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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
L E IN" 9.024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.
PUBLICADO (A) NO JORNAL BOLf;JIM DO MUNICIPIO N' .ri.t.!.~ clet!Nj.@tJB
Dispõe sobre a substituição dos anexos V, VI, VI-A da Lei no 8.965, de 17 de julho de 2013, que fixa as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 pelo Demonstrativo de Programa e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro e inclusão da Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos.
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° O anexos V, VI, VI-A da Lei n° 8.965, de 17 de julho de 2013, que fixa as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 ficam substituídos pelo Demonstrativo de Programa e Ações Por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro, incluso, passando a fazer patte integrante desta lei.
Art. 2° Fica incluída na Lei n° 8.965, de 17 de julho de 2013, que fixa as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 a Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos, inclusa, passando a fazer parte integrante desta lei.
em contrário.
L. 9.024/13 Gi\9006
Art. 3 o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
os, 24 de outubro de 2013.
Reinald ' gio Pereira Consultor Legislativo
v~ José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda
Pl 99810/13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze.
(Projeto de Lei no 359113 de autoria do Poder Executivo)
L. 9.024/13 Pl 99810/13 2 GA8006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.5.10 GABINETE DO PREFEITO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOSEVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.
SERVIDORES E MUNÍCIPES EM GERAL.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2004 PERCENTUALAtividades de Orientação das Equipes de Governo 164.000,00100
Total do Programa : 6.907.000,00
951/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.47OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0003 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SÃO JOSÉ SOLIDÁRIO)
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PARCERIAS.
DOTAR O PODER PÚBLICO DE PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.
MUNÍCIPES INTERESSADOS EM INCENTIVAR PROJETOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE SOLCIAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE EVENTOS / MÊS 1
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2006 EVENTOS / MÊSFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 175.000,001
Total do Programa : 175.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 7.082.000,00
21.526.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
952/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.47OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.5.20 GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOSEVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.
SERVIDORES E MUNÍCIPES EM GERAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
16REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS Nº DE EVENTOS 12
90TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2005 Nº DE EVENTOSManutenção dos Eventos Sociais 2.048.000,0016
Total do Programa : 2.048.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 2.048.000,00
21.526.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
953/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.47OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.5.30 GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO
Programa : 0004 GESTÃO ESTRATÉGICA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER A GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PELO MUNICIPIO.
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E MUNÍCIPES EM GERAL
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
80TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1040 PERCENTUALProjetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP 203.000,00100
2007 PERCENTUALInstituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - IPPLAN 11.829.000,00100
2008 PERCENTUALSala de Situação do Planejamento Estratégico 270.000,00100
Total do Programa : 12.302.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 12.302.000,00
21.526.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.5.40 GABINETE DO PREFEITO-AUDITORIA
Programa : 0005 CONTROLE INTERNO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ORIENTAR OS ORGÃOS E SECRETARIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS, EFETUANDO A FISCALIZAÇÃO, BUSCANDO A APROVAÇÃO DASCONTAS MUNICIPAIS.
CUMPRIR EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E DE NORMATIVAS DO TCE/SP
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2009 PERCENTUALImplantação e Manutenção do Controle Interno 94.000,00100
Total do Programa : 94.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 94.000,00
21.526.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
Total do Programa : 8.443.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 8.443.000,00
13.387.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
956/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.48OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.10.30 SECRETARIA DE GOVERNO-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.
TODOS OS CIDADÃOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1.320NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO QUANTIDADE 880
100NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL QUANTIDADE 55
75TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2012 PERCENTUALPublicidade Institucional 4.944.000,00100
Total do Programa : 4.944.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 4.944.000,00
13.387.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
957/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.48OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS-SECRETARIA GERAL
Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2013 PERCENTUALJunta Municipal de Recursos 386.000,00100
2014 PERCENTUALDespesas Judiciais 376.000,00100
Total do Programa : 6.979.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 6.979.000,00
6.979.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
958/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.49OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DEATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 18.550.000,00
959/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.49OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DASDEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
50RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2017 PERCENTUALAtendimento ao cidadão 740.000,00100
Total do Programa : 740.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 19.290.000,00
53.401.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9510/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.49OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DEATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
80TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2020 PERCENTUALAtividades do Departamento de Recursos Humanos 11.890.000,00100
Total do Programa : 11.890.000,00
9511/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.50OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DASDEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
50RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2015 PERCENTUALElaboração e Implantação de Políticas de RH e revisão dos procedimentos de trabalho e legislação 373.000,0050
2016 PERCENTUALDesenvolvimento e Valorização do Servidor 1.027.000,00100
2018 PERCENTUALAdequação do Setor de Procedimentos Disciplinares - PROCED 182.000,00100
Total do Programa : 1.582.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 13.472.000,00
53.401.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9512/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.50OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.20.40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DEATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
80TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2022 PERCENTUALManutenção Predial 2.223.000,0050
2023 PERCENTUALMelhoria nos Cemitérios 764.000,008
Total do Programa : 2.987.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 2.987.000,00
53.401.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9513/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.51OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.20.60 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DASDEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
50RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2019 PERCENTUALCentro de Processamento de Dados e Segurança da Informação 3.230.000,00100
Total do Programa : 3.230.000,00
9514/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.51OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0010 CIDADE DIGITAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFOVIA (REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS), SERVIÇOS E ACESSO PÚBLICO COM VISTAS A PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL,DEMOCRATIZAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, PRODUZIR DADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA, POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONÔMICAS, MODERNIZAR A GESTÃOPÚBLICA E LEVAR AOS MUNÍCIPES UMA NOVA PERSPECTIVA DE VIDA.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER FORMAS DE COMUNICAÇÃO, FAVORECER A APROPRIAÇÃO SOCIAL DAS NOVASTECNOLOGIAS E FORTALECER A DEMOCRACIA COM EXPERIÊNCIAS DE GOVERNO ELETRÔNICO E CIBERCIDADANIA. MODELAGENS 3D A PARTIR DE SITEMAS DE INFORMAÇÃOESPACIAL PARA CRIAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS, ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOS PARA VISUALIZAR E PROCESSAR DADOS ESPACIAIS DAMUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1002 PERCENTUALImplantação da Infraestrutura (infovia) 12.860.000,00100
1003 PERCENTUALProjetos de Estruturação Urbana - Gestão de Tecnologia da Informação 258.000,00100
2025 PERCENTUALInclusão Digital 934.000,00100
2026 PERCENTUALGoverno Eletrônico 370.000,0079
Total do Programa : 14.422.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 17.652.000,00
53.401.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9515/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.51OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA-SECRETARIA GERAL
Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
Total do Programa : 20.798.000,00
9516/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.52OFR00388GIAP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0013 EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COM UMA LEGISLAÇÃO MODERNA; TER EXCELÊNCIA NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO EREALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - FINANCEIRA COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA.
BUSCAR NÍVEIS DE QUALIDADE E BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNÍCIPES.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
70PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2029 PERCENTUALReestruturação Administrativa e Organizacional da Secretaria 910.000,0080
Total do Programa : 910.000,00
9517/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.52OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR A EDUCAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO, VISANDO O EFETIVO EXERCICÍO DA CIDADANIA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 1,9,13 E 16.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, NO QUE DIZ RESPEITO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA SOCIEDADE NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DEPLANEJAMENTO PÚBLICO, COM TRANSPARÊNCIA E EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. CONSCIENTIZAR O CIDADÃO PARA A REALIDADEFISCAL, SOCIAL E ECONÔMICA DO MUNICIPIO PROPICIANDO A CO-RESPONSABILIDADE NA BUSCA DE MAIOR EQUILÍBRIO SOCIAL, COMO FORMA DE FORTALECER A DEMOCRACIA.TODA A POPULAÇÃO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2030 PERCENTUALCoordenar e promover a realização do Programa Municipal de Educação Fiscal 302.000,0030
2031 PERCENTUALSistematização do Planejamento Orçamentário Participativo 58.000,00100
2032 PERCENTUALAperfeiçoar o Portal da Transparência e o Hotsite da Secretaria da Fazenda 57.000,0050
Total do Programa : 417.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 22.125.000,00
29.014.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9518/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.53OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.25.20 SECRETARIA DA FAZENDA-DEPARTAMENTO DA RECEITA
Programa : 0013 EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COM UMA LEGISLAÇÃO MODERNA; TER EXCELÊNCIA NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO EREALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - FINANCEIRA COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA.
BUSCAR NÍVEIS DE QUALIDADE E BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNÍCIPES.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1004 PERCENTUALProjetos de Estruturação Urbana - Fortalecimento Institucional 5.222.000,0030
2028 PERCENTUALRevisão/Consolidação da Legislação Tributária 77.000,0080
Total do Programa : 5.299.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 5.299.000,00
29.014.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9519/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.53OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.25.30 SECRETARIA DA FAZENDA-DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Programa : 0012 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ADOTAR NOVOS PADRÓES DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM OS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
70PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2027 PERCENTUALImplantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal 1.590.000,0080
Total do Programa : 1.590.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 1.590.000,00
29.014.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9520/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.53OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 10.995.000,00
9521/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.54OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0017 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROTEGER E VALORIZAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
19NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS UNIDADES 19
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2033 PERCENTUALElaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio 49.000,00100
2034 PERCENTUALFundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC 41.000,00100
Total do Programa : 90.000,00
9522/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.54OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
2NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS UNIDADES 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1009 PERCENTUALLei de Zoneamento 147.000,0050
1010 PERCENTUALPlano Diretor 0,000
Total do Programa : 147.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 11.232.000,00
24.344.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9523/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.55OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.30.20 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1006 PERCENTUALCódigo de Edificações 100.000,0050
1007 PERCENTUALOperação Urbana I 502.000,0050
1008 PERCENTUALOperação Urbana II 0,000
1011 N° PROJETOSProjetos e Obras de Infraestrutura Urbana 2.470.000,003
Total do Programa : 3.072.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 3.072.000,00
24.344.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9524/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.55OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.30.30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO-DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS
Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DEPROJETOS AMBIENTAIS, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE GESTÃO DE TRANSPORTE E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZESDAS REGIÕES 4,5,7,8,9,11,19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: NECESSIDADE DE EFETUAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO E O DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO NAS SUAS VERTENTES ECONÔMICA,AMBIENTAL E SOCIAL.
TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS UNIDADES 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1005 PERCENTUALProjetos de Estruturação Urbana - Parques 10.040.000,00100
Total do Programa : 10.040.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 10.040.000,00
24.344.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9525/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.56OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.35.10 SECRETARIA DE OBRAS-SECRETARIA GERAL
Programa : 0019 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, PROJETANDO, ADMINISTRANDO, FISCALIZANDO EDANDO SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXECUSSÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRTIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 6.257.000,00
9526/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.56OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0021 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSIO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNÍCIPIO. CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1014 PERCENTUALExecutar Obras de Infraestrutura Urbana 9.600.000,0057
1015 PERCENTUALProjetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos 1.775.000,0023
2035 PERCENTUALImplantação e Manutenção da Iluminação pública no Município 2.820.000,0022
Total do Programa : 14.195.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 20.452.000,00
29.481.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9527/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.56OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.35.20 SECRETARIA DE OBRAS-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0020 PROGRAMA DE SANEAMENTO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
TODOS OS CIDADÃOS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1012 PERCENTUALConstrução de rede de abastecimento de água e coletora de esgoto 542.000,00100
1013 PERCENTUALObras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem 8.487.000,0029
Total do Programa : 9.029.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 9.029.000,00
29.481.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9528/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.57OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS AS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 17.747.000,00300
2021 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 42.826.000,00300
2036 PERCENTUALAJFAC - Vicentina Aranha 3.418.000,00100
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2046 PERCENTUALManutenção dos Serviços Administrativos 22.182.000,00100
2181 PERCENTUALOutros Benefícios 2.480.000,00200
Total do Programa : 49.019.000,00
9529/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.57OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0023 COMUNIDADE LEITORA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
INCENTIVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ATIVIDADES QUE DIVULGUEM A LEITURA E PERMITAM OACESSO GRATUITO AO LIVRO E À LITERATURA.
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO AS BIBLIOTECAS E ATIVIDADES DE LEITURA.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
70AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2038 PERCENTUALManutenção das Bibliotecas Públicas 20.000,00100
Total do Programa : 20.000,00
9530/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.58OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.
ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1016 N° ESCOLASConstrução de Pré-Escolas 1.880.000,006
1017 N° ESCOLASReforma e Ampliação de Pré-Escolas 940.000,006
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2039 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar 2.957.000,00100
2040 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Pré-Escolar 7.230.000,00100
Total do Programa : 18.878.000,00
9531/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.58OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9,12.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADODE TRABALHO.
CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
10.600CRIANÇAS ATENDIDAS ALUNOSATENDIDOS
10.049
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1018 CRECHESConstrução de Creches 12.666.000,005
1019 CRECHESReforma e Ampliação de Creches 3.808.000,005
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2041 PERCENTUALManutenção de Creches 2.319.000,00100
2042 PERCENTUALCreches Conveniadas 22.711.000,00100
Total do Programa : 43.032.000,00
9532/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.58OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.
MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.
ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1.750ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO N° ALUNOS 1.744
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2043 PERCENTUALManutenção do Ensino Supletivo 218.000,00100
Total do Programa : 230.000,00
9533/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.59OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
6MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS) ÍNDICES DO IDEB 5,75
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1020 N° ESCOLASConstrução de Escolas 10.298.000,007
1021 N° ESCOLASReforma e Ampliação de Escolas 6.098.000,00107
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2044 PERCENTUALTransporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade 28.688.000,00100
2045 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental 59.312.000,00100
Total do Programa : 136.897.000,00
9534/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.43.59OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PERCEBER E ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS OBJETIVANDO A APRENDIZAGEM DE TODOS OS ALUNOS.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA EXISTENTE POR EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM ESPECIAIS.
CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1.000CRIANÇAS ATENDIDAS ALUNOSATENDIDOS
899
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1021 N° ESCOLASReforma e Ampliação de Escolas 6.098.000,00107
2047 PERCENTUALManutenção de Ensino Especial 168.000,00100
Total do Programa : 1.108.000,00
9535/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.00OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
QUALIFICAR ALUNOS PARA O NOVO MUNDO DO TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,12,13,15,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE
ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2048 PERCENTUALManutenção do Ensino Profissionalizante 1.715.000,00100
Total do Programa : 1.769.000,00
9536/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.00OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FORNECER ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E BALANCEADA AOS ALUNOS DURANTE O PERÍODO ESCOLAR.
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
3.200.000NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS Nº REFEIÇÕES 3.100.000
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2049 PERCENTUALAlimentação Escolar 25.966.000,00100
Total do Programa : 25.966.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 276.919.000,00
498.803.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9537/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.00OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.40.20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.
ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2083 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 60.701.000,00100
2084 PERCENTUALManutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS 2.596.000,00100
Total do Programa : 63.297.000,00
9538/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.01OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9,12.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADODE TRABALHO.
CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2085 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIS - FUNDEB 18.434.000,00100
2086 PERCENTUALManutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS 745.000,00100
Total do Programa : 19.179.000,00
9539/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.01OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.
MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.
ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2087 PERCENTUALManutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB 904.000,00100
2088 PERCENTUALManutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS 147.000,00100
Total do Programa : 1.051.000,00
9540/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.02OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2081 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 132.358.000,00100
2082 PERCENTUALManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS 5.999.000,00100
Total do Programa : 138.357.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 221.884.000,00
498.803.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9541/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.02OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES-SECRETARIA GERAL
Programa : 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1041 PERCENTUALConstrução, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares 14.130.000,00100
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2050 PERCENTUALManutenção dos Serviços 12.336.000,00100
Total do Programa : 27.026.000,00
9542/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.03OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0079 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
SELECIONAR, TREINAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS. CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,5,17,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR PARA O FUTURO ESPORTIVO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NAS DIVERSAS MODALIDADES.
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INTEGRANTES DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
80TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SEL PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2051 PERCENTUALCentro e Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento 7.990.000,00100
2053 PERCENTUALPrograma FADENP 12.598.000,00100
Total do Programa : 20.588.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 47.614.000,00
64.180.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9543/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.03OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.45.30 SECRETARIA DE ESPORTES-DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROPICIAR À COMUNIDADE EM GERAL ACESSO ÀS MODALIDADES ESPORTIVAS DE CARÁTER NÃO SELETIVO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES3,5,17,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UTILIZAR AS UNIDADES E EQUIPAMENTOS DO ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA EVOLUÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO, QUALIDADE DEVIDA, INTERAÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS, PESSOAS DA 3ª IDADE E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
113QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO Nº DE EQUIP. 111
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2052 PERCENTUALAtividades do Esporte Comunitário 16.566.000,00100
Total do Programa : 16.566.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 16.566.000,00
64.180.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9544/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.03OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SECRETARIA GERAL
Programa : 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
Total do Programa : 16.487.000,00
9545/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.03OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0035 GARANTINDO DIREITOS E PROMOVENDO A CIDADANIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ACESSO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DERENDA E DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS.
