lampiran i peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 … · 1.2.1 dana bagi hasil pajak / bagi hasil...

492
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN APBD LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH 6 TAHUN 2018 28 DESEMBER 2017 : NOMOR TANGGAL : : Nomor Urut U r a i a n J u m l a h 1 PENDAPATAN DAERAH 831.872.522.000,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76.287.700.000,00 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.307.100.000,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.650.000.000,00 1.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.905.600.000,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 635.328.954.000,00 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 439.128.449.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 131.554.244.000,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.255.868.000,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 24.833.800.000,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.000.000.000,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 1.3.6 Dana Desa 47.422.068.000,00 2 BELANJA DAERAH 848.737.549.700,00 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 430.040.324.000,00 2.1.1 Belanja Pegawai 296.093.254.000,00 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 1

Upload: votuong

Post on 11-Mar-2019

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINGKASAN APBD

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

Nomor Urut U r a i a n J u m l a h

1 PENDAPATAN DAERAH 831.872.522.000,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76.287.700.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.307.100.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.650.000.000,00

1.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.905.600.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 635.328.954.000,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 439.128.449.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 131.554.244.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.255.868.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 24.833.800.000,00

1.3.2 Dana Darurat 0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.000.000.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00

1.3.6 Dana Desa 47.422.068.000,00

2 BELANJA DAERAH 848.737.549.700,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 430.040.324.000,00

2.1.1 Belanja Pegawai 296.093.254.000,00

2.1.2 Belanja Bunga 0,00

1

Page 2: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Nomor Urut U r a i a n J u m l a h

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 32.058.476.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.413.700.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 0,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 98.474.894.000,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 418.697.225.700,00

2.2.1 Belanja Pegawai 70.118.472.800,00

2.2.2 Belanja Barang Jasa 204.012.039.100,00

2.2.3 Belanja Modal 144.566.713.800,00

Surplus/Defisit -16.865.027.700,00

3 PEMBIAYAAN 16.865.027.700,00

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19.865.027.700,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 19.865.027.700,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

3.4 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00

3.4.1 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0,00

2

Page 3: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 4: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IIa PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1 Urusan Wajib 0,000,00 0,00 0,00

1.01 Pendidikan 0,000,00 0,00 0,00

1.01.01 Dinas Pendidikan 150.454.077.000,000,00 57.694.195.800,00 208.148.272.800,00

1.02 Kesehatan 0,000,00 0,00 0,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 30.237.636.000,007.449.050.000,00 47.853.702.000,00 78.091.338.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 19.229.000.000,0013.635.000.000,00 29.618.660.000,00 48.847.660.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 0,000,00 0,00 0,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 3.364.328.000,00550.300.000,00 99.010.551.000,00 102.374.879.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,000,00 0,00 0,00

1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2.360.774.000,000,00 4.550.520.000,00 6.911.294.000,00

1.07 Perhubungan 0,000,00 0,00 0,00

1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.503.720.000,001.040.500.000,00 11.140.243.000,00 13.643.963.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 0,000,00 0,00 0,00

1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 2.569.000.000,000,00 7.857.140.000,00 10.426.140.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,000,00 0,00 0,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.222.880.000,000,00 4.977.207.000,00 7.200.087.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,000,00 0,00 0,00

1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

3.590.836.000,000,00 6.882.359.000,00 10.473.195.000,00

1

Page 5: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1.13 Sosial 0,000,00 0,00 0,00

1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.769.432.000,000,00 7.547.023.000,00 11.316.455.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,000,00 0,00 0,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 1.755.574.500,000,00 1.824.312.000,00 3.579.886.500,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.675.100.000,000,00 8.545.256.000,00 11.220.356.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian

0,000,00 0,00 0,00

1.20.01 DPRD 3.483.704.500,000,00 0,00 3.483.704.500,00

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 570.579.000,000,00 0,00 570.579.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 9.234.460.000,0030.000.000,00 26.600.349.000,00 35.834.809.000,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 9.728.544.000,000,00 21.831.896.000,00 31.560.440.000,00

1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.784.000.000,000,00 5.284.000.000,00 9.068.000.000,00

1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 133.947.070.000,00766.454.772.000,00 0,00 133.947.070.000,00

1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 4.901.410.000,0038.477.200.000,00 4.079.600.000,00 8.981.010.000,00

1.20.07 Inspektorat Daerah 2.351.777.000,000,00 2.171.003.000,00 4.522.780.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 3.446.690.000,00140.000.000,00 4.986.692.000,00 8.433.382.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 2.807.051.000,00274.100.000,00 4.259.839.000,00 7.066.890.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 2.338.160.000,0022.000.000,00 2.952.831.000,00 5.290.991.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 1.595.437.000,008.000.000,00 2.323.988.000,00 3.919.425.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 1.479.220.000,007.000.000,00 1.939.824.000,00 3.419.044.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 1.418.210.000,006.000.000,00 2.044.783.000,00 3.462.993.000,00

1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 4.169.391.000,00185.000.000,00 6.848.931.000,00 11.018.322.000,00

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja

2.591.970.000,001.507.000.000,00 2.923.770.000,00 5.515.740.000,00

2

Page 6: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1.21 Ketahanan Pangan 0,000,00 0,00 0,00

1.21.01 Dinas Pangan 3.441.000.000,000,00 5.424.160.000,00 8.865.160.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 0,00 0,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 0,000,00 0,00 0,00

1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2.041.676.000,00500.000.000,00 4.237.494.000,00 6.279.170.000,00

1.26 Perpustakaan 0,000,00 0,00 0,00

1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.687.725.000,000,00 1.964.891.000,00 3.652.616.000,00

2 Urusan Pilihan 0,000,00 0,00 0,00

2.01 Pertanian 0,000,00 0,00 0,00

2.01.01 Dinas Pertanian 2.735.014.000,0030.000.000,00 6.429.418.000,00 9.164.432.000,00

2.02 Kehutanan 0,000,00 0,00 0,00

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,000,00 0,00 0,00

2.04 Pariwisata 0,000,00 0,00 0,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2.328.238.000,0021.600.000,00 7.871.710.000,00 10.199.948.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 0,000,00 0,00 0,00

2.05.01 Dinas Perikanan 2.464.715.000,00185.000.000,00 7.606.877.900,00 10.071.592.900,00

2.07 Industri 0,000,00 0,00 0,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2.761.925.000,001.350.000.000,00 9.414.000.000,00 12.175.925.000,00

Jumlah 430.040.324.000,00831.872.522.000,00 418.697.225.700,00 848.737.549.700,00

SURPLUS/DEFISIT -16.865.027.700,00

3

Page 7: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 8: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IIb PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 Urusan Wajib 188.233.055.200,0064.637.810.800,00 138.080.453.800,00 390.951.319.800,00

1.01 Pendidikan 27.145.453.200,0014.124.817.800,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

1.01.01 Dinas Pendidikan 27.145.453.200,0014.124.817.800,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

1.02 Kesehatan 43.245.910.000,009.195.070.000,00 25.031.382.000,00 77.472.362.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 26.348.462.000,004.340.858.000,00 17.164.382.000,00 47.853.702.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 16.897.448.000,004.854.212.000,00 7.867.000.000,00 29.618.660.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 15.512.778.000,003.046.788.000,00 80.250.985.000,00 98.810.551.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 15.512.778.000,003.046.788.000,00 80.250.985.000,00 98.810.551.000,00

1.04 Perumahan 2.592.545.000,00622.420.000,00 4.500.000,00 3.219.465.000,00

1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.551.520.000,0046.480.000,00 0,00 2.598.000.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 41.025.000,00575.940.000,00 4.500.000,00 621.465.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 2.838.916.000,001.711.604.000,00 0,00 4.550.520.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2.838.916.000,001.711.604.000,00 0,00 4.550.520.000,00

1.07 Perhubungan 4.785.906.000,001.740.388.000,00 2.015.949.000,00 8.542.243.000,00

1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 4.785.906.000,001.740.388.000,00 2.015.949.000,00 8.542.243.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 6.735.400.000,001.585.020.000,00 810.100.000,00 9.130.520.000,00

1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 4.968.190.000,001.231.350.000,00 810.100.000,00 7.009.640.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 818.600.000,006.400.000,00 0,00 825.000.000,00

1

Page 9: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 471.850.000,003.150.000,00 0,00 475.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 32.380.000,00333.500.000,00 0,00 365.880.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 111.200.000,003.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.09 Pertanahan 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.611.586.000,001.145.671.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.611.586.000,001.145.671.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.502.890.000,00420.524.000,00 20.000.000,00 1.943.414.000,00

1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

1.502.890.000,00420.524.000,00 20.000.000,00 1.943.414.000,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.938.346.000,00497.369.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,00

1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

2.938.346.000,00497.369.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,00

1.13 Sosial 3.985.733.400,001.328.680.000,00 70.000.000,00 5.384.413.400,00

1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.985.733.400,001.328.680.000,00 70.000.000,00 5.384.413.400,00

1.14 Ketenagakerjaan 641.870.000,0090.130.000,00 0,00 732.000.000,00

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja

641.870.000,0090.130.000,00 0,00 732.000.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 899.455.000,00490.545.000,00 0,00 1.390.000.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 899.455.000,00490.545.000,00 0,00 1.390.000.000,00

1.16 Penanaman Modal 588.550.000,0056.450.000,00 0,00 645.000.000,00

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja

588.550.000,0056.450.000,00 0,00 645.000.000,00

1.17 Kebudayaan 1.212.120.000,0078.200.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,00

2

Page 10: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1.212.120.000,0078.200.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,00

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.146.935.000,00466.065.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 3.146.935.000,00466.065.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.985.639.000,006.316.132.000,00 281.646.000,00 10.583.417.000,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 1.353.862.000,00360.450.000,00 110.000.000,00 1.824.312.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.223.653.000,005.528.492.000,00 171.646.000,00 7.923.791.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 76.030.000,0053.970.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 91.350.000,00105.650.000,00 0,00 197.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 64.930.000,0072.470.000,00 0,00 137.400.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 62.664.000,0044.450.000,00 0,00 107.114.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 54.200.000,0049.600.000,00 0,00 103.800.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 58.950.000,00101.050.000,00 0,00 160.000.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

53.619.631.000,0016.535.227.000,00 7.574.167.000,00 77.729.025.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 16.587.936.000,007.345.683.000,00 2.666.730.000,00 26.600.349.000,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 18.431.298.000,001.351.278.000,00 2.049.320.000,00 21.831.896.000,00

1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.873.562.000,002.002.418.000,00 408.020.000,00 5.284.000.000,00

1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2.072.711.000,00782.339.000,00 1.224.550.000,00 4.079.600.000,00

1.20.07 Inspektorat Daerah 1.830.905.000,00251.958.000,00 88.140.000,00 2.171.003.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 1.052.936.000,001.091.554.000,00 120.000.000,00 2.264.490.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 1.201.988.000,00796.694.000,00 323.507.000,00 2.322.189.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 613.422.000,00388.904.000,00 394.750.000,00 1.397.076.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 737.745.000,00346.979.000,00 81.750.000,00 1.166.474.000,00

3

Page 11: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.12 Kecamatan Namang 758.625.000,00368.379.000,00 0,00 1.127.004.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 652.736.000,00363.267.000,00 73.240.000,00 1.089.243.000,00

1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5.718.701.000,001.031.070.000,00 99.160.000,00 6.848.931.000,00

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja

1.087.066.000,00414.704.000,00 45.000.000,00 1.546.770.000,00

1.21 Ketahanan Pangan 1.150.520.000,00505.070.000,00 641.850.000,00 2.297.440.000,00

1.21.01 Dinas Pangan 1.150.520.000,00505.070.000,00 641.850.000,00 2.297.440.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.032.606.600,003.250.980.000,00 64.310.000,00 8.347.896.600,00

1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.869.484.600,00293.125.000,00 0,00 2.162.609.600,00

1.20.08 Kecamatan Koba 491.277.000,001.261.615.000,00 14.310.000,00 1.767.202.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 699.100.000,00566.550.000,00 0,00 1.265.650.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 413.775.000,00638.700.000,00 0,00 1.052.475.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 668.010.000,00192.390.000,00 0,00 860.400.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 389.845.000,00154.175.000,00 50.000.000,00 594.020.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 501.115.000,00144.425.000,00 0,00 645.540.000,00

1.23 Statistik 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.24 Kearsipan 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 2.220.030.000,00595.690.000,00 759.460.000,00 3.575.180.000,00

1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2.220.030.000,00595.690.000,00 759.460.000,00 3.575.180.000,00

1.26 Perpustakaan 994.521.000,00528.370.000,00 152.000.000,00 1.674.891.000,00

1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 994.521.000,00528.370.000,00 152.000.000,00 1.674.891.000,00

4

Page 12: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 Urusan Pilihan 15.778.983.900,005.480.662.000,00 6.486.260.000,00 27.745.905.900,00

2.01 Pertanian 6.473.128.000,002.265.260.000,00 817.750.000,00 9.556.138.000,00

1.21.01 Dinas Pangan 1.856.400.000,001.270.320.000,00 0,00 3.126.720.000,00

2.01.01 Dinas Pertanian 4.616.728.000,00994.940.000,00 817.750.000,00 6.429.418.000,00

2.02 Kehutanan 378.840.000,00268.660.000,00 200.000.000,00 847.500.000,00

1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 378.840.000,00268.660.000,00 200.000.000,00 847.500.000,00

2.04 Pariwisata 1.351.227.000,00298.163.000,00 62.000.000,00 1.711.390.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1.351.227.000,00298.163.000,00 62.000.000,00 1.711.390.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 5.287.132.900,001.324.515.000,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

2.05.01 Dinas Perikanan 5.287.132.900,001.324.515.000,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

2.06 Perdagangan 1.364.880.000,001.019.940.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.364.880.000,001.019.940.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,00

2.07 Industri 923.776.000,00304.124.000,00 0,00 1.227.900.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 923.776.000,00304.124.000,00 0,00 1.227.900.000,00

Jumlah 204.012.039.100,0070.118.472.800,00 144.566.713.800,00 418.697.225.700,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

5

Page 13: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

K o d e Urusan Pemerintahan Daerah SILPA T.A.B.PEMBIAYAAN

Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto

1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3.000.000.000,0019.865.027.700,00 16.865.027.700,00 0,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

1

Page 14: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.01 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 208.148.272.800,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 150.454.077.000,005.1

Belanja Pegawai 150.454.077.000,005.1.1

Belanja Langsung 57.694.195.800,005.2

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.484.231.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 461.050.000,00

Belanja Pegawai 441.220.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.830.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,00

Belanja Barang Jasa 96.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 47.329.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.149.000,005.2.2

1

Page 15: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 222.048.000,00

Belanja Pegawai 219.923.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.125.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 294.720.000,00

Belanja Pegawai 269.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.560.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dindik dan UPT) 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 127.820.000,00

Belanja Barang Jasa 127.820.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,00

Belanja Barang Jasa 21.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,00

Belanja Barang Jasa 4.680.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.584.000,00

Belanja Barang Jasa 19.584.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurahdan Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 191.516.000,00

2

Page 16: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.196.000,00

Belanja Barang Jasa 7.196.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.330.000,00

Belanja Barang Jasa 75.330.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 75.740.000,00

Belanja Barang Jasa 75.740.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.250.000,00

Belanja Barang Jasa 33.250.000,005.2.2

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 51.400.000,00

1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.400.000,00

Belanja Barang Jasa 41.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.05.06 Monitoring Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

3

Page 17: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 18.600.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 950.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.750.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 2.918.180.000,00

1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.175.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.825.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2.252.500.000,00

1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 2.121.500.000,00

Belanja Pegawai 2.121.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,00

Belanja Barang Jasa 51.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.59.161 Bantuan APE Indoor (DID) 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 30.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

4

Page 18: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUDDaerah Terpencil

505.680.000,00

1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 144.480.000,00

Belanja Pegawai 144.480.000,005.2.1

1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 361.200.000,00

Belanja Barang Jasa 361.200.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 110.000.000,00

1.01.1.01.01.15.78.03 Rehab Jembatan dan Pagar TK Negeri Pembina Pangkalanbaru (DID) 110.000.000,00

Belanja Modal 110.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.530.537.800,00

1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 1.187.535.312,00

1.01.1.01.01.16.01.47 Pembangunan Pagar SD 8 Sungaiselan 161.200.000,00

Belanja Modal 161.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.01.48 Pembangunan Pagar SD 6 Simpangkatis 172.750.000,00

Belanja Modal 172.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.01.49 Pembangunan Pagar SD 11 Simpangkatis 128.100.000,00

Belanja Modal 128.100.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.01.50 Pembangunan Pagar SD 2 Lubuk Besar 246.350.000,00

Belanja Modal 246.350.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.01.51 Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 12 Lubuk Besar (DID) 479.135.312,00

Belanja Modal 479.135.312,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 4.001.712.000,00

5

Page 19: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.03.18 Pembangunan RKB SD 7 Namng (DID) 213.140.000,00

Belanja Modal 213.140.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.64 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 23 Sungaiselan (DID) 639.464.000,00

Belanja Modal 639.464.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.66 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Namang 494.310.000,00

Belanja Modal 494.310.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.67 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Pangkalanbaru 494.310.000,00

Belanja Modal 494.310.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.69 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 16 Koba (DAK) 546.850.000,00

Belanja Modal 546.850.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.70 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 17 Lubuk Besar (DAK) 547.850.000,00

Belanja Modal 547.850.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.71 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 12 Sungaiselan (DID) 213.140.000,00

Belanja Modal 213.140.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.72 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 4 Koba (DID) 213.140.000,00

Belanja Modal 213.140.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.73 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Pangkalanbaru (DID) 213.140.000,00

Belanja Modal 213.140.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.74 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Sungaiselan (DID) 213.140.000,00

Belanja Modal 213.140.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.75 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Lubukbesar (DID) 213.228.000,00

Belanja Modal 213.228.000,005.2.3

6

Page 20: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 794.285.000,00

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 441.750.000,00

Belanja Modal 441.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.38 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Koba 51.285.000,00

Belanja Modal 51.285.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.39 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Sungaiselan 99.710.000,00

Belanja Modal 99.710.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.40 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Namang 51.765.000,00

Belanja Modal 51.765.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.41 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Lubuk Besar 149.775.000,00

Belanja Modal 149.775.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 819.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)

686.400.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 681.300.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaana Sekolah SMP (DAK) 133.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 130.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.862.359.688,00

1.01.1.01.01.16.18.48 Pengadaan Server dan Jaringan CBT SMP (DID) 709.267.500,00

Belanja Modal 709.267.500,005.2.3

1.01.1.01.01.16.18.49 Pengadaan Peralatan CBT SMP (DID) 1.466.692.188,00

7

Page 21: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 1.466.692.188,005.2.3

1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) 126.400.000,00

Belanja Modal 126.400.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.18.56 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK) 560.000.000,00

Belanja Modal 560.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 3.266.513.000,00

1.01.1.01.01.16.19.90 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP (DID) 536.413.000,00

Belanja Modal 536.413.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.92 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Koba dan Lubuk Besar (DID) 849.600.000,00

Belanja Modal 849.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.93 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Pangkalanbaru dan Namang(DID)

517.850.000,00

Belanja Modal 517.850.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.94 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Sungaiselan dan Simpangkatis(DID)

1.362.650.000,00

Belanja Modal 1.362.650.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.521.750.000,00

1.01.1.01.01.16.44.43 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Namang (DAK) 246.350.000,00

Belanja Modal 246.350.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.44 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Koba (DAK) 327.200.000,00

Belanja Modal 327.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.45 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 Pangkalanbaru (DAK) 165.600.000,00

Belanja Modal 165.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.46 Rehabilitasi Ruang Penunjang SMP Lainnya (DAK) 732.600.000,00

8

Page 22: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 732.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.47 Perbaikan Tower WAN (Jaringan Internet) Pendidikan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 211.643.000,00

1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak BerkebutuhanKhusus di Sekolah Inklusif

91.625.000,00

Belanja Pegawai 2.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.975.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.57.10 Pemenuhan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Program GuruKunjung dan Monitoring)

53.650.000,00

Belanja Barang Jasa 53.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.57.11 Pelatihan Proktor dan Teknisi UNBK 66.368.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.768.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SD dan SMP

28.435.403.800,00

1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 1.505.263.800,00

Belanja Pegawai 1.428.661.800,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.662.000,005.2.2

Belanja Modal 18.940.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 389.600.000,00

Belanja Pegawai 55.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 258.350.000,005.2.2

Belanja Modal 76.050.000,005.2.3

9

Page 23: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 241.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 222.600.000,005.2.2

Belanja Modal 4.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 428.000.000,00

Belanja Pegawai 63.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 358.620.000,005.2.2

Belanja Modal 5.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 355.000.000,00

Belanja Pegawai 48.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 293.000.000,005.2.2

Belanja Modal 14.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 56.250.000,005.2.2

Belanja Modal 3.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 60.000.000,00

Belanja Pegawai 36.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.850.000,005.2.2

Belanja Modal 8.450.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 472.000.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 405.400.000,005.2.2

10

Page 24: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 57.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 145.000.000,00

Belanja Pegawai 22.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 121.680.000,005.2.2

Belanja Modal 1.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 220.000.000,00

Belanja Pegawai 32.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 181.300.000,005.2.2

Belanja Modal 6.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 321.000.000,00

Belanja Pegawai 31.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 247.420.000,005.2.2

Belanja Modal 41.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 563.000.000,00

Belanja Pegawai 81.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 453.060.000,005.2.2

Belanja Modal 28.390.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 340.000.000,00

Belanja Pegawai 46.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 264.600.000,005.2.2

Belanja Modal 28.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 276.000.000,00

11

Page 25: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 213.350.000,005.2.2

Belanja Modal 21.850.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 701.000.000,00

Belanja Pegawai 103.035.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 521.265.000,005.2.2

Belanja Modal 76.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 552.000.000,00

Belanja Pegawai 82.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 434.920.000,005.2.2

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 124.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.500.000,005.2.2

Belanja Modal 20.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 316.000.000,00

Belanja Pegawai 45.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 235.280.000,005.2.2

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 129.600.000,00

Belanja Barang Jasa 119.600.000,005.2.2

Belanja Modal 10.000.000,005.2.3

12

Page 26: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 227.200.000,00

Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 187.200.000,005.2.2

Belanja Modal 7.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 304.800.000,00

Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 247.600.000,005.2.2

Belanja Modal 14.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 342.400.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 251.100.000,005.2.2

Belanja Modal 49.300.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 268.800.000,00

Belanja Pegawai 32.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 213.850.000,005.2.2

Belanja Modal 22.250.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 88.800.000,00

Belanja Pegawai 9.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.900.000,005.2.2

Belanja Modal 1.400.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 154.400.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

13

Page 27: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 132.299.000,005.2.2

Belanja Modal 13.701.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 336.000.000,00

Belanja Pegawai 48.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 254.330.000,005.2.2

Belanja Modal 32.950.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 48.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.200.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 238.400.000,00

Belanja Pegawai 31.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 199.000.000,005.2.2

Belanja Modal 8.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 316.800.000,00

Belanja Pegawai 45.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 245.500.000,005.2.2

Belanja Modal 25.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 168.800.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 139.980.000,005.2.2

Belanja Modal 13.820.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 320.000.000,00

14

Page 28: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 31.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 272.500.000,005.2.2

Belanja Modal 15.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 15.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 15.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 241.600.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 207.200.000,005.2.2

Belanja Modal 12.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 62.560.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.640.000,005.2.2

Belanja Modal 8.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 60.000.000,005.2.1

Belanja Modal 20.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 80.000.000,00

Belanja Pegawai 72.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.400.000,005.2.2

Belanja Modal 3.600.000,005.2.3

15

Page 29: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 177.600.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 157.600.000,005.2.2

Belanja Modal 8.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 77.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.240.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS 150.000.000,00

Belanja Pegawai 40.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 110.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 203.200.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 162.270.000,005.2.2

Belanja Modal 12.130.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 15.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 15.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.292 Penyediaan Bantuan Siswa Sekolah Inklusif 260.000.000,00

Belanja Pegawai 159.500.000,005.2.1

16

Page 30: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Belanja Modal 50.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 1.306.340.000,00

Belanja Pegawai 52.990.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 828.704.000,005.2.2

Belanja Modal 424.646.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 62.400.000,00

Belanja Barang Jasa 58.000.000,005.2.2

Belanja Modal 4.400.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 208.800.000,00

Belanja Pegawai 25.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 140.950.000,005.2.2

Belanja Modal 42.650.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 113.600.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.200.000,005.2.2

Belanja Modal 4.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 116.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.220.000,005.2.2

Belanja Modal 13.780.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 48.000.000,00

17

Page 31: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.250.000,005.2.2

Belanja Modal 4.550.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 156.800.000,00

Belanja Pegawai 19.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 127.635.000,005.2.2

Belanja Modal 9.815.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 207.000.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 162.200.000,005.2.2

Belanja Modal 16.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 366.000.000,00

Belanja Pegawai 54.036.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 297.464.000,005.2.2

Belanja Modal 14.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 185.000.000,00

Belanja Pegawai 27.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 131.030.000,005.2.2

Belanja Modal 26.850.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 96.800.000,00

Belanja Barang Jasa 95.300.000,005.2.2

Belanja Modal 1.500.000,005.2.3

18

Page 32: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 301.600.000,00

Belanja Pegawai 29.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 227.200.000,005.2.2

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 256.800.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.000.000,005.2.2

Belanja Modal 7.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 166.400.000,00

Belanja Pegawai 23.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 113.630.000,005.2.2

Belanja Modal 29.250.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 312.000.000,00

Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.150.000,005.2.2

Belanja Modal 46.450.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 319.200.000,00

Belanja Pegawai 43.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 260.700.000,005.2.2

Belanja Modal 14.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 185.600.000,00

Belanja Pegawai 26.400.000,005.2.1

19

Page 33: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 151.000.000,005.2.2

Belanja Modal 8.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 176.800.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 157.300.000,005.2.2

Belanja Modal 7.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 309.600.000,00

Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 248.840.000,005.2.2

Belanja Modal 19.960.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 210.400.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 167.750.000,005.2.2

Belanja Modal 20.450.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 48.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.200.000,005.2.2

Belanja Modal 12.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 124.800.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.300.000,005.2.2

Belanja Modal 11.700.000,005.2.3

20

Page 34: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 183.200.000,00

Belanja Pegawai 24.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 140.620.000,005.2.2

Belanja Modal 17.980.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 105.600.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.100.000,005.2.2

Belanja Modal 4.100.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 138.400.000,00

Belanja Barang Jasa 119.700.000,005.2.2

Belanja Modal 18.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 208.800.000,00

Belanja Pegawai 29.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 163.920.000,005.2.2

Belanja Modal 15.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 336.000.000,00

Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 262.200.000,005.2.2

Belanja Modal 41.400.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 125.600.000,00

Belanja Pegawai 16.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.100.000,005.2.2

21

Page 35: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 14.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 108.800.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 93.025.000,005.2.2

Belanja Modal 6.175.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 230.400.000,00

Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 175.200.000,005.2.2

Belanja Modal 22.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 131.200.000,00

Belanja Pegawai 18.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.960.000,005.2.2

Belanja Modal 16.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 59.200.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.000.000,005.2.2

Belanja Modal 800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 76.800.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 70.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 103.200.000,00

Belanja Pegawai 13.800.000,005.2.1

22

Page 36: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 82.400.000,005.2.2

Belanja Modal 7.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 290.400.000,00

Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.150.000,005.2.2

Belanja Modal 28.450.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 180.000.000,00

Belanja Pegawai 25.560.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 138.240.000,005.2.2

Belanja Modal 16.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 99.200.000,00

Belanja Pegawai 13.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.760.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 208.000.000,00

Belanja Pegawai 29.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 164.465.000,005.2.2

Belanja Modal 13.775.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 81.600.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.200.000,005.2.2

Belanja Modal 1.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 112.000.000,00

23

Page 37: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 15.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.380.000,005.2.2

Belanja Modal 9.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 302.400.000,00

Belanja Pegawai 39.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 244.750.000,005.2.2

Belanja Modal 18.650.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 193.600.000,00

Belanja Pegawai 25.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.508.200,005.2.2

Belanja Modal 18.891.800,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 278.400.000,00

Belanja Pegawai 38.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 218.400.000,005.2.2

Belanja Modal 21.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 194.400.000,00

Belanja Pegawai 25.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 159.652.000,005.2.2

Belanja Modal 8.948.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 243.200.000,00

Belanja Pegawai 34.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 186.500.000,005.2.2

24

Page 38: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 21.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 181.600.000,00

Belanja Pegawai 25.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 136.700.000,005.2.2

Belanja Modal 19.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 293.600.000,00

Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 247.800.000,005.2.2

Belanja Modal 5.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 259.200.000,00

Belanja Pegawai 35.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 198.750.000,005.2.2

Belanja Modal 24.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 184.800.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.600.000,005.2.2

Belanja Modal 22.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 203.200.000,00

Belanja Pegawai 26.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 143.320.000,005.2.2

Belanja Modal 33.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 124.800.000,00

25

Page 39: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 99.500.000,005.2.2

Belanja Modal 9.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 190.400.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 152.400.000,005.2.2

Belanja Modal 14.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 316.800.000,00

Belanja Pegawai 37.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 250.350.000,005.2.2

Belanja Modal 28.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 256.800.000,00

Belanja Pegawai 20.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 184.900.000,005.2.2

Belanja Modal 51.100.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 329.600.000,00

Belanja Pegawai 47.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 249.240.000,005.2.2

Belanja Modal 32.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 289.600.000,00

Belanja Pegawai 33.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 224.400.000,005.2.2

26

Page 40: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 31.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 134.400.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 117.600.000,005.2.2

Belanja Modal 6.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 287.200.000,00

Belanja Pegawai 41.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 224.300.000,005.2.2

Belanja Modal 21.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 200.000.000,00

Belanja Pegawai 16.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 179.315.000,005.2.2

Belanja Modal 4.485.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 103.200.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.700.000,005.2.2

Belanja Modal 5.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 312.000.000,00

Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 252.250.000,005.2.2

Belanja Modal 32.150.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 200.000.000,00

27

Page 41: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 22.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 166.000.000,005.2.2

Belanja Modal 11.200.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 140.800.000,00

Belanja Barang Jasa 135.800.000,005.2.2

Belanja Modal 5.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 211.200.000,00

Belanja Pegawai 29.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 170.300.000,005.2.2

Belanja Modal 11.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 48.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.500.000,005.2.2

Belanja Modal 2.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 158.400.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.250.000,005.2.2

Belanja Modal 10.550.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 130.400.000,00

Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 101.400.000,005.2.2

Belanja Modal 13.400.000,005.2.3

28

Page 42: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 150.400.000,00

Belanja Pegawai 20.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 109.520.000,005.2.2

Belanja Modal 20.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 284.000.000,00

Belanja Pegawai 40.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 231.720.000,005.2.2

Belanja Modal 11.600.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 139.200.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.900.000,005.2.2

Belanja Modal 12.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 177.600.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.250.000,005.2.2

Belanja Modal 11.350.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 186.400.000,00

Belanja Pegawai 19.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 154.207.800,005.2.2

Belanja Modal 12.212.200,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 245.600.000,00

Belanja Pegawai 32.640.000,005.2.1

29

Page 43: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 186.447.500,005.2.2

Belanja Modal 26.512.500,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 144.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.727.700,005.2.2

Belanja Modal 18.872.300,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 105.600.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 670.000.000,00

Belanja Pegawai 95.990.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 550.510.000,005.2.2

Belanja Modal 23.500.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 318.000.000,00

Belanja Pegawai 45.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 241.850.000,005.2.2

Belanja Modal 31.150.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 765.000.000,00

Belanja Pegawai 48.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 582.710.000,005.2.2

Belanja Modal 134.190.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.274.736.000,00

30

Page 44: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 64.875.000,00

Belanja Pegawai 11.275.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.600.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 242.660.000,00

Belanja Pegawai 22.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 216.060.000,005.2.2

Belanja Modal 4.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 96.500.000,00

Belanja Pegawai 10.125.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.375.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 343.830.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 328.830.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 228.846.000,00

Belanja Pegawai 31.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 197.496.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 59.500.000,00

Belanja Pegawai 3.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.17 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SD 93.525.000,00

Belanja Pegawai 22.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.025.000,005.2.2

31

Page 45: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.70.18 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SMP 45.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.19 Lomba Karya Tulis Ilmiah Jenjang SMP 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 743.750.000,00

1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi 453.750.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 449.750.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.75.07 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SMP 290.000.000,00

Belanja Barang Jasa 290.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 414.750.000,00

1.01.1.01.01.16.78.03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K13 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 80.000.000,00

Belanja Pegawai 8.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.250.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78.05 Monitoring Pembelajaran SMP 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum Jenjang SMP 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

32

Page 46: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 47.300.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78.07 Workshop MGMP SMP/MTs Negeri dan Swasta 84.750.000,00

Belanja Pegawai 8.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.78.08 Publikasi Kegiatan Bidang SMP 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 4.996.700.000,00

1.01.1.01.01.16.82.09 Tambahan Penghasilan Guru SD/MI Non PNS 769.000.000,00

Belanja Pegawai 768.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82.10 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS 835.500.000,00

Belanja Pegawai 835.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82.13 Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB/ Non PNS 460.500.000,00

Belanja Pegawai 460.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82.14 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTS/SMPLB Non PNS 406.500.000,00

Belanja Pegawai 406.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82.17 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP 264.000.000,00

Belanja Pegawai 264.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.82.18 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD 2.261.200.000,00

33

Page 47: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.261.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 297.477.000,00

1.01.1.01.01.18.01 Ujian Nasional Paket 60.000.000,00

1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 60.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 93.477.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 53.477.000,00

Belanja Pegawai 12.375.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.102.000,005.2.2

1.01.1.01.01.18.03.09 Sosialisasi Pelaksanaan UNBK bagi Tutor Keaksaraan Paket A, B dan C 40.000.000,00

Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.150.000,005.2.2

1.01.1.01.01.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 144.000.000,00

1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 144.000.000,00

Belanja Pegawai 144.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.007.221.000,00

1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasl pendidik 36.600.000,00

1.01.1.01.01.20.01.01 Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendidik 36.600.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.150.000,005.2.2

34

Page 48: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

58.568.000,00

1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru

58.568.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.468.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

912.053.000,00

1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 40.000.000,00

Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.900.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan PenyusunanSPM

56.000.000,00

Belanja Pegawai 10.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.100.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.10.39 Honorarium Guru Agama Jenjang SD 420.000.000,00

Belanja Pegawai 420.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 208.553.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 202.353.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.10.41 Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP 187.500.000,00

Belanja Barang Jasa 187.500.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.073.633.000,00

1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 953.633.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 pelaksanaan Ujian Akhir sekolah (UAS) SD/MI 392.044.500,00

Belanja Pegawai 17.025.000,005.2.1

35

Page 49: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 325.019.500,005.2.2

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 95.600.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )

36.085.000,00

Belanja Pegawai 5.025.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.060.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 36.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 74.970.000,00

Belanja Barang Jasa 74.970.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.18 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Agama SD/MI 34.095.500,00

Belanja Pegawai 8.175.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.920.500,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.19 Bedah Kisi-Kisi UAS SD/MI 89.488.000,00

Belanja Pegawai 2.575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.913.000,005.2.2

36

Page 50: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 145.350.000,00

Belanja Pegawai 29.412.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.942.000,005.2.2

Belanja Modal 54.996.000,005.2.3

1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan denganKomite Sekolah

50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiahtentang berbagai isu pendidikan

70.000.000,00

1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 70.000.000,00

Belanja Pegawai 15.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.800.000,005.2.2

Surplus/Defisit -208.148.272.800,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

37

Page 51: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 7.449.050.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.449.050.000,004.1

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.449.050.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 78.091.338.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.237.636.000,005.1

Belanja Pegawai 30.237.636.000,005.1.1

Belanja Langsung 47.853.702.000,005.2

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735.000.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 23.000.000,00

Belanja Pegawai 20.965.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.035.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 160.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

1

Page 52: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 158.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 70.000.000,00

Belanja Pegawai 52.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.840.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 151.000.000,00

Belanja Pegawai 134.548.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.452.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.000.000,00

Belanja Pegawai 42.030.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.970.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

Belanja Modal 30.800.000,005.2.3

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

2

Page 53: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 292.000.000,00

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 80.000.000,00

Belanja Modal 80.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 160.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 158.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000,00

3

Page 54: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.05.11 Pembinaan Tenaga Kesehatan di daerah terpencil 15.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 8.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.900.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.220.254.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.741.212.000,00

Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.728.612.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 80.000.000,00

4

Page 55: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.12 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi (DAK) 105.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.530.000,005.2.2

Belanja Modal 96.770.000,005.2.3

1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 10.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dakam Penggunaan Obat Rasional 100.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 99.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 134.042.000,00

Belanja Pegawai 12.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 121.742.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.860.868.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 7.552.000.000,00

Belanja Pegawai 107.740.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.444.260.000,005.2.2

5

Page 56: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generikesensial

10.200.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 10.043.800.000,00

Belanja Modal 10.043.800.000,005.2.3

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 47.000.000,00

Belanja Pegawai 2.225.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.775.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.08.21 Peningkatan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 10.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5.708.068.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas KesehatanTeladan)

15.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hari Tertentu)

20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 700.425.000,00

Belanja Pegawai 39.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 660.445.000,005.2.2

6

Page 57: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK nonFisik)

544.775.000,00

Belanja Pegawai 43.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 501.595.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 486.950.000,00

Belanja Pegawai 14.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 472.950.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK nonFisik)

652.600.000,00

Belanja Pegawai 39.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 613.120.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK nonFisik)

652.600.000,00

Belanja Pegawai 36.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 615.820.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK nonFisik)

622.600.000,00

Belanja Pegawai 39.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 582.620.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 544.775.000,00

Belanja Pegawai 36.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 507.995.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 544.775.000,00

Belanja Pegawai 38.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 505.995.000,005.2.2

7

Page 58: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 649.082.000,00

Belanja Pegawai 68.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 580.582.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 274.486.000,00

Belanja Pegawai 35.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 238.506.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di KabupatenBangka Tengah

3.400.000.000,00

Belanja Pegawai 3.255.670.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.330.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 237.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 20.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 20.000.000,00

Belanja Pegawai 680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.320.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 10.000.000,00

1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 10.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19.14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komunitas (Yankestradkom) 12.000.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.150.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19.16 Pengadaan Alat Pengolah Data Program IS (DAK) 147.000.000,00

8

Page 59: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 17.500.000,005.2.2

Belanja Modal 129.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 48.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.050.000,005.2.2

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 200.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 60.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.150.000,005.2.2

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya

40.000.000,00

1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 40.000.000,00

Belanja Pegawai 3.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.150.000,005.2.2

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 100.000.000,00

Belanja Pegawai 59.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.900.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 95.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 70.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali sertapengawasan AMDK dan depot air minum

30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

9

Page 60: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 28.050.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasismasyarakat) di desa

20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.050.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.050.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangkapeningkatan cakupan jamban keluarga

25.000.000,00

1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.050.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 265.000.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 35.000.000,00

Belanja Pegawai 11.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 50.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakitHIV/ AIDS ) (Dana Pajak Rokok)

30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

10

Page 61: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 85.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 35.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 15.000.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (DanaPajak Rokok)

15.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana PajakRokok)

25.000.000,00

11

Page 62: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 589.000.000,00

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 7.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.600.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.14 Pengembangan Infokes 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 464.000.000,00

Belanja Pegawai 116.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 347.900.000,005.2.2

