya
pendapatan daerah
melalui pengujian
kendaraan bermotor
15% 239.250.000 343.200.000 1 DISHUB/1
2 09 01 17 17 05Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan rayaKab. Aceh Besar
Terwujudnya koordinasi
antar pengambil kebijakan
dalam forum lalu lintas
dan angkutan jalan di
Kabupaten Aceh Besar
1 Forum
Sinkronisai kerja
apartur penegak
hukum dan disiplin
lalu lintas sehingga
terciptanya
kelancaran dan
keselamatan di jalan
raya
50% 181.600.000 195.760.000 1 DISHUB/1
2 09 01 17 17 08Kegiatan penataan tempat - tempat
pemberhentian angkutan umum/Perparkiran23 Kecamatan
Meningkatnya kinerja
aparatur dalam
menigkatkan kualitas
pelayanan publik dalam
sektor perparkiran
70%
Terciptanya
pelayanan publik
yang berkualitas
untuk meningkatkan
PAD dari sektor
perparkiran
70% 75.155.000 75.155.000 1 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Halte Bus Kec. Lembah Seulawah 5 unit 400.000.000 Dishub/1
2 09 01 17 17 14Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban
Lalu Lintas dan AngkutanKab. Aceh Besar
Terciptanya ketertiban
berlalu lintas bagi
masyarakat pengguna
jalan raya
80%
Berkurangya korban
laka lantas dan
meningkatkan
keamanan lalu lintas
pengguna jalan raya
50% 33.595.000 343.345.000 DISHUB/1
2 09 01 17 17 15
Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
Kab. Aceh Besar
Terpilihnya Awak
Kendaraan Umum
Teladan Tkt. Kab. Aceh
Besar Tahun 2018
3 orang
Menumbuhkan
motivasi bagi awak
kendaraan umum
lainnya untuk
bekerja sesuai
ketentuan dan
peraturan yang
berlaku
50% 11.552.500 107.075.000 1 DISHUB/1
2 09 01 17 17 18Kegiatan pengadaan moda perintis darat,
laut, dan air/rawaKab. Aceh Besar
Tersedianya sarana
dermaga tambatan perahu
untuk pembangunan
daerah tertinggal, terpencil
dan terisolir
1 unit
Dermaga
Terbukanya isolasi
daerah tertinggal di
Aceh Besar
75% 5.635.700.000 4.455.360.000 1 DISHUB/1
Pengadaan Boat 5 GT Wilayah Pesisir Kab. Aceh Besar
2 09 01 17 19Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu lintas
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perhubungan dan
komunikasi;
Bertambahnya sarana
dan prasarana
perhubungan guna
mengoptimalkan
pelayanan publik
65% 5.985.201.000 3.403.350.000 DISHUB/1
2 09 01 17 19 01 Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kab. Aceh Besar
Tersedianya sama
keselamatan dan
pengendalian lalu
lintas dijalan-jalan raya
dalam wilayah Kab.
Aceh Besar
Terpenuhinya rambu-
rambu lalu lintas yang
dibutuhkan sesuai
ketentuan rekayas lalu
lintas
Terpeliharany
a APILL dan
Rambu-
rambbu lalu
Lintas
Mengurangi
Kecelakan lalu lintas
dan meningkatkan
kepuasan serta
keselamatan
pengguna jalan raya
80% 2.311.976.000 3.403.350.000 1 DISHUB/1
2 09 02 Pengadaan Marka Jalan Kab. Aceh Besar
Tertibnya Perparkiran
Kendaraan Di tepi Jalan
Umum
70%
Tertibnya
Kelancaran berlalu
Lintas
70% 150.000.000 1 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 01 17 19 03 Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan Kab. Aceh Besar
Tersedianya peralatan
rekayasa keslamatan lalu
lintas
1 paket pagar
pengaman
jalan
Menciptakan
keamanan
pengguna jalan raya
sehinga kecelakaan
lalu lintas dijalan
raya dapat
berkurang secara
signifikan
80% 3.313.225.000 1 DISHUB/1
Pengadaan Lampu Jalan
Kecamatan Kr. Barona
Jaya: Mns.Manyang,
Lampermai, Gla Deyah,
Mns. Baet, Mns.
