本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千...
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千
30,516
円
9 旅費 742 ( 2
千
)事務費
18千円
円 千
11 需用費 18,43
円
0 3 臨時運行許可
千
事務
30千円計
円
7
千
3,521 12 役務費
円
1,151 4 自衛
千
隊員募集事務
10,8
円
41千円13 委託料 68,928 5 区設ポスター掲示板維持
1,054千円14 使用料及び賃借料 2,247 6 区民交通傷害保険
(外に債務負担行為 117,440千円)
64,523千円26 勤労福祉会館外壁改修その他工事
4,
2
815千円
款
27
総
勤労福祉会館排風機改
務
修工事
450,861
費
千円
7
28 青柳保
項
育園建設工事
施
設
工 期 平
管
成29年度~平成31
理
年度
費
本
(債務負担行為議決済
)
年
29 本駒込保
育園・児童館空調設備
度
改修その他工事実施設
前
計
2,793千円
年
45,891千円
度
30 子育てひろば汐
比
見トイレ改修その他工
事
31 播磨坂清
較
掃事業所空調設備改修
特
工事実施設計
4,60
2千円
定
22,59
0千円
財
32 小日
向台町児童館断熱改修
源
その他工事
節目 一
計 3,892,42
般
4 5,891,579
財
△1,999,155
源
0 1,190,570
説
2,701,854
本年度
予算額 前年度予算額 比
較増(△)減千円 千円
千円
3款 区民費 3,1
明
55,262 3,24
予
5,025 △89,7
631項 区民行政費 6
算
32,959 612,
787 20,172
国
額
庫支出金 使用料及び
予
1 区民行政総務費 6
算
28,805 608,
071 20,734 5
額
55,254 1 報酬 1
増
0,440
(
[職員課、区民課所
△
管]
412,815千
)
円手数料
減
30 2 給
国
料 182,704 1
・
職員給与費
都
39
支
,845 3 職員手当等
出
155,105
金
職員数 37人
そ
財産収入
の
4 共済費
他
78,187
区
[区民課所管]
5
,707千円
3,
160 7 賃金 715
分
2 成人式開催
5,4
金
46千円諸収入
8
額
報償費 1,065 (
千
1)式典経費
261
円
千円
158
千
30,516
円
9 旅費 742 ( 2
千
)事務費
18千円
円 千
11 需用費 18,43
円
0 3 臨時運行許可
千
事務
30千円計
円
7
千
3,521 12 役務費
円
1,151 4 自衛
千
隊員募集事務
10,8
円
41千円13 委託料 68,928 5 区設ポスター掲示板維持
1,054千円14 使用料及び賃借料 2,247 6 区民交通傷害保険
(外に債務負担行為 117,440千円)
64,523千円26 勤労福祉会館外壁改修その他工事
4,
2
815千円
款
27
総
勤労福祉会館排風機改
務
修工事
450,861
費
千円
7
28 青柳保
項
育園建設工事
施
設
工 期 平
管
成29年度~平成31
理
年度
費
本
(債務負担行為議決済
)
年
29 本駒込保
育園・児童館空調設備
度
改修その他工事実施設
前
計
2,793千円
年
45,891千円
度
30 子育てひろば汐
比
見トイレ改修その他工
事
31 播磨坂清
較
掃事業所空調設備改修
特
工事実施設計
4,60
2千円
定
22,59
0千円
財
32 小日
向台町児童館断熱改修
源
その他工事
節目 一
計 3,892,42
般
4 5,891,579
財
△1,999,155
源
0 1,190,570
説
2,701,854
本年度
予算額 前年度予算額 比
較増(△)減千円 千円
千円
3款 区民費 3,1
明
55,262 3,24
予
5,025 △89,7
631項 区民行政費 6
算
32,959 612,
787 20,172
国
額
庫支出金 使用料及び
予
1 区民行政総務費 6
算
28,805 608,
071 20,734 5
額
55,254 1 報酬 1
増
0,440
(
[職員課、区民課所
△
管]
412,815千
)
円手数料
減
30 2 給
国
料 182,704 1
・
職員給与費
都
39
支
,845 3 職員手当等
出
155,105
金
職員数 37人
そ
財産収入
の
4 共済費
他
78,187
区
[区民課所管]
5
,707千円
3,
160 7 賃金 715
分
2 成人式開催
5,4
金
46千円諸収入
8
額
報償費 1,065 (
千
1)式典経費
261
円
千円
159
千円 千円 千円 千円 千円 千円
2,433千円15 工事請負費 7,256 7 町会連合会事業補助
2,463千円18 備品購入費 551 8 地区町
3
会連合会事業補助
35
款
,350千円
区
19
民
負担金補助及び交付金
費
101,264 9
1
町会・自治会事業補助
項
779千円
区
23 償
民
還金利子及び割引料 2
行
0 10 地域振興関係
政
経費
523千円
費
1
本
1 地域連携の推進
1
7,731千円
年
1
2 シビックセンター
度
区民会議室運営
66,
前
278千円
13
年
区民センター管理運営
費
66,258千円
度 比
( 1)管理運営
費
20千円
(
較
2)還付金
14,26
特
2千円
14 山村
定
体験宿泊施設事業経費
6,217千円
財
( 1)宿泊施設利用
源
補助
8,045千円
節目
( 2)事業運営
一
費
291千円
般
15
財
協定宿泊施設事業
5
源
7,002千円
説
1
6 コミュニティバス
運行
2路線
1,228千円
17 庶務関係経
明
費
使用料及び
予 算
2 住居表示費 4,
154 4,716 △5
額
62 0 4,153 7 賃
予
金 77 [
区民課所管]
3,12
算
2千円手数料
9 旅
額
費 18 1 住居表示
増
維持管理
1,032千
(
円
△
1 11 需用費 3
)
02 2 旧町名保存
減 国
13 委託料 3,0
・
40
都
14 使用料及
支
び賃借料 133
出
1
金
5 工事請負費 584
その他
計 632,
区
959 612,787
20,172 30 73
,522 559,40
7
分 金 額
千円
160
千円 千円 千円 千円 千円 千円
2,433千円15 工事請負費 7,256 7 町会連合会事業補助
