令和2年度坂祝町一般会計補正予算
(第4号)
岐阜県加茂郡坂祝町
令和2年度坂祝町一般会計補正予算(第4号)
令和2年度坂祝町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ109,358千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ4,279,871千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年8月7日
坂祝町長 柴 山 佳 也
- 1 -
1 歳 入
歳入歳出予算補正第 1 表
(単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1
13
14
17
町 税
国庫支出金
県支出金
繰 入 金
1,143,596
1,301,657
249,385
98,105
△1,428
112,231
1,141
△2,586
1,142,168
1,413,888
250,526
95,519
1
2
2
1
町 民 税
国庫補助金
県補助金
基金繰入金
465,573
206,495
94,297
98,102
△1,428
112,231
1,141
△2,586
464,145
318,726
95,438
95,516
歳 入 合 計 4,170,513 109,358 4,279,871
─2─
2 歳 出 (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
2
3
4
5
8
9
12
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
消 防 費
教 育 費
予 備 費
1,389,772
1,112,799
228,452
107,007
152,798
563,861
10,000
31,559
4,509
18,547
2,193
7,421
37,561
7,568
1,421,331
1,117,308
246,999
109,200
160,219
601,422
17,568
1
2
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
総務管理費
徴 税 費
社会福祉費
保健衛生費
農 業 費
消 防 費
教育総務費
幼稚園費
小学校費
中学校費
社会教育費
保健体育費
予 備 費
1,271,936
68,904
645,474
102,413
95,663
150,343
118,073
77,233
104,426
59,491
74,164
130,474
10,000
29,250
2,309
4,509
18,547
2,193
7,421
1,876
500
22,335
12,395
434
21
7,568
1,301,186
71,213
649,983
120,960
97,856
157,764
119,949
77,733
126,761
71,886
74,598
130,495
17,568
歳 出 合 計 4,170,513 109,358 4,279,871
─3─
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括
(歳 入) (単位:千円)
款 補正前の額 補 正 額 計
1
13
14
17
町 税
国庫支出金
県支出金
繰 入 金
歳 入 合 計
1,143,596
1,301,657
249,385
98,105
4,170,513
△1,428
112,231
1,141
△2,586
109,358
1,142,168
1,413,888
250,526
95,519
4,279,871
─4─
(単位:千円)
款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
(歳 出)
2
3
4
5
8
9
12
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
消 防 費
教 育 費
予 備 費
歳 出 合 計
1,389,772
1,112,799
228,452
107,007
152,798
563,861
10,000
4,170,513
31,559
4,509
18,547
2,193
7,421
37,561
7,568
109,358
1,421,331
1,117,308
246,999
109,200
160,219
601,422
17,568
4,279,871
29,250
4,509
18,547
2,193
7,421
50,311
112,231
1,141
1,141
2,309
△13,891
7,568
△4,014
─5─ ─6─
(款)(項)
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1 町 税 1,143,596 △1,428 1,142,168
2 歳 入
1 町 税1 町 民 税
1
2
2
1
町 民 税
国庫補助金
県補助金
基金繰入金
465,573
206,495
94,297
98,102
△1,428
112,231
1,141
△2,586
464,145
318,726
95,438
95,516
2
4
5
5
1
法 人
教育費国庫補助金
総務費国庫補助金
教育費県補助金
財政調整基金繰入金
62,572
34,715
68,769
4,031
63,334
△1,428
660
111,571
1,141
△2,586
61,144
35,375
180,340
5,172
60,748
1 現年度課税
1 幼稚園費補
18 新型コロナ
4 教育費補助
1 財政調整基
△1,572
500
111,571
1,141
△2,586
1 現年度課税分
1 教育支援体制整備事業費交付金
1 地方創生臨時交付金
1 学校保健特別対策事業費補助金
1 財政調整基金繰入金
13
14
17
国庫支出金
県支出金
繰 入 金
1,301,657
249,385
98,105
112,231
1,141
△2,586
1,413,888
250,526
95,519
分
2 滞納繰越分
助金
6 教育費補助
金
ウイルス感
染症対応交
付金
金
金繰入金
144
160
1 滞納繰越分
1 GIGAスクール構想補助金
(一般会計)
─7─ ─8─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
2 総 務 費 1,389,772 31,559 1,421,331 29,250 2,309
3 歳 出
2 総 務 費1 総務管理費
1 総務管理費 1,271,936 29,250 1,301,186 29,250
4
8
財産管理費
企 画 費
41,881
944,351
16,186
13,064
58,067
957,415
国庫支出金
国庫支出金
16,186
13,064
14 工事請負費
10 需 用 費
3,850
500
1 ◇公有財産管理経費 15,686
1 新型コロナウイルス感染症対策事業 13,064
17 備品購入費
24 積 立 金
12 委 託 料
17 備品購入費
11,836
500
10,245
2,319
2 基金積立金 500
(一般会計)
─9─ ─10─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
2 徴 税 費 68,904 2,309 71,213 2,309
2 総 務 費2 徴 税 費
2 賦課徴収費 31,529 2,309 33,838 2,309
22 償還金、利 2,309 1 町税過誤納金還付金 2,309
子及び割引
料
(一般会計)
─11─ ─12─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