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

5.791.832.000,00

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 1.151.038.000,00

12

Page 63: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.25.01.10 Pembangunan Gedung Puskesmas (Tambahaan) (DAK) 1.151.038.000,00

Belanja Modal 1.151.038.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.500.000,005.2.2

1.02.1.02.01.25.33 Pengadaan Alat Kesehatan Tekniker Gigi 20.000.000,00

Belanja Modal 20.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.35 Pembangunan Rumah Dinas (DAK) 736.896.000,00

Belanja Modal 736.896.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.37 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Benteng (DAK) 3.733.898.000,00

Belanja Modal 3.733.898.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7.449.050.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.159.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.080.500.000,005.2.2

Belanja Modal 78.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 700.000.000,00

Belanja Barang Jasa 619.900.000,005.2.2

Belanja Modal 80.100.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 889.166.000,00

Belanja Barang Jasa 684.666.000,005.2.2

Belanja Modal 204.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 912.404.000,00

13

Page 64: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 823.404.000,005.2.2

Belanja Modal 89.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 890.000.000,00

Belanja Barang Jasa 740.150.000,005.2.2

Belanja Modal 149.850.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 918.000.000,00

Belanja Barang Jasa 747.000.000,005.2.2

Belanja Modal 171.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 780.000.000,00

Belanja Barang Jasa 707.500.000,005.2.2

Belanja Modal 72.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 859.480.000,00

Belanja Barang Jasa 634.250.000,005.2.2

Belanja Modal 225.230.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 341.000.000,00

Belanja Barang Jasa 306.000.000,005.2.2

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 110.000.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia (LBSI) 40.000.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.750.000,005.2.2

1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (StimulasiDeteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita

70.000.000,00

14

Page 65: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.700.000,005.2.2

1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 35.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 35.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.100.000,005.2.2

1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 78.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makananrestaurant

78.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan padamakanan

38.500.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.700.000,005.2.2

1.02.1.02.01.31.03.08 Peningkatan SDM Penjamah Makanan di TPM (Tempat PengelolaanMakanan)

20.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.780.198.000,00

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 40.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 40.000.000,00

15

Page 66: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32.12 Supervisi Fasilitatif 10.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia danBBLR

180.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 139.000.000,005.2.2

Belanja Modal 36.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinank (DAK Non Fisik) 2.510.198.000,00

Belanja Pegawai 22.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.487.698.000,005.2.2

Surplus/Defisit -70.642.288.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

16

Page 67: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.02 Kesehatan

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 13.635.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.635.000.000,004.1

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.635.000.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 48.847.660.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.229.000.000,005.1

Belanja Pegawai 19.229.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 29.618.660.000,005.2

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.135.990.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 780.000.000,00

Belanja Barang Jasa 780.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.560.000,00

1

Page 68: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 19.560.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.350.000,00

Belanja Pegawai 93.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.750.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 850.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 846.400.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.350.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 214.080.000,00

Belanja Pegawai 201.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.110.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 340.000.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 200.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

2

Page 69: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 198.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 140.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 138.400.000,005.2.2

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 160.000.000,00

1.02.1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.400.000,005.2.2

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.850.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

3

Page 70: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 200.000.000,00

1.02.1.02.02.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 200.000.000,00

1.02.1.02.02.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 200.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 198.400.000,005.2.2

1.02.1.02.02.21 Program pengembangan lingkungan sehat 52.280.000,00

1.02.1.02.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 52.280.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) RumahSakit

52.280.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.630.000,005.2.2

1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 170.000.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 170.000.000,00

Belanja Pegawai 43.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.200.000,005.2.2

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

8.268.440.000,00

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 7.111.000.000,00

Belanja Modal 7.111.000.000,005.2.3

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 657.440.000,00

Belanja Pegawai 92.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 564.470.000,005.2.2

4

Page 71: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.02.26.46 Rehabilitasi Gedung Radiologi 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

435.470.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 152.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.700.000,005.2.2

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 223.470.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.870.000,005.2.2

1.02.1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.231.480.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.082.800.000,00

Belanja Pegawai 1.082.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 3.148.680.000,00

Belanja Pegawai 3.044.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 103.720.000,005.2.2

1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.535.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 13.535.000.000,00

Belanja Pegawai 263.662.000,005.2.1

5

Page 72: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 13.015.338.000,005.2.2

Belanja Modal 256.000.000,005.2.3

Surplus/Defisit -35.212.660.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

6

Page 73: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.03 Pekerjaan Umum , 1.09 Pertanahan

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 550.300.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.300.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 300.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 250.300.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 102.374.879.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.364.328.000,005.1

Belanja Pegawai 3.364.328.000,005.1.1

Belanja Langsung 99.010.551.000,005.2

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.608.136.000,00

1

Page 74: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 127.200.000,00

Belanja Pegawai 118.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.100.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 42.500.000,00

Belanja Barang Jasa 42.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 239.106.000,00

Belanja Pegawai 225.068.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.038.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.100.000,00

Belanja Pegawai 69.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.560.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 95.500.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.700.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.750.000,00

Belanja Barang Jasa 67.750.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.600.000,00

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

2

Page 75: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,00

Belanja Barang Jasa 15.880.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 697.000.000,00

Belanja Pegawai 667.260.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.740.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.865.065.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 54.000.000,00

Belanja Barang Jasa 54.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 578.280.000,00

Belanja Pegawai 125.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 452.380.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 71.500.000,00

Belanja Barang Jasa 71.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 83.875.000,00

Belanja Modal 83.875.000,005.2.3

1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan 27.410.000,00

Belanja Modal 27.410.000,005.2.3

1.03.1.03.01.02.80 Pembangunan Gedung AULA KEJARI Bangka Tengah 800.000.000,00

3

Page 76: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 800.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.81 Pengadaan Mobil Operasional Dinas Pekerjaan Umum 250.000.000,00

Belanja Modal 250.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 59.650.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49.650.000,00

Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.900.000,005.2.2

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 160.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

255.000.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.050.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

4

Page 77: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)

150.000.000,00

Belanja Pegawai 96.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 43.166.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 40.621.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.214 DED Pembangunan Jalan Nibung - Namang (STA 0+00-15+00) 300.000.000,00

Belanja Modal 300.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.215 DED Pembangunan Jalan By Pass 2 50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.216 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 500.000.000,00

Belanja Pegawai 30.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 469.800.000,005.2.2

1.03.1.03.01.15.03.217 BOP Kegiatan DAK Tahun 2018 250.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 244.600.000,005.2.2

1.03.1.03.01.15.03.218 Peningkatan Jl. Binjai Desa Mangkol dan Jl. Polwan KecamatanPangkalanbaru

4.720.000.000,00

Belanja Modal 4.720.000.000,005.2.3

5

Page 78: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.15.03.219 Peningkatan Jl. Lubuk Besar - Keledang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) (DAK) 19.398.871.000,00

Belanja Modal 19.398.871.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.221 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Pesantren Kec. Koba (DAK) 2.494.426.000,00

Belanja Modal 2.494.426.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.223 Peningkatan dan Pelebaran Jl.Air Puyuh Kec. Simpangkatis (DAK) 3.230.117.000,00

Belanja Modal 3.230.117.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.225 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Kulur-Belimbing Kec. Lubukbesar (DAK) 9.677.586.000,00

Belanja Modal 9.677.586.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 2.545.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.77 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk-Kayu Ara Kec. Pangkalanbaru 1.800.000.000,00

Belanja Modal 1.800.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.78 Pembangunan Plat Duikers Jl. Teuku Umar Kec. Koba 140.000.000,00

Belanja Modal 140.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.79 Pembangunan Box Culvert Jl. Kampung Jeruk-Benteng 375.000.000,00

Belanja Modal 375.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.80 Pembangunan Plat Duikers Jl. Kantor Kelurahan Berok Kec. Koba 60.000.000,00

Belanja Modal 60.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.81 Pembangunan Plat Duikers Jl. Sinar Laut Kec. Koba 90.000.000,00

Belanja Modal 90.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.82 Pembangunan Plat Duikers Jl. Lampur-Munggu Desa Lampur Kec.Sungaiselan

80.000.000,00

Belanja Modal 80.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.050.000.000,00

6

Page 79: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.050.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (SwakelolaDPU)

300.000.000,00

Belanja Pegawai 13.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 286.620.000,005.2.2

1.03.1.03.01.16.03.128 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Sungaiselan, Pangkalanbaru danKoba

125.000.000,00

Belanja Pegawai 19.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.600.000,005.2.2

1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.130 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Koba Kec. Koba 195.000.000,00

Belanja Modal 195.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.131 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Damai dan Jl. Cempedak DesaLampur Kec. Sungaiselan

200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.132 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Sungaiselan Atas Kec. Sungaiselan.

200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.133 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Konghin-Terak Desa PedindangKec. Pangkalanbaru

150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.134 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Terentang Kec. Koba.

200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.135 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Sinar Laut Kel. Padangmulia Kec.Koba .

190.000.000,00

Belanja Modal 190.000.000,005.2.3

7

Page 80: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.16.03.136 Pembangunan Drainase Sekunder Dusun Kulur Laut Desa Kulur Ilir Kec.Lubuk Besar

192.500.000,00

Belanja Modal 192.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.137 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Padang Baru-Pangkol Kec.Pangkalanbaru (Swakelola DPU)

180.000.000,00

Belanja Modal 180.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.138 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Simpang Perlang Kec. Koba 350.000.000,00

Belanja Modal 350.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.139 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 175.000.000,00

Belanja Modal 175.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.140 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Berok Kec. Koba 195.000.000,00

Belanja Modal 195.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.141 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Desa Penyak 180.000.000,00

Belanja Modal 180.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.142 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Simpang Munggu-Munggu Kec.Sungaiselan

190.000.000,00

Belanja Modal 190.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.143 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Keretak Kec. Sungaiselan 187.500.000,00

Belanja Modal 187.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.144 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Puput Kec. Simpangkatis 190.000.000,00

Belanja Modal 190.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.145 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Pekuburan Desa Jeruk Kec.Pangkalanbaru

150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5.570.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 5.570.000.000,00

8

Page 81: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.18.03.80 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Tengah 1.750.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.729.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.18.03.84 Rehabilitasi Jembatan Jalan Sudirman Kec. Koba 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.85 Rehabilitasi Jembatan Jalan Lampur-Munggu Kec. Sungaiselan 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.86 Pemeliharaan Jalan Pangkol-Mesu Desa Kayu Besi Kec. Namang 210.000.000,00

Belanja Pegawai 5.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 204.030.000,005.2.2

1.03.1.03.01.18.03.87 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Sungaiselan 2.860.000.000,00

Belanja Modal 2.860.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.92 Rehabilitasi Jalan Lubuk Laut -Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar 450.000.000,00

Belanja Modal 450.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.250.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 750.000.000,00

Belanja Modal 750.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 150.000.000,00

1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

9

Page 82: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya

1.570.000.000,00

1.03.1.03.01.24.53 BOP Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 70.000.000,00

Belanja Pegawai 30.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.580.000,005.2.2

1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.25.32 Pengadaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Sumber Air Baku/Kolong 2.000.000.000,00

Belanja Modal 2.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9.523.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 9.523.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.100 Penyusunan Rencana Teknis Kegiatan Air Minum dan Sanitasi APBN 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.030.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.102 Penyediaan BOP Program PAMSIMAS 75.000.000,00

Belanja Pegawai 32.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.800.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.127 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Batu Beriga (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.128 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Celuak (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

10

Page 83: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.27.06.129 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Sungkap (Hibah KhususPAMSIMAS)

300.000.000,00

Belanja Barang Jasa 300.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.130 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Pinang Sebatang 225.000.000,00

Belanja Barang Jasa 225.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.131 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Cambai 225.000.000,00

Belanja Barang Jasa 225.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.132 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Perlang 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.135 Pembangunan P/S Air Minum PAMSIMAS (Sharing APBN) 550.000.000,00

Belanja Barang Jasa 550.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.136 Pendampingan dan Monitoring Operasional, Pemeliharaan danKelembagaan Pengelolah SPAM Kab. Bangka Tengah

50.000.000,00

Belanja Pegawai 16.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.137 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Terentang TigaKec. Koba (DAK)

468.000.000,00

Belanja Barang Jasa 468.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.139 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Lubukbesar Kec.Lubukbesar (DAK)

472.000.000,00

Belanja Barang Jasa 472.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.142 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Cambai Kec.Namang (DAK)

468.000.000,00

Belanja Barang Jasa 468.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.146 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Munggu Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,00

Belanja Barang Jasa 468.000.000,005.2.2

11

Page 84: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.27.06.147 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Romadon Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,00

Belanja Barang Jasa 468.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.148 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Padangbaru Kec.Pangkalanbaru (DAK)

468.000.000,00

Belanja Barang Jasa 468.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.149 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Pangkalanbaru,Simpangkatis dan Sungaiselan

750.000.000,00

Belanja Barang Jasa 750.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.150 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Namang, Koba danLubukbesar

750.000.000,00

Belanja Barang Jasa 750.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.151 Perluasan SPAM IKK Koba (DAK) 727.500.000,00

Belanja Modal 727.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.152 Perluasan SPAM IKK Lubukbesar (DAK) 339.500.000,00

Belanja Modal 339.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.153 Perluasan SPAM Pedesaan Beruas (DAK) 294.000.000,00

Belanja Barang Jasa 294.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.155 BOP Kegiatan Pembangunan Tanki Septik Skala Individual 50.000.000,00

Belanja Pegawai 20.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.156 Studi RDS (Real Deman Survey) Kec. Lubuk Besar dan Sungaiselan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 14.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 1.800.000.000,00

12

Page 85: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 540.820.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.259.180.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.99 Penyusunan Jakstrada Air Minum Kabupaten Bangka Tengah 75.000.000,00

Belanja Pegawai 26.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.800.000,005.2.2

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 4.250.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.36 Pengadaan Exavator Long Arm 2.500.000.000,00

Belanja Modal 2.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.42 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (Swakelola DPU)

500.000.000,00

Belanja Pegawai 78.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 421.620.000,005.2.2

1.03.1.03.01.28.43 Pengadaan Ponton 400.000.000,00

Belanja Modal 400.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.44 Normalisasi Saluran Primer Desa Kayu Besi Kec. Namang 350.000.000,00

Belanja Modal 350.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 Operasional tim perencana teknis pengembangan infrastruktur 250.000.000,00

Belanja Pegawai 239.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.700.000,005.2.2

13

Page 86: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 20.353.700.000,00

1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 130.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 100.000.000,00

Belanja Pegawai 22.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.18 Penyusunan Norma Standar Bangunan Gedung 30.000.000,00

Belanja Pegawai 13.740.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.260.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 20.223.700.000,00

1.03.1.03.01.30.02.298 Pembangunan Jalan Lintas Batu-Tabar Pangkul Laut Desa Kayu Besi Kec.Namang

500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.299 Pembangunan Jembatan Aik Dok Pasar Pagi Kelurahan Sungaiselan 850.000.000,00

Belanja Modal 850.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.300 Pembangunan Jalan Desa Teru Kec. Simpangkatis 385.000.000,00

Belanja Modal 385.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.301 Pembangunan Plat Duikers Jl. Air Risik Kec. Koba 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.302 Pembangunan Plat Duikers Desa Perlang 60.000.000,00

Belanja Modal 60.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.303 Pembangunan Jalan Pasar Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru 615.700.000,00

Belanja Modal 615.700.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.304 Pembangunan Jalan Kelurahan Simpang Perlang dan Kelurahan Koba 700.000.000,00

14

Page 87: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 700.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.305 Pembangunan Jalan Masjid Ar Raihan-Perum PNS Kel. Padangmulia Kec.Koba

550.000.000,00

Belanja Modal 550.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.306 Pembangunan Jalan Musholla Desa Beruas Kec. Simpangkatis 75.000.000,00

Belanja Modal 75.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.307 Peningkatan Jalan Simpang Bemban Desa Nibung (Kolong Biru) DesaNibung

4.000.000.000,00

Belanja Modal 4.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.308 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Melabun Kec. Sungaiselan 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.309 Peningkatan Jalan Apet-Apet Desa Terak Kec. Simpangkatis 2.250.000.000,00

Belanja Modal 2.250.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.310 Peningkatan Jalan Desa Perlang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) 1.600.000.000,00

Belanja Modal 1.600.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.311 Peningkatan Jalan Gg. Ambon Desa Beluluk Kec. Pangkalanbaru 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.312 Peningkatan Jalan SD 15 dan PAUD Nurul Qolbi Jongkong Kel. SimpangPerlang Kec. Koba

750.000.000,00

Belanja Modal 750.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.313 Peningkatan Jalan Desa Guntung Kec. Koba 1.950.000.000,00

Belanja Modal 1.950.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.314 Peningkatan Jalan Desa Kurau Timur Kec. Koba 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.315 Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Berok (Swakelola Masyarakat) 100.000.000,00

15

Page 88: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 100.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.316 Pembangunan Jalan Setapak Setapak Gg. SD 02 Kel. Dul (SwakelolaMasyarakat)

138.000.000,00

Belanja Modal 138.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.317 Survey dan Pendataan Infrastuktur Jalan Desa di Kec. Koba 50.000.000,00

Belanja Pegawai 25.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.200.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.02.319 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjungpura (Karya Bhakti TNI) 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.530.000.000,00

1.03.1.03.01.32.03 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungaiselan 500.000.000,00

Belanja Pegawai 142.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 358.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.32.04 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koba (By Pass) 750.000.000,00

Belanja Pegawai 40.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 709.450.000,005.2.2

1.03.1.03.01.32.05 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Peninjauan Kembali) 280.000.000,00

Belanja Pegawai 160.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 119.400.000,005.2.2

1.03.1.03.01.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 800.000.000,00

1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 150.000.000,00

Belanja Pegawai 44.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.450.000,005.2.2

16

Page 89: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.33.06 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PengendalianPemanfaatan Ruang

50.000.000,00

Belanja Pegawai 7.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.850.000,005.2.2

1.03.1.03.01.33.07 Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang 200.000.000,00

Belanja Pegawai 7.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 192.080.000,005.2.2

1.03.1.03.01.33.08 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (Drone) 400.000.000,00

Belanja Modal 400.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.34 Program Pemanfaatan Ruang 400.000.000,00

1.03.1.03.01.34.01 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00

Belanja Pegawai 32.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.900.000,005.2.2

1.03.1.03.01.34.02 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 150.000.000,00

Belanja Pegawai 27.370.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.630.000,005.2.2

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.34.03 Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00

Belanja Pegawai 24.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.200.000,005.2.2

Belanja Modal 8.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 100.000.000,00

17

Page 90: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 73.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

200.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 200.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 50.000.000,00

Belanja Pegawai 27.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.000.000,005.2.2

1.09.1.03.01.16.01.10 BOP Bantuan Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat 150.000.000,00

Belanja Pegawai 76.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.200.000,005.2.2

Surplus/Defisit -101.824.579.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

18

Page 91: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 6.911.294.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.360.774.000,005.1

Belanja Pegawai 2.360.774.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.550.520.000,005.2

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.321.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 117.800.000,00

Belanja Pegawai 112.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.400.000,00

Belanja Barang Jasa 190.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.800.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.620.000,005.2.2

1

Page 92: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.440.000,00

Belanja Pegawai 147.154.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.286.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.820.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.200.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.961.000,00

Belanja Barang Jasa 42.961.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.720.000,00

Belanja Barang Jasa 6.720.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.200.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

2

Page 93: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 224.859.000,00

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.028.000,00

Belanja Barang Jasa 5.028.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 69.731.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 66.931.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.400.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 117.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.700.000,00

Belanja Barang Jasa 29.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,00

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

3

Page 94: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 13.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 310.000.000,00

1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 60.000.000,00

Belanja Pegawai 10.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 250.000.000,00

Belanja Pegawai 11.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 238.800.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 100.000.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 32.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 100.000.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 40.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.300.000,005.2.2

4

Page 95: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

80.000.000,00

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.611.900.000,00

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 305.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.03 Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Daerah 225.000.000,00

Belanja Pegawai 171.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.800.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.05.04 Penetapan Perubahan RPJM Daerah 80.000.000,00

Belanja Pegawai 32.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.200.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 173.400.000,00

Belanja Pegawai 88.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 84.450.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 130.000.000,00

Belanja Pegawai 73.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.200.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 25.000.000,00

Belanja Pegawai 16.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 150.000.000,00

Belanja Pegawai 84.400.000,005.2.1

5

Page 96: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 65.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunandaerah)

143.500.000,00

Belanja Pegawai 92.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)

120.000.000,00

Belanja Pegawai 82.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 50.000.000,00

Belanja Pegawai 23.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 43.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.26 Penetapan RKPD Perubahan 25.000.000,00

Belanja Pegawai 16.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 120.000.000,00

Belanja Pegawai 82.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)

225.000.000,00

Belanja Pegawai 136.550.000,005.2.1

6

Page 97: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 88.450.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 70.000.000,00

Belanja Pegawai 29.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 140.000.000,00

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 50.000.000,00

Belanja Pegawai 24.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.900.000,005.2.2

1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 90.000.000,00

Belanja Pegawai 31.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.150.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 275.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 275.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 50.000.000,00

Belanja Pegawai 17.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 75.000.000,00

Belanja Pegawai 24.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.900.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23.03.14 Penyusunan Dokumen Verifikasi Kabupaten Bangka Tengah Sehat 70.000.000,00

Belanja Pegawai 21.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.900.000,005.2.2

7

Page 98: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.23.03.15 Penyusunan RAD SDGs 80.000.000,00

Belanja Pegawai 28.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.100.000,005.2.2

1.06.1.06.01.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 100.000.000,00

1.06.1.06.01.25.04 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial 100.000.000,00

Belanja Pegawai 44.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 78.750.000,00

1.06.1.06.01.26.01 Operasional Laboratorium Kultur Jaringan 78.750.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.250.000,005.2.2

1.06.1.06.01.27 Program Penguatan Inovasi 347.700.000,00

1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 150.000.000,00

Belanja Pegawai 26.730.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 123.270.000,005.2.2

1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 72.700.000,00

Belanja Pegawai 30.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.220.000,005.2.2

1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 50.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 75.000.000,00

8

Page 99: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 29.730.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.270.000,005.2.2

1.06.1.06.01.28 Program Pendayagunaan IPTEK 249.990.000,00

1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,00

Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,00

Belanja Barang Jasa 10.990.000,005.2.2

1.06.1.06.01.28.04 Pengkajian Tajar Hidup Lada sebagai Inang 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.28.06 Pengkajian Pemanfaatan Kolong 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -6.911.294.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 100: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.04 Perumahan , 1.07 Perhubungan

1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 1.040.500.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.040.500.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 1.040.500.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan

1

Page 101: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Hasil Retribusi Daerah 1.040.500.000,00 Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran DaerahKabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 13.643.963.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.503.720.000,005.1

Belanja Pegawai 2.503.720.000,005.1.1

Belanja Langsung 11.140.243.000,005.2

1.04.1.07.01.15 Program Pengembangan Perumahan 1.398.000.000,00

1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 204.500.000,00

Belanja Barang Jasa 204.500.000,005.2.2

1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 205.000.000,00

Belanja Barang Jasa 205.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 205.000.000,00

Belanja Barang Jasa 205.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 205.000.000,00

Belanja Barang Jasa 205.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 205.000.000,00

Belanja Barang Jasa 205.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.15.52 BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 48.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 71.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

1.04.1.07.01.15.54 Pengumpulan dan Updating Database Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman

49.500.000,00

2

Page 102: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA LANGSUNG 49.500.000,005.2

Belanja Barang Jasa 25.520.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.27 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.28 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Air Mesu 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.29 Pembangunan P/S Pemakaman Kelurahan Sungaiselan 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.30 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Air Risik Kelurahan Padang Mulia 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.31 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Samhin Desa Padang Baru 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.32 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Mulia Desa Penyak 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.04.1.07.01.20.33 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Nadi Desa Perlang 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 751.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 68.280.000,00

Belanja Pegawai 64.140.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.140.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.000.000,00

3

Page 103: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 93.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 193.550.000,00

BELANJA LANGSUNG 193.550.000,005.2

Belanja Barang Jasa 143.190.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.938.000,00

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 55.400.000,00

Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.040.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,00

Belanja Barang Jasa 2.280.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.952.000,00

Belanja Barang Jasa 20.952.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 371.044.000,00

1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000,00

4

Page 104: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000,00

1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 6.500.000,00

Belanja Modal 6.500.000,005.2.3

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42.394.000,00

Belanja Barang Jasa 42.394.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.800.000,00

Belanja Barang Jasa 160.800.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.350.000,00

Belanja Barang Jasa 27.350.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional 122.000.000,00

1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.500.000,00

Belanja Barang Jasa 31.500.000,005.2.2

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

5

Page 105: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 190.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 190.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01.10 UKL UPL Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 70.000.000,00

Belanja Modal 70.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.15.01.13 FS Terminal Tipe C Kecamatan Koba 120.000.000,00

Belanja Modal 120.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.265.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 68.000.000,00

Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/jasa/ Unit LayananPengadaan

500.000,005.2.1.01.02

Belanja Barang Jasa 64.380.000,005.2.2

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.197.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Modal 550.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 4.441.050.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 95.550.000,00

Belanja Pegawai 78.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.150.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 46.400.000,00

Belanja Pegawai 44.130.000,005.2.1

6

Page 106: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 2.270.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 3.457.900.000,00

Belanja Pegawai 812.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.580.920.000,005.2.2

Belanja Modal 64.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 475.200.000,00

Belanja Pegawai 402.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.420.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 9.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 70.100.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 118.000.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.400.000,005.2.2

Belanja Modal 64.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 55.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.800.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.29 Pengumpulan, updating dan analisis data base bidang perhubungan 38.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

7

Page 107: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 35.400.000,005.2.2

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 50.000.000,00

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 897.449.000,00

1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum 480.000.000,00

Belanja Modal 480.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 223.000.000,00

Belanja Pegawai 2.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 220.320.000,005.2.2

1.07.1.07.01.19.13 Pengadaan Cermin Tikungan 32.314.000,00

Belanja Modal 32.314.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 69.315.000,00

Belanja Modal 69.315.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19.16 Pengadaan pagar pengaman jalan 92.820.000,00

Belanja Modal 92.820.000,005.2.3

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 445.000.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 162.000.000,00

Belanja Pegawai 48.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 113.640.000,005.2.2

1.07.1.07.01.20.06 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 283.000.000,00

Belanja Modal 283.000.000,005.2.3

8

Page 108: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Surplus/Defisit -12.603.463.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 109: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 7.200.087.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.222.880.000,005.1

Belanja Pegawai 2.222.880.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.977.207.000,005.2

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 902.220.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 24.200.000,00

Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.020.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 262.720.000,00

Belanja Barang Jasa 222.720.000,005.2.2

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.600.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

1

Page 110: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 15.420.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132.734.000,00

Belanja Pegawai 126.174.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.560.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.400.000,00

Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.040.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 184.650.000,00

Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 181.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.500.000,00

Belanja Barang Jasa 24.500.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.416.000,00

Belanja Barang Jasa 29.416.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2

Page 111: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.517.719.000,00

1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.022.350.000,00

1.10.1.10.01.02.03.07 Pemasangan Interior Gedung Pelayanan 42.100.000,00

Belanja Modal 42.100.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.03.09 Pembangunan Gedung Arsip 980.250.000,00

Belanja Modal 980.250.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17.900.000,00

Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2

Belanja Modal 3.900.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 138.500.000,00

Belanja Modal 138.500.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 15.200.000,00

Belanja Modal 15.200.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.358.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.558.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 61.406.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.456.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 121.950.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 120.000.000,005.2.2

3

Page 112: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 134.055.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 132.105.000,005.2.2

1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 34.400.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.400.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.500.000,005.2.2

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.950.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

4

Page 113: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 666.731.000,00

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 56.000.000,00

Belanja Barang Jasa 56.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 81.990.000,00

1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)

81.990.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.390.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 528.741.000,00

Belanja Pegawai 4.580.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 524.161.000,005.2.2

1.10.1.10.01.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 303.000.000,00

1.10.1.10.01.16.03 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan 29.150.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.400.000,005.2.2

1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 273.850.000,00

Belanja Pegawai 52.910.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 220.940.000,005.2.2

1.10.1.10.01.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 196.142.000,00

1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 128.242.000,00

Belanja Pegawai 12.442.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 115.800.000,005.2.2

1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 67.900.000,00

5

Page 114: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 27.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.600.000,005.2.2

1.10.1.10.01.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 309.474.000,00

1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 63.730.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.930.000,005.2.2

1.10.1.10.01.18.04 Pencatatan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 70.829.000,00

Belanja Pegawai 26.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.879.000,005.2.2

1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 135.540.000,00

Belanja Pegawai 23.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.740.000,005.2.2

1.10.1.10.01.18.07 Penerbitan Akta Kematian (DAK non Fisik) 39.375.000,00

Belanja Pegawai 26.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.525.000,005.2.2

1.10.1.10.01.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 957.521.000,00

1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updatingdan Pemeliharaan)

617.800.000,00

Belanja Pegawai 570.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.620.000,005.2.2

1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 41.655.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.455.000,005.2.2

6

Page 115: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.19.06 Penyusunan Buku Induk Kependudukan (BIP) 177.624.000,00

Belanja Pegawai 99.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.949.000,005.2.2

1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 71.490.000,00

Belanja Pegawai 21.490.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 48.952.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.052.000,005.2.2

Surplus/Defisit -7.200.087.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 116: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 2.02 Kehutanan

1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.426.140.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.569.000.000,005.1

Belanja Pegawai 2.569.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 7.857.140.000,005.2

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.230.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 50.990.000,00

Belanja Pegawai 47.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.030.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.200.000,00

Belanja Barang Jasa 165.200.000,005.2.2

Belanja Modal 10.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 53.400.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

1

Page 117: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 28.220.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 110.000.000,00

Belanja Pegawai 106.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.360.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.200.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.020.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 58.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00

Belanja Barang Jasa 8.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.840.000,00

Belanja Barang Jasa 9.840.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2

Page 118: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 337.410.000,00

1.08.1.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 78.100.000,00

Belanja Modal 78.100.000,005.2.3

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,00

Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.200.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.250.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 183.800.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 180.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.810.000,00

Belanja Barang Jasa 29.810.000,005.2.2

1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.300.000,00

Belanja Barang Jasa 18.300.000,005.2.2

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

3

Page 119: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.050.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.550.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.597.500.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 79.000.000,00

Belanja Modal 79.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 45.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.850.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidangpersampahan

631.500.000,00

Belanja Pegawai 182.660.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 448.840.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 39.000.000,00

Belanja Modal 39.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.15.52 Pembangunan Transfer Depo Sampah 222.000.000,00

Belanja Modal 222.000.000,005.2.3

4

Page 120: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 581.000.000,00

Belanja Pegawai 189.040.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 391.960.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 617.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 120.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 113.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 155.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 150.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 66.500.000,00

Belanja Pegawai 4.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.100.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 34.500.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.900.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 30.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.850.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 20.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.450.000,005.2.2

5

Page 121: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 115.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

115.000.000,00

Belanja Pegawai 10.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 56.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 65.000.000,00

1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 65.000.000,00

Belanja Pegawai 31.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.700.000,005.2.2

1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

80.000.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 71.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 171.000.000,00

1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 46.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.450.000,005.2.2

6

Page 122: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 125.000.000,00

Belanja Pegawai 48.660.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.340.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.373.200.000,00

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 80.000.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.100.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 90.000.000,00

Belanja Pegawai 47.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.040.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 358.500.000,00

Belanja Pegawai 29.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 329.340.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 308.000.000,00

Belanja Pegawai 29.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 278.840.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 176.500.000,00

Belanja Pegawai 27.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 288.000.000,00

Belanja Pegawai 29.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 258.840.000,005.2.2

7

Page 123: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass

238.000.000,00

Belanja Pegawai 29.260.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 208.740.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 177.000.000,00

Belanja Pegawai 27.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.300.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 488.000.000,00

Belanja Pegawai 29.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 458.840.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 166.500.000,00

Belanja Pegawai 27.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 138.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH(Mobil Tangki Air)

128.200.000,00

Belanja Pegawai 28.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.020.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 71.000.000,00

Belanja Modal 71.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.24.55 Pembangunan RTH Taman Terentang 311.000.000,00

Belanja Modal 311.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 161.000.000,00

Belanja Pegawai 73.860.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.140.000,005.2.2

8

Page 124: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 188.000.000,00

Belanja Pegawai 5.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 182.880.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 89.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.700.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 54.500.000,00

Belanja Pegawai 44.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.140.000,005.2.2

2.02.1.08.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 317.500.000,00

2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 55.500.000,00

Belanja Pegawai 4.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.100.000,005.2.2

2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 62.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.400.000,005.2.2

2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

2.02.1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 205.000.000,00

2.02.1.08.01.17.11 Oprasional Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 205.000.000,00

Belanja Pegawai 159.260.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.740.000,005.2.2

9

Page 125: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.02.1.08.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 325.000.000,00

2.02.1.08.01.20.03 Survey Potensi Tahura 200.000.000,00

Belanja Pegawai 69.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 130.400.000,005.2.2

2.02.1.08.01.20.04 Orientasi Batas kawasan Hutan 125.000.000,00

Belanja Pegawai 31.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 93.200.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.426.140.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

10

Page 126: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.16.00.16.02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.473.195.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.590.836.000,005.1

Belanja Pegawai 3.590.836.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.882.359.000,005.2

1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.978.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.350.000,00

Belanja Pegawai 68.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.410.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.640.000,00

Belanja Barang Jasa 77.640.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 121.450.000,00

Belanja Barang Jasa 20.730.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 58.934.000,00

1

Page 127: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 55.434.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.500.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 82.080.000,00

Belanja Pegawai 72.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.540.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.600.000,00

Belanja Barang Jasa 57.600.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.800.000,00

Belanja Barang Jasa 20.800.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.400.000,00

Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,00

Belanja Barang Jasa 2.880.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.844.000,00

Belanja Barang Jasa 19.844.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Dalam Daerah 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.436.000,00

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,00

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,00

2

Page 128: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 182.600.000,00

Belanja Barang Jasa 182.600.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.810.000,00

1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,00

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.350.000,005.2.2

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 4.900.000,005.2.1

1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 760.000.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 100.000.000,00

BELANJA DAERAH 100.000.000,005

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

3

Page 129: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 93.850.000,005.2.2

Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,005.2.2.10.01

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.350.000,005.2.1

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan

100.000.000,00

Belanja Pegawai 41.000.000,005.2.1

Honorarium PNS 27.700.000,005.2.1.01

Belanja Barang Jasa 59.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.26 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Anak 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.210.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.28 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Anak (P2TP2A)

100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.850.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.950.000,005.2.2

Belanja Modal 5.000.000,005.2.3

1.11.1.11.01.16.33 Fasilitasi Pengembangan Pelaku Industri Rumahan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 13.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.650.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.34 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan DalamRumah Tangga (FPKDRT)

100.000.000,00

4

Page 130: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 81.850.000,005.2.2

Belanja Modal 15.000.000,005.2.3

1.11.1.11.01.16.35 Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.950.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.36 Monitoring dan Evaluasi desa/Kelurahan Layak Anak 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.950.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalampembangunan

130.000.000,00

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.050.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 19.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.450.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PengararustamaanGender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

50.000.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.050.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 135.000.000,00

1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 75.000.000,00

Belanja Pegawai 45.230.000,005.2.1

5

Page 131: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Honorarium PNS 21.250.000,005.2.1.01

Belanja Barang Jasa 29.770.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.34 Penguatan Lini Lapangan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.500.000,005.2.1

1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 152.000.000,00

1.12.1.11.01.16.05 Advokasi dan KIE 77.000.000,00

1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.750.000,005.2.1

1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 300.000.000,00

1.12.1.11.01.17.10 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 300.000.000,00

1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

180.000.000,00

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

1.12.1.11.01.18.05 Fasilitasi Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (KB) 150.000.000,00

Belanja Pegawai 99.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.250.000,005.2.2

1.12.1.11.01.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatandimasyarakat

100.000.000,00

1.12.1.11.01.19.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.450.000,005.2.2

1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 188.475.000,00

1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 113.475.000,00

6

Page 132: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 75.000.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 74.150.000,005.2.2

1.12.1.11.01.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 1.174.980.000,00

1.12.1.11.01.27.02 Pengadaan Obgyn Bed (DAK) 190.845.000,00

1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 101.975.000,00

1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 188.975.000,00

Belanja Modal 188.975.000,005.2.3

1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 693.185.000,00

Belanja Modal 693.185.000,005.2.3

1.12.1.11.01.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 775.440.000,00

1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 197.345.000,00

Belanja Pegawai 2.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 195.225.000,005.2.2

1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 378.250.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Belanja Modal 328.250.000,005.2.3

1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 199.845.000,00

Belanja Pegawai 2.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 197.725.000,005.2.2

1.12.1.11.01.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK LiniLapangan

1.933.050.000,00

1.12.1.11.01.32.01 Penyediaan Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 510.000.000,00

7

Page 133: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 466.800.000,005.2.2

1.12.1.11.01.32.02 Penyediaan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) (DAKNon Fisik)

155.992.000,00

1.12.1.11.01.32.03 Penyediaan Operasional Integrasi Program KKBPK dan ProgramPembangunan lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)

600.000.000,00

Belanja Barang Jasa 600.000.000,005.2.2

1.12.1.11.01.32.04 Penyediaan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat olehKader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)

453.600.000,00

1.12.1.11.01.32.05 Fasilitasi Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 213.458.000,00

Belanja Pegawai 9.009.000,005.2.1

Surplus/Defisit -10.473.195.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

8

Page 134: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.13 Sosial , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.850.485.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.769.432.000,005.1

Belanja Pegawai 3.769.432.000,005.1.1

Belanja Langsung 7.081.053.000,005.2

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 923.540.000,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 223.640.000,00

Belanja Pegawai 208.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.020.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.000.000,00

Belanja Jasa Kantor 114.000.000,005.2.2.03

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 66.600.000,00

Belanja Pegawai 50.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.600.000,005.2.2

1

Page 135: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 172.980.000,00

Belanja Barang Jasa 11.780.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.200.000,00

Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 67.200.000,00

Belanja Barang Jasa 67.200.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.800.000,00

Belanja Barang Jasa 38.800.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.120.000,00

Belanja Barang Jasa 6.120.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 481.078.400,00

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000,00

Belanja Modal 70.000.000,005.2.3

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.558.000,00

Belanja Barang Jasa 5.558.000,005.2.2

2

Page 136: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 56.700.400,00

Belanja Barang Jasa 56.700.400,005.2.2

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 300.000.000,00

Belanja Pegawai 52.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 247.920.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48.820.000,00

Belanja Barang Jasa 48.820.000,005.2.2

1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.100.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.100.000,00

Belanja Barang Jasa 23.100.000,005.2.2

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.050.000,005.2.2

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

3

Page 137: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 715.000.000,00

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandangdisabilitas dan lansia

130.000.000,00

Belanja Barang Jasa 130.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 15.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.700.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.700.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 310.000.000,00

Belanja Barang Jasa 310.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 130.000.000,00

Belanja Barang Jasa 130.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 60.000.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.100.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.24 Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.050.000,005.2.2

4

Page 138: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 537.300.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

447.300.000,00

Belanja Pegawai 431.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.900.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.050.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 1.969.395.000,00

1.13.1.13.01.23.01 Fasilitasi Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan RastraDaerah

1.615.395.000,00

Belanja Pegawai 122.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.493.395.000,005.2.2

