95 · 2021. 1. 6. · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도...

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  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 336,473,711 316,086,331 20,387,380 6.45%

    정책사업 270,354,840 255,925,058 14,429,782 5.64%

    재무활동 5,879,651 5,300,506 579,145 10.93%

    행정운영경비 60,239,220 54,860,767 5,378,453 9.80%

    일반공공행정 20,138,302 19,435,817 702,485 3.61%

    입법및선거관리 899,462 685,899 213,563 31.14%

    지방의회 운영 지원 789,111 684,899 104,212 15.22%

    의정활동지원 548,155 572,673 △24,518 △4.28%

    의정행사 운영 7,000 2,000 5,000 250.00%

    의정홍보시스템 관리 21,396 10,896 10,500 96.37%

    의회청사 관리 212,560 99,330 113,230 113.99%

    공정 선거관리 110,351 1,000 109,351 10935.10%

    지방선거 관리 110,351 1,000 109,351 10935.10%

    지방행정ㆍ재정지원 3,434,839 3,860,220 △425,381 △11.02%

    재정 지원 223,634 172,260 51,374 29.82%

    예산 편성 및 운영 174,634 120,760 53,874 44.61%

    공통 지원경비 운영 37,000 37,000 0 0.00%

    재정 지도 12,000 14,500 △2,500 △17.24%

    재원관리 420,983 419,881 1,102 0.26%

    세정 관리 99,955 103,403 △3,448 △3.33%

    지방세 부과 관리 179,245 152,378 26,867 17.63%

    지방세 징수관리 36,370 41,870 △5,500 △13.14%

    세외수입 체납관리 105,413 122,230 △16,817 △13.76%

    재정운영 193,222 192,035 1,187 0.62%

    계약 · 회계 관리 176,722 175,535 1,187 0.68%

    복식부기 관리 16,500 16,500 0 0.00%

    재무활동(수자원)(상하수도사업소) 2,597,000 3,076,044 △479,044 △15.57%

    내부거래지출(상하수도사업소) 2,597,000 3,076,044 △479,044 △15.57%

    재정ㆍ금융 248,413 216,613 31,800 14.68%

    재무활동(기획감사실) 18,900 0 18,900 순증

    내부거래지출(일반회계) 18,900 0 18,900 순증

    재무활동(도시계획과) 20,000 20,000 0 0.00%

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  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    내부거래지출 20,000 20,000 0 0.00%

    재무활동(안전교통과) 209,513 196,613 12,900 6.56%

    내부거래지출(안전교통과) 209,513 196,613 12,900 6.56%

    일반행정 15,555,588 14,673,085 882,503 6.01%

    군정의 기획·평가 및 정책개발 857,817 472,740 385,077 81.46%

    군정 기획 · 조정 관리 673,470 266,270 407,200 152.93%

    성과평가 관리 21,240 5,852 15,388 262.95%

    통계 관리 85,027 90,138 △5,111 △5.67%

    군 정책개발 78,080 110,480 △32,400 △29.33%

    신뢰받는 책임행정 구현 34,854 28,048 6,806 24.27%

    감사행정 관리 34,854 28,048 6,806 24.27%

    법무행정 운영 171,550 171,550 0 0.00%

    법제 운영 4,350 4,350 0 0.00%

    송무 운영 167,200 167,200 0 0.00%

    군정홍보 관리 781,264 801,144 △19,880 △2.48%

    홍보 · 기록물 관리 207,320 208,200 △880 △0.42%

    양양군 이미지 관리 573,944 592,944 △19,000 △3.20%

    민원행정 운영 125,143 195,907 △70,764 △36.12%

    민원행정서비스 제공 125,143 195,907 △70,764 △36.12%

    활기찬 직장분위기 조성 1,846,888 2,039,032 △192,144 △9.42%

    복무 및 보안 관리 207,850 190,410 17,440 9.16%

    직원 복리증진 1,071,815 1,177,880 △106,065 △9.00%

    인사행정 운영 191,663 369,642 △177,979 △48.15%

    공무원 육성 368,000 288,000 80,000 27.78%

    노조관리 7,560 13,100 △5,540 △42.29%

    자치행정 역량 강화 2,124,782 1,460,922 663,860 45.44%

    자원봉사 활성화 지원 293,321 281,657 11,664 4.14%

    행정기능 강화 445,546 180,816 264,730 146.41%

    지역방위 지원 86,940 88,200 △1,260 △1.43%

    군정협력체제 구축 964,400 594,467 369,933 62.23%

    참여행정 조성 187,583 159,266 28,317 17.78%

    이반장활동 지원 94,544 102,544 △8,000 △7.80%

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  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    새마을지도자 지원 45,628 47,152 △1,524 △3.23%

    규제개혁 추진 6,820 6,820 0 0.00%

    국내외 교류협력 관리 52,600 149,350 △96,750 △64.78%

    국내교류 운영 26,000 25,500 500 1.96%

    국제교류 운영 26,600 123,850 △97,250 △78.52%

    주민 삶의 질 향상 지원 1,201,254 654,025 547,229 83.67%

    주민자치센터 운영 233,600 211,600 22,000 10.40%

    주민복지시설 운영관리 648,754 103,525 545,229 526.66%

    아름다운 마을만들기 지원 318,900 338,900 △20,000 △5.90%

    인구정책 77,000 97,000 △20,000 △20.62%

    인구정책 77,000 97,000 △20,000 △20.62%

    정보화 행정서비스 제공 672,720 928,272 △255,552 △27.53%

    정보시스템 운영 307,936 282,272 25,664 9.09%

    행정정보 보호 49,830 73,550 △23,720 △32.25%

    정보보안 강화 36,398 191,100 △154,702 △80.95%

    정보시스템 안정성 강화 185,256 190,000 △4,744 △2.50%

    웹서비스 제공 93,300 191,350 △98,050 △51.24%

    정보화 기반 강화 808,344 425,330 383,014 90.05%

    정보화 업무환경 개선 452,718 425,330 27,388 6.44%

    네트워크 기반 강화 355,626 0 355,626 순증

    정보화 지원 123,908 109,666 14,242 12.99%

    군민 정보화 지원 107,908 89,666 18,242 20.34%

    정보화 정책 연구 16,000 20,000 △4,000 △20.00%

    정보통신 인프라확충 553,568 532,559 21,009 3.94%

    정보통신 기반시설 운영 553,568 532,559 21,009 3.94%

    재산관리 2,515,307 4,551,420 △2,036,113 △44.74%

    공유재산 관리 862,940 1,048,940 △186,000 △17.73%

    청사관리 1,155,367 3,235,480 △2,080,113 △64.29%

    관용차량 관리 457,000 267,000 190,000 71.16%

    재해복구사업 40,000 0 40,000 순증

    사회안전망 인프라 구축 835,083 637,660 197,423 30.96%

    통합관제센터 및 CCTV관리 835,083 637,660 197,423 30.96%

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  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    주민자치 기반 강화 291,820 279,290 12,530 4.49%

    읍면 일반행정운영 291,820 279,290 12,530 4.49%

    주민자치 기반 강화 230,020 192,490 37,530 19.50%

    읍면 일반행정운영 230,020 192,490 37,530 19.50%

    주민자치 기반 강화 194,460 178,150 16,310 9.16%

    읍면 일반행정 운영 194,460 178,150 16,310 9.16%

    주민자치 기반 강화 155,200 155,200 0 0.00%

    읍면 일반행정운영 155,200 155,200 0 0.00%

    주민자치 기반 강화 178,720 272,720 △94,000 △34.47%

    읍면 일반행정운영 178,720 272,720 △94,000 △34.47%

    주민자치 기반 강화 248,140 240,610 7,530 3.13%

    읍면 일반행정운영 248,140 240,610 7,530 3.13%

    재무활동(경제에너지과) 1,475,146 100,000 1,375,146 1375.15%

    내부거래지출 175,146 100,000 75,146 75.15%

    내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,300,000 0 1,300,000 순증

    공공질서및안전 5,265,299 13,022,221 △7,756,922 △59.57%

    재난방재ㆍ민방위 5,265,299 13,022,221 △7,756,922 △59.57%

    하천 치수대책 강화 1,050,000 10,502,000 △9,452,000 △90.00%

    하천재해방지 1,050,000 10,502,000 △9,452,000 △90.00%

    안전 관리체계 구축 367,794 338,309 29,485 8.72%

    재난예방활동 지원 367,794 316,809 50,985 16.09%

    재난예방 관리체계 구축 3,297,986 1,562,986 1,735,000 111.01%

    방재시설 및 장비운영 236,920 226,920 10,000 4.41%

    방재활동 관리 1,063,066 386,066 677,000 175.36%

    재난위험시설물 정비 1,998,000 950,000 1,048,000 110.32%

    재해복구 29,484 0 29,484 순증

    재해복구사업 29,484 0 29,484 순증

    민방위 관리 520,035 618,926 △98,891 △15.98%

    민방위 행정 관리 304,895 283,216 21,679 7.65%

    민방위 활동 지원 10,200 10,770 △570 △5.29%

    비상대책 관리 17,900 17,900 0 0.00%

    - 100 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    민방위 시설장비 운영 187,040 307,040 △120,000 △39.08%

    교육 2,254,735 2,439,695 △184,960 △7.58%

    유아및초중등교육 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    유아.초 중등 교육복지 확충 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    유아.초.중등 교육복지 확충 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    고등교육 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    고등 교육복지 확충 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    고등 교육복지 확충 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    문화및관광 22,902,247 25,982,049 △3,079,802 △11.85%

    문화예술 2,169,758 2,845,831 △676,073 △23.76%

    문화시설 관리 913,772 1,572,438 △658,666 △41.89%

    문화복지회관 운영 500,192 1,257,407 △757,215 △60.22%

    일출웨딩홀 운영 91,350 82,620 8,730 10.57%

    양양문화관 관리 76,400 78,470 △2,070 △2.64%

    웰컴센터 관리 245,830 153,941 91,889 59.69%

    문화예술 진흥 1,255,986 1,273,393 △17,407 △1.37%

    문화예술행사 지원 617,700 634,700 △17,000 △2.68%

    향토문화 육성 295,923 216,763 79,160 36.52%

    군민 문화서비스 제공 342,363 421,930 △79,567 △18.86%

    관광 5,832,289 11,312,291 △5,480,002 △48.44%

    관광기반 확충 및 관리 4,091,729 3,494,131 597,598 17.10%

    관광기반 구축 3,271,729 2,352,115 919,614 39.10%

    지역축제 활성화 지원 314,000 1,142,016 △828,016 △72.50%

    남대천 관광자원 운영 506,000 0 506,000 순증

    항공활성화 지원 및 운영 1,475,000 769,600 705,400 91.66%

    항공 산업 활성화 1,475,000 769,600 705,400 91.66%

    관광 인프라 구축 265,560 7,048,560 △6,783,000 △96.23%

    국립공원 편의시설 확충 265,560 7,048,560 △6,783,000 △96.23%

    체육 11,303,239 8,653,017 2,650,222 30.63%

    관광레포츠 경쟁력 강화 1,857,574 1,652,000 205,574 12.44%

    관광레포츠 시설 확충 1,857,574 1,652,000 205,574 12.44%

    체육시설경영 1,393,664 1,291,544 102,120 7.91%

    - 101 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    체육시설 관리 1,393,664 1,291,544 102,120 7.91%