3 民 生 費 1,112,799 4,509 1,117,308 4,509
3 民 生 費1 社会福祉費
1 社会福祉費 645,474 4,509 649,983 4,509
1
7
社会福祉総
住民保険総
180,161
160,345
500
4,009
180,661
164,354
国庫支出金
国庫支出金
務費
務費
500
4,009
18 負担金、補
11 役 務 費
500
9
1 ◆地域福祉推進事業 500
1 新生児特別定額給付金事業 4,009
助及び交付
金
18 負担金、補
助及び交付
金
4,000
(一般会計)
─13─ ─14─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
4 衛 生 費 228,452 18,547 246,999 18,547
4 衛 生 費1 保健衛生費
1 保健衛生費 102,413 18,547 120,960 18,547
5
6
老人保健費
環境衛生総
7,312
21,367
257
18,290
7,569
39,657
国庫支出金
国庫支出金
務費
257
18,290
10 需 用 費
27 繰 出 金
87
18,290
1 ◇健康相談・健康教育事業 257
1 上水道事業会計繰出金 18,290
17 備品購入費 170
(一般会計)
─15─ ─16─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
5 農林水産業 107,007 2,193 109,200 2,193
5 農林水産業費1 農 業 費
1 農 業 費 95,663 2,193 97,856 2,193
3 農業振興費 4,569 2,193 6,762 国庫支出金
2,193 10 需 用 費 983 1 農業振興事務経費 2,193
費
13 使用料及び
賃借料
18 負担金、補
助及び交付
金
10
1,200
(一般会計)
─17─ ─18─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
8 消 防 費 152,798 7,421 160,219 7,421
8 消 防 費1 消 防 費
1 消 防 費 150,343 7,421 157,764 7,421
5 災害対策費 15,809 7,421 23,230 国庫支出金
7,421 10 需 用 費 7,421 1 ◇災害用備蓄物資経費 7,421
(一般会計)
─19─ ─20─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
9 教 育 費 563,861 37,561 601,422 51,452 △13,891
9 教 育 費1 教育総務費
1 教育総務費 118,073 1,876 119,949 3,025 △1,149
2
3
事務局費
諸 費
114,657
2,651
1,124
752
115,781
3,403
国庫支出金
国庫支出金 △1,149
1,124
2,010
10 需 用 費
10 需 用 費
786
752
1 事務局維持管理経費 1,124
1 教育総務事業 752
県支出金
△109
11 役 務 費 338
(一般会計)
─21─ ─22─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
2 幼稚園費 77,233 500 77,733 500
9 教 育 費2 幼稚園費
1 幼稚園管理 70,246 500 70,746 国庫支出金
費 500 10 需 用 費 82 1 幼稚園事務経費 82
14 工事請負費 418
2 幼稚園維持管理経費 418
(一般会計)
─23─ ─24─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
3 小学校費 104,426 22,335 126,761 29,948 △7,613
9 教 育 費3 小学校費
1
3
学校管理費
体育館管理
84,613
6,582
22,192
143
106,805
6,725
国庫支出金
国庫支出金
△7,613
費
29,055
143
1 報 酬
10 需 用 費
1,770
143
1 ◇小学校施設等改修事業 3,251
1 小学校体育館維持管理経費 143
県支出金
750 8 旅 費
10 需 用 費
13 使用料及び
賃借料
14 工事請負費
17 備品購入費
305
565
133
3,251
16,168
2 小学校総務経費 2,419
3 小学校健康管理経費 174
4 小学校維持管理経費 16,348
(一般会計)
─25─ ─26─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
4 中学校費 59,491 12,395 71,886 16,171 △3,776
9 教 育 費4 中学校費
1 学校管理費 53,595 12,395 65,990 国庫支出金 △3,776
15,671 1 報 酬 1,770 1 ◇中学校施設等改修事業 1,396
県支出金
500 8 旅 費
10 需 用 費
14 工事請負費
17 備品購入費
319
354
1,396
8,556
2 中学校総務経費 2,296
3 中学校健康管理経費 147
4 中学校維持管理経費 8,556
(一般会計)
─27─ ─28─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
5 社会教育費 74,164 434 74,598 434
9 教 育 費5 社会教育費
2 公民館費 19,431 434 19,865 国庫支出金
434 11 役 務 費 289 1 ◇公民館運営経費 434
17 備品購入費 145
(一般会計)
─29─ ─30─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
6 保健体育費 130,474 21 130,495 1,374 △1,353
9 教 育 費6 保健体育費
3
4
体育施設費
学校給食セ
7,867
111,190
21
0
7,888
111,190
国庫支出金
国庫支出金 △1,353
21 11 役 務 費 21 1 ◆社会体育施設管理経費 21
ンター費 1,353
(一般会計)
─31─ ─32─
(款)(項) (単位:千円)
補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明
特定財源 一般財源 区 分 金 額
12 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568
12 予 備 費1 予 備 費
1 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568
1 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568
29 予 備 費 7,568 1 予備費 7,568
(一般会計)
─33─ ─34─
会計年度任用職員
期末手当 その他(千円) の手当
年間支給率(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円)
5,224
(1.3)
5,224
(1.3)
12 3,540 0 0 0 3,540 0 3,540比 較
13,649 117,799
補正前 88 75,177 16,940 3,269
補正後 100 78,717 16,940 3,269 104,150
100,610 13,649 114,259
給 与 費 明 細 書
区 分職員数
給 与 費
共済費 合 計備考
報酬 給料 計
35