PESSOAS E FAMILIAS VITIMAS DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIAS. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
21.715PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS FAMÍLIAS/INDIVIDUOS
21.465
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2056 Nº DE ATENDIDOSOperacionalização da Casa do Idoso 4.422.000,0012.000
2057 Nº DERenda Mínima - Lei 4834-96 2.690.000,00750
2058 Nº DEAuxílio Moradia (Área de Risco) - Lei 8558/11 de 20/12/11 1.440.000,00240
2059 Nº DEAluguel Social e Auxilio Mudança - Lei 8598/12 de 31/01/12 10.500.000,001.750
2060 Nº DEVida em Família 120.000,0025
2061 FAMÍLIASIncentivo à Qualificação - Lei 8943/13 de 28/05/13 15.059.000,001.200
2062 FAMÍLIASDesenvolvimento Comunitário 593.000,001.200
2063 FAMÍLIASBenefícios Assistenciais 4.075.000,005.750
2064 Nº DE ORGÃOSApoio a Órgãos de Defesa e Controle Social 883.000,006
Total do Programa : 39.782.000,00
9546/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.04OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0036 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SÓCIO ASSISTENCIAL.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
POPULAÇÃO COM DEMANDA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1022 Nª DE EDIFICAÇÕESConstrução de Unidades de Proteção Social Básica 47.000,001
1023 Nª DE EDIFICAÇÕESConstrução de Unidades de Proteção Social Especial 1.174.000,002
1024 QUANTIDADEReforma e Ampliação de Unidades de Proteção Social Básica Especial 235.000,001
1025 PERCENTUALImplantar Sistema de Informação, Monitoramento, Avaliação e Formação Permanente da Ass. Social 910.000,000,30
Total do Programa : 2.366.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 58.635.000,00
81.064.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9547/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.04OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.50.20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
DISPONIBILIZAR O REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.
EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DOS SERVIÇOS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.
POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2054 Nº DE PROGRAMASOperacionalizar o Cofinanciamento da Proteção Social Básica e Especial 20.640.000,006
2055 TAXAOperacionalizar o Cofinanciamento da Gestão Assistencial 1.617.000,000,72
Total do Programa : 22.429.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 22.429.000,00
81.064.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9548/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.05OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS -SECRETARIA GERAL
Programa : 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
Total do Programa : 26.075.000,00
9549/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.05OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0038 SÃO JOSÉ ++ BONITA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1026 QUANTIDADEConstrução, reforma e ampliação das unidades regionais para descentralização dos serviços 500.000,001
2066 PERCENTUALMelhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidades 29.394.000,0080
2067 QUANTIDADENossa Praça 10.338.000,005
2068 COMUNIDADESBairro Limpo, Bairro Sustentável 283.000,002
2069 ENTRADAS DAEntrada Amiga 271.000,001
2070 PROPIEDADESApoio a Agricultura Familiar 200.000,0025
2071 KMTrecho Bom 452.000,002
Total do Programa : 41.438.000,00
9550/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.05OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0039 SÃO JOSÉ ++ LIMPA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 05 DE JANEIRO DE 2007 - MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO E A POLÍTICA NACIONAL DERESÍDUOS SÓLIDOS, LEI FEDERAL Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010, MAS ESPECIFICAMENTE E SEUS RESPECTIVOS DECRETOS REGULAMENTADORES. ATENDIMENTO EADEQUAÇÃO DO PPA AO PLANO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2072 PERCENTUALAmpliação do Sistema de Coleta Seletiva Municipal 16.020.000,004
2073 PERCENTUALManutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na área urbana e rural 54.522.000,0095
2074 QUANTIDADEManutenção e operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos volumosos e materiais reciclavéis 2.409.000,0017
Total do Programa : 72.951.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 140.464.000,00
140.464.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9551/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.06OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.60.10 SECRETARIA DA SAÚDE-SECRETARIA GERAL
Programa : 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 17.747.000,00300
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2021 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 42.826.000,00300
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2065 PERCENTUALCombustíveis e Lubrificantes 413.000,00100
2181 PERCENTUALOutros Benefícios 2.480.000,00200
Total do Programa : 273.291.000,00
9552/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.07OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MODIFICAR O QUADRO EPIDEMIOLÓGICO POR MEIO DE REDUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS, DANOS E RISCOS À SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 3,4,6,13,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: EXISTENCIA DE GRANDE NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS PARA DIVERSAS DOENÇAS E AGRAVOS, TRANSMISSÍVEIS, DE CASOS EXTERNOSE IMUNOPREVENÍVEIS.
TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, OU QUE SE UTILIZE DA CIDADE PARA TRABALHO E/OU ESTUDO E AINDA PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM EM MUNICÍPIOSREFERENCIADOS AO CEREST/CRESO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2076 PERCENTUALImplementação da Assistência Farmacêutica 7.183.000,00100
2077 PERCENTUALVigilância em Saúde - Sanitária 90.000,00100
2078 PERCENTUALVigilância em Saúde - Epidemiológica 3.582.000,00100
Total do Programa : 10.855.000,00
9553/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.07OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0044 PRONTO ATENDIMENTO À VIDA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAMU, PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO SOCORRO E DIMINUIR O AGRAVO A SAÚDE, OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,4,5,6,10,17,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ALTA MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS, DEVIDO A INEFICIENCIA DE SOCORRO PRÉ HOSPITALAR.
POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNÍCIPIO E OS CIDADÃOS EM TRANSITO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1029 PERCENTUALConstrução de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento 9.660.000,00100
2079 PERCENTUALServiço de Atendimento Móvel à Vida 8.742.000,00100
2080 PERCENTUALOperacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence 135.966.000,00100
Total do Programa : 154.368.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 438.514.000,00
569.214.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9554/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.08OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.60.50 SECRETARIA DA SAÚDE-DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MODIFICAR O QUADRO EPIDEMIOLÓGICO POR MEIO DE REDUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS, DANOS E RISCOS À SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DASREGIÕES 3,4,6,13,16 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: EXISTENCIA DE GRANDE NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS PARA DIVERSAS DOENÇAS E AGRAVOS, TRANSMISSÍVEIS, DE CASOS EXTERNOSE IMUNOPREVENÍVEIS.
TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, OU QUE SE UTILIZE DA CIDADE PARA TRABALHO E/OU ESTUDO E AINDA PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM EM MUNICÍPIOSREFERENCIADOS AO CEREST/CRESO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
97PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 90 DIAS APÓS ANOTIFICAÇÃO
PERCENTUAL 96,86
50PROPORÇÃO DOS IMÓVEIS VISITADOS EM AÇÕES PREVENTIVAS DE DENGUE/ANO PERCENTUAL 44
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2075 PERCENTUALAtividades da Rede de Atenção Básica 22.962.000,00100
Total do Programa : 22.962.000,00
9555/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.08OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0042 SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - UBS VIDA - HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DO USUÁRIO, PROPICIANDO QUE A PORTA DE ENTRADA DO SUS, SEJA, PREFERENCIALMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,IMPLEMENTANDO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB). CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 E 19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: OBSERVA-SE UMA IVERSÃO NO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE, VISTO QUE A PROCURA SE DA PREFERENCIALMENTE NAS UNIDADES DEPRONTO ATENDIMENTO, O QUE PREJUDICA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE QUE DEVERIA SER NA ATENÇÃO BÁSICA.
TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1027 PERCENTUALConstrução de Unidades de Saúde 1.170.000,00100
1028 PERCENTUALReforma e Ampliação de Unidades de Saúde 607.000,00100
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
Total do Programa : 9.793.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 32.755.000,00
569.214.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9556/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.09OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.60.70 SECRETARIA DA SAÚDE-DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Programa : 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORAR A COBERTURA DO CUIDADO ESPECIALIZADO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONTEMPLAR A DEMANDA REPRIMIDA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E PROVER FUTURAS DEMANDAS.
TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
2,50PERCENTUAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS X TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS PERCENTUAL 0
66PERCENTUAL DE SESSÕES NECESSÁRIAS DE FISIOTERAPIA ANUAL X TOTAL DE SESSÕES REALIZADAS PERCENTUAL 61
0,57TAXA DE COBERTURA POPULACIONAL DO CAPS COEFICIENTES 0,55
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2180 PERCENTUALAtividades das unidades de Atenção Secundárias 97.945.000,00100
Total do Programa : 97.945.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 97.945.000,00
569.214.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9557/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.09OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE-SECRETARIA GERAL
Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DEPROJETOS AMBIENTAIS, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE GESTÃO DE TRANSPORTE E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZESDAS REGIÕES 4,5,7,8,9,11,19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: NECESSIDADE DE EFETUAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO E O DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO NAS SUAS VERTENTES ECONÔMICA,AMBIENTAL E SOCIAL.
TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1030 MINUTOS/KMProjetos de Estruturação Urbana - Administração do Programa 0,002,50
1031 MINUTOS/KMProjetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias 26.595.000,002,50
1032 MINUTOS/KMProjetos de Estruturação Urbana - Controle Central de Operações 1.284.000,002,50
1033 VELOCIDADEProjetos de Estruturação Urbana - Sistema Integrado de Transporte Público 5.402.000,0023
1034 ATENDIMENTOSProjetos de Estruturação Urbana - Melhoria operacionais na Secretaria 595.000,00130.000
Total do Programa : 33.876.000,00
9558/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.09OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2089 PERCENTUALServiços e materiais educativos/informativos 987.000,0023
Total do Programa : 42.051.000,00
9559/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.10OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORAR A MACROACESSIBILIDADE ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A MACROACESSIBILIDADE INTERNA DAS REGIÕES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZESDAS REGIÕES 5,7,8,9,14,15,16 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA DIMINUIR OS TEMPOS DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A FLUIDEZ INTERNA NESSAS REGIÕES,REDUZINDO OS TEMPOS DE DESLOCAMENTO E MELHORANDO A PRODUTIVIDADE DOS SETORES ECONÔMICOS DA CIDADE.
USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1035 TEMPO MÉDIO DEProjetos e obras do sistema viário 18.147.000,002,50
1037 N° DE OBRASObras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento 28.330.000,003
Total do Programa : 46.477.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 122.404.000,00
250.931.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9560/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.10OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.65.20 SECRETARIA DE TRANSPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa : 0048 GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PLANEJAR, PROJETAR, REGULAMENTAR E OPERAR O TRANSITO DE VEÍCULOS, DE PEDESTRES E DE ANIMAIS, E PROVER O DESENVOLVIMENTO DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇADE CICLISTAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 12 E 15.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL 9.503/97, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONARMAIORSEGURANÇA E FLUIDEZ NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
160.000PESSOAS DIRETAMENTE ABORDADAS EM AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO Nº PESSOAS 144.034
1,16ÍNDICE DE ÓBITOS NO TRANSITO/FROTA DE VEÍCULOS 1/10.000 VEÍCULOS 1,75
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2091 N° DE ÓBITOS PORGerenciamento do Trânsito 8.311.000,001,16
Total do Programa : 8.311.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 8.311.000,00
250.931.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9561/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.11OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.65.30 SECRETARIA DE TRANSPORTE-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
Programa : 0047 TRANSPORTE PÚBLICO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER A MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE E COM ACESSO UNIVERSAL À TODA POPULAÇÃO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTEDIRETRIZES DAS REGIÕES 5,7,9,12,15,17,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL 12.587/12 (LEI DA MOBILIDADE URBANA).
USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
2090 IPKDesenvolvimento do Transporte Público 601.000,002,43
Total do Programa : 2.041.000,00
9562/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.11OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0049 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO SUBTRECHO ANDRÔMEDA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTEDIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,7,8,9,13,14,15,16,18 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: TRANSPORTAR USUÁRIOS COM SEGURANÇA E CONFORTO.
TODA A POPULAÇÃO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
13,88IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO SISTEMA DE TRANSPORTE LEVE SOBRE TRILHOS - VLT PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1038 EXECUÇÃO DOReestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana 116.765.000,0013,88
Total do Programa : 116.765.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 118.806.000,00
250.931.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9563/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.12OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.65.50 SECRETARIA DE TRANSPORTE-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSITO
Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORAR A MACROACESSIBILIDADE ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A MACROACESSIBILIDADE INTERNA DAS REGIÕES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZESDAS REGIÕES 5,7,8,9,14,15,16 E 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA DIMINUIR OS TEMPOS DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A FLUIDEZ INTERNA NESSAS REGIÕES,REDUZINDO OS TEMPOS DE DESLOCAMENTO E MELHORANDO A PRODUTIVIDADE DOS SETORES ECONÔMICOS DA CIDADE.
USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
2,50TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO MINUTOS/KM 2,50
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1036 EXTENSÃO DEImplantação de Ciclovias e Ciclo faixas 1.410.000,0010
Total do Programa : 1.410.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 1.410.000,00
250.931.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9564/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.12OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
60TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
Total do Programa : 3.363.000,00
9565/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.13OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOÇAO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA SUA ECONOMIA.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O PROGRAMA VISA A CONSECUÇÃO DE NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE RENDA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO E DA SUA PROSPERIDADE.
ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2092 PERCENTUALDesenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações 1.320.000,00100
2175 PERCENTUALParque Tecnológico 12.085.000,00100
2176 PERCENTUALCECOMPI 3.760.000,00100
Total do Programa : 17.165.000,00
9566/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.13OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER MEIOS/MECANISMOS QUE VIABILIZEM A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.
CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.
POPULAÇÃO
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
31.588NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO Nº DE EMPRESAS 30.084
1NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO Nº DEINVESTIMENTOS
0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2093 PERCENTUALAtividades para atração de empresas 527.000,00100
Total do Programa : 527.000,00
9567/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.13OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
VIABILIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS DE ABERTURA DE EMPRESAS NOS SETORES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, SERVIÇOS E RURAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTEDIRETRIZES DAS REGIÕES 7 E 15.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROVER MECANISMOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS.
EMPREENDEDORES EM GERAL
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2094 PERCENTUALNúcleo de Apoio ao Empreendedor 919.000,00100
2095 PERCENTUALGerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista 94.000,00100
Total do Programa : 1.013.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 22.068.000,00
22.068.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9568/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.14OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO13.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.
TODOS OS CIDADÃOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
2097 QUANTIDADEPrograma Agente Cidadania 2.042.000,00200
2098 PERCENTUALTiro de Guerra 76.000,00100
2099 PERCENTUALManutenção do PROCON 933.000,00100
Total do Programa : 41.657.000,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0055 ASSISTÊNCIA E DEFESA CONTRA SINISTROS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROVER O CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.
DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE OFERECER ATENDIMENTO AQUELES EM SITUAÇÃO DE RISCO.
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SOCORRO
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2100 PERCENTUALManutenção do Corpo de Bombeiros 1.176.000,00100
2101 PERCENTUALManutenção da Defesa Civil 218.000,00100
Total do Programa : 1.394.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 43.051.000,00
43.051.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9570/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.15OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS
Programa : 0080 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL, PRECATÓRIOS, ENCARGOS DE PESSOAL, ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM), TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS, PENSÕES, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
AS DESPESAS DO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO.