    양양체육 경쟁력 강화 5,627,001 2,589,473 3,037,528 117.30%

    체육활동 육성 지원 1,428,481 1,297,953 130,528 10.06%

    체육시설 확충 3,397,900 490,900 2,907,000 592.18%

    실업팀 운영 800,620 800,620 0 0.00%

    양양체육 경쟁력 확보 2,425,000 3,120,000 △695,000 △22.28%

    강원도민체육대회 준비 2,135,000 2,830,000 △695,000 △24.56%

    강원도 장애인생활체육대회 준비 290,000 290,000 0 0.00%

    문화재 2,718,426 2,077,997 640,429 30.82%

    문화유적 복원 및 관리 297,144 555,497 △258,353 △46.51%

    선사유적박물관 운영 297,144 555,497 △258,353 △46.51%

    문화재 보존관리 2,421,282 1,522,500 898,782 59.03%

    유형문화재 관리 1,890,800 1,286,400 604,400 46.98%

    문화유적 관리운영 186,150 179,500 6,650 3.70%

    무형문화재 관리 56,600 56,600 0 0.00%

    재해복구사업 287,732 0 287,732 순증

    문화및관광일반 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    재무활동(문화체육과) 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    내부거래지출 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    환경 17,488,791 18,972,064 △1,483,273 △7.82%

    상하수도ㆍ수질 305,286 542,251 △236,965 △43.70%

    수질환경 관리 275,286 520,251 △244,965 △47.09%

    수질오염원 관리 275,286 520,251 △244,965 △47.09%

    재무활동(환경과) 30,000 22,000 8,000 36.36%

    내부거래지출 30,000 22,000 8,000 36.36%

    폐기물 12,512,816 15,976,136 △3,463,320 △21.68%

    폐기물 관리 12,512,816 15,976,136 △3,463,320 △21.68%

    폐기물 감량 660,511 625,990 34,521 5.51%

    석면관리 401,020 626,580 △225,560 △36.00%

    종합폐기물 처리시설 조성 11,404,603 14,692,566 △3,287,963 △22.38%

    읍면 매립장 관리 39,000 31,000 8,000 25.81%

    재해복구사업 7,682 0 7,682 순증

    - 102 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    대기 2,429,600 1,186,080 1,243,520 104.84%

    생활공해관리 893,060 279,870 613,190 219.10%

    생활공해 관리 893,060 279,870 613,190 219.10%

    대기환경 보전 1,536,540 906,210 630,330 69.56%

    대기환경 개선 1,536,540 906,210 630,330 69.56%

    자연 379,700 223,350 156,350 70.00%

    자연환경 보전 71,500 58,000 13,500 23.28%

    자연환경 조사.관리 71,500 58,000 13,500 23.28%

    생태계 보전 308,200 165,350 142,850 86.39%

    야생동물 관리 308,200 165,350 142,850 86.39%

    해양 671,059 284,740 386,319 135.67%

    친환경 연안관리 671,059 284,740 386,319 135.67%

    연안관리 549,688 284,740 264,948 93.05%

    재해복구사업 121,371 0 121,371 순증

    환경보호일반 1,190,330 759,507 430,823 56.72%

    환경보전 관리 1,190,330 759,507 430,823 56.72%

    환경보전활동 지원 108,000 88,800 19,200 21.62%

    화장실 문화개선 1,082,330 670,707 411,623 61.37%

    사회복지 75,386,181 65,450,630 9,935,551 15.18%

    기초생활보장 9,192,177 8,734,352 457,825 5.24%

    저소득층 생활안정 지원사업 691,817 758,675 △66,858 △8.81%

    저소득층 자활지원사업 614,417 681,275 △66,858 △9.81%

    위기사례관리가구 지원사업 77,400 77,400 0 0.00%

    국민 기초생활 보장 7,849,803 7,182,741 667,062 9.29%

    기초생활보장수급자 지원 7,370,383 6,733,724 636,659 9.45%

    저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) 479,420 449,017 30,403 6.77%

    재무활동(복지과) 650,557 792,936 △142,379 △17.96%

    내부거래지출(복지과) 650,557 792,936 △142,379 △17.96%

    취약계층지원 8,175,728 8,243,426 △67,698 △0.82%

    장애인 복지 증진 8,175,728 8,243,426 △67,698 △0.82%

    장애인 생활안정 지원 1,570,424 1,502,530 67,894 4.52%

    장애인 의료비 지원 17,050 17,050 0 0.00%

    - 103 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    장애인 사회활동 지원 282,073 241,565 40,508 16.77%

    장애인 편의시설 운영 212,450 130,471 81,979 62.83%

    장애인 복지시설 지원 6,093,731 6,351,810 △258,079 △4.06%

    보육ㆍ가족및여성 18,526,152 11,897,836 6,628,316 55.71%

    아동복지 증진 8,519,920 2,900,000 5,619,920 193.79%

    육아통합지원센터 지원 8,519,920 2,900,000 5,619,920 193.79%

    여성복지 증진 1,763,540 1,852,736 △89,196 △4.81%

    여성 사회참여 증진 440,876 477,316 △36,440 △7.63%

    한부모가정 지원 205,738 203,110 2,628 1.29%

    여성회관 운영 266,920 340,580 △73,660 △21.63%

    건강가정·다문화가족 지원 850,006 831,730 18,276 2.20%

    아동복지 증진 8,242,692 7,145,100 1,097,592 15.36%

    저소득층 아동관리 598,260 618,575 △20,315 △3.28%

    보호아동 관리 2,337,342 1,564,848 772,494 49.37%

    아동복지 운영 708,914 651,870 57,044 8.75%

    보육시설 아동 지원 2,006,956 2,011,183 △4,227 △0.21%

    아동복지시설지원 2,591,220 2,298,624 292,596 12.73%

    노인ㆍ청소년 33,054,879 30,691,285 2,363,594 7.70%

    노인복지 증진 32,573,375 30,172,281 2,401,094 7.96%

    노후 생활보장 26,793,269 24,500,468 2,292,801 9.36%

    노인 복지시설 지원 5,780,106 5,671,813 108,293 1.91%

    장묘관리 199,384 252,384 △53,000 △21.00%

    장사시설 운영 관리 199,384 252,384 △53,000 △21.00%

    청소년 보호 및 육성 282,120 266,620 15,500 5.81%

    청소년 건전 육성 266,320 250,820 15,500 6.18%

    청소년 활동 지원 15,800 15,800 0 0.00%

    노동 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    고용 촉진 및 안정 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    실업대책 관리 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    보훈 1,237,494 866,499 370,995 42.82%

    보훈 선양 1,237,494 866,499 370,995 42.82%

    국가 보훈 관리 및 지원 1,205,754 834,759 370,995 44.44%

    - 104 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    국가기념일 행사 운영 31,740 31,740 0 0.00%

    주택 2,030,307 1,848,067 182,240 9.86%

    서민 주거안정 2,030,307 1,848,067 182,240 9.86%

    공동주택 주거안정 239,500 189,500 50,000 26.39%

    농어촌 생활환경 개선 70,000 70,000 0 0.00%

    저소득층 주거안정 지원 1,720,807 1,588,567 132,240 8.32%

    사회복지일반 811,795 803,100 8,695 1.08%

    사회복지운영 관리 811,795 803,100 8,695 1.08%

    사회보장 운영 685,865 677,300 8,565 1.26%

    지역사회복지체계 구축 125,930 125,800 130 0.10%

    보건 4,650,424 4,415,682 234,742 5.32%

    보건의료 4,357,767 3,915,725 442,042 11.29%

    보건의료서비스 기반조성 778,597 761,778 16,819 2.21%

    보건소 유지관리 449,121 415,502 33,619 8.09%

    공공 보건인력 관리 25,370 25,370 0 0.00%

    만성질환 관리체계 구축 90,856 107,656 △16,800 △15.61%

    보건지소 운영 163,000 163,000 0 0.00%

    보건진료소유지관리 50,250 50,250 0 0.00%

    주민의료서비스 제공 3,579,170 3,153,947 425,223 13.48%

    노인건강관리 39,600 33,000 6,600 20.00%

    진료사업 운영 118,970 151,204 △32,234 △21.32%

    건강검진운영 74,665 78,934 △4,269 △5.41%

    모자보건사업 운영 805,265 622,400 182,865 29.38%

    국가암관리 145,103 92,051 53,052 57.63%

    방문보건사업 운영 118,200 211,124 △92,924 △44.01%

    구강보건사업 운영 4,000 4,000 0 0.00%

    치매관리사업 456,298 406,057 50,241 12.37%

    정신건강사업 운영 356,282 374,980 △18,698 △4.99%

    감염병 예방 729,986 572,410 157,576 27.53%

    의약분업 관리 5,010 10,200 △5,190 △50.88%

    방역관리 188,635 149,173 39,462 26.45%

    지역사회 통합건강증진사업 387,261 290,555 96,706 33.28%

    - 105 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    국가금연지원서비스사업 149,895 157,859 △7,964 △5.05%

    식품의약안전 292,657 499,957 △207,300 △41.46%

    식품위생 안전관리 292,657 499,957 △207,300 △41.46%

    위생업소 관리 161,810 355,510 △193,700 △54.49%

    식품, 의약품관리 130,847 144,447 △13,600 △9.42%

    농림해양수산 56,356,678 49,752,611 6,604,067 13.27%

    농업ㆍ농촌 27,162,610 25,581,831 1,580,779 6.18%

    농지 개발 23,780 22,430 1,350 6.02%

    농지개발관리 23,780 22,430 1,350 6.02%

    농업기반강화 1,920,369 2,578,285 △657,916 △25.52%

    농업생산기반 구축 1,920,369 2,578,285 △657,916 △25.52%

    농촌지도기관 육성 1,191,000 165,000 1,026,000 621.82%

    청사 및 시설장비 관리 191,000 165,000 26,000 15.76%

    농촌지도기반 조성 1,000,000 0 1,000,000 순증

    농업경쟁력 향상 9,695,723 5,501,971 4,193,752 76.22%

    농정 관리 93,683 21,400 72,283 337.77%

    농촌 소득기반 조성 953,714 610,568 343,146 56.20%

    농촌마을 공동체 활성화 660,000 1,400,000 △740,000 △52.86%

    농산지원 7,988,326 3,456,403 4,531,923 131.12%

    축산 경쟁력 강화 5,216,017 8,528,901 △3,312,884 △38.84%

    양양한우 명품화 육성 1,560,780 2,075,180 △514,400 △24.79%

    양돈농가 지원 364,200 2,326,600 △1,962,400 △84.35%

    양봉 육성 227,250 222,300 4,950 2.23%

    말산업육성지원사업 59,200 56,960 2,240 3.93%

    축산경영 지원 296,065 499,550 △203,485 △40.73%

    축산행사지원 28,250 28,250 0 0.00%

    사료생산 기반조성 591,770 592,820 △1,050 △0.18%

    축산분뇨 관리 및 지원 717,450 1,071,700 △354,250 △33.05%

    축산물 청정·안전성 강화 1,371,052 1,645,541 △274,489 △16.68%

    농가경영 안정 지원 3,768,241 3,973,401 △205,160 △5.16%

    농업용수 운영 165,500 137,500 28,000 20.36%

    식량작물 안정생산 지원 1,341,727 1,466,704 △124,977 △8.52%

    - 106 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    식량작물생산 활동 지원 142,600 147,000 △4,400 △2.99%

