ia presentation - internal control & internal audit

77
การควบคุมภายใน (Internal Control) และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั ่น จากัด February 2017 by Chuatip Luksanayothin, IA Manager

Upload: iaprecise

Post on 12-Apr-2017

74 views

Category:

Business


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การควบคมภายใน (Internal Control) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

บรษท พรไซซ คอรปอเรชน จ ากด

February 2017

by Chuatip Luksanayothin, IA Manager

Page 2: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Question Everything.

Page 3: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“การบรณาการ” องคประกอบของการก ากบดแลกจการ “GRC”

“Governance – G” หรอ “Corporate Governance – CG” หรอ “การก ากบดแลกจการ”

“Risk Management – R” หรอ “Enterprise Risk Management – ERM” หรอ “การบรหารความเสยงทวทงองคกร” ก าหนดโดย COSO ไดรวมเอา “การควบคมภายใน” (Internal Control) เขาไวดวย เพราะการควบคมภายในเปนสวนส าคญของการบรหารความเสยงทวทงองคกร

“Compliance – C” หรอ “การปฏบตตามกฎระเบยบและกฎหมาย”

Governance

Risk & IC

Compliance

Internal Audit

Internal Audit

“ผตรวจสอบภายในมบทบาทส าคญในการเปน “ทปรกษา” ใหค าแนะน าแกองคกรเรองแนวทางการบรหารเชงรกทผสมผสานการก ากบดแล ความเสยง และ การปฏบตตามระเบยบ แกผบรหารระดบสงและมหนาทในการประเมนประสทธผลของการด าเนนงาน GRC เพอสรางความเชอมนวาการด าเนนงานนนมการวางระบบทมความโปรงใสและมแบบแผนส าหรบใชในการตดสนใจซงไดตระหนกถงความเสยงทอาจเกดขน” Back

Page 4: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“Governance – G” หรอ “Corporate Governance – CG” หรอ “การก ากบดแลกจการ”

Page 5: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Governance – G

ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดจดท าและเผยแพร “รายงานการก ากบดแลกจการ” เมอเดอนมกราคม พ.ศ.2543 ไดใหความหมายของ“การก ากบดแลกจการ” ไวดงน “การก ากบดแลกจการ หมายถง ระบบทจดใหมโครงสรางและกระบวนการของความสมพนธระหวางคณะกรรมการ ฝายจดการ และ ผ ถอหนเพอสรางความสามารถในการแขงขน น าไปสความเจรญเตมโต และเพมมลคาใหกบผ ถอหนในระยะยาว โดยค านงถงผ มสวนไดเสยอนประกอบ”

Page 6: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบของการก ากบดแลกจการทด

เปนแนวทางการจดระบบทดเพอใหบรรลวตถประสงค(1) ระบบการถวงดลอ านาจอยางเหมาะสม(2) การก าหนดหนาทความรบผดชอบอยางชดเจน(3) คมอการปฏบตงาน ระเบยบ ประกาศ และค าสง(4) ระบบสารสนเทศและการรายงาน(5) สทธรบรสารสนเทศ(6) จรรยาบรรณ หรอ จรยธรรมของพนกงานและผบรหาร(7) การบรหารทรพยากรมนษย

Page 7: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“Risk Management – R” หรอ “Enterprise Risk Management – ERM” หรอ “การ

บรหารความเสยงทวทงองคกร” และ การควบคมภายใน (Internal Control)

Page 8: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“Risk Management – R”

ตามทคณะกรรมการทมชอวา “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO” ซงเปนคณะกรรมการรวมของสถาบนวชาชพ 5 สถาบนในประเทศสหรฐอเมรกา ไดก าหนดความหมายหรอค านยาม “การบรหารความเสยงทวทงองคกร” ไวใน “รายงานกรอบโครงสรางการบรหารความเสยงทวทงองคกร” (Enterprise Risk Management –Integrated Framework) ป ค.ศ.2004 วา

“การบรหารความเสยงทวทงองคกร หมายถง กระบวนการซงรวมกนท าใหบงเกดผล โดยคณะกรรมการ ผบรหาร และบคลากรอนๆ ขององคกร น ามาประยกตใชในการก าหนดกลยทธและใชทวทงองคกร ถกก าหนดขนมาเพอบงชเหตการณทอาจเปนไปไดซงอาจมผลกระทบตอองคกรและจดการกบความเสยงใหอยในระดบทองคกรยอมรบได เพอใหความเชอมนอยางสมเหตสมผลเกยวกบการบรรลวตถประสงคขององคกร”