MUNICÍPIO
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
0001 PERCENTUALPrecatórios 8.387.000,00100
0002 PERCENTUALServiços da Dívida Geral 16.499.000,00100
0003 PERCENTUALAquisição de Ações 0,000
0004 PERCENTUALConfissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) 17.747.000,00300
0999 PERCENTUALReserva de Contingência 5.000.000,00100
2021 PERCENTUALTarifas Diversas e Outros Encargos 42.826.000,00300
2037 PERCENTUALBenefícios Concedidos 57.272.000,00800
2177 PERCENTUALEncargos de Pessoal 36.013.000,00100
2178 PERCENTUALEncargos de Previdência Social 28.314.000,00100
2179 PERCENTUALPensões 493.000,00100
Total do Programa : 145.480.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 145.480.000,00
145.480.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA GERAL
Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
70TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 6.897.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 6.897.000,00
10.843.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.85.30 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA. CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 19.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2102 PERCENTUALCriação de instrumento de gestão e controle ambiental 532.000,0040
2103 UNIDADESPlanos de gestão ambiental 183.000,003
2104 PERCENTUALHabilitar a SEMEA como órgão licenciador ambiental 47.000,00100
2105 PERCENTUALRecuperação de nascentes urbanas 152.000,00100
2106 UNIDADESRevisão e proposição de normas e legislações municipais voltadas ao meio ambiente 33.000,003
2107 UNIDADESGestão de compensações e de passivos ambientais 250.000,003
Total do Programa : 1.197.000,00
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAR AÇÕES ARTICULADAS NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONSIDERANDO QUE CERCA DE 2/3 DO TERRITÓRIO MUNICIPAL SE CONFIGURA ENQUANTO RURAL, E QUE ADICIONALMENTE PARTESIGNIFICATIVA DESSES ESPAÇOS SÃO HOJE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SE FAZEM NECESSÁRIAS AÇÕES ARTICULADAS TANTO NAADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS PRIORIDADES RURAIS E NO FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS, BEM COMO ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS VOLTADAS ÀCONSERVAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS BIOMAS CERRADO E MATA ATLÂNTICA.TODA A SOCIEDADE
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2108 PERCENTUALImplantar unidade de conservação em área remanescente de bioma cerrado 86.000,00100
2109 PERCENTUALImplantar Parque Natural do Banhado (Fase 1) 593.000,0015
2110 PERCENTUALElaboração do plano de conservação e proteção dos fragmentos do cerrado 76.000,00100
2111 PERCENTUALImplantar a política de pagamentos por serviços ambientais 169.000,0025
2112 PERCENTUALImplantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável 190.000,0010
2113 N° DE HECTARESImplantação dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica 190.000,0010
2182 PERCENTUALFundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos (Lei Municipal n° 8.905/2013) 150.000,00100
Total do Programa : 1.454.000,00
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2114 PERCENTUALImplantar núcleo coordenador do programa A3P & CPS 34.000,0050
2115 QUANTIDADEFormação de educadores populares 207.000,0030
2116 QUANTIDADEIncorporar estratégias de educação ambiental à arborização urbana e áreas verdes 301.000,004
2117 QUANTIDADEIncorporar estratégias de educação ambiental a proteção de ecossistemas e de desenv. rural 180.000,004
2118 PERCENTUALFortalecimento Institucional do COMAM 25.000,0030
2119 PERCENTUALInstituir e capacitar os conselhos gestores das unidades de conservação de âmbito municipal 39.000,0012
2120 QUANTIDADEEducomunicação 57.000,0010
2121 QUANTIDADECampanhas e eventos 302.000,0010
2183 PERCENTUALFundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei Municipal n° 4.618/1994 150.000,00100
Total do Programa : 1.295.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 3.946.000,00
10.843.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
90TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
Total do Programa : 2.887.000,00
9576/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.16OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPESINTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAICA RENDA.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
350QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNÍCIPES N° UNIDADES 300
50QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO UNIDADES 0
100QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO N° UNIDADES 0
528QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA N° UNIDADES 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1039 PERCENTUALProjetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais 7.531.000,00100
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 11.850.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 14.737.000,00
17.061.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9577/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.17OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.90.20 SECRETARIA DE HABITAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPESINTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAICA RENDA.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
350QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNÍCIPES N° UNIDADES 300
50QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO UNIDADES 0
100QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO N° UNIDADES 0
528QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA N° UNIDADES 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2122 PERCENTUALFundo Municipal de Habitação - FMH 2.324.000,00100
Total do Programa : 2.324.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 2.324.000,00
17.061.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9578/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.17OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.91.10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS À GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.
POPULAÇÃO EM GERAL.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
Total do Programa : 1.978.000,00
9579/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.17OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0063 CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E APOIO AO TRABALHADOR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
IMPLANTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO QUE IDENTIFICARÁ DEMANDAS E SOLUÇÕES RELACIONADAS AO MERCADO DE TRABALHO.
A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM OBTER DADOS QUE EMBASEM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO.
POPULAÇÃO EM GERAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE MERCADO DE TRABALHO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2124 UNIDADESImplantação e Manutenção do Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador 191.000,001
Total do Programa : 191.000,00
9580/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.17OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0064 ECONOMIA SOLIDÁRIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROJETO QUE VISA CAPACITAR E ORGANIZAR GRUPOS QUE SEJAM SOLIDÁRIOS E ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEIS, VALORIZANDO O MERCADO LOCAL. CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 7 E 15.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A NECESSIDADE DE VIABILIZAR A ORGANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DE GRUPOS COOPERADOS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO EDISTRIBUIÇÃO DE RENDA.
MUNÍCIPES EM GERAL MAIORES DE 18 ANOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2125 PERCENTUALMapeamento das cadeias econômicas existentes 218.000,00100
2126 UNIDADESImplantação e Manutenção do Centro de Apoio de Economia Solidária 260.000,001
2127 N° DECapacitação dos integrantes dos grupos de trabalho cooperado 100.000,00240
2128 QUANTIDADEImplantação de novas Cooperativas 225.000,001
Total do Programa : 803.000,00
9581/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.18OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0065 QUALIFICA SÃO JOSÉ
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
CAPACITAR O MUNÍCIPE PARA SUA INSERÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,7,12,13,15 E 18.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, FOMENTANDO A ECONOMIA E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO.
MUNÍCIPES EM GERAL, ESPECIALMENTE OS DESEMPREGADOS.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2129 N° DE CURSOSPromover cursos de qualificação profissional 1.586.000,0050
2130 QUANTIDADERealizar eventos e campanhas relacionados ao tema "Qualificação Profissional" 288.000,0010
Total do Programa : 1.874.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 4.846.000,00
4.846.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
9582/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.18OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.92.10 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA-SECRETARIA GERAL
Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS SOCIAIS DO MUNÍCIPIO. CONTEMPLARPRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1, 9, 13 E 16.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.
POPULAÇÃO EM GERAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID PERCENTUAL 90
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2131 PERCENTUALImplantação e manutenção do NEC - Núcleo de Estudos e Projetos da Cidadania 299.000,00100
2132 PERCENTUALImplantação e manutenção da ação Cidade Voluntária 388.000,00100
2133 PERCENTUALImplantação e manutenção da Biblioteca da Cidadania 168.000,00100
2134 PERCENTUALManutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP 540.000,00100
Total do Programa : 3.064.000,00
9583/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.18OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0067 "VEMSER" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PREVENIR E REDUZIR OS DANOS CAUSADOS PELO CONSUMO INDEVIDO DE DROGAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 6 E 14.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS SOBRE DROGAS.
POPULAÇÃO EM GERAL
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2135 PERCENTUALImplantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer" 224.000,00100
2136 QUANTIDADEFundo Antidrogas Municipal 302.000,0050
2137 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados 284.000,0025
2138 QUANTIDADERealizar atividades de cultura, esporte e lazer 266.000,0020
2139 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 314.000,0015
2140 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social 186.000,006
Total do Programa : 1.576.000,00
9584/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.18OFR00388GIAP /
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0068 "FELIZ IDADE" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO DOS IDOSOS.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA OS IDOSOS.
PESSOAS IDOSAS
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
101NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE" Nº ATIVIDADES 10
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2141 PERCENTUALImplantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso 224.000,00100
2142 QUANTIDADERealizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação 259.000,0030
2143 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de atendimento à equip. e serviços públicos e privados 242.000,0030
2144 QUANTIDADERealizar atividades de cultura, esporte e lazer 212.000,0020
2145 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 212.000,0015
2146 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Direitos do Idoso" 108.000,006
Total do Programa : 1.257.000,00
9585/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.19OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0069 "AGENDA JOVEM 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER OS DIREITOS DOS JOVENS EM TODOS OS SETORES DA SOCIEDADE.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A JUVENTUDE.
POPULAÇÃO DE JOVEM DO MUNICÍPIO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
226Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA UNIDADES 10
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2147 PERCENTUALImplantação e manutenção do programa "Estação Juventude" 243.000,00100
2148 QUANTIDADERealizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação 243.000,00110
2149 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados 225.000,0050
2150 QUANTIDADERealizar atividades de cultura, esporte e lazer 231.000,0048
2151 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 240.000,0012
2152 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Política Pública de Juventude" 174.000,006
Total do Programa : 1.356.000,00
9586/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.19OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0070 "SOCIEDADE ACESSÍVEL" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA NAS DIVERSAS ATIVIDADES E CONTEXTOS URBANOS NECESSÁRIA À SENSAÇÃO DE PERTENCIMENTO E PROTAGONISMO SOCIAL.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO TER POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA ESTE SEGMENTO SOCIAL.
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2165 PERCENTUALImplantar e manter o Programa "Viver Sem Limites" 342.000,00100
2166 QUANTIDADERealizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação 390.000,0030
2167 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de acessibilidade à equip. e serv. públicos e privados 180.000,0030
2168 QUANTIDADERealizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer 192.000,0020
2169 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 192.000,0015
2170 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Pessoa com Deficiência" 174.000,006
Total do Programa : 1.470.000,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0071 "MULHERES NO SÉCULO 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROPOR, ARTICULAR, E COORDENAR AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 6.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DE GÊNERO.
PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2153 PERCENTUALImplantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres" 274.000,00100
2154 QUANTIDADERealizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação 310.000,00250
2155 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados 202.000,0030
2156 QUANTIDADERealizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer 282.000,00125
2157 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 294.000,0015
2158 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social 120.000,006
Total do Programa : 1.482.000,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0072 "VIVER COM RAÇA" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO À IGUALDADE, SEM DISTINÇÃO DE RAÇA E COR.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DA IGUALDADE RACIAL.
GRUPOS RACIAIS DO MUNICIPIO
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
132Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA" QUANTIDADE 10
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2159 PERCENTUALImplantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra" 263.000,00100
2160 QUANTIDADERealizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação 290.000,0030
2161 QUANTIDADERealizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados 239.000,0030
2162 QUANTIDADERealizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer 272.000,0020
2163 QUANTIDADERealizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda 266.000,0015
2164 QUANTIDADERealizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Igualdade Racial" 90.000,006
Total do Programa : 1.420.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 11.625.000,00
11.625.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.93.10 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SECRETARIA GERAL
Programa : 0073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVAE ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
70TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
Total do Programa : 3.393.000,00
9590/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.20OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0074 PROGRAMA BAIRRO LEGAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO,RESIDENTE EM LOTEAMENTOS IRREGULARES CLASSIFICADOS EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS OU COMPREDOMINANCIA DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO CONTEXTO DA CIDADE LEGAL, POSSIBILITANDO-LHE A TITULARIDADE DO IMÓVEL, A REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO E OAMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O MUNICÍPIO POSSUI 160 LOTEAMENTOS IRREGULARES, IDENTIFICADOS, CUJA POPULAÇÃO RESIDE COM A INFRAESTRUTURA URBANAPRECÁRIA, E COM AUSÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA RESINDENTE EM LOTEAMENTOS IRREGULARES.
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2011 PERCENTUALServiços Contratados 26.818.000,00632
2024 PERCENTUALServiços de Assessoria 43.651.000,001.072
Total do Programa : 2.156.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 5.549.000,00
5.549.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 1.94.10 SECRETARIA DE TURISMO-SECRETARIA GERAL
Programa : 0075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
TODOS OS CIDADÃOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
60TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE SECRETARIA DE TURISMO PERCENTUAL 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2002 PERCENTUALManutenção dos Serviços 428.988.000,001.840
2003 Nº DEAdiantamentos 2.917.000,001.200
2010 Nº DE IMÓVEISLocação de Imóveis 3.473.000,00261
Total do Programa : 1.110.000,00
9592/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.20OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENDES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.
TODA A CIDADE E SEGMENTO TURÍSTICO NA CIDADE (PÚBLICO, PRIVADO, TERCEIRO SETOR E UNIVERSIDADES)
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
200NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS Nº DEESTABELECIMENTO
300
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2171 PERCENTUALGestão e Fomento do Turismo Municipal 703.000,00100
Total do Programa : 703.000,00
9593/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.21OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0077 INCENTIVO COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: IDENTIFICAR NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COMO FEIRAS ESPECIALIZADASREVISTAS, MEIOS ELETRÔNICOS, LOJAS ESPECIALIZADAS PUBLICAÇÕES SEGMENTADAS, RODADAS DE NEGOCIO E ETC.
SEGMENTO ECONÔMICO DO TURISMO (TRADE TURÍSTICO)
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
10FEIRAS COMERCIAIS, EXPOSIÇÕES E ENCONTROS E CONGRESSO REALIZADOS NA CIDADE Nº DE EVENTOS 10
15NUMERO DE EMPRESAS DO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE Nº DE EMPRESAS 20
5NUMERO DE INVESTIMENTOS NO SEGUIMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE Nº DEINVESTIMENTOS
5
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2172 PERCENTUALIncentivo a Comercialização do Turismo 2.600.000,00100
Total do Programa : 2.600.000,00
9594/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 13.44.21OFR00388GIAP /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 0078 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO DE IMAGENS QUE REALCEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS NA CIDADE.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: VALORIZAR AS POTENCIALIDADES MANSAGEM E IMAGENS POSITIVAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TODA A CIDADE E SEGMENTOS TURÍSTICOS NA CIDADE
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2173 PERCENTUALDivulgação do Turismo Municipal 846.000,00100
2174 PERCENTUALFundo Municipal de Turismo - FUNTUR 137.000,00100
Total do Programa : 983.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 5.396.000,00
5.396.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão : 2.048.707.000,00
OFR00388 9530/09/2013 13.44.21GIAP / Versão 16/08/2013 - 16:34 95/
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RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUÍDOS NA
LDO 2014
LDO
2014
~~ ~!P.if Prefeitura Munlcipnl de São José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos incluídos na LOO 2014
Exercício 2013/2014
On:>o Dc-s Otltlo Funç;lo lksFunç;lo Sub Fundo lk\ Sub Fun·jo Proon.nu lk•Pro•n.rru .~ç.lo D<>At~o \ "olor RS s GAOISETE 00 PREFEITO ~ ADMINISTRA ,\O 133 ISFOR.\1.-\Ç AO E f)HEUGESCIA 2 AO~IISISTR.-\Ç'AO JOH PROGRA\IA DE ESTRl-TL:RA(" AO L:RBANA I 000 s GABINETE 00 PREFEITO ~ AO~USISTRA ,\O 133 ISFOR.\IA( AO E I)..TELIGESCIA 2 AD~IINISTRAÇAO IOSS PROGRA\IA DE ESTRtrn;RA AO t;RDAN,\ 83000 ~ G.-\llll'ETE 00 PREFEITO ~ AD~IINISTRA "AO 183 INFOR~IA AO F. 11\TELIGE!\CIA 1 ADMII'ISTRA AO 1055 PROGRA\IA DJ; ESTRUTURA AO URBANA 8~.000 s GAOINETf: DO PREFEITO ·I AD~III'ISTR,\ ",\0 183 INFORMA AO E INTELIGEI\fl.·\ 1 AmiiNISTRA "AO IOH PROGR.·\.\IA DE ESTRUTURA AOURDASA 1.000 s GABINETE DO PREFEITO ~ AO~IINISTR,\ ,\O 183 ISFOR~IA ,\O E 11\TELIGE:\CIA 1 AD~IINISTRA AO 105S I'ROGRA~IA DF. ESTRL"Tl'R.-\( AOURHASA 1.000 5 GABINETE DO PREFEITO ~ AO~IISISTRA AO 18~ ISFOR.\IA AO E 11\"TEliGE:'\CIA 1 AO~IISISTRA AO IOSS PROGRA.\IA DE CSTRL"TL:R.-\ÇAO URBASA 670.000 20 SEC"RET AR IA OI: AmiiSISTRA AO ~ ,\O~III'ISTRA AO 121 AmiiSISTRA AOGER.-\1_ 1 ,\O~IISISTRA AO 1 0~$ PROGRA\IA DE ESTRUTUR>\ÇAO L:RRANA I 000 20 SECRETAR IA DE AD~IISISTRA AO 4 AmiiKISTRA AO 122 AD~IISISTR.-\ AOGER.-\1_ 1 AD~IISISTR.\ AO IOH PROGRA~IA DE ESTRUTJ:RA( AO URB,\SA I 000 20 SECRETARIA DE AD~IIt\ISTR,\ AO 4 AO~IINISTRA ,,o 122 ,\D~IINISTR.-\ ,\O GERAL 1 ADMISISTR>\ AO IOH PROGR,\.\IA DE ESl RUTl!R.·\( AO URBAKA .;?ooo lO SECRET,\RIA DE .-\D~IISISTRA AO 4 ,\D~IINISTRA ,,o 122 ,\D~IISISTRA AOGER.\1. 2 ADMIKISTR.-\ t\0 10~3 PROGRAMA DE ESTRUTUR,\( i\ O URBA:O.:A 151.000 20 SECRETARIA DF. AD~IINISTRA ,"AO ·I ,\m!INISTR>\ AO 112 ADMI:-IISTR.·\ 'AO GERAl. 2 AD~IIt\ISTRA AO IOH I'ROGRA~fA DE ESTRUTL'RAÇ"AO URBAl\A I 000
25 SEC"RFr.\RIA DA F.-\l.E~D.-1 4 ,\l)~maSTRA( ÃO 122 Amii:\ ISTRA( ÁO GF.R,\1. s .-\D~II'IISTRA(..\0 FI:\A.'ICEIRA 10~5 PROGR.\.\IA DE ESTRIJTURrKÃO L'RBANA I 000
2S SECRET AMI,\ DA FAZENDA ~ AD~II:-IISTRA( ÃO 122 AD~tiSISTR>\( ÃO GERAL 5 ADMINISTRA( ÃO FI:O.:AS<'EIRA 1033 PROGRA~I.-\ DE ES rRUTUR,\C ÃO URBA-'IA I 000
2S SECRETAR!,\ DA f ,\ZEi\DA ·I AD~II:'\ISTRA( ÃO 122 ,\D~I ISISTRA(..\0 GERAL 3 AD~IIl\ISTR.\(,\0 FINr\1\'niRA IOH I'RO(iRAMA DE ESTRl 'Tl:RA(,\0 URBANA 1.000
2S SECRETAR IA DA FAZENDA ~ ,\D~III'ISTRAC ÃO IH AI)~ li NIS1 RAC ,\O GER.-\1. 5 AD~IISISTR.\CAO fi:-IASCEIR.·\ IOH PROGRA~IA DE ES fltl'TUR.I("r\0 UR IIANA I 021.000
25 SECRETAR IA DA FA7.ENDA 4 AD~IIl'ISTRr\(" ÁO IH AD~IISISTRA(,\0 GERAL 5 ,\Q~IISISTRA("AO FlSASC'EIR..\ lOS$ PROGR.\.\1.-\ DF. ESTRL'Tl!R>\(ÁO l 'RB,\."A J 3~5.000
2S SECRI:T ,\IIIA 1>,\ F A7.F.SDA -1 AD~IISISTRA(.\0 122 AD~liNISTRA(,\0 GER>\L 5 Ainii:\ISTR,\Çr\0 FINAI'CEIR>\ lOS$ PROGI!..-\~IA DE ESTRLrrt:l!..-\("..\0 L:Rilr\N,\ 1.000 SECRETARIA DE I'I.AI'EJA~I EI' I"O 1'1.,\:'>FJ,\~IESTO URB,\."0 E 1'1\UJE I'OS F. OORAS llli 1:'\FRAf.STRUTt:R.\
JO l'RBASO I$ l'RfiANIS~IO 4SI IS FR.·\-IoSTRL 'Tl'RA L: R BANA !R TERRil ORIAL I ().I? URilA.'>lA ~ 312000
I SECRI:T,IRI,\ DI:: PLANFJA~IEI\'TO PLA-"I:JA-\IIii\TO l'RR,\"0 E PROJI:T OS E OBRr\S DE ISFR.-\ESTRUTI.R.\ • .lO L'ROASO I~ LRRANIS\10 4$1 ISFR..\·ESTRlõ lR;\ l:RBASA lS TERRITORIAL 1().19 I 'RB,\SA 6.~ 000
SECRH,\RIA UE PLA'IJ::JA-\IF.~TO Pl.,\.'IEJA-\IE~TU L'RBA:'\0 E PROJETOS E OBRA'> OF. ISFR..\ESTRlill'RA 11.000 i .\0 l'RB,\SO I S J:RB,\.'115~10 ~51 ISFR.·\·ESTRUlL'RA L:RilA:'\A ~8 TERRITORIAl. 10411 l'RilASA
SECRETAIUA 1>1! PLA~EJA~IENTO PLASEJA~IISrO UR.UANO 1; PROJETOS E OIJR>IS I)F. I ~FRAESTRUTL'RA
~ URBANO I 5 UR.IlA'IIS~IO HI INFRA·ESTRL'Tl'R,\ UR!l,\.'1,\ 28 TERRITOR I,\1. 1().19 L'RUANA ·1.000 SEC"RETARJ,\ DE PLA'IIEJA\IEN rO PLANEJA~ lENTO UIUJ,\."0 1:.
