website provinsi maluku – situs resmi pemerintah …“ maluku yang terkelola secara jujur, bersih...
TRANSCRIPT
20192019
RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHPROVINSI MALUKU
TAHUN 2019 – 2024
PEMERINTAH DAERAHPROVINSI MALUKU
“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur,
Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam
Kesejahteraan dan Berdaulat atas
Gugusan Kepulauan ”
Visi
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail
Gubernur Maluku
Drs. Barnabas N. Orno
Wakil Gubernur Maluku
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
perkenan-Nya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan.
RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahun daerah yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun
2005 – 2025 dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 serta mengacu pada Visi dan Misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019 – 2024. Selain itu penyusunan dokumen ini juga
memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional guna sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pihak, Lembaga Pemerintah di Lingkup
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Non pemerintah dan pemangku kepentingan
pembangunan lainnya. Untuk itu terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunanan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
melindungi dan menyertai kita dalam dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Maluku lima tahun
kedepan : “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan
Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.
Ambon, Januari 2020
GUBERNUR MALUKU
TTD,
MURAD ISMAIL
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………….……………………….…………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………….………………………………………………………………………………….….. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………….. iv
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………………… x
BAB I PENDAHULUAN………….…………………………………………………………..
1 - 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………… 1 - 1
1.2 Dasar Hukum …………………………………………………………………… 1 - 2
1.3 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………….. 1 - 5
1.4 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 1 - 8
1.5 Sistematika ……………………………………………………………………... 1 - 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH…………………………………………… 2 - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi …………………………………………………. 2 - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………………………………. 2 - 45
2.3 Aspek Pelayanan Umum ………………………………………………………… 2 - 60
2.4 Aspek Daya Saing………………………………………………………………… 2 - 102
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH…..…………………………………………… 3 - 1
3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional …………………………………. 3 - 2
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah ………………………………………………… 3 - 3
3.3 Kinerja Keuangan Tahun 2014-2018…………………………………………… 3 - 5
3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Provinsi Maluku 2014-2018 …………….
3 - 29
3.5 Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………. 3 - 41
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 iii
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS….…………………………………….. 4 - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ………………………………………… 4 - 1
4.2 Isu Strategis ………………………………………………………………………. 4 - 8
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN…………………….. .……………………… 5 - 1
5.1 Visi …………………………………………………………………………………. 5 - 1
5.2 Misi ………………………………………………………………….…………….. 5 - 2
5.3 Program Unggulan ……………………………………………………………… 5 - 4
5.4 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………………. 5 - 4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6 - 1
6.1 Strategi ……………………………………………………………………………. 6 - 1
6.2 Arah Kebijakan …………………………………………………………………… 6 - 11
6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah ……………………………………… 6 - 18
6.4 Uraian Program Unggulan ………………………………………………………. 6 - 24
6.5 Program Pembangunan Daerah ……………………………………………….. 6 - 29
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7 - 1
7.1 Kerangka Pendanaan ………………………………….…………………………….. 7 - 1
7.2 Program Perangkat Daerah ……………………………………………………. 7 - 3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH……………………. 8 - 1
BAB IX PENUTUP……………………………………………………………………………… 9 - 1
9.1 Kaidah Pelaksanaan …………………………………………………………….. 9 – 2
9.2 Pedoman Transisi ………………………………………………………………… 9 – 3
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku ……………………………………………………………… 2-3
Tabel 2.2 Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku ........................................................................ 2-4
Tabel 2.3. Formasi Batuan Pulau Buru ................................................................................................... 2-7
Tabel 2.4. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon ............................................. 2-9
Tabel 2.5. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah ....................................................................... 2-10
Tabel 2.6. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur ......................................................................... 2-12
Tabel 2.7. Formasi Batuan Pulau Kepulauan Kei ................................................................................... 2-14
Tabel 2.8. Formasi Batuan Pulau Kepulauan Aru ................................................................................... 2-15
Tabel 2.9. Formasi Batuan Pulau Kepulauan Tanimbar ......................................................................... 2-15
Tabel 2.10. Formasi Batuan Pulau Kepulauan Babar ............................................................................... 2-16
Tabel 2.11. Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer ....................................................................... 2-17
Tabel 2.12. Formasi Batuan Pulau Wetar ................................................................................................ 2-18
Tabel 2.13. Data Klimatologi Stasiun Meteorologi Di Provinsi Maluku Tahun 2016 ................................ 2-21
Tabel 2.14. Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku Tahun 2017 ………………………………………… 2-22
Tabel 2.15. Jenis Bencana Di Provinsi Maluku Tahun 2015-2018 ........................................................... 2-25
Tabel 2.16. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Provinsi Maluku........................................................ 2-27
Tabel 2.17. Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku …………………………………………………. 2-30
Tabel 2.18. Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku ……. 2-31
Tabel 2.19. Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku......................................... 2-32
Tabel 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .................................... 2-35
Tabel 2.21. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017…… 2-36
Tabel 2.22. Konsentrasi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014 dan Tahun 2018.. 2-36
Tabel 2.23. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk Di Provinsi
Maluku Tahun 2014 dan Tahun 2018 ……………………………………………………………. 2-37
Tabel 2.24. Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan …….. 2-39
Tabel 2.25. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2018 …………….. 2-40
Tabel 2.26. Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku ……………………………….. 2-41
Tabel 2.27. Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku ........................................... 2-42
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 v
Tabel 2.28. Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku ..................................................... 2-44
Tabel 2.29. Data Area Penambang Liar di Provinsi Maluku Tahun 2018 ................................................. 2-44
Tabel 2.30. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku ........................................ 2-48
Tabel 2.31. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Provinsi
Maluku Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Konstan 2010.................................................. 2-49
Tabel 2.32. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010................................ 2-50
Tabel 2.33.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kontribusi Ekonomi
kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2015-2018 menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku ........................................................................................................................
2-51
Tabel 2.34. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di
Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ………………………………………………………………. 2-55
Tabel 2.35.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku Tahun 2016 …………………………………………………………………………………
2-56
Tabel 2.36. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun
2014 dan Tahun 2018 ……………………………………………………………………………… 2-58
Tabel 2.37. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 …………………………………………………………………………………………. 2-59
Tabel 2.38 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun
2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Komponen IPM ……………………………………………
2-60
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014 – 2018 ………… 2-61
Tabel 2.40. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Maluku dan Tingkat Nasional
Tahun 2014-2016 …………………………………………………………………………………… 2-62
Tabel 2.41. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………. 2-64
Tabel 2.42. Capaian Indikator Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2014-2017 …………………………….. 2-61
Tabel 2.43. Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Provinsi
Maluku Tahun 2014-2018 …………………………………………………………………………. 2-67
Tabel 2.44. Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 …………………………………………………………………………………………… 2-67
Tabel 2.45. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2017 …………………………………….. 2-68
Tabel 2.46. Kondisi Kemantapan Jalan di Provinsi Maluku Pada Tahun 2013 dan Tahun 2017 ……… 2-68
Tabel 2.47. Capaian Irigasi Fungsional di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ……………………………. 2-70
Tabel 2.48. Capaian Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman …………... 2-70
Tabel 2.49. Jumlah Kejadian Perkelahian Massal di Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 ……………….. 2-71
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 vi
Tabel 2.50. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku Tahun 2014-2017 ………………………………………………………………………….
2-71
Tabel 2.51. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …………… 2-72
Tabel 2.52. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Maluku
Tahun 2014-2017 …………………………………………………………………………………… 2-72
Tabel 2.53. Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………………….. 2-73
Tabel 2.54. Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Maluku Tahun 2017 . 2-74
Tabel 2.55. Perkembangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi
Maluku Tahun 2014-2017 ………………………………………………………………………… 2-74
Tabel 2.56. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 …………………………… 2-75
Tabel 2.57. Produksi Ternak (Daging dan Telur) di Provinsi Maluku Tahun 2014-2016 …………………. 2-76
Tabel 2.58. Sertifikasi Hak Atas Tanah Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ……………………………….. 2-77
Tabel 2.59. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………………….. 2-77
Tabel 2.60. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………… 2-78
Tabel 2.61. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ……….. 2-78
Tabel 2.62. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …... 2-79
Tabel 2.63. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Ambon Tahun 2014-2017 ……………………………... 2-79
Tabel 2.64. Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 .................................. 2-79
Tabel 2.65. Rekapitulasi Angka Indek Desa membangun Per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun
2017 …………………………………………………………………………………………………. 2-80
Tabel 2.66. Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………………………………. 2-80
Tabel 2.67. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …………. 2-81
Tabel 2.68. Jumlah Infrastruktur Transportasi di Provinsi Maluku Tahun 2017 …………………………… 2-81
Tabel 2.69. Persentase Kabupaten/Kota yang Dijangkau Broadband Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 2-82
Tabel 2.70. Persentase Pembangunan BTS Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …………………………. 2-82
Tabel 2.71. Jumlah Wirausaha UMKM yang difasilitasi di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ………….. 2-82
Tabel 2.72. Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat dan Pendampingan Usaha di Provinsi Maluku Tahun
2014-2017 …………………………………………………………………………………………. 2-83
Tabel 2.73. Pertumbuhan UMKM di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …………………………………… 2-83
Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi Aktif dan BPR/LKM di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ……… 2-84
Tabel 2.75. Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ……………… 2-84
Tabel 2.76. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 …………… 2-85
Tabel 2.77. Jumlah Pengunjung Sarana Prasarana Olahraga di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ….. 2-85
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 vii
Tabel 2.78. Jumlah Organisasi Kepemudaan Provinsi Maluku Tahun 2017 ………………………………. 2-86
Tabel 2.79. Jumlah Organisasi Pramuka Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 ………………………….. 2-87
Tabel 2.80. Ketersediaan Dokumen Pendukung Perencanaan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .... 2-87
Tabel 2.81. Persentase OPD yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di
Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ....................................................................................... 2-88
Tabel 2.82. Warisan Budaya Benda Provinsi Maluku Tahun 2013-2017 .................................................. 2-88
Tabel 2.83. Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Maluku Tahun 2013-2017 .......................................... 2-89
Tabel 2.84. Jumlah Pengunjung Pada Perpustakaan Nasional di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .... 2-89
Tabel 2.85. Persentase Pertumbuhan Pengunjung Pada Perpustakaan Nasional di Provinsi Maluku
Tahun 2015-2018 .................................................................................................................. 2-90
Tabel 2.86. Data Arsip Provinsi Maluku .................................................................................................... 2-90
Tabel 2.87. Produksi Perikanan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 .................................................... 2-91
Tabel 2.88. Komoditi Unggulan di Provinsi Maluku Tahun 2013-2017 ..................................................... 2-92
Tabel 2.89. Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ......................... 2-93
Tabel 2.90. Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 .............................. 2-93
Tabel 2.91 Kunjungan Wisatawan Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ...................................... 2-94
Tabel 2.92 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 ............................................................................................................................. 2-94
Tabel 2.93 Produksi Tanaman Pangan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ............................................ 2-96
Tabel 2.94 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ................................. 2-96
Tabel 2.95 Populasi Ternak di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .......................................................... 2-98
Tabel 2.96 Capaian Kinerja Kehutanan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ........................................ 2-98
Tabel 2.97 Luas Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ................................... 2-99
Tabel 2.98 Perkembangan Perindustrian di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ..................................... 2-101
Tabel 2.99 Penempatan Transmigrasi Umum Per Kabupaten/Kecamatan di UPT Transmigrasi Provinsi
Maluku Tahun 2018 ................................................................................................................ 2-102
Tabel 2.100 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita di Provinsi Maluku tahun 2014-2018 .............................. 2-103
Tabel 2.101 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ................... 2-104
Tabel 2.102 Perkara Tindak Pidana Umum di Provinsi Maluku Tahun 2014-2016 ................................... 2-105
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ................. 2-106
Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ......................................... 3-6
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 viii
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014-2018 Provinsi
Maluku ...................................................................................................................................
3-7
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ...... 3-11
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ...... 3-13
Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ............... 3-15
Tabel 3.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ........... 3-16
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 .............................. 3-16
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Belanja Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2017 ............................... 3-17
Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2017 ...... 3-19
Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2017................ 3-20
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Menurut Kelompok dan Jenis
Belanja ................................................................................................................................. 3-21
Tabel 3.12 Analisis Rasio Likuiditas Provinsi Maluku Tahun 2018 .......................................................... 3-22
Tabel 3.13 Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 ................................................. 3-23
Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .................... 3-24
Tabel 3.15 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 ............................................................................................................................
3-29
Tabel 3.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja
Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .....................................................................
3-31
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Tahun
2014 – 2018 ..........................................................................................................................
3-32
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018 ........................................
3-33
Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ................................... 3-39
Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ..... 3-39
Tabel 3.21 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun
2014-2018 .............................................................................................................................
3-40
Tabel 3.22 Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 s.d. Tahun
Anggaran 2018 ......................................................................................................................
3-43
Tabel 3.23 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024 Provinsi
Maluku ..................................................................................................................................
3-45
Tabel 3.24 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2024 Provinsi Maluku .... 3-49
Tabel 3.25 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s/d 2024 Provinsi Maluku ................................. 3-51
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 ix
Tabel 3.26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ........................................................................................
3-53
Tabel 3.27 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Maluku ....... 3-55
Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2019-2024................................. 5-5
Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 ..................................................................................................................
6-5
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 ....................... 6-14
Tabel 6.3 Pintu Keluar Provinsi Maluku di Masing-Masing Gugus Pulau ............................................. 6-22
Tabel 6.4 Program Prioritas Gugus Pulau ............................................................................................ 6-22
Tabel 6.5 Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019-2024 ......... 6-25
Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. 6-30
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024………... 7-2
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku
Tahun 2019 – 2024……………………………………………………………….........................
7-4
Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ................................ 8-2
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ..................................................................
8-5
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 ………………………….. 1-6
Gambar 1.2 Alur Sistem Penyusunan Rencana Pembangunan ………………………………………………... 1-8
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah ……………………………………………….. 2-1
Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Maluku ………………………………………………………………… 2-2
Gambar 2.3. Peta Topografi Provinsi Maluku …………………………………………………………………… 2-4
Gambar 2.4. Peta Geologi Provinsi Maluku ……………………………………………………………………… 2-7
Gambar 2.5. Peta Hidrologi Provinsi Maluku ……………………………………………………………………. 2-20
Gambar 2.6. Peta Klimatologi Provinsi Maluku ………………………………………………………………….. 2-21
Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Provinsi Maluku …...................................................................................... 2-22
Gambar 2.8. Peta Tata Guna Lahan Provinsi Maluku ………………………………………………………… 2-24
Gambar 2.9. Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku ………………………………………….. 2-26
Gambar 2.10. Peta 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku ………………………………………………………... 2-29
Gambar 2.11. Piramida Penduduk Provinsi Maluku tahun 2018 Menurut Kelompok Umur ………………... 2-38
Gambar 2.12. Perkembangan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018 … 2-45
Gambar 2.13. Perkembangan PDRB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 …………………………………………. 2-46
Gambar 2.14. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Provinsi Maluku …………………………………………. 2-52
Gambar 2.15. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 .. 2-53
Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 ………………………………. 2-53
Gambar 2.17. Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku dan Nasional tahun 2014-2018 ……………………….. 2-54
Gambar 2.18 Trend Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Maret 2014-Maret 2018 ………………………… 2-49
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku dan Nasional Tahun
2014-2018 …………………………………………………………………………………………. 2-57
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku dan Nasional Tahun
2014-2018 ………………………………………………………………………………………… 2-59
Gambar 2.21 Perkembangan Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 … 2-69
Gambar 2.22 Perkembangan Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Maluku Tahun 2014-2017 ……….. 2-69
Gambar 2.23 Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku Tahun 2013-2017 …………………………………………. 2-100
Gambar 2.24 Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 2-100
Gambar 2.2.5 Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dari Ekspor/Impor Provinsi Maluku
Tahun 2014-2017 ………………………………………………………………………………… 2-101
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 1-1
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2019 telah berada pada tahapan ketiga dari
pembangunan jangka menengah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025. Dari kurun waktu 20 tahun perencanaan
jangka panjang yang telah disusun tersebut untuk mewujudkan visi “MALUKU YANG RUKUN DAN
DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA”, telah terjadi berbagai perubahan
dinamika pembangunan baik dari sisi daerah, nasional maupun global yang mempengaruhi kebijakan
pembangunan yang diambil serta pengaruhnya terhadap hasil kinerja pembangunan di Provinsi Maluku
di dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.
Perubahan dinamika yang terjadi, khususnya adanya dinamika politis melalui pergantian kepemimpinan
baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah telah mewarnai kebijakan pembangunan
di Provinsi Maluku. Di tingkat nasional, perubahan kepemimpinan nasional (Presiden) periode 2015-2019
telah membawa perubahan pada dinamika penyusunan perencanaan yang semula berorientasi pada
money follow function menjadi money follow program. Orientasi perencanaan ini tidak hanya diterapkan
pada perencanaan di pusat saja, namun juga penyusunan perencanaan di daerah. Orientasi penyusunan
rencana pembangunan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya keterbatasan
pendanaan pembangunan, maka anggaran pemerintah harus dialokasikan untuk berbagai pilihan
kegiatan strategis yang dapat memaksimalkan hasil pembangunan.
Pergeseran pola penyusunan perencanaan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah
Provinsi Maluku untuk dapat menyusun perencanaan daerah yang sistematis, fokus pada permasalahan
utama, dan perumusan program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat
serta memiliki outputs dan outcomes yang jelas dan terukur.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024
merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, berdasarkan hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tanggal 27 Juni 2018 yang selanjutnya
Gubernur Maluku Bapak Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku
1-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Bapak Barnabas N. Orno dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Djoko Widodo pada Tanggal
24 April 2019 di Jakarta. Pelantikan ini didasari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
189/P tahun 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa
Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa
Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 28 September 2018. Dengan demikian RPJMD merupakan
dokumen strategis untuk merealisasi janji-janji yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan
oleh pasangan terpilih. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra)
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku akan lebih terarah
dan disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa kepemimpinan
2019 – 2024. Selain itu RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 tentunya akan menjadi salah satu
tahapan yang penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku.
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan
dari manajemen pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 harus memperhatikan dan mempertimbangkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku terutama menyangkut penetapan pola dan
struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program
dan kegiatan pembangunan. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 perlu juga
memperhatikan dan berpedoman pada tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum
dalam RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan
kinerja pembangunan daerah. Lebih lanjut, penyusunan RPJMD Provinsi Maluku juga perlu
memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam mewujudkan semangat pembangunan di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang lebih baik, maka
diperlukan kerangka pendekatan analisis secara lebih holistik, tematik, integratif, serta memperhatikan
lokus pembangunan secara tepat dan jelas yang diwujudkan melalui pendekatan spasial
(berbasis kewilayahan) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 mengacu pada ketentuan yang
berlaku, yaitu:
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 1-3
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
1-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan .(Lembar Negara Nomor 82 Tahun 2011)
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 1-5
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku
Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Maluku
Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Provinsi Maluku.
1.3 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam
menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.
Hubungan antara RPJMD Provinsi Maluku dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut:
▪ RPJMD Provinsi Maluku dan RPJPD Provinsi Maluku
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2005-2025 terutama visi, misi, strategi dan arah kebijakan
pembangunan. RPJMD 2019-2024 merupakan tahapan keempat atau terakhir dari pelaksanaan RPJPD
Provinsi Maluku 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program
prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode Tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi,
misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Maluku yang telah
disusun, diarahkan untuk mencapai visi “MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN
DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA”. Terdapat 3 Misi Pokok yaitu : Mewujudkan
Masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku yang (1) Bertaqwa, Rukun, Aman, dan Damai; (2) Maju, Mandiri
dan Sejahtera; serta (3) Adil dan Demokratis. Tahapan pembangunan RPJMD 2019-2024 merupakan
tahapan keempat atau tahapan terakhir pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan
1-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
dalam RPJPD Provinsi Maluku. Tahapan pembangunan jangka menengah pada RPJPD
Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 terlihat pada gambar 1.1 berikut :
Gambar 1.1. Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025
Periode 2020-2024 merupakan tahapan keempat RPJPD diarahkan pada “kesinambungan pemantapan
dan mempertahankan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah”. Arahan ini bermakna perlu
adanya peningkatan capaian pembangunan khususnya terhadap bidang-bidang pembangunan yang
tertinggal dengan tetap mempertahankan pencapaian pembangunan yang telah dilalui.
▪ RPJMD dan RTRW Provinsi Maluku
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 harus memperhatikan dan mempertimbangkan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku terutama menyangkut penetapan pola dan
struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program
dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah Provinsi. Keselarasan dokumen
RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup
di Provinsi Maluku secara berkelanjutan.
▪ RPJMD dan RPJM Nasional 2015-2019
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku harus diselaraskan dengan memperhatikan prioritas
pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Prioritas pembangunan nasional 2015-2019
untuk wilayah Maluku diarahkan sebagai :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 1-7
- Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional;
- Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan
industri berbasis komoditas perikanan;
- Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga;
- Pariwisata bahari.
RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan
tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM
Nasional
▪ RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pada
akhirnya, Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran
dari RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis
operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan
indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahunan.
▪ RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Setiap tahun, pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat
prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi bahan utama
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Maluku yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga
tingkat Provinsi.
▪ RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Serta
Dokumen Perencanaan Lainnya
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 akan menjadi acuan bagi RPJMD
Kabupaten/Kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja
pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi juga memperhatikan komitmen nasional dalam
mewujukan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs = Sustainbale Development Goals). Oleh sebab
itu, penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 juga memperhatikan, mengacu dan mendukung
terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan SDGs.
1-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan
sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 1.2 berikut ini.
Gambar 1.2 Alur Sistem Penyusunan Rencana Pembangunan
1.4. Maksud dan Tujuan
RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan pedoman untuk memberikan arah terhadap
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat
Daerah, program lintas Perangkat daerah, dan program kewilayahan. Di dalamnya juga terdapat
rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun
kedepan. Dengan demikian, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan sebagai
pedoman semua dokumen operasional termasuk dokumen perencanaan tahunan (RKPD, KUA, PPAS
dan APBD) di dalam perencanaan periode 2019-2024 di Provinsi Maluku dan bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah :
1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah
di Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah
yang telah ditetapkan dapat terwujud;
Diacu DiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANG
RKP RPJM
NasionalRPJP
Nasional
Renstra KLRenja -
KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pem
erintah
P
usat
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja -SKPD
RAPBD
RKA -SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pem
erintah
D
aerah
BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
Berpedoman (UU 23/2014)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 1-9
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan di Provinsi Maluku selama kurun waktu 2019 – 2024;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan
sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang
berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
antara Pemerintrah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Pusat; serta
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
1.5. Sistematika
Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 disusun menurut sistematika yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :
Bab I Pendahuluan : bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah : berisi gambaran umum kondisi Provinsi Maluku meliputi
gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing,
sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan
target pembangunan dalam lima tahun kedepan.
Bab III Gambaran Keuangan Daerah : menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun
sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.
Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis : menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait
dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang
prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab
gambaran umum daerah.
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran : menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah
Provinsi Maluku sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur
1-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah : pada bab ini diuraikan strategi
yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan
didukung dengan program pembangunan daerah.
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab ini memuat
program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra
Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung
jawab berdasarkan bidang urusan.
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : menjelaskan tentang penetapan indikator
kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.
Bab IX Penutup : berisi tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Maluku lima tahun
kedepan, pedoman dan kaidah pelaksanaan perencanaan transisi.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-1
Pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dan kajian mengenai gambaran umum kondisi daerah
Provinsi Maluku sebagai masukan bagi perumusan permasalahan dan isu strategis daerah. Gambaran
umum kondisi daerah dalam bab ini hanya menampilkan informasi yang relavan dan yang perlu
mendapatkan fokus perhatian pembangunan daerah Provinsi Maluku.
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi
Gambaran umum mengenai kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu
wilayah. Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan
pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi
dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan
di masa yang akan datang. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai
berikut :
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah
Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017
Pada sub bab aspek geografi dan demografi akan dibahas secara rinci mengenai kondisi luas dan batas
wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta
penggunaan lahan sebagaimana digambarkan dalam Gambar.2.1 diatas.
2-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara
keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau
besar dan kecil. Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km2. Sebagian
besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km2 (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan
hanya sekitar 54.185 km2 (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau
besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.
Gambar 2.2. Peta Administrasi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
Secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Nama kabupaten/kota, luas
wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota
dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-3
Tabel 2.1. Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku
No Kabupaten / Kota Luas Area
(km2) Ibukota Jumlah
Kecamatan Desa Kelurahan
1 Kab. Maluku Tengah 11.595,57 Masohi 18 186 6
2 Kab. Maluku Tenggara 3.410,61 Langgur 11 190 1
3 Kab. Kepulauan Tanimbar 10.451,94 Saumlaki 10 80 1
4 Kab. Buru 5.466,44 Namlea 10 82 -
5 Kab. Seram Bagian Timur 3.952,08 Bula 15 198 -
6 Kab. Seram Bagian Barat 4.046,35 Piru 11 92 -
7 Kab. Kepulauan Aru 6.269,00 Dobo 10 117 2
8 Kab. Maluku Barat Daya 4.581,06 Tiakur 17 117 -
9 Kab. Buru Selatan 3.780,56 Namrole 6 79 -
10 Kota Ambon 377,00 Ambon 5 30 20
11 Kota Tual 254,39 Tual 5 27 3
MALUKU 54.185,00 Ambon 118 1198 33
Sumber : BPS Provinsi Maluku
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
Provinsi Maluku terletak di antara 2o30’-9
o Lintang Selatan dan 124
o-136
o Bujur Timur. Secara
administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut
Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara
geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta
merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku
berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku
cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan
Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang
bagian selatan Indonesia.
Wilayah Maluku memiliki hanya 4 (empat) pulau besar dan 1.336 pulau lainnya merupakan pulau kecil
bahkan sangat kecil. Keempat pulau besar dimaksud adalah Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru
(9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²).
2-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.1.1.3. Topografi Kepulauan Maluku
Gambar 2.3 menampilkan kondisi topografi wilayah Maluku dimana khususnya di pulau-pulau besar
merupakan dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran
rendah yakni Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat,
Seram Bagian Timur dan Buru. Hanya terdapat 3 (tiga) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung
tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut
berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di
Pulau Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu
yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut.
Gambar 2.3. Peta Topografi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian kawasan dataran rendah dan luasnya. Wilayah dengan topografi
berbukit dan gunung terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
dan Buru.
Tabel 2.2. Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku
No Kabupaten/Kota Dataran Rendah Luas (Ha) Lokasi
1 Kepulauan Tanimbar Tanimbar 1.100 Pulau Tanimbar
2 Kepulauan Aru Dataran Aru 1.200 Kepulauan Aru
3 Seram Bagian Timur Masiwang 5.000 Pulau Seram
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-5
No Kabupaten/Kota Dataran Rendah Luas (Ha) Lokasi
4 Maluku Tengah Seran Selatan Pasahari
4.000
40.000
Pulau Seram
Pulau Seram
5 Seram Bagian Barat
Dataran Kawa
Eti
Kairatu
10.000
600
1.300
Pulau Seram
Pulau Seram
Pulau Seram
6 Buru dan Buru Selatan
Waeapo
Wai Kating
Wai Kumu
Wai Mala
Rana
Samalagi
Wai Lo
14.000
1.500
1.250
1.250
1.250
1.000
500
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Jumlah 83.950 -
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
Selanjutnya secara lebih rinci, kondisi topografi setiap kepulauan di Provinsi Maluku adalah sebagai
berikut:
1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%,
3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar
pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter
dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan
selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.
2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram
Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)
Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan
30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan
Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri
dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian
0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada
kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak
di tengah Pulau Seram.
3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)
Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%),
2-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%).
Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan
ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan
ketinggian >500 meter.
4. Kepulauan Aru
Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%),
bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan
kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100
meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.
5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya
Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau,
yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar.
Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung
(mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak
(3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%).
Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit
(hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%),
bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk
lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan
bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak
(3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan
kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.
2.1.1.4. Geologi Kepulauan Maluku
Karakteristik geologi Provinsi Maluku adalah terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik dan batuan
beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi
umur pulau/kepulauan yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu, pada
periode Neogeon sampai Paleoceen, kendati Pulau Seram telah berusia 3000 juta tahun yang terbentuk
pada periode Achracium. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku diantara lempeng
bumi Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina dan Laut Banda. Secara umum kondisi geologi Provinsi Maluku
terlihat pada peta geologi Provinsi Maluku berikut ini :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-7
Gambar 2.4. Peta Geologi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Buru dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:
Tabel 2.3. Formasi Batuan Pulau Buru
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Tersebar di sepanjang pantai, terutama di lembah sungai yang besar yaitu Wa Apu, Wa Mala, Wa Kuma dan Wa Duna.
2 Qd: Endapan Danau Kerikil, pasir, lanau, lempung, gambut. Terdapat di sebelah barat Danau Rana.
3 Qt: Endapan Undak Bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Bongkah umumnya terdiri atas kuarsa, kuarsit, sekis, filit, batu gamping dan batu pasir. Terdapat di daerah perbukitan rendah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Di daerah pantai utara bagian timur, satuan ini terdiri atas pasir yang berselingan dengan lanau dan beberapa sisipan gambut.
4 Ql: Batu Gamping Terumbu
Batu gamping terumbu bioherma dan biostroma, berkembang baik di daerah pantai utara bagian timur.
5 Pl: Formasi Leko Konglomerat polimik, batu pasir dan batu gamping.
6 Tpav: Batuan Gunung Api Ambelau
Lava andesit berongga dan piroklastika bersusunan andesit. Terdapat di Pulau Ambelau di Tenggara Pulau Buru berupa
2-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
perbukitan yang tertindih tak selaras oleh batu gamping terumbu (Ql).
7 Tpa: Andesit Andesit biotit umumnya lapuk, tersebar di daerah pantai selatan Pulau Buru antara kampung Tifu dengan Mefa.
8 Tmfv: Formasi Ftau Lava, breksi gunung api dan tuf bersusunan andesit.
9 Tmh: Formasi Hotong Batu pasir, serpih, lempung, napal, batu lanau, batu gamping dan konglomerat.
10 Tmw: Formasi Wakatin Batu gamping koral berongga dan kadang-kadang terhablurkan.
11 Tomw: Formasi Waeken Napal, napal pasiran, kalsilutit dan konglomerat.
12 MTk: Formasi Kuma Kalsilutit, rijang, napal dan konglomerat.
13 JKd: Diabas Singkapan yang baik terdapat di tepi pantai Tanjung Keramat.
14 Jm: Formasi Mefa Batuan gunung api bawah laut, terdiri atas lava dan tuf.
15 TRd: Formasi Dalan Batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat. Konglomerat bersifat aneka bahan dan berkomponen kuarsa, sekis, filit dan batu sabak. Satuan terutama melampar di bagian barat Pulau Buru, menempati daerah pegunungan.
16 TRg: Formasi Ghegan Batu gamping dolomitan, kalkarenit, serpih dan napal.
17 Pzr: Kompleks Rana Filit, batu sabak, arkosa malih, grewake malih dan pualam
18 Pzw: Kompleks Wahlua Sekis, filit, arkosa malih, kuarsit dan pualam.
Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku.
b. Struktur dan Tektonika
Poros lipatan pada batuan sedimen Pra-Tersier, mulanya berarah sesuai dengan pola arah cekungan
yaitu barat laut-tenggara. Lipatan terbentuk akibat gaya memadat yang berarah timur laut-barat daya.
Akibat proses tektonik kemudian, bersamaan dengan pelipatan dan pengangkatan pada akhir Tersier,
membuat poros lipatan arahnya berubah pada barat-timur disebabkan oleh gaya memadat berarah
utara-selatan.
Sesar turun banyak ditemukan, antara lain di sekitar Sungai Apu, sekitar Danau Rana, selatan Teluk
Bara dan sekitar Kampung Mageswain. Danau Rana merupakan lekukan tektonik yang dibatasi oleh
sesar turun yang diduga masih aktif. Sesar mendatar umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat
laut-tenggara. Sesar yang berarah timur laut-barat daya, pergerakannya berlawanan dengan arah gerak
jarum jam. Sesar yang berarah barat laut-tenggara mengikuti arah gerak jarum jam. Kedua sistem sesar
tegak itu seumur dan sejenis, terbentuk oleh gaya memadat yang berarah lebih kurang utara-selatan.
Sesar Wae Geren yang menyamping kiri panjangnya mencapai 63 km memanjang dari Danau Rana
sampai Kampung Waperan di pantai timur laut. Sesar ini diduga terus memanjang melalui bawah laut,
sebagaimana ditunjukkan oleh sangat curamnya batimetri gawir bawah laut di utara kampung tersebut.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-9
Di tepi selatan Danau Rana, sesar ini berubah jadi sesar turun, bagian utaranya merupakan bongkah
yang menurun. Sepanjang sesar, terutama yang di timur Danau Rana, ditemukan jalur terbreksikan dan
kadang-kadang milonit batuan malihan. Pantai selatan Pulau Buru dalam keadaan menurun,
sebagaimana tercirikan oleh tebing pantai yang terjal dan sempit dan endapan aluvium hanya dite mukan
di muara Wae Mala dan Wae Kuma. Pantai yang sempit dan terjal itu merupakan jalur sesar turun.
Kegempaan Pulau Buru relatif rendah jika dibandingkan dengan Pulau Seram dan sekitarnya, dengan
pusat gempanya yang dangkal sampai sedang.
2. Pulau Seram dan Sekitarnya (Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Seram Timur dan Kota Ambon)
2.1. Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon dapat dilihat pada
Tabel 2.4 sebagai berikut:
Tabel 2.4. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Lempung, lanau, pasir kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan.
2 TRJk: Formasi Kanikeh Perselingan batu-pasir, serpih dan lanau, dengan sisipan konglomerat dan batu gamping.
3 TRJm: Formasi Manusela Batu gamping mengandung koral, kalsilutit dan batu gamping oolit.
4 TQf: Formasi Fufa Perselingan batu gamping, batu pasir, batu lanau dan lempung di bagian bawah. Batu pasir dan konglomerat di bagian atas.
5 Ql: Konglomerat Konglomerat aneka bahan dengan tersingkap baik di daerah Lisabata Barat dan di sepanjang pantai selatan, membentuk perbukitan rendah dan landai.
6 Tmkv: Batuan Gunung Api Kelang
Lava, tuf, breksi gunung api dan aglomerat.
7 Tpav: Batuan Gunung Api Ambon
Lava breksi gunung api, breksi tuf dan tuf.
8 Pzta: Kompleks Taunusa Sekis, kuarsit, genes, amfibolit, pualam dan filit.
9 PTRt: Kompleks Tehoru Filit, batu sabak, batu gamping terpualamkan dan sedikit sekis.
10 TRS: Batuan Malihan Saku Batu sabak, grewake meta dan konglomerat meta dengan sisipan batu gamping.
11 Jku: Batuan Ultramafik Harsburgit, dunit, serpentinit dan sedikit gabro.
12 Jkg: Batuan Mafik Gabro, plagiogabro dan diorit.
13 Ti(g): Granit Manipa Umumnya terdiri dari granit biotit. Di Pulau Manipa batuan ini menerobos satuan filit (Batuan Malihan Tehoru) dengan menunjukkan gejala sentuhan.
14 Ti(d): Granit Ambon Granit biotit, granit kordierit biotit tersingkap baik di Tanjung Seri, pantai selatan Pulau Ambon, di Sungai Resi dekat
2-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
kampung Ema, Kp. Mahia dan sedikit Kp. Alang, kesemuanya terletak di Pulau Ambon.
15 Tmpu: Kompleks Uli Batuan bancuh terdiri dari berbagai jenis batuan yang berukuran dari beberapa centimeter hingga beberapa meter tercampur di dalam massa dasar lempung. Kompleks Uli ini mirip dengan Kompleks Salas di Seram Timur.
Sumber: Peta Geologi Lembar Ambon, Maluku
b. Struktur dan Tektonika
Sesar turun umumnya berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya, terdapat di Seram Barat,
Pulau Manipa dan Pulau Ambon. Teluk Ambon dibatasi oleh sesar turun yang berarah timur laut-barat daya
dan merupakan jalur terban yang cukup besar. Sesar turun yang memotong batuan Plistosen di timur Kawa
(Seram Barat) dan di Pulau Ambon diduga masih giat sampai sekarang. Sistem sesar di sekitar Pulau Ambon
mungkin merupakan kelanjutan lajur sesar mendatar mengiri yang memanjang dari Teluk Soleman melalui
ujung timur Pegunungan Taunusa. Sesar geser yang berarah timur laut-barat daya umumnya berupa sesar
mendatar sinistral. Sedangkan yang berarah barat laut-tenggara biasanya berupa sesar geser dekstral. Sesar
naik umumnya berarah timur-barat dengan bidang sesar miring ke selatan. Sesar naik di utara Piru diduga
menerus ke arah barat, melalui pantai utara Pulau Babi sampai utara Pulau Kelang.
Proses tektonik ini menyebabkan terjadinya batuan gunung api pada jalur magma Uliaser
(Haruku, Saparua dan Nusalaut). Gunung api Kelang diduga keluar melalui lajur rekahan dalam karena
letaknya yang terpisah dari jalur magma Uliaser. Unsur-unsur struktur yang terbentuk akibat proses
tektonik tersebut adalah sesar naik, sesar mendatar dan sesar turun. Kegempaan di daerah ini cukup
tinggi dengan kedalaman 0-99 Km kekuatan sampai 7,0 pada skala Richter.
2.2. Seram Bagian Tengah (Kabupaten Maluku Tengah)
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.5
sebagai berikut:
Tabel 2.5. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium
Lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Sebarannya di daerah pantai dan sekitar muara sungai-sungai besar, seperti Sungai Kawa, Sungai Lamasin, sekitar Teluk Elpaputih, dataran rendah bagian utara sebelah timur Teluk Saleman. Di daerah dataran rendah tersebut, endapan aluvium sering bercampur dengan humus dan gambut, terutama di daerah yang berawa.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-11
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
2 Ql: Batu Gamping Koralh
Batu gamping terumbu membentuk undak-undak pantai. Di sebelah barat Teluk Soleman (Tanjung Pulu Tujuh) terdapat enam buah undak, mencapai ketinggian 300 m, di sebelah selatan Masohi terdapat tujuh buah undak mencapai ketinggian 400 m lebih di atas permukaan laut.
3 Qt: Endapan Teras Konglomerat dengan komponen kuarsa susu, rijang merah, sekis, filit, batu pasir dengan semen lempung pasiran dan pasir gampingan.
4 TQf: Formasi Fufa Batu pasir, napal, lanau, lempung, konglomerat, batu gamping dan gambut.
5 Tpw: Formasi Wahai Napal, napal tufan dan sisipan batu gamping.
6 Tpav: Batuan Gunung Api Ambon
Lava, breksi vulkanik, breksi tuf dan tuf.
7 Tmps: Komplek Salas Secara litologi komplek ini terdiri dari massa dasar lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing dan asal.
8 Toml: Formasi Lisabata Batu gamping, batu gamping pasiran, batu pasir, napal dan serpih.
9 Tpeh: Formasi Hatuolo Sepih, napal, batu gamping dan lensa rijang.
10 Ks: Formasi Sawai Kalsilutit, serpih, batu lumpur dan rijang.
11 TRJm: Formasi Manusela Batu gamping, rijang, kalsilutit, sisipan napal dan batu gamping oolit.
12 TRJk: Formasi Kanikeh Perulangan antara batu pasir, batu lanau, serpih, rijang dan konglomerat.
13 TRs: Komplek Saku Batu sabak, grewakemalih, arkosamalih, batu gamping dan konglomerat malih.
14 PTRt: Komplek Tehoru Filit, batu sabak, sekis, psamitmeta dan batu gamping terpualamkan.
15 Pzta: Komplek Taunusa Sekis, genes, amfibolit, kuarsit, filit dan pualam.
16 Jku: Komplek Batuan Beku Basa Ultramafik
Gabro, plagioklas, gabro hornblenda, serpentinit, harzburgit, dunit dan lherzolit.
Sumber: Peta Geologi Lembar Masohi, Maluku
b. Struktur dan Tektonika
Sebagian besar batuan telah terlipat kuat dan mengalami deformasi. Arah jurus perlapisan pada batuan
sedimen Pra Miosen umumnya berarah timur-barat dengan kemiringan umum ke arah selatan. Kemiringan
bidang perlapisan tersebut umumnya 30º-60º, sebagian 79º-90º, bahkan ada yang terbalik. Dalam formasi
Hatuolo (Tpeh), Formasi Sawai (Ks) dan Formasi Lisabata (Toml) dijumpai sesar normal, sesar geser dan
2-12 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
sesar naik. Sesar normal terdapat di sebelah utara Pegunungan Manusela. Sesar geser umumnya berarah
timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara sedangkan sesar naik umumnya berarah timur-barat.
Proses tektonik ditafsirkan telah mengakibatkan ketidakselarasan antara Kompleks Saku (TRs) dengan
Formasi Kanikeh (TRJk). Proses tektonik ini diduga didominasikan oleh gerakan menurun akibat tarikan
(rifting) yang terus berlangsung berbarengan dengan proses sedimentasi Formasi Kanikeh (TRJk) yang
dicirikan oleh korok-korok riolit dalam formasi tersebut, perubahan berangsur antara Komplek Saku
dengan Formasi Kanikeh serta adanya hubungan ketidakselarasan antara Kompleks Saku dengan
Formasi Kanikeh. Tektonik (Miosen Tengah-Pliosen) menyebabkan terjadinya kegiatan gunung api pada
jalur Magma Uliaser (Haruku, Saparua, Nusa Laut) sesar naik, sesar datar dan sesar normal.
2.3. Seram Bagian Timur
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai
berikut :
Tabel 2.6. Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium
Lanau, pasir dan kerikil, terdapat di daerah dataran sepanjang Sungai Bobot dan Sungai Masiwang serta di daerah pantai utara sedangkan daerah yang berawa sekitar Wae (sungai) Semos, batuan ini bercampur dengan lempung, lumpur hitam dan humus.
2 Ql: Terumbu Koral Terangkat
Batu gamping koral, berongga, berstruktur terumbu. Satuan ini menindih Formasi Fufa secara tak selaras. Sebarannya terdapat di sekitar pantai dan tanjung di Pulau Parang, Pulau Akat, Pulau Seram Rai, Pulau Seram Laut, Kepulauan Gorong dan Kepulauan Watubela.
3 Qpf: Anggota Batu Gamping Formasi Fufa
Batu gamping mengandung banyak kepingan koral dan ganggang. Umumnya menunjukkan hubungan menjemari dengan Formasi Fufa (Qpf). Tersingkap di dekat Fufa, di bagian timur pulau dan di sepanjang Sungai Bobot, Sungai Wasiwang dan Sungai Semos.
4 Qpf: Formasi Fufa
Batu pasir halus, batu lanau dan lensa konglomerat serta gambut. Perlapisan hampir mendatar atau bersudut kemiringan kecil. Satuan ini tersingkap di sekitar Sungai Masiwang dan daerah Bula.
5 Tpw: Formasi Wahai
Napal berlapis tipis sampai setebal lebih dari 1 m, pada bagian atas, di banyak tempat dijumpai sisipan batu gamping pasiran dan batu pasir halus, tersingkap di sekitar Sungai Bobot dan Sungai Masiwang.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-13
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
6 Tmps: Kompleks Salas Berbagai macam bongkahan atau kepingan yang berasal dari batuan sedimen, batuan beku dan batuan malihan, berukuran dari beberapa cm sampai melebihi 10 m.
7 Toms: Formasi Selagor Batu gamping, di beberapa tempat kalsilutit, napal dan bersisipan serpih. Di banyak tempat dijumpai cermin sesar pada napal dan tersingkap di sekitar Gunung Selagor.
8 Teh: Formasi Hatuolo Serpih pasiran berlapis baik dengan sisipan napal dan lensa rijang yang mengandung radiolaria. Batuan ini terlipat kuat dan pada umumnya tergerus serta terkekarkan.
9 Ks: Formasi Sawai Kalsilutit di beberapa tempat ditemukan sisipan tipis rijang.
10 KTn: Kompleks Nif
Kalsilutit, serpih dan napal yang tak dapat dipisahkan. Satuan ini telah terlipat kuat dan tergentengkan. Litologinya dapat disebandingkan dengan Formasi Sawai, Formasi Hatuolo dan Formasi Selagor.
11 TRJm: Formasi Manusela
Batu gamping berlapis baik di bagian bawah dan makin ke atas perlapisannya makin kabur. Dijumpai lapisan tipis rijang yang berwarna kelabu sampai kehitaman. Lokasi tipe formasi ini terletak di Pegunungan Manusela.
12 TRJk: Formasi Kanikeh
Perulangan antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung, kompak dan keras. Batuan ini tersingkap di bagian tengah pulau dan di dekat pantai, daerah selatan Gunung Selagor, Kepulauan Gorong dan Watubela.
13 Pzta: Kompleks Kabipoto Sekis mika, sekis tremolit aktinolit, sekis klorit, batu pualam terdaunkan, sekis epidot, sekis amfibol dan genes.
14 Jku: Batuan Ultramafik Serpentinit, piroksenit dan dunit tersingkap di sebelah Tenggara dan Selatan Pulau Seram, Pulau Tibor, Pulau Watubela dan Pulau Gorong.
Sumber: Peta Geologi Lembar Bula dan Watubela, Maluku
b. Struktur dan Tektonika
Sebagian besar batuan di Lembar Bula, telah terlipat kuat dan tercenangga. Arah sumbu lipatan berkisar
dari Barat-Timur sampai Barat Laut-Tenggara. Pada umumnya besar sudut kemiringannya melebihi 30º,
hanya di beberapa tempat lebih kecil. Di selatan Bula sumbu lipatannya hampir sejajar dengan garis
pantai. Pada umumnya besar sudut kemiringannya kurang dari 30º. Struktur perdaunan (foliasi) dijumpai
pada batuan malihan dengan arah yang tidak teratur. Sesar yang dijumpai adalah sesar naik, sesar turun
dan sesar geser jurus. Sesar naik arah jurusnya lebih kurang barat laut-tenggara dengan kemiringan ke
arah barat daya. Sesar turun mempunyai arah jurus yang umumnya hampir serupa dengan arah jurus
sesar naik. Sedangkan sesar geser arah jurusnya berlawanan dengan jurus sesar naik yakni timur
laut-barat daya.
Pada kejadian tektonik yang terakhir menghasilkan sesar naik. Sesar ini mengakibatkan munculnya
2-14 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
batuan ultramafik di atas batuan yang lebih muda. Pada fase tektonik ini juga, batuan bancuh
(Kompleks Salas) terbentuk dan di beberapa tempat disertai pembentukan olistostrom (sebagai hasil
sekunder) disusul pembentukan sesar sekunder.
3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru (Kabupaten Aru).
3.1. Kepulauan Kei.
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Kei dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:
Tabel 2.7. Formasi Batuan Pulau Kepulauan Kei
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qc: Endapan Pantai Pasir, kerikil dan lumpur. Tersebar di kepulauan Tayandu.
2 Qk: Formasi Kei Kecil
Batu gamping terumbu terdiri atas koral, moluska, ganggang dan briozoa. Umumnya membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan kars dan perbukitan rendah berlereng terjal.
3 Qpo: Formasi Ohoinol
Biokalkarenit yang tidak padat berselingan dengan napal. Menjemari dengan Formasi Kei Kecil, menindih tidak selaras Formasi Weryahan dan membentuk perbukitan rendah bergelombang.
4 Tpw: Formasi Weryahan Napal dan batu gamping berlapis baik. Umur pliosen, diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dan tebal 40 m.
5 Tomw: Formasi Meduar
Batu gamping terumbu dan napal. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil sedangkan batu gamping terumbu umumnya berongga, menjemari dengan Formasi Tamangil dan menindih tak selaras Formasi Elat.
6 Tot: Formasi Tamangil Batu gamping tersusun dari foraminifera bentos dalam matriks mikrit.
7 Tee: Formasi Elat Kalkarenit napalan dengan sisipan napal.
8 Tey: Formasi Yamtimur Napal bersisipan kalkarenit dan berlapis baik.
9 pTg: Kompleks Batuan Malihan
Genes-felspar-kuarsa-biotit-muscovit.
10 Tpm: Kompleks Tanjung Matot Bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomit, grewak.
Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Kei dan Tayandu, Maluku
b. Struktur dan Tektonika
Di lembar ini paling tidak telah terjadi tiga kali arogenesis. Orogenesa pertama melipat Formasi Elat dan
Yamtimur yang kedua melipat formasi-formasi itu lebih kuat dan Formasi Weduar. Orogenesa terakhir
menyebabkan Formasi Weryahan ikut terlibat.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-15
3.2. Kepulauan Aru.
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Aru dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:
Tabel 2.8. Formasi Batuan Kepulauan Aru
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Lumpur, pasir, granul dari pecahan koral dan batuan.
2 Qt: Formasi Tanah Merah Batu pasir kuarsa, setempat lempungan dengan sisipan konglomerat dan batu lanau karbonan.
3 TQw: Formasi Wasir Napal dan batu lumpur gampingan berselingan dengan batu gamping bioklastik.
4 Tpmj: Anggota Jambulenga Formasi Manumbai
Napal, setempat pasiran, terdapat batu gamping bioklastik lempungan.
5 Tpml: Formasi Manumbai Batu gamping coquina, berselingan dengan kalkarenit dengan sisipan setempat pasiran.
6 Tmk: Formasi Koba Kalkarenit kapuran hingga napalan. Setempat bersisipan napal pasiran.
Sumber: Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara
b. Struktur dan Tektonika
Pola struktur dasar laut sebelah Utara Kepulauan Aru berarah Utara-Selatan atau Utara-Timur Laut dan
Selatan-Barat Daya. Struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru terutama sesar turun dan
kelurusan. Sesar berarah timur laut-barat daya menyesarkan Formasi Koba dan Formasi Manumbai.
Kelurusan berkembang baik di kedua formasi tersebut, juga berarah timur laut-barat daya. Perlapisan
batuan umumnya mendatar atau hampir mendatar. Di bagian Pulau Wasir, Pulau Ujir dan pantai barat
Pulau Wokam, batuan terlipat lemah dengan sumbu lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya.
4. Kepulauan Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya
4.1. Kepulauan Tanimbar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Tanimbar dapat dilihat di Tabel 2.9 sebagai berikut :
Tabel 2.9. Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Lumpur, pasir dan kerikil.
2 Qs: Formasi Saumlaki Batu gamping koral, padat, setempat terbreksikan, bagian bawah konglomerat dengan komponen batu gamping dan cangkang fosil.
2-16 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
3 QTb: Formasi Batilembuti Napal dan napal kapuran.
4 Tmbm: Anggota Napal, Formasi Batimafudi
Napal bersisipkan batu gamping pasiran.
5 Tmb: Formasi Batimafudi Perselingan batu gamping pasiran, napal, batu pasir gampingan.
6 Tpt: Formasi Tangustabun Perselingan antara lempung, tufa kaca, rijang, batu pasir kuarsa dan batu gamping.
7 M:Kompleks Molu
Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu gamping kristal, batu gamping oolit, batu gamping berfosil spiriferina, rijang, sekis, andesit, piroksen, basal amigdal, diorit hornblenda, trakit porfir dan tufa.
Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara
b. Struktur dan Tektonika
Gerakan tektonik yang kuat mengakibatkan beberapa satuan/formasi menjadi terlipat dan tersesarkan.
Perlipatan yang dapat diamati mempunyai arah hampir sejajar dengan poros Pulau Yamdena yaitu
Timur Laut-Barat Daya. Di pulau Yamdena bagian Barat, perlipatan itu dapat digolongkan terbuka,
sedang di bagian Timur tertutup.
4.2. Kepulauan Babar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Babar dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:
Tabel 2.10. Formasi Batuan Kepulauan Babar
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Kerikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai.
2 Qk: Konglomerat
Konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbu yang direkat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomeratan.
3 Qpg: Batu Gamping Koral Batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal.
4 TQp: Batu Pasir Kuarsa Batu pasir kuarsa dan napal pada bagian bawah satuan.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-17
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
5 Tmpb: Batuan Bancuh Bancuh mengandung bongkahan asal batuan malihan (pPs), batu gamping Permo-Trias (PTRg), serpih Jura (Js) dan Ofiolit (Of), berasosiasi dengan poton.
6 Js: Serpih Serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping.
7 PTRg: Batu Gamping Krinoid
Batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar dikenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litik berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat.
8 PPs: Batuan Malihan Sekis-klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping.
9 Of: Ofiolit Serpentit, dunit, gabro, diabas dan lava basal.
Sumber: Peta Geologi Lembar Babar Maluku Tenggara
b. Struktur dan Tektonika
Struktur geologi di daerah ini terdiri dari sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan dan diapir.
Sesar Sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya bancuh. Sesar normal berarah
Barat-Timur dan Barat Laut-Tenggara.
4.3. Pulau Moa dan Pulau Damer
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Moa dan Pulau Damer dapat dilihat pada Tabel 2.11
sebagai berikut:
Tabel 2.11. Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai.
2 Qgp: Batu Gamping Koral Batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung.
3 Tmgp: Batu Gamping Klastik
Batu gamping klastika.
4 TRgp: Batu Gamping Berlapis
Batu gamping klastika berlapis baik.
5 PTRgp: Batu Gamping Merah
Batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan batu pasir. Satuan ini disetarakan dengan Formasi Maubisse di Timor.
2-18 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
6 Ps: Serpih Serpih dengan sisipan batu pasir, sebagian gampingan.
7 Qv: Breksi Gunung Api Breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal, tuf dan bersisipan napal tufan.
8 Tv: Lava Lava bersusunan andesit sampai basal.
9 PTof: Batuan Ultrabasa Wherlit, serpentinit dan dunit. Terubah kuat.
10 PPm: Batuan Malihan Sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih.
11 Tmpb: Satuan Bancuh Satuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkurung dalam massa-dasar serpih tergerus.
Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara
b. Struktur dan Tektonika
Pulau-pulau Leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunung api dan
pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur
geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam
Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada Busur luar Banda, sesar terdiri dari sesar
mendatar mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan teraktifkan kembali struktur tua yakni
dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.
4.4. Pulau Wetar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Wetar dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut:
Tabel 2.12. Formasi Batuan Pulau Wetar
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
1 Qa: Aluvium Kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai.
2 Ql: Batu Gamping Koral dan Breksi Koral
Satuan ini tersebar di pinggir pantai Pulau Wetar.
3 QTv: Batuan Gunung Api Tua Lava, breksi dan tuf berbatu apung.
4 Tmpa: Formasi Alor Lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf.
5 Tmn: Formasi Naumatang Lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batu pasir tufan, tuf dan batu pasir gampingan.
6 Tm (di,gd,gr,da): Batuan Terobosan
Diorit (di), granodiorit (gd), granit (gr) dan dasit (da).
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-19
No. Satuan/Formasi Batuan Keterangan
7 Tmvs: Batuan Gunung Api Riolit Sakir
Lava riolit.
8 Tmt: Formasi Tihu Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal.
9 Ttgd: Granodiorit Tamenang Granodiorit bertekstur porfir.
Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara
b. Struktur dan Tektonika
Termasuk dalam Busur Banda Bergunung Api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai.
Struktur geologi yang terdapat di daerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar di daerah ini
memiliki dua arah utama yaitu Timur Laut-Barat Daya dan hampir Timur-Barat atau sejajar pulau.
Sesar-sesar tersebut berupa sesar geser sinistral dan sesar turun.
2.1.1.5 Hidrologi
1. Kepulauan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
Sungai yang terdapat di Kepulauan Buru umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar
yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu
Wae Koa, Wae Nunga, Wae Lihang, Wae Mahu, Wae Tibiki, Wae Lua, Wae Aga, Wae Walo,
Wae Lumara, Wae Fogi, Wae Kea, Wae Nalut, Wae Namsina, Wae Sea, Wae Ura, Wae Waplau,
Wae Perang, Wae Netat, Wae Rosi, Wae Mangit, Wae Pure, Wae Pait, Wae Wamlana, Wae Nibe
dan Wae Poti.
2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram
Bagian Timur)
Sungai yang terdapat di Pulau Seram umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar
yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu
Wae Matakabo, Wae Bobo, Wae Bali, Wae Lofin, Wae Kobi, Wae Samal, Wae Sariputih, Wae Isai,
Wae Mual, Wae Usa, Wae Tuluamang, Wae Kawa, Wae Myaka, Wae Kuhu, Wae Sapalewa,
Wae Utu, Wae Sala, Wae Tala, Wae Ela, Wae Maitihu dan Wae Palu.
3. Kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru
Kondisi hidrologi yang diamati adalah kondisi sungai (besar dan kecil) yang diharapkan dapat menjadi
potensi air bagi kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Kondisi sungai
yang ada di kawasan Kepulauan Kei merupakan sungai besar yang berair sepanjang tahun
(walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau), yaitu sungai Evu, Semawi, Uf, Holay,
2-20 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Watuan, Ur, Weduar. Selain itu di Kepulauan Aru juga terdapat selat atau sering disebut sungai, yaitu
Sungai Maikor dan Sungai Warkoi.
4. Kepulauan di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya
Sungai yang terdapat di kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar sebagian besar merupakan
sungai tadah hujan dan umumnya dengan pola aliran memancar dan hanya berair di musim
penghujan, sedangkan pada musim kemarau kondisinya kering atau tidak berair. Adapun
sungai-sungai di Kepulauan Tanimbar antara lain: Sungai Maktian, Selwasan, Wetar, Latdalam,
Tamrian, Batmafuti, Lakalway, Wesor, Sinmai, Kamlili, Wemusin, Sahlan, Waslieta, Tepa,
Tutuwawang, Yaltubung, Sabir, Linwau dan Arnau.
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
2.1.1.6 Klimatologi
Iklim di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi
Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan.
Berdasarkan data klimatologi di 9 stasiun meteorologi di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa rata-rata
temperatur tertinggi tercatata di stasiun meteorologi Amahal yaitu sebesar 30oC. Sementara rata-rata
jumlah hari hujan terbanyak bulanan di tahun 2016 tercatat di stasiun meteorologi Banda Neira sebanyak
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-21
23 hari dan terendah di stasiun Namlea sebanyak 13 hari. Dalam hal curah hujan, stasiun Tual di tahun
2016 mencatat curah hujan tertinggi yaitu sebesar 267,36 mm dan terendah di Saumlaki sebesar
133,75 mm. Secara umum, tekanan udara di wilayah Maluku bervariasi berkisar antara 1010,10 %
sampai dengan 1011,68%. Sedangkan dalam hal kecepatan angin, stasiun Saumlaki mencatat
kecepatan angin tertinggi yaitu sebesar 15,3 knot dan terendah di Amahal sebesar 2,1 knot. Tabel 2.13
menunjukkan data klimatologi dari 9 Stasiun Meteorologi di Provinsi Maluku Tahun 2016.
Tabel. 2.13. Data Klimatologi Stasiun Meteorologi Di Provinsi Maluku Tahun 2016
No Stasiun
Meteorologi
Rata-Rata (Average)
Temperatur (0C)
Hari Hujan
(Hari)
Curah Hujan (mm)
Tekanan Udara (mb)
Lembah Udara
Nisbi (%)
Kecepatan Angin (Knot)
1 Pattimura 27,3 18,00 249,58 1011,40 84,00 4,0
2 Tual 27,2 18,08 267,36 1011,60 86,41 8,7
3 Saumlaki 28,1 19,16 133,75 1011,60 80,58 15,3
4 Banda Neira 27,6 23,25 201,01 1011,28 83,50 -
5 Kairatu 27,2 18,00 159,80 - 85,30 -
6 Amahal 30,5 15,58 207,32 1010,68 84,30 2,1
7 Geser 27,5 15,00 199,00 - 83,00 5,0
8 Namlea 27,1 13,00 144,10 1010,10 87,00 5,0
9 Dobo 27,6 16,91 199,40 1010,87 85,91 6,3
Sumber : Maluku Dalam Angka 2017
Gambar 2.6 dan 2.7 berikut ini berturut-turut menggambarkan kondisi iklim dan curah hujan di Provinsi Maluku
Gambar 2.6 Peta Klimatologi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
2-22 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Gambar 2.7 Peta Curah Hujan Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 skala 1 : 250.000 adalah seluas 3.919.701 Ha, yang terdiri
dari Hutan Konservasi seluas 429.543 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.503 Ha (16,01%),
Hutan Produksi Terbatas 894.153 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 641.603 Ha (16,37%) dan
Hutan Produksi Konversi 1.326.899 Ha (33,85%). Sedangkan areal penggunaan lain seluas
1.498.799 Ha. Berdasarkan data Maluku Dalam Angka tahun 2017 terdapat perubahan luas areal hutan
karena telah dilakukan tata batas Kawasan oleh BPKH, sehingga rincian kawasan hutan menurut
kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.14. Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku Tahun 2017
Kabupaten / Kota Luas Hutan
Hutan Konservasi
(HL)
Hutan Lindung
(HL)
Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
Hutan Produksi
Tetap
(HP)
Hutan
Produksi
Konversi
(HPK)
Kota Ambon 9.511 - 9.511 - - -
Maluku Tengah 618.659 175.766 134.233 179.406 28.522 100.732
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-23
Kabupaten / Kota Luas Hutan
Hutan Konservasi
(HL)
Hutan Lindung
(HL)
Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
Hutan Produksi
Tetap
(HP)
Hutan
Produksi
Konversi
(HPK)
Buru 427.434 6.849 108.166 109.951 106.912 95.556
Buru Selatan 345.142 - 73.118 101.652 90.768 79.604
Maluku Tenggara 47.142 18.017 6.438 2.399 2.966 17.322
Kota Tual 11.755 - 9.173 987 - 1.595
Kepulauan Tanimbar 419.467 77.199 13.010 78.165 112.045 139.048
Maluku Barat Daya 334.950 51.168 34.774 4.584 71.262 173.162
Seram Bagian Barat 414.405 32.219 124.699 156.045 9.810 91.632
Seram Bagian Timur 513.196 1.216 107.880 261.069 27.162 115.869
Kepulauan Aru 777.956 67.104 6.254 - 194.252 510.346
MALUKU 3.919.617 429.538 627.256 894.258 643.699 1.324.866
Sumber : Maluku Dalam Angka 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar berada pada
Kabupaten Aru dengan luas 777.956 Ha dan luas kawasan hutan terkecil berada pada Kota Ambon
dengan luas 9.511 Ha.
Luasan kawasan hutan terbesar adalah Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 1.324.866 Ha
atau 34% dari luas Kawasan Hutan, 38% Hutan Produksi Konversi berada di Kabupaten Kepulauan Aru
atau seluas 510.346 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Maluku sebesar
894.258 Ha atau 23% dari Luas Kawasan Hutan. 29,31% HPT berada di Kabupaten Seram Bagian Timur
atau seluas 261.069 Ha. Luas Hutan Produksi Tetap di Provinsi Maluku tercatat sebesar 643.699 Ha
atau 16% dari Luas Kawasan Hutan. Dari luasan Hutan Produksi Tetap 30% berada di Kepulauan Aru
atau seluas 194.252 Ha.
Dari luas kawasan hutan tersebut telah memenuhi luas minimum sebagaimana yang dipersyaratkan
(minimum 30% luas daratan). Dengan luasan tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan
pengamanan kepada masyarakat baik dari segi konservasi, lindung dan produksi. (Lihat Gambar 2.8)
2-24 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Gambar 2.8 Peta Tata Guna Lahan Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana
Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni
lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya
yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif
bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif
ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut
membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan
nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah
patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti
Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.
2. Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah.
Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim
hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada
bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober
sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola
musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-25
musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola
musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi
bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin
puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa,
kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada
akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku
3. Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar,
Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon,
Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang
berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi
dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit,
Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.
Berikut tabel kejadian bencana secara umum di Maluku:
Tabel 2.15. Jenis Bencana Di Provinsi Maluku Tahun 2015-2018
Jenis Bencana Jumlah Kejadian
2015 2016 2017 2018
Gempa Bumi 397 27 21 580
Banjir dan Tanah Longsor 23 79 51 49
Angin Puting Beliung 18 29 4 7
Gelombang Pasang 17 14 1 8
Abrasi Pantai 3 39 0 2
Kebakaran 37 132 7 13
Konflik Sosial 7 20 3 0
Wabah Penyakit 1 0 0 0
Kekeringan 0 60 0 0
Total 515 443 87 663
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018
Kawasan-kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 sebagai
berikut :
1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Berdasarkan data kegempaan yang dimiliki BMKG stasiun Ambon, gempa tektonik berskala besar
dan kecil sebanyak 2.736 gempa sejak tahun 2009-2012 yang dirasakan 98 kejadian
(2 kali diatas 7 SR). Di samping merusak 8 infrastruktur umum dan 39 pemukiman rumah, gempa
juga menimbulkan korban luka 12 orang serta kepanikan dalam masyarakat.
Gambar 2.9 berikut ini menunjukkan wilayah Provinsi Maluku rawan terhadap bencana gempa
dengan pemetaan resiko sebagaimana terlihat pada gambar dimaksud.
2-26 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
PENATAAN RUANG WILAYAH BERBASIS MITIGASI BENCANA
PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 - 2033
Gambar 2.9 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Berdasarkan perhitungan kemiringan pantai sejauh 1.500 meter dari garis pantai maka ditetapkan:
a. Kawasan pantai dengan kemiringan kurang dari 50 merupakan kawasan dengan tingkat
kerawanan tinggi;
b. Kawasan pantai dengan kemiringan antara 50-300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat
kerawanan sedang;
c. Kawasan pantai dengan kemiringan lebih besar 300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat
kerawanan rendah.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku 2013 dalam profil mitigasi bencana Provinsi Maluku
menyebutkan bahwa kejadian tsunami di antaranya terjadi di Namlea pada tanggal 2 November 2005
yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada kedalaman 13 Km.
Tsunami juga terjadi pada tanggal 14 Maret 2006 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan
6,7 Skala Richter dengan kedalaman 30,6 Km. Selanjutnya Kawasan Rawan Bencana Tsunami di
Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-27
Tabel 2.16. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Provinsi Maluku
No. Kabupaten/Kota
Kriteria Jumlah (Km2)
Rendah (Km2)
Sedang (Km2)
Tinggi (Km2)
1 Maluku Tengah 70.56 412.10 741.96 1224.62
2 Maluku Tenggara dan Kota Tual 55.92 201.03 565.61 822.56
3 Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya
145.87 846.87 1794.77 2787.51
4 Buru dan Buru Selatan 65.94 263.64 421.88 751.46
5 Seram Bagian Barat 64.15 261.82 461.13 787.10
6 Seram Bagian Timur 12.33 274.56 616.39 903.28
7 Kepulauan Aru 0.00 738.27 2003.15 2741.42
8 Ambon 19.56 49.51 53.62 122.69
Jumlah Total 434.33 3.047.80 6.658.51 10.140.64
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
3. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)
Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2009-2012 telah terjadi 185 kali peristiwa banjir dan
tanah longsor di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 74 orang, luka-luka
367 orang, mengungsi 15.845 orang, rumah rusak 5.789.
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api
Di Provinsi Maluku terdapat 9 buah gunung api aktif, terdiri dari 7 buah tipe A dan 2 buah Tipe B.
Kawasan rawan letusan gunung api di Provinsi Maluku meliputi Pulau Gunung Api, Pulau-Pulau Teon,
Nila, Serua dan Pulau Damer. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 1830-2011
telah terjadi 2 kali peristiwa letusan gunung api pada bulan Mei tahun 1988 dengan korban meninggal
3 orang. Selain itu, meletusnya Gunung Api Banda yakni pada tahun 1989. Selanjutnya pada bulan
Januari 1993 dengan jumlah korban meninggal 1 orang, luka-luka 12 orang serta korban menderita
sejumlah 3.000 orang.
5. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang
Sejumlah kejadian tinggi gelombang perairan yang merusak talud penahan ombak pernah terjadi di
Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan
1 talud pengaman pantai mengalami kerusakan. Kejadian tinggi gelombang perairan lainnya terjadi
di pantai Natsepa, Suli pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan patahnya talud penahan ombak
sepanjang 8 meter.
Dalam hal gelombang pasang di Provinsi Maluku juga sangat terkait dengan peristiwa kecelakaan
transportasi laut. Kondisi laut di musim barat dan musim timur gelombang air laut naik yang sangat
2-28 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
mengganggu transportasi di laut dikaitkan dengan kapal-kapal yang belum mempunyai alat
pendeteksi gelombang air laut serta belum dilengkapi peralatan penyelamatan
(perahu karet, pelampung). Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012 telah terjadi
31 kali peristiwa kecelakaan transportasi di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau
hilang 107 orang, luka-luka 48 orang.
6. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung
Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 76 kali peristiwa angin puting
beliung di Provinsi Maluku dengan korban meninggal atau hilang sebanyak 7 orang dan 1.068 rumah
rusak.
7. Kawasan Rawan Bencana Konflik Sosial
Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 28 kali peristiwa konflik sosial
di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal 33 orang, luka-luka 401 orang, mengungsi
4.771 orang, rumah rusak 1.275.
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Maluku guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan
rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk
peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional
berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan
pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (Multy Gate) yang diarahkan untuk meningkatkan
interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan
Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap
Gugus Pulau.
Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan
antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi
pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu:
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-29
1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
12. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.
Secara spasial yang ditunjukkan dengan peta, konsep pengembangan wilayah Maluku dengan gugus
pulau dapat dilihat pada Gambar 2.10 sebagai berikut :
Gambar 2.10. Peta 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan
2-30 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi
pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur
pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi
Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi
nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan
rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya
yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.
Tabel 2.17. Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku
No Kabupaten/Kota Pusat Kegiatan
Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN)
1 Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)
- - Saumlaki
2 Maluku Barat Daya - Tiakur dan Wonreli Ilwaki
3 Maluku Tenggara - Langgur -
4 Maluku Tengah - Masohi dan Wahai -
5 Buru - Namlea -
6 Buru Selatan - Kepala Madang dan Namrole
-
7 Kep. Aru - - Dobo
8 Seram Bagian Barat - Kairatu dan Dataran Honipopu
-
9 Seram Bagian Timur - Werinama, Bula dan Dataran Hunimua
-
10 Ambon Ambon - -
11 Tual - Tual -
Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel,
Namsel, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalale, Kayeli, Teluk
Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal,
Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila,
Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru,
Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira,
Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet,
Wulur, Tepa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-31
Tabel 2.18. Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku
No. Kabupaten/Kota Sistem Jaringan
Transportasi Nasional
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1. Maluku Tengah - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Pulau Ambon-Seram
2. Maluku Tenggara - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
3. Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)
- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar
4. Buru - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategi Nasional Pulau Buru
5. Seram Bagian Timur - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6. Seram Bagian Barat - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
7. Kepulauan Aru - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
8. Maluku Barat Daya - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Kepulauan Yamdena-Wetar
9. Buru Selatan - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Pulau Buru
10. Ambon - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
11. Tual - Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit
WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru
2-32 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Kabupaten/Kota Sistem Jaringan
Transportasi Nasional
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
Sumber : RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku
Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan
merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional,
Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi yang Berciri Kepulauan didukung oleh keberadaan
jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan
kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut,
pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan
kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah
Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.
Tabel 2.19. Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku
No Kabupaten/Kota Kawasan Lindung Nasional Kawasan Budidaya Strategis Nasional
Kawasan Strategis Nasional
1 Maluku Tengah - Cagar Alam Tanjung Sial
- Cagar Alam Laut Banda
- Taman Nasional Manusela
- Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo
- Taman Wisata Alam Laut Banda
- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
- Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
- Kawasan Laut Banda
2 Maluku Tenggara - Cagar Alam Daab - Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
3 Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)
- Suaka Margasatwa Tanimbar
- Cagar Alam Pulau Nuswotar
- Cagar Alam Pulau Larat
- Cagar Alam Tafermaar
- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
- Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)
Kawasan Perbatasan Laut RI
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-33
No Kabupaten/Kota Kawasan Lindung Nasional Kawasan Budidaya Strategis Nasional
Kawasan Strategis Nasional
4 Buru - Cagar Alam Masbait
- Cagar Alam Masarete
- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)
5 Seram Bagian Timur
- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
6 Seram Bagian Barat
- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa
- Cagar Alam Gunung Sahuwai
- Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa
- Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya
- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
7 Kepulauan Aru - Suaka Margasatwa Pulau Baun
- Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara
- Suaka Margasatwa Pulau Kobror
- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
Kawasan Perbatasan Laut RI
8 Maluku Barat Daya
- Cagar Alam Bekau Huhun - Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)
Kawasan Perbatasan Laut RI
9 Buru Selatan - Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)
10 Ambon - - -
11 Tual
- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)
Sumber: RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku
Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan
pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan
pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa
2-34 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan,
perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian,
tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa,
kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada
kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota
Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya
dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata
diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.
Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa
kawasan pertanian, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan
pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan
meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui
peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan
kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi
sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan
Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas
pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel
diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi
diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan
kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan
yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang
diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan
kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap
perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan
pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan
sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan
menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi
kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan.
Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan obyek
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-35
wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki
adanya keberlanjutan (sustainability), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang
memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun
keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor
dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan
sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.1.4 Demografi
Struktur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi : kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga
variabel ini saling berpengaruh satu dengan yang lain. Faktor-faktor sosial ekonomi di suatu daerah atau
negara akan mempengaruhi struktur umur penduduk lewat ketiga variabel demografi tersebut.