Papeun
90 titik 90.000.000 DISHUB/1
Pengadaan Lampu Jalan 1 Paket 100.000.000
Rehab Lampu Jalan
Kec. Kota Jantho,
Gampong Jantho
Makmur
20 unit 20.000.000
2 09 01 17 20Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Infrastruktur
terintegrasi
Terwujudnya sistem
pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
75% 1.676.611.000 1.685.900.000 DISHUB/1
2 09 01 17 20 03 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB di Sibreh
Tersedianya pelayanan
publik yang mudah
diakses masyarakat ,
murah dan cepat
75%
Terselenggaranya
operasional UPTD
pengujian
kendaraan bermotor
1 UPTD 1.676.611.000 1.685.900.000 1 DISHUB/1
Program Peningkatan Keselamatan
Perhubungan 125.000.000 DISHUB/1
Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan
LautDISHUB/1
Baju Pelampung 150 buah ( Standart
SOLAS )Kab. Aceh Besar
Bertambahnya Sarana dan
Prasrana 65.000.000 DISHUB/1
Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut Kec. Pulo AcehBertambahnya Sarana dan
Prasrana 60.000.000 DISHUB/1
3 06Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya
MineralDISHUB/1
3 06 01 25 17Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenalistikan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
pengelolaan
pembangunan daerah
Koordinasi, Evaluasi
dan Pengendalian 1.469.200.000 1.469.200.000 DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
3 06 01 01 02 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Kota JanthoTersedianya Lampu
Penerangan Jalan Umum357 Unit Tersedianya Lampu 1 Program 889.200.000 889.200.000 1 DISHUB/1
Jasa Konsultasi Pengawasan Kab. Aceh Besar Koordinasi, Evaluasi
dan Pengendalian
Tersedianya Lampu
Penerangan Jalan Umum100 Unit
Tersedianya Lampu
Penerangan Jalan
Umum ( PJU )
1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DISHUB/1
Pengadaan Komputer Note Book Printer dan
USB/StabilizerKab. Aceh Besar
Tersedianya
Komputer untuk
kebutuhan kerja
Terpenuhinya komputer
untuk kebutuhan kerja1 Unit
Tersedianya
komputer untuk
kebutuhan kerja
1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DISHUB/1
3 06 01 01 02 01Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Batreray Kering )Kab. Aceh Besar
Tersedianya Peralatan
Penerangan Jalan
Umum Yang Memadai
Terpenuhinya Peralatan
Penerangan Jalan Umum
Yang Memadai
1 Paket
Terpenuhinya
Peralatan
Penerangan Jalan
Umum Yanga
Memadai
1 Paket 550.000.000 550.000.000 1 DISHUB/1
19.504.437.500 15.407.801.500 TOTAL
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
PUPR 3.044.813.000
1 03 02 15 Program Pembangunan Prasarana Jalan
dan Jembatan
Infrastruktur
Terintegrasi
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Jalan
Jaringan Jalan
dalam Kondisi Baik 52.640.000 -
Kegiatan : Pembangunan jalan baru
beserta pemasangan fasilitas
perlengkapan jalan
30.800.000
Pembangunan Jalan Sp. Gp. Nusa - Keudee
Bieng 700 M 700 M 700 M 1.250.000
Pembangunan Jalan Sp. Baroh - Sp.
Telkom; Sp. Bundaran - Kp. Baroh (DAK) 220 M 220 M 220 M 3.640.000
Pembangunan Jembatan Lamnga Gp. Baro
(DAK) 40 M 40 M 40 M 4.000.000
Pembangunan Jalan Sp. Nasional - Sarah
(DAK) 1100 M 1100 M 1100 M 1.870.000
Pembangunan Jalan Mon Ara - Cot Sibatee
(DAK) 2200 M 2200 M 2200 M 4.840.000
Pembangunan Jalan Jembatan Aneuk
Galong - Jembatan Reudep (DAK) 3400 M 3400 M 3400 M 10.880.000
Pembangunan Jalan Blang Kiree - Sp.
Neusok (DAK) 2400 M 2400 M 2400 M 4.320.000
Kegiatan : Pembangunan jalan baru
beserta pemasangan fasilitas
perlengkapan jalan
21.840.000
SID dan DED Pembangunan Jembatan Pulo
Nasi - Pulo Breuh Kec.Pulo Aceh (DAK) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1.200.000
Pembangunan Jalan Sp. Jalan Nasional -
Benteng Indrapatra(DAK) 600 M 600 M 600 M 1.440.000
Pembangunan Jalan Indrapuri - Irigasi
Krueng Jreu (DAK) 3000 M 3000 M 3000 M 7.200.000
Pembangunan Jalan Pasar Indrapuri -
Lamkabeu (DAK) 4000 M 4000 M 4000 M 12.000.000
1 03 02 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Jalan
Panjang Jalan dan
Jembatan dalam
Kondisi Baik'
44.800.000 -
Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi 44.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Pantee
Kareung - Jembatan Reudeup (DAK) 1100 M 1100 M 1100 M 1.650.000
DAK
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Klieng
Manyang - Tampok Jeurat Raya (DAK) 8000 M 8000 M 8000 M 1.440.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Bakoy -
Siron (DAK) 1750 M 1750 M 1750 M 2.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Klieng
Manyang - Lam Lheu (DAK) 1100 M 1100 M 1100 M 1.540.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lamteh -
Lambadeuk (DAK) 5000 M 5000 M 5000 M 7.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Ulee Tui -
Meusara Agung (DAK) 1650 M 1650 M 1650 M 1.945.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lamjame