2,463千円18 備品購入費 551 8 地区町
3
会連合会事業補助
35
款
,350千円
区
19
民
負担金補助及び交付金
費
101,264 9
1
町会・自治会事業補助
項
779千円
区
23 償
民
還金利子及び割引料 2
行
0 10 地域振興関係
政
経費
523千円
費
1
本
1 地域連携の推進
1
7,731千円
年
1
2 シビックセンター
度
区民会議室運営
66,
前
278千円
13
年
区民センター管理運営
費
66,258千円
度 比
( 1)管理運営
費
20千円
(
較
2)還付金
14,26
特
2千円
14 山村
定
体験宿泊施設事業経費
6,217千円
財
( 1)宿泊施設利用
源
補助
8,045千円
節目
( 2)事業運営
一
費
291千円
般
15
財
協定宿泊施設事業
5
源
7,002千円
説
1
6 コミュニティバス
運行
2路線
1,228千円
17 庶務関係経
明
費
使用料及び
予 算
2 住居表示費 4,
154 4,716 △5
額
62 0 4,153 7 賃
予
金 77 [
区民課所管]
3,12
算
2千円手数料
9 旅
額
費 18 1 住居表示
増
維持管理
1,032千
(
円
△
1 11 需用費 3
)
02 2 旧町名保存
減 国
13 委託料 3,0
・
40
都
14 使用料及
支
び賃借料 133
出
1
金
5 工事請負費 584
その他
計 632,
区
959 612,787
20,172 30 73
,522 559,40
7
分 金 額
千円
161
本年 算
1 2 印鑑登録証明
源
事務
1,295千円
節目
18 備品購入費 17
一
5 3 区民サービス
般
コーナー経費
財
19
源
負担金補助及び交付金
説
25,078
額
計 771,174
801,169 △29
,995 38,997
129,587 602
明
,590
予 算
本年度予算額 前年
度予算額 比較増(△)
比
額
減千円 千円 千円
3款 区
予
民費3項 統計調査費 6
0,265 57,47
算
4 2,791
都支出金
諸収入
額
1 統計調査
増
総務費 47,070 4
(
1,818 5,252
△
46,987 2 給料 2
)
0,591
較
減
[職員課、区民課所
国
管]
・都支出金 その他
増
区 分 金 額
千円
(
千円 千円 千円 千円 千円
△
千円
使用料及び
)
1
減
戸籍総務費 680,9
千
55 710,056 △
度円
29,101 0 554
千
,550 2 給料 212
円
,721
千
[職員課、戸籍住民課
円
所管]
485,496千円手数料 3 職員手当等 187,634 1 職員給与費
予
125,110 4 共済費 85,141 職員数 56人
諸収入 8 報償費 100 [戸籍住民課所管]
28,794千円1,295 9 旅費 92 2
算
戸籍事務
2,160千円11 需用費 6,293 ( 1)一般
3
戸籍事務
20,213
款
千円計
区
126,4
民
05 12 役務費 2,1
費
81 ( 2)戸籍情
2
報システム経費
6,4
額
項
21千円
戸
13 委託
籍
料 166,390 (
住
3)総合窓口システ
民
ム経費
164,890
基
千円
本
14 使用料及
台
び賃借料 14,323
帳
3 証明事務
1,7
費
75千円
前
7
18 備品
7
購入費 1,255 4
1
庶務関係経費
,
1
1
9 負担金補助及び交付
7
金 4,825
国庫支出
4
金 使用料及び
801
2 住民基本台帳費
年
,
90,219 91,1
1
13 △894 48,0
6
40 1 報酬 2,429
9
[戸籍住
△
民課所管]
87,51
2
6千円手数料
9
38
,
,997 4 共済費 74
9
9 1 住民基本台帳
9
事務
10,243千円
度
5
本
2,600 9 旅費
120 ( 1)住民
年
基本台帳経費
98千円
諸収入
度
11 需用費
前
6,561 ( 2)
住民実態調査
75,5
年
95千円
582 1
予
度
2 役務費 3,698
比
( 3)個人番号カー
ド交付
1,580千円
較
13 委託料 49,
特
938 ( 4)事務
費
1,408千円計
定
3,182 14 使用
財
料及び賃借料 1,47
162
本年 算
1 2 印鑑登録証明
源
事務
1,295千円
節目
18 備品購入費 17
一
5 3 区民サービス
般
コーナー経費
財
19
源
負担金補助及び交付金
説
25,078
額
計 771,174
801,169 △29
,995 38,997
129,587 602
明
,590
予 算
本年度予算額 前年
度予算額 比較増(△)
比
額
減千円 千円 千円
3款 区
予
民費3項 統計調査費 6
0,265 57,47
算
4 2,791
都支出金
諸収入
額
1 統計調査
増
総務費 47,070 4
(
1,818 5,252
△
46,987 2 給料 2
)
0,591
較
減
[職員課、区民課所
国
管]
・都支出金 その他
増
区 分 金 額
千円
(
千円 千円 千円 千円 千円
△
千円
使用料及び
)
1
減
戸籍総務費 680,9
千
55 710,056 △
度円
29,101 0 554
千
,550 2 給料 212
円
,721
千
[職員課、戸籍住民課
円
所管]
485,496千円手数料 3 職員手当等 187,634 1 職員給与費
予
125,110 4 共済費 85,141 職員数 56人
諸収入 8 報償費 100 [戸籍住民課所管]
28,794千円1,295 9 旅費 92 2
算
戸籍事務
2,160千円11 需用費 6,293 ( 1)一般
3
戸籍事務
20,213
款
千円計
区
126,4
民
05 12 役務費 2,1
費
81 ( 2)戸籍情
2
報システム経費
6,4
額
項
21千円
戸
13 委託
籍
料 166,390 (
住
3)総合窓口システ
民
ム経費
164,890
基
千円
本
14 使用料及
台
び賃借料 14,323
帳
3 証明事務
1,7
費
75千円
前
7
18 備品
7
購入費 1,255 4
1
庶務関係経費
,
1
1
9 負担金補助及び交付
7
金 4,825
国庫支出
4
金 使用料及び
801
2 住民基本台帳費
年
,
90,219 91,1
1
13 △894 48,0
6
40 1 報酬 2,429
9
[戸籍住
△
民課所管]
87,51
2
6千円手数料
9
38
,
,997 4 共済費 74
9
9 1 住民基本台帳
9
事務