Suatu daerah atau negara dikatakan struktur umur muda, apabila kelompok penduduk yang berumur di
bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%). Sebaliknya, suatu daerah atau negara dikatakan
berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil
(kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15%
(Mantra, 1985).
Perkembangan penduduk Provinsi Maluku dilihat dari jumlahnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 menunjukkan adanya peningkatan secara konstan. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk
dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
No Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan
1 2014 1.657.409 1,78%
2 2015 1.686.469 1,75%
3 2016 1.715.548 1,72%
4 2017 1.744.654 1,67%
5 2018 1.749.529 1,66%
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Maluku Tahun 2014-2018 1,72%
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Bila dilihat laju pertumbuhan penduduk per Kabupaten/Kota, maka Kota Ambon sebagai ibukota
Provinsi Maluku tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi selama
tahun 2014-2018 yaitu sebesar 3,70% dan wilayah Kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan
penduduk terendah adalah Kabupaten Maluku tengah sebesar 0,41%. Kota Ambon sebagai ibukota
2-36 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Provinsi Maluku, memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan pintu masuk arus
barang dan migrasi penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon bukan hanya
disebabkan oleh tingkat kelahiran tetapi juga disebabkan oleh adanya migrasi masuk dari provinsi
tetangga. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Maluku dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.
Tabel 2.21. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
Laju Pertumbuhan
2010-2018
Kepulauan Tanimbar 109.589 110.425 111.083 111.825 111.853 0,75
Maluku Tenggara 98.474 98.684 99.086 99.284 100.043 0,46
Maluku Tengah 368.290 369.315 370.527 371.479 373.821 0,41
B u r u 124.022 127.908 131.773 135.687 137.478 3,01
Kepulauan Aru 89.995 91.277 92.578 93.780 93.259 1,29
Seram Bagian Barat 168.829 169.481 170.023 170.494 171.846 0,54
Seram Bagian Timur 106.698 108.406 110.024 111.573 111.390 1,48
Maluku Barat Daya 72.010 72.284 72.504 72.673 73.148 0,42
Buru Selatan 58.197 59.289 60.321 61.330 61.304 1,68
A m b o n 395.423 411.617 427.934 444.797 443.055 3,70
T u a l 65.882 67.783 69.684 71.732 72.332 2,78
M A L U K U 1.657.409 1.686.469 1.715.548 1.744.654 1.749.529 1,66
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019 Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku 2015-2025
Tabel 2.21 diatas juga memperlihatkan bahwa Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah memiliki
jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten lainnya yaitu sebesar 443.055 jiwa dan
373.821 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah
Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual yaitu sebanyak 61.304 jiwa dan 72.332 jiwa. Sementara itu,
penyebaran penduduk di Provinsi Maluku dari tahun 2014 ke tahun 2018 tidak menunjukkan banyak
perubahan. Pada tahun 2018 hampir separuh dari penduduk Maluku masih terkosentrasi di 2 wilayah
yaitu Kabupaten Maluku Tengah sebesar 21,37% dan Kota Ambon sebesar 25,32% (lihat Tabel 2.22).
Tabel 2.22. Konsentrasi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014 dan Tahun 2018
No. Kabupaten/Kota 2014 Kontribusi
Terhadap Total Penduduk (%)
2018
Kontribusi Terhadap
Total Penduduk (%)
1 Kepulauan Tanimbar 109.589 6,61 111.853 6,39
2 Maluku Tenggara 98.474 5,94 100.043 5,72
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-37
No. Kabupaten/Kota 2014 Kontribusi
Terhadap Total Penduduk (%)
2018
Kontribusi Terhadap
Total Penduduk (%)
3 Maluku Tengah 368.290 22,22 373.821 21,37
4 Buru 124.022 7,48 137.478 7,86
5 Kepulauan Aru 89.995 5,43 93.259 5,33
6 Seram Bagian Barat 168.829 10,19 171.846 9,82
7 Seram Bagian Timur 106.698 6,44 111.390 6,37
8 Maluku Barat Daya 72.010 4,34 73.148 4,18
9 Buru Selatan 58.197 3,51 61.304 3,50
10 Kota Ambon 395.423 23,86 443.055 25,32
11 Kota Tual 65.882 3,97 72.332 4,13
MALUKU 1.657.409 100 1.749.529 100
Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Tabel 2.23 menyajikan data kepadatan penduduk tertinggi di tahun 2018 berada di perkotaan yaitu di
Kota Ambon dan Kota Tual dengan tingkat kepadatan penduduk per km2 sebesar 1.175 penduduk
per km2 di kota Ambon dan 282 penduduk per km2 di Kota Tual. Angka ini mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2014. Namun demikian, kedua wilayah ini jika dilihat secara luas, memiliki
persentase luas terkecil dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Maluku yaitu sebesar 0,70 % dan
0,47%. Sementara itu, wilayah dengan persentase luas tertinggi yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tingkat kepadatan penduduk per km2 sebesar 32 dan 11 di
tahun 2018. Angka tersebut relative sama dengan tingkat kepadatan penduduk per km2 di tahun 2014.
Tabel 2.23. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun dan Tahun 2018
No. Kabupaten/Kota Luas (Km²) Persentase Terhadap
Luas
Kepadatan Penduduk Per km2
Tahun 2014
Kepadatan Penduduk Per km2
Tahun 2018
1 Kepulauan Tanimbar 10.451,94 19,29 10 11
2 Maluku Tenggara 3.410,61 8,45 29 29
3 Maluku Tengah 11.595,57 6,29 32 32
4 Buru 5.466,44 21,4 23 25
5 Kepulauan Aru 6.269,00 10,09 14 15
6 Seram Bagian Barat 4.046,35 6,98 42 42
7 Seram Bagian Timur 3.952,08 11,57 27 28
8 Maluku Barat Daya 4.581,06 7,47 16 16
9 Buru Selatan 3.780,56 7,29 15 16
10 Kota Ambon 377 0,7 1.049 1.175
2-38 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000
0-4
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Kel
om
po
k U
mu
r
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Maluku Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
No. Kabupaten/Kota Luas (Km²) Persentase Terhadap
Luas
Kepadatan Penduduk Per km2
Tahun 2014
Kepadatan Penduduk Per km2
Tahun 2018
11 Kota Tual 254,39 0,47 259 282
Maluku 54.185,00 100 31 32
Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Data penduduk Provinsi Maluku tahun 2018 berdasarkan kelompok umur digambarkan pada piramida
penduduk sebagaimana yang disajikan pada gambar 2.11 berikut ini :
Gambar 2.11. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, Tahun 2018
Piramida penduduk tahun 2018 menunjukan bentuk ekspansif, dimana terlihat dasar piramida yang lebar,
hal ini menunjukan bahwa proporsi penduduk muda (umur 10 – 14 tahun) masih cukup tinggi, dengan
proporsi penduduk tua (0-74 tahun) kecil.
2.1.5 Potensi Sumber Daya Alam
2.1.5.1 Perikanan
Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya
di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-39
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia
Jenis Ikan
Udang Panaeid
Lobster Kepiting Rajungan Cumi-cumi
Total
Pelagis Kecil
Pelagis Besar
Demersal Karang
WPP 714
Potensi (Ton) 165.944 304.293 98.010 145.530 3.180 724 1.145 1.669 68.444 788.939
JTB (Ton) 132.755 243.435 78.408 116.424 2.544 579 916 1.335 54.755 631.151
Tingkat Pemanfaatan
0,44 0,78 0,58 0,76 0,39 1,73 1,55 0,77 1,00
73.015 237.349 56.846 110.603 1.240 1.253 1.775 1.285 68.444 551.809
WPP 715
Potensi (Ton) 555.982 31.659 325.080 310.866 6.436 846 891 495 10.272 1.242.527
JTB (Ton) 444.786 25.327 260.064 248.693 5.149 677 712 396 8.217 994.021
Tingkat Pemanfaatan
0,88 0,97 0,22 0,34 0,78 1,32 1,19 0,98 1,86
489.264 30.709 71.518 105.694 5.020 1.117 1.060 485 19.106
723.974
WPP 718
Potensi (Ton) 836.973 818.870 876.722 29.845 62.842 1.187 1.498 775 9.212 2.637.924
JTB (Ton) 669.579 655.096 701.378 23.588 50.274 950 1.198 620 7.370 2.110.053
Tingkat Pemanfaatan
0,51 0,99 0,67 1,07 0,86 0,97 0,85 0,77 1,28
426.856 810.681 587.404 31.934 54.044 1.151 1.273 597 11.791 1.925.732
Maluku : 4.669.390 Nasional : 12.541.437 Persentasi : 37,2%
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dari 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) yakni WPP 714, WPP 715 dan WPP 718, total potensi sumberdaya ikan
Provinsi Maluku sebesar 4.669.390 ton per tahun (37,2% dari total potensi perikanan Nasional), dengan
total Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan sebesar 3.735.225 ton per tahun. Namun hingga tahun
2018 produksi hasil perikanan Maluku baru mencapai 13,24% (618.016 ton) dari total potensi yang
dimiliki atau 16,55% dari Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan.
Tabel 2.24. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan
Sumber : Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Maluku, 2018
2.1.5.2 Perkebunan
Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni cengkeh, pala dan kelapa yang
tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Komoditas kelapa dapat ditemui di semua
kabupaten/kota dengan luas areal sebesar 113.393,04 Ha dengan total produksi tahun 2018 sebesar
102.623,87 Ton, dimana Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah dan Seram
Bagian Timur merupakan kontributor utama produksi kelapa di Maluku (tabel 2.25).
2-40 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Untuk komoditas perkebunan cengkeh, Pada tahun 2018 Provinsi Maluku memiliki luas areal untuk
tanaman cengkeh sebesar 44.162,17 Ha dengan produksi sebesar 21.235,86 ton. Sebaran tanaman
cengkeh meliputi 9 kabupaten/kota yang di Maluku, kecuali Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru.
Sementara itu, komoditas perkebunan pala dengan luas areal sebesar 32.456,33 Ha pada tahun 2018,
produksi pala di Maluku sebesar 5.325,24 ton. Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah
merupakan kabupaten-kabupaten dengan produksi pala terbesar di Maluku.
Tabel 2.25 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2018
Kabupaten / Kota Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)
Kelapa Cengkeh Pala Kelapa Cengkeh Pala
Maluku Tenggara Barat 17.245,60 - 13,00 19.151,80 -
1,75
Maluku Barat Daya 6.301,20 218,38 1.510,61 5.350,66
49,40 136,14
Maluku Tenggara 22.720,18 20,45 2.769,30 20.799,41
6,79 467,90
Maluku Tengah 20.880,83 18.671,47 11.249,40
18.462,00
9.926,47 2.196,19
Buru 4.826,35 1.186,41 942,34 3.798,48
455,14 122,86
Buru Selatan 9.424,00 5.595,70 2.429,30 7.698,68 2.265,72 483,93
Kepulauan Aru 2.966,98 0,34 23,00
1.644,88
-
3,20
Seram Bagian Barat 7.673,00 7.082,75 2.542,00 7.743,14 3.359,09 302,72
Seram Bagian Timur 18.372,60 9.857,50 9.113,00 16.440,81 4.761,38 1.242,70
Kota Ambon 2.312,80 1.501,00 1.763,00 1.286,60 403,98 342,59
Kota Tual 669,50 30,17 101,38 247,41 7,89 25,26
Maluku 113.393,04 44.164,17 32.456,33 102.623,87 21.235,86 5.325,24
Sumber : Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Maluku, 2018
2.1.5.3 Pariwisata
Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki berbagai
keistimewaan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek
historis yang dimilik tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik tradisi, budaya serta
masyarakatnya.
Potensi daya tarik wisata Provinsi Maluku dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada
beranekaragam. Potensi obyek dan daya tarik Maluku yang menjadi andalan sampai saat ini serta
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-41
dikenal luas adalah obyek dan daya tarik alam dan budaya serta peninggalan sejarah. Obyek tersebut
berupa pulau-pulau kecil dan pantai eksotik yang indah serta bangunan peninggalan kebudayaan di
masa lalu. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Kondisi daya
tarik wisata budaya dan sejarah sampai saat ini sudah beberapa yang dikembangkan. Untuk lebih Jelas
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.26. Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku
NO LOKASI
POTENSI WISATA
JUMLAH BAHARI ALAM
SEJARAH/ BUATAN
BUDAYA
1. Kota Ambon 40 13 50 - 103
2. Kab. Maluku Tengah 53 12 50 1 116
3. Kab. Maluku Tenggara 36 12 28 - 76
4. Kab. MTB 18 6 16 - 40
5. Kab. Kepulauan Aru 25 26 30 6 87
6. Kab. Seram Bagian Barat
32 45 47 - 124
7. Kab. Seram Bagian Timur
17 16 10 - 43
8. Kab. Buru 17 9 18 6 50
9. Kab. Buru Selatan 7 2 6 - 15
10. Kab. MBD 19 48 98 - 165
11. Kota Tual 16 2 6 1 25
JUMLAH 280 191 359 14 844
Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Maluku, 2019
2.1.5.4 Energi dan Sumber Daya Mineral
Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku digambarkan sebagai berikut :
2-42 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
1) Ketenagalistrikan
a. Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Maluku terdiri dari 8 sistem kelistrikan dengan beban di atas
2 MW adalah Sistem Ambon – 53 MW, Sistem Masohi-Waipia-Liang – 6,4 MW, Sistem
Kairatu-Piru – 2,2 MW, Sistem Namlea-Mako – 7,5 MW, Sistem Saparua – 1,5 MW, Sistem
Langgur – 7,6 MW, Sistem Dobo – 3,1 MW, Sistem Saumlaki 2,8 MW.
b. Jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 228 desa dari total jumlah desa di Provinsi Maluku
sebanyak 1242 desa.
c. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik
bagi industri serta pemenuhan rasio ketersediaan daya listrik masih diperlukan pembangunan
pembangkit baru.
2) Energi Baru Terbarukan
Provinsi Maluku memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti
energi air, surya, angin, panas bumi, biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi, potensi
tersebut adalah sebagai berikut :
Energi Air : Potensi energi air terinventarisasi di Pulau Seram sebesar 217,4 MW, Pulau Buru sebesar
15 MW. Potensi ini perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan data lengkap dan detail, sehingga dapat
dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Tabel 2.27. Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku
NO
SUMBER AIR LOKASI PERKIRAAN
NAMA SUNGAI INDUK SUNGAI DESA KEC. KAB. DAYA (KW)
1 WAE MALA WAE MALA MASOHI AMAHAI MALTENG 2.100
2 WAE PIA WAE PIA MASOHI AMAHAI MALTENG 3.300
3 NUA - 1 NUA MASOHI AMAHAI MALTENG 3.500
4 NUA - 2 NUA MASOHI AMAHAI MALTENG 5.500
5 WAE TALA WAE TALA MASOHI AMAHAI MALTENG 21.300
6 MALA - 1 WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 14.600
7 MALA - 2 WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 7.500
8 LIOCOPA WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 1.500
9 RIVAPA - 2 WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 1.900
10 NALA WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 2.800
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-43
NO
SUMBER AIR LOKASI PERKIRAAN
NAMA SUNGAI INDUK SUNGAI DESA KEC. KAB. DAYA (KW)
11 KAWANENU WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 2.400
12 ARU WAE MALA KAIRATU KAIRATU SBB 1.800
13 KUKUREHA WAE MALA PIRU PIRU SBB 600
14 ETI WAE MALA PIRU PIRU SBB 2.400
15 ISAL - 1 ISAL WAHAI WAHAI MALTENG 9.900
16 ISAL - 2 ISAL WAHAI WAHAI MALTENG 60.000
17 ISAL - 3 ISAL WAHAI WAHAI MALTENG 4.300
18 W. TOEN W. TOEN TEHORU TEHORU MALTENG 5.100
19 W. LASA W. LASA TEHORU TEHORU MALTENG 5.700
20 W. KAWA - 1 W. KAWA TEHORU TEHORU MALTENG 12.300
21 NAPUSU LOKU NAPUSU LOKU TEHORU TEHORU MALTENG 13.300
22 JAHE JAHE TEHORU TEHORU MALTENG 4.600
23 WALALA - 1 WALALA TEHORU TEHORU MALTENG 3.500
24 LAU LAU TEHORU TEHORU MALTENG 12.400
25 NASULU - 1 NASULU TEHORU TEHORU MALTENG 5.700
26 NASULU - 2 NASULU TEHORU TEHORU MALTENG 4.000
27 WALALA - 2 WALALA TEHORU TEHORU MALTENG 5.400
28 WAETINA WAETINA WAETINA NAMROLE BURU
SELATAN 12.000
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019
Energi Surya : Berdasarkan letak geografis dan strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi
untuk dikembangkan PLTS dengan daya mencapai 4 kWh/m2. Kawasan timur Indonesia berpotensi
penyinaran sekitar 5,1 kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Hal ini perlu dimanfaatkan
dengan baik dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik energi surya.
Energi Bayu : Berdasarkan analisis potensi angin dan pemetaan energi angin yang telah dilakukan oleh
kementerian ESDM di wilayah kawasan timur Indonesia termasuk wilayah Maluku terinventarisir
diantaranya di Ambon (15 MW), Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) Di lokasi Ambon sedang
dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta dengan daya 17 MW.
Energi Panas Bumi : Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah Waisekat
(14 MWe), Wapsalit –Waeapo (30 MWe), Batabual (25 MWe), Larike (25 MWe), Tawiri (25 MWe),
Tulehu (100 MWe), Oma – Haruku (30 MWe), Saparua (25 MWe), Nusalaut (25 MWe), Tehoru (35 MWe),
2-44 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Banda Naira (33MWe), Pohon Batu (50 MWe), Kelapa Dua (25 MWe), Warmong (30 MWe) dan Esulit
(25MWe). Lokasi yang telah memiliki izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki
tahap pengembangan,
Energi Arus Laut : Potensi energi arus laut teridentifikasi di tiga lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan
satu lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Tabel 2.28. Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku
No Lokasi Potensi Kecamatan Kabupaten
1 Selat Manumbai Aru Tengah Kepulauan Aru
2 Selat Barakai Aru Tengah Kepulauan Aru
3 Selat Sir - Sir Aru Tengah Kepulauan Aru
4 Haya Pulau Waesela Seran Bagian Barat
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019
3) Mineral dan Batubara
Kegiatan pertambangan bahan galian meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur
di Maluku, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada maraknya pertambangan tanpa izin.
Penertiban area penambangan liar sampai dengan akhir Tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.29. Data Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku Tahun 2018
No. Uraian Jumlah Lokasi Luas (Ha)
1. Area Penambangan Liar 4 460
2. Area Penambangan Liar Yang Ditertibkan
2 110
3. Area Penambangan Liar Yang Belum Ditertibkan
2 350
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-45
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Secara
umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu di
atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku
sedikit mengalami penurunan dibanding capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014, namun selalu
selalu meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai 5,94% . Menurunnya pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2015-2018 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal
disebabkan oleh tekanan ekonomi global di beberapa negara di Eropa dan Tiongkok serta kebijakan
perekonomian Amerika yang juga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara
itu, faktor internal disebabkan oleh rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta
rendahnya investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang dalam pertumbuhan
ekonomi Maluku. Penurunan yang terjadi di tahun 2015 juga disebabkan oleh menurunnya produksi di
sub sektor pertambangan serta moratorium di bidang perikanan. Secara rinci mengenai kinerja
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.12 sebagai berikut.
Gambar 2.12. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018
Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku Tahun 2019
2-46 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi
Perekonomian Provinsi Maluku yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menurut besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2010 terus membaik dari
tahun 2014 hingga tahun 2018, hal ini terlihat pada gambar 2.13.
Gambar 2.13. Perkembangan PDRB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2014
sebesar Rp 31,66 Triliun meningkat menjadi Rp 43,06 Triliun pada tahun 2018 atau mengalami
peningkatan 36,01% selama periode lima tahun tersebut. Demikian halnya pada PDRB Atas Dasar
Harga Konstan, pada tahun 2014 sebesar Rp 23,57 triliun meningkat menjadi Rp 29,47 Triliun pada
tahun 2018 atau mengalami peningkatan 25,03%.
Tabel 2.30 menunjukkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku dari tahun
2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan
usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 21,29%, diikuti oleh lapangan usaha jasa keuangan
dan asuransi sebesar 10,73% dan lapangan usaha konstruksi sebesar 9,48%.
Sementara itu, kontribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masih didominasi oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 23,32% di tahun 2018. Pada tahun 2015 sektor ini mengalami
penurunan dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,60% walaupun secara persentase kontribusi masih
berada pada angka 24,09%. Sektor yang memberikan kontribusi kedua adalah sektor administrasi
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-47
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,52% di tahun 2018 meningkat
dibandingkan tahun 2014 yang memberi kontribusi sebesar 21,05%.
Sedangkan sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan tidak mengalami perubahan besaran
kontribusi secara signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu hanya mengalami
peningkatan sebesar 0,26 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tranformasi sektoral yang terjadi
Provinsi Maluku adalah perubahan dari sektor pertanian ke sektor jasa yang didominasi oleh sektor jasa
administrasi pemerintahan.Transfomasi struktural yang terjadi harus didorong ke arah pengembangan
sektor industri pengolahan. Hal ini dikarenakan sektor industri pengolahan merupakan salah satu cara
mengembangkan produktivitas serta standar hidup masyarakat.
Tabel 2.31 menyajikan data perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2014
sampai dengan 2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kontruksi yaitu
sebesar 7,93%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengelohan sebesar 7,28% dan lapangan usaha
jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,08% pada tahun 2018.
Dari sisi kontribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masih didominasi oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 23,28% di tahun 2018. Selanjutnya diikuti lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada poisisi kedua yang memberi
kontribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sebesar 14,85%.
2-48 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Nilai
(Rp. Miliar)
Kontribusi
(%)
Pertumbuhan
(%)
Nilai
(Rp. Miliar)
Kontribusi
(%)
Pertumbuhan
(%)
Nilai (Rp.
Miliar)
Kontribusi
(%)
Pertumbuhan
(%)
Nilai
(Rp. Miliar)
Kontribusi
(%)
Pertumbuhan
(%)
Nilai
(Rp. Miliar)
Kontribusi
(%)
Pertumbuhan
(%)
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7.909,34 24,98 13,60 8.272,97 24,09 4,60 8.846,15 23,87 6,93 9.491,97 23,80 7,30 10.044,67 23,32 5,82
2 Pertambangan dan Penggalian 1.269,42 4,01 23,44 837,16 2,44 -34,05 753,59 2,03 -9,98 912,85 2,29 21,13 1.107,24 2,57 21,29
3 Industri Pengolahan 1.643,79 5,19 12,22 1.821,79 5,30 10,83 1.999,19 5,39 9,74 2.125,09 5,33 6,30 2.302,13 5,35 8,33
4 Pengadaan Listrik, Gas 20,93 0,07 41,42 28,06 0,08 34,07 35,00 0,09 24,73 38,13 0,10 8,94 40,37 0,09 5,87
5 Pengadaan Air, Pengelolan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang139,51 0,44 9,88 147,10 0,43 5,44 158,71 0,43 7,89 169,57 0,43 6,84 177,04 0,41 4,41
6 Konstruksi 2.352,11 7,43 16,64 2.610,44 7,60 10,98 2.809,93 7,58 7,64 3.008,59 7,54 7,07 3.293,66 7,65 9,48
7 Pengadaan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor3.993,15 12,61 10,45 4.479,20 13,04 12,17 4.883,08 13,18 9,02 5.422,28 13,60 11,04 5.828,39 13,53 7,49
8 Transportasi dan Pergudangan 1.672,97 5,28 16,02 1.864,99 5,43 11,48 1.989,85 5,37 6,69 2.080,08 5,22 4,53 2.231,68 5,18 7,29
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 564,70 1,78 10,97 630,06 1,83 11,57 643,67 1,74 2,16 683,76 1,71 6,23 729,05 1,69 6,62
10 Informasi dan Komunikasi 905,03 2,86 11,51 1.038,84 3,02 14,79 1.144,40 3,09 10,16 1.223,99 3,07 6,95 1.299,57 3,02 6,17
11 Jasa keuangan dan Asuransi 1.110,59 3,51 12,14 1.242,25 3,62 11,85 1.388,95 3,75 11,81 1.499,53 3,76 7,96 1.660,41 3,86 10,73
12 Real Estate 106,76 0,34 12,19 113,67 0,33 6,47 118,38 0,32 4,14 123,36 0,31 4,21 128,41 0,30 4,09
13 Jasa Perusahaan 326,39 1,03 12,98 354,66 1,03 8,66 370,80 1,00 4,55 398,80 1,00 7,55 424,16 0,98 6,36
14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan
dan Jaminan Sosial Wajib6.664,20 21,05 13,31 7.601,30 22,13 14,06 8.312,95 22,43 9,36 8.873,09 22,25 6,74 9.698,84 22,52 9,31
15 Jasa Pendidikan 1.752,01 5,53 19,51 1.956,92 5,70 11,70 2.160,23 5,83 10,39 2.301,87 5,77 6,56 2.463,81 5,72 7,04
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 682,66 2,16 8,39 753,31 2,19 10,35 815,87 2,20 8,30 862,19 2,16 5,68 918,13 2,13 6,49
17 Jasa Lainnya 542,92 1,72 10,65 591,40 1,72 8,93 631,68 1,70 6,81 665,66 1,67 5,38 717,07 1,67 7,72
PDRB 31.656,48 100,00 13,73 34.344,12 100,00 8,49 37.062,43 100,00 7,91 39.880,81 100,00 7,60 43.064,63 100,00 7,98
Kategori Lapangan UsahaNo. 20162014 2015 2017 2018
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tabel 2.30. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Sumber : Maluku Dalam Angka 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-49
Tabel 2.31. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Sumber : Maluku Dalam Angka 2019
2-50 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2014 2015 2016 2017* 2018**
1 Konsumsi Rumah Tangga 15.438,62 16.615,29 17.597,74 18.552,83 19.292,73
2 Konsumsi LNPRT 546,13 574,11 621,91 652,15 693,01
3 Konsumsi Pemerintah 9.379,00 10.184,21 10.446,30 10.679,33 11.107,23
4 Pembentukan Modal tetap Bruto 7.344,18 7.619,59 8.177,01 8.679,36 9.427,75
5 Perubahan Inventori 239,03 124,34 129,25 136,90 146,31
6 Ekspor Luar Negeri 2.201,62 2.213,13 2174,295,38 2.233,60 2.277,73
7 Import Luar Negeri 2.418,48 2.539,04 2.518,56 2.704,97 2.911,38
8 Net Ekspor Antar Daerah 9.126,35- 9.932,43- 10.343,72- 10.415,24- 10.478,02-
PDRB 23.567,73 24.859,20 26.284,23 27.813,96 29.465,36
Nilai (Rp. Miliar) No. Komponen Pengeluaran
Dari sisi pengeluaran, PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan, sebagian besar masih
didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, diikuti oleh impor dan belanja pemerintah. Kondisi
perekonomian Maluku menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda
ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan
ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Trend peningkatan nilai PDRB yang terus mengalami
peningkatan masih berlangsung hingga tahun 2018, meskipun level pertumbuhan ekonomi berfluktuasi
dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2014–2018, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADH
Konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat PDRB ADH Konstan tahun 2018
sebesar 29,465 Triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan
juga perubahan volume.
Tabel 2.32. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018 Atas Dasar Harga Konstan 2010
Catatan : ** Angka sangat sementara ; ** Angka sementara Sumber : Maluku Dalam Angka 2019
Perkembangan PDRB Per Kabupaten/Kota menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB dari tahun 2015
ke tahun 2018. Peningkatan cukup tinggi terjadi di Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Peningkatan keempat wilayah tersebut mendorong
peningkatan kontribusi ekonomi terhadap total Provinsi Maluku (lihat Tabel 2.33). Apabila dibandingkan
dengan Kabupaten/Kota lainnya, maka Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon memiliki kontribusi
terbesar terhadap perekonomian Maluku dengan kontribusi sebesar 18,54% dan 31,65%. Kedua
kabupaten dan kota ini secara total telah memberikan kontribusi separuh dari total perekonomian Maluku.
Namun di sisi lain, terjadi penurunan secara distribusi persentase Kota Ambon pada tahun 2018 karena
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-51
No. Uraian 2015 2016 2017* 2018**
A PDRB ADH Berlaku 34.513,21 37.346,94 40.372,11 43.658,52
1 Kepulauan Tanimbar 1.899,55 2.108,96 2.291,51 2.486,86
2 Maluku Tenggara 2.313,21 2.499,08 2.753,58 2.991,27
3 Maluku Tengah 6.480,52 7.036,81 7.554,90 8.095,10
4 Buru 1.750,79 1.911,67 2.066,18 2.242,10
5 Kepulauan Aru 2.618,69 2.815,72 3.035,44 3.252,88
6 Seram Bagian Barat 2.230,53 2.424,71 2.620,03 2.810,46
7 Seram Bagian Timur 2.208,99 2.240,23 2.521,15 2.850,26
8 Maluku Barat Daya 1.188,18 1.300,44 1.404,69 1.529,68
9 Buru Selatan 1.013,70 1.112,60 1.206,62 1.304,71
10 Ambon 11.050,72 11.994,29 12.824,35 13.819,91
11 Tual 1.758,33 1.902,44 2.093,66 2.275,29
B Distribusi Persentase PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Kepulauan Tanimbar 5,50 5,65 5,68 5,70
2 Maluku Tenggara 6,70 6,69 6,82 6,85
3 Maluku Tengah 18,78 18,84 18,71 18,54
4 Buru 5,07 5,12 5,12 5,14
5 Kepulauan Aru 7,59 7,54 7,52 7,45
6 Seram Bagian Barat 6,46 6,49 6,49 6,44
7 Seram Bagian Timur 6,40 6,00 6,24 6,53
8 Maluku Barat Daya 3,44 3,48 3,48 3,50
9 Buru Selatan 2,94 2,98 2,99 2,99
10 Ambon 32,02 32,12 31,77 31,65
11 Tual 5,09 5,09 5,19 5,21
kontribusi Kota Ambon untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2016 sebesar 32,12%
dan pada tahun 2017 sebesar 31,77%.
Tabel 2.33. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kontribusi Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2015-2018 Atas Dasar Harga Berlaku
Catatan : ** Angka sangat sementara ; ** Angka sementara Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
2-52 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.2.1.3. Laju Inflasi
Perkembangan laju inflasi tahunan di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa inflasi semakin terkendali
dalam dua tahun terakhir yaitu di tahun 2016 dan 2017. Bahkan, jika dihitung berdasarkan data
pertumbuhan inflasi kuartalan di kuartal 3 dan 4 tahun 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Maluku
mengalami deflasi, sementara secara tahun menunjukkan tingkat inflasi yang mendekati “zero inflation”.
Penurunan inflasi ini didorong oleh menurunnya harga di sektor transportasi dan stabilnya harga di sektor
makanan.
Inflasi Provinsi Maluku pada triwulan IV 2018 tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran 4±1%.
Pada triwulan IV 2018, Indeks Harga Konsumen Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 3,35% (yoy),
meningkat dibandingkan triwulan III 2018 juga tercatat deflasi sebesar 0,59% (yoy). IHK pada periode
laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yang tercatat
mengalami inflasi sebesar 0,78% (yoy). Inflasi pada Desember 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang. Sementara itu, deflasi
pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menjadi faktor penahan inflasi pada
periode laporan. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan 2018, inflasi Provinsi Maluku
tercatat sebesar 3,35% (ytd), atau berada pada kisaran sasaran pengendalian inflasi yang disusun oleh
Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4±1%.
Gambar 2.14. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Provinsi Maluku
Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku,2019 ; Badan Pusat Statistik, 2019; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2.2.1.4. Pendapatan Perkapita
PDRB perkapita merupakan hasil dari perhitungan pendapatan regional suatu daerah dibagi dengan
jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Maluku dari
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-53
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 capaiannya melampaui target RPJMD. Jika dilihat dalam hal
pertumbuhan pendapatan perkapita, dapat ditunjukkan perkembangan yang meningkat.
Gambar 2.15. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku, 2019 ; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku 2.2.1.5. Indeks Gini dan Kesenjangan
Indeks Gini Provinsi Maluku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif namun capaian selalu
di bawah rata-rata nasional. Faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan
diantaranya menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah (kelompok 40% menengah) juga
adanya kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok
penduduk bawah yang tidak lepas dari upaya peningkatan infrastruktur padat karya dan beragam skema
perlindungan dan bantuan sosial di bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya yang
dilakukan pemerintah.
Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku, 2019 ; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2-54 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Provinsi Maluku. Meskipun upaya
penurunan kemiskinan terus dilakukan sejak awal pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku di tahun 2005,
namun dalam kurun waktu 2014-2018 penurunan tingkat kemiskinan tidak banyak menunjukkan hasil
yang signifikan. Hal ini juga seiring dengan melambatnya penurunan tingkat kemiskinan secara nasional
serta berbagai kebijakan yang berdampak langsung di daerah antara lain terkait moratorium di bidang
perikanan dan penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Secara umum tingkat kemiskinan Provinsi Maluku
berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasonal dengan selisih sekitar 8-9 persen sebagaimana data
yang ditampilkan pada gambar 2.17 berikut :
Gambar 2.17. Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku, 2019 ; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
Tingkat kemiskinan/persentase penduduk miskin pada periode 2014 - 2018 menunjukkan trend yang
semakin menurun dari waktu ke waktu, kecuali pada September 2014 – Maret 2015 dan Maret
2016 – September 2016. Namun bila dibandingkan antara periode September 2017 ke Maret 2018 terjadi
penurunan presentase kemiskinan sebesar 0,17 poin. Dalam lima tahun terakhir (Maret 2014 sampai
dengan Maret 2018), persentase penduduk yang rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis
kemiskinan atau yang disebut sebagai penduduk miskin berkurang sebesar 1,01 poin. Hal ini terlihat
pada gambar 2.18 berikut :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-55
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kepulauan Tanimbar 28,56 29,17 28,31 27,47 28,08 31,4 32,43 31,53 30,67 31,53
Maluku Tenggara 24,21 25,23 24,81 23,87 23,27 23,9 24,94 24,56 23,69 23,16
Maluku Tengah 21,41 22,1 21,68 21,2 20,11 78,9 81,43 80,28 78,72 74,85
B u r u 17,55 18,47 18,02 17,4 17,03 21,9 23,42 23,53 23,44 23,62
Kepulauan Aru 26,33 28,64 28,71 27,13 27,12 23,8 26,14 26,48 25,37 25,68
Seram Bagian Barat 23,79 26,35 26,5 25,49 25,62 40,2 44,61 45,03 43,44 43,77
Seram Bagian Timur 23,4 25,37 24,53 23,59 23,62 25,1 27,44 26,89 26,23 26,64
Maluku Barat Daya 28,33 31,58 31,01 30,18 30,2 20,4 22,9 22,53 21,94 21,98
Buru Selatan 16,59 17,58 16,86 16,83 16,31 9,7 10,41 10,13 10,28 10,12
Kota Ambon 4,23 4,38 4,64 4,46 4,72 16,9 17,94 19,64 19,64 21,61
Tual 22,31 24,9 24,74 24 23,42 14,8 16,74 17,12 17,09 17,13
MALUKU 18,44 19,51 19,18 18,45 18,12 307 328,41 327,72 320,51 320,08
Kabupaten/KotaPersentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
Gambar 2.18. Trend Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Maret 2014 – Maret 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku, 2018
Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa hanya kota Ambon yang
memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu hanya sekitar 4,72% di tahun 2018, namun angka ini
mengalami kenaikan dari tingkat kemiskinan Kota Ambon yang pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,46%.
Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Di keempat Kabupaten tersebut
terdapat tingkat kemiskinan lebih dari 25 persen. Sementara itu, dari sisi jumlah, sebagian besar
penduduk miskin berada di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana terlihat pada tabel
2.34 di bawah ini.
Tabel 2.34. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku, 2019; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2-56 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Kemiskinan yang tinggi di sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku yang ditujukan dengan
indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang juga cenderung tinggi .
Indeks kedalam kemiskinan (P1) cukup tinggi di hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku, kecuali
Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan dengan indeks dibawah 2. Sementara itu Indeks Keparahan
Kemiskinan menunjukkan nilai indeks yang hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota yaitu dibawah
nilai 2. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin relatif sama atau tidak
terdapat kesenjangan yang tinggi (lihat Tabel 2.35)
Tabel 2.35. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Tahun 2016
Kabupaten/Kota Jumlah
Penduduk Miskin (000)
Persentase Penduduk Miskin
P1 P2 Garis
Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
Kepulauan Tanimbar 31,53 28,31 3,90 0,77 319.12
Maluku Tenggara 24,56 24,81 4,37 1,22 350.661
Maluku Tengah 80,28 21,68 3,49 0,86 405.118
Buru 23,53 18,02 3,33 1,00 396.313
Kepulauan Aru 26,48 28,71 5,38 1,36 337.18
Seram Bagian Barat 45,03 26,50 5,07 1,32 334.729
Seram Bagian Timur 26,89 24,53 4,26 1,20 319.266
Maluku Barat Daya 22,53 31,01 6,09 1,76 352.004
Buru Selatan 10,13 16,86 1,69 0,26 514.124
Kota Ambon 19,64 4,64 0,56 0,14 486.931
Kota Tual 17,12 24,74 4,32 1,03 345.67
Maluku 327,72 19,18 3,63 0,99 414.302
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2018
2.2.1.7. Tingkat Pengangguran
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku lima tahun terakhir
(periode 2014 – 2018) mengalami perbaikan. Provinsi Maluku mampu menurunkan tingkat
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-57
pengangguran yang cukup tinggi di tahun 2014 yaitu sebesar 10,51% menjadi 7,27% di tahun 2018
walaupun tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku pernah mengalami kenaikan pada tahun 2017.
Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku masih berada diatas capaian Tingkat
Pengangguran Terbuka Nasional. (Gambar 2.19)
Gambar 2.19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2018; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku pada tahun
2014 yang merupakan awal periode pembangunan jangka menengah sebelumnya dan satu tahun
sebelum akhir periode yaitu tahun 2018 diuraikan pada tabel 2.36. Pada Tahun 2014 terdapat lima (5)
kabupaten/kota dengan TPT tertinggi yang capaiannya di atas 10% berada pada Kabupaten
Seram Bagian Timur (15,79%), Kota Ambon (15,58%), Kabupaten Seram Bagian Barat (13,88%),
Kabupaten Maluku Tengah (12,99%) dan Kota Tual (10,80%). Dan di tahun 2018 hanya terdapat
dua (2) daerah di Provinsi Maluku dengan TPT di atas 10% yaitu Kota Ambon (12,22%) dan Kota Tual
(10,91%). Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara masih merupakan Kabupaten dengan TPT terendah
di Provinsi Maluku di mana pada tahun 2014 berada pada angka 2,61% dan pada tahun 2018 pada
angka 2,66%. Namun capain ini mengalami penurunan/kemunduran sebesar 0,05 poin.
2-58 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
JUMLAH
ANGKATAN
KERJA
(ORG)
BEKERJA
(ORG)
TIDAK/BELUM
BEKERJA
(ORG)
TPT
(%)
JUMLAH
ANGKATAN
KERJA
(ORG)
BEKERJA
(ORG)
TIDAK/BELUM
BEKERJA
(ORG)
TPT
(%)
MALUKU TENGGARA BARAT 44.580 41.693 2.887 6,48 50.276 47.935 2.341 4,66
MALUKU TENGGARA 41.728 40.640 1.088 2,61 40.249 39.177 1.072 2,66
MALUKU TENGAH 136.763 119.002 17.761 12,99 159.555 148.106 11.449 7,18
BURU 54.147 52.371 1.776 3,28 60.896 59.284 1.612 2,65
KEPULAUAN ARU 39.028 37.191 1.837 4,71 38.314 37.259 1.055 2,75
SERAM BAGIAN BARAT 61.168 52.676 8.492 13,88 74.104 68.701 5.403 7,29
SERAM BAGIAN TIMUR 39.139 32.958 6.181 15,79 46.308 43.998 2.310 4,99
MALUKU BARAT DAYA 36.671 35.982 689 1,88 35.237 33.315 1.922 5,45
BURU SELATAN 23.590 22.931 659 2,79 26.494 25.721 773 2,92
AMBON 170.982 144.345 26.637 15,58 194.958 171.128 23.830 12,22
TUAL 24.508 21.862 2.646 10,80 28.643 25.519 3.124 10,91
MALUKU 672.304 601.651 70.653 10,51 755.034 700.143 54.891 7,27
2014 2018
PROV/KAB/KOTA
Tabel 2.36. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014 dan Tahun 2018
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2018; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk)
sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan
atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup
panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat
berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).
Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan
pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun
oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama
Sekolah Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebagai Indeks Hidup Layak.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku dan Nasional mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
secara bertahap. Namun demikian peningkatan IPM Provinsi Maluku dalam beberapa tahun terakhir
masih dibawah IPM Nasional. Mencermati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi :
pendidikan, kesehatan dan ekonomi, berdasarkan Kabupaten/Kota, pada tahun 2017 diketahui capaian
terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai sebesar 60,16 sedangkan tertinggi
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-59
Kabupaten/Kota
Indeks Pembangunan Manusia (%)
2014 2015 2016 2017 2018
Kepulauan Tanimbar 59,81 60,26 61,12 61,64 62,39
Maluku Tenggara 62,74 63,35 64,2 64,94 65,63
Maluku Tengah 68,69 68,85 69,54 70,09 70,60
B u r u 65,15 65,75 66,63 67,61 68,25
Kepulauan Aru 59,91 60,50 61,32 62,13 63,12
Seram Bagian Barat 62,39 63,02 63,76 64,34 65,14
Seram Bagian Timur 59,50 60,27 61,15 62,06 62,98
Maluku Barat Daya 58,09 58,64 59,43 60,16 60,64
Buru Selatan 60,74 61,48 62,19 62,75 63,62
Kota Ambon 79,09 79,30 79,55 79,82 80,24
Tual 64,95 65,20 65,64 66,25 67,21
MALUKU 66,74 67,05 67,6 68,19 68,87
di Kota Ambon dengan Nilai IPM sebesar 79,82. Dengan perbedaan nilai sebesar 19,16 menunjukkan
adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia di antara Kabupaten/Kota di Maluku.
Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014-2018
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2018; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
Gambaran perbandingan komponen pembentuk IPM baik dari tingkat Provinsi serta tingkat
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa hanya Kota Ambon saja yang memiliki nilai IPM
di atas IPM Provinsi dan IPM Nasional. Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah memiliki nilai IPM di atas
Provinsi namun masih berada di bawah capaian IPM Nasional.
Tabel 2.37. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
2-60 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Pertumbuhan
(%)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017-2018
Kepulauan Tanimbar 63,06 63,19 12,26 12,27 9,18 9,39 6.032 6.275 61,64 62,39 1,22
Maluku Tenggara 64,61 64,77 12,61 12,62 9,27 9,49 7.302 7.481 64,94 65,53 0,91
Maluku Tengah 66,06 66,19 13,93 14,14 9,29 9,3 9.875 10.106 70,09 70,6 0,73
Buru 66,03 66,16 12,78 12,79 7,99 8,32 10.036 10.203 67,61 68,25 0,95
Kepulauan Aru 62,34 62,52 11,77 12,09 8,4 8,7 7.334 7.518 62,13 63,12 1,59
Seram Bagian Barat 60,96 61,2 13,4 13,41 8,47 8,85 8.333 8.543 64,34 65,14 1,24
Seram Bagian Timur 58,56 58,84 12,2 12,57 7,84 8,02 9.058 9.268 62,06 62,98 1,48
Maluku Barat Daya 61,62 61,87 11,88 11,89 7,99 8 6.508 6.721 60,16 60,64 0,8
Buru Selatan 65,74 65,92 12,28 12,48 7,13 7,42 7.337 7.506 62,75 63,62 1,39
Kota Ambon 69,92 70,12 15,91 16,01 11,65 11,66 13.699 13.993 79,82 80,24 0,53
Kota Tual 64,61 64,89 13,88 13,89 9,86 10,18 7.012 7.323 66,25 67,21 1,45
Maluku 65,4 65,59 13,91 13,92 9,38 9,58 8,433 8.721 68,19 68,87 0,99
(Tahun)
RLS
(Tahun)
Pengeluaran per Kapita
(Juta Rupiah)
IPM
CapaianKabupaten/Kota
UHH
(Tahun)
HLS
Permasalahan utama rendahnya IPM di kabupaten/kota di Provinsi Maluku banyak didorong oleh
rendahnya Angka Harapan Hidup dan rendahnya pengeluaran perkapita masyarakat yang jauh dari
rata-rata provinsi. Sementara komponen pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama
Sekolah, meskipun beberapa daerah masih berada di bawah capaian provinsi namun cenderung tidak
terlalu jauh selisihnya.
Untuk pertumbuhan IPM tahun 2017 – 2018, Kabupaten Kepulaun Aru merupakan kabupaten dengan
persentase pertumbuhan tertinggi yaitu 1,59% dan yang terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
dimana IPM tahun 2018 hanya tumbuh 0,8% dari capaian tahun sebelumnya. (lihat Tabel 2.38).
Tabel 2.38. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2017 dan Tahun 2018 Berdasarkan Komponen IPM
Keterangan : UHH : Usia Harapan Hidup HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-rata Lama Sekolah
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-61
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat
bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan
pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat
perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau
kebiasaan masyarakat.
Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga
perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda
hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika
tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang
dan harmonis.
Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama
seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan
masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan
kesetaraan gender. IPG Provinsi Maluku masih di atas rata-rata Nasional, berarti rendahnya
kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan.
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2014 - 2018
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2018
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Sampai tahun 2017, di Provinsi Maluku jumlah sanggar seni yang aktif sebanyak 43 sanggar. Untuk
mendukung aktivitas sanggar seni, sarana pendukung kesenian di tahun 2017 berjumlah 6 gedung yaitu:
3 (tiga) Gedung Teater untuk penyelenggaraan seni pertunjukan; 1 (satu) Gedung Pameran; 1 (satu)
Gedung Sanggar Tari (untuk seniman berlatih); dan 1 (satu) Gedung Musik.
Indeks Pembangunan
Gender
Capaian (Tahun)
2014 2015 2016 2017 2018
Nasional 90,34 91,03 90,82 90,96 90,99
Maluku 92,55 92,54 92,38 92,75 93,03
2-62 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
Fokus layanan urusan wajib diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, penataan ruang,
perencanaan pembangunan dll.
2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan
Secara umum, pencapaian Provinsi Maluku pada semua indikator bidang pendidikan menunjukkan nilai
yang lebih tinggi dari pencapaian secara nasional. Tabel capaian beberapa indikator bidang pendidikan
di Provinsi Maluku dan tingkat nasional di bawah ini menunjukkan perkembangan indikator sejak tahun
2014 sampai dengan tahun 2016. Tabel 2.40 berikut ini menunjukan secara umum pencapaian
Provinsi Maluku berada di atas Nasional.
Tabel 2.40. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Maluku
dan Tingkat Nasional Tahun 2014-2016
INDIKATOR 2014 2015 2016
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)
Provinsi Maluku 98,17 99,25 99,81
Nasional 95,12 95,22 95,38
Angka Melek Huruf Usia 15-44 Tahun Ke Atas (Persen)
Provinsi Maluku 99,18 99,20 99,20
Nasional 98,77 98,90 98,90
Angka Melek Huruf Usia 45 Tahun Ke Atas (Persen)
Provinsi Maluku 97,79 98,04 98,04
Nasional 73,35 88,11 88,11
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)
Provinsi Maluku 9,15 9,16 9,27
Nasional 8,22 8,25 8,36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 98,31 98,45 98,67
Nasional 98,92 99,09 99,09
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 93,60 94,57 95,57
Nasional 94,44 94,72 94,88
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun (Persen)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-63
INDIKATOR 2014 2015 2016
Provinsi Maluku 95,23 95,99 97,55
Nasional 70,31 70,61 70,83
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 19-24 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 36,44 36,60 37,51
Nasional 22,82 22,95 23,93
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat (Persen)
Provinsi Maluku 114,99 115,03 115,19
Nasional 108,87 110.50 10,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat (Persen)
Provinsi Maluku 98,57 101,39 105,57
Nasional 88.63 91.17 90.12
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat (Persen)
Provinsi Maluku 94.53 97.49 98.24
Nasional 74.26 78.02 80.89
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (Persen)
Provinsi Maluku 45.56 36.60 38.94
Nasional 25.76 20.89 23.44
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 0.81 0.62 0.60
Nasional 1.08 0.91 0.91
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 3.65 3.55 3.41
Nasional 5.56 5.28 5.12
Angka Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 22.53 22.13 21.81
Nasional 29.69 29.39 29.17
Angka Putus Sekolah Usia 19-23 Tahun (Persen)
Provinsi Maluku 60.87 57.17 58.04
Nasional 74.98 74.08 73.17
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2018
Secara detail, pencapaian kinerja indikator bidang pendidikan di Provinsi Maluku tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 ditampilkan pada tabel 2.41 berikut. Dimana secara umum terdapat peningkatan
capaian dari tahun ke tahun.
2-64 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.41. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
INDIKATOR 2014 2015 2016 2017
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rasio Pendidik dan Peserta Didik PAUD 1:10 1:11 1:13 1:14
Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK PAUD 53,54% 55,86% 56,84% 57,12%
APK SD/SDLB 114,99% 115,03% 115,19% 115,75%
APK SMP/SMPLB 98,57% 101,39% 105,57% 105,27%
APK SMA/SMK/SMALB 94,53% 97,49% 98,24% 99,83%
Angka Partisipasi Murni (APM)
APM SD/SDLB 97,89% 98,81% 99,15% 99,75%
APM SMP/SMPLB 93,39% 94,82% 95,01% 96,18%
APM SMA/SMK/SMALB 84,81% 88,46% 91,26% 93,79%
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS usia 7 -12 98,31% 98,45% 98,67% 99,12%
APS usia 13-15 93,60% 94,57% 95,57% 96,17%
APS usia 16-18 95,23% 95,99% 97,55% 98,12%
Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah SD/MI 0.81 0.62 0.60 0.6
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 93.60 94.57 95.57 96
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 95.23 95.99 97.55 98
Angka Kelulusan
Angka Kelulusan SD/MI 100% 100% 100% 100%
Angka Kelulusan SMP/MTs 99,13% 99,03% 99,82% 100%
Angka Kelulusan SMA/MA 98,74% 99,12% 99,82% 100%
Angka Kelulusan SMK 99,45% 99,52% 99,63% 100%
Fasilitas Pendidikan
Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik 86,89 87,57 88,61 90,18
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-65
INDIKATOR 2014 2015 2016 2017
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik 76,77 84,64 85,75 88,74
Sekolah SMA/SMK/SMALB Kondisi Bangunan Baik
80,00 83,12 86,23 89,45
Rasio Ketersediaan Sekolah
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/SDLB terhadap penduduk usia sekolah
1:127 1:129 1:136 1:269
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/SMPLB terhadap penduduk usia sekolah
1:149 1:148 1:178 1:429
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMALB terhadap penduduk usia sekolah
1:298 1:310 1:341 1:401
Rasio Ketersediaan Sekolah SMK terhadap penduduk usia sekolah
1:184 1:187 1:195 1:199
Rasio Pendidik dan Peserta Didik
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD/SDLB 1:13 1:13 1:14 1:14
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP/SMPLB 1:12 1:12 1:12 1:15
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMA/SMALB 1:20 1:23 1:20 1:14
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK 1:19 1:18 1:18 1:15
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD/SDLB per kelas rata-rata
1:21 1:21 1:22 1:21
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP/SMPLB per kelas rata-rata
1:26 1:26 1:25 1:26
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMA/SMALB per kelas rata-rata
1:20 1:18 1:18 1:21
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK per kelas rata-rata
1:18 1:13 1:13 1:20
Pendidik Berkualifikasi S1/D4
Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 43,19% 48,21% 53,12% 58,19%
Pendidik SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4 69,18% 72,45% 75,11% 75,89%
Pendidik SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 82,89% 84,12% 87,19% 89,67%
Pendidik SMA/SMALB Berkualifikasi S1/D4 99,61% 99,65% 99,71% 99,76%
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)
98.17 99.25 99.81 99,99
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)
9.15 9.16 9.27 9,31
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2018
2-66 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan
Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan walaupun tidak menunjukkan angka
yang signifikan. Kondisi wilayah kepulauan dan penduduk yang tersebar di pulau-pulau memerlukan
pendekatan khusus dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan wilayah dengan mengembangkan gugus
pelayanan kesehatan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam upaya mendekatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sejumlah indikator urusan kesehan dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.42. Capaian Indikator Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2018
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat dipengaruhi juga dengan ketersediaan tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga
ke pulau-pulau kecil. Realitanya fasilitas kesehatan di Provinsi Maluku masih sangat minim. Tabel 2.43
dan tabel 2.44 berikut ini menampilkan data rasio tenaga kesehatan dan rasio fasilitas kesehatan
per 100.000 penduduk di Provinsi Maluku.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-67
Tabel 2.43 Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
INDIKATOR Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Ratio dokter per 100.000 penduduk
25:100.000 12:100.000 8:100.000 13,93 :100.000 15,9:100.000
Ratio dokter gigi per 100.000 penduduk
6:100.000 3:100.000 3:100.000 2,58 :100.000 2,65:100.000
Ratio dokter spesialis per 100.000 penduduk
1:100.000 3:100.000 4:100.000 6,48 :100.000 5.59:100.000
Ratio bidan per 100.000 penduduk
129:100.000 67:100.000 64:100.000 74 :100.000 78:100.000
Ratio perawat per 100.000 penduduk
228:100.000 173:100.000 118:100.000 219 :100.000 217:100.000
Ratio apoteker per 100.000 penduduk
2:100.000 8:100.000 4:100.000 12,27:100.000 14,88:100.000
Ratio sarjana kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk
6:100.000 11:100.000 17:100.000 21,95 : 100.000 23:100.000
Tabel 2.44 Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
FASILITAS
KESEHATAN 2014 2015 2016 2017 2018
POLINDES - 1 : 100000 11 : 100000 24 : 100000 6 : 100000
POSYANDU AKTIF 123 : 100000 123 : 100000 86 : 100000 125 : 100000 36 : 100000
POSKESDES - - 14 : 100000 * 22 : 100000
PUSTU 23 : 100000 27 : 100000 28 : 100000 27 : 100000 29 : 100000
PUSKESMAS 11 : 100000 11 : 100000 11 : 100000 11 : 100000 11 : 100000
RSU 1 : 100000 1 : 100000 1 : 100000 1 : 100000 1 : 100000
*Tahun 2017 Data Poskesdes dan Polindes dijadikan satu
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019, Data Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dari 11 kabupaten/kota. Kota Tual memiliki
persentase akses terbaik, hal ini dikarenakan penduduk kota Tual yang sedikit dan ketersediaan sumber
air minum cukup untuk melayani masyarakat. Penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki
persentase terkecil terhadap akses air minum, hal ini dikarenakan sumber air minum di Kabupaten MBD
sangat terbatas.
2-68 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.45. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2017
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Yang
Terlayani Air Minum Layak Persentase
1. Kepulauan Tanimbar 111.825 91.769 82
2. Maluku Tenggara 99.284 75.818 76
3. Maluku Tengah 371.479 315.107 85
4. Buru 135.687 117.769 87
5. Kepulauan Aru 93.780 71.915 77
6. Seram Bagian Barat 170.494 128.058 75
7. Buru Selatan 61.330 46.662 76
8. Maluku Barat Daya 72.673 57.807 80
9. Seram Bagian Timur 111.573 90.541 81
10. Ambon 444.797 383.192 86
11. Tual 71.732 59.734 83
MALUKU 1.744.654 1.438.372 82
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Maluku, 2018
Kondisi Kemantapan Jalan di Provinsi Maluku pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding pada
tahun 2013, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan status jalan yang berpengaruh pada penambahan
panjang jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional. Kondisi kemantapan jalan
di Provinsi Maluku tahun 2013 dan tahun 2017 terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.46. Kondisi Kemantapan Jalan di Provinsi Maluku Pada Tahun 2013 dan Tahun 2017
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-69
Capaian pelayanan air minum layak dan sanitasi layak di Provinsi Maluku tahun 2014 hingga tahun 2017
terlihat pada gambar 2.21 dan 2.22 berikut.
Gambar 2.21. Perkembangan Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi Maluku
Tahun 2014-2017
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, 2018
Gambar 2.22 Perkembangan Capaian Akses Sanitasi Layak di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, 2018
2-70 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Perkembangan jaringan irigasi di Provinsi Maluku tahun 2014 sampai dengan 2017 dalam hal capaian
irigasi fungsional terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.47. Capaian Irigasi Fungsional di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Tahun Target Potensial
(Ha) Capaian
(Ha)
Persentase Terhadap Potensial
(%)
2014 22.570 6.750 29,91
2015 22.570 4.720 20,91
2016 22.570 6.820 30,22
2017 22.570 7.170 31,77
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, 2018
2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penduduk Provinsi Maluku 95% berada pada wilayah pesisir, 5% lainnya berada pada wilayah
pegunungan/pedalaman terutama pada Pulau Buru dan Pulau Seram. Desa-desa wilayah pesisir
merupakan desa adat yang penataan permukimannya masih mengacu pada pola budaya kepulauan
yang belum tertata dengan baik. Untuk kawasan perkotaan umumnya pada wilayah kompleks
perumahan yang didirikan oleh pengembang, permukimannya sudah tertata dengan baik. Capain kinerja
urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terlihat pada tabel 2.48.
Tabel 2.48. Capaian Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni n/a 1.419 2.389 3.340
Pengurangan Backlog dan Perspektif Menghuni (Jiwa)
72 168 780 620
Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha) 301,29 168,48 62,60 11,20
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018
2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Masih terdapat gangguan-gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang
terjadi di Provinsi Maluku. Tabel 2.49 menunjukan adanya perkelahian massal dari tahun 2014 hingga
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-71
tahun 2017, namun kuantitas perkelahiannya semakin menurun yang dikarenakan adanya usaha
menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan berbagai pihak.
Tabel 2.49 Jumlah Kejadian Perkelahian Massal di Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
Sumber : Kesbangpol Provinsi Maluku, 2018
2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial
a. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dari tahun 2014-2017 tidak mengalami
peningkatan. Sarana panti sosial, panti jompo dan panti rehabilitasi menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.50. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Kabupaten / Kota Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Kota Ambon 15 15 15 15
2 Kota Tual 2 2 2 2
3 Kab. Maluku Tengah 6 6 6 6
4 Kab. Seram Bagian Timur - - - -
5 Kab. Seram Bagian Barat - - - -
6 Kab. Maluku Tenggara 3 3 3 3
7 Kab. Maluku Tenggara Barat 3 3 3 3
8 Kab. Buru 4 4 4 4
9 Kab. Buru Selatan - - - -
10 Kab. Kepulauan Tanimbar Daya - - - -
11 Kab. Kepulauan Aru 1 1 1 1
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2018
b. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) bagian/jenis,
yaitu: Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan (Disabilitas), Keterpencilan, Ketunaan sosial dan
2-72 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
penyimpangan perilaku, Korban bencana, Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Tabel di bawah ini menyajikan data PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Provinsi di Provinsi
Maluku pada periode 2014-2017.
Tabel 2.51. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2018
c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dari tahun 2014-2017 jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara umum
mengalami peningkatan. Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2017 adalah 6,12% dari total populasi PMKS yaitu
197.205 orang.
Tabel 2.52 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-73
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar
2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja
Penyediaan lapangan kerja di Provinsi Maluku pada periode 2014-2017 mengalami peningkatan dari
601.651 di tahun 2014 orang menjadi 642.061 orang di tahun 2017. Presentase tenaga kerja formal juga
meningkat namun peningkatannya tidak menunjukan angka yang signifikan, hanya meningkat
3,58 persen di tahun 2017 dibanding tahun 2014. Dibandingkan dengan banyaknya orang yang dilatih
kerja, terjadi peningkatan yang sangat tinggi dimana pada tahun 2014 terdapat 120 orang yang mengikuti
pelatihan kerja dan mencapai 1.034 orang pada tahun 2017.
Tabel 2.53 Capaian Indikator Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Penyediaan Lapangan Kerja (Orang)
601.651 655.063 690.786 642.061
2 Presentase Tenaga kerja Formal (%)
33.60 31.98 35.76 37.18
3 Pelatihan Kerja (Orang) 120 146 452 1.034
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Provinsi Maluku berdasarkan Tabel 2.54,
menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang,
perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada di golongan ruang I dan golongan
II, sedangkan PNS perempuan lebih banyak berada di golongan III. Hal menarik yang dapat dicermati
dari data ini adalah semakin tinggi golongan, maka semakin besar jumlah perempuannya.
Ini menunjukkan besarnya peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi
positif dengan golongan ruang.
2-74 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja
2014 2015 2016 2017
1 Presentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah 51,29 50,98 48,33 56,88
2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 12,56 21,97 23,48 42,08
3 Rasio KDRT 1,41 17,13 4,76 6,85
4 Jumlah tenaga kerja dibawah umur - 120 222 227
5 Partisipasi angkatan kerja perempuan 63,85 72,95 71,81 98,96
6 Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
2,78 28,00 38,00 31,34
7 Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak 27,27 9,10 9,10 -
No. Golongan Ruang
Tahun 2017
Jumlah Jumlah PNS Pria
Jumlah PNS Wanita
1.
Gol. I 52 18 70
Gol.I.a 1 1 2
Gol.I.b 8 2 10
Gol.I.c 28 14 42
Gol.I.d 15 1 16
2.
Gol.II 833 677 1510
Gol.II.a 203 154 357
Gol.II.b 175 113 288
Gol.II.c 350 252 602
Gol.II.d 105 158 263
3.
Gol.III 2870 4369 7239
Gol.III.a 464 711 1175
Gol.III.b 1000 1502 2502
Gol.III.c 874 1362 2236
Gol.III.d 532 794 1326
4.
Gol.IV 924 1107 2031
Gol.IV.a 562 643 1205
Gol.IV.b 315 440 755
Gol.IV.c 23 17 40
Gol.IV.d 24 7 31
Gol.IV.e - - -
TOTAL 4679 6171 10850
Tabel 2.54. Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Di Provinsi Maluku Tahun 2017
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, 2018
Perkembangan kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Provinsi Maluku tahun 2014 sampai dengan 2017 secara umum menunjukan trend positif. Persentase
partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 51,29 persen meningkat di
tahun 2017 menjadi 56,88 persen. Partisipasi perempuan di Lembaga swasta meningkat signifikan dari
tahun 2014 sebesar 12,56 persen menjadi 42,08 persen di tahun 2017. Selanjutnya perkembangan
kinerja pembangunan urusan pemberdayaan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.55. Perkembangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Maluku tahun 2014-2017
Sumber : Dinas P3A Provinsi Maluku, 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-75
2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan
Pada hakikatnya pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan secara kuantitas, tetapi juga
yang terpenting adalah kualitas dari pangan tersebut, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan
gizi. Pemenuhan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada level terendah (keluarga)
secara tidak langsung akan menentukan kualitas konsumsi pada wilayah tertentu, baik pada tingkat
kabupaten/kota maupun provinsi yang pada gilirannya secara nasional.
Terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan pada suatu daerah diukur melalui pencapaian nilai,
komposisi, pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator yang digunakan saat ini yakni Pola Pangan
Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator strategis dan penggunaannya
menjadi tolok ukur dari gambaran kualitas konsumsi pangan. Skor PPH ini pun menjadi salah satu
indikator kinerja utama urusan pangan.
Tabel 2.56 menguraikan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Maluku telihat bahwa Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 skor PPH konsumsi
Provinsi Maluku mengalami penurunan dari 83,1 pada tahun 2014 menjadi 78,3. Menurunnya skor PPH
Konsumsi pada tahun 2015 dipengaruhi rendahnya konsumsi masyarakat terhadap beberapa kelompok
pangan meliputi kacang-kacangan, sayur dan buahserta pangan hewani. Beberapa hal yang
mempengaruhi fluktuasi skor PPH disebabkan karena kebijakan pembangunan pertanian masih
mengutamakan peningkatan produksi dibandingkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production
system) bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Selain itu prevalensi pola konsumsi pangan masyarakat
di Provinsi Maluku lebih dominan pada pangan hewani yang bersumber dari ikan dan kurang pada daging
sapi dan ruminansia. Selanjutnya menurunnya konsumsi sayur dan buah dipengaruhi oleh rendahnya
akses masyarakat terhadap kelompok pangan dimaksud, akibat meningkatnya inflasi pada beberapa
komoditi sayuran serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan lahan pekarangan
guna menyediakan pangan sayur-sayuran dan umbi-umbian.
Tabel 2.56. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
Indikator Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Angka 83,1 78,3 80,4 80,6 84,6
Inovasi Pengembangan Pangan Lokal Kelompok - - - - 2
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Angka 82,49 83,29 64,11 79,82 85*
Penanganan Daerah Rawan Pangan KK - 200 168 195 220
2-76 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Indikator Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Ton 14 4.425 4.425 2.925 2.925
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan
Segar Persen 0 35 39 44 46
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 2019
Sementara itu Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggambarkan susunan beragam pangan
atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya. Pola Pangan Harapan
mencermikan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Tabel 2.56 di
atas diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Provinsi Maluku tahun 2016 mengalami
penurunan dengan skor sebesar 64,11 dari total skor maksimum 100. Menurunnya skor PPH
Ketersediaan pada angka 64,11 dipengaruhi oleh menurunnya ketersediaan kelompok pangan minyak
dan lemak yang hanya mencapai skor PPH 0,22 dimana sangat jauh dari skor maksimal yaitu 5.
Kelompok pangan ini merupakan kontribusi dari komoditi minyak dan lemak baik nabati maupun hewani.
Demikian juga buah/biji berminyak (kelapa) yang hanya menyediakan skor PPH 0,08 dari skor
maksimal 1. Sementara itu kelompok pangan kacang-kacangan hanya mencapai skor 1,17 dari skor
maksimal 10. Kelompok pangan kacang-kacangan ini berasal dari kacang tanah, kacang kedelai dan
kacang hijau. Kelopok pangan sayur dan buah dengan skor PPH 13,38 dimana masih belum memenuhi
30 sebagai skor PPH maksimal.
Tabel 2.57 menjelaskan produksi ternak (daging dan telur) di Provinsi Maluku tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016. Secara total produksi ternak menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
Tabel 2.57. Produksi Ternak (Daging dan Telur) di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2016
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-77
2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan
1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Luas lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan
(HGB) dan Hak Pengelolaan (HP). Sertifikasi kepemilikan lahan merupakan urusan yang
didekonsentrasikan di kabupaten/kota, sampai tahun 2017 kepemilikan luas lahan bersertifikat di
Provinsi Maluku terdata sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.58 Sertifikasi Hak Atas Tanah Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku (diolah), 2018
2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus tanah negara dari tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang
terdaftar, dari 30 kasus yang terdaftar pada tahun 2014 meningkat menjadi 204 pada tahun 2017,
presentase penyelesaian kasus tanah negara di tahun 2017 sebanyak 76,5%, hal ini menunjukkan
23,5% kasus tanah negara belum terselesaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.59. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Kasus yang Diselesaikan 30 67 80 156
2 Jumlah Kasus yang Terdaftar 30 67 107 204
3 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100 100 74.8 76,5
Sumber: Badan Pertanahan Provinsi Maluku (diolah), 2018
2.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Salah indikator urusan lingkungan hidup adalah presentase penegakan hukum lingkungan. Kegiatan
penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2014-2017 dilakukan melalui identifikasi
dan verifikasi kasus lingkungan di daerah kabupaten/kota di Maluku. Dari hasil identifikasi dan verifikasi
di daerah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan yang muncul ke permukaan
dapat ditangani oleh kabupaten/kota melalui mediasi dan rapat dengan pihak pemrakarsa/penanggung
2-78 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
jawab perusahaan, pihak lembaga terkait maupun masyarakat yang terkena dampak/pihak pelapor.
Dan kasus lingkungan yang ada selama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai
ke persidangan pengadilan.
Tabel 2.60. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda - 11 4 1
Jumlah kasus lingkungan yang ada - 13 4 2
Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 0 85 0 50
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, 2018 Indikator lainnya adalah Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian kedua
indikator tersebut dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.61. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)
10,53 10,69 17,74 18,48 19,3
2 Laporan inventarisasi GRK Ada Ada Ada Ada Ada
3 Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim provinsi
Ada Ada Ada Ada Ada
4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
74,79 65,68 66,74 68,12 75,9
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018
2.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2014-2017 tidak merata setiap tahun. Tabel 2.62
menunjukkan rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2014 sebanyak 30,98% mengalami penurunan pada
tahun 2015 menjadi 29,91% sedangkan pada tahun 2017 rasio penduduk ber-KTP mengalami
peningkatan menjadi 47,81%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk
memiliki KTP.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-79
Tabel 2.62. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk
Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Penduduk Miliki KTP Jiwa 417.480 407.086 779.297 887.957
2 Jumlah Penduduk Jiwa 1.374.414 1.361.199 1.829.228 1.857.337
3 Rasio Penduduk Ber-KTP
Persen 30,98 29,91 42,60 47,81
Sumber : Dinas Dukcapil Provinsi Maluku Tahun 2018
Akte Kelahiran bayi merupakan urusan pada tingkat kecamatan yang ditangani oleh kabupaten/kota,
untuk menggambarkan Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Provinsi Maluku, data Kota Ambon menunjukkan
rasio bayi berakte kelahiran pada 2014 sebesar 36,31% dan meningkat menjadi 68,98% pada
tahun 2017. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk kepemilikan akte
kelahiran bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.63. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Kota Ambon Tahun 2014-2017
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah penduduk ber-KK 326.962 350.165 450.488 471.378
2 Jumlah penduduk telah menikah 585.405 577.991 772.049 789.407
3 Jumlah bayi baru lahir 2.344 2.788 7.419 4.285
4 Jumlah bayi yang berakte kelahiran 851 1.371 4.214 2.956
5 Rasio bayi berakte kelahiran 36,31 49,18 56,80 68,98
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2018
Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2014 sebesar 3,20% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi
3,92%, ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melibatkan Kantor
Urusan Agama (KUA) dan Pencatatan Sipil dalam pernikahan.
Tabel 2.64. Rasio Pasangan Berakte Nikah Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah
4.679 4.885 4.329 4.113
2 Jumlah keseluruhan pasangan nikah
146.028 116.019 112.239 105.036
3 Rasio pasangan berakte nikah 3,20 4,21 3,86 3,92
Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2018
2-80 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah desa di Provinsi Maluku sebanyak 1.198 desa dengan masih terdapat 48,7 persen desa
merupakan desa tertinggal dan 40 persen merupakan desa sangat tertinggal. Tabel berikut mengurai
secara rinci jumlah desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal di 11 kabupaten/kota di
Provinsi Maluku pada tahun 2017.
Tabel 2.65 Rekapitulasi Angka Indek Desa Membangun Per Kab/Kota
Provinsi Maluku Tahun 2017
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Desa Maju Berkembang Tertinggal
Sangat Tertinggal
Tanpa Status
1 Maluku Tengah 186 4 45 116 21
2 Maluku Tenggara 190 1 6 168 15
3 Kepulauan Tanimbar 80 1 9 46 24
4 Buru 82 2 12 44 24
5 Seram Bagian Timur 198 1 3 88 106
6 Seram Bagian Barat 92 2 12 51 27
7 Kepulauan Aru 117 0 1 8 108
8 Maluku Barat Daya 117 0 7 22 88
9 Buru Selatan 79 0 5 19 55
10 Ambon 30 4 15 9 2
11 Tual 27 1 5 12 9
Jumlah 1198 16 120 583 479
2.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah peserta KB Aktif dari tahun 2014-2017 di Provinsi Maluku mengalami perubahan dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2014 peserta KB aktif berjumlah 162.726 peserta, berkurang menjadi 156.003 di tahun
2017.
Tabel 2.66. Jumlah Peserta KB Aktif Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Peserta Program KB Aktif
Peserta 162.726 64.470 144.131 156.003
Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan
1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus
menjadi perhatian yang serius dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur.
Sumber : Ditjen PPMD Kemendes, 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-81
Jumlah penumpang bus pada tahun 2013 berjumlah 24.640 meningkat pada tahun 2014 sebanyak
27.077 dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 24.770 tetapi pada tahun 2017 meningkat menjadi
29.069. Jumlah penumpang yang menggunakan alat angkut kapal laut pada tahun 2013 sebanyak
479.232 meningkat pada tahun 2014 sebanyak 539.615 dan meningkat drastis pada tahun 2017
sebanyak 970.401. Jumlah penumpang pesawat udara antara tahun 2013-2017 meningkat drastis, hal
ini dikarenakan adanya Hari Pers Nasional (HPN). Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.67. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Penumpang Bus 27.077 24.770 31.679 29.069
2 Jumlah Penumpang Kapal Laut 539.615 647.538 764.095 970.401
3 Jumlah Penumpang Pesawat Udara 71.891 88.309 104.401 125.803
4 Total Jumlah Penumpang 638.583 760.617 900.175 1.125.273
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2018
Sebagai provinsi yang berkarakteristik wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi yang
terintegrasi antara transportasi darat, laut dan udara sangat dibutuhkan. Tabel berikut menunjukan
jumlah infrastruktur transportasi yang terbangun di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2017.