    친환경농업 생산 1,113,247 866,647 246,600 28.45%

    병해충종합진단 기술지원 23,520 23,520 0 0.00%

    신기술 보급사업 220,000 185,000 35,000 18.92%

    영농기계 기술지원 281,050 476,050 △195,000 △40.96%

    농기계임대사업 운영 461,597 606,980 △145,383 △23.95%

    농기계 장비 확충 19,000 64,000 △45,000 △70.31%

    선진농업인 육성 516,998 484,908 32,090 6.62%

    농업인 능력개발 지원 179,456 158,988 20,468 12.87%

    4-H회 지원 92,850 36,770 56,080 152.52%

    농촌지도자 지원 98,237 97,792 445 0.46%

    농업경영인 지원 146,455 191,358 △44,903 △23.47%

    농업소득 향상 4,407,421 2,836,599 1,570,822 55.38%

    원예특작 지원 56,950 109,909 △52,959 △48.18%

    원예특작 생산기반 조성 368,500 664,000 △295,500 △44.50%

    농업기술보급 지원 25,480 25,880 △400 △1.55%

    과학영농기술 현장지원 844,546 44,219 800,327 1809.92%

    시험연구시설 관리 389,213 208,621 180,592 86.56%

    소득개발지원 319,000 74,000 245,000 331.08%

    농산물 유통관리 540,732 897,790 △357,058 △39.77%

    유통정책 지원 1,425,500 73,500 1,352,000 1839.46%

    특화사업 생산기반 조성 437,500 738,680 △301,180 △40.77%

    농업인 복지 증진 418,061 585,336 △167,275 △28.58%

    생활개선회 지원 33,460 46,540 △13,080 △28.10%

    여성농업인 지원 10,000 193,196 △183,196 △94.82%

    농촌 관광자원화 지원 1,800 1,800 0 0.00%

    농업인 생활환경 개선 372,801 343,800 29,001 8.44%

    용수개발 5,000 905,000 △900,000 △99.45%

    지하수관리 5,000 5,000 0 0.00%

    임업ㆍ산촌 16,230,664 13,867,648 2,363,016 17.04%

    산지 관리 211,600 28,720 182,880 636.77%

    산지 개발 196,600 28,720 167,880 584.54%

    - 107 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    대체산림자원조성 지원 15,000 0 15,000 순증

    산림 경쟁력 강화 4,635,812 3,236,586 1,399,226 43.23%

    산림조성 1,727,327 1,188,036 539,291 45.39%

    공원녹지 2,908,485 2,048,550 859,935 41.98%

    산림 자원화 4,497,493 4,055,766 441,727 10.89%

    산림자원 경영관리 2,957,052 2,753,282 203,770 7.40%

    산촌주민 지원 364,555 195,351 169,204 86.62%

    산림자원 보호관리 1,175,886 1,107,133 68,753 6.21%

    산림 재해방지 6,059,764 5,112,049 947,715 18.54%

    산불방지사업 추진 5,344,538 5,112,049 232,489 4.55%

    재해복구사업 715,226 0 715,226 순증

    휴양시설경영 825,995 1,434,527 △608,532 △42.42%

    휴양림 관리 825,995 1,434,527 △608,532 △42.42%

    해양수산ㆍ어촌 12,963,404 10,303,132 2,660,272 25.82%

    환경정비관리 469,470 492,891 △23,421 △4.75%

    공공시설물 유지관리 469,470 492,891 △23,421 △4.75%

    기반사업조성 105,000 655,000 △550,000 △83.97%

    기반시설물 조성 및 관리 105,000 655,000 △550,000 △83.97%

    해양관광 진흥 400,900 59,900 341,000 569.28%

    해변 경계시설물 정비 346,200 36,200 310,000 856.35%

    해양관광활성화 54,700 23,700 31,000 130.80%

    해수욕장 관리 648,259 813,484 △165,225 △20.31%

    낙산해수욕장 운영 648,259 813,484 △165,225 △20.31%

    해양진흥 및 운영 849,443 758,660 90,783 11.97%

    마을해수욕장 운영 849,443 758,660 90,783 11.97%

    어업경쟁력 강화 6,455,082 7,474,197 △1,019,115 △13.64%

    어업인육성 및 활동증진 1,197,266 1,105,438 91,828 8.31%

    수산증양식 및 자원관리 2,699,812 2,862,724 △162,912 △5.69%

    어업인 생산기반 지원 2,558,004 3,506,035 △948,031 △27.04%

    해양관광진흥 4,035,250 49,000 3,986,250 8135.20%

    해양레저 개발 4,035,250 49,000 3,986,250 8135.20%

    산업ㆍ중소기업및에너지 2,979,186 2,821,728 157,458 5.58%

    - 108 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    산업금융지원 597,100 576,400 20,700 3.59%

    중소기업 육성지원 597,100 576,400 20,700 3.59%

    중소기업 경영 활성화 597,100 576,400 20,700 3.59%

    무역및투자유치 500,000 0 500,000 순증

    투자 인프라 구축 500,000 0 500,000 순증

    투자유치 활동지원 500,000 0 500,000 순증

    산업진흥ㆍ고도화 1,003,653 1,282,728 △279,075 △21.76%

    지역경제안정 기반확립 1,003,653 1,277,228 △273,575 △21.42%

    전통시장 육성 지원 313,653 590,628 △276,975 △46.89%

    물가관리 및 소비자 보호 15,200 16,200 △1,000 △6.17%

    소상공인 지원 674,800 669,600 5,200 0.78%

    에너지및자원개발 878,433 962,600 △84,167 △8.74%

    에너지 안전 및 공급개선 878,433 962,600 △84,167 △8.74%

    에너지 수급 지원 815,440 851,440 △36,000 △4.23%

    신재생에너지 개발 및 보급 62,993 111,160 △48,167 △43.33%

    교통및물류 21,539,411 18,074,645 3,464,766 19.17%

    도로 11,223,694 12,034,223 △810,529 △6.74%

    교통망 확충 10,007,694 10,914,223 △906,529 △8.31%

    도로 환경개선 86,931 110,931 △24,000 △21.64%

    군도 정비 사업 1,415,076 6,428,271 △5,013,195 △77.99%

    농어촌도로 정비사업 1,503,960 634,896 869,064 136.88%

    소규모 민원해결 2,835,219 3,740,125 △904,906 △24.19%

    재해복구사업 4,166,508 0 4,166,508 순증

    양양읍 사업경비 220,000 250,000 △30,000 △12.00%

    주민숙원사업 추진 220,000 250,000 △30,000 △12.00%

    서면 사업경비 220,000 200,000 20,000 10.00%

    주민숙원사업 추진 220,000 200,000 20,000 10.00%

    손양면 사업경비 200,000 150,000 50,000 33.33%

    주민숙원사업 추진 200,000 150,000 50,000 33.33%

    현북면 사업경비 209,000 200,000 9,000 4.50%

    주민숙원사업 추진 209,000 200,000 9,000 4.50%

    현남면 사업경비 150,000 150,000 0 0.00%

    - 109 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    주민숙원사업 추진 150,000 150,000 0 0.00%

    강현면 사업경비 217,000 170,000 47,000 27.65%

    주민숙원사업 추진 217,000 170,000 47,000 27.65%

    대중교통ㆍ물류등기타 10,315,717 6,040,422 4,275,295 70.78%

    대중교통 육성 지원 4,614,600 2,733,510 1,881,090 68.82%

    공영여객터미널 관리 4,614,600 2,733,510 1,881,090 68.82%

    교통환경 개선 3,430,855 1,071,420 2,359,435 220.22%

    교통시설물 운영 519,813 540,197 △20,384 △3.77%

    주차장 관리(주차장관리사업특별회계) 317,637 301,977 15,660 5.19%

    특별교통수단 지원 280,105 229,246 50,859 22.19%

    지역 교통안전 환경개선사업 2,313,300 0 2,313,300 순증

    대중교통 육성 지원 2,270,262 2,235,492 34,770 1.56%

    운송사업 지원 2,269,762 2,234,992 34,770 1.56%

    물류산업 육성 500 500 0 0.00%

    국토및지역개발 46,273,237 38,967,872 7,305,365 18.75%

    수자원 26,943,023 29,152,407 △2,209,384 △7.58%

    발전소 주변지역 정비 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    발전소주변 지원체계구축(발전소주변지역지원사업특별회계)

    13,000 18,000 △5,000 △27.78%

    발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,008,011 2,287,411 △1,279,400 △55.93%

    하천정비 3,998,000 5,568,000 △1,570,000 △28.20%

    하천 유지관리 1,986,000 606,000 1,380,000 227.72%

    소하천정비 2,012,000 4,962,000 △2,950,000 △59.45%

    상수도관리 14,448,912 12,027,476 2,421,436 20.13%

    양양상수도 청사 유지관리 120,000 38,580 81,420 211.04%

    마을상수도관리 655,320 761,992 △106,672 △14.00%

    상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

    10,492,666 7,750,464 2,742,202 35.38%

    정배수지 관리(지방공기업상수도사업특별회계) 1,970,500 1,975,500 △5,000 △0.25%

    농어촌생활용수개발(지방공기업상수도사업특별회계)

    900,000 900,000 0 0.00%

    먹는물상수도관리 260,340 580,940 △320,600 △55.19%

    재해복구사업 50,086 0 50,086 순증

    - 110 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    환경기초시설 운영 6,407,100 8,014,920 △1,607,820 △20.06%

    환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) 3,718,100 3,672,920 45,180 1.23%