1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.23.03 Fasilitasi Untuk Legiun Veteran dan Keluarga Perintis Kemerdekaan 44.000.000,00

Belanja Barang Jasa 44.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.23.05 Lomba ORSOS 30.000.000,00

Belanja Pegawai 4.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.550.000,005.2.2

5

Page 139: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 130.000.000,00

Belanja Pegawai 83.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.250.000,005.2.2

1.13.1.13.01.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 169.030.000,00

1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 47.030.000,00

Belanja Barang Jasa 47.030.000,005.2.2

1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi KeluargaMiskin

102.000.000,00

Belanja Barang Jasa 39.800.000,005.2.2

Belanja Pegawai 62.200.000,005.2.1

1.13.1.13.01.24.05 Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasaan 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 16.280.000,005.2.2

Belanja Pegawai 3.720.000,005.2.1

1.22.1.13.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 90.000.000,00

1.22.1.13.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 40.000.000,00

Belanja Pegawai 19.425.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.575.000,005.2.2

1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.850.000,005.2.2

1.22.1.13.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100.000.000,00

1.22.1.13.01.16.18 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 100.000.000,00

Belanja Pegawai 9.400.000,005.2.1

6

Page 140: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 90.600.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 875.609.600,00

1.22.1.13.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 470.609.600,00

1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 114.850.000,00

Belanja Pegawai 6.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 107.900.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 125.759.600,00

Belanja Pegawai 15.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 110.559.600,005.2.2

1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 94.100.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.300.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.600.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.400.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.39 Sosialisasi dan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa 300.000.000,00

7

Page 141: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 44.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 255.950.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif SelawangSegantang

25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.300.000,005.2.2

1.22.1.13.01.17.50 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat 50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.850.000,005.2.2

1.22.1.13.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 555.000.000,00

1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 80.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.200.000,005.2.2

1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.900.000,005.2.2

1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.050.000,005.2.2

1.22.1.13.01.18.42 Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa 350.000.000,00

Belanja Pegawai 108.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 242.000.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 542.000.000,00

8

Page 142: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.13.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 310.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.000.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 50.000.000,00

Belanja Pegawai 12.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.050.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 120.000.000,00

Belanja Pegawai 10.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 109.700.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 40.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 160.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 40.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.500.000,005.2.2

1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 120.000.000,00

Belanja Barang Jasa 120.000.000,005.2.2

9

Page 143: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.13.01.22.10 Pembinaan PKK Kelurahan 32.000.000,00

Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.900.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.850.485.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

10

Page 144: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.04 Perumahan , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 11.220.356.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.675.100.000,005.1

Belanja Pegawai 2.675.100.000,005.1.1

Belanja Langsung 8.545.256.000,005.2

1.04.1.19.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 621.465.000,00

1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 128.715.000,00

Belanja Pegawai 101.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.265.000,005.2.2

Belanja Modal 4.500.000,005.2.3

1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 492.750.000,00

Belanja Pegawai 473.990.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.760.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 561.662.000,00

1

Page 145: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 70.600.000,00

Belanja Pegawai 66.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.060.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,00

Belanja Barang Jasa 44.640.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.050.000,00

Belanja Barang Jasa 12.050.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 192.372.000,00

Belanja Pegawai 184.312.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.060.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.200.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.020.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,00

2

Page 146: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 32.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 779.024.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 51.921.000,00

Belanja Modal 51.921.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 154.195.000,00

Belanja Barang Jasa 93.470.000,005.2.2

Belanja Modal 60.725.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 52.578.000,00

Belanja Barang Jasa 52.578.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 186.760.000,00

Belanja Pegawai 24.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 162.360.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 63.570.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.170.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.50 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas dan Prasarana OperasionalPemadam Kebakaran

140.000.000,00

3

Page 147: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 138.700.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 232.950.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 222.950.000,00

Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 219.030.000,005.2.2

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 184.150.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 52.000.000,00

Belanja Barang Jasa 52.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 22.150.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.500.000,005.2.2

1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

4

Page 148: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.400.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.900.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 347.060.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 189.900.000,00

Belanja Pegawai 161.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.950.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 87.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.050.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 35.160.000,00

Belanja Pegawai 30.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.410.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam RangkaPeningkatan Kantrantibmas

35.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.350.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4.684.505.000,00

5

Page 149: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

4.100.775.000,00

Belanja Pegawai 3.944.810.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 155.965.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 332.280.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 330.030.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.08 Operasional Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA sertaKebijakan Pemda

20.000.000,00

Belanja Pegawai 13.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 187.450.000,00

Belanja Pegawai 160.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.800.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 24.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.800.000,005.2.2

Belanja Modal 9.000.000,005.2.3

1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda danPerkada

20.000.000,00

Belanja Pegawai 8.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.050.000,005.2.2

1.19.1.19.02.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

532.000.000,00

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 470.000.000,00

Belanja Pegawai 466.350.000,005.2.1

6

Page 150: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 3.650.000,005.2.2

1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 62.000.000,00

Belanja Pegawai 2.330.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.670.000,005.2.2

1.19.1.19.02.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 572.440.000,00

1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 35.185.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.635.000,005.2.2

1.19.1.19.02.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

93.350.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.250.000,005.2.2

1.19.1.19.02.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 28.350.000,00

Belanja Pegawai 23.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.450.000,005.2.2

1.19.1.19.02.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

415.555.000,00

Belanja Pegawai 388.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.355.000,005.2.2

Surplus/Defisit -11.220.356.000,00

7

Page 151: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 152: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 3.579.886.500,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.755.574.500,005.1

Belanja Pegawai 1.755.574.500,005.1.1

Belanja Langsung 1.824.312.000,005.2

1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 480.080.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 88.000.000,00

Belanja Pegawai 82.210.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.790.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32.000.000,00

Belanja Pegawai 23.165.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.835.000,005.2.2

1

Page 153: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.000.000,00

Belanja Pegawai 95.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.040.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.000.000,00

Belanja Pegawai 23.165.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.835.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 257.872.000,00

1.19.1.19.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00

2

Page 154: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.19.1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00

Belanja Modal 15.000.000,005.2.3

1.19.1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

1.19.1.19.01.02.10 Pengadaan meubelair 30.000.000,00

Belanja Modal 30.000.000,005.2.3

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,00

Belanja Barang Jasa 19.872.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 115.000.000,00

Belanja Barang Jasa 115.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.000.000,00

Belanja Barang Jasa 13.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.450.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.450.000,00

Belanja Barang Jasa 16.450.000,005.2.2

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

3

Page 155: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.700.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 2.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.600.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 624.090.000,00

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.800.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 424.400.000,00

Belanja Pegawai 26.370.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 398.030.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

35.000.000,00

Belanja Pegawai 575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.425.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 39.690.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.840.000,005.2.2

4

Page 156: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.01.17.19 Operasional Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial 75.000.000,00

Belanja Pegawai 16.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.950.000,005.2.2

1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 223.500.000,00

1.19.1.19.01.18.05 Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 14.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.100.000,005.2.2

1.19.1.19.01.18.06 Fasilitasi Forum Osis Bangka Tengah dalam sosialisasi empat pilarberbangsa dan bernegara

23.500.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.550.000,005.2.2

1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.225.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.775.000,005.2.2

1.19.1.19.01.18.08 Fasilitasi Oprasional Kominda 100.000.000,00

Belanja Pegawai 38.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 61.600.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 122.320.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 40.830.000,00

Belanja Pegawai 2.930.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.900.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 40.000.000,00

Belanja Pegawai 21.850.000,005.2.1

5

Page 157: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 18.150.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21.16 Sosialisasi RUU Pemilu 41.490.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.190.000,005.2.2

Surplus/Defisit -3.579.886.500,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

6

Page 158: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.01 DPRD

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 3.483.704.500,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.483.704.500,005.1

Belanja Pegawai 3.483.704.500,005.1.1

Surplus/Defisit -3.483.704.500,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

1

Page 159: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 35.834.809.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.234.460.000,005.1

Belanja Pegawai 9.234.460.000,005.1.1

Belanja Langsung 26.600.349.000,005.2

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.488.150.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 530.000.000,00

1

Page 160: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 429.040.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.960.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 635.466.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 630.666.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 188.800.000,00

Belanja Pegawai 180.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.160.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 323.670.000,00

Belanja Pegawai 261.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.470.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 219.064.000,00

Belanja Pegawai 205.924.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.140.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316.000.000,00

Belanja Pegawai 160.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 155.620.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000,00

Belanja Pegawai 4.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 145.280.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 230.000.000,00

Belanja Pegawai 5.120.000,005.2.1

2

Page 161: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 224.880.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 191.550.000,00

Belanja Pegawai 4.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 186.830.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 900.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 893.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 995.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 528.600.000,00

Belanja Pegawai 506.744.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.856.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

125.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 121.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.302.350.000,00

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.070.000,005.2.1

3

Page 162: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 97.930.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 350.000.000,00

Belanja Barang Jasa 114.120.000,005.2.2

Belanja Modal 235.880.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 170.000.000,00

Belanja Barang Jasa 49.020.000,005.2.2

Belanja Modal 120.980.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 350.000.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 350.000.000,00

Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2

Belanja Modal 341.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 250.000.000,00

Belanja Pegawai 4.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 245.280.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 230.000.000,00

Belanja Pegawai 147.280.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 82.720.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 275.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

4

Page 163: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 271.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.250.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.245.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.820.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.180.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 300.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 296.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 75.000.000,00

Belanja Modal 75.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00

Belanja Modal 100.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.48 Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.58 Rehabilitasi ringan kendaraan dinas/operasional 52.350.000,00

Belanja Modal 52.350.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.62 Rehabilitasi sedang/berat Guest House Rumah Jabatan 200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 145.000.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 125.000.000,00

5

Page 164: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 121.880.000,005.2.2

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 150.000.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

345.000.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 110.000.000,00

Belanja Pegawai 56.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.900.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 50.000.000,00

6

Page 165: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 19.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 125.000.000,00

Belanja Pegawai 71.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.680.000,005.2.2

Belanja Modal 41.520.000,005.2.3

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 30.000.000,00

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

7.397.584.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan

596.106.000,00

Belanja Pegawai 7.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 588.586.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luar negeri

475.000.000,00

Belanja Pegawai 7.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 467.620.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 350.000.000,00

Belanja Pegawai 125.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 225.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.200.000,005.2.2

7

Page 166: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.050.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.044.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil KepalaDaerah

1.700.000.000,00

Belanja Pegawai 340.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.359.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

550.000.000,00

Belanja Pegawai 53.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 496.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 55.178.000,00

Belanja Pegawai 1.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.828.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 80.500.000,00

Belanja Pegawai 80.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 135.800.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

8

Page 167: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 133.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 160.000.000,00

Belanja Pegawai 109.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.620.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 190.000.000,00

Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 186.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.700.000.000,00

Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.693.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.29 Fasilitasi Penyelengaraan Pameran 150.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.900.000,005.2.2

1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1.130.000.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 135.000.000,00

Belanja Pegawai 51.560.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 83.440.000,005.2.2

1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 500.000.000,00

Belanja Pegawai 248.000.000,005.2.1

9

Page 168: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 252.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 375.000.000,00

Belanja Pegawai 195.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 179.680.000,005.2.2

1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 120.000.000,00

Belanja Pegawai 21.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.515.000.000,00

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 400.000.000,00

Belanja Pegawai 227.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 173.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 800.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 199.320.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.08 Optimalisasi Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 75.000.000,00

Belanja Pegawai 23.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.620.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.09 Optimalisasi Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 40.000.000,00

Belanja Pegawai 22.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.150.000,005.2.2

1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 15.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 15.000.000,00

10

Page 169: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 190.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 40.000.000,00

Belanja Pegawai 27.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.950.000,005.2.2

1.20.1.20.03.25.06 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah DaerahLainnya, Lembaga, Instansi dan Swasta

150.000.000,00

Belanja Pegawai 100.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 1.270.000.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 70.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 600.000.000,00

Belanja Pegawai 457.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.750.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan PemkabBangka Tengah

50.000.000,00

11

Page 170: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 49.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 750.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.650.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.100.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.360.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari KajianHukum

300.000.000,00

Belanja Pegawai 202.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 60.000.000,00

Belanja Pegawai 18.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.02 Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD 50.000.000,00

Belanja Pegawai 19.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.050.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 75.000.000,00

12

Page 171: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 28.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.050.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 50.000.000,00

Belanja Pegawai 24.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.16 Penyusunan, Evaluasi dan Penataan Organisasi 50.000.000,00

Belanja Pegawai 28.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 490.000.000,00

1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 40.000.000,00

Belanja Pegawai 8.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 100.000.000,00

Belanja Pegawai 14.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 40.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.900.000,005.2.2

1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 250.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 238.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 2.014.500.000,00

13

Page 172: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 289.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 281.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 155.500.000,00

Belanja Pegawai 90.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 65.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 120.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 1.450.000.000,00

Belanja Pegawai 1.445.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 100.000.000,00

1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 100.000.000,00

Belanja Pegawai 21.825.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.175.000,005.2.2

1.20.1.20.03.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 270.250.000,00

1.20.1.20.03.41.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 150.000.000,00

Belanja Pegawai 54.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.41.03 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 65.000.000,00

Belanja Pegawai 20.450.000,005.2.1

14

Page 173: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 44.550.000,005.2.2

1.20.1.20.03.41.04 Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UnitPelayanan Publik

55.250.000,00

Belanja Pegawai 34.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.050.000,005.2.2

1.20.1.20.03.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 492.515.000,00

1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)

175.000.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 151.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap PenyalahgunaanNarkoba

130.000.000,00

Belanja Pegawai 38.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 91.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 100.215.000,00

Belanja Pegawai 33.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.065.000,005.2.2

1.20.1.20.03.48.04 Fasilitasi, Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di PusatRehabilitasi

87.300.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.200.000,005.2.2

Surplus/Defisit -35.804.809.000,00

15

Page 174: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 175: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 570.579.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 570.579.000,005.1

Belanja Pegawai 570.579.000,005.1.1

Surplus/Defisit -570.579.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

1

Page 176: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201828 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 31.560.440.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.728.544.000,005.1

Belanja Pegawai 9.728.544.000,005.1.1

Belanja Langsung 21.831.896.000,005.2

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.981.186.000,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 145.000.000,00

Belanja Pegawai 134.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.120.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 257.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 255.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000,00

Belanja Pegawai 112.700.000,005.2.1

1

Page 177: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 7.300.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 169.916.000,00

Belanja Pegawai 138.356.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.560.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 180.000.000,00

Belanja Pegawai 155.652.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.348.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 138.152.000,00

Belanja Pegawai 110.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.252.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 103.400.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 102.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71.220.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.620.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,00

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 108.930.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 107.330.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 392.368.000,00

2

Page 178: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 390.568.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 150.000.000,00

Belanja Pegawai 140.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.320.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.403.944.000,00

1.20.1.20.04.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 2.000.000.000,00

1.20.1.20.04.02.03.29 Pembangunan tempat parkir 200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.03.80 Rehab Ringan/Sedang/Berat Gedung Sekretariat DPRD 1.800.000.000,00

Belanja Modal 1.800.000.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.320.000,00

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 49.320.000,00

Belanja Modal 49.320.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 58.230.000,00

Belanja Barang Jasa 58.230.000,005.2.2

3

Page 179: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 196.210.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 193.510.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 191.800.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 190.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 459.624.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 457.224.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 175.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 173.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 98.760.000,00

Belanja Barang Jasa 98.760.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.63 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.900.000,005.2.2

1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 223.700.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 163.700.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 162.800.000,005.2.2

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

4

Page 180: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 86.500.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 86.500.000,00

Belanja Barang Jasa 86.500.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 8.325.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.675.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 800.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.919.326.000,00

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,00

Belanja Barang Jasa 59.660.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 190.360.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 186.560.000,005.2.2

5

Page 181: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 565.350.000,00

Belanja Pegawai 18.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 546.400.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 745.140.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 740.340.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 400.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 395.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 12.200.000.000,00

Belanja Pegawai 8.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.191.680.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 166.580.000,00

Belanja Pegawai 151.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.980.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 151.600.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 200.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

6

Page 182: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 198.400.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 1.230.636.000,00

Belanja Pegawai 241.545.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 989.091.000,005.2.2

1.20.1.20.04.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 187.240.000,00

1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan RancanganPerda 37.240.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.640.000,005.2.2

1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 150.000.000,00

Belanja Pegawai 82.020.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.980.000,005.2.2

Surplus/Defisit -31.560.440.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 183: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 9.068.000.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.784.000.000,005.1

Belanja Pegawai 3.784.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 5.284.000.000,005.2

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.127.740.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 224.280.000,00

Belanja Pegawai 211.020.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.260.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,00

Belanja Barang Jasa 204.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.450.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.270.000,005.2.2

1

Page 184: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.000.000,00

Belanja Pegawai 108.828.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.172.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.760.000,00

Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.400.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 110.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.500.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 130.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 125.500.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,00

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 62.050.000,00

Belanja Barang Jasa 62.050.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2

Page 185: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 321.060.000,00

1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 112.000.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 112.000.000,00

Belanja Modal 112.000.000,005.2.3

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 42.500.000,00

Belanja Modal 42.500.000,005.2.3

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.560.000,00

Belanja Barang Jasa 100.560.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.200.000,00

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.200.000,00

Belanja Barang Jasa 35.200.000,005.2.2

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

3

Page 186: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 7.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.950.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 650.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 4.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.415.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 120.000.000,00

Belanja Pegawai 67.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.400.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 320.000.000,00

Belanja Pegawai 208.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.650.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 200.000.000,00

Belanja Pegawai 94.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.600.000,005.2.2

4

Page 187: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 320.000.000,00

Belanja Pegawai 208.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.650.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran PerubahanAPBD

200.000.000,00

Belanja Pegawai 94.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.200.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

230.000.000,00

Belanja Pegawai 101.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 128.900.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100.000.000,00

Belanja Pegawai 52.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah

80.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 75.500.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 100.000.000,00

Belanja Pegawai 38.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 61.600.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 62.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating dan 135.000.000,00

5

Page 188: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pemeliharaan) 135.000.000,00

Belanja Pegawai 93.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.820.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 230.000.000,00

Belanja Pegawai 144.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.400.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.400.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 7.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.400.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 50.000.000,00

Belanja Pegawai 7.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.600.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 1.225.000.000,00

1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 440.000.000,00

Belanja Pegawai 283.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 156.200.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 130.000.000,00

6

Page 189: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 124.900.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 475.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 213.080.000,005.2.2

Belanja Modal 253.520.000,005.2.3

1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 180.000.000,00

Belanja Pegawai 104.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 75.950.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.068.000.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 190: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 766.454.772.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.869.950.000,004.1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.650.000.000,004.1.3 Perda No.23 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BangkaTengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Perda No. 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BangkaTengah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.219.950.000,004.1.4

DANA PERIMBANGAN 635.328.954.000,004.2

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,004.2.1 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dana Alokasi Umum 439.128.449.000,004.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang RincianAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016Informasi Resmi dari

1

Page 191: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Dana Alokasi Khusus 131.554.244.000,004.2.3 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.255.868.000,004.3

Pendapatan Hibah 24.833.800.000,004.3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.000.000.000,004.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,004.3.4

Dana Desa 47.422.068.000,004.3.6

BELANJA DAERAH 133.947.070.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 133.947.070.000,005.1

Belanja Hibah 32.058.476.000,005.1.4

Belanja Bantuan Sosial 2.413.700.000,005.1.5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

98.474.894.000,005.1.7

Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,005.1.8

Surplus/Defisit 632.507.702.000,00

PEMBIAYAAN 16.865.027.700,006

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19.865.027.700,006.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 19.865.027.700,006.1.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,006.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,006.2.2

2

Page 192: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 193: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 38.477.200.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38.477.200.000,004.1

Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,004.1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan

1

Page 194: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan

1

Page 195: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

1

Page 196: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 38.425.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)

Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37.200.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 8.981.010.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.901.410.000,005.1

Belanja Pegawai 4.901.410.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.079.600.000,005.2

1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 710.200.000,00

1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.820.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 66.000.000,00

Belanja Barang Jasa 66.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 33.000.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.820.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 66.634.000,005.2.1

4

Page 197: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 33.366.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000,00

Belanja Pegawai 69.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.060.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 145.500.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,00

Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,00

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.392.800.000,00

1.20.1.20.06.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 800.000.000,00

5

Page 198: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.06.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 800.000.000,00

Belanja Modal 800.000.000,005.2.3

1.20.1.20.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 120.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.500.000,005.2.2

Belanja Modal 109.500.000,005.2.3

1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 80.000.000,00

1.20.1.20.06.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 4.950.000,005.2.2

Belanja Modal 75.050.000,005.2.3

1.20.1.20.06.02.10 Pengadaan meubelair 160.000.000,00

Belanja Modal 160.000.000,005.2.3

1.20.1.20.06.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000,00

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 180.000.000,00

Belanja Pegawai 2.040.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 177.960.000,005.2.2

1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.000.000,00

Belanja Barang Jasa 28.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.000.000,00

1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.000.000,00

6

Page 199: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 7.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.350.000,005.2.2

1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 650.000,005.2.2

1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 2.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.750.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah

1.845.600.000,00

1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 80.000.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 70.400.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.03 Operasional UPT 144.000.000,00

7

Page 200: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 144.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 360.000.000,00

Belanja Pegawai 93.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 266.280.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 365.600.000,00

Belanja Pegawai 2.265.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 363.335.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 48.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.750.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 48.000.000,00

Belanja Pegawai 26.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 440.000.000,00

Belanja Pegawai 363.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.120.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.16 Operasional Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah 80.000.000,00

Belanja Pegawai 17.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.300.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 120.000.000,00

Belanja Pegawai 49.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 70.300.000,005.2.2

8

Page 201: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.06.37.18 Sensus dan Pemetaan PBB Pedesaan Perkotaan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 10.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.500.000,005.2.2

1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 80.000.000,00

Belanja Modal 80.000.000,005.2.3

Surplus/Defisit 29.496.190.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 202: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.07 Inspektorat Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 4.522.780.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.777.000,005.1

Belanja Pegawai 2.351.777.000,005.1.1

Belanja Langsung 2.171.003.000,005.2

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.432.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 49.784.000,00

Belanja Pegawai 46.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.624.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.200.000,00

Belanja Barang Jasa 38.200.000,005.2.2

Belanja Modal 17.000.000,005.2.3

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.860.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

1

Page 203: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 6.680.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 74.958.000,00

Belanja Pegawai 73.338.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.620.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.400.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.220.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.600.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.300.000,00

Belanja Barang Jasa 54.300.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.980.000,00

Belanja Barang Jasa 4.980.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.350.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.750.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,00

Belanja Barang Jasa 120.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

2

Page 204: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 204.611.000,00

1.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 27.220.000,00

Belanja Modal 27.220.000,005.2.3

1.20.1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 28.170.000,00

1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 28.170.000,00

Belanja Modal 28.170.000,005.2.3

1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 15.750.000,00

Belanja Modal 15.750.000,005.2.3

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.761.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.161.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 22.920.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.320.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81.840.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 81.240.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.950.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.350.000,005.2.2

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.070.000,00

3

Page 205: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.070.000,00

Belanja Barang Jasa 25.070.000,005.2.2

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

13.340.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.890.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.890.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.750.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1.233.550.000,00

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 115.800.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 114.300.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 153.900.000,00

4

Page 206: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 152.400.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 153.900.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 152.400.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.22 Review Dokumen RKA SKPD 103.100.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 101.600.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 103.100.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 101.600.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 60.000.000,00

Belanja Pegawai 55.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.550.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 357.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 354.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 153.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 33.750.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

5

Page 207: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 31.200.000,005.2.2

1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

108.000.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 108.000.000,00

Belanja Barang Jasa 108.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -4.522.780.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

6

Page 208: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.08 Kecamatan Koba

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 140.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 8.433.382.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.446.690.000,005.1

Belanja Pegawai 3.446.690.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.986.692.000,005.2

1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 825.000.000,00

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

800.000.000,00

1

Page 209: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 793.600.000,005.2.2

1.08.1.20.08.15.56 Pembinaan dan Pelatihan Kader Bank sampah 25.000.000,00

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 50.000.000,00

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 50.000.000,00

Belanja Pegawai 45.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 80.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 80.000.000,00

Belanja Pegawai 8.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.950.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.574.874.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 539.200.000,00

Belanja Pegawai 508.330.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.870.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.200.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.000.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.820.000,005.2.2

2

Page 210: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.234.000,00

Belanja Pegawai 65.334.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 505.200.000,00

Belanja Pegawai 464.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.400.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.040.000,00

Belanja Barang Jasa 32.040.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.200.000,00

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 554.816.000,00

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 132.424.000,00

Belanja Pegawai 1.810.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 130.614.000,005.2.2

3

Page 211: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 267.940.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 266.340.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.452.000,00

Belanja Barang Jasa 34.452.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 80.000.000,00

Belanja Modal 80.000.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.800.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.800.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.500.000,005.2.2

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 14.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

4

Page 212: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.100.000,005.2.2

1.22.1.20.08.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 77.000.000,00

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

77.000.000,00

Belanja Pegawai 76.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 535.465.000,00

1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 64.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 24.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.950.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32.350.000,00

Belanja Pegawai 3.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.500.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 50.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

5

Page 213: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 38.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 93.050.000,00

Belanja Pegawai 7.875.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.175.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.400.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 85.575.000,00

Belanja Pegawai 85.225.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 30.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 119.250.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 37.490.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.990.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 13.000.000,00

Belanja Barang Jasa 13.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1.110.025.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

1.026.600.000,00

Belanja Pegawai 1.026.330.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 270.000,005.2.2

6

Page 214: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.200.000,005.2.2

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 33.425.000,00

Belanja Pegawai 1.975.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.450.000,005.2.2

1.22.1.20.08.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 44.712.000,00

1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 44.712.000,00

Belanja Pegawai 5.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.682.000,005.2.2

Belanja Modal 14.310.000,005.2.3

Surplus/Defisit -8.293.382.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 215: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 274.100.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 274.100.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 274.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 7.066.890.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.807.051.000,005.1

Belanja Pegawai 2.807.051.000,005.1.1

1

Page 216: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Langsung 4.259.839.000,005.2

1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 475.000.000,00

1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, KelurahanDul, Desa Beluluk)

475.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 471.850.000,005.2.2

1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 122.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 92.000.000,00

Belanja Pegawai 91.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 950.000,005.2.2

1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.700.000,005.2.2

1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 75.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 75.000.000,00

Belanja Pegawai 12.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.700.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.235.067.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 336.635.000,00

Belanja Pegawai 320.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.915.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,00

Belanja Barang Jasa 96.000.000,005.2.2

2

Page 217: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 332.300.000,00

Belanja Pegawai 297.340.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.960.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.234.000,00

Belanja Pegawai 60.034.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 200.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 105.998.000,00

Belanja Pegawai 83.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.058.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.300.000,00

Belanja Barang Jasa 33.300.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,00

Belanja Barang Jasa 7.600.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00

Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111.000.000,00

Belanja Barang Jasa 111.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 32.000.000,00

3

Page 218: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 23.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.040.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 961.752.000,00

1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 265.507.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 265.507.000,00

Belanja Modal 265.507.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.10 Pengadaan meubelair 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 7.000.000,005.2.2

Belanja Modal 23.000.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 134.385.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 133.335.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 431.860.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 430.810.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.300.000,005.2.2

4

Page 219: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.370.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.370.000,00

Belanja Barang Jasa 25.370.000,005.2.2

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.100.000,005.2.2

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2

1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 182.850.000,00

1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.300.000,005.2.2

5

Page 220: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

132.850.000,00

Belanja Pegawai 132.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2

1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa

20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.650.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 653.850.000,00

1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 200.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.250.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.450.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 120.000.000,00

Belanja Barang Jasa 120.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.650.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 30.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.600.000,005.2.2

6

Page 221: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 94.950.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.650.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 48.850.000,00

Belanja Pegawai 48.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.550.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 15.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.150.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.850.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.850.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 15.000.000,00

7

Page 222: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.900.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.000.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.150.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.850.000,005.2.2

1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 348.950.000,00

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

318.850.000,00

Belanja Pegawai 318.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2

1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 20.000.000,00

Belanja Pegawai 500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.500.000,005.2.2

1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 10.100.000,00

Belanja Pegawai 500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.600.000,005.2.2

1.22.1.20.09.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 80.000.000,00

1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2

8

Page 223: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.150.000,005.2.2

Surplus/Defisit -6.792.790.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 224: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 22.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 22.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 5.290.991.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.338.160.000,005.1

Belanja Pegawai 2.338.160.000,005.1.1

Belanja Langsung 2.952.831.000,005.2

1

Page 225: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 365.880.000,00

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburansungaiselan, pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

365.880.000,00

Belanja Pegawai 333.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.380.000,005.2.2

1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 80.850.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 68.400.000,00

Belanja Pegawai 68.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 80.000,005.2.2

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 12.450.000,00

Belanja Barang Jasa 12.450.000,005.2.2

1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 56.550.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 56.550.000,00

Belanja Pegawai 4.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.400.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.859.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 218.900.000,00

Belanja Pegawai 206.220.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.680.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

Belanja Modal 6.000.000,005.2.3

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.750.000,00

2

Page 226: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.570.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.634.000,00

Belanja Pegawai 74.214.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.420.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.400.000,00

Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.040.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.450.000,00

Belanja Barang Jasa 29.450.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,00

Belanja Barang Jasa 2.400.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.000.000,00

Belanja Barang Jasa 42.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,00

Belanja Barang Jasa 85.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 24.325.000,00

Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1

3

Page 227: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 2.145.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 579.447.000,00

1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20.800.000,00

Belanja Modal 20.800.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 39.000.000,00

Belanja Modal 39.000.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 111.300.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 111.300.000,00

Belanja Modal 111.300.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.10 Pengadaan meubelair 68.000.000,00

Belanja Modal 68.000.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 16.700.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.100.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 11.490.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.690.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.107.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.507.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.400.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

4

Page 228: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 13.500.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 149.650.000,00

Belanja Modal 149.650.000,005.2.3

1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.470.000,00

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.470.000,00

Belanja Barang Jasa 18.470.000,005.2.2

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

26.300.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.300.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.300.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.400.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 800.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.600.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.350.000,005.2.2

1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 164.600.000,00

5

Page 229: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 20.300.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.500.000,005.2.2

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

144.300.000,00

Belanja Pegawai 144.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 368.675.000,00

1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 108.900.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 9.450.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.450.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 14.450.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.450.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,00

Belanja Barang Jasa 85.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.850.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.950.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 41.800.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.600.000,005.2.2

6

Page 230: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 53.475.000,00

Belanja Pegawai 3.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.075.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 22.450.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.900.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 44.700.000,00

Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 58.350.000,00

Belanja Pegawai 8.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 16.150.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.350.000,005.2.2

1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 456.400.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

421.300.000,00

Belanja Pegawai 417.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.050.000,005.2.2

1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 22.600.000,00

Belanja Pegawai 250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.350.000,005.2.2

7

Page 231: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 12.500.000,00

Belanja Barang Jasa 12.500.000,005.2.2

1.22.1.20.10.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 62.800.000,00

1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 34.800.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 28.000.000,00

Belanja Barang Jasa 28.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -5.268.991.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

8

Page 232: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 8.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 8.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 3.919.425.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.595.437.000,005.1

Belanja Pegawai 1.595.437.000,005.1.1

Belanja Langsung 2.323.988.000,005.2

1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 190.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 190.000.000,00

1

Page 233: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 186.380.000,005.2.2

1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.240.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 42.240.000,00

Belanja Pegawai 36.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.340.000,005.2.2

1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 64.874.000,00

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 64.874.000,00

Belanja Pegawai 7.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.324.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606.752.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 143.538.000,00

Belanja Pegawai 136.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.458.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,00

Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 109.934.000,00

Belanja Pegawai 87.014.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.920.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.200.000,00

2

Page 234: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 47.445.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.755.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.080.000,00

Belanja Barang Jasa 3.080.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 56.000.000,00

Belanja Barang Jasa 56.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.722.000,00

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 35.000.000,00

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 21.750.000,00

Belanja Modal 21.750.000,005.2.3

3

Page 235: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,00

Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 207.972.000,00

Belanja Pegawai 72.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 135.432.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000,00

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.500.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

4

Page 236: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.900.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.700.000,005.2.2

1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 137.400.000,00

1.22.1.20.11.15.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaaan dan Aparatur DesaDalam Membangun

137.400.000,00

Belanja Pegawai 127.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.600.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 598.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 107.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.300.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 17.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.300.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 70.000.000,00

Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.300.000,005.2.2

5

Page 237: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 40.000.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.200.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 90.000.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.050.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.100.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 35.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.200.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 8.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 66.450.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 20.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.800.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

6

Page 238: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 28.350.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 20.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.300.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.000.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.150.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.48 Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Umum Kemasyarakatan 31.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.500.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.49 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 45.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.51 Fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaanadministrasi desa

20.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.300.000,005.2.2

1.22.1.20.11.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 125.000.000,00

1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.300.000,005.2.2

1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

7

Page 239: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 7.190.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.810.000,005.2.2

Surplus/Defisit -3.911.425.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

8

Page 240: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.12 Kecamatan Namang

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 7.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 3.419.044.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.479.220.000,005.1

Belanja Pegawai 1.479.220.000,005.1.1

Belanja Langsung 1.939.824.000,005.2

1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 115.000.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)

115.000.000,00

1

Page 241: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.200.000,005.2.2

1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 58.800.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 48.800.000,00

Belanja Barang Jasa 8.500.000,005.2.2

1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.300.000,005.2.2

1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 45.000.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 45.000.000,00

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 696.316.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 193.000.000,00

Belanja Pegawai 182.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.460.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.000.000,00

Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 68.220.000,00

Belanja Pegawai 48.060.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.160.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.654.000,00

Belanja Pegawai 45.154.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.500.000,005.2.2

2

Page 242: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.170.000,00

Belanja Pegawai 81.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.670.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.700.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.700.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.472.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.272.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00

1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 290.688.000,00

1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,00

3

Page 243: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 12.924.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,00

Belanja Barang Jasa 49.680.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 173.084.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 172.484.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.400.000,005.2.2

1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.800.000,005.2.2

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80.000.000,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

4

Page 244: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.025.000,005.2.1

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2

Belanja Penggandaan 1.650.000,005.2.2.06.02

1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 119.020.000,00

1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 10.000.000,00

Belanja Pegawai 2.075.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.925.000,005.2.2

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

109.020.000,00

Belanja Pegawai 98.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.820.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 395.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 135.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.350.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 45.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 35.000.000,00

5

Page 245: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.300.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 35.000.000,00

Belanja Pegawai 13.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.200.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 8.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.450.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 16.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.950.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 10.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.250.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 8.650.000,005.2.2

1.22.1.20.12.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 80.000.000,00

6

Page 246: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.400.000,005.2.2

Surplus/Defisit -3.412.044.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 247: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.03.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 6.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 6.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 3.220.032.800,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.418.210.000,005.1

Belanja Pegawai 1.418.210.000,005.1.1

Belanja Langsung 1.801.822.800,005.2

1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 150.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 150.000.000,00

1

Page 248: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 146.800.000,005.2.2

1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 110.000.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 60.000.000,00

Belanja Pegawai 53.000.000,005.2.1

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2

1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.550.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 598.624.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 188.600.000,00

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.400.000,00

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 75.150.000,00

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 54.102.000,00

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.600.000,00

Belanja Barang Jasa 5.040.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.100.000,00

Belanja Barang Jasa 3.100.000,005.2.2

2

Page 249: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.672.000,00

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,00

1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 230.158.800,00

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.420.000,00

Belanja Modal 20.420.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 42.820.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 42.820.000,00

Belanja Modal 42.820.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 26.278.800,00

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.640.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 139.740.000,005.2.2

1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

7.500.000,00

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 135.000.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

110.000.000,00

Belanja Pegawai 101.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.300.000,005.2.2

1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 25.000.000,00

3

Page 250: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.700.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 440.540.000,00

1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 116.380.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 106.380.000,00

Belanja Barang Jasa 106.380.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.900.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.875.000,005.2.1

1.22.1.20.13.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 12.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.950.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 86.160.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 80.010.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1

1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 19.050.000,005.2.2

4

Page 251: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.550.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.150.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.53 Fasilitasi Perencanaan Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) 31.000.000,00

Belanja Barang Jasa 16.000.000,005.2.2

1.22.1.20.13.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 70.000.000,00

1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.450.000,005.2.2

1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -3.214.032.800,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

5

Page 252: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 185.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 11.018.322.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.169.391.000,005.1

1

Page 253: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 4.169.391.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.848.931.000,005.2

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 966.726.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 74.200.000,00

Belanja Pegawai 70.140.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.060.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.600.000,00

Belanja Barang Jasa 245.600.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.000.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.820.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 73.350.000,00

Belanja Pegawai 70.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.550.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 227.000.000,00

Belanja Pegawai 189.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.560.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.000.000,00

Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,00

2

Page 254: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,00

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,00

Belanja Barang Jasa 11.376.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 461.473.000,00

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 33.850.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.400.000,005.2.2

Belanja Modal 6.800.000,005.2.3

1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 62.360.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 62.360.000,00

Belanja Modal 62.360.000,005.2.3

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.152.000,00

Belanja Barang Jasa 5.152.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 163.457.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 161.857.000,005.2.2

3

Page 255: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 61.680.000,00

Belanja Barang Jasa 61.680.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 134.974.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 132.174.000,005.2.2

1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.250.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.250.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.600.000,005.2.2

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 104.910.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tentang Kepegawaian 44.910.000,00

Belanja Pegawai 2.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.610.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.700.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

4

Page 256: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.14.42 Program pendidikan kedinasan 730.150.000,00

1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 730.150.000,00

Belanja Barang Jasa 730.150.000,005.2.2

1.20.1.20.14.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 733.820.000,00

1.20.1.20.14.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 153.900.000,00

1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 51.950.000,00

Belanja Barang Jasa 51.950.000,005.2.2

1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 101.950.000,00

Belanja Barang Jasa 101.950.000,005.2.2

1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 200.700.000,00

Belanja Barang Jasa 200.700.000,005.2.2

1.20.1.20.14.43.34 Diklat Tata Naskah Dinas 94.080.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 91.630.000,005.2.2

1.20.1.20.14.43.35 Diklat Manajemen Puskesmas 172.810.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 170.010.000,005.2.2

5

Page 257: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.14.43.36 Diklat Manajemen Kepegawaian 112.330.000,00

Belanja Pegawai 2.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 109.430.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.104.654.000,00

1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,00

Belanja Barang Jasa 141.050.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 235.028.000,00

Belanja Pegawai 56.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 178.628.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 191.995.000,00

Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 151.195.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.551.750.000,00

Belanja Barang Jasa 1.551.750.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 542.086.000,00

Belanja Pegawai 352.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 189.336.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 71.835.000,00

Belanja Pegawai 30.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.035.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 98.550.000,00

Belanja Pegawai 29.600.000,005.2.1

6

Page 258: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 68.950.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 93.670.000,00

Belanja Pegawai 26.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.620.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.55 Penilaian ASN Berprestasi 90.000.000,00

Belanja Pegawai 7.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 82.050.000,005.2.2

1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 88.690.000,00

Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.090.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 679.948.000,00

1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 55.350.000,00

Belanja Pegawai 17.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.950.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan SatylancanaKarya satya

57.750.000,00

Belanja Barang Jasa 57.750.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 131.500.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.500.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 118.305.000,00

Belanja Pegawai 53.810.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 64.495.000,005.2.2

7

Page 259: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 56.510.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.510.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 50.875.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.875.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 99.658.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.358.000,005.2.2