Tabel 2.68. Jumlah Infrastruktur Transportasi di Provinsi Maluku Tahun 2017
No Kabupaten/Kota
Jumlah
Pelabuhan
Laut
Pelabuhan
Penyeberangan
Pelabuhan
Udara Terminal Bus
1 Kota Ambon 3 2 1 1 Terminal Type B,
1 Terminal Type C
2 Kota Tual 3 2 - 1 Terminal Type B
3 Kab. Maluku Tengah 11 7 2 1 Terminal Type B,
2 Terminal Type C
4 Kab. Seram Bagian Timur 5 2 - 1 Terminal Type B,
2 Terminal Type C
5 Kab. Seram Bagian Barat 5 5 2 -
6 Kab. Maluku Tenggara 1 - 1 1 Terminal Type C
7 Kab. Maluku Tenggara Barat 6 3 2 1 Terminal Type C
8 Kab. Buru 4 - 1 -
9 Kab. Buru Selatan 2 2 1 -
10 Kab. Maluku Barat Daya 17 4 2 -
11 Kab.Kepulauan Aru 3 3 1 -
MALUKU 60 30 13 4 Terminal Type B,
7 Terminal Type C
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2018
2-82 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Jaringan komunikasi merupakan hal penting dalam mendukung sistem komunikasi. Persentase
kabupaten/kota yang dijangkau Broadband terus meningkat. Presentase Broadband pada tahun 2015
sebesar 16,76 persen dan pada tahun 2016 meningkat pesat yaitu sebesar 40,46 persen dan pada tahun
2017 meningkat lagi menjadi 42,78% karena Provinsi Maluku menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional
(HPN) yang mengharuskan banyaknya Broadband. Persentase kabupaten/kota yang dijangkau
broadband tahun 2014-2017 ditampilkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.69 Persentase Kabupaten/Kota yang dijangkau Broadband Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Kabupaten/Kota yang Dijangkau Broadband (%)
n/a 16,76 40,46 42,78
Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Maluku, 2018
Pada tabel 2.63 Persentase pembangunan BTS pada tahun 2014 mencapai 13,85 persen dan turun
menajdi 5,63 persen di tahun 2015. Pada Tahun 2016 naik menjadi 23,81% pada tahun 2016 dan
meningkat pesat pada tahun 2017 sekitar 56,71 persen.
Tabel 2.70. Presentase Pembangunan BTS Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Pembangunan BTS di Kab/Kota (%) 13,85 15,63 23,81 56,71
Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1) Jumlah wirausaha UMKM yang difasilitasi di Provinsi Maluku
Jumlah wirausaha UMKM yang difasilitasi pada tahun 2014 sebanyak 61 orang, meningkat pada
tahun 2015 sebanyak 63 orang, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 132
orang, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.71 Jumlah Wirausaha UMKM yang difasilitasi di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Jumlah Wirausaha (Org) 61 Org 63 Org - 132 Org
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-83
2) Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat dan Pendampingan Usaha di Provinsi Maluku
Untuk mendukung pengembangan UMKM di Maluku, maka pada tahun 2014 telah dilatih dan
dilakukan pendampingan usaha sebanyak 90 orang, meningkat hingga mencapai 120 orang di tahun
2015 dan 2016, namun mengalami penurunan di tahun 2017 sebanyak 80 orang, sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 2.72 Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat dan Pendampingan Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Diklat dan Pendampingan Usaha (org/Unit Kerja)
90 Org 120 Org 120 Org 80 Org
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, 2018
3) Pertumbuhan UMKM di Provinsi Maluku
Pertumbuhan UMKM di Maluku dari tahun 2014 hingga 2017 terus mengalami peningkatan, dimana
pada tahun 2014 pertumbuhan UMKM sebesar 36,270 persen, dan pada tahun 2017 telah mencapai
sebesar 67,099 persen, hal ini berarti dukungan pemerintah terhadap UMKM telah memberi dorongan
terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.73 Pertumbuhan UMKM di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Pertumbuhan UMKM 36,270 36,270 36,777 67,099
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, 2018
Perkembangan Koperasi Aktif dan BPR/LKM Provinsi Maluku
Perkembangan koperasi sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat masih cenderung
berfluktuasi, pada tahun 2014 jumlah koperasi sebanyak 3.158 unit koperasi, dimana 2.298 unit
koperasi diantaranya merupakan koperasi aktif, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2015,
2016 dan tahun 2017, maka koperasi yang aktif baru mencapai 1.960 unit koperasi, kecenderungan
menurunnya jumlah koperasi aktif juga tercermin dari jumlah koperasi yang dibubarkan yang
mengalami peningkatan sebanyak 155 unit koperasi pada tahun 2016 menjadi 413 tahun 2017 unit
koperasi termasuk BPR, LKM dan UKM. Sementara perkembangan BPR/LKM aktif relatif stagnan
sebanyak 2 unit usaha dari tahun 2014 hingga 2017, hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
2-84 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.74 Perkembangan Koperasi Aktif dan BPR/LKM di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Bidang Urusan/Indikator
Jumlah
Koperasi Aktif, BPR, LKM Seluruh Koperasi BPR, LKM, UKM
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Koperasi Aktif 2.298 2.419 2.435 1.960 3.158 3.190 3.359 3.060
UKM Non BPR/LKM Aktif
- - - - - - - -
BPR/LKM Aktif 2 2 2 2 2 2 2 2
Pembubaran Koperasi
- - - - - - 155 413
Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku
2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal
Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi di Provinsi Maluku
Pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas antara lain didukung dengan perkembangan
investasi yang positif, pada tahun 2016 jumlah proyek investasi PMDN di Maluku sebanyak 4 proyek
meningkat 9 proyek di tahun 2017. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasikan pada tahun
2016 sebesar 11, 38 miliar rupiah dan meningkat menjadi 50,91 miliar rupiah pada tahun 2017.
Nilai investasi PMDN relaitf masih kecil dibandingkan dengan PMA (asing), dimana proyek investasi yang
telah direalisasikan sejak tahun 2014 yang mencapai 38 proyek, meskipun cenderung fluktuatif di tahun
2015 dan 2016, telah mengalami peningkatan hingga mencapai 39 proyek investasi pada tahun 2018,
dimana nilai investasi yang telah direalisasikan juga terus meningkat sejak tahun 2014 yang sebesar
152 miliar rupiah terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,84 triliun rupiah di tahun 2017,
sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 2.75 Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Capaian Setiap Tahun (dalam ribuan rupiah)
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Realisasi Proyek ➢ PMDN ➢ PMA
-
38
-
31
4
31
9
39
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-85
No. Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Capaian Setiap Tahun (dalam ribuan rupiah)
2014 2015 2016 2017
2
Realisasi Investasi (dalam Rp) ➢ PMDN ➢ PMA
-
152,001,800
-
1,029,886,300
11,380,900 1,385,532,000
50,917,000 2,840,175,560
Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1) Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
Untuk mendukung perkembangan olahraga di Maluku, maka ketersediaan sarana dan prasarana
olahraga menjadi hal yang penting, perkembangan sarana prasarana olah raga selama kurun waktu
2014 – 2017 cenderung konstan, dimana jumlah stadiun sepak bola sebanyak 3 unit, stadiun atletik
1 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 5 unit, gedung olahraga sebanyak 8 unit, kolam renang
mencapai 2 unit dan sasana tinju 5 unit,sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 2.76 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
NO INDIKATOR TAHUN
2015 2016 2017
1 Stadiun Sepak Bola 3 Unit 3 Unit 3 Unit
2 Stadiun Atletik 1 Unit 1 Unit 1 Unit
3 Lapangan Bulu Tangkis 5 Unit 5 Unit 5 Unit
4 Gedung Olahraga 8 Unit 8 Unit 8 Unit
5 Kolam Renang 2 Unit 2 Unit 2 Unit
6 Sasana Tinju 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2018
2) Jumlah Pengunjung Sarana Prasarana Olahraga di Provinsi Maluku
Meskipun perkembangan sarana prasarana olahraga cenderung stagnan, namun partisipasi serta minat
masyarakat dalam dunia olahraga mengalami peningkatan selama periode tahun 2014-2017, terutama
olahraga sepakbola, atletik, bulu tangkis dan renang, sebagaimana tabel berikut.
2-86 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.77 Jumlah Pengunjung Sarana Prasarana Olahraga di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
NO INDIKATOR TAHUN
2015 2016 2017
1 Stadiun Sepak Bola 13.000 Orang 15.000 Orang 17.000 Orang
2 Stadiun Atletik 18.000 Orang 21.000 Orang 23.000 Orang
3 Lapangan Bulu Tangkis 1.600 Orang 1.800 Orang 1.900 Orang
4 Kolam Renang 10.000 Orang 11.000 Orang 12.000 Orang
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2018
3) Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi Maluku
Pemuda merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam keberhasilan
pembangunan, jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi hingga tahun 2017 telah mencapai
553 lembaga/ organisasi, sehingga masih memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif dalam
pembangunan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.78 Jumlah Organisasi Kepemudaan Provinsi Maluku Tahun 2017
NO. INDIKATOR JUMLAH
1 KNPI Provinsi 1 Lembaga
2 OKP Binaan Dispora Provinsi 76 Lembaga
3 Forum Pemuda Binaan Dispora Provinsi 5 Lembaga
4 BEM 21 Lembaga
5 Unit Kegiatan Siswa 360 Lembaga
6 Unit Kegiatan Mahasiswa 63 Lembaga
7 Komunitas Pemua Non Organisasi Kepemudaan
27 Lembaga
Jumlah 553 Lembaga
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2018
4) Jumlah Organisasi Pramuka Tingkat Provinsi Maluku
Pramuka merupakan salah satu kader Pemuda yang juga telah memberikan kontribusi dan partisipasi
bagi pembangunan. jumlah organisasi pramuka tingkat provinsi hingga tahun 2017 telah mencapai 283
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-87
organisasi kepramukaan baik pada tingkat KWARDA, KWARCAB, SAKA dan GUDEP, sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 2.79 Jumlah Organisasi Pramuka Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017
NO INDIKATOR NILAI
1 KWARDA 1 Lembaga
2 KWARCAB 11 Lembaga
3 SAKA 11 Lembaga
4 Gudep 360 Lembaga
Jumlah 383 Lembaga
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.14. Bidang Urusan Statistik
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang digunakan untuk menggambarkan
capain pembangunan Urusan Statistik adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Provinsi
Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi. Di Provinsi Maluku, kedua dokumen ini disusun oleh
Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua dokumen tersebut sangat penting berkaitan dengan
ketersediaan data dalam menrancang kebijakan pembangunan dan penentuan program pembangunan.
Tabel 2.80 Ketersediaan Dokumen Pendukung Perencanaan di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
No. Indikator Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. Provinsi Dalam Angka ada ada ada ada ada
2. Buku PDRB Provinsi Ada ada ada ada ada
Sumber : BAPPEDA Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.15. Bidang Urusan Persandian
Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari
tahun 2014-2017 tidak mengalami perkembangan yaitu 0,02 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.
2-88 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.81 Persentase OPD yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan
Budaya Maluku adalah aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni dan kebiasaan
lainnya yang dijalani dan diberlakukan oleh masyarakat Maluku. Maluku memiliki beragam budaya dan
adat istiadat. Warisan Budaya di Maluku terbagi menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan
budaya bukan benda. Cagar budaya yang ada di Maluku relatif meningkat dari Tahun 2013-2017. Jumlah
museum yang ada di Maluku pada tahun 2013-2015 hanya berjumlah 1 bertambah pada tahun 2016
sampai tahun 2017 menjadi 2 museum. Jumlah desa adat di Provinsi Maluku per tahun terus meningkat.
Taman Budaya di Maluku hanya 1 yaitu Taman Budaya Karang Panjang. Sanggar budaya dari tahun
2013-2017 terus meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.82 Warisan Budaya Benda Provinsi Maluku Tahun 2013-2017
No. Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Cagar Budaya 19 23 29 31 36
2 Jumlah Museum 1 1 1 2 2
3 Jumlah Desa Adat 191 201 231 256 276
4 Jumlah Taman Budaya 1 1 1 1 1
5 Jumlah Sanggar Budaya 2 3 5 6 9
Jumlah 214 229 267 296 286
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2018
Jumlah Tradisi menurut jenis di Provinsi Maluku dari tahun 2013-2017 terus meningkat. Dikarenakan
banyaknya desa adat yang terus bertambah. Jumlah sejarah menurut peristiwa, organisasi dan tokoh
sejarah hanya berjumlah 2 sampai pada tahun 2017. Maluku dikenal dengan keseniannya sehingga
pertahunnya itu jumlah seni bertambah secara signifikan.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-89
Tabel 2.83 Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Maluku Tahun 2013-2017
No. Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Tradisi Menurut Jenis
399 421 439 457 469
2 Jumlah Sejarah Menurut Peristiwa, Organisasi dan Tokoh Sejarah
1 1 1 2 2
3 Jumlah Seni 24 38 41 57 67
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2018
2.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan
Perkembangan perpustakaan di Provinsi Maluku pada periode pembangunan jangka menengah
2014-2018 salah satunya dapat dilihat pada indikator jumlah pengunjung pada perpustakaan nasional di
Provinsi Maluku.
Tabel 2.84 Jumlah Pengunjung Pada Perpustakaan Nasional di Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Bulan Jumlah Pengunjung (Orang) Tahun :
2014 2015 2016 2017 2018
Januari 11.134 11.172 9.574 3.700 1.792
Februari 12.878 12.935 10.477 3.511 1.452
Maret 13.745 13.784 10.382 3.980 1.935
April 14.418 14.458 10.899 4.625 1.443
Mei 15.303 15.341 10.936 4.546 2.148
Juni 16.091 16.116 10.987 3.922 1.214
Juli 15.771 16.004 11.180 2.836 1.028
Agustus 11.684 16.345 - - 1.460
September 13.021 13.066 11.071 4.095 1.463
Oktober 13.467 13.486 11.076 5.013 1.653
November 14.476 14.490 11.145 5.144 897
Desember - - 9.592 5.692 784
Jumlah 151.988 157.197 117.319 47.064 17.269
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Secara umum jumlah pengunjung pada perpustakaan Nasional di Provinsi Maluku dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2015 terjadi peningkatan
pengunjung sebesar 3,43% selanjutnya dari tahun ke tahun pertumbuhan pengunjung menunjukkan nilai
negatif hingga mencapai -63,31% di tahun 2018.
2-90 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.85 Persentase Pertumbuhan Pengunjung Pada Perpustakaan Nasional di Provinsi Maluku Tahun 2015-2018
Bulan Jumlah Pengunjung (Orang) Tahun :
2015 2016 2017 2018
Januari 0,34 -14,30 -61,35 -51,57
Februari 0,44 -19,00 -66,49 -58,64
Maret 0,28 -24,68 -61,66 -51,38
April 0,28 -24,62 -57,56 -68,80
Mei 0,25 -28,71 -58,43 -52,75
Juni 0,16 -31,83 -64,30 -69,05
Juli 1,48 -30,14 -74,63 -63,75
Agustus 39,89 - - -
September 0,35 -15,27 -63,01 -64,27
Oktober 0,14 -17,87 -54,74 -67,03
November 0,10 -23,08 -53,84 -82,56
Desember - - -40,66 -86,23
Jumlah 3,43 -25,37 -59,88 -63,31
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019; Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan
Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan
di daerah. Tabel berikut merupakan rincian data arsip Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2017.
Tabel 2.86 Data Arsip Provinsi Maluku
Data Khazanah Arsip Yang Berada Pada Sub Layanan Arsip Badan Perpustakaan
Dan Arsip Daerah Provinsi Maluku
No. Asal Arsip Kurun Waktu Sudah Diolah Keterangan
1. Arsip Pemerintahan Belanda (VOC) 1813 - 1940 374 Box 312 Box Bahasa Belanda
62 Box Bahasa Indonesia
2. Arsip Sekda Maluku 1796 - 1996 73 Box
3. Akuisisi Arsip/Dokumen Masa Pemerintahan
1967 - 1998
4. Orde Baru
5. Arsip Dinas Kehutanan Promal 1969 - 1998 49 Box
6. Arsip Dinas Peternakan Promal 1970 - 1998 51 Box
7. Arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal
1971 - 1998 6 Box
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-91
Data Khazanah Arsip Yang Berada Pada Sub Layanan Arsip Badan Perpustakaan
Dan Arsip Daerah Provinsi Maluku
No. Asal Arsip Kurun Waktu Sudah Diolah Keterangan
8. Arsip Dinas Pertanian Tanaman Pangan Promal
1972 - 1998 8 Box
9. Arsip Dinas Perkebunan Promal 1973 - 1998 3 Box
10. Arsip NKKBN Promal 1974 - 1998 21 Box
11. Arsip Eks Kanwil Diperindag Promal 1975 - 1998 1 Box
12 Arsip Eks Kanwil Depdikbud Promal 1976 - 1998 7 Box
13. Arsip Eks Kanwil Transmigrasi Promal 1977 - 1998 25 Box
14. Arsip Eks Kanwil Depnaker Promal 1978 - 1998 3 Box
15. Arsip Eks Kanwil Pertambangan Promal 1979 - 1998 3 Box
16. Arsip Eks Kanwil Koperasi Promal 1980 - 1998 2 Box
17. Arsip Eks Kanwil Kesehatan Promal 1981 - 1998 6 Box
18. Arsip Eks Kanwil Parpostel Promal 1982 - 1998 2 Box
19. Arsip Eks Kanwil Dep. Kehutanan Promal 1983 - 1998 47 Box
20 Arsip Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku (PDSDM)
2000 - 2003 16 Box
21 Arsip PILKADA pada KPUD Kab. Buru Selatan
2010 - 2011 2 Box
Jumlah 699 Box
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Provinsi Maluku, 2018
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
2.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Produksi Perikanan
Selama kurun waktu 2014-2017, produksi perikanan di Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2014 jumlah produksi ikan sebesar 1.039.210,01 Ton meningkat pada tahun 2017 sebesar
1.417.392,15 Ton. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi
perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan
perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi.
Tabel 2.87 Produksi Perikanan Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
No Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017
a. Jumlah Produksi Ikan Ton 1.039.210.01 1.343.263.214 1.186.586.57 1.417.392.15
2-92 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017
b. Target daerah Ton 1.143.809.99 1.267.738.2 1.397.721.35 1.515.760.32
Produksi Perikanan
c. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton 538.121.6 617.985.2 582.583.2 600.060.7
d. Target daerah Ton 551.757.6 557.275.2 562.848.0 568.476.5
Produksi Perikanan Budidaya
e. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Ton 501.088.41 725.278.014 604.003.37 817.331.45
f. Target daerah Produksi Perikanan Budidaya
Ton 592.052.39 710.463.00 828.873.35 947.283.82
Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku, 2018
2) Komoditi Unggulan
Komoditi unggulan udang, dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan
Provinsi Maluku. Tahun 2013 capaian produksi udang sejumlah 6.2017,7 Ton menurun menjadi
4.849,7 Ton pada tahun 2017. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 2.88 Komoditi Unggulan di Provinsi Maluku Tahun 2013-2017
No Bidang/Urusan Satuan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
I UDANG
a. Jumlah Produksi Udang Ton 6.207,7 5.820,8 5.481,8 4.708 4.849,7
b. Target Daerah Ton 6.021,5 5.840,8 5.665,6 5.495,6 5.330,8
II Tuna
a. Jumah Produksi Bandeng Ton 8,01 8,00 4,58 5,05 5,44
b. Target Daerah Ton 11 13 15 17 19
III RUMPUT LAUT
a. Jumlah Produksi R.Laut Ton 583.351,29 494.742,71 700.094,75 596.300,04 796.902,27
b. Target Daerah Ton
Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku, 2018
2.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata
Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki potensi pariwisata potensial dan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-93
sangat beranekaragam jenisnya, sehingga pariwisata Maluku dapat menjadi andalan di masa mendatang
memberi kontribusi terhadap ekonomi daerah termasuk juga pariwisata nasional. Jumlah kunjungan
wisatawan yang datang ke Maluku menurut kewarganegaraan selama periode 2014-2017, mengalami
peningkatan yang signifikan. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara berasal dari Eropa ke
Provinsi Maluku tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebanyak 9.236 orang, namun mengalami penurunan
pada tahun 2016 sebanyak 6.296 orang, dan kembali meningkat menjadi 8.785 orang pada tahun 2017.
Sama halnya dengan wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Maluku, jumlah kunjungan wisatawan
Nusantara sebanyak 96.459 orang tahun 2014, dan terus mengalami kenaikan sebanyak 111.332 orang
pada tahun 2017. Kunjungan Wisatawan Lokal di Maluku sebanyak 69.335 orang pada tahun 2014 dan
mengalami kenaikan sebanyak 174.431 pada tahun 2017. Salah satu faktor meningkatnya kunjungan
wisatawan ke Maluku disebabkan oleh sarana akomodasi dan transportasi memadai. Data kunjungan
wisatawan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini
Tabel 2.89 Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2018
Tabel 2.90 Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2018
2-94 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
NO Daerah Asal 2014 2015 2016 2017
1. Maluku 69.335 85.978 129.068 174.431
JUMLAH 69.335 85.978 129.068 174.431
Tabel 2.91 Kunjungan Wisatawan Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2018
2.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian
1) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
Sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) menempati posisi pertama kontribusi terbesar
terhadap PDRB Provinsi Maluku, namun capaian pada tahun 2014 dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2017 mengalami penurunan 1,66 poin. Pada tahun 2014 kontribusi sub sektor pertanian sebesar
24,98% menurun menjadi 23,32% pada tahun 2018.
Kontribusi sub sektor pertanian pada tahun 2014-2018 terhadap PDRB juga mengalami penurunan,
demikian halnya dengan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB yang secara terinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.92. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
No Bidang/Urusan Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Tanaman Bahan Makanan % 6,49 6,15 6,32 6,41 6,11
Tanaman Pangan % 5,85 5,53 5,72 5,93 5,49
Hortikultura % 0,64 0,61 0,62 0,63 0,62
2 Perkebunan % 3,39 3,31 3,41 3,51 3,49
3 Peternakan dan hasil-hasilnya % 0,59 0,58 0,56 0,58 0,54
Sumber : BPS Maluku Tahun 2019
Kontribusi sub sektor perkebunan berfluktuasi antara 3,39 – 3,49 persen. Fluktuasi seperti ini disebutkan
turut dipengaruhi oleh produksi, produktivitas tanaman perkebunan tahunan dan harga pasar. Pala,
kelapa dan cengkeh adalah komoditas perkebunan Maluku yang merupakan tanaman tahunan yang
mengalami periode panen raya dan tergantung musim produksi.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-95
Kontribusi sub sektor peternakan cenderung menurun pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun
2014, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya produksi daging dan telur serta belum berkembangnya
produksi hasil-hasil peternakan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah.
2) Produksi Komoditas Pertanian
a. Tanaman Pangan
Produksi tanaman pangan diklasifikan dalam dua bagian besar yaitu pangan strategis nasional
dan pangan strategis lokal. Komoditas strategis nasional terdiri dari padi, jagung dan kedelai,
dimana produksi padi bersumber dari padi sawah dan padi ladang.
Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, rata-rata pertumbuhan padi sawah dan padi
ladang mencapai 4,4 dengan produksi pada tahun 2018 mencapai 128.111 ton GKG dan
12.030 ton GKG untuk padi ladang. Produksi padi sawah meningkat dibanding tahun 2016 dan
2017, peningkatan produksi ini dipicu oleh peningkatan luas panen yang mencapai
33.365,1 Ha dengan produktivitas padi sawah mencapai 4,55 Ton/Ha.
Pertumbuhan komoditas jagung dari tahun 2014 – 2018 rata-rata sebesar 61% per tahun lebih
tinggi dari yang direncanakan yakni 8% per tahun. Hal ini didukung oleh adanya intervensi
kebijakan Kementerian Pertanian dalam swasembada jagung nasional. Produksi tahun 2018
jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu lebih dari
30%, disebabkan meningkatnya luas tanaman menjadi 24.723,5 Ha. Namun pertambahan luas
panen jagung di Maluku belum didukung dengan peningkatan produktivitas. Produktivitas
jagung Provinsi Maluku masih tergolong rendah yaitu 2,17 Ton/Ha (Nasional : 5,24 Ton/Ha).
Pertumbuhan kedelai rata-rata per tahun sebesar 3,7%, lebih rendah dari yang direncanakan
sebesar 7% per tahun. Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 451 Ton, jauh lebih kecil
dibanding tahun 2017 yang mencapai 1.428 Ton.
Sementara itu produksi pangan lokal berupa ubi kayu dan ubi jalar bertumbuh rata-rata 1,7%
dan 3,6% per tahun. Produksi ubi kayu tahun 2018 mencapai 85.734 Ton lebih rendah dari
tahun 2017 yang mencapai 144.030 Ton, sedangkan ubi jalar mencapai 5.174 Ton, jauh lebih
kecil dibanding tahun 2017 yang mencapai 35.421 Ton. Menurunnya produksi ubi kayu dan ubi
jalar akibat dari rendahnya produktivitas dan berkurangnya luas panen.
Produksi komoditas hortikultura yang terdiri dari bawang merah dan cabai mengalami
peningkatan. Peningkatan ini ditunjang oleh adanya program nasional di Provinsi Maluku yang
berakibat meningkatnya produktivitas dan luas panen. Sesuai data BPS Provinsi Maluku,
produktivitas cabai 4,68 Ton/Ha sedangkan bawang merah 2,51 Ton/Ha pada tahun 2017.
2-96 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.93. Produksi Tanaman Pangan Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
No Komoditas Produksi (Ton)
2014 2015 2016 2017 2018
1. Padi Sawah 99.106 115.170 97.451 100.436 128.111
2. Padi Ladang 3.655 2.621 1.637 4.280 12.030
3. Jagung 10.568 13.947 14.147 14.707 53.683
4. Kedelai 578 707 956 1.428 451
5. Kacang Tanah 1.222 801 1.079 1.480 1.771
6. Kacang Hijau 797 662 305 260 144
7. Ubi Kayu 97.959 134.661 151.761 144.030 85.734
8. Ubi Jalar 22.547 33.639 44.083 35.420 5.174
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2019
Jenis peternakan yang dikembangkan di Provinsi Maluku terdiri dari ternak besar yaitu sapi,
kerbau, kuda dan ternak kecil yaitu kambing, domba, babi dan jenis unggas yaitu ayam buras,
ayam petelur dan itik.
b. Perkebunan
Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan pala, kelapa dan cengkeh yang merupakan
komuditas unggulan daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Produksi pala
mencapai 5.325,24 Ton; cengkeh 21.235,86 Ton; dan kelapa mencapai 102.623,87 Ton.
Terdata juga produksi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao, kopi dan jambu mete,
namun produksi ketiga komoditas ini mengalamai penurunan pada tahun 2018 dibandingkan
capaian produksi pada tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.94. Produksi Tanaman Perkebunan Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
No Jenis Komoditi Produksi/tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kelapa 96.258 94.376 98.361 102.588,83 102.623,87
2 Cengkeh 20.228 20.325 20.767 21.286,60 21.235,86
3 Pala 4.426 4.811 5.034 5.029,28 5.325,24
4 Kakao 12.685 10.804 10.318 9.687,85 9.680,96
5 Kopi 462 437 411 397,30 409,13
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-97
No Jenis Komoditi Produksi/tahun
2014 2015 2016 2017 2018
6 Jambu Mete 1.303 1.195 1.156 1.091,83 1.146,84
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2019
Produksi kakao menurun relatif banyak dengan capaian produksi 12.685 Ton pada tahun 2014
dan berkurang di tahun 2018 menjadi 9.680 Ton. Produksi kopi pada tahun 2014 sebesar
462 Ton menurun di tahun 2018 yang hanya mencapai 409,13 Ton. Demikian juga produksi
jambu mete yang pada tahun 2018 hanya mencapai 1.146,84 Ton dibanding dengan produksi
pada tahun 2014 yaitu 1.303 Ton.
c. Peternakan
Jenis perternakan yang dikembangkan di Provinsi Maluku terdiri dari ternak besar yaitu sapi,
kerbau, kuda dan ternak kecil yaitu kambing, domba, babi dan jenis unggas yaitu ayam buras,
ayam petelur dan itik. Populasi ternak besar pada tahun 2014 mencapai 114.380 ekor
meningkat menjadi 112.739 ekor pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena menurun drastis
populasi kuda yang pada tahun 2014 mencapai 5.991 ekor dan pada tahun 2018 hanya
903 ekor. Begitu juga populasi kerbau yang menurun. Dimana pada tahun 2014 populasi ternak
besar kerbau mencapai 18.003 ekor dan hanya 16.650 ekor di tahun 2018. Berbeda dengan
ternak besar sapi yang meningkat cukup signifikan di tahun 2018 dibanding 2014. Populasi
ternak besar sapi sebanyak 90.386 ekor pada tahun 2014, meningkat menjadi 105.186 ekor
pada tahun 2018.
Populasi ternak kecil pada tahun 2014 sebesar 3.028.425 ekor menurun menjadi 2.868.973
ekor pada tahun 2018 dengan populasi terbanyak adalah unggas dengan populasi terbesar
ayam buras. Namun populasi ayam buras pada tahun 2018 sebanyak 2.134.331 ekor
mengalami penurunan dibanding dengan populasi pada tahun 2014 yang sebesar
2.522.470 ekor. Populasi ternak kecil kambing, domba dan babi mengalami peningkatan di
tahun 2018 terhadap jumlah populasi di tahun 2014. Selanjutnya data terperinci populasi ternak
di Provinsi Maluku tahun 2014-2018 terlihat pada tabel 2.95
Secara umum menurunnya populasi ternak disebabkan karena beberapa faktor antara lain :
1) Penyakit Brucelosis yang mewabah di beberapa daerah sentra ternak besar, 2) ternak umur
produktif yang diperdagangkan atar pulau menyebabkan populasi menurun, serta 3)
kurangnya pengawasan ternak pada pintu-pintu keluar perdagangan antar pulau.
2-98 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.95 Populasi Ternak Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
No Jenis Komoditi Populasi (Ekor)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Sapi 90.386 95.891 94.301 102.821 105.186
2 Kerbau 18.003 19.761 15.345 14.743 16.650
3 Kuda 5.991 1.012 1.103 1.171 903
4 Kambing 102.655 95.752 103.678 100.124 110.253
5 Domba 9.682 10.086 11.103 11.127 13.434
6 Babi 81.312 83.730 78.875 76.198 81.509
7 Ayam Petelur 20.539 9.567 19.270 21.825 30.189
8 Ayam Buras 2.522.470 2.597.292 2.302.905 2.496.337 2.134.331
9 Ayam Pedaging 12.200 74.200 72.190 75.533 77.533
10 Itik 459.567 476.073 545.997 553.784 421.724
TOTAL 3.322.805 3.463.364 3.244.767 3.453.663 2.991.712
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2019
2.3.3.4. Bidang Urusan Kehutanan
Luas Kawasan Hutan dari Tahun 2014-2017 memiliki luas yaitu 3.919.617,00 Ha. Luas lahan kritis pada
tahun 2014 di Provinsi Maluku yang mencapai 728.776,81 Ha dengan luas lahan kritis yang direhabilitasi
sebesar 8.487,00 Ha. Tahun 2015 luas lahan kritis menurun menjadi 720.289,81 Ha dengan luas lahan
kritis yang direhabilitasi sebesar 2.000,25 Ha.
Pada tahun 2015 dan 2016 rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis melambat sehingga
sampai dengan tahun 2017 total lahan kritis yang tertangani seluas 16.273,33 Ha atau hanya 2,27%
yang terehabilitasi dari 728.776,81 Ha lahan kritis Provinsi Maluku pada tahun 2014.
Capaian rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis setiap tahunnya masih sangat rendah.
Di tahun 2014 sebesar hanya sebesar 1.16% dan di tahun-tahun berikutnya semakin menurun
persentasenya. Sehingga capaian rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas total hutan dan lahan kritis
pun dengan persentase yang kecil.
Tabel 2.96 Capaian Kinerja Kehutanan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Luas Kawasan hutan (Ha) 3.919.617,00 3.919.617,00 3.919.617,00 3.919.617,00
Luas Lahan Kritis (Ribu Ha) 728.776,81 720.289,81 718.289,56 716.014,39
Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Ha) 8.487,00 2.000,25 2.275,17 3.510,91
Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terhadap Luas Lahan Kritis
1.16% 0.28% 0.32% 0.49%
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-99
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terhadap Luas Total Hutan dan Lahan Kritis
0.22% 0.05% 0.06% 0.09%
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 2018
Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan
masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya
biodiversitas dan pendapatan negara dari kayu menurun drastis. Tingginya tekanan terhadap
keberadaan hutan telah mendorong dilakukannya monitoring sumber daya hutan secara periodik oleh
Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan maka kerusakan
hutan dari tahun 2014-2017 di Provinsi Maluku sebesar 224,20 Ha dengan presentasi luas kerusakan
kawasan hutan terhadap luas kawasan sebesar 0,01%. Penyebab kerusakan hutan di dalam kawasan
hutan disebabkan oleh perambahan hutan untuk pembangunan kebun oleh masyarakat dan penebang
liar/illegal logging. Kerusakan hutan di luar kawasan hutan berkaitan dengan pembangunan kebun dan
ladang oleh masyarakat, pembangunan kebun sawit oleh badan usaha, pemukiman penduduk setempat
dan transmigrasi.
.Tabel 2.97 Luas Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Tahun 2014-2107
Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 224,20 224,20 224,20 224,20
Presentasi Luas Kerusakan Kawasan Hutan Terhadap Luas Kawasan (%)
0.01 0.01 0.01 0.01
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
2.3.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Rasio elektrifikasi Provinsi Maluku tahun 2014 hingga tahun 2017 semakin meningkat. Sesuai RPJMD
Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 ditarget rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2019.
2-100 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Gambar 2.23 Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2018
1) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Maluku lima tahun
terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 kontribusi pertambangan pada pertumbuhan ekonomi
Provinsi Maluku sebesar 3,54% pada tahun 2014 kemudian menurun dari tahun ke tahun hingga pada
tahun 2018 hanya sebesar 2,66%. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan
namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan pada periode 2019-2024
Gambar 2.24. Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019, Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
2.3.3.6. Bidang Urusan Perdagangan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang
menggambarkan kondisi ekonomi satu daerah pada kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-101
2014 2015 2016 2017
EKSPOR (US$) 173.571.736 44.226.711 49.083.270 45.628.580
IMPOR (US$) 359.441.390 391.414.036 258.933.623,70 176.224.246,80
Tahun 2012 komponen impor sebesar 39,17% dan komponen ekspor sebesar 23,27% hal ini
menandakan bahwa komponen impor lebih besar daripada komponen ekspor, dengan demikian terjadi
defisit. Hal ini perlu diwaspadai dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
Gambar 2.25 Grafik Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dari Ekspor/Impor Provinsi Maluku Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Maluku, 2018
2.3.3.7. Bidang Urusan Perindustrian
Perkembangan perindustrian di Provinsi Maluku tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 digambarkan
dengan capain indikator-indikator perindustrian yang diuraikan pada tabel 2.98. Terlihat Pertumbuhan
industri semakin meningkat dimana pada tahun 2014, pertumbuhan industri hanya 0,22 persen
meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,47 persen. Kontribusi industri terhadap PDB Provinsi Maluku juga
semakin meningkat dengan 3,8 persen pada tahun 2014 dan mencapai 4,64 persen pada 2017.
Peningkatan yang signifikan terlihat pada penambahan jumlah indutri skala mikro dan kecil, pada tahun
2014 hanya terdapat 74 unit industri skala mikro dan kecil dan pada tahun 2017 jumlahnya meningkat
lebih dari 600 persen mencapai 445 unit.
Target 2.98 Perkembangan Perindustrian di Provinsi Maluku Tahun 2014 -2017
INDIKATOR SATUAN TAHUN
2014 2015 2016 2017
1. Pertumbuhan Industri % 0,22 0,3 0,38 0,47
2. Kontribusi Industri Terhadap PDB % 3,8 4,1 4,4 4,64
3. Penambahan Jumlah Industri Skala Mikro dan Kecil
Unit 74 345 418 445
4. Jumlah Kawasan Industri Lokasi - - - -
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. 2018
2-102 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2.3.3.8. Bidang Urusan Transmigrasi
Penempatan transmigrasi umum per kabupaten/kota di Provinsi Maluku terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.99. Penempatan Transmigrasi Umum Per Kabupaten/Kecamatan di UPT Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2018
No.
EKS UPT/KAB/KEC
Kondisi Saat Ini
KK Jiwa Tahun
Penempatan
1.
Maluku Tengah Seram Utara Timur Seti Seram Utara Timur Kobi Seram Utara Barat Seram Utara
3.820 3.525 410 300
15.148 15.047 1.455 1.366
1982 - 2007
2. Seram Bagian Barat Kairatu
807
3.108
1954 - 1976
3. Seram Bagian Timur 2.940 11.322 2006 – 2007
4.
Buru Waeapo Lolong Guba Waelata Air Buaya
2.394 1.404 2.686 6.589
8.231
14.156 23.240 46.062
1980 – 1999
5. Aru Benjina
240
720
1990-1993
6. Maluku Barat Daya 75 300
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi,
kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.
2.4.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah
tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka
konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran
konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-103
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Makanan (Rp) 468.278 426.507 583.736 497.261 511.198 378.718 662.148 535.135 623.806 396.588
Total Makanan
Perkotaan + Perdesaan
Non Makanan (Rp) 865.938 301.675 542.657 307.927 584.709 302.036 645.085 326.108 685.306 323.323
Total Non Makanan
Perkotaan + Perdesaan
Total Pengeluaran
Perkotaan + Perdesaan 2.062.398 1.931.581 1.776.661 2.168.476 2.029.023
Persentase Makanan
(%)43,39 55,96 50,09 55,21 50,29
Persentase Non
Makanan (%)56,61 44,04 49,91 44,79 49,71
Rata-rata Pengeluaran
Perkapita Per Bulan
Berdasarkan Jenis
Pengeluaran
Tahun
894.785 1.080.997 889.916 1.197.283 1.020.394
20182017
971.193 1.008.629
201620152014
1.167.613 850.584 886.745
perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan
per jumlah penduduk.
Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi
penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran
maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan
kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan
rendah akan terlihat bahwa sebagaian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.
Tabel 2.100 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Di Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
Sumber : Maluku Dalam Angka 2019, Data Diolah BAPPEDA Provinsi Maluku
Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata pengeluaran perkapita per bulan Provinsi Maluku dari tahun
2014 – 2018 relatif sama pada kisaran angka dua juta rupiah dan pada tahun 2016 mengalami penurunan
yang cukup besar yaitu mencapai Rp.1.776.661. Persentase pengeluaran untuk makanan tertinggi
sebesar 55,96% di tahun 2015 dan terendah sebesar 40,39 % di tahun 2014. Sedangkan pengeluaran
untuk non makanan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 56,61% dan terendah pada tahun 2017
sebesar 44,04%.
2.4.2 Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambarann bagaimana kehidupan petani
ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani
yaitu sisi pendapatan yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil
penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.
2-104 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih
besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
Sebaliknya jika NTP < 100 menunjukan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif
lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari
pengeluarannya. NTP = 100 menunjukan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar
dengan pengeluarannya.
Tabel 2.101 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
INDIKATOR
TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
NILAI TUKAR PETANI (NTP) 100,51 100,8 102,59 100,89 100,94
NILAI TUKAR NELAYAN 116,44 107,25 104,74 105,08 107,37
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2019
Pada tabel di atas ditampilakn Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), dimana NTP dan NTN
Provinsi Maluku dari tahun 2014 – 2018 selalu mencapai angka di atas 100, NTP semakin membaik di tahun 2018
yang mencapai 100,94. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan di Provinsi Maluku mengalami surplus
atau pengeluaran petani Maluku lebih kecil dibanding dengan pendapatan petani dan nelayan dari penjualan
produk pertanian dan perikanannya. Pada tahun 2016 terjadi penurunan NTP dibanding tahun sebelumnya dan
NTN tahun 2015 – 2018 juga mengalami penurunan dibanding capaian pada tahun 2014, fluktuatifnya capaian
NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat tergantung dengan faktor musim. Harga
meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau. NTN dipengaruhi
oleh musim (musim angin barat dan musim angin timur pada lokasi yang berbeda saat gelombang laut meningkat,
produksi ikan menurun serta disebabkan dan kebijakan nasional (moratorium) tidak adanya kapal-akapal asing
yang menjadi pembeli utama perikanan budidaya (contoh: ikan kerapu yang terjual dengan harga tinggi).
Sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas sentra-sentra pertanian dan perikanan melimpah
karena musim panen.
2.4.3 Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya
dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor,
pembunuhan dan lain sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan
masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-105
Jumlah tindak pidana kriminalitas dan penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Maluku dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.102 Perkara Tindak Pidana Umum di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2016
Tahun Sisa Tahun Sebelumnya
Masuk Tahun Ini Diselesaikan
Tahun Ini Sisa Tahun Ini
2014 53 990 1031 12
2015 12 1005 933 84
2016 84 127 206 5
Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2019
Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Maluku yang telah digambarkan di atas diuraikan pada
tabel 2.103. Terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih di bawah target. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan kapasitas sumber daya manuasia, kurangnya sarana dan
prasarana, belum optimalnya sinkronisasi perencanaan anatar level pemerintah dan tentunya karena
terbatasnya anggaran pembangunan daerah.
2-106 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6,70 6,25 5,44 6,50 5,76 6,75 5,81 7,00 5,94
1.1.2 Laju inflasi (%) 7 - 8 7,19 6,5-7,5 6,15 6-7 3,25 5-6 0,78 4,5-5,5 3,35
1.1.3 PDRB per kapita ADHB (juta rupiah) 19,09 19,09 19,64 20,36 20,18 21,6 20,72 22,86 21,42 24,61
1.1.4 Indeks Gini 0,37 0,35 0,36 0,34 0,35 0,34 0,34 0,32 0,33 0,34
1.1.5 Persentase Penduduk Miskin (%) 18,22 18,44 17,98 19,51 17,48 19,18 16,65 18,29 15,29 17,85
1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10,51 10,51 9,82 9,93 9,14 7,05 8,45 9,29 7,77 7,27
1.1.7 Kesejahteraan Sosial
1.1.8 Indeks Pembangunan Manusia 66,74 66,74 67,19 67,5 67,64 67,6 68,6 68,19 69,22 68,87
1.1.9 Indeks Pembangunan Gender 92,55 92,55 92,80 92,54 92,99 92,38 93,07 92,75 93,12 93,03
1.1.10 Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas (%) 99,59 98,17 99,62 99,25 99,65 99,81 99,68 99,99 99,71 99,99
II. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar
2.1.1 Pendidikan
2.2.2.2 Rata-rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun Ke Atas 11 9,15 11,23 9,16 11,46 9,27 11,7 9,31 11,93
2.2.2.3 APS SMA/SMK/MA 76,8 95,23 78,1 95,99 79,07 97,55 80 98,12 82
2.2.2.4 APK SMA/SMK/MA 64,00 94,53 68,15 97,49 71,18 98,24 80,58 99,83 89,98
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-107
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.2.2.5 APM SMA/SMK/MA 84,81 88,46 91,26 93,79
2.2.2.6 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 20 22,53 19 22,13 18 21,81 17 16
2.2.2.7 Angka Kelulusan SMA/MA 99,45 98,74 99,50 99,12 99,55 99,82 99,85 100 100 100
2.2.2.8 Angka Kelulusan SK 99,45 99,45 99,50 99,52 99,55 99,63 99,85 100 100 100
2.1.2 Kesehatan
2.1.2.1 Angka Kematian Ibu 212 234 195 238 178 157 161 138
2.1.2.2 Angka Kematian Bayi 33 9 30 11 27 6 24 5
2.1.2.3 Angka Kematian Balita 64 3 58 3 51 8 45 7
2.1.2.4 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 80 76,38 82 71,15 84 64,1 86 72
2.1.2.5 Cakupan Kunjungan Balita (%) 65 64 70 57,12 75 45,6 80 42
2.1.2.6 Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang 16 3,02 14 4 13 5,5 11 18
2.1.2.7 Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk < 1% 0,12 < 1% 0,1 < 1% 0,13 < 1% 17
2.1.2.8 Menurunnya Prevalensi Balita Stunting 30 0 28 3 27 1,7 26 30
2.1.2.9 Angka Kesakitan Malaria 8,1 8,1 7,1 4,64 6,1 3,57 5,1 1,65
2.1.2.10 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi < 0,2% <0,2% < 0,2% <0,2% < 0,2% 0,02 < 0,2% <0,2%
2.1.2.11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)
74,6 76,38 80,6 71,15 86,6 64,10 92,6 72 98,6
2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1.3.1 Kemantapan Jalan (%) 41,8 41,8 45,55 49,08 52,72 56,36
2.1.3.2 Akses Air Minum Layak 65,5 65,5 70,25 66,9 76,45 72,44 84,23 76,91 92,01
2.1.3.3 Sanitasi Layak 51,22 56,43 64,65 56,93 75 57,71 86,1 68,46 93,52
2.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman
2-108 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.1.4.1 Rehabilitasi runah tidak layak huni 1000 n/a 1100 1419 1300 2389 1500 3340 2000
2.1.4.2 Pengurangan Kawasan Kumuh (ha) 301,29 168,48 62,6 11,2
2.1.4.3 Pengurangan Backlog dan Perspektif Menghuni (Jiwa)
72 168 780 620
2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.1.5.1 Perkelahian antar kelompok warga 0 654 0 704 0 753 0 609 0
2.1.5.2 Perkelahian warga antar desa 0 576 0 687 0 643 0 546 0
2.1.5.3 Perkelahian warga dengan aparat keamanan 0 54 0 32 0 23 0 31 0
2.1.5.4 Perkelahian warga dengan aparat pemerintah 0 32 0 49 0 37 0 28 0
2.1.6 Sosial
2.1.6.1 Jumlah PMKS yang diberi bantuan 15.000 4025 10.000 3354 10.000 2861 10.000 3222 10.000
2.1.6.2 Jumlah PMKS 207.445 207.445 203.420 203.420 200.066 200.066 197.205 197.205 197.205
2.1.6.3 PMKS yang tertangani 7,23 1,94 4,92 1,65 5,00 1,43 5,07 1,63 5,07
2.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar
2.2.1 Tenaga Kerja
2.2.1.1 Penyediaan lapangan Kerja (Orang) 500.000 601.651 500.000 655.063 550.000 690.786 550.000 642.061 550.000
2.2.1.2 Persentase Tenaga Kerja Formal (%) 35 33,6 40 31,98 45 35,76 50 37,18 55
2.2.1.3 Pelatihan Kerja (orang) 200 120 200 146 400 452 400 1034 500
2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
30 51,29 30 50,98 30 48,33 30 56,88 30
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-109
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.2.2.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 30 12,56 30 21,97 30 23,48 30 42,08 30
2.2.2.3 Rasio KDRT 1,41 17,13 4,76 6,85
2.2.2.4 Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur 0 0 0 120 0 222 0 227 0
2.2.2.5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 50 63,85 50 72,95 50 71,81 50 98,96
2.2.2.6 Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
50 2,78 55 28 60 38 65 31,34 70
2.2.2.7 Persentase kabupaten/kota layak anak 18,18 27,27 27,27 27,27 36,36 36,36 45,45 45,45 54,55 45,45
2.2.3 Pangan
2.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 80,3 83,1 80,75 78,3 80,99 80,4 81,45 80,6 82 84,6
2.2.3.2 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan 81,15 82,49 81,9 83,29 82,45 64,11 83,2 79,82 84,5 85
2.2.3.3 Penanganan Daerah Rawan Pangan (KK) 200 0 200 200 220 168 250 195 270 220
2.2.3.4 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton) 1000 14 1500 4425 2000 4425 2500 2925 3000 2925
2.2.3.5 Peningkatan Mutu Pangan Segar (%) 30 0 30 35 35 39 40 44 45 46
2.2.4 Pertanahan
2.2.4.1 Persentase penyelesaian kasus tanah negara 100 100 100 100 100 74,8 100 76,5 100
2.2.5 Lingkungan Hidup
2.2.5.1 Emisi Gas Rumah Kaca 12 10,53 15 10,69 17 17,74 18 18,48 19 19,3
2.2.3.2 Laporan inventarisasi GRK Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2.2.3.3 Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim provinsi
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2.2.3.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,79 74,79 74,85 65,68 74,9 66,74 74,98 68,12 75 75,9
2-110 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.2.6.1 Penduduk ber-KTP 417.480 407.086 779.297 887.957
2.2.6.2 Jumlah bayi yang berakte kelahiran 851 1371 4214 2956
2.2.6.3 Jumlah pasangan nikah berakte nikah 4679 4885 4329 4113
2.2.6.4 Jumlah keseluruhan pasangan nikah 146.028 116.019 112.239 105.036
2.2.6.5 Rasio pasangan berakte nikah 15 3,2 25 4,21 30 3,86 35 3,92 40 15,38
2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2.7.1 Persentase PKK aktif 97 100 97,5 100 98 100 98,5 100 99 100
2.2.8 Pengendalian Penduduk dan KB
2.2.8.1 Jumlah peserta program KB Aktif 162.726 64.470 144.131 156.003
2.2.9 Perhubungan
2.2.9.1 Jumlah penumpang bus 27.077 24.770 31.679 29.069
2.2.9.2 Jumlah penumpang kapal laut 539.615 647.538 764.095 970.401
2.2.9.3 Jumlah penumpang pesawat udara 71.891 88.309 104.401 125.803
2.2.10 Komunikasi dan Informasi
2.2.10.1 Persentase wilayah yang dijangkau broadband 75 n/a 80 16,76 85 40,46 90 42,78 95
2.2.10.2 Persentase pembangunan BTS 13,85 15,63 23,81 56,71
2.2.11 Koperasi dan UKM
2.2.11.1 Jumlah wirausaha yang difasilitasi 50 61 50 65 50 0 100 132 100
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-111
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.2.11.2 Jumlah orang yang mengikuti diklat dan pendampingan usaha
100 90 100 120 120 120 120 80 120
2.2.11.3 Pertumbuhan UMKM 30 36,27 30 36,27 30 36,78 30,00 67,03 30
2.2.12 Penanaman Modal
2.2.12.1 Jumlah realisasi proyek dan investasi PMDN 10 0 10 0 10 4 10 9
2.2.12.2 Jumlah realisasi proyek dan investasi PMA 10 38 10 31 10 31 10 39
2.2.12.3 Realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) 50 0 55 0 60 11,38 65 50,98
2.2.12.4 Realisasi investasi PMA (milyar rupiah) 500 152,8 1000 1029,89 1100 1385,53 1200 2840,18
2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga
2.2.13.1
2.2.14 Statistik
2.2.14.1 Provinsi Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2.2.14.2 Buku PDRB provinsi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2.2.15 Persandian
2.2.15.1 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
2 0,02 4 0,02 6 0,02 8 0,02 10 0,02
2.2.16 Kebudayaan
2.2.16.1 Jumlah cagar budaya 15 23 20 29 25 31 30 36 35 35
2.2.16.2 Jumlah museum 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
2-112 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.2.16.3 Jumlah desa adat 200 201 220 231 240 256 260 276 280 276
2.2.16.4 Jumlah taman budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2.16.5 Jumlah sanggar budaya 3 3 4 5 5 6 6 9 7 9
2.2.16.6 Jumlah tradisi menurut jenis 410 421 420 439 430 457 440 469 450 469
2.2.16.7 Jumlah peristiwa menurut peristiwa,organisasi dan tokoh sejarah
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2.2.16.8 Jumlah seni yang dikembangkan 30 38 40 41 50 57 60 67 70 67
2.2.17 Perpustakaan
2.2.17.1 Jumlah pengunjung pada perpustakaan nasional 100.000 151.988 150.000 157.197 150.000 117.319 150.000 47.064 150.000 17.269
2.2.17.2 Persentase pertumbuhan pengunjung pada perpustakaan nasional (%)
10 51,99 10 3,43 10 -25,37 10 -59,88 10 -63,31
2.2.17 Kearsipan
2.2.18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola kersipan secara baku
10 4,88 12,5 7,32 15 7,32 17,5 9,76 20 9,76
2.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
2.3.1 Kelautan dan Perikanan
2.3.1.1 Jumlah produksi ikan (ribu ton) 1143,8 1039,21 1267,73 1343,26 1397,72 1186,58 1515,76 1417,39
2.3.1.2 Jumlah produksi perikanan tangkap (ribu ton) 551,75 538,12 557,27 617,98 562,84 582,58 568,48 600,06
2.3.1.3 Jumlah produksi perikanan budidaya (ribu ton) 592,05 501,08 710,46 725,27 828,87 604 947,28 817,33
2.3.2 Pariwisata
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 2-113
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.3.2.1 Jumlah wisatawan mancanegara 16.295 14.703 15.015 18.075
2.3.2.2 Jumlah wisatawan nusantara 96.459 110.699 103.947 111.332
2.3.2.3 Jumlah wisatawan lokal 69.335 85.978 129.068 174.431
2.3.3 Pertanian
2.3.3.1 Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB
- Tanaman pangan 5,85 5,53 5,72 5,93 5,49
- Hortikultura 0,64 0,61 0,62 0,63 0,62
- Perkebunan 3,39 0,31 3,41 3,51 3,49
- Peternakan dan hasil-hasilnya 0,59 0,58 0,56 0,58 0,54
2.3.4 Kehutanan
2.3.4.1 Luas lahan kritis (ha) 299.607
2.3.4.2 Kerusakan kawasan hutan (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral
2.3.5.1 Rasio Elektrifikasi 78,49 81,25 84,42 85,24 91,10
2.3.5.2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 3,54 3,32 3,26 3,04 3
2.3.6 Perdagangan
2.3.6.1 Nilai ekspor bersih perdagangan (U$ Juta) 173,57 44,23 49,08 45,63
2.3.7 Perindustrian 0,22 0,3 0,38 0,47
2.3.7.1 Pertumbuhan industri (%) 3,8 4,1 4,4 4,64
2-114 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target & Realisasi
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2.3.7.2 Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%) 5,55 5,47 5,54 5,39 5,46
2.3.8 Transmigrasi
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH
3.1 Persentase pengeluaran rata-rata perkapita per bulan
- Makanan 45 43,39 45 55,96 43 50,09 41 55,21 40 50,29
- Non Makanan 55 56,61 55 44,04 57 49,91 59 44,79 60 49.71
3.2 Nilai Tukar Petani 100,5 100,51 100,7 100,8 100,9 102,59 101 100,89 101,2 100,94
3.3 Nilai Tukar Nelayan 110 116,44 112 107,25 114 104,74 115 105,08 117 107,37
3.4 Angka Kriminalitas
- Jumlah perkara tindak pidana 1043 1017 211
- Penyelesaian perkara tindak pidana (%) 100 98,85 100 91,74 100 97,63 100 100
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-1
Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki
rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Pada
perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan
dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan keuangan
daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan
oleh pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen
pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Perencanaan pembangunan daerah harus terencana dengan baik dalam dokumen perencanaan yang
mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan daerah dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diurai dalam
renstra OPD sebagai dokumen operasional. Dalam penyusunan RPJMD 2019-2024 perlu dilakukan
langkah-langkah melalui evaluasi sistematis terhadap realisasi APBD tahun 2017, APBD tahun 2018,
serta proyeksi APBD 2019-2024. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan
perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam RPJMD tahun 2019-2024.
Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan
keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan
potensi sumber daya di wilayahnya.
Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu :
1. Besarnya kemampuan keuangan daerah
Daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,
mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan.
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat
Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan
dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-2
Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang
mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh
karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu
dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai
upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat
kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati pula
kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi
pengelolaannya.
Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun
dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat
untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.
Namun demikian, kinerja pembangunan ekonomi makro daerah dan nasional mempengaruhi
perubahan struktur pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, perubahan tersebut juga akan
berdampak pula terhadap perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan serta juga
menyebabkan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD
Provinsi Maluku mengalami kendala dan hambatan. Dalam Bab ini akan dijabarkan penelaahan
terhadap pengelolaan keuangan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional
Tahun 2018 perekonomian Indonesia menunjukkan tanda recovery secara gradual. Momentum dari
kondisi perekonomian global yang kondusif memberikan kontribusi yang positif terhadap
perekonomian Indonesia di tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi global yang cukup solid, baik di negara maju maupun negara berkembang
yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan kenaikan harga komoditas meningkatkan kinerja
ekspor terutama yang berbasis komoditas. Selanjutnya, peningkatan ekspor dan dorongan stimulus
fiskal melalui belanja infrastruktur secara perlahan turut meningkatkan keyakinan korporasi untuk
melakukan investasi. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi
berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yang tercatat
5,17%, lebih baik dari capaian 2017 sebesar 5,07%.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-3
Di dalam negeri, dinamika perekonomian antar wilayah di Indonesia dipengaruhi perkembangan
harga komoditas dunia dan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi terutama tercatat di wilayah dengan perekonomian berbasis SDA, seperti
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang didorong melalui peningkatan ekspor CPO.
Tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa tetap solid dengan memberikan rata-rata
kontribusi sebesar 5,74%. Seluruh provinsi di Jawa mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas
nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta bahkan mencapai 6,17%, meskipun menurun
dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pada 2017 sebesar 6,22% namun pertumbuhannya
masih di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Selain itu, tiga dari enam provinsi di Jawa mencatatkan
pertumbuhan yang lebih tinggi dari capaian 2017, dengan perbaikan ekonomi yang paling signfikan
terjadi di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan perekonomian Jawa yang tetap
solid pada gilirannya berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi nasional karena pangsa
ekonomi Jawa yang mencapai 58,57% dari total perekonomian Nasional.
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah
Kondisi perkenomian Provinsi Maluku cenderung fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2018. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015-2017, pertumbuhan
ekonomi Provinsi Maluku sedikit mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
5,7 persen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2017 dipengaruhi oleh faktor
eksternal dan internal, faktor eksternal disebabkan oleh tekanan ekonomi global di beberapa negara
di Eropa dan Tiongkok serta kebijakan perekonomian Amerika yang juga berdampak pada kinerja
pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, faktor internal disebabkan oleh rendahnya
produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta rendahnya investasi pemerintah dan konsumsi
rumah tangga sebagai penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi Maluku. Penurunan yang terjadi di
tahun 2015 juga disebabkan oleh menurunnya produksi di sub sektor pertambangan serta moratorium
di bidang perikanan.
Sementara itu, perekonomian di Provinsi Maluku tumbuh menguat, hal ini tercermin pada
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV 2018 yang tercatat tumbuh 6,41%
(yoy). Menguatnya ekonomi pada triwulan IV 2018, mendorong ekonomi Maluku secara keseluruhan
tahun 2018 semakin solid dan tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar
5,81% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi swasta baik dari Lembaga Nonprofit melayani
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-4
Rumah Tangga (LNPRT) dan rumah tangga mencatatkan pertumbuhan tinggi. Konsumsi LNPRT dan
konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh masing-masing sebesar 5,54% (yoy) dan 4,11% (yoy)
didukung oleh perbaikan pendapatan dan keyakinan konsumen serta terjaganya inflasi bahan pokok.
Pelaksanaan kegiatan besar di Maluku selama triwulan IV 2018, seperti Pesta Paduan Suara Gerejani
(Pesparani) dan International Bamboo Music Festival menjadi faktor pendorong naiknya konsumsi
domestik. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) tumbuh positif 4,85% (yoy), utamanya
pada PMTDB Bangunan seiring realisasi proyek infrastruktur di Maluku yaitu Jembatan Wear Arafuru
di Saumlaki dan Pelabuhan Lantamal di Kota Ambon.
Semakin menguatnya permintaan domestik berdampak pada masih relatif tingginya pertumbuhan
impor pada triwulan 2018 yang mencapai 4,30% (yoy) terutama didorong oleh impor barang modal
dan bahan baku. Sedangkan ekspor mampu tumbuh 0,84% (yoy) setelah mengalami kontraksi
sebesar 0,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Fasilitas kemudahan ekspor langsung komoditas
hasil laut dari Ambon, mampu meningkatkan kinerja perusahaan pelaku ekspor. Dari sisi Lapangan
Usaha (LU), perbaikan permintaan domestik tercermin pada kinerja LU pengadaan listrik dan gas,
LU pertanian, kehutanan dan perikanan dan LU konstruksi.
Ekonomi Maluku pada triwulan 2019 diperkirakan masih akan tumbuh didorong permintaan domestik,
utamanya dengan pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif. Selain itu,
investasi bangunan di Maluku akan terus tumbuh seiring dengan realisasi Proyek Strategis Nasional
dan proyek multi-years lainnya. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama didorong oleh
permintaan domestik dari konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan
konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi tetap tumbuh positif.
Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2019 - 2024 diatas rata-rata nasional. Kebijakan ekonomi makro dalam tahun 2019 - 2024 diarahkan
untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku. Selain itu kebijakan makro juga diarahkan
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran. Pengembangan dan
peningkatan khususnya pada sektor-sektor produktif antara lain pertanian, perikanan, pariwisata,
pertambangan dan energi.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-5
3.3. Kinerja Keuangan Tahun 2014-2018
Kondisi kinerja keuangan daerah tahun 2014-2018, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem
pemerintahan daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan UU Nomor
23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi
pemerintah daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016. Pengalihan urusan kabupaten/kota
menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya
sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah. Namun demikian juga memberikan prospek
pendanaan yang bersumber dari pinjaman daerah dalam bentuk obligasi daerah.
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan
kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka
kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan
pendanaan selama 5 tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh
gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek
kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber
daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan
(planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
Dalam melihat kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, terlihat pada kemampuan
keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi
realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat
Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap
Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan.
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Maluku periode tahun 2014-2018, dapat dilihat
pada tabel 3.1.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-6
Tabel 3.1.
Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Tahun Total Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi
Fiskal Daerah (%)
2014 1.823.030.022.713,12 425.425.607.781,12 23,33
2015 2.132.588.499.600,13 390.798.782.656,36 18,33
2016 2.547.550.608.749,09 466.208.198.074,09 18,30
2017 2.817.045.157.655,85 430.866.044.123,85 15,29
2018 3.075.405.905.508,61 466.577.509.649,61 15,17
Rata – Rata 18,04
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Tahun 2018
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendukung
total pendapatan daerah masih cukup rendah dimana secara rata-rata pada periode pembangunan
2014-2018 hanya sebesar 18,04%. Meskipun PAD mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir
namun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan yaitu rata-rata sebesar 2,97% per tahun. Selain itu
pada sisi dana transfer, terdapat kenaikan signifikan karena pelimpahan beberapa kewenangan
pemerintah pusat ke daerah serta diperhitungkannya wilayah laut dalam perhitungan DAU. Hal ini
menyebabkan Derajat Desentralisasi daerah dalam periode 2014 – 2018 mengalami penurunan.
3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung
dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu neraca daerah akan
mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah Provinsi Maluku, kondisi kewajiban
pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.
Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Maluku meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah,
perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-7
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2014-2018 Provinsi Maluku
No Uraian
Tahun Rata-rata Pertum-buhan
(%) 2014 2015 2016 2017 2018
1. PENDAPATAN DAERAH 1.823.030.022.713,12 2.132.588.499.600,13 2.547.550.608.749,09 2.817.045.157.655,85 3.075.405.905.508,61 14,05
1.1. Pendapatan Asli Daerah 425.425.607.781,12 390.798.782.656,36 466.208.198.074,09 430.866.044.123,85 466.577.509.649,61 2,97
Pajak Daerah 279.566.231.253,00 302.772.386.318,00 336.367.835.508,00 329.090.435.377,00 363.944.297.441,00 6,96
Retribusi Daerah 70.162.843.633,00 63.019.485.683,35 65.411.340.581,94 74.118.045.835,35 80.730.245.046,67 3,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
31.317.239.117,00 1.750.000.000,00 42.406.684.492,00 946.198.353,00 250.000.000,00 514,37
Lain-Lain PAD yang Sah 44.379.293.777,82 23.256.910.655,01 22.022.337.492,15 26.711.364.558,50 21.652.967.161,94 (12,61)
1.2. Dana Perimbangan 1.165.471.923.932,00 1.453.149.900.103,00 1.638.014.247.675,00 2.370.129.513.532,00 2.599.439.395.859,00 22,94
Dana Bagi Hasil Pajak 66.624.446.321,00 51.135.351.900,00 55.239.197.449,00 60.545.834.952,00 40.626.368.858,00 (9,63)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
9.009.005.611,00 7.325.274.203,00 3.073.206.410,00 20.650.992.522,00 38.549.994.417,00 145,48
Dana Alokasi Umum (DAU) 1.019.704.312.000,00 1.177.774.674.000,00 1.260.897.986.000,00 1.555.603.048.000,00 1.670.234.402.000,00 13,33
Dana Alokasi Khusu (DAK) 70.134.160.000,00 216.914.600.000,00 318.803.857.816,00 733.329.638.058,00 850.028.630.584,00 100,55
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
232.132.491.000,00 288.639.816.840,77 443.328163.000,00 16.049.600.000,00 9.389.000.000,00 (14,99)
Pendapatan Hibah 218.650.000,00 400.499.000,00 238.800.000,00 549.600.000,00 264.000.000,00 30,25
Dana Bagi Hasil dari Pedapatan Lainnya
14.589.124,77 8.000.000.000,00
Dana Penyesuaian 231.913.841.000,00 288.224.728.716,00 443.089.363.000,00 7.500.000.000,00 9.125.000.000,00 0,34
Dana Insentif Daerah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-8
No Uraian
Tahun Rata-rata Pertum-buhan
(%) 2014 2015 2016 2017 2018
2. BELANJA DAERAH 1.726.133.264.289,81 2.280.091.003.351,86 2.573.826.897.671,38 2.834.168.580.139,21 3.068.953.726.757,01 15,84
2.1. Bekanja Tidak Langsung 830.868.693.354,81 1.069.228.382.836,33 1.135.044.845.581,55 1.559.468.088.233,62 1.766.831.508.265,83 21,38
Belanja Pegawai 392.741.104.676,00 466.045.470.276,66 478.642.325.148,00 942.365.889.674,06 938.077.591.512,11 29,45
Belanja Bunga 1.192.613.179,30 874.408.639,50 557.947.686,17 228.773.026,04 - (55,47)
Belanja Hibah 305.969.099.320,00 388.797.247.500,00 475.958.776.131,57 434.460.341.435,71 653.735.394.766,00 22,81
Belanja Bantuan Sosial 2.006.380.197,13 11.945.863.264,00 6.677.435.129,00 - -
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
102.848.333.804,00 183.231.746.968,66 165.079.274.496,81 172.394.159.827,81 168.395.568.392,72 17,59
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
24.269.265.178,38 16.407.976.970,51 6.001.486.290,00 5.530.875.570,00 1.477.253.595,00 (44,24)
Belanja Tidak Terduga 1.841.897.000,00 1.925.669.217,00 2.127.600.700,00 4.488.048.700,00 5.145.700.000,00 35,16
2.2. Belanja Langsung 895.264.570.935,00 1.210.862.620.515,53 1.438.782.052.089,83 1.274.700.491.905,59 1.302.122.218.491,18 11,21
Belanja Pegawai 35.948.840.396,00 5.970.208.870,00 6.689.533.300,00 21.074.067.100,00 22.059.698.900,00 37,09
Belanja Barang dan Jasa 489.985.824.204,00 662.106.967.150,90 678.333.528.055,66 707.845.897.183,96 678.547.860.956,53 9,45
Belanja Modal 369.329.906.335,00 542.785.444.494,63 753.758.990.734,17 545.780.527.621,63 601.514.658.634,65 17,11
SURPLUS/Defesit 96.896.758.423,31 (147.502.503.751,73) (26.394.334.150,29) (17.123.422.483,36) 5.633.001.933,73 (125,59)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
89.519.602.064,99 171.947.602.393,92 57.812.133.261,22 28.766.318.830,69 8.912.219.256,70 (23,39)
Penggunaan SILPA 89.519.602.064,99 171.947.602.393,92 20.840.459.371,93 28.766.318.830,69 8.912.219.256,70 (6,70)
Pencairan Dana Cadangan - - 36.715.623.812,31 - -
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-9
No Uraian
Tahun Rata-rata Pertum-buhan
(%) 2014 2015 2016 2017 2018
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
- - - - -
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
- - 256.050.076,98 - - (25,00)
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 17.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.730.677.090,63 - (46,19)
Pembentukan Dana Cadangan
15.000.000.000,00 - - - - (25,00)
Penyertaan Modal - - - - -
Pembayaran Pokok Utang 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.730.677.090,63 - (25,05)
Pembentukan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
- - - - -
Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat
- - - - -
PEMBIAYAAN NETTO 71.783.716.633,73 169.211.716.962,66 55.076.247.829,96 26.035.641.740,06 8.912.219.256,70 (12,56)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
168.680.475.057,04 21.709.213.210,93 28.681.913.679,67 8.912.219.256,70 14.545.221.190,43
Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-10
3.3.1.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan
bersih. Sumber penerimaan Provinsi Maluku berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan
Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari
Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.
Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014-2018 dari aspek Pendapatan Daerah
menunjukkan peningkatan pendapatan pada kurun waktu 2014-2018. Tahun 2014 total pendapatan
daerah Rp.1.823 triliun meningkat menjadi Rp.3.075 triliun pada tahun 2018. Peningkatan signifikan
terjadi di tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 9,17 persen.
Peningkatan yang siginifikan terjadi didorong oleh meningkatnya dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh Provinsi Maluku.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-11
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Jenis Nilai (Rp.000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN
DAERAH 1.823.030.022,713 2.132.588.499,600 2.547.550.608,750 2.817.045.157,656 3.075.405.905,509 16,98 19,46 10,58 9,17
Pendapatan Asli
Daerah 425.425.607,781 612.015.056,124 390.798.782,656 600.781.690,120 466.577.509,650 (8,14) 19,30 (7,58) 8,29
Dana
Perimbangan 1.165.471.923,932
1.453.149.900,103
1.638.014.247,675
2.370.129.513,532
2.599.439.395,859 24,68 12,72
44,70
9,67
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah
232.132.491,000 288.639.816,841 443.328.163,000 16.049.600,000 9.389.000,000 24,34 53,59 (96,38) (41,50)
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-12
a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi
asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :
1) Pajak daerah
Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 53 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak
kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2) Retribusi Daerah
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 Tentang
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Provinsi Maluku yaitu: PT Bank Maluku Maluku Utara, PD Panca Karya,
PT. Doc dan Perkapalan Wayame.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya : Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda
Kelambatan Pekerjaaan, Pendapatan BLUD, dll.
Sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dengan pertumbuhan di tahun 2018 sebesar 10,59%;
Retribusi Daerah sebesar 8,92%. Namun demikian, pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang sah dan Lain-lain PAD yang sah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu tersebut,
cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
sah terhadap PAD sebesar -73,58 %; Lain-lain PAD yang Sah sebesar -18,94%. Perkembangan data
realisasi PAD Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-13
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2014-2018
Jenis Nilai (Rp. 000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN ASLI
DAERAH 425.425.607,781 390.798.782,656 466.208.198,074 430.866.044,124 466.577.509,650 -8,14 19,30 -7,58 8,29
Pajak Daerah 279.566.231,253 302.772.386,318 336.367.835,508 329.090.435,377 363.944.297,441 8,30 11,10 -2,16 10,59
Retribusi Daerah 70.162.843,633 63.019.485,683 65.411.340,582 74.118.045,835 80.730.245,047 -10,18 3,80 13,31 8,92
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Sah
31.317.239,117 1.750.000,000 42.406.684,492 946.198,353 250.000,000 -94,41 -47,60 -97,77 -73,58
Lain-lain PAD yang sah 44.379.293,778 23.256.910,655 22.022.337,492 26.711.364,559 21.652.967,162 -47,60 -5,31 21,29 -18,94
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-14
b. Dana Perimbangan
Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil
dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan
daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari :
1) Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan
sumber daya alam.
2) Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam
pelaksanaan desentralisasi.
3) Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.
Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelengaraan
desentralisasi. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah disamping ditujukan untuk
mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah,
juga merupakan dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing
daerah. Prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah :
(1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem
keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah
daerah.
(2) Pembagian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-15
(3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang
menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas
Pembantuan.
Dilihat dari aspek Dana Perimbangan, menunjukkan adanya pertumbuhan dana perimbangan di tahun
2018 mencapai 9,67% dari tahun 2017. Rendahnya pertumbuhan dana perimbangan di tahun 2018
dibandingkan tahun 2017 disebabkan karena rendahnya pertumbuhan bagi hasil pajak dan bagi hasil
bukan pajak (Tabel 3.5). Selain itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga mengalami
penurunan pertumbuhan yang hanya sebesar 7,37% dan 15,91 % di tahun 2018.
Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Jenis
Nilai (Rp. 000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Dana
Perimbangan 1.165.471.923,93 1.453.149.900,10 1.638.014.247,68 2.370.129.513,53 2.599.439.395,86 24,68 12,72 44,70 9,67
Bagi Hasil
Pajak
66.624.446,32
51.135.351,90
55.239.197,45
60.545.834,95
40.626.368,86
-23,25
8,03
9,61
(32,90)
Bagi Hasil
Bukan
Pajak/SDA
9.009.005,61
7.325.274,20
3.073.206,41
20.650.992,52
38.549.994,42
-18,69
-58,05
571,97
86,67
Dana Alokasi
Umum
1.019.704.312,00
1.177.774.674,00
1.260.897.986,00
1.555.603.048,00
1.670.234.402,00
15,50
7,06
23,37
7,37
Dana Alokasi
Khusus
70.134.160,00
216.914.600,00
318.803.857,82
733.329.638,06
850.028.630,58
209,29
46,97
130,03
15,91
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari
pendapatan hibah diataranya pendapatan hibah dari pemerintah (WISMP), pendapatan hibah dari
Badan/Lembaga swasta/ organisasi, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.
Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari
Kab./Kota, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kab/Kota. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang
terdiri dari Dana Penyesuaian untuk tambahan penghasilan, dana BOS, dan Dana Insentif Daerah
(DID).
Proporsi terbesar sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2017-2018 adalah
DID, namun kurun waktu tahun 2014-2018 didominasi oleh dana penyesuaian dan otonomi khusus
yang didalamnya terdapat belanja BOS. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah
sebagaimana data selengkapnya pada gambar berikut.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-16
Jenis Nilai (Rp. 000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
232.132.491,000 288.639.816,841 443.328.163,000 16.049.600,000 9.389.000,000 24,34 53,59 -96,38 -41,50
Pendapatan Hibah 218.650,000 400.499,000 238.800,000 549.600,000 264.000,000 83,17 -40,37 130,15 -51,97
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 231.913.841,000 288.224.728,716 443.089.363,000 7.500.000,000 9.125.000,000 24,28 53,73 -98,31 21,67
Pendapatan Lainnya 14.589,125 8.000.000,000
Tabel 3.6 Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
3.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Perkembangan realisasi Pendapatan daerah tahun anggaran 2018 menurut kelompok disajikan pada
tabel 3.7. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tahun anggaran 2018 realisasi PAD sebesar Rp.
3.075.405.905.508,61 atau mencapai 88,39% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp. 3.479.340.432.427,61. Sementara itu, realisasi PAD di tahun 2018 mencapai 59,03%,
pendapatan transfer mencapai 97,47% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 42,51%.
Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018
KODE REK.
U R A I A N TAHUN 2018 TAHUN 2018
% TARGET REALISASI
4 PENDAPATAN 3.479.340.432.427,61 3.075.405.905.508,61 88,39
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
790.389.463.749,61 466.577.509.649,61 59,03
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
351.843.783.546,87 363.944.297.441,00 103,44
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
96.623.578.477,00 80.730.245.046,67 83,55
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah
35.725.794.440,00 250.000.000,00 0,70
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
306.196.307.285,74 21.652.967.161,94 7,07
4,2 PENDAPATAN TRANSFER
2.666.861.928.678,00 2.599.439.395.859,00 97,47
4.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak
112.308.834.818,00
40.626.368.858,00
70,50 4.2.1.02
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
38.549.994.417,00
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.670.234.402.000,00 1.670.234.402.000,00 100,00
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-17
Jenis Nilai (Rp. 000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Belanja Daerah 1.726.133.264,29 2.280.091.003,35 2.573.826.897,67 2.834.168.580,14 3.068.953.726,76 32,09 12,88 10,11 8,28
Belanja Tidak Langsung
830.868.693,35 1.069.228.382,84 1.135.044.845,58 1.559.468.088,23 1.766.831.508,26 28,69 6,16 37,39 13,30
Belanja Langsung 895.264.570,94 1.210.862.620,52 1.438.782.052,09 1.274.700.491,91 1.302.122.218,49 35,25 18,82 (11,40) 2,15
Penerimaan Pembiayaan Daerah
89.519.602,065 171.947.602,39 57.812.133,26 30.541.318,83 8.912.219,26 92,08 (66,38) (47,17) (65,25)
KODE REK.
U R A I A N TAHUN 2018 TAHUN 2018
% TARGET REALISASI
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 884.318.691.860,00 850.028.630.584,00 96,12
4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
22.089.040.000,00 9.389.000.000,00 42,51
4.3.1 Pendapatan Hibah 3.839.040.000,00 264.000.000,00 6,88
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
18.250.000.000,00 9.125.000.000,00 50,00
4.3.6 Pendapatan Lainnya - -
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
3.3.1.3. Belanja Daerah
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung percepatan peningkatan daya saing
daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat serta aspek pelayanan umum. Pengaturan pola
pembelanjaan dilakukan secara proporsional, efisien dan efektif dengan turut memperhatikan
kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Selama tahun 2018, total belanja mencapai Rp. 3,068 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar
8,28%. Meskipun alokasi belanja tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, namun capaian
pertumbuhan Belanja daerah cenderung lebih rendah dari capaian pertumbuhan Belanja di tahun
2017 yang mencapai 10,11% (Tabel 3.8). Gambaran realisasi belanja pemerintah Provinsi Maluku
sebagaimana gambar sebagai berikut.
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Belanja Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-18
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :
1. Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu
kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang
dimiliki.
5. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintahkabupaten/kota. Bantuan
keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi
penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka
membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai
politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap
darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
Realisasi Belanja Tidak Langsung di tahun 2018 sebesar Rp.1,766 triliun meningkat dibandingkan
tahun 2017 yang mencapai Rp.1,559 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,30% lebih rendah
dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 387,39%. Rendahnya pertumbuhan belanja tidak langsung
di tahun 2018 didorong oleh penurunan realisasi belanja pegawai, terutama pada tahun 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-19
Jenis Nilai (Rp. 000) Pertumhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Belanja Tidak Langsung
830.868.693,36 1.069.228.382,83 1.135.044.845,58 1.559.468.088,23 1.766.831.508,27 28.69 6.16 37.39 13.30
Belanja Pegawai 392.741.104,68 466.045.470,27 478.642.325,15 942.365.889,67 938.077.591,51 18.66 2.70 96.88 (0.46)
Belanja Bunga 1.192.613,18 874.408.639,50 557.947.686,17 228.773.026,04 0 (26.6) (36.1) (59.0) (100.)
Belanja Hibah 305.969.099,32 388.797.247,50 475.958.776,13 434.460.341,44 653.735.394,77 27.07 22.42 (8.72) 50.47
Belanja Bantuan Sosial
2.006.380,19 11.945.863,26 6.677.435,13 - - 495.39 (44.1) (100.) 0
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
102.848.333,80 183.231.746,97 165.079.274,49 172.394.159,83 168.395.568,39 78.16 (9.91) 4.43 (2.32)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
24.269.265,18 16.407.976,97 6.001.486,29 5.530.875,57 1.477.253,59 (32.3) (63.4) (7.84) (73.2)
Belanja Tidak Terduga
1.841.897,00 1.925.669,22 2.127.600,70 4.488.048,70 5.145.700,00 4.55 10.49 110.94 14.65
menurun yaitu sebesar Rp. 938,07 Miliar, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.942,36 Miliar yang
diikuti oleh komponen belanja lainnya cenderung tumbuh negatif dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Sementara itu, untuk belanja tidak terduga cenderung tumbuh positif dibandingkan
komponen lainnya (Tabel 3.9).
Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
b. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja :
1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang
dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-20
Jenis Nilai (Rp. 000) Pertumbuhan (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Belanja Langsung
895.264.570,94 1.210.862.620,52 1.438.782.052,09 1.274.700.491,91 1.302.122.218,49 35.25 18.82 (11.40) 2.15
Belanja Pegawai
35.948.840,39 5.970.208,870 6.689.533,30 21.074.067,10 22.059.698,90 (83.39) 12.05 215.03 4.68
Belanja Barang dan Jasa
489.985/824,20 662.106.967,151 678.333.528,06 707.845.897,18 678.547.860,96 35.13 2.45 4.35 (4.14)
Belanja Modal
369.329.906,34 542.785.444,495 753.758.990,73 545.780.527,62 601.514.658,64 46.96 38.87 (27.59) 10.21
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai
nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Pertumbuhan Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Maluku kurun waktu tahun 2014-2018
cenderung fluktuatif yang semula 35,25% pada tahun 2015 menurun menjadi 18,28% pada tahun
2016 dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar -11,40% pada tahun 2017 sedangkan pada
tahun 2018 Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 2,15% pada tahun 2018. Data rincian
Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Maluku
Tahun 2014-2018
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
C. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Perkembangan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018 menurut kelompok dan jenis belanja
disajikan pada tabel 3.11. Dari tabel tersebut diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran
2018 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.766.831.508.265,11 atau mencapai 93,41% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.891.516.865.714,19. Dari kelompok belanja tidak langsung ini,
hanya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota yang realisasinya di bawah 60%.
Sementara itu, untuk belanja langsung sampai akhir tahun anggaran 2018 realisasinya mencapai
81,55% atau sebesar Rp. 1.302.122.218.491,18 dari alokasi sebesar Rp. 1.596.735.785.970,12.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-21
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Menurut Kelompok dan Jenis Belanja (dalam rupiah)
No. Urusan Anggaran Realisasi %
I. Belanja Tidak Langsung 1.891.516.865.714,19 1.766.831.508.265,83 93,41
1. Pegawai 951.635.516.571,17 938.077.591.512,11 98,58
2. Belanja Bunga - - -
3. Belanja Hibah 741.891.616.182,00 653.735.394.766,00 88,12
4. Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 0 0
5. Belanja Bagi Hasil Kepada
Pemerintah Kab/Kota 186.781.741.762,83 168.395.568.392,00 90,16
6. Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Kab/Kota 2.707.991.198,19 1.477.253.595,00 54,55
7. Belanja Tak Terduga 6.500.000.000,00 5.145.700.000,00 79,16
II. Belanja Langsung 1.596.735.785.970,12 1.302.122.218.491,18 81,55
1. Pegawai 23.940.667.200,00 22.059.698.900,00 92,14
2. Barang dan Jasa 816.038.499.505,12 678.547.860.956,53 83,15
3. Modal 756.756.619.265,00 601.514.658.634,65 79,49
J u m l a h 3.488.252.651.684,31 3.068.953.726.756,29 87,98
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
3.3.2. Kinerja Neraca Daerah
Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah
melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah
untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan
pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan
neraca daerah Provinsi Maluku tahun 2014-2018 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di tabel 3.14.
Asset Pemerintah Provinsi Maluku dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
mengalami penurunan sebesar Rp. 108.878.376.176,44 atau sebesar 2,12%. Penurunan nilai asset
ini lebih disebabkan karena perbedaan Basis pencatatan, yakni untuk tahun 2014 masih menerapkan
Kas Basis, sedangkan sejak tahun 2015 dan seterusnya menggunakan Akrual Basis. Asset daerah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-22
akan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah
Provinsi Maluku yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018 memiliki asset total sebesar Rp. 5.034.021.971.468,30,-
atau meningkat sebesar 10,72% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 4.546.540.291.121,05,-.
Peningkatan terbesar adalah pada asset tetap (bruto) yang meningkat sangat signifikan hingga
mencapai Rp. 5.990.631.410.609,50,- pada tahun 2018.
Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban
jangka pendek. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki jumlah kewajiban yang harus
dilaksanakan sebesar Rp 350.025.212.579,27,- Angka ini meningkat 19,87% dibanding kewajiban
tahun 2017 sebesar Rp 292.005.264.227,55 dan juga lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Ekuitas dana adalah selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Nilai Ekuitas
Penurunan Provinsi Maluku dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan sebesar 6,07%. Tahun 2018,
nilai ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku mencapai Rp 4.683.996.758.889,03,- yaitu meningkat
10,09% dari tahun 2017 dengan nilai ekuitas Rp 4.254.535.026.893,50,-.
Gambaran kondisi neraca daerah pada table 3.6 dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis Rasio yang
digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut :
a) Rasio Likuiditas Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari
sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi
kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2018 dapat dilihat pada tabel
3.12.
Tabel 3.12. Analisis Rasio Likuiditas Provinsi Maluku Tahun 2018
Ratio Rumus 2018
Ratio Lancar (Current Ratio)
Aset Lancar Kewajiban Lancar
96.662.130.220,93 59.027.326.563,05
1,64
Rasio Quick (Quick Ratio)
Aset Lancar – Persediaan Kewajiban Jangka Pendek
96.662.130.220,93 – 15.824.458.603,69 320.734.343.422,07
0,26
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-23
Ratio Rumus 2018
Rasio total hutang terhadap total asset
Total Hutang Total Aset
379.761.669.985,12 96.662.130.220,93
3,93
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, diolah 2019
Hasil analisis diatas menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kondisi pendanaan
yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, quick ratio dan rasio total hutang
terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan
Pemerintah Provinsi Maluku cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.
b) Rasio Solvabilitas Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang
disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut.
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2018 dapat dilihat di tabel 3.13.
Tabel 3.13.
Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018
Rasio Rumus 2018
Rasio Kewajiban terhadap Aset
Kewajiban Aset
379.761.669.985,12 96.662.130.220,93
3,93
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas
Kewajiban Ekuitas
379.761.669.985,12 4.757.751.211.833,84
0,08
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, diolah 2019
Rasio kewajiban terhadap asset di Provinsi Maluku pada tahun 2018 sangat rendah hanya 3,93%.
Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait
anggaran oleh Pemerintah Provinsi Maluku masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki.
Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah, 0,08%. Rasio
kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di
bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-24
Tabel 3.14. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018
NO. URAIAN TAHUN
RATA-RATA (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
01 ASET
02
03 ASET LANCAR
04 Kas di Kas Daerah 165.172.540.224,46 2.286.067.640,98 13.511.234.232,75 19.111.202,84 1.774.647.832,10 2369,61%
05 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.106.723.243,31 699.405.950,70 785.317.371,09 608.809.706,22 935.852.473,00 -9,86%
06 Kas di Bendahara penerimaan 2.232.250,30 31.987.482,10 3.898.138,00 1.129.517.395,21 27.715.777,00 7505,86%
Kas JKN
Setara Kas 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00
-33,33%
Kas di Badan Layanan Umum Daerah
3.747.656.944,61 5.244.797.750,31 6.699.278.909,06 7.414.112.822,59 19,59%
Kas Dana Bos
19.068.555.571,29 18.478.261.735,83 -0,77%
06a Kas di Bendahara Dana BOS
Kas Lainnya
32.829.572,24 274.890.000,00 1.093.613.146,88 258,79%
07 Investasi jangka Pendek
08 Piutang pajak 3.767.428.692,00 12.315.756.268,00 13.852.929.892,00 13.187.181.159,00 23.083.883.101,00 77,41%
Penyisihan piutang Pajak (1.222.477.434,00) (1.101.544.021,00) (1.511.330.161,37) (8.406.727.106,00) 120,89%
Piutang Pajak Netto 3.767.428.692,00 11.093.278.834,00 12.751.385.871,00 11.675.850.997,63 14.677.155.995,00 56,67%
10 Piutang Retribusi 6.788.251.550,00 8.215.630.418,00 11.442.915.735,00 14.505.178.500,00 21.203.512.200,00 33,31%
Penyisihan Piutang Retribusi - - - - 0,00%
Piutang Retribusi Netto 6.788.251.550,00 8.215.630.418,00 11.442.915.735,00 14.505.178.500,00 21.203.512.200,00 33,31%
10a Penyisihan Piutang Dana Bergilir
Piutang Bagian Laba pada BMD
1.791.210.012,90 1.791.216.022,10 1.433.807.593,35 -4,99%
Penyisihan Piutang Bagian Laba pada BMD
(8.956.050,06) (601.197.499,20) (300.598.739,65) 1640,69%
Piutang Bagian Laba pada BMD
1.782.253.962,84 1.190.018.522,90 1.133.208.853,70 -9,50%
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-25
NO. URAIAN TAHUN
RATA-RATA (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
Netto
11 Piutang PAD yang Sah
1.134.274.870,00 14.363.742.070,81 12.499.645.061,04 288,34%
Penyisihan Piutang PAD yang Sah
(184.772.243,00) (184.772.243,00) (1.308.994.326,00) 152,11%
Piutang PAD yang Sah Netto
949.502.627,00 14.178.969.827,81 11.190.650.735,04 343,06%
12 Bagian Lancar Pinjaman Kepada perusahaan Negara
13 Bagian lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
14 Bagian lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman Kepada pemerintah daerah Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
18 Piutang Lain-lain 2.408.074.241,90 3.330.440.593,52 4.012.807.928,58 2.977.284.465,04 5.084.073.965,98 25,94%
Penyisihan Piutang Lain-lain (245.418.404,65)
(1.304.080.720,04) (2.721.392.575,98) 27,17%
Piutang Lain-lain Netto 2.408.074.241,90 3.085.022.188,87 4.012.807.928,58 1.673.203.745,00 2.362.681.390,00 10,27%
Beban Dibayar Dimuka 66.482.333,64 44.437.767,00 39.161.250,00 108.883.613,00 33,25%
19 Persediaan 11.381.781.249,40 9.181.661.953,01 8.582.615.341,72 13.861.332.039,48 33.542.707.393,35 44,41%
19a RK Dinas
20 JUMLAH ASET LANCAR 193.627.031.451,37 53.407.193.745,91 69.143.996.297,53 84.923.877.667,44 113.943.003.967,49 3,51%
21
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Non Permanen
Dana Bergulir 15.799.500.000,00 36.780.777.516,00 36.431.646.466,24 42.695.292.054,88 43.781.000.000,00 37,90%
Penyisihan Dana Bergulir (478.086.254,23) (1.996.292.645,23) (8.091.853.353,42) (10.955.316.978,53) 164,57%
Jumlah Investasi Jangka Panjang 15.799.500.000,00 36.302.691.261,77 34.435.353.821,01 34.603.438.701,46 32.825.683.021,47 29,99%
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-26
NO. URAIAN TAHUN
RATA-RATA (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
Non Permanen
24 Pinjaman jangka Panjang
25 Investasi dalam Surat Utang Negara
26 Investasi dalam Proyek pembangunan
27 Investasi Non Permanen Lainnya
27a Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen
28 Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)
29 Investasi Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen
30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
337.815.125.430,26 337.848.760.868,27 380.152.401.561,23 557.336.588.077,69 545.138.055.608,00 14,24%
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen
337.815.125.430,26 337.848.760.868,27 380.152.401.561,23 557.336.588.077,69 545.138.055.608,00 14,24%
31 Investasi Permanen Lainnya
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)
33 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
353.614.625.430,26 374.151.452.130,04 414.587.755.382,24 591.940.026.779,15 577.963.738.629,47 14,24%
34
35 ASET TETAP
36 Tanah 446.628.946.727,00 472.100.118.727,00 472.566.018.727,00 911.075.455.637,00 932.329.523.037,00 25,23%
37 Peralatan dan Mesin 347.586.629.764,62 390.327.928.511,75 454.101.863.797,65 592.024.736.150,32 624.056.629.739,57 16,10%
38 Gedung dan Bangunan 580.791.566.666,84 740.963.317.774,47 828.236.023.899,39 1.003.041.625.129,39 1.062.564.298.571,64 16,60%
39 Jalan, Jaringan, dan Instalasi 2.796.654.776.393,24 2.371.634.361.680,24 2.810.866.924.879,24 2.938.278.300.757,21 3.329.251.939.040,40 5,29%
40 Asset Tetap Lainnya 14.642.578.201,66 15.483.960.701,66 15.393.053.975,96 16.717.763.675,96 17.434.100.375,96 4,51%
41 Konstruksi dalam pengerjaan 19.458.838.703,00 47.909.273.373,00 87.576.299.561,00 37.280.664.191,00 24.994.919.845,00 34,65%
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-27
NO. URAIAN TAHUN
RATA-RATA (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
42 Akumulasi Penyusutan (1.505.620.420.426,98) (1.621.495.693.237,90) (1.812.525.568.275,00) (2.100.460.582.091,44) 8,84%
42a RK Dinas Aset
43 JUMLAH ASET TETAP 4.205.763.336.456,36 2.532.798.540.341,14 3.047.244.491.602,34 3.685.892.977.265,88 3.890.170.828.518,13 1,76%
44
45 DANA CADANGAN
46 Dana Cadangan 35.000.000.000,00 35.182.929.440,11 10.059.075,01 10.182.115,68 10.284.404,73 -24,31%
47 JUMLAH DANA CADANGAN 35.000.000.000,00 35.182.929.440,11 10.059.075,01 10.182.115,68 10.284.404,73 -24,31%
48
49 ASET LAINNYA
50 Tagihan Jangka Panjang 6.284.652.711,68 6.009.318.496,77 6.227.357.080,77 2.992.170.164,77
-38,18%
Tagihan penjualan Angsuran
51 Tuntutan Ganti Rugi
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2.280.008.000,00 2.280.008.000,00 0,00%
53 Aset Tak Berwujud
59.400.000,00 59.400.000,00 0,00%
54 Aset Lain-Lain 348.610.701.595,07 1.147.262.352.128,09 1.135.329.871.087,73 178.441.649.128,13 429.151.903.480,59 71,07%
Penyusutan
Aset P3D
Aset Dana BOS
Piutang Hapus Buku
55 JUMLAH ASET LAINNYA 354.895.354.306,75 1.153.271.670.624,86 1.141.557.228.168,50 183.773.227.292,90 431.491.311.480,59 68,71%
56 JUMLAH ASSET 5.142.900.347.644,74 4.148.811.786.282,06 4.672.543.530.525,62 4.546.540.291.121,05 5.013.579.167.000,41 0,22%
57 KEWAJIBAN
58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
59 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
598.788.410,73 55.904.807,46 778.928.661,46 1.169.956.923,16 538.799.343,00 299,73%
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-28
NO. URAIAN TAHUN
RATA-RATA (%) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
60 Utang Bunga 874.408.639,50 400.697.352,71 237.999.559,90 - - -48,69%
61 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.735.885.531,26 2.735.885.531,26 2.735.885.431,26 11.666.666,67 82.500.000,00 126,89%
62 Utang Beban 46.905.835.888,50 92.746.040.528,50 2.735.885.431,29 146.485.676.469,22 1313,73%
63 Utang Belanja
0,00%
64 Utang Jangka Pendek Lainnya 84.563.891.240,09 123.641.976.738,30 13.597.820.390,00 120.128.779.538,46 143.890.910.204,00 190,11%
65 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
88.772.973.821,58 173.740.300.318,23 110.096.674.571,12 124.046.288.559,58 290.997.886.016,22 51,59%
70
71 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
72 Utang Dalam Negeri 67.222.454.234,98 64.485.612.783,86 61.742.795.283,02 56.291.441.131,76 59.027.326.563,05 -3,07%
73 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
67.222.454.234,98 64.485.612.783,86 61.742.795.283,02 56.291.441.131,76 59.027.326.563,05 -3,07%
75 JUMLAH KEWJIBAN 155.995.428.056,56 238.225.913.102,09 171.839.469.854,14 180.337.729.691,34 350.025.212.579,27 30,97%
76
77 EKUITAS DANA
78 EKUITAS 4.986.904.919.588,18 3.910.585.873.179,97 4.500.704.060.671,48 4.254.535.026.893,50 4.683.996.758.889,03 -0,47%
79 JUMLAH EKUITAS 4.986.904.919.588,18 3.910.585.873.179,97 4.500.704.060.671,48 4.254.535.026.893,50 4.683.996.758.889,03 -0,47%
80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
5.142.900.347.644,74 4.148.811.786.282,06 4.672.543.530.525,62 4.434.872.756.584,84 5.034.021.971.468,30 0,43%
Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Tahun 2018
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-29
3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Provinsi Maluku 2014-2018 Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari
kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran
sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan
pengeluaran pembiayaan dimasa mendatang. Beberapa hal yang perlu dipahami dari analisis ini
mencakup proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk
pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib
dan mengikat serta prioritas utama.
3.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Belanja daerah Provinsi Maluku dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Provinsi Maluku, terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Tabel 3.15.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
Uraian 2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
Proporsi Rata-rata
(%)
Belanja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Belanja Tidak Langsung 48,13 46,89 44,10 55,02 57,57 50,34
Belanja Pegawai 22,75 20,44 18,60 33,25 30,57 25,12
Belanja Bunga 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,03
Belanja Hibah 17,73 17,05 18,49 15,33 21,30 17,98
Belanja Bantuan Sosial 0,12 0,52 0,26 0,00 0,00 0,18
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5,96 8,04 6,41 6,08 5,49 6,40
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan
1,41 0,72 0,23 0,20 0,05 0,52
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-30
Uraian 2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
Proporsi Rata-rata
(%)
Pemerintah Desa
Belanja Tidak Terduga 0,11 0,08 0,08 0,16 0,17 0,12
Belanja Langsung 51,87 53,11 55,90 44,98 42,43 49,66
Belanja Pegawai 2,08 0,28 0,26 0,74 0,72 0,82
Belanja Barang dan Jasa 28,39 29,33 26,36 24,98 22,11 26,23
Belanja Modal 21,40 26,20 29,29 19,26 19,60 23,15
Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2019 (diolah)
Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Maluku 2014-2018 (Tabel 3.15)
menunjukkan bahwa semakin lama proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki
proporsi lebih kecil dibanding belanja tidak langsung. Hingga pada tahun 2018 proporsi belanja tidak
langsung meningkat hingga mencapai 57,57% dan belanja langsung terus menurun hingga mencapai
49,66%. Sedangkan jika dilihat dari rata-ratanya, proporsi penggunaan belanja tidak langsung
rata-rata sebesar 50,34 % sedangkan belanja langsung hanya 49,66 %. Peningkatan proporsi belanja
tidak langsung sejak tahun 2017 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat mengalihkan
sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum dalam lima tahun terakhir belanja langsung
berhubungan dengan program-program pembangunan kota, pencapaian kesejahteraan masyarakat
dan pelayanan publik yang belum maksimal namun menuju ke optimalisasi yang dtunjukkan dengan
kenaikan proporsi. Sementara itu, pada komponen belanja tidak langsung proporsi terbesar
digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja
barang dan jasa.
A. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu
diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi
Maluku. Kebutuhan belanja aparatur Pemerintah Provinsi Maluku selama periode tahun 2014-2018
antara lain meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-31
Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan
operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif dimana proporsi
tertinggi di tahun 2014 sebesar 54,14%, lalu tahun 2016 turun menjadi 45,42% dan kembali naik di
tahun 2017 sebesar 59,11%. Angka ini kembali menurun di tahun 2018 mencapai 53,44% proporsi
realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan total pengeluaran.
Tabel 3.16.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
Tahun Anggaran
Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur
Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan
Daerah)
%
2014 944.137.647.633,68 1.743.869.149.721,07 54,14
2015 1.151.405.031.907,57 2.282.826.888.303,12 54,44
2016 1.170.224.820.479,83 2.576.562.783.102,64 45,42
2017 1.677.045.502.554,06 2.836.899.257.229,84 59,11
2018 1.640.162.404.963,64 3.068.953.726.757,01 53,44
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019
B. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Provinsi Maluku, perlu diketahui
juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah
Provinsi Maluku. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah
menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan
menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk
menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam
rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel berikut
adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun2014-2018.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-32
Tabel 3.17
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
Urusan 2014 (Rp)
2015 (Rp)
2016 (Rp)
2017 (Rp)
2018 (Rp)
Belanja Tidak Langsung
Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH
392.741.104.676,00 466.045.470.276,66 478.642.325.148,00 942.365.889.674,06 938.077.591.512,11
Belanja Bantuan Keuangan 24.269.265.178,38 16.407.976.970,51 6.001.486.290,00 5.530.875.570,00 1.477.253.595,00
Belanja Bunga 1.192.613.179,30 874.408.639,50 557.947.686,17 228.773.026,04 -
Belanja Tidak Terduga 1.841.897.000,00 1.925.669.217,00 2.127.600.700,00 4.488.048.700,00 5.145.700.000,00
Belanja Langsung
Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
489.985.824.204,00 662.106.967.150,90 678.333.528.055,66 707.845.897.183,96 678.547.860.956,53
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-33
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
No Anggaran Rata-Rata
Pertumbuhan Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
A. Belanja Tidak Langsung 393.933.717.855,30 466.919.878.916,16 479.200.272.834,17 942.594.662.700,10 938.077.591.512,11 29,35
1
Belanja Gaji, Tunjangan dan termasuk (Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH)
392.741.104.676,00 466.045.470.276,66 478.642.325.148,00 942.365.889.674,06 938.077.591.512,11 29,45
2 Belanja Bantuan Keuangan 24.269.265.178,38 16.407.976.970,51 6.001.486.290,00 5.530.875.570,00 1.477.253.595,00 (44,24)
3 Belanja Bunga 1.192.613.179,30 874.408.639,50 557.947.686,17 228.773.026,04 - (55,47)
B. Belanja Langsung 489.985.824.204,00 662.106.967.150,90 678.333.528.055,66 707.845.897.183,96 678.547.860.956,53 9,45
1
Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan
489.985.824.204,00 662.106.967.150,90 678.333.528.055,66 707.845.897.183,96 678.547.860.956,53 9,45
C. Pengeluaraan Pembiayaan 17.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.730.677.090,63 0,00 -46,19
1 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 - - - - (25,00)
2 Pembayaran Pokok Hutang 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.735.885.431,26 2.730.677.090,63 - (25,05)
Total (A+B+C) 901.655.427.490,56 1.131.762.731.498,32 1.160.269.686.321,09 1.653.171.236.974,69 1.616.625.452.468,64 17,08
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019 (diolah)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-34
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku berpedoman kepada :
(1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
(4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
(5) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(6) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
(8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
(9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
(11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan. Pengelolaan keuangan
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yaitu, objektif, efektif dan
efisien, transparan, akuntabel, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat
bagi masyarakat. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Kebijakan
umum pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah,
sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana
Perimbangan menjadi faktor penunjang. Namun sebaliknya untuk Provinsi Maluku selama
Periode 2014 – 2018 pendapatan daerah terbesar didominasi oleh sumber penerimaan Dana
Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-35
b. Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap
memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal sesuai prinsip
anggaran yang berbasis kinerja.
c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam
tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan
daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup
dari pembiayaan.
d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, bahwa :
(1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
(2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
e. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :
(1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah.
(3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
didanai dari APBD.
(4) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan pemerintah dan kemampuan
pendapatan daerah
(5) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan
stabilisasi.
3.4.2. Proporsi Penggunaan Anggaran
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi
pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan
lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan
mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-36
Adapun secara rinci, langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah
antara lain meliputi:
a. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui :
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- Mengimplementasikan perda-perda yang baru tentang pajak dan retribusi daerah;
- Mengupayakan pengelolaan BUMD yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan
restrukturisasi dan revitalisasi organisasi serta pengembangan kapasitas dan jenis usaha;
- Mengevaluasi tentang perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset dan kekayaan daerah;
b. Mengusahakan secara optimal perolehan Dana Transfer yang lebih proposional melalui;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka peningkatan bagi hasil PBB dan Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri;
- Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil SDA;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama tentang anggaran percepatan
pembangunan Provinsi berciri kepulauan serta peningkatan alokasi DAK.
Struktur pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa sumbangan Dana
Perimbangan terhadap total pendapatan selalu bergarak positif sehingga struktur pendapatan
tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan sebagai
sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah
perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan
keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan perkembangan pendapatan asli daerah yang masih mengalami fluktuasi pertumbuhan
yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak dapat menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh
masih belum optimalnya transakasi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya
wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah. Oleh sebab itu, dalam lima
tahun mendatang tantangan yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan
ekonomi untuk menumbuhkan potensi pajak, intensfikasi pendataan dan penataan pajak daerah,
pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialiasi dan penyuluhan
pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, tantangan yang
perlu dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan
asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan
adalah penguatan koordinasi antardinas/instansi pemungut retribus daerah. Berbagai langkah
tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Provinsi Maluku.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-37
Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksaaan program pembangunan untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah
secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil,
dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan
menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk
pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada
desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung
terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Provinsi MalukuTahun 2019-2024 nantinya.
Komponen belanja terbagi atas belanja aparatur dan belanja modal dan komponen belanja yang
digunakan dalam struktur APBD meliputi :
(1) Kebijakan belanja tidak langsung diarahkan untuk:
a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan
administrasi pemerintahan;
b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria
kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan
manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan
daerah;
c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan
tindakan antarunit.
(2) Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:
a. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD
2019-2024 yang disusun terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan
perekonomian masyarakat, pengembangan konektivitas, pengurangan kemiskinan dan
peningkatan nilai tambah sector unggulan;
b. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan ekonomi
berbasis kepulauan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya saing
daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-38
Namun demikian, pengelolaan belanja daerah dapat menghadapi berbagai permasalahan dan
tantangan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain adalah :
(1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur
keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses
penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan
menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
(2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga
telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak
terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
(3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis
pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip
anggaran berbasis kinerja;
(4) Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran
belanja daerah;
(5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat
kewajaran belanja dan beban kerja;
(6) Belum semua Perangkat Daerah (PD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Bagian
menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini
menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap
SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan.
3.4.3. Analisis Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman
obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke
dana cadangan.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-39
A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil
Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup
defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel 3.20 menyajikan gambaran realisasi
defisit riil anggaran Provinsi Maluku tahun 2014-2018.
Berdasarkan pada tabel 3.20 defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun
2018 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan tahun 2014 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
sebesar Rp 168.680.475.057,04,-.
Pada tabel 3.19 dan tabel 3.20 ditampilkan komposisi defisit riil yang terdiri dari SiLPA tahun anggaran
sebelumnya dan pencairan dana cadangan.
Tabel 3.19
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
No Uraian 2014
(Rp.000) 2015
(Rp.000) 2016
(Rp.000) 2017
(Rp.000) 2018
(Rp.000)
A. Realisasi Pendapatan Daerah
1.823.030.022,71 2.132.588.499,60 2.547.550.608,75 2.817.045.157,66 3.075.405.905,51
Dikurangi Realisasi Belanja :
1 Realisasi Belanja Daerah
1.726.133.264,29 2.280.091.003,35 2.573.826.897,67 2.834.168.580,14 3.068.953.726,76
2
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
17.735.885,43 2.735.885,43 2.735.885,43 2.730.677,09 0,00
B. Surplus/ Defisit riil
96.896.758,42 (147.502.503,75) (26.394.334,15) (17.123.422,48) 5.633.001,93
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019
Tabel 3.20
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018
No Uraian 2014
(Rp.000) 2015
(Rp.000) 2016
(Rp.000) 2017
(Rp.000) 2018
(Rp.000)
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
89.519.602,06 171.947.602,39 20.840.459,37 28.766.318,83 8.912.219,26
2. Pencairan Dana Cadangan - - 36.715.623,81 - -
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-40
No Uraian 2014
(Rp.000) 2015
(Rp.000) 2016
(Rp.000) 2017
(Rp.000) 2018
(Rp.000)
C.
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
71.783.716,63 169.211.716,96 55.076.247,83 26.035.641,74 8.912.219,26
- - -
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
168.680.475,06 21.709.213,21 28.681.913,68 8.912.219,26 14.545.221,19
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019
B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran.
Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD
tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi
anggaran SiLPA Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 tersaji di tabel 3.21
Dari tabel 3.21 terlihat bahwa realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen, seperti pelampauan
pendapatan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sisa penghematan
belanja atau akibat lainnya; dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum
Terselesaikan. Pelampauan Penerimaan PAD menunjukan angka positif dari tahun ke tahun.
Tabel 3.21
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2014 – 2018
Uraian 2014 (Rp.000) 2015 (Rp.000) 2016 (Rp.000) 2017 (Rp.000) 2018 (Rp.000)
Jumlah SiLPA 168.680.475,06 21.709.213,21 28.681.913,68 8.912.219,26 14.545.221,19
Pelampauan Penerimaan PAD
- - - - -
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
7.564.932,28 - - - -
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.204.761,00 4.857.631,28 54.898.995,80 300.000,00 12.700.040,00
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
224.656.396,63 274.308.227,39 225.089.079,95 346.970.525,99 419.298.924,93
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-41
Uraian 2014 (Rp.000) 2015 (Rp.000) 2016 (Rp.000) 2017 (Rp.000) 2018 (Rp.000)
Jumlah SiLPA 168.680.475,06 21.709.213,21 28.681.913,68 8.912.219,26 14.545.221,19
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
28.368,42 3.267.127,34 28.897.079,95 1.775.000,00 1.700.000,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan
1.850.000,00 - 30.000.000,00 1.780.208,34 1.700.000,00
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2019
3.5 Kerangka Pendanaan Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara
optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun
sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :
1) Indikator ekonomi makro, mencakup :
▪ Rata-Rata Inflasi Provinsi Maluku tahun 2014-2018 sebesar 4,15 % per tahun.
▪ Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku tahun 2014-2018 sebesar 5,93 %
per tahun.
2) Kebijakan di bidang keuangan Negara
Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dirumuskan dengan
mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2014-2018, serta
mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah
Provinsi maupun Pusat.
3.5.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku A. Proyeksi Pendapatan Daerah Penerimaan Pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami
pertumbuhan per tahun sebesar 14,05%, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,97%, Pos Dana Perimbangan rata-rata sebesar 22,94% dan
Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah rata-rata sebesar –14,99% (Tabel 3.22).
Mendasarkan pada pertumbuhan rata-rata penerimaan pendapatan daerah 2014 sampai dengan
2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan Provinsi Maluku maka
penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-42
rata-rata sebesar 16,86% per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan
proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 4,8% per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus
meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 18,76% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan
yang Sah yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 45,88% per tahun.
Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing komponen untuk jenis komponen Pendapatan Asli
Daerah, diprediksikan bahwa Pajak Daerah akan mengalami peningkatan dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 6,85%, rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah 2,55%, rata-rata pertumbuhan
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12,48%. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah
di tahun 2020 mengalami penyesuaian target sehingga diperkirakan turun sebesar 63,50%.
Berdasarkan penyesuaian tersebut maka untuk tahun 2021 sampai 2024 Lain-lain PAD yang Sah
diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 2,32% per tahun. Untuk jenis komponen Dana
Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 6% pertahun. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak akan meningkat dengan rata-rata sebesar 5,80%
per tahun. Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata sebesar 13% per tahun dan Dana Alokasi
Khusus diasumsikan sama dengan DAU diperkirakan meningkat sebesar 28,80% per tahun. Sejalan
dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan
dalam RPJMD ini bersifat dinamis atau tidak final, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat
yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam neto.
Sedangkan untuk jenis komponen pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diasumsikan
DID minimal mendapat Rp 10 milyar sejak tahun 2021 setelah dilakukan pembenahan kinerja daerah
pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja,
diproyeksikan masih sama dengan tahun 2018 dengan kenaikan sebesar 10% per tahun (Tabel 3.23).
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-43
Tabel 3.22 Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2014 - 2018
KODE REK.
U R A I A N TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
RATA-RATA PERTUM-BUHAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
4 PENDAPATAN 1.823.030.022.713,12 2.132.588.499.600,13 2.547.550.608.749,09 2.817.045.157.655,85 3.075.405.905.508,61 14,05
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
425.425.607.781,12 390.798.782.656,36 466.208.198.074,09 430.866.044.123,85 466.577.509.649,61 2,97
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 279.566.231.253,00 302.772.386.318,00 336.367.835.508,00 329.090.435.377,00 363.944.297.441,00 6,96
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 70.162.843.633,30 63.019.485.683,35 65.411.340.581,94 74.118.045.835,35 80.730.245.046,67 3,67
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah
31.317.239.117,00 1.750.000.000,00 42.406.684.492,00 946.198.353,00 250.000.000,00 514,37
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
44.379.293.777,82 23.256.910.655,01 22.022.337.492,15 26.711.364.558,50 21.652.967.161,94 (12,61)
4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.165.471.923.932,00 1.453.149.900.103,00 1.638.014.247.675,00 2.370.129.513.532,00 2.599.439.395.859,00 22,94
4.2.1.01
Dana Bagi Hasil Pajak 66.624.446.321,00 51.135.351.900,00 55.239.197.449,00 60.545.834.952,00 40.626.368.858,00 (9,63)
4.2.1.02
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
9.009.005.611,00 7.325.274.203,00 3.073.206.410,00 20.650.992.522,00 38.549.994.417,00 145,48
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.019.704.312.000,00 1.177.774.674.000,00 1.260.897.986.000,00 1.555.603.048.000,00 1.670.234.402.000,00 13,33
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-44
KODE REK.
U R A I A N TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
RATA-RATA PERTUM-BUHAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 70.134.160.000,00 216.914.600.000,00 318.803.857.816,00 733.329.638.058,00 850.028.630.584,00 100,55
4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
232.132.491.000,00 288.639.816.840,77 443.328.163.000,00 16.049.600.000,00 9.389.000.000,00 (14,99)
4.3.1 Pendapatan Hibah 218.650.000,00 400.499.000,00 238.800.000,00 549.600.000,00 264.000.000,00 30,25
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
231.913.841.000,00 288.224.728.716,00 443.089.363.000,00 7.500.000.000,00 9.125.000.000,00 0,34
4.3.6 Pendapatan Lainnya - 14.589.124,77 - 8.000.000.000,00 -
Presentase PAD Terhadap Pendapatan (%) (PAD : Pendapatan x 100%)
23,34 18,33 18,30 15,29 15,17
Presentase Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan (%) (Pajak Retribusi : Pendapatan x 100%)
19,18 17,15 15,77 14,31 14,46
Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-45
Tabel 3.23 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2019 s/d Tahun 2024 Provinsi Maluku
No. U R A I A N
Per tumbu
han (%)
TAHUN ANGGARAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 PENDAPATAN 16,86 3.203.799.759.626,06 3.505.625.287.329,66 4.055.321.394.846,96 4.973.563.110.185,26 6.205.861.796.895,15 6.937.126.750.048,82
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4,80 532.803.030.626,06 504.645.253.279,66 551.450.502.426,46 592.271.664.689,36 627.722.884.257,07 669.371.355.602,35
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
6,85 360.539.676.945,18 379.425.554.930,66 409.779.599.325,11 438.464.171.277,87 469.156.663.267,32 501.997.629.696,03
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
2,55 83.595.500.000,00 69.768.217.609,00 80.233.450.250,35 88.256.795.275,39 88.501.953.040,04 92.042.031.161,64
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah
12,48 28.539.648.603,00 33.506.480.740,00 38.532.452.851,00 42.385.698.136,10 46.624.267.949,71 51.286.694.744,68
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(10,85)
60.128.205.077,88 21.945.000.000,00 22.905.000.000,00 23.165.000.000,00 23.440.000.000,00 24.045.000.000,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
18,76 2.667.860.689.000,00 2.997.843.994.050,00 3.492.313.892.420,50 4.369.957.444.886,90 5.567.775.912.638,09 6.257.356.094.446,46
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 6,00 39.921.187.000,00 42.316.458.220,00 44.855.445.713,20 47.546.772.455,99 50.399.578.803,35 53.423.553.531,55
1.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
5,80 43.289.586.000,00 43.722.481.860,00 48.094.730.046,00 50.980.413.848,76 54.039.238.679,69 57.281.593.000,47
1.2.3 Dana Alokasi Umum 13,00 1.699.714.805.000,00 1.920.677.729.650,00 2.170.365.834.504,50 2.452.513.392.990,08 2.771.340.134.078,79 3.131.614.351.509,04
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-46
No. U R A I A N
Per tumbu
han (%)
TAHUN ANGGARAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.2.4 Dana Alokasi Khusus 28,80 884.935.111.000,00 991.127.324.320,00 1.228.997.882.156,80 1.818.916.865.592,06 2.691.996.961.076,25 3.015.036.596.405,41
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
45,88 3.136.040.000,00 3.136.040.000,00 11.557.000.000,00 11.334.000.609,00 10.363.000.000,00 10.399.300.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah (12,09) 3.136.040.000,00 3.136.040.000,00 1.557.000.000,00 1.334.000.609,00 363.000.000,00 399.300.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya - -
Sumber : Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-47
B. Proyeksi Belanja Daerah
Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi
belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai
belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren
pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2014-2018, prioritas pembangunan serta proporsi belanja
tidak langsung dan belanja langsung.
Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku:
1) Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 rata-rata akan
meningkat sebesar 16,87 % per tahun, dengan perincian Belanja tidak langsung rata-rata
sebesar 7,16% per tahun dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 24,61% per tahun.
2) Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah rata-rata 57,45%.
3) Dana BOS tercatat dalam kerangka belanja langsung, walaupun berupa anggaran in & out.
4) Belanja Langsung menjadi prioritas utama pembangunan yang meliputi program/kegiatan
monumental dan inovatif.
Analisis proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung
daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus, dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup, untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan,
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga.
Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan
pembangunan daerah. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat Pemerintah Provinsi
Maluku tahun 2019-2024 dapat terlihat pada tabel berikut.
1) Pertumbuhan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai berikut; Besaran belanja pegawai
dirata-rata diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 9,67% per tahun, dan Belanja bantuan
keuangan pada tahun 2020 mengalami pengurangan sebesar 73,33%, sedangkan tahun
2021 -2024 diproyeksikan nilainya sama dengan tahun 2020 (Tabel 3.24).
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-48
2) anja langsung untuk kebutuhan operasional maupun pelaksanaan program prioritas
pembangunan yang harus dilaksanakan selama periode 2019-2024 diproyeksikan tumbuh rata-
rata sebesar 24,61% per tahun (Tabel 3.24).
Dari perkembangan proyeksi pendapatan dan belanja daerah maka dapat diperoleh gambaran
tentang sisa lebih perhitungan anggaran. Hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk menghitung
kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis
dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih perhitungan
anggaran dimasa yang akan datang, yakni :
1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2) Asumsi indikator makro ekonomi meliputi Rata-Rata Inflasi Provinsi Maluku tahun 2014-2018
sebesar 4,15% per tahun dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku tahun
2014-2018 sebesar 5,93% pertahun.
3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah.
4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi penerimaan pendapatan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-49
Tabel 3.24
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2024 Provinsi Maluku
No. U R A I A N Pertum-buhan
(%)
TAHUN ANGGARAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
II BELANJA DAERAH 16,87 3.216.299.759.626,06 3.502.125.287.329,66 4.063.204.394.846,96 4.994.665.809.576,25 6.231.063.434.895,15 6.965.478.592.798,82
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,16 1.628.502.951.899,98 1.790.667.840.223,68 1.836.406.433.475,54 2.034.592.708.383,96 2.159.535.811.588,03 2.296.310.824.557,93
2.1.1 Belanja Pegawai 9,67 940.531.776.381,44 1.079.958.365.200,51 1.106.957.324.330,52 1.284.631.257.438,79 1.380.978.601.746,70 1.484.551.996.877,70
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 1,91 478.850.913.365,04 495.900.311.000,00 498.375.212.000,00 501.017.381.000,00 510.667.055.000,00 526.271.362.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
(0,71) 1.555.471.219,21 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 6,85 193.189.466.033,00 203.309.164.023,17 219.573.897.145,02 234.944.069.945,17 251.390.154.841,33 268.987.465.680,23
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
(14,67) 9.375.324.901,29 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 21,67 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 10.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG
24,61 1.587.796.807.726,08 1.711.457.447.105,98 2.226.797.961.371,42 2.960.073.101.192,29 4.071.527.623.307,12 4.669.167.768.240,89
2.2.1 Belanja Pegawai 30,26 20.682.754.200,00 25.746.564.532,23 33.157.968.088,75 49.349.885.168,58 59.683.465.690,92 76.562.195.615,09
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
14,35 797.261.482.760,08 777.597.567.849,92 841.010.853.414,51 1.155.095.894.870,83 1.286.987.508.256,51 1.509.766.116.544,19
2.2.3 Belanja Modal 33,01 769.852.570.766,00 908.113.314.723,83 1.352.629.139.868,16 1.755.627.321.152,88 2.724.856.649.359,69 3.082.839.456.081,61
Surplus/ -12.500.000.000,00 3.500.000.000,00 -9.140.000.000,00 -22.106.700.000,00 -25.201.638.000,00 -28.351.842.750,00
Defisit A (I-II)
Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-50
C. Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pada pembiayaan daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, diproyeksikan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun
2019-2024 untuk Penyertaan modal pemerintah daerah meliputi penyertaan modal Bank
Maluku – Maluku Utara, PT. Doc Perkapalan Wayame dan PERUMDA Panca Karya serta
perusahaan lain yang akan dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya alam.
Sementara untuk dana bergulir diproyeksikan tetap sama hingga tahun 2024 yaitu sebesar
Rp. 1,7 Miliar (Tabel 3.25).
Sementara, pertumbuhan rata-rata pengeluaran pembiayaan dari tahun 2019-2024
menurun sebesar (15,75%), terutama kontribusi dari pos pembentukan dana cadangan,
dana bergulir dan pos penyertaan modal Pemerintah Daerah (Tabel 3.25).
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-51
Tabel 3.25 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 - 2024 Provinsi Maluku
No. U R A I A N Pertumbuha
n %
TAHUN ANGGARAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
III PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4,32 26.700.000.000 18.200.000.000 20.840.000.000 23.806.700.000 26.901.638.000 30.051.842.750
3.1.1 Penggunaan SILPA 4,80 25.000.000.000 16.500.000.000 19.140.000.000 22.106.700.000 25.201.638.000 28.351.842.750
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- - - - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- - - - - - -
3.1.7 Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
- 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (15,75) 14.200.000.000 23.700.000.000 11.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - -
3.2.2 Pembayaran Pokok Hutang - - - - - - -
3.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - -
3.2.4 Pengembalian Sisa Dana DPPID - - - - - - -
3.2.5 Dana Bergulir - 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
3.2.6 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(18,00) 12.500.000.000 22.000.000.000 10.000.000.000 - - -
3.2.6.1 Penyertaan Modal (Bank Maluku) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - - -
3.2.6.2 Penyertaan Modal Perumda Panca Karya
2.500.000.000 12.000.000.000 - - - -
3.2.6.3 Penyertaan Modal PT DOK Wayame - - - - - -
PEMBIAYAAN NETTO 12.500.000.000,00 -5.500.000.000,00 9.140.000.000,00 22.106.700.000,00 25.201.638.000,00 28.351.842.750,00
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2019
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-52
3.5.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan
dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima)
tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan
daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.
Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran
pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah
adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan
pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan
digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku sebagaimana
tabel 3.26.
Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Maluku menunjukkan angka yang
fluktuatif, dan angka tahun 2019 sampai dengan 2024 yang semakin meningkat menandakan adanya
peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-53
Tabel 3.26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
No Uraian Realisasi 2018 Proyeksi
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Penerimaan Pendapatan
3.075.405.905.508,61 3.203.799.759.626,06 3.505.625.287.329,66 4.054.064.394.846,96 4.972.559.109.576,25 6.205.861.796.895,15 6.937.126.750.048,82
2 Pencairan Dana Cadangan
- - - - - - -
3
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)
8.912.219.256,70 25.000.000.000,00 16.500.000.000,00 19.140.000.000,00 22.106.700.000,00 25.201.638.000,00 28.351.842.750,00
Total Penerimaan
3.084.318.124.765,31 3.228.799.759.626,06 3.522.125.287.329,66 4.073.204.394.846,96 4.994.665.809.576,25 6.231.063.434.895,15 6.965.478.592.798,82
Dikurangi
4 Belanja Tidak Langsung
1.766.831.508.265,83 1.628.502.951.899,98 1.790.667.840.223,68 1.836.406.433.475,54 2.034.592.708.383,96 2.159.535.811.588,03 2.296.310.824.557,93
5 Pengeluaran Pembiayaan
- 14.200.000.000,00 21.700.000.000,00 11.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
1.317.486.616.499,48 1.586.096.807.726,08 1.709.757.447.105,98 2.225.097.961.371,42 2.958.373.101.192,29 4.069.827.623.307,12 4.667.467.768.240,89
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku 2019,
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-54
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai
program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I,
prioritas II dan prioritas III,dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, dan
Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.
Seperti yang tertuang pada tabel 3.28.
Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan
(dedicated) termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan bidang kesehatan 10%. Program
prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala
besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada
masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu,
prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari
analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang
paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan
prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi
OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak
langsung seperti : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan,
belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus
memperhatikan dengan mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk
menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan Prioritas I dan II rata-rata di atas
50% dari total belanja daerah, hal ini menunjukkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program pembangunan daerah dan pelayanan
masyarakat Provinsi Maluku (Tabel 3.27).
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 3-55
Tabel 3.27 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Maluku
Rencana Alokasi
2019 2020 2021 2022 2023 2024
% (Rp.000) % (Rp.000) % (Rp.000) % (Rp.000) % (Rp.000) % (Rp.000)
Belanja Daerah Prioritas I
23,94 769.852.570,77 25,93 908.113.314,72 33,29 1.352.629.139,86 35,15 1.755.627.321,15 43,73 2.724.856.649,36 44,26 3.082.839.456,08
Belanja Daerah untuk membiayai Program Pembangunan
23,94 769.852.570,77 25,93 908.113.314,72 33,29 1.352.629.139,87 35,15 1.755.627.321,15 43,73 2.724.856.649,36 44,26 3.082.839.456,08
Belanja Daerah Prioritas II
25,43 817.944.236,96 22,94 803.344.132,38 21,51 874.168.821,50 24,11 1.204.445.780,04 21,61 1.346.670.973,95 22,77 1.586.328.312,16
Belanja Langsung OPD
25,43 817.944.236,96 22,94 803.344.132,38 21,51 874.168.821,50 24,11 1.204.445.780,04 21,61 1.346.670.973,95 22,77 1.586.328.312,16
Belanja Daerah Prioritas III
50,63 1.628.502.951,89 51,13 1.790.667.840,22 45,20 1.836.406.433,48 40,74 2.034.592.708,38 34,66 2.159.535.811,59 32,97 2.296.310.824,56
Belanja Pegawai 29,24 940.531.776,38 30,84 1.079.958.365,20 27,24 1.106.957.324,33 25,72 1.284.631.257,44 22,16 1.380.978.601,75 21,31 1.484.551.996,88
Belanja Hibah 14,89 478.850.913,37 14,16 495.900.311,00 12,27 498.375.212,00 10,03 501.017.381,00 8,20 510.667.055,00 7,56 526.271.362,00
Belanja Bantuan Sosial
0,05 1.555.471,22 0,04 1.500.000,00 0,04 1.500.000,00 0,03 1.500.000,00 0,02 1.500.000,00 0,02 1.500.000,00
Belanja Bagi Hasil 6,01 193.189.466,03 5,81 203.309.164,02 5,40 219.573.897,15 4,70 234.944.069,95 4,03 251.390.154,84 3,86 268.987.465,68
Belanja Bantuan Keuangan
0,29 9.375.324,90 0,07 2.500.000,00 0,06 2.500.000,00 0,05 2.500.000,00 0,04 2.500.000,00 0,04 2.500.000,00
Belanja Tidak Terduga
0,16 5.000.000,00 0,21 7.500.000,00 0,18 7.500.000,00 0,20 10.000.000,00 0,20 12.500.000,00 0,18 12.500.000,00
Belanja Daerah 100,00 3.216.299.759,63 100,00 3.502.125.287,33 100,00 4.063.204.394,85 100,00 4.994.665.809,58 100,00 6.231.063.434,89 100,00 6.965.478.592,79
Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2019 (diolah)
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-1
Proses perencanaan pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan secara bottom up dan top
down dengan mengacu pada arah pembangunan nasional dengan memperhatikan orientasi
pembangunan regional. Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan daerah dari awal dimulai
dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan
agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan
permasalahan pembangunan di daerah khususnya dan berkontribusi pada pembangunan regional dan
nasional.
Rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun
2019–2025 didasarkan pada kondisi obyektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi 5 (lima) tahun
kedepan. Perspektif 5 (lima) tahun kedepan prediksinya dilakukan terhadap indikator-indikator
pembangunan yang bersifat makro, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Maluku
untuk jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan
dan isu–isu strategis yang akan diuraikan sebagai berikut.
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan
pembangunan daerah sebagai perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat
ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada
saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian regional
atau nasional. Untuk memberikan penguatan pada penyusunan RPJMD Provinsi Maluku tahun
2019–2024, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan
pemerintahan sebagai berikut.
Permasalahan pembanguna disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib
dan urusan pilihan.
4-2 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib
4.1.1.1 Yang Terkait Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan
1) Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
2) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana & prasarana & peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan;
3) Terbatasnya Kuantitas & Rendahnya Kualitas Guru;
4) Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;
5) Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya lokal;
6) Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar;
7) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.
2. Urusan Kesehatan
1) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan
tertentu;
2) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
3) Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di kabupaten/kota;
4) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit
degenarif;
5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS); dan
6) Rendahnya Gerakan SUN (Scalling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi masyarakat karena
dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Rendahnya kemantapan jalan;
2) Terbatasnya Aksesibilitas dan konektivitas inter dan antar pulau;
3) Rendahnya rasio jaringan irigasi;
4) Rendahnya akses air minum layak;
5) Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
6) Terbatas infrastruktur perumahan yang mendukung sektor Pendidikan;
7) Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang berkekuatan
hukum;
8) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-3
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1) Rendahnya rasio rumah layak huni;
2) Rendahnya rasio pemukiman layak huni;
3) Masih tingginya backlog.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
1) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
2) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol;
3) Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah Polisi
Pamong Praja;
4) Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP; dan
5) Provinsi Maluku rentan terhadap Bencana Alam.
6. Urusan Sosial
1) Masih tingginya penyadang masalah social yang terkait dengan rehabilitasi sosial dasar,
penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial serta rendahnya
pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana;
2) Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
3) Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang dengan
HIV/Aids (ODA) dan korban Napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya);
4) Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil;
5) Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat miskin dan
orang tidak mampu;
6) Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM);
7) Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan;
8) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan antara pusat dan daerah.
4.1.1.2 Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
1. Urusan Tenaga Kerja
1) Terbatasnya lapangan kerja;
2) Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
4-4 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;
4) Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
5) Belum terbangunnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi
dan Vokasi)
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
2) Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
3) Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
5) Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
6) Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.
3. Urusan Pangan
1) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
2) Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan;
3) Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan;
4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan;
5) Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan;
6) Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Urusan Pertanahan
1) Adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah (P4T);
2) Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan
pembangunan.
5. Urusan Lingkungan Hidup
1) Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan;
2) Terbatasnya SDM Lingkungan;
3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup
berkelanjutan;
4) Kurangnya pengawasan lingkungan hidup;
5) Belum adanya program Pendidikan Masyarakat tentang lingkungan hidup;
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-5
6) Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
7) Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
2) Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola pemerintahan
desa dan/atau negeri.
2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.
3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah.
(perencanaan dan penganggaran)
4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri
5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa
berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;
2) Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
3) Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
9. Urusan Perhubungan
1) Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan
2) Terbatasnya sarana & prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan
3) Kurangnya SDM Perhubungan.
4) Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi
10. Urusan Komunikasi dan Informasi
1) Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di kab/kota ;
2) Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;
3) Terbatasnya penyebarluasan media informasi pada masyarakat;
4) Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di kab/kota;
4-6 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
5) Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;
6) Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
7) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi
(peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).
11. Urusan Koperasi dan UKM
1) Belum optimalnya manajemen koperasi & UKM;
2) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
3) Rendahnya Inovasi & adopsi teknologi dan pengembangan disain produk;
4) Terbatasnya jaringan pasar industri kecil & kemitraan usaha;
5) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
6) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha ;
7) Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.
12. Urusan Penanaman Modal
1) Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, promosi,
regulasi)
2) Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3) Terbatasnya SDM pengelola urusan penanaman modal
4) Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1) Terbatasnya sarana & prasarana pengembangan pemuda dan olah raga;
2) Belum Optimalnya pembinaan kepemudaan;
3) Belum Optimalnya pembinaan & peningkatan prestasi olahraga;
4) Terbatasnya tenaga pelatih professional;
5) Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda & olah raga;
6) Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri.
14. Urusan Statistik
1) Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-7
15. Urusan Persandian
1) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan
persandian;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.
16. Urusan Kebudayaan
1) Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
3) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;
4) Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset
budaya.
17. Urusan Perpustakaan
1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan;
2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan
kualitas bangsa;
3) Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
4) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
5) Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan;
6) Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.
18. Urusan Kearsipan
1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
3) Belum optimalnya penataan tertib arsip;
4) Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat provinsi dan kab/kota.
4.1.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan;
2) Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap & pengelolaan hasil kelautan
dan perikanan;
3) Rendahnya produktivitas & daya saing usaha kelautan & perikanan pasca panen;
4) Rendahnya pengawasan sumber daya kelautan (illegal unreported unregulated fishing);
4-8 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
5) Kurangnya pembinaan terhadap kelompok nelayan;
6) Tingginya kerusakan kawasan pesisir & ekosistemnya;
7) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara nelayan,
pemerintah dan pengusaha;
8) Rendahnya pemahaman budaya maritim;
9) Lunturnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
10) Belum adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis ekosistem dan konektivitas
antar sumber daya, sosial dan ekonomi;
11) Belum optimalnya inisiasi, pencadangan dan penetapan serta pengelolaan dan pencadangan
Kawasan-kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut;
12) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek perikanan berkelanjutan.
2. Urusan Pariwisata
1) Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan
pariwisata;
2) Rendahnya kualitas SDM pengelola & pelaku usaha pariwisata;
3) Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional;
4) Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata;
5) Belum dikembangkannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata;
6) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan;
7) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab dan
berkelanjutan.
3. Urusan Pertanian
1) Rendahnya produktivitas pangan strategis & pangan lokal
2) Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll).
3) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi & informasi, pasar dan permodalan.
4) Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi;
5) Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas & belum tepat sasaran
6) Terbatasnya SDM penyuluh pertanian
7) Belum optimalnya manajemen sumber daya pertanian
8) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara petani,
pemerintah dan pengusaha
9) Terbatasnya bantuan kepada petani (bibit, pupuk, peralatan)
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-9
10) Rendahnya pengembangan komuditas perkebunan unggulan daerah (pala, cengkih, kelapa
dan coklat)
4. Urusan Kehutanan
1) Masih tingginya klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan & penggunaan
kawasan hutan non prosedural;
2) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove & lahan kritis yang luas tersebar di kab/kota;
3) Belum optimalnya pemanfataan sumber daya hutan (SDH);
4) Belum optimalnya pelaksanaan perhutanan sosial;
5) Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
6) Masih tingginya penebangan liar & peredaran kayu illegal;
7) Belum ditetapkannya tata batas antar Kawasan hutan;
8) Adanya potensi usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung.
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
2) Tingginya penambangan sumber daya mineral secara ilegal;
3) Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak penambangan illegal;
5) Terbatasnya SDM pengelolaan sumberdaya mineral;
6) Lemahnya sistem monitoring pengelolaan tambang hulu ke hilir.
6. Urusan Perdagangan
1) Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;
2) Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;
3) Belum adanya sistim resi gudang yang mendukung stabilitas harga;
4) Belum adanya pusat promosi daerah;
5) Belum adanya pasar induk terpadu provinsi.
7. Urusan perindustrian
1) Masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah;
2) Terbatasnya Industri berbasis sumberdaya local;
3) Belum ditetapkannya kawasan industri berbasis potensi;
4) Terbatasnya SDM terkait industri;
4-10 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
5) Belum adanya kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan industri di
Maluku.
8. Urusan Transmigrasi
1) Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
2) Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di daerah
asal maupun daerah tujuan transmigrasi.
3) Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi.
4) Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.
4.2 Isu Strategis
Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan gambaran
kondisi riil yang perlu menjadi perhatian dan merupakan isu untuk dapat diantisipasi dalam setiap
perencanaan pembangunan kedepan. Hal ini karena isu strategis memuat kondisi faktual yang
mendasar kemudian penting untuk masyarakat dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pembangunan dan signifikan bagi daerah sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Maluku di masa yang akan datang.
Isu Strategis pembangunan daerah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat dirumuskan
dari melakukan analisis terhadap fakta–fakta pembangunan yang dicapai, permasalahan
pembangunan yang dialami untuk semua sektor pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan
sesuai gambaran pada bab sebelumnya dengan isu-isu eksternal secara global.
4.2.1. Isu Global
Penyelenggaraan pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal atau kondisi
dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya maupun faktor internal yang berasal dari dalam. Kondisi
eksternal umumnya berlaku secara nasional maupun internasional berdampak langsung dan
berdimensi waktu yang panjang. Beberapa kondisi eksternal atau isu global yang dipandang dapat
mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah diantaranya adalah:
Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan
global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan,
kelembaban, tekanan udara dan lain lain. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-11
mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Misalnya eksploitasi sumber daya perikanan
secara berlebihan dapat mempengaruhi ekosistem perairan yang berdampak bagi kerusakan
lingkungan.
Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan
akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam
keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan
global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan
yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih
menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah
menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan
eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya
mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari
yang diharapkan.
Terorisme global, Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di
Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri
Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan
kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia
Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme
internasional.
Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan
narkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang
memiliki posisi geografis yang strategis bagi jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu,
sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut
untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu
format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.
Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong
berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah
terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu
terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan
penyelenggaraan dialog antar agama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan
kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan
4-12 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
solidaritas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada
saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan
sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.
Perdagangan Bebas, Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik
itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain.
Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka,
masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan,
tanpa batas, saling mengait (linkage) dan saling ketergantungan (interdependence). Skenario
liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri.
Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China
dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini
berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.
Pemberlakuan Perdagangan Bebas memberi banyak dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi
memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan
inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian
besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Hilangnya subsidi dan
peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplier effect pada kemiskinan yang
meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus
bekerja keras melakukan perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-
masalah sosial.
Demokrasi dan HAM, kesadaran akan pentingnya eksistensi manusia semakin meningkat seiring
dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti
demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya.
Pemerintahan otoriter di dunia diperkirakan akan runtuh, digantikan oleh gelombang demokrasi yang
sedang melanda negara-negara dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang
bermuara pada persoalan kemanusiaan. Negara-negara demokrasi maju juga sedang mengalami
dinamika-dinamika demokrasi yang berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.
Trafficking, Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi. Tindak kejahatan terhadap
kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara
tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-13
ini terjerat dalam human trafficking. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban
diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi
karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara
berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi.
Sustainable Development Goals (SDGs), Sustainable Development Goals (SDGs) atau
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan dengan
169 (seratus enam puluh sembilan) capaian yang terukur sebagai respon atas permasalahan global,
yang akan dicapai pada tahun 2030. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas
pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015. Tujuh belas tujuan SDGs
yaitu : tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan berkualitas;
kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan
permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan
perubahan iklim; ekositem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang
Tangguh; dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
4.2.2. Isu Nasional
Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah diamanatkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam
pelaksanaan pembangunan nasional menjadi isu nasional yang memiliki potensi sebagai acuan dan
dijadikan landasan dalam perumusan pembangunan daerah, termasuk pembangunan di Provinsi
Maluku. Dengan memperhatikan tahun pertama RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 masih
berada pada periode RPJMN tahun 2014-2019, dan mengingat perencanaan pembangunan jangka
menengah periode saat ini akan berkaitan dengan perencanaan periode berikutnya berdasarkan
aspek keberlanjutan perencanaan, maka isu strategis nasional yang diangkat masih sejalan dengan
isu nasional yang tertuang pada RPJMN yang berlaku saat ini. Dengan langkah ini, diharapkan
rencana pembangunan janagka menengah antar tingkatan pemerintahan akan konsisten, selaras dan
bersinergitas.
1. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
Sebagai implementasi dari janji-janji politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode masa
jabatan tahun 2015-2019 dan berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan
isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima (5) tahun ke depan,
4-14 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran pokok dalam dokumen RPJPN tahun 2005-2025,
telah ditetapkan dokumen RPJMN tahun 2015-2019 sebagai pedoman kerja bagi seluruh
penyelenggara pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Visi yang ditetapkan
adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”
Visi dimaksud secara implisit memiliki makna yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan
rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Makna dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Gotong Royong, merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk
membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan
gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu
bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke
depan.
b. Berdaulat, adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan
nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu,
pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka,
merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah
bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh
karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di
segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
c. Kemandirian, memiliki makna antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari
dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar
negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
d. Berkepribadian, harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi,
politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu
bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian
dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang
mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian
sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya,
masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-15
Berdasarkan Visi dimaksud dan dalam upaya mendukung terwujudnya Visi, maka dirumuskan Misi
yang terdiri dari :
1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara
Hukum;
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6) Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan
kepentingan nasional; dan
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menjamin visi dan misi perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri
dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan 9 (Sembilan)
agenda prioritas yang disebut sebagai “NAWA CITA”, yaitu 9 (Sembilan) cita-cita dengan rincian
sebagai berikut :
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
kepada seluruh warga negara;
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik;
4-16 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Substansi dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 telah dirumuskan dan ditetapkan berbagai strategi dan
arah kebijakan yang berkorelasi kuat terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional. Salah
satu sasaran dimaksud adalah sasaran prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah yang secara
geografi merupakan wilayah kepulauan dengan sasaran prioritas pengembangan wilayah pulau-pulau
besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Percepatan
pembangunan wilayah kepulauan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.
4.2.3. Isu Strategis Daerah
Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan
yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dan berdampak
bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang
akan datang.
Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :
1) Kemiskinan dan Pengangguran
Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan daerah dengan realita saat ini
Provinsi Maluku masih berada pada urutan keempat provinsi dengan persentase penduduk
miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.
Jumlah penduduk miskin di Maluku pada Bulan Maret 2019 sebanyak 317,69 ribu jiwa (17,69
persen). Dibandingkan dengan Bulan September 2018 jumlah penduduk miskin mengalami
penurunan sebanyak 0,15 ribu jiwa, sedangkan dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku
pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan September 2018
dimana persentase penduduk miskin Provinsi Maluku sebesar 17,85%.
Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Provinsi Maluku adalah masih rendahnya akses
pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pemenuhan kebutuhan pangan terjangkau,
layanan pendidikan dan kesehatan serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi
berkelanjutan, yang ditunjukan dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan
pendapatan yang cukup disebabkan oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja,
terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya ketrampilan.
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-17
Di lain pihak, pengangguran masih merupakan salah satu masalah penting yang menjadi
perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan harus segera dituntaskan, mengingat Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia
pada Agustus 2018 setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu sebesar 7,27%.
2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan
oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik.
Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana
kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari
kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya
ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level
pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya : tidak terintegrasinya konsep
pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi
penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.
Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari
birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara
empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat
dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih
memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama
pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan
tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen
kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) ke depannya.
3) Sumber Daya Manusia
Isu pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting kaitannya dengan kualitas sumber daya
manusia. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
dinilai masih rendah. Terbatasnya sarana dan prasarana juga minimnya sumber daya manusia
pendidikan dan kesehatan yang berkompeten masih merupakan permasalahan di Provinsi
Maluku.
Secara umum keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Provinsi Maluku mencapai angka
4-18 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
68,87 dan berada pada urutan ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Capain IPM tertinggi adalah
Provinsi DKI Jakarta pada angka 80,47 dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan angka
60,06, sedangkan IPM Indonesia pada tahun sama berada pada angka 71,39.
IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang
dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, pengetahuan yang diukur
dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak
yang diukur dengan indikator Pengeluaran Perkapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan,
dan sebagainya.
4) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber
daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi
(economic resource) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).
Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek
pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah
satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan
ekonomi dan keadilan sosial.
Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam
peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait
produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan
kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah,
demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya
tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan
satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai
tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya
pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu
penyebabnya.
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-19
5) Pengendalian dan Pemanfataan Ruang
Sistem perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dan perencanaan
tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya
yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang
mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
Pengendalian dan pemanfataan ruang yang merupakan bagian integral Rencana Tata Ruang
merupakan bentuk intervensi agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan
berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan
tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan
akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan.
Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dan
beresiko bencana, sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum
sesuai dengan arahan tata ruang. Pengendalian pemanfataan ruangnya juga belum optimal
disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum memiliki Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang.
6) Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah
Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama
maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku.
Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragaman
multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam
kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang
diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya
bersifat seremonial).
Investasi pun perlu terus ditingkat, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing didukung
juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam
negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam nederi pada akhirnya nilai tambah
yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.
4-20 RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024
7) Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah
Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata
letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km2 dan mempunyai luas laut
mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terestrial) yang
luasnya hanya 54.184,96 Km2 atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukan
bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan
sebagai keunggulan komparitif terhadap wilayah provinsi lainya. Potensi wilayah yang bercirikan
kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu,
terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan.
Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru,
Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut
dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.
Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan.
Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya
saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya
merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan
besar pembangunan.
Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat
pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar
wilayah.
Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat sampai dengan akhir tahun 2018 masih
terdapat 17,85 % penduduk Maluku yang merupakan masyarakat miskin dan terdapat 7,27%
penduduk yang mengganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya daerah
tertinggal dan daerah perbatasan juga menjadi problem.
Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi
Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap
wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang
dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan
konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi
RPJMD PROVINSI MALUKU 2019-2024 4-21
Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara
nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal,
konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan
mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian
selatan Indonesia.
Selanjutnya secara makro, pembangunan konektivitas dimaksud bukan semata membangun
infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur lainnya yakni komunikasi dan informasi serta
ketenagalistrikan.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 5-1
Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan aktualisasi dari visi dan misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam lima tahun mendatang. Visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan
dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan
prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis
baik global, nasional dan kondisi obyektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang daerah.
5.1.Visi
Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yaitu :
“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan
Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”
Pernyataan visi di atas mengandung makna sebagai berikut :
Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna :
Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.
Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran
pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi
Maluku.
5-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :
Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan
memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh
masyarakat Maluku.