ทงน กรอบโครงสรางการบรหารความเสยงทวทงองคกร ทก าหนดโดย COSO น ไดรวมเอา “การควบคมภายใน” (Inter Control) เขาไวดวย เพราะการควบคมภายในเปนสวนส าคญของการบรหารความเสยงทวทงองคกร

Page 9: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การบรหารความเสยงองคกรโดยรวม (COSO ERM, 2004)

Page 10: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การบรหารความเสยงองคกรโดยรวม (COSO ERM, 2004)

1. สภาพแวดลอมภายใน ( Internal Environment )2. การก าหนดวตถประสงค (Objective Setting)3. การระบเหตการณ (Event Identification)4. การประเมนความเสยง (Risk Assessment)5. การตอบสนองความเสยง (Risk Responses)6. กจกรรมการควบคม (Control Activities)7. สารสนเทศและการสอสาร (Information and Communication8. การตดตามและการประเมนผล (Monitoring)

Page 11: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การควบคมภายใน(Internal Control)

Page 12: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“การควบคมภายใน คอ กระบวนการปฏบตงานทถกก าหนดรวมกนโดย คณะกรรมการ ผบรหารตลอดจนพนกงานขององคกรทกระดบชน เพอใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวา วธการหรอการปฏบตงานตามทก าหนดไวจะท าใหบรรลวตถประสงคของการควบคม” ดงน 1) ดานการด าเนนงาน2) ดานการรายงาน3) ดานการปฏบตตามกฎระเบยบ

Page 13: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ไอ พ โอ หรอ IPO• ยอมาจากค าวา Initial Public Offering ซงกคอการเสนอขายหนใหมแกประชาชนทวไปเปนครงแรก การจะมหนไอพโอออกเสนอขายหรอไมนนขนอยกบวา บรษทมองหาแหลงเงนทน (ทนอกเหนอจากเงนก ) เพอขยายกจการหรอไม ถาบรษทตองการเงนทนและกระจายการถอครองหนใหประชาชนทวไป กสามารถน าหนของตนออกเสนอขายได โดยจะตองท าผานบรษทหลกทรพยทรบเปนผจดจ าหนายหลกทรพย (underwriters) ซงจะตองไดรบความเหนชอบจาก ก.ล.ต. และตองจดท าหนงสอชชวนตามหลกเกณฑท ก.ล.ต. ก าหนดไว

WHY? การเตรยมความพรอมส IPO

Page 14: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

WHY? การเตรยมความพรอมส IPO

Page 15: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

WHY? การเตรยมความพรอมส IPO

Page 16: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

WHY? การเตรยมความพรอมส IPO

Page 17: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การควบคม (Control) แบงออกเปน 5 ประเภทประเภท ค าอธบาย

Preventive Controlการควบคมแบบปองกน

การด าเนนการทจดไวลวงหนาเพอปองกนจากปญหา/สงทไมตองการใหเกดขนในอนาคต / ลดโอกาสเกดผลลพธ / ผลกระทบทไมด

Detective Controlการควบคมแบบคนหา

การด าเนนการเพอคนหาสาเหตเมอความผดพลาด หรอสงผดปกตไดเกดขนแลว หรอคนหาสงทไมถกตองในองคกร

Corrective Controlการควบคมแบบแกไข

การด าเนนการเพอแกไขความเสยหาย หรอลดความเสยหายทเกดจากความผดพลาด หรอความผดปกตปรบปรงระบบเพอลดปญหาในอนาคต

Directive Controlการควบคมแบบสงการ

เปนวธการสงเสรมหรอกระตนใหเกดความส าเรจตามวตถประสงคทตองการ - การแสดงออกของฝายบรหาร- การเนนย านโยบายทเนน “การควบคม”- การสรางความสมพนธกบการบรหาร ก ากบ และสงการ- การประเมนผลงานทเนน “การควบคม”- การใหรางวลแกผ มผลงานด ฯลฯ