Dayah - Lam Urit ; Lambunot - Blang
Miro(DAK)
2700 M 2700 M 2700 M 4.320.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sp. Lamme
Weu Bada - Jembatan Reudep (DAK) 2150 M 2150 M 2150 M 3.225.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sp. Neusok
- Lambatee (DAK) 800 M 800 M 800 M 1.360.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Ateuk
Monpanah - Ateuk Blang Asan (DAK) 1800 M 1800 M 1800 M 1.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Gp. Suka
Mulia; Saree - Lengah (DAK) 2350 M 2350 M 2350 M 3.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lamsidaya -
Deunong (DAK) 1200 M 1200 M 1200 M 1.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemb. Jalan
Meurak; Jalan Camar; Jalan Angsa; Jalan
Belibis
1700 M 1700 M 1700 M 2.890.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Simpang
Ajun - Mata Ie (DAK) 1500 M 1500 M 1500 M 3.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Cot
Peurabeu - Lam Raya (DAK) 3400 M 3400 M 3400 M 6.120.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
1 03 02 15Program Pembangunan Prasarana Jalan
dan Jembatan
Infrastruktur
Terintegrasi
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Jalan
Jaringan Jalan dalam
Kondisi Baik 98.988.000 -
Kegiatan : Peningkatan (struktur dan
kapasitas) 71.350.000
Peningkatan Jalan Reukih - Ulee Kareung
(DAK) 2500 MM 2500 MM 2500 MM 4.500.000
Peningkatan Jalan Sp. Japakeh - Peukan
Biluy 1000 M 1000 M 1000 M 14.000.000
Peningkatan Jalan Lamgeue - Lamrukam
(DAK) 1200 M 1200 M 1200 M 2.040.000
Peningkatan Jalan Kuta Lamreung - Cot Gue
(DAK) 2400 M 2400 M 2400 M 4.800.000
Peningkatan Jalan Lampeuneurut - Peukan
Biluy (Ljt) (DAK) 3600 M 3600 M 3600 M 9.000.000
Peningkatan Jalan Lamreung - Ajee (DAK) 1050 M 1050 M 1050 M 1.680.000
Peningkatan Jalan Mohammad Hassan -
Bayu 800 M 800 M 800 M 1.440.000
Peningkatan Jalan Pukesmas Ingin Jaya
(DAK) 500 M 500 M 500 M 1.200.000
Peningkatan Jalan Simpang Lam Raya - Gp.
Puuk (DAK) 1000 M 1000 M 1000 M 1.600.000
Peningkatan Jalan Cot Gue - Sp. Deunong
(DAK) 1400 M 1400 M 1400 M 4.200.000
Peningkatan Jalan Kuta Meuraja -
Seuneulop (Ljt) (DAK) 3000 M 3000 M 3000 M 8.400.000
Peningkatan Jalan Lambaro - Krueng Mak
(Ljt) (DAK) 2000 M 2000 M 2000 M 6.000.000
Peningkatan Jalan Cot Sawa - Kr. Glumpang
(Ljt) 1200 M 1200 M 1200 M 3.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sp.
Lampulo - Lamlhom - Lampuuk (Ljt) (DAK ) 3400 M 3400 M 3400 M 6.120.000
Peningkatan Jalan Cot Goh - Bung Tujoh
(DAK) 1900 M 1900 M 1900 M 2.470.000
Kegiatan : Pembangunan dan
peningkatan jalan non-status, atau jalan
dan jembatan non-status
27.638.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jalan SP. Cucum - Tirta
Montala (Kavaleri) Kec. Kota Jantho 2500 M 2500 M 2500 M 3.000.000
Peningkatan Jalan Kawasan Gp. Tanjong -
Reuloh ; Jalan Dayah Al Ikhlas Gp.
Lamsayun
3000 M 3000 M 3000 M 2.250.000
Peningkatan Jalan Paya Kereleh - Gp.
Teladan - Gp. Lamtamot 2700M 2700M 2700M 3.037.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Gp. Neuheun
; Jalan Mnsh. Keumudee - Mnsh. KulamKec.
Mesjid Raya
3500 M 3500 M 3500 M 3.938.000
Peningkatan Jalan Lamleubok - Lheu ; Jalan
Lam Ilie - Reukih Dayah Kec. Indrapuri 1800 M 1800 M 1800 M 2.025.000
Peningkatan Jalan Lamsenong - Puuk Kec.
Kuta Baro (DAK) 2000 M 2000 M 2000 M 2.250.000
Peningkatan Jalan Denong - Pesantren
Nurul Fikri Kec. Darul Imarah (DAK) 2500 M 2500 M 2500 M 2.813.000
Peningkatan Jalan Gle Jai - Lamleupung ;
Jalan Lamleupung - Sigapang Kec. Kuta Cot
Glie (DAK)
3400 M 3400 M 3400 M 3.825.000
Peningkatan Jalan Sp. Umardian - Lam Ara
Tunong Kec. Indrapuri 3000 M 3000 M 3000 M 3.375.000
Peningkatan Jalan T. Di Hasan Gp. Mnsh
Papeun dan Jalan Lingkungan Kawasan Gp
Lam Ujong Kec. Kr. Barona Jaya (DAK)
1000 M 1000 M 1000 M 1.125.000
1 03 02 27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Infrastruktur
Terintegrasi
Pemenuhan
kebutuhan dasar
masyarakat yang
berupa air minum
dan sanitasi
Pembangunan
Sarana
Pengelolaan Air
Bersih & Air
Limbah
190.366.000 33980300000 3
Perluasan SPAM melalui pemanfaatan
idle capacity SPAM terbangun dari sistem
IKK/PDAM/Komunal
169.876.000
Peningkatan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) untuk Masyarakat Miskin Gp.
Krueng Kalee Kec. Darussalam (DAK)
51 SR 51 SR 51 SR 25.250.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) untuk Masyarakat Miskin Gp.
Meure Bung Ue Kec. Indrapuri
185 SR 185 SR 185 SR 97.500.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Kawasan Kec. Peukan Bada
(DAK)
3800 M 3800 M 3800 M 1.710.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Kawasan Kec. Baitussalam (DAK) 4700 M 4700 M 4700 M 22.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Indrapuri - Samahani Kec.