    하수관거 관리 270,000 3,242,000 △2,972,000 △91.67%

    농어촌마을하수도정비 550,000 0 550,000 순증

    하수처리장확충 1,869,000 0 1,869,000 순증

    하수도 관리 1,068,000 1,236,600 △168,600 △13.63%

    하수도 운영 관리 482,100 630,700 △148,600 △23.56%

    공공하수도 관리(하수도사업특별회계) 585,900 605,900 △20,000 △3.30%

    지역및도시 18,412,668 8,624,323 9,788,345 113.50%

    건축행정 운영 75,200 67,600 7,600 11.24%

    건축행정 운영 75,200 67,600 7,600 11.24%

    지적행정 기반강화 2,777,072 1,114,942 1,662,130 149.08%

    지적관리 76,220 75,740 480 0.63%

    지적정보 관리 275,329 313,905 △38,576 △12.29%

    새주소사업 추진 69,356 79,597 △10,241 △12.87%

    공간정보 사업 추진 2,048,800 335,600 1,713,200 510.49%

    지적재조사사업 307,367 310,100 △2,733 △0.88%

    도시개발 5,078,275 4,727,390 350,885 7.42%

    도시계획 관리 475,950 675,990 △200,040 △29.59%

    도시계획 정비 4,587,800 4,051,400 536,400 13.24%

    재해복구사업 14,525 0 14,525 순증

    도시재생 7,465,503 1,042,000 6,423,503 616.46%

    전원택지개발사업 추진 6,779,287 1,010,000 5,769,287 571.22%

    도시개발사업 추진 500,000 32,000 468,000 1462.50%

    도시재생사업 추진 186,216 0 186,216 순증

    도시경관 관리 808,000 7,000 801,000 11442.86%

    디자인양양 추진 808,000 7,000 801,000 11442.86%

    생활편익시설 관리 1,269,618 1,398,791 △129,173 △9.23%

    가로등 관리 1,222,000 1,302,000 △80,000 △6.14%

    생활민원 관리 47,618 96,791 △49,173 △50.80%

    도시성장 기반조성 8,400 109,600 △101,200 △92.34%

    정책개발 8,400 109,600 △101,200 △92.34%

    - 111 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    전략사업 추진 930,600 157,000 773,600 492.74%

    전략사업 930,600 157,000 773,600 492.74%

    산업단지 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지 조성 및 운영 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

    917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    예비비 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    예비비 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    재원관리 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    예비비(일반회계) 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    기타 60,239,220 54,860,767 5,378,453 9.80%

    기타 60,239,220 54,860,767 5,378,453 9.80%

    행정운영경비 127,695 175,412 △47,717 △27.20%

    인력운영비(의회사무과) 63,157 106,258 △43,101 △40.56%

    기본경비(의회사무과) 64,538 69,154 △4,616 △6.67%

    행정운영경비(기획감사실) 201,927 191,904 10,023 5.22%

    인력운영비(기획감사실) 114,481 110,976 3,505 3.16%

    기본경비(기획감사실) 87,446 80,928 6,518 8.05%

    행정운영경비(허가민원실) 268,701 394,431 △125,730 △31.88%

    인력운영비 163,073 287,089 △124,016 △43.20%

    기본경비 105,628 107,342 △1,714 △1.60%

    행정운영경비(자치행정과) 547,820 42,725,974 △42,178,154 △98.72%

    인력운영비(양양군) 66,000 41,626,739 △41,560,739 △99.84%

    인력운영비(자치행정과) 207,002 470,842 △263,840 △56.04%

    기본경비(자치행정과) 274,818 276,433 △1,615 △0.58%

    행정운영경비(복지과) 975,321 1,426,885 △451,564 △31.65%

    인력운영비(복지과) 818,839 1,258,222 △439,383 △34.92%

    인력운영비(의료급여기금특별회계) 63,006 61,305 1,701 2.77%

    기본경비(복지과) 93,476 107,358 △13,882 △12.93%

    행정운영경비(경제에너지과) 126,842 208,284 △81,442 △39.10%

    인력운영비(경제에너지과) 87,486 166,608 △79,122 △47.49%

    기본경비(경제에너지과) 39,356 41,676 △2,320 △5.57%

    행정운영경비(세무회계과) 50,241,797 284,156 49,957,641 17581.06%

    - 112 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    인력운영비(양양군) 49,927,156 0 49,927,156 순증

    인력운영비(세무회계과) 210,901 193,972 16,929 8.73%

    기본경비(세무회계과) 103,740 90,184 13,556 15.03%

    행정운영경비(관광과) 219,112 353,575 △134,463 △38.03%

    인력운영비(관광과) 161,560 188,734 △27,174 △14.40%

    기본경비(관광과) 57,552 55,632 1,920 3.45%

    행정운영경비(문화체육과) 362,958 930,849 △567,891 △61.01%

    인력운영비(문화체육과) 262,158 813,457 △551,299 △67.77%

    기본경비(문화체육과) 100,800 117,392 △16,592 △14.13%

    행정운영경비(도시계획과) 148,461 269,914 △121,453 △45.00%

    인력운영비 96,323 223,280 △126,957 △56.86%

    기본경비 52,138 46,634 5,504 11.80%

    행정운영경비(대외정책과) 75,286 80,584 △5,298 △6.57%

    인력운영비 46,834 50,444 △3,610 △7.16%

    기본경비 28,452 30,140 △1,688 △5.60%

    행정운영경비(산림녹지과) 184,476 407,830 △223,354 △54.77%

    인력운영비(산림녹지과) 112,686 326,744 △214,058 △65.51%

    기본경비(산림녹지과) 71,790 81,086 △9,296 △11.46%

    행정운영경비(환경과) 381,924 325,699 56,225 17.26%

    인력운영비(환경과) 327,756 271,687 56,069 20.64%

    기본경비(환경과) 54,168 54,012 156 0.29%

    행정운영경비(건설과) 139,386 442,289 △302,903 △68.49%

    인력운영비(건설과) 89,152 375,549 △286,397 △76.26%

    기본경비(건설과) 50,234 66,740 △16,506 △24.73%

    행정운영경비(안전교통과) 145,370 0 145,370 순증

    인력운영비(안전교통과) 90,636 0 90,636 순증

    기본경비(안전교통과) 54,734 0 54,734 순증

    행정운영경비(해양수산과) 109,956 140,363 △30,407 △21.66%

    인력운영비(해양수산과) 71,856 102,263 △30,407 △29.73%

    기본경비(해양수산과) 38,100 38,100 0 0.00%

    행정운영경비(오색삭도추진단) 54,427 54,154 273 0.50%

    인력운영비 31,223 30,266 957 3.16%

    - 113 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    기본경비 23,204 23,888 △684 △2.86%

    행정운영경비(도민체전추진단) 33,267 29,349 3,918 13.35%

    인력운영비 19,051 15,133 3,918 25.89%

    기본경비 14,216 14,216 0 0.00%

    행정운영경비(보건소) 1,553,649 1,657,664 △104,015 △6.27%

    인력운영비(보건소) 1,394,683 1,497,880 △103,197 △6.89%

    기본경비(보건소) 158,966 159,784 △818 △0.51%

    행정운영경비(농업기술센터) 580,573 1,514,021 △933,448 △61.65%

    인력운영비(농업기술센터) 328,079 1,280,313 △952,234 △74.38%

    기본경비(농업기술센터) 252,494 233,708 18,786 8.04%

    행정운영경비(상하수도사업소) 2,349,339 2,067,622 281,717 13.63%

    인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계) 2,273,421 2,001,290 272,131 13.60%

    기본경비(상하수도사업소)(지방공기업상수도사업특별회계)

    16,280 14,360 1,920 13.37%

    기본경비 59,638 51,972 7,666 14.75%

    행정운영경비(양양읍) 335,963 251,117 84,846 33.79%

    인력운영비(양양읍) 184,903 100,887 84,016 83.28%

    기본경비(양양읍) 151,060 150,230 830 0.55%

    행정운영경비(서면) 185,717 188,194 △2,477 △1.32%

    인력운영비(서면) 104,991 104,322 669 0.64%

    기본경비(서면) 80,726 83,872 △3,146 △3.75%

    행정운영경비(손양면) 200,855 167,371 33,484 20.01%

    인력운영비(손양면) 103,975 70,621 33,354 47.23%

    기본경비(손양면) 96,880 96,750 130 0.13%

    행정운영경비(현북면) 236,924 197,794 39,130 19.78%

    인력운영비(현북면) 122,384 80,710 41,674 51.63%

    기본경비(현북면) 114,540 117,084 △2,544 △2.17%

    행정운영경비(현남면) 233,466 194,661 38,805 19.93%

    인력운영비(현남면) 117,836 75,665 42,171 55.73%

    기본경비(현남면) 115,630 118,996 △3,366 △2.83%

    행정운영경비(강현면) 218,008 180,671 37,337 20.67%

    인력운영비(강현면) 109,278 70,621 38,657 54.74%

    - 114 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    기본경비(강현면) 108,730 110,050 △1,320 △1.20%

    - 115 -

  • 일 반 회 계

    - 117 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    총 계 312,418,224 294,837,045 17,581,179 5.96%

    정책사업 249,952,060 236,752,727 13,199,333 5.58%

    재무활동 4,579,651 5,300,506 △720,855 △13.60%

    행정운영경비 57,886,513 52,783,812 5,102,701 9.67%

    일반공공행정 18,838,302 19,435,817 △597,515 △3.07%

    입법및선거관리 899,462 685,899 213,563 31.14%

    지방의회 운영 지원 789,111 684,899 104,212 15.22%

    의정활동지원 548,155 572,673 △24,518 △4.28%

    의정행사 운영 7,000 2,000 5,000 250.00%

    의정홍보시스템 관리 21,396 10,896 10,500 96.37%

    의회청사 관리 212,560 99,330 113,230 113.99%

    공정 선거관리 110,351 1,000 109,351 10935.10%

    지방선거 관리 110,351 1,000 109,351 10935.10%

    지방행정ㆍ재정지원 3,434,839 3,860,220 △425,381 △11.02%

    재정 지원 223,634 172,260 51,374 29.82%

    예산 편성 및 운영 174,634 120,760 53,874 44.61%

    공통 지원경비 운영 37,000 37,000 0 0.00%

    재정 지도 12,000 14,500 △2,500 △17.24%

    재원관리 420,983 419,881 1,102 0.26%

    세정 관리 99,955 103,403 △3,448 △3.33%

    지방세 부과 관리 179,245 152,378 26,867 17.63%

    지방세 징수관리 36,370 41,870 △5,500 △13.14%

    세외수입 체납관리 105,413 122,230 △16,817 △13.76%

    재정운영 193,222 192,035 1,187 0.62%

    계약 · 회계 관리 176,722 175,535 1,187 0.68%

    복식부기 관리 16,500 16,500 0 0.00%

    재무활동(수자원)(상하수도사업소) 2,597,000 3,076,044 △479,044 △15.57%

    내부거래지출(상하수도사업소) 2,597,000 3,076,044 △479,044 △15.57%

    재정ㆍ금융 248,413 216,613 31,800 14.68%

    재무활동(기획감사실) 18,900 0 18,900 순증

    내부거래지출(일반회계) 18,900 0 18,900 순증

    재무활동(도시계획과) 20,000 20,000 0 0.00%

    - 119 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    내부거래지출 20,000 20,000 0 0.00%