Belanja Modal 30.000.000,005.2.3

1.20.1.20.14.46.09 Bhakti Sosial Korpri 60.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.350.000,005.2.2

1.20.1.20.14.46.10 Pembinaan Rohani Korpri 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.950.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.833.322.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

8

Page 260: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.14 Ketenagakerjaan , 1.16 Penanaman Modal , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 1.507.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.507.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 1.505.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.000.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 5.515.740.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.591.970.000,005.1

Belanja Pegawai 2.591.970.000,005.1.1

1

Page 261: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Langsung 2.923.770.000,005.2

1.14.1.20.15.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 457.000.000,00

1.14.1.20.15.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 130.000.000,00

1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 130.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.400.000,005.2.2

1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 327.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 322.800.000,005.2.2

1.14.1.20.15.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 40.000.000,00

1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 40.000.000,00

Belanja Pegawai 25.930.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.070.000,005.2.2

1.14.1.20.15.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 235.000.000,00

1.14.1.20.15.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubunganindustrial

50.000.000,00

Belanja Pegawai 18.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.050.000,005.2.2

1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.100.000,005.2.2

1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 50.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1

2

Page 262: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 37.100.000,005.2.2

1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 65.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.600.000,005.2.2

1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 30.000.000,00

Belanja Pegawai 14.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.750.000,005.2.2

1.16.1.20.15.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 395.000.000,00

1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 250.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 247.200.000,005.2.2

1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis

75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.050.000,005.2.2

1.16.1.20.15.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 50.000.000,00

1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 50.000.000,00

Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.000.000,005.2.2

3

Page 263: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.16.1.20.15.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 200.000.000,00

1.16.1.20.15.17.02 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah 150.000.000,00

Belanja Pegawai 32.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 117.200.000,005.2.2

1.16.1.20.15.17.03 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.100.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579.374.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 47.750.000,00

Belanja Pegawai 44.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.390.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,00

Belanja Barang Jasa 88.800.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.750.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.570.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.634.000,00

Belanja Pegawai 76.714.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.920.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.000.000,00

Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.640.000,005.2.2

4

Page 264: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000,00

Belanja Barang Jasa 48.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 58.000.000,00

Belanja Barang Jasa 58.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.600.000,00

Belanja Barang Jasa 6.600.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,00

Belanja Barang Jasa 18.840.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 248.146.000,00

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 45.000.000,00

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 45.000.000,00

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.846.000,00

Belanja Barang Jasa 39.846.000,005.2.2

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 97.800.000,00

Belanja Barang Jasa 97.800.000,005.2.2

5

Page 265: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 65.500.000,00

Belanja Barang Jasa 65.500.000,005.2.2

1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.250.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,00

Belanja Barang Jasa 19.250.000,005.2.2

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 6.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.250.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 5.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.950.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 450.000.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 350.000.000,00

6

Page 266: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 149.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 200.060.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30.11 Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Ketenagakerjaan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 27.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.850.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30.12 Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 150.000.000,00

1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 75.000.000,00

Belanja Pegawai 22.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.350.000,005.2.2

1.20.1.20.15.47.02 Penyusunan Data Perizinan 25.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.800.000,005.2.2

1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.750.000,005.2.2

Surplus/Defisit -4.008.740.000,00

7

Page 267: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 268: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.21 Ketahanan Pangan , 2.01 Pertanian

1.21.01 Dinas Pangan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 8.865.160.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.441.000.000,005.1

Belanja Pegawai 3.441.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 5.424.160.000,005.2

1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 711.630.000,00

1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 99.200.000,00

Belanja Pegawai 94.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.080.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,00

Belanja Barang Jasa 63.600.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.000.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.820.000,005.2.2

1

Page 269: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 73.230.000,00

Belanja Pegawai 68.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.830.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 198.400.000,00

Belanja Pegawai 176.260.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.140.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,00

Belanja Barang Jasa 13.200.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,00

Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,00

Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 814.090.000,00

1.21.1.21.01.02.14 Pembangunan Gedung Kantor BPP (DAK) 641.850.000,00

2

Page 270: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 641.850.000,005.2.3

1.21.1.21.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 72.240.000,00

Belanja Barang Jasa 72.240.000,005.2.2

1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00

1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55.000.000,00

Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.950.000,005.2.2

1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

3

Page 271: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.450.000,005.2.2

1.21.1.21.01.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 121.720.000,00

1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.150.000,005.2.2

1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 106.720.000,00

Belanja Pegawai 64.660.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.060.000,005.2.2

1.21.1.21.01.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 35.000.000,00

1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi sertaPemantauan Ketersediaan Pangan

35.000.000,00

Belanja Pegawai 23.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.600.000,005.2.2

1.21.1.21.01.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 430.000.000,00

1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

95.000.000,00

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.600.000,005.2.2

1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 35.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.200.000,005.2.2

1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 150.000.000,00

4

Page 272: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 143.600.000,005.2.2

1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 100.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 99.400.000,005.2.2

1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 10.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.300.000,005.2.2

1.21.1.21.01.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 30.000.000,00

1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) danSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

30.000.000,00

Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2

2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 636.720.000,00

2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 70.000.000,00

2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.700.000,005.2.2

2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 266.720.000,00

Belanja Pegawai 56.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 210.400.000,005.2.2

2.01.1.21.01.15.11 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.370.000,005.2.1

5

Page 273: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 142.630.000,005.2.2

2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.700.000,005.2.2

2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.490.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 2.300.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.182.490.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 817.510.000,005.2.2

2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 300.000.000,00

Belanja Pegawai 9.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 290.080.000,005.2.2

2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.700.000,005.2.2

2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 110.000.000,00

Belanja Pegawai 4.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.680.000,005.2.2

Surplus/Defisit -8.865.160.000,00

6

Page 274: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Page 275: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.23 Statistik , 1.25 Komunikasi dan Informatika

1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 500.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 6.279.170.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.041.676.000,005.1

Belanja Pegawai 2.041.676.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.237.494.000,005.2

1.23.1.25.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 662.314.000,00

1.23.1.25.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 75.000.000,00

1

Page 276: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 75.000.000,00

Belanja Pegawai 52.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.900.000,005.2.2

1.23.1.25.01.15.11 Koordinasi Forum Data 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.200.000,005.2.2

1.23.1.25.01.15.12 Penyusunan Statistik Sektoral Ekonomi 203.914.000,00

Belanja Pegawai 48.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 155.514.000,005.2.2

1.23.1.25.01.15.13 Penyusunan Statistik Sektoral Bidang Sosial 183.400.000,00

Belanja Pegawai 48.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 135.000.000,005.2.2

1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.100.000,005.2.2

1.23.1.25.01.15.15 Penyusunan statistik sektoral hukun dan HAM 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.200.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.400.000,00

1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 71.280.000,00

Belanja Pegawai 67.140.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.140.000,005.2.2

2

Page 277: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.000.000,00

Belanja Barang Jasa 81.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 60.250.000,00

Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.890.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.080.000,00

Belanja Pegawai 136.020.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.060.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.200.000,00

Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.020.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.950.000,00

Belanja Barang Jasa 7.950.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,00

Belanja Barang Jasa 18.840.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

3

Page 278: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah kedesa/kelurahan/kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 507.100.000,00

1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 145.000.000,00

Belanja Pegawai 1.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.480.000,005.2.2

Belanja Modal 140.800.000,005.2.3

1.25.1.25.01.02.10 Pengadaan meubelair 145.000.000,00

Belanja Pegawai 1.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.480.000,005.2.2

Belanja Modal 140.800.000,005.2.3

1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 41.250.000,00

Belanja Barang Jasa 41.250.000,005.2.2

1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 136.800.000,00

Belanja Barang Jasa 136.800.000,005.2.2

1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.050.000,00

Belanja Barang Jasa 33.050.000,005.2.2

1.25.1.25.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.250.000,00

1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,00

4

Page 279: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 19.250.000,005.2.2

1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2

1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.196.000.000,00

1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio

160.000.000,00

Belanja Pegawai 140.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.520.000,005.2.2

1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 363.000.000,00

Belanja Pegawai 51.480.000,005.2.1

5

Page 280: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 188.660.000,005.2.2

Belanja Modal 122.860.000,005.2.3

1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 78.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.400.000,005.2.2

1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara TelekomunikasiKabupaten Bangka Tengah

70.000.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 66.100.000,005.2.2

1.25.1.25.01.15.23 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah(Jarkomsanda)

60.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.300.000,005.2.2

1.25.1.25.01.15.24 Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.880.000,005.2.2

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

1.25.1.25.01.15.25 Pengadaan Media Informasi Masyarakat 350.000.000,00

Belanja Pegawai 4.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.380.000,005.2.2

Belanja Modal 330.000.000,005.2.3

1.25.1.25.01.15.26 Operasional Layanan Internet Kecamatan 65.000.000,00

Belanja Barang Jasa 65.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.16 Program pengkajian dn penelitian bidang informasi dan Komunikasi 100.000.000,00

6

Page 281: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.25.1.25.01.16.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk PengembanganE-Government

100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.800.000,005.2.2

1.25.1.25.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 139.430.000,00

1.25.1.25.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 46.430.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.430.000,005.2.2

1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.17.05 Penyelenggaraan Jurnalitrik Kabupaten Bangka Tengah 43.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.700.000,005.2.2

1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 730.000.000,00

1.25.1.25.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 640.000.000,00

1.25.1.25.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 640.000.000,00

Belanja Pegawai 22.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 618.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.25.1.25.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

195.000.000,00

7

Page 282: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 45.000.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.800.000,005.2.2

1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.700.000,005.2.2

1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 100.000.000,00

Belanja Pegawai 28.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.500.000,005.2.2

Surplus/Defisit -5.779.170.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

8

Page 283: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.24 Kearsipan , 1.26 Perpustakaan

1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 3.652.616.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.687.725.000,005.1

Belanja Pegawai 1.687.725.000,005.1.1

Belanja Langsung 1.964.891.000,005.2

1.24.1.26.01.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 290.000.000,00

1.24.1.26.01.19.02 Bimbingan teknis kearsipan 65.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.300.000,005.2.2

1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 55.000.000,00

Belanja Pegawai 10.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.700.000,005.2.2

1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 30.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

1

Page 284: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 26.700.000,005.2.2

1.24.1.26.01.19.06 Pemeliharaan (updating) Softwere Kearsipan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.300.000,005.2.2

1.24.1.26.01.19.07 Akuisisi Arsip Vital 55.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.400.000,005.2.2

1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 55.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.200.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.142.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 51.500.000,00

Belanja Pegawai 46.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.740.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59.600.000,00

Belanja Barang Jasa 59.600.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 85.350.000,00

Belanja Pegawai 75.540.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.810.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.400.000,00

Belanja Pegawai 49.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.450.000,005.2.2

2

Page 285: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.400.000,00

Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.040.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00

Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.500.000,00

Belanja Barang Jasa 10.500.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,00

Belanja Barang Jasa 17.592.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 361.229.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 152.000.000,00

Belanja Modal 152.000.000,005.2.3

1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.609.000,00

Belanja Barang Jasa 5.609.000,005.2.2

3

Page 286: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 82.760.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 81.360.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 102.240.000,00

Belanja Barang Jasa 102.240.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18.620.000,00

Belanja Barang Jasa 18.620.000,005.2.2

1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.000.000,00

Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 65.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 65.000.000,00

Belanja Barang Jasa 65.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.400.000,005.2.2

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

4

Page 287: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.900.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 679.520.000,00

1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 120.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 112.500.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 275.800.000,00

Belanja Pegawai 235.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.500.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.100.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 60.320.000,00

Belanja Pegawai 46.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.560.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 48.400.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.700.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.000.000,005.2.2

5

Page 288: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Surplus/Defisit -3.652.616.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

6

Page 289: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.01 Pertanian

2.01.01 Dinas Pertanian

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 9.164.432.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.735.014.000,005.1

Belanja Pegawai 2.735.014.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.429.418.000,005.2

2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 623.598.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 98.916.000,00

1

Page 290: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 92.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.596.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.450.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.270.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 148.532.000,00

Belanja Pegawai 144.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.292.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.200.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.020.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,00

Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00

Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,00

2

Page 291: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 7.100.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 458.460.000,00

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 161.360.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 158.660.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.100.000,00

Belanja Barang Jasa 47.100.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02.46 Pembebasan Untuk Lahan Puskeswan 250.000.000,00

Belanja Modal 250.000.000,005.2.3

2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

30.000.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.800.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

3

Page 292: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.300.000,005.2.2

2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 205.000.000,00

2.01.2.01.01.15.17 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Perkebunan Rakyat 75.000.000,00

Belanja Pegawai 24.580.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 50.420.000,005.2.2

2.01.2.01.01.15.18 Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) 130.000.000,00

Belanja Pegawai 37.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.220.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3.268.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 2.488.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi (DAK) 1.190.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.190.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 350.000.000,00

Belanja Pegawai 82.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 267.380.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 110.000.000,00

Belanja Pegawai 5.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 104.580.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 215.000.000,00

4

Page 293: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 5.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 209.580.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 210.000.000,00

Belanja Pegawai 77.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 132.640.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 413.000.000,00

Belanja Pegawai 5.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 407.580.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 780.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet ungguldalam polibag

110.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.800.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.200.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 200.000.000,00

Belanja Pegawai 31.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 169.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.800.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 270.000.000,00

5

Page 294: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 264.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.250.000,005.2.2

Belanja Modal 2.750.000,005.2.3

2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 485.000.000,00

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 410.000.000,00

Belanja Pegawai 322.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.670.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.330.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 1.054.360.000,00

2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.680.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 150.000.000,00

2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 46.760.000,005.2.1

6

Page 295: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 103.240.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 23.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.030.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22.11 Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan (RPH) (DAK) 554.360.000,00

Belanja Barang Jasa 26.360.000,005.2.2

Belanja Modal 528.000.000,005.2.3

2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 245.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 245.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 135.000.000,00

Belanja Barang Jasa 98.000.000,005.2.2

Belanja Modal 37.000.000,005.2.3

2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 110.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 106.400.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.134.432.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

7

Page 296: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.17 Kebudayaan , 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga , 2.04 Pariwisata

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 21.600.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.600.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 21.600.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

BELANJA DAERAH 10.199.948.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.328.238.000,005.1

Belanja Pegawai 2.328.238.000,005.1.1

Belanja Langsung 7.871.710.000,005.2

1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 75.000.000,00

1.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 75.000.000,00

1

Page 297: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Seni dan Budaya 75.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 74.350.000,005.2.2

1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (Ritual adat )

300.000.000,00

Belanja Pegawai 10.770.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 289.230.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 925.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 495.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan festival budayadaerah (pawai pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

310.320.000,00

Belanja Pegawai 21.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 288.640.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (PembinaanSanggar/grup kesenian)

75.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 74.300.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 60.000.000,00

Belanja Pegawai 4.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.650.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.100.000,005.2.2

2

Page 298: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 10.000.000,005.2.3

1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 100.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.850.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 330.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

60.000.000,00

Belanja Pegawai 17.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.500.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 200.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 193.850.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 70.000.000,00

Belanja Pegawai 6.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.650.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 920.000.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 630.000.000,00

Belanja Pegawai 66.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 563.650.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.450.000,005.2.2

3

Page 299: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 175.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 173.900.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 25.000.000,00

Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.050.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 40.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.350.000,005.2.2

1.18.2.04.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda

130.000.000,00

1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.950.000,005.2.2

1.18.2.04.01.17.04 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.750.000,005.2.2

1.18.2.04.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 45.000.000,00

1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.450.000,005.2.2

1.18.2.04.01.19.11 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Olahraga 20.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

4

Page 300: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.040.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 280.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 230.000.000,00

Belanja Pegawai 34.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 195.050.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 50.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 150.000.000,00

Belanja Pegawai 65.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 84.600.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.290.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.03 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POPDA) 850.000.000,00

Belanja Pegawai 46.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 803.200.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 120.000.000,00

Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.050.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 320.000.000,00

Belanja Pegawai 18.700.000,005.2.1

5

Page 301: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 301.300.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi danBerprestasi

220.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 219.200.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.475.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 93.525.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.725.000.000,00

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 300.000.000,00

Belanja Pegawai 201.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.760.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 78.000.000,005.2.2

Belanja Modal 47.000.000,005.2.3

1.18.2.04.01.21.48 Penataan Lapangan Bola Voly Terpadu Desa Lampur KecamatanSungaiselan

100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21.50 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.18.2.04.01.21.55 Pembangunan Kolam Renang (Dana Pendamping APBD I) 100.000.000,00

Belanja Modal 100.000.000,005.2.3

1.18.2.04.01.21.56 Pembangunan Lintasan Atletik (Dana Pendamping APBD I) 100.000.000,00

Belanja Modal 100.000.000,005.2.3

6

Page 302: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533.430.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 119.500.000,00

Belanja Pegawai 112.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.800.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32.250.000,00

Belanja Pegawai 25.830.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.420.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.380.000,00

Belanja Pegawai 83.353.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.027.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.300.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.120.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00

Belanja Barang Jasa 8.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

7

Page 303: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.200.000,00

Belanja Barang Jasa 25.200.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan

15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 192.460.000,00

2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.000.000,00

Belanja Modal 22.000.000,005.2.3

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.460.000,00

Belanja Barang Jasa 26.460.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 69.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.350.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Pegawai 22.830.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.170.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02.46 Pembangunan Rumah Genset 15.000.000,00

Belanja Modal 15.000.000,005.2.3

8

Page 304: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.500.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.500.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.800.000,005.2.2

2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.450.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 575.000.000,00

2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 175.000.000,00

Belanja Pegawai 2.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 172.680.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 100.000.000,00

9

Page 305: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.100.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 150.000.000,00

Belanja Pegawai 13.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 136.850.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.42 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata (Penyusunanpembuatan RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan pariwisata Daerah)

150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 300.000.000,00

2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 300.000.000,00

Belanja Barang Jasa 300.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.178.348.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

10

Page 306: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.05 Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Perikanan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 123.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 62.000.000,004.1.4

1

Page 307: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.071.592.900,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.464.715.000,005.1

Belanja Pegawai 2.464.715.000,005.1.1

Belanja Langsung 7.606.877.900,005.2

2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.161.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 139.061.000,00

Belanja Pegawai 133.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.511.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.800.000,00

Belanja Barang Jasa 68.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.950.000,00

Belanja Barang Jasa 10.950.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.300.000,00

Belanja Pegawai 70.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.450.000,00

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.270.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.600.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.950.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00

2

Page 308: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.300.000,00

Belanja Barang Jasa 19.300.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.700.000,00

Belanja Barang Jasa 6.700.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/Kecamatan

20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 529.050.000,00

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.360.000,005.2.2

Belanja Modal 19.640.000,005.2.3

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.480.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.680.000,00

Belanja Pegawai 28.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 132.300.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.070.000,00

3

Page 309: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 42.070.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.31 Operasional dan Pemeliharaan Pondok Wisata 63.900.000,00

Belanja Pegawai 53.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.740.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.32 Oprasional dan Pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu 162.400.000,00

Belanja Pegawai 126.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.300.000,005.2.2

2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.000.000,00

Belanja Pegawai 2.820.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.180.000,005.2.2

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

4

Page 310: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 2.838.644.000,00

2.05.2.05.01.20.06 Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) 342.040.000,00

Belanja Pegawai 170.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 171.100.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) PerikananBudidaya

97.200.000,00

Belanja Pegawai 67.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.040.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 70.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 64.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.670.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.330.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 27.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.900.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 125.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

5

Page 311: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 121.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.29 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) (DAK) 891.590.000,00

Belanja Modal 891.590.000,005.2.3

2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 25.550.000,00

Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.700.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 700.000.000,00

Belanja Barang Jasa 700.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.33 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau (DAK) 131.270.000,00

Belanja Barang Jasa 131.270.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 116.774.000,00

Belanja Barang Jasa 116.774.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 59.250.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.650.000,005.2.2

Belanja Modal 9.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 79.970.000,00

Belanja Pegawai 51.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.210.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.40 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.553.842.900,00

6

Page 312: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.05.2.05.01.21.03 Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 268.820.000,00

Belanja Pegawai 228.975.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.845.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 512.764.000,00

Belanja Barang Jasa 512.764.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.15 <B>Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK)</B> 905.058.900,00

Belanja Barang Jasa 905.058.900,005.2.2

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 243.820.000,00

Belanja Barang Jasa 243.820.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.20 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 60.000.000,00

Belanja Pegawai 14.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.300.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.32 Pengadaan Mesin Kapal Penangkapan Ikan 192.940.000,00

Belanja Barang Jasa 192.940.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 27.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.900.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.500.000,005.2.2

7

Page 313: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 70.440.000,00

Belanja Pegawai 8.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 61.640.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.52 Penyediaan Sarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 75.000.000,00

Belanja Modal 75.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk HasilKelautan dan Perikanan

392.180.000,00

2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 55.000.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.05 Operasional dan Pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan 84.980.000,00

Belanja Pegawai 72.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.040.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.06 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Ikan 67.200.000,00

Belanja Pegawai 50.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.040.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 150.000.000,00

Belanja Pegawai 15.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 134.600.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 35.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan danPerikanan

565.000.000,00

8

Page 314: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 49.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kelautan dan Perikanan

45.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.400.000,005.2.2

2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai TukarPembudidaya Ikan (NTPi)

85.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.400.000,005.2.2

2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 110.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.28.12 Kajian Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 250.000.000,00

Belanja Pegawai 28.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.700.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.886.592.900,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 315: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , 2.06 Perdagangan , 2.07 Industri

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 1.350.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.350.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 1.100.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 250.000.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 12.175.925.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.761.925.000,005.1

Belanja Pegawai 2.761.925.000,005.1.1

1

Page 316: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Langsung 9.414.000.000,005.2

1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

1.105.000.000,00

1.15.2.07.01.16.12 Bimbingan Teknis Penyuluh Koperasi dan UMKM 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.550.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 600.000.000,00

Belanja Pegawai 440.115.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 159.885.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.19 Pendampingan dan Konsultasi Usaha Bagi Koperasi dan UMKM 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.200.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.800.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 200.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 199.200.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak danMedia Informasi Lainya

55.000.000,00

Belanja Pegawai 26.580.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.420.000,005.2.2

1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

80.000.000,00

1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 40.000.000,00

2

Page 317: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.400.000,005.2.2

1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 40.000.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.550.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 205.000.000,00

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 45.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.350.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.400.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.200.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 25.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.800.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.23 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian/Perkebunan danAnggotanya

50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.700.000,005.2.2

2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 812.000.000,00

3

Page 318: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.000.000,005.2.2

2.06.2.07.01.15.16 Pengadaan Sarana Peralatan Tera/Tera Ulang (DAK) 712.000.000,00

Belanja Modal 712.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5.984.100.000,00

2.06.2.07.01.18.12 Peningkatan prasarana dan sarana pasar (DAK) 1.447.000.000,00

Belanja Modal 1.447.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Sembako 210.000.000,00

Belanja Pegawai 31.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 179.000.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.18 Penyelenggaraan UPT Pasar 1.285.000.000,00

Belanja Pegawai 952.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 316.900.000,005.2.2

Belanja Modal 15.180.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 720.000.000,00

Belanja Pegawai 20.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 699.450.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 35.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.000.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.42 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Dagang dan Pasar Tradisional 200.000.000,00

4

Page 319: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

Belanja Modal 190.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.43 Pengadaan Aplikasi Data harga Bahan Pokok dan Komoditi StrategisLainnya

40.000.000,00

Belanja Pegawai 3.470.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.530.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.44 Pemeliharaan Gedung Pasar Modern Koba 600.100.000,00

Belanja Modal 600.100.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.45 Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) 1.447.000.000,00

Belanja Modal 1.447.000.000,005.2.3

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.900.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 48.000.000,00

Belanja Pegawai 44.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.220.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.000.000,00

Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.500.000,00

Belanja Pegawai 25.830.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.670.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.000.000,00

Belanja Pegawai 82.814.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.186.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.300.000,00

5

Page 320: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.120.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.000.000,00

Belanja Barang Jasa 48.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.100.000,00

Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,00

Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.000.000,00

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 98.000.000,00

Belanja Barang Jasa 98.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,00

6

Page 321: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.800.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00

Belanja Pegawai 3.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.450.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 425.000.000,00

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 20.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

7

Page 322: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 17.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 80.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.800.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 40.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 100.000.000,00

Belanja Pegawai 26.580.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.420.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 90.000.000,00

Belanja Pegawai 74.140.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.860.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.34 Penyusunan Dokumen rencana Pengembangan Industri Kabupaten 30.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.35 Pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.850.000,005.2.2

8

Page 323: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Surplus/Defisit -10.825.925.000,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

9

Page 324: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IVa PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.01 Dinas Pendidikan 27.145.453.200,0014.124.817.800,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.748.000,00955.483.000,00 0,00 1.484.231.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.830.000,00441.220.000,00 0,00 461.050.000,00

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22.149.000,0025.180.000,00 0,00 47.329.000,00

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.125.000,00219.923.000,00 0,00 222.048.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.560.000,00269.160.000,00 0,00 294.720.000,00

1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dindik dan UPT) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 127.820.000,000,00 0,00 127.820.000,00

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,000,00 0,00 4.680.000,00

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.584.000,000,00 0,00 19.584.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurah danKecamatan

15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 191.516.000,000,00 0,00 191.516.000,00

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.196.000,000,00 0,00 7.196.000,00

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.330.000,000,00 0,00 75.330.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 75.740.000,000,00 0,00 75.740.000,00

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.250.000,000,00 0,00 33.250.000,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 51.400.000,000,00 0,00 51.400.000,00

1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.400.000,000,00 0,00 41.400.000,00

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1

Page 325: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 106.800.000,003.200.000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.05.06 Monitoring Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 46.800.000,003.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

25.300.000,004.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.600.000,001.400.000,00 0,00 20.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 950.000,001.550.000,00 0,00 2.500.000,00

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.750.000,001.750.000,00 0,00 7.500.000,00

1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 525.125.000,002.283.055.000,00 110.000.000,00 2.918.180.000,00

1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 44.825.000,005.175.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 44.825.000,005.175.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 119.100.000,002.133.400.000,00 0,00 2.252.500.000,00

1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 100.000,002.121.400.000,00 0,00 2.121.500.000,00

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,000,00 0,00 51.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.161 Bantuan APE Indoor (DID) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 18.000.000,0012.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUDDaerah Terpencil

361.200.000,00144.480.000,00 0,00 505.680.000,00

1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 0,00144.480.000,00 0,00 144.480.000,00

1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 361.200.000,000,00 0,00 361.200.000,00

1.01.1.01.01.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.15.78.03 Rehab Jembatan dan Pagar TK Negeri Pembina Pangkalanbaru (DID) 0,000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 24.151.716.200,0010.169.892.800,00 16.208.928.800,00 50.530.537.800,00

1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 1.187.535.312,00 1.187.535.312,00

1.01.1.01.01.16.01.47 Pembangunan Pagar SD 8 Sungaiselan 0,000,00 161.200.000,00 161.200.000,00

1.01.1.01.01.16.01.48 Pembangunan Pagar SD 6 Simpangkatis 0,000,00 172.750.000,00 172.750.000,00

1.01.1.01.01.16.01.49 Pembangunan Pagar SD 11 Simpangkatis 0,000,00 128.100.000,00 128.100.000,00

1.01.1.01.01.16.01.50 Pembangunan Pagar SD 2 Lubuk Besar 0,000,00 246.350.000,00 246.350.000,00

1.01.1.01.01.16.01.51 Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 12 Lubuk Besar (DID) 0,000,00 479.135.312,00 479.135.312,00

1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,000,00 4.001.712.000,00 4.001.712.000,00

1.01.1.01.01.16.03.18 Pembangunan RKB SD 7 Namng (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.64 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 23 Sungaiselan (DID) 0,000,00 639.464.000,00 639.464.000,00

2

Page 326: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.03.66 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Namang 0,000,00 494.310.000,00 494.310.000,00

1.01.1.01.01.16.03.67 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Pangkalanbaru 0,000,00 494.310.000,00 494.310.000,00

1.01.1.01.01.16.03.69 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 16 Koba (DAK) 0,000,00 546.850.000,00 546.850.000,00

1.01.1.01.01.16.03.70 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 17 Lubuk Besar (DAK) 0,000,00 547.850.000,00 547.850.000,00

1.01.1.01.01.16.03.71 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 12 Sungaiselan (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.72 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 4 Koba (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.73 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Pangkalanbaru (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.74 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Sungaiselan (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.75 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Lubukbesar (DID) 0,000,00 213.228.000,00 213.228.000,00

1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 794.285.000,00 794.285.000,00

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 441.750.000,00 441.750.000,00

1.01.1.01.01.16.14.38 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Koba 0,000,00 51.285.000,00 51.285.000,00

1.01.1.01.01.16.14.39 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Sungaiselan 0,000,00 99.710.000,00 99.710.000,00

1.01.1.01.01.16.14.40 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Namang 0,000,00 51.765.000,00 51.765.000,00

1.01.1.01.01.16.14.41 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Lubuk Besar 0,000,00 149.775.000,00 149.775.000,00

1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 811.300.000,008.100.000,00 0,00 819.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)

681.300.000,005.100.000,00 0,00 686.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaana Sekolah SMP (DAK) 130.000.000,003.000.000,00 0,00 133.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,000,00 2.862.359.688,00 2.862.359.688,00

1.01.1.01.01.16.18.48 Pengadaan Server dan Jaringan CBT SMP (DID) 0,000,00 709.267.500,00 709.267.500,00

1.01.1.01.01.16.18.49 Pengadaan Peralatan CBT SMP (DID) 0,000,00 1.466.692.188,00 1.466.692.188,00

1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) 0,000,00 126.400.000,00 126.400.000,00

1.01.1.01.01.16.18.56 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK) 0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 0,000,00 3.266.513.000,00 3.266.513.000,00

1.01.1.01.01.16.19.90 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP (DID) 0,000,00 536.413.000,00 536.413.000,00

1.01.1.01.01.16.19.92 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Koba dan Lubuk Besar (DID) 0,000,00 849.600.000,00 849.600.000,00

1.01.1.01.01.16.19.93 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Pangkalanbaru dan Namang (DID) 0,000,00 517.850.000,00 517.850.000,00

1.01.1.01.01.16.19.94 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Sungaiselan dan Simpangkatis(DID)

0,000,00 1.362.650.000,00 1.362.650.000,00

1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 50.000.000,000,00 1.471.750.000,00 1.521.750.000,00

1.01.1.01.01.16.44.43 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Namang (DAK) 0,000,00 246.350.000,00 246.350.000,00

3

Page 327: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.44.44 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Koba (DAK) 0,000,00 327.200.000,00 327.200.000,00

1.01.1.01.01.16.44.45 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 Pangkalanbaru (DAK) 0,000,00 165.600.000,00 165.600.000,00

1.01.1.01.01.16.44.46 Rehabilitasi Ruang Penunjang SMP Lainnya (DAK) 0,000,00 732.600.000,00 732.600.000,00

1.01.1.01.01.16.44.47 Perbaikan Tower WAN (Jaringan Internet) Pendidikan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 206.393.000,005.250.000,00 0,00 211.643.000,00

1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak Berkebutuhan Khususdi Sekolah Inklusif

88.975.000,002.650.000,00 0,00 91.625.000,00

1.01.1.01.01.16.57.10 Pemenuhan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Program GuruKunjung dan Monitoring)

53.650.000,000,00 0,00 53.650.000,00

1.01.1.01.01.16.57.11 Pelatihan Proktor dan Teknisi UNBK 63.768.000,002.600.000,00 0,00 66.368.000,00

1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP

20.819.187.200,004.995.442.800,00 2.620.773.800,00 28.435.403.800,00

1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 57.662.000,001.428.661.800,00 18.940.000,00 1.505.263.800,00

1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 258.350.000,0055.200.000,00 76.050.000,00 389.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 222.600.000,0014.400.000,00 4.000.000,00 241.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 358.620.000,0063.480.000,00 5.900.000,00 428.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 293.000.000,0048.000.000,00 14.000.000,00 355.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 56.250.000,000,00 3.750.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 14.850.000,0036.700.000,00 8.450.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 405.400.000,009.600.000,00 57.000.000,00 472.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 121.680.000,0022.320.000,00 1.000.000,00 145.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 181.300.000,0032.700.000,00 6.000.000,00 220.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 247.420.000,0031.680.000,00 41.900.000,00 321.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 453.060.000,0081.550.000,00 28.390.000,00 563.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 264.600.000,0046.600.000,00 28.800.000,00 340.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 213.350.000,0040.800.000,00 21.850.000,00 276.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 521.265.000,00103.035.000,00 76.700.000,00 701.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 434.920.000,0082.080.000,00 35.000.000,00 552.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 88.500.000,0015.000.000,00 20.500.000,00 124.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 235.280.000,0045.720.000,00 35.000.000,00 316.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 119.600.000,000,00 10.000.000,00 129.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 187.200.000,0032.400.000,00 7.600.000,00 227.200.000,00

4

Page 328: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 247.600.000,0043.200.000,00 14.000.000,00 304.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 251.100.000,0042.000.000,00 49.300.000,00 342.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 213.850.000,0032.700.000,00 22.250.000,00 268.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 77.900.000,009.500.000,00 1.400.000,00 88.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 132.299.000,008.400.000,00 13.701.000,00 154.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 254.330.000,0048.720.000,00 32.950.000,00 336.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 43.200.000,004.800.000,00 0,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 199.000.000,0031.200.000,00 8.200.000,00 238.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 245.500.000,0045.600.000,00 25.700.000,00 316.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 139.980.000,0015.000.000,00 13.820.000,00 168.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 272.500.000,0031.800.000,00 15.700.000,00 320.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 207.200.000,0021.600.000,00 12.800.000,00 241.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 8.640.000,0062.560.000,00 8.800.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 0,0060.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 4.400.000,0072.000.000,00 3.600.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 157.600.000,0012.000.000,00 8.000.000,00 177.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 2.240.000,0077.760.000,00 0,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS 110.000.000,0040.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 162.270.000,0028.800.000,00 12.130.000,00 203.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 6.000.000,009.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 6.000.000,009.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.292 Penyediaan Bantuan Siswa Sekolah Inklusif 50.000.000,00159.500.000,00 50.500.000,00 260.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 828.704.000,0052.990.000,00 424.646.000,00 1.306.340.000,00

1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 58.000.000,000,00 4.400.000,00 62.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 140.950.000,0025.200.000,00 42.650.000,00 208.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 95.200.000,0014.400.000,00 4.000.000,00 113.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 96.220.000,006.000.000,00 13.780.000,00 116.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 36.250.000,007.200.000,00 4.550.000,00 48.000.000,00

5

Page 329: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 127.635.000,0019.350.000,00 9.815.000,00 156.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 162.200.000,0028.800.000,00 16.000.000,00 207.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 297.464.000,0054.036.000,00 14.500.000,00 366.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 131.030.000,0027.120.000,00 26.850.000,00 185.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 95.300.000,000,00 1.500.000,00 96.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 227.200.000,0029.400.000,00 45.000.000,00 301.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 221.000.000,0028.800.000,00 7.000.000,00 256.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 113.630.000,0023.520.000,00 29.250.000,00 166.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 221.150.000,0044.400.000,00 46.450.000,00 312.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 260.700.000,0043.800.000,00 14.700.000,00 319.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 151.000.000,0026.400.000,00 8.200.000,00 185.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 157.300.000,0012.000.000,00 7.500.000,00 176.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 248.840.000,0040.800.000,00 19.960.000,00 309.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 167.750.000,0022.200.000,00 20.450.000,00 210.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 28.200.000,007.200.000,00 12.600.000,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 96.300.000,0016.800.000,00 11.700.000,00 124.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 140.620.000,0024.600.000,00 17.980.000,00 183.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 87.100.000,0014.400.000,00 4.100.000,00 105.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 119.700.000,000,00 18.700.000,00 138.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 163.920.000,0029.880.000,00 15.000.000,00 208.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 262.200.000,0032.400.000,00 41.400.000,00 336.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 95.100.000,0016.000.000,00 14.500.000,00 125.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 93.025.000,009.600.000,00 6.175.000,00 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 175.200.000,0032.400.000,00 22.800.000,00 230.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 96.960.000,0018.240.000,00 16.000.000,00 131.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 56.000.000,002.400.000,00 800.000,00 59.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 70.800.000,006.000.000,00 0,00 76.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 82.400.000,0013.800.000,00 7.000.000,00 103.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 221.150.000,0040.800.000,00 28.450.000,00 290.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 138.240.000,0025.560.000,00 16.200.000,00 180.000.000,00

6

Page 330: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 85.760.000,0013.440.000,00 0,00 99.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 164.465.000,0029.760.000,00 13.775.000,00 208.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 72.200.000,008.400.000,00 1.000.000,00 81.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 87.380.000,0015.120.000,00 9.500.000,00 112.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 244.750.000,0039.000.000,00 18.650.000,00 302.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 149.508.200,0025.200.000,00 18.891.800,00 193.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 218.400.000,0038.400.000,00 21.600.000,00 278.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 159.652.000,0025.800.000,00 8.948.000,00 194.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 186.500.000,0034.800.000,00 21.900.000,00 243.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 136.700.000,0025.200.000,00 19.700.000,00 181.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 247.800.000,0040.800.000,00 5.000.000,00 293.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 198.750.000,0035.700.000,00 24.750.000,00 259.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 147.600.000,0015.000.000,00 22.200.000,00 184.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 143.320.000,0026.880.000,00 33.000.000,00 203.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 99.500.000,0015.600.000,00 9.700.000,00 124.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 152.400.000,0024.000.000,00 14.000.000,00 190.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 250.350.000,0037.950.000,00 28.500.000,00 316.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 184.900.000,0020.800.000,00 51.100.000,00 256.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 249.240.000,0047.760.000,00 32.600.000,00 329.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 224.400.000,0033.600.000,00 31.600.000,00 289.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 117.600.000,0010.800.000,00 6.000.000,00 134.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 224.300.000,0041.400.000,00 21.500.000,00 287.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 179.315.000,0016.200.000,00 4.485.000,00 200.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 85.700.000,0012.000.000,00 5.500.000,00 103.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 252.250.000,0027.600.000,00 32.150.000,00 312.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 166.000.000,0022.800.000,00 11.200.000,00 200.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 135.800.000,000,00 5.000.000,00 140.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 170.300.000,0029.400.000,00 11.500.000,00 211.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 42.500.000,003.000.000,00 2.500.000,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 126.250.000,0021.600.000,00 10.550.000,00 158.400.000,00

7

Page 331: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 101.400.000,0015.600.000,00 13.400.000,00 130.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 109.520.000,0020.880.000,00 20.000.000,00 150.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 231.720.000,0040.680.000,00 11.600.000,00 284.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 111.900.000,0014.400.000,00 12.900.000,00 139.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 142.250.000,0024.000.000,00 11.350.000,00 177.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 154.207.800,0019.980.000,00 12.212.200,00 186.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 186.447.500,0032.640.000,00 26.512.500,00 245.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 116.727.700,008.400.000,00 18.872.300,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 95.400.000,0010.200.000,00 0,00 105.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 550.510.000,0095.990.000,00 23.500.000,00 670.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 241.850.000,0045.000.000,00 31.150.000,00 318.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 582.710.000,0048.100.000,00 134.190.000,00 765.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.129.936.000,00140.800.000,00 4.000.000,00 1.274.736.000,00

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 53.600.000,0011.275.000,00 0,00 64.875.000,00

1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 216.060.000,0022.600.000,00 4.000.000,00 242.660.000,00