Compensation Controlการควบคมแบบทดแทน

การด าเนนการทชวยทดแทนหรอชดเชยการควบคมทขาดไป

Page 18: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ตวอยาง ประเดนการควบคมภายใน ระดบองคกรทพบบอย

ControlEnvironment

Risk Assessment

Information andCommunication

ControlActivities

Monitoring

Page 19: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

รายการเอกสาร เลขทประกาศเอกสารจรรยาบรรณและจรยธรรมองคกร

- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 45/2559 เรอง จรรยาบรรณทางธรกจ (Code of Conduct)

ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการทกชด

- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 61/2557 เรอง กฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 34/2559 เรอง กฎบตรของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 33/2559 เรอง กฎบตรของคณะกรรมการสรรหา- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 20/2559 เรอง กฏบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ- กฎบตรคณะกรรมการบรษท (ยงไมไดประกาศ)

นโยบายก ากบดแลกจการและ จรรยาบรรณธรกจ

- ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 46/2559 เรอง การก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance)

IT Policy - ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 42/2559 เรอง ระเบยบปฏบตส าหรบการใชงานระบบสารสนเทศ คอมพวเตอร และเครอขายคอมพวเตอร

องคประกอบท 1 Control Environment

ตวอยาง การควบคมภายใน ทพรไซซ ไดด าเนนการ

Page 20: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

รายการเอกสาร เลขทประกาศอ านาจอนมตของบรษท - PSP - ประกาศ PRECISE SYSTEM & PROJECT CO.,LTD. ฉบบท 2/2560 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจ

อนมตทางการเงน (Authorization Manual)- PMW - ประกาศ Revenue Stream Power Distribution & Energy Management System ฉบบท 037/2559

เรอง มอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual) บรษท พรไซซ อเลคโทร-แมคคานเคลเวอรคส จ ากด

- CI - ประกาศ Revenue Stream Power Distribution & Energy Management System ฉบบท 036/2559 เรอง มอบอ านาจอนมตทางการเงน ( Authorization Manual ) บรษท โคเอลเม อนเตอรเนชนแนล จ ากด

- PSL - ประกาศ Revenue Stream Land Development & Plantation & Bio refinery & Smart Community Business ฉบบท 005/2558 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual)

- PPP - ประกาศ Revenue Stream Clean Energy Business ฉบบท 004/2558 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual)

- PGP - ประกาศ Revenue Stream Sustainable Energy System & Factories of the Future Business ฉบบท 016/2558 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual)

- PPD - ประกาศ Revenue Stream International Trade Business ฉบบท 004/2558 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual)

- PEM - ประกาศ Revenue Stream Advanced Power Distribution Business ฉบบท 039/2558 เรอง ปรบปรงคมอมอบอ านาจอนมตทางการเงน (Authorization Manual)

- PC – ยงไมไดประกาศ

องคประกอบท 1 Control Environment

ตวอยาง การควบคมภายใน ทพรไซซ ไดด าเนนการ

Page 21: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ตวอยาง ประเดนการควบคมภายใน ระดบกระบวนการทพบบอย

Page 22: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit
Page 23: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Internal Control ทด

maker & checker

IA/ผสอบบญชแนะน ำ

Page 24: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Internal Control ทด

Page 25: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Internal Control ทไมเพยงพอ

Page 26: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

อะไรบางทน าไปส และ/หรอ เขาขายการกระท า

• น าสนคาขององคกรไปใชสวนตว หรอ ใชบรการขององคกรโดยไมไดรบอนญาต

• รบเงนเกนกวาสทธ ( เบกคาแรง / ลวงเวลาเกนความจรง )• ขอเบกคาใชจาย ( ทจายไปกอน ) เกนความจรง• มาท างานสายเกน / กลบกอน ก าหนดเวลาท าการ• ลาปวยตอเนองทงทไมไดปวยจรง• จงใจหนวงเหนยว / ถวงเวลา การท างาน• ท างานในสภาพตดสรา / ยาเสพตด• เปนตน

Page 27: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

สรป แนวคดของการควบคมภายใน

Page 28: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

แนวคดการควบคมภายในของ COSO: The Committee of Sponsoring Organisations

Page 29: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

COSO Overview – Internal Control Publications

1992 2006 2009 2013

Page 30: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การควบคมภายใน (Internal Control) ตามแนวทางของ COSO