    재무활동(안전교통과) 209,513 196,613 12,900 6.56%

    내부거래지출(안전교통과) 209,513 196,613 12,900 6.56%

    일반행정 14,255,588 14,673,085 △417,497 △2.85%

    군정의 기획·평가 및 정책개발 857,817 472,740 385,077 81.46%

    군정 기획 · 조정 관리 673,470 266,270 407,200 152.93%

    성과평가 관리 21,240 5,852 15,388 262.95%

    통계 관리 85,027 90,138 △5,111 △5.67%

    군 정책개발 78,080 110,480 △32,400 △29.33%

    신뢰받는 책임행정 구현 34,854 28,048 6,806 24.27%

    감사행정 관리 34,854 28,048 6,806 24.27%

    법무행정 운영 171,550 171,550 0 0.00%

    법제 운영 4,350 4,350 0 0.00%

    송무 운영 167,200 167,200 0 0.00%

    군정홍보 관리 781,264 801,144 △19,880 △2.48%

    홍보 · 기록물 관리 207,320 208,200 △880 △0.42%

    양양군 이미지 관리 573,944 592,944 △19,000 △3.20%

    민원행정 운영 125,143 195,907 △70,764 △36.12%

    민원행정서비스 제공 125,143 195,907 △70,764 △36.12%

    활기찬 직장분위기 조성 1,846,888 2,039,032 △192,144 △9.42%

    복무 및 보안 관리 207,850 190,410 17,440 9.16%

    직원 복리증진 1,071,815 1,177,880 △106,065 △9.00%

    인사행정 운영 191,663 369,642 △177,979 △48.15%

    공무원 육성 368,000 288,000 80,000 27.78%

    노조관리 7,560 13,100 △5,540 △42.29%

    자치행정 역량 강화 2,124,782 1,460,922 663,860 45.44%

    자원봉사 활성화 지원 293,321 281,657 11,664 4.14%

    행정기능 강화 445,546 180,816 264,730 146.41%

    지역방위 지원 86,940 88,200 △1,260 △1.43%

    군정협력체제 구축 964,400 594,467 369,933 62.23%

    참여행정 조성 187,583 159,266 28,317 17.78%

    이반장활동 지원 94,544 102,544 △8,000 △7.80%

    - 120 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    새마을지도자 지원 45,628 47,152 △1,524 △3.23%

    규제개혁 추진 6,820 6,820 0 0.00%

    국내외 교류협력 관리 52,600 149,350 △96,750 △64.78%

    국내교류 운영 26,000 25,500 500 1.96%

    국제교류 운영 26,600 123,850 △97,250 △78.52%

    주민 삶의 질 향상 지원 1,201,254 654,025 547,229 83.67%

    주민자치센터 운영 233,600 211,600 22,000 10.40%

    주민복지시설 운영관리 648,754 103,525 545,229 526.66%

    아름다운 마을만들기 지원 318,900 338,900 △20,000 △5.90%

    인구정책 77,000 97,000 △20,000 △20.62%

    인구정책 77,000 97,000 △20,000 △20.62%

    정보화 행정서비스 제공 672,720 928,272 △255,552 △27.53%

    정보시스템 운영 307,936 282,272 25,664 9.09%

    행정정보 보호 49,830 73,550 △23,720 △32.25%

    정보보안 강화 36,398 191,100 △154,702 △80.95%

    정보시스템 안정성 강화 185,256 190,000 △4,744 △2.50%

    웹서비스 제공 93,300 191,350 △98,050 △51.24%

    정보화 기반 강화 808,344 425,330 383,014 90.05%

    정보화 업무환경 개선 452,718 425,330 27,388 6.44%

    네트워크 기반 강화 355,626 0 355,626 순증

    정보화 지원 123,908 109,666 14,242 12.99%

    군민 정보화 지원 107,908 89,666 18,242 20.34%

    정보화 정책 연구 16,000 20,000 △4,000 △20.00%

    정보통신 인프라확충 553,568 532,559 21,009 3.94%

    정보통신 기반시설 운영 553,568 532,559 21,009 3.94%

    재산관리 2,515,307 4,551,420 △2,036,113 △44.74%

    공유재산 관리 862,940 1,048,940 △186,000 △17.73%

    청사관리 1,155,367 3,235,480 △2,080,113 △64.29%

    관용차량 관리 457,000 267,000 190,000 71.16%

    재해복구사업 40,000 0 40,000 순증

    사회안전망 인프라 구축 835,083 637,660 197,423 30.96%

    통합관제센터 및 CCTV관리 835,083 637,660 197,423 30.96%

    - 121 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    주민자치 기반 강화 291,820 279,290 12,530 4.49%

    읍면 일반행정운영 291,820 279,290 12,530 4.49%

    주민자치 기반 강화 230,020 192,490 37,530 19.50%

    읍면 일반행정운영 230,020 192,490 37,530 19.50%

    주민자치 기반 강화 194,460 178,150 16,310 9.16%

    읍면 일반행정 운영 194,460 178,150 16,310 9.16%

    주민자치 기반 강화 155,200 155,200 0 0.00%

    읍면 일반행정운영 155,200 155,200 0 0.00%

    주민자치 기반 강화 178,720 272,720 △94,000 △34.47%

    읍면 일반행정운영 178,720 272,720 △94,000 △34.47%

    주민자치 기반 강화 248,140 240,610 7,530 3.13%

    읍면 일반행정운영 248,140 240,610 7,530 3.13%

    재무활동(경제에너지과) 175,146 100,000 75,146 75.15%

    내부거래지출 175,146 100,000 75,146 75.15%

    공공질서및안전 5,265,299 13,022,221 △7,756,922 △59.57%

    재난방재ㆍ민방위 5,265,299 13,022,221 △7,756,922 △59.57%

    하천 치수대책 강화 1,050,000 10,502,000 △9,452,000 △90.00%

    하천재해방지 1,050,000 10,502,000 △9,452,000 △90.00%

    안전 관리체계 구축 367,794 338,309 29,485 8.72%

    재난예방활동 지원 367,794 316,809 50,985 16.09%

    재난예방 관리체계 구축 3,297,986 1,562,986 1,735,000 111.01%

    방재시설 및 장비운영 236,920 226,920 10,000 4.41%

    방재활동 관리 1,063,066 386,066 677,000 175.36%

    재난위험시설물 정비 1,998,000 950,000 1,048,000 110.32%

    재해복구 29,484 0 29,484 순증

    재해복구사업 29,484 0 29,484 순증

    민방위 관리 520,035 618,926 △98,891 △15.98%

    민방위 행정 관리 304,895 283,216 21,679 7.65%

    민방위 활동 지원 10,200 10,770 △570 △5.29%

    비상대책 관리 17,900 17,900 0 0.00%

    민방위 시설장비 운영 187,040 307,040 △120,000 △39.08%

    교육 2,254,735 2,439,695 △184,960 △7.58%

    - 122 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    유아및초중등교육 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    유아.초 중등 교육복지 확충 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    유아.초.중등 교육복지 확충 1,933,235 1,757,195 176,040 10.02%

    고등교육 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    고등 교육복지 확충 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    고등 교육복지 확충 321,500 671,500 △350,000 △52.12%

    문화및관광 22,902,247 25,982,049 △3,079,802 △11.85%

    문화예술 2,169,758 2,845,831 △676,073 △23.76%

    문화시설 관리 913,772 1,572,438 △658,666 △41.89%

    문화복지회관 운영 500,192 1,257,407 △757,215 △60.22%

    일출웨딩홀 운영 91,350 82,620 8,730 10.57%

    양양문화관 관리 76,400 78,470 △2,070 △2.64%

    웰컴센터 관리 245,830 153,941 91,889 59.69%

    문화예술 진흥 1,255,986 1,273,393 △17,407 △1.37%

    문화예술행사 지원 617,700 634,700 △17,000 △2.68%

    향토문화 육성 295,923 216,763 79,160 36.52%

    군민 문화서비스 제공 342,363 421,930 △79,567 △18.86%

    관광 5,832,289 11,312,291 △5,480,002 △48.44%

    관광기반 확충 및 관리 4,091,729 3,494,131 597,598 17.10%

    관광기반 구축 3,271,729 2,352,115 919,614 39.10%

    지역축제 활성화 지원 314,000 1,142,016 △828,016 △72.50%

    남대천 관광자원 운영 506,000 0 506,000 순증

    항공활성화 지원 및 운영 1,475,000 769,600 705,400 91.66%

    항공 산업 활성화 1,475,000 769,600 705,400 91.66%

    관광 인프라 구축 265,560 7,048,560 △6,783,000 △96.23%

    국립공원 편의시설 확충 265,560 7,048,560 △6,783,000 △96.23%

    체육 11,303,239 8,653,017 2,650,222 30.63%

    관광레포츠 경쟁력 강화 1,857,574 1,652,000 205,574 12.44%

    관광레포츠 시설 확충 1,857,574 1,652,000 205,574 12.44%

    체육시설경영 1,393,664 1,291,544 102,120 7.91%

    체육시설 관리 1,393,664 1,291,544 102,120 7.91%

    양양체육 경쟁력 강화 5,627,001 2,589,473 3,037,528 117.30%

    - 123 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    체육활동 육성 지원 1,428,481 1,297,953 130,528 10.06%

    체육시설 확충 3,397,900 490,900 2,907,000 592.18%

    실업팀 운영 800,620 800,620 0 0.00%

    양양체육 경쟁력 확보 2,425,000 3,120,000 △695,000 △22.28%

    강원도민체육대회 준비 2,135,000 2,830,000 △695,000 △24.56%

    강원도 장애인생활체육대회 준비 290,000 290,000 0 0.00%

    문화재 2,718,426 2,077,997 640,429 30.82%

    문화유적 복원 및 관리 297,144 555,497 △258,353 △46.51%

    선사유적박물관 운영 297,144 555,497 △258,353 △46.51%

    문화재 보존관리 2,421,282 1,522,500 898,782 59.03%

    유형문화재 관리 1,890,800 1,286,400 604,400 46.98%

    문화유적 관리운영 186,150 179,500 6,650 3.70%

    무형문화재 관리 56,600 56,600 0 0.00%

    재해복구사업 287,732 0 287,732 순증

    문화및관광일반 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    재무활동(문화체육과) 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    내부거래지출 878,535 1,092,913 △214,378 △19.62%

    환경 17,488,791 18,972,064 △1,483,273 △7.82%

    상하수도ㆍ수질 305,286 542,251 △236,965 △43.70%

    수질환경 관리 275,286 520,251 △244,965 △47.09%

    수질오염원 관리 275,286 520,251 △244,965 △47.09%

    재무활동(환경과) 30,000 22,000 8,000 36.36%

    내부거래지출 30,000 22,000 8,000 36.36%

    폐기물 12,512,816 15,976,136 △3,463,320 △21.68%

    폐기물 관리 12,512,816 15,976,136 △3,463,320 △21.68%

    폐기물 감량 660,511 625,990 34,521 5.51%

    석면관리 401,020 626,580 △225,560 △36.00%

    종합폐기물 처리시설 조성 11,404,603 14,692,566 △3,287,963 △22.38%

    읍면 매립장 관리 39,000 31,000 8,000 25.81%

    재해복구사업 7,682 0 7,682 순증

    대기 2,429,600 1,186,080 1,243,520 104.84%

    생활공해관리 893,060 279,870 613,190 219.10%

    - 124 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    생활공해 관리 893,060 279,870 613,190 219.10%

