JORNAL OFICIALQuarta-feira, 20 de, Dezerrr.bro de 2OOO
2.o Suplemento
SumárioSECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANCAS
Conta provisória da Região de I de Janeiro a 30 de Setembro de 2000.
PDF elaborado pela DATAJURIS
SBCRBTARIA REGIONAL DO PLANO E FINANçAS
DIRECçÃO REGIONAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Ano económico de 2000Conta provisória da Região Autónoma da Madeira de 1 de Janeiro a 30 de Setembro
SALDJ _ i_ I4lportâqclas
Saldo em I de Janeiro 913,824,979.64Despesas orçamentais 136,312,697 ,251.00
Receitas orçamentai s arrecadadas
Saldo para o mês seguinte
130,472,7 87,086.
4,926,085,1 85.4
Soma
Funchal e Direcção Regional de
O DrnecroR REcroNel, António
Soma
Orçamento e Contabilidade, 5 de Dezembro de 2000.
Valério de Souza
Mapa das receitas cobradas de I de Janeiro a 30 de Setembro
t36.312.697 .251 .00
Em
(Importâncias em escudos)
escudos
CódigosDesignação das receitas Orçamento Receitas cobradas
0 1020304050607
0809l 0l l1 2
1 4
l 520
Receitas correntes
Impostos directosImpostos indirectosTaxas, multas e outras penalidadesRendi mentos da propriedadeTran sferênci as correntesVenda de bens e serviços correntesOutras receitas coÍTentes
Soma
Receitas de capital
Venda de bens de investimentoTransf'erênci as de capi talActivos financeirosPassivos financeirosOutras receitas de capital
Soma
Reposições não abatidas nos pagamentos
Contas de ordemRecursos próprios de terceiros
Total
41,212,022,000.0066,476,309,000.001,076,324.000.00
154,739,000.001,405,244,000.002,257 ,660,000.00
s64,849,000.00
713,147,146,000.00
674,000.0090,850,075,000.00
750,000,000.0026.305,992,000.00
117 ,906,631 ,000.00
372,580,000.00
10,419,095,000.0016,771 ,359,000.00
258,615,801,000.00
20,559,284,384.0050,466.700,179.001.309.720.830.00
250,110,574.00701,288,866.00
1,223,458,969.00523,192,996.00
7 5,033,7 56,798.00
14,711,390.0039,028,052,669.00
301,228,568.00
39,343,992,617.00
384,559,103.00
2,693,502,501.0013,016,976,067.00
130,472,797,096.00
Desenvolvimento das dotações orçamentais e autorizações de pagamento expedidas, por departamentos e capítulos
(unidade: escudos)
Capí-tulos
0 l80
0 l02
0 l020304055080
0 r0203040506070850t5
0 1a25080
0 l0203045080
Departamentos Dotaçãoorçamental
Autorizações depagamento expedidas
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONALAssembleia Legislativa RegionalContas de ordem
Total departamento
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONALGabinete Regional e serviços de apoioDelegação do Governo Regional em Porto Santo
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E DA COORDENAçÃOGabinete do Secretário Regional e serviços dependentes clo Secretário RegionalServiços de controlo orçamental, fìnanceiro e patrimonialDirecção Regional de InformáticaDirecção Regional de PlaneamentoDirecção Regional de EstatísticaDirecção Regional da Administração Pública e LocalInspecção Regional das FinançasConselho Económico e SocialInvestimentos do PlanoRecursos próprios de terceiros
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA E COOPERAçÃO EXTERNAGabinete do Secretário e serviços de apoioDirecção Regional do Comércio e IndústriaDirecção Regional das comunidades Europeias e cooperação ExternaDirecção Regional dos Transportes TerrestresGabinete de Gestão do Litorallnvestimentos do PlanoSontas de ordem
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA. FLORESTAS E PESCAS3abinete do Secretário RegionalServiços na área agro-alimentar e pescas.nvestimentos do Planolontas de ordem