• COSO ยอมาจาก Committee of Sponsoring of the Treadway Commission เปนคณะท างาน ทกอตงขน โดยคณะกรรมาธการของประเทศสหรฐอเมรกา ทชอวา Treadway Commission ในป 1985 โดยจดตงขน เพอศกษาและพฒนาแนวทางการบรหารความเสยง รปแบบการควบคมภายในทมประสทธผล และปองกนการทจรตของรายงานทางการเงน

• ทงน COSO ประกอบดวย ผแทนจากสถาบนวชาชพ 5 แหง ในประเทศสหรฐอเมรกา ไดแกØ สมาคมนกบญชแหงสหรฐอเมรกา: American Accounting Association (AAA)Ø สถาบนผสอบบญชรบอนญาตแหงสหรฐอเมรกา:

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)Ø สถาบนผบรหารการเงน: Financial Executives Institute (FEI)Ø สถาบนนกบญชเพอการบรหาร: Institute of Management Accountants (IMA)Ø สถาบนผตรวจสอบภายในสากล: Institute of Internal Auditors (IIA)

Page 31: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

พฒนาการของ COSO

Page 32: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

กรอบการควบคมภายใน

Page 33: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบของการควบคมภายใน

2013

5 Components

17 Principles

77 Points of Focus

Control

Page 34: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

“การควบคมภายใน คอ กระบวนการปฏบตงานทถกก าหนดรวมกนโดย คณะกรรมการ ผบรหารตลอดจนพนกงานขององคกรทกระดบชน เพอใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวา วธการหรอการปฏบตงานตามทก าหนดไวจะท าใหบรรลวตถประสงคของการควบคม” ดงน 1) ดานการด าเนนงาน2) ดานการรายงาน3) ดานการปฏบตตามกฎระเบยบ

Page 35: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

วตถประสงค

ดานการด าเนนงาน (Operation) โดยมงหมายใหการปฏบตงานเกดประสทธภาพ ประสทธผล และ คมคา ดวยการก ากบการใชทรพยากรทกประเภทใหเปนไปอยางมประสทธภาพ บรรลเปาหมายทผบรหารก าหนดไว และใหปลอดจากการกระท าทจรตของพนกงาน หรอผบรหาร และ หากมความเสยหายเกดขนกชวยใหทราบถงความเสยหายนนไดโดยเรวทสด

Page 36: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

วตถประสงค

ดานการรายงาน (Reporting) ทงรายงานทางการเงนหรองบการเงนไมวาจะเปนรายงานทใชภายในหรอภายนอกองคกร รวมถง รายงานจากการปฏบตงานตางๆ ตองมความเชอถอไดและทนเวลา มคณภาพเหมาะสมส าหรบการน าไปใชเปนขอมลประกอบการพจารณา ตดสนใจทางธรกจของนกบรหาร เจาหน ผ ถอหน และผลงทนทวไป

Page 37: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

วตถประสงค

ดานการปฏบตใหเปนไปตาม กฎ ระเบยบ และนโยบาย(Compliance with Application Laws and Regulations) การปฏบตงานหรอด าเนนธรกจใหสอดคลอง หรอเปนไปตามบทบญญต ขอก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของกบการปฏบตงาน หรอการด าเนนธรกจนน เพอปองกนมใหเกดผลเสยหายใดๆ จากการละเวนการปฏบตใหเปนไปตามกฎ ระเบยบเหลานน

Page 38: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบของการควบคมภายใน

Page 39: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 1 สภาพแวดลอมการควบคม

Page 40: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 1 สภาพแวดลอมการควบคม

Page 41: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 1 สภาพแวดลอมการควบคม

Page 42: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 1 สภาพแวดลอมการควบคม

Page 43: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 2 การประเมนความเสยง

Page 44: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 2 การประเมนความเสยง

Page 45: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 2 การประเมนความเสยง

Page 46: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 2 การประเมนความเสยง

Page 47: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 3 กจกรรมการควบคม

Page 48: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 3 กจกรรมการควบคม

Page 49: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 3 กจกรรมการควบคม

Page 50: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 4 ขอมลสารสนเทศ และการสอสารในองคกร

Page 51: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 4 ขอมลสารสนเทศ และการสอสารในองคกร