10,243千円
度
5
本
2,600 9 旅費
120 ( 1)住民
年
基本台帳経費
98千円
諸収入
度
11 需用費
前
6,561 ( 2)
住民実態調査
75,5
年
95千円
582 1
予
度
2 役務費 3,698
比
( 3)個人番号カー
ド交付
1,580千円
較
13 委託料 49,
特
938 ( 4)事務
費
1,408千円計
定
3,182 14 使用
財
料及び賃借料 1,47
163
千円
計 60,265 5
千
7,474 2,791
円
13,277 1 46,
千
987
円 千円 千円 千円
44,714千円82 1 3 職員手当等 16,512 1 職員給与費
4 共済費 7,614 職員数 5人
3款
7 賃金 307
区
[区民課所管]
8
民
2千円
費
9 旅費 22
3
2 統計調査員経費
項
316千円
統
11 需
計
用費 169 3 区統
調
計資料作成
1,958
査
千円
費
12 役務費 2
本
7 4 統計事務費
年
13 委託料 1,24
1
度
14 使用料及び
前
賃借料 573
19
年
負担金補助及び交付金
14
都支出金
度 比
2 基幹統計費 12
,776 15,237
較
△2,461 0 0 1 報
特
酬 7,776
[区民課所管]
4
定
35千円
12,7
財
76 3 職員手当等 89
4 1 商業動態統計
源
調査
1,240千円
節目
7 賃金 917 2
一
工業統計調査
261千
般
円
財
9 旅費 484
源
3 建設工事統計調査
説
54千円
11 需用
費 1,365 4 学
校基本調査
40千円
12 役務費 637
5 経済センサス調査
明
区管理
5,294千円
予
13 委託料 343
算
6 経済センサス基
礎調査
1,289千円
額 予
14 使用料及び賃
借料 360 7 全国
算
消費実態調査
322千
円
額
8 農林業セ
増
ンサス
1,253千円
(△
9 国勢調査調
)
査区設定
2,326千
減
円
国
10 国勢調査
・
第3次試験調査
都
支
[戸籍住民
出
課所管]
262千円
金 そ
11 人口動態調査
の
都支出金
他 区
3 委任統計費 419 4
19 0 0 0 3 職員手当
等 101
分
[戸籍住民課所管]
4
金
19千円
419 1
額
1 需用費 318 1
千
人口統計調査
円
164
千円
計 60,265 5
千
7,474 2,791
円
13,277 1 46,
千
987
円 千円 千円 千円
44,714千円82 1 3 職員手当等 16,512 1 職員給与費
4 共済費 7,614 職員数 5人
3款
7 賃金 307
区
[区民課所管]
8
民
2千円
費
9 旅費 22
3
2 統計調査員経費
項
316千円
統
11 需
計
用費 169 3 区統
調
計資料作成
1,958
査
千円
費
12 役務費 2
本
7 4 統計事務費
年
13 委託料 1,24
1
度
14 使用料及び
前
賃借料 573
19
年
負担金補助及び交付金
14
都支出金
度 比
2 基幹統計費 12
,776 15,237
較
△2,461 0 0 1 報
特
酬 7,776
[区民課所管]
4
定
35千円
12,7
財
76 3 職員手当等 89
4 1 商業動態統計
源
調査
1,240千円
節目
7 賃金 917 2
一
工業統計調査
261千
般
円
財
9 旅費 484
源
3 建設工事統計調査
説
54千円
11 需用
費 1,365 4 学
校基本調査
40千円
12 役務費 637
5 経済センサス調査
明
区管理
5,294千円
予
13 委託料 343
算
6 経済センサス基
礎調査
1,289千円
額 予
14 使用料及び賃
借料 360 7 全国
算
消費実態調査
322千
円
額
8 農林業セ
増
ンサス
1,253千円
(△
9 国勢調査調
)
査区設定
2,326千
減
円
国
10 国勢調査
・
第3次試験調査
都
支
[戸籍住民
出
課所管]
262千円
金 そ
11 人口動態調査
の
都支出金
他 区
3 委任統計費 419 4
19 0 0 0 3 職員手当
等 101
分
[戸籍住民課所管]
4
金
19千円
419 1
額
1 需用費 318 1
千
人口統計調査
円
165
本年 算
一
6,117
般
[職員課、アカデミ
財
ー推進課、スポーツ振
源
興
説
4 3 職員手当等
125,316
課所管]
300,1
60千円諸収入
4
額
共済費 48,727
明
1 職員給与費
予
9
48 8 報償費 1,30
算
5 職員数
30人
寄付金
額
9
予
旅費 219
[アカデミー推進課
算
所管]
4,945千円
比
額
3 11 需用費 1,
増
157 2 アカデミ
(
ー推進計画改定
866
△
千円
)
12 役務費 2
減
55 3 生涯学習の
国
推進
8,555千円計
・都
955 13 委託料
較
支
12,803 4 大
出
学連携推進事業
金 その他 区
増
分 金 額
千円 千円 千円
(
千円 千円 千円 千円
使用
△
料及び
)
1 コミュニ
減
ティ施設 282,39
千
3 309,684 △2
度円
7,291 0 243,
千
921 8 報償費 3,4
円
76 [区
千
民課所管]
57,38
円
4千円手数料管理費 9 旅費 358 1 交流館関係経費
31,311 11 需用費
予
36,473 4館
45,801千円財産収入 12 役務費 4,802 2 区民会館維持管理
1,621 13 委託料 189,275 6館
54,2
算
94千円諸収入 14 使用料及び賃借料 20,630 3 不忍
3
通りふれあい館関係経
款
費
39,091千円
区民
5,540 15 工事
費
請負費 1,606 (
4
1)施設管理経費
1
額
項
5,203千円
区
1
民
8 備品購入費 988
施
( 2)施設設備保守
設
経費
124,849千
費
円計
2
38,472
8
19 負担金補助及び交
2
付金 24,720 4
,
地域活動センター管
前
3
理運営費
9,118千
9
円
3
23 償還金利子
3
及び割引料 65 (
0
1)ふれあいサロン事
9
業
115,731千円
,6
( 2)維持管
8
理費
65千円
4
5
年
△
還付金
15千円
27
( 1)交流館
20
,
千円
2
( 2)不
9
忍通りふれあい館
30
1
千円
本
( 3)地
域活動センター
年
度
度
計 282,39
前
3 309,684 △2
7,291 0 38,4
年
72 243,921
度 比
本年度
予算額 前年度予算額 比