1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 86.375.000,0010.125.000,00 0,00 96.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 328.830.000,0015.000.000,00 0,00 343.830.000,00

1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 197.496.000,0031.350.000,00 0,00 228.846.000,00

1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 55.650.000,003.850.000,00 0,00 59.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.17 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SD 71.025.000,0022.500.000,00 0,00 93.525.000,00

1.01.1.01.01.16.70.18 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SMP 32.100.000,0012.900.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.19 Lomba Karya Tulis Ilmiah Jenjang SMP 88.800.000,0011.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 739.750.000,004.000.000,00 0,00 743.750.000,00

1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi 449.750.000,004.000.000,00 0,00 453.750.000,00

1.01.1.01.01.16.75.07 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SMP 290.000.000,000,00 0,00 290.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 394.650.000,0020.100.000,00 0,00 414.750.000,00

1.01.1.01.01.16.78.03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K13 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 71.250.000,008.750.000,00 0,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.05 Monitoring Pembelajaran SMP 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum Jenjang SMP 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00

8

Page 332: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.78.07 Workshop MGMP SMP/MTs Negeri dan Swasta 76.100.000,008.650.000,00 0,00 84.750.000,00

1.01.1.01.01.16.78.08 Publikasi Kegiatan Bidang SMP 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 500.000,004.996.200.000,00 0,00 4.996.700.000,00

1.01.1.01.01.16.82.09 Tambahan Penghasilan Guru SD/MI Non PNS 100.000,00768.900.000,00 0,00 769.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82.10 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS 100.000,00835.400.000,00 0,00 835.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.13 Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB/ Non PNS 100.000,00460.400.000,00 0,00 460.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.14 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTS/SMPLB Non PNS 100.000,00406.400.000,00 0,00 406.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.17 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP 0,00264.000.000,00 0,00 264.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82.18 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD 100.000,002.261.100.000,00 0,00 2.261.200.000,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 130.652.000,00166.825.000,00 0,00 297.477.000,00

1.01.1.01.01.18.01 Ujian Nasional Paket 54.400.000,005.600.000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 54.400.000,005.600.000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 76.252.000,0017.225.000,00 0,00 93.477.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 41.102.000,0012.375.000,00 0,00 53.477.000,00

1.01.1.01.01.18.03.09 Sosialisasi Pelaksanaan UNBK bagi Tutor Keaksaraan Paket A, B dan C 35.150.000,004.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 0,00144.000.000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 0,00144.000.000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 562.471.000,00444.750.000,00 0,00 1.007.221.000,00

1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasl pendidik 34.150.000,002.450.000,00 0,00 36.600.000,00

1.01.1.01.01.20.01.01 Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendidik 34.150.000,002.450.000,00 0,00 36.600.000,00

1.01.1.01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

57.468.000,001.100.000,00 0,00 58.568.000,00

1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru

57.468.000,001.100.000,00 0,00 58.568.000,00

1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

470.853.000,00441.200.000,00 0,00 912.053.000,00

1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 35.900.000,004.100.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan Penyusunan SPM 45.100.000,0010.900.000,00 0,00 56.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.39 Honorarium Guru Agama Jenjang SD 0,00420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 202.353.000,006.200.000,00 0,00 208.553.000,00

1.01.1.01.01.20.10.41 Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP 187.500.000,000,00 0,00 187.500.000,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 871.725.000,0096.912.000,00 104.996.000,00 1.073.633.000,00

9

Page 333: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 769.275.000,0079.362.000,00 104.996.000,00 953.633.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 pelaksanaan Ujian Akhir sekolah (UAS) SD/MI 325.019.500,0017.025.000,00 50.000.000,00 392.044.500,00

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 92.800.000,002.800.000,00 0,00 95.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )

31.060.000,005.025.000,00 0,00 36.085.000,00

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 74.970.000,000,00 0,00 74.970.000,00

1.01.1.01.01.22.01.18 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Agama SD/MI 25.920.500,008.175.000,00 0,00 34.095.500,00

1.01.1.01.01.22.01.19 Bedah Kisi-Kisi UAS SD/MI 86.913.000,002.575.000,00 0,00 89.488.000,00

1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 60.942.000,0029.412.000,00 54.996.000,00 145.350.000,00

1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan dengan KomiteSekolah

47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan

54.800.000,0015.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 54.800.000,0015.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 26.348.462.000,004.340.858.000,00 17.164.382.000,00 47.853.702.000,00

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.897.000,00254.303.000,00 30.800.000,00 735.000.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.035.000,0020.965.000,00 0,00 23.000.000,00

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 158.800.000,001.200.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.840.000,0052.160.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.452.000,00134.548.000,00 0,00 151.000.000,00

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.970.000,0042.030.000,00 0,00 46.000.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 39.000.000,001.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,001.200.000,00 30.800.000,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

10

Page 334: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 207.200.000,004.800.000,00 80.000.000,00 292.000.000,00

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.800.000,001.200.000,00 0,00 27.000.000,00

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 158.200.000,001.800.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.200.000,001.800.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 73.200.000,001.800.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.11 Pembinaan Tenaga Kesehatan di daerah terpencil 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.900.000,0012.100.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.300.000,008.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.900.000,002.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.091.284.000,0032.200.000,00 96.770.000,00 2.220.254.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.728.612.000,0012.600.000,00 0,00 1.741.212.000,00

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 77.300.000,002.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.02.1.02.01.15.12 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi (DAK) 5.530.000,002.700.000,00 96.770.000,00 105.000.000,00

1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 9.400.000,00600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dakam Penggunaan Obat Rasional 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 121.742.000,0012.300.000,00 0,00 134.042.000,00

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.052.943.000,003.764.125.000,00 10.043.800.000,00 26.860.868.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 7.444.260.000,00107.740.000,00 0,00 7.552.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 151.525.000,005.475.000,00 10.043.800.000,00 10.200.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 97.400.000,002.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 0,000,00 10.043.800.000,00 10.043.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 44.775.000,002.225.000,00 0,00 47.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.21 Peningkatan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

11

Page 335: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5.312.828.000,00395.240.000,00 0,00 5.708.068.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)

18.800.000,001.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 660.445.000,0039.980.000,00 0,00 700.425.000,00

1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK nonFisik)

501.595.000,0043.180.000,00 0,00 544.775.000,00

1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 472.950.000,0014.000.000,00 0,00 486.950.000,00

1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK non Fisik) 613.120.000,0039.480.000,00 0,00 652.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK non Fisik) 615.820.000,0036.780.000,00 0,00 652.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK non Fisik) 582.620.000,0039.980.000,00 0,00 622.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 507.995.000,0036.780.000,00 0,00 544.775.000,00

1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 505.995.000,0038.780.000,00 0,00 544.775.000,00

1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 580.582.000,0068.500.000,00 0,00 649.082.000,00

1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 238.506.000,0035.980.000,00 0,00 274.486.000,00

1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten BangkaTengah

144.330.000,003.255.670.000,00 0,00 3.400.000.000,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 103.370.000,004.130.000,00 129.500.000,00 237.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 19.320.000,00680.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 19.320.000,00680.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.19.14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komunitas (Yankestradkom) 11.150.000,00850.000,00 0,00 12.000.000,00

1.02.1.02.01.19.16 Pengadaan Alat Pengolah Data Program IS (DAK) 17.500.000,000,00 129.500.000,00 147.000.000,00

1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 46.050.000,001.950.000,00 0,00 48.000.000,00

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 134.200.000,0065.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 57.150.000,002.850.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 57.150.000,002.850.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya

36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 40.900.000,0059.100.000,00 0,00 100.000.000,00

12

Page 336: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 87.200.000,007.800.000,00 0,00 95.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 64.150.000,005.850.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum

28.050.000,001.950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa

18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangkapeningkatan cakupan jamban keluarga

23.050.000,001.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 23.050.000,001.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 240.600.000,0024.400.000,00 0,00 265.000.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 23.800.000,0011.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) (Dana Pajak Rokok)

28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 80.800.000,004.200.000,00 0,00 85.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 33.800.000,001.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (DanaPajak Rokok)

14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 8.800.000,001.200.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana Pajak Rokok) 23.200.000,001.800.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 13.800.000,001.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 462.250.000,00126.750.000,00 0,00 589.000.000,00

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 14.350.000,00650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.23.14 Pengembangan Infokes 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 347.900.000,00116.100.000,00 0,00 464.000.000,00

13

Page 337: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

148.500.000,001.500.000,00 5.641.832.000,00 5.791.832.000,00

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 0,000,00 1.151.038.000,00 1.151.038.000,00

1.02.1.02.01.25.01.10 Pembangunan Gedung Puskesmas (Tambahaan) (DAK) 0,000,00 1.151.038.000,00 1.151.038.000,00

1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 148.500.000,001.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02.1.02.01.25.33 Pengadaan Alat Kesehatan Tekniker Gigi 0,000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.25.35 Pembangunan Rumah Dinas (DAK) 0,000,00 736.896.000,00 736.896.000,00

1.02.1.02.01.25.37 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Benteng (DAK) 0,000,00 3.733.898.000,00 3.733.898.000,00

1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6.343.370.000,000,00 1.105.680.000,00 7.449.050.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.080.500.000,000,00 78.500.000,00 1.159.000.000,00

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 619.900.000,000,00 80.100.000,00 700.000.000,00

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 684.666.000,000,00 204.500.000,00 889.166.000,00

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 823.404.000,000,00 89.000.000,00 912.404.000,00

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 740.150.000,000,00 149.850.000,00 890.000.000,00

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 747.000.000,000,00 171.000.000,00 918.000.000,00

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 707.500.000,000,00 72.500.000,00 780.000.000,00

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 634.250.000,000,00 225.230.000,00 859.480.000,00

1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 306.000.000,000,00 35.000.000,00 341.000.000,00

1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 104.450.000,005.550.000,00 0,00 110.000.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia (LBSI) 35.750.000,004.250.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita

68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 33.100.000,001.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 33.100.000,001.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 74.200.000,004.300.000,00 0,00 78.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 74.200.000,004.300.000,00 0,00 78.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 36.700.000,001.800.000,00 0,00 38.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03.08 Peningkatan SDM Penjamah Makanan di TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) 19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.714.798.000,0029.400.000,00 36.000.000,00 2.780.198.000,00

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

14

Page 338: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.32.12 Supervisi Fasilitatif 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia dan BBLR 139.000.000,005.000.000,00 36.000.000,00 180.000.000,00

1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinank (DAK Non Fisik) 2.487.698.000,0022.500.000,00 0,00 2.510.198.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 16.897.448.000,004.854.212.000,00 7.867.000.000,00 29.618.660.000,00

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.836.170.000,00299.820.000,00 0,00 2.135.990.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 780.000.000,000,00 0,00 780.000.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.560.000,000,00 0,00 19.560.000,00

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.750.000,0093.600.000,00 0,00 96.350.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 846.400.000,003.600.000,00 0,00 850.000.000,00

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 12.110.000,00201.970.000,00 0,00 214.080.000,00

1.02.1.02.02.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 336.400.000,003.600.000,00 0,00 340.000.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 198.000.000,002.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 138.400.000,001.600.000,00 0,00 140.000.000,00

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 158.400.000,001.600.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 148.400.000,001.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

16.050.000,0013.950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.850.000,006.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 100.000,002.400.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00

15

Page 339: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.21 Program pengembangan lingkungan sehat 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00

1.02.1.02.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00

1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 126.200.000,0043.800.000,00 0,00 170.000.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 126.200.000,0043.800.000,00 0,00 170.000.000,00

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

564.470.000,0092.970.000,00 7.611.000.000,00 8.268.440.000,00

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0,000,00 7.111.000.000,00 7.111.000.000,00

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 564.470.000,0092.970.000,00 0,00 657.440.000,00

1.02.1.02.02.26.46 Rehabilitasi Gedung Radiologi 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

430.570.000,004.900.000,00 0,00 435.470.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 150.000.000,002.000.000,00 0,00 152.000.000,00

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 58.700.000,001.300.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 221.870.000,001.600.000,00 0,00 223.470.000,00

1.02.1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 103.820.000,004.127.660.000,00 0,00 4.231.480.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 100.000,001.082.700.000,00 0,00 1.082.800.000,00

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 103.720.000,003.044.960.000,00 0,00 3.148.680.000,00

1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.015.338.000,00263.662.000,00 256.000.000,00 13.535.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 13.015.338.000,00263.662.000,00 256.000.000,00 13.535.000.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 15.608.978.000,003.150.588.000,00 80.250.985.000,00 99.010.551.000,00

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.368.000,001.082.768.000,00 0,00 1.608.136.000,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.100.000,00118.100.000,00 0,00 127.200.000,00

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 42.500.000,000,00 0,00 42.500.000,00

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.038.000,00225.068.000,00 0,00 239.106.000,00

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.560.000,0069.540.000,00 0,00 80.100.000,00

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 92.700.000,002.800.000,00 0,00 95.500.000,00

16

Page 340: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.750.000,000,00 0,00 67.750.000,00

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,000,00 0,00 15.880.000,00

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 29.740.000,00667.260.000,00 0,00 697.000.000,00

1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.377.880.000,00125.900.000,00 361.285.000,00 1.865.065.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 54.000.000,000,00 0,00 54.000.000,00

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 452.380.000,00125.900.000,00 0,00 578.280.000,00

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 71.500.000,000,00 0,00 71.500.000,00

1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 83.875.000,00 83.875.000,00

1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan 0,000,00 27.410.000,00 27.410.000,00

1.03.1.03.01.02.80 Pembangunan Gedung AULA KEJARI Bangka Tengah 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.02.81 Pengadaan Mobil Operasional Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 57.900.000,001.750.000,00 0,00 59.650.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47.900.000,001.750.000,00 0,00 49.650.000,00

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

138.850.000,00116.150.000,00 0,00 255.000.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 63.000.000,0012.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)

54.000.000,0096.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 714.400.000,0035.600.000,00 42.416.000.000,00 43.166.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 714.400.000,0035.600.000,00 39.871.000.000,00 40.621.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.214 DED Pembangunan Jalan Nibung - Namang (STA 0+00-15+00) 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

17

Page 341: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.15.03.215 DED Pembangunan Jalan By Pass 2 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.216 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 469.800.000,0030.200.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.217 BOP Kegiatan DAK Tahun 2018 244.600.000,005.400.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.218 Peningkatan Jl. Binjai Desa Mangkol dan Jl. Polwan Kecamatan Pangkalanbaru 0,000,00 4.720.000.000,00 4.720.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.219 Peningkatan Jl. Lubuk Besar - Keledang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) (DAK) 0,000,00 19.398.871.000,00 19.398.871.000,00

1.03.1.03.01.15.03.221 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Pesantren Kec. Koba (DAK) 0,000,00 2.494.426.000,00 2.494.426.000,00

1.03.1.03.01.15.03.223 Peningkatan dan Pelebaran Jl.Air Puyuh Kec. Simpangkatis (DAK) 0,000,00 3.230.117.000,00 3.230.117.000,00

1.03.1.03.01.15.03.225 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Kulur-Belimbing Kec. Lubukbesar (DAK) 0,000,00 9.677.586.000,00 9.677.586.000,00

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 2.545.000.000,00 2.545.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.77 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk-Kayu Ara Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.78 Pembangunan Plat Duikers Jl. Teuku Umar Kec. Koba 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.79 Pembangunan Box Culvert Jl. Kampung Jeruk-Benteng 0,000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.80 Pembangunan Plat Duikers Jl. Kantor Kelurahan Berok Kec. Koba 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.81 Pembangunan Plat Duikers Jl. Sinar Laut Kec. Koba 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.82 Pembangunan Plat Duikers Jl. Lampur-Munggu Desa Lampur Kec. Sungaiselan 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 392.220.000,0032.780.000,00 3.625.000.000,00 4.050.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 392.220.000,0032.780.000,00 3.625.000.000,00 4.050.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (Swakelola DPU) 286.620.000,0013.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.128 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Sungaiselan, Pangkalanbaru dan Koba 105.600.000,0019.400.000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.130 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Koba Kec. Koba 0,000,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.131 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Damai dan Jl. Cempedak Desa LampurKec. Sungaiselan

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.132 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Sungaiselan Atas Kec. Sungaiselan.

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.133 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Konghin-Terak Desa Pedindang Kec.Pangkalanbaru

0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.134 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Terentang Kec. Koba.

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.135 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Sinar Laut Kel. Padangmulia Kec. Koba.

0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.136 Pembangunan Drainase Sekunder Dusun Kulur Laut Desa Kulur Ilir Kec. LubukBesar

0,000,00 192.500.000,00 192.500.000,00

1.03.1.03.01.16.03.137 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Padang Baru-Pangkol Kec.Pangkalanbaru (Swakelola DPU)

0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

18

Page 342: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.16.03.138 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Simpang Perlang Kec. Koba 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.139 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 0,000,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.140 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Berok Kec. Koba 0,000,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.141 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Desa Penyak 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.142 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Simpang Munggu-Munggu Kec.Sungaiselan

0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.143 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Keretak Kec. Sungaiselan 0,000,00 187.500.000,00 187.500.000,00

1.03.1.03.01.16.03.144 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Puput Kec. Simpangkatis 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.145 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Pekuburan Desa Jeruk Kec.Pangkalanbaru

0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.933.030.000,0026.970.000,00 3.610.000.000,00 5.570.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 1.933.030.000,0026.970.000,00 3.610.000.000,00 5.570.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.80 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Tengah 1.729.000.000,0021.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.84 Rehabilitasi Jembatan Jalan Sudirman Kec. Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.85 Rehabilitasi Jembatan Jalan Lampur-Munggu Kec. Sungaiselan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.86 Pemeliharaan Jalan Pangkol-Mesu Desa Kayu Besi Kec. Namang 204.030.000,005.970.000,00 0,00 210.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.87 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Sungaiselan 0,000,00 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.92 Rehabilitasi Jalan Lubuk Laut -Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.1.03.01.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

39.580.000,0030.420.000,00 1.500.000.000,00 1.570.000.000,00

1.03.1.03.01.24.53 BOP Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 39.580.000,0030.420.000,00 0,00 70.000.000,00

1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.25.32 Pengadaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Sumber Air Baku/Kolong 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.801.810.000,00654.190.000,00 1.067.000.000,00 9.523.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 7.801.810.000,00654.190.000,00 1.067.000.000,00 9.523.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.100 Penyusunan Rencana Teknis Kegiatan Air Minum dan Sanitasi APBN 46.030.000,003.970.000,00 0,00 50.000.000,00

19

Page 343: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.27.06.102 Penyediaan BOP Program PAMSIMAS 42.800.000,0032.200.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.127 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Batu Beriga (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.128 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Celuak (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.129 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Sungkap (Hibah KhususPAMSIMAS)

300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.130 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Pinang Sebatang 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.131 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Cambai 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.132 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Perlang 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.135 Pembangunan P/S Air Minum PAMSIMAS (Sharing APBN) 550.000.000,000,00 0,00 550.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.136 Pendampingan dan Monitoring Operasional, Pemeliharaan dan KelembagaanPengelolah SPAM Kab. Bangka Tengah

33.500.000,0016.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.137 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Terentang Tiga Kec.Koba (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.139 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Lubukbesar Kec.Lubukbesar (DAK)

472.000.000,000,00 0,00 472.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.142 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Cambai Kec. Namang(DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.146 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Munggu Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.147 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Romadon Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.148 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Padangbaru Kec.Pangkalanbaru (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.149 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Pangkalanbaru, Simpangkatisdan Sungaiselan

750.000.000,000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.150 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Namang, Koba danLubukbesar

750.000.000,000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.151 Perluasan SPAM IKK Koba (DAK) 0,000,00 727.500.000,00 727.500.000,00

1.03.1.03.01.27.06.152 Perluasan SPAM IKK Lubukbesar (DAK) 0,000,00 339.500.000,00 339.500.000,00

1.03.1.03.01.27.06.153 Perluasan SPAM Pedesaan Beruas (DAK) 294.000.000,000,00 0,00 294.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.155 BOP Kegiatan Pembangunan Tanki Septik Skala Individual 30.000.000,0020.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.156 Studi RDS (Real Deman Survey) Kec. Lubuk Besar dan Sungaiselan 35.500.000,0014.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 1.259.180.000,00540.820.000,00 0,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.99 Penyusunan Jakstrada Air Minum Kabupaten Bangka Tengah 48.800.000,0026.200.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 421.620.000,0078.380.000,00 3.750.000.000,00 4.250.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.28.36 Pengadaan Exavator Long Arm 0,000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

20

Page 344: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.28.42 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (Swakelola DPU)

421.620.000,0078.380.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.28.43 Pengadaan Ponton 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.28.44 Normalisasi Saluran Primer Desa Kayu Besi Kec. Namang 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 Operasional tim perencana teknis pengembangan infrastruktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 117.960.000,0062.040.000,00 20.173.700.000,00 20.353.700.000,00

1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 93.760.000,0036.240.000,00 0,00 130.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 77.500.000,0022.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.18 Penyusunan Norma Standar Bangunan Gedung 16.260.000,0013.740.000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 24.200.000,0025.800.000,00 20.173.700.000,00 20.223.700.000,00

1.03.1.03.01.30.02.298 Pembangunan Jalan Lintas Batu-Tabar Pangkul Laut Desa Kayu Besi Kec.Namang

0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.299 Pembangunan Jembatan Aik Dok Pasar Pagi Kelurahan Sungaiselan 0,000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.300 Pembangunan Jalan Desa Teru Kec. Simpangkatis 0,000,00 385.000.000,00 385.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.301 Pembangunan Plat Duikers Jl. Air Risik Kec. Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.302 Pembangunan Plat Duikers Desa Perlang 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.303 Pembangunan Jalan Pasar Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 615.700.000,00 615.700.000,00

1.03.1.03.01.30.02.304 Pembangunan Jalan Kelurahan Simpang Perlang dan Kelurahan Koba 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.305 Pembangunan Jalan Masjid Ar Raihan-Perum PNS Kel. Padangmulia Kec. Koba 0,000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.306 Pembangunan Jalan Musholla Desa Beruas Kec. Simpangkatis 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.307 Peningkatan Jalan Simpang Bemban Desa Nibung (Kolong Biru) Desa Nibung 0,000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.308 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Melabun Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.309 Peningkatan Jalan Apet-Apet Desa Terak Kec. Simpangkatis 0,000,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.310 Peningkatan Jalan Desa Perlang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) 0,000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.311 Peningkatan Jalan Gg. Ambon Desa Beluluk Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.312 Peningkatan Jalan SD 15 dan PAUD Nurul Qolbi Jongkong Kel. SimpangPerlang Kec. Koba

0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.313 Peningkatan Jalan Desa Guntung Kec. Koba 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.314 Peningkatan Jalan Desa Kurau Timur Kec. Koba 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.315 Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Berok (Swakelola Masyarakat) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

21

Page 345: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.30.02.316 Pembangunan Jalan Setapak Setapak Gg. SD 02 Kel. Dul (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 138.000.000,00 138.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.317 Survey dan Pendataan Infrastuktur Jalan Desa di Kec. Koba 24.200.000,0025.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.319 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjungpura (Karya Bhakti TNI) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.186.850.000,00343.150.000,00 0,00 1.530.000.000,00

1.03.1.03.01.32.03 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungaiselan 358.000.000,00142.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.32.04 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koba (By Pass) 709.450.000,0040.550.000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.32.05 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Peninjauan Kembali) 119.400.000,00160.600.000,00 0,00 280.000.000,00

1.03.1.03.01.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 295.380.000,0059.620.000,00 445.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 60.450.000,0044.550.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.33.06 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PengendalianPemanfaatan Ruang

42.850.000,007.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.33.07 Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang 192.080.000,007.920.000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.33.08 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (Drone) 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.34 Program Pemanfaatan Ruang 189.230.000,00157.770.000,00 53.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.34.01 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 17.900.000,0032.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.34.02 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 77.630.000,0027.370.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.34.03 Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 17.200.000,0024.800.000,00 8.000.000,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 26.500.000,0073.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 23.000.000,0027.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01.10 BOP Bantuan Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat 73.200.000,0076.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2.838.916.000,001.711.604.000,00 0,00 4.550.520.000,00

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 494.707.000,00315.614.000,00 0,00 810.321.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000,00112.700.000,00 0,00 117.800.000,00

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.400.000,000,00 0,00 190.400.000,00

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.620.000,0025.180.000,00 0,00 34.800.000,00

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.286.000,00147.154.000,00 0,00 153.440.000,00

22

Page 346: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.200.000,002.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.961.000,000,00 0,00 42.961.000,00

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.720.000,000,00 0,00 6.720.000,00

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.600.000,002.600.000,00 0,00 26.200.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 219.259.000,005.600.000,00 0,00 224.859.000,00

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.028.000,000,00 0,00 5.028.000,00

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.931.000,002.800.000,00 0,00 69.731.000,00

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 117.600.000,002.800.000,00 0,00 120.400.000,00

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.700.000,000,00 0,00 29.700.000,00

1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.200.000,0010.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.400.000,006.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.300.000,001.200.000,00 0,00 2.500.000,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 288.300.000,0021.700.000,00 0,00 310.000.000,00

1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 49.500.000,0010.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 238.800.000,0011.200.000,00 0,00 250.000.000,00

1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 67.500.000,0032.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 67.500.000,0032.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 59.300.000,0040.700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 59.300.000,0040.700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

23

Page 347: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 637.600.000,00974.300.000,00 0,00 1.611.900.000,00

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 101.000.000,00204.000.000,00 0,00 305.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.03 Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Daerah 53.800.000,00171.200.000,00 0,00 225.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.04 Penetapan Perubahan RPJM Daerah 47.200.000,0032.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 84.450.000,0088.950.000,00 0,00 173.400.000,00

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 56.200.000,0073.800.000,00 0,00 130.000.000,00

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 8.600.000,0016.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 65.600.000,0084.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)

51.300.000,0092.200.000,00 0,00 143.500.000,00

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)

37.600.000,0082.400.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 26.300.000,0023.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 31.500.000,0043.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.21.26 Penetapan RKPD Perubahan 8.600.000,0016.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 37.600.000,0082.400.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)

88.450.000,00136.550.000,00 0,00 225.000.000,00

1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 40.400.000,0029.600.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 84.050.000,0055.950.000,00 0,00 140.000.000,00

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 25.900.000,0024.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 58.150.000,0031.850.000,00 0,00 90.000.000,00

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 183.300.000,0091.700.000,00 0,00 275.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 183.300.000,0091.700.000,00 0,00 275.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 32.400.000,0017.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 50.900.000,0024.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.14 Penyusunan Dokumen Verifikasi Kabupaten Bangka Tengah Sehat 48.900.000,0021.100.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.15 Penyusunan RAD SDGs 51.100.000,0028.900.000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.1.06.01.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 55.700.000,0044.300.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.25.04 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial 55.700.000,0044.300.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 71.250.000,007.500.000,00 0,00 78.750.000,00

24

Page 348: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.26.01 Operasional Laboratorium Kultur Jaringan 71.250.000,007.500.000,00 0,00 78.750.000,00

1.06.1.06.01.27 Program Penguatan Inovasi 254.760.000,0092.940.000,00 0,00 347.700.000,00

1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 123.270.000,0026.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 42.220.000,0030.480.000,00 0,00 72.700.000,00

1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 44.000.000,006.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 45.270.000,0029.730.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.28 Program Pendayagunaan IPTEK 231.990.000,0018.000.000,00 0,00 249.990.000,00

1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00

1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,000,00 0,00 10.990.000,00

1.06.1.06.01.28.04 Pengkajian Tajar Hidup Lada sebagai Inang 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.28.06 Pengkajian Pemanfaatan Kolong 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 7.337.426.000,001.786.868.000,00 2.015.949.000,00 11.140.243.000,00

1.04.1.07.01.15 Program Pengembangan Perumahan 1.351.520.000,0046.480.000,00 0,00 1.398.000.000,00

1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 204.500.000,000,00 0,00 204.500.000,00

1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.52 BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 40.500.000,007.500.000,00 0,00 48.000.000,00

1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 56.000.000,0015.000.000,00 0,00 71.000.000,00

1.04.1.07.01.15.54 Pengumpulan dan Updating Database Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman

25.520.000,0023.980.000,00 0,00 49.500.000,00

1.04.1.07.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.200.000.000,000,00 0,00 1.200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.27 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.28 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Air Mesu 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.29 Pembangunan P/S Pemakaman Kelurahan Sungaiselan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.30 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Air Risik Kelurahan Padang Mulia 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.04.1.07.01.20.31 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Samhin Desa Padang Baru 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

25

Page 349: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.04.1.07.01.20.32 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Mulia Desa Penyak 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.04.1.07.01.20.33 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Nadi Desa Perlang 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 456.512.000,00294.688.000,00 0,00 751.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.140.000,0064.140.000,00 0,00 68.280.000,00

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.000.000,000,00 0,00 93.000.000,00

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 143.190.000,0050.360.000,00 0,00 193.550.000,00

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.110.000,00129.828.000,00 0,00 133.938.000,00

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,000,00 0,00 2.280.000,00

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.952.000,000,00 0,00 20.952.000,00

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 230.544.000,000,00 140.500.000,00 371.044.000,00

1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42.394.000,000,00 0,00 42.394.000,00

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.800.000,000,00 0,00 160.800.000,00

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.350.000,000,00 0,00 27.350.000,00

1.07.1.07.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional 0,000,00 122.000.000,00 122.000.000,00

1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.500.000,000,00 0,00 41.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.500.000,000,00 0,00 31.500.000,00

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.850.000,0011.150.000,00 0,00 30.000.000,00

26

Page 350: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01.10 UKL UPL Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01.13 FS Terminal Tipe C Kecamatan Koba 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 705.080.000,009.920.000,00 550.000.000,00 1.265.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 64.380.000,003.620.000,00 0,00 68.000.000,00

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 640.700.000,006.300.000,00 550.000.000,00 1.197.000.000,00

1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.939.460.000,001.373.590.000,00 128.000.000,00 4.441.050.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 17.150.000,0078.400.000,00 0,00 95.550.000,00

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 2.270.000,0044.130.000,00 0,00 46.400.000,00

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2.580.920.000,00812.980.000,00 64.000.000,00 3.457.900.000,00

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 72.420.000,00402.780.000,00 0,00 475.200.000,00

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 70.100.000,009.900.000,00 0,00 80.000.000,00

1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 44.400.000,009.600.000,00 64.000.000,00 118.000.000,00

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 41.800.000,0013.200.000,00 0,00 55.000.000,00

1.07.1.07.01.17.29 Pengumpulan, updating dan analisis data base bidang perhubungan 35.400.000,002.600.000,00 0,00 38.000.000,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 220.320.000,002.680.000,00 674.449.000,00 897.449.000,00

1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum 0,000,00 480.000.000,00 480.000.000,00

1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 220.320.000,002.680.000,00 0,00 223.000.000,00

1.07.1.07.01.19.13 Pengadaan Cermin Tikungan 0,000,00 32.314.000,00 32.314.000,00

1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 69.315.000,00 69.315.000,00

1.07.1.07.01.19.16 Pengadaan pagar pengaman jalan 0,000,00 92.820.000,00 92.820.000,00

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 113.640.000,0048.360.000,00 283.000.000,00 445.000.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 113.640.000,0048.360.000,00 0,00 162.000.000,00

27

Page 351: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.20.06 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,000,00 283.000.000,00 283.000.000,00

1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.347.030.000,001.500.010.000,00 1.010.100.000,00 7.857.140.000,00

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432.670.000,00207.560.000,00 10.000.000,00 650.230.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.030.000,0047.960.000,00 0,00 50.990.000,00

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 165.200.000,000,00 10.000.000,00 175.200.000,00

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.220.000,0025.180.000,00 0,00 53.400.000,00

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.360.000,00106.640.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 55.400.000,002.600.000,00 0,00 58.000.000,00

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.840.000,000,00 0,00 9.840.000,00

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 254.160.000,005.150.000,00 78.100.000,00 337.410.000,00

1.08.1.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 78.100.000,00 78.100.000,00

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,000,00 0,00 5.500.000,00

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.250.000,001.950.000,00 0,00 40.200.000,00

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 180.600.000,003.200.000,00 0,00 183.800.000,00

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.810.000,000,00 0,00 29.810.000,00

1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.300.000,000,00 0,00 28.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.300.000,000,00 0,00 18.300.000,00

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.500.000,0011.500.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

28

Page 352: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.550.000,004.950.000,00 0,00 7.500.000,00

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 882.650.000,00374.850.000,00 340.000.000,00 1.597.500.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,000,00 79.000.000,00 79.000.000,00

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 41.850.000,003.150.000,00 0,00 45.000.000,00

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 448.840.000,00182.660.000,00 0,00 631.500.000,00

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 0,000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

1.08.1.08.01.15.52 Pembangunan Transfer Depo Sampah 0,000,00 222.000.000,00 222.000.000,00

1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 391.960.000,00189.040.000,00 0,00 581.000.000,00

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 574.100.000,0042.900.000,00 0,00 617.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 113.400.000,006.600.000,00 0,00 120.000.000,00

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 150.800.000,004.200.000,00 0,00 155.000.000,00

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 62.100.000,004.400.000,00 0,00 66.500.000,00

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 30.900.000,003.600.000,00 0,00 34.500.000,00

1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 26.850.000,003.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 17.450.000,002.550.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 105.000.000,0010.000.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

105.000.000,0010.000.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 51.800.000,004.200.000,00 0,00 56.000.000,00

1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 33.700.000,0031.300.000,00 0,00 65.000.000,00

1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 33.700.000,0031.300.000,00 0,00 65.000.000,00

1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

8.800.000,0071.200.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 8.800.000,0071.200.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 119.790.000,0051.210.000,00 0,00 171.000.000,00

1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 43.450.000,002.550.000,00 0,00 46.000.000,00

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 76.340.000,0048.660.000,00 0,00 125.000.000,00

1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.555.520.000,00435.680.000,00 382.000.000,00 3.373.200.000,00

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 76.100.000,003.900.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 42.040.000,0047.960.000,00 0,00 90.000.000,00

1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 329.340.000,0029.160.000,00 0,00 358.500.000,00

29

Page 353: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 278.840.000,0029.160.000,00 0,00 308.000.000,00

1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 148.800.000,0027.700.000,00 0,00 176.500.000,00

1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 258.840.000,0029.160.000,00 0,00 288.000.000,00

1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass

208.740.000,0029.260.000,00 0,00 238.000.000,00

1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 149.300.000,0027.700.000,00 0,00 177.000.000,00

1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 458.840.000,0029.160.000,00 0,00 488.000.000,00

1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 138.800.000,0027.700.000,00 0,00 166.500.000,00

1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH (MobilTangki Air)

100.020.000,0028.180.000,00 0,00 128.200.000,00

1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 0,000,00 71.000.000,00 71.000.000,00

1.08.1.08.01.24.55 Pembangunan RTH Taman Terentang 0,000,00 311.000.000,00 311.000.000,00

1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 87.140.000,0073.860.000,00 0,00 161.000.000,00

1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 182.880.000,005.120.000,00 0,00 188.000.000,00

1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 85.700.000,003.300.000,00 0,00 89.000.000,00

1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 10.140.000,0044.360.000,00 0,00 54.500.000,00

2.02.1.08.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 109.500.000,008.000.000,00 200.000.000,00 317.500.000,00

2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 51.100.000,004.400.000,00 0,00 55.500.000,00

2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 58.400.000,003.600.000,00 0,00 62.000.000,00

2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.02.1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 45.740.000,00159.260.000,00 0,00 205.000.000,00

2.02.1.08.01.17.11 Oprasional Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 45.740.000,00159.260.000,00 0,00 205.000.000,00

2.02.1.08.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 223.600.000,00101.400.000,00 0,00 325.000.000,00

2.02.1.08.01.20.03 Survey Potensi Tahura 130.400.000,0069.600.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.1.08.01.20.04 Orientasi Batas kawasan Hutan 93.200.000,0031.800.000,00 0,00 125.000.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.611.586.000,001.145.671.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 637.676.000,00224.544.000,00 40.000.000,00 902.220.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 222.720.000,000,00 40.000.000,00 262.720.000,00

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.420.000,0025.180.000,00 0,00 40.600.000,00

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.560.000,00126.174.000,00 0,00 132.734.000,00

30

Page 354: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0047.360.000,00 0,00 55.400.000,00

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 181.000.000,003.650.000,00 0,00 184.650.000,00

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.500.000,000,00 0,00 24.500.000,00

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.416.000,000,00 0,00 29.416.000,00

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 332.119.000,005.650.000,00 1.179.950.000,00 1.517.719.000,00

1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 1.022.350.000,00 1.022.350.000,00

1.10.1.10.01.02.03.07 Pemasangan Interior Gedung Pelayanan 0,000,00 42.100.000,00 42.100.000,00

1.10.1.10.01.02.03.09 Pembangunan Gedung Arsip 0,000,00 980.250.000,00 980.250.000,00

1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,000,00 3.900.000,00 17.900.000,00

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 138.500.000,00 138.500.000,00

1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.200.000,00 15.200.000,00

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.558.000,00800.000,00 0,00 6.358.000,00

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 60.456.000,00950.000,00 0,00 61.406.000,00

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.000.000,001.950.000,00 0,00 121.950.000,00

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 132.105.000,001.950.000,00 0,00 134.055.000,00

1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.500.000,00900.000,00 0,00 34.400.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.500.000,00900.000,00 0,00 24.400.000,00

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.850.000,0010.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.950.000,004.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 300.000,002.200.000,00 0,00 2.500.000,00

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 658.551.000,008.180.000,00 0,00 666.731.000,00

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 56.000.000,000,00 0,00 56.000.000,00

31

Page 355: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 78.390.000,003.600.000,00 0,00 81.990.000,00

1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)

78.390.000,003.600.000,00 0,00 81.990.000,00

1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 524.161.000,004.580.000,00 0,00 528.741.000,00

1.10.1.10.01.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 249.340.000,0053.660.000,00 0,00 303.000.000,00

1.10.1.10.01.16.03 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan 28.400.000,00750.000,00 0,00 29.150.000,00

1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 220.940.000,0052.910.000,00 0,00 273.850.000,00

1.10.1.10.01.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 156.400.000,0039.742.000,00 0,00 196.142.000,00

1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 115.800.000,0012.442.000,00 0,00 128.242.000,00

1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 40.600.000,0027.300.000,00 0,00 67.900.000,00

1.10.1.10.01.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 215.074.000,0094.400.000,00 0,00 309.474.000,00

1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 46.930.000,0016.800.000,00 0,00 63.730.000,00

1.10.1.10.01.18.04 Pencatatan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 43.879.000,0026.950.000,00 0,00 70.829.000,00

1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 111.740.000,0023.800.000,00 0,00 135.540.000,00

1.10.1.10.01.18.07 Penerbitan Akta Kematian (DAK non Fisik) 12.525.000,0026.850.000,00 0,00 39.375.000,00

1.10.1.10.01.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 249.076.000,00708.445.000,00 0,00 957.521.000,00

1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating danPemeliharaan)

47.620.000,00570.180.000,00 0,00 617.800.000,00

1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 28.455.000,0013.200.000,00 0,00 41.655.000,00

1.10.1.10.01.19.06 Penyusunan Buku Induk Kependudukan (BIP) 77.949.000,0099.675.000,00 0,00 177.624.000,00

1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50.000.000,0021.490.000,00 0,00 71.490.000,00

1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 45.052.000,003.900.000,00 0,00 48.952.000,00

1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

4.441.236.000,00917.893.000,00 1.523.230.000,00 6.882.359.000,00

1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.344.000,00297.634.000,00 0,00 659.978.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.410.000,0068.940.000,00 0,00 73.350.000,00