;o URB.-\~0 I S l'RIJA.'IIS~IO ~51 ISFR>\·ESTRlJTl,'R.A L'RilA-'IA 18 TERR ITORI,\L IOH PROGRA.\L-\ DE ESTRUTUR.·\C"AO URD.\S,\ 1.\$79.000 SECRET,\RIA DE PI.ANEJA\IE~"TO PI.AI'FJ,\\IE~'TO L'RBA "0 E
.1() URBA~O I~ L'RBA-\;IS~IO HI I~FI!..o\·ESTRU11JRA t:RBA~A 28 TER.RITORJ,\L IOSS PROGRA.\IA DE ESTRUTl'R.~('..\0 L'RIMNA 1.000 SECRETARIA DE l'lr\~EJ.\.\IESl O PL.·\NEJ,\~IENTO lRIMI'O E
.i O IJRBA:'\0 I S L'RDA~IS~IO ~SI 1:-IFRA·ESTRl.JT URA URBASA 28 TERRI'TORIAL IOSS PROGRA\IA O~ ESTRl.;TUR.-\('ÀO UlUlAS A I 000 SECRET,\RIA DE I'I.A\;EJA\IESTO PLANEJA:O.IESTU CRUANU E
~ l:RBASO I 5 L:ROA~IS~IO ~SI IN~'R.-\·ESTRl-TURA LRBA.'IA 18 TERRITORIAL lOS~ PROGRA\IA DE F.STRUTLIR.-\( ÀO UR8,\."A 1.000 SECRET,\RIA DE Pl.,\.'iEJA-\IESTO PL,\~FJAME~"TO J.:RBA "0 E
30 l!RRASO IS L RB,\...,15~ 10 HI l~fRA·F.STRtrn;Rr\ LROAN,\ 28 TERRITORIAL IOSS PRO<iRA\IA DF. ESTRLrrt;R.-\(' ..\0 URBANA 1.000 SECRETARIA OE PLANEJ.·\.\IENTO Pl.ASEJA~tESTO URBA~O E
)() URBAKO 1$ t:RBANIS~tO HI INFR,\·ESTR UTL:R.\ URBANA 18 TERRITORI.~l. 1055 I'ROGRA~IA OF. ESTRt:TliRA(".\0 l:ftO,\.'IA 1.000 SECRio"TARI,\ OE PLA.'IEJA\IF.I\10 PLA:'\EJA~IENTO l'RIIASO F.
jO URBASO IS t.:RBA.'IIS:ItO HI INFR.-\·ESTRUTL: J!...\ L:RB,\...,,\ 28 TERRITORIAL 10~$ PRO<iR.-\.\IA DE ESTRCTUR.·\Ç'..\0 URBA'<A I 000 SECRETARIA DE PL\SFJA~IE~"TO PL.-\.WJA:'-IF.~"TO URBA-'10 E
jO I,;RB,\SO IS l"RD.-\.'<IS~fO ~~I ISFRA·ESTRl "TlJM t:RB.-\~A 2S TERRITORIAL lO H PROGRA\IA DF. F.STRUWR.-\("..\0 URBAN,\ 1.000 SECRETAR IA DE PLA-"EJ,\.\IESTO PLANEJA~ I E~ 'TO l'ROANO E
~ L:RBAI'O 15 URH.-\SIS~fO 451 ISFRA·ESTRt:ruRA URIJASA lK TERRITORIAL 1053 I'R()(iR:\MA DE ESTIWTL'RA(",\0 C ROAS.-\ 1.000 ~s SECRET,\RI,\ DE OBRr\S 15 UR R,\SIS~ tO HI ISFRA·ESTRUTURA lli!BASA ~2 ISFRA·ESTRUTUM URSA:-/ A 1005 OORAS PlJBLf(",\S 6 . .J$K.OOO J~ SEC"RETARIA OF. OBR.-\S IS URR,\SIS~ tO ~SI ISFR>\·ESTRUTUR.-\ l!RBAN,\ 32 ISFR>\·ESTRUTUR.-\ UROr\.\;A 1005 OllRr\S PUBLICAS I 000 l$ SECRET,\RIA DE ODR>\S 15 URBASIS~IO HI ISFR.-\·ESTRUTUR>\ URBA ..;,\ 32 ISFR-\·ESTR UTUM URfiA"A 1005 OBRr\S PCBLIC"AS ~1S 000 JS SEC"Rl!I•IRIA DE OBR.-\5 15 L1RBA~IS~IO HI ISFRA·ESTRUTL:RA L:RBA '1,\ 3~ 1:-ifRA·ESTRUTUR.-\ L'RilA:\A IOOS OBR>\S Pt:Dl.IC".-\5 13000 JS SECRI:.'TARIA DE OBR,\S 15 L'RBASIS\10 451 ISFR.-\·ESTRUTt:R,\ t:RB:\.'1,\ 32 ISFRr\·ESTR UTCRA URIJ.\~A IOOS OllRAS PUBLIC' AS 7 000 .!5 SECRET,\RIA DE OOR.-\.~ I$ URU:\:\IS~IO 451 INFR.-\·ESl'RU I UR,\ t;RRANA .12 INFRA·ESTRUTl'RA l-RI.IA~A 1005 OI!RAS I'UOLICAS 7,000 ~s SECRET ,\RIA O!E_OOR.-\S IS L'RBAI'IS~IO JSI INFR>\·ESTRL11 UR,\ t:RII,\:O.:A :t1 ISFRA·ESTK L Tl'R.-\ L'RliASA 100~ OllRAS PUIJLICAS ----
2 000
_}
~- Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos incluídos na LDO 2014
Exercício 2013/2014
I ür,:Jo D<<Ordo Funcio D<s FWl;lo Sub Funclo D<s Sub Fun~ Pr9!:1ama D<s Pr_Oj:r>Jru A·ão D<sA>.io \"•lor R.S JS SECRETA!UA DE OIIR.\S IS URBANISMO HI 1.'\FRA·ESTRl.,"T\:lt,\ CROASA n INFR.\·ESTRLIUR.\ liRBA.'\,\ IOOS OBRAS PUBLICAS 166.000
REDE DE AU,\STECI~IESTO DE .o\GUA E 3S SECRETARIA DE OllRA.~ 17 SA:-IEA.\IENTO SI~ S,\SEA~IENTO DASICO URBANO Q ADASTECI:O.IEJI.'TO O',ÍGl"A I O I~ SANEA.\IEN fO E~l GER.\L 300.000
REDE DE ADASTECI:O.IENTO DE AGUA E ::s SH"RE'r..\RIA DE OBRAS 17 SASF~\.\IEI\10 SI: S,\.'\EA.\IEI\10 DASICO UROA.'\0 •) ,\11,\STECI:O.IEJI.'TO D'.ÁGUA I OI~ SANEA~IENTO E.\1 GERAL 2~:> 000
REDE DI: Afl ·\STECI~IENTO DE AGLA li ;,s SECRETARIA DE ODR..\S 17 SA.'lEA.\IEJI.'TO Sl2 SAJI.'EA.\IENTO DA.SICO L"ROAXO 9 ADt\STECI~IENTO 1>",\GL"A I O I~ S,\.'\EA\IEJI. fO E~l GERAL !3.000
REDF. DE t\11.-\STECI.\II;NT(l DE ,\GL ,, E 35 SECRETARIA DE ORR,\S 17 SANEA.\I ENTO Sl2 SANEA~IENTO IIASICO URBANO 9 AUASTf.CI~IEI\10 ()"-\GL\ I OI~ SA:-IEA:\IENTO E~l GER.o\L ! .000
REDE DE AO:\STECI~IEI\10 DE AGLA E .'S SE{'RETARIA DE OBRAS 17 SANEA\IENIO Sll SANE.o\.\IE!\10 Dt\SICO URBA!<:O ? Afl,\STECI:O.IEJI.IO 1)',\GL'A I O I~ SANEA:\IENTO Bl GEIIAL 1000
ODR.o\5 E SI:II\'IÇOS DE SANE.o\.\IEJI.'TO E~l
JS SF.{'RETARIA DF. ORRAS 17 S,\NEA~IESTO 512 SA~EA~I EI\TO UASICO URBANO lO SA~E,\~IE/1.10 GERAL I OI! GER,\1. 1.000 OURAS li SI: R \ ' IÇOS DE S,\NE,\.\IEJI.TO E:\1
3S SI'.CRET AR IA DE OBRAS 17 SA:<:E,\.\IENTO 51! S,\...;EA\I ESTO llASICO UUHNO lO S,\SEA.\IESTO GER..\L 1012 GF.R.\1. !29.000 OBR.o\5 E SER\"IÇOS DE SA:"EA\IE:O.TO E~ I
.lS SF.C"RF.T AAIA DE OIIRAS 17 SANEA\IENTO !-12 SASE.\ \I El-.10 B,\siCO t.:RR,\SO lO SASf:A.\IE!I.IO GER.-\L 1012 GER.\1. 1~0.000
OBRAS E Sf.R\'IÇOS DF. S,\NEA.\IES10 1:~1 :.~ SECRETARIA DE OllRAS 17 SA:-JEA:0.1 E~TO 512 SAJI.'EA!>IF.NTO R,\SICO URU.~NO lO SANf;A~IEI\10 GF.IIAL I OI! OERAI. :10.000
OBR..\S E SI: li VIÇOS DF.$.\ "f.A:O.IF.STO liM .'5 SEC'RET AAIA DE ORII \S 17 SA:-IEA\I F.JI.IO 512 S.-\:-IEA.\ IE!\10 B,\51{'0 URBAJI.O lO SANEA\IE\10 GER,\1. 101 1 GER.·\L 7.000
OllRAS E SER\' ICOS DE SANEA).IEJI.IO E:O.I J5 SECRF.T AR IA OE ODR.\.~ 17 SANE.o\.\I EJI.IO 51! S.-\1\EA\IEJI. ro BASICO L"RBAJI.O lO S.->.,..;EA.\IE..;To GER.-\1. 1011 GERAL 7 000
CONSTRt.:ÇAO. REFOR).I.-\ ~ A).1PUAÇ,\O DE ~o SI:CRETARI,\ DE EDL't'A(",\Q 12 EDL"CAC"AO ,161 F.:-ISII\'0 FUNUA\If.JI.IAI .. 15 ENSISO IH!GIJI.AR 1011 ESCOLAS E Ol.T ROS 1.000 '
rONS I'RIJ(,",\0. REFOR \IA I; AJ.II'LI:\Ç,\0 DE I ~o SECRET AA IA DE F.Dl:CAC..\0 I! EDL"CACAO 361 F.SSINO FUNDA\I[JI.TAL 15 ESSISO REGt.:Lt\11 1011 ESCOlA~ E OlffROS ~.%S.OOO !