Indrapuri/Kuta Malaka
5642 M 5642 M 5642 M 6.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Kawasan Kec. Darussalam (DAK) 11946 M 11946 M 11946 M 5.400.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Kawasan Kec. Kuta Malaka (DAK) 2700 M 2700 M 2700 M 1.200.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Kawasan Kec. Kuta Baro (DAK) 16572 M 16572 M 16572 M 6.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Gp. Mns. Papeun - Gp. Rumpet
Kec. Kr. Barona Jaya (DAK)
4000 M 4000 M 4000 M 2.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Sp. Reukih - Gp. Aneuk Gle Kec.
Indrapuri (dak)
3000 M 3000 M 3000 M 1.300.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Air Bersih Gp. Lampupok - Gp. Reudep Kec.
Indrapuri (Dak)
3200 M 3200 M 3200 M 1.280.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) untuk Masyarakat Miskin Gp.
Leungah Kec. Seulimeum (DAK)
Kec. Seulimeum 150 SR 150 SR 150 SR 75.000
Peningkatan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) untuk Masyarakat Miskin Gp.
Lamteuba Droi Kec. Seulimeum (DAK)
Kec. Seulimeum 215 SR 215 SR 215 SR 108.000
Peningkatan Pemasangan Sambungan
Rumah (SR) untuk Masyarakat Miskin Gp.
Jantho (DAK)
Kota Jantho 105 SR 105 SR 105 SR 53.000
Kegiatan : Pembangunan SPAM melalui
pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
(JP)
6.000.000
Pembangunan Intake dan Jaringan
Perpipaan Kawasan Kemukiman Sungai
Limpah Kec. Sukamakmur (DAK)
10
Liter/detik10 Liter/detik
10
Liter/detik 2.000.000
Pembangunan Intake dan Jaringan
Perpipaan Kawasan Kemukiman Ie Alang
Kec. Kuta Cot Glie (DAK)
10
Liter/detik10 Liter/detik
10
Liter/detik 2.000.000
Pembangunan Intake dan Jaringan
Perpipaan Kawasan Kemukiman Lampanah
Kec. Seulimum (DAK)
Kec. Seulimum 10
Liter/Detik
10
Liter/Detik
10
Liter/Detik 2.000.000
Pembangunan baru Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
Skala Permukiman yang terdiri dari
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD) permukiman, jaringan pengumpul
dan Sambungan Rumah (SR) dengan
jumlah layanan minimal 50 KK
6.750.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Indrapuri (DAK) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 900.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Pesantren Umar Farouq Kec. Montasik (dak) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Pesantren Babussaadah Tgk. Chik Maharaja
Kec. Peukan Bada (DAK)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Pesantren Ar-Rabbuwah Kec. Indrapuri
(DAK)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Pesantren Abu Krueng Kalee Kec.
Darussalam (DAK)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarrif Gp.
Lambro Bileu Kec. Kuta Baro (DAK)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Kec. Kr. Barona Jaya (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Kec. Baitussalam (DAK) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 900.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Kec. Peukan Bada (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Gp.
Bada Kec. Ingin Jaya (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Gp.
Pasie Lamgarot Kec. Ingin Jaya (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Gp.
Lagang Kec. Darul Imarah (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Gp.
Lamrabo Kec. Kuta Baro (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Kegiatan : Pembangunan baru Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD) Terpusat Skala Permukiman
yang terdiri dari IPALD permukiman skala
komunal, jaringan pengumpul dan
Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah
layanan minimal 25 KK serta parasarana
Mandi Cuci Kakus (MCK)
3.690.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Pulo Aceh (DAK) Kec. Pulo Aceh 3 Unit 3 Unit
3 Unit
1.440.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Lembah Seulawah (DAK)
Kec. Lembah
Seulawah2 Unit 2 Unit
2 Unit
900.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Seulimeum (DAK) Kec. Seulimeum 1 Unit 1 Unit
1 Unit
450.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kota Jantho (DAK) Kec. Kota Jantho 2 Unit 2 Unit
2 Unit
900.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan baru Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat
skala permukiman yang terdiri
dari IPALD permukiman skala
komunal, jaringan pengumpul
dan Sambungan Rumah (SR)
dengan jumlah layanan
minimal 50 KK serta
parasarana Mandi Cuci Kakus
(MCK)
4.050.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Gp.
Neuheun Kec. Mesjid Raya (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Montasik (DAK) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 900.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Gp.
Keureweung Kec. Kuta Cot Glie (DAK) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Sp. Tiga (Dak) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 450.000
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Darul Imarah (DAK) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 900.000
Pemb. IPAL Komunal Gp. Lambro Bileu Kec.