Total departamento
iijCRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E AMBIENTEierviços dependentes do Secretário Regional)irecção Regional de Obras Públicasierviços do ambiente, urbanismo e saneamento básico)irecção Regional de Estradasnvestimentos do Planolontas de ordem
Total deoartamento
2,096,300,000.0035.349.000.00
1,572,224,400.0035.242.481.00
2,131,649,000.00
596,300,000.00109, 124,000.00
1,60J ,466,991 .00
346,362,517.0076,345,299.00
705,424,000.00
I 8,846,919,000.001,701,837 ,000.00
148,238,000.00lg1,07l ,000.00149,868,000.00126,328,000.0025,491,000.006,400,000.00
9,89 1,799,000.0016,77 1,359,000.00
422,707,905.00
5,788, l0 l ,592.00990,446,377.0089,017 ,136.00
128,551,996.00106,699,769.0081,292,700.00
0.000.00
2,509,629,764.0012,246,293,063.00
47 ,859,310,000.00
3,745,329,000.00400,272,000.00153,432,000.00224,315,000.00186,050,000.00
4,896,994,000.001,685.425.000.00
2l ,939,000,996.00
1,549,501 ,694.00217,502,022.00102,610,259.00134,453,615.0079,465,499.00
1,222,857,141 .000.00
r l ,28 r ,8 r 7 ,000.00
907,643,000.005,984,889,000.005,220,362,000.001 . t49.931.000.00
3,305,390,219.00
639,392,156.003,932,477,237 .002,307 ,539,099.00
104,736,377.0013,262,825,000.00
I ,033,3 10,000.001,592,024,000.00
398,561,000.001,452,950,000.00
71,745,21 3,000.003,925,620,000.00
6,984,143,969.00
700,032,722.001 , 0 1 2 , 3 9 9 , 5 3 1 . 0 0
283,968,173.00885,799, 152.00
34,185,662,247 .00640,999,919.00
80,147,67 9,000.00 37 ,108,738,704.00
(unidade: escudos)
Capí-tulos
0 l020350
010203045080
0 l025080
0 1025080
DepartamentosDotação
orçamental
Autorizações depagamento expedidas
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA
Gabinete do Secretário e serviços de apoioDirecção Regional de TurismoDirecção Regional dos Assuntos CulturaisInvestimentos do Plano
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
Gabinete do SecretárioDirecção Regional dos Recursos HumanosServiços afectos à área do trabalhoDirecção Regional de JuventudeInvestimentos do PlanoContas de ordem
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO
Gabinete do Secretário e serviços da educaçãoEstabelecimentos de ensinoInvestimentos do PlanoContas de ordem
Total departamento
SECRETARIA REGIONAL ASSUNTOS SOCIAIS E PARLAMENTARES
Gabinete do Secretário e serviços de apoioEscola Superior de Enfermagem da Madeira
Investimentos do PlanoContas de ordem
Total departamento
Total geral
192,646,000.00321,692,000.00488,541,000.00
2,873,013,000.00
125.959.568.00215,470,126.00328,386,330.00
1,667,024,703.003,865,892,000.00
273,663,000.00559,077,000.00320,309,000.00283,633,000.00
1,069,7 | 1,000.00149,860,000.00
2,336,840,727 .00
191,123,a ]8 .00401,788,420.00211,853,146.00161 ,405,337.00608,219,600.00
54,518,882.002,656,253,000.00
21,438,018,000.0024,581,366,000.007,A39,389,000.002,847 ,500,000.00
1,628,908,463.00
14,686,887,140.0016,006,234,686.004,658,864,988.00I ,455,380,694.00
55,906,27 3,000.00
38,387,910,000.0077,672,000.00
1,708,698,000.00624.400.000.00
36,807,367,508.00
23,060,731,039.000.00
219,756,968.00391,644,083.00
40,798,680,000.00
258,615,801,000.00
23,672,132,090.00
136,312,697 ,251.00
Desenvolvimento das dotações orçamentais e autorizações de pagamento expedidas, por classificação funcional
unidade: escudos
CódigosDescrição
Dotaçãoorçamental
Autorizações depagamento expedidas
I
l . l1 . 21 . 3
2
2 . 12 .22 . 32 .42 .5
3
3 . 13 . 23 . 33 . 43 . 5
4
4 . 14.24 .3
Funções gerais de soberania:
Serviços gerais da administração públicaDefesa nacionalSegurança e ordem públicas