Page 52: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 4 ขอมลสารสนเทศ และการสอสารในองคกร

Page 53: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 5 การตดตามประเมนผล

Page 54: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

องคประกอบท 5 การตดตามประเมนผล

Page 55: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

Page 56: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.(ทมา : The Institute of Internal Auditors : IIA)

การตรวจสอบภายใน คอ กจกรรมการใหความเชอมนและการใหค าปรกษาอยางเทยงธรรมและเปนอสระ เพอเพมคณคาและปรบปรงการด าเนนงานขององคกร

การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลวตถประสงค ดวยการประเมนและปรบปร งประสทธผลของกระบวนการบรหารความเสยง การควบคม และการก ากบดแล อยางเปนระบบ และ เปนระเบยบ

ความหมายของการตรวจสอบภายใน (Definition of Internal Auditing)

Page 57: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

WHY?

Page 58: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ความแตกตางระหวางการสอบบญช (External Audit) กบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

• ตรวจสอบเพอแสดงความเหนโดยผสอบบญชรบอนญาต

• ประเมนผลระบบบญชและระบบการควบคมภายในหากพบจดออนตองรายงานตอผบรหาร

• เนนการประเมนและปรบปรงเกยวกบ การบรหารความเสยง การควบคมภายใน และการก ากบดแลทด

Page 59: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

Page 60: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

Page 61: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ความส าคญของการมหนวยงานตรวจสอบภายใน

Page 62: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

ประโยชนส าหรบผรบตรวจ

รวาความเสยงส าคญทเผชญอย มระบบการควบคมทเพยงพอแลวหรอยง รวาการควบคมทมอย –ไดถกปฏบตใหเกดผลจรงหรอไม รวาม “จดออน” ดานการควบคมหรอไม รวา มขอผดพลาดเกดขนหรอไม สาเหตเพราะการควบคมม “จดออน” อะไร รวาจะปดจดออนดานการควบคมอยางไร? สดทาย มนใจวา สามารถรบมอกบความเสยงทเผชญอยได

62

Page 63: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

เปนการตรวจสอบหลกฐานตางๆ เพอน ามาประเมนอยางเปนอสระและเทยงธรรมในกระบวนการบรหารความเสยง การควบคม และการก ากบดแลองคกร โดยปฏบตงานดวยความระมดระวงรอบคอบ ตามมาตรฐานวชาชพการตรวจสอบภายใน

เรมจากผตรวจสอบเปน “ผ คนหาปญหาเอง” ดวยการตรวจสอบหลกฐาน ดวยเทคนคตางๆทเหมาะสม

งานใหความเชอมน (Assurance Service)

Page 64: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

บทบาทส าคญของผตรวจสอบภายในสมยใหม คอ “เปนทปรกษา(Consultant)” งานใหค าปรกษาและค าแนะน า มลกษณะเปนไปตามความตกลงรวมกน โดยมวตถประสงคเพอเพมมลคาและปรบปรง (Add value & Improve) ในเรองใดเรองหนงเฉพาะ

เรมจากเจาของกจกรรม “รบรปญหาเอง” ซงผตรวจสอบตองพสจนหลกฐานเพอยนยนปญหากอน

ขอควรระวง..คอ ผตรวจสอบตองไมเขาไปท าใหเปนขอกลาวอางไดในภายหนาวา “เปนเพราะ Audit recommends ใหค าแนะน า”เพราะถาภายหนาเราเหนควรวาจะตองมการปรบปรงเรองดงกลาว จะไมสามารถ comment ไดอยางสะดวกใจ...

งานใหค าปรกษา (Consulting Service)

Page 65: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

มาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

• มาตรฐานดานคณสมบต (Attribute Standard)หมวด 1000 มาตรฐานเกยวกบลกษณะขององคกรและบคคลากรทท าหนาทตรวจสอบภายในตองประกอบดวย1000 วตถประสงค อ านาจหนาท และความรบผดชอบ 1100 ความเปนอสระ และความเทยงธรรม1200 ความเชยวชาญ และความระมดระวงเยยงวชาชพ1300 โครงการประกน และปรบปรงคณภาพ