Kuta Baro (DAK) 2 unit 2 unit 2 unit 900.000
1 03 04 15 Program Pengembangan Perumahan Infrastruktur
Terintegrasi
Tersedianya
prasarana dan
sarana permukiman
Tersedianya
Bangunan Rumah
Sederhana Sehat /
Layak Huni
Tersedianya
Bangunan Rumah
Sederhana Sehat /
Layak Huni
Tersedianya
Bangunan
Rumah
Sederhana Sehat
20.160.000
Kegiatan : Pembangunan baru, apabila
rumah yang mengalami rusak total atau
seluruh komponen bangunan baik
struktural dan non struktural
12.800.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
kec. Kr. Barona Jaya (DAK)
30 Unit 30 Unit 30 Unit 1.200.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Kuta Cot Glie (DAK)
20 Unit 20 Unit 20 Unit 800.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Ingin Jaya (DAK)
20 Unit 20 Unit 20 Unit 800.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Kuta baro (DAK
25 Unit 25 Unit 25 Unit 1.000.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Kota Jantho (DAK)
30 Unit 30 Unit 30 Unit 1.200.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Lembah Seulawah (DAK)
40 Unit 40 Unit 40 Unit 1.600.000
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Pulo Aceh (DAK)
50 Unit 50 Unit 50 Unit 1.200.000
Pembangunan Rumah Khusus Kec. Pulo
Aceh (DAK) 50 Unit 50 Unit 50 Unit 5.000.000
Kegiatan : Peningkatan kualitas, apabila
rumah mengalami rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat
7.360.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Ingin Jaya (dak)
30 Unit 30 Unit 30 Unit 480.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Kuta Cot Glie
50 Unit 50 Unit 50 Unit 800.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. darul Imarah (DAK)
70 Unit 70 Unit 70 Unit 1.120.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Kuta Baro (DAK)
60 Unit 60 Unit 60 Unit 960.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Baitussalam (DAK)
50 Unit 50 Unit 50 Unit 800.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Seulimeum (DAK)
50 Unit 50 Unit 50 Unit
800.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Seulimeum (dak)
40 Unit 40 Unit 40 Unit
640.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Pulo Aceh (DAK)
100 Unit 100 Unit 100 Unit
1.600.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kec. Lembah Seulawah (DAK)
10 Unit 10 Unit 10 Unit
160.000
1 03 03 24
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya
prasarana dan
sarana irigasi;
Terpenuhi
kebutuhan air di
areal persawahan
dan peningkatan
tarap hidup petani
37.859.000
Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi 37.859.000
Normalisasi Saluran Pembuang Alue
Riuyeueng Kec. Pulo Aceh (DAK) Kec. Pulo Aceh 3 Meter 3 Meter 3 Meter 1.500.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Ara
Meujangak (DAK) 1540 M 1540 M 1540 M 3.000.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Empe
Beuno (DAK) 640 M 640 M 640 M 699.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Lam Sie
(DAK) 908 M 908 M 908 M 1.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Jantan
(DAK) 265 M 265 M 265 M 300.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Geunteut
(DAK) 265 M 265 M 265 M 300.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Blang
Karam (DAK) 830 M 830 M 830 M 1.500.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Empe
Leupon (DAK) 1520 M 1520 M 1520 M 3.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Empe Bling
(DAK) 550 M 550 M 550 M 600.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lam Girek
(DAK) 905 M 905 M 905 M 1.000.000
Peningkatan Tanggul Laut Desa Gugop Pulo
Breuh Kec. Pulo Aceh (DAK) Kec. Pulo Aceh 3 Unit 3 Unit 3 Unit 2.550.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Rabo dan Alu
Riyeng Pulo Nasi kec. Plo Aceh (DAK) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1.800.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Blang
Setungkop Desa Alue Raya, Paloh,
Lampuyang dan Lhoh Pulo Breuh Kec. Pulo
Aceh(DAK)
1.200.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Blang
Gerbang (DAK) 800 M 800 M 800 M 1.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batee
Meulingka (DAK) 800 M 800 M 800 M 1.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batee
Meucicak (DAK) 2435 M 2435 M 2435 M 2.500.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Blang
Tingkem (DAK) 426 M 426 M 426 M 400.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Tanoh Abee
(DAK) 1757 M 1757 M 1757 M 2.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Blang Lam
Ura (DAK) 600 M 600 M 600 M 600.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Mon Abeuk
(DAK) 445 445 445 500.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Teuping
Batee (DAK) 438 M 438 M 438 M 500.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lam Apeng
(DAK) 645 M 645 M 645 M 700.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Blang
Thung (DAK) 1360 M 1360 M 1360 M 3.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mata Ie
Neubit (DAK) 4670 M 4670 M 4670 M 6.710.000
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Alue Cureh
(DAK) 535 M 535 M 535 M 500.000
2
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 Perhubungan
2 09 1 Dinas Perhubungan 2.600.000.000 3.756.756.000
2 09 Bidang Urusan Perhubungan
2 09 1 01 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur - 364.056.000
2 09 1 01 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/OperasionalInfrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perhubungan dan
komunikasi;
Kab. Aceh BesarTersedianya Sarana