較増(△)減千円 千円
予
較
千円
3款 区民費5項 ア
特
カデミー費 1,408
,471 1,463,
定
911 △55,440
財産収入
財
1 アカデ
ミー総務費 316,0
源
32 435,245 △
節
119,213 0 31
目
5,077 2 給料 12
166
本年 算
一
6,117
般
[職員課、アカデミ
財
ー推進課、スポーツ振
源
興
説
4 3 職員手当等
125,316
課所管]
300,1
60千円諸収入
4
額
共済費 48,727
明
1 職員給与費
予
9
48 8 報償費 1,30
算
5 職員数
30人
寄付金
額
9
予
旅費 219
[アカデミー推進課
算
所管]
4,945千円
比
額
3 11 需用費 1,
増
157 2 アカデミ
(
ー推進計画改定
866
△
千円
)
12 役務費 2
減
55 3 生涯学習の
国
推進
8,555千円計
・都
955 13 委託料
較
支
12,803 4 大
出
学連携推進事業
金 その他 区
増
分 金 額
千円 千円 千円
(
千円 千円 千円 千円
使用
△
料及び
)
1 コミュニ
減
ティ施設 282,39
千
3 309,684 △2
度円
7,291 0 243,
千
921 8 報償費 3,4
円
76 [区
千
民課所管]
57,38
円
4千円手数料管理費 9 旅費 358 1 交流館関係経費
31,311 11 需用費
予
36,473 4館
45,801千円財産収入 12 役務費 4,802 2 区民会館維持管理
1,621 13 委託料 189,275 6館
54,2
算
94千円諸収入 14 使用料及び賃借料 20,630 3 不忍
3
通りふれあい館関係経
款
費
39,091千円
区民
5,540 15 工事
費
請負費 1,606 (
4
1)施設管理経費
1
額
項
5,203千円
区
1
民
8 備品購入費 988
施
( 2)施設設備保守
設
経費
124,849千
費
円計
2
38,472
8
19 負担金補助及び交
2
付金 24,720 4
,
地域活動センター管
前
3
理運営費
9,118千
9
円
3
23 償還金利子
3
及び割引料 65 (
0
1)ふれあいサロン事
9
業
115,731千円
,6
( 2)維持管
8
理費
65千円
4
5
年
△
還付金
15千円
27
( 1)交流館
20
,
千円
2
( 2)不
9
忍通りふれあい館
30
1
千円
本
( 3)地
域活動センター
年
度
度
計 282,39
前
3 309,684 △2
7,291 0 38,4
年
72 243,921
度 比
本年度
予算額 前年度予算額 比
較増(△)減千円 千円
予
較
千円
3款 区民費5項 ア
特
カデミー費 1,408
,471 1,463,
定
911 △55,440
財産収入
財
1 アカデ
ミー総務費 316,0
源
32 435,245 △
節
119,213 0 31
目
5,077 2 給料 12
167
円
51,
千
412 15 工事請負費
円
3,030 3 スポ
千
ーツ施設管理運営費
3
円
26,758千円
千円
18 備品購入費 5,7
千
33 ( 1)体育館
円
75,848千円
千円
19 負担金補助及び交
千
付金 94,157 (
円
2)屋外運動場等
35
23 償還金利子及び
6
割引料 10
千
[アカデミー推進課
円
所管]
93,078千円 4 森鴎外記念館管理運営費
10千円 5 還付金
都支出金 財産収入3 アカデミー事業費 277,073 204,678 72,395 256,631 1
1
報酬 10,840
9
[アカデミー
負
推進課所管]
31,5
担
01千円
金
11,9
補
70 37 4 共済費 2,
助
020 1 文化事業
及
費
17,684千円諸
び
収入
交
8 報償費 10
付
,955 ( 1)文
金
化育成事業
8,101
1
千円
2
8,235 9
6
旅費 3,378 (
2)企画展
3,262
(
千円寄付金
11 需
1
用費 31,388 (
)
3)文の京文化発信
地
プロジェクト
域連携会議等運営
8,199千円25 積立金 7 ( 2)大
3
学生等ボランティア活
款
動促進事業
395千円
区民
5 施設予約シ
費
ステム経費
2千円
5項
6 森鴎外基金積立
ア
1千円
カ
( 1)
デ
新規積立
1千円
ミ
ー
( 2)利子積立
費
本
(31年
度末見込
年
509千円)
2千円
度
7 石川啄木基金
前
積立
1千円
(
年
1)新規積立
1千円
度
( 2)利子積立
比
(3
1年度末見込
較
3,309千円)
3千
特
円
8 樋口一葉
定
基金積立
1千円
財
( 1)新規積立
2千
円
源
( 2)利子
節
積立
目
一
(31年度末見込
般
5,291千円)
財源
[ア
説
カデミー推進課、スポ
ーツ振興課所管]
1,
104千円
9
庶務関係経費
使用料及
び
明
2 アカ
予
デミー施設運 772,
184 778,070
算
△5,886 0 720
,772 8 報償費 13
額
1 [アカ
予
デミー推進課所管]
9
4,157千円手数料
算
営費 9 旅費 67
額
1 文京アカデミー事
増
業補助
182,333
(
千円
△
30,938
)
11 需用費 5,759
減
2 生涯学習・文化
国
芸術施設管理運営費
6
・
4,455千円諸収入
都支
12 役務費 399
出
( 1)響きの森文
金
京公会堂・スカイホー
そ
ル
117,878千円
の他
20,474 13
区
委託料 650,524
( 2)アカデミー
文京・地域アカデミー
分
14 使用料及び賃
金
借料 12,374
[スポーツ振
額
興課所管]
402,6
千
06千円計
168
円
51,
千
412 15 工事請負費
円
3,030 3 スポ
千
ーツ施設管理運営費
3
円
26,758千円
千円
18 備品購入費 5,7
千
33 ( 1)体育館
円
75,848千円
千円
19 負担金補助及び交
千
付金 94,157 (
円
2)屋外運動場等
35
23 償還金利子及び
6
割引料 10
千
[アカデミー推進課
円
所管]
93,078千円 4 森鴎外記念館管理運営費
10千円 5 還付金
都支出金 財産収入3 アカデミー事業費 277,073 204,678 72,395 256,631 1
1
報酬 10,840
9
[アカデミー
負
推進課所管]
31,5
担
01千円
金
11,9
補
70 37 4 共済費 2,
助
020 1 文化事業
及
費
17,684千円諸
び
収入
交