    대기환경 보전 1,536,540 906,210 630,330 69.56%

    대기환경 개선 1,536,540 906,210 630,330 69.56%

    자연 379,700 223,350 156,350 70.00%

    자연환경 보전 71,500 58,000 13,500 23.28%

    자연환경 조사.관리 71,500 58,000 13,500 23.28%

    생태계 보전 308,200 165,350 142,850 86.39%

    야생동물 관리 308,200 165,350 142,850 86.39%

    해양 671,059 284,740 386,319 135.67%

    친환경 연안관리 671,059 284,740 386,319 135.67%

    연안관리 549,688 284,740 264,948 93.05%

    재해복구사업 121,371 0 121,371 순증

    환경보호일반 1,190,330 759,507 430,823 56.72%

    환경보전 관리 1,190,330 759,507 430,823 56.72%

    환경보전활동 지원 108,000 88,800 19,200 21.62%

    화장실 문화개선 1,082,330 670,707 411,623 61.37%

    사회복지 74,906,761 65,001,613 9,905,148 15.24%

    기초생활보장 8,712,757 8,285,335 427,422 5.16%

    저소득층 생활안정 지원사업 691,817 758,675 △66,858 △8.81%

    저소득층 자활지원사업 614,417 681,275 △66,858 △9.81%

    위기사례관리가구 지원사업 77,400 77,400 0 0.00%

    국민 기초생활 보장 7,370,383 6,733,724 636,659 9.45%

    기초생활보장수급자 지원 7,370,383 6,733,724 636,659 9.45%

    재무활동(복지과) 650,557 792,936 △142,379 △17.96%

    내부거래지출(복지과) 650,557 792,936 △142,379 △17.96%

    취약계층지원 8,175,728 8,243,426 △67,698 △0.82%

    장애인 복지 증진 8,175,728 8,243,426 △67,698 △0.82%

    장애인 생활안정 지원 1,570,424 1,502,530 67,894 4.52%

    장애인 의료비 지원 17,050 17,050 0 0.00%

    장애인 사회활동 지원 282,073 241,565 40,508 16.77%

    장애인 편의시설 운영 212,450 130,471 81,979 62.83%

    장애인 복지시설 지원 6,093,731 6,351,810 △258,079 △4.06%

    - 125 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    보육ㆍ가족및여성 18,526,152 11,897,836 6,628,316 55.71%

    아동복지 증진 8,519,920 2,900,000 5,619,920 193.79%

    육아통합지원센터 지원 8,519,920 2,900,000 5,619,920 193.79%

    여성복지 증진 1,763,540 1,852,736 △89,196 △4.81%

    여성 사회참여 증진 440,876 477,316 △36,440 △7.63%

    한부모가정 지원 205,738 203,110 2,628 1.29%

    여성회관 운영 266,920 340,580 △73,660 △21.63%

    건강가정·다문화가족 지원 850,006 831,730 18,276 2.20%

    아동복지 증진 8,242,692 7,145,100 1,097,592 15.36%

    저소득층 아동관리 598,260 618,575 △20,315 △3.28%

    보호아동 관리 2,337,342 1,564,848 772,494 49.37%

    아동복지 운영 708,914 651,870 57,044 8.75%

    보육시설 아동 지원 2,006,956 2,011,183 △4,227 △0.21%

    아동복지시설지원 2,591,220 2,298,624 292,596 12.73%

    노인ㆍ청소년 33,054,879 30,691,285 2,363,594 7.70%

    노인복지 증진 32,573,375 30,172,281 2,401,094 7.96%

    노후 생활보장 26,793,269 24,500,468 2,292,801 9.36%

    노인 복지시설 지원 5,780,106 5,671,813 108,293 1.91%

    장묘관리 199,384 252,384 △53,000 △21.00%

    장사시설 운영 관리 199,384 252,384 △53,000 △21.00%

    청소년 보호 및 육성 282,120 266,620 15,500 5.81%

    청소년 건전 육성 266,320 250,820 15,500 6.18%

    청소년 활동 지원 15,800 15,800 0 0.00%

    노동 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    고용 촉진 및 안정 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    실업대책 관리 2,357,649 2,366,065 △8,416 △0.36%

    보훈 1,237,494 866,499 370,995 42.82%

    보훈 선양 1,237,494 866,499 370,995 42.82%

    국가 보훈 관리 및 지원 1,205,754 834,759 370,995 44.44%

    국가기념일 행사 운영 31,740 31,740 0 0.00%

    주택 2,030,307 1,848,067 182,240 9.86%

    서민 주거안정 2,030,307 1,848,067 182,240 9.86%

    - 126 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    공동주택 주거안정 239,500 189,500 50,000 26.39%

    농어촌 생활환경 개선 70,000 70,000 0 0.00%

    저소득층 주거안정 지원 1,720,807 1,588,567 132,240 8.32%

    사회복지일반 811,795 803,100 8,695 1.08%

    사회복지운영 관리 811,795 803,100 8,695 1.08%

    사회보장 운영 685,865 677,300 8,565 1.26%

    지역사회복지체계 구축 125,930 125,800 130 0.10%

    보건 4,650,424 4,415,682 234,742 5.32%

    보건의료 4,357,767 3,915,725 442,042 11.29%

    보건의료서비스 기반조성 778,597 761,778 16,819 2.21%

    보건소 유지관리 449,121 415,502 33,619 8.09%

    공공 보건인력 관리 25,370 25,370 0 0.00%

    만성질환 관리체계 구축 90,856 107,656 △16,800 △15.61%

    보건지소 운영 163,000 163,000 0 0.00%

    보건진료소유지관리 50,250 50,250 0 0.00%

    주민의료서비스 제공 3,579,170 3,153,947 425,223 13.48%

    노인건강관리 39,600 33,000 6,600 20.00%

    진료사업 운영 118,970 151,204 △32,234 △21.32%

    건강검진운영 74,665 78,934 △4,269 △5.41%

    모자보건사업 운영 805,265 622,400 182,865 29.38%

    국가암관리 145,103 92,051 53,052 57.63%

    방문보건사업 운영 118,200 211,124 △92,924 △44.01%

    구강보건사업 운영 4,000 4,000 0 0.00%

    치매관리사업 456,298 406,057 50,241 12.37%

    정신건강사업 운영 356,282 374,980 △18,698 △4.99%

    감염병 예방 729,986 572,410 157,576 27.53%

    의약분업 관리 5,010 10,200 △5,190 △50.88%

    방역관리 188,635 149,173 39,462 26.45%

    지역사회 통합건강증진사업 387,261 290,555 96,706 33.28%

    국가금연지원서비스사업 149,895 157,859 △7,964 △5.05%

    식품의약안전 292,657 499,957 △207,300 △41.46%

    식품위생 안전관리 292,657 499,957 △207,300 △41.46%

    - 127 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    위생업소 관리 161,810 355,510 △193,700 △54.49%

    식품, 의약품관리 130,847 144,447 △13,600 △9.42%

    농림해양수산 56,356,678 49,752,611 6,604,067 13.27%

    농업ㆍ농촌 27,162,610 25,581,831 1,580,779 6.18%

    농지 개발 23,780 22,430 1,350 6.02%

    농지개발관리 23,780 22,430 1,350 6.02%

    농업기반강화 1,920,369 2,578,285 △657,916 △25.52%

    농업생산기반 구축 1,920,369 2,578,285 △657,916 △25.52%

    농촌지도기관 육성 1,191,000 165,000 1,026,000 621.82%

    청사 및 시설장비 관리 191,000 165,000 26,000 15.76%

    농촌지도기반 조성 1,000,000 0 1,000,000 순증

    농업경쟁력 향상 9,695,723 5,501,971 4,193,752 76.22%

    농정 관리 93,683 21,400 72,283 337.77%

    농촌 소득기반 조성 953,714 610,568 343,146 56.20%

    농촌마을 공동체 활성화 660,000 1,400,000 △740,000 △52.86%

    농산지원 7,988,326 3,456,403 4,531,923 131.12%

    축산 경쟁력 강화 5,216,017 8,528,901 △3,312,884 △38.84%

    양양한우 명품화 육성 1,560,780 2,075,180 △514,400 △24.79%

    양돈농가 지원 364,200 2,326,600 △1,962,400 △84.35%

    양봉 육성 227,250 222,300 4,950 2.23%

    말산업육성지원사업 59,200 56,960 2,240 3.93%

    축산경영 지원 296,065 499,550 △203,485 △40.73%

    축산행사지원 28,250 28,250 0 0.00%

    사료생산 기반조성 591,770 592,820 △1,050 △0.18%

    축산분뇨 관리 및 지원 717,450 1,071,700 △354,250 △33.05%

    축산물 청정·안전성 강화 1,371,052 1,645,541 △274,489 △16.68%

    농가경영 안정 지원 3,768,241 3,973,401 △205,160 △5.16%

    농업용수 운영 165,500 137,500 28,000 20.36%

    식량작물 안정생산 지원 1,341,727 1,466,704 △124,977 △8.52%

    식량작물생산 활동 지원 142,600 147,000 △4,400 △2.99%

    친환경농업 생산 1,113,247 866,647 246,600 28.45%

    병해충종합진단 기술지원 23,520 23,520 0 0.00%

    - 128 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    신기술 보급사업 220,000 185,000 35,000 18.92%

    영농기계 기술지원 281,050 476,050 △195,000 △40.96%

    농기계임대사업 운영 461,597 606,980 △145,383 △23.95%

    농기계 장비 확충 19,000 64,000 △45,000 △70.31%

    선진농업인 육성 516,998 484,908 32,090 6.62%

    농업인 능력개발 지원 179,456 158,988 20,468 12.87%

    4-H회 지원 92,850 36,770 56,080 152.52%

    농촌지도자 지원 98,237 97,792 445 0.46%

    농업경영인 지원 146,455 191,358 △44,903 △23.47%

    농업소득 향상 4,407,421 2,836,599 1,570,822 55.38%

    원예특작 지원 56,950 109,909 △52,959 △48.18%

    원예특작 생산기반 조성 368,500 664,000 △295,500 △44.50%

    농업기술보급 지원 25,480 25,880 △400 △1.55%

    과학영농기술 현장지원 844,546 44,219 800,327 1809.92%

    시험연구시설 관리 389,213 208,621 180,592 86.56%

    소득개발지원 319,000 74,000 245,000 331.08%

    농산물 유통관리 540,732 897,790 △357,058 △39.77%

    유통정책 지원 1,425,500 73,500 1,352,000 1839.46%

    특화사업 생산기반 조성 437,500 738,680 △301,180 △40.77%

    농업인 복지 증진 418,061 585,336 △167,275 △28.58%

    생활개선회 지원 33,460 46,540 △13,080 △28.10%

    여성농업인 지원 10,000 193,196 △183,196 △94.82%

    농촌 관광자원화 지원 1,800 1,800 0 0.00%

    농업인 생활환경 개선 372,801 343,800 29,001 8.44%

    용수개발 5,000 905,000 △900,000 △99.45%

    지하수관리 5,000 5,000 0 0.00%

    임업ㆍ산촌 16,230,664 13,867,648 2,363,016 17.04%

    산지 관리 211,600 28,720 182,880 636.77%

    산지 개발 196,600 28,720 167,880 584.54%

    대체산림자원조성 지원 15,000 0 15,000 순증

    산림 경쟁력 강화 4,635,812 3,236,586 1,399,226 43.23%

    산림조성 1,727,327 1,188,036 539,291 45.39%

    - 129 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    공원녹지 2,908,485 2,048,550 859,935 41.98%