Transportasi Darat100% Alat Transportasi Darat 1 unit
Terwujudnya
Kelncaran Angkutan
Orang dan Barang
Kelancaran
Kinerja 364.056.000
2 09 1 01 17Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perhubungan dan
komunikasi;
Tersedianya prasarana
dan sarana
perhubungan darat,
laut dan udara yang
memadai dan
memperlancar akses
atau mobilitas orang
dan barang/jasa;
25% 2.600.000.000 1.703.500.000
2 09 1 01 17 18Kegiatan pengadaan moda perintis darat,
laut, dan air/rawaKec. Pulo Aceh
Tersedianya sarana
dermaga tambatan perahu
untuk pembangunan
daerah tertinggal, terpencil
dan terisolir
1 unit
Dermaga
Terbukanya isolasi
daerah tertinggal di
Aceh Besar
75% 1.100.000.000 1.703.500.000 1 Dishub/1
Bus SekolahInfrastruktur
terintegrasi
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Kec. Lhoknga 2 unit 1.500.000.000 Dishub/1
2 09 01 17 17Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Infrastruktur
terintegrasi
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
Terwujudnya sistem
pelayanan
pemerintahan yang
efektif dan efisien;
50% Dishub/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
2 09 01 17 15Program Pembangunan sarana dan
Prasarana Fasilitas Perhubungan
Infrastruktur
terintegrasi
Meningkatnya
prasarana dan sarana
perhubungan dan
komunikasi;
Tersedianya
prasarana dan
sarana perhubungan
darat, laut dan udara
yang memadai dan
memperlancar akses
atau mobilitas orang
dan barang/jasa;
25% DISHUB/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Kegiatan : Pembangunan dermaga dan
tambatan perahu
Pembangunan dermaga pelabuhan (DAK) Kec. Peukan Bada
1 paket 1 paket 1 paket
2.000.000
Kegiatan : Penyediaan moda transportasi
darat dan perairan
Pengadaan kapal penyeberangan sebagai
moda transportasi perairan (DAK)
Kec. Pulo Aceh, Kec.
Peukan Bada
1 Unit 1 Unit 1 Unit
5.500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Transportasi Perdesaan Daerah Terpencil
(DAK)
Kec. Pulo Aceh,
Kec.Lembah Seulawah,
Kec. Lhoong, Kec.
Peukan Bada
12 Unit 12 Unit 12 Unit
5.977.000
3 06Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral 1.689.200.000 Dishub/1
3 06 01 25 17Program Perawatan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Penrangan Jalan Umum
Infrastruktur
terintegrasi
Tersedianya Prasarana
dan Sarana
Perhubungan yang
memadai dan
memperlancar akses
atau mobilitas
Kab. Aceh Besar 50%
Tersedianya Prasarana
dan Sarana
Perhubungan yang
memadai dan
memperlancar akses
atau mobilitas
1 Tahun
Tersedianya Biaya
Perawatan
Penerangan
Lampu Jalan ( PJU
)
1 Paket 1.689.200.000 1.689.200.000 1 Dishub/1
Pengadaan Kenderaaan Dinas/Operasional
Meningkatnya Prasarana
dan Sarana
Perhubungan dalam
melayani publik
Kab. Aceh Besar
Tersedianya Prasarana
dan Sarana Perhubungan
yang memadai dan
memperlancar akses atau
mobilitas
85%Kelancaran tugas
aparatur pemerintah85% 300.000.000 300.000.000 1 Dishub/1
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Meningkatnya Prasarana
dan Sarana
Perhubungan dalam
melayani publik
Kab. Aceh Besar
Tersedianya Prasarana
dan Sarana Perhubungan
yang memadai dan
memperlancar akses atau
mobilitas
357 unit
Tersedianya biaya
perawatan
penerangan lampu
jalan ( PJU )
1 Program 889.200.000 889.200.000 1 Dishub/1
Prioritas Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pagu Indikatif Tahun 2019
(Rp)
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Kode Rekening
Renja Prioritas 2018 (Urusan/Bidang
Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran /Target 2018 Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2018
(Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Jalan Umum ( PJU )
Meningkatnya Prasarana
dan Sarana
Perhubungan dalam
melayani publik
Kab. Aceh Besar
Tersedianya Prasarana
dan Sarana Perhubungan
yang memadai dan
memperlancar akses atau
mobilitas
1 Paket
Kelancaran Kerja
Peralatan
administrasi yang
menggunakan
tenaga listrik dan
penerang
1 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Dishub/1
2.600.000.000 2.067.556.000 Total
SUMBER DANA : OTSUS
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 01 03DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 67.022.180.544 73.724.398.598
1 01 03 15Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 23.500.000.000 25.850.000.000
Pembangunan jalanKRUENG BARONA
JAYATerbangunya jalan 2500 meter Terbangunya jalan 2500 meter 3.475.000.000 3.822.500.000
Pembangunan jalan ujong pancu -
lhok Mata Ie PEUKAN BADA
Terlaksananya
Pembangunan Jalan 1500 meter
Terlaksananya
Pembangunan
Jalan
1500 meter 1.500.000.000 1.650.000.000
Peningkatan Jalan Meunasah
papeun - Tugu Mesjid
KRUENG BARONA
JAYA
Terlaksananya mutu
jalan yang lebih baik 1000 meter
Terlaksananya mutu
jalan yang lebih baik 1000 meter 1.975.000.000 2.172.500.000
Pembangunan jembatan
BLANG BINTANG
INGIN JAYA
KUTA MALAKA
KUTA MALAKA
Meningkatnya
kelancaran trasportasi 6 unit
Meningkatnya
kelancaran
trasportasi
6 unit 8.275.000.000 9.102.500.000
Pembangunan Jembatan IV Ruas
Jalan SP. Nasional - Air Terjun Kuta
Malaka
KUTA MALAKAMeningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 1.900.000.000 2.090.000.000
Pembangunan Jelmbatan V Ruas
Jalan SP. Nasional - Air Terjun Kuta
Malaka
KUTA MALAKAMeningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 1.900.000.000 2.090.000.000
Pembangunan Jembatan VI Ruas
Jalan SP. Nasional - Air Terjun Kuta
Malaka
KUTA MALAKAMeningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 1.375.000.000 1.512.500.000
Pembangunan Jembatan antar GP.