8 報償費 10
付
,955 ( 1)文
金
化育成事業
8,101
1
千円
2
8,235 9
6
旅費 3,378 (
2)企画展
3,262
(
千円寄付金
11 需
1
用費 31,388 (
)
3)文の京文化発信
地
プロジェクト
域連携会議等運営
8,199千円25 積立金 7 ( 2)大
3
学生等ボランティア活
款
動促進事業
395千円
区民
5 施設予約シ
費
ステム経費
2千円
5項
6 森鴎外基金積立
ア
1千円
カ
( 1)
デ
新規積立
1千円
ミ
ー
( 2)利子積立
費
本
(31年
度末見込
年
509千円)
2千円
度
7 石川啄木基金
前
積立
1千円
(
年
1)新規積立
1千円
度
( 2)利子積立
比
(3
1年度末見込
較
3,309千円)
3千
特
円
8 樋口一葉
定
基金積立
1千円
財
( 1)新規積立
2千
円
源
( 2)利子
節
積立
目
一
(31年度末見込
般
5,291千円)
財源
[ア
説
カデミー推進課、スポ
ーツ振興課所管]
1,
104千円
9
庶務関係経費
使用料及
び
明
2 アカ
予
デミー施設運 772,
184 778,070
算
△5,886 0 720
,772 8 報償費 13
額
1 [アカ
予
デミー推進課所管]
9
4,157千円手数料
算
営費 9 旅費 67
額
1 文京アカデミー事
増
業補助
182,333
(
千円
△
30,938
)
11 需用費 5,759
減
2 生涯学習・文化
国
芸術施設管理運営費
6
・
4,455千円諸収入
都支
12 役務費 399
出
( 1)響きの森文
金
京公会堂・スカイホー
そ
ル
117,878千円
の他
20,474 13
区
委託料 650,524
( 2)アカデミー
文京・地域アカデミー
分
14 使用料及び賃
金
借料 12,374
[スポーツ振
額
興課所管]
402,6
千
06千円計
169
円
2千円
千
( 3)
円
ホームステイ事業
1,
千
385千円
円
(
千
4)多言語化サポート
円
事業
37千円
千
7
円
国際交流基金積立
千円
(31
千
年度末見込 95
円
,711千円)
83,
2
420千円
,
8
2
観光事業費
5,100
8
千円
0
( 1)五
千
大まつり助成
1,02
円
0千円 ( 2)文京朝顔・ほおずき市助成
4,250千円 ( 3)下町まつり助成
8,208千円 ( 4)観光まつり振興
14,125千円 ( 5)観光リーフレット作成助
2
成
467千円
0
(
0
6)観光案内標識維
1
持
11,776千円
2 役
( 7)観光協会
務
観光振興助成
14,5
費
04千円
7
( 8
,
)観光インフォメーシ
9
ョン運営
35 ( 4)文の京ゆかりの文化人顕彰事業
13 委託料 144,913 (
3
5)森鴎外没後10
款
0周年記念事業実行委
区
員会運営
174千円計
民費
8,472 14 使
5
用料及び賃借料 4,1
項
81
1,020千円
アカ
15 工事請負費 7,
デ
219 2 石川啄木
ミ
歌碑・顕彰室管理運営
ー
費
費
18 備品購入費
本
3,119
[スポーツ振興課所
年
管]
45,502千円
度
19 負担金補助及
前
び交付金 50,688
3 スポーツ事業費
年
4,764千円
2
度
5 積立金 37 ( 1
比
)スポーツ推進委員
3
,341千円
26
較
寄附金 400 ( 2
特
)体育協会事業補助
9
,713千円
定
(
3)各種大会
2,7
財
18千円
( 4
源
)各種教室等
685千
節
円
目
( 5)地域
一
スポーツ振興
13,8
般
75千円
財
( 6
源
)スポーツ交流ひろば
説
5,685千円
( 7)スポーツ団体
等協働事業
2,562
千円
( 8)ス
ポーツボランティア事
明
業
2,159千円
予
( 9)障害者スポ
算
ーツ事業
4 東
額
京2020オリンピッ
予
ク・パラリンピック推
進事業
92,252千
算
円
額
( 1)
増
東京2020オリンピ
(
ック・パラリンピック
△
事業
74,702千円
)減
17,550千円
国・
( 2)スポー
都
ツ推進事業
支
出
[アカデミー推
金
進課所管]
1,895
そ
千円
の
5 国内交
他
流事業
20,294千
区
円
6 国際化推
進経費
2,551千円
分
( 1)国際交
金
流事業
15,206千
円
額
( 2)姉妹
千
都市交流事業
1,15
170
円
2千円
千
( 3)
円
ホームステイ事業
1,
千
385千円
円
(
千
4)多言語化サポート
円
事業
37千円
千
7
円
国際交流基金積立
千円
(31
千
年度末見込 95
円
,711千円)
83,
2
420千円
,
8
2
観光事業費
5,100
8
千円
0
( 1)五
千
大まつり助成
1,02
円
0千円 ( 2)文京朝顔・ほおずき市助成
4,250千円 ( 3)下町まつり助成
8,208千円 ( 4)観光まつり振興
14,125千円 ( 5)観光リーフレット作成助
2
成
467千円
0
(
0
6)観光案内標識維
1
持
11,776千円
2 役
( 7)観光協会
務
観光振興助成
14,5
費
04千円
7
( 8
,
)観光インフォメーシ
9
ョン運営
35 ( 4)文の京ゆかりの文化人顕彰事業
13 委託料 144,913 (
3
5)森鴎外没後10
款
0周年記念事業実行委
区
員会運営
174千円計
民費
8,472 14 使
5
用料及び賃借料 4,1
項
81
1,020千円
アカ
15 工事請負費 7,
デ
219 2 石川啄木
ミ
歌碑・顕彰室管理運営
ー
費
費
18 備品購入費
本
3,119
[スポーツ振興課所
年
管]
45,502千円
度
19 負担金補助及
前
び交付金 50,688
3 スポーツ事業費
年
4,764千円
2
度
5 積立金 37 ( 1
比
)スポーツ推進委員
3
,341千円
26
較
寄附金 400 ( 2
特
)体育協会事業補助
9
,713千円
定
(
3)各種大会
2,7
財
18千円
( 4
源
)各種教室等
685千
節
円
目
( 5)地域
一
スポーツ振興
13,8
般
75千円
財
( 6
源
)スポーツ交流ひろば
説
5,685千円
( 7)スポーツ団体
等協働事業
2,562
千円
( 8)ス
ポーツボランティア事
明
業
2,159千円
予
( 9)障害者スポ
算
ーツ事業
4 東
額
京2020オリンピッ
予
ク・パラリンピック推
進事業
92,252千
算
円
額
( 1)
増
東京2020オリンピ
(
ック・パラリンピック
△
事業
74,702千円
)減