CO~STRUÇAO. REFOR\IA [ .o\.\IPLIA(,\0 DE 7 .18S.OOO I ~o SE<:RETAIIIA DE F.DL'C AC ,\O I! F.DL"CA("ÁO 361 ENSI="U I lJNI>A~IENTAL I 5 E="SI="O RF.GL'I.,\ R 1011 ESCOI.AS E OUTROS
ro~STRU("AO. REFOR~IA F. A:>IPL!,\ÇAO Dt; ~o SECRF.T,\RIA DI! EDUC ,\("AO 12 lilll:CACAO .l61 E:o;SISO FL'="DA\IESTAL I ~ ENSINO RF.Gt:I.AR 101 1 ESCOLr\.~ E OUTROS 10.000
COSSTRl."Ç AO. RffOiül,\ E A\IPI.IA("AO DE ~o SECIIETARIA DE EDl!CA(ÀO 12 EDL"CA{'ÀO >61 ESSISO FL"NDA.\I ESTAL IS EISSISO REGI:L-\R 1011 ESCOLAS E QJ.,"TROS 10000
CONSTRU(AO. REmR\IA E A \I PU,\( AO DE ~o SECRET,\Rf,\ DE EDL"CAÇÁO ll EDUCAÇÃO .'61 ENSINO FUJI.'IlA:O.IF.NT,\1. 15 ENSINO REGULAR 1011 ESCOLA~ E OUTROS ~ .000
CONSTR U( t\0. REFOII~IA li A:O.IPI.I,\( ,\ 0 DE ~o SECIIF.TARI.o\ DE EOLTA(ÃO 11 CI>UCACAO .li> I ENSISO fl'NOA.\I F.'\T ,\l IS ESSI~O REGULAI! 1011 ESCOLAS E OUTROS 70000
COSSTRl."(AO. REFOR!>IA E ,\.\JPU,\ÇAO DE ~o SECRETARIA DE EDt.:CA(ÃO 12 EDUCACAO .l41 ENSINO FUNDA.\IE!I.I,\1. IS E!I.SINO REGl:LAR 1011 ESCOLAS E OLIROS ~.000
CONSTRl."(AO. REFORJ.IA E •\.\IPUA(.\0 DE ~o SECitF.TARI:\ DE EDUC.\C;,i.O 12 f.DUC.-\CAO .161 ENSINO fliSD.\.\IE:'\TAL IS ENSINO RF.Glõi.AR 1011 ESCOL,\.'\ E OIJIROS 2.000
CO:-ISTRUÇ AO. REFOR.\1,\ E A\IPLIAÇAO DF. ~o SECRETAR I..\ DE EDU{' A ÁO I! EDUCACAO J61 ESSINO FUNO,\.\IEI\1 AI. IS E.:'\SINO REGULAR 1011 F.SCOL..\S E OUTROS 1.000 ~o SECRET AAI.o\ DE F.Dt.:r A AO 12 EDL"C.-\ AO 36S EDL"CA "AO INFAJI.'TIL li PRE ESCOLAR 10:1'1 Consm>;lo. Rcfonn> c AmpiQ<;io d: p,.; E .colo 11.186.000 ~o SECRETARIA DE EDL"C A AO 1! F.Dt.:Ct\{'AO 36S EDI:CA AO INFANTIL 11 PRF. ESCOLAR 10:1? Construção. Rcfonna c .o\rnph~oo de Pré E><ol• 103.000 40 SECRETARIA DE EDUCA AO 12 F.DL"CA(AO J(•S EOt.:fA 'AO INFANTIL li PRE ESCOLAR JO:W Con.orucno. Rclonno c Amoh• ·lo de Pr< E>cob 10.000 ~o SECRETAR IA DE F.DL"CA AO I! F.Dt.:CA(AO J6S EOI:Ct\( AO 11\FANTIL li PRE ESCOLAR IOJQ Construc~o. R<fomu c Amoli•·lo de P1c IL\Cob 7.000 ~o SECRET.\RIA DE E O L" C A AO I! EDL"CAÇAO J6S EULC,\Ç ,\0 INF,\.,'TIL li PRE ESCOLAA IOJ'I Coruttu•ão. R.:fcmu c Amo li> ·>o de Pré "-"'ob 3000
CONSTRC(AO. REFOR.\IA E .\.\IPUA(" AO DE ~o SECRETARIA DE EDUCA( AO 12 EDl."C.o\("..\0 ,IGS EDL"CA("AO ll>F.-\.WII. 12 CRECIIES 10.1S CRECIIES 21 57 000
CO:-ISTRUÇAO. RliFOR.\1,\ E A~IPU.o\(,\0 DF. ~o SECRETARIA DE EDliCAC"AO I! F.DL"C,\CÁO .16$ EOIJC,\('.\0 INF,\:O.IIL 12 CRECHF.S 10.'8 CRECHES 12g.ooo
CO:-ISTRL'(AO. REFOR.\1.-\ E A.\IPl.IA(,\0 DE ~o SECRI:TARIA DE EDUCAC Ao ~~ EDl'CAÇÀO j(>~ EDlT.\(".\0 ll\FA\TIL I! CRECIIES IO.IS CRECHES 10000
COSSTRL'C:AO. REFOR.\IA F. A \IPLI:\C.~O DE ~o SK IIF.TARIA DE f.DUC,\ Ç,\0 I! EDlX AÇ..\0 .IGS WI.:C A( Ao I SFA~TII. I ~ CREC IIES 10.1X CRECIIES 10.000
y
r~ ~~Jf
Or!cio I Dos <>Mo
40 ISECRETARIADEEOt:CACÁO
4S ISECR ETARI,\ DE ESPORTES
45 ISECRET,\Rir\ DE ESPORl ES
45 ISECRET ARIA DE ESPORTES
4S ISECRET ARJ,\ DE ESPORTF.S
45 lSF.C"RETARIA DE ESI'ORTES SECRETAKIA DE DESEN\"OL \"I~ lENTO
50 !SOCIAL SECRF.T A RIA llE DESES\"OL \"!~lENTO
SO lSOCIAL SECRETMUA DE DESES\"OL \"I~IE:O."TO
SO !SOCIAL SECRET,\KIA DE DESES\"OL \"I~IE:'\TO
SO ISOCIAL SECI~t"T \RIA DE DESEN\"OL \'I~IE:-o"TO
SO ISOCIAL SECRETAR I:\ Dli DESESI"OL \"I~IE:'\TO
SO ISOCIAI. SECRET,\RI:\ DE DESES\"C)I. Vl~lli~TO
SO ISOCIAL SECRETARIA DE DESEN\ OL \"l:loiE:-o"TO
SO lSOCIAL SECRET,\RIA DE DESE:'>\"OL \"I~IF.:-oTO
SO ISO<.' IAI. SF.CRET,\KIA DE OESE!'\"OL \"l~lliSTO
SO ISOCIAI. SECRE"T AR IA DE DESEN\"01. \ 1\IE:\'TO
.SO ISOCI.,\1. SECRETAR I,\ DE OESEI\\"01.\"I~tE:-.'TO
SO ISOCJ,\1.
SECRETARIA DE SERVIÇOS H I~IUNICIPAIS
SECRJoi,\KlA DI: SA!:DE • FL":-.00 60 l~ll:NICIPAt DE SAt:DE
SECRI:I,\RIA DE S,\t;OE • Ft; NI>O 60 l~lüKICII'AI. DE S:\ÚDE
SECRETARIA DF. SAUDE • FIJKDO 60 htUKICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAL"DE ·FUNDO 60 l~ll:NICI PAI. DF. SAl:DE
SECRI:"T,\RIA DE S,\UDE · F!:NOO 60 l\ICNICIPAL DE SAUDE
SECRETA!\! A DE SAUDE • ~t:l'\00 60 1.\IUXICIPAL DE SAÚDE 65 I SECRETARIA DE TR.-\KSPORTF.S 65 ISECRET ARIA DE TR.-\.'>SPORTF.S 6S ISECRET AKI..\ DE TR.-\~SPOKTF.S 6S ISF.CRET ,\KIA 01: TK.-1:-.ISPORTF.S 6S lSECRETAK IA DE TR,\NSPORTES
Prefeitura i\luniclmu•l de São José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e NO\'OS Projetos incluídos na LDO 2014
Exercício 201312014
Fw>çào lO.. F""'io ISubFw>;.ioJO.:< Sub Funç® Prcx:r>:n.:~IDc-s Pr0<r.>1na
12 IEDI.:CA("ÃO I )65 IEDIXA("ÀOI:-.FASTII. 12
27 IOF.SPORTO E L,\ZER I SI.' I LAZER 18
l1 IDESPORTOHA7.ER I 813 JL,\ZER 18
17 I DESPORTO E 1..\ZER I SIJ JL,\ZER 18
27 I DESPORTO E LAZER I 81J ll.AZER IR
27 I DESPORTO E LAZER I MIJ JL,\ZER 18
8 1.<\SSISTE:'\CI,\ SO<."J,\tl !H J,\SSISTÊ:o;CIA CO:IoiUNIT AR IA
8 IASSISTESCIA SOCIAL! !~~ JASSISTilSCI.·\ CO~IUSI T AR IA
8 IASSIST!:NCIA SOCIAL I !J~ IASSISTÊI\"CIA CO~It:NIT ARi t\
8 J,\SSISTENCIA SOCIAL I !JJ IASSISTENCIA CO:Ioll'!'<IT,\RIA
8 J,\SSISTENCIA SOCIAL I 2H IASSISTENCIA CO~IUNITARIA
S lt\SSISTEN(IA SOCIAl. i !H JASS ISTÊ:'>("JA COMUSIT . .\RI.·\
8 lASS ISTESCIA SOCJ,II.J !H J,\SSISTENC"It\ CO\Il"NITARI,\ 3
s J,\SSISTÊNCIA SOCIAL I 24J J,\SSISTENCIA cmtUNIÜRIA
s J,\SS ISTÊ='CIA SOCIAL I 244 J ,\SSISTÊ~CIA CO~IliSIT.\RIA
s J,\SSISTÊ1'CIA SOCIAL I 2~~ IASSISTÊ~CIA CO~Il'XITARit\
S IASSISTÊSCIA SOCIAL I 244 IASSISTENCIA Cmll"~IT.~RIA
8 IASSISTÍ:NCJ,\ SOCIAl. I H~ J,\SSISTÊNCI.\ CO~IU!'IIT..i.RJ ,\
IS l l!RBA.-..;IS~IO I H2 lSERVI(OS UROA.\05 J6
lO JS,\l'DE I 30~ 1,\SSISTÉNCIA IIOSI'IHL<\R E A~IOLLATORIAI. 21
lO ISAL"DE I 302 I.ISSISTENCIA IIOSI'ITALAR E A~llllLATORI ,\1. 21
10 ISAI:DE I J02 IASSIST~NCIA HOSPITALAR EA\IIIl"L\TORL-\l 21
lO JS,\UDE I 302 lASSISTÊ:I!CIA IIOSPIT.-ILAR F..\~IBLL.A TORIAL 21
lO I SAÚDE I .;02 1,\SSISTÍ:NCIA IIOSPITALAR E A:\IUUI.ATORI:\l 21
10 ISAl:DE I 301 IA.'iS ISfÊNCIA HOSPITALAR E AMAl"L,\TORI.~L li !6 ITR.\NSI'ORTE I HI 11:-IFK.<\·ESTRL!Tt:RA L'RBA:-IA :!2 !6 lTRASSPORTE I ~SI IISFRA·ESTRt;TURA URBANA 11 !6 ITRA~SPORTE I HI IISFRA·ESTRL"TURA L'RDANA 12 26 ITRANSPORTF. I HI IIS~RA·ESTRUTURA URBANA 22 !6 ITR,\NSPORTF. I 4$1 liSI'RA-F.STRUTliRA l'RBA~A 12
CRECIIES EDUCAÇAO FISIC.\ E DESPORTOS EDUC A(AO FISICA 1: DESPORTOS EDUCA( AO FISIC A E DESPORTOS EDL'CA(",\0 fiSICA E DESPORTOS ED IXAC:AO FISJCA E DESPORTOS
ASSISTf:NCIA
.-\SSISTEI\"CIA
ASSISTÊNCIA
ASSISTENCIA
ASSISTt:N<"I,\
ASSISTll SCIA
.<\SSISTÊNC"I.\
ASSISTESCIA
,\SSISTÍ:NCIA
,\SSISTENCIA
AS.'IISl É'>CIA
,\SSISTt:KCJ.\ PROGRA~It\ DE INTER\'ESÇÓI:S \"1.\Ki.·\S • PROVIAS
SAÚDE
SAÚDE
SAL'DE
S.-\ÚDE
SAÚDE
SAÚDE VIAS UR0,\:0.:,\S \"1,\S L'ROA~AS VIAS URBANAS Vl,\S liROAI\"AS VI ,\S UROAI'AS
,\.:JoiO.:• ..\cio CO!'STRL'Ç.<\0. RI'.FORMA E A.\IPLIAÇ AO DE
1035 ICRECIIES \0;-.iSTRUÇ AO DE CENTROS ESPORTI\"OS E
IO ISISI~III.ARES CO:O.:STRUÇ AO DF. CENTROS ESI'ORTIVOS E
I OIS ISIMIL\RES C"OiiSTRL'Ç.<\0 DE n ::-."TROS ESI'ORT I\'05 E
I OIS JSI~111.ARES CO;o.iSTRUÇ.~O DE CENTROS ESPORTIVOS E
IDISISI~III.ARES CONSTRL'("AO DF. ("f.NTROS ESI'OKTI\"OS E
IOISlSIMIL,\RES C"on;r,...io. Rcfonl\3 < Alnpli•-'• de Ccnlro< lk
1040 l.-\1cndionrnoos Socuo< ("oru:truç!o. Rcfonn.:1 c AJnph:tçiQ de CC"n1ro~ de
1040 J,\1cnJirncnlos 5oc..,,. Cotulruçtio. Rctàm•:a e Anapll.lt;:lo t!c Centro\ d~
1~0 1,\lcndimcutoi ScxiO.l<C
Co!UiflJ\SO. Rcfom» c ,\nopl13>'\0 de Cc1l11"' de IIJ.lO lA1cnd1mcnoos Socu1>
con,trw;·io. Rcfonn:a c ,\mph3ç:iO de CcnlrO'S de 1 0-JO lt\tcndimentos Soci.a1s
Conllruç;lo. RcfonM c ,1J.,~I13ç.jo Jc Ccnii<H de IOJO 1 ... \tcndamcntos S0<:1.li~
(·onslntJ\.SO. Rc:lbnn.l c :\Jnllla.;tÇSo de C<"IIUO:S d~
1~0 IAtcndunc·ntos ~"1.11~ CONSTRU(AO F. 0PI:K.~CIOSAU7_.\Ç,\0 DA
t061 lCAS,\ DO IDOSO CONSTRl:ÇAO E OPERACIONALIL..I~·,\0 IJ.\
1061IC,\SA 00 IDOSO CONS TKt:Ç AO E Ol'F.RACIONALIZ..-\Ç,\0 IM
106llC,\SA 00 IDOSO CONS TRL"(AO E OPf.R.\C"IO:'\,\LIZAÇAO DA
1061IC"ASA DO IDOSO COSSTRL.("AO E OI'EKAt"IO:'\ALIZAÇ ÃO UA
IOól ICASA DO IDOSO
PROGRA\IA DE 1:-."TER\'ES("ÓES \ "I AR IAS. t059IPRO\"IAS
COSSTRUÇAO. COiiCLt:SAO E.OU A:loii'I.I,\Ç AO 1007 IDF.l1'>10ADES DE SAl IDE
COSSTRL'("AO. COKCLUSAO E. OU .\.\IPLIAÇ.-\0 1007lDE L'S IDADES DE SAÚDE
CO!'STRI:Ç AO. \O='CLUSAO !SOL" A~ I PLIAÇ.\0
1007lDE UKIDADES DE SAl"DE CO!'S TKliÇ AO. CONCI.l'S,IO E OU A\IPLI..\(,\0
1007lDE UN IDADES DE S:\t:DE CONSTKUÇAO. COI'Cll;SAO [;OU A.\ IPLI,\Ç.\0
1007 IDE UNIDADES DE SAÚDE l"ONSTRU(AO. CO!'\CI.US.IO EOl" ,\~H'I.IA~",\0
1007 lllE UN IDADES DE SAL1DE 1009 IOBR,\S VI riRIAS 1009l0BR.,\S VIARIAS IO<i'l lOilRAS \"JARI.<\$ IU09 lOBRAS VI ,\RI,\S 105S IPRCXIR,\~IA DE ES1 KUTL'R.·\(",\0 l!RB.-\NA
\'olot RS
3000
.'.072.000
IJ HI.OOO
FOOO
l .OOO
! .000
63000
16000
7.0C<l
1.000
2.000
2.000
! .000
! 638 000
M?1.000
1.0~?.000
IH.OOO
26.000
2.! 10000
21.000
HOOO
4.000
.1.000
2.000 I OS5 000
~.000
4.000 5.1.000
t 1 tJ~.ooo
)
r• Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e Novos Proj etos incluídos na LDO 2014
Exercício 2013/201 4