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.640.000,000,00 0,00 77.640.000,00

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.730.000,00100.720.000,00 0,00 121.450.000,00

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0055.434.000,00 0,00 58.934.000,00

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.540.000,0072.540.000,00 0,00 82.080.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.600.000,000,00 0,00 57.600.000,00

32

Page 356: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.800.000,000,00 0,00 20.800.000,00

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,000,00 0,00 2.880.000,00

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.844.000,000,00 0,00 19.844.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Dalam Daerah 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.436.000,000,00 0,00 271.436.000,00

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 182.600.000,000,00 0,00 182.600.000,00

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.810.000,000,00 0,00 50.810.000,00

1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.650.000,0010.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.350.000,004.650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.600.000,004.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 648.910.000,0091.090.000,00 20.000.000,00 760.000.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 93.850.000,006.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 78.650.000,001.350.000,00 0,00 80.000.000,00

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan

59.000.000,0041.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.26 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Anak 80.210.000,0019.790.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.28 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuandan Anak (P2TP2A)

96.850.000,003.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 33.950.000,001.050.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00

1.11.1.11.01.16.33 Fasilitasi Pengembangan Pelaku Industri Rumahan 36.650.000,0013.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.16.34 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan DalamRumah Tangga (FPKDRT)

81.850.000,003.150.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00

33

Page 357: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.11.1.11.01.16.35 Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak 48.950.000,001.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.16.36 Monitoring dan Evaluasi desa/Kelurahan Layak Anak 38.950.000,001.050.000,00 0,00 40.000.000,00

1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 108.550.000,0021.450.000,00 0,00 130.000.000,00

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 29.050.000,00950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 30.450.000,0019.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengararustamaan Genderdan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 87.270.000,0047.730.000,00 0,00 135.000.000,00

1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 29.770.000,0045.230.000,00 0,00 75.000.000,00

1.12.1.11.01.15.34 Penguatan Lini Lapangan 57.500.000,002.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 147.700.000,004.300.000,00 0,00 152.000.000,00

1.12.1.11.01.16.05 Advokasi dan KIE 75.450.000,001.550.000,00 0,00 77.000.000,00

1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 72.250.000,002.750.000,00 0,00 75.000.000,00

1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 44.620.000,00255.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.1.11.01.17.10 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 44.620.000,00255.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

79.000.000,00101.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 28.750.000,001.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.12.1.11.01.18.05 Fasilitasi Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (KB) 50.250.000,0099.750.000,00 0,00 150.000.000,00

1.12.1.11.01.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatandimasyarakat

98.450.000,001.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.1.11.01.19.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 98.450.000,001.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 157.515.000,0030.960.000,00 0,00 188.475.000,00

1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 83.365.000,0030.110.000,00 0,00 113.475.000,00

1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 74.150.000,00850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.12.1.11.01.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 0,000,00 1.174.980.000,00 1.174.980.000,00

1.12.1.11.01.27.02 Pengadaan Obgyn Bed (DAK) 0,000,00 190.845.000,00 190.845.000,00

1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,000,00 101.975.000,00 101.975.000,00

1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 0,000,00 188.975.000,00 188.975.000,00

1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 0,000,00 693.185.000,00 693.185.000,00

1.12.1.11.01.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 442.950.000,004.240.000,00 328.250.000,00 775.440.000,00

1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 195.225.000,002.120.000,00 0,00 197.345.000,00

34

Page 358: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 50.000.000,000,00 328.250.000,00 378.250.000,00

1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 197.725.000,002.120.000,00 0,00 199.845.000,00

1.12.1.11.01.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan 1.880.841.000,0052.209.000,00 0,00 1.933.050.000,00

1.12.1.11.01.32.01 Penyediaan Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 466.800.000,0043.200.000,00 0,00 510.000.000,00

1.12.1.11.01.32.02 Penyediaan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) (DAK NonFisik)

155.992.000,000,00 0,00 155.992.000,00

1.12.1.11.01.32.03 Penyediaan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunanlainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)

600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.12.1.11.01.32.04 Penyediaan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader(PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)

453.600.000,000,00 0,00 453.600.000,00

1.12.1.11.01.32.05 Fasilitasi Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 204.449.000,009.009.000,00 0,00 213.458.000,00

1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.855.218.000,001.621.805.000,00 70.000.000,00 7.547.023.000,00

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.360.000,00470.180.000,00 0,00 923.540.000,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.020.000,00208.620.000,00 0,00 223.640.000,00

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.000.000,000,00 0,00 114.000.000,00

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.600.000,0050.000.000,00 0,00 66.600.000,00

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 11.780.000,00161.200.000,00 0,00 172.980.000,00

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.840.000,0050.360.000,00 0,00 69.200.000,00

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 67.200.000,000,00 0,00 67.200.000,00

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.800.000,000,00 0,00 38.800.000,00

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.120.000,000,00 0,00 6.120.000,00

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 358.998.400,0052.080.000,00 70.000.000,00 481.078.400,00

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.558.000,000,00 0,00 5.558.000,00

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 56.700.400,000,00 0,00 56.700.400,00

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 247.920.000,0052.080.000,00 0,00 300.000.000,00

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48.820.000,000,00 0,00 48.820.000,00

35

Page 359: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.100.000,000,00 0,00 33.100.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.100.000,000,00 0,00 23.100.000,00

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.650.000,009.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 704.550.000,0010.450.000,00 0,00 715.000.000,00

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitasdan lansia

130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 11.700.000,003.300.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 310.000.000,000,00 0,00 310.000.000,00

1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 56.100.000,003.900.000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.16.24 Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum 18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 103.950.000,00433.350.000,00 0,00 537.300.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

15.900.000,00431.400.000,00 0,00 447.300.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 28.050.000,001.950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 1.759.195.000,00210.200.000,00 0,00 1.969.395.000,00

1.13.1.13.01.23.01 Fasilitasi Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan Rastra Daerah 1.493.395.000,00122.000.000,00 0,00 1.615.395.000,00

1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.13.1.13.01.23.03 Fasilitasi Untuk Legiun Veteran dan Keluarga Perintis Kemerdekaan 44.000.000,000,00 0,00 44.000.000,00

1.13.1.13.01.23.05 Lomba ORSOS 25.550.000,004.450.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 46.250.000,0083.750.000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.1.13.01.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 491.930.000,00143.070.000,00 0,00 635.000.000,00

36

Page 360: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 47.030.000,002.970.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.24.02 Fasilitasi Bagi Anggota Tagana 13.350.000,0046.650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Miskin 58.800.000,0046.200.000,00 0,00 105.000.000,00

1.13.1.13.01.24.04 Verifikasi dan Validasi Terhadap Data Permasalahan Sosial 30.250.000,0039.750.000,00 0,00 70.000.000,00

1.13.1.13.01.24.05 Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasaan 46.280.000,003.720.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.24.06 Penanganan dan Perlindungan Bagi Korban Bencana (Bantuan Bagi KorbanBencana)

296.220.000,003.780.000,00 0,00 300.000.000,00

1.22.1.13.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 68.425.000,0021.575.000,00 0,00 90.000.000,00

1.22.1.13.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 20.575.000,0019.425.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 47.850.000,002.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 90.600.000,009.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.13.01.16.18 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 90.600.000,009.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.13.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 770.959.600,00104.650.000,00 0,00 875.609.600,00

1.22.1.13.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 438.459.600,0032.150.000,00 0,00 470.609.600,00

1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 107.900.000,006.950.000,00 0,00 114.850.000,00

1.22.1.13.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 110.559.600,0015.200.000,00 0,00 125.759.600,00

1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 94.100.000,005.900.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 78.300.000,001.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 47.600.000,002.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 29.400.000,00600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.13.01.17.39 Sosialisasi dan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa 255.950.000,0044.050.000,00 0,00 300.000.000,00

1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif Selawang Segantang 23.300.000,001.700.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.13.01.17.50 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat 23.850.000,0026.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 440.150.000,00114.850.000,00 0,00 555.000.000,00

1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 77.200.000,002.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 72.900.000,002.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 48.050.000,001.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.18.42 Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa 242.000.000,00108.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.22.1.13.01.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 499.350.000,0042.650.000,00 0,00 542.000.000,00

1.22.1.13.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

37

Page 361: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.13.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 279.950.000,0030.050.000,00 0,00 310.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 96.000.000,004.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 37.050.000,0012.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 109.700.000,0010.300.000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 37.200.000,002.800.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 155.500.000,004.500.000,00 0,00 160.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 35.500.000,004.500.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.13.01.22.10 Pembinaan PKK Kelurahan 23.900.000,008.100.000,00 0,00 32.000.000,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 1.353.862.000,00360.450.000,00 110.000.000,00 1.824.312.000,00

1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.580.000,00224.500.000,00 0,00 480.080.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.790.000,0082.210.000,00 0,00 88.000.000,00

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.835.000,0023.165.000,00 0,00 32.000.000,00

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,0095.960.000,00 0,00 98.000.000,00

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.835.000,0023.165.000,00 0,00 31.000.000,00

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 147.872.000,000,00 110.000.000,00 257.872.000,00

1.19.1.19.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.19.1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.19.1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19.1.19.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00

38

Page 362: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 115.000.000,000,00 0,00 115.000.000,00

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.450.000,000,00 0,00 26.450.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.450.000,000,00 0,00 16.450.000,00

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

22.650.000,007.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,003.300.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.600.000,002.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 577.045.000,0047.045.000,00 0,00 624.090.000,00

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 47.800.000,002.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 398.030.000,0026.370.000,00 0,00 424.400.000,00

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

34.425.000,00575.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 37.840.000,001.850.000,00 0,00 39.690.000,00

1.19.1.19.01.17.19 Operasional Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial 58.950.000,0016.050.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 168.025.000,0055.475.000,00 0,00 223.500.000,00

1.19.1.19.01.18.05 Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan 35.100.000,0014.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.18.06 Fasilitasi Forum Osis Bangka Tengah dalam sosialisasi empat pilar berbangsadan bernegara

22.550.000,00950.000,00 0,00 23.500.000,00

1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 48.775.000,001.225.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.18.08 Fasilitasi Oprasional Kominda 61.600.000,0038.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 96.240.000,0026.080.000,00 0,00 122.320.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 37.900.000,002.930.000,00 0,00 40.830.000,00

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 18.150.000,0021.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.19.1.19.01.21.16 Sosialisasi RUU Pemilu 40.190.000,001.300.000,00 0,00 41.490.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.264.678.000,006.104.432.000,00 176.146.000,00 8.545.256.000,00

1.04.1.19.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 41.025.000,00575.940.000,00 4.500.000,00 621.465.000,00

39

Page 363: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 22.265.000,00101.950.000,00 4.500.000,00 128.715.000,00

1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 18.760.000,00473.990.000,00 0,00 492.750.000,00

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.630.000,00276.032.000,00 0,00 561.662.000,00

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0066.540.000,00 0,00 70.600.000,00

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,000,00 0,00 44.640.000,00

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.050.000,000,00 0,00 12.050.000,00

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.060.000,00184.312.000,00 0,00 192.372.000,00

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 589.278.000,0027.100.000,00 162.646.000,00 779.024.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 51.921.000,00 51.921.000,00

1.19.1.19.02.02.11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 93.470.000,000,00 60.725.000,00 154.195.000,00

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 52.578.000,000,00 0,00 52.578.000,00

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 162.360.000,0024.400.000,00 0,00 186.760.000,00

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 62.170.000,001.400.000,00 0,00 63.570.000,00

1.19.1.19.02.02.50 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas dan Prasarana OperasionalPemadam Kebakaran

138.700.000,001.300.000,00 0,00 140.000.000,00

1.19.1.19.02.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 229.030.000,003.920.000,00 0,00 232.950.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 219.030.000,003.920.000,00 0,00 222.950.000,00

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 183.500.000,00650.000,00 0,00 184.150.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 52.000.000,000,00 0,00 52.000.000,00

40

Page 364: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 21.500.000,00650.000,00 0,00 22.150.000,00

1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 151.760.000,00195.300.000,00 0,00 347.060.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 27.950.000,00161.950.000,00 0,00 189.900.000,00

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 85.050.000,001.950.000,00 0,00 87.000.000,00

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 4.410.000,0030.750.000,00 0,00 35.160.000,00

1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam Rangka PeningkatanKantrantibmas

34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 543.645.000,004.131.860.000,00 9.000.000,00 4.684.505.000,00

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

155.965.000,003.944.810.000,00 0,00 4.100.775.000,00

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 330.030.000,002.250.000,00 0,00 332.280.000,00

1.19.1.19.02.16.08 Operasional Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA sertaKebijakan Pemda

7.000.000,0013.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 26.800.000,00160.650.000,00 0,00 187.450.000,00

1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 12.800.000,002.200.000,00 9.000.000,00 24.000.000,00

1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada 11.050.000,008.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

63.320.000,00468.680.000,00 0,00 532.000.000,00

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 3.650.000,00466.350.000,00 0,00 470.000.000,00

1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 59.670.000,002.330.000,00 0,00 62.000.000,00

1.19.1.19.02.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 156.690.000,00415.750.000,00 0,00 572.440.000,00

1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 32.635.000,002.550.000,00 0,00 35.185.000,00

1.19.1.19.02.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

92.250.000,001.100.000,00 0,00 93.350.000,00

1.19.1.19.02.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4.450.000,0023.900.000,00 0,00 28.350.000,00

1.19.1.19.02.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

27.355.000,00388.200.000,00 0,00 415.555.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 16.587.936.000,007.345.683.000,00 2.666.730.000,00 26.600.349.000,00

41

Page 365: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.707.762.000,001.780.388.000,00 0,00 5.488.150.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 100.960.000,00429.040.000,00 0,00 530.000.000,00

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 630.666.000,004.800.000,00 0,00 635.466.000,00

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.160.000,00180.640.000,00 0,00 188.800.000,00

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 62.470.000,00261.200.000,00 0,00 323.670.000,00

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.140.000,00205.924.000,00 0,00 219.064.000,00

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 155.620.000,00160.380.000,00 0,00 316.000.000,00

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 145.280.000,004.720.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 224.880.000,005.120.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 186.830.000,004.720.000,00 0,00 191.550.000,00

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 147.200.000,002.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 893.700.000,006.300.000,00 0,00 900.000.000,00

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 995.200.000,004.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 21.856.000,00506.744.000,00 0,00 528.600.000,00

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 121.800.000,003.200.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.505.850.000,00171.290.000,00 2.625.210.000,00 5.302.350.000,00

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 97.930.000,002.070.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 114.120.000,000,00 235.880.000,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 49.020.000,000,00 120.980.000,00 170.000.000,00

1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.000.000,000,00 341.000.000,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 9.000.000,000,00 341.000.000,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 245.280.000,004.720.000,00 0,00 250.000.000,00

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 48.600.000,001.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 82.720.000,00147.280.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 271.400.000,003.600.000,00 0,00 275.000.000,00

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.245.200.000,004.800.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 46.180.000,003.820.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 296.400.000,003.600.000,00 0,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

42

Page 366: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.02.48 Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.20.1.20.03.02.58 Rehabilitasi ringan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 52.350.000,00 52.350.000,00

1.20.1.20.03.02.62 Rehabilitasi sedang/berat Guest House Rumah Jabatan 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 141.880.000,003.120.000,00 0,00 145.000.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 121.880.000,003.120.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

138.780.000,00164.700.000,00 41.520.000,00 345.000.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.800.000,006.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 53.900.000,0056.100.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 30.800.000,0019.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 11.680.000,0071.800.000,00 41.520.000,00 125.000.000,00

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 23.600.000,006.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 6.618.554.000,00779.030.000,00 0,00 7.397.584.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan

588.586.000,007.520.000,00 0,00 596.106.000,00

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahnon departemen/luar negeri

467.620.000,007.380.000,00 0,00 475.000.000,00

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 225.000.000,00125.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 27.200.000,002.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 72.200.000,002.800.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.044.000.000,006.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.359.200.000,00340.800.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

496.600.000,0053.400.000,00 0,00 550.000.000,00

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 53.828.000,001.350.000,00 0,00 55.178.000,00

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 100.000,0080.400.000,00 0,00 80.500.000,00

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 133.400.000,002.400.000,00 0,00 135.800.000,00

43

Page 367: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 50.620.000,00109.380.000,00 0,00 160.000.000,00

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 186.500.000,003.500.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.693.000.000,007.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.29 Fasilitasi Penyelengaraan Pameran 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 23.900.000,0026.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

613.620.000,00516.380.000,00 0,00 1.130.000.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 83.440.000,0051.560.000,00 0,00 135.000.000,00

1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 252.000.000,00248.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 179.680.000,00195.320.000,00 0,00 375.000.000,00

1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 98.500.000,0021.500.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 441.090.000,001.073.910.000,00 0,00 1.515.000.000,00

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 173.000.000,00227.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 199.320.000,00800.680.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.1.20.03.23.08 Optimalisasi Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 51.620.000,0023.380.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.23.09 Optimalisasi Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 17.150.000,0022.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 11.800.000,003.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 11.800.000,003.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 62.750.000,00127.250.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 12.950.000,0027.050.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.25.06 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya,Lembaga, Instansi dan Swasta

49.800.000,00100.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 515.210.000,00754.790.000,00 0,00 1.270.000.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 67.200.000,002.800.000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 142.750.000,00457.250.000,00 0,00 600.000.000,00

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 55.200.000,004.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemkab BangkaTengah

750.000,0049.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 45.650.000,004.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 43.100.000,006.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

23.360.000,0026.640.000,00 0,00 50.000.000,00

44

Page 368: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Kajian Hukum 97.200.000,00202.800.000,00 0,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 165.000.000,00120.000.000,00 0,00 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 41.800.000,0018.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.33.02 Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD 30.050.000,0019.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 46.050.000,0028.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 25.600.000,0024.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.16 Penyusunan, Evaluasi dan Penataan Organisasi 21.500.000,0028.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 416.200.000,0073.800.000,00 0,00 490.000.000,00

1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 31.700.000,008.300.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 86.000.000,0014.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 59.900.000,0040.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 238.600.000,0011.400.000,00 0,00 250.000.000,00

1.20.1.20.03.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 468.300.000,001.546.200.000,00 0,00 2.014.500.000,00

1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 281.800.000,007.200.000,00 0,00 289.000.000,00

1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 65.300.000,0090.200.000,00 0,00 155.500.000,00

1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 116.400.000,003.600.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 4.800.000,001.445.200.000,00 0,00 1.450.000.000,00

1.20.1.20.03.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 78.175.000,0021.825.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 78.175.000,0021.825.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 161.400.000,00108.850.000,00 0,00 270.250.000,00

1.20.1.20.03.41.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 95.800.000,0054.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.41.03 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 44.550.000,0020.450.000,00 0,00 65.000.000,00

1.20.1.20.03.41.04 Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit PelayananPublik

21.050.000,0034.200.000,00 0,00 55.250.000,00

1.20.1.20.03.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 394.765.000,0097.750.000,00 0,00 492.515.000,00

1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)

151.000.000,0024.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 91.500.000,0038.500.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 67.065.000,0033.150.000,00 0,00 100.215.000,00

1.20.1.20.03.48.04 Fasilitasi, Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di PusatRehabilitasi

85.200.000,002.100.000,00 0,00 87.300.000,00

45

Page 369: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.04 Sekretariat DPRD 18.431.298.000,001.351.278.000,00 2.049.320.000,00 21.831.896.000,00

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.179.618.000,00801.568.000,00 0,00 1.981.186.000,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.120.000,00134.880.000,00 0,00 145.000.000,00

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 255.000.000,002.000.000,00 0,00 257.000.000,00

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.300.000,00112.700.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.560.000,00138.356.000,00 0,00 169.916.000,00

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.348.000,00155.652.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.252.000,00110.900.000,00 0,00 138.152.000,00

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 102.000.000,001.400.000,00 0,00 103.400.000,00

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 69.620.000,001.600.000,00 0,00 71.220.000,00

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 107.330.000,001.600.000,00 0,00 108.930.000,00

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 390.568.000,001.800.000,00 0,00 392.368.000,00

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 9.320.000,00140.680.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.342.624.000,0012.000.000,00 2.049.320.000,00 3.403.944.000,00

1.20.1.20.04.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.20.1.20.04.02.03.29 Pembangunan tempat parkir 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.1.20.04.02.03.80 Rehab Ringan/Sedang/Berat Gedung Sekretariat DPRD 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 49.320.000,00 49.320.000,00

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 49.320.000,00 49.320.000,00

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 58.230.000,000,00 0,00 58.230.000,00

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 193.510.000,002.700.000,00 0,00 196.210.000,00

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000,001.800.000,00 0,00 191.800.000,00

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 457.224.000,002.400.000,00 0,00 459.624.000,00

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 173.000.000,002.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 98.760.000,000,00 0,00 98.760.000,00

1.20.1.20.04.02.63 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 96.900.000,003.100.000,00 0,00 100.000.000,00

46

Page 370: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 222.800.000,00900.000,00 0,00 223.700.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 162.800.000,00900.000,00 0,00 163.700.000,00

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 86.500.000,000,00 0,00 86.500.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 86.500.000,000,00 0,00 86.500.000,00

1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

13.825.000,0016.175.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.675.000,008.325.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.700.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.482.311.000,00437.015.000,00 0,00 15.919.326.000,00

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,000,00 0,00 59.660.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 186.560.000,003.800.000,00 0,00 190.360.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 546.400.000,0018.950.000,00 0,00 565.350.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 740.340.000,004.800.000,00 0,00 745.140.000,00

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 395.200.000,004.800.000,00 0,00 400.000.000,00

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 12.191.680.000,008.320.000,00 0,00 12.200.000.000,00

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 14.980.000,00151.600.000,00 0,00 166.580.000,00

1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 150.000.000,001.600.000,00 0,00 151.600.000,00

1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 989.091.000,00241.545.000,00 0,00 1.230.636.000,00

1.20.1.20.04.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 103.620.000,0083.620.000,00 0,00 187.240.000,00

1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan RancanganPerda 35.640.000,001.600.000,00 0,00 37.240.000,00

1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 67.980.000,0082.020.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.873.562.000,002.002.418.000,00 408.020.000,00 5.284.000.000,00

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 726.352.000,00401.388.000,00 0,00 1.127.740.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.260.000,00211.020.000,00 0,00 224.280.000,00

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,000,00 0,00 204.000.000,00

47

Page 371: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.270.000,0025.180.000,00 0,00 34.450.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.172.000,00108.828.000,00 0,00 152.000.000,00

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.400.000,0047.360.000,00 0,00 60.760.000,00

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 105.500.000,004.500.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.500.000,004.500.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 62.050.000,000,00 0,00 62.050.000,00

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 166.560.000,000,00 154.500.000,00 321.060.000,00

1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 112.000.000,00 112.000.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 112.000.000,00 112.000.000,00

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 42.500.000,00 42.500.000,00

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.560.000,000,00 0,00 100.560.000,00

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.200.000,000,00 0,00 45.200.000,00

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.200.000,000,00 0,00 35.200.000,00

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

16.400.000,0013.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.950.000,007.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,004.700.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.228.920.000,001.186.080.000,00 0,00 2.415.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 52.400.000,0067.600.000,00 0,00 120.000.000,00

48

Page 372: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 111.650.000,00208.350.000,00 0,00 320.000.000,00

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 105.600.000,0094.400.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 111.650.000,00208.350.000,00 0,00 320.000.000,00

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 105.200.000,0094.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

128.900.000,00101.100.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

47.800.000,0052.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

75.500.000,004.500.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 61.600.000,0038.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 38.000.000,0062.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating danPemeliharaan)

41.820.000,0093.180.000,00 0,00 135.000.000,00

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 85.400.000,00144.600.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 73.400.000,001.600.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 72.400.000,007.600.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 42.600.000,007.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 570.130.000,00401.350.000,00 253.520.000,00 1.225.000.000,00

1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 156.200.000,00283.800.000,00 0,00 440.000.000,00

1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 124.900.000,005.100.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 213.080.000,008.400.000,00 253.520.000,00 475.000.000,00

1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 75.950.000,00104.050.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2.072.711.000,00782.339.000,00 1.224.550.000,00 4.079.600.000,00

1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 518.766.000,00191.434.000,00 0,00 710.200.000,00

1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.820.000,0022.180.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 66.000.000,000,00 0,00 66.000.000,00

1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.820.000,0025.180.000,00 0,00 33.000.000,00

1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 33.366.000,0066.634.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.060.000,0069.940.000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 77.000.000,003.000.000,00 0,00 80.000.000,00

49

Page 373: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 145.500.000,004.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 246.210.000,002.040.000,00 1.144.550.000,00 1.392.800.000,00

1.20.1.20.06.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.1.20.06.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.1.20.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.500.000,000,00 109.500.000,00 120.000.000,00

1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.950.000,000,00 75.050.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 4.950.000,000,00 75.050.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.20.1.20.06.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 177.960.000,002.040.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000,002.000.000,00 0,00 41.000.000,00

1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.000.000,002.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.750.000,0012.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.350.000,007.650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.750.000,002.750.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.06.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.190.985.000,00574.615.000,00 80.000.000,00 1.845.600.000,00

1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 70.400.000,009.600.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.03 Operasional UPT 144.000.000,000,00 0,00 144.000.000,00

1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 266.280.000,0093.720.000,00 0,00 360.000.000,00

50

Page 374: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 363.335.000,002.265.000,00 0,00 365.600.000,00

1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 46.750.000,001.250.000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 22.000.000,0026.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 76.120.000,00363.880.000,00 0,00 440.000.000,00

1.20.1.20.06.37.16 Operasional Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah 62.300.000,0017.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 70.300.000,0049.700.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.06.37.18 Sensus dan Pemetaan PBB Pedesaan Perkotaan 69.500.000,0010.500.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.07 Inspektorat Daerah 1.830.905.000,00251.958.000,00 88.140.000,00 2.171.003.000,00

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 328.374.000,00171.058.000,00 17.000.000,00 516.432.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.624.000,0046.160.000,00 0,00 49.784.000,00

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.200.000,000,00 17.000.000,00 55.200.000,00

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.680.000,0025.180.000,00 0,00 31.860.000,00

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.620.000,0073.338.000,00 0,00 74.958.000,00

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.220.000,0025.180.000,00 0,00 34.400.000,00

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00600.000,00 0,00 40.600.000,00

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.300.000,000,00 0,00 54.300.000,00

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.980.000,000,00 0,00 4.980.000,00

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 33.750.000,00600.000,00 0,00 34.350.000,00

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 131.071.000,002.400.000,00 71.140.000,00 204.611.000,00

1.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 27.220.000,00 27.220.000,00

1.20.1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 28.170.000,00 28.170.000,00

1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 28.170.000,00 28.170.000,00

1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.750.000,00 15.750.000,00

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.161.000,00600.000,00 0,00 7.761.000,00

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 22.320.000,00600.000,00 0,00 22.920.000,00

51

Page 375: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81.240.000,00600.000,00 0,00 81.840.000,00

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.350.000,00600.000,00 0,00 20.950.000,00

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.070.000,000,00 0,00 35.070.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.070.000,000,00 0,00 25.070.000,00

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

6.340.000,007.000.000,00 0,00 13.340.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.890.000,003.000.000,00 0,00 8.890.000,00

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100.000,001.600.000,00 0,00 1.700.000,00

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 350.000,002.400.000,00 0,00 2.750.000,00

1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1.162.050.000,0071.500.000,00 0,00 1.233.550.000,00

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 114.300.000,001.500.000,00 0,00 115.800.000,00

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 152.400.000,001.500.000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 152.400.000,001.500.000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.07.20.22 Review Dokumen RKA SKPD 101.600.000,001.500.000,00 0,00 103.100.000,00

1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 101.600.000,001.500.000,00 0,00 103.100.000,00

1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 4.550.000,0055.450.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 354.000.000,003.000.000,00 0,00 357.000.000,00

1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 150.000.000,003.000.000,00 0,00 153.000.000,00

1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 31.200.000,002.550.000,00 0,00 33.750.000,00

1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

108.000.000,000,00 0,00 108.000.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 108.000.000,000,00 0,00 108.000.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 2.438.843.000,002.413.539.000,00 134.310.000,00 4.986.692.000,00

1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 818.600.000,006.400.000,00 0,00 825.000.000,00

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

793.600.000,006.400.000,00 0,00 800.000.000,00

1.08.1.20.08.15.56 Pembinaan dan Pelatihan Kader Bank sampah 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.080.000,0045.920.000,00 0,00 50.000.000,00

52

Page 376: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 4.080.000,0045.920.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 71.950.000,008.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 71.950.000,008.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 508.430.000,001.066.444.000,00 0,00 1.574.874.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 30.870.000,00508.330.000,00 0,00 539.200.000,00

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 147.200.000,002.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.820.000,0025.180.000,00 0,00 37.000.000,00

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 900.000,0065.334.000,00 0,00 66.234.000,00

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.400.000,00464.800.000,00 0,00 505.200.000,00

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.040.000,000,00 0,00 32.040.000,00

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 431.406.000,003.410.000,00 120.000.000,00 554.816.000,00

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 130.614.000,001.810.000,00 0,00 132.424.000,00

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 266.340.000,001.600.000,00 0,00 267.940.000,00

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.452.000,000,00 0,00 34.452.000,00

1.20.1.20.08.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.08.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.500.000,00300.000,00 0,00 44.800.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.500.000,00300.000,00 0,00 34.800.000,00

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.600.000,0021.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000,0014.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00

53

Page 377: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.08.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 60.000,0076.940.000,00 0,00 77.000.000,00

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

60.000,0076.940.000,00 0,00 77.000.000,00

1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 389.615.000,00145.850.000,00 0,00 535.465.000,00

1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 62.950.000,001.050.000,00 0,00 64.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 22.950.000,001.050.000,00 0,00 24.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 28.500.000,003.850.000,00 0,00 32.350.000,00

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 38.000.000,0012.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 85.175.000,007.875.000,00 0,00 93.050.000,00

1.22.1.20.08.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 9.400.000,00600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0085.225.000,00 0,00 85.575.000,00

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 119.250.000,0030.750.000,00 0,00 150.000.000,00

1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 32.990.000,004.500.000,00 0,00 37.490.000,00

1.22.1.20.08.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 76.920.000,001.033.105.000,00 0,00 1.110.025.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

270.000,001.026.330.000,00 0,00 1.026.600.000,00

1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 45.200.000,004.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 31.450.000,001.975.000,00 0,00 33.425.000,00

1.22.1.20.08.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 24.682.000,005.720.000,00 14.310.000,00 44.712.000,00

1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 24.682.000,005.720.000,00 14.310.000,00 44.712.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 2.464.288.000,001.472.044.000,00 323.507.000,00 4.259.839.000,00

1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 471.850.000,003.150.000,00 0,00 475.000.000,00

1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, Kelurahan Dul,Desa Beluluk)

471.850.000,003.150.000,00 0,00 475.000.000,00

1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 28.650.000,0093.350.000,00 0,00 122.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 950.000,0091.050.000,00 0,00 92.000.000,00

1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 27.700.000,002.300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 62.700.000,0012.300.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 62.700.000,0012.300.000,00 0,00 75.000.000,00

54

Page 378: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.073.000,00785.994.000,00 0,00 1.235.067.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.915.000,00320.720.000,00 0,00 336.635.000,00

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.960.000,00297.340.000,00 0,00 332.300.000,00

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000,0060.034.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.058.000,0083.940.000,00 0,00 105.998.000,00

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.300.000,000,00 0,00 33.300.000,00

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,000,00 0,00 7.600.000,00

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111.000.000,000,00 0,00 111.000.000,00

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 8.040.000,0023.960.000,00 0,00 32.000.000,00

1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 635.445.000,002.800.000,00 323.507.000,00 961.752.000,00

1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 265.507.000,00 265.507.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 265.507.000,00 265.507.000,00

1.20.1.20.09.02.10 Pengadaan meubelair 7.000.000,000,00 23.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 133.335.000,001.050.000,00 0,00 134.385.000,00

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 430.810.000,001.050.000,00 0,00 431.860.000,00

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.300.000,00700.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.370.000,000,00 0,00 35.370.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.370.000,000,00 0,00 25.370.000,00

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

22.100.000,007.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

55

Page 379: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 43.300.000,00139.550.000,00 0,00 182.850.000,00

1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 27.300.000,002.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

350.000,00132.500.000,00 0,00 132.850.000,00

1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa

15.650.000,004.350.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 550.200.000,00103.650.000,00 0,00 653.850.000,00

1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 195.700.000,004.300.000,00 0,00 200.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.250.000,001.750.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 57.450.000,002.550.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.650.000,002.350.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 15.600.000,0014.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 94.950.000,005.050.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.09.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 27.650.000,002.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0048.500.000,00 0,00 48.850.000,00

1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 59.150.000,0015.850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 11.900.000,003.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.09.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 19.150.000,00850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 29.450.000,00319.500.000,00 0,00 348.950.000,00

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

350.000,00318.500.000,00 0,00 318.850.000,00

1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 19.500.000,00500.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 9.600.000,00500.000,00 0,00 10.100.000,00

1.22.1.20.09.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 76.150.000,003.850.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 29.150.000,00850.000,00 0,00 30.000.000,00

56

Page 380: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 1.124.507.000,001.433.574.000,00 394.750.000,00 2.952.831.000,00

1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 32.380.000,00333.500.000,00 0,00 365.880.000,00

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburan sungaiselan,pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

32.380.000,00333.500.000,00 0,00 365.880.000,00

1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.530.000,0068.320.000,00 0,00 80.850.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 80.000,0068.320.000,00 0,00 68.400.000,00

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 12.450.000,000,00 0,00 12.450.000,00

1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 52.400.000,004.150.000,00 0,00 56.550.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 52.400.000,004.150.000,00 0,00 56.550.000,00

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.705.000,00378.154.000,00 6.000.000,00 702.859.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.680.000,00206.220.000,00 0,00 218.900.000,00

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 6.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.570.000,0025.180.000,00 0,00 34.750.000,00

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.420.000,0074.214.000,00 0,00 81.634.000,00

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0050.360.000,00 0,00 58.400.000,00

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.450.000,000,00 0,00 29.450.000,00

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,000,00 0,00 2.400.000,00

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 2.145.000,0022.180.000,00 0,00 24.325.000,00

1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 186.797.000,003.900.000,00 388.750.000,00 579.447.000,00

1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 20.800.000,00 20.800.000,00

1.20.1.20.10.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

1.20.1.20.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 111.300.000,00 111.300.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 111.300.000,00 111.300.000,00

1.20.1.20.10.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 68.000.000,00 68.000.000,00

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 15.100.000,001.600.000,00 0,00 16.700.000,00

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 10.690.000,00800.000,00 0,00 11.490.000,00

57

Page 381: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 147.507.000,00600.000,00 0,00 148.107.000,00

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.500.000,00900.000,00 0,00 14.400.000,00

1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 149.650.000,00 149.650.000,00

1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.470.000,000,00 0,00 28.470.000,00

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.470.000,000,00 0,00 18.470.000,00

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.450.000,006.850.000,00 0,00 26.300.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.300.000,003.000.000,00 0,00 17.300.000,00

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.600.000,00 0,00 2.400.000,00

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.350.000,002.250.000,00 0,00 6.600.000,00

1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 17.800.000,00146.800.000,00 0,00 164.600.000,00

1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 17.500.000,002.800.000,00 0,00 20.300.000,00

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

300.000,00144.000.000,00 0,00 144.300.000,00

1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 296.075.000,0072.600.000,00 0,00 368.675.000,00

1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 106.900.000,002.000.000,00 0,00 108.900.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 8.450.000,001.000.000,00 0,00 9.450.000,00

1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.450.000,001.000.000,00 0,00 14.450.000,00

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 20.950.000,001.900.000,00 0,00 22.850.000,00

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 34.600.000,007.200.000,00 0,00 41.800.000,00

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.075.000,003.400.000,00 0,00 53.475.000,00

1.22.1.20.10.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 20.900.000,001.550.000,00 0,00 22.450.000,00

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 300.000,0044.400.000,00 0,00 44.700.000,00

1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 50.000.000,008.350.000,00 0,00 58.350.000,00

1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 12.350.000,003.800.000,00 0,00 16.150.000,00

1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 38.900.000,00417.500.000,00 0,00 456.400.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

4.050.000,00417.250.000,00 0,00 421.300.000,00

58

Page 382: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 22.350.000,00250.000,00 0,00 22.600.000,00

1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

1.22.1.20.10.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 61.000.000,001.800.000,00 0,00 62.800.000,00

1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 33.000.000,001.800.000,00 0,00 34.800.000,00

1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 1.654.799.000,00587.439.000,00 81.750.000,00 2.323.988.000,00

1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00

1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.340.000,0036.900.000,00 0,00 42.240.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 5.340.000,0036.900.000,00 0,00 42.240.000,00

1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 57.324.000,007.550.000,00 0,00 64.874.000,00

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 57.324.000,007.550.000,00 0,00 64.874.000,00

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.213.000,00270.539.000,00 0,00 606.752.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.458.000,00136.080.000,00 0,00 143.538.000,00

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.920.000,0087.014.000,00 0,00 109.934.000,00

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.755.000,0047.445.000,00 0,00 58.200.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.080.000,000,00 0,00 3.080.000,00

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 56.000.000,000,00 0,00 56.000.000,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 285.432.000,0072.540.000,00 81.750.000,00 439.722.000,00

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.750.000,00 21.750.000,00

59

Page 383: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.432.000,0072.540.000,00 0,00 207.972.000,00

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

26.100.000,003.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.500.000,001.500.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.900.000,00600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.700.000,001.800.000,00 0,00 7.500.000,00

1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 9.600.000,00127.800.000,00 0,00 137.400.000,00

1.22.1.20.11.15.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaaan dan Aparatur Desa DalamMembangun

9.600.000,00127.800.000,00 0,00 137.400.000,00

1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 543.300.000,0054.700.000,00 0,00 598.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 104.600.000,002.400.000,00 0,00 107.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 16.300.000,00700.000,00 0,00 17.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 27.300.000,002.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 23.200.000,0016.800.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 85.050.000,004.950.000,00 0,00 90.000.000,00

1.22.1.20.11.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 14.100.000,00900.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 33.200.000,001.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 66.450.000,008.550.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.20.11.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 17.800.000,002.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 28.350.000,001.650.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

60

Page 384: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.11.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 19.150.000,00850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.48 Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Umum Kemasyarakatan 26.500.000,004.500.000,00 0,00 31.000.000,00

1.22.1.20.11.17.49 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 39.000.000,006.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.22.1.20.11.17.51 Fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaanadministrasi desa

19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 115.110.000,009.890.000,00 0,00 125.000.000,00

1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 52.810.000,007.190.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 1.313.870.000,00575.954.000,00 50.000.000,00 1.939.824.000,00

1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 111.200.000,003.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)

111.200.000,003.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.800.000,0042.000.000,00 0,00 58.800.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 8.500.000,0040.300.000,00 0,00 48.800.000,00

1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 8.300.000,001.700.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 37.400.000,007.600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 37.400.000,007.600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.362.000,00359.954.000,00 0,00 696.316.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.460.000,00182.540.000,00 0,00 193.000.000,00

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.160.000,0048.060.000,00 0,00 68.220.000,00

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.500.000,0045.154.000,00 0,00 65.654.000,00

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.670.000,0081.500.000,00 0,00 95.170.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 29.700.000,00300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.700.000,00300.000,00 0,00 7.000.000,00

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00300.000,00 0,00 4.800.000,00