Total
Funções sociais:
EducaçãoSaúdeSegurança e acção sociaisHabitação e serviços colectivosServiços culturais, recreativos e religiosos
Total
Funções económicas:
Agricultura, silvicultura, pecuária, caça e pescaIndústria e energiaTransportes e comunicaçõesComércio e turismoOutras funções económicas
Total
Outras funções:
Operações da dívida públicaTransferônc ias entre administraçõesDiversas não especifi cadas
Total
Total geral
33,5 I 9,671,000.00
541,272,000.00
34.060.943.000.00
57 ,961 ,780,000.0040,651,382,000.00
50,000,000.0024,504,054,000.009,483,358,000.00
132,650,574,000.00
13.063,610,000.001 ,353,01 3,000.00
5J ,023,7 49,000.006,169,04J,000.00
634,537,000.00
78.843.956,000.00
9,965,882,000.00
3,094,446,000.00
13,060,328,000.00
258.615.801.000.00
21,532,179,891 .00
241,0'76,6'.77 .00
2l ,773,256,568.00
37,40g,2ì6ì9 13.0023,673,588,805.00
0.009,951 ,897 ,972,004,948,47 6, 196.00
7 5,982,1 99,886.00
6,866,990,198.00585.686.924.00
25 ,804,442,548.002,205,392,810.00
362,346,346.00
35,924,858,826.00
2,732,381 ,971 .00
0.00
2,732,381 ,971.00
136,312,697 ,251.00
Desenvolvimento das dotações orçamentais e autorizações de pagamento expedidas,por classificação económica
un : escudos
CódigosDescrição
Dotaçãoorçamental
Autorizações depagamentoexpedidas
070809l 0il
75
0 10203040506
80
Despesas correntes
Despesas com pessoalAquisição de bens e serviços conentesEncargos coÍrentes da dívidaTransferências correntesSubsídiosOutras despesas correntes
Soma
Despesas de capital
Aquisição de bens de capitalTransferências de capitalActivos financeirosPassivos financeirosOutras despesas de capital
Soma
Recursos próprios de terceiros
Contas de ordem
Total
48,774,720,000.00I 8,170,463,000.003,660,000,000.00
51 ,119,103,000.00I ,887,519,000.003,434,782,000.00
133.045.587.000.00
67 ,434,414,000.0019,914,348,000.004,726,126,000.006,305,882,000.00
98,380,770,000.00
16,771,359,000.00
10,41 8,085,000.00
258,615,801,000.00
32,733,256,539.009,27 4,917 ,557 .0A2,660,942,170.00
33,956,831,4A2.00950,262,903.00235,805,824.00
79.812,0t6,295.04
32,870,465,922.006,4A5,999,025.002,224,081,7 49.00
71,439,901 .00
4l ,571,986,497 .00
12,246,293,063.00
2,682,411 ,396.00
136,312,697 ,251.00
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RECBITA GLOBAL DOS SERVIçOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOSSegundo a classificação orgânica
Período de I de Janeiro a 30 de Setembro de 2000(Valores provisórios)
Designação
ASSBMBLBIA LBGISLATIVA REGIONAL
Assembleia Legislativa Regional
ECONOMIA E COOPERACÃO EXTERNA
Instituto de Desenvolvimento Empresarial
AGRICULTURA. FLORESTAS E PBSCAS
Direcção Regional de Agricultura - PDAR
Fundo Especial para a Extinção da Colonia
Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas
Fundo Regional de Intervenção e Garantia Agrícola
Insti tuto do Vinho da Madeira
Parque Natural da Madeira
EQUIPAMBNTO SOCIAL E AMBIBNTB
Instituto de Gestão da Ásua
Instituto de Habitação da Madeira
Laboratório Regional de Engenharia Civil
TURISMO E CULTURA
Centro de Estudos de História do Atlântico
RECURSOS HUMANOS
Instituto do Bordado, Tapeçarias e Artesanato da Madeira
EDUCAçÃO
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo
Fundo de Gestão para Acompanhamento dos Programas de Formação Profissional
Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira
ASSUNTOS SOCIAIS B PARLAMENTARBS
Centro Hospitalar do Funchal
Centro Regional de Saúde
Serviço Regional de Protecção Civil
Totaldas
Receitas
I ,866,789.932.24
488,518,790.00
427,097,366.00