17,550千円
国・
( 2)スポー
都
ツ推進事業
支
出
[アカデミー推
金
進課所管]
1,895
そ
千円
の
5 国内交
他
流事業
20,294千
区
円
6 国際化推
進経費
2,551千円
分
( 1)国際交
金
流事業
15,206千
円
額
( 2)姉妹
千
都市交流事業
1,15
171
円
5,440 11,97
千
0 63,325 1,3
円
33,176
千円 千円 千円 千円 千円
23千円 ( 9)フィルムコミッション事業
122千円 (10)文の京外国人おもてなし隊育成事業
2,650千
3
円
款
(11)歴史
区
的建造物活用事業
3,
民
396千円
費
(1
5
2)展望ラウンジ観光
項
拠点化事業
ア
(1
カ
3)多言語観光アプリ
デ
ケーション整備事業
8
ミ
68千円
ー
2,94
費
7千円
本
(14)
インバウンド対策事業
年
70千円
(15
度
)住宅宿泊事業
前
(16)春日局・細川
年
ガラシャ顕彰プロジェ
クト
13,894千円
度 比
1,121千円
9 いだてんプロ
較
ジェクト
特
10 響
きの森文京公会堂20
定
周年記念事業実行委員
会運営
31千円
財
使
用料及び
源 節目
4 ふるさと歴史館費 4
一
3,182 45,91
般
8 △2,736 0 40
財
,696 1 報酬 5,9
源
64 [ア
説
カデミー推進課所管]
3,618千円手数料
4 共済費 1,87
0 1 資料収集保存
1,607千円
6
明
59 8 報償費 1,96
予
7 2 調査研究
4,
874千円諸収入
算
9 旅費 193 3 特
額
別展
4,478千円
予
1,827 11 需用
算
費 9,188 4 普
及事業
28,605千
額
円
増
12 役務費 1,
(
180 5 管理運営
△
費
5,897千円計
)減
2,486 13 委託
国
料 18,212 (
・
1)展示保守
14,7
都
01千円
支
14 使用
出
料及び賃借料 3,46
金
9 ( 2)施設維持
そ
管理
8,007千円
の他
18 備品購入費 1,
区
072 ( 3)歴史
館専門員報酬等
1
9 負担金補助及び交付
分
金 67
金
計
額
1,408,471 1
千
,463,911 △5
172
円
5,440 11,97
千
0 63,325 1,3
円
33,176
千円 千円 千円 千円 千円
23千円 ( 9)フィルムコミッション事業
122千円 (10)文の京外国人おもてなし隊育成事業
2,650千
3
円
款
(11)歴史
区
的建造物活用事業
3,
民
396千円
費
(1
5
2)展望ラウンジ観光
項
拠点化事業
ア
(1
カ
3)多言語観光アプリ
デ
ケーション整備事業
8
ミ
68千円
ー
2,94
費
7千円
本
(14)
インバウンド対策事業
年
70千円
(15
度
)住宅宿泊事業
前
(16)春日局・細川
年
ガラシャ顕彰プロジェ
クト
13,894千円
度 比
1,121千円
9 いだてんプロ
較
ジェクト
特
10 響
きの森文京公会堂20
定
周年記念事業実行委員
会運営
31千円
財
使
用料及び
源 節目
4 ふるさと歴史館費 4
一
3,182 45,91
般
8 △2,736 0 40
財
,696 1 報酬 5,9
源
64 [ア
説
カデミー推進課所管]
3,618千円手数料
4 共済費 1,87
0 1 資料収集保存
1,607千円
6
明
59 8 報償費 1,96
予
7 2 調査研究
4,
874千円諸収入
算
9 旅費 193 3 特
額
別展
4,478千円
予
1,827 11 需用
算
費 9,188 4 普
及事業
28,605千
額
円
増
12 役務費 1,
(
180 5 管理運営
△
費
5,897千円計
)減
2,486 13 委託
国
料 18,212 (
・
1)展示保守
14,7
都
01千円
支
14 使用
出
料及び賃借料 3,46
金
9 ( 2)施設維持
そ
管理
8,007千円
の他
18 備品購入費 1,
区
072 ( 3)歴史
館専門員報酬等
1
9 負担金補助及び交付
分
金 67
金
計
額
1,408,471 1
千
,463,911 △5
173
本年 算
度
11 中小企業
前
ワークライフバランス
推奨事業
48,473
年
千円
12 商店街
度
振興対策
47,410
比
千円
( 1)商
店街振興対策事業
63
較
千円
額
特
( 2)商
店会加入促進支援事業
定
1,000千円
財
( 3)商店街宅配事
業補助
52,939千
源
円
節
13 商店街事
目
業補助
38,474千
一
円
比
般
( 1)商店
財
街販売促進事業補助
1
源
0,724千円
説
( 2)商店街環境整
備事業補助
3,741
千円
( 3)装
飾灯等電力費補助
26
千円
較
明
14 商店街
予
振興組合等設立指導及
び補助
372千円
算
15 商店街ポイント
額
カード事業補助
3,7
予
47千円
16 ウ
算
ェルカム商店街事業
6
,583千円
増
額
17
増
チャレンジショップ
(
支援事業
3,113千
△
円
)
18 創業支援
減
事業
6,161千円
国・
19 産学連携支援
都
事業
3,343千円
支
(
出
20 文京区技能名
金
匠者支援事業
21,0
そ
14千円
の
21 文
他
京区勤労者共済会事業
区
補助
分
△
金 額
千円 千円 千円 千
)
円 千円 千円 千円
減
1
千
商工総務費 123,7
度円
69 121,356 2
千
,413 0 0 123,
円
769 2 給料 51,6
千
15 [職
円
員課、経済課所管]
122,158千円3 職員手当等 50,283 1 職員給与費
予
4 共済費 20,260 職員数 15人
8 報償費 100 [経済課所管]
9千円9 旅費 78 2 家庭用品等調査・指導
1,200千円
算
11 需用費 233 3 内職あっせん相談
402千円
4
13 委託料
款
1,200 4 庶務
産
関係経費
都支出金 使用
業
料及び
経済
2
額
費
商工振興費 238,8
6
03 219,660 1
0
9,143 181,1
7
58 1 報酬 6,434
,
[経済課
5
所管]
8,305千円
6
手数料
0
50,59
6
8 8 報償費 266 1
1
経営相談
6,661
前
0
千円
,
5,759 9
5
旅費 300 2 中小
2
企業支援員
1,266
2
千円諸収入
△
11 需
2
用費 3,971 3
,
産業情報発信事業
1,
9
528千円
6
1,2
年
2
88 12 役務費 1,0
1