Reuloh dan Gp. Tanjong INGIN JAYA
Meningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 500.000.000 550.000.000
Pembangunan Jembatan antara Gp.
Teupin Raya-Perumahan Griya
Angkas
BLANG BINTANGMeningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 1.500.000.000 1.650.000.000
SKPD
PenanggungjawabHasil Kegiatan
(1)
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jenis
Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Kabupaten Aceh Besar
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanPagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Prakiraan Maju
Tahun 2019 (Rp)Hasil Program Keluaran Kegiatan
Pembangunan Jembatan Blang
Nibong Gp. Lambada Kec.
Seulimeum
SEULIMEUMMeningkatnya
kelancaran transportasi 1 unit
Meningkatnya
kelancaran
transportasi
1 unit 1.100.000.000 1.210.000.000
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
13.500.000.000 14.850.000.000
Peningkatan fungsi jaringan irigasi
yang telah dibangunINGIN JAYA
Meningkatnya fungsi
sarana dan prasarana
Irigasi
7 Paket
Meningkatnya
fungsi sarana dan
prasarana Irigasi
7 Paket 6.750.000.000 7.425.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Kr.
Lamkareung INDRAPURI
Tersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1 Paket 1.350.000.000 1.485.000.000
Pembangunan Pipanisasi Embung
Kuta Malaka (Lanjutan) KUTA MALAKA
Tersdianya sarana dan
prasarana Irigasi 1 Paket
Tersdianya sarana
dan prasarana
Irigasi
1 Paket 1.700.000.000 1.870.000.000
Pembangunan jaringan irigasi Blang
Nibong Lambada-Lamteuba Kec.
Seulimeum (lanjuta)
SEULIMEUMTersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1 Paket 1.700.000.000 1.870.000.000
Normalisasi Saluran Pembuang Areal
Persawahan Gp. Meunasah
Manyang - Gp. Tanjong
INGIN JAYATersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1500 meter
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1500 meter 500.000.000 550.000.000
Normalisasi saluran pembuang irigasi
Gp. Lamme GarotMONTASIK
Tersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1 Paket 500.000.000 550.000.000
Normalisasi saluran pembuang areal
persawahan Gampong Lamteh,
Lamlumpu dan Lamkeumok
PEUKAN BADATersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1 Paket 500.000.000 550.000.000
Normalisasi saluran Irigasi di
Kawasan Kecamatan Lhoknga LHOKNGA
Tersedianya sarana
dan prasarana irigasi 1000 meter
Tersedianya sarana
dan prasarana
irigasi
1000 meter 500.000.000 550.000.000
Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000 3.300.000.000
Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan
sungai
DARUSSALAM
Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
Prasarana
penanggulangan
bencana
3 Paket
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan Prasarana
penanggulangan
bencana
3 Paket 1.500.000.000 1.650.000.000
Normalisasi saluran pembuang di Twi
Glumpang Krueng KaleeDARUSSALAM
Tersedianya sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
1 Paket 500.000.000 550.000.000
Normalisasi saluran pembuang Glee
IniemDARUSSALAM
Tersedianya sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
1 Paket
Tersedianya sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
1 Paket 500.000.000 550.000.000
Perkuatan Tebing Sungai Krueng
Lamgirek - Tanjong Gp. Tanjong LHOKNGA
Terhindarnya
longsoran pada tebing
pengaman sungai
1 Paket
Terhindarnya
longsoran pada
tebing pengaman
sungai
1 Paket 500.000.000 550.000.000
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong 8.000.000.000 8.800.000.000
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Terpenuhinya sarana
dan prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
3050 meter
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
3050 meter 1.000.000.000 1.100.000.000
Pembangunan saluran Lingkungan
Gp. Paya Keureuleh dan Gp. Teladan
terlaksananya sarana
dan prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
1550 meter
terlaksananya
sarana dan
prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
1550 meter 500.000.000 550.000.000
Pembangunan saluran Drainase Gp.