    산림 자원화 4,497,493 4,055,766 441,727 10.89%

    산림자원 경영관리 2,957,052 2,753,282 203,770 7.40%

    산촌주민 지원 364,555 195,351 169,204 86.62%

    산림자원 보호관리 1,175,886 1,107,133 68,753 6.21%

    산림 재해방지 6,059,764 5,112,049 947,715 18.54%

    산불방지사업 추진 5,344,538 5,112,049 232,489 4.55%

    재해복구사업 715,226 0 715,226 순증

    휴양시설경영 825,995 1,434,527 △608,532 △42.42%

    휴양림 관리 825,995 1,434,527 △608,532 △42.42%

    해양수산ㆍ어촌 12,963,404 10,303,132 2,660,272 25.82%

    환경정비관리 469,470 492,891 △23,421 △4.75%

    공공시설물 유지관리 469,470 492,891 △23,421 △4.75%

    기반사업조성 105,000 655,000 △550,000 △83.97%

    기반시설물 조성 및 관리 105,000 655,000 △550,000 △83.97%

    해양관광 진흥 400,900 59,900 341,000 569.28%

    해변 경계시설물 정비 346,200 36,200 310,000 856.35%

    해양관광활성화 54,700 23,700 31,000 130.80%

    해수욕장 관리 648,259 813,484 △165,225 △20.31%

    낙산해수욕장 운영 648,259 813,484 △165,225 △20.31%

    해양진흥 및 운영 849,443 758,660 90,783 11.97%

    마을해수욕장 운영 849,443 758,660 90,783 11.97%

    어업경쟁력 강화 6,455,082 7,474,197 △1,019,115 △13.64%

    어업인육성 및 활동증진 1,197,266 1,105,438 91,828 8.31%

    수산증양식 및 자원관리 2,699,812 2,862,724 △162,912 △5.69%

    어업인 생산기반 지원 2,558,004 3,506,035 △948,031 △27.04%

    해양관광진흥 4,035,250 49,000 3,986,250 8135.20%

    해양레저 개발 4,035,250 49,000 3,986,250 8135.20%

    산업ㆍ중소기업및에너지 2,979,186 2,821,728 157,458 5.58%

    산업금융지원 597,100 576,400 20,700 3.59%

    중소기업 육성지원 597,100 576,400 20,700 3.59%

    중소기업 경영 활성화 597,100 576,400 20,700 3.59%

    - 130 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    무역및투자유치 500,000 0 500,000 순증

    투자 인프라 구축 500,000 0 500,000 순증

    투자유치 활동지원 500,000 0 500,000 순증

    산업진흥ㆍ고도화 1,003,653 1,282,728 △279,075 △21.76%

    지역경제안정 기반확립 1,003,653 1,277,228 △273,575 △21.42%

    전통시장 육성 지원 313,653 590,628 △276,975 △46.89%

    물가관리 및 소비자 보호 15,200 16,200 △1,000 △6.17%

    소상공인 지원 674,800 669,600 5,200 0.78%

    에너지및자원개발 878,433 962,600 △84,167 △8.74%

    에너지 안전 및 공급개선 878,433 962,600 △84,167 △8.74%

    에너지 수급 지원 815,440 851,440 △36,000 △4.23%

    신재생에너지 개발 및 보급 62,993 111,160 △48,167 △43.33%

    교통및물류 21,221,774 17,772,668 3,449,106 19.41%

    도로 11,223,694 12,034,223 △810,529 △6.74%

    교통망 확충 10,007,694 10,914,223 △906,529 △8.31%

    도로 환경개선 86,931 110,931 △24,000 △21.64%

    군도 정비 사업 1,415,076 6,428,271 △5,013,195 △77.99%

    농어촌도로 정비사업 1,503,960 634,896 869,064 136.88%

    소규모 민원해결 2,835,219 3,740,125 △904,906 △24.19%

    재해복구사업 4,166,508 0 4,166,508 순증

    양양읍 사업경비 220,000 250,000 △30,000 △12.00%

    주민숙원사업 추진 220,000 250,000 △30,000 △12.00%

    서면 사업경비 220,000 200,000 20,000 10.00%

    주민숙원사업 추진 220,000 200,000 20,000 10.00%

    손양면 사업경비 200,000 150,000 50,000 33.33%

    주민숙원사업 추진 200,000 150,000 50,000 33.33%

    현북면 사업경비 209,000 200,000 9,000 4.50%

    주민숙원사업 추진 209,000 200,000 9,000 4.50%

    현남면 사업경비 150,000 150,000 0 0.00%

    주민숙원사업 추진 150,000 150,000 0 0.00%

    강현면 사업경비 217,000 170,000 47,000 27.65%

    주민숙원사업 추진 217,000 170,000 47,000 27.65%

    - 131 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    대중교통ㆍ물류등기타 9,998,080 5,738,445 4,259,635 74.23%

    대중교통 육성 지원 4,614,600 2,733,510 1,881,090 68.82%

    공영여객터미널 관리 4,614,600 2,733,510 1,881,090 68.82%

    교통환경 개선 3,113,218 769,443 2,343,775 304.61%

    교통시설물 운영 519,813 540,197 △20,384 △3.77%

    특별교통수단 지원 280,105 229,246 50,859 22.19%

    지역 교통안전 환경개선사업 2,313,300 0 2,313,300 순증

    대중교통 육성 지원 2,270,262 2,235,492 34,770 1.56%

    운송사업 지원 2,269,762 2,234,992 34,770 1.56%

    물류산업 육성 500 500 0 0.00%

    국토및지역개발 26,667,514 20,546,535 6,120,979 29.79%

    수자원 8,254,846 11,922,212 △3,667,366 △30.76%

    하천정비 3,998,000 5,568,000 △1,570,000 △28.20%

    하천 유지관리 1,986,000 606,000 1,380,000 227.72%

    소하천정비 2,012,000 4,962,000 △2,950,000 △59.45%

    상수도관리 1,085,746 1,381,512 △295,766 △21.41%

    양양상수도 청사 유지관리 120,000 38,580 81,420 211.04%

    마을상수도관리 655,320 761,992 △106,672 △14.00%

    먹는물상수도관리 260,340 580,940 △320,600 △55.19%

    재해복구사업 50,086 0 50,086 순증

    환경기초시설 운영 2,689,000 4,342,000 △1,653,000 △38.07%

    하수관거 관리 270,000 3,242,000 △2,972,000 △91.67%

    농어촌마을하수도정비 550,000 0 550,000 순증

    하수처리장확충 1,869,000 0 1,869,000 순증

    하수도 관리 482,100 630,700 △148,600 △23.56%

    하수도 운영 관리 482,100 630,700 △148,600 △23.56%

    지역및도시 18,412,668 8,624,323 9,788,345 113.50%

    건축행정 운영 75,200 67,600 7,600 11.24%

    건축행정 운영 75,200 67,600 7,600 11.24%

    지적행정 기반강화 2,777,072 1,114,942 1,662,130 149.08%

    지적관리 76,220 75,740 480 0.63%

    지적정보 관리 275,329 313,905 △38,576 △12.29%

    - 132 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    새주소사업 추진 69,356 79,597 △10,241 △12.87%

    공간정보 사업 추진 2,048,800 335,600 1,713,200 510.49%

    지적재조사사업 307,367 310,100 △2,733 △0.88%

    도시개발 5,078,275 4,727,390 350,885 7.42%

    도시계획 관리 475,950 675,990 △200,040 △29.59%

    도시계획 정비 4,587,800 4,051,400 536,400 13.24%

    재해복구사업 14,525 0 14,525 순증

    도시재생 7,465,503 1,042,000 6,423,503 616.46%

    전원택지개발사업 추진 6,779,287 1,010,000 5,769,287 571.22%

    도시개발사업 추진 500,000 32,000 468,000 1462.50%

    도시재생사업 추진 186,216 0 186,216 순증

    도시경관 관리 808,000 7,000 801,000 11442.86%

    디자인양양 추진 808,000 7,000 801,000 11442.86%

    생활편익시설 관리 1,269,618 1,398,791 △129,173 △9.23%

    가로등 관리 1,222,000 1,302,000 △80,000 △6.14%

    생활민원 관리 47,618 96,791 △49,173 △50.80%

    도시성장 기반조성 8,400 109,600 △101,200 △92.34%

    정책개발 8,400 109,600 △101,200 △92.34%

    전략사업 추진 930,600 157,000 773,600 492.74%

    전략사업 930,600 157,000 773,600 492.74%

    예비비 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    예비비 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    재원관리 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    예비비(일반회계) 1,000,000 1,890,550 △890,550 △47.11%

    기타 57,886,513 52,783,812 5,102,701 9.67%

    기타 57,886,513 52,783,812 5,102,701 9.67%

    행정운영경비 127,695 175,412 △47,717 △27.20%

    인력운영비(의회사무과) 63,157 106,258 △43,101 △40.56%

    기본경비(의회사무과) 64,538 69,154 △4,616 △6.67%

    행정운영경비(기획감사실) 201,927 191,904 10,023 5.22%

    인력운영비(기획감사실) 114,481 110,976 3,505 3.16%

    기본경비(기획감사실) 87,446 80,928 6,518 8.05%

    - 133 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    행정운영경비(허가민원실) 268,701 394,431 △125,730 △31.88%