Page 66: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

มาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

• มาตรฐานดานการปฏบตงาน (Performance Standards)หมวด 2000 มาตรฐานทกลาวถงลกษณะของกจกรรมการตรวจสอบภายใน และการก าหนดบรรทดฐานทางคณภาพ ทสามารถน าไปใชประเมนผลการปฏบตตรวจสอบภายในตองประกอบดวย2000 การจดการกจการการตรวจสอบภายใน2100 ลกษณะของงาน2200 การวางแผนภารกจ2300 การปฏบตภารกจ2400 การรายงานผล การปฏบตภารกจ2500 การตดตามผลการตรวจสอบ2600 ขอยต การยอบรบความเสยงของฝายจดการ

Page 67: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

1100 ความเปนอสระ และความเทยงธรรม

Page 68: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

หนวยงานตรวจสอบภายในของพรไซซ

ประกาศ PRECISE CORPORATION ฉบบท 49/2559 เรอง การปรบปรงโครงสรางองคกรของ Precise Corporate ประจ าป 2560

Page 69: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit
Page 70: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

การพฒนาพนกงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน

การสอบวฒบตร หรอประกาศนยบตรดานการตรวจสอบภายใน

ป 2559 2560-2561 ป 2562

วฒบตรดานการตรวจสอบภายใน (IACP), สภาวชาชพบญช - FAP เจอทพย

พรรณนภา,พนง.ใหม

ประกาศนยบตรผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (CPIAT), สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย - IIAT

เจอทพยพรรณนภา,พนง.ใหม

ประกาศนยบตรผตรวจสอบภายในรบอนญาต(CIA), The Institute of Internal Auditors - IIA แผนระยะยาว

Page 71: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

งานตรวจสอบภายใน

Page 72: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

บรษททอยระหวางการพจารณาค าขอเขาจดทะเบยน

บรษททอยระหวางการพจารณาค าขอเขาจดทะเบยน SET/MAI Inhouse Outsource Co-Source

BPP : บรษท บานป เพาเวอร จ ากด (มหาชน) SET /UU : บรษท ยนเวอรแซล ยทลตส จ ากด (มหาชน) SET /

ALLA : บรษท ออลลา จ ากด (มหาชน) SET /BCPG : บรษท บซพจ จ ากด (มหาชน) SET /

FN : บรษท เอฟเอน แฟคตอร เอาทเลท จ ากด (มหาชน) SET /INGRS : บรษท องเกรส อนดสเตรยล (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน) SET /

MT : บรษท แมคทรค จ ากด (มหาชน) SET /SAP : บรษท ชนเนอรเจตค ออโต เพอรฟอรมานซ จ ากด (มหาชน) SET /

SQ : บรษท สหกล อควปเมนท จ ากด (มหาชน) SET /TNR : บรษท ไทยนปปอนรบเบอรอนดสตร จ ากด (มหาชน) SET /

TPIPP : บรษท ทพไอ โพลน เพาเวอร จ ากด (มหาชน) SET /WHAUP : บรษท ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พาวเวอร จ ากด (มหาชน) SET /

5 6 1

ITEL : บรษท อนเตอรล งค เทเลคอม จ ากด (มหาชน) MAI /

AMA : บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) MAI /AU : บรษท อาฟเตอร ย จ ากด (มหาชน) MAI /

COMAN : บรษท โคแมนช อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) MAI /SELIC : บรษท ซลค คอรพ จ ากด (มหาชน) MAI /

1 4 0

ขอมลจาก SET ประมาณเดอน ก.ย. 2559

Page 73: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

73

สรปแนวคดพนฐานของการตรวจสอบภายใน

Page 74: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Reference

Page 75: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Reference

• www.theiia.org สมาคมผตรวจสอบภายในสากล• www.theiiat.or.th สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย• www.coso.org เวบไซต COSO• www.ecgi.org การก ากบดแลทวโลก• www.acfe.com สมาคมตอตานทจรตสากล• www.cgthailand.org การก ากบดแลในประเทศไทย• www.set.or.th ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย• www.sec.or.th ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย (ก.ล.ต.)• เปนตน

Page 76: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Source: http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/link-Laws_Regulations/Fund.aspx

Reference

ตวอยาง ขอมลจาก www.sec.or.th ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

Page 77: IA Presentation - Internal Control & Internal Audit

Q & A