ór.Uo OcJOtclo Fw•-~o Dcs Fundo Sub Fundo lk• Sub FurxJo p~ lks~u Ado lk• ,\c;\o \'oforRS 6S SECRETARIA DE TR-\.'\"SPORTF.S 26 TMKSPORTE HI I~FRA·ESTRLrrt:R.-\ LRBA!I::\ 21 Vl.-\5 URDA.\: AS 105S PROGRA\1:\ DE ESTRt:rt:R.-\ :\0 L'RB:\S:\ I 000 6S SECRETARIA DE TR-\.'\"SPORTES 16 TRAMPORTE ~SI ISFRA·ESTRUTUR.•\ l RBASA 12 \ 'IAS URBAX-\5 IOSS PROGRA\IA DE ESTRl;n :R,\( :\0 liRB:\SA I 000 6S SECRETARIA DE TRA,'\"SPORTES 16 TRA'\"SPORTE ~SI ISFRA·ESTRL'TURA UROA.'<A 11 \'IAS URBA.'\"AS IOS.S PROGR..\.\1,\ DE ESTRI-IURA AO URBA.'\"A 90S 000 6S SECRETARIA DE TRASSPORTES 26 TRA'<SI'ORTE ~SI ISFRA·ESTRl.IUR-\ L'ROANA 22 \ '1.-\S t:RU:\.'\"AS IOS5 PROGRA~IA DE ESTRLIURA AOUROANA .;?J 000 65 SECRETARIA DF. TRANSPORTES 26 TRANSPORTE ~SI 1:\FRA·F.STRUTliR.-\ L'ROANA 22 \'IAS L'Ril:\N,\S IOSS PROGR:\~IA DE ESTRUnJR.-\ AO URBANA 10.968 000 6S SECRETARIA DE TRANSPORTES 26 TRANSPORTE 4SI INFRA·ESTRLII.:R:\ L'RBA:-IA 2~ \'1,\S UR il:\N,\S IOS.S PROGR:\.\IA DE ESTRUTliRA AO URIJANA 1.000 6S SF.CRET ARJA DE TR:\NSPORTES 26 TRA!I:SPORTE ~SI INFRA·F.STRUTL'RA URBANA 12 VIAS URO:\N,\S 1055 PROGR:\.\IA DE ESTRUTL'R:\ ~'AO URUA!I:A 1.000 GS SF.CRET ARIA DE TRA.'\"SPORTES 26 TR:\1\:SPORTE 451 ISFRA·ESTRL'TURA l'l«lA!I:A 12 VIAS UROA.'\"AS 1055 PROGR.·\.\IA DE ESTRL IURA AO liRBAK:\ 1.!00000 6S SECRETARIA DE TRASSPORTES 26 TR.·\NSPORTE 4SI INFR:\·ESTRUTUR.-\ Ul«lANA 2? Vl.-\5 L'RO:\NAS IOSS PROGR-\.\IA DE ESTRLIUR.-\ .-\0 URB.-\NA I 000 6S SECRETAR IA DE TRANSPORTES 26 TR:\SSPORTE 4SI ISt~\·ESTRull'RA l:RBANA 2.! \'1,\S t;RO:\SAS IOSS PROGR:\.\IA DE ESTRl.lt' RA AOl:RBA.'\"A I 000 ao ESC ARGOS GERAIS DO ~IL'SICIPIO ~ AD~IISISTRA ,\O 1~2 ADMISIS~\ AOGE.R.-\L ! AD~IISISTR-\ AO 100! AQI;ISI AO DE I~IOVEIS 106000
PROTE\ AO AO ~lEIO PARQUES 1\ATL'R:\IS MUSICIP:\IS 3S SF.CRf:T ARIA DE ~lEIO :\.\tuiE:\IE 18 GF.ST,\0 :\.\tOif::-.1.-\1. SH I'Rf:SF.R\'A(,\0 E COSSER\'A(':\0 A~HliEt\'T:\1. 6 :\MBIE:-.ITE 10~8 ? 155.000
PROTE~'AO AO ~l EIO
PAROL'ES :-.'ATURAIS ~IL'SICIP,\IS ss SECRET:\RJ,\ DE ~lEIO '"IUIE:-.IE IS GF.STAO A~IBIESTAL S41 PRF.SER\'A(' AO E COSSf.R\'A('.·\0 A~IOIENTAL 6 A\IBIE)o.'TE IOJ8 SJ.OOO
8S SF.CRETARJ,\ DE MEIO A.\I[JIE:\IE 18 GF.ST..\0 A\IBIF.NTAL 141 PRESF.R\'AÇ.\0 E COSSER\',\Ç",\0 A\IBIE:\IAL PROTE( ,\0 AO ~lEIO
6 A\IBIE:'>'TE IOJ8 PAROI.'ES SATL'R.-\JS ~IUSICJP,\IS J60000
PRESER\'ACAO E CO:-.SER\'ACAO A~IOIENTAL PROlE\:\0 ,\O ~lEIO
PAROUES NATL'RAJS ~IL'SICIP.-\IS JSOOOO i ss SFCRET -\RIA DE ~lEIO A~IDIENTF. 18 GE.~T,\.0 A~IOIE'I AL ~41 6 A~IBIENTE IOJX PROT!i(' AO AO ~lEIO I ss Sf.CRF.T ARIA DF. ~lEIO A\IBIEt\TI 18 GESTÃO A.\llllliSTAI. S41 I'RU.~ER\'A(,\0 E CO~SER\'A('ÀO A~IBIE'ITAI. 6 A~IBIF.NTE 10~8 PAROt:ES s ,\TURAIS ~ll'NICII'AIS bS.OOO I
I'ROTEÇAO ,\O ~lEIO 85 SECRETARIA DE ~lEIO :\.\IEIIE:\'TE 18 GESTÃO A\IIJIENTAl ~~I PRES ERVACAO E CONSF.R\'AÇ.\0 A~IHIE:\1,\L 6 ,\.\IIJIEN'rli IOJ8 PAROt: ES NATURAIS ~IUNICIPAIS li.OOO
PRESER\'ACAO F. COSSER\',\C,\0 ,\.\IBIE:O.IAL PR(JTE( AO AO ~lEIO
PAROLES ~ATl'RAJS ~IUSICJP,\IS 85 SECRETARIA DE ~lE IO A\IOIE:\IE IS GF.ST AO A\IOIENTAL 141 6 A\IOJE'( rE 1~8 IJ6 000 PROTE~'AO AO ~lEIO
PROGRA~IA DE ESTRI-IL'R,\C,\0 l'Ril,\SA ss SECRETARIA DE ~1~10 A\IOIE:\TI 18 GESTAO A\IBIF.:O. TAL ~41 PRI'-~F.R \' ACAO E CO:-.SERVACAO A.\IBI EN1 AL 6 ,\.\IBIE:'>'TE IOSS I 000 PROTE\ AO AO ~lEIO
PROGR:\~1:1 DE ESTRL'Tt'RAC..\0 URU:ISA ss S~CRF.TARIA DE \lEIO A\IRIENTE IS GESTÃO A:\IRIF.:O.I:\1. SJI PRES ER\'A(,\.0 E CO:-.SER\':\~·Ao A:\IBIE:\IAL 6 A:\llliF.NTF. 105S I 000 PROTEÇ AO AO ~lEIO
I'ROGRA\1:\ DF. F.STRL'TURACAO URO,\~A 85 SCCRHARIA DE ~lEIO A~ IR lENTE · ~ GESTÃO A\IIJII!ST:\1. S41 PRESERVA~· Ao E COSSER\':\( .• \0 .-\.\IB IENT:\1. 6 A\llliENTE JOjS I .H7.000
PRESER\'ACÀO E COSSER\',\(,\0 A.\IBII:NT,\1. PROTF.ÇA() :\0 ~!ElO
PROGR.-\:\1,\ DF. F.STRLIUR.-\C ÃO L'RUA-;A ss SECRETA RIA DE />lEIO :\.\llliENTE IR GESTÃO A\llliEt\ TAL 141 6 A\IOIE:>.Ik IOSS I 000
PRESER\'ACÃO E CO:>'SER\'AC ÃO • .\.\1011!:-.IM. PROTF.Ç,\0 AO ~lEIO
PROGRAMA DE ESTRUTI.:RAC .\0 URIJANA 85 SFCRI:I AR IA DE ~lEIO A.\IBIF.,IE 18 GEST.\0 A.\IOIE:\ TAL ~I 6 A.\tDIE:>.õE 105S I JOOOOO PROTEÇ,\0 :\0 ~lEIO
I'ROGR.-\~1,\ !)f. ESTRLrrt:RACÃO URDA:\ A 85 SECRETARIA DE ~lEIO A~tlliF.t\IE IS GEST ÁO A~IOIEST AL 541 I'RESER\'AC..\0 E COSSER\',\(',\.0 A\IOIE:-o'TAL 6 A\IBIE:-.IE IOSS sooooo PROTF.~'AO AO ~lEIO
3S SECRETARIA DE :\lEIO A.\ IIJI Et\IE 18 GESTÃO A\IOIESTAL 541 I'RF.SER\'ACAO E CO~SF.R\'ACAO . .\.\IBIF.N'r:IL 6 A\IBIES'IE IOH PROGRA.\1:\ DE F.STRL I URA ÃOURBANA I 000 90 SECRETARIA DE ltAOIT A .-\0 16 HABITA AO 451 l~fR,\·ESTRUTl'R.-1 l:RB,\!'IA 8 IIAOITACAO 105S PROGR-\.\IA DE F.STRLIUR-\ AOL'RBA'\"A 7 110000 90 SECRET.-\RIA DE IIABIT A AO 16 HABITA AO ~SI 1:-.rR:\-ESTRUTt:R.-\ l:RBA -.:A lC IIABIT AC AO IOSS PROGR-\.\IA DE ESTRL I UM AO L'ROA-.:A I 000 90 SECRETAR IA DE IIABIT A AO 16 HABITA AO 451 INFR:\·ESTRL'Tl'RA l'RDANA 8 IIABITACAO IOSS PROGR..\.\IA DE F.'iTRI-Il:M AOl:RBA.'I:A 2 '11~ 000 90 SECRET.-\RIA DE IIABIT:\ AO 16 HABITA ,\O ~SI INFR.-\·ESTRI-I UR.-1 URDAS A s 11:\BITA AO IOSS PROGR.-\~IA DE ESTRLIUR.-\ AO l:RDA.'IA I 000 90 SECRETARIA DE IIABIT,\ AO 16 ~IAOITA AO ~SI INFRA·ESTRt, IL'R.-\ l:RBA:-IA 8 IIAIJITA :\0 IOSS PROGRA\1:\ UH ESTRLil:R.-\ AOURDANA 1.000 90 SECRETARIA DE HABITA AO 16 11:\BITA AO ~51 INFRA· ESTRUTURA URBANA s HABITA AO IOSS PROGR.-\~IA DE ESTRuiURA AO URBANA 1.000 90 SECR~IARIA DE IIABITA AO 16 H:\ BITA AO 451 INFRA·ESTRIJTUR:\ URil..\SA 3 HABITA AO IOSS PROGR.-\~IA Df. F.STRIJIUR.-\( AO URDA.'\" A 1.000 'lO SECRET,\RIA DE HABITA,'ÃO 16 H,\BITA .-\0 HI ISFRA·ESTRUTL'RA l:R0,\1\:A s HABITA AO IOlS PROGR..\.\IA DE F.STRUTUR.-\( AO liRUANA 1.000 90 SECRET,\RIA DE HAOIT:\C'AO 16 11 :\BITA ,\O HI ISFR-\·ESTRUTl:R,\ L'RB,\K,\ s !IAOITA AO IOSS PROGR..\.\IA DE F.STRI-IUR.·\CAO L'ROAN,\ 1.000 90 SECRETAR IA DE 11,\0ITA AO 16 HABITA\ AO 481 IIABIT A(' AO UlUlA. 'I; A 8 HABITA AO 1001 PROGR.·\.\IA 11:\lliT :\CIO SAL l SOl 000 90 SECRETAR IA DF.IIAOIT A AO 16 HABIT.-\(AO ~81 HABITA AO URD,\.'1;,\ 8 HABITA AO 1001 PROGR,\.\IA llABIT ACIONAI. I OlS.OOO 'lO SECRETARIA DE HADIT:\ ·,,o ló IIAOITA('AO ~82 HABITA AO URBA:\A s IIADITA 'AO 1001 PROGRA~IA IMOITACIONAL 10000 90 SECRETAR IA DE HABITA :\0 16 IIAOITA .·\0 ~&2 HABrrA AO URilAXA s 11.-\IJITA AO 1001 PROGRA \!A IIAOITACIO:-IAI. 791.000 90 SEC'RET AR IA DE HABITA 'AO 16 IIAOITA AO ~8! HABITA AO URilASA 8 IIAIJITA(', O 1001 I'ROGRA\!,\ IIAOITACIONAL ~.000 90 SECRETARIA DE IIABI'rA ·,\O 16 IIAOITA AO ~82 IIAiliT,\ , () IJRAAN,\ 8 HAIIIT,\(':\f) 1001 PROGRA~J,\ IIAIJITACIO:-IAL ~s.ooo 90 SECRETARIA DE IIAOir,\ ·,\O 16 IIAOITA(AO 48! IIAUIT:\ :AOJ.;RRAN,\ 8 I·IAilJT,\(',\0 1001 PROGRA~I ,\ 11:\lliTACIO:-.'Al ~0000 90 SECRF.TARIA DE IIAIJI r A ,\() 16 IJ,\IIITA AO 482 IIAOITA :\0 L'RJl,\NA 8 IIAUIT,\ 'M) 1001 PROGRA~I ,\ IIAiliTACIO:-;AL li 000
i 4
t• Prefeitura Municipal de Silo J osé dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e No\'OS Proj etos incluídos na LDO 2014
Exercício 2013/2014
ÓNJo O.:s Or<io Fun~.lo Dcs Funçio Sub fundo IX< Sub F un,.;., Pr"""""" D<sPro= A ·~o O.s~:lo V•lor RS 90 SECRETARIA DE IIABIT,\ÇAO 16 HABITA ,\ O ~3! H,\BITA_ÇAO IJRBA.'óA 8 IIAII ITA AO 1001 PROGRA~IA HABITACIO:-.IAL 7.000 90 SECRETARIA DE HABIT :\Ç.-\0 16 HABITA AO ~82 H A BIT AÇ AO L'ROA);A 8 HABITA AO 1001 PROGRA\IA IIAIIITACIO:'\Al ~.000 90 SECRETARIA DE HAIIIT AÇ AO 16 11.-\BIT.-\ AO ~8! IL-\IIITAÇ.-\0 L'RBA.'óA 8 HA81TA .-\0 1001 PROGRA.\IA IIAIIIT ACIO:'\AL 2.000 90 SECRETARIA DE HABITA(' AO 16 11.-\BITA AO ~82 fi ,\ BITA ,\0 L'RBA:-IA H HABITA 'AO 1001 PROGRA.\IA IIAtl iTACIO:'\AI. 1.000
OBJt.\S E SER\'IÇOS DE SA.'IEA.\I ESTO E~ I 'JO SI!CRET.-\RIA DE ~1,\II ITA(' ,\o 17 SANFJ\MF.:-.õO 51 ! SA~EA~IE:-.õO BASICO URB,\~0 lO SASEA~IJ:NTO GERAL IOI! GERAL 152.000
OBRA.~ E SERVIÇOS DE SASEA.\IESTO E~t 90 SECRETARIA DE HABIT ACAO 17 SA.'óE.-\.\IE1'-IO 512 SA:-IEA.\IE:-.õO BASICO URBASO lO SA.'IEA.\IESTO GER.-\L 10 12 GERAL n .ooo
OBRAS E SERVIÇOS DE SASE.-\.\IE;\TO E~l 90 SF.CRET AR IA DE HADITA('.\0 17 SA.'óEA.\tE:-.10 512 SASEA.\IE:-.10 BASI\0 l:RBANO lO S.\SEA.\JE:-.10 GERAL 10 12 GER.-\l 5000
OBR,\S E SERVIÇOS DE SA.-..;E.-\.\JE;\10 EM 90 SECRETAR IA DE IIAOIT,\(',\0 17 S.-\NEA.\JENTO 511 SA:-IF.A.\JE:-.10 BASICO liRBAJ'\0 lO SASF.A,\IF.:-.10 GER.-\L 1012 GER.-\l s.ooo
OBRAS E SER \ ' I('OS DE SANEA.\JENTO F.~f 90 SECRETAR IA DE IIAIJITAC..\0 17 SMIEA~IENTO s 12 S,\SEAME~IO BASICO URUANO lO S,\:\f:,\.\I ENTO GERAL 1012 GERAl. ~.000
OBR.·\S E Sl:R\ ' IÇOS DE SAl'E,\.\IE:-o'TO E~ I 'lO SECRETARIA DE IIAU ITA(',\0 17 SASEA\IE;\10 ~12 S.\SF.~\ \IE:-.10 BAsiCO URBA:-..'0 lO SANE,\.\!ENTO GEJt.\L 1012 GEJt.\l 4000
OBJt.-\5 E SERVIÇOS DE SA.'IEA.\IE,'TO EM 90 SECRET.-\RIA DE 11-\BITA('ÁO 17 SA.'IEA.\IE;\õ O Sll SASEA \IESTO BASICO L'ROA:-..'0 !O SA.'>E,\ \tF.:-.10 GERAL 1012 GERAL 2.000 90 SF.CRF.T AR 1.-\ DI: IIAillT A 'AO 16 11.-\BfT,\ AO 482 IIAIIIT A(' AO t:RB.-\1\A ! H,\BJT,\ ,\O 1001 PROGRA.\IA JI,\UIT.-\{'IOSAL 2000 I