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 41.272.000,001.200.000,00 0,00 42.472.000,00

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 289.488.000,001.200.000,00 0,00 290.688.000,00

61

Page 385: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,000,00 0,00 12.924.000,00

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,000,00 0,00 49.680.000,00

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 172.484.000,00600.000,00 0,00 173.084.000,00

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.800.000,001.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

23.975.000,006.025.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.475.000,001.025.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 18.745.000,00100.275.000,00 0,00 119.020.000,00

1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 7.925.000,002.075.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

10.820.000,0098.200.000,00 0,00 109.020.000,00

1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 341.700.000,0053.300.000,00 0,00 395.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 131.900.000,003.100.000,00 0,00 135.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 8.350.000,001.650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 43.550.000,001.450.000,00 0,00 45.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32.300.000,002.700.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 21.200.000,0013.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 53.000.000,007.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.12.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 31.450.000,008.550.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 43.950.000,0016.050.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 9.250.000,00750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 8.650.000,001.350.000,00 0,00 10.000.000,00

62

Page 386: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.12.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 29.400.000,00600.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00

1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 29.400.000,00600.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 1.359.601.000,00611.942.000,00 73.240.000,00 2.044.783.000,00

1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.400.000,0097.600.000,00 0,00 110.000.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 7.000.000,0053.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 5.400.000,0044.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.457.000,00353.167.000,00 10.000.000,00 598.624.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.160.000,00180.440.000,00 0,00 188.600.000,00

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.400.000,000,00 10.000.000,00 36.400.000,00

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.685.000,0065.465.000,00 0,00 75.150.000,00

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,0051.702.000,00 0,00 54.102.000,00

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0055.560.000,00 0,00 60.600.000,00

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.100.000,000,00 0,00 3.100.000,00

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.672.000,000,00 0,00 25.672.000,00

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 309.029.000,00900.000,00 63.240.000,00 373.169.000,00

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.380.200,000,00 20.420.000,00 45.800.200,00

1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 42.820.000,00 42.820.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 42.820.000,00 42.820.000,00

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 26.278.800,000,00 0,00 26.278.800,00

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.740.000,00900.000,00 0,00 140.640.000,00

63

Page 387: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.630.000,000,00 0,00 17.630.000,00

1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 27.450.000,000,00 0,00 27.450.000,00

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.450.000,000,00 0,00 17.450.000,00

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.000.000,006.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.900.000,001.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 32.000.000,00103.000.000,00 0,00 135.000.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

8.300.000,00101.700.000,00 0,00 110.000.000,00

1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 23.700.000,001.300.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 400.665.000,0039.875.000,00 0,00 440.540.000,00

1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 116.380.000,000,00 0,00 116.380.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 106.380.000,000,00 0,00 106.380.000,00

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.900.000,004.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 94.125.000,005.875.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.13.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.950.000,001.050.000,00 0,00 12.000.000,00

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 80.010.000,006.150.000,00 0,00 86.160.000,00

1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 22.550.000,002.450.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 19.050.000,00950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 12.550.000,002.450.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 18.150.000,001.850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.13.17.53 Fasilitasi Perencanaan Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) 16.000.000,0015.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1.22.1.20.13.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 68.450.000,001.550.000,00 0,00 70.000.000,00

1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 38.450.000,001.550.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

64

Page 388: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5.718.701.000,001.031.070.000,00 99.160.000,00 6.848.931.000,00

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611.166.000,00355.560.000,00 0,00 966.726.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0070.140.000,00 0,00 74.200.000,00

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.600.000,000,00 0,00 245.600.000,00

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.820.000,0025.180.000,00 0,00 31.000.000,00

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.550.000,0070.800.000,00 0,00 73.350.000,00

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.560.000,00189.440.000,00 0,00 227.000.000,00

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,000,00 0,00 11.376.000,00

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 387.263.000,005.050.000,00 69.160.000,00 461.473.000,00

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 26.400.000,00650.000,00 6.800.000,00 33.850.000,00

1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 62.360.000,00 62.360.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 62.360.000,00 62.360.000,00

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.152.000,000,00 0,00 5.152.000,00

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 161.857.000,001.600.000,00 0,00 163.457.000,00

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 61.680.000,000,00 0,00 61.680.000,00

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 132.174.000,002.800.000,00 0,00 134.974.000,00

1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.600.000,00650.000,00 0,00 37.250.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.600.000,00650.000,00 0,00 27.250.000,00

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 102.610.000,002.300.000,00 0,00 104.910.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tentang Kepegawaian 42.610.000,002.300.000,00 0,00 44.910.000,00

1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

21.800.000,008.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,003.300.000,00 0,00 20.000.000,00

65

Page 389: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,003.300.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.14.42 Program pendidikan kedinasan 730.150.000,000,00 0,00 730.150.000,00

1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 730.150.000,000,00 0,00 730.150.000,00

1.20.1.20.14.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 725.670.000,008.150.000,00 0,00 733.820.000,00

1.20.1.20.14.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 153.900.000,000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 51.950.000,000,00 0,00 51.950.000,00

1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 101.950.000,000,00 0,00 101.950.000,00

1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 200.700.000,000,00 0,00 200.700.000,00

1.20.1.20.14.43.34 Diklat Tata Naskah Dinas 91.630.000,002.450.000,00 0,00 94.080.000,00

1.20.1.20.14.43.35 Diklat Manajemen Puskesmas 170.010.000,002.800.000,00 0,00 172.810.000,00

1.20.1.20.14.43.36 Diklat Manajemen Kepegawaian 109.430.000,002.900.000,00 0,00 112.330.000,00

1.20.1.20.14.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.547.704.000,00556.950.000,00 0,00 3.104.654.000,00

1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,000,00 0,00 141.050.000,00

1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 178.628.000,0056.400.000,00 0,00 235.028.000,00

1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 151.195.000,0040.800.000,00 0,00 191.995.000,00

1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.551.750.000,000,00 0,00 1.551.750.000,00

1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 189.336.000,00352.750.000,00 0,00 542.086.000,00

1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 41.035.000,0030.800.000,00 0,00 71.835.000,00

1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 68.950.000,0029.600.000,00 0,00 98.550.000,00

1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 67.620.000,0026.050.000,00 0,00 93.670.000,00

1.20.1.20.14.44.55 Penilaian ASN Berprestasi 82.050.000,007.950.000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 76.090.000,0012.600.000,00 0,00 88.690.000,00

1.20.1.20.14.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 555.738.000,0094.210.000,00 30.000.000,00 679.948.000,00

1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 37.950.000,0017.400.000,00 0,00 55.350.000,00

1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan SatylancanaKarya satya

57.750.000,000,00 0,00 57.750.000,00

1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 126.500.000,005.000.000,00 0,00 131.500.000,00

1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 64.495.000,0053.810.000,00 0,00 118.305.000,00

1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 51.510.000,005.000.000,00 0,00 56.510.000,00

1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 45.875.000,005.000.000,00 0,00 50.875.000,00

66

Page 390: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 63.358.000,006.300.000,00 30.000.000,00 99.658.000,00

1.20.1.20.14.46.09 Bhakti Sosial Korpri 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.46.10 Pembinaan Rohani Korpri 48.950.000,001.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja

2.317.486.000,00561.284.000,00 45.000.000,00 2.923.770.000,00

1.14.1.20.15.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 449.200.000,007.800.000,00 0,00 457.000.000,00

1.14.1.20.15.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 126.400.000,003.600.000,00 0,00 130.000.000,00

1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 126.400.000,003.600.000,00 0,00 130.000.000,00

1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 322.800.000,004.200.000,00 0,00 327.000.000,00

1.14.1.20.15.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14.070.000,0025.930.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 14.070.000,0025.930.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.1.20.15.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 178.600.000,0056.400.000,00 0,00 235.000.000,00

1.14.1.20.15.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 31.050.000,0018.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 38.100.000,001.900.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 37.100.000,0012.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 56.600.000,008.400.000,00 0,00 65.000.000,00

1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 15.750.000,0014.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.16.1.20.15.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 390.250.000,004.750.000,00 0,00 395.000.000,00

1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 247.200.000,002.800.000,00 0,00 250.000.000,00

1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis

73.050.000,001.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.16.1.20.15.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.16.1.20.15.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 155.300.000,0044.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1.16.1.20.15.17.02 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah 117.200.000,0032.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.16.1.20.15.17.03 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 38.100.000,0011.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 385.760.000,00193.614.000,00 0,00 579.374.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.390.000,0044.360.000,00 0,00 47.750.000,00

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,000,00 0,00 88.800.000,00

67

Page 391: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.570.000,0025.180.000,00 0,00 31.750.000,00

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.920.000,0076.714.000,00 0,00 83.634.000,00

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.640.000,0047.360.000,00 0,00 53.000.000,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 58.000.000,000,00 0,00 58.000.000,00

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.600.000,000,00 0,00 6.600.000,00

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,000,00 0,00 18.840.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 203.146.000,000,00 45.000.000,00 248.146.000,00

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.846.000,000,00 0,00 39.846.000,00

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 97.800.000,000,00 0,00 97.800.000,00

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 65.500.000,000,00 0,00 65.500.000,00

1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.250.000,000,00 0,00 29.250.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,000,00 0,00 19.250.000,00

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

16.100.000,0013.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.250.000,006.750.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.950.000,005.550.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 272.910.000,00177.090.000,00 0,00 450.000.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 200.060.000,00149.940.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.15.30.11 Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Ketenagakerjaan 32.850.000,0027.150.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.30.12 Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.15.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 119.900.000,0030.100.000,00 0,00 150.000.000,00

68

Page 392: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 52.350.000,0022.650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.15.47.02 Penyusunan Data Perizinan 20.800.000,004.200.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 46.750.000,003.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.01 Dinas Pangan 3.006.920.000,001.775.390.000,00 641.850.000,00 5.424.160.000,00

1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.670.000,00363.960.000,00 0,00 711.630.000,00

1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.080.000,0094.120.000,00 0,00 99.200.000,00

1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00

1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.820.000,0025.180.000,00 0,00 43.000.000,00

1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.830.000,0068.400.000,00 0,00 73.230.000,00

1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.140.000,00176.260.000,00 0,00 198.400.000,00

1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,000,00 0,00 13.200.000,00

1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,000,00 0,00 9.000.000,00

1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00

1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.240.000,000,00 641.850.000,00 814.090.000,00

1.21.1.21.01.02.14 Pembangunan Gedung Kantor BPP (DAK) 0,000,00 641.850.000,00 641.850.000,00

1.21.1.21.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 72.240.000,000,00 0,00 72.240.000,00

1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.300.000,009.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.950.000,004.050.000,00 0,00 20.000.000,00

69

Page 393: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,004.050.000,00 0,00 7.500.000,00

1.21.1.21.01.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 55.210.000,0066.510.000,00 0,00 121.720.000,00

1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 13.150.000,001.850.000,00 0,00 15.000.000,00

1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 42.060.000,0064.660.000,00 0,00 106.720.000,00

1.21.1.21.01.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 11.600.000,0023.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi sertaPemantauan Ketersediaan Pangan

11.600.000,0023.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.1.21.01.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 404.100.000,0025.900.000,00 0,00 430.000.000,00

1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Percepatan PenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP)

88.600.000,006.400.000,00 0,00 95.000.000,00

1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 33.200.000,001.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 143.600.000,006.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 99.400.000,00600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 39.300.000,0010.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.1.21.01.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 14.400.000,0015.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) dan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

14.400.000,0015.600.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 564.430.000,0072.290.000,00 0,00 636.720.000,00

2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 210.400.000,0056.320.000,00 0,00 266.720.000,00

2.01.1.21.01.15.11 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani 142.630.000,007.370.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 142.700.000,007.300.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.291.970.000,001.198.030.000,00 0,00 2.490.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.107.590.000,001.192.410.000,00 0,00 2.300.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 817.510.000,001.182.490.000,00 0,00 2.000.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 290.080.000,009.920.000,00 0,00 300.000.000,00

2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 78.700.000,001.300.000,00 0,00 80.000.000,00

2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 105.680.000,004.320.000,00 0,00 110.000.000,00

1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2.705.944.000,00772.090.000,00 759.460.000,00 4.237.494.000,00

70

Page 394: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.23.1.25.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.23.1.25.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 22.900.000,0052.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 22.900.000,0052.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.25.01.15.11 Koordinasi Forum Data 47.200.000,002.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.23.1.25.01.15.12 Penyusunan Statistik Sektoral Ekonomi 155.514.000,0048.400.000,00 0,00 203.914.000,00

1.23.1.25.01.15.13 Penyusunan Statistik Sektoral Bidang Sosial 135.000.000,0048.400.000,00 0,00 183.400.000,00

1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 87.100.000,0012.900.000,00 0,00 100.000.000,00

1.23.1.25.01.15.15 Penyusunan statistik sektoral hukun dan HAM 38.200.000,0011.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.700.000,00275.700.000,00 0,00 588.400.000,00

1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.140.000,0067.140.000,00 0,00 71.280.000,00

1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.000.000,000,00 0,00 81.000.000,00

1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.890.000,0050.360.000,00 0,00 60.250.000,00

1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.060.000,00136.020.000,00 0,00 139.080.000,00

1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0022.180.000,00 0,00 26.200.000,00

1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.950.000,000,00 0,00 7.950.000,00

1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,000,00 0,00 18.840.000,00

1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah ke desa/kelurahan/kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.25.1.25.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 222.060.000,003.440.000,00 281.600.000,00 507.100.000,00

1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.480.000,001.720.000,00 140.800.000,00 145.000.000,00

1.25.1.25.01.02.10 Pengadaan meubelair 2.480.000,001.720.000,00 140.800.000,00 145.000.000,00

1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 41.250.000,000,00 0,00 41.250.000,00

1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 136.800.000,000,00 0,00 136.800.000,00

1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.050.000,000,00 0,00 33.050.000,00

1.25.1.25.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.250.000,000,00 0,00 29.250.000,00

1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,000,00 0,00 19.250.000,00

71

Page 395: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.25.1.25.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.1.25.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.850.000,0011.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 509.240.000,00208.900.000,00 477.860.000,00 1.196.000.000,00

1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio

19.520.000,00140.480.000,00 0,00 160.000.000,00

1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 188.660.000,0051.480.000,00 122.860.000,00 363.000.000,00

1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 72.400.000,005.600.000,00 0,00 78.000.000,00

1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi KabupatenBangka Tengah

66.100.000,003.900.000,00 0,00 70.000.000,00

1.25.1.25.01.15.23 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah(Jarkomsanda)

59.300.000,00700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.1.25.01.15.24 Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian 22.880.000,002.120.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00

1.25.1.25.01.15.25 Pengadaan Media Informasi Masyarakat 15.380.000,004.620.000,00 330.000.000,00 350.000.000,00

1.25.1.25.01.15.26 Operasional Layanan Internet Kecamatan 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.25.1.25.01.16 Program pengkajian dn penelitian bidang informasi dan Komunikasi 96.800.000,003.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.25.1.25.01.16.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan E-Government

96.800.000,003.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.25.1.25.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 126.130.000,0013.300.000,00 0,00 139.430.000,00

1.25.1.25.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.25.1.25.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 34.430.000,0012.000.000,00 0,00 46.430.000,00

1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.17.05 Penyelenggaraan Jurnalitrik Kabupaten Bangka Tengah 41.700.000,001.300.000,00 0,00 43.000.000,00

1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 708.000.000,0022.000.000,00 0,00 730.000.000,00

1.25.1.25.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 618.000.000,0022.000.000,00 0,00 640.000.000,00

1.25.1.25.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 618.000.000,0022.000.000,00 0,00 640.000.000,00

1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.25.1.25.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

137.000.000,0058.000.000,00 0,00 195.000.000,00

1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 16.800.000,0028.200.000,00 0,00 45.000.000,00

72

Page 396: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 71.500.000,0028.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.258.121.000,00554.770.000,00 152.000.000,00 1.964.891.000,00

1.24.1.26.01.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

1.24.1.26.01.19.02 Bimbingan teknis kearsipan 63.300.000,001.700.000,00 0,00 65.000.000,00

1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 44.700.000,0010.300.000,00 0,00 55.000.000,00

1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 26.700.000,003.300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.24.1.26.01.19.06 Pemeliharaan (updating) Softwere Kearsipan 28.300.000,001.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.24.1.26.01.19.07 Akuisisi Arsip Vital 48.400.000,006.600.000,00 0,00 55.000.000,00

1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 52.200.000,002.800.000,00 0,00 55.000.000,00

1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.532.000,00222.610.000,00 0,00 515.142.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.740.000,0046.760.000,00 0,00 51.500.000,00

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59.600.000,000,00 0,00 59.600.000,00

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.810.000,0075.540.000,00 0,00 85.350.000,00

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.450.000,0049.950.000,00 0,00 52.400.000,00

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0050.360.000,00 0,00 58.400.000,00

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.500.000,000,00 0,00 10.500.000,00

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,000,00 0,00 17.592.000,00

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 207.829.000,001.400.000,00 152.000.000,00 361.229.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 152.000.000,00 152.000.000,00

1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.609.000,000,00 0,00 5.609.000,00

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 81.360.000,001.400.000,00 0,00 82.760.000,00

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 102.240.000,000,00 0,00 102.240.000,00

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18.620.000,000,00 0,00 18.620.000,00

73

Page 397: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 384.360.000,00295.160.000,00 0,00 679.520.000,00

1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 112.500.000,007.500.000,00 0,00 120.000.000,00

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 40.500.000,00235.300.000,00 0,00 275.800.000,00

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 73.100.000,001.900.000,00 0,00 75.000.000,00

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 13.560.000,0046.760.000,00 0,00 60.320.000,00

1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 46.700.000,001.700.000,00 0,00 48.400.000,00

1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 98.000.000,002.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.01 Dinas Pertanian 4.616.728.000,00994.940.000,00 817.750.000,00 6.429.418.000,00

2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.678.000,00286.920.000,00 0,00 623.598.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.596.000,0092.320.000,00 0,00 98.916.000,00

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.270.000,0025.180.000,00 0,00 40.450.000,00

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.292.000,00144.240.000,00 0,00 148.532.000,00

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.020.000,0025.180.000,00 0,00 34.200.000,00

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,000,00 0,00 7.100.000,00

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

74

Page 398: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.760.000,002.700.000,00 250.000.000,00 458.460.000,00

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 158.660.000,002.700.000,00 0,00 161.360.000,00

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.100.000,000,00 0,00 47.100.000,00

2.01.2.01.01.02.46 Pembebasan Untuk Lahan Puskeswan 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.300.000,004.200.000,00 0,00 7.500.000,00

2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 142.640.000,0062.360.000,00 0,00 205.000.000,00

2.01.2.01.01.15.17 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Perkebunan Rakyat 50.420.000,0024.580.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01.2.01.01.15.18 Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) 92.220.000,0037.780.000,00 0,00 130.000.000,00

2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3.033.810.000,00231.440.000,00 2.750.000,00 3.268.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 2.311.760.000,00176.240.000,00 0,00 2.488.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi (DAK) 1.190.000.000,000,00 0,00 1.190.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 267.380.000,0082.620.000,00 0,00 350.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 104.580.000,005.420.000,00 0,00 110.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 209.580.000,005.420.000,00 0,00 215.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 132.640.000,0077.360.000,00 0,00 210.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 407.580.000,005.420.000,00 0,00 413.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 722.050.000,0055.200.000,00 2.750.000,00 780.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag

105.800.000,004.200.000,00 0,00 110.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 45.200.000,004.800.000,00 0,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 169.000.000,0031.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 95.800.000,004.200.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 264.000.000,006.000.000,00 0,00 270.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 42.250.000,005.000.000,00 2.750.000,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 160.330.000,00324.670.000,00 0,00 485.000.000,00

75

Page 399: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 88.000.000,00322.000.000,00 0,00 410.000.000,00

2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 72.330.000,002.670.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01.2.01.01.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 452.310.000,0074.050.000,00 528.000.000,00 1.054.360.000,00

2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 96.680.000,003.320.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 103.240.000,0046.760.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 103.240.000,0046.760.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 26.030.000,0023.970.000,00 0,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.22.11 Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan (RPH) (DAK) 26.360.000,000,00 528.000.000,00 554.360.000,00

2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 204.400.000,003.600.000,00 37.000.000,00 245.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 204.400.000,003.600.000,00 37.000.000,00 245.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 98.000.000,000,00 37.000.000,00 135.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 106.400.000,003.600.000,00 0,00 110.000.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5.710.282.000,00842.428.000,00 1.319.000.000,00 7.871.710.000,00

1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Seni dan Budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritualadat )

289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 848.540.000,0066.780.000,00 10.000.000,00 925.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 449.690.000,0035.630.000,00 10.000.000,00 495.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah(pawai pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

288.640.000,0021.680.000,00 0,00 310.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembinaan Sanggar/grupkesenian)

74.300.000,00700.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 55.650.000,004.350.000,00 0,00 60.000.000,00

1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 31.100.000,008.900.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 98.850.000,001.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 98.850.000,001.150.000,00 0,00 100.000.000,00

76

Page 400: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 300.000.000,0030.000.000,00 0,00 330.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

42.500.000,0017.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 193.850.000,006.150.000,00 0,00 200.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 63.650.000,006.350.000,00 0,00 70.000.000,00

1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 843.400.000,0076.600.000,00 0,00 920.000.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 563.650.000,0066.350.000,00 0,00 630.000.000,00

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 45.450.000,004.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 173.900.000,001.100.000,00 0,00 175.000.000,00

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 21.050.000,003.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.18.2.04.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda

121.700.000,008.300.000,00 0,00 130.000.000,00

1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 95.950.000,004.050.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.17.04 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) 25.750.000,004.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.18.2.04.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 42.800.000,002.200.000,00 0,00 45.000.000,00

1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

23.450.000,001.550.000,00 0,00 25.000.000,00

1.18.2.04.01.19.11 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Olahraga 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.862.275.000,00177.725.000,00 0,00 2.040.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 244.400.000,0035.600.000,00 0,00 280.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 195.050.000,0034.950.000,00 0,00 230.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 84.600.000,0065.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 84.600.000,0065.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.220.550.000,0069.450.000,00 0,00 1.290.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.03 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POPDA) 803.200.000,0046.800.000,00 0,00 850.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 116.050.000,003.950.000,00 0,00 120.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 301.300.000,0018.700.000,00 0,00 320.000.000,00

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 219.200.000,00800.000,00 0,00 220.000.000,00

1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 93.525.000,006.475.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 276.760.000,00201.240.000,00 1.247.000.000,00 1.725.000.000,00

77

Page 401: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 98.760.000,00201.240.000,00 0,00 300.000.000,00

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 78.000.000,000,00 47.000.000,00 125.000.000,00

1.18.2.04.01.21.48 Penataan Lapangan Bola Voly Terpadu Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.21.50 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.18.2.04.01.21.55 Pembangunan Kolam Renang (Dana Pendamping APBD I) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.21.56 Pembangunan Lintasan Atletik (Dana Pendamping APBD I) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.367.000,00247.063.000,00 0,00 533.430.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.800.000,00112.700.000,00 0,00 119.500.000,00

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.420.000,0025.830.000,00 0,00 32.250.000,00

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.027.000,0083.353.000,00 0,00 84.380.000,00

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.120.000,0025.180.000,00 0,00 28.300.000,00

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.200.000,000,00 0,00 25.200.000,00

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 106.980.000,0023.480.000,00 62.000.000,00 192.460.000,00

2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.460.000,000,00 0,00 26.460.000,00

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 68.350.000,00650.000,00 0,00 69.000.000,00

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.170.000,0022.830.000,00 0,00 35.000.000,00

2.04.2.04.01.02.46 Pembangunan Rumah Genset 0,000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 19.800.000,00700.000,00 0,00 20.500.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.800.000,00700.000,00 0,00 20.500.000,00

2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

78

Page 402: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.450.000,009.550.000,00 0,00 30.000.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.450.000,004.550.000,00 0,00 20.000.000,00

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 557.630.000,0017.370.000,00 0,00 575.000.000,00

2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 172.680.000,002.320.000,00 0,00 175.000.000,00

2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 98.100.000,001.900.000,00 0,00 100.000.000,00

2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 136.850.000,0013.150.000,00 0,00 150.000.000,00

2.04.2.04.01.15.42 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata (Penyusunan pembuatanRIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan pariwisata Daerah)

150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

2.05.01 Dinas Perikanan 5.287.132.900,001.324.515.000,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.981.000,00230.180.000,00 0,00 588.161.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.511.000,00133.550.000,00 0,00 139.061.000,00

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.800.000,000,00 0,00 68.800.000,00

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.950.000,000,00 0,00 10.950.000,00

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.500.000,0070.800.000,00 0,00 76.300.000,00

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.270.000,0025.180.000,00 0,00 31.450.000,00

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 49.950.000,00650.000,00 0,00 50.600.000,00

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.300.000,000,00 0,00 19.300.000,00

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.700.000,000,00 0,00 6.700.000,00

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/Kecamatan

20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 300.250.000,00209.160.000,00 19.640.000,00 529.050.000,00

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 30.360.000,000,00 19.640.000,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 48.480.000,001.520.000,00 0,00 50.000.000,00

79

Page 403: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 132.300.000,0028.380.000,00 0,00 160.680.000,00

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.070.000,000,00 0,00 42.070.000,00

2.05.2.05.01.02.31 Operasional dan Pemeliharaan Pondok Wisata 10.740.000,0053.160.000,00 0,00 63.900.000,00

2.05.2.05.01.02.32 Oprasional dan Pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu 36.300.000,00126.100.000,00 0,00 162.400.000,00

2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.180.000,002.820.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.180.000,002.820.000,00 0,00 40.000.000,00

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

2.05.2.05.01.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 1.597.974.000,00340.080.000,00 900.590.000,00 2.838.644.000,00

2.05.2.05.01.20.06 Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) 171.100.000,00170.940.000,00 0,00 342.040.000,00

2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya 30.040.000,0067.160.000,00 0,00 97.200.000,00

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 64.000.000,006.000.000,00 0,00 70.000.000,00

2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 45.330.000,004.670.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 22.900.000,0027.100.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 121.000.000,004.000.000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.20.29 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) (DAK) 0,000,00 891.590.000,00 891.590.000,00

2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 20.700.000,004.850.000,00 0,00 25.550.000,00

2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 700.000.000,000,00 0,00 700.000.000,00

2.05.2.05.01.20.33 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau (DAK) 131.270.000,000,00 0,00 131.270.000,00

2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 116.774.000,000,00 0,00 116.774.000,00

2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 46.650.000,003.600.000,00 9.000.000,00 59.250.000,00

2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 28.210.000,0051.760.000,00 0,00 79.970.000,00

2.05.2.05.01.20.40 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.191.767.900,00287.075.000,00 75.000.000,00 2.553.842.900,00

2.05.2.05.01.21.03 Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 39.845.000,00228.975.000,00 0,00 268.820.000,00

80

Page 404: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 512.764.000,000,00 0,00 512.764.000,00

2.05.2.05.01.21.15 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK) 905.058.900,000,00 0,00 905.058.900,00

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 243.820.000,000,00 0,00 243.820.000,00

2.05.2.05.01.21.20 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 45.300.000,0014.700.000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.21.32 Pengadaan Mesin Kapal Penangkapan Ikan 192.940.000,000,00 0,00 192.940.000,00

2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 22.900.000,0027.100.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 92.500.000,007.500.000,00 0,00 100.000.000,00

2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 61.640.000,008.800.000,00 0,00 70.440.000,00

2.05.2.05.01.21.52 Penyediaan Sarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.05.2.05.01.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautandan Perikanan

238.480.000,00153.700.000,00 0,00 392.180.000,00

2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 48.800.000,006.200.000,00 0,00 55.000.000,00

2.05.2.05.01.23.05 Operasional dan Pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan 12.040.000,0072.940.000,00 0,00 84.980.000,00

2.05.2.05.01.23.06 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Ikan 17.040.000,0050.160.000,00 0,00 67.200.000,00

2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 134.600.000,0015.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 26.000.000,009.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2.05.2.05.01.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan 471.100.000,0093.900.000,00 0,00 565.000.000,00

2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 25.800.000,0049.200.000,00 0,00 75.000.000,00

2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kelautan dan Perikanan

39.400.000,005.600.000,00 0,00 45.000.000,00

2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar PembudidayaIkan (NTPi)

78.400.000,006.600.000,00 0,00 85.000.000,00

2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 105.800.000,004.200.000,00 0,00 110.000.000,00

2.05.2.05.01.28.12 Kajian Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 221.700.000,0028.300.000,00 0,00 250.000.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3.188.111.000,001.814.609.000,00 4.411.280.000,00 9.414.000.000,00

1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

631.055.000,00473.945.000,00 0,00 1.105.000.000,00

1.15.2.07.01.16.12 Bimbingan Teknis Penyuluh Koperasi dan UMKM 48.550.000,001.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 159.885.000,00440.115.000,00 0,00 600.000.000,00

1.15.2.07.01.16.19 Pendampingan dan Konsultasi Usaha Bagi Koperasi dan UMKM 97.200.000,002.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 97.800.000,002.200.000,00 0,00 100.000.000,00

81

Page 405: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak danMedia Informasi Lainya

28.420.000,0026.580.000,00 0,00 55.000.000,00

1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

74.950.000,005.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 37.400.000,002.600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 37.550.000,002.450.000,00 0,00 40.000.000,00

1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 193.450.000,0011.550.000,00 0,00 205.000.000,00

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 44.350.000,00650.000,00 0,00 45.000.000,00

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 22.400.000,002.600.000,00 0,00 25.000.000,00

1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 57.200.000,002.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 20.800.000,004.200.000,00 0,00 25.000.000,00

1.15.2.07.01.18.23 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian/Perkebunan danAnggotanya

48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 97.000.000,003.000.000,00 712.000.000,00 812.000.000,00

2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 97.000.000,003.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.06.2.07.01.15.16 Pengadaan Sarana Peralatan Tera/Tera Ulang (DAK) 0,000,00 712.000.000,00 712.000.000,00

2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.267.880.000,001.016.940.000,00 3.699.280.000,00 5.984.100.000,00

2.06.2.07.01.18.12 Peningkatan prasarana dan sarana pasar (DAK) 0,000,00 1.447.000.000,00 1.447.000.000,00

2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Sembako 179.000.000,0031.000.000,00 0,00 210.000.000,00

2.06.2.07.01.18.18 Penyelenggaraan UPT Pasar 316.900.000,00952.920.000,00 15.180.000,00 1.285.000.000,00

2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 699.450.000,0020.550.000,00 0,00 720.000.000,00

2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 26.000.000,009.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2.06.2.07.01.18.42 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Dagang dan Pasar Tradisional 10.000.000,000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

2.06.2.07.01.18.43 Pengadaan Aplikasi Data harga Bahan Pokok dan Komoditi Strategis Lainnya 36.530.000,003.470.000,00 0,00 40.000.000,00

2.06.2.07.01.18.44 Pemeliharaan Gedung Pasar Modern Koba 0,000,00 600.100.000,00 600.100.000,00

2.06.2.07.01.18.45 Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) 0,000,00 1.447.000.000,00 1.447.000.000,00

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.296.000,00178.604.000,00 0,00 514.900.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.220.000,0044.780.000,00 0,00 48.000.000,00

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.000.000,000,00 0,00 47.000.000,00

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.670.000,0025.830.000,00 0,00 34.500.000,00

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.186.000,0082.814.000,00 0,00 84.000.000,00

82

Page 406: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.120.000,0025.180.000,00 0,00 28.300.000,00

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.100.000,000,00 0,00 5.100.000,00

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.000.000,000,00 0,00 173.000.000,00

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 98.000.000,000,00 0,00 98.000.000,00

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.750.000,009.250.000,00 0,00 30.000.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,003.050.000,00 0,00 7.500.000,00

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 308.730.000,00116.270.000,00 0,00 425.000.000,00

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 17.900.000,002.100.000,00 0,00 20.000.000,00

2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 22.900.000,002.100.000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 77.800.000,002.200.000,00 0,00 80.000.000,00

2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 35.000.000,005.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 73.420.000,0026.580.000,00 0,00 100.000.000,00

2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 15.860.000,0074.140.000,00 0,00 90.000.000,00

2.07.2.07.01.16.34 Penyusunan Dokumen rencana Pengembangan Industri Kabupaten 27.000.000,003.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2.07.2.07.01.16.35 Pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah 38.850.000,001.150.000,00 0,00 40.000.000,00

83

Page 407: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jumlah 204.012.039.100,0070.118.472.800,00 144.566.713.800,00 418.697.225.700,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

84

Page 408: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IVb PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 Urusan Wajib 188.233.055.200,0064.637.810.800,00 138.080.453.800,00 390.951.319.800,00

1.01 Pendidikan 27.145.453.200,0014.124.817.800,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

1.01.00 Pendidikan 27.145.453.200,0014.124.817.800,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

1.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.748.000,00955.483.000,00 0,00 1.484.231.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.830.000,00441.220.000,00 0,00 461.050.000,00

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22.149.000,0025.180.000,00 0,00 47.329.000,00

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.125.000,00219.923.000,00 0,00 222.048.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.560.000,00269.160.000,00 0,00 294.720.000,00

1.01.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dindik dan UPT) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 127.820.000,000,00 0,00 127.820.000,00

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,000,00 0,00 4.680.000,00

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.584.000,000,00 0,00 19.584.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurah danKecamatan

15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 191.516.000,000,00 0,00 191.516.000,00

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.196.000,000,00 0,00 7.196.000,00

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.330.000,000,00 0,00 75.330.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 75.740.000,000,00 0,00 75.740.000,00

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.250.000,000,00 0,00 33.250.000,00

1.01.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 51.400.000,000,00 0,00 51.400.000,00

1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.400.000,000,00 0,00 41.400.000,00

1

Page 409: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 106.800.000,003.200.000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.05.06 Monitoring Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 46.800.000,003.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

25.300.000,004.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.600.000,001.400.000,00 0,00 20.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 950.000,001.550.000,00 0,00 2.500.000,00

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.750.000,001.750.000,00 0,00 7.500.000,00

1.01.00.15 Program pendidikan anak usia dini 525.125.000,002.283.055.000,00 110.000.000,00 2.918.180.000,00

1.01.00.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 44.825.000,005.175.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 44.825.000,005.175.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.00.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 119.100.000,002.133.400.000,00 0,00 2.252.500.000,00

1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 100.000,002.121.400.000,00 0,00 2.121.500.000,00

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,000,00 0,00 51.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.161 Bantuan APE Indoor (DID) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 18.000.000,0012.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.00.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUD DaerahTerpencil

361.200.000,00144.480.000,00 0,00 505.680.000,00

1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 0,00144.480.000,00 0,00 144.480.000,00

1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 361.200.000,000,00 0,00 361.200.000,00

1.01.00.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.15.78.03 Rehab Jembatan dan Pagar TK Negeri Pembina Pangkalanbaru (DID) 0,000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1.01.00.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 24.151.716.200,0010.169.892.800,00 16.208.928.800,00 50.530.537.800,00

1.01.00.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 1.187.535.312,00 1.187.535.312,00

1.01.1.01.01.16.01.47 Pembangunan Pagar SD 8 Sungaiselan 0,000,00 161.200.000,00 161.200.000,00

1.01.1.01.01.16.01.48 Pembangunan Pagar SD 6 Simpangkatis 0,000,00 172.750.000,00 172.750.000,00

1.01.1.01.01.16.01.49 Pembangunan Pagar SD 11 Simpangkatis 0,000,00 128.100.000,00 128.100.000,00

1.01.1.01.01.16.01.50 Pembangunan Pagar SD 2 Lubuk Besar 0,000,00 246.350.000,00 246.350.000,00

1.01.1.01.01.16.01.51 Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 12 Lubuk Besar (DID) 0,000,00 479.135.312,00 479.135.312,00

1.01.00.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,000,00 4.001.712.000,00 4.001.712.000,00

1.01.1.01.01.16.03.18 Pembangunan RKB SD 7 Namng (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

2

Page 410: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.03.64 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 23 Sungaiselan (DID) 0,000,00 639.464.000,00 639.464.000,00

1.01.1.01.01.16.03.66 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Namang 0,000,00 494.310.000,00 494.310.000,00

1.01.1.01.01.16.03.67 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Pangkalanbaru 0,000,00 494.310.000,00 494.310.000,00

1.01.1.01.01.16.03.69 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 16 Koba (DAK) 0,000,00 546.850.000,00 546.850.000,00

1.01.1.01.01.16.03.70 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 17 Lubuk Besar (DAK) 0,000,00 547.850.000,00 547.850.000,00

1.01.1.01.01.16.03.71 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 12 Sungaiselan (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.72 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 4 Koba (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.73 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Pangkalanbaru (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.74 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Sungaiselan (DID) 0,000,00 213.140.000,00 213.140.000,00

1.01.1.01.01.16.03.75 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 7 Lubukbesar (DID) 0,000,00 213.228.000,00 213.228.000,00

1.01.00.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 794.285.000,00 794.285.000,00

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 441.750.000,00 441.750.000,00

1.01.1.01.01.16.14.38 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Koba 0,000,00 51.285.000,00 51.285.000,00

1.01.1.01.01.16.14.39 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Sungaiselan 0,000,00 99.710.000,00 99.710.000,00

1.01.1.01.01.16.14.40 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Namang 0,000,00 51.765.000,00 51.765.000,00

1.01.1.01.01.16.14.41 Pembangunan WC Guru/Siswa SD Lubuk Besar 0,000,00 149.775.000,00 149.775.000,00

1.01.00.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 811.300.000,008.100.000,00 0,00 819.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)

681.300.000,005.100.000,00 0,00 686.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaana Sekolah SMP (DAK) 130.000.000,003.000.000,00 0,00 133.000.000,00

1.01.00.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,000,00 2.862.359.688,00 2.862.359.688,00

1.01.1.01.01.16.18.48 Pengadaan Server dan Jaringan CBT SMP (DID) 0,000,00 709.267.500,00 709.267.500,00

1.01.1.01.01.16.18.49 Pengadaan Peralatan CBT SMP (DID) 0,000,00 1.466.692.188,00 1.466.692.188,00

1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) 0,000,00 126.400.000,00 126.400.000,00

1.01.1.01.01.16.18.56 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK) 0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00

1.01.00.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 0,000,00 3.266.513.000,00 3.266.513.000,00

1.01.1.01.01.16.19.90 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP (DID) 0,000,00 536.413.000,00 536.413.000,00

1.01.1.01.01.16.19.92 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Koba dan Lubuk Besar (DID) 0,000,00 849.600.000,00 849.600.000,00

1.01.1.01.01.16.19.93 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Pangkalanbaru dan Namang (DID) 0,000,00 517.850.000,00 517.850.000,00

1.01.1.01.01.16.19.94 Pengadaan Meubeliar Siswa Pengganti Kec. Sungaiselan dan Simpangkatis (DID) 0,000,00 1.362.650.000,00 1.362.650.000,00

1.01.00.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 50.000.000,000,00 1.471.750.000,00 1.521.750.000,00

3

Page 411: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.44.43 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1 Namang (DAK) 0,000,00 246.350.000,00 246.350.000,00

1.01.1.01.01.16.44.44 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 4 Koba (DAK) 0,000,00 327.200.000,00 327.200.000,00

1.01.1.01.01.16.44.45 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 5 Pangkalanbaru (DAK) 0,000,00 165.600.000,00 165.600.000,00

1.01.1.01.01.16.44.46 Rehabilitasi Ruang Penunjang SMP Lainnya (DAK) 0,000,00 732.600.000,00 732.600.000,00

1.01.1.01.01.16.44.47 Perbaikan Tower WAN (Jaringan Internet) Pendidikan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.00.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 206.393.000,005.250.000,00 0,00 211.643.000,00