    인력운영비 163,073 287,089 △124,016 △43.20%

    기본경비 105,628 107,342 △1,714 △1.60%

    행정운영경비(자치행정과) 547,820 42,725,974 △42,178,154 △98.72%

    인력운영비(양양군) 66,000 41,626,739 △41,560,739 △99.84%

    인력운영비(자치행정과) 207,002 470,842 △263,840 △56.04%

    기본경비(자치행정과) 274,818 276,433 △1,615 △0.58%

    행정운영경비(복지과) 912,315 1,365,580 △453,265 △33.19%

    인력운영비(복지과) 818,839 1,258,222 △439,383 △34.92%

    기본경비(복지과) 93,476 107,358 △13,882 △12.93%

    행정운영경비(경제에너지과) 126,842 208,284 △81,442 △39.10%

    인력운영비(경제에너지과) 87,486 166,608 △79,122 △47.49%

    기본경비(경제에너지과) 39,356 41,676 △2,320 △5.57%

    행정운영경비(세무회계과) 50,241,797 284,156 49,957,641 17581.06%

    인력운영비(양양군) 49,927,156 0 49,927,156 순증

    인력운영비(세무회계과) 210,901 193,972 16,929 8.73%

    기본경비(세무회계과) 103,740 90,184 13,556 15.03%

    행정운영경비(관광과) 219,112 353,575 △134,463 △38.03%

    인력운영비(관광과) 161,560 188,734 △27,174 △14.40%

    기본경비(관광과) 57,552 55,632 1,920 3.45%

    행정운영경비(문화체육과) 362,958 930,849 △567,891 △61.01%

    인력운영비(문화체육과) 262,158 813,457 △551,299 △67.77%

    기본경비(문화체육과) 100,800 117,392 △16,592 △14.13%

    행정운영경비(도시계획과) 148,461 269,914 △121,453 △45.00%

    인력운영비 96,323 223,280 △126,957 △56.86%

    기본경비 52,138 46,634 5,504 11.80%

    행정운영경비(대외정책과) 75,286 80,584 △5,298 △6.57%

    인력운영비 46,834 50,444 △3,610 △7.16%

    기본경비 28,452 30,140 △1,688 △5.60%

    행정운영경비(산림녹지과) 184,476 407,830 △223,354 △54.77%

    인력운영비(산림녹지과) 112,686 326,744 △214,058 △65.51%

    기본경비(산림녹지과) 71,790 81,086 △9,296 △11.46%

    - 134 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    행정운영경비(환경과) 381,924 325,699 56,225 17.26%

    인력운영비(환경과) 327,756 271,687 56,069 20.64%

    기본경비(환경과) 54,168 54,012 156 0.29%

    행정운영경비(건설과) 139,386 442,289 △302,903 △68.49%

    인력운영비(건설과) 89,152 375,549 △286,397 △76.26%

    기본경비(건설과) 50,234 66,740 △16,506 △24.73%

    행정운영경비(안전교통과) 145,370 0 145,370 순증

    인력운영비(안전교통과) 90,636 0 90,636 순증

    기본경비(안전교통과) 54,734 0 54,734 순증

    행정운영경비(해양수산과) 109,956 140,363 △30,407 △21.66%

    인력운영비(해양수산과) 71,856 102,263 △30,407 △29.73%

    기본경비(해양수산과) 38,100 38,100 0 0.00%

    행정운영경비(오색삭도추진단) 54,427 54,154 273 0.50%

    인력운영비 31,223 30,266 957 3.16%

    기본경비 23,204 23,888 △684 △2.86%

    행정운영경비(도민체전추진단) 33,267 29,349 3,918 13.35%

    인력운영비 19,051 15,133 3,918 25.89%

    기본경비 14,216 14,216 0 0.00%

    행정운영경비(보건소) 1,553,649 1,657,664 △104,015 △6.27%

    인력운영비(보건소) 1,394,683 1,497,880 △103,197 △6.89%

    기본경비(보건소) 158,966 159,784 △818 △0.51%

    행정운영경비(농업기술센터) 580,573 1,514,021 △933,448 △61.65%

    인력운영비(농업기술센터) 328,079 1,280,313 △952,234 △74.38%

    기본경비(농업기술센터) 252,494 233,708 18,786 8.04%

    행정운영경비(상하수도사업소) 59,638 51,972 7,666 14.75%

    기본경비 59,638 51,972 7,666 14.75%

    행정운영경비(양양읍) 335,963 251,117 84,846 33.79%

    인력운영비(양양읍) 184,903 100,887 84,016 83.28%

    기본경비(양양읍) 151,060 150,230 830 0.55%

    행정운영경비(서면) 185,717 188,194 △2,477 △1.32%

    인력운영비(서면) 104,991 104,322 669 0.64%

    기본경비(서면) 80,726 83,872 △3,146 △3.75%

    - 135 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

    행정운영경비(손양면) 200,855 167,371 33,484 20.01%

    인력운영비(손양면) 103,975 70,621 33,354 47.23%

    기본경비(손양면) 96,880 96,750 130 0.13%

    행정운영경비(현북면) 236,924 197,794 39,130 19.78%

    인력운영비(현북면) 122,384 80,710 41,674 51.63%

    기본경비(현북면) 114,540 117,084 △2,544 △2.17%

    행정운영경비(현남면) 233,466 194,661 38,805 19.93%

    인력운영비(현남면) 117,836 75,665 42,171 55.73%

    기본경비(현남면) 115,630 118,996 △3,366 △2.83%

    행정운영경비(강현면) 218,008 180,671 37,337 20.67%

    인력운영비(강현면) 109,278 70,621 38,657 54.74%

    기본경비(강현면) 108,730 110,050 △1,320 △1.20%

    - 136 -

  • 특 별 회 계

    - 137 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 15,652,867 12,661,614 2,991,253 23.62%

    정책사업 13,363,166 10,645,964 2,717,202 25.52%

    재무활동 0 0 0 0.00%

    행정운영경비 2,289,701 2,015,650 274,051 13.60%

    국토및지역개발 13,363,166 10,645,964 2,717,202 25.52%

    수자원 13,363,166 10,645,964 2,717,202 25.52%

    상수도관리 13,363,166 10,645,964 2,717,202 25.52%

    상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

    10,492,666 7,750,464 2,742,202 35.38%

    정배수지 관리(지방공기업상수도사업특별회계) 1,970,500 1,975,500 △5,000 △0.25%

    농어촌생활용수개발(지방공기업상수도사업특별회계)

    900,000 900,000 0 0.00%

    기타 2,289,701 2,015,650 274,051 13.60%

    기타 2,289,701 2,015,650 274,051 13.60%

    행정운영경비(상하수도사업소) 2,289,701 2,015,650 274,051 13.60%

    인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계) 2,273,421 2,001,290 272,131 13.60%

    기본경비(상하수도사업소)(지방공기업상수도사업특별회계)

    16,280 14,360 1,920 13.37%

    - 139 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 8,402,620 8,587,672 △185,052 △2.15%

    정책사업 7,039,614 8,526,367 △1,486,753 △17.44%

    재무활동 1,300,000 0 1,300,000 순증

    행정운영경비 63,006 61,305 1,701 2.77%

    일반공공행정 1,300,000 0 1,300,000 순증

    일반행정 1,300,000 0 1,300,000 순증

    재무활동(경제에너지과) 1,300,000 0 1,300,000 순증

    내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,300,000 0 1,300,000 순증

    사회복지 479,420 449,017 30,403 6.77%

    기초생활보장 479,420 449,017 30,403 6.77%

    국민 기초생활 보장 479,420 449,017 30,403 6.77%

    저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) 479,420 449,017 30,403 6.77%

    교통및물류 317,637 301,977 15,660 5.19%

    대중교통ㆍ물류등기타 317,637 301,977 15,660 5.19%

    교통환경 개선 317,637 301,977 15,660 5.19%

    주차장 관리(주차장관리사업특별회계) 317,637 301,977 15,660 5.19%

    국토및지역개발 6,242,557 7,775,373 △1,532,816 △19.71%

    수자원 5,325,011 6,584,231 △1,259,220 △19.12%

    발전소 주변지역 정비 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    발전소주변 지원체계구축(발전소주변지역지원사업특별회계)

    13,000 18,000 △5,000 △27.78%

    발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,008,011 2,287,411 △1,279,400 △55.93%

    환경기초시설 운영 3,718,100 3,672,920 45,180 1.23%

    환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) 3,718,100 3,672,920 45,180 1.23%

    하수도 관리 585,900 605,900 △20,000 △3.30%

    공공하수도 관리(하수도사업특별회계) 585,900 605,900 △20,000 △3.30%

    산업단지 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지 조성 및 운영 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

    917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    기타 63,006 61,305 1,701 2.77%

    기타 63,006 61,305 1,701 2.77%

    - 140 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

    행정운영경비(복지과) 63,006 61,305 1,701 2.77%

    인력운영비(의료급여기금특별회계) 63,006 61,305 1,701 2.77%

    - 141 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 542,426 510,322 32,104 6.29%

    정책사업 479,420 449,017 30,403 6.77%

    재무활동 0 0 0 0.00%

    행정운영경비 63,006 61,305 1,701 2.77%

    사회복지 479,420 449,017 30,403 6.77%

    기초생활보장 479,420 449,017 30,403 6.77%

    국민 기초생활 보장 479,420 449,017 30,403 6.77%

    저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) 479,420 449,017 30,403 6.77%

    기타 63,006 61,305 1,701 2.77%

    기타 63,006 61,305 1,701 2.77%

    행정운영경비(복지과) 63,006 61,305 1,701 2.77%

    인력운영비(의료급여기금특별회계) 63,006 61,305 1,701 2.77%

    - 142 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    정책사업 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    재무활동 0 0 0 0.00%

    행정운영경비 0 0 0 0.00%

    국토및지역개발 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    산업단지 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지 조성 및 운영 917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

    917,546 1,191,142 △273,596 △22.97%

    - 143 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 2,321,011 2,305,411 15,600 0.68%

    정책사업 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    재무활동 1,300,000 0 1,300,000 순증

    행정운영경비 0 0 0 0.00%

    일반공공행정 1,300,000 0 1,300,000 순증

    일반행정 1,300,000 0 1,300,000 순증

    재무활동(경제에너지과) 1,300,000 0 1,300,000 순증

    내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,300,000 0 1,300,000 순증

    국토및지역개발 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    수자원 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    발전소 주변지역 정비 1,021,011 2,305,411 △1,284,400 △55.71%

    발전소주변 지원체계구축(발전소주변지역지원사업특별회계)

    13,000 18,000 △5,000 △27.78%

    발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

    1,008,011 2,287,411 △1,279,400 △55.93%

    - 144 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 317,637 301,977 15,660 5.19%

    정책사업 317,637 301,977 15,660 5.19%

    재무활동 0 0 0 0.00%

    행정운영경비 0 0 0 0.00%

    교통및물류 317,637 301,977 15,660 5.19%

    대중교통ㆍ물류등기타 317,637 301,977 15,660 5.19%

    교통환경 개선 317,637 301,977 15,660 5.19%

    주차장 관리(주차장관리사업특별회계) 317,637 301,977 15,660 5.19%

    - 145 -

  • 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감

    증감률

    세 출 예 산 서

    2021년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

    총 계 4,304,000 4,278,820 25,180 0.59%

    정책사업 4,304,000 4,278,820 25,180 0.59%

    재무활동 0 0 0 0.00%

    행정운영경비 0 0 0 0.00%

    국토및지역개발 4,304,000 4,278,820 25,180 0.59%

    수자원 4,304,000 4,278,820 25,180 0.59%

    환경기초시설 운영 3,718,100 3,672,920 45,180 1.23%

    환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) 3,718,100 3,672,920 45,180 1.23%

    하수도 관리 585,900 605,900 △20,000 △3.30%

    공공하수도 관리(하수도사업특별회계) 585,900 605,900 △20,000 △3.30%

    - 146 -