OtlRAS E Sf.R\ 'IÇOS DE SANEA.\ILS ro B l 90 SECRETARIA DE H,\RJTA(',iO 17 SA'IEA.\IESTO Sl2 S,\1\EA~IE!':TO UASICO L'Ril.\:-..'0 lO SASEA.\IESTO GERAl. 1012 GERAL 2.000
F.DliC A C' AO FISIC A F. CO:'\STRUÇAO DF. C'F.STROS ESf'ORTIVOS E J $ SECRI:'TARIA UE ESPORTES 11 OF.SI'ORTO F. I.A7.F.R SIJ I.Al.f:R 18 DES~OR'rOS I OI$ SI~IIL-\RES 1.000 !O SECRH AR IA DEAD~IIS ISTR.-\ AO J ,\D~IINISTJt.\ ' ,\O 12~ AD~IINISTRA .-\0 GERAL 1 AO:O.II l'ISTR,\ .-\0 IOSS PROGRA\IA OE ESTRLIURA(' AO UROA:>:A 1.000
SECRET,\ RIA DE PI_,\,..F.JA.\IE;\õO PL\.'IEJ,\.\IESTO URBA."0 E .10 l'RBASO l$ L'RBA"IS~IO ~SI 1:-..'fft.\·ESTRLrn;R.-\ t;RR,\1\A 28 TERRITORI,\1. IO~S PROGRA\1.-\ DE ESTRI:It.:RACÁO LRB.-\N,\ I 000
SECRHARIA DE I'L-\NF.J .. \.\IE,'TO PI.A.'>EJA.\IENTO LRUA.'O 1:. 30 I'RBA:-..'0 IS t:RBA.'>IS~IO JSI ISFKA·ESTRUTUR,\ UROAN,\ 1S TERRITORIAl. IOH PROGRA.\IA DE ESTRtlt:Jt.\('.\0 L'ROANA 1.000 65 SECRETARIA DE TRANSI'ORTES 26 TRANSPORTE J51 ISFRA·ESTRlJTURA IJRUANA !2 VIA~ UKOA:-IAS IOSS PROGR,\~1,\ OE cSTRl:õtiR, \ AO URBA:-1.-\ 1.000 6S Sf:CRET.\RIA DE TRAN~PORTES 26 TRANSI'OR'ff. ~S I 1:-..'FRA·ESTRUTURA UKUASA !~ \ ' IAS UKOA:-1.-\S IOSS PROGRA~f,\ DF. ESTKL'TURA ',\() UROANJ\ 2 41.1.000
COSSTRU('AO. REmR.\IA E A~IPI.I AÇAO DE ~o SECRETARIA DE EDL'CAÇÃO 12 J:Dl.'CA('ÁO 36S EDUC AÇ Ao INFA:-.õiL 11 CREC HES IO.IS CRECHES I 020.000
CONSTRl.'C' AO. REFOR.\1.-\ E A.\IPLIAÇAO DE ~o SECRETARIA DE ED\.:CA(,'ÃO 12 EOt:CA(ÀO 365 EDLTA(.-\0 1:\F,\NIII. 12 CRECHES IO.IS CRECHES i 4Sl.OOO
SECRETARIA DE DESESVOL \'I~IE:-.'TO CO:-:STRL'Ç ,\O E OPER:\CIOSALIZ. \(' :\0 DA 50 SOCIAL 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL ~~.~ ASSIST~Nl'IA CO~tl'NIT.\RI,\ 3 ,\SSISTESCI:\ 1061 C,\SA DO 10050 S.OI.4 000
OllR,\.S F. SERVIÇOS DE SA:-:EA\IESTO EM 3S SECRETARI A DE OllKAS 17 SANE.-\.\IEN ro Sl2 SANEA~IENTO ll,Í$1('0 l; Kil,l :-..'0 lO SASEA\I ESTO GERAL I O I ~ GERAL 14?.000
SECRETARI A DE SAUDE · FUNDO 60 ~t liNfCIPAL DE SAÚDE lO SAÚDE 30:! .-\SSISTÉN("IA HOSPITALAR E A.\IBCLATORI:\l 21 S.·\ ÚDE 1066 ULOCO DE ISVESTI~IE:-.õO • FSS 15.000
SECRET :\RIA DE S,\ UOE • FL::-100 60 ~I USICIPAL DE SAÚDE lO SAUDE 302 ,\SStSTÉ:'\CJ,\ HOSPrr.\I.AR E ,\.\10\.:L-\TOKIAI. li SA(;DE 1066 lli._OCO DE IS\'ESTI~IEN'TO- FSS 3000000
Tora I Projcros - t:nrcicio 201J 154.801.000
Or!"lo Dc.Or•io Fun·.lo Dcs Fun·.l• Sub Fun·io IX< Sub F101 ·iio Pro,;:r.un:a Ocs Proi.."T:uma ,\çio D<s "'iio V olor RS 5 G•bonctc do Prcicno ~ AD~IISISTRA ,\O 183 I NFOR~IA AO E I'ITELIGESCIA ~ Gatão E>rrJI<l'l~ 1~0 Projetos Jc E.rruturoç:lo Urb= • Gcsriio dJ L'GP 100.000
Eiitténct• dJ Ancad>Çiio ~lunk:op.JI. Gcsriodo Pl.>ncJ211l<nto ProJeto .. de E .. trulw~lf'~O Crlwu · fonalcclmtnlo
JO IJOOO i 2S St:CRET ARfA DA F,\l.ESOA 4 AD~IISISTR.·\C .ÍO 1 :! 2 ,\O.\IISISTR.-\Ç.-\0 GER,\ L '·' c E """ç:lo Orç.-.mcnt:ui> 101).1 lrutirue,ocul SECRETARu\ DE PLANF.JA~I EI-.10
IOO.oJ 30 LIRJlASO 15 l'RIJA."IS~IO 127 OKUcNA~IESTO TERRITORI,\1. IS Pl_anc':uncnro t: rb.mo c Tcrriron.11 IOOh C <><lo ·co de Edi lic> ·U.s
~ 5
k.. ... . .r:.... -. Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos incluídos na LDO 2014
Exercício 201312014
Ordo O.sOr,~ SECRETAR I,\ DE PL\'I;EJA.\IENTO
Fu:>;Jo lks Fun<ôo SubFunclo lks Sub Furn::io l'roctlnU 0.. Prll<U211u A·io !ks Aclo \'•lorRS
30 URBANO IS URBA:\IS~IO 1!7 ORDESA.\IEI-TO TERRITORJ,\L 18 Pbnc Loncnto L"rbono < T crriton>l 1007 l()p(nçJo Urbono I ~08.000
SECRETARIA DE Pl.ASFJA.\IEl\TO 30 URBANO 15 URBANISMO 117 ORDENA~ lENTO TERRITORIAl. 18 Plo.n(;uncnro t.:r~ e Tcmrori•l 1007 !Oocr:~~::io Urbana I 9~.000
Sf.CRET AR IA DE PLANEJA.\IENTO JO IIRllANO 15 URBANIS~IO 117 ORDEN,\.\IENTO TERRITORIAl. IS Pbne ':uncntC'I L'rb.lOO ~ T crriton~d 1009 lei Je Zonc.amrnto 100.000
SECRF.T ARIA DE PL ANEJA.\IENTO lO URBANO 15 L"RBA.'IIS~10 117 OROF.NA~IF.:-.TO TERRITOR IAL 18 Pf.111c mcnto l:rbl.no c T cmlon:U 1009 Lca de i'.oncamcn.ro H .OOO
SECRETAR IA DE PLAI\:EJ,\.\IE:-oTO 30 l'RBA.'I;O 15 L'RBANIS.\10 H I INFRA·ESTRl.TUR.-\ L'RBANA 18 Plln<i.uncnto t:rbono < Tcmroml 101 1 Proi«os < Oln• d: lnff3<Sinllur• l!rbon> HO.OOO
SECRETAR IA DE PL\SEJA.\IE:-oTO .'0 URRA.'I:O 15 liRBANIS~IO ~51 INFRA·ESTRvTURA LRIJAN,\ 18 PlllliCiaJncnlo Urb.lno c T cmrori:tl 101 1 l'roi<tos < Obr•> de lnfr><>trotur.ll.'rb.1n.l 2.000.000 20 SE\RETARIA DF. AD~IINISTRA 'AO 1~ \OMUSICAC( ES 126 TECNOLOGIA DA ISFOI!..\IA ,\O lO Ci<bde Di<itol 1001 lmoiMI~clo d.:t. lnfr3c:~tnlhlt2 hnfo,·s ;~J I! RW.OOO
~5 SF.CRET.-\RIA DE OBRAS 17 S,\ 1\:I'A\IF.:-o'TO 51! S,\NE,\.\IEII.TO llASICO URBASO Conslruç-io d~ rcdt: de :tb.ulc~il'lWnto de: a~uJ c cohora
20 Pr(ll!r:11f13 de S:mc:.mc:nto 1012 de: cs~-oto 181 000
JS SECRETA RIA DE OBRA.~ 17 SA-.;EA:\IE\TO 511 SANE,\.\IE:-oTO 8 • .\siCO t:RBANO Construç.io de rede de :~b:utccuncnto de ~~ c ~:ohon
!O Pr<X!f3tlu de ~c;mtcn1o 101! de 0~010 160000 3~ SECRETARIA DE OBRAS 17 SANE.-\.\IE:-.TO 51! SASr"'\~IEII.TO BASICO t.:R.I.IA."O !O Proa211U de Slltnmrnro 1013 Obr:u c Scf'ICOS de lnfr:lCStrulur.aln.xrodn:n:u:cm 161 ()()()
PojtiOS c Obni Püblteu • Pocl:om~ :\rqulftlóno<.:~ ,l5 SECRETARIA Dt OBRAS 15 UR.I.IANISMO ~51 INFRA·FSTRLITURA URBANA 11 lnfr:l·E.rruiUr.l Urbln:l 10 15 dos EquopomcniOi l'ltbhoos I 775 000
Cic-srlo Adntaníur.ui,·::~ d:J Sccrct.ln:a Consrmç:\o, Rc:forml c Ampli:~ç:lo de Ccntr.._-.., ~5 SECRETARIA DE ESI'DRTES 27 DESPORTO E LALER SI! DESPORTO CO~IU:o-; IT,\RIO 3 1 de E.u""'nc c L:tnr 10.11 E..o~ooni' o' c S1m1l:u-cs IJ 000.000
Gcsto\o t\dmlni~rJÚ\3 d3 SC"';ICI.Ut3 Cou~naçlo. Reforma c t\mpliaçJo de: Centros ~ 5 SF.CRET ARt\ DE ESPORTES n OESI'DRTO E IJ \l.F.R SI! DESPORTO CO:\ JUS I r AR IO 31 Uc E-'oonc c L.vcr 10-ll E.)ooni,ot c Smtsbrcs I 1~0.000 s G;ab1nttc Jo Prefeito ~ AD~II:o-;ISTR-\ ,\O I S.' ISFOR~IA AO E 1:-.TELIGt:.:-oCIA ~ Gntã.o l!JU':&IC'\!'I:C.l lO-lO Pro'tros de [>ltutut:.çlo l.'rb.ln.o • Gn1Jo cb l'GP to; ooo
SECRETARIA DE HAiliTAC,\o l'rOJ<IO> de E>trutur.l~o l'rt..n.. • :.lelhon• Lrb.1no
90 16 IIABIT A('.-\.0 HI 1:-IFRA·F.STRLTL' RA l'RBANA 41 Pto1!1""" H>bot..:oorul 1039 ,.\mbic:nUJ~ ~ (,1~ 000
90 SECRETARIA DE IIAiliTAt' AO 16 JI,\UI TAC.~O 451 ISFRA·F.STRl Tt:RA l 'RRMIA Projetos d< Eslrulur>~:lo L'rb.1n.l· :'-ldhom l 'rb.1no
6 1 Pt\)~t:Un.l1f:tbii.1CIOit.11 IO.l? Ambicni3JS 1.857 000 Saud( c qul\hJ..1~olc no :'llcndm•cnto cb rede úc otcnç:lo b.1sica • l 'BS \'10 :\ • llunoo.n.,•çlo úu
60 SECRETAR!.-\ DA SAliDF. lO SAÚDE 301 .o\TI::N(',\0 ll . .\.StCA l2 .-\rroduncn.tn IOH Con>tru ·:io de L'rncbd« de Soúole 770000 Soude c qu.Jhcbde no >rcndtmrntu cb rede de •ocnç!o 1>.1""" · t:RS
60 SECRETARIA DA S.\ ÚDE lO SAÚDE .101 A1'ES('ÀO llASICA \'IDA· l lummoz.:~ç:lo do
u ..-\ tcndnncnro 1017 Constru ·:lo de Untd>dcs de Soüde ~00000
60 SECRl:.TAR I,\ DA SAUDE lO SAl: DE 301 ASSISTÉNCIA HOSPIT,\1.,\R E A.\IOULATORIAL Con~ntçdo de Uoud.'ldc:s de S>ude · pronto
~~ Pronto Arcndimcnto :a Vid3 I O~Q Atendimento ?. 110,000
60 SECRETARIA DASAl:DE lO S:\l:OE .\02 ASSISTÉNCI.·\ HOSPITALAR E A.\IOL'LATORIAL Con>tru<;:lo de L'rud.'ld:> de Soúole · pronto
~~ Pronro Arcndunmto a \ 'id.J 1 0~9 Atcndirn<nto I .100000
60 SE\RET .-\RIA DA SAÚDE lO S,\ l:DE 30! ASSISTÊSCIA IIOSPIT ALAR E A.\II.IL'l.-\ TO RIM. Corurruçlo de l!md.o.l<1 d< Soúd< · pronto
4~ Proolo Atendimento ;i Vicb 10!9 Atcnduncnro 1250000 SECRETARIA DE DF.SF.NVOL VI~IF-'1/TO Rcfo""" e Amrh:oç:io de l 'nod.'ldes de Prot<>;oo So<ial I
50 SOCIAL s ASSISTEKCIA SO<'IAI. 2.JJ .o\SSISTÉSCIA C0~1UNITARIA 36 lmolant>.!ào e c<csrio do Sl!AS 1 02~ Basic• Esnccool 188.000 I
SECRETARIA DE DF.SEN\'01.\'IMENTO R<fonno c Amph•I'~O de Llrudodu de l'rorcç:lo S..: i >I 50 SOCI,\1. 8 ASSISTESCIA SOC I,\L ~~~ ASSIST~SCIA C0~1UNIT,\RIA >6 lmolonro<Ao c Gc>~io oo SUAS 1024 Oisi.;ob~>«iol ~7000
SECRET.-\RIA DE DESEN\'OLVI ~IESTO lmploli!W St>tcm> de lnfornu,õo. :-tonllor;unenlo. 50 SOCIAL s :\SSIST~NCIA SOCJ,\L :!·U ASSISTÊNCIA CO~IUSIT ÁRIA }6 lmt>lanuc.lo c Gnt.lo do SI.' AS 1025 ,\\11li>:io c F o"""' :lo Prnuntrcnl< cb Au. SO<ul 769000
SECRETARIA DE DF.SES\'OLVI~IEXTO lmj>lant.v So<1em:> de lnfomu;ão. :>toootor>mcnro . .so SOCIAL 5 ASSISTÊ!'CI.·\ SOCIAL !~~ ASS!ST~NCIA CO~IUSITARIA 36 lmnl.tn12eio c <i estio do SL'AS 1025 :\\ar •io c Fomudo Pcnuntt:nlc d.1 Ais So<ial ~7.000
SECRETAR IA DE DESEN\'01. \'I~ I E\ TO lmpl>nm Sost<orul de lnfonn.ç.lo. ~lonltor:~m<nro . .so SO<'IAL 8 ASSISTE!'>C IA SOCIAL ~~., AS.~ IST~SCIA C'OMUSIT,\RI,\ 36 lmolonl>do < Gcst;IO do st:,\S 1015 A•-,li>çdo e Fonn><;.lo Pcm•ncl<ntc do '"'' So.:i•l ·J~.ooo
20 SE<'RET AR IA DE .o\D~II!'OISTR,\C.\0 ~ AfJ~IINISr!tAt'.\0 I!! AI>MI'\ISTRAÇAOGER,\1. Projetos de 8 rrutur.o,do l.'rb:lllJ • Gcslllo de
tO Cid.lde Di<olll 1003 Tc<noiO!Ii> dolnform:>;io 1l8 000
~ 6
~ ..a.. • .-i ....