5.2. Misi
Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-
2024, ditetapkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good Governance
atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik
berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta
pengawasan yang intensif.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan
ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata,
berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap
meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus
pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga
ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang
dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya
melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya
alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan
semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 5-3
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana
serta tata ruang.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau,
dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan
infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan
pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong lahirnya pusat-pusat
pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga
serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah
kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus
didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap
memperhatikan tata ruang wilayah.
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan
dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah
daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan
kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai
multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta
berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta
khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong
pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan
memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan
prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (no one left behind).
.
5-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
5.3. Program Unggulan
Dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode Tahun 2019 –
2024 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-
langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Program unggulan,
merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024,
sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diimplementasikan sebagai bagian
integral dalam melengkapi Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun
mendatang, diantaranya :
a. Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota
b. Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota berbasis e goverment
c. Integrasi e planning dan e budgeting
d. Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (coffee morning)
e. Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi
f. Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
g. Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal
h. Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen
i. Revitalisasi BUMD
j. Satu produk satu desa
k. Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah
l. Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih)
m. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan
n. Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang)
o. Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata
p. Festival budaya tahunan
q. Pekan pemuda kreatif
r. Pekan olah raga unggulan pemuda
5.4. Tujuan dan Sasaran
Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 lebih terarah dalam
pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan
dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran
berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 5-5
Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2019-2024
MISI 1. MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
Indeks Reformasi Birokrasi
Skor B B B BB BB BB A
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan
Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
Tingkat efektivitas kerjasama pemerintah daerah
Angka 67,50 72,50 74,42 74,42 76,74 79,07 81,40
5-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
Tersedianya akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
Persentase Layanan Pendidikan Berkualitas
Layanan Pendidikan
50 50 60 70 80 90 100
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Usia Harapan Hidup Tahun 65,59 65,86 66,00 66,14 66,28 66,42 66,56
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 5-7
MISI 3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
Persen 5,48 5,57 5,66 5,75 5,84 5,93 6,02
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan
Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Persen 23,28 23,50 23,55 23,61 23,66 23,69 23,74
Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah
Meningkatnya akses masyarakat terhadap komoditi pangan Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH) Angka 84,60 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan
Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas penanggulangan bencana berbasis kepulauan
Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Angka 81,23 76,00
– 81,25
76,50 –
81,31
76,80
– 81,43
77,00 –
81,50
77,30 –
81,69
77,30 –
81,69
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah
5-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
MISI 4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau
Mewujudkan kemandirian wilayah
Indeks Gini Angka 0,326 0,325 0,324 0,323 0,321 0,317 0,314
Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur
Tingkat Konektivitas Antar Wilayah
Persen 38,88 38,87 - 39,04 39,05 - 39,30 39,31 - 39,67 39,67 - 39,89 39,89 - 40,12 40,12 - 40,29
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 5-9
MISI 5. MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal
Meningkatkan ketahanan budaya lokal
Peningkatanan keragaman budaya dan kearifan lokal yang terdaftar dan dikelola dengan baik
Persen 10 10 10 10 10 10 10
Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis
Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat serta kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, TNI dan POLRI
Indeks Rasa Aman Angka 50 50 60 70 80 90 100
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
Meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja
Pertumbuhan Investasi
Persen 10 10 10 10 10 10 10
Meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata
Meningkatkan pariwisata daerah
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Persen 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,20
5-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
MISI 6. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
Indeks Pembangunan Pemuda Persen 54,50 54,60 54,70 54,80 54,90 55,00 55,10
Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing
Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Berbasis Kompetensi
Persen 53,23 48,33 36,71 27,66 21,67 17,81 17,81
Lulusan SMK yang terserap pasar kerja
Persen 33 36 40 44 48 52 56
Pertumbuhan Wirausaha Muda Persen 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan
Meningkatnya akses dan manfaat pembangunan untuk semua
Indeks Pembangunan Gender Angka 93,03 93,25 93,65 93,88 94,02 94,32 94,54
Indeks Pemberdayaan Gender Angka 77,77 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024, maka
strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dirumuskan sebagai pedoman implementasi
terutama melalui program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode lima
tahun mendatang.
6.1.Strategi
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya terutama tentang keterkaitan visi, misi dengan
tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024
adalah:
1. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, yang
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan
kerjasama antar pemerintahan, maka ukuran yang digunakan untuk menggambarkan
pencapaian tujuan pada misi ini diantaranya adalah : indeks reformasi birokrasi, opini BPK atas
laporan keuangan, LAKIP serta tingkat efektivitas kerjasama pemerintah daerah, sehingga
strategi yang akan dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi diantaranya adalah :
a. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
b. Pengelolaan aset yang profesional;
c. Peningkatan kinerja kelembagaan;
d. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta
pengawasan berbasis teknologi informasi; dan
f. Peningkatan kompetensi aparatur.
2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau, dengan
tujuan agar terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah serta
terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, maka indikator pencapaian pada
misi ini antara lain rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, rasio murid sekolah, rasio
6-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
guru sekolah dan akreditasi sekolah, Usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, rasio
Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk serta rasio dokter per satuan penduduk,
sehingga strategi yang dilakukan adalah :
a. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;
b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
c. Bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin;
d. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
e. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
f. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya;
g. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
h. Bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau;
3. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka melalui misi ini
tujuan yag hendak dicapai adalah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah,
mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, meningkatkan
kemampuan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan ketahanan lingkungan yang
berkelanjutan, dimana ukuran pencapaian misi ini diantaranya adalah jumlah industri kecil dan
menengah, penyerapan tenaga kerja IKM, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB,
produksi pertanian, nilai tukar petani dan nelayan, produksi perikanan, produksi kehutanan,
produksi pangan, emisi GRK, luas lahan kritis, indeks ketangguhan dan kerentanan, dimana
strategi yang dilakukan diantaranya adalah :
a. Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;
b. Pengembangan industri skala rumah tangga;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan sarana pendukung industri;
d. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan;
e. Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga;
f. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, petenakan dan perkebunan;
g. Peningkatan sumber daya manusia penyuluh, sarana prasarana, pemberdayaan petani;
h. Perlindungan terhadap plasma nutfah Maluku;
i. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi;
j. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal,
peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan;
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-3
k. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta pengurangan resiko
bencana;
l. Perbaikan kualitas lingkungan serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat
terhadap kelestarian lingkungan hidup dan resiko bencana.
4. Untuk mendorong peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, maka tujuan
yang hendak dicapai diantaranya untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis
gugus pulau serta meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dengan ukuran keberhasilannya
seperti indeks gini, tingkat konektivitas antar wilayah, kemantapan jalan, rasio elektrifikasi hingga
gugus pulau yang terjangkau broadband. Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah :
a. Revitalisasi model pembangunan berbasis gugus pulau;
b. Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau secara
terintegrasi;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana prasarana wilayah;
d. Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar;
e. Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.
5. Upaya bersama dalam rangka meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan
pariwisata bertujuan untuk peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal,
meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis, meningkatkan investasi
dan kemudahan berusaha serta meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan
pariwisata, dimana indikator keberhasilannya dapat digambarkan melalui indeks rasa aman,
indeks toleransi, realisasi PMA dan PMDN, jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian
strategi yang akan dilaksanakan diantaranya meliputi :
a. Aktualisasi nilai budaya lokal dan keragaman budaya melalui perlindungan, pengembangan,
pemanfataan serta pembinaan budaya;
b. Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda;
memperkuat koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah, TNI, dan POLRI;
c. Mendorong kemudahan investasi melalui integrasi layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) serta promosi investasi;
d. Pengembangan objek destinasi pariwisata, promosi pariwisata, penguatan kelembagaan
serta sumber daya manusia pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif;
e. Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Banda.
6-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
6. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan
berprestasi, tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, dengan ukuran
keberhasilannya meliputi persentase organisasi pemuda yang aktif, indeks pembangunan
pemuda, jumlah atlet yang berprestasi, lulusan SMK yang terserap pasar kerjapresentase
pemuda yang berwirausaha,Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
Untuk itu strategi yang dilaksanakan adalah :
a. Peningkatan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan;
b. Penjaringan dan pembinaan olahraga sejak usia dini;
c. Penataan kelembagaan olahraga daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
d. Penyelenggaraan pendidikan vokasi/diklat/bimtek yang bermutu dan tersertifikasi berbasis
sektor unggulan daerah;
e. Meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Secara jelas keterkaitan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dengan strategi pembangunan
daerah Provinsi Maluku 2019-2024, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-5
Tabel 6.1
Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS
GUGUSAN KEPULAUAN
MISI ke-1 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Mewujudkan birokrasi yang
dinamis, jujur, bersih dan
melayani
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih
Meningkatnya kinerja pemerintah
daerah
Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah,
pengelolaan aset yang profesional; peningkatan
kinerja kelembagaan; Peningkatan kualitas
reformasi birokrasi; peningkatan efektivitas dan
efisiensi perencanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi berbasis teknologi
informasi; peningkatan kompetensi aparatur.
Meningkatkan kerjasama antar
pemerintahan
Terwujudnya kolaborasi antar
pemerintah dan pihak lainnya dalam
pembangunan yang sinergis dan
integratif
Meningkatkan koordinasi pemerintahan pusat,
provinsi dan kabupaten/kota; peningkatan
kerjasama pembangunan,
6-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS
GUGUSAN KEPULAUAN
MISI ke-2 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatkan kualitas
pendidikan dan kesehatan,
murah dan terjangkau
Terwujudnya pendidikan yang
berkualitas dan merata di
seluruh wilayah
Tersedianya akses pendidikan yang
berkualitas dan merata di seluruh
wilayah
Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana
pendidikan; peningkatan kompetensi tenaga
pendidik dan kependidikan; bantuan
penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi
siswa miskin; meningkatkan tata kelola
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu dan
merata
Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan yang bermutu dan merata
Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
kesehatan; peningkatan jumlah dan kualitas dokter
serta tenaga kesehatan lainnya; peningkatan tata
kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan
yang murah dan terjangkau
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-7
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS
GUGUSAN KEPULAUAN
MISI ke-3 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan
Meningkatkan daya
saing industri kecil
dan menengah
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil
dan menengah
Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;
pengembangan industri skala rumah tangga; peningkatan
kapasitas sumber daya manusia; bantuan sarana pendukung
industri; akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan
usaha; pengawasan dan fasilitasi pengembangan industri kecil
menengah dan industri rumah tangga.
Mengoptimalkan
pengelolaan sumber
daya alam secara
berkelanjutan
Meningkatnya produktivitas pertanian,
perikanan dan kehutanan
Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan
perkebunan; peningkatan sdm penyuluh, sarana prasarana,
pemberdayaan petani; perlindungan terhadap plasma nutfah
Maluku.
Meningkatkan
kemampuan
ketahanan pangan
daerah
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap komoditi pangan Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi; stabilisasi
harga pangan; peningkatan cadangan pangan daerah;
diversifikasi pangan lokal, peningkatan industri pangan olahan;
penyediaan lahan pangan berkelanjutan. Meningkatnya Ketahanan Pangan
Daerah
Meningkatkan
ketahanan
lingkungan yang
berkelanjutan
Meningkatnya ketahanan lingkungan dan
kapasitas penanggulangan bencana
berbasis kepulauan
Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan
iklim serta pengurangan resiko bencana; perbaikan kualitas
lingkungan; peningkatan kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dan resiko
bencana
6-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN
MISI ke-4 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Peningkatan infrastruktur dan
konektivitas gugus pulau
Mengoptimalkan implementasi
pembangunan berbasis gugus pulau
Mewujudkan kemandirian
wilayah
Revitalisasi model pembangunan berbasis gugus
pulau; implementasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berbasis gugus pulau secara
terintegrasi; penguatan kelembagaan implementasi
gugus pulau.
Meningkatkan sarana dan prasarana
wilayah
Mewujudkan konektivitas
wilayah dan ketersediaan
infrastruktur
Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana
prasarana wilayah; meningkatkan akses layanan
masyarakat terhadap infrastruktur dasar;
meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur;
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-9
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS
GUGUSAN KEPULAUAN
MISI ke-5 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatkan suasana
kondusif untuk investasi,
budaya dan pariwisata
Peningkatan karakter kehidupan
masyarakat berbasis kearifan lokal Meningkatkan ketahanan budaya lokal
Aktualisasi nilai budaya lokal dan
keragaman budaya melalui
perlindungan, pengembangan,
pemanfataan serta pembinaan budaya
Meningkatkan kerukunan antar
masyarakat yang damai dan harmonis
Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan
keamanan yang kondusif dan
berkelanjutan dengan dukungan
masyarakat serta kerjasama yang
harmonis antara pemerintah, TNI dan
POLRI
Penguatan fungsi dan peran tokoh
agama, tokoh adat, tokoh masyarakat
dan pemuda; memperkuat koordinasi
dan kerjasama Pemerintah Daerah, TNI,
dan POLRI
Meningkatkan investasi dan kemudahan
berusaha
Meningkatnya nilai investasi dan
penyerapan tenaga kerja
Mendorong kemudahan investasi
melalui integrasi layanan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta promosi
investasi
Meningkatkan ekonomi daerah melalui
pengembangan pariwisata Meningkatkan pariwisata daerah
Pengembangan objek destinasi
pariwisata; promosi pariwisata;
penguatan kelembagaan serta sumber
daya manusia pariwisata ; peningkatan
ekonomi kreatif; Percepatan Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata Banda
6-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
VISI : MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS
GUGUSAN KEPULAUAN
MISI ke-6 TUJUAN SASARAN STRATEGI
Mewujudkan sumberdaya
manusia yang profesional,
kreatif, mandiri dan
berprestasi
Membangun sdm yang berkualitas dan
berdaya saing
Meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan dan prestasi olahraga
Peningkatan kemandirian pemuda dan
organisasi kepemudaan; penjaringan
dan pembinaan olahraga sejak usia
dini; penataan kelembagaan olahraga
daerah; peningkatan kapasitas sdm
olahraga; penyediaan sarana dan
prasarana olahraga prestasi
Meningkatnya sumber daya manusia
yang berdaya saing
Penyelenggaraan pendidikan vokasi/
diklat/ bimtek yang bermutu dan
tersertifikasi berbasis sektor unggulan
daerah;
Meningkatkan kualitas hidup kelompok
rentan
Meningkatnya akses dan manfaat
pembangunan untuk semua
Meningkatkan partisipasi,
pemberdayaan, serta perlindungan
bagi kelompok rentan;
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-11
6.2. Arah Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan jangka menengah sesuai Visi dan
Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun selama 5 (lima) tahun mendatang periode 2019-
2024, maka gambaran arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi prioritas dan
fokus pembangunan tahunan dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional jangka menengah
dan tahunan, adalah sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan tahun 2019
Arah kebijakan tahun 2019 merupakan periode transisi RPJMD 2014-2019 dengan tahun
pertama periode RPJMD 2019-2024, pelaksanaan tahun pertama RPJMD periode 2019-2024
merupakan momentum yang penting untuk memberi ruang dan landasan yang kuat bagi
rencana 5 tahun kedepan, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan,
dengan arah kebijakan yang meliputi :
a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Revitalisasi tata kelola pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
e. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata.
f. Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukung
aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata.
g. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul.
2. Arah Kebijakan tahun 2020
Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 meliputi :
a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik.
c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan
secara berkelanjutan.
e. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata.
6-12 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
f. Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukung
aktivitas ekonomi dan investasi serta pariwisata.
g. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul.
3. Arah Kebijakan tahun 2021
Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 meliputi :
a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik.
c. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan
secara berkelanjutan.
e. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas.
f. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong
peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata.
g. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul.
4. Arah Kebijakan tahun 2022
Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 meliputi :
a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik.
c. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya
saing secara berkelanjutan.
e. Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata dan berkualitas.
f. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong
peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata.
g. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul.
5. Arah Kebijakan tahun 2023
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-13
Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 meliputi :
a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik yang
berkualitas.
c. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya
saing secara berkelanjutan.
e. Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata dan berkualitas.
f. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong
peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata.
g. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul secara merata.
6. Arah Kebijakan tahun 2024
Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 meliputi :
a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik yang
berkualitas.
c. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya
saing secara berkelanjutan.
e. Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata dan berkualitas.
f. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong
peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata.
g. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya
manusia Maluku yang unggul secara merata.
Tabel 6.2 berikut menyajikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dari tahun
2019 – 2024 sebagaimana diuraikan di atas.
6-14 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
Revitalisasi tata kelola
pemerintahan
Revitalisasi tata kelola
pemerintahan dan
peningkatan mutu layanan
publik
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih serta mutu layanan publik
Pemantapan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik
yang berkualitas
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik
yang berkualitas
Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
Tersedianya akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang
merata dan terjangkau
Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-15
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan
industri pengolahan secara berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya
saing secara berkelanjutan
Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap komoditi pangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas penanggulangan bencana berbasis kepulauan
6-16 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Mewujudkan kemandirian wilayah Peningkatan infrastruktur dan
konektivitas gugus pulau secara merata.
Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas Mewujudkan konektivitas wilayah dan
ketersediaan infrastruktur
Meningkatkan ketahanan budaya lokal
Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya
yang mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata
Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan
pariwisata
Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat serta kerjasama yang harmonis antara pemerintah, tni, dan polri
Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan pariwisata daerah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-17
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Meningkatnya peran pemuda dlm pembangunan dan prestasi olahraga
Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku
yang unggul
Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia
Maluku yang unggul secara merata
Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya
manusia menuju
sumber daya manusia
Maluku yang unggul secara
merata
Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing
Meningkatnya akses dan manfaat pembangunan untuk semua
6-18 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
6.3.1 Pendekatan Pembangunan Provinsi Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan
Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah administrasi di wilayah kepulauan Indonesia yang
karakteristik wilayahnya secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta
tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,69 Km2 dan mempunyai luas laut
mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terestrial) yang luasnya
hanya 54.185 Km2 atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukan bahwa potensi
Provinsi Maluku didominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai
keunggulan komparitif terhadap wilayah provinsi lainya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan
tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya.
Mempertimbangkan kekhasan kondisi wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan, dengan luas dan
potensi sumber daya alam masing-masing pulau yang berbeda-beda, keterbatasan infrastruktur
pemerintahan, perhubungan, telekomunikasi, dan dinamika ekonomi yang terbatas maka
perencanaan pembangunan Maluku harus didasarkan pada kajian strategis perencanaan yang
disesuaikan dengan karakter kepulauan, mempertimbangkan luas daratan dan lautan yang
didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lebih baik dan
berkelanjutan.Untuk itu perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan Konsep Gugus
Pulau, Konsep Laut Pulau dan Konsep Pembangunan Pintu Jamak.
a. Pembangunan Maluku Berbasis Gugus Pulau
Tantangan terbesar pembangunan dengan kondisi wilayah tersebar adalah membangun
keterkaitan atau konektivitas (connectivity) antar wilayah pulau yang efisien dalam satu kesatuan
tata ruang pulau dan laut. Pembangunan wilayah Provinsi Maluku perlu dilakukan dengan
memperhitungkan karakteristik wilayah Kepulauan Maluku sebagai satu kesatuan wilayah yang
saling berhubungan, sehingga konsep kebijakan pembangunan bisa tepat sasaran dan terpadu
sesuai potensi yang dimiliki serta berbagai hambatan yang dihadapi. Salah satu solusi dan
strategi pembangunan di wilayah kepulauan guna mengoptimalkan potensi sumberdaya alam
dan manusia yang lebih sejahtera adalah pembangunan wilayah berbasis Gugus Pulau.
Pembangunan Maluku berbasis Gugus Pulau merupakan reorientasi sekaligus tinjauan ulang
mengenai arah pembangunan Provinsi Maluku dari pendekatan sektoral, top down, kurang
terfokus (broken focus) dan temporer ke pendekatan lintas sektoral-regional, partisipatif, lebih
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-19
terfokus dan berkelanjutan. Perubahan pendekatan ini diperlukan mengingat Provinsi Maluku
memiliki karakteristik pulau-pulau kecil yang memiliki potensi sumberdaya tersebar dan terbatas
sehingga perlu konsolidasi wilayah kawasan untuk menghasilkan suatu skala ekonomi
(economic scale) yang lebih besar dan kuat serta berdaya saing. Pendekatan pembangunan
yang selama ini bersifat sektoral ternyata berjalan menurut arah masing-masing dan interaksinya
relatif lebih bersifat saling menegasikan. Konsekuensinya, penggunaan anggaran menjadi
kurang efektif karena banyak program yang salah sasaran, tumpang tindih, tidak berkelanjutan
dan belum berhasil menciptakan produk berdaya saing baik tingkat kabupaten maupun provinsi
di Maluku.
Pendekatan Gugus Pulau menawarkan arah pembangunan di Maluku yang diawali dengan
penyamaan konsepsi dan persepsi bahwa pembangunan Maluku haruslah dilihat dalam
perspektif regional atau kawasan, dimana pembangunan suatu sektor akan saling terkait dengan
sektor lain dalam suatu kawasan regional untuk bekerjasama, saling menguatkan dan bersinergi
untuk tujuan yang sama, yakni menciptakan daya saing ekonomi daerah berbasis komoditas
yang diandalkan dan diunggulkan. Komoditas andalan merupakan nilai potensi sumberdaya
alam yang dapat dianggap sebagai keunggulan komparatif (comparative advantage), sedangkan
komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang telah diubah melalui suatu proses
industrialisasi teknologi, sumberdaya manusia dan investasi menjadi keunggulan kompetitif
(competitive advantage) berupa produk berdaya saing berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
Dengan demikian, pencarian komoditas andalan/unggulan penting dilakukan terlebih dahulu
sebagai dasar menentukan komoditas basis sekaligus sebagai pemicu (prime mover)
pembangunan ekonomi berbasis Gugus Pulau di Maluku.
Pemahaman tentang konsep GP tidak terlepas dari konsep Laut Pulau dan Pintu Jamak yang
terintegrasi dan saling menguatkan secara fungsional melalui pembangunan sistim konektivitas
dan transportasi antar pulau atau Gugus Pulau dan Laut Pulau yang efisien. Pemahaman ini
penting karena salah satu isu dalam pembangunan Gugus Pulau adalah pengembangan moda
transportasi berbasis Gugus Pulau di Provinsi Maluku, kaitannya dengan wilayah eksternal
diprioritaskan pada pembukaan pintu-pintu keluar yang lebih besar sekaligus menangkap
peluang lintasan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Diharapkan Maluku akan memperoleh
manfaat sebesar-besarnya dari kebijakan Tol Laut dan Poros Maritim jika mampu
memanfaatkan setiap peluang investasi, perdagangan serta jasa-jasa yang ada. Kenyataannya,
laut yang sangat luas masih dipandang sebagai pemisah karena terbatasnya akses transportasi
sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan masih menjadi masalah
6-20 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
strategis yang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Untuk itu konsep Gugus Pulau dan Laut
Pulau perlu implementasi nyata, berkelanjutan dan terukur sehingga mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas sosial dan spasial.
b. Pembangunan Maluku Berbasis Laut Pulau
Konsep pengembangan laut pulau didasari anggapan bahwa laut merupakan prasarana
penghubung antar pulau di Maluku dan laut juga merupakan wilayah potensial untuk dapat
dibudidayakan sebagai kawasan produksi.
Kawasan laut pulau ini dicirikan oleh adanya simpul pertumbuhan antar pulau yang terpisahkan
oleh laut. Dan simpul ini tidak dibatasi oleh garis atau batas administrasi. Dan pada dasarnya
simpul simpul ini saling berhubungan sejak awal melalui pelayaran tradisional.
Laut sebagai penghubung antar pulau merupakan wilayah perencanaan yang perlu mendapat
perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan. Wilayah laut di Maluku didominasi oleh 3
wilayah laut yaitu Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Seram, terdapat pula berbagai selat antar
pulau dan teluk pada masing-masing pulau yang memiliki karakter dan kekhasan tersendiri yang
membutuhkan perencanaan secara spesifik untuk dapat dioptimalkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu
dengan mempertimbangkan pembagian wilayah berdasarkan gugus pulau yang menyatu
dengan wilayah laut, maka laut di Maluku dalam perencanaan pembangunan, dikonsepkan
dalam wilayah laut pulau sebagai wilayah perencanaan yang mendukung perencanaan gugus
pulau.
Pengembangan Konsep Laut Pulau didasari anggapan bahwa :
1. Laut merupakan prasarana penghubung antar pulau di Maluku;
2. Laut merupakan wilayah potensial untuk dapat dibudidayakan sebagai kawasan produksi;
3. Kepulauan Maluku sebagai satu kesatuan ekonomi dengan wilayah lain di luar Maluku;
4. Pengembangan wilayah Provinsi Maluku tidak hanya berasal dalam wilayah administrasi
Maluku, tetapi juga diharapkan adanya pengaruh dari perkembangan pusat-pusat
pertumbuhan di luar Maluku;
5. Pendekatan Laut Pulau menganut sistem Pintu Jamak yang menghubungkan pusat-pusat
pengembangan wilayah di Provinsi Maluku ke pusat-pusat pertumbuhan di luar Maluku.
Secara nasional 3 (tiga) laut pulau yang dominan di Maluku : Wilayah Laut Banda, Wilayah Laut
Seram dan Wilayah Laut Arafura, ketiga wilayah laut pulau ini, merupakan wilayah laut yang
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-21
ditetapkan oleh Kementerian Perikanan Republik Indonesia sebagai wilayah penangkapan ikan
di Indonesia diantara 9 wilayah perikanan yang potensial dan menjadi pusat eksploitasi
perikanan di Indonesia.
c. Pembangunan Maluku Berbasis Pintu Jamak
Optimalisasi pembangunan yang didasarkan pada spesifikasi kewilayahan untuk mendukung
pembangunan ekonomi kepulauan, didasarkan pada pengembangan potensi sumberdaya alam
masing-masing pulau. Pada pulau yang tidak memiliki sumber daya alam dominan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, diperlukan perencanaan menyeluruh pada gugus
pulau untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan menentukan pusat aktivitas ekonomi
sebagai pintu jamak untuk pertumbuhan ekonomi kawasan. Penetapan pintu jamak pada
kawasan dimaksud sebagai pusat kolektor yang dapat dijadikan pintu keluar dan pintu masuk
dalam rangka mendorong distribusi sumber daya alam ke pasar dan menerima produk-produk
yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak diproduksi dalam kawasan gugus pulau. Penentuan
pintu jamak pada setiap gugus pulau diharapkan dapat berkembang menjadi pusat aktivitas
industri dan jasa yang harus dilengkapi dengan dukungan pembangunan infrastruktur yang
terkoneksikan pada pasar domestik, regional dan internasional. Secara lokal pintu jamak ini
terhubung dengan jaringan jalan Trans Maluku yang merupakan jaringan transportasi jalan
dalam pulau yang menghubungkan gugus pulau satu dengan lainnya di Provinsi Maluku dengan
jaringan lintasan transportasi penyeberangan. Secara Nasional, terhubung dengan jaringan
transportasi nasional baik darat, laut dan udara.
Pintu jamak ini didasarkan pada pengelompokkan dalam sistem Perencanaan Tata Ruang
Wilayah Maluku sebagai berikut :
1. Pengembangan Pintu Jamak berawal dari pendekatan pergerakan yang ingin
mengembangkan kawasan laut pulau.
2. Menanggulangi ketimpangan antar wilayah dengan memanfaatkan laut dan udara sebagai
media perhubungan.
3. Pusat-pusat pertumbuhan dikembangkan untuk menjadi pintu masuk, sehingga pintu
masuk dengan wilayah luar tidak hanya bertumpu pada satu pintu utama saja.
4. Pengembangan pintu masuk laut dan udara akan mempercepat pembangunan di setiap
pusat pengembangan dan nantinya akan mempengaruhi daerah sekitar pusat
pengembangan.
6-22 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 6.3 Pintu Keluar Provinsi Maluku di Masing-Masing Gugus Pulau
No. Gugus Pulau Moda
Udara Laut Penyeberangan
1. Pulau Buru Namniwel Namlea Teluk Bara
2. Seram Barat - Waepirit -
3. Seram Utara - Wahai Wahai
4. Seram Timur Kufar Bula -
5. Seram Selatan Amahai Amahai -
6. Kepulauan Banda Banda Naira Banda Naira -
7. Ambon & P.P.Lease Ambon Ambon, Hunimua, Tulehu -
8. Kep. Kei Ibra Tual -
9. Kep. Aru Dobo Dobo Dobo
10. Kep. Tanimbar Saumlaki Saumlaki -
11. Kep. Babar Moa - -
12. Kep. P.P.Terselatan Kisar Kisar Ilwaki
6.3.2 Program Prioritas Gugus Pulau
Pengembangan wilayah berbasis Gugus Pulau secara ekonomi ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang dimaksud diharapkan mampu menciptakan
kesinambungan/keberlanjutan melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan daerah dan
penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Indikasi program prioritas Gugus Pulau diuraikan pada table 6.4 di bawah ini :
Tabel 6.4 Program Prioritas Gugus Pulau
No. Wilayah
Pengembangan Gugus Pulau
Wilayah Administratif
Arah Pengembangan
Indikasi Program
1 Pulau Buru I Kab. Buru dan Buru Selatan
Pertanian Tanaman Pangan,
Peternakan
▪ KEK Peternakan di Buru Selatan
▪ Pembangunan Bendungan Waeapo (PSN)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-23
No. Wilayah
Pengembangan Gugus Pulau
Wilayah Administratif
Arah Pengembangan
Indikasi Program
2 Ambon dan Pulau – Pulau
Lease VII
Kota Ambon dan Kab. Malteng (Kec.
Saparua, Saparua Timur, Haruku,
Nusalaut, Leihitu dan Leihitu Barat,
Salahutu)
Jasa, Pariwisata
▪ Festival Budaya ▪ Revitalisasi Pelabuhan Yos
Sudarso (terintegrasi dengan pusat bisnis)
3 Pulau Seram II, III, IV,V
Kab. Malteng, Kab. SBB, Kab. SBT
Perkebunan, Tanaman Pangan
▪ Kota Terpadu Mandiri Kobi ▪ Kawasan Industri Terpadu
Seram Utara ▪ Pengembangan Industri Hasil
Perkebunan ▪ Festival Budaya ▪ Pengembangan Bandara
Kufar ▪ Pembangunan Bandara
Gorom
4 Kepulauan Banda VI Kab. Malteng (Kec.
Banda) Pariwisata
▪ KEK Pariwisata Banda ▪ Pengembangan Bandara
Banda ▪ Festival Budaya
5 Kepulauan Kei VIII Kab. Maluku Tenggara dan Kota Tual
Perikanan dan Pariwisata
Pertanian Lahan Kering
▪ Pengembangan Pariwisata Kepulauan Kei
▪ Pengembangan Perikanan di Tual
▪ Pengembangan infrastruktur di Pulau Kei Besar
6 Kepulauan Aru IX Kab. Kep. Aru Perikanan ▪ Pengembangan Perikanan ▪ Pengembangan Bandara Rar
Guwamar
7 Kepulauan Tanimbar X Kab. Kep. Tanimbar
Perikanan, Pertambangan
(Migas)
▪ Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela (PSN)
▪ Pengembangan SKPT Saumlaki
▪ Pengembangan Bandara Mathilda Batayeri
8 Kepulauan
Maluku Barat Daya
XI, XII Kab. MBD Perikanan, Peternakan
▪ Pengembangan SKPT Tiakur ▪ Pengembangan Plasma
Nutfah Peternakan ▪ Pengembangan Bandara Jos
Orno Insula ▪ Pembangunan Bandara Tepa
6-24 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
6.4. Uraian Program Unggulan
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab V, dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku periode Tahun 2019 – 2024 menetapkan sejumlah program
unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan
pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye
Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024, sehingga perlu menjadi perhatian
pemerintah daerah untuk diimplementasikan sebagai bagian integral dalam melengkapi Visi dan
Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun mendatang.
Pada bab V, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang ditampilkan adalah
program unggulan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Visi Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku periode 2019 – 2024, sedangkan pada bab VI ini program unggulan dimaksud
telah dikelompokkan dengan branding “Maluku Bakudapa Maju Bersama”, “Maluku Digital”,
“Maluku Damai”, “Maluku Sehat dan Cerdas”, “Kalesang Maluku”, “Maluku Sejahtera”, “Budaya
Anak Negeri”, dan “Pemuda Unggul”. Tabel 6.5 berikut ini menjelaskan secara rinci program
unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2019 – 2024, yang penjelasannya
termasuk uraian program unggulan, rencana aksi dan perangkat daerah pelaksana program
unggulan dimaksud.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-25
Tabel 6.5 Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024
No. PROGRAM UNGGULAN URAIAN PROGRAM RENCANA AKSI OPD PENANGGUNG JAWAB
1. MALUKU BAKU DAPA
MAJU BERSAMA
Program ini bertujuan membangun sinergitas para
pemangku kepentingan baik bupati/walikota,
TNI/POLRI, para tokoh masyarakat bersama pemangku
kepentingan pembangunan lainnya untuk berpartisipasi
dan mendukung pembangunan daerah melalui
pertemuan koordinasi, kunjungan masyarakat baik
informal maupun secara formal. Kunjungan kerja ke
Kabupaten/Kota difokuskan pada kecamatan/desa
yang inovatif/kreatif/berprestasi dan yang mampu
menyelenggarakan praktik-praktik cerdas yang dapat
menjadi contoh buat pembangunan daerah lainnya.
Rapat koordinasi berkala Gubernur dan
Wakil Gubernur dengan para
Bupati/Walikota
Biro Pemerintahan
Pertemuan berkala dengan para
pemangku kepentingan melalui coffee
morning
Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol
Kunjungan Kerja ke kabupaten/kota
(kecamatan/desa) melalui Rapat Kerja
Gubernur
Bappeda
2. MALUKU DIGITAL
Dalam rangka menjalani era globalisasi yang berbasis
teknologi informasi, maka implementasi e government
yang terintegrasi, termasuk layanan publik, infrastruktur
maupun ekosistem digital sudah harus dipersiapkan
terlebih dalam rangka era industri 4.0
Layanan e goverment secara terintegrasi
(administasi, SIMPEG, e planning, e
budgeting, e aparatur),
Dinas Kominfo, Biro
Organisasi, Bappeda
Penyelenggaraan pendidikan, kesehatan,
UMKM berbasis teknologi informasi
Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
6-26 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. PROGRAM UNGGULAN URAIAN PROGRAM RENCANA AKSI OPD PENANGGUNG JAWAB
3. MALUKU DAMAI
Menjadikan Maluku sebagai Pusat Pembelajaran
Perdamaian. yang telah berhasil ‘recovery” dari konflik
sosial dan untuk memperkokoh eksistensi Maluku
sebagai Provinsi Damai.
Pemberdayaan mitra perdamaian berbasis
agama dan budaya lokal
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, Biro Kesekahteraan
Sosial
4. MALUKU SEHAT &
CERDAS
Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan
bagi masyarakat kurang mampu, pemerataan layanan
pendidikan dan kesehatan untuk menyiapkan generasi
Maluku yang sehat dan cerdas. Pengembangan
kapasitas masyarakat.
Kartu Maluku Sehat Dinas Kesehatan
Kartu Maluku Pintar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Negeri Berbahasa Inggris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Beasiswa untuk pelajar miskin Biro Kesejahteraan Rakyat
5. KALESANG MALUKU
Upaya menjaga dan menyelamatkan laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan
perubahan iklim
Gerakan Daerah Penyelamatan Air dan
Lingkungan
Pemerintah Daerah, Badan
Usaha, Perguruan Tinggi, Non
Pemerintah dan Masyarakat
Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan
Lokal
Dinas Kehutanan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas
Kelautan dan Perikanan
Tabaos Maluku Bebas Sampah
Pemerintah, Badan Usaha,
Perguruan Tinggi, Non
Pemerintah dan Masyarakat
Desa Tangguh Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-27
No. PROGRAM UNGGULAN URAIAN PROGRAM RENCANA AKSI OPD PENANGGUNG JAWAB
6. MALUKU SEJAHTERA
Pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan
gerakan ekonomi kreatif, peningkatan nilai tambah
produk lokal dan membangun jaringan distribusi dan
pemasaran serta pengelolaan sumber daya alam
strategis lainnya dengan didukung oleh :
▪ pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang termasuk di dalamnya mendirikan BUMD baru
dengan bidang usaha yang berkaitan dengan
minyak dan gas bumi, energi, jasa penunjang serta
pertambangan mineral
▪ Pengembangan jaringan transportasi terintegrasi
dan infrastruktur pendukung lainnya
Revitalisasi BUMD Biro Perekonomian Daerah
Akses Permodalan UMKM Biro Perekonomian Daerah
Satu Desa Satu Produk Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi
lokal wilayah
Dinas Pariwisata, Dinas
Perindag, Bappeda
Revitalisasi Tanaman Rempah (pala dan
cengkih) Dinas Pertanian
Peningkatan Daya Saing Produk Olahan
Sumber Daya Alam
Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan, Dinas Perindag
Tata Niaga Produk Pertanian dan
Perikanan (sistem resi gudang)
Dinas Perindag, Dinas
Perikanan, Dinas Pertanian,
BPMD PTSP
Pengembangan Trans Maluku Dinas PUPR dan Dinas
Perhubungan
Listrik Untuk Semua Dinas ESDM
6-28 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
No. PROGRAM UNGGULAN URAIAN PROGRAM RENCANA AKSI OPD PENANGGUNG JAWAB
7. BUDAYA ANAK NEGERI
Merupakan salah satu upaya meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan. Program ini
bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan
lokal Maluku yang diharapkan dapat memupuk,
memelihara dan meningkatkan minat masyarakat
untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan
budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar
pembangunan daerah.
Festival Budaya Tahunan Dinas Pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan Sanggar
Seni
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Museum dan Nilai
Kesejarahan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8. PEMUDA UNGGUL
Merupakan upaya mengedepankan peran pemuda
sebagai agen perubahan. Menyiapkan dan membentuk
pemuda-pemuda unggul berkarakter yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Pekan Pemuda Kreatif Dinas Pemuda Olahraga
Pekan Olah Raga Unggulan Pemuda Dinas Pemuda Olahraga
Program Sarjana Mengajar di Daerah
Tertinggal, Terdepan dan Terluar
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan SMK Kemaritiman dan
Pertambangan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi
Kurang Mampu Biro Kesra
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-29
6.5. Program Pembangunan Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, dan strategi
merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai
kemudian dijabarkan dalan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya dimplementasikan
dengan sejumlah program, maka tabel 6.6 disajikan sebagai informasi sejumlah program yang
disusun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan strategi dan arah
kebijakan yang diuraikan pada bab VI ini, termasuk di dalamnya program-program yang
mengakomodir kegiatan-kegiatan operasional dalam melaksanakan program unggulan Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 dan program-program dalam mengaplikasikan
arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Maluku.
6-30 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
1Program Peningkatan Reformasi
Birokrasi1
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah
100 Persen 100 488.036 100 1.404.568 100 4.499.000 100 4.497.000 100 4.747.690 15.636.294 Biro Organisasi
2Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik3.278.071 4.325.132 4.888.818 5.143.259 5.405.422 23.040.702
1
Persentase sistem
informasi kepegawaian
yang dikembangkan dan
terintegrasi
Kab/Kota 5 617.039 7 1.383.400 9 1.800.000 10 1.900.000 11 2.000.000 11 7.700.439 Badan Kepegawaian
Daerah
2Standar Kepatuhan
Pelayanan Publik100 Persen 100 2.661.032 100 2.941.732 100 3.088.818 100 3.243.259 100 3.405.422 100 15.340.263
Badan Pendapatan
Daerah
3
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Persentase Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
100 Persen 100 445.534 100 700.000 100 792.000 100 877.200 100 975.920 100 3.790.654 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
4Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik3.278.071 4.325.132 4.888.818 5.143.259 5.405.422 23.040.702
1
Persentase sistem
informasi kepegawaian
yang dikembangkan dan
terintegrasi
Kab/Kota 5 617.039 7 1.383.400 9 1.800.000 10 1.900.000 11 2.000.000 11 7.700.439 Badan Kepegawaian
Daerah
2Standar Kepatuhan
Pelayanan Publik100 Persen 100 2.661.032 100 2.941.732 100 3.088.818 100 3.243.259 100 3.405.422 100 15.340.263
Badan Pendapatan
Daerah
5
Program Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1
Presentase Pengadaan
Barang/Jasa Secara
Transparan dan Akuntabel
Persen 100 445.534 100 541.000 100 595.100 100 654.610 100 720.071 100 2.956.315 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-31
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
6
Program Peningkatan Kredibilitas
Aparatur Melalui Sistem
Pembinaan dan Pengawasan
1
Persentase Kredibilitas
Aparatur Melalui
Pelaksanaan
Pembinaan/Pengawasan
n/a Persen 80 1.850.937 80 1.834.685 85 1.926.419 85 2.022.740 90 2.123.877 90 9.758.658 INSPEKTORAT
7
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1
Persentase Kualitas SDM
dan Kualitas Hasil Aparat
Pengawasan
n/a Persen 50 394.000 55 1.638.300 60 1.720.215 70 1.806.226 75 1.896.537 75 7.455.278 INSPEKTORAT
8
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1
Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan,
LKIP dan Pengawasan
Tahunan
100 Persen 100 98.000 100 67.500 100 70.875 100 74.419 100 78.140 100 388.934 INSPEKTORAT
9
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.812.426 6.346.235 1.696.288 1.781.099 1.870.153 15.506.201
1
Persentase Penyelesaian
Perkara Pemda Melalui
Peradilan Umum Dan Tata
Usaha Negara
100 Persen 100 524.482 100 524.482 100 550.710 100 578.242 100 607.154 100 2.785.070 Biro Hukum dan HAM
2
Persentase Penyelesaian
Permasalahan Hukum
melalui Advokasi terhadap
Pemda
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Laporan
Keuangan sesuai dengan
Peraturan Per-UU-an yang
berlaku
45 Persen 50 143.860 50 211.800 55 222.390 60 233.510 65 245.185 65 1.056.745 INSPEKTORAT
4Persentase Pengawasan
Internal Secara Berkala70 Persen 70 2.752.742 75 4.730.726 80 - 85 - 90 - 90 7.483.468 INSPEKTORAT
5 Level Maturitas SPIP level 3 Level level 3 121.385 level 3 138.974 level 3 145.922 level 4 153.218 level 4 160.879 level 4 720.378 INSPEKTORAT
6 Level Kapabilitas APIP n/a Level Level 2 - Level 2 146.876 level 3 154.220 level 3 161.931 level 3 170.027 level 3 633.054 INSPEKTORAT
7Persentase Penyelesaian
TLHP75 Persen 78 269.957 85 593.377 85 623.046 88 654.198 92 686.908 92 2.827.486 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-32 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
10
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.987.545 7.267.521 9.562.561 10.221.274 8.991.674 38.340.802
1
Presentase Kabupaten
/Kota Yang Mendapat Nilai
Sangat Tinggi
9,09 Persen 9,09 324.877 27,27 370.977 27,27 389.526 36,36 409.002 45,45 429.452 1.923.834 INSPEKTORAT
2
Persentase Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilatas
Perangkat Daerah Yang
Mendapat Predikat Baik (B)
20 Persen 30 187.903 45 434.603 60 456.333 75 479.149 90 503.107 90 2.061.095 INSPEKTORAT
3
Persentase peningkatkan
kemampuan sistem
pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efesien
dan akuntabilitas
100 Persen 100 7.474.765 100 6.461.941 100 8.716.702 100 9.333.123 100 8.059.115 100 34.355.873 PERANGKAT DAERAH
LAINNYA
11
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1
Persentase Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Aparatur Perencana
10 Persen 10 306.200 10 575.000 10 550.000 10 550.000 10 550.000 60 2.531.200 BAPPEDA
12Program Perencanaan
Pembangunan Daerah8.717.172 10.769.495 10.239.104 10.367.780 11.568.228 51.661.778 PERANGKAT DAERAH
1
Tingkat Partisipasi Publik
Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100
2
Persentase Efisiensi dan
Efektivitas Program
Kegiatan Pelaksanaan
Pembangunan
100 Persen 100 100 100 100 100 100
13Program Pengembangan
Data/Informasi748.209 950.000 1.055.000 1.025.000 1.030.000 4.808.209
1
Tingkat ketersediaan data
dan informasi perencanaan
pembangunan
100 Persen 100 748.209 100 650.000 100 815.000 100 785.000 100 790.000 100 3.788.209 BAPPEDA
- 300.000 240.000 240.000 240.000 1.020.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-33
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
14
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Kota-Kota
Menengah dan Besar,
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 237.294 100 250.000 100 300.000 100 325.000 100 350.000 100 1.462.294 BAPPEDA
15Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Sosial dan
Budaya Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.745.900 100 1.555.240 100 3.075.000 100 3.100.000 100 3.125.000 100 12.601.140 BAPPEDA
16Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alama Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 2.804.675 100 2.254.230 100 2.550.000 100 2.650.000 100 2.300.000 100 12.558.905 BAPPEDA
17Program Pengembangan Inovasi
dan Teknologi1
Meningkatnya sistem
pengelolaan keuangan
berbasis teknologi
Persen 0 - 100 1.210.066 100 - 100 - 100 - 100 - BPKAD
18Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.308.300 100 1.510.816 100 1.399.200 100 1.416.425 100 1.436.887 100 7.071.627 BAPPEDA
19Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 1.155.237 100 2.013.348 100 1.283.750 100 1.212.688 100 1.181.850 100 6.846.873 BAPPEDA
20Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 791.654 100 1.380.667 100 1.449.700 100 1.522.185 100 1.598.295 100 6.742.501 INSPEKTORAT
21Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 298.126 100 674.772 100 708.510 100 743.936 100 781.132 100 3.206.476 INSPEKTORAT
22
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
Persentase Peningkatan
Kemampuan Pengelolaan
Keuangan dan Manajemen
Aset Daerah
100 Persen 100 12.408.787 100 13.344.430 100 14.213.793 100 14.923.483 100 15.669.182 100 70.559.675
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-34 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
23
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
1
Persentase Peningkatan
Kemampuan dan
Transparansi Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.930.769 100 1.405.224 100 1.475.486 100 1.549.260 100 1.626.723 100 1.708.000 BPKAD
24Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 7.988.033 100 8.114.625 100 8.611.641 100 9.042.223 100 9.494.334 100
3.981.910 3.753.930 3.941.624 4.138.705 4.345.640 4.562.000 BPKAD
4.006.123 4.360.695 4.670.017 4.903.518 5.148.694 23.089.047 Badan Pendapatan
Daerah
25Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 9.140.589 100 12.377.796 100 8.401.160 100 8.611.218 100 9.398.198 100 40.365.543
604.853 2.183.826 2.493.018 2.407.669 2.528.052 2.654.000 BPKAD
8.535.736 10.193.970 5.908.142 6.203.549 6.870.146 37.711.543 Badan Pendapatan
Daerah
26 Program Pendidikan Kedinasan 181.587 503.450 252.500 583.375 357.881 34.545.527 Badan Kepegawaian
Daerah
1Jumlah Praja IPDN yang
memperoleh pembinaanOrang 75 200 - 105 105 485
2
Peningkatan
profesionalisme dan
kapabilitas PNS
Persen 100 100 100 100 100 100
27Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur1
Persentase ASN yang
mendapatkan Pelayanan
Kepegawaian
Persen 80 82 83 84 85 85
2Persentase Formasi CPNS
sesuai kebutuhanPersen 70 4.725.578 72 5.082.733 74 5.732.931 76 6.180.950 78 6.667.000 78 28.389.192
Badan Kepegawaian
Daerah
3
Jumlah ASN yang
memperoleh tugas belajar
dan izin belajar
Orang 6 8 10 12 14 50
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-35
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
28Program Penetapan dan Evaluasi
Kinerja 1 Peningkatan kinerja PNS Persen 100 586.427 100 - - - - 586.427
Badan Kepegawaian
Daerah
29Program Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai1 Tingkat Kesejahteraan PNS Persen 100 242.256 100 - - - - 242.256
Badan Kepegawaian
Daerah
30Program Peningkatan
Pengelolaan SDM Aparatur 1
Persentase Perencanaan
SDM Aparatur (Perangkat
Daerah)
Persen 8,70 26.128 - - - - - 26.128 Badan Kepegawaian
Daerah
31
Program Evaluasi, Pembinaan
dan Pengembangan DIKLAT
Kabupaten/Kota
1Persentase Proper Yang
Ditindaklanjuti7,55 Persen 7,65 159.100 8,40 318.200 9,00 318.200 9,50 318.200 10,00 318.200 10,00 1.431.900
Badan Pengembangan
SDM
32Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS 100 Persen 100 45.000 100 45.000 - - - 90.000 SEKRETARIAT DAERAH
33Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2.153.108 5.062.644 5.316.250 5.582.063 5.861.166 23.975.231
1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah 100 Persen 100
488.056
100
1.027.693
100
1.079.552
100
1.133.530
100
1.190.206
100
4.919.037 Badan Kepegawaian
Daerah
1.665.052 4.034.951 4.236.698 4.448.533 4.670.960 19.056.194 Badan Pengembangan
SDM
34Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur9.411.079 6.918.783 5.650.562 30.189.032 3.754.095
1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur 100 Persen 100
151.485
100
3.016.129
100
2.481.377
100
229.396
100
223.866
100
6.102.253 Badan Kepegawaian
Daerah
9.259.594 3.902.654 3.169.185 29.959.636 3.530.229 49.821.298 Badan Pengembangan
SDM
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-36 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
35Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur1
Peningkatan Kemampuan
dan Profesionalisme
Sumber Daya Aparatur
100 Persen 100 25.316.739 100 23.247.392 100 33.018.600 100 33.216.795 100 34.504.786 100 149.304.311 PERANGKAT DAERAH
36Program Peningkatan Disiplin
Aparatur1
Peningkatan Disiplin
Aparatur100 Persen 100 6.329.884 100 4.540.503 100 4.750.202 100 4.882.244 100 5.788.374 100 26.161.907 PERANGKAT DAERAH
37
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Persentase tingkat fasilitasi
pelaksanaan peran dan
fungsi legislasi dan
pengawasan
Persen 100 31.844.044 100 44.491.394 100 46.715.963 100 49.051.761 100 51.304.349 100 223.407.511 SEKRETARIAN DPRD
38 Program Perbaikan Proses Politik 1
Cakupan koordinasi dan
monitoring
penyelenggaraan Pemilu
100 Persen 100 135.000 100 150.000 - - - 100 285.000 Biro Pemerintahan
39Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi982.500 745.000 779.100 814.483 851.212 2.976.563
275.000 - - - - 275.000 Biro Pemerintahan
Persentase Publikasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
100 Persen 100 - 100 220.000 100 - 100 - 100 - 100 220.000 Biro Hukum dan HAM
1.007.500 342.000 359.100 377.055 395.908 2.481.563 Biro Humas dan Protokol
40
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
7.011.860 7.577.619 9.095.380 9.898.666 10.443.522 44.027.047
5.900.060 6.904.619 7.595.080 8.354.588 9.190.047 37.944.394 SEKRETARIAT DAERAH
1Persentase Kegiatan KDH /
Wakil KDH yang terfasilitasi100 Persen 100 450.000 100 100 100 100 100 450.000 Biro Pemerintahan
661.800 591.000 875.550 919.328 628.725 3.676.403 Badan Penghubung
Provinsi
- 82.000 624.750 624.750 624.750 1.956.250 Biro Humas dan Protokol
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-37
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
41Program Penataan Daerah
Otonomi Baru814.200 832.700 891.000 953.360 1.020.100 4.511.360 Biro Pemerintahan
1
Persentase Dokumen
Pendukung pembentukan
DOB
- Persen - 50 70 85 100 100
2Presentase Penyerahan/
Pelimpahan P3D Persen 60 70 80 90 100 100
3Penyelesaian penegasan
batas daerahPersen 80 85 90 95 100 100
4Persentase LPPD dan
Evaluasi yang berkualitasPersen 100 100 100 100 100 100
42Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah345.400 558.300 236.900 352.485 271.225 1.100.000 Biro Pemerintahan
1
Persentase Koordinasi
penyelenggaraan Dekon
dan TP
100 Persen 100 100 100 100 100 100
2
Persentase kecamatan
yang melaksanakan
PATEN
3,39 Persen 8,47 16,95 33,90 67,80 100 100
4
Persentase Penerapan
Indikator SPM yang
terealisasi
n/a Persen 100 100 100 100 100 100
5
Persentase
Kabupaten/Kota Yang
dibina dalam Penerapan
PATEN
9,1 Persen 18,2 18,2 27,3 45,5 54,5 54,5
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-38 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
43Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan1.680.829 1.691.726 1.529.859 1.606.352 1.686.670 8.195.436
1
Persentase Fasilitasi
Penyusunan Rancangan
Produk Hukum Daerah
Persen 100 1.244.965 100 1.324.925 100 1.391.172 100 1.460.730 100 1.533.767 100 6.955.559 Biro Hukum dan HAM
2
Terciptanya Perda yang
berkualitas yang dapat
memenuhi kebutuhan
masyarakat dan
Pemerintah Daerah
Dokumen 15 30 0,4 0,6 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Perda Yang
Tidak Bertentangan
Dengan Peraturan Yang
Lebih Tinggi Dan
Kepentingan Umum
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
4
Cakupan Pengawasan
Perda Kab/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
6
Terpublikasinya Himpunan
Perda dan Lembaran
Daerah
buah 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
7
Terlaksananya
Pengembangan
Perpustakaan Hukum Pada
Biro Hukum dan HAM
buah 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
8
Tersebarnya Informasi
Hukum yang Merata Bagi
Aparatur dan Masyarakat
kali 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
9
Terasistensinya
Pembuatan Produk Hukum
Desa sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Persen 0 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
10
Persentase Produk Hukum
Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Aset Daerah
100 Persen 100 435.864 100 366.801 100 138.687 100 145.622 100 152.903 100 1.239.877 BPKAD
44
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Persentase Penanganan
Pengaduan Masyarakat
secara Baik dan Intensif
100 Persen 100 - 100 79.000 100 157.950 100 165.848 100 174.140 100 576.938 Biro Hukum dan HAM
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-39
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
45Program Pengembangan Nilai-
Nilai Keagamaan 1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan Nilai-
Nilai Keagamaannya
100 Persen 100 504.140 100 700.000 100 985.000 100 1.034.250 100 1.086.185 100 4.309.575 Biro Kesejahteraan Rakyat
46Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 Persen 100 56.717.329 100 63.340.325 100 67.753.946 100 72.778.952 100 78.423.755 100 339.014.307
47Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur100 Persen 100 37.615.236 100 37.783.024 100 42.111.591 100 38.014.387 100 40.370.051 100 195.894.289
48
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
107.540 86.554 93.500 100.960 109.100 497.654
72.425 86.554 93.500 100.960 109.100 462.539 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
35.115 - - - - 35.115 Biro Umum
49Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi623.213 385.608 411.798 439.810 469.842 2.330.271
1
Persentase
Kabupaten/Kota Yang
Menerapkan Standar Baku
Kearsipan/Tata Naskah
Dinas
100 Persen 100 545.555 100 155.950 100 163.748 100 171.935 100 180.532 100 1.217.720 Biro Umum
2
Terwujudnya kualitas
pelayanan informasi yang
prima kepada masyarakat
100 Persen 100 77.658 100 229.658 100 248.050 100 267.875 100 289.310 100 1.112.551 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
50Program Penyelenggaran Statistik
Sektoral
Persetase penyediaan data
statistik sektoral- Persen - - 26,92 122.000 46,15 128.000 73,08 134.000 88,46 141.500 88,46 525.500
Dinas Komunikasi dan
Informatika
51Program Persandian dan
Pengamanan Informasi1
Jumlah Pelaksanaan
Layanan Pengamanan
Informasi di Lingkup
Pemerintah Provinsi
Maluku
162.685 162.685 Dinas Komunikasi dan
Informatika
52
Program Penyelenggaraan
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
1
Jumlah Pelaksanaan
Layanan Pengamanan
Informasi di Lingkup
Pemerintah Provinsi
Maluku
- Jenis - - 5 267.480 5 281.000 5 295.000 5 309.645 5 1.153.125 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Indeks Reformasi Birokrasi
1
Persentase Kabupaten/kota
yang tertingkat
pengetahuan dan
terawatnya arsip/dokumen
27,27 Persen
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
36,36 100,0054,55 100,00 100,00 100,00
6-40 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 265.237.896 295.355.458 316.766.865 349.932.360 340.795.864 1.568.088.444
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya
Kinerja Pemerintah DaerahB Skor B 265.237.896 B 295.355.458 BB 316.766.865 BB 349.932.360 BB 340.795.864 A 1.568.088.444
Program :
53Program Penataan Administrasi
Kependudukan2.507.277 1.082.791 1.138.608 1.195.537 1.307.902 7.232.115
2.507.277 832.791 876.108 919.912 1.018.492 6.154.580 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- 250.000 262.500 275.625 289.410 1.077.535 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Rasio Penduduk Ber KTP
per Satuan Penduduk0,62 Rasio 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85
2Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIKSudah Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
3Cakupan akte pencatatan
sipil : Persen
-Rasio Bayi Berakte
Kelahiran0,72 Rasio 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95
-Rasio Pasangan Berakte
Nikah0,15 Rasio 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40
4
Ketersediaan Database
Kependudukan Skala
Provinsi
Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
54Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 755.554 100 765.990 100 775.056 100 813.807 100 854.497 100 3.964.904 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
55Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 57.466 100 95.220 100 99.981 100 107.184 100 110.227 100 470.078 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
56 Program Keluarga Berencana 335.000 495.000 519.750 545.737 573.024 2.468.511
1 Persentase partisipasi
Kabupaten/Kota dalam
pembangunan berbasis
keluarga di Provinsi
Maluku
36,36 Persen 36,36 - 54,55 495.000 72,73 519.750 90,91 545.737 100,00 573.024 100,00 2.133.511 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
335.000 - - - - - Biro Kesejahteraan Rakyat
57 Program Pengendalian Penduduk 1
Persentase partisipasi
Kabupaten/Kota dalam
pembangunan berbasis
keluarga di Provinsi
Maluku
36,36 Persen 36,36 87.800 54,55 75.000 72,73 78.750 90,91 82.687 100,00 86.821 100,00 411.058 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-41
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Misi 1 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG DINAMIS, JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI 271.500.904 300.595.617 323.222.406 356.445.478 347.371.418 1.599.135.824
Tujuan 1.2 : Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintahan 6.263.008 5.240.159 6.455.541 6.513.118 6.575.554 31.047.380
Sasaran 1.2.1 : Terwujudnya
Kolaborasi antar Pemerintah
dan Pihak Lainnya Dalam
Pembangunan yang Sinergis
dan Integratif
67,50 Persen 72,50 6.263.008 74,42 5.240.159 74,42 6.455.541 76,74 6.513.118 79,07 6.575.554 79,07 31.047.380
Program :
1Program Kerjasama
Pembangunan5.797.808 4.947.739 6.148.500 6.190.725 6.237.041 29.321.813
5.565.000 4.504.430 5.700.000 5.700.000 5.700.000 27.169.430 BAPPEDA
232.808 393.309 396.000 435.600 479.160 1.936.877 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
- 50.000 52.500 55.125 57.881 215.506 Biro Perekonomian
Daerah
- 125.000 131.000 137.000 143.000 536.000 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
2Program Peningkatan Kerjasama
antar Pemerintah Daerah465.200 292.420 307.041 322.393 338.513 1.725.567
1100 Persen 100
95.200 100
- 100
- 100
- 100
- 100
95.200 Biro Pemerintahan
370.000 292.420 307.041 322.393 338.513 1.630.367 Biro Hukum dan HAM
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah 322.754.843 418.252.600 440.883.624 465.056.834 488.316.606 2.135.264.507
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya
Akses Pendidikan yang
Berkualitas dan Merata di
Seluruh Wilayah
50 Persen 50 322.754.843 60 418.252.600 70 440.883.624 80 465.056.834 90 488.316.606 100 2.135.264.507
Program :
1Program Pendidikan Anak Usia
Dini656.000 - - - - 656.000
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun1 APK SD/MI Angka 2.058.827 - - - - 2.058.827
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Tingkat Efektivitas Kerjasama
Pemerintah
Cakupan koordinasi,
fasilitasi, pemantaun dan
evaluasi pelaksanaan
kerjasama antar daerah
Persentase Layanan Pendidikan
Berkualitas
79,0774,42 76,74
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
1
Tingkat efektivitas
kerjasama pemerintah
(Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
67,50 Persen 72,50 74,42 79,07
6-42 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah 322.754.843 418.252.600 440.883.624 465.056.834 488.316.606 2.135.264.507
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya
Akses Pendidikan yang
Berkualitas dan Merata di
Seluruh Wilayah
50 Persen 50 322.754.843 60 418.252.600 70 440.883.624 80 465.056.834 90 488.316.606 100 2.135.264.507
Program :
3 Program Pendidikan Menengah 285.638.921 368.420.195 386.841.000 406.183.000 426.492.000 1.873.575.116 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 APK SMA/SMK sederajat 99,91 Angka 100 100 100 100 100 100
2 APM SMA/SMK sederajat 93,88 Angka 94,28 95,16 97,11 97,81 98,35 98,35
3
Persentase SMA yang
memenuhi standar sarana
prasarana (Sekolah
Pendidikan SMA/SMK/SLB
dengan Kondisi Bangunan
Baik)
90,15 Persen 92,18 94,19 95,18 97,21 99,14 99,14
4
Persentase Junlah
Penduduk Usia 16 - 18
Tahun Berpartisipasi Pada
Sekolah Menengah Atas
39,75 Persen 45,19 50,18 55,21 61,12 65,23 65,23
5
Persentase Junlah
Penduduk Usia 16 - 18
Tahun Berpartisipasi Pada
Sekolah Menengah
Kejuruan
17,07 Persen 23,18 30,19 35,14 40,11 45,19 45,19
6
Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap
Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Menengah
1 : 300 Rasio 1 : 270 1 : 269 1 : 265 1 : 260 1 : 258 1 : 258
7
Jumlah Siswa
SMA/SMK/SLB Penerima
Bantuan Beasiswa Miskin
457 Orang 512 556 567 671 702 702
8
Persentase Menurunnya
Angka Putus Sekolah
SMA/SMK
0,12 Persen 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
9
Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia Lebih Dari
15 Tahun
9,32 Rata-rata 9,45 10,01 11,12 11,35 12,00 12
10
Persentase SMA/SMK yang
Mengintegrasikan Nilai
Pendidikan Karakter Dalam
Sistem Pembelajaran
37,18 Persen 43,12 49,21 54,19 58,19 63,21 63,21
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Persentase Layanan Pendidikan
Berkualitas
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-43
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah 322.754.843 418.252.600 440.883.624 465.056.834 488.316.606 2.135.264.507
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya
Akses Pendidikan yang
Berkualitas dan Merata di
Seluruh Wilayah
50 Persen 50 322.754.843 60 418.252.600 70 440.883.624 80 465.056.834 90 488.316.606 100 2.135.264.507
Program :
4 Program Pendidikan Luar Biasa 1
Persentase Jumlah
Penduduk Disabilitas Usia
4 -18 Tahun yang
Berpartisipasi Pada
Pendidikan Khusus
34,74 Persen 40,21 3.703.347 44,19 7.411.787 47,21 7.782.000 50,18 8.171.000 52,16 8.579.000 52,16 35.647.134 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
14.774.200 17.280.220 18.144.000 19.051.000 20.003.000 89.252.420 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1
Persentase Guru
SMA/SMK yang Memenuhi
Kompetensi
58,21 Persen 60,78 63,35 65,92 68,49 71,05 71,05
2Persentase Guru SLB yang
Memenuhi Kompetensi31,18 Persen 40,19 43,21 47,16 50,11 54,10 54,1
3 Rasio Guru per Siswa SMA 1 : 18 Rasio 1 : 19 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20
4 Rasio Guru per Siswa SMK 1 : 14 Rasio 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15
5 Rasio Guru per Siswa SLB 1 : 10 Rasio 1 : 11 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12
6
Persentase Guru
SMA/SMK/SLB yang
Memenuhi Kualifikasi S1
100 Persen 99,99 100 100 100 100 100
6Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan1
Jumlah Mahasiswa yang
difasilitasi bantuan
beasiswa
24 Orang 35 3.215.664 40 12.227.353 45 13.802.417 45 14.492.538 50 15.217.162 50 58.955.134
2.365.664 4.771.443 5.973.707 6.272.393 6.586.012 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
850.000 7.455.910 7.828.710 8.220.145 8.631.150 32.985.915 Biro Kesejahteraan Rakyat
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 8.253.932 100 8.666.629 100 9.099.961 100 9.554.959 100 10.032.707 100 45.608.188 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Persentase Layanan Pendidikan
Berkualitas
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
6-44 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah 322.754.843 418.252.600 440.883.624 465.056.834 488.316.606 2.135.264.507
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya
Akses Pendidikan yang
Berkualitas dan Merata di
Seluruh Wilayah
50 Persen 50 322.754.843 60 418.252.600 70 440.883.624 80 465.056.834 90 488.316.606 100 2.135.264.507
Program :
8Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.146.560 100 2.002.140 100 2.102.000 100 2.207.000 100 2.317.000 100 10.774.700 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Tertingkat budaya
baca masyarakat dan
kualitas pengelolaan
perpustakaan daerah
100 Persen 100 559.443 100 491.466 100 692.216 100 746.045 100 803.542 100 3.292.712 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
10Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.021.991 100 1.049.085 100 1.125.510 100 1.215.550 100 1.312.795 5.724.931 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
11Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 725.958 100 703.725 100 1.294.520 3.435.742 3.559.400 9.719.345 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
1Program Peningkatan Ibu
Melahirkan dan Anak22.500.000 22.500.000 23.625.000 24.806.000 26.046.000 119.477.000 Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Ibu 132 per 100.000 kh 127 125 123 121 119 119
2 Persalinan oleh Nakes (PN)
-Persalinan difasilitas
kesehatan45 Persen 48 51 54 57 60 60
3Cakupan pelayanan ANC
(K4)68,28 Persen 75 77 79 81 83 83
4Cakupan kunjungan nifas
(KF)64 Persen 65 70 75 80 85 85
5Cakupan penanganan
komplikasi obstetri (PK)31 Persen 35 40 45 50 55 55
6Cakupan pelayanan
Keluarga Berencana52 Persen 60 65 70 75 80 80
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Persentase Layanan Pendidikan
Berkualitas
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Usia Harapan Hidup
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-45
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
2Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita20.566.000 20.566.000 21.594.000 22.673.000 23.806.000 109.205.000 Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Bayi 6 per 1000 KH 6 6 6 6 6 6
2 Angka Kematian Balita 7 per 1000 KH 7 7 7 7 7 7
3Cakupan kunjungan
neonatal lengkap (KNL)63 Persen 65 67 69 71 73 73
4 Cakupan kunjungan bayi 64 Persen 70 73 76 79 82 82
5Cakupan penanganan
komplikasi neonatal (PKN)30,27 Persen 31 33 35 37 39 39
6 Cakupan kunjungan balita 37,45 Persen 45 50 55 60 65 65
3Program Upaya Kesehatan
Masyarakat5.895.000 5.895.000 6.189.000 6.498.000 6.822.000 31.299.000 Dinas Kesehatan
1
Cakupan puskesmas
mampu melaksanakan
penjaringan kesehatan
anak usia sekolah
70 Persen 73 76 79 82 85 85
2
Cakupan puskesmas
mampu pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR)
55 Persen 60 65 70 75 80 80
3
Cakupan puskesmas
mampu pelayanan
kekerasan terhadap anak
18 Persen 20 22 24 26 28 28
4
cakupan puskesmas yang
mampu pelayanan
kesehatan jiwa
n/a Unit Puskesmas 5 8 11 14 17 17
5Cakupan pelayanan
kesehatan lanjut usia55 Unit Puskesmas 60 70 80 90 100 100
3Cakupan pelayanan
kesehatan tradisional23 Unit Puskesmas 23 25 27 29 31 31
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Usia Harapan Hidup