Bueng Pageu, Cot Malem, Kp.Blang,
Gp. Bung Sidom, Cot Mahdi
terlaksananya sarana
dan prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
1500 meter
terlaksananya
sarana dan
prasarana air
limbah dilingkungan
masyarakat
1500 meter 500.000.000 550.000.000
-
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
3.000.000.000 3.300.000.000
Pengembangan Sistem Distribusi Air
Minum
tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
bagi masyarakat
8000 meter
tersedianya sarana
dan prasarana air
bersih bagi
masyarakat
8000 meter 1.500.000.000 1.650.000.000
Pengadaan dan pemasangan pipa air
bersih Lambada Lhok
tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
bagi masyarakat
2500 meter
tersedianya sarana
dan prasarana air
bersih bagi
masyarakat
2500 meter 500.000.000 550.000.000
Pengadaan dan pemasangan pipa air
bersih gampong Klieng
tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
bagi masyarakat
2500 meter
tersedianya sarana
dan prasarana air
bersih bagi
masyarakat
2500 meter 500.000.000 550.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pipa
Distribusi Air Bersih Kemukiman
Lampanah Leungah
tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
bagi masyarakat
2500 meter
tersedianya sarana
dan prasarana air
bersih bagi
masyarakat
2500 meter 500.000.000 550.000.000
-
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaaan 16.022.180.544 17.624.398.598
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
terpenuhinya
peningkatan jalan
lingkungan perdesaan
8700 meter
terpenuhinya
peningkatan jalan
lingkungan
perdesaan
8700 meter 8.011.090.272 8.812.199.299
Pembangunan jalan kawasan Pasar
Lambaro
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1300 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1300 meter 1.361.090.272 1.497.199.299
Pengaspalan jalan Gampong Klieng
Cot Aron
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1000 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1000 meter 1.000.000.000 1.100.000.000
Pembangunan Jalan Dusun Meusara
Agung Kemukiman Daroy Jempet
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1300 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1300 meter 1.500.000.000 1.650.000.000
Pengaspalan Jalan antar gampong
Neuhen
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
600 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
600 meter 550.000.000 605.000.000
Lamjutan Pembangunan Jalan Gp.
Kajhu
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter - -
Pengaspalan Jalan Gampong
Lamkawe-Gp.Lamsiteh
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter - -
Pengaspalan jalan dalam Kec. darul
Imarah
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
400 meter - -
Pengaspalan jalan Lintas Gampong
Lheu Cureh- Lam Lueng
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
600 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
600 meter 500.000.000 550.000.000
Pengaspala Jalan Gp. Blang Cot
Leupon
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
650 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
650 meter 600.000.000 660.000.000
Peningkatan jalan Leupung Cut-
Lam Ara Cut
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
800 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
800 meter 1.000.000.000 1.100.000.000
Pembangunan Talud Jalan Gampong
Leupung Mesjid -Gp Cot Lamme
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1200 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
1200 meter 500.000.000 550.000.000
Pembangunan Talud Penahan Jalan
di jalan Lueng Buek Lam Baet,
Kemukiman Sibreh
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
2500 meter
adanya peningkatan
jalan lingkungan
pedesaan
2500 meter 1.000.000.000 1.100.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana
gedung
Tersedianya
Pembangunan Gedung 1 unit
Tersedianya
Pembangunan
Gedung
1 unit - -
Lanjutan Pembangunan Gedung
Utama Playground Anak Kota Jantho
(Tahap V)
Terlaksananya
Pebangunan gedung 1 unit
Terlaksananya
Pebangunan
gedung
1 unit - -
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 3.000.000.000 3.300.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
Penanggulangan Bencana 3.000.000.000 3.300.000.000
Pembangunan dan penyediaan
sarana dan prasarana penanganan
kebencanaan
ACEH BESAR Tersedianya Mobil
Damkar 1 unit
Tersedianya Mobil
Damkar 1 unit 1.500.000.000 1.650.000.000
Fasilitas sarana dan prasarana
perlengkapan dan peralatan
pemadam kebakaran
ACEH BESAR tersedianya mobil
damkar 1 unit
tersedianya mobil
damkar 1 unit 1.500.000.000 1.650.000.000
Dinas Perhubungan 2.000.000.000 2.200.000.000
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas 2.000.000.000 2.200.000.000
Pengadaan traffic light INGIN JAYATersedianya Traffic
Light 1 lokasi
Tersedianya Traffic
Light 1 lokasi 1.000.000.000 1.100.000.000
Pengadaan dan pemasangan lampu
Traffik lght bundaran lambaro INGIN JAYA
TersedianyaTraffik
Light 1 lokasi
TersedianyaTraffik
Light 1 lokasi 1.000.000.000 1.100.000.000
Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000.000 6.600.000.000
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 6.000.000.000 6.600.000.000
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahanACEH BESAR
tersediana sarana
prasrana keersihan
lingkungan
15 unit
tersediana sarana
prasrana keersihan
lingkungan
15 unit 3.000.000.000 3.300.000.000
pengadaan truck amroll ACEH BESAR peneingkatan sarana
dan prasarana 2 unit
peneingkatan
sarana dan
prasarana
2 unit 1.000.000.000 1.100.000.000
pengadaan truk sampah ACEH BESAR
peningkatan sarana
dan prasarana
keersihan lingkungan
2 unit
peningkatan sarana
dan prasarana
keersihan
lingkungan
2 unit 1.000.000.000 1.100.000.000
pengadaan container ACEH BESAR
peningkatan sarana
dan prasana
kebersihan lingkungan
10 unit
peningkatan sarana
dan prasana
kebersihan
lingkungan
10 unit 500.000.000 550.000.000
Pengadaan Truck Tinja ACEH BESAR
peningkatan sarana
dan prasarana
kebersihan lingkungan
1 unit
peningkatan sarana
dan prasarana
kebersihan
lingkungan
1 unit 500.000.000 550.000.000
JUMLAH TOTAL 78.022.180.544 85.824.398.598