93 4 中小企業景
項
況調査
商
13 委託料
工
59,004
費
年4回
10,74
6
6千円計
0
7,04
7
7 14 使用料及び賃借
,
料 11,072 5
度
5
異業種交流事業
1,7
6
29千円
0
19 負担
6
金補助及び交付金 15
1
6,663 6 医療
0
関連産業支援事業
3,
,
617千円
5
7
2
産業物販展
259千円
2
予
△
8 中小企業セ
2
ミナー
4,171千円
,9
9 新製品・新
6
技術開発費補助
13,
2
495千円
本
10
中小企業の企業力向上
年
支援事業
1,808千
円
174
本年 算
度
11 中小企業
前
ワークライフバランス
推奨事業
48,473
年
千円
12 商店街
度
振興対策
47,410
比
千円
( 1)商
店街振興対策事業
63
較
千円
額
特
( 2)商
店会加入促進支援事業
定
1,000千円
財
( 3)商店街宅配事
業補助
52,939千
源
円
節
13 商店街事
目
業補助
38,474千
一
円
比
般
( 1)商店
財
街販売促進事業補助
1
源
0,724千円
説
( 2)商店街環境整
備事業補助
3,741
千円
( 3)装
飾灯等電力費補助
26
千円
較
明
14 商店街
予
振興組合等設立指導及
び補助
372千円
算
15 商店街ポイント
額
カード事業補助
3,7
予
47千円
16 ウ
算
ェルカム商店街事業
6
,583千円
増
額
17
増
チャレンジショップ
(
支援事業
3,113千
△
円
)
18 創業支援
減
事業
6,161千円
国・
19 産学連携支援
都
事業
3,343千円
支
(
出
20 文京区技能名
金
匠者支援事業
21,0
そ
14千円
の
21 文
他
京区勤労者共済会事業
区
補助
分
△
金 額
千円 千円 千円 千
)
円 千円 千円 千円
減
1
千
商工総務費 123,7
度円
69 121,356 2
千
,413 0 0 123,
円
769 2 給料 51,6
千
15 [職
円
員課、経済課所管]
122,158千円3 職員手当等 50,283 1 職員給与費
予
4 共済費 20,260 職員数 15人
8 報償費 100 [経済課所管]
9千円9 旅費 78 2 家庭用品等調査・指導
1,200千円
算
11 需用費 233 3 内職あっせん相談
402千円
4
13 委託料
款
1,200 4 庶務
産
関係経費
都支出金 使用
業
料及び
経済
2
額
費
商工振興費 238,8
6
03 219,660 1
0
9,143 181,1
7
58 1 報酬 6,434
,
[経済課
5
所管]
8,305千円
6
手数料
0
50,59
6
8 8 報償費 266 1
1
経営相談
6,661
前
0
千円
,
5,759 9
5
旅費 300 2 中小
2
企業支援員
1,266
2
千円諸収入
△
11 需
2
用費 3,971 3
,
産業情報発信事業
1,
9
528千円
6
1,2
年
2
88 12 役務費 1,0
1
93 4 中小企業景
項
況調査
商
13 委託料
工
59,004
費
年4回
10,74
6
6千円計
0
7,04
7
7 14 使用料及び賃借
,
料 11,072 5
度
5
異業種交流事業
1,7
6
29千円
0
19 負担
6
金補助及び交付金 15
1
6,663 6 医療
0
関連産業支援事業
3,
,
617千円
5
7
2
産業物販展
259千円
2
予
△
8 中小企業セ
2
ミナー
4,171千円
,9
9 新製品・新
6
技術開発費補助
13,
2
495千円
本
10
中小企業の企業力向上
年
支援事業
1,808千
円
175
千円
地球
千
温暖化等環境対策資金
円 千
円
限度額 18,000
千
千円
円
千
期間 7年、利子
円
補給 1.4%
千
円
緊急事業
2
資金
8
,
(非常災害)
5
3
限度額
6
5,000千円
千円
期間 6年、利子補給 1.3%
(不況業種等)
限度額 12,000千円
期間 8年、利子補給 1.5%
22 就労支援対策事業
10,911千円23 産業とくらしプラザ管理運営
4款
3 融資事業
産
費 170,306 19
業
4,360 △24,0
経
54 0 0 170,30
済
6 9 旅費 4
費
[経済課所管]
17
1
0,306千円
項
1
商
1 需用費 711 1
工
中小企業等資金融資あ
費
っせん
167,822
本
千円
14 使用料及
年
び賃借料 1,769
( 1)利子補給
2,
度
484千円
前
19 負
担金補助及び交付金 1
年
67,822 ( 2
)事務費
度
比
[一般融資]
一般運
較
転資金
特
限度額 15,
定
000千円
財
期間 7年
、利子補給 0.2%
源 節
一
目
般設備資金
一
般
限度額 2
財
0,000千円
源
説
期間
8年、利子補給 0.
2%
小規模企業資金
限度
明
額 7,500千円
予
算
期間 5年、利子補給
1.0%
額
予
創業支援資金
算
限度額 10,000
額
千円
増
(
期間 6年、利子
△
補給 1.5%
)
減
[特別融資
国
]
・
都
経営環境変化対策資金
支出
金
限度額 12,000
そ
千円
の
他
期間 8年、利子
区
補給 1.5%
短期運転
資金
分
金
限度額 3,0
00千円
額
千
期間 1年、
円
利子補給 1.0%
176
千円
地球
千
温暖化等環境対策資金
円 千
円
限度額 18,000
千
千円
円
千
期間 7年、利子
円
補給 1.4%
千
円
緊急事業
2
資金
8
,
(非常災害)
5
3
限度額
6
5,000千円
千円
期間 6年、利子補給 1.3%
(不況業種等)
限度額 12,000千円
期間 8年、利子補給 1.5%
22 就労支援対策事業
10,911千円23 産業とくらしプラザ管理運営
4款
3 融資事業
産
費 170,306 19
業
4,360 △24,0
経
54 0 0 170,30
済
6 9 旅費 4
費
[経済課所管]
17
1
0,306千円
項
1
商
1 需用費 711 1
工
中小企業等資金融資あ
費
っせん
167,822
本
千円
14 使用料及
年
び賃借料 1,769
( 1)利子補給
2,
度
484千円
前
19 負
担金補助及び交付金 1
年
67,822 ( 2
)事務費
度
比
[一般融資]
一般運
較
転資金
特
限度額 15,
定
000千円
財
期間 7年
、利子補給 0.2%
源 節
一
目
般設備資金
一
般
限度額 2
財
0,000千円
源
説
期間
8年、利子補給 0.