36,982,836.00
130,150,059.30
127,255,586.00
211,445,952.00
345,715,096. l0
00
2,423,434,572.00
321,461,029.00
52,865,322.50
260,622,591.40
158,297,737.50
3,72J ,080,634.00
3,893,497 ,361.00
14,920,479,736.70
12,291,697 ,798.00
280,095,353.00
4 2 , 5 6 3 , 4 9 3 , 7 5 2 . 7 0TOTAL
DESPESA GLOBAL DOS SERVIçOS, INSTITUTOS B FUNDOS AUTÓNOMOSSegundo a classificação orgânica
Período de I de Janeiro a 30 de Setembro de 2000(Valores provisórios)
Designação
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RBGIONAL
Assembleia Legislativa Regional
ECONOMTA E COOPERAçÃO BXTERNA
Instituto de Desenvolvimento Empresarial
AGRICULTURA. FLORESTAS B PESCAS
Direcção Regional de Agricultura - PDAR
Fundo Especial para a Extinção da Colonia
Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas
Fundo Regional de Intervenção e Garantia Agrícola
Instituto do Vinho da Madeira
Parque Natural da Madeira
BQUIPAMENTO SOCIAL E AMBIENTB
lnstituto de Gestão da Água
lnstituto de Habitação da Madeira
Laboratório Regional de Engenharia Civil
TURISMO B CULTURA
Centro de Estudos de História do Atlântico
RBCURSOS HUMANOS
Instituto do Bordado, Tapeçarias e Artesanato da Madeira
EDUCAçÃO
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo
Fundo de Gestão para Acompanhamento dos Programas de Formação Profissional
Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira
ASSUNTOS SOCIAIS E PARLAMBNTARBS
Centro Hospitalar do Funchal
Centro Regional de Saúde
Serviço Regional de Protecção Civil
| ,647 ,789,878.00
392,073,957.00
423,793,936.00
34,920,544.00
45,921,345.00
104,227,033.00
2 0 1 , 1 8 9 , 3 3 1 . 0 0
250,112,605.50
0.00
2,355,767 ,338.00
307 ,7 16, I 14.00
47,659,484.00
231 ,988,047.00
615,940, l28 .50
2,705,412,967 .00
3,807,336,350.00
13,532,699,909.00
| 1,840,414,478.00
240,116,230.00
3 8 , 7 8 5 , 0 7 9 , 6 7 4 . 0 0TOTAL
DBSPESAS DOS SBRVIçOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTONOMOSSegundo a classificação económica
Período de I de Janeiro a 30 de Setembro de 2000(Valores provisórios)
Importâncias(Em escudos)
0 10203040506
0108091 01 t
15,765,535,661 .006,977 ,735,697 .00
21 .505.109.005 ,17 4 ,771 ,372 .00
1 35,259,841 .001 ,7 17 ,480,271 .00
29,792,287 ,957 .00
1,531 ,449,031.00157 ,870,961 .00233.431.607.00
1,922,"/ 51 ,599.00
7 ,070,a39,1 18.00
38,185,078,674.00
Despesas correntes
Despesas com o pessoalAquisição de bens e serviços correntesEncargos correntes da dívidaTransferênci as correntesSubsídiosOutras despesas correntes
Soma
Despesas de capital
Aquisição de bens de capitalTransf'erências de capitalActivos financeirosPassivos financeirosOutras despesas de capital
Contas de ordem
DESPESAS DOS SERVIçOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOSSegundo a classificação funcional
Período de 1 de Janeiro a 30 de Serembro de 2000(Valores provisórios)
Códigos Descrição
Importâncias(Em escudos)
Porsubfunções
PorÍunções
l .
1 . 11 . 3
2 .
2 . 12 .22.42.5
aJ .
3 . 13 .23.4
Funções gerais de soberania:
Serviços gerais de administração públicaSegurança e ordem públicas
Funções sociais:
EducaçãoSaúdeHabitação e serviços colectivosServiços culturais, recreativos e religiosos
Funções económicas:
Agricultura e pecuária, silvicultura, caça e pescaIndústria e energiaComércio e turismo
TOTAL
64J,799,979.00240,116,230.00
3,321,353,095.5025,373,1 13,396.002,605,979,943.503,954,,995,934.00
810,052,1 99.00539,704,161.00392.073.957.00
I ,887,906, 109.00
35,155,342,259.00
| ,741,930,307.00
38,785,079,674.A0
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