6-46 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
4Program Perbaikan Gizi
Masyarakat11.500.000 11.500.000 12.075.000 12.678.000 13.311.000 61.064.000 Dinas Kesehatan
1Menurunkan prevalensi
balita gizi kurang9 persen 8 7.5 7 6.5 6 6
2Menurunkan prevalensi
balita gizi buruk0,9 persen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1
3Menurunnya prevalensi
balita stunting34 Persen 30 24 23 22 21 21
4
Meningkatkan cakupan
vitamin A pada bayi dan
balita
61 Persen 78 80 82 84 86 86
5Meningkatkan cakupan
pelayanan balita (D/S)55 Persen 65 67 69 71 73 73
6
Menurunkan prevalensi ibu
hamil dengan kekurangan
energi kalori
19 Persen 18 17 16 15 14 14
7Menurunkan prevalensi ibu
hamil anemi22,27 Persen 20 19 18 17 16 16
8Meningkatnya cakupan ASI
eksklusif25 Persen 50 53 56 59 62 62
9Meningkatkan cakupan RT
konsumsi garam beryodium64 Persen 75 79 83 87 91 91
5
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.728.000 159.303.000 Dinas Kesehatan
1Jumlah Puskesmas dengan
luas wilayah administrasi
pemerintahan
225,54 Unit 246 250 275 300 325 325
2
Jumlah Puskesmas
Pembantu dengan luas
wilayah administrasi
pemerintahan
544 Unit 506 520 530 540 550 550
3 Ketersediaan Alkes 80 Persen 61 62 63 64 65 65
4 Sarana Prasarana Alkes n/a 77 80 85 90 95 95
6
Program Pengadaan,
Peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
RS/RSJ/RS Paru dan RS Mata
1 RS yang terakreditasi 20 Unit 23 15.000.000 25 15.000.000 25 15.750.000 25 16.537.000 25 17.363.000 25 79.650.000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Usia Harapan Hidup
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-47
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
7Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit8.254.000 8.214.778 8.625.000 9.056.000 9.508.000 43.657.778 Dinas Kesehatan
1 Temuan Kasus Baru TB 61 Persen 70 75 80 85 87 87
2 Success Rate 45 Persen > 95 % 90 90 90 90 90
3 Desa UCI 67 Persen 69 70,6 72,5 74,3 76,2 76
4 Imunisasi Dasar Lengkap 66,9 Persen 90 93,50 94,00 94,50 95,00 95
5 Campak dosis kedua45,7 Persen 51,1 56,5 61,9 67,2 72,6 73
6Angka Acute Flaccid
Paralysis (AFP)14 Angka >2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000
7 Kejadian Luar Biasa 100 Persen 100 100 100 100 100 100
8 Sistem Kewaspadaan Dini 53,2 Persen 100 80 80 80 80 80
9 Krisis Kesehatan 100 Persen 100 100 100 100 100 100
10 Annual Paracite Incidence
(API) 1,02 per 1000 pdk 3,1 1,15 1,10 1 0,8 1
11 Slide Positivity Rate (SPR) < 5% Persen < 5% < 5% <5% <5% <5% <5%
12 Puskesmas yang
melaksanakan tatalaksana
program ISPA sesuai
standar
n/a Persen 55 60 65 70 75 75
13 Prevalensi HIV dan AIDS
dari total populasi <0,2% Persen <0,2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2%
14 ODHA yang mendapat
pengobatan ARV 31 Persen 55 55 55 55 55 55
15 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas Yang
melaksanakan Pelayanan
Terpadu PTM sesuai
Standar
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
16 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas yang
menyelenggarakan layanan
Upaya Berhenti Merokok
(UBM)
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
17 Kabupaten/Kota yang
menerapkan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
18 Kabupaten/Kota yang
melakukan deteksi dini
penyakit kankern/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
19 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini
gangguan indera
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
20 Kabupaten/Kota dengan
cakupan deteksi dini Faktor
Risiko PTMn/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
Usia Harapan Hidup
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-48 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
8
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1 Cakuban Kabupaten/Kota
Terlayani Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
n/a Persen n/a - 36,36 170.000 63,64 178.500 81,82 189.750 100,00 199.238 100 737.488 Biro Kesejahteraan Rakyat
9Program Pengembangan
Lingkungan Sehat9.650.000 1.342.000 1.408.500 1.478.625 1.552.500 15.431.625
9.500.000 1.092.000 1.146.000 1.203.000 1.263.000 14.204.000 Dinas Kesehatan
150.000 250.000 262.500 275.625 289.500 1.227.625 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Desa/Kelurrahan yang
melaksanakan STBN 482 500 520 540 560 580 580
2Pengawasan sarana air
bersih57,7 Persen 60 63 66 69 72 72
3
Keluarga menggunakan
jamban memenuhi syarat
kesehatan
68 Persen 70 72 74 76 78 78
4 Kabupaten/kota sehat 18 Persen 18 20 22 24 26 26
5
Pengelolaan limbah medis
RS yang memenuhi syarat
kesehatan
45,8 Persen 46.5 47 47.5 48 48.5 48.5
10Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan1.791.750 7.675.727 8.059.000 8.461.000 8.884.000 34.871.477
1.764.000 7.675.727 8.059.000 8.461.000 8.884.000 34.843.727 Dinas Kesehatan
27.750 - - - - 27.750 Biro Umum
1Ketersediaan obat dan
vaksin95 Persen 91 92 93 94 95 95
2Pengunaan obat generik di
Puskesmas95 Persen 95 96 97 98 99 99
3Pengunaan obat generik di
Rumah Sakit67 Persen 70 72 74 76 78 78
4Pelayanan kefarmasian di
Puskesmas Rawat Inap32 Persen 35 37,5 40 42,5 45 45
5Pelayanan kefarmasian di
Rumah Sakit45 Persen 45 47,5 50 52,5 55 55
6 Penggunaan obat rasional 70 Persen 70 73 76 79 82 82
Usia Harapan Hidup
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-49
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
11Program Pengawasan Obat dan
Makanan- 1.299.000 1.363.000 1.431.000 1.502.000 5.595.000 Dinas Kesehatan
1 Alkes dan PKRT 85 Persen 85 87 89 91 93 93
2Makanan jajajan anak
sekolah71 Persen 73 75 77 79 81 81
3Industri Rumah Tangga
Pangan88 Persen 90 91 92 93 94 94
12Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan1 Akreditasi Puskesmas 91 Jumlah Puskesmas 100 - 120 2.044.345 140 2.146.000 160 2.253.000 180 2.365.000 180 8.808.345 Dinas Kesehatan
13 Program Sumberdaya Kesehatan - 1.562.259 1.640.000 1.722.000 1.808.000 6.732.259 Dinas Kesehatan
1Meningkatnya Rasio dokter
dengan penduduk 15,9:100.000 Rasio 40:100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 39 : 100.000 39 : 100.000
2Meningkatnya Rasio dokter
gigi dengan penduduk 2,65:100.000 Rasio 11:100.000 11 : 100.000 12 : 100.000 13 : 100.000 14 : 100.000 14 : 100.000
3Meningkatnya Rasio dokter
spesialis dengan penduduk 5,59:100.000 Rasio 6 : 100.000 7 : 100.000 8 : 100.000 9 : 100.000 10 : 100.000 10 : 100.000
4Meningkatnya Rasio bidan
dengan penduduk 78:100.000 Rasio 95:100.000 96 : 100.000 97 : 100.000 98 : 100.000 99 : 100.000 99 : 100.000
5Meningkatnya Rasio
perawat dengan penduduk 217:100.000 Rasio 117:100.000 220 : 100.000 225 : 100.000 230 : 100.000 235 : 100.000 235 : 100.000
6Meningkatnya Rasio
apoteker dengan penduduk 14,88:100.000 Rasio 11:100.000 15 : 100.000 16 : 100.000 17 : 100.000 18 : 100.000 18 : 100.000
7Meningkatnya Rasio
sarjana kesmas dengan
penduduk
23:100.000 Rasio 35:100.000 35 : 100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 38 : 100.000
14Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat3.500.000 3.130.000 3.286.000 3.450.000 3.622.000 16.988.000 Dinas Kesehatan
1 Pos Kesehatan Desa 31,15 Persen 32 36 40 44 48 48
2Kecamatan dengan
indikator keluarga sehat n/a Jumlah 1 2 3 4 5 5
3
Kebijakan yang mendukung
PHBS (perilaku hidup
bersih dan sehat)
11 Jumlah 11 11 11 11 11 11
4 Organisasi masyarakat 12 Jumlah 12 14 16 18 20 20
5Aparatur Pemerintahan
Desa37,24 40 43 46 49 52 52
6Toga, Toma dan Tokoh
adat4
Jumlah Model
Intervensi5 6 7 8 9 9
Usia Harapan Hidup
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-50 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MURAH DAN TERJANGKAU 541.516.990 586.417.407 617.699.624 650.708.709 683.241.994 3.079.584.724
Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan
Akses Pelayanan Kesehatan
yang Bermutu dan Merata
65,59 Tahun 65,86 218.762.147 66,00 168.164.807 66,14 176.816.000 66,28 185.651.875 66,42 194.925.388 66,56 944.320.217
Program :
15Program Manajemen
Pembangunan kesehatan 1 SIK Evidence Base 11 kab/Kota 11 3.879.500 11 3.879.500 11 4.073.000 11 4.276.000 11 4.489.000 11 20.597.000 Dinas Kesehatan
16Program Upaya Kesehatan
Perorangan 2.500.000 2.500.000 2.875.000 3.018.500 3.168.625 14.062.125
2.500.000 2.500.000 2.625.000 2.756.000 2.893.000 13.274.000 Dinas Kesehatan
- - 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
1
Rasio Tempat Tidur
dengan Jumlah Penduduk
Kab/Kota
n/a 44 46 48 50 52 52
2
Rumah Sakit dengan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
2 3 4 5 6 7 7
17Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan1
Persentase Penduduk
Miskin Yang Tercover
Pelayanan Kesehatan
n/a 100 67.215.512 100 12.200.000 100 12.810.000 100 13.450.000 100 14.123.025 100 119.798.537 Dinas Kesehatan
18Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 11.371.547 100 13.291.198 100 13.955.000 100 14.652.000 100 15.384.000 100 68.653.745 Dinas Kesehatan
19Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana Kerja100 Persen 100 5.138.838 100 5.395.000 100 5.664.000 100 5.947.000 100 6.244.000 100 28.388.838 Dinas Kesehatan
Usia Harapan Hidup
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-51
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah 24.475.176 22.691.984 23.322.250 24.294.749 25.829.143 120.613.302
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya
Pertumbuhan Industri Kecil dan
Menengah
5,48 Persen 5,57 24.475.176 5,66 22.691.984 5,75 23.322.250 5,84 24.294.749 5,93 25.829.143 6,02 120.613.302
Program :
1Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah1 Peningkatan Unit Usaha 3.787 UU 3.807 8.685.816 3.832 5.079.886 3.857 5.333.880 3.882 5.600.575 3.907 5.880.604 3.907 30.580.761
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri1
Peningkatan Kapasitas
Produksi IKM 5 IKM 1 - 1 1.160.000 1 1.110.000 1 1.105.500 1 1.355.000 10 4.730.500
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial1
Terbentuknya Kawasan
IndustriKawasan -
- -
587.000 -
616.350 -
647.168 1
679.526 1
2.530.044
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Terciptanya Diversifikasi
Produk IKM- Produk - 11 11 11 11 11
4
Program Pembinaan dan
Pengembangan BUMD dan
Lembaga Keuangan
1
Persentase Usaha
Daerah/BUMD yang sehat
dan Profitabel
25 Persen 25 634.559 25 725.000 50 761.250 50 799.313 75 839.279 75 3.759.401 Biro Perekonomian
Daerah
5Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif481.797 1.247.900 1.215.222 1.275.000 1.340.000 5.559.919
1
UMKM yang terbina dan
terhubung dengan
perbankan
320 UMKM 320 149.087 640 500.000 960 525.552 1280 578.813 1600 607.753 1600 2.361.205 Biro Perekonomian
Daerah
2Angka Inflasi yang
terkendali sesuai sasaran3,5 Persen 3,5 232.574 3,5 350.000 3,5 367.500 3,5 385.875 3,5 405.170 3,5 1.741.119
Biro Perekonomian
Daerah
3 10 UMKM 10 39.136 10 80.100 10 84.105 10 88.310 10 92.726 60 384.377 Biro Perekonomian
Daerah
- Koperasi - - 40 78.850 - - - - - - 40 78.850 Dinas Koperasi dan UKM
4Jumlah Koperasi dan
UMKM yang dipromosikan5 KUMKM 5 61.000 5 114.600 5 120.330 5 126.347 5 132.665 30 554.942 Dinas Koperasi dan UKM
5
Jumlah UMKM Rintisan
yang memperoleh binaan
dan bantuan permodalan
KUMKM - 50 500.000 50 525.000 50 551.250 50 578.815 200 2.155.065 Dinas Koperasi dan UKM
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Peningkatan kesejahteraan
melalui usaha
pengembangan ekonomi
kerakyatan
Kontribusi Industri Pengolahan
Terhadap PDRB
6-52 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah 24.475.176 22.691.984 23.322.250 24.294.749 25.829.143 120.613.302
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya
Pertumbuhan Industri Kecil dan
Menengah
5,48 Persen 5,57 24.475.176 5,66 22.691.984 5,75 23.322.250 5,84 24.294.749 5,93 25.829.143 6,02 120.613.302
Program :
6
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
336.825,00 424.478,24 445.520,00 468.000,00 492.000,00 2.166.823,24
1
Cakupan Pemantauan
Pengelolaan Penggunaan
Dana Pemerintah bagi
UMKM
100 Persen 100 336.825 100 341.128,24 100 358.000 100 376.000 100 395.000 100 1.806.953 Dinas Koperasi dan UKM
2
Cakupan Pemantauan
Pengelolaan/Pemanfaatan
Sarana Usaha Koperasi
(Pasar/PKL)
100 Persen 100 - 100 83.350 100 87.520 100 92.000 100 97.000 100 359.870 Dinas Koperasi dan UKM
7
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang mendapatkan
peningkatan kapasitas
SDM
60 KUMKM 60 5.021.346 60 3.071.346 60 3.224.000 60 3.385.000 60 3.554.000 360 18.255.692 Dinas Koperasi dan UKM
8Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi1
Jumlah Koperasi yang
dinilai kesehatannya- Koperasi - - 10 54.200 10 56.910 10 59.800 10 62.750 40 233.660 Dinas Koperasi dan UKM
9 Program Pelayanan BLUD 1
Cakupan Kab/Kota yang
mengalami Peningkatan
Pelayanan BLUD
100 Persen 100 290.750 100 305.300 100 320.600 100 336.600 100 353.500 100 1.606.750 Dinas Koperasi dan UKM
10Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.491.988 100 2.616.000 100 2.746.000 100 2.883.000 100 3.027.000 100 13.763.988 Dinas Koperasi dan UKM
11Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 375.479 100 394.000 100 413.000 100 433.000 100 454.000 100 2.069.479 Dinas Koperasi dan UKM
12Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan1
Presentasi Barang Beredar
dan tertib niaga yang
sesuai dengan ketentuan
30 Persen 45 297.860 55 460.000 65 483.000 75 507.150 85 532.508 85 2.280.518 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Industri Pengolahan
Terhadap PDRB
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-53
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah 24.475.176 22.691.984 23.322.250 24.294.749 25.829.143 120.613.302
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya
Pertumbuhan Industri Kecil dan
Menengah
5,48 Persen 5,57 24.475.176 5,66 22.691.984 5,75 23.322.250 5,84 24.294.749 5,93 25.829.143 6,02 120.613.302
Program :
13Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional1 Perluasan pasar ekspor 5 Negara 1
371.100 1
371.100 1
389.000 1
408.000 1
428.000 10
1.967.200
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Peningkatan Komoditi
Ekspor3 Komoditi 2 2 2 2 2 13
14Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor1
Nilai Ekspor Non Migas
Maluku10,8 USD (JUTA) 11,8 659.720 13 350.000 14,3 367.500 15,7 385.875 17,3 405.169 17,3 2.168.264
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
15Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri1
Persentase Fluktuasi harga
kebutuhan pokok4 Persen 3,5 - 4
1.990.159
3,5 - 4
1.850.000
3,5 - 4
1.942.500
3,5 - 4
2.039.625
3,5 - 4
2.141.606
3,5 - 4
9.963.890
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Peningkatan sarana
perdagangan47 Unit 4 50 75 100 125 125
16
Program Layanan Standarisasi
dan Pengendalian Mutu Barang
Komoditi Ekspor Hasil
Perkebunan
1
Terbentuknya layanan
pengujian mutu barang
komoditi ekspor hasil
perkebunan
Komoditi - - 1 700.000 1 735.000 1 771.750 1 810.338 4 3.017.088 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
17Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.767.362 100 2.393.194 100 2.271.354 100 2.384.921 100 2.504.167 100 11.320.998 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
18Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 1.070.415 100 902.580 100 891.164 100 804.472 100 969.696 100 4.638.327 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Industri Pengolahan
Terhadap PDRB
6-54 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan 133.994.887 148.660.447 160.450.155 169.842.922 177.826.956 790.775.366
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya
Produktivitas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
23,28 Perse 23,50 133.994.887 23,55 148.660.447 23,61 160.450.155 23,66 169.842.922 23,69 177.826.956 23,74 790.775.366
Program :
1Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Perkebunan 2.377.047 3.689.600 3.874.000 4.067.000 4.270.000 18.277.647 Dinas Pertanian
1Produksi Komuditas
Unggulan
1. Pala 5.135 Ton 5.237 5.342 5.449 5.558 5.669 5.669
2. Cengkeh 21.182 Ton 21.606 22.038 22.479 22.928 23.387 23.387
3. Kelapa 100.328 Ton 102.335 104.381 106.469 108.598 110.770 110.770
2Luas Lahan Sagu yang
dibudidaya50 ha 100 100 100 100 100 500
2Program peningkatan produksi
hasil peternakan 6.729.343 3.200.000 3.360.000 3.528.000 3.704.000 20.521.343 Dinas Pertanian
1 Produksi Daging dan Telur
1. Daging sapi Ton 3.067 3.220 3.381 3.550 3.728 3.728
2. Telur Ton 4.130 4.254 4.382 4.513 4.649 4.649
3
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
1
Jumlah Produk
Pertanian/Perkebunan
yang bernilai tambah
n/a Komoditi 0 998.106 3 775.000 3 813.000 3 853.000 3 895.000 3 4.334.106 Dinas Pertanian
4Program Pengembangan
Benih/Bibit Tanaman dan Ternak1
Benih/Bibit Unggul yang
Disertifikasi 4 Jenis 4 1.202.600 4 1.851.488 4 1.944.000 4 2.041.000 4 2.143.000 24 9.182.088 Dinas Pertanian
5
Program Pengendalian
Organisme Pengganggu
Tanaman dan Penyakit Ternak
1Jumlah serangan OPT dan
Penyakit Ternak 7 Jenis 7 389.087 6 500.000 6 525.000 5 551.000 5 578.000 5 2.543.087 Dinas Pertanian
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-55
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan 133.994.887 148.660.447 160.450.155 169.842.922 177.826.956 790.775.366
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya
Produktivitas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
23,28 Perse 23,50 133.994.887 23,55 148.660.447 23,61 160.450.155 23,66 169.842.922 23,69 177.826.956 23,74 790.775.366
Program :
6
Program Pengendalian OPT
Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan
1
Jumlah serangan OPT
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan
9 Jenis 9 932.500 8 987.200 7 1.036.000 6 1.087.000 5 1.141.000 5 5.183.700 Dinas Pertanian
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Pertanian
100 Persen 75 16.383.674 100 15.953.630 100 16.751.000 100 17.588.000 100 18.467.000 100 85.143.304 Dinas Pertanian
8
Program Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan SDM
Pertanian
1
Persentase peningkatan
Kapasitas Penyuluh
Pertanian / Perkebunan
100 Persen 100 385.347 100 1.957.212 100 2.055.000 100 2.157.000 100 2.264.000 100 8.818.559 Dinas Pertanian
9
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
- 72.714 76.000 79.000 82.000 309.714 Dinas Pertanian
10Program Pengembangan Sekolah-
Sekolah Kejuruan 898.461 3.022.310 3.173.000 3.331.000 3.497.000 13.921.771 Dinas Pertanian
11Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 100 3.412.132 100 3.999.100 100 4.199.055 100 4.409.008 100 4.629.458 100 20.648.753 Dinas Pertanian
12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 100 4.760.192 2.364.759 2.482.997 2.607.147 2.737.504 14.952.599 Dinas Pertanian
13
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
1
Cakupan Gugus Pulau
yang diawasi sumberdaya
kelautan dan perikanan
oleh masyarakat
100 Persen 100 886.830 100 1.676.450 100 1.760.273 100 1.848.286 100 1.940.700 100 8.112.539 Dinas Kelautan dan
Perikanan
14
Program Peningkatan Kesadaran
dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya
Kelauatn dan Perikanan
1
Cakupan Gugus Pulau
yang diawasi kepatuhan
dalam pemanfaatan
PSDKP
Persen - - 100 700.000 100 735.000 100 771.750 100 2.206.750 Dinas Kelautan dan
Perikanan
15
Program Peningkatan Mitigasi
Bencana Alam Laut dan Perkiraan
Iklim Laut
1Luas Ekosistem Mangrove
yang direhabilitasiHa - 250.000 100.000 250.000 262.500 862.500
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB
6-56 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan 133.994.887 148.660.447 160.450.155 169.842.922 177.826.956 790.775.366
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya
Produktivitas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
23,28 Perse 23,50 133.994.887 23,55 148.660.447 23,61 160.450.155 23,66 169.842.922 23,69 177.826.956 23,74 790.775.366
Program :
16
Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim kepada Masyarakat
1
Jumlah Masyarakat yang
terlibat dalam peningkatan
kegiatan budaya kelautan
dan wawasan maritim
300 Orang 300 100.000 300 100.000 300 105.000 300 110.250 300 115.763 1.800 531.013 Dinas Kelautan dan
Perikanan
17Program Pengembangan
Perikanan Budidaya 0 3.104.776 - 1.429.733 - 1.501.220 - 1.576.281 - 1.655.095 9.267.105
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1Produksi Perikanan
Budidaya
- Ikan Ton 11.651 12.898 14.278 15.562 16.894 18.273
- Rumput Laut Ton 648.178 662.379 677.650 693.172 707.124 719.182
18Program Pengembangan
Perikanan Tangkap12.279.782 9.483.685 9.957.869 11.455.762 11.978.550 55.155.648
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1Produksi Perikanan
Tangkap543.477 Ton 649.940 574.860 580.838 586.879 592.982 599.149
19Program Optimalisasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan0 604.830 - 1.471.265 - 1.544.828 - 1.622.069 - 1.700.172 6.943.164
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1
Meningkatnya produksi dan
pendapatan hasil
pengolahan dan
pemasaran produksi
perikanan secara optimal
- Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/ Tahun 67,34 68,01 68,69 69,38 70,07 70,77
- Produksi Olahan Hasil
Perikanan Ton 21.558,14 21.989,30 22.429,09 22.877,67 23.335,22 23.801,93
20
Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
0,00 378.271 - 436.027 - 457.829 - 480.720 - 504.756 2.257.603 Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 Produksi Benih Ikan 45.000 48.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000
Kontribusi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-57
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan 133.994.887 148.660.447 160.450.155 169.842.922 177.826.956 790.775.366
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya
Produktivitas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
23,28 Perse 23,50 133.994.887 23,55 148.660.447 23,61 160.450.155 23,66 169.842.922 23,69 177.826.956 23,74 790.775.366
Program :
21Program Dukungan Manajemen
dan Data Teknis Lainnya1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Kelautan dan
Perikanan Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 34.383.127 100 26.849.169 100 27.258.400 100 28.690.400 100 29.819.725 100 147.000.821 Dinas Kelautan dan
Perikanan
22 Program Pengelolaan Ruang Laut 400.605 901.385 696.454 893.777 793.466 3.685.687 Dinas Kelautan dan
Perikanan
1
Meningkatnya kualitas
lingkungan dan
sumberdaya serta
penatakelolaan
pemanfaatan ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau
- Luas kawasan konservasi Hektar 1.535.000 1.550.000 1.555.000 1.560.000 1.565.000 1.570.000
- Jumlah pulau kecil yang
dikelola secara
berkelanjutan
Jumlah Pulau - 3 3 3 3 3
23Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 5.855.238 100 6.699.344 100 7.034.311 100 7.386.027 100 7.755.328 100 34.730.248 Dinas Kelautan dan
Perikanan
24Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 5.402.207 100 4.515.206 100 4.740.967 100 4.977.945 100 5.226.916 100 24.863.241 Dinas Kelautan dan
Perikanan
25Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan1 Produksi Hasil Hutan Kayu 400.338 M³ 302.000 7.457.506 304.000 7.393.803 306.000 8.819.493 308.000 9.260.467 310.000 9.723.000 310.000 42.654.269 Dinas Kehutanan
2 Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu 789,11 Ton 790 800 810 820 830 830
26Program Rehabilitas Hutan dan
Lahan1
Luas Lahan kritis yang
direhabilitasi 299.607 Ha 820 14.500.787 1.000 22.953.444 1.000 26.400.641 1.000 27.720.674 1.000 29.107.707 1.000 120.683.253 Dinas Kehutanan
27Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan1
Peningkatan Kualitas
Hutan melalui Tutupan
lahan (% )
65 Persen 66 2.629.269 67 7.200.936 68 8.275.983 69 8.689.782 70 9.124.272 70 35.920.242 Dinas Kehutanan
28 Program Perhutanan Sosial 1 Pemanfaatan Areal
Perhutanan Sosial 73 Unit - 13 1.076.316 14 1.460.132 15 1.533.139 15 1.609.796 16 5.679.383 Dinas Kehutanan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB
6-58 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.2 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Aalam Secara Berkelanjutan 133.994.887 148.660.447 160.450.155 169.842.922 177.826.956 790.775.366
Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya
Produktivitas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
23,28 Perse 23,50 133.994.887 23,55 148.660.447 23,61 160.450.155 23,66 169.842.922 23,69 177.826.956 23,74 790.775.366
Program :
29Program Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Persen 80 970.797 80 970.000 80 1.018.000 80 1.068.000 80 1.121.000 80 5.147.797 Dinas Kehutanan
30Program Pendukung Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.480.047 100 6.475.706 100 7.129.491 100 7.485.965 100 7.860.264 100 31.431.473 Dinas Kehutanan
31Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 4.092.326 100 10.404.964 100 11.200.212 100 11.760.223 100 12.348.234 100 49.805.959 Dinas Kehutanan
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah 4.971.395 6.612.530 6.946.000 7.616.250 8.365.915 23.429.246
Sasaran 3.3.1 : Meningkatnya
Akses Masyarakat Terhadap
Komoditi Pangan
84,60 Angka 86,00 552.865 86,50 980.000 87,00 1.029.000 87,50 1.080.000 88,00 1.133.000 88,00 4.774.865
Program :
1
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman
Pangan
170.336 180.000 189.000 198.000 207.000 944.336 Dinas Pertanian
1
Produksi Komuditas
Pertanian (Tanaman
Pangan)
1. Padi (GKG)
- Padi Sawah 128.111 Ton 134.517 141.242 148.304 155.719 163.505 163.505
- Padi Ladang 12.030 Ton 12.632 13.263 13.925 14.621 15.352 15.352
2. Jagung 53.863 Ton 56.556 59.384 62.353 65.471 68.745 68.745
3. Kedelai 451 Ton 474 498 523 549 576 576
4. Kacang Tanah 1.771 Ton 1.860 1.953 2.051 2.154 2.262 2.262
5. Kacang Hijau 144 Ton 151 159 167 175 184 184
6. Ubi Kayu 85.734 Ton 90.021 94.522 141.648 148.730 156.167 156.167
7. Ubi Jalar 5.174 Ton 5.433 5.705 5.990 6.290 6.605 6.605
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Skor Pola Pangan Harapan
(SPPH)
Kontribusi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Terhadap PDRB
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-59
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah 4.971.395 6.612.530 6.946.000 7.616.250 8.365.915 23.429.246
Sasaran 3.3.1 : Meningkatnya
Akses Masyarakat Terhadap
Komoditi Pangan
84,60 Angka 86,00 552.865 86,50 980.000 87,00 1.029.000 87,50 1.080.000 88,00 1.133.000 88,00 4.774.865
Program :
2Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Hortikultura 382.529 800.000 840.000 882.000 926.000 3.830.529
1Produksi Komuditas
Pertanian (Hortikultura)
1. Cabai 4.800 Ton 4.920 5.040 5.163 5.289 5.418 5.418
2. Bawang Merah 630 Ton 642 655 668 681 694 694
Tujuan 3.3 : Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pangan Daerah
Sasaran 3.3.2 : Meningkatnya
Ketahanan Pangan Daerah84,60 Angka 86,00 4.418.530 86,50 5.632.530 87,00 5.917.000 87,50 6.536.250 88,00 7.232.915 88,00 18.654.381
Program :
1Program Peningkatan Ketahanan
Pangan3.332.957 4.353.650 4.575.000 5.128.250 5.754.915 12.061.928
545.100 1.300.000 1.365.000 1.433.250 1.504.915 6.030.964 Biro Kesehateraan Rakyat
2.787.857 3.053.650 3.210.000 3.695.000 4.250.000 6.030.964 Dinas Ketahanan Pangan
1 Angka PPH Konsumsi 84,60 Angka 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00
2 Angka PPH Ketersediaan 79,82 Angka 82,00 83,00 85,00 86,00 87,00 87,00
2Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Prangkat
Daerah
100 Persen 100 830.573 100 1.003.880 100 1.054.000 100 1.106.000 100 1.161.000 100 5.155.453 Dinas Ketahanan Pangan
3Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 255.000 100 275.000 100 288.000 100 302.000 100 317.000 100 1.437.000 Dinas Ketahanan Pangan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Skor Pola Pangan Harapan
(SPPH)
Skor Pola Pangan Harapan
(SPPH)
6-60 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.4 : Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Yang Berkelanjutan 120.153.848 69.986.225 73.948.229 76.540.659 79.322.802 419.951.763
Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya
ketahanan lingkungan dan
kapasitas penanggulangan
bencana berbasis kepulauan
81,23 Angka 76,00 - 81,25 3.536.164 76,00 - 81,25 6.001.529 76,80 - 81,43 6.513.000 77,00 - 81,5 6.791.250 77,30 - 81,69 7.082.813 77,30 - 81,69 29.924.756
Program :
1 Program Mitigasi dan Adaptasi 1Persentase Penurunan
Emisi GRK19,3 Persen 20,12 42.933,50 20,94 500.000 21,76 525.000 22,58 551.250 23,4 578.812,50 23,4 2.197.996 Dinas Lingkungan Hidup
2Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan1
Persentase sampah
terkelola melalui
pengembangan kinerja
pengelolaan sampah
18 Persen 20 289.064 22 536.500 24 563.000 26 591.000 27 620.000 27 2.599.564 Dinas Lingkungan Hidup
3
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.499.929,70 2.347.600 2.464.000 2.587.000 2.716.000 11.614.530 Dinas Lingkungan Hidup
4
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1Indeks kualitas lingkungan
hidup75,9 Indeks 76 488.772 76,5 817.607 76,8 858.000 77 900.000 77,3 945.000 77,3 4.009.379 Dinas Lingkungan Hidup
5Program Peningkatan
Pengendalian Polusi233.150 652.820 650.000 650.000 650.000 2.835.970 BAPPEDA
6Program Perlindungan Konservasi
Sumber Daya Alam275.000 - 250.000 250.000 250.000 1.025.000 BAPPEDA
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 592.182,03 100 906.116 100 951.000 100 998.000 100 1.047.000 100 4.494.298 Dinas Lingkungan Hidup
8Program Peningkatam Sarana
dan Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 105.433,05 100 95.886 100 100.000 100 105.000 100 110.000 100 516.319 Dinas Lingkungan Hidup
9 Program Konservasi Energi 1Rasio Penurunan Emisi
GRK Sektor Energi 0,0068 - 0,0072 100.000 0,0075 105.000 0,0079 110.000 0,0083 115.000 0,0083 430.000 Dinas ESDM
10
Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
1Jumlah PETI yang
ditertibkan (LOKASI PETI)7 Lokasi 1 9.700 2 45.000 2 47.000 2 49.000 2 51.000 9 201.700 Dinas ESDM
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-61
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Misi 3 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN 283.595.306 247.951.186 264.666.634 278.294.580 291.344.815 1.354.769.677
Tujuan 3.4 : Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Yang Berkelanjutan 120.153.848 69.986.225 73.948.229 76.540.659 79.322.802 419.951.763
Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya
ketahanan lingkungan dan
kapasitas penanggulangan
bencana berbasis kepulauan
Tinggi Tingkat Tinggi 116.617.684 Tinggi 63.984.696 Tinggi 67.435.229 Rendah 69.749.409 Rendah 72.239.989 Rendah 390.027.007
Program :
1
Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Penanggulangan
Bencana dan Evaluasi Pelaporan
1 Persen 0 482.500 10 3.300.000 25 2.430.000 50 2.360.000 75 2.700.000 75 11.272.500 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2Program Pencegahan Dini dan
Kesiapsiagaan Bencana 1
Tingkat Kesiapsiagaan
menghadapi BencanaPersen 100 191.400 100 1.820.000 100 2.915.000 100 3.206.000 100 3.261.000 100 11.393.400
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana 1
Tingkat Penanganan
Darurat Bencana100 Persen 100
181.500
100
1.300.000
100
1.445.000
100
1.845.000
100
2.000.000
100
6.771.500
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2Ketersediaan Logistik
Penanggulangan Bencana10 Persen 10 50 55 60 65 65
4Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana 1
Tingkat Pemulihan
Terhadap BencanaPersen 100 150.000 100 1.500.000 100 3.030.000 100 2.168.000 100 2.145.000 100 8.993.000
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
5Program Pembangunan
Turap/Talud/BronjongPanjang DAS m' 2199 12.974.090 2309 3.649.705 2500 3.832.190 2625 4.023.800 2756 4.224.989 2756 28.704.774 Dinas PUPR
6 Program Pengendalian BanjirPanjang Pesisir
Pantaim' 17000 99.525.144 10000 49.913.371 5000 52.409.039 10000 55.030.000 13800 57.781.000 13800 314.658.554 Dinas PUPR
7Program Pengelolaan Resiko
Banjir (FMRSB)1
Cakupan DAS di Wilayah
Ibukota Provinsi Maluku
terdampak bencana yang
tertangani
100 Persen 100 3.038.050 100 2.389.620 100 1.257.000 100 994.609 100 - 100 7.679.279
400.000 600.000 - - - 1.000.000 Dinas PUPR
1.302.000 882.000 587.000 444.609 - 3.215.609 BAPPEDA
557.050 537.620 300.000 300.000 - 1.694.670 Dinas Kehutanan
779.000 370.000 370.000 250.000 - 1.769.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
8
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
1Persentase wilayah yang
bebas bencana kebakaran100 Persen 100 75.000 100 112.000 100 117.000 100 122.000 100 128.000 100 554.000 SATPOL PP
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
1
Panjang DAS dan Pesisir
Pantai terdampak bencana
yang tertangani
Tingkat Kesiapsiagaan
menghadapi Bencana
Indeks Resiko Bencana
6-62 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.1 : Mengoptimalkan Implementasi Pembangunan Berbasis Gugus Pulau 6.506.966 9.738.822 11.586.600 15.431.500 15.336.025 58.599.913
Sasaran 4.1.1 : Mewujudkan
kemandirian wilayah0,326 Angka 0,325 6.506.966 0,324 9.738.822 0,323 11.586.600 0,321 15.431.500 0,317 15.336.025 0,314 58.599.913
Program :
1Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa - 1.509.000 1.584.000 1.663.000 1.746.000 6.502.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1Peningkatan Jumlah Desa
MandiriDesa 15 26 37 48 59 59
2Penurunan Jumlah Desa
TertinggalDesa 903 894 885 876 867 867
2Program Bina Pemerintahan Desa
dan Kelurahan 1
Persentase Desa dengan
Tata kelola Pemerintahan
yang Baik
Persen 2 - 4 950.000 6 997.000 8 1.046.000 10 1.098.000 10 4.091.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3Program Bina Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas1
Persentase Lembaga Desa
yang AktifPersen 63 - 66 3.529.000 69 2.025.000 72 3.550.000 75 1.275.000 75 10.379.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 1
Jumlah Kawasan
Perdesaan yang
Berkembang
Kawasan
Perdesaan4 - 6 975.000 8 1.023.000 10 1.074.000 11 1.127.000 11 4.199.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan
Cakupan kabupaten/Kota
yang Terfasilitasi Model
Desa Sejahtera Mandiri
100 Persen 100 1.229.200 - - - - 1.229.200 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
6
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Terevaluasi
Perkembangan Desa dan
Kelurahan
100 Persen 100 300.000 - - - - 300.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Cakupan Kabupaten/Kota
Yang Terasistensi Pilkada
Serentak
n/a Persen 45,45 300.000 - - - - 300.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Gini
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-63
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.1 : Mengoptimalkan Implementasi Pembangunan Berbasis Gugus Pulau 6.506.966 9.738.822 11.586.600 15.431.500 15.336.025 58.599.913
Sasaran 4.1.1 : Mewujudkan
kemandirian wilayah0,326 Angka 0,325 6.506.966 0,324 9.738.822 0,323 11.586.600 0,321 15.431.500 0,317 15.336.025 0,314 58.599.913
Program :
8Program Penerapan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Tingkat Partisipasi
Pemerintah Provinsi Dalam
Gelar Teknologi Tepat
Guna
100 Persen 100 300.000 300.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
9
Program Peningkatan
Kelembagaan Adat dan Sosial
Budaya Masyarakat
Terfasilitasinya
Penyusunan RANPERDA
Tentang Kelembagaan
Adat Provinsi Maluku dan
RANPERDA Tentang Hak
Ulayat di Provinsi Maluku
100 Persen 100 400.000 400.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
10
Program Pengelolaan Fasilitas
Umum di Lingkungan
Permukiman Masyarakat
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Terfasilitasi
Pembinaan dan
Pengendalian Penyediaan
Air minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat Desa
n/a Persen 81,82 150.000 150.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
11Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.487.368 100 1.550.822 100 1.574.800 100 1.561.000 100 1.572.200 100 7.746.190 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 949.615 100 374.000 100 764.800 100 889.000 100 837.200 100 3.814.615 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
13Program Pengembangan Wiilayah
Transmigrasi450.000 - 1.250.000 2.262.500 3.275.625 7.238.125
1
Cakupan kawasan
transmigrasi yang dibangun
dan difasilitasi pelayanan
sosial budaya
Kawasan 2 450.000 3 - 3 1.000.000 4 2.000.000 6 3.000.000 18 6.450.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- 0 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
14 Program Transmigrasi Lokal 1
Cakupan kelompok
masyarakat transmigrasi
lokal yang diberdayakan
Kelompok - 5 250.000 - - - 250.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Gini
6-64 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.1 : Mengoptimalkan Implementasi Pembangunan Berbasis Gugus Pulau 6.506.966 9.738.822 11.586.600 15.431.500 15.336.025 58.599.913
Sasaran 4.1.1 : Mewujudkan
kemandirian wilayah0,326 Angka 0,325 6.506.966 0,324 9.738.822 0,323 11.586.600 0,321 15.431.500 0,317 15.336.025 0,314 58.599.913
Program :
15Program Pemberdayaan
Masyarakat Transmigrasi1
Cakupan kelompok
masyarakat transmigrasi
lokal yang diberdayakan
Kelompok - - 15 750.000 15 750.000 15 750.000 45 2.250.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan490.783 601.000 618.000 636.000 655.000 3.000.783
156.350 250.000 250.000 250.000 250.000 1.156.350 BAPPEDA
334.433 351.000 368.000 386.000 405.000 1.844.433 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
1Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan1
Persentase Kondisi Jalan
Mantap46,1
Persen
48,1
104.029.110
50,1
103.735.887
52,3
108.922.680
54,6
114.369.000
57
120.087.000
57
551.143.677 Dinas PUPR
2Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan/Jembatan1
Persentase Kondisi Jalan
MantapPersen 35.935.624 36.113.036 37.918.688 39.814.000 41.806.000 191.587.348 Dinas PUPR
3Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorongm' 13384 7.605.137 10000 5.805.980 30000 6.095.586 31500 6.400.652 33075 6.720.685 117959 32.628.040 Dinas PUPR
4
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1 Luas Layanan Irigasi 7639 Hektar 7740 8.541.975 7894 27.841.629 8018 29.233.710 8140 30.695.000 8282 32.231.000 8282 128.543.314 Dinas PUPR
5Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku805.921 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.532 23.434.078 Dinas PUPR
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
1Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan PerbatasanPersen 10,49
Rasio Gini
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-65
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
6
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
1
Cakupan koordinasi
pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumberdaya air lainnya
100 Persen 100 300.000 - - - - 100 300.000 Dinas PUPR
7Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan1
Persentase tersedianya
bangunan sarana dan
prasarana umum
perdesaan di kab/kota
100 Persen 100 63.751.923 100 33.760.604 100 35.448.634 100 37.221.065 100 39.082.119 100 63.751.923 Dinas PUPR
8
Program Penyusunan Kegiatan
dan Pengembangan Informasi Ke-
PU-an dan Permukiman
1Sinkronisasi program
kegiatan bidang ke-PU-an100 Persen 100 3.098.346 100 4.073.076 100 4.276.730 100 4.490.566 100 4.715.095 100 3.098.346 Dinas PUPR
9Program Perencanaan Tata
Ruang1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Tata Ruang
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.800.000 100 750.000 100 787.500 100 827.000 100 867.000 100 5.031.500 Dinas PUPR
10 Program Pemanfaatan Ruang 1
Tingkat Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
dengan Perencanaan Tata
Ruang
100 Persen 100 109.301 100 400.000 100 420.000 100 441.000 100 463.000 100 1.833.301 Dinas PUPR
11Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1
Terkendalinya
Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan
Perencanaan Tata Ruang
100 Persen 100 800.000 500.000 525.000 551.250 100 578.815 100 2.955.065 Dinas PUPR
12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan1
Persentase Berfungsi dan
Beroperasinya Alat-alat
Berat
100 Persen 100 48.950 100 188.080 100 197.475 100 207.348 100 217.716 100 859.569 Dinas PUPR
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
6-66 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
13
Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Jasa
Konstruksi
1Persentase BUJK yang
profesional15 Persen 15 2.426.429 20 2.154.015 30 2.261.716 40 2.375.000 50 2.495.000 50 2.619.000 Dinas PUPR
14Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Umum1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana
Umum
100 Persen 100 58.293.997 100 57.234.899 100 60.096.644 100 63.101.477 100 66.256.550 100 69.569.000 Dinas PUPR
15Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.930.577 100 3.289.998 100 3.454.499 100 3.627.224 100 3.808.585 100 17.110.883 Dinas PUPR
16Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana KerjaPersen 100 2.363.142 100 2.014.384 100 2.115.104 100 2.220.859 100 2.331.902 100 2.448.000 Dinas PUPR
17Program Pengembangan
Perumahan1
Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni73,91 Persen 73,93 4.912.460 73,95 8.380.000 74,09 8.799.000 74,37 9.240.000 74,77 9.700.000 74,77 41.031.460
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
18Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman1
Cakupan Prasarana dan
Sarana Dasar Perumahan
yang Tertangani (PSU)
7,28 Persen 10,70
61.441.000
14,43
54.292.530
18,35
57.100.000
22,47
59.955.000
26,79
62.950.000
26,79
295.738.530
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2
Persentase Pengurangan
Luas Kawasan
Permukiman kumuh
58,65 Persen 63,45 67,67 73,29 79,76 85,10 85,10
19
Program Penyusunan Kegiatan
Pengembangan Informasi
Perumahan dan Permukiman
1
Tingkat Pemenuhan Data
dan Informasi Perencanaan
Perumahan dan
Permukiman
100 Persen 100 1.487.949 100 850.000 100 892.500 100 937.125 100 983.981 100 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
20Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.845.574 100 3.859.878 100 4.052.000 100 4.254.000 100 4.466.000 100 19.477.452 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-67
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
21Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
Persen 100 2.599.406 100 1.120.977 100 1.177.000 100 1.235.000 100 1.296.000 100 7.428.382 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
22
Program Pengembangan
Pelayanan Antar Moda
Transportasi
1Tingkat Keselamatan
TransportasiPersen 100 3.290.000 3.094.850 2.877.500 3.277.500 2.374.300 14.914.150 Dinas Perhubungan
23Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Darat (LLAJ)1
Penurunan Angka
Kecelakaan Transportasi
Jalan
Persen 100 2.631.031 100 2.432.850 100 2.635.500 100 2.705.000 100 3.380.000 100 13.784.381 Dinas Perhubungan
24Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penyeberangan1
Persentase Pelabuhan
Penyeberangan yang
Terbangun
45,45 Persen 48,48 509.490 48,48 1.430.000 48,48 1.999.000 51,52 2.185.850 51,52 3.920.000 51,52 10.044.340 Dinas Perhubungan
2Pertumbuhan Trayek
Angkutan Penyeberang3,70 Persen 8,47 4,84 3,13 3,03 2,94
25Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Laut5.427.786 2.581.393 2.984.000 3.250.880 5.250.038 19.494.097 Dinas Perhubungan
1Persentase Pelabuhan Laut
yang Terbangun51,52 Persen 51,52 51,52 52,27 52,27 52,27 52,27
2Pertumbuhan Ketersediaan
Tambatan Perahu14,29 Persen 12,50 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69
3
Persetase Pulau
Berpenghuni Yang
Terlayani Angkutan Laut
Perintis
Persen
26Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 3.162.905 100 3.120.260 100 3.430.861 100 3.447.544 100 3.621.810 100 16.783.380 Dinas Perhubungan
27Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.089.381 100 1375000 100 2.947.500 100 2.916.000 100 2.205.200 100 11.533.081 Dinas Perhubungan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
6-68 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
28
Program Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi dan
Informasi
1
Persentase Perangkat
Daerah penyelenggara
pelayanan berbasis
elektronik
n/a Persen n/a 363.590 - - - - 363.590 Dinas Komunikasi dan
Informatika
29Program Kerjasama Informasi
Dengan Media Massa1.710.922 1.087.420 1.141.791 1.198.000 1.257.000 6.395.133
1Persentase Keterbukaan
Komunikasi dan Informasi100 Persen 100 455.820 100 - 100 - 100 - 100 - 100 455.820
Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.255.102 1.087.420 1.141.791 1.198.000 1.257.000 5.939.313 Biro Humas dan Protokol
30
Program Pegembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
368.450 644.700 898.500 746.012 845.313 3.502.975
322.450 428.700 460.000 520.000 608.000 2.339.150 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
1Persentase Keterbukaan
Komunikasi dan Informasi100 Persen 100 - 100 205.000 100 215.250 100 226.012 100 237.313 100 883.575 Biro Humas dan Protokol
46.000 11.000 223.250 - - 280.250 Badan Penghubung
Provinsi
31Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika1
Persentase Perangkat
Daerah penyelenggara
pelayanan berbasis
elektronik
n/a Persen n/a - 50 7.660.735 65,22 8.043.000 80,43 8.445.000 93,48 8.867.000 93,48 33.015.735 Dinas Komunikasi dan
Informatika
32Program Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik1
Cakupan penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
100 Persen 100 811.410 100 852.000 100 895.000 100 940.000 100 987.000 100 4.485.410 Dinas Komunikasi dan
Informatika
33Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.416.648 100 1.385.237 100 1.454.000 100 1.526.000 100 1.602.000 100 7.383.886 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-69
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
34Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 440.186 100 471.275 100 6.977.661 100 2.888.544 100 3.033.000 100 13.810.666 Dinas Komunikasi dan
Informatika
35
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1 Rasio Elektrifikasi 91,1 Persen 93 349.100
95349.000
97366.000
100384.000
100403.000
1001.851.100 Dinas ESDM
2Jumlah Rumah Tangga
Sasaran (RTS)RT - 50 50 50 50 200
36Program pengembangan Energi
Baru Terbarukan1 Bauran EBT 20 Persen 8,8
586.150 13,4
1.097.650 14,5
590.000 15,7
600.000 17,9
600.000 17,9
3.473.800 Dinas ESDM
2Jumlah RT Pemakai Listrik
EBT221 RT 0 350 365 375 390 390
37Program Pengembangan
Perumahan1
Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni73,91 Persen 73,93 4.912.460 73,95 8.380.000 74,09 8.799.000 74,37 9.240.000 74,77 9.700.000 74,77 41.031.460
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
38Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman1
Cakupan Prasarana dan
Sarana Dasar Perumahan
yang Tertangani (PSU)
7,28 Persen 10,70
61.441.000
14,43
54.292.530
18,35
57.100.000
22,47
59.955.000
26,79
62.950.000
26,79
295.738.530
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2
Persentase Pengurangan
Luas Kawasan
Permukiman kumuh
58,65 Persen 63,45 67,67 73,29 79,76 85,10 85,10
39
Program Penyusunan Kegiatan
Pengembangan Informasi
Perumahan dan Permukiman
1
Tingkat Pemenuhan Data
dan Informasi Perencanaan
Perumahan dan
Permukiman
100 Persen 100 1.487.949 100 850.000 100 892.500 100 937.125 100 983.981 100 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
40Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.845.574 100 3.859.878 100 4.052.000 100 4.254.000 100 4.466.000 100 19.477.452 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
6-70 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 4 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS GUGUS PULAU 494.639.035 466.965.566 500.128.888 523.810.457 551.236.053 2.110.273.881
Tujuan 4.2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Wilayah 488.132.069 457.226.744 488.542.288 508.378.957 535.900.028 2.051.673.968
Sasaran 4.2.1 : Mewujudkan
Konektivitas Wilayah dan
Ketersediaan Infrastruktur
38,88 Persen 38,87 - 39,04 488.132.069 39,05 - 39,30 457.226.744 39,31 - 39,67 488.542.288 39,67 - 39,89 508.378.957 39,89 - 40,12 535.900.028 40,12 - 40,29 2.051.673.968
Program :
41Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
Persen 100 2.599.406 100 1.120.977 100 1.177.000 100 1.235.000 100 1.296.000 100 7.428.382 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
42
Program Penyelidikan,
Pembinaan dan Pengawasan
Potensi Air Tanah
1Data Grafis Potensi Air
Tanah2 Data 2 54.700 2 55.000 2 57.000 2 59.000 2 61.000 10 286.700 Dinas ESDM
43Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.417.884 100 1.500.000 100 1.575.000 100 1.653.000 100 1.735.000 100 7.880.884 Dinas ESDM
44Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 67.550 100 67.550 100 70.000 100 73.000 100 76.000 100 354.100 Dinas ESDM
45
Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1
100 Persen 100
1.278.584
100
1.007.336
100
1.057.703
100
1.110.588
100
1.166.118
100
5.620.330 Dinas PUPR
22.448.092 6.667.630 7.001.011 7.351.062 7.718.615 51.186.410 BPKAD
20.000 10.000 - - - - Badan Pendapatan Daerah
46Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan275.000 218.500 233.795 250.161 267.672 1.245.128 Biro Pemerintahan
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.1 : Peningkatan Karakter Kehidupan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal 11.122.100 11.605.605 12.185.885 12.795.182 13.434.939 61.143.711
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan
Ketahanan Budaya Lokal10 Persen 10 11.122.100 10 11.605.605 10 12.185.885 10 12.795.182 10 13.434.939 10 61.143.711
Program :
1Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya1
Persentase Peningkatan
Pelestarian Cagar Budaya
Tak Benda dan Benda
2 Persen 2 10.100 2 10.605 2 11.135 2 11.692 2 12.277 55.809 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat Konektivitas Antar
Wilayah
Peningkatanan Keragaman
Budaya dan Kearifan Lokal
yang Terdaftar dan Dikelola
Dengan Baik
Persentase Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Pengembangan dan
Pemanfaatan Tanah bagi
kepentingan umum
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-71
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.1 : Peningkatan Karakter Kehidupan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal 11.122.100 11.605.605 12.185.885 12.795.182 13.434.939 61.143.711
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan
Ketahanan Budaya Lokal10 Persen 10 11.122.100 10 11.605.605 10 12.185.885 10 12.795.182 10 13.434.939 10 61.143.711
Program :
1Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya1
Persentase Peningkatan
Pelestarian Cagar Budaya
Tak Benda dan Benda
2 Persen 2 10.100 2 10.605 2 11.135 2 11.692 2 12.277 55.809 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2Program Pengelolaan Keragaman
Budaya6.562.000 6.817.500 7.158.375 7.516.296 7.892.109 35.946.280
1
Persentase Peningkatan
Penyelenggaraan Event
Seni Daerah
- Persen 72,97 6.350.000 19,57 6.667.500 16,36 7.000.875 14,06 7.350.920 12,33 7.718.464 12,33 35.087.759 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
212.000 150.000 157.500 165.376 173.645 858.521 Badan Penghubung
3Program Pengembangan Nilai
Budaya1
Pelestarian Cagar Budaya,
Nilai Budaya dan
Permuseuman
Jumlah Pembinaan
Pelestarian Cagar
Budaya, Nilai
Budaya dan
3 4.550.000 3 4.777.500 3 5.016.375 3 5.267.194 3 5.530.553 3 25.141.622 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat yang Damai, dan Harmonis 8.035.920 20.415.100 29.715.059 22.382.965 31.455.917 90.457.901
Sasaran 5.2.1 : Mewujudkan
Kerukunan, Ketertiban dan
Keamanan yang Kondusif dan
Berkelanjutan dengan
Dukungan Masyarakat serta
Kerjasama yang Harmonis
antara Pemerintah, TNI, dan
POLRI
50 Persen 50 8.035.920 60 20.415.100 70 29.715.059 80 22.382.965 90 31.455.917 100 90.457.901
Program :
1
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.001.477 1.850.000 1.942.000 2.038.250 2.139.815 8.971.542
1
Cakupan Pencegahan
Paham Radikalisme,
Pembinaan, Peningkatan
Keamanan, Ketenteraman
dan Ketertiban
100 Persen 100 1.001.477 100 1.350.000 100 1.417.000 100 1.487.000 100 1.561.000 100 6.816.477 KESBANGPOL
- 500.000 525.000 551.250 578.815 2.155.065 Biro Kesejahteraan Rakyat
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Peningkatanan Keragaman
Budaya dan Kearifan Lokal
yang Terdaftar dan Dikelola
Dengan Baik
Indeks Rasa Aman
6-72 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat yang Damai, dan Harmonis 8.035.920 20.415.100 29.715.059 22.382.965 31.455.917 90.457.901
Sasaran 5.2.1 : Mewujudkan
Kerukunan, Ketertiban dan
Keamanan yang Kondusif dan
Berkelanjutan dengan
Dukungan Masyarakat serta
Kerjasama yang Harmonis
antara Pemerintah, TNI, dan
POLRI
50 Persen 50 8.035.920 60 20.415.100 70 29.715.059 80 22.382.965 90 31.455.917 100 90.457.901
Program :
2Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan1.214.400 4.980.000 6.829.000 6.879.700 8.833.185 28.736.285
1 Nilai A 379.400 A 300.000 A 315.000 A 330.000 A 346.000 A 1.670.400 KESBANGPOL
2 Kasus 0 0 0 0 0 0
3 100 Persen 100 835.000 100 4.680.000 100 6.514.000 100 6.549.700 100 8.487.185 100 27.065.885 Biro Kesejahteraan Rakyat
3
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1 100 Persen 100 216.200 100 300.000 100 315.000 100 330.000 100 346.000 100 1.507.200 KESBANGPOL
4Program Pendidikan Politik
Masyarakat931.395 1.448.557 1.520.000 1.595.000 1.674.000 7.168.952
Cakupan Pemantauan,
Monitoring dan Evaluasi 100 Persen 100 837.395 100 1.348.557 100 1.415.000 100 1.485.000 100 1.559.000 100 6.644.952 KESBANGPOL
Persentase Pemenuhan
Penyerasian Kesiapan
Data Penduduk Pemilih
Pemilu
61,91 Persen 65,00 94.000 70,00 100.000 75,00 105.000 80,00 110.000 85,00 115.000 85,00 524.000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan1 Persen 100 1.464.600 100 1.461.400 100 1.534.000 100 1.610.000 100 1.690.000 100 7.760.000 SATPOL PP
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Nilai tolerasi dan kerukunan
umat beragama
Jumlah kejadian kasus
makar
Persentase partisipasi
Pemda dalam
pembangunan wawasan
kebangsaan
Persentase kerjasama
multipihak dalam
pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase Penurunan
Gangguan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
serta Anarkisme akibat
unjuk rasa dan demonstrasi
Indeks Rasa Aman
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-73
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.2 : Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat yang Damai, dan Harmonis 8.035.920 20.415.100 29.715.059 22.382.965 31.455.917 90.457.901
Sasaran 5.2.1 : Mewujudkan
Kerukunan, Ketertiban dan
Keamanan yang Kondusif dan
Berkelanjutan dengan
Dukungan Masyarakat serta
Kerjasama yang Harmonis
antara Pemerintah, TNI, dan
POLRI
50 Persen 50 8.035.920 60 20.415.100 70 29.715.059 80 22.382.965 90 31.455.917 100 90.457.901
Program :
6
Pemberdayaan Masyarakat dalam
menjaga Ketertiban dan
Keamanan
475.000 472.648 511.000 553.000 598.300 2.609.948
1
Cakupan Kabupaten/Kota
dalam pengendalian
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persen 9,09 175.000 18,18 172.648 45,45 181.000 72,73 190.000 100 199.000 100 917.648 SATPOL PP
300.000 300.000 330.000 363.000 399.300 1.692.300 SEKRETARIAT DAERAH
7Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan1 40 Persen 50 75.000 60 140.000 70 147.000 80 154.000 90 161.000 90 677.000 SATPOL PP
8Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.774.096 8.383.022 9.141.240 2.920.864 10.807.751 33.026.973
382.710 6.342.037 7.126.240 838.864 8.622.751 23.312.602 SATPOL PP
1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 454.530 100 895.545 100 940.000 100 987.000 100 1.036.000 100 4.313.075 KESBANGPOL
936.856 1.145.440 1.075.000 1.095.000 1.149.000 5.401.296 BPBD
9Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur883.751 1.379.472 7.775.819 6.302.151 5.205.866
113.643 404.742 1.738.319 1.912.151 2.103.366 6.272.221 SATPOL PP
1Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana100 Persen 100 479.109 100 499.220 100 - 100 - 100 - 100 - KESBANGPOL
291.000 475.510 6.037.500 4.390.000 3.102.500 14.296.510 BPBD
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Satpol PP
Provinsi Maluku dalam
penegakan Perda
Indeks Rasa Aman
6-74 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.3 : Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha 5.080.301 6.585.102 6.580.100 7.199.906 7.554.675 32.242.975
Sasaran 5.3.1 : Meningkatnya
Investasi dan Penyerapan
Tenaga Kerja
10 Persen 10 5.080.301 10 6.585.102 10 6.580.100 10 7.199.906 10 7.554.675 10 32.242.975
Program :
1Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi3.661.259 3.406.302 3.577.100 3.756.106 3.944.260 17.587.918
1Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMA26 Jumlah 4
2.904.150 4
1.444.302 5
1.517.000 6
1.593.000 7
1.673.000 52
6.227.302
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMDN36 Jumlah 3 4 5 5 6 59
3 Jumlah kerjasama investasi 28 MoU 28 300.139 35 125.000 40 131.250 45 137.813 55 144.703 55 995.736 Biro Perekonomian
Daerah
4Promosi dan Investasi di
dalam dan luar Negeri1 Frekuensi 1 456.970 7 1.837.000 15 1.928.850 20 2.025.293 22 2.126.557 25 8.379.594
Biro Perekonomian
Daerah
2Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi461.894 550.000 578.000 607.100 638.305 2.835.299
1Presentasi Peningkatan
Realisasi Investasi ≥10 Persen ≥10
423.902
≥10
510.000
≥10
536.000
≥10
563.000
≥10
592.000
≥10
2.624.902
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2 Promosi Investasi 2 Frekuensi 2 3 5 6 8 10
3Meningkatnya iklim
investasi1 Frekuensi 1
37.992
2
40.000
3
42.000
4
44.100
5
46.305
6
210.397
Biro Perekonomian
Daerah Daerah
4Data dan perkembangan
investasi1 Frekuensi 1 1 2 3 4 5
Biro Perekonomian
Daerah Daerah
3
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
- 500.053 588.000 617.200 647.610 2.352.863
1Jumlah Studi Kelayakan
Investasi- Dokumen 1 - 1 480.053 5 504.000 6 529.000 7 555.000 26 2.068.053
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2Jumlah Minat Investasi
PMDN2 Jumlah 3 4 5 5 6 23
3
Cakupan Monitoring dan
Evaluasi Infrastruktur
BUMD
100 Persen 100 - 100 20.000 100 84.000 100 88.200 100 92.610 100 284.810 Biro Perekonomian Daerah
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Pertumbuhan Investasi
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-75
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 51.092.645 62.107.044 55.926.053 66.893.531 252.920.392
Tujuan 5.3 : Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha 5.080.301 6.585.102 6.580.100 7.199.906 7.554.675 32.242.975
Sasaran 5.3.1 : Meningkatnya
Investasi dan Penyerapan
Tenaga Kerja
10 Persen 10 5.080.301 10 6.585.102 10 6.580.100 10 7.199.906 10 7.554.675 10 32.242.975
Program :
4Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 440.698 100 675.000 100 708.000 100 743.000 100 780.000 100 3.346.698 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
5Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin
100 Unit 100 145.400 100 878.947 100 448.000 100 470.000 100 493.000 100 2.435.347 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
6
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1Jumlah IUP yang dibina
(IUP)5 IUP 5
320.500
4
377.350
7
396.000
8
710.500
8
746.500
32
2.550.850 Dinas ESDM
2Jumlah IUP yang diawasi
(IUP)8 IUP 8 12 13 14 14 61
7Program Penyelidikan Potensi
Geologi- 197.450 285.000 296.000 305.000 1.083.450 Dinas ESDM
1Data Grafis Potensi
Geologi (Peta)8 Data 8 3 4 5 5 25
2Peningkatan Realisasi
Investasi Bidang ESDM5 Persen 5 5 5 5 5 25
8Program Pengembangan Sumber
Daya Mineral1
Data Grafis Potensi
Geologi (Peta)8 Data 8 50.550 8 50.550 Dinas ESDM
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Pertumbuhan Investasi
6-76 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Misi 5 : MENINGKATKAN SUASANA KONDUSIF UNTUK INVESTASI, BUDAYA DAN PARIWISATA 39.895.288 49.537.405 59.957.044 54.426.053 65.093.531 243.800.313
Tujuan 5.4 : Meningkatkan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata 15.656.967 10.931.598 11.476.000 12.048.000 12.648.000 59.955.726
Sasaran 5.4.1 : Meningkatkan
Pariwisata Daerah1,78 Persen 1,85 15.656.967 1,92 10.931.598 1,99 11.476.000 2,06 12.048.000 2,13 12.648.000 2,2 59.955.726
Program :
1Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata1
Jumlah Pelaksanaan
Promosi Pariwisata20 Jumlah 22
3.642.137
24
2.582.733
25
2.711.000
25
2.847.000
25
2.989.000
141
14.771.870 Dinas Pariwisata
2Jumlah Dokumen Statistik
Kepariwisataan- Dok 2 2 2 2 2 10
2Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata1
Jumlah Destinasi
Berkelanjutan yang
dikembangkan
1 Jumlah 11 3.396.101 11 2.634.365 11 2.766.000 11 2.904.000 11 3.049.000 11 14.749.466 Dinas Pariwisata
3Program Pengembangan
Kemitraan1
Jumlah Tenaga Kerja
Bidang Pariwisata yang
Terlatih
100 Orang 80
2.829.796
200
2.071.550
200
2.175.000
200
2.283.000
200
2.397.000
980
11.756.346 Dinas Pariwisata
2Jumlah Lembaga
Pariwisata- Lembaga 1 4 7 5 5 22
4Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif1
Jumlah Pelaku Kreatif Yang
Diberdayakan- Orang
-
200
690.000
200
724.000
200
760.000
200
798.000
800
2.282.000 Dinas Pariwisata
2Jumlah Pelaksanaan
Promosi Usaha Kreatif- Produk - 20 20 25 25 90
5Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.396.100 100 1.831.460 100 1.923.000 100 2.019.000 100 2.119.000 100 9.288.560 Dinas Pariwisata
6Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.277.995 100 1.121.490 100 1.177.000 100 1.235.000 100 1.296.000 100 7.107.485 Dinas Pariwisata
7Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Ekonomi
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 2.114.839 100 1.555.240 100 2.150.000 100 1.500.000 100 1.800.000 100 9.120.079 BAPPEDA
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Sektor Pariwisata
Terhadap PDRB
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-77
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 14.446.821 12.958.425 15.670.000 15.569.065 16.221.496 74.701.397
Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya
peran pemuda dalam
pembangunan dan prestasi
olahraga
54,50 Persen 54,60 11.450.196 54,70 9.868.508 54,80 10.428.000 54,90 11.167.065 55,00 11.650.496 55,10 54.399.855
Program :
1Program Kemitraan pengelolaan
Pemuda dan Olahraga
Tingkat Kesesuain
Perencanaan Kepemudaan
dan Olahraga Pusat,
Provinsi dan Kab/Kota
100 Persen 100 120.000 - - - - 120.000 Dinas Pemuda dan
Olahraga
2Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga4.566.077 2.490.245 3.759.800 4.447.745 4.595.200 19.859.067
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1Cakupan pembinaan
Olahraga % 31 45 45 48 48 48
2Jumlah atlet pelajar yang
dibinaOrang 91 91 101 108 118 118
3Jumlah atlet yang
berprestasiorang 20 25 30 35 50 50
4 Jumlah prestasi Olahraga Cabang Olahraga 9 13 13 14 14 14
3Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan3.934.144 3.790.000 3.292.000 3.456.600 3.629.435 17.937.769
3.894.144 3.750.000 3.250.000 3.412.500 3.583.125 17.889.769 Dinas Pemuda dan
Olahraga
40.000 40.000 42.000 44.100 46.310 48.000 Badan Penghubung
Provinsi
1Persentase organisasi
pemuda yang aktifPersen 81.37 82.28 83.18 84.09 84.99 84.99
2
Jumlah pemuda yang aktif
dalam kepeloporan,
kepramukaan dan
kepemimpinan
orang 126 329 304 314 324 324
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan Pemuda
6-78 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 14.446.821 12.958.425 15.670.000 15.569.065 16.221.496 74.701.397
Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya
peran pemuda dalam
pembangunan dan prestasi
olahraga
54,50 Persen 54,60 11.450.196 54,70 9.868.508 54,80 10.428.000 54,90 11.167.065 55,00 11.650.496 55,10 54.399.855
Program :
4Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga1
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang
berkualitas
25 Unit 375 932.507 475 1.482.407 575 670.000 675 703.500 775 738.675 775 4.527.089 Dinas Pemuda dan
Olahraga
5
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1Persentase wirausaha
muda yang difasilitasiPersen 0 - 2 100.000 5 305.000 8 320.250 11 336.263 11 1.061.513
Dinas Pemuda dan
Olahraga
6Program Upaya Pencegahan
Penyalagunaan Narkoba1
Jumlah kader inti pemuda
anti narkobaorang 200 - 250 150.000 300 157.500 350 165.375 400 173.644 400 646.519
Dinas Pemuda dan
Olahraga
7
Program Pengembangan
Kebijakan Dan Manajemen
Olahraga
1
Presentase Kab/kota yang
melaksanakan kebijakan
manajemen olahraga
n/a Kab/Kota 0 - 4 - 6 295.000 8 309.750 11 325.238 11 929.988 Dinas Pemuda dan
Olahraga
2
Cakupan tenaga
keolahragaan yang
bersertifikasi
n/a Persen 39 47 60 73 87 87
8Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.247.468 100 1.414.856 100 1.485.600 100 1.559.880 100 1.637.880 100 7.345.684 Dinas Pemuda dan
Olahraga
9Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatut1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 650.000 100 441.000 100 463.100 100 203.965 100 214.161 100 1.972.226 Dinas Pemuda dan
Olahraga
Tujuan 6.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
53,23 48,33 36,71 27,66 21,67 17,81 17,81
Sasaran 6.1.2 : Meningkatnya
Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing
33,00 36,00 2.996.625 40,00 3.089.917 44,00 5.242.000 48,00 4.402.000 52,00 4.571.000 56,00 20.301.542
10,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Program :
1Program Peningkatan Kualitas
dan Produktiitas Tenaga Kerja 1
Pertumbuhan Tenaga Kerja
Yang Bersertifikat Berbasis
Kompetensi
53,23 Persen 48,33 - 36,71 - 27,66 1.000.000 21,67 1.000.000 17,81 1.000.000 17,81 3.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan Pemuda
Lulusan SMK yang terserap
pasar kerja
Pertumbuhan Tenaga Kerja
Yang Bersertifikat Berbasis
Kompetensi
Pertumbuhan Wirausaha Muda
Persen
Persen
Persen
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-79
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
53,23 48,33 36,71 27,66 21,67 17,81 17,81
Sasaran 6.1.2 : Meningkatnya
Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing
33,00 36,00 2.996.625 40,00 3.089.917 44,00 5.242.000 48,00 4.402.000 52,00 4.571.000 56,00 20.301.542
10,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Program :
2Program Peningkatan
Kesempatan Kerja1
Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan2,83 Persen 2,83 166.900 2,83 200.000 3 210.000 3 220.000 3 231.000 3 1.027.900
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
780.898 819.000 859.000 901.000 946.000 4.305.898
1
Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
Persen 62,15 64,32 66,5 68,67 68,67 73,05Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2Besaran Pemeriksaan
PerusahaanPersen 22,41 33,84 39,28 44,72 44,72 55,60
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3Besaran Perusahaan yang
Diuji PeralatannyaPersen 1,74 2,35 2,96 3,56 3,56 4,7
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4Keselamatan dan
Perlindungan Tenaga KerjaPersen 0,056 0,056 0,064 0,072 0,072 0,87
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program BPJS
Ketenagakerjaan
jumlah orang 60000 70000 80000 90000 90000 110000Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6
Besaran Perusahaan Yang
Diuji Lingkungan Kerja dan
Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja
Persen 1,74 2.35 2.96 3.56 3.56 4.7Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8
Cakupan Kabupaten/Kota
Yang Menerapkan UU
Ketenagakerjaan
100 Persen 100 137.000 100 550.000 100 525.000 100 551.250 100 578.810 110 Biro Kesejahteraan Rakyat
4Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 989.704 100 1.039.000 100 1.090.000 100 1.144.000 100 1.201.000 100 5.463.704 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur2
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 1.059.123 100 1.031.917 100 2.083.000 100 1.137.000 100 1.193.000 100 6.504.040 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Lulusan SMK yang terserap
pasar kerja
Pertumbuhan Tenaga Kerja
Yang Bersertifikat Berbasis
Kompetensi
Pertumbuhan Wirausaha Muda
Persen
Persen
Persen
6-80 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 12.854.399 28.886.204 30.721.500 32.041.760 33.912.425 137.347.814
Sasaran 6.2.1 : Meningkatkan
Kualitas Hidup Kelompok
Rentan
93,03 Angka 93,25 12.854.399 93,65 28.886.204 93,88 30.721.500 94,02 32.041.760 94,32 33.912.425 94,54 137.347.814
77,77 Angka 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25
Program :
1
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
419.235 510.000 673.500 706.500 741.625 3.050.860
419.235 510.000 423.500 444.000 466.000 2.262.735 Dinas P3A
- - 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Persentase Perempuan di
Legislatif30 Persen 30 30 30 30 30 30
2
Persentase Kab/Kota yang
memenuhi kualifikasi
predikat Kota Layak Anak
18,18 Kab/Kota 27,27 45,45 63,64 81,82 100 100
2
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan
Pengarusutamaan Gender
72,73 Persen 81,82 128.100 90,91 273.654 100 271.000 100 284.000 100 248.000 100 1.204.754 Dinas P3A
3
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
125.000 225.000 288.000 302.000 367.000 1.307.000 Dinas P3A
1 Rasio KDRT 0,37 Persen 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35
2
Cakupan Penegakan
Hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas
kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
52 Persen 52 57 62 67 72 72
3
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih
didalam unit pelayanan
terpadu
30 Persen 30 35 40 45 50 50
4
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
30 Persen 30 45 60 75 75 75
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 6-81
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 12.854.399 28.886.204 30.721.500 32.041.760 33.912.425 137.347.814
Sasaran 6.2.1 : Meningkatkan
Kualitas Hidup Kelompok
Rentan
93,03 Angka 93,25 12.854.399 93,65 28.886.204 93,88 30.721.500 94,02 32.041.760 94,32 33.912.425 94,54 137.347.814
77,77 Angka 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25
Program :
4
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
2.660.000 248.400 307.000 269.700 283.700 3.768.800
1
Persentasi partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintahan
49 Persen 50 80.000 50 80.000 50 130.000 50 84.000 50 88.000 50 462.000 Dinas P3A
2
Persentasi perempuan
dalam bidang usaha
ekonomi kreatif
30 Persen 30 30 35 40 45 45
3
Jumlah koperasi wanita
yang mengikuti Bimbingan
Teknis Pengembangan
Usaha
33 Koperasi - 33 168.400 34 177.000 34 185.700 34 195.700 135 726.800 Dinas Koperasi dan UKM
4
Cakupan PKK
Kabupaten/kKota yang
Berpartisipasi Dalam
Pembangunan Desa
100 Persen 100 2.580.000 - - - - 2.580.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5Program Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak 1
Cakupan Kabupaten/Kota
pengelola sistem data
gender dan anak
72,73 Persen 72,73 - 81,82 - 81,82 200.000 90,91 210.000 100 220.000 100 630.000 Dinas P3A
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 874.000 100 960.956 100 894.000 100 874.000 100 724.100 100 4.327.056
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 95.000 100 92.000 100 90.000 100 100.560 100 572.000 100 949.560 Dinas P3A
8 1Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial 200 KK 200 200 200 200 200 1.200
2Cakupan PMKS yang
ditangani200 Orang 200 1.068.474 200 812.000 200 852.000 200 894.000 200 938.000 1.200 3.496.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
3Jumlah KAT yang
diberdayakan70 KK 100 100 100 100 100 570
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender
6-82 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV Misi 6 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KREATIF, MANDIRI DAN BERPRESTASI 27.301.220 41.844.629 46.391.500 47.610.825 50.133.921 212.049.211
Tujuan 6.2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 12.854.399 28.886.204 30.721.500 32.041.760 33.912.425 137.347.814
Sasaran 6.2.1 : Meningkatkan
Kualitas Hidup Kelompok
Rentan
93,03 Angka 93,25 12.854.399 93,65 28.886.204 93,88 30.721.500 94,02 32.041.760 94,32 33.912.425 94,54 137.347.814
77,77 Angka 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25
Program :
9Program Pelayanan dan
Rehabiltasi Sosial1
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Jumlah 1 4.370.929 1 4.370.000 1 4.588.000 1 4.817.000 1 5.057.000 5 23.202.929 Dinas Kesejahteraan
Sosial
10Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma1
Cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan n/a Panti Disabilitas n/a - 1 100.000 2 200.000 1 110.000 1 115.000 5 525.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
11Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo1
Persentase panti sosial
yang memperoleh bantuan n/a Persen 100
40.000 100
42.000 100
44.000 100
46.000 100
48.000 100
220.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
2 Jumlah panti sosial 3 Unit 3 3 3 3 3 3
12Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1
Tingkat Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persen 100 - 100 17.459.397 100 18.332.000 100 19.248.000 100 20.210.000 100 75.249.397 Dinas Kesejahteraan
Sosial
13Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.447.133 2.708.797 2.844.000 2.986.000 3.135.000 14.120.930 Dinas Kesejahteraan
Sosial
14Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 626.528 100 1.084.000 100 1.138.000 100 1.194.000 100 1.253.000 100 5.295.528 Dinas Kesejahteraan
Sosial
TOTAL ANGGARAN PEMBANGUNAN 1.523.293.655 1.557.605.831 1.661.071.445 1.728.775.685 1.823.656.780 8.304.242.516
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024)NoMisi/Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja Tujuan/Sasaran
3
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-1
7.1 Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang
akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5
(lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah
setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat
serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan
belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan
sebelumnya pada bab 3.
Pada sisi pendapatan daerah sepanjang tahun 2019 – 2024 diproyeksikan akan mengalami
kenaikan yang relatif cukup baik untuk membiayai belanja pembangunan baik terkait untuk
pencapaian visi misi maupun pencapaian target urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan
prima kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka disusun pendanaan indikasi rencana program prioritas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang berisikan program-program prioritas
baik dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun
dalam kaitannya dengan pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
merupakan akumulasi program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan
anggaran belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan
disajikan pada tabel 7.1 berikut ini :
7-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
No. U R A I A N Pertum-buhan
%
TAHUN ANGGARAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
II BELANJA DAERAH 16,87 3.216.299.759.626,06 3.502.125.287.329,66 4.063.204.394.846,96 4.994.665.809.576,25 6.231.063.434.895,15 6.965.478.592.798,82
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,16 1.628.502.951.899,98 1.790.667.840.223,68 1.836.406.433.475,54 2.034.592.708.383,96 2.159.535.811.588,03 2.296.310.824.557,93
2.1.1 Belanja Pegawai 9,67 940.531.776.381,44 1.079.958.365.200,51 1.106.957.324.330,52 1.284.631.257.438,79 1.380.978.601.746,70 1.484.551.996.877,70
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 1,91 478.850.913.365,04 495.900.311.000,00 498.375.212.000,00 501.017.381.000,00 510.667.055.000,00 526.271.362.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial (0,71) 1.555.471.219,21 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 6,85 193.189.466.033,00 203.309.164.023,17 219.573.897.145,02 234.944.069.945,17 251.390.154.841,33 268.987.465.680,23
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
(14,67) 9.375.324.901,29 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 21,67 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 10.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 24,61 1.587.796.807.726,08 1.711.457.447.105,98 2.226.797.961.371,42 2.960.073.101.192,29 4.071.527.623.307,12 4.669.167.768.240,89
2.2.1 Belanja Pegawai 30,26 20.682.754.200,00 25.746.564.532,23 33.157.968.088,75 49.349.885.168,58 59.683.465.690,92 76.562.195.615,09
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14,35 797.261.482.760,08 777.597.567.849,92 841.010.853.414,51 1.155.095.894.870,83 1.286.987.508.256,51 1.509.766.116.544,19
2.2.3 Belanja Modal 33,01 769.852.570.766,00 908.113.314.723,83 1.352.629.139.868,16 1.755.627.321.152,88 2.724.856.649.359,69 3.082.839.456.081,61
Surplus/
(12.500.000.000,00) 3.500.000.000,00 (9.140.000.000,00) (22.106.700.000,00) (25.201.638.000,00) (28.351.842.750,00) Defisit A (I-II)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-3
7.2 Program Perangkat Daerah
Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Keterkaitan Program Perangkat
Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih,
digambarkan dalam susunan Program Pembangunan Daerah.