Prefeitura 1\Junieipal de São José dos Ca mpos
Relação dos Projetos em Andamento e No\'OS Projetos incluídos na LDO 2014
Exercí cio 201 3/2014
Orl!3o De! Orl!3o Fun·!o Dcs Fundo SubFWl(.io lks Sub Fundo PrtX:.r:tml D<s ri;;;;;-"",. Ar lo IXs Açlo \'alot RS
Ef~<oên<o> d.1 An<>:.ld.l.;3o
25 SEl'RET AR IA O,\ f"AZE~DA ~ AD~II ~ISTRAC.\0 1!2 AmiiSISTRAC ÃO GERAL ~lwlicop>l. Gcst3o do Pl>n<J>oll::nto Pm;coos de Estnotur.~~ Urb>Ju • f"O<Uio<imcnoo
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Eticionci• d> Mrccadoç:lo
25 SECR ETAR I,\ DA FAZE>m.-\ 4 ADMII'ISTRA(.\0 122 AD\II)IISTRA(..\0 GERAL Munídp3.t Gc11l\o do Pbncj1mcnto r•rOJCIOS de E.slrulur:JÇlO L'rb:li\.J. Fort:sl«1mcn10
l:l e E.'-:~ucão Orc.:lm~nr.:trut IOQ.I ln<UhiO:I(K131 4 ~8 000 SECRI:TARI A OE PI.MIFJA:O.IESTO
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S.:rudc C' qa.1hcbdc no :ttC'ndtmcnto do rede de Olcn(do b•,oc• · I: OS \'JOA · ltum31111.1Çlo do
60 SECRETARIA DA SAUDE lO SAl: DE ~O I ATE~C..\0 ll.o\SICA 4~ Atcnduncnlo 10~:\ Rcfonn> c Amnli>ç.lo de Urud>dc> de S>ude 201000 SECHET,\RI A DE SER\'JÇOS Constru.;.io. rct0nn3 e mtpl~çâo d3s um..J.tdC$
55 :\l l.:O.:ICII'AIS 15 t:RBM,'ISMO 452 SER\'ICOS URU,\~OS .l8 Sdo José • • Bonito 1026 rt-~o:tonJ.I-' D.lr:t de.K:t ntr:llit..Jtlo do.s J.cl'\ icot 500,000 ~.uck c cJu.lltd.Jdc no :ah:ndrmcnto
d> rede de >~cn>l<> b.uoc• • UBS
60 SECRET,\RIA DA SAl:DE lll SAUDE 301 ATE\ICÂO llASIC,\ VIDA · Hurn:lllu.>;.lu do
~1 .-\tC'ftduncnlo IO~S R<fonn> c Amr>lox3o de l.'md>dcs de S.úde 100000 ~udC' c qwh(bcic no :urndtmmto
100 000 I
d> rede de olcnç3o !:».soco • t:BS \'10,\ · llurn>noaçõa do
60 SECRETARIA DA S ,\ÚOE lO SAÚDE 301 ATF.~('.\0 llASICA 42 A1endimcmo 1028 Hcfonn.1 c Amoli:~'"~O de l.inu:bdct de S.:ujde 40 SECRETAR IA DE ElliJC A ,\ O 12 EDUCA AO .165 EDI:CA AO 1 :-IF,\~TII . 14 UnÍ\'C'rgl11~do c:b Prê F-~ol;a lO I lo Consaru<!o de Prc·8o:ol>< 1.880.000 ~o SF.CRETARIA DE EDUC,.\ ,\ O 12 EDUCA AO 365 EDt.:CA AO I:O.:fA~II L :~ UnivcruliT..a~:Jo W Prc Escol:a 1017 Rcfnm" c Aonoli>~~o de Pro:.IES<ol.t.• 9·10.000
SECRETAR IA DE DESEI'\'OL \ '1\ IE:'\ rO ~o SOCIAL 5 ,\$SIS'rE~CIA SOCI,\L ~-~-~ ASSISTE~CI A CO~IU:-IIT..\RIA J~ lmol.tnl>do c Ge>l.io do SUAS 1023 C"on.,no~lo de l!nid>dcs de Prole·~ So.:i>l Ei~>«i>l 580000
SECRETAR!,\ DE OESES\'OL\'1:\IE~,O so SOCIAL s ,\SSISTE~CI.\ SOCI,\1. 2H ,\SSISTESCIA CO~Il!~IT.-\RIA 36 lrnoW!t> •.lo c Gc>l:io do St: . .\5 10~3 C"orhlruç:lo de l.'nod>dcs de Prol..;~ So.:o>l Esoe<w 500000
SECRI:T.-\RIA DE DESES\'01. \'1\IE~TO so SOCIAL s ,\SSISTE~CIA SOCI,\L 1~~ ,\SSISTE~CIA CO~IU~IT A RIA .16 lmnl:ant><lo c Gc>1~ do St: . .\S 102.\ Corulruç.io de l 'nododcs ck Prole< .lo So.:aal Es~<o:>l ?~ 000
SECRI:TARIA I>E DESES\'OL\'I~IE:O.TO so SOCIAL s ASSISTE~CIA SOCI,\1. 1H ,\SSISTÊ~CIA CO~IUSIT ARIA 36 lmnlllllllk'4o c Gc>tâ<> do Sl'..\5 10~2 Con<!ru<áo de Unid>dcs de Prnr..;.lo So.:ial D>si<J 47000 40 SEt'RET AR IA I>E F.DUCA AO I ~ EDUCA ' AO J6S EDUC,\ ,\ O 11\F,\ :-ITIL 15 Cr..:hc ooro todos 1018 Con1noc:to de Cr<ches ~.000 40 SECRET,\RIA DE F.DUC A AO I! EDUCA ,,o .l6S EDUCA ' ,\ O 11\F.\t'ITIL l5 Creche""" lodos 1018 Cuntru ·do de Creches 1.275 000 40 SECRI\T M IA DE EDUCA AO 12 EDUCA AO JbS EDUCA ·,\ O 11\FAN'fi L ! S Creche O.lr> 1oolos I OIS Con1rudo de Cr« hc< I J..l7J .OOO 40 SECRETARIA DE EOUC.\ AO 12 EDUCA AO 36S EDt.:CA ·,\ O IKFASTIL 1S Creche o:w lodos I OIS Conlrudo tlc Creches 13 000 40 SECRETAR IA DF. EDUC ,\ AO 12 EDL:CA 'AO ='6~ F.Dl:CA ' ,\ O 11\FA~TI L 25 Creche n= lodos 1019 Rcfonn:1 c Aonoli>cla de Creche~ 3 808000
6S SECRET,\RIA DE TRA~SPORTE IS URBA);IS~IO H; TRA.~SPORTESCOLETI\'OS URO,\~OS
f>rosr.u1\3 de lnfr>cslrulur.> de Rcc>ti\Jiur>; .lo do súrcom do: lr>ruponc c d> 19 T r:lll>ll0r1< c d.1 ~lobrhd>dc l:rb>n> 1038 mobohd>dt wb>Ju 5 i6S 000
6S SECRI!l'ARIA DE TRANSPORTE 15 UROA~ISMO J !.l TRA~SPORTES COLETI \ 'OS l'ROr\~OS Pro!;f>!IU de lnfr.lcstrulur> de Rcc<lnonlr>tio do sislcm> de lt;l1Upor1c c d>
49 Traruoonc < d> ~lobolid.lde l 'rb.lm 1038 onobolid.lde urbon• 111.000000
6S SECRETARI A OE T RANSPORTE 16 TR.-\SSPORTE 451 INFRA·f.S1'RUTUR.\ UROA:VA 46 Ocsc:m·olnmcnto do Si\:tcnu \'1:uio 1036 hnol>nloç~o de Cklovios c Cidof•"•~• IA IO.OOO
65 SF.C'RET AKI,\ DF. TRASSPORTE 26 TRASSI'ORTE J5 1 ISFR,\·F.STRUTl'RA l:RBASA 16 Pro.u:un> Je Es1n11ur>c~o l'rb3n> 1031 Pru"ctu~ \I: Estrutu~3o Urb•ma · ObtlS \"iin.l.S J.~X6000
65 SECRETAR I,\ DE TR.·\.-.SPOR rE !6 TR.\'\SPORT!: 4! 1 I~ FRA-IóSTRL.TLRA t:RUA,'\ . .\ l(o Pro'l.!f"3.m.a Je E)trUiur3 ... 30 e rbllU 10.11 l,ro cto' de Estrutur:.clo UrbJ.n3 • OtK~" \ 'alll;u 12 036000
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Orclo Dcs Or~rlo
6S SECRETARIA DE TRA'-:SPORTE
6S SECRET,\RIA DE TRAXSPORTE
6S SECRETAR!.-\ DF. TRAXSPORTE
6S SECRETARIA DE TRA~SPORTE
65 SECRF.T,\RI.o\ DE TRAl\SPORTE
6S SECRETA RIA DE TRAXSPORTE
65 SECRETAR IA DE TRA.,SPúRTF.
6S SECRETARIA DF. TRA!\SPúRTF.
65 SF.CRETAKIA DF. TRAI>SPORTF. ~o SECRET,\RIA DE F.OUC A AO
JO StCRET,\RIA DE EOJ.:C\C,\0
6S SECR~I,\RIA DE TR.·\-"SPORTE
J O SECRI:"f,\R IA DF. EDUC,\C'ÀO
~o SECRETARIA DE EDUCA('ÀO
6~ SECRETARIA DE TRA;>;SPORTE
JO SECRF.T,\RIA DE EDlX AC ÀO
GS SECIU:IARIA DETR.·\:-.'SPORTE
J O SECRETAR IA DE I:Dt.:CAC.\0
Func.io Od Fllll ·ào
26 TRAXSPORTE
26 TRA-"SPORTE
26 TRA.'-:SPORTE
26 TRA~SPORTl;
26 TR,\NSPORTE
26 TR.AC'SPORTE
26 TRA,..;SPQRTE
26 TRA,..;SPQRTE
26 TRA:-.'SPORTE 12 EDUCA AO
12 f:OUC ,\C.\0
26 TR.AXSPORTE
12 EDL'C.o\CÀO
12 EDt.:CA("ÃO
26 TR ,\SSPORTE
12 F.Ot.:L\('.\0
26 TRA:"SPORTE
12 EDl!CA('ÀO
Prefeitura Municipal de Siio José dos Campos
Relação dos Projetos em Andamento e Novos Projetos incluídos na LDO 2014
Exercício 2013/2014
Sub FWlcdo D<SSub fun·:io ll'ml:nm• De~ Pro1!nntJ
~SI IXFRA·ESTRlJTt: R..\ t:RBA.'IA 16 Prcx:r.amo tk E>lniiUr>cio l:rbaro
~SI IXFRA-ESTRUTt:RA t:RB.-\.'-:A 16 Pr011nm.' de Emutw>.!!o l: rb.lno
HI I:O.:FRA·ESTRUTLIR,\ LRBMiA 16 Pro T.Un.:S de F. ~tnuur:~do t: rb:u\3
HI ISFRA·ES ffil 'l'URA L'RBAl\,\ 16 Pro•-nnu de Estrulumtdo L:rb=
m AD~IINISTR,\Ç.\0 GER.Al ~6 Dcsc-n\Ol\uncnto Jo S11tmu \ .üirio
HI INFRA·ESTRL'Tt:RA LRBA-"A 16 l'ro$:nm3 de E<tndur.>clo l"rb:lro
HI 1!\FRA·ESTRu'TL'R.o\ l:RBA~A 16 P:-cx .. ··r~ru de E..,tn.tUia '·jo l:rb.:uu
JSI 1:-iFRA·ESTRL'TURA l'RBA!\A 16 ltrcx:r.mu de F\trurur.t~~'l l:rb:ma
122 AD~II:O.:ISTRA(".\0 GERAL ·16 Dcscn, ol\'Un(nto do Ststcm:t V1300 J67 EDL"CA .'AO ESPECI.~L lS Educ:::n!.u lnclu~'''
.161 E!\SI!\0 FUSO,\~IE~'T AL 27 Ensino fund.:uucnt:LI de Ou::ahd.:uk
Jll 1!\FR • .\-ESl RUrCR, \ LRII,\.'\A ~6 0c(.(:n\Oh m•cnt~> do Si,r~:m:a \'rino
.õól E-"SI:-iO FL:SI)A.\IE~õ AL ~1 Erurno Fund.uncnt>l de Ou:lltdodc
.\61 ES:SISO Ft:SO,\.\IEI\T,U . li Erumo Fund.lmrnl>l de Ou.tlrd-'<le
m IXFR,\·ESTR UTLIRA LIRBANA ~6 D<~cm ohun(nlo do S1~cm:a \'tirio
~61 ESSISO FIJ!\DA\IF.NTAI. !i Ens1n0 Fund.antcntJI de Owlubdc:
~SI ISFRA·!ôSTRl n ' RA l:RBAXA J 6 ikSt"n\·oh•rnento do Sastrnt.:J. V1,:mo
J61 ESSI:-:0 FLSOA.\IF.STAL 27 F.n,ino f unriuncnr>l .Je Qwhd-'<le
A·ao IX• Ado V olor RS
10:;1 ProrctOi de E>trutur.ac:io l:rb.ln> • Obr.os Vi:in>< ;mooo
1031 l'ro cros de E"rururxig l:rl=~> • Obr:u \"wi» 7698000 PtoJelo< de f.<lruttu"'ão Lrt»n> · Controle Cenlr.11 de
10.11 Ooc~c<lc• I ~~~~.000 Proj<IOI de Estrutwoçào t.:rb:m~ • Sl<tern> lnte{:<:>do de
103.\ Trlnsr>onc l'ublrco 1.000.000
IOJi Obf:u Jo PAC • Pl:~no de Atcle~çJo do Cre!<Íillcnl<> ll~OOO l'rOJCCOS de F.srru~.io l'rb.ul> • Srsrnro lncegndo de
10>3 T r.uuP<>rte Público JAO! 000 ProJCIOS de Es1rutur2o,~ t.:rb:uu • ~lclhcnu
IO~J opcr20:IOfUlS rg SC\.-rcu.:n~ ;;?ooo PrOJ<lO< d< E>trutur.rç.io L"rbln> • ~lelhon>
IO:;J ovctXIUn:tl" tu SccrcrJJ'Ia llGOOO
l O~ i Obr:u do I,AC ·Plano c!c r\cclcr.t ·lr. do C'rcsdmcnto 26.762.000 1021 Rctõnn.1 c Amoh;r;-;io de Esc-ol:t' ').10.000
1021 Rdonru < ,\mplioc-Jo d< E:«ol:u l l l~ WO
IOJS Prot~l(» c obf3S lk> si.Sitfl\3 HVIO '.'&.• 000
1020 <:~ntnu;!o d r F<.:ol~s s 11~ 000
1020 Conrru>.io de Esco~• I 669000
10.\l rro ciO:. c llbJJ.s du sistctn,J. \&:mo ·~.000
1010 Concndo Jc E>o:ol>< I SSO.OOO
103S J..-~ tro< c obt3s do si., cana ~uno lO 000 000
1020 C~nrrur:lo de F..s.;ol.u 16ll 000
Tola I Projrtos - l::xrr clcio !O 1-' J22.J88.000
{
8
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 2.1.10 CÂMARA MUNICIPAL -CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.
PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.
MUNÍCIPES E LEGISLATIVO
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
91GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES PERCENTUAL 90 90
100PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PERCENTUAL 0 0,00
100READEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO AUMENTANDO O NÚMERO DE VAGAS PERCENTUAL 0 0,00
100REFORMA DA GUARITA COM ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS PERCENTUAL 0 0,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1001 PERCENTUALReforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal 1.000.000,00100
2001 PERCENTUALManutenção das Atividades Legislativas 46.994.000,00100
Total do Programa : 47.994.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 47.994.000,00
47.994.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão : 47.994.000,00
OFR00388 130/09/2013 13.56.26GIAP / Versão 16/08/2013 - 16:34 1/
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 3.3.1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E CONTRIBUINTES, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PERCENTUAL 100 100,00
25TEMPO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Nº DE DIAS 30 30
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2301 PERCENTUALPagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios 212.400.000,00100
Total do Programa : 212.400.000,00
51/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.00.38OFR00388GIAP /
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 3002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS LOCAL ADEQUADO E DE MELHOR ACESSIBILIDADE PARA ATENDIMENTO.
MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, DA ACESSIBILIDADE E DAS INSTALAÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS.
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100REFORMAS E AMPLIAÇÕES PERCENTUAL 0 0,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1301 PERCENTUALReforma e ampliação das instalações do Instituto de Previdência 4.000.000,00100
Total do Programa : 4.000.000,00
52/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.00.38OFR00388GIAP /
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA.
ADMINISTRAR O BOM FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE E ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS.
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100 100,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2302 PERCENTUALManutenção da Atividade Previdenciária 7.101.000,00100
Total do Programa : 7.101.000,00
53/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.00.39OFR00388GIAP /
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E CONTRIBUINTES, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS - GRUPO 2 PERCENTUAL 100 100,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2303 PERCENTUALPagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios - Grupo 2 3.000.000,00100
Total do Programa : 3.000.000,00
54/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.00.39OFR00388GIAP /
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
DAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS.
DAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS, CONFORME NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TESOURONACIONAL.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS PERCENTUAL 100 100,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
0799 PERCENTUALReserva orçamentária do RPPS 1.683.000,00100
Total do Programa : 1.683.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 228.184.000,00
228.184.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão : 228.184.000,00
OFR00388 530/09/2013 14.00.40GIAP / Versão 16/08/2013 - 16:34 5/
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Unidade 4.4.1 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO-DIRETORIA EXECUTIVA
Programa : 4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS.
MANTER UM BOM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, PROMOVENDO A DIFUSÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO.
POPULAÇÃO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
100EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FCCR PERCENTUAL 100 100
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
1401 PERCENTUALOBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 582.000,00100
2401 PERCENTUALGESTÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 14.676.000,00100
Total do Programa : 15.258.000,00
41/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.02.28OFR00388GIAP /
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PRESERVAR, INVENTARIAR, CONSERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.
VALORIZAR, MANTER, DIVULGAR E RESGATAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO O CONHECIMENTO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.
POPULAÇÃO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
10.500Nº DE ATENDIDOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL BIBLIOTECAS E MUSEUS QUANTIDADE 10.000 10000
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2402 QUANTIDADEATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 322.000,0010.500
Total do Programa : 322.000,00
42/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.02.28OFR00388GIAP /
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,15 E 17.
A PRÁTICA E O ACESSO À ATIVIDADE ARTÍSTICA CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, AMPLIA AS POSSIBILIDADES EXPRESSIVAS E COLABORA PARA ACONSERVAÇÃO DA CIDADANIA PLENA.
POPULAÇÃO.
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
1FESTIDANÇA EVENTOS 1 1,00
1FESTIVALE EVENTOS 1 1,00
6Nº DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EVENTOS 6 6
250Nº DE OFICINAS DE FORMAÇÃO CULTURAL QUANTIDADE 250 250
1REVELANDO SÃO PAULO VALE DO PARAÍBA EVENTOS 1 1,00
1SEMANA CASSIANO RICARDO EVENTOS 1 1,00
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2403 QUANTIDADEOFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL 4.802.000,00260
Total do Programa : 4.802.000,00
43/Versão 16/08/2013 - 16:3430/09/2013 14.02.29OFR00388GIAP /
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
ESTIMULAR ARTISTAS DO MUNICÍPIO A DESENVOLVER E DIVULGAR SEUS TRABALHOS.
DIFUSÃO CULTURAL.
ARTISTAS
ÍndiceRecente
Indicador ReferênciaUnidadeMedida
ÍndiceFuturo
10Nº DE PROJETOS APROVADOS QUANTIDADE 0 0
UnidadeMedida
Código Ação CustoEstimado
MetaFísica
2404 QUANTIDADEESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS 3.483.000,0010
2405 PERCENTUALFUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 500.000,00100
Total do Programa : 3.983.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 24.365.000,00
24.365.000,00Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão : 24.365.000,00
OFR00388 430/09/2013 14.02.29GIAP / Versão 16/08/2013 - 16:34 4/
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