2%
小規模企業資金
限度
明
額 7,500千円
予
算
期間 5年、利子補給
1.0%
額
予
創業支援資金
算
限度額 10,000
額
千円
増
(
期間 6年、利子
△
補給 1.5%
)
減
[特別融資
国
]
・
都
経営環境変化対策資金
支出
金
限度額 12,000
そ
千円
の
他
期間 8年、利子
区
補給 1.5%
短期運転
資金
分
金
限度額 3,0
00千円
額
千
期間 1年、
円
利子補給 1.0%
177
千
給 1.3%
円
千
(加入1年
円
以上)
千
円
限度額 10,
千
000千円
円
千
期間 6年
円
、利子補給 1.5%
千円
小口零細企業保証制度対応特別資金
限度額 20,000千円
期間 7年、利子補給 0.2%
借換資金
限度額 2
4,000千円
団体運転資金
(法人)
限度額 30,000
4
千円
款
産
期間 5年6か月
業
、利子補給 0.8%
経済
(
費
任意団体)
1
項
限度額 1
商
0,000千円
工
費
期間
本
4年、利子補給 0.
8%
年
団体設備資金
度
前
(法人)
年
限度額 50,000
度
千円
比
期間 7年、利子
補給 0.8%
較
特
(任意団
体)
定
限度額 20,0
財
00千円
源
期間 5年6
節
か月、利子補給 0.
目
8%
一
般
事業活性化資金
財源
(運転
説
資金)
限度額 12,
000千円
期間 6年
明
予
利子補給 1.5%・
1.7%
算
(設備資金)
額 予
限
度額 18,000千
算
円
額
期間 7年
増
(
利子補給
△
1.5%・1.7%
)減
地
国
域産業振興資金
・
都
限度額
支
30,000千円
出金
期
そ
間 8年、利子補給
の
1.2%
他
区
商店会加入奨励
資金
(加入1年未満)
分 金
限
度額 8,000千
額
円
千
円
期間 6年、利子補
178
千
給 1.3%
円
千
(加入1年
円
以上)
千
円
限度額 10,
千
000千円
円
千
期間 6年
円
、利子補給 1.5%
千円
小口零細企業保証制度対応特別資金
限度額 20,000千円
期間 7年、利子補給 0.2%
借換資金
限度額 2
4,000千円
団体運転資金
(法人)
限度額 30,000
4
千円
款
産
期間 5年6か月
業
、利子補給 0.8%
経済
(
費
任意団体)
1
項
限度額 1
商
0,000千円
工
費
期間
本
4年、利子補給 0.
8%
年
団体設備資金
度
前
(法人)
年
限度額 50,000
度
千円
比
期間 7年、利子
補給 0.8%
較
特
(任意団
体)
定
限度額 20,0
財
00千円
源
期間 5年6
節
か月、利子補給 0.
目
8%
一
般
事業活性化資金
財源
(運転
説
資金)
限度額 12,
000千円
期間 6年
明
予
利子補給 1.5%・
1.7%
算
(設備資金)
額 予
限
度額 18,000千
算
円
額
期間 7年
増
(
利子補給
△
1.5%・1.7%
)減
地
国
域産業振興資金
・
都
限度額
支
30,000千円
出金
期
そ
間 8年、利子補給
の
1.2%
他
区
商店会加入奨励
資金
(加入1年未満)
分 金
限
度額 8,000千
額
円
千
円
期間 6年、利子補
179
千
9,716 545,6
円
69
千円 千円 千円 千円 千円
期間 10年、利子補給 0.2%
女性のエンパワーメント原則推進支援資金
4
款
限度額
産
5,000千円
業経
期間
済
5年、利子補給 1
費
.5%
1
項
先端設備等導入支
商
援資金
工
費
限度額 30,
本
000千円
年
期間 8年
、利子補給 1.7%
度
都支出金 諸収入
前 年
4 消費者行政費
26,995 26,6
度
40 355 23,15
比
6 1 報酬 14,608
[経済課
所管]
6,617千円
較 特
1,577 2,2
62 4 共済費 4,41
定
3 1 消費者啓発
1
,884千円
財
8 報
償費 575 ( 1)
源
消費者研修
1,372
節
千円
目
9 旅費 164
一
( 2)消費生活展
般
2,700千円
財
1
源
1 需用費 3,929
説
( 3)一般消費者啓
発
661千円
12
役務費 190 ( 4
)消費生活推進員
20
,207千円
13
明
委託料 2,528 2
予
消費者相談室運営
2
1千円
算
14 使用料
及び賃借料 259 3
額
消費者団体連絡会運
予
営
150千円
18
算
備品購入費 34 4
グリーンコンシューマ
額
ー普及等事業補助
増(
19 負担金補助及び交
△
付金 295
諸収入
)減 国
5 勤労福祉会
・
館管理 47,687 4
都
8,506 △819 0
支
47,280 8 報償費
出
4 [経済
金
課所管]
47,687
そ
千円
の
費 407 9 旅
他
費 18 1 管理運営
区
費
11 需用費 19
,031
13 委託
分
料 28,634
金 額
計 607,56
千
0 610,522 △2
円
,962 52,175
180
千
9,716 545,6
円
69
千円 千円 千円 千円 千円
期間 10年、利子補給 0.2%
女性のエンパワーメント原則推進支援資金
4
款
限度額
産
5,000千円
業経
期間
済
5年、利子補給 1
費
.5%
1
項
先端設備等導入支
商
援資金
工
費
限度額 30,
本
000千円
年
期間 8年
、利子補給 1.7%
度
都支出金 諸収入
前 年
4 消費者行政費
26,995 26,6
度
40 355 23,15
比
6 1 報酬 14,608
[経済課
所管]
6,617千円
較 特
1,577 2,2
62 4 共済費 4,41
定
3 1 消費者啓発
1
,884千円
財
8 報
償費 575 ( 1)
源
消費者研修
1,372
節
千円
目
9 旅費 164
一
( 2)消費生活展
般
2,700千円
財
1
源
1 需用費 3,929
説
( 3)一般消費者啓
発
661千円
12
役務費 190 ( 4
)消費生活推進員
20
,207千円
13
明
委託料 2,528 2
予
消費者相談室運営
2
1千円
算
14 使用料
及び賃借料 259 3
額
消費者団体連絡会運
予
営
150千円
18
算
備品購入費 34 4
グリーンコンシューマ
額
ー普及等事業補助
増(
19 負担金補助及び交
△
付金 295
諸収入
)減 国
5 勤労福祉会
・
館管理 47,687 4
都
8,506 △819 0
支
47,280 8 報償費
出
4 [経済
金
課所管]
47,687
そ
千円
の
費 407 9 旅
他
費 18 1 管理運営
区
費
11 需用費 19
,031
13 委託
分
料 28,634
金 額
計 607,56
千
0 610,522 △2
円
,962 52,175
181
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