Perencanaan Program Perangkat Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal
berikut :
1. Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2019 – 2024;
2. Berbasis permasalahan dan isu strategis daerah;
3. Pencapaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SDGs);
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan
usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta
peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
6. Penerapan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2019 – 2024 ditampilkan pada table 7.2 berikut :
7-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
1 Pendidikan 320.447.451 416.008.324 437.771.378 459.659.497 482.640.869 2.116.527.519
1Program Pendidikan Anak Usia
Dini656.000 - - - - 656.000
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun1 APK SD/MI Angka 2.058.827 - - - - 2.058.827
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Program Pendidikan Menengah 285.638.921 368.420.195 386.841.000 406.183.000 426.492.000 1.873.575.116 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 APK SMA/SMK sederajat 99,91 Angka 100 100 100 100 100 100
2 APM SMA/SMK sederajat 93,88 Angka 94,28 95,16 97,11 97,81 98,35 98,35
3
Persentase SMA yang
memenuhi standar sarana
prasarana (Sekolah
Pendidikan SMA/SMK/SLB
dengan Kondisi Bangunan
Baik)
90,15 Persen 92,18 94,19 95,18 97,21 99,14 99,14
4
Persentase Junlah
Penduduk Usia 16 - 18
Tahun Berpartisipasi Pada
Sekolah Menengah Atas
39,75 Persen 45,19 50,18 55,21 61,12 65,23 65,23
5
Persentase Junlah
Penduduk Usia 16 - 18
Tahun Berpartisipasi Pada
Sekolah Menengah
Kejuruan
17,07 Persen 23,18 30,19 35,14 40,11 45,19 45,19
6
Rasio Ketersediaan
Sekolah Terhadap
Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Menengah
1 : 300 Rasio 1 : 270 1 : 269 1 : 265 1 : 260 1 : 258 1 : 258
7
Jumlah Siswa
SMA/SMK/SLB Penerima
Bantuan Beasiswa Miskin
457 Orang 512 556 567 671 702 702
8
Persentase Menurunnya
Angka Putus Sekolah
SMA/SMK
0,12 Persen 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
9
Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia Lebih Dari
15 Tahun
9,32 Rata-rata 9,45 10,01 11,12 11,35 12,00 12
10
Persentase SMA/SMK
yang Mengintegrasikan
Nilai Pendidikan Karakter
Dalam Sistem
Pembelajaran
37,18 Persen 43,12 49,21 54,19 58,19 63,21 63,21
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-5
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
1 Pendidikan 320.447.451 416.008.324 437.771.378 459.659.497 482.640.869 2.116.527.519
4 Program Pendidikan Luar Biasa 1
Persentase Jumlah
Penduduk Disabilitas Usia
4 -18 Tahun yang
Berpartisipasi Pada
Pendidikan Khusus
34,74 Persen 40,21 3.703.347 44,19 7.411.787 47,21 7.782.000 50,18 8.171.000 52,16 8.579.000 52,16 35.647.134 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
14.774.200 17.280.220 18.144.000 19.051.000 20.003.000 89.252.420 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1
Persentase Guru
SMA/SMK yang Memenuhi
Kompetensi
58,21 Persen 60,78 63,35 65,92 68,49 71,05 71,05
2Persentase Guru SLB yang
Memenuhi Kompetensi31,18 Persen 40,19 43,21 47,16 50,11 54,10 54,1
3 Rasio Guru per Siswa SMA 1 : 18 Rasio 1 : 19 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20
4 Rasio Guru per Siswa SMK 1 : 14 Rasio 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15
5 Rasio Guru per Siswa SLB 1 : 10 Rasio 1 : 11 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 12
6
Persentase Guru
SMA/SMK/SLB yang
Memenuhi Kualifikasi S1
100 Persen 99,99 100 100 100 100 100
6Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan1
Jumlah Mahasiswa yang
difasilitasi bantuan
beasiswa
24 Orang 35 3.215.664 40 12.227.353 45 13.802.417 45 14.492.538 50 15.217.162 50 58.955.134
2.365.664 4.771.443 5.973.707 6.272.393 6.586.012 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
850.000 7.455.910 7.828.710 8.220.145 8.631.150 32.985.915 Biro Kesejahteraan Rakyat
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 8.253.932 100 8.666.629 100 9.099.961 100 9.554.959 100 10.032.707 100 45.608.188 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.146.560 100 2.002.140 100 2.102.000 100 2.207.000 100 2.317.000 100 10.774.700 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
1Program Peningkatan Ibu
Melahirkan dan Anak22.500.000 22.500.000 23.625.000 24.806.000 26.046.000 119.477.000 Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Ibu 132 per 100.000 kh 127 125 123 121 119 119
2Persalinan oleh Nakes
(PN)
-Persalinan difasilitas
kesehatan45 Persen 48 51 54 57 60 60
3Cakupan pelayanan ANC
(K4)68,28 Persen 75 77 79 81 83 83
4Cakupan kunjungan nifas
(KF)64 Persen 65 70 75 80 85 85
5Cakupan penanganan
komplikasi obstetri (PK)31 Persen 35 40 45 50 55 55
6Cakupan pelayanan
Keluarga Berencana52 Persen 60 65 70 75 80 80
2Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita20.566.000 20.566.000 21.594.000 22.673.000 23.806.000 109.205.000 Dinas Kesehatan
1 Angka Kematian Bayi 6 per 1000 KH 6 6 6 6 6 6
2 Angka Kematian Balita 7 per 1000 KH 7 7 7 7 7 7
3Cakupan kunjungan
neonatal lengkap (KNL)63 Persen 65 67 69 71 73 73
4 Cakupan kunjungan bayi 64 Persen 70 73 76 79 82 82
5Cakupan penanganan
komplikasi neonatal (PKN)30,27 Persen 31 33 35 37 39 39
6 Cakupan kunjungan balita 37,45 Persen 45 50 55 60 65 65
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-7
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
3Program Upaya Kesehatan
Masyarakat5.895.000 5.895.000 6.189.000 6.498.000 6.822.000 31.299.000 Dinas Kesehatan
1
Cakupan puskesmas
mampu melaksanakan
penjaringan kesehatan
anak usia sekolah
70 Persen 73 76 79 82 85 85
2
Cakupan puskesmas
mampu pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR)
55 Persen 60 65 70 75 80 80
3
Cakupan puskesmas
mampu pelayanan
kekerasan terhadap anak
18 Persen 20 22 24 26 28 28
4
cakupan puskesmas yang
mampu pelayanan
kesehatan jiwa
n/a Unit Puskesmas 5 8 11 14 17 17
5Cakupan pelayanan
kesehatan lanjut usia55 Unit Puskesmas 60 70 80 90 100 100
3Cakupan pelayanan
kesehatan tradisional23 Unit Puskesmas 23 25 27 29 31 31
4Program Perbaikan Gizi
Masyarakat11.500.000 11.500.000 12.075.000 12.678.000 13.311.000 61.064.000 Dinas Kesehatan
1Menurunkan prevalensi
balita gizi kurang9 persen 8 7.5 7 6.5 6 6
2Menurunkan prevalensi
balita gizi buruk0,9 persen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1
3Menurunnya prevalensi
balita stunting34 Persen 30 24 23 22 21 21
4
Meningkatkan cakupan
vitamin A pada bayi dan
balita
61 Persen 78 80 82 84 86 0,82 86
5Meningkatkan cakupan
pelayanan balita (D/S)55 Persen 65 67 69 71 73 73
6
Menurunkan prevalensi ibu
hamil dengan kekurangan
energi kalori
19 Persen 18 17 16 15 14 14
7Menurunkan prevalensi ibu
hamil anemi22,27 Persen 20 19 18 17 16 16
8Meningkatnya cakupan ASI
eksklusif25 Persen 50 53 56 59 62 62
9
Meningkatkan cakupan RT
konsumsi garam
beryodium
64 Persen 75 79 83 87 91 91
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
5
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.075.000 34.728.000 159.303.000 Dinas Kesehatan
1
Jumlah Puskesmas
dengan luas wilayah
administrasi pemerintahan
225,54 Unit 246 250 275 300 325 325
2
Jumlah Puskesmas
Pembantu dengan luas
wilayah administrasi
pemerintahan
544 Unit 506 520 530 540 550 550
3 Ketersediaan Alkes 80 Persen 61 62 63 64 65 65
4 Sarana Prasarana Alkes n/a 77 80 85 90 95 95
6
Program Pengadaan,
Peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
RS/RSJ/RS Paru dan RS Mata
1 RS yang terakreditasi 20 Unit 23 15.000.000 25 15.000.000 25 15.750.000 25 16.537.000 25 17.363.000 25 79.650.000 Dinas Kesehatan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-9
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
7Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit8.254.000 8.214.778 8.625.000 9.056.000 9.508.000 43.657.778 Dinas Kesehatan
1 Temuan Kasus Baru TB 61 Persen 70 75 80 85 87 87
2 Success Rate 45 Persen > 95 % 90 90 90 90 90
3 Desa UCI 66,90 Persen 68,80 70,6 72,5 74,3 76,2 76,2
4 Imunisasi Dasar Lengkap 66,9 Persen 90 93,50 94,00 94,50 95,00 95
5 Campak dosis kedua 45,7 Persen 51,1 56,5 61,9 67,2 72,6 73
6Angka Acute Flaccid
Paralysis (AFP)14 Angka >2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000
7 Kejadian Luar Biasa 100 Persen 100 100 100 100 100 100
8 Sistem Kewaspadaan Dini 53,2 Persen 100 80 80 80 80 80
9 Krisis Kesehatan 100 Persen 100 100 100 100 100 100
10 Annual Paracite Incidence
(API)1,02 per 1000 pdk 3,1 1,15 1,10 1 0,8 1
11 Slide Positivity Rate (SPR) < 5% Persen < 5% < 5% <5% <5% <5% <5%
12 Puskesmas yang
melaksanakan tatalaksana
program ISPA sesuai
standar
n/a Persen 55 60 65 70 75 75
13 Prevalensi HIV dan AIDS
dari total populasi <0,2% Persen <0,2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2%
14 ODHA yang mendapat
pengobatan ARV 31 Persen 55 55 55 55 55 55
15 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas Yang
melaksanakan Pelayanan
Terpadu PTM sesuai
Standar
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
16 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas yang
menyelenggarakan
layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM)
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
17 Kabupaten/Kota yang
menerapkan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
18 Kabupaten/Kota yang
melakukan deteksi dini
penyakit kanker
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
19 Kabupaten/Kota dengan
Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini
gangguan indera
n/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
20 Kabupaten/Kota dengan
cakupan deteksi dini Faktor
Risiko PTMn/a Jumlah Kab/Kota 1 4 7 9 10 10
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
8
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1 Cakuban Kabupaten/Kota
Terlayani Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
n/a Persen n/a - 36,36 170.000 63,64 178.500 81,82 189.750 100,00 199.238 100 737.488 Biro Kesejahteraan Rakyat
9Program Pengembangan
Lingkungan Sehat9.650.000 1.342.000 1.408.500 1.478.625 1.552.500 15.431.625
9.500.000 1.092.000 1.146.000 1.203.000 1.263.000 14.204.000 Dinas Kesehatan
150.000 250.000 262.500 275.625 289.500 1.227.625 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Desa/Kelurrahan yang
melaksanakan STBN 482 500 520 540 560 580 580
2Pengawasan sarana air
bersih57,7 Persen 60 63 66 69 72 72
3
Keluarga menggunakan
jamban memenuhi syarat
kesehatan
68 Persen 70 72 74 76 78 78
4 Kabupaten/kota sehat 18 Persen 18 20 22 24 26 26
5
Pengelolaan limbah medis
RS yang memenuhi syarat
kesehatan
45,8 Persen 46.5 47 47.5 48 48.5 48.5
10Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan1.791.750 7.675.727 8.059.000 8.461.000 8.884.000 34.871.477
1.764.000 7.675.727 8.059.000 8.461.000 8.884.000 34.843.727 Dinas Kesehatan
27.750 - - - - 27.750 Biro Umum
1Ketersediaan obat dan
vaksin95 Persen 91 92 93 94 95 95
2Pengunaan obat generik di
Puskesmas95 Persen 95 96 97 98 99 99
3Pengunaan obat generik di
Rumah Sakit67 Persen 70 72 74 76 78 78
4Pelayanan kefarmasian di
Puskesmas Rawat Inap32 Persen 35 37,5 40 42,5 45 45
5Pelayanan kefarmasian di
Rumah Sakit45 Persen 45 47,5 50 52,5 55 55
6 Penggunaan obat rasional 70 Persen 70 73 76 79 82 82
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-11
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
11Program Pengawasan Obat dan
Makanan- 1.299.000 1.363.000 1.431.000 1.502.000 5.595.000 Dinas Kesehatan
1 Alkes dan PKRT 85 Persen 85 87 89 91 93 93
2Makanan jajajan anak
sekolah71 Persen 73 75 77 79 81 81
3Industri Rumah Tangga
Pangan88 Persen 90 91 92 93 94 94
12Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan1 Akreditasi Puskesmas 91 Jumlah Puskesmas 100 - 120 2.044.345 140 2.146.000 160 2.253.000 180 2.365.000 180 8.808.345 Dinas Kesehatan
13 Program Sumberdaya Kesehatan - 1.562.259 1.640.000 1.722.000 1.808.000 6.732.259 Dinas Kesehatan
1
Meningkatnya Rasio dokter
dengan penduduk 15,9:100.000 Rasio 40:100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 39 : 100.000 40 : 100.000
2
Meningkatnya Rasio dokter
gigi dengan penduduk 2,65:100.000 Rasio 11:100.000 11 : 100.000 12 : 100.000 13 : 100.000 14 : 100.000 15 : 100.000
3
Meningkatnya Rasio dokter
spesialis dengan penduduk 5,59:100.000 Rasio 6 : 100.000 7 : 100.000 8 : 100.000 9 : 100.000 10 : 100.000 11 : 100.000
4Meningkatnya Rasio bidan
dengan penduduk78:100.000 Rasio 95:100.000 96 : 100.000 97 : 100.000 98 : 100.000 99 : 100.000 100 : 100.000
5
Meningkatnya Rasio
perawat dengan penduduk 217:100.000 Rasio 217:100.000 220 : 100.000 225 : 100.000 230 : 100.000 235 : 100.000 240 : 100.000
6
Meningkatnya Rasio
apoteker dengan penduduk 14,88:100.000 Rasio 11:100.000 15 : 100.000 16 : 100.000 17 : 100.000 18 : 100.000 19 : 100.000
7
Meningkatnya Rasio
sarjana kesmas dengan
penduduk23:100.000 Rasio 35:100.000 35 : 100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 39 : 100.000
14Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat3.500.000 3.130.000 3.286.000 3.450.000 3.622.000 16.988.000 Dinas Kesehatan
1 Pos Kesehatan Desa 31,15 Persen 32 36 40 44 48 48
2Kecamatan dengan
indikator keluarga sehat n/a Jumlah 1 2 3 4 5 5
3
Kebijakan yang
mendukung PHBS
(perilaku hidup bersih dan
sehat)
11 Jumlah 11 11 11 11 11 11
4 Organisasi masyarakat 12 Jumlah 12 14 16 18 20 20
5Aparatur Pemerintahan
Desa37,24 40 43 46 49 52 52
6Toga, Toma dan Tokoh
adat4
Jumlah Model
Intervensi5 6 7 8 9 9
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-12 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
2 Kesehatan 218.762.147 168.164.807 176.816.000 185.651.875 194.925.388 944.320.217
15Program Manajemen
Pembangunan kesehatan 1 SIK Evidence Base 11 kab/Kota 11 3.879.500 11 3.879.500 11 4.073.000 11 4.276.000 11 4.489.000 11 20.597.000 Dinas Kesehatan
16Program Upaya Kesehatan
Perorangan 2.500.000 2.500.000 2.875.000 3.018.500 3.168.625 14.062.125
2.500.000 2.500.000 2.625.000 2.756.000 2.893.000 13.274.000 Dinas Kesehatan
- - 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
1
Rasio Tempat Tidur
dengan Jumlah Penduduk
Kab/Kota
n/a 44 46 48 50 52 52
2
Rumah Sakit dengan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
2 3 4 5 6 7 7
17Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan1
Persentase Penduduk
Miskin Yang Tercover
Pelayanan Kesehatan
n/a 100 67.215.512 100 12.200.000 100 12.810.000 100 13.450.000 100 14.123.025 100 119.798.537 Dinas Kesehatan
18Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 11.371.547 100 13.291.198 100 13.955.000 100 14.652.000 100 15.384.000 100 68.653.745 Dinas Kesehatan
19Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana Kerja100 Persen 100 5.138.838 100 5.395.000 100 5.664.000 100 5.947.000 100 6.244.000 100 28.388.838 Dinas Kesehatan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-13
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 408.377.716 339.064.284 354.764.695 372.177.975 389.743.988 1.447.955.651
1Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan1
Persentase Kondisi Jalan
Mantap 46,1Persen
48,1104.029.110
50,1103.735.887
52,3108.922.680
54,6114.369.000
57120.087.000
57551.143.677 Dinas PUPR
2Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan/Jembatan1
Persentase Kondisi Jalan
MantapPersen 35.935.624 36.113.036 37.918.688 39.814.000 41.806.000 191.587.348 Dinas PUPR
3Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorongm' 13384 7.605.137 10000 5.805.980 30000 6.095.586 31500 6.400.652 33075 6.720.685 117959 32.628.040 Dinas PUPR
4Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjongm' (Panjang DAS) 2199 12.974.090 2309 3.649.705 2500 3.832.190 2625 4.023.800 2756 4.224.989 2756 28.704.774 Dinas PUPR
5 Program Pengendalian Banjirm' (Panjang Pesisir
Panta)i17000 99.525.144 10000 49.913.371 5000 52.409.039 10000 55.030.000 13800 57.781.000 13800 314.658.554 Dinas PUPR
6Program Pengelolaan Resiko
Banjir (FMRSB)1
Cakupan DAS di Wilayah
Ibukota Provinsi Maluku
terdampak bencana yang
tertangani
100 Persen 100 3.038.050 100 2.389.620 100 1.257.000 100 994.609 100 - 100 7.679.279
400.000 600.000 - - - 1.000.000 Dinas PUPR
1.302.000 882.000 587.000 444.609 - 3.215.609 BAPPEDA
557.050 537.620 300.000 300.000 - 1.694.670 Dinas Kehutanan
779.000 370.000 370.000 250.000 - 1.769.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
7
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1 Luas Layanan Irigasi 7639 Hektar 7740 8.541.975 7894 27.841.629 8018 29.233.710 8140 30.695.000 8282 32.231.000 8282 128.543.314 Dinas PUPR
Panjang DAS dan Pesisir
Pantai terdampak bencana
yang tertangani
1
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-14 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 408.377.716 339.064.284 354.764.695 372.177.975 389.743.988 1.447.955.651
8Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku805.921 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.532 23.434.078 Dinas PUPR
9
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
1
Cakupan koordinasi
pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumberdaya air
lainnya
100 Persen 100 300.000 - - - - 100 300.000 Dinas PUPR
10Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan1
Persentase tersedianya
bangunan sarana dan
prasarana umum
perdesaan di kab/kota
100 Persen 100 63.751.923 100 33.760.604 100 35.448.634 100 37.221.065 100 39.082.119 100 63.751.923 Dinas PUPR
11
Program Penyusunan Kegiatan
dan Pengembangan Informasi Ke-
PU-an dan Permukiman
1Sinkronisasi program
kegiatan bidang ke-PU-an100 Persen 100 3.098.346 100 4.073.076 100 4.276.730 100 4.490.566 100 4.715.095 100 3.098.346 Dinas PUPR
12Program Perencanaan Tata
Ruang1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Tata Ruang
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.800.000 100 750.000 100 787.500 100 827.000 100 867.000 100 5.031.500 Dinas PUPR
13 Program Pemanfaatan Ruang 1
Tingkat Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
dengan Perencanaan Tata
Ruang
100 Persen 100 109.301 100 400.000 100 420.000 100 441.000 100 463.000 100 1.833.301 Dinas PUPR
14Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1
Terkendalinya
Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan
Perencanaan Tata Ruang
100 Persen 100 800.000 500.000 525.000 551.250 100 578.815 100 2.955.065 Dinas PUPR
15Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan1
Persentase Berfungsi dan
Beroperasinya Alat-alat
Berat
100 Persen 100 48.950 100 188.080 100 197.475 100 207.348 100 217.716 100 859.569 Dinas PUPR
16
Program Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen Jasa
Konstruksi
1Persentase BUJK yang
profesional15 Persen 15 2.426.429 20 2.154.015 30 2.261.716 40 2.375.000 50 2.495.000 50 2.619.000 Dinas PUPR
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-15
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 408.377.716 339.064.284 354.764.695 372.177.975 389.743.988 1.447.955.651
17Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Umum1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana
Umum
100 Persen 100 58.293.997 100 57.234.899 100 60.096.644 100 63.101.477 100 66.256.550 100 69.569.000 Dinas PUPR
18Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.930.577 100 3.289.998 100 3.454.499 100 3.627.224 100 3.808.585 100 17.110.883 Dinas PUPR
19Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasana KerjaPersen 100 2.363.142 100 2.014.384 100 2.115.104 100 2.220.859 100 2.331.902 100 2.448.000 Dinas PUPR
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman 73.286.388,75 68.503.384,62 72.020.500,00 75.621.125,00 79.395.981,25 363.675.824,37
1Program Pengembangan
Perumahan1
Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni73,91 Persen 73,93 4.912.460 73,95 8.380.000 74,09 8.799.000 74,37 9.240.000 74,77 9.700.000 74,77 41.031.460
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman1
Cakupan Prasarana dan
Sarana Dasar Perumahan
yang Tertangani (PSU)
7,28 Persen 10,70
61.441.000
14,43
54.292.530
18,35
57.100.000
22,47
59.955.000
26,79
62.950.000
26,79
295.738.530
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2
Persentase Pengurangan
Luas Kawasan
Permukiman kumuh
58,65 Persen 63,45 67,67 73,29 79,76 85,10 85,10
3
Program Penyusunan Kegiatan
Pengembangan Informasi
Perumahan dan Permukiman
1
Tingkat Pemenuhan Data
dan Informasi Perencanaan
Perumahan dan
Permukiman
100 Persen 100 1.487.949 100 850.000 100 892.500 100 937.125 100 983.981 100 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
4Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.845.574 100 3.859.878 100 4.052.000 100 4.254.000 100 4.466.000 100 19.477.452 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
5Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
Persen 100 2.599.406 100 1.120.977 100 1.177.000 100 1.235.000 100 1.296.000 100 7.428.382 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-16 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 9.116.320 28.447.100 39.652.059 32.083.965 41.689.917 129.442.301
1
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.001.477 1.850.000 1.942.000 2.038.250 2.139.815 8.971.542
1
Cakupan Pencegahan
Paham Radikalisme,
Pembinaan, Peningkatan
Keamanan, Ketenteraman
dan Ketertiban
100 Persen 100 1.001.477 100 1.350.000 100 1.417.000 100 1.487.000 100 1.561.000 100 6.816.477 KESBANGPOL
- 500.000 525.000 551.250 578.815 2.155.065 Biro Kesejahteraan Rakyat
2Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan1.214.400 4.980.000 6.829.000 6.879.700 8.833.185 28.736.285
1 Nilai A 379.400 A 300.000 A 315.000 A 330.000 A 346.000 A 1.670.400 KESBANGPOL
2 Kasus 0 0 0 0 0 0
3 100 Persen 100 835.000 100 4.680.000 100 6.514.000 100 6.549.700 100 8.487.185 100 27.065.885 Biro Kesejahteraan Rakyat
3
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1 100 Persen 100 216.200 100 300.000 100 315.000 100 330.000 100 346.000 100 1.507.200 KESBANGPOL
4Program Pendidikan Politik
Masyarakat931.395 1.448.557 1.520.000 1.595.000 1.674.000 7.168.952
Cakupan Pemantauan,
Monitoring dan Evaluasi 100 Persen 100 837.395 100 1.348.557 100 1.415.000 100 1.485.000 100 1.559.000 100 6.644.952 KESBANGPOL
Persentase Pemenuhan
Penyerasian Kesiapan
Data Penduduk Pemilih
Pemilu
61,91 Persen 65,00 94.000 70,00 100.000 75,00 105.000 80,00 110.000 85,00 115.000 85,00 524.000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan1 Persen 100 1.464.600 100 1.461.400 100 1.534.000 100 1.610.000 100 1.690.000 100 7.760.000 SATPOL PP
Persentase kerjasama
multipihak dalam
pengembangan wawasan
kebangsaan
Nilai tolerasi dan
kerukunan umat beragama
Persentase Penurunan
Gangguan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
serta Anarkisme akibat
unjuk rasa dan
demonstrasi
Jumlah kejadian kasus
makar
Persentase partisipasi
Pemda dalam
pembangunan wawasan
kebangsaan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-17
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 9.116.320 28.447.100 39.652.059 32.083.965 41.689.917 129.442.301
6
Pemberdayaan Masyarakat dalam
menjaga Ketertiban dan
Keamanan
475.000 472.648 511.000 553.000 598.300 2.609.948
1
Cakupan Kabupaten/Kota
dalam pengendalian
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persen 9,09 175.000 18,18 172.648 45,45 181.000 72,73 190.000 100 199.000 100 917.648 SATPOL PP
300.000 300.000 330.000 363.000 399.300 1.692.300 SEKRETARIAT DAERAH
7Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan1 40 Persen 50 75.000 60 140.000 70 147.000 80 154.000 90 161.000 90 677.000 SATPOL PP
8
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
1Persentase wilayah yang
bebas bencana kebakaran100 Persen 100 75.000 100 112.000 100 117.000 100 122.000 100 128.000 100 554.000 SATPOL PP
9
Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Penanggulangan
Bencana dan Evaluasi Pelaporan
1 2 Persen 3 482.500 25 3.300.000 50 2.430.000 74 2.360.000 100 2.700.000 100 11.272.500 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
10Program Pencegahan Dini dan
Kesiapsiagaan Bencana 1
Persentase Peningkatan
Pencegahan Dini dan
Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
5 Persen 9 191.400 26 1.820.000 54 2.915.000 82 3.206.000 100 3.261.000 100 11.393.400 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
11Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana 1
Tingkat Penanganan
Darurat Bencana100 Persen 100
181.500
100
1.300.000
100
1.445.000
100
1.845.000
100
2.000.000
100
6.771.500
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2Ketersediaan Logistik
Penanggulangan Bencana10 Persen 10 50 55 60 65 65
Persentase Kapasitas
Kelembagaan
Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Satpol PP
Provinsi Maluku dalam
penegakan Perda
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-18 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 9.116.320 28.447.100 39.652.059 32.083.965 41.689.917 129.442.301
12Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana 1
Tingkat Pemulihan
Terhadap BencanaPersen 100 150.000 100 1.500.000 100 3.030.000 100 2.168.000 100 2.145.000 100 8.993.000
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
13Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.774.096 8.383.022 9.141.240 2.920.864 10.807.751 33.026.973
382.710 6.342.037 7.126.240 838.864 8.622.751 23.312.602 SATPOL PP
1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 454.530 100 895.545 100 940.000 100 987.000 100 1.036.000 100 4.313.075 KESBANGPOL
936.856 1.145.440 1.075.000 1.095.000 1.149.000 5.401.296 BPBD
14Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur883.751 1.379.472 7.775.819 6.302.151 5.205.866
113.643 404.742 1.738.319 1.912.151 2.103.366 6.272.221 SATPOL PP
1Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana100 Persen 100 479.109 100 499.220 100 - 100 - 100 - 100 - KESBANGPOL
291.000 475.510 6.037.500 4.390.000 3.102.500 14.296.510 BPBD
6 Sosial 8.553.064 9.216.797 9.866.000 10.247.000 10.846.000 47.660.387
1 1
Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan
sosial
200 KK 200 200 200 200 200 1.200
2Cakupan PMKS yang
ditangani200 Orang 200 1.068.474 200 812.000 200 852.000 200 894.000 200 938.000 1.200 3.496.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
3Jumlah KAT yang
diberdayakan70 KK 100 100 100 100 100 570
2Program Pelayanan dan
Rehabiltasi Sosial1
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Jumlah 1 4.370.929 1 4.370.000 1 4.588.000 1 4.817.000 1 5.057.000 5 23.202.929 Dinas Kesejahteraan
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-19
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.038.543.087 1.029.404.696 1.090.890.632 1.135.441.437 1.199.242.143 5.049.581.899
6 Sosial 8.553.064 9.216.797 9.866.000 10.247.000 10.846.000 47.660.387
3Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma1
Cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan n/a Panti Disabilitas n/a - 1 100.000 2 200.000 1 110.000 1 115.000 5 525.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
4Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo1
Persentase panti sosial
yang memperoleh bantuan n/a Persen 100
40.000 100
42.000 100
44.000 100
46.000 100
48.000 100
220.000
Dinas Kesejahteraan
Sosial
2 Jumlah panti sosial 3 Unit 3 3 3 3 3 3
5Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1
Tingkat Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persen 100 - 100 17.459.397 100 18.332.000 100 19.248.000 100 20.210.000 100 75.249.397 Dinas Kesejahteraan
Sosial
6
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1 - 100.000 200.000 200.000 300.000 800.000 Dinas Kesejahteraan
Sosial
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.447.133 2.708.797 2.844.000 2.986.000 3.135.000 14.120.930 Dinas Kesejahteraan
Sosial
8Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 626.528 100 1.084.000 100 1.138.000 100 1.194.000 100 1.253.000 100 5.295.528 Dinas Kesejahteraan
Sosial
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
1 Tenaga Kerja 3.133.625 3.639.917 5.767.000 4.953.250 5.149.810 20.301.542
1Program peningkatan kualitas dan
produktiitas tenaga kerja 1
Pertumbuhan Tenaga
Kerja Yang Bersertifikat
Berbasis Kompetensi
53,23 Persen 48,33 - 36,71 - 27,66 1.000.000 21,67 1.000.000 17,81 1.000.000 17,81 3.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2Program Peningkatan
Kesempatan Kerja1
Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan2,83 Persen 2,83 166.900 2,83 200.000 3 210.000 3 220.000 3 231.000 3 1.027.900
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-20 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
1 Tenaga Kerja 3.133.625 3.639.917 5.767.000 4.953.250 5.149.810 20.301.542
3
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
780.898 819.000 859.000 901.000 946.000 4.305.898
1
Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
82,5 Persen 62,15 64,32 66,5 68,67 68,67 73,05Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2Besaran Pemeriksaan
PerusahaanPersen 22,41 33,84 39,28 44,72 44,72 55,60
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3Besaran Perusahaan yang
Diuji PeralatannyaPersen 1,74 2,35 2,96 3,56 3,56 4,7
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4Keselamatan dan
Perlindungan Tenaga KerjaPersen 0,056 0,056 0,064 0,072 0,072 0,87
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program BPJS
Ketenagakerjaan
jumlah orang 60000 70000 80000 90000 90000 110000Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
6
Besaran Perusahaan Yang
Diuji Lingkungan Kerja dan
Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja
Persen 1,74 2.35 2.96 3.56 3.56 4.7Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8
Cakupan Kabupaten/Kota
Yang Menerapkan UU
Ketenagakerjaan
100 Persen 100 137.000 100 550.000 100 525.000 100 551.250 100 578.810 110 Biro Kesejahteraan Rakyat
4Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
Persen 100 989.704 100 1.039.000 100 1.090.000 100 1.144.000 100 1.201.000 100 5.463.704 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur2
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
Persen 100 1.059.123 100 1.031.917 100 2.083.000 100 1.137.000 100 1.193.000 100 6.504.040 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-21
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.301.335 2.310.010 2.723.500 2.746.760 3.156.425 15.238.030
1
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
419.235 510.000 673.500 706.500 741.625 3.050.860
419.235 510.000 423.500 444.000 466.000 2.262.735 Dinas P3A
- - 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Persentase Perempuan di
Legislatif30 Persen 30 30 30 30 30 30
2
Persentase Kab/Kota yang
memenuhi kualifikasi
predikat Kota Layak Anak
18,18 Kab/Kota 27,27 45,45 63,64 81,82 100 100
2
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan
Pengarusutamaan Gender
72,73 Persen 81,82 128.100 90,91 273.654 100 271.000 100 284.000 100 248.000 100 1.204.754 Dinas P3A
3
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
125.000 225.000 288.000 302.000 367.000 1.307.000 Dinas P3A
1 Rasio KDRT 0,37 Persen 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35
2
Cakupan Penegakan
Hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas
kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
52 Persen 52 57 62 67 72 72
3
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih
didalam unit pelayanan
terpadu
30 Persen 30 35 40 45 50 50
4
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
30 Persen 30 45 60 75 75 75
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-22 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.301.335 2.310.010 2.723.500 2.746.760 3.156.425 15.238.030
4
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
2.660.000 248.400 307.000 269.700 283.700 3.768.800
1
Persentasi partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintahan
49 Persen 50 80.000 50 80.000 50 130.000 50 84.000 50 88.000 50 462.000 Dinas P3A
2
Persentasi perempuan
dalam bidang usaha
ekonomi kreatif
30 Persen 30 30 35 40 45 45
3
Jumlah koperasi wanita
yang mengikuti Bimbingan
Teknis Pengembangan
Usaha
33 Koperasi - 33 168.400 34 177.000 34 185.700 34 195.700 135 726.800 Dinas Koperasi dan UKM
4
Cakupan PKK
Kabupaten/kKota yang
Berpartisipasi Dalam
Pembangunan Desa
100 Persen 100 2.580.000 - - - - 2.580.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5Program Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak 1
Cakupan Kabupaten/Kota
pengelola sistem data
gender dan anak
72,73 Persen 72,73 - 81,82 - 81,82 200.000 90,91 210.000 100 220.000 100 630.000 Dinas P3A
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 874.000 100 960.956 100 894.000 100 874.000 100 724.100 100 4.327.056 Dinas P3A
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 95.000 100 92.000 100 90.000 100 100.560 100 572.000 100 949.560 Dinas P3A
3 Pangan 4.418.530 5.632.530 5.917.000 6.536.250 7.232.915 29.737.224
1Program Peningkatan Ketahanan
Pangan3.332.957 4.353.650 4.575.000 5.128.250 5.754.915 12.061.928
545.100 1.300.000 1.365.000 1.433.250 1.504.915 6.030.964 Biro Kesehateraan Rakyat
2.787.857 3.053.650 3.210.000 3.695.000 4.250.000 6.030.964 Dinas Ketahanan Pangan
1 Angka PPH Ketersediaan 80,00 Angka 82,00 83,00 85,00 86,00 87,00 87,00
2 Angka PPH Konsumsi 84,60 Angka 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-23
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
3 Pangan 4.418.530 5.632.530 5.917.000 6.536.250 7.232.915 29.737.224
2Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Prangkat
Daerah
100 Persen 100 830.573 100 1.003.880 100 1.054.000 100 1.106.000 100 1.161.000 100 5.155.453 Dinas Ketahanan Pangan
3Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 255.000 275.000 288.000 302.000 317.000 1.437.000 Dinas Ketahanan Pangan
4 Pertanahan 24.021.676 7.903.466 8.292.509 8.711.811 9.152.405 58.051.868
1
Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1
100 Persen 100
1.278.584
100
1.007.336
100
1.057.703
100
1.110.588
100
1.166.118
100
5.620.330 Dinas PUPR
22.448.092 6.667.630 7.001.011 7.351.062 7.718.615 51.186.410 BPKAD
20.000 10.000 - - - - Badan Pendapatan Daerah
2Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan275.000 218.500 233.795 250.161 267.672 1.245.128 Biro Pemerintahan
5 Lingkungan Hidup 3.526.464 5.856.529 6.361.000 6.632.250 6.916.813 29.293.056
1 Program Mitigasi dan Adaptasi 1Persentase Penurunan
Emisi GRK19,3 Persen 20,12 42.933,50 20,94 500.000 21,76 525.000 22,58 551.250 23,4 578.812,50 23,4 2.197.996 Dinas Lingkungan Hidup
2Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan1
Persentase sampah
terkelola melalui
pengembangan kinerja
pengelolaan sampah
18 Persen 20 289.064 22 536.500 24 563.000 26 591.000 27 620.000 27 2.599.564 Dinas Lingkungan Hidup
3
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.499.929,70 2.347.600 2.464.000 2.587.000 2.716.000 11.614.530 Dinas Lingkungan Hidup
4
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1Indeks kualitas lingkungan
hidup75,9 Indeks 76 488.772 76,5 817.607 76,8 858.000 77 900.000 77,3 945.000 77,3 4.009.379 Dinas Lingkungan Hidup
5Program Peningkatan
Pengendalian Polusi233.150 652.820 650.000 650.000 650.000 2.835.970 BAPPEDA
6Program Perlindungan Konservasi
Sumber Daya Alam275.000 - 250.000 250.000 250.000 1.025.000 BAPPEDA
Persentase Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Pengembangan dan
Pemanfaatan Tanah bagi
kepentingan umum
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-24 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
5 Lingkungan Hidup 3.526.464 5.856.529 6.361.000 6.632.250 6.916.813 29.293.056
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 592.182,03 100 906.116 100 951.000 100 998.000 100 1.047.000 100 4.494.298 Dinas Lingkungan Hidup
8Program Peningkatam Sarana
dan Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 105.433,05 100 95.886 100 100.000 100 105.000 100 110.000 100 516.319 Dinas Lingkungan Hidup
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.320.297 1.944.001 2.013.645 2.116.528 2.272.626 11.667.097
1Program Penataan Administrasi
Kependudukan2.507.277 1.082.791 1.138.608 1.195.537 1.307.902 7.232.115
2.507.277 832.791 876.108 919.912 1.018.492 6.154.580 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- 250.000 262.500 275.625 289.410 1.077.535 Biro Kesejahteraan Rakyat
1Rasio Penduduk Ber KTP
per Satuan Penduduk0,62 Rasio 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85
2Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIKSudah Sudah/Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
3Cakupan akte pencatatan
sipil : Persen
-Rasio Bayi Berakte
Kelahiran0,72 Rasio 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95
-Rasio Pasangan Berakte
Nikah0,15 Rasio 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40
4
Ketersediaan Database
Kependudukan Skala
Provinsi
Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 755.554 100 765.990 100 775.056 100 813.807 100 854.497 100 3.964.904 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-25
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
5 Lingkungan Hidup 3.526.464 5.856.529 6.361.000 6.632.250 6.916.813 29.293.056
7Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 592.182,03 100 906.116 100 951.000 100 998.000 100 1.047.000 100 4.494.298 Dinas Lingkungan Hidup
8Program Peningkatam Sarana
dan Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 105.433,05 100 95.886 100 100.000 100 105.000 100 110.000 100 516.319 Dinas Lingkungan Hidup
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.116.183 8.887.822 7.968.600 9.783.000 7.655.400 39.411.005
1Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa - 1.509.000 1.584.000 1.663.000 1.746.000 6.502.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1Peningkatan Jumlah Desa
MandiriDesa 15 26 37 48 59 59
2Penurunan Jumlah Desa
TertinggalDesa 903 894 885 876 867 867
2Program Bina Pemerintahan Desa
dan Kelurahan 1
Persentase Desa dengan
Tata kelola Pemerintahan
yang Baik
Persen 2 - 4 950.000 6 997.000 8 1.046.000 10 1.098.000 10 4.091.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3Program Bina Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas1
Persentase Lembaga Desa
yang AktifPersen 63 - 66 3.529.000 69 2.025.000 72 3.550.000 75 1.275.000 75 10.379.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 1
Jumlah Kawasan
Perdesaan yang
Berkembang
Kawasan
Perdesaan4 - 6 975.000 8 1.023.000 10 1.074.000 11 1.127.000 11 4.199.000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan
Cakupan kabupaten/Kota
yang Terfasilitasi Model
Desa Sejahtera Mandiri
100 Persen 100 1.229.200 - - - - 1.229.200 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-26 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.116.183 8.887.822 7.968.600 9.783.000 7.655.400 39.411.005
6
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Terevaluasi
Perkembangan Desa dan
Kelurahan
100 Persen 100 300.000 - - - - 300.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Cakupan Kabupaten/Kota
Yang Terasistensi Pilkada
Serentak
n/a Persen 45,45 300.000 - - - - 300.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
8Program Penerapan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Tingkat Partisipasi
Pemerintah Provinsi Dalam
Gelar Teknologi Tepat
Guna
100 Persen 100 300.000 300.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
9
Program Peningkatan
Kelembagaan Adat dan Sosial
Budaya Masyarakat
Terfasilitasinya
Penyusunan RANPERDA
Tentang Kelembagaan
Adat Provinsi Maluku dan
RANPERDA Tentang Hak
Ulayat di Provinsi Maluku
100 Persen 100 400.000 400.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
10
Program Pengelolaan Fasilitas
Umum di Lingkungan
Permukiman Masyarakat
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Terfasilitasi
Pembinaan dan
Pengendalian Penyediaan
Air minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat Desa
n/a Persen 81,82 150.000 150.000 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
11Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.487.368 100 1.550.822 100 1.574.800 100 1.561.000 100 1.572.200 100 7.746.190 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 949.615 100 374.000 100 764.800 100 889.000 100 837.200 100 3.814.615 Dimas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-27
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 510.600 645.000 677.250 711.111 746.666 3.290.627
1 Program Keluarga Berencana 422.800 570.000 598.500 628.424 659.845 2.879.569
1 Persentase partisipasi
Kabupaten/Kota dalam
pembangunan berbasis
keluarga di Provinsi
Maluku
36,36 Persen 36,36 - 54,55 495.000 72,73 519.750 90,91 545.737 100,00 573.024 100,00 2.133.511 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
335.000 - - - - - Biro Kesejahteraan Rakyat
2 Program Pengendalian Penduduk
1 Persentase partisipasi
Kabupaten/Kota dalam
pembangunan berbasis
keluarga di Provinsi
Maluku
36,36 Persen 36,36 87.800 54,55 75.000 72,73 78.750 90,91 82.687 100,00 86.821 100,00 411.058 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
9 Perhubungan 17.110.593 14.034.353 16.874.361 17.782.774 20.751.348 86.553.429
1
Program Pengembangan
Pelayanan Antar Moda
Transportasi
1Tingkat Keselamatan
TransportasiPersen 100 3.290.000 100 3.094.850 100 2.877.500 100 3.277.500 100 2.374.300 100 14.914.150 Dinas Perhubungan
2Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Darat (LLAJ)1
Penurunan Angka
Kecelakaan Transportasi
Jalan
Persen 100 2.631.031 100 2.432.850 100 2.635.500 100 2.705.000 100 3.380.000 100 13.784.381 Dinas Perhubungan
3Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penyeberangan1
Persentase Pelabuhan
Penyeberangan yang
Terbangun
45,45 Persen 48,48 509.490 48,48 1.430.000 48,48 1.999.000 51,52 2.185.850 51,52 3.920.000 51,52 10.044.340 Dinas Perhubungan
2Pertumbuhan Trayek
Angkutan Penyeberang3,70 Persen 8,47 4,84 3,13 3,03 2,94
4Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Laut5.427.786 2.581.393 2.984.000 3.250.880 5.250.038 19.494.097 Dinas Perhubungan
1Persentase Pelabuhan
Laut yang Terbangun51,52 Persen 51,52 51,52 52,27 52,27 52,27 52,27
2Pertumbuhan Ketersediaan
Tambatan Perahu14,29 Persen 12,50 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69
3
Persetase Pulau
Berpenghuni Yang
Terlayani Angkutan Laut
Perintis
Persen
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-28 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
9 Perhubungan 17.110.593 14.034.353 16.874.361 17.782.774 20.751.348 86.553.429
5Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 3.162.905 100 3.120.260 100 3.430.861 100 3.447.544 100 3.621.810 100 16.783.380 Dinas Perhubungan
6Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.089.381 100 1375000 100 2.947.500 100 2.916.000 100 2.205.200 100 11.533.081 Dinas Perhubungan
10 Komunikasi dan Informatika 2.668.244 10.369.247 17.369.661 13.799.544 14.489.000 58.695.696
1
Program Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi dan
Informasi
1
Persentase Perangkat
Daerah penyelenggara
pelayanan berbasis
elektronik
n/a Persen n/a 363.590 - - - - 363.590 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2Program Kerjasama Informasi
Dengan Media Massa1.710.922 1.087.420 1.141.791 1.198.000 1.257.000 6.395.133
1Persentase Keterbukaan
Komunikasi dan Informasi100 Persen 100 455.820 100 - 100 - 100 - 100 - 100 455.820
Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.255.102 1.087.420 1.141.791 1.198.000 1.257.000 5.939.313 Biro Humas dan Protokol
3
Program Pegembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
368.450 644.700 898.500 746.012 845.313 3.502.975
322.450 428.700 460.000 520.000 608.000 2.339.150 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
1Persentase Keterbukaan
Komunikasi dan Informasi100 Persen 100 - 100 205.000 100 215.250 100 226.012 100 237.313 100 883.575 Biro Humas dan Protokol
46.000 11.000 223.250 - - 280.250 Badan Penghubung
Provinsi
4Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika1
Persentase Perangkat
Daerah penyelenggara
pelayanan berbasis
elektronik
n/a Persen n/a - 50 7.660.735 65,22 8.043.000 80,43 8.445.000 93,48 8.867.000 93,48 33.015.735 Dinas Komunikasi dan
Informatika
5Program Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik1
Cakupan penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
100 Persen 100 811.410 100 852.000 100 895.000 100 940.000 100 987.000 100 4.485.410 Dinas Komunikasi dan
Informatika
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-29
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
10 Komunikasi dan Informatika 2.668.244 10.369.247 17.369.661 13.799.544 14.489.000 58.695.696
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.416.648 100 1.385.237 100 1.454.000 100 1.526.000 100 1.602.000 100 7.383.886 Dinas Komunikasi dan
Informatika
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 440.186 100 471.275 100 6.977.661 100 2.888.544 100 3.033.000 100 13.810.666 Dinas Komunikasi dan
Informatika
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.998.185 8.113.224 8.421.252 8.840.400 9.283.250 43.656.311
1Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif481.797 1.247.900 1.215.222 1.275.000 1.340.000 5.559.919
1
UMKM yang terbina dan
terhubung dengan
perbankan
320 UMKM 320 149.087 640 500.000 960 525.552 1280 578.813 1600 607.753 1600 2.361.205 Biro Perekonomian
Daerah
2Angka Inflasi yang
terkendali sesuai sasaran3,5 Persen 3,5 232.574 3,5 350.000 3,5 367.500 3,5 385.875 3,5 405.170 3,5 1.741.119
Biro Perekonomian
Daerah
3 10 UMKM 10 39.136 10 80.100 10 84.105 10 88.310 10 92.726 60 384.377 Biro Perekonomian
Daerah
- Koperasi - - 40 78.850 - - - - - - 40 78.850 Dinas Koperasi dan UKM
4Jumlah Koperasi dan
UMKM yang dipromosikan5 KUMKM 5 61.000 5 114.600 5 120.330 5 126.347 5 132.665 30 554.942 Dinas Koperasi dan UKM
5
Jumlah UMKM Rintisan
yang memperoleh binaan
dan bantuan permodalan
KUMKM - 50 500.000 50 525.000 50 551.250 50 578.815 200 2.155.065 Dinas Koperasi dan UKM
2
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
336.825,00 424.478,24 445.520,00 468.000,00 492.000,00 2.166.823,24
1
Cakupan Pemantauan
Pengelolaan Penggunaan
Dana Pemerintah bagi
UMKM
100 Persen 100 336.825 100 341.128,24 100 358.000 100 376.000 100 395.000 100 1.806.953 Dinas Koperasi dan UKM
2
Cakupan Pemantauan
Pengelolaan/Pemanfaatan
Sarana Usaha Koperasi
(Pasar/PKL)
100 Persen 100 - 100 83.350 100 87.520 100 92.000 100 97.000 100 359.870 Dinas Koperasi dan UKM
Peningkatan kesejahteraan
melalui usaha
pengembangan ekonomi
kerakyatan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-30 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.998.185 8.113.224 8.421.252 8.840.400 9.283.250 43.656.311
3
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang mendapatkan
peningkatan kapasitas
SDM
60 KUMKM 60 5.021.346 60 3.071.346 60 3.224.000 60 3.385.000 60 3.554.000 360 18.255.692 Dinas Koperasi dan UKM
4Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi1
Jumlah Koperasi yang
dinilai kesehatannya- Koperasi - - 10 54.200 10 56.910 10 59.800 10 62.750 40 233.660 Dinas Koperasi dan UKM
5 Program Pelayanan BLUD 1
Cakupan Kab/Kota yang
mengalami Peningkatan
Pelayanan BLUD
100 Persen 100 290.750 100 305.300 100 320.600 100 336.600 100 353.500 100 1.606.750 Dinas Koperasi dan UKM
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.491.988 100 2.616.000 100 2.746.000 100 2.883.000 100 3.027.000 100 13.763.988 Dinas Koperasi dan UKM
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 375.479 100 394.000 100 413.000 100 433.000 100 454.000 100 2.069.479 Dinas Koperasi dan UKM
12 Penanaman Modal 4.709.251 6.010.302 5.899.100 6.193.406 6.503.175 28.558.125
1Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi3.661.259 3.406.302 3.577.100 3.756.106 3.944.260 17.587.918
1Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMA26 Jumlah 4
2.904.150 4
1.444.302 5
1.517.000 6
1.593.000 7
1.673.000 52
6.227.302
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2Jumlah Peningkatan Minat
Investasi PMDN36 Jumlah 3 4 5 5 6 59
3Jumlah kerjasama
investasi28 MoU 28 300.139 35 125.000 40 131.250 45 137.813 55 144.703 55 995.736
Biro Perekonomian
Daerah
4Promosi dan Investasi di
dalam dan luar Negeri1 Frekuensi 1 456.970 7 1.837.000 15 1.928.850 20 2.025.293 22 2.126.557 25 8.379.594
Biro Perekonomian
Daerah
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-31
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
12 Penanaman Modal 4.709.251 6.010.302 5.899.100 6.193.406 6.503.175 28.558.125
2Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi461.894 550.000 578.000 607.100 638.305 2.835.299
1Presentasi Peningkatan
Realisasi Investasi ≥10 Persen ≥10
423.902
≥10
510.000
≥10
536.000
≥10
563.000
≥10
592.000
≥10
2.624.902
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2 Promosi Investasi 2 Frekuensi 2 3 5 6 8 10
3Meningkatnya iklim
investasi1 Frekuensi 1
37.992
2
40.000
3
42.000
4
44.100
5
46.305
6
210.397
Biro Perekonomian
Daerah Daerah
4Data dan perkembangan
investasi1 Frekuensi 1 1 2 3 4 5
Biro Perekonomian
Daerah Daerah
3
Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya Sarana dan
Prasarana Daerah
- 500.053 588.000 617.200 647.610 2.352.863
1Jumlah Studi Kelayakan
Investasi- Dokumen 1 - 1 480.053 5 504.000 6 529.000 7 555.000 26 2.068.053
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
2Jumlah Minat Investasi
PMDN2 Jumlah 3 4 5 5 6 23
3
Cakupan Monitoring dan
Evaluasi Infrastruktur
BUMD
100 Persen 100 - 100 20.000 100 84.000 100 88.200 100 92.610 100 284.810 Biro Perekonomian Daerah
4Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 440.698 100 675.000 100 708.000 100 743.000 100 780.000 100 3.346.698 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
5Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Jumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin
100 Unit 100 145.400 100 878.947 100 448.000 100 470.000 100 493.000 100 2.435.347 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-32 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
13 Kepemudaan dan Olahraga 11.450.196 9.868.508 10.428.000 11.167.065 11.650.496 54.564.265
1Program Kemitraan pengelolaan
Pemuda dan Olahraga1
Tingkat Kesesuain
Perencanaan Kepemudaan
dan Olahraga Pusat,
Provinsi dan Kab/Kota
100 Persen 100 120.000 - - - - 120.000 Dinas Pemuda dan
Olahraga
2Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga4.566.077 2.490.245 3.759.800 4.447.745 4.595.200 19.859.067
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1Cakupan pembinaan
Olahraga % 31 45 45 48 48 48
2Jumlah atlet pelajar yang
dibinaOrang 91 91 101 108 118 118
3Jumlah atlet yang
berprestasiorang 20 25 30 35 50 50
4 Jumlah prestasi Olahraga Cabang Olahraga 9 13 13 14 14 14
3Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan3.934.144 3.790.000 3.292.000 3.456.600 3.629.435 17.937.769
3.894.144 3.750.000 3.250.000 3.412.500 3.583.125 17.889.769 Dinas Pemuda dan
Olahraga
40.000 40.000 42.000 44.100 46.310 48.000 Badan Penghubung
Provinsi
1Persentase organisasi
pemuda yang aktifPersen 81.37 82.28 83.18 84.09 84.99 84.99
2
Jumlah pemuda yang aktif
dalam kepeloporan,
kepramukaan dan
kepemimpinan
orang 126 229 304 314 324 324
4Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga1
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang
berkualitas
25 Unit 375 932.507 475 1.482.407 575 670.000 675 703.500 775 738.675 775 4.527.089 Dinas Pemuda dan
Olahraga
5
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1Persentase wirausaha
muda yang difasilitasiPersen 0 - 2 100.000 5 305.000 8 320.250 11 336.263 11 1.061.513
Dinas Pemuda dan
Olahraga
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-33
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
13 Kepemudaan dan Olahraga 11.450.196 9.868.508 10.428.000 11.167.065 11.650.496 54.564.265
6Program Upaya Pencegahan
Penyalagunaan Narkoba1
Jumlah kader inti pemuda
anti narkobaorang 200 - 250 150.000 300 157.500 350 165.375 400 173.644 400 646.519
Dinas Pemuda dan
Olahraga
7
Program Pengembangan
Kebijakan Dan Manajemen
Olahraga
1
Presentase Kab/kota yang
melaksanakan kebijakan
manajemen olahraga
n/a Kab/Kota 0 - 4 - 6 295.000 8 309.750 11 325.238 11 929.988 Dinas Pemuda dan
Olahraga
2
Cakupan tenaga
keolahragaan yang
bersertifikasi
n/a Persen 39 47 60 73 87 87
8Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.247.468 100 1.414.856 100 1.485.600 100 1.559.880 100 1.637.880 100 7.345.684 Dinas Pemuda dan
Olahraga
8Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatut1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 650.000 100 441.000 100 463.100 100 203.965 100 214.161 100 1.972.226 Dinas Pemuda dan Olhraga
14 Statistik - 122.000 128.000 134.000 141.500 525.500
1Program Penyelenggaran Statistik
Sektoral
Persetase penyediaan data
statistik sektoral0 Persen 0 0 26,92 122.000 46,15 128.000 73,08 134.000 88,46 141.500 88,46 525.500
Dinas Komunikasi dan
Informatika
15 Persandian 162.685 267.480 281.000 295.000 309.645 1.315.810
1Program Persandian dan
Pengamanan Informasi1
Jumlah Pelaksanaan
Layanan Pengamanan
Informasi di Lingkup
Pemerintah Provinsi
Maluku
- Jenis 5 162.685 - - - - 162.685 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2
Program Penyelenggaraan
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
1
Jumlah Pelaksanaan
Layanan Pengamanan
Informasi di Lingkup
Pemerintah Provinsi
Maluku
- Jenis - - 5 267.480 5 281.000 5 295.000 5 309.645 5 1.153.125 Dinas Komunikasi dan
Informatika
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-34 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
16 Kebudayaan 11.122.100 11.605.605 12.185.885 12.795.182 13.434.939 61.143.711
1Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya1
Persentase Peningkatan
Pelestarian Cagar Budaya
Tak Benda dan Benda
2 Persen 2 10.100 2 10.605 2 11.135 2 11.692 2 12.277 55.809 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2Program Pengelolaan Keragaman
Budaya6.562.000 6.817.500 7.158.375 7.516.296 7.892.109 35.946.280
1
Persentase Peningkatan
Penyelenggaraan Event
Seni Daerah
20,00 Persen 72,97 6.350.000 19,57 6.667.500 16,36 7.000.875 14,06 7.350.920 12,33 7.718.464 12,33 35.087.759 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
212.000 150.000 157.500 165.376 173.645 858.521 Badan Penghubung
3Program Pengembangan Nilai
Budaya1
Pelestarian Cagar Budaya,
Nilai Budaya dan
Permuseuman
Jumlah Pembinaan
Pelestarian Cagar
Budaya, Nilai
Budaya dan
3 4.550.000 3 4.777.500 3 5.016.375 3 5.267.194 3 5.530.553 3 25.141.622 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
17 Perpustakaan 2.307.392 2.244.276 3.112.246 5.397.337 5.675.737 18.736.988
1
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Tertingkat budaya
baca masyarakat dan
kualitas pengelolaan
perpustakaan daerah
100 Persen 100 559.443 100 491.466 100 692.216 100 746.045 100 803.542 100 3.292.712 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
3Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.021.991 100 1.049.085 100 1.125.510 100 1.215.550 100 1.312.795 5.724.931 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
4Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur2
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Unit 100 725.958 100 703.725 100 1.294.520 3.435.742 3.559.400 9.719.345 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-35
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
II URUSAN WAJIB NON DASAR 107.608.110 99.926.432 114.925.307 119.136.438 125.101.092 563.568.210
18 Kearsipan 730.753 472.162 505.298 540.770 578.942 2.827.925
1
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
107.540 86.554 93.500 100.960 109.100 497.654
72.425 86.554 93.500 100.960 109.100 462.539 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
35.115 - - - - 35.115 Biro Umum
2Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi623.213 385.608 411.798 439.810 469.842 2.330.271
1
Persentase
Kabupaten/Kota Yang
Menerapkan Standar Baku
Kearsipan/Tata Naskah
Dinas
100 Persen 100 545.555 100 155.950 100 163.748 100 171.935 100 180.532 100 1.217.720 Biro Umum
2
Terwujudnya kualitas
pelayanan informasi yang
prima kepada masyarakat
100 Persen 100 77.658 100 229.658 100 248.050 100 267.875 100 289.310 100 1.112.551 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kearsipan
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
1 Kelautan dan Perikanan 63.395.666 53.812.265 55.857.151 60.026.517 62.524.721 295.616.320
1
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
1
Cakupan Gugus Pulau
yang diawasi sumberdaya
kelautan dan perikanan
oleh masyarakat
100 Persen 100 886.830 100 1.676.450 100 1.760.273 100 1.848.286 100 1.940.700 100 8.112.539 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2
Program Peningkatan Kesadaran
dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya
Kelauatn dan Perikanan
1
Cakupan Gugus Pulau
yang diawasi kepatuhan
dalam pemanfaatan
PSDKP
Persen - - 100 700.000 100 735.000 100 771.750 100 2.206.750 Dinas Kelautan dan
Perikanan
3
Program Peningkatan Mitigasi
Bencana Alam Laut dan Perkiraan
Iklim Laut
1Luas Ekosistem Mangrove
yang direhabilitasiHa - 250.000 100.000 250.000 262.500 862.500
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1
Persentase
Kabupaten/kota yang
tertingkat pengetahuan dan
terawatnya arsip/dokumen
27,27 Persen 36,36 54,55 100,00 100,00 100,00 100,00
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-36 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
1 Kelautan dan Perikanan 63.395.666 53.812.265 55.857.151 60.026.517 62.524.721 295.616.320
4
Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim kepada Masyarakat
1
Jumlah Masyarakat yang
terlibat dalam peningkatan
kegiatan budaya kelautan
dan wawasan maritim
300 Orang 300 100.000 300 100.000 300 105.000 300 110.250 300 115.763 1.800 531.013 Dinas Kelautan dan
Perikanan
5Program Pengembangan
Perikanan Budidaya 0 3.104.776 - 1.429.733 - 1.501.220 - 1.576.281 - 1.655.095 9.267.105
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1Produksi Perikanan
Budidaya
- Ikan Ton 11.651 12.898 14.278 15.562 16.894 18.273
- Rumput Laut Ton 648.178 662.379 677.650 693.172 707.124 719.182
6Program Pengembangan
Perikanan Tangkap12.279.782 9.483.685 9.957.869 11.455.762 11.978.550 55.155.648
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1Produksi Perikanan
Tangkap543.477 Ton 649.940 574.860 580.838 586.879 592.982 599.149
7Program Optimalisasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan0 604.830 - 1.471.265 - 1.544.828 - 1.622.069 - 1.700.172 6.943.164
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1
Meningkatnya produksi dan
pendapatan hasil
pengolahan dan
pemasaran produksi
perikanan secara optimal
- Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/ Tahun 67,34 68,01 68,69 69,38 70,07 70,77
- Produksi Olahan Hasil
Perikanan Ton 21.558,14 21.989,30 22.429,09 22.877,67 23.335,22 23.801,93
8
Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
378.271 - 436.027 - 457.829 - 480.720 - 504.756 2.257.603 Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 Produksi Benih Ikan 45.000 48.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-37
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
1 Kelautan dan Perikanan 63.395.666 53.812.265 55.857.151 60.026.517 62.524.721 295.616.320
9Program Dukungan Manajemen
dan Data Teknis Lainnya1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Kelautan dan
Perikanan Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 34.383.127 100 26.849.169 100 27.258.400 100 28.690.400 100 29.819.725 100 147.000.821 Dinas Kelautan dan
Perikanan
10 Program Pengelolaan Ruang Laut 400.605 901.385 696.454 893.777 793.466 3.685.687 Dinas Kelautan dan
Perikanan
1
Meningkatnya kualitas
lingkungan dan
sumberdaya serta
penatakelolaan
pemanfaatan ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau
kecil- Luas kawasan
konservasi Hektar 1.535.000 1.550.000 1.555.000 1.560.000 1.565.000 1.570.000
- Jumlah pulau kecil yang
dikelola secara
berkelanjutan
Jumlah Pulau - 3 3 3 3 3
11Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 5.855.238 100 6.699.344 100 7.034.311 100 7.386.027 100 7.755.328 100 34.730.248 Dinas Kelautan dan
Perikanan
12Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 5.402.207 100 4.515.206 100 4.740.967 100 4.977.945 100 5.226.916 100 24.863.241 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 Pariwisata 13.542.128 10.931.598 11.476.000 12.048.000 12.648.000 59.955.726
1Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata1
Jumlah Pelaksanaan
Promosi Pariwisata20 Jumlah 22
3.642.137 24
2.582.733 25
2.711.000 25
2.847.000 25
2.989.000 141
14.771.870 Dinas Pariwisata
2Jumlah Dokumen Statistik
Kepariwisataan- Dok 2 2 2 2 2 10
2Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata1
Jumlah Destinasi
Berkelanjutan yang
dikembangkan
1 Jumlah 11 3.396.101 11 2.634.365 11 2.766.000 11 2.904.000 11 3.049.000 11 14.749.466 Dinas Pariwisata
3Program Pengembangan
Kemitraan1
Jumlah Tenaga Kerja
Bidang Pariwisata yang
Terlatih
100 Orang 80
2.829.796
200
2.071.550
200
2.175.000
200
2.283.000
200
2.397.000
980
11.756.346 Dinas Pariwisata
2Jumlah Lembaga
Pariwisata- Lembaga 1 4 7 5 5 22
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-38 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
2 Pariwisata 13.542.128 10.931.598 11.476.000 12.048.000 12.648.000 59.955.726
4Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif1
Jumlah Pelaku Kreatif
Yang Diberdayakan- Orang
- 200
690.000 200
724.000 200
760.000 200
798.000 800
2.282.000 Dinas Pariwisata
2Jumlah Pelaksanaan
Promosi Usaha Kreatif- Produk - 20 20 25 25 90
5Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.396.100 100 1.831.460 100 1.923.000 100 2.019.000 100 2.119.000 100 9.288.560 Dinas Pariwisata
6Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 2.277.995 100 1.121.490 100 1.177.000 100 1.235.000 100 1.296.000 100 7.107.485 Dinas Pariwisata
3 Pertanian 34.261.162 36.988.254 38.835.055 40.771.008 42.803.458 193.658.936
1
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman
Pangan
170.336 180.000 189.000 198.000 207.000 944.336 Dinas Pertanian
1
Produksi Komuditas
Pertanian (Tanaman
Pangan)
1. Padi (GKG)
- Padi Sawah 128.111 Ton 134.517 141.242 148.304 155.719 163.505 163.505
- Padi Ladang 12.030 Ton 12.632 13.263 13.925 14.621 15.352 15.352
2. Jagung 53.863 Ton 56.556 59.384 62.353 65.471 68.745 68.745
3. Kedelai 451 Ton 474 498 523 549 576 576
4. Kacang Tanah 1.771 Ton 1.860 1.953 2.051 2.154 2.262 2.262
5. Kacang Hijau 144 Ton 151 159 167 175 184 184
6. Ubi Kayu 85.734 Ton 90.021 94.522 141.648 148.730 156.167 156.167
7. Ubi Jalar 5.174 Ton 5.433 5.705 5.990 6.290 6.605 6.605
2Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Hortikultura 382.529 800.000 840.000 882.000 926.000 3.830.529 Dinas Pertanian
1Produksi Komuditas
Pertanian (Hortikultura)
1. Cabai 4.800 Ton 4.920 5.040 5.163 5.289 5.418 5.418
2. Bawang Merah 630 Ton 642 655 668 681 694 694
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-39
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
3 Pertanian 34.261.162 36.988.254 38.835.055 40.771.008 42.803.458 193.658.936
3Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Perkebunan 2.377.047 3.689.600 3.874.000 4.067.000 4.270.000 18.277.647 Dinas Pertanian
1Produksi Komuditas
Unggulan
1. Pala 5.135 Ton 5.237 5.342 5.449 5.558 5.669 5.669
2. Cengkeh 21.182 Ton 21.606 22.038 22.479 22.928 23.387 23.387
3. Kelapa 100.328 Ton 102.335 104.381 106.469 108.598 110.770 110.770
2Luas Lahan Sagu yang
dibudidaya50 ha 100 100 100 100 100 500
4Program peningkatan produksi
hasil peternakan 6.729.343 3.200.000 3.360.000 3.528.000 3.704.000 20.521.343 Dinas Pertanian
1 Produksi Daging dan Telur
1. Daging sapi 2.921 Ton 3.067 3.220 3.381 3.550 3.728 3.914
2. Telur 4.010 Ton 4.130 4.254 4.382 4.513 4.649 4.788
5
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
1
Jumlah Produk
Pertanian/Perkebunan
yang bernilai tambah
n/a Komoditi 0 998.106 3 775.000 3 813.000 3 853.000 3 895.000 3 4.334.106 Dinas Pertanian
6Program Pengembangan
Benih/Bibit Tanaman dan Ternak1
Benih/Bibit Unggul yang
Disertifikasi 4 Jenis 4 1.202.600 4 1.851.488 4 1.944.000 4 2.041.000 4 2.143.000 24 9.182.088 Dinas Pertanian
7
Program Pengendalian
Organisme Pengganggu
Tanaman dan Penyakit Ternak
1Jumlah serangan OPT dan
Penyakit Ternak 7 Jenis 7 389.087 6 500.000 6 525.000 5 551.000 5 578.000 5 2.543.087 Dinas Pertanian
8
Program Pengendalian OPT
Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan
1
Jumlah serangan OPT
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan
9 Jenis 9 932.500 8 987.200 7 1.036.000 6 1.087.000 5 1.141.000 5 5.183.700 Dinas Pertanian
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-40 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
3 Pertanian 34.261.162 36.988.254 38.835.055 40.771.008 42.803.458 193.658.936
9Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Pertanian
100 Persen 75 16.383.674 100 15.953.630 100 16.751.000 100 17.588.000 100 18.467.000 100 85.143.304 Dinas Pertanian
10
Program Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan SDM
Pertanian
1
Persentase peningkatan
Kapasitas Penyuluh
Pertanian / Perkebunan
100 Persen 100 385.347 100 1.957.212 100 2.055.000 100 2.157.000 100 2.264.000 100 8.818.559 Dinas Pertanian
11
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
- 72.714 76.000 79.000 82.000 309.714 Dinas Pertanian
12Program Pengembangan Sekolah-
Sekolah Kejuruan 898.461 3.022.310 3.173.000 3.331.000 3.497.000 13.921.771 Dinas Pertanian
13Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 100 3.412.132 100 3.999.100 100 4.199.055 100 4.409.008 100 4.629.458 100 20.648.753 Dinas Pertanian
14Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 100 4.760.192 2.364.759 2.482.997 2.607.147 2.737.504 14.952.599 Dinas Pertanian
4 Kehutanan 32.130.732 56.475.169 64.303.952 67.518.250 70.894.273 291.322.376
1Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan1 Produksi Hasil Hutan Kayu 400.338 M³ 302.000 7.457.506 304.000 7.393.803 306.000 8.819.493 308.000 9.260.467 310.000 9.723.000 310.000 42.654.269 Dinas Kehutanan
2 Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu 789,11 Ton 790 800 810 820 830 830
2Program Rehabilitas Hutan dan
Lahan1
Luas Lahan kritis yang
direhabilitasi 252 Ha 820 14.500.787 1.000 22.953.444 1.000 26.400.641 1.000 27.720.674 1.000 29.107.707 1.000 120.683.253 Dinas Kehutanan
3Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan1
Peningkatan Kualitas
Hutan melalui Tutupan
lahan (% )
65 Persen 66 2.629.269 67 7.200.936 68 8.275.983 69 8.689.782 70 9.124.272 70 35.920.242 Dinas Kehutanan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-41
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
4 Kehutanan 32.130.732 56.475.169 64.303.952 67.518.250 70.894.273 291.322.376
4 Program Perhutanan Sosial 1 Pemanfaatan Areal
Perhutanan Sosial 73 Unit - 13 1.076.316 14 1.460.132 15 1.533.139 15 1.609.796 16 5.679.383 Dinas Kehutanan
5Program Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan1
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Persen 80 970.797 80 970.000 80 1.018.000 80 1.068.000 80 1.121.000 80 5.147.797 Dinas Kehutanan
6Program Pendukung Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 2.480.047 100 6.475.706 100 7.129.491 100 7.485.965 100 7.860.264 100 31.431.473 Dinas Kehutanan
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 4.092.326 100 10.404.964 100 11.200.212 100 11.760.223 100 12.348.234 100 49.805.959 Dinas Kehutanan
5 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.805.584 7.169.820 6.364.000 6.996.500 7.329.500 30.665.404
1
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1Jumlah IUP yang dibina
(IUP)5 IUP 5
320.500
4
377.350
7
396.000
8
710.500
8
746.500
32
2.550.850 Dinas ESDM
2Jumlah IUP yang diawasi
(IUP)8 IUP 8 12 13 14 14 61
2
Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
1Jumlah PETI yang
ditertibkan (LOKASI PETI)7 Lokasi 4 9.700 6 93.300 8 100.000 8 125.000 8 135.000 34 463.000 Dinas ESDM
3
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1 Rasio Elektrifikasi 91,1 Persen 93
349.100
95
1.900.000
97
750.000
100
790.000
100
850.000
100
4.639.100 Dinas ESDM
2Jumlah Rumah Tangga
Sasaran (RTS)RTS - 375 157 165 174 871
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-42 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
5 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.805.584 7.169.820 6.364.000 6.996.500 7.329.500 30.665.404
4Program Pengembangan Energi
Baru Terbarukan1 Bauran EBT 20 Persen 8,8
586.150 13,4
2.624.710 14,5
2.750.000 15,7
2.890.000 17,9
3.000.000 17,9
11.850.860 Dinas ESDM
2Jumlah RT Pemakai Listrik
EBT221 RT 0 350 365 375 390 390
5 Program Konservasi Energi 1Rasio Penurunan Emisi
GRK Sektor Energi 0,0068 - 0,0072 87.600 0,0075 100.000 0,0079 105.000 0,0083 110.000 0,0083 402.600 Dinas ESDM
6Program Penyelidikan Potensi
Geologi- 197.450 285.000 296.000 305.000 1.083.450 Dinas ESDM
1Data Grafis Potensi
Geologi (Peta)8 Data 8 3 4 5 5 25
2Peningkatan Realisasi
Investasi Bidang ESDM5 Persen 5 5 5 5 5 25
7Program Pengembangan Sumber
Daya Mineral1
Data Grafis Potensi
Geologi (Peta)8 Data 8 50.550 8 50.550 Dinas ESDM
8
Program Penyelidikan,
Pembinaan dan Pengawasan
Potensi Air Tanah
1Data Grafis Potensi Air
Tanah2 Data 2 54.700 2 201.750 2 211.000 2 221.000 2 232.000 10 920.450 Dinas ESDM
9Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.417.884 100 1.500.000 100 1.575.000 100 1.653.000 100 1.735.000 100 7.880.884 Dinas ESDM
10Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 67.550 100 187.660 100 197.000 100 206.000 100 216.000 100 874.210 Dinas ESDM
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-43
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
6 Perdagangan 6.156.616 7.026.874 7.079.518 7.301.793 7.791.484 35.356.285
1Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan1
Presentasi Barang Beredar
dan tertib niaga yang
sesuai dengan ketentuan
30 Persen 45 297.860 55 460.000 65 483.000 75 507.150 85 532.508 85 2.280.518 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional1 Perluasan pasar ekspor 5 Negara 1
371.100
1
371.100
1
389.000
1
408.000
1
428.000
10
1.967.200
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Peningkatan Komoditi
Ekspor3 Komoditi 2 2 2 2 2 13
3Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor1
Nilai Ekspor Non Migas
Maluku10,8 USD (JUTA) 11,8 659.720 13 350.000 14,3 367.500 15,7 385.875 17,3 405.169 17,3 2.168.264
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri1
Persentase Fluktuasi harga
kebutuhan pokok4 Persen 3,5 - 4
1.990.159 3,5 - 4
1.850.000 3,5 - 4
1.942.500 3,5 - 4
2.039.625 3,5 - 4
2.141.606 3,5 - 4
9.963.890
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Peningkatan sarana
perdagangan47 Unit 4 50 75 100 125 125
5
Program Layanan Standarisasi
dan Pengendalian Mutu Barang
Komoditi Ekspor Hasil
Perkebunan
1
Terbentuknya layanan
pengujian mutu barang
komoditi ekspor hasil
perkebunan
Komoditi - - 1 700.000 1 735.000 1 771.750 1 810.338 4 3.017.088 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 1.767.362 100 2.393.194 100 2.271.354 100 2.384.921 100 2.504.167 100 11.320.998 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja
100 Persen 100 1.070.415 100 902.580 100 891.164 100 804.472 100 969.696 100 4.638.327 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-44 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III URUSAN PILIHAN 161.427.704 179.480.866 192.975.906 205.027.811 215.932.191 954.844.477
7 Perindustrian 8.685.816 6.826.886 7.060.230 7.353.243 7.915.130 37.841.305
1Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah1 Peningkatan Unit Usaha 3.787 UU 3.807 8.685.816 3.832 5.079.886 3.857 5.333.880 3.882 5.600.575 3.907 5.880.604 3.907 30.580.761
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri1
Peningkatan Kapasitas
Produksi IKM 5 IKM 1 - 1 1.160.000 1 1.110.000 1 1.105.500 1 1.355.000 10 4.730.500
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial1
Terbentuknya Kawasan
IndustriKawasan -
- -
587.000 -
616.350 -
647.168 1
679.526 1
2.530.044
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2Terciptanya Diversifikasi
Produk IKM- Produk - 11 11 11 11 11
8 Transmigrasi 450.000 250.000 2.000.000 3.012.500 4.025.625 9.738.125
1Program Pengembangan Wiilayah
Transmigrasi450.000 - 1.250.000 2.262.500 3.275.625 7.238.125
1
Cakupan kawasan
transmigrasi yang
dibangun dan difasilitasi
pelayanan sosial budaya
Kawasan 2 450.000 3 - 3 1.000.000 4 2.000.000 6 3.000.000 18 6.450.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- 0 250.000 262.500 275.625 788.125 Biro Kesejahteraan Rakyat
2 Program Transmigrasi Lokal 1
Cakupan kelompok
masyarakat transmigrasi
lokal yang diberdayakan
Kelompok - 5 250.000 - - - 250.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3Program Pemberdayaan
Masyarakat Transmigrasi1
Cakupan kelompok
masyarakat transmigrasi
lokal yang diberdayakan
Kelompok - - 15 750.000 15 750.000 15 750.000 45 2.250.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-45
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
1 Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 25.606.417 28.404.874 30.343.054 29.907.617 31.195.006 667.008.902
1Program Pengembangan
Data/Informasi748.209 950.000 1.055.000 1.025.000 1.030.000 4.808.209
1
Tingkat ketersediaan data
dan informasi perencanaan
pembangunan
100 Persen 100 748.209 100 650.000 100 815.000 100 785.000 100 790.000 100 3.788.209 BAPPEDA
- 300.000 240.000 240.000 240.000 1.020.000 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2Program Kerjasama
Pembangunan5.797.808 4.947.739 6.148.500 6.190.725 6.237.041 29.321.813
5.565.000 4.504.430 5.700.000 5.700.000 5.700.000 27.169.430 BAPPEDA
232.808 393.309 396.000 435.600 479.160 1.936.877 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
- 50.000 52.500 55.125 57.881 215.506 Biro Perekonomian
Daerah
- 125.000 131.000 137.000 143.000 536.000 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
`
3Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan490.783 601.000 618.000 636.000 655.000 3.000.783
156.350 250.000 250.000 250.000 250.000 1.156.350 BAPPEDA
334.433 351.000 368.000 386.000 405.000 1.844.433 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
4
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1
Persentase Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Aparatur Perencana
10 Persen 10 306.200 10 575.000 10 550.000 10 550.000 10 550.000 60 2.531.200 BAPPEDA
10,49
67,50 Persen 72,50 74,42 74,42 79,07 79,07
Tingkat efektivitas
kerjasama pemerintah
(Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
76,74
Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan Perbatasan1 Persen
1
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-46 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
1 Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 25.606.417 28.404.874 30.343.054 29.907.617 31.195.006 667.008.902
5Program Perencanaan
Pembangunan Daerah8.717.172 10.769.495 11.213.604 11.301.780 12.529.228 54.531.278
1
Tingkat Partisipasi Publik
Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 Persen 100 100 100 100 100 100
2
Persentase Efisiensi dan
Efektivitas Program
Kegiatan Pelaksanaan
Pembangunan
100 Persen 100 100 100 100 100 100
- - 150.000 150.000 150.000 450.000 Dinas Kesejahteraan Sosial
447.851 287.693 535.000 535.000 535.000 2.340.544 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- - 118.000 140.000 120.000 378.000 Dinas P3A
- 215.000 225.750 237.038 248.889 926.677 Dinas Ketahanan Pangan
138.144 150.000 157.000 164.000 172.000 781.144 Dinas Lingkungan Hidup
- 25.000 26.250 27.561 86.820 165.631 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
237.388 249.000 261.000 274.000 1.021.388 Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 50.000 50.000 50.000 75.000 225.000 Dinas Koperasi dan UKM
- 151.000 157.000 164.000 175.000 647.000 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
205.000 215.250 226.015 237.315 883.580 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
- 285.000 299.250 314.215 329.925 1.228.390 Dinas Pariwisata
- 1.180.000 - - - 1.180.000 Diinas Pertanian
- - 223.500 235.000 247.000 705.500 Dinas ESDM
- - 751.000 699.000 714.000 2.164.000 Dinas Kelautan dan
Perikanan
6.487.011 5.574.795 5.175.000 4.976.250 5.778.815 27.991.871 BAPPEDA
104.921 352.450 145.000 153.250 162.012 917.633 Badan Pengembangan
SDM
299.200 314.160 329.868 346.361 363.679 1.653.269 Biro Pemerintahan
36.614 54.110 56.816 59.660 62.640 269.840 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
830.091 1.030.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 6.229.291 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
272.440 291.511 696.462 761.309 832.305 2.854.027 Biro Organisasi
100.900 80.900 84.945 89.193 93.652 449.590 Biro Umum
- 285.488 248.513 260.928 273.975 1.068.904 Badan Penghubung
Provinsi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-47
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
1 Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 25.606.417 28.404.874 30.343.054 29.907.617 31.195.006 667.008.902
6Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Ekonomi
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 2.114.839 100 1.555.240 100 2.150.000 100 1.500.000 100 1.800.000 100 9.120.079 BAPPEDA
7
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Kota-Kota
Menengah dan Besar,
Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 237.294 100 250.000 100 300.000 100 325.000 100 350.000 100 1.462.294 BAPPEDA
8Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Sosial dan
Budaya Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.745.900 100 1.555.240 100 3.075.000 100 3.100.000 100 3.125.000 100 12.601.140 BAPPEDA
9Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alama Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 2.804.675 100 2.254.230 100 2.550.000 100 2.650.000 100 2.300.000 100 12.558.905 BAPPEDA
10Program pengembangan inovasi
dan teknologi1
Meningkatnya sistem
pengelolaan keuangan
berbasis teknologi
Persen 0 - 100 1.210.066 100 - 100 - 100 - 100 - BPKAD
11Program Rapat Teknis
Perencanaan SKPD1
Tingkat Partisipasi Publik
Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 Persen 100 180.000 100 212.700 - - - - Dinas ESDM
12Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100 Persen 100 1.308.300 100 1.510.816 100 1.399.200 100 1.416.425 100 1.436.887 100 324.853.210 BAPPEDA
13Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 1.155.237 100 2.013.348 100 1.283.750 100 1.212.688 100 1.181.850 100 212.219.991 BAPPEDA
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-48 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
2 Keuangan 31.468.178 35.242.075 32.702.080 34.126.184 36.188.437 112.633.218
1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
Persentase Peningkatan
Kemampuan Pengelolaan
Keuangan dan Manajemen
Aset Daerah
100 Persen 100 12.408.787 100 13.344.430 100 14.213.793 100 14.923.483 100 15.669.182 100 70.559.675
4.464.207 5.698.881 5.983.825 6.283.017 6.597.167 29.027.097 BPKAD
7.108.230 6.750.535 7.290.203 7.654.713 8.037.449 36.841.130 Badan Pendapatan
Daerah
586.350 695.014 729.765 766.253 804.566 3.581.948 Dinas PUPR
250.000 200.000 210.000 219.500 230.000 1.109.500 Dinas Perumahan dan
KawasanPermukiman
2
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
1
Persentase Peningkatan
Kemampuan dan
Transparansi Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 1.930.769 100 1.405.224 100 1.475.486 100 1.549.260 100 1.626.723 100 1.708.000 BPKAD
3Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 7.988.033 100 8.114.625 100 8.611.641 100 9.042.223 100 9.494.334 100
3.981.910 3.753.930 3.941.624 4.138.705 4.345.640 4.562.000 BPKAD
4.006.123 4.360.695 4.670.017 4.903.518 5.148.694 23.089.047 Badan Pendapatan
Daerah
4Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 9.140.589 100 12.377.796 100 8.401.160 100 8.611.218 100 9.398.198 100 40.365.543
604.853 2.183.826 2.493.018 2.407.669 2.528.052 2.654.000 BPKAD
8.535.736 10.193.970 5.908.142 6.203.549 6.870.146 37.711.543 Badan Pendapatan
Daerah
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-49
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
3 Pengawasan 15.232.688 19.209.680 17.134.568 18.171.879 17.339.808 81.398.850
1
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.987.545 7.267.521 9.562.561 10.221.274 8.991.674 38.340.802
1
Presentase Kabupaten
/Kota Yang Mendapat Nilai
Sangat Tinggi
9,09 Persen 9,09 324.877 27,27 370.977 27,27 389.526 36,36 409.002 45,45 429.452 1.923.834 INSPEKTORAT
2
Persentase Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilatas
Perangkat Daerah Yang
Mendapat Predikat Baik (B)
20 Persen 30 187.903 45 434.603 60 456.333 75 479.149 90 503.107 90 2.061.095 INSPEKTORAT
3
Persentase peningkatkan
kemampuan sistem
pengelolaan keuangan
daerah yang efektif,
efesien dan akuntabilitas
100 Persen 100 7.474.765 100 6.461.941 100 8.716.702 100 9.333.123 100 8.059.115 100 34.355.873
96.000 55.000 60.000 65.000 100.000 502.428 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
732.714 792.343 821.961 873.559 917.236 963.000 Dinas PUPR
450.000 550.000 577.000 605.000 635.000 2.817.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
20.000 27.000 42.800 25.000 30.000 144.800 Dinas P3A
60.000 120.000 126.000,00 132.500,00 139.000,00 577.500 Dinas Ketahanan Pangan
776.189 649.978 860.000 880.000 890.000 4.056.167 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
714.332 880.977 2.499.889 2.791.226 1.129.154 8.015.578 Dinas Perhubungan
18.130 - - - - 18.130 Dinas Koperasi dan UKM
155.816 - - - - 155.816 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
- - 60.000 64.800 80.000 204.800 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan Kersipan
2.427.755 1.430.275 1.501.789 1.576.878 1.655.722 8.592.419 Dinas Pertanian
521.510 547.586 574.965 603.713 2.247.774 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
239.000 - - - - 239.000 BAPPEDA
571.623 413.348 434.016 455.717 478.502 502.428 BPKAD
- 300.000 315.000 330.750 347.288 502.428 Badan Pendapatan Daerah
100.605 - - - - 100.605 Badan Kepegawaian
Daerah
348.861 430.000 550.000 605.000 665.500 2.599.361 Biro Administrasi
Pembangunan dan BPJ
272.440 291.510 320.661 352.728 388.000 1.625.339 Biro Organisasi
100.900 - - - - 100.900 Biro Umum
390.400 - - - - 390.400 Badan Penghubung
Provinsi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-50 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
3 Pengawasan 15.232.688 19.209.680 17.134.568 18.171.879 17.339.808 81.398.850
2
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.812.426 6.346.235 1.696.288 1.781.099 1.870.153 15.506.201
1
Persentase Penyelesaian
Perkara Pemda Melalui
Peradilan Umum Dan Tata
Usaha Negara
100 Persen 100 524.482 100 524.482 100 550.710 100 578.242 100 607.154 100 2.785.070 Biro Hukum dan HAM
2
Persentase Penyelesaian
Permasalahan Hukum
melalui Advokasi terhadap
Pemda
100 Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Laporan
Keuangan sesuai dengan
Peraturan Per-UU-an yang
berlaku
45 Persen 50 143.860 50 211.800 55 222.390 60 233.510 65 245.185 65 1.056.745 INSPEKTORAT
4Persentase Pengawasan
Internal Secara Berkala70 Persen 70 2.752.742 75 4.730.726 80 - 85 - 90 - 90 7.483.468 INSPEKTORAT
5 Level Maturitas SPIP level 3 Level level 3 121.385 level 3 138.974 level 3 145.922 level 4 153.218 level 4 160.879 level 4 720.378 INSPEKTORAT
6 Level Kapabilitas APIP n/a Level Level 2 - Level 2 146.876 level 3 154.220 level 3 161.931 level 3 170.027 level 3 633.054 INSPEKTORAT
7Persentase Penyelesaian
TLHP75 Persen 78 269.957 85 593.377 85 623.046 88 654.198 92 686.908 92 2.827.486 INSPEKTORAT
3
Program Peningkatan Kredibilitas
Aparatur Melalui Sistem
Pembinaan dan Pengawasan
1
Persentase Kredibilitas
Aparatur Melalui
Pelaksanaan
Pembinaan/Pengawasan
n/a Persen 80 1.850.937 80 1.834.685 85 1.926.419 85 2.022.740 90 2.123.877 90 9.758.658 INSPEKTORAT
4
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1
Persentase Kualitas SDM
dan Kualitas Hasil Aparat
Pengawasan
n/a Persen 50 394.000 55 1.638.300 60 1.720.215 70 1.806.226 75 1.896.537 75 7.455.278 INSPEKTORAT
5
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1
Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan,
LKIP dan Pengawasan
Tahunan
100 Persen 100 98.000 100 67.500 100 70.875 100 74.419 100 78.140 100 388.934 INSPEKTORAT
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-51
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
3 Pengawasan 15.232.688 19.209.680 17.134.568 18.171.879 17.339.808 81.398.850
6Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah
100 Persen 100 791.654 100 1.380.667 100 1.449.700 100 1.522.185 100 1.598.295 100 6.742.501 INSPEKTORAT
7Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 100 298.126 100 674.772 100 708.510 100 743.936 100 781.132 100 3.206.476 INSPEKTORAT
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
1 Program Pendidikan Kedinasan 181.587 503.450 252.500 583.375 357.881 34.545.527 Badan Kepegawaian
Daerah
1Jumlah Praja IPDN yang
memperoleh pembinaanOrang 75 200 - 105 105 485
2
Peningkatan
profesionalisme dan
kapabilitas PNS
Persen 100 100 100 100 100 100
2Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur1
Persentase ASN yang
mendapatkan Pelayanan
Kepegawaian
Persen 80 82 83 84 85 85
2Persentase Formasi CPNS
sesuai kebutuhanPersen 70 4.725.578 72 5.082.733 74 5.732.931 76 6.180.950 78 6.667.000 78 28.389.192
Badan Kepegawaian
Daerah
3
Jumlah ASN yang
memperoleh tugas belajar
dan izin belajar
Orang 6 8 10 12 14 50
3Program Penetapan dan Evaluasi
Kinerja 1 Peningkatan kinerja PNS Persen 100 586.427 100 - - - - 586.427
Badan Kepegawaian
Daerah
4Program Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai1
Tingkat Kesejahteraan
PNSPersen 100 242.256 100 - - - - 242.256
Badan Kepegawaian
Daerah
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-52 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
5Program Peningkatan
Pengelolaan SDM Aparatur 1
Persentase Perencanaan
SDM Aparatur (Perangkat
Daerah)
Persen 8,70 26.128 - - - - - 26.128 Badan Kepegawaian
Daerah
6
Program Evaluasi, Pembinaan
dan Pengembangan DIKLAT
Kabupaten/Kota
1Persentase Proper Yang
Ditindaklanjuti7,55 Persen 7,65 159.100 8,40 318.200 9,00 318.200 9,50 318.200 10,00 318.200 10,00 1.431.900
Badan Pengembangan
SDM
7Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS 100 Persen 100 45.000 100 45.000 - - - 90.000 SEKRETARIAT DAERAH
8Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2.153.108 5.062.644 5.316.250 5.582.063 5.861.166 23.975.231
1
Tingkat Pemenuhan
Operasional Perangkat
Daerah 100 Persen 100
488.056
100
1.027.693
100
1.079.552
100
1.133.530
100
1.190.206
100
4.919.037 Badan Kepegawaian
Daerah
1.665.052 4.034.951 4.236.698 4.448.533 4.670.960 19.056.194 Badan Pengembangan
SDM
9Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur9.411.079 6.918.783 5.650.562 30.189.032 3.754.095
1
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur 100 Persen 100
151.485
100
3.016.129
100
2.481.377
100
229.396
100
223.866
100
6.102.253 Badan Kepegawaian
Daerah
9.259.594 3.902.654 3.169.185 29.959.636 3.530.229 49.821.298 Badan Pengembangan
SDM
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-53
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
10Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur1
Peningkatan Kemampuan
dan Profesionalisme
Sumber Daya Aparatur
100 Persen 100 25.316.739 100 23.254.892 100 33.206.100 100 33.413.295 100 34.710.286 100 149.901.311
787.200 826.000 867.000 910.000 955.000 4.345.200 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.252.700 1.315.335 1.381.102 1.450.157 1.522.665 6.921.958 Dinas Kesehatan
1.437.624 551.634 1.591.416 1.670.986 1.754.536 7.006.196 Dinas PUPR
250.000,00 250.000,00 262.500,00 275.000,00 288.000,00 1.325.500,00 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- 350.000 360.000 430.000 500.000 1.640.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- - 300.000 315.000 330.000 945.000 Dinas Kesejahteraan
Sosial
167.200 164.250 235.500 253.500 283.100 1.103.550 Dinas Ketanegakerjaan
dan Transmigrasi
49.200 70.000 40.000 65.000 30.000 254.200 Dinas P3A
81.400 81.400 85.470 89.745 94.235 432.250 Dinas Ketahanan Pangan
18.669 100.000 105.000 110.000 1.200.000 1.533.669 Dinas Lingkungan Hidup
- - - - - - Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- - 180.000 185.000 190.000 555.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
200.000 100.000 826.250 700.000 901.250 2.727.500 Dinas Perhubungan
80.000 197.800 208.000 219.000 230.000 934.800 Dinas Komunikasi dan
Informatika
89.400 109.400 114.000 119.000 124.000 555.800 Dinas Koperasi dan UKM
45.000 230.000 150.000 150.000 150.000 725.000 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
86.000 130.000 136.500 143.325 150.491 646.316 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
197.500 204.400 220.752 238.412 257.485 1.118.549 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-54 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
10Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur1
Peningkatan Kemampuan
dan Profesionalisme
Sumber Daya Aparatur
100 Persen 100 25.316.739 100 23.254.892 100 33.206.100 100 33.413.295 100 34.710.286 100 149.901.311
- 150.300 457.815 244.456 492.929 1.345.500 Dinas Kelautan dan
Perikanan
150.000 210.000 220.500 231.525 243.100 1.055.125 Dinas Pariwisata
116.200 110.000 - - - 226.200 Dinas Pertanian
- 199.000 428.950 450.398 472.917 1.551.265 Dinas Kehutanan
- 110.000 110.000 110.000 110.000 440.000 Dinas ESDM
169.200 154.000 161.700 169.785 178.274 832.959 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
- - - - - - BAPPEDA
423.540 421.258 442.320 464.436 487.658 2.239.212 BPKAD
388.287 388.837 500.000 525.000 551.250 2.353.374 Badan Pendapatan
Daerah
98.950 90.000 194500 199.225 204.186 786.861 Badan Kepegawaian
Daerah
19.228.669 16.741.278 23.626.825 23.694.345 23.009.210 106.300.327 Badan Pengembangan
SDM
- - - - - - SEKRETARIAT DAERAH
41.200 100.000 107.000 114.490 122.504 485.194 Biro Pemerintahan
- - - - - - Biro Hukum dan HAM
- - - - - - INSPEKTORAT
45.000 45.000 47.250 49.615 52.095 238.960 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
23.200 78.800 82.740 86.877 91.221 362.838 Biro Perekonomian
Daerah
89.500 471.525 275.000 302.500 332.750 1.471.275 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
113.300 138.500 145.420 152.695 549.915 Biro Kesejahteraan Rakyat
- - - - - - Biro Organisasi
491.400 281.800 295.890 310.689 326.219 1.705.998 Biro Umum
- 338.100 355.005 372.755 391.393 1.457.253 Biro Humas dan Protokol
1.039.596 198.396 208.315 218.731 229.668 1.894.706 SEKRETARIAT DPRD
70.000 - 85.000 50.000 50.000 255.000 Badan Penghubung
Provinsi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-55
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
11Program Peningkatan Disiplin
Aparatur1
Peningkatan Disiplin
Aparatur100 Persen 100 6.329.884 100 4.540.503 100 4.830.702 100 5.012.119 100 5.867.493 100 26.451.401
295.545 310.322 325.838 342.130 359.237 1.633.073 Dinas Kesehatan
199.500 194.700 204.435 214.657 225.390 1.038.682 Dinas PUPR
789.100 23.850 25.043 26.295 27.609 891.896 SATPOL PP
- 37.500 46.000 - 82.000 165.500 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- 50.000 83.000 135.000 87.000 355.000 Dinas Kesejahteraan
Sosial
62.000 3.600 73.300 97.630 97.630 334.160 Dinas Ketanegakerjaan
dan Transmigrasi
- 25.000 - 50.400 50.000 125.400 Dinas P3A
- 48.000 21.000 - 69.000 Dinas Ketahanan Pangan
- 36.000 150.000 75.000 80.000 341.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
145.360 105.750 149.500 163.000 155.250 718.860 Dinas Perhubungan
- 21.000 23.000 25.000 27.000 96.000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 7.500 7.875 8.270 8.700 32.345 Dinas Koperasi dan UKM
- 14.400 75.000 15.000 90.000 194.400 Dinas Kelautan dan
Perikanan
- 45.000 47.250 49.613 52.093 193.956 Dinas Pariwisata
50.000 50.000 50.000 150.000 Dinas ESDM
75.000 78.750 82.688 86.822 91.163 414.422 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
- 478.630 - - 498.750 977.380 BAPPEDA
129.300 - - - - - BPKAD
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-56 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IV PENUNJANG URUSAN 72.307.282 82.856.629 80.179.702 82.205.680 84.723.251 861.040.970
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 49.176.886 45.726.205 55.307.245 81.279.034 57.536.121 265.639.373
11Program Peningkatan Disiplin
Aparatur1
Peningkatan Disiplin
Aparatur100 Persen 100 6.329.884 100 4.540.503 100 4.830.702 100 5.012.119 100 5.867.493 100 26.451.401
25.375 25.375 140.000 147.000 154.350 492.100 Badan Pendapatan
Daerah
1.341.113 1.341.113 1.460.000 1.583.000 1.712.000 7.437.226 SEKRETARIAT DAERAH
36.615 54.109 56.615 59.660 62.640 269.639 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
- 33.000 16.500 18.150 19.965 87.615 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
3.164.976 1.591.104 1.670.659 1.754.192 1.841.901 10.022.832 SEKRETARIAT DPRD
66.000 63.800 96.000 90.300 94.815 410.915 Badan Penghubung
Provinsi
V Fungsi Lainnya 143.407.472 165.937.208 182.099.898 186.964.319 198.658.104 875.206.959
1
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Persentase tingkat fasilitasi
pelaksanaan peran dan
fungsi legislasi dan
pengawasan
Persen 100 31.844.044 100 44.491.394 100 46.715.963 100 49.051.761 100 51.304.349 100 223.407.511 SEKRETARIAT DPRD
2 Program Perbaikan Proses Politik 1
Cakupan koordinasi dan
monitoring
penyelenggaraan Pemilu
100 Persen 100 135.000 100 150.000 - - - 100 285.000 Biro Pemerintahan
3Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi982.500 745.000 779.100 814.483 851.212 2.976.563
275.000 - - - - 275.000 Biro Pemerintahan
Persentase Publikasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
100 Persen 100 - 100 220.000 100 - 100 - 100 - 100 220.000 Biro Hukum dan HAM
1.007.500 342.000 359.100 377.055 395.908 2.481.563 Biro Humas dan Protokol
4Program Peningkatan Kerjasama
antar Pemerintah Daerah465.200 292.420 307.041 322.393 338.513 1.725.567
1100 Persen 100
95.200 100
- 100
- 100
- 100
- 100
95.200 Biro Pemerintahan
370.000 292.420 307.041 322.393 338.513 1.630.367 Biro Hukum dan HAM
Cakupan koordinasi,
fasilitasi, pemantaun dan
evaluasi pelaksanaan
kerjasama antar daerah
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-57
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Fungsi Lainnya 143.407.472 165.937.208 182.099.898 186.964.319 198.658.104 875.206.959
5
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
7.011.860 7.577.619 9.095.380 9.898.666 10.443.522 44.027.047
5.900.060 6.904.619 7.595.080 8.354.588 9.190.047 37.944.394 SEKRETARIAT DAERAH
1
Persentase Kegiatan KDH /
Wakil KDH yang
terfasilitasi
100 Persen 100 450.000 100 100 100 100 100 450.000 Biro Pemerintahan
661.800 591.000 875.550 919.328 628.725 3.676.403 Badan Penghubung
Provinsi
- 82.000 624.750 624.750 624.750 1.956.250 Biro Humas dan Protokol
6Program Penataan Daerah
Otonomi Baru814.200 832.700 891.000 953.360 1.020.100 4.511.360 Biro Pemerintahan
1
Persentase Dokumen
Pendukung pembentukan
DOB
- Persen - 50 70 85 100 100
2Presentase Penyerahan/
Pelimpahan P3D Persen 60 70 80 90 100 100
3Penyelesaian penegasan
batas daerahPersen 80 85 90 95 100 100
4Persentase LPPD dan
Evaluasi yang berkualitasPersen 100 100 100 100 100 100
7Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah345.400 558.300 236.900 352.485 271.225 1.100.000 Biro Pemerintahan
1
Persentase Koordinasi
penyelenggaraan Dekon
dan TP
100 Persen 100 100 100 100 100 100
2
Persentase kecamatan
yang melaksanakan
PATEN
3,39 Persen 8,47 16,95 33,90 67,80 100 100
4
Persentase Penerapan
Indikator SPM yang
terealisasi
n/a Persen 100 100 100 100 100 100
5
Persentase
Kabupaten/Kota Yang
dibina dalam Penerapan
PATEN
9,1 Persen 18,2 18,2 27,3 45,5 54,5 54,5
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-58 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Fungsi Lainnya 143.407.472 165.937.208 182.099.898 186.964.319 198.658.104 875.206.959
8Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan1.680.829 1.691.726 1.529.859 1.606.352 1.686.670 8.195.436
1
Persentase Fasilitasi
Penyusunan Rancangan
Produk Hukum Daerah
Persen 100 1.244.965 100 1.324.925 100 1.391.172 100 1.460.730 100 1.533.767 100 6.955.559 Biro Hukum dan HAM
2
Terciptanya Perda yang
berkualitas yang dapat
memenuhi kebutuhan
masyarakat dan
Pemerintah Daerah
Dokumen 15 30 0,4 0,6 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
3
Persentase Perda Yang
Tidak Bertentangan
Dengan Peraturan Yang
Lebih Tinggi Dan
Kepentingan Umum
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
4
Cakupan Pengawasan
Perda Kab/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota
Persen 100 100 100 100 100 100 Biro Hukum dan HAM
6
Terpublikasinya Himpunan
Perda dan Lembaran
Daerah
buah 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
7
Terlaksananya
Pengembangan
Perpustakaan Hukum Pada
Biro Hukum dan HAM
buah 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
8
Tersebarnya Informasi
Hukum yang Merata Bagi
Aparatur dan Masyarakat
kali 20 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
9
Terasistensinya
Pembuatan Produk Hukum
Desa sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Persen 0 30 40 60 0,8 100 Biro Hukum dan HAM
10
Persentase Produk Hukum
Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Aset Daerah
100 Persen 100 435.864 100 366.801 100 138.687 100 145.622 100 152.903 100 1.239.877 BPKAD
9
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Persentase Penanganan
Pengaduan Masyarakat
secara Baik dan Intensif
100 Persen 100 - 100 79.000 100 157.950 100 165.848 100 174.140 100 576.938 Biro Hukum dan HAM
10
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Persentase Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
100 Persen 100 445.534 100 700.000 100 792.000 100 877.200 100 975.920 100 3.790.654 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 7-59
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Fungsi Lainnya 143.407.472 165.937.208 182.099.898 186.964.319 198.658.104 875.206.959
11Program Peningkatan Reformasi
Birokrasi1
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah
100 Persen 100 488.036 100 1.404.568 100 4.499.000 100 4.497.000 100 4.747.690 15.636.294 Biro Organisasi
12Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik3.278.071 4.325.132 4.888.818 5.143.259 5.405.422 23.040.702
1
Persentase sistem
informasi kepegawaian
yang dikembangkan dan
terintegrasi
Kab/Kota 5 617.039 7 1.383.400 9 1.800.000 10 1.900.000 11 2.000.000 11 7.700.439 Badan Kepegawaian
Daerah
2Standar Kepatuhan
Pelayanan Publik100 Persen 100 2.661.032 100 2.941.732 100 3.088.818 100 3.243.259 100 3.405.422 100 15.340.263
Badan Pendapatan
Daerah
13
Program Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1
Presentase Pengadaan
Barang/Jasa Secara
Transparan dan Akuntabel
Persen 100 445.534 100 541.000 100 595.100 100 654.610 100 720.071 100 2.956.315 Biro Administrasi
Pembangunan dan PBJ
14
Program Pembinaan dan
Pengembangan BUMD dan
Lembaga Keuangan
1
Persentase Usaha
Daerah/BUMD yang sehat
dan Profitabel
25 Persen 25 634.559 25 725.000 50 761.250 50 799.313 75 839.279 75 3.759.401 Biro Perekonomian
Daerah
15Program Pengembangan Nilai-
Nilai Keagamaan 1
Cakupan Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan Nilai-
Nilai Keagamaannya
100 Persen 100 504.140 100 700.000 100 985.000 100 1.034.250 100 1.086.185 100 4.309.575 Biro Kesejahteraan Rakyat
16Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 100 56.717.329 100 63.340.325 100 67.753.946 100 72.778.952 100 78.423.755 100 339.014.307
23.770.152 28.872.791 31.760.070 34.936.077 38.429.684 157.768.774 SEKRETARIAT DAERAH
552.138 765.900 819.550 876.875 938.260 3.952.723 Biro Pemerintahan
181.640 276.380 290.200 304.710 319.950 1.372.880 Biro Hukum dan HAM
603.952 722.632 758.764 798.702 836.537 3.720.587 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
353.696 489.117 513.000 538.000 564.000 2.457.813 Biro Perekonomian
Daerah
279.450 367.560 330.332 352.114 377.675 1.707.131 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
401.451 643.040 488.306 512.725 538.390 2.583.912 Biro Kesejahteraan Rakyat
359.729 464.268 550.945 604.832 872.338 2.852.112 Biro Organisasi
3.764.934 3.446.620 3.618.951 3.799.898 3.989.893 18.620.296 Biro Umum
1.351.613 903.352 948.520 995.946 1.045.000 5.244.431 Biro Humas dan Protokol
22.535.596 23.614.679 24.795.413 26.035.184 27.336.943 124.317.815 SEKRETARIAT DPRD
2.562.978 2.773.986 2.879.895 3.023.889 3.175.085 14.415.833 Badan Penghubung
Provinsi
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
7-60 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Fungsi Lainnya 143.407.472 165.937.208 182.099.898 186.964.319 198.658.104 875.206.959
17Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur100 37.615.236 100 37.783.024 100 42.111.591 100 38.014.387 100 40.370.051 100 195.894.289
6.825.000 8.304.000 9.134.400 10.047.840 11.052.624 45.363.864 Sekretaris Daerah
37.684 110.200 117.915 126.168 135.000 526.967 Biro Pemerintahan
71.360 98.500 103.425 108.600 114.050 495.935 Biro Hukum dan HAM
62.500 107.388 112.746 116.374 124.292 523.300 Biro Pengelola Perbatasan
Negara
44.000 97.204 83.000 87.000 91.000 402.204 Biro Perekonomian
Daerah
736.268 647.075 367.000 225.700 246.270 2.222.313 Biro Administrasi
Pembangunan dan BJP
103.506 85.100 308.820 309.996 321.935 1.129.357 Biro Kesejahteraan Rakyat
53.268 71.800 328.980 146.878 159.766 760.692 Biro Organisasi
12.228.568 11.352.859 11.920.502 12.516.527 13.142.353 61.160.809 Biro Umum
- 257.000 269.850 283.345 297.510 1.107.705 Biro Humas dan Protokol
14.561.160 10.789.672 11.329.153 11.895.619 12.490.394 61.065.998 SEKRETARIAT DPRD
2.891.922 5.862.226 8.035.800 2.150.340 2.194.857 21.135.145 Badan Penghubung
Provinsi
TOTAL ANGGARAN PEMBANGUNAN 1.523.293.655 1.557.605.831 1.661.071.445 1.728.775.685 1.823.656.780 8.304.242.516
3
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2024) Perangkat Daerah
Penanggung Jawab2019 2020 2021 2022 2023No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2018)
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-1
Penetapan indikator penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan dalam upaya memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Maluku pada akhir masa jabatan kepemimpinannya pada tahun 2024. Dengan mencermati hasil
capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya diakhir masa jabatan itulah, dapat diketahui dan
diukur keberhasilan dalam memimpin Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun kepemimpinannya.
Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari
program (out-come) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya kedalam dokumen RPJMD. Suatu
indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih
indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan
dan sasaran pembangunan daerah periode 2019 – 2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab 6,
maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku
kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator pembangunan
daerah secara sektoral guna mewujudkan pencapaian target indikator makro pembangunan daerah
Provinsi Maluku.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 disajikan
pada tabel 8.1 dan penetapan indikator kinerja program tersaji pada tabel 8.2 sebagai berikut :
8-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
NO.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD (2024) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Indeks Reformasi Birokrasi Skor B B B B BB BB BB A
2 Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah Persen 70,00 67,50 72,50 74,42 74,42 76,74 79,07 79,07
3 Usia Harapan Hidup Tahun 65,40 65,59 65,86 66,00 66,14 66,28 66,42 66,56
4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,38 9,58 9,65 9,9 10,5 11,15 11,55 11,85
5 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,91 13,92 13,95 13,99 14,05 14,14 14,21 14,25
6 Indeks Pembangunan Manusia Poin 68,19 68,87 68,60 68,70 68,87 69,23 69,81 69,91
7 Persentase Penduduk Miskin Persen 18,29 17,85 17,19 16,35 15,36 15,18 14,73 13,43
8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,29 7,27 7,16 6,93 6,54 6,13 5,65 4,97
9 Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Persen 38,53 38,88 38,87 - 39,04 39,05 - 39,30 39,31 - 39,67 39,67 - 39,89 39,89 - 40,12 40,12 - 40,29
10 Indeks Desa Membangun Poin n/a 0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61
11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Poin 75,12 81,23 76,00 - 81,25 76,50 - 81,31 76,80 - 81,43 77,00 - 81,5 77,30 - 81,69 77,30 - 81,69
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-3
NO.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD (2024) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Tingkat Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen 18,48 19,3 20,12 20,94 21,76 22,58 23,4 24,22
13 Indeks Resiko Bencana Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah
14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,81 5,94 6,02 - 6,38 6,24 - 6,61 6,32 - 6,70 6,42 - 6,84 6,55 - 6,93 6,78 - 7,01
15 Inflasi Persen 0,78 3,35 1,06 - 1,86 3,66 - 4,46 3,37 - 4,17 3,32 - 4,12 3,45 - 4,25 3,45 - 4,25
16 Indeks Gini Poin 0,321 0.326 0,325 0.324 0,323 0,321 0,317 0,314
17 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Persen 5,39 5,48 5,57 5,66 5,75 5,84 5,93 6,02
18 Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Poin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 100,89 100,94 101,50 101,70 102,00 102,30 102,50 102,70
20 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Poin 105,08 107,37 107,59 107,74 107,79 107,91 108,35 108,89
21 Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Persen 23,58 23,28 23,5 23,55 23,61 23,66 23,69 23,74
22 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Persen 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2
23 Laju Pertumbuhan Investasi PMA - PMDN
Persen ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
24 Indeks Demokrasi Poin 77,45 75,51 75,52 - 75,80 75,80 - 76,23 76,23 - 76,77 76,77 - 77,54 77,55 - 78,14 78,15 - 78,65
8-4 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
NO.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode
RPJMD (2024) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 Indeks Kebahagiaan Poin 73,77 n/a 73,77 - 73,99 74 - 75 74 - 75 75 - 76 75 - 76 76 - 77
26 Indeks Pembangunan Gender Poin 92,75 93,03 93,25 93,65 93,88 94,02 94,32 94,54
27 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 78,87 77,77 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25
28 Indeks Pembangunan Pemuda Poin 54,33 54,50 54,60 54,70 54,80 54,90 55,00 55,10
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Indeks Reformasi Birokrasi Skor B B B B BB BB BB A IKU DAERAH
2 Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah Persen 70,00 67,50 72,50 74,42 74,42 76,74 79,07 79,07 IKU DAERAH
3 Usia Harapan Hidup Tahun 65,40 65,59 65,86 66,00 66,14 66,28 66,42 66,56 IKU DAERAH
4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,38 9,58 9,65 9,9 10,5 11,15 11,55 11,85 IKU DAERAH
5 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,91 13,92 13,95 13,99 14,05 14,14 14,21 14,25 IKU DAERAH
6 Indeks Pembangunan Manusia Poin 68,19 68,87 68,60 68,70 68,87 69,23 69,81 69,91 IKU DAERAH
7 Persentase Penduduk Miskin Persen 18,29 17,85 17,19 16,35 15,36 15,18 14,73 13,43 IKU DAERAH
8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,29 7,27 7,16 6,93 6,54 6,13 5,65 4,97 IKU DAERAH
9 Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Persen 38,53 38,88 38,87 - 39,04 39,05 - 39,30 39,31 - 39,67 39,67 - 39,89 39,89 - 40,12 40,12 - 40,29 IKU DAERAH
10 Indeks Desa Membangun Poin n/a 0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 IKU DAERAH
11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 75,12 81,23 76,00 - 81,25 76,50 - 81,31 76,80 - 81,43 77,00 - 81,5 77,30 - 81,69 77,30 - 81,69 IKU DAERAH
12 Tingkat Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Persen 18,48 19,3 20,12 20,94 21,76 22,58 23,4 24,22 IKU DAERAH
13 Indeks Resiko Bencana Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah IKU DAERAH
14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,81 5,94 6,02 - 6,38 6,24 - 6,61 6,32 - 6,70 6,42 - 6,84 6,55 - 6,93 6,78 - 7,01 IKU DAERAH
15 Inflasi Persen 0,78 3,35 1,06 - 1,86 3,66 - 4,46 3,37 - 4,17 3,32 - 4,12 3,45 - 4,25 3,45 - 4,25 IKU DAERAH
16 Indeks Gini Poin 0,321 0.326 0,325 0.324 0,323 0,321 0,317 0,314 IKU DAERAH
17 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Persen 5,39 5,48 5,57 5,66 5,75 5,84 5,93 6,02 IKU DAERAH
18 Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Poin 80,6 84,60 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00 IKU DAERAH
19 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 101,68 101,74 101,87 101,95 102,11 102,21 102,33 102,42 IKU DAERAH
20 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Poin 105,08 107,37 107,59 107,74 107,79 107,91 108,35 108,89 IKU DAERAH
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024
8-6 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
21Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap
PDRBPersen 23,58 23,28 23,5 23,55 23,61 23,66 23,69 23,74 IKU DAERAH
22 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Persen 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 IKU DAERAH
23 Laju Pertumbuhan Investasi PMA - PMDN Persen ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 IKU DAERAH
24 Indeks Demokrasi Poin 77,45 75,51 75,52 - 75,80 75,80 - 76,23 76,23 - 76,77 76,77 - 77,54 77,55 - 78,14 78,15 - 78,65 IKU DAERAH
25 Indeks Kebahagiaan Poin 73,77 n/a 73,77 - 73,99 74 - 75 74 - 75 75 - 76 75 - 76 76 - 77 IKU DAERAH
26 Indeks Pembangunan Gender Poin 92,75 93,03 93,25 93,65 93,88 94,02 94,32 94,54 IKU DAERAH
27 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 78,87 77,77 78,22 78,68 78,97 79,53 79,89 80,25 IKU DAERAH
28 Indeks Pembangunan Pemuda Poin 54,33 54,50 54,60 54,70 54,80 54,90 55,00 55,10 IKU DAERAH
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1
1 APK SMA/SMK Sederajat Angka 99,91 100 100 100 100 100 100IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 APM SMA/SMK Sederajat Angka 93,88 94,28 95,16 97,11 97,81 98,35 98,35IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3
Persentase SMA yang memenuhi standar sarana
prasarana (Sekolah Pendidikan SMA/SMK/SLB dengan
Kondisi Bangunan Baik)
Persen 90,15 92,18 94,19 95,18 97,21 99,14 99,14IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4Persentase Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 -18
Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan KhususPersen 34,74 40,21 44,19 47,21 50,18 52,16 52,16
IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5Persentase Guru SMA/SMK yang Memenuhi
KompetensiPersen 58,21 60,78 63,35 65,92 68,49 71,05 71,05
IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Persentase Guru SLB yang Memenuhi Kompetensi Persen 31,18 40,19 43,21 47,16 50,11 54,1 54,1IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Pendidikan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2
1 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Per Kelahiran Hidup Angka 138 132 127 125 123 121 119 116 IKK Dinas Kesehatan
2 Persalinan difasilitas Kesehatan (PF) Persen 45 48 51 54 57 60 63 IKK Dinas Kesehatan
3 Cakupan Pelayanan ANC Persen 68,28 75 77 79 81 83 85 IKK Dinas Kesehatan
4 Cakupan Kunjungan Nifas Persen 63,52 65 70 75 80 85 90 IKK Dinas Kesehatan
5 Cakupan Penangan Komplikasi Obstetri Persen 30,73 35 40 45 50 55 60 IKK Dinas Kesehatan
6 Angka Kematian Neo Natal Per 1000 Kelahiran Hidup Angka 4 4 4 4 4 4 4 4 IKK Dinas Kesehatan
7 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka 6 6 6 6 6 6 6 6 IKK Dinas Kesehatan
8 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Angka 7 7 7 7 7 7 7 7 IKK Dinas Kesehatan
9 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Persen 63 65 67 69 71 73 75 IKK Dinas Kesehatan
10 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Persen 64 70 73 76 79 82 85 IKK Dinas Kesehatan
11 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal Persen 30,27 31 33 35 37 39 41 IKK Dinas Kesehatan
12 Cakupan Kunjungan Balita Persen 37,450 45 50 55 60 65 70 IKK Dinas Kesehatan
13Cakupan puskesmas mampu melaksanakan
penjaringan kesehatan anak usia sekolahPersen 70 73 76 79 82 85 88 IKK Dinas Kesehatan
14Cakupan puskesmas mampu pelayanan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)Persen 55 60 65 70 75 80 85 IKK Dinas Kesehatan
15Cakupan puskesmas mampu pelayanan kekerasan
terhadap anakPersen 18 20 22 24 26 28 30 IKK Dinas Kesehatan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kesehatan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
8-8 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2
16Cakupan puskesmas yang mampu pelayanan
kesehatan jiwaPersen n/a 5 8 11 14 17 20 IKK Dinas Kesehatan
17 Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia Persen 55 60 70 80 90 100 110 IKK Dinas Kesehatan
18 Cakupan pelayanan kesehatan tradisional Persen 23 23 25 27 29 31 33 IKK Dinas Kesehatan
19 Prevalensi Balita Gizi Kurang Persen 8,5 8 7.5 7 6.5 6 <5 IKK Dinas Kesehatan
20 Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 IKK Dinas Kesehatan
21 Prevalensi Balita Stunting Persen 34,00 30,00 24,00 23,00 22,00 21,00 21,00 IKK Dinas Kesehatan
22 Cakupan vitamin A pada bayi dan balita Persen 61,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 IKK Dinas Kesehatan
23 Cakupan pelayanan balita (D/S) Persen 55,00 65,00 67,00 69,00 71,00 73,00 75,00 IKK Dinas Kesehatan
24 Cakupan ASI eksklusif Persen 25,00 50,00 53,00 56,00 59,00 62,00 65,00 IKK Dinas Kesehatan
25Meningkatkan cakupan RT konsumsi garam
beryodiumPersen 64,00 75,00 79,00 83,00 87,00 91,00 96,00 IKK Dinas Kesehatan
26Prevalensi ibu hamil dengan kekurangan energi
kaloriPersen 18,50 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 IKK Dinas Kesehatan
27 Prevalensi ibu hamil anemi Persen 22,27 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 IKK Dinas Kesehatan
28 Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) Angka 14,00 >2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 ≥ 2/100.000 IKK Dinas Kesehatan
29 Temuan Kasus Baru TB Persen 61,00 70,00 75,00 80,00 85,00 87,00 90,00 IKK Dinas Kesehatan
30 Success Rate Persen 45,00 > 95 % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 IKK Dinas Kesehatan
31 Imunisasi Dasar Lengkap Persen 66,90 90,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,50 IKK Dinas Kesehatan
32 Campak Dosis Kedua Persen 45,70 51,10 56,50 61,90 67,20 72,60 73,00 IKK Dinas Kesehatan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kesehatan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-9
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2
33 Desa UCI Persen 66,90 68,80 70,60 72,50 74,30 76,20 78,00 IKK Dinas Kesehatan
34 Sistem Kewaspadaan Dini Persen 53,20 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 IKK Dinas Kesehatan
35Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 JamPersen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IKK Dinas Kesehatan
36 Krisis Kesehatan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IKK Dinas Kesehatan
37 Annual Paracite Incidence (API) Persen 1,02 3,10 1,15 1,10 1,00 0,80 0,50 IKK Dinas Kesehatan
38 Slide Positivity Rate (SPR) Persen < 5% < 5% < 5% <5% <5% <5% 0,50 IKK Dinas Kesehatan
39Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana
program ISPA sesuai standar Persen n/a 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 IKK Dinas Kesehatan
40 Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi Persen <0,2% <0,2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% < 0.2% IKK Dinas Kesehatan
41 ODHA yang mendapat pengobatan ARV Persen 31,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 IKK Dinas Kesehatan
42 Persentase Merokok pada Penduduk Usia 10 - 18 Tahun Persen 9,10 9,10 9,10 9,00 8,90 8,80 8,70 IKK Dinas Kesehatan
43Cakupan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang
menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM)
Persen n/a n/a 9,09 36,36 63,64 81,82 90,91 100,00 IKK Dinas Kesehatan
44Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Persen n/a n/a 9,09 36,36 63,64 81,82 90,91 100,00 IKK Dinas Kesehatan
45Cakupan Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi
dini penyakit kankerPersen n/a n/a 9,09 36,36 63,64 81,82 90,91 100,00 IKK Dinas Kesehatan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kesehatan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
8-10 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2
46Cakupan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini gangguan inderaPersen n/a n/a 9,09 36,36 63,64 81,82 90,91 100,00 IKK Dinas Kesehatan
47Cakupan Kabupaten/Kota dengan cakupan deteksi
dini Faktor Risiko PTMPersen n/a n/a 9,09 36,36 63,64 81,82 90,91 100,00 IKK Dinas Kesehatan
48Pertumbuhan Jumlah Puskesmas dengan Luas Wilayah
Administrasi PemerintahanPersen n/a n/a 1,60 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 IKK Dinas Kesehatan
49Pertumbuhan Jumlah Puskesmas Pembantu dengan
Luas Wilayah Administrasi PemerintahanPersen n/a n/a 2,69 1,89 1,85 1,82 1,79 1,75 IKK Dinas Kesehatan
50 Sarana Prasarana Alat Kesehatan Persen 60,00 77,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 IKK Dinas Kesehatan
51Pertumbuhan Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi
MadiaPersen 55,84 38,40 15,54 3,90 6,67 2,94 2,86 IKK Dinas Kesehatan
52 Sarana Prasarana Alat kesehatan di Fasyankes Persen 60,00 77,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 IKK Dinas Kesehatan
53 Ketersediaan Obat dan Vaksin Persen 95,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 IKK Dinas Kesehatan
54 Pengunaan obat generik di Puskesmas Persen 95,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 IKK Dinas Kesehatan
55 Pengunaan obat generik di Rumah Sakit Persen 67,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 IKK Dinas Kesehatan
56 Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap Persen 32,00 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 IKK Dinas Kesehatan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kesehatan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-11
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2
57 Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Persen 45,00 45,00 47,50 50,00 52,50 55,00 57,50 IKK Dinas Kesehatan
58 Penggunaan Obat Rasional Persen 70,00 70,00 73,00 76,00 79,00 82,00 85,00 IKK Dinas Kesehatan
59 Rasio Dokter per satuan penduduk Rasio 15,9:100.000 40:100.000 36 : 100.000 37 : 100.000 38 : 100.000 39 : 100.000 40:100.000 IKK Dinas Kesehatan
60 Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk Rasio 2,65:100.000 11:100.000 11:100.000 12:100.000 13:100.000 14:100.000 15:100.000 IKK Dinas Kesehatan
61 Rasio Bidan per satuan penduduk Rasio 78:100.000 95:100.000 96:100.000 97:100.000 98:100.000 99:100.000 100:100.000 IKK Dinas Kesehatan
62 Rasio Perawat per satuan penduduk Rasio 217:100.000 217:100.000 220:100.000 97:100.000 98:100.000 99:100.000 100:100.000 IKK Dinas Kesehatan
63 Rasio Apoteker per satuan penduduk Rasio 14,88:100.000 11:100.000 15:100.000 16:100.000 17:100.000 18:100.000 19:100.000 IKK Dinas Kesehatan
64 Rasio Sarjana Kesmas per satuan penduduk Rasio 23:100.000 35:100.000 35:100.000 36:100.000 37:100.000 38:100.000 39:100.000 IKK Dinas Kesehatan
3
1 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 46,1 48,1 50,1 52,3 54,6 57 60 IKK Dinas PUPR
2 Akses sanitasi layak Persen 68,46 69,88 75,33 76,52 78,94 82,44 85,55 87 IKK Dinas PUPR
3 Akses Air Minum Layak Persen 72,60 76,16 78,97 80 81,61 82,43 83,45 84,50 IKK Dinas PUPR
4 Luas Layanan Irigasi Hektar 7639 7740 7894 8018 8140 8282 8442 IKK Dinas PUPR
5 Persentase BUJK Profesional Persen 15 15 20 30 40 50 60 IKK Dinas PUPR
6Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/KotaPersen 100 100 100 100 100 100 100 IKK Dinas PUPR
7 Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR Persen 100 100 100 100 100 100 100 IKK Dinas PUPR
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
8-12 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
4
1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persen 73,91 73,93 73,95 74,37 74,37 74,77 74,77IKK Dinas Perumahan
dan Permukiman
2Cakupan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan
yang Tertangani (PSU)Persen 7,28 10,70 14,43 22,47 22,47 26,79 26,79
IKK Dinas Perumahan
dan Permukiman
3Persentase Pengurangan Luas Kawasan
Permukiman kumuhPersen 58,65 63,45 67,67 79,76 79,76 85,10 85,10
IKK Dinas Perumahan
dan Permukiman
5
1 Nilai tolerasi dan kerukunan umat beragama Skor n/a n/a A A A A A A KESBANGPOL
2Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Satpol PP Provinsi Maluku dalam penegakan PerdaPersen n/a 40 50 60 80 80 90 90 SATPOL PP
3 Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana LevelLevel 2
(Rendah)
Level 2
(Rendah)
Level 3
(Sedang)
Level 3
(Sedang)Level 4 (Tinggi)
Level 4
(Tinggi)
Level 4
(Tinggi)
Level 4
(Tinggi)IKK BPBD
4 Indeks Kerentanan Bencana Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah IKK BPBD
5 Indeks Bahaya Bencana Tingkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah IKK BPBD
6
1 PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Orang 100 150 200 250 300 350 400 450 IKK Dinas Sosial
2 Anak Terlantar yang Ditampung dan Dibina dalam Panti Orang n/a 50 100 150 200 250 300 350 IKK Dinas Sosial
3Pendidikan dan Pelatihan bangi Penyandang Cacat dan
EktraumaOrang n/a 190 200 210 225 250 260 275 IKK Dinas Sosial
4Penerima Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)KK 100 150 200 250 300 350 400 450 IKK Dinas Sosial
5 Jumlah KAT yang Diberdayakan KK 50 50 70 100 100 100 100 100 IKK Dinas Sosial
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Sosial
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-13
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1
1Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Berbasis
KompetensiPersen n/a 53,23 48,33 36,71 27,66 21,67 17,81 17,81
IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 Persentase perusahaan yang diawasi Persen 49,33 22,41 22,41 33,84 39,28 44,72 44,72 55,60IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkkan Persen 2,83 2,83 2,83 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama(PB)Persen 54 82,5 62,15 64,32 66,5 68,67 70,85 73,05
IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
5Cakupan Kabupaten/Kota Yang Menerapkan UU
KetenagakerjaanPersen 100 100 100 100 100 100 100 100
IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2
1Cakupan Kab/Kota yang memenuhi kualifikasi Kab/Kota
Layak AnakPersen 9,09 18,18 27,27 45,45 63,64 81,82 100 100
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Rasio KDRT Persen n/a 0,37 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
3
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak
Persen 52 52 52 57 62 67 72 72IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
4Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan
Pengarusutamaan GenderPersen 63,64 72,73 81,82 90,91 100 100 100 100
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
5 Cakupan perempuan di legislatif Persen 30 30 30 30 30 30 30 30IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8-14 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2
6Presentasi partisipasi perempuan dilembaga
pemerintahanPersen 48,33 56,88 50 50 50 50 50 50
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
7
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih didalam unit pelayanan terpadu
Persen n/a 30 30 35 40 45 50 50IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
8Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak
korban kekerasanPersen n/a 30 30 45 60 75 75 75
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
9Cakupan Kab/Kota pengelola sistem data gender dan
anakPersen 63,64 72,73 72,73 81,82 81,82 90,91 100 100
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
10Persentase perempuan dalam bidang usaha ekonomi
kreatifPersen n/a 30 30 30 35 40 45 45
IKK Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
3
1 Angka PPH Ketersediaan Angka 79,82 80,00 82,00 83,00 85,00 86,00 87,00 87,00 IKK Dinas Ketahanan Pangan
2 Angka PPH Konsumsi Angka 80,6 84,60 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,00 IKK Dinas Ketahanan Pangan
3 Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu Persen 44 46 46 55 65 75 85 85 IKK Dinas Ketahanan Pangan
4 Stabilitas Harga Pangan Persen n/a < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 IKK Dinas Ketahanan Pangan
4
1 Presentase Penyelesaian Kasus Tanah Persen 76,5 n/a 100 100 100 100 100 100
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Pangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pertanahan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-15
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
5
1Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi MalukuDokumen Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
IKK Dinas Lingkungan
Hidup
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Poin 85,64 84,99 82,55 - 85,00 82,97 - 85,50 83,18 - 86,00 83,36 - 86,50 83,45 - 87,00 83,79 - 87,50IKK Dinas Lingkungan
Hidup
3 Indeks Kualitas Air (IKA) Poin 71,33 67,40 67,40 - 71,69 67,93 - 71,82 68,21 - 72,41 68,84 - 72,93 69,05 - 73,16 69,57 - 73, 46IKK Dinas Lingkungan
Hidup
4 Indeks Tutupan Lahan (IKTL) Poin 70,08 88,78 75,00 - 88,88 75,50 - 88,90 76,12 - 88,99 76,69 - 89,05 76,83 - 89,11 76,87 - 89,26 IKK Dinas Kehutanan
5Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan
Kinerja Pengelolaan SampahPersen 18 20 22 24 26 27 28
IKK Dinas Lingkungan
Hidup
6
1 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persen n/a 0,62 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,85IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 Rasio pasangan ber-Akte Nikah Persen n/a 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Jiwa n/a 0,72 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 Ketersediaan database kependudukan Skala Provinsi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jiwa n/a 61,91 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
8-16 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
7
1 Persentase Desa Maju Persen 0 0.33 1.33 2.33 3.33 4.33 5.33 6.33IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang Persen 53.92 53.92 55 57 59 61 63 65IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3 Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang Persen n/a n/a 36 38 40 42 44 46IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang
BerkembangPersen n/a n/a 41 42 43 44 45 46
IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang
BaikPersen 29.38 29.38 31 33 35 37 39 41
IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
6Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah mengikuti
Diklat/Bimtek Majamen Pemerintahan DesaPersen 19.15 22.61 25 28 31 34 37 40
IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7 Persentase Jumlah Kepala Desa Definitif Persen n/a n/a 55 58 60 63 66 69IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
8Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif
Menjalankan fungsinyaPersen 58 60 62 64 66 70 72 75
IKK Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
8
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 1,67 1,66 1,65 ≤1,65 ≤1,65 ≤1,65 ≤1,65 ≤1,65IKK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 Total Fertility Rate (TFR) Persen 3,3 2,54 3.1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Koordinasi dengan BKKBN
3Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi
(Unmet Need)Persen 22,18 18,48 17,66 16,15 15,72 15,00 14,00 13,00 Koordinasi dengan BKKBN
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-17
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
8
4Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan
Menikah usia 15-49 TahunPersen 47 45,2 45,5 46,9 46,9 63,6 63,6 63,6 Koordinasi dengan BKKBN
5Angka Pemakaian Kontrasepsi modern/mCPR bagi
Perempuan Menikah usia 15-49 TahunPersen n/a 34,87 46,9 46,9 63,6 63,6 63,6 Koordinasi dengan BKKBN
6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi Persen 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 10,6 10,6 10,6 Koordinasi dengan BKKBN
7 Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana Persen n/a 51,64 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 IKK Dinas Kesehatan
9
1 Tingkat Keselamatan Transportasi Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100 IKK Dinas Perhubungan
2 Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100 IKK Dinas Perhubungan
3 Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun Persen 45,45 45,45 48,48 48,48 48,48 51,52 51,52 51,52 IKK Dinas Perhubungan
4 Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberang Persen n/a 3,70 8,47 4,84 3,13 3,03 2,94 2,94 IKK Dinas Perhubungan
5 Persentase Pelabuhan Laut yang Terbangun Persen 51,52 51,52 51,52 51,52 52,27 52,27 52,27 52,27 IKK Dinas Perhubungan
6 Pertumbuhan Ketersediaan Tambatan Perahu Persen n/a 14,29 12,50 11,11 10,00 9,09 8,33 8,33 IKK Dinas Perhubungan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Perhubungan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8-18 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
10
1Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)POIN - 0,9 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5
IKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
2Persentase penyelesaian sengketa
informasiPersen 100 100 100 100 100 100 100 100
IKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
3 Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK Persen n/a n/a n/a 20 30 60 80 100IKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
11
1 Persentase Koperasi Aktif Persen 72,00 64,34 64,99 65,64 66,30 66,97 67,64 68,32 IKK Dinas Koperasi dan UKM
2 Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil Persen n/a n/a 87,95 1,96 1,96 1,96 4,63 2,91 IKK Dinas Koperasi dan UKM
3 Persentase Koperasi berkualitas Persen 18,14 16,58 16,92 17,26 17,78 18,32 19,06 20,02 IKK Dinas Koperasi dan UKM
12
1 Laju Pertumbuhan Investasi PMDN Persen 347 1890 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10IKK Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Laju Pertumbuhan Investasi PMA Persen 105 -96 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10IKK Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Nilai realisasi investasi Triliun
Rupiah1,17 1,29 1,42 1,56 1,71 1,88 2,07
IKK Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan perizinan investasiPoin 84,75 85 85,5 85,75 86 86,25 86,5
IKK Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Komunikasi dan Informatika
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Penanaman Modal
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-19
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
13
1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Persen n/a 81.37 81.37 82.28 83.18 84.09 84.99 84.99 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
2Pertumbuhan Pemuda Yang Aktif Dalam Kepeloporan,
Kepramukaan dan Kepemimpinan PemudaPersen 20,00 20,63 0,00 44,98 24,67 3,18 3,09 7,43 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
3 Persentase Wirausaha muda Yang Difasilitasi Persen n/a 0 0 2 5 8 11 11 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
4Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina Dalam
Masyarakat
Cabang
Olahraga7 7 9 13 13 14 14 14 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
5 Pertumbuhan Atlet Berprestasi Persen 25,00 0,00 0,00 20,00 16,67 14,29 30,00 9,09 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
6 Presentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi Persen 39 39 39 47 60 73 87 87 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
7Pertumbuhan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang
MemadaiPersen 4,35 8,00 93,33 21,05 17,39 14,81 12,90 6,06 IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
14
1 Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersedia Persen n/a n/a n/a 26,92 46,15 73,08 88,46 88,46IKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
15
1Persentase Aplikasi Yang Memenuhi Standar Keamanan
InformasiPersen - 33,33 41,67 4,65 9,30 13,95 18,60 18,60
IKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
2 Indeks Keamaanan Informasi (Indeks KAMI) Level - Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup CukupIKK Dinas Komunikasi
dan Informatika
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Kepemudaan dan Olahraga
Statistik
Persandian
8-20 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
16
1 Pertumbuhan Penyelenggaraan Event Seni Daerah Persen n/a 20,00 72,97 19,57 16,36 14,06 12,33 12,33IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2Pertumbuhan Pelestarian Cagar Budaya Tak Benda dan
BendaPersen 0 2 2 2 2 2 2 2
IKK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
17
Cakupan Kabupaten/Kota yang Tertingkat budaya baca
masyarakat dan kualitas pengelolaan perpustakaan
daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100IKK Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
18
1Persentase Kabupaten/kota yang tertingkat pengetahuan
dan terawatnya arsip/dokumenPersen 18,18 27,27 36,36 54,55 100,00 100,00 100,00 100,00
IKK Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Standar
Baku Kearsipan/Tata Naskah DinasPersen 100 100 100 100 100 100 100 100
IKK Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1
1 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Persen 12,42 12,54 12,66 12,78 12,90 13,02 13,15 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
2 Volume Eksport Ton 1.711 1.797 1.756 1.765 1.774 1.782 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Poin 105,08 107,37 107,59 107,74 107,79 107,91 108,35 108,89 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
4 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Poin 96,08 99,52 101 101,50 102 102,50 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
5 Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun 67,34 67,34 68,01 68,69 69,38 70,07 70,77 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
6Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang Dikelola secara BerkelanjutanHa 150.000 150.000 150.000 150.000 159.901 420.691 1.333.816 1.333.816 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
7Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan
dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undanganPersen n/a n/a 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 IKK Dinas Kelautan dan Perikanan
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Kelautan dan Perikanan
Perpustakaan
Kearsipan
Kebudayaan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-21
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
URUSAN PILIHAN
2
1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 18.075 18.979 20.000 21.000 22.050 23.153 24.310 25.526 IKK Dinas Pariwisata
2 Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara Orang 111.332 116.899 125.000 131.250 137.813 144.703 151.938 159.539 IKK Dinas Pariwisata
3 Lama Kunjungan Wisatawan :
- Wisatawan Nusantara Hari 5 5 5 5 5 5 5 5 IKK Dinas Pariwisata
- Wisatawan Mancanegara Hari 10 10 10 10 10 10 10 10 IKK Dinas Pariwisata
4 Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa) Rp (Juta) 203.704 213.891 225.625 236.906 248.751 261.189 274.248 287.961 IKK Dinas Pariwisata
3
1 Konribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Persen 10,15 10,21 10,26 10,32 10,38 10,43 10,49 10,54 IKK Dinas Pertanian
2 Nilai Tukar Petani Poin 100,89 100,94 101,5 101,7 102 102,3 102,5 102,7 IKK Dinas Pertanian
4
1 Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB Persen 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 IKK Dinas Kehutanan
2 RHL lahan kritis Ha 252 820 1000 1000 1000 1000 1000 IKK Dinas Kehutanan
3 Pemberdayaan Masyarakat KTH 6 10 10 13 14 15 15 16 IKK Dinas Kehutanan
4 Peningkatan kualitas Hutan melalui tutupan lahan Persen 64 65 66 67 68 69 70 70 IKK Dinas Kehutanan
5
1 BBM Satu Harga Ya/Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya YaIKU Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
2 Rasio Elektrifikasi Persen 85,24 91,10 93,00 95,00 97,00 100 100 100IKU Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
3 Porsi EBT dalam bauran energi Persen n/a n/a 8,8 13,40 14,50 15,70 17,90 17,90IKU Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
4 Persentase Pertambangan Tanpa ijin Persen n/a n/a < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5IKU Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Kehutanan
Pariwisata
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pertanian
8-22 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
URUSAN PILIHAN
6
1 Cakupan Bina Kelompok Pedagang Persen 10,2 5,19 4 5 7,2 9,09 10,8 12IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
2Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok
(Bapok)Persen 3,38 3,8 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4 3,5 - 4
IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
3 Nilai Ekspor Non Migas US$ (Juta) 1,2 10,8 11,8 13 14,3 15,7 17,3 19IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
4Persentase Barang Beredar yang sesuai dengan
KetentuanPersen 25 30 45 55 65 75 85 100
IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
7
1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Persen 25,29 32,88 42,74 45,26 58,84 68,50 89,05 115,77IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
2 Laju Pertumbuhan Industri Persen 0,56 0,56 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65IKK Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan
8
1Persentase pembinaan di permukiman transmigrasi untuk
peningkatan kesejahteraan Persen 50 90 90 91,67 93,33 95 98,33 100
IKK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
PENUNJANG URUSAN
1
1Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan yang Tepat WaktuYa/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
IKK Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Provinsi
MalukuPersen 60 60 100 100 100 100 100 100
IKK Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persen 20 30 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50IKK Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 Indeks Daya Saing Daerah Level Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi TinggiIKK Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Perencanaan Pembangunan
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-23
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
PENUNJANG URUSAN
2
1Opini BPK terhadap laporan keuangan
Pemerintah DaerahOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
IKK Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
2Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Keuangan DaerahPersen 75% 83% 83% 83% 83% 83% 100%
IKK Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
3Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Aset DaerahPersen 75% 83% 83% 83% 83% 83% 100%
IKK Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
4 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persen -7,58 8,29 .> 6 .> 6 .> 6 .> 6 .> 6 .> 6 IKK Badan Pendapatan Daerah
3
1 Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nilai 60,04 59,34 > 60 - 70 > 70 - 80 > 70 - 80 > 70 - 80 > 80 - 90 IKK Inspektorat
2Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai
SAKIP-nya adalah ≥ BBPersen 45,45 54,55 63,64 81,82 100 100 IKK Inspektorat
3Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) Provinsi MalukuOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP IKK Inspektorat
4Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang
opini atas LKPD adalah WTPPersen 63,64 72,73 81,82 90,91 100 100 100 100 IKK Inspektorat
5 Level Maturitas SPIP Level level 3 level 3 level 3 level 3 level 4 level 4 level 4 IKK Inspektorat
6 Level Kapabilitas APIP Level n/a n/a Level 2 Level 2 level 3 level 3 level 3 level 3 IKK Inspektorat
7 Persentase Penyelesaian TLHP Persen n/a 75 78 85 85 88 92 92 IKK Inspektorat
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Keuangan
Pengawasan
8-24 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
PENUNJANG URUSAN
4
1 Presentase Kinerja ASN % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 IKK Badan Kepegawaian Daerah
2 Presentase Disiplin ASN % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 IKK Badan Kepegawaian Daerah
3 Persentase Proper Yang Ditindaklanjuti Persen 7,65 8,40 8,40 9,00 9,50 10,00 10,00 IKK BPSDM
4Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan strukturalPersen >80 >80 >80 >80 >80 >80 IKK BPSDM
5
1Persentase tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan
fungsi legislasi dan pengawasan Persen 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DEWAN
2Persentase Publikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan DaerahPersen 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
3Persentase Dokumen Persyaratan dan kelayakan
pemekaran daerah yang dianalisisPersen 50 70 85 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
4 Presentase Penyerahan/ Pelimpahan P3D Persen 60 70 80 90 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
5Persentase Kabupaten/Kota Yang dibina dalam
Penerapan PATENPersen 9,09 18,18 18,18 27,27 45,45 54,55 54,55 IKK SEKRETARIS DAERAH
6Persentase Fasilitasi Penyusunan Rancangan
Produk Hukum DaerahPersen 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
7
Persentase Perda Yang Tidak Bertentangan
Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan
Kepentingan Umum
Persen 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Lainnya
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 8-25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II ASPEK PELAYANAN UMUM
PENUNJANG URUSAN
4
1 Presentase Kinerja ASN % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 IKK Badan Kepegawaian Daerah
2 Presentase Disiplin ASN % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 IKK Badan Kepegawaian Daerah
3 Persentase Proper Yang Ditindaklanjuti Persen 7,65 8,40 8,40 9,00 9,50 10,00 10,00 IKK BPSDM
4Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan strukturalPersen >80 >80 >80 >80 >80 >80 IKK BPSDM
5
8Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahPersen 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
9Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
PemerintahPersen 100 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
10Persentase Usaha Daerah/BUMD yang sehat dan
ProfitabelPersen 25 25 25 50 50 75 75 IKK SEKRETARIS DAERAH
11Cakupan koordinasi, fasilitasi, pemantaun dan
evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerahPersen 100 100 100 100 100 100 100 IKK SEKRETARIS DAERAH
III ASPEK DAYA SAING
1Persentase pengeluaran rata-rata perkapita per
bulan
- Makanan Persen 55,21 50,29 50,1 50 49,7 49,5 49,3 49,00
- Non Makanan Persen 44,79 49.71 49,9 50 50,3 50,5 50,7 51,00
2 Rasio Ketergantungan Persen 67,17 61,07 61,05 61,01 < 61 < 61 < 61 < 61
NO.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(2024)
Keterangan
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Lainnya
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 9-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis
dalam pembangunan suatu daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program unggulan kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan daerah dan gambaran kondisi keuangan daerah, serta program perangkat
daerah disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Maluku tahun 2019 – 2024 telah terintegrasi dengan proses teknokratik dalam upaya
mewujudkan tahapan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku
tahun 2005 – 2025 sekaligus upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka panjang di Provinsi Maluku di tahun 2025.
Mengingat bahwa RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 merupakan tahapan
terakhir dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, maka RPJMD perlu disusun
dengan tujuan sebagai proses perencanaan yang difokuskan untuk mempercepat
pencapaian target RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025 melalui optimalisasi
seluruh kebijakan, program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Maluku.
Pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 juga ditentukan oleh komitmen
dan dukungan rakyat yang terwakilkan melalui DPRD, kerjasama yang kuat antara
Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku,
antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Pusat, serta kerjasama dengan
perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Selain itu, pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 juga ditentukan oleh kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha
swasta yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Maluku dan kemajuan
Maluku.
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 telah dielaborasi sepenuhnya dengan visi
dan misi serta program prioritas Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena nya, penyusunan
9-2 RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024
RPJMD Provinsi Maluku ini melibatkan komitmen dan kerjasama yang sangat kuat dan
solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Seluruh Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan isu
strategis dan permasalahan pembangunan sesuai dengan bidang masing -masing serta
merumuskan dalam rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi, misi
dan program unggulan Kepala Daerah.
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen
perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur
mengenai pedoman transisi yang akan mengatur perencanaan dan penganggaran Tahun
2025.
9.1 Kaidah Pelaksanaan
Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi
Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahun 2019 – 2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah
kabupaten/kota se – Provinsi Maluku dalam menyusun dokumen perencanaan 5 (lima)
tahun ke depan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kaidah -kaidah pelaksanaan
sebagai berikut :
1. Perangkat Daerah Provinsi Maluku berkewajiban untuk melaksanakan program-
program yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dengan
berkolaborasi dengan program-progran pemerintah pusat, pemerintah
kabupaten/kota se–Provinsi Maluku, serta masyarakat dan dunia usaha.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Gubernur Maluku berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Provinsi Maluku Tahun 2029 – 2024 kepada masyarakat.
4. BAPPEDA Provinsi Maluku melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala
terhadap RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024 9-3
5. Penyusunan RKPD Provinsi Maluku pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024
berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yang selanjutnya
menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Renacan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Tahun 2019 sampai dengan 2024.
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Maluku berkewajiban menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 yang berpedoman pada
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yang kemudian nantinya menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Maluku berpedoman
pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sehingga sinkronisasi dan
sinergitas pembangunan di Provinsi Maluku dapat terwujud.
9.2 Pedoman Transisi
Tahun 2024 merupakan masa transisi kepemimpinan daerah Provinsi Maluku dan pada
tahun tersebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku 2025
disusun, yang seharusnya berpedoman pada RPJMD 5 (lima) tahun berikutnya. Dalam
rangka menjamin kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk
dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2025. Untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025, dengan
mengutamakan penyelesaian permasalahan pembangunan yang belum tertangani
sampai dengan tahun 2024 dan memperhatikan isu-isu strategis ke depan.