1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus diSekolah Inklusif

88.975.000,002.650.000,00 0,00 91.625.000,00

1.01.1.01.01.16.57.10 Pemenuhan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Program GuruKunjung dan Monitoring)

53.650.000,000,00 0,00 53.650.000,00

1.01.1.01.01.16.57.11 Pelatihan Proktor dan Teknisi UNBK 63.768.000,002.600.000,00 0,00 66.368.000,00

1.01.00.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SDdan SMP

20.819.187.200,004.995.442.800,00 2.620.773.800,00 28.435.403.800,00

1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 57.662.000,001.428.661.800,00 18.940.000,00 1.505.263.800,00

1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 258.350.000,0055.200.000,00 76.050.000,00 389.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 222.600.000,0014.400.000,00 4.000.000,00 241.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 358.620.000,0063.480.000,00 5.900.000,00 428.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 293.000.000,0048.000.000,00 14.000.000,00 355.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 56.250.000,000,00 3.750.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 14.850.000,0036.700.000,00 8.450.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 405.400.000,009.600.000,00 57.000.000,00 472.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 121.680.000,0022.320.000,00 1.000.000,00 145.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 181.300.000,0032.700.000,00 6.000.000,00 220.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 247.420.000,0031.680.000,00 41.900.000,00 321.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 453.060.000,0081.550.000,00 28.390.000,00 563.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 264.600.000,0046.600.000,00 28.800.000,00 340.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 213.350.000,0040.800.000,00 21.850.000,00 276.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 521.265.000,00103.035.000,00 76.700.000,00 701.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 434.920.000,0082.080.000,00 35.000.000,00 552.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 88.500.000,0015.000.000,00 20.500.000,00 124.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 235.280.000,0045.720.000,00 35.000.000,00 316.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 119.600.000,000,00 10.000.000,00 129.600.000,00

4

Page 412: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 187.200.000,0032.400.000,00 7.600.000,00 227.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 247.600.000,0043.200.000,00 14.000.000,00 304.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 251.100.000,0042.000.000,00 49.300.000,00 342.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 213.850.000,0032.700.000,00 22.250.000,00 268.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 77.900.000,009.500.000,00 1.400.000,00 88.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 132.299.000,008.400.000,00 13.701.000,00 154.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 254.330.000,0048.720.000,00 32.950.000,00 336.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 43.200.000,004.800.000,00 0,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 199.000.000,0031.200.000,00 8.200.000,00 238.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 245.500.000,0045.600.000,00 25.700.000,00 316.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 139.980.000,0015.000.000,00 13.820.000,00 168.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 272.500.000,0031.800.000,00 15.700.000,00 320.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 207.200.000,0021.600.000,00 12.800.000,00 241.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 8.640.000,0062.560.000,00 8.800.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 0,0060.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 4.400.000,0072.000.000,00 3.600.000,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 157.600.000,0012.000.000,00 8.000.000,00 177.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 2.240.000,0077.760.000,00 0,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS 110.000.000,0040.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 162.270.000,0028.800.000,00 12.130.000,00 203.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 6.000.000,009.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 6.000.000,009.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.292 Penyediaan Bantuan Siswa Sekolah Inklusif 50.000.000,00159.500.000,00 50.500.000,00 260.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 828.704.000,0052.990.000,00 424.646.000,00 1.306.340.000,00

1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 58.000.000,000,00 4.400.000,00 62.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 140.950.000,0025.200.000,00 42.650.000,00 208.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 95.200.000,0014.400.000,00 4.000.000,00 113.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 96.220.000,006.000.000,00 13.780.000,00 116.000.000,00

5

Page 413: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 36.250.000,007.200.000,00 4.550.000,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 127.635.000,0019.350.000,00 9.815.000,00 156.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 162.200.000,0028.800.000,00 16.000.000,00 207.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 297.464.000,0054.036.000,00 14.500.000,00 366.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 131.030.000,0027.120.000,00 26.850.000,00 185.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 95.300.000,000,00 1.500.000,00 96.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 227.200.000,0029.400.000,00 45.000.000,00 301.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 221.000.000,0028.800.000,00 7.000.000,00 256.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 113.630.000,0023.520.000,00 29.250.000,00 166.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 221.150.000,0044.400.000,00 46.450.000,00 312.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 260.700.000,0043.800.000,00 14.700.000,00 319.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 151.000.000,0026.400.000,00 8.200.000,00 185.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 157.300.000,0012.000.000,00 7.500.000,00 176.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 248.840.000,0040.800.000,00 19.960.000,00 309.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 167.750.000,0022.200.000,00 20.450.000,00 210.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 28.200.000,007.200.000,00 12.600.000,00 48.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 96.300.000,0016.800.000,00 11.700.000,00 124.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 140.620.000,0024.600.000,00 17.980.000,00 183.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 87.100.000,0014.400.000,00 4.100.000,00 105.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 119.700.000,000,00 18.700.000,00 138.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 163.920.000,0029.880.000,00 15.000.000,00 208.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 262.200.000,0032.400.000,00 41.400.000,00 336.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 95.100.000,0016.000.000,00 14.500.000,00 125.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 93.025.000,009.600.000,00 6.175.000,00 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 175.200.000,0032.400.000,00 22.800.000,00 230.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 96.960.000,0018.240.000,00 16.000.000,00 131.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 56.000.000,002.400.000,00 800.000,00 59.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 70.800.000,006.000.000,00 0,00 76.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 82.400.000,0013.800.000,00 7.000.000,00 103.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 221.150.000,0040.800.000,00 28.450.000,00 290.400.000,00

6

Page 414: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 138.240.000,0025.560.000,00 16.200.000,00 180.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 85.760.000,0013.440.000,00 0,00 99.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 164.465.000,0029.760.000,00 13.775.000,00 208.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 72.200.000,008.400.000,00 1.000.000,00 81.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 87.380.000,0015.120.000,00 9.500.000,00 112.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 244.750.000,0039.000.000,00 18.650.000,00 302.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 149.508.200,0025.200.000,00 18.891.800,00 193.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 218.400.000,0038.400.000,00 21.600.000,00 278.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 159.652.000,0025.800.000,00 8.948.000,00 194.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 186.500.000,0034.800.000,00 21.900.000,00 243.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 136.700.000,0025.200.000,00 19.700.000,00 181.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 247.800.000,0040.800.000,00 5.000.000,00 293.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 198.750.000,0035.700.000,00 24.750.000,00 259.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 147.600.000,0015.000.000,00 22.200.000,00 184.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 143.320.000,0026.880.000,00 33.000.000,00 203.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 99.500.000,0015.600.000,00 9.700.000,00 124.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 152.400.000,0024.000.000,00 14.000.000,00 190.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 250.350.000,0037.950.000,00 28.500.000,00 316.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 184.900.000,0020.800.000,00 51.100.000,00 256.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 249.240.000,0047.760.000,00 32.600.000,00 329.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 224.400.000,0033.600.000,00 31.600.000,00 289.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 117.600.000,0010.800.000,00 6.000.000,00 134.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 224.300.000,0041.400.000,00 21.500.000,00 287.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 179.315.000,0016.200.000,00 4.485.000,00 200.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 85.700.000,0012.000.000,00 5.500.000,00 103.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 252.250.000,0027.600.000,00 32.150.000,00 312.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 166.000.000,0022.800.000,00 11.200.000,00 200.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 135.800.000,000,00 5.000.000,00 140.800.000,00

1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 170.300.000,0029.400.000,00 11.500.000,00 211.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 42.500.000,003.000.000,00 2.500.000,00 48.000.000,00

7

Page 415: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 126.250.000,0021.600.000,00 10.550.000,00 158.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 101.400.000,0015.600.000,00 13.400.000,00 130.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 109.520.000,0020.880.000,00 20.000.000,00 150.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 231.720.000,0040.680.000,00 11.600.000,00 284.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 111.900.000,0014.400.000,00 12.900.000,00 139.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 142.250.000,0024.000.000,00 11.350.000,00 177.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 154.207.800,0019.980.000,00 12.212.200,00 186.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 186.447.500,0032.640.000,00 26.512.500,00 245.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 116.727.700,008.400.000,00 18.872.300,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 95.400.000,0010.200.000,00 0,00 105.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 550.510.000,0095.990.000,00 23.500.000,00 670.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 241.850.000,0045.000.000,00 31.150.000,00 318.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 582.710.000,0048.100.000,00 134.190.000,00 765.000.000,00

1.01.00.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.129.936.000,00140.800.000,00 4.000.000,00 1.274.736.000,00

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 53.600.000,0011.275.000,00 0,00 64.875.000,00

1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 216.060.000,0022.600.000,00 4.000.000,00 242.660.000,00

1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 86.375.000,0010.125.000,00 0,00 96.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 328.830.000,0015.000.000,00 0,00 343.830.000,00

1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 197.496.000,0031.350.000,00 0,00 228.846.000,00

1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 55.650.000,003.850.000,00 0,00 59.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.17 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SD 71.025.000,0022.500.000,00 0,00 93.525.000,00

1.01.1.01.01.16.70.18 Lomba Kebersihan Sanitasi Jenjang SMP 32.100.000,0012.900.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.19 Lomba Karya Tulis Ilmiah Jenjang SMP 88.800.000,0011.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.00.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 739.750.000,004.000.000,00 0,00 743.750.000,00

1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi 449.750.000,004.000.000,00 0,00 453.750.000,00

1.01.1.01.01.16.75.07 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SMP 290.000.000,000,00 0,00 290.000.000,00

1.01.00.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 394.650.000,0020.100.000,00 0,00 414.750.000,00

1.01.1.01.01.16.78.03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K13 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 71.250.000,008.750.000,00 0,00 80.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.05 Monitoring Pembelajaran SMP 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

8

Page 416: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum Jenjang SMP 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.78.07 Workshop MGMP SMP/MTs Negeri dan Swasta 76.100.000,008.650.000,00 0,00 84.750.000,00

1.01.1.01.01.16.78.08 Publikasi Kegiatan Bidang SMP 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.00.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 500.000,004.996.200.000,00 0,00 4.996.700.000,00

1.01.1.01.01.16.82.09 Tambahan Penghasilan Guru SD/MI Non PNS 100.000,00768.900.000,00 0,00 769.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82.10 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS 100.000,00835.400.000,00 0,00 835.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.13 Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB/ Non PNS 100.000,00460.400.000,00 0,00 460.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.14 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTS/SMPLB Non PNS 100.000,00406.400.000,00 0,00 406.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.17 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP 0,00264.000.000,00 0,00 264.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82.18 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD 100.000,002.261.100.000,00 0,00 2.261.200.000,00

1.01.00.18 Program Pendidikan Non Formal 130.652.000,00166.825.000,00 0,00 297.477.000,00

1.01.00.18.01 Ujian Nasional Paket 54.400.000,005.600.000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 54.400.000,005.600.000,00 0,00 60.000.000,00

1.01.00.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 76.252.000,0017.225.000,00 0,00 93.477.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 41.102.000,0012.375.000,00 0,00 53.477.000,00

1.01.1.01.01.18.03.09 Sosialisasi Pelaksanaan UNBK bagi Tutor Keaksaraan Paket A, B dan C 35.150.000,004.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.00.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 0,00144.000.000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 0,00144.000.000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.00.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 562.471.000,00444.750.000,00 0,00 1.007.221.000,00

1.01.00.20.01 Pelaksanaan sertifikasl pendidik 34.150.000,002.450.000,00 0,00 36.600.000,00

1.01.1.01.01.20.01.01 Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendidik 34.150.000,002.450.000,00 0,00 36.600.000,00

1.01.00.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

57.468.000,001.100.000,00 0,00 58.568.000,00

1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru

57.468.000,001.100.000,00 0,00 58.568.000,00

1.01.00.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

470.853.000,00441.200.000,00 0,00 912.053.000,00

1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 35.900.000,004.100.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan Penyusunan SPM 45.100.000,0010.900.000,00 0,00 56.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.39 Honorarium Guru Agama Jenjang SD 0,00420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 202.353.000,006.200.000,00 0,00 208.553.000,00

1.01.1.01.01.20.10.41 Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP 187.500.000,000,00 0,00 187.500.000,00

9

Page 417: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.00.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 871.725.000,0096.912.000,00 104.996.000,00 1.073.633.000,00

1.01.00.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 769.275.000,0079.362.000,00 104.996.000,00 953.633.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 pelaksanaan Ujian Akhir sekolah (UAS) SD/MI 325.019.500,0017.025.000,00 50.000.000,00 392.044.500,00

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 92.800.000,002.800.000,00 0,00 95.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujian nasionalSMP/MTs )

31.060.000,005.025.000,00 0,00 36.085.000,00

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 74.970.000,000,00 0,00 74.970.000,00

1.01.1.01.01.22.01.18 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Agama SD/MI 25.920.500,008.175.000,00 0,00 34.095.500,00

1.01.1.01.01.22.01.19 Bedah Kisi-Kisi UAS SD/MI 86.913.000,002.575.000,00 0,00 89.488.000,00

1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 60.942.000,0029.412.000,00 54.996.000,00 145.350.000,00

1.01.00.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan dengan KomiteSekolah

47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.00.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan

54.800.000,0015.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 54.800.000,0015.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02 Kesehatan 43.245.910.000,009.195.070.000,00 25.031.382.000,00 77.472.362.000,00

1.02.00 Kesehatan 43.245.910.000,009.195.070.000,00 25.031.382.000,00 77.472.362.000,00

1.02.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.286.067.000,00554.123.000,00 30.800.000,00 2.870.990.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.035.000,0020.965.000,00 0,00 23.000.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 158.800.000,001.200.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 780.000.000,000,00 0,00 780.000.000,00

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.840.000,0052.160.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.560.000,000,00 0,00 19.560.000,00

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.452.000,00134.548.000,00 0,00 151.000.000,00

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.750.000,0093.600.000,00 0,00 96.350.000,00

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.970.000,0042.030.000,00 0,00 46.000.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 846.400.000,003.600.000,00 0,00 850.000.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 39.000.000,001.000.000,00 0,00 40.000.000,00

10

Page 418: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,001.200.000,00 30.800.000,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 12.110.000,00201.970.000,00 0,00 214.080.000,00

1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.02.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 543.600.000,008.400.000,00 80.000.000,00 632.000.000,00

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.800.000,001.200.000,00 0,00 27.000.000,00

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 158.200.000,001.800.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 198.000.000,002.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 138.400.000,001.600.000,00 0,00 140.000.000,00

1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.200.000,001.800.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 168.400.000,001.600.000,00 0,00 170.000.000,00

1.02.1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 148.400.000,001.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 133.200.000,001.800.000,00 0,00 135.000.000,00

1.02.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 118.800.000,001.200.000,00 0,00 120.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.11 Pembinaan Tenaga Kesehatan di daerah terpencil 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

33.950.000,0026.050.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.300.000,008.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.850.000,006.150.000,00 0,00 20.000.000,00

11

Page 419: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 100.000,002.400.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.900.000,002.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00

1.02.00.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.091.284.000,0032.200.000,00 96.770.000,00 2.220.254.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.728.612.000,0012.600.000,00 0,00 1.741.212.000,00

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 77.300.000,002.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.02.1.02.01.15.12 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi (DAK) 5.530.000,002.700.000,00 96.770.000,00 105.000.000,00

1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 9.400.000,00600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dakam Penggunaan Obat Rasional 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 121.742.000,0012.300.000,00 0,00 134.042.000,00

1.02.00.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.251.343.000,003.765.725.000,00 10.043.800.000,00 27.060.868.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 7.444.260.000,00107.740.000,00 0,00 7.552.000.000,00

1.02.00.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 151.525.000,005.475.000,00 10.043.800.000,00 10.200.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 97.400.000,002.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 0,000,00 10.043.800.000,00 10.043.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 44.775.000,002.225.000,00 0,00 47.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.21 Peningkatan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.00.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5.511.228.000,00396.840.000,00 0,00 5.908.068.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)

18.800.000,001.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.02.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 660.445.000,0039.980.000,00 0,00 700.425.000,00

1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK non Fisik) 501.595.000,0043.180.000,00 0,00 544.775.000,00

1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 472.950.000,0014.000.000,00 0,00 486.950.000,00

1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK non Fisik) 613.120.000,0039.480.000,00 0,00 652.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK non Fisik) 615.820.000,0036.780.000,00 0,00 652.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK non Fisik) 582.620.000,0039.980.000,00 0,00 622.600.000,00

1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 507.995.000,0036.780.000,00 0,00 544.775.000,00

12

Page 420: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 505.995.000,0038.780.000,00 0,00 544.775.000,00

1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 580.582.000,0068.500.000,00 0,00 649.082.000,00

1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 238.506.000,0035.980.000,00 0,00 274.486.000,00

1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten BangkaTengah

144.330.000,003.255.670.000,00 0,00 3.400.000.000,00

1.02.00.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 103.370.000,004.130.000,00 129.500.000,00 237.000.000,00

1.02.00.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 19.320.000,00680.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 19.320.000,00680.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.00.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.19.14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komunitas (Yankestradkom) 11.150.000,00850.000,00 0,00 12.000.000,00

1.02.1.02.01.19.16 Pengadaan Alat Pengolah Data Program IS (DAK) 17.500.000,000,00 129.500.000,00 147.000.000,00

1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 46.050.000,001.950.000,00 0,00 48.000.000,00

1.02.00.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 134.200.000,0065.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.00.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 57.150.000,002.850.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 57.150.000,002.850.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.00.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya

36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 40.900.000,0059.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.00.21 Program pengembangan lingkungan sehat 138.830.000,008.450.000,00 0,00 147.280.000,00

1.02.00.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 115.780.000,006.500.000,00 0,00 122.280.000,00

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum

28.050.000,001.950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa

18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00

1.02.00.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatancakupan jamban keluarga

23.050.000,001.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 23.050.000,001.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.00.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 240.600.000,0024.400.000,00 0,00 265.000.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 23.800.000,0011.200.000,00 0,00 35.000.000,00

13

Page 421: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.00.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.00.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) (Dana Pajak Rokok)

28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.00.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 80.800.000,004.200.000,00 0,00 85.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 33.800.000,001.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.00.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (Dana PajakRokok)

14.400.000,00600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 8.800.000,001.200.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana Pajak Rokok) 23.200.000,001.800.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 13.800.000,001.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.00.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 588.450.000,00170.550.000,00 0,00 759.000.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 126.200.000,0043.800.000,00 0,00 170.000.000,00

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 14.350.000,00650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.23.14 Pengembangan Infokes 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 347.900.000,00116.100.000,00 0,00 464.000.000,00

1.02.00.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

148.500.000,001.500.000,00 5.641.832.000,00 5.791.832.000,00

1.02.00.25.01 Pembangunan puskesmas 0,000,00 1.151.038.000,00 1.151.038.000,00

1.02.1.02.01.25.01.10 Pembangunan Gedung Puskesmas (Tambahaan) (DAK) 0,000,00 1.151.038.000,00 1.151.038.000,00

1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 148.500.000,001.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02.1.02.01.25.33 Pengadaan Alat Kesehatan Tekniker Gigi 0,000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.25.35 Pembangunan Rumah Dinas (DAK) 0,000,00 736.896.000,00 736.896.000,00

1.02.1.02.01.25.37 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Benteng (DAK) 0,000,00 3.733.898.000,00 3.733.898.000,00

1.02.00.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

564.470.000,0092.970.000,00 7.611.000.000,00 8.268.440.000,00

14

Page 422: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0,000,00 7.111.000.000,00 7.111.000.000,00

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 564.470.000,0092.970.000,00 0,00 657.440.000,00

1.02.1.02.02.26.46 Rehabilitasi Gedung Radiologi 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.02.00.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata

430.570.000,004.900.000,00 0,00 435.470.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 150.000.000,002.000.000,00 0,00 152.000.000,00

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 58.700.000,001.300.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 221.870.000,001.600.000,00 0,00 223.470.000,00

1.02.00.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6.447.190.000,004.127.660.000,00 1.105.680.000,00 11.680.530.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 100.000,001.082.700.000,00 0,00 1.082.800.000,00

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 103.720.000,003.044.960.000,00 0,00 3.148.680.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.080.500.000,000,00 78.500.000,00 1.159.000.000,00

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 619.900.000,000,00 80.100.000,00 700.000.000,00

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 684.666.000,000,00 204.500.000,00 889.166.000,00

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 823.404.000,000,00 89.000.000,00 912.404.000,00

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 740.150.000,000,00 149.850.000,00 890.000.000,00

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 747.000.000,000,00 171.000.000,00 918.000.000,00

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 707.500.000,000,00 72.500.000,00 780.000.000,00

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 634.250.000,000,00 225.230.000,00 859.480.000,00

1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 306.000.000,000,00 35.000.000,00 341.000.000,00

1.02.00.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 104.450.000,005.550.000,00 0,00 110.000.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia (LBSI) 35.750.000,004.250.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita

68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.00.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 33.100.000,001.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 33.100.000,001.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.00.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 74.200.000,004.300.000,00 0,00 78.500.000,00

1.02.00.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 74.200.000,004.300.000,00 0,00 78.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 36.700.000,001.800.000,00 0,00 38.500.000,00

1.02.1.02.01.31.03.08 Peningkatan SDM Penjamah Makanan di TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) 19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

15

Page 423: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.00.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.714.798.000,0029.400.000,00 36.000.000,00 2.780.198.000,00

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.32.12 Supervisi Fasilitatif 9.350.000,00650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia dan BBLR 139.000.000,005.000.000,00 36.000.000,00 180.000.000,00

1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinank (DAK Non Fisik) 2.487.698.000,0022.500.000,00 0,00 2.510.198.000,00

1.02.00.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.015.338.000,00263.662.000,00 256.000.000,00 13.535.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 13.015.338.000,00263.662.000,00 256.000.000,00 13.535.000.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 15.512.778.000,003.046.788.000,00 80.250.985.000,00 98.810.551.000,00

1.03.00 Pekerjaan Umum 15.512.778.000,003.046.788.000,00 80.250.985.000,00 98.810.551.000,00

1.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.368.000,001.082.768.000,00 0,00 1.608.136.000,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.100.000,00118.100.000,00 0,00 127.200.000,00

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 42.500.000,000,00 0,00 42.500.000,00

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.038.000,00225.068.000,00 0,00 239.106.000,00

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.560.000,0069.540.000,00 0,00 80.100.000,00

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 92.700.000,002.800.000,00 0,00 95.500.000,00

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.750.000,000,00 0,00 67.750.000,00

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,000,00 0,00 15.880.000,00

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 29.740.000,00667.260.000,00 0,00 697.000.000,00

1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.03.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.377.880.000,00125.900.000,00 361.285.000,00 1.865.065.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 54.000.000,000,00 0,00 54.000.000,00

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 452.380.000,00125.900.000,00 0,00 578.280.000,00

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 71.500.000,000,00 0,00 71.500.000,00

1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 83.875.000,00 83.875.000,00

1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan 0,000,00 27.410.000,00 27.410.000,00

16

Page 424: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.02.80 Pembangunan Gedung AULA KEJARI Bangka Tengah 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.02.81 Pengadaan Mobil Operasional Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 57.900.000,001.750.000,00 0,00 59.650.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47.900.000,001.750.000,00 0,00 49.650.000,00

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

138.850.000,00116.150.000,00 0,00 255.000.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 63.000.000,0012.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) 54.000.000,0096.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.00.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 714.400.000,0035.600.000,00 42.416.000.000,00 43.166.000.000,00

1.03.00.15.03 Pembangunan jalan 714.400.000,0035.600.000,00 39.871.000.000,00 40.621.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.214 DED Pembangunan Jalan Nibung - Namang (STA 0+00-15+00) 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.215 DED Pembangunan Jalan By Pass 2 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.216 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 469.800.000,0030.200.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.217 BOP Kegiatan DAK Tahun 2018 244.600.000,005.400.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.218 Peningkatan Jl. Binjai Desa Mangkol dan Jl. Polwan Kecamatan Pangkalanbaru 0,000,00 4.720.000.000,00 4.720.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.219 Peningkatan Jl. Lubuk Besar - Keledang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) (DAK) 0,000,00 19.398.871.000,00 19.398.871.000,00

1.03.1.03.01.15.03.221 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Pesantren Kec. Koba (DAK) 0,000,00 2.494.426.000,00 2.494.426.000,00

1.03.1.03.01.15.03.223 Peningkatan dan Pelebaran Jl.Air Puyuh Kec. Simpangkatis (DAK) 0,000,00 3.230.117.000,00 3.230.117.000,00

1.03.1.03.01.15.03.225 Peningkatan dan Pelebaran Jl. Kulur-Belimbing Kec. Lubukbesar (DAK) 0,000,00 9.677.586.000,00 9.677.586.000,00

1.03.00.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 2.545.000.000,00 2.545.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.77 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk-Kayu Ara Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.78 Pembangunan Plat Duikers Jl. Teuku Umar Kec. Koba 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.79 Pembangunan Box Culvert Jl. Kampung Jeruk-Benteng 0,000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.80 Pembangunan Plat Duikers Jl. Kantor Kelurahan Berok Kec. Koba 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

17

Page 425: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.15.05.81 Pembangunan Plat Duikers Jl. Sinar Laut Kec. Koba 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.82 Pembangunan Plat Duikers Jl. Lampur-Munggu Desa Lampur Kec. Sungaiselan 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.00.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 392.220.000,0032.780.000,00 3.625.000.000,00 4.050.000.000,00

1.03.00.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 392.220.000,0032.780.000,00 3.625.000.000,00 4.050.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (Swakelola DPU) 286.620.000,0013.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.128 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Sungaiselan, Pangkalanbaru dan Koba 105.600.000,0019.400.000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.130 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Koba Kec. Koba 0,000,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.131 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Damai dan Jl. Cempedak Desa Lampur Kec.Sungaiselan

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.132 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Sungaiselan Atas Kec. Sungaiselan.

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.133 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Konghin-Terak Desa Pedindang Kec.Pangkalanbaru

0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.134 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Terentang Kec. Koba.

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.135 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Sinar Laut Kel. Padangmulia Kec. Koba.

0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.136 Pembangunan Drainase Sekunder Dusun Kulur Laut Desa Kulur Ilir Kec. LubukBesar

0,000,00 192.500.000,00 192.500.000,00

1.03.1.03.01.16.03.137 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Padang Baru-Pangkol Kec.Pangkalanbaru (Swakelola DPU)

0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.138 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Simpang Perlang Kec. Koba 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.139 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 0,000,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.140 Pembangunan Drainase Sekunder Kel. Berok Kec. Koba 0,000,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.141 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Lingkar Desa Penyak 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.142 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Simpang Munggu-Munggu Kec. Sungaiselan 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.143 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Keretak Kec. Sungaiselan 0,000,00 187.500.000,00 187.500.000,00

1.03.1.03.01.16.03.144 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Puput Kec. Simpangkatis 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.145 Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Pekuburan Desa Jeruk Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.00.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.933.030.000,0026.970.000,00 3.610.000.000,00 5.570.000.000,00

1.03.00.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 1.933.030.000,0026.970.000,00 3.610.000.000,00 5.570.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.80 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Tengah 1.729.000.000,0021.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.84 Rehabilitasi Jembatan Jalan Sudirman Kec. Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.85 Rehabilitasi Jembatan Jalan Lampur-Munggu Kec. Sungaiselan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

18

Page 426: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.18.03.86 Pemeliharaan Jalan Pangkol-Mesu Desa Kayu Besi Kec. Namang 204.030.000,005.970.000,00 0,00 210.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.87 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Sungaiselan 0,000,00 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.92 Rehabilitasi Jalan Lubuk Laut -Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.00.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.00.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.03.00.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

39.580.000,0030.420.000,00 1.500.000.000,00 1.570.000.000,00

1.03.1.03.01.24.53 BOP Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 39.580.000,0030.420.000,00 0,00 70.000.000,00

1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.00.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.25.32 Pengadaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Sumber Air Baku/Kolong 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.00.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.801.810.000,00654.190.000,00 1.067.000.000,00 9.523.000.000,00

1.03.00.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 7.801.810.000,00654.190.000,00 1.067.000.000,00 9.523.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.100 Penyusunan Rencana Teknis Kegiatan Air Minum dan Sanitasi APBN 46.030.000,003.970.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.102 Penyediaan BOP Program PAMSIMAS 42.800.000,0032.200.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.127 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Batu Beriga (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.128 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Celuak (Hibah KhususPAMSIMAS)

100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.129 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Sungkap (Hibah KhususPAMSIMAS)

300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.130 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Pinang Sebatang 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.131 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Cambai 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.132 Pemanfaatan Idle Capasity P/S Air Minum Desa Perlang 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.135 Pembangunan P/S Air Minum PAMSIMAS (Sharing APBN) 550.000.000,000,00 0,00 550.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.136 Pendampingan dan Monitoring Operasional, Pemeliharaan dan KelembagaanPengelolah SPAM Kab. Bangka Tengah

33.500.000,0016.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.137 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Terentang Tiga Kec.Koba (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.139 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Lubukbesar Kec.Lubukbesar (DAK)

472.000.000,000,00 0,00 472.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.142 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Cambai Kec. Namang(DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

19

Page 427: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.27.06.146 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Munggu Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.147 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Romadon Kec.Sungaiselan (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.148 Pembangunan Ipal Komunal Kombinasi MCK 50 SR Desa Padangbaru Kec.Pangkalanbaru (DAK)

468.000.000,000,00 0,00 468.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.149 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Pangkalanbaru, Simpangkatisdan Sungaiselan

750.000.000,000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.150 Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kec. Namang, Koba dan Lubukbesar 750.000.000,000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.151 Perluasan SPAM IKK Koba (DAK) 0,000,00 727.500.000,00 727.500.000,00

1.03.1.03.01.27.06.152 Perluasan SPAM IKK Lubukbesar (DAK) 0,000,00 339.500.000,00 339.500.000,00

1.03.1.03.01.27.06.153 Perluasan SPAM Pedesaan Beruas (DAK) 294.000.000,000,00 0,00 294.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.155 BOP Kegiatan Pembangunan Tanki Septik Skala Individual 30.000.000,0020.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.156 Studi RDS (Real Deman Survey) Kec. Lubuk Besar dan Sungaiselan 35.500.000,0014.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 1.259.180.000,00540.820.000,00 0,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.27.06.99 Penyusunan Jakstrada Air Minum Kabupaten Bangka Tengah 48.800.000,0026.200.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.00.28 Program Pengendalian Banjir 421.620.000,0078.380.000,00 3.750.000.000,00 4.250.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.28.36 Pengadaan Exavator Long Arm 0,000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.03.1.03.01.28.42 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (Swakelola DPU)

421.620.000,0078.380.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.28.43 Pengadaan Ponton 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.28.44 Normalisasi Saluran Primer Desa Kayu Besi Kec. Namang 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.00.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.00.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 Operasional tim perencana teknis pengembangan infrastruktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.00.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 117.960.000,0062.040.000,00 20.173.700.000,00 20.353.700.000,00

1.03.00.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 93.760.000,0036.240.000,00 0,00 130.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 77.500.000,0022.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.18 Penyusunan Norma Standar Bangunan Gedung 16.260.000,0013.740.000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.00.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 24.200.000,0025.800.000,00 20.173.700.000,00 20.223.700.000,00

1.03.1.03.01.30.02.298 Pembangunan Jalan Lintas Batu-Tabar Pangkul Laut Desa Kayu Besi Kec.Namang

0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.299 Pembangunan Jembatan Aik Dok Pasar Pagi Kelurahan Sungaiselan 0,000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.300 Pembangunan Jalan Desa Teru Kec. Simpangkatis 0,000,00 385.000.000,00 385.000.000,00

20

Page 428: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.30.02.301 Pembangunan Plat Duikers Jl. Air Risik Kec. Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.302 Pembangunan Plat Duikers Desa Perlang 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.303 Pembangunan Jalan Pasar Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 615.700.000,00 615.700.000,00

1.03.1.03.01.30.02.304 Pembangunan Jalan Kelurahan Simpang Perlang dan Kelurahan Koba 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.305 Pembangunan Jalan Masjid Ar Raihan-Perum PNS Kel. Padangmulia Kec. Koba 0,000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.306 Pembangunan Jalan Musholla Desa Beruas Kec. Simpangkatis 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.307 Peningkatan Jalan Simpang Bemban Desa Nibung (Kolong Biru) Desa Nibung 0,000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.308 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Melabun Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.309 Peningkatan Jalan Apet-Apet Desa Terak Kec. Simpangkatis 0,000,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.310 Peningkatan Jalan Desa Perlang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) 0,000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.311 Peningkatan Jalan Gg. Ambon Desa Beluluk Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.312 Peningkatan Jalan SD 15 dan PAUD Nurul Qolbi Jongkong Kel. Simpang PerlangKec. Koba

0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.313 Peningkatan Jalan Desa Guntung Kec. Koba 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.314 Peningkatan Jalan Desa Kurau Timur Kec. Koba 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.315 Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Berok (Swakelola Masyarakat) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.316 Pembangunan Jalan Setapak Setapak Gg. SD 02 Kel. Dul (Swakelola Masyarakat) 0,000,00 138.000.000,00 138.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.317 Survey dan Pendataan Infrastuktur Jalan Desa di Kec. Koba 24.200.000,0025.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.319 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjungpura (Karya Bhakti TNI) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.00.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.186.850.000,00343.150.000,00 0,00 1.530.000.000,00

1.03.1.03.01.32.03 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungaiselan 358.000.000,00142.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.32.04 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koba (By Pass) 709.450.000,0040.550.000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.32.05 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Peninjauan Kembali) 119.400.000,00160.600.000,00 0,00 280.000.000,00

1.03.00.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 295.380.000,0059.620.000,00 445.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 60.450.000,0044.550.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00

1.03.1.03.01.33.06 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian PemanfaatanRuang

42.850.000,007.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.33.07 Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang 192.080.000,007.920.000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.33.08 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (Drone) 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.00.34 Program Pemanfaatan Ruang 189.230.000,00157.770.000,00 53.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.34.01 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 17.900.000,0032.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.34.02 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 77.630.000,0027.370.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00

21

Page 429: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.34.03 Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 17.200.000,0024.800.000,00 8.000.000,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 26.500.000,0073.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.04 Perumahan 2.592.545.000,00622.420.000,00 4.500.000,00 3.219.465.000,00

1.04.00 Perumahan 2.592.545.000,00622.420.000,00 4.500.000,00 3.219.465.000,00

1.04.00.15 Program Pengembangan Perumahan 1.351.520.000,0046.480.000,00 0,00 1.398.000.000,00

1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 204.500.000,000,00 0,00 204.500.000,00

1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 205.000.000,000,00 0,00 205.000.000,00

1.04.1.07.01.15.52 BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 40.500.000,007.500.000,00 0,00 48.000.000,00

1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 56.000.000,0015.000.000,00 0,00 71.000.000,00

1.04.1.07.01.15.54 Pengumpulan dan Updating Database Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman

25.520.000,0023.980.000,00 0,00 49.500.000,00

1.04.00.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 41.025.000,00575.940.000,00 4.500.000,00 621.465.000,00

1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 22.265.000,00101.950.000,00 4.500.000,00 128.715.000,00

1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 18.760.000,00473.990.000,00 0,00 492.750.000,00

1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.200.000.000,000,00 0,00 1.200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.27 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.28 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Air Mesu 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.29 Pembangunan P/S Pemakaman Kelurahan Sungaiselan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.04.1.07.01.20.30 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Air Risik Kelurahan Padang Mulia 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.04.1.07.01.20.31 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Samhin Desa Padang Baru 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.04.1.07.01.20.32 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Mulia Desa Penyak 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.04.1.07.01.20.33 Pembangunan P/S Pemakaman Dusun Nadi Desa Perlang 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 2.838.916.000,001.711.604.000,00 0,00 4.550.520.000,00

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 2.838.916.000,001.711.604.000,00 0,00 4.550.520.000,00

1.06.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 494.707.000,00315.614.000,00 0,00 810.321.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000,00112.700.000,00 0,00 117.800.000,00

22

Page 430: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.400.000,000,00 0,00 190.400.000,00

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.620.000,0025.180.000,00 0,00 34.800.000,00

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.286.000,00147.154.000,00 0,00 153.440.000,00

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.200.000,002.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.961.000,000,00 0,00 42.961.000,00

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.720.000,000,00 0,00 6.720.000,00

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.600.000,002.600.000,00 0,00 26.200.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.06.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 219.259.000,005.600.000,00 0,00 224.859.000,00

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.028.000,000,00 0,00 5.028.000,00

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.931.000,002.800.000,00 0,00 69.731.000,00

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 117.600.000,002.800.000,00 0,00 120.400.000,00

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.700.000,000,00 0,00 29.700.000,00

1.06.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.200.000,0010.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.400.000,006.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.300.000,001.200.000,00 0,00 2.500.000,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.06.00.15 Program pengembangan data/informasi 288.300.000,0021.700.000,00 0,00 310.000.000,00

1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 49.500.000,0010.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 238.800.000,0011.200.000,00 0,00 250.000.000,00

1.06.00.16 Program kerjasama pembangunan 67.500.000,0032.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 67.500.000,0032.500.000,00 0,00 100.000.000,00

23

Page 431: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.00.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 59.300.000,0040.700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 59.300.000,0040.700.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.00.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.00.21 Program perencanaan pembangunan daerah 637.600.000,00974.300.000,00 0,00 1.611.900.000,00

1.06.00.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 101.000.000,00204.000.000,00 0,00 305.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.03 Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Daerah 53.800.000,00171.200.000,00 0,00 225.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.04 Penetapan Perubahan RPJM Daerah 47.200.000,0032.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 84.450.000,0088.950.000,00 0,00 173.400.000,00

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 56.200.000,0073.800.000,00 0,00 130.000.000,00

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 8.600.000,0016.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 65.600.000,0084.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)

51.300.000,0092.200.000,00 0,00 143.500.000,00

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS)

37.600.000,0082.400.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 26.300.000,0023.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 31.500.000,0043.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.21.26 Penetapan RKPD Perubahan 8.600.000,0016.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 37.600.000,0082.400.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)

88.450.000,00136.550.000,00 0,00 225.000.000,00

1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 40.400.000,0029.600.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.00.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 84.050.000,0055.950.000,00 0,00 140.000.000,00

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 25.900.000,0024.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 58.150.000,0031.850.000,00 0,00 90.000.000,00

1.06.00.23 Program perencanaan sosial dan budaya 183.300.000,0091.700.000,00 0,00 275.000.000,00

1.06.00.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 183.300.000,0091.700.000,00 0,00 275.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 32.400.000,0017.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 50.900.000,0024.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.14 Penyusunan Dokumen Verifikasi Kabupaten Bangka Tengah Sehat 48.900.000,0021.100.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.15 Penyusunan RAD SDGs 51.100.000,0028.900.000,00 0,00 80.000.000,00

24

Page 432: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.00.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 55.700.000,0044.300.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.25.04 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial 55.700.000,0044.300.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.00.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 71.250.000,007.500.000,00 0,00 78.750.000,00

1.06.1.06.01.26.01 Operasional Laboratorium Kultur Jaringan 71.250.000,007.500.000,00 0,00 78.750.000,00

1.06.00.27 Program Penguatan Inovasi 254.760.000,0092.940.000,00 0,00 347.700.000,00

1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 123.270.000,0026.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 42.220.000,0030.480.000,00 0,00 72.700.000,00

1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 44.000.000,006.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 45.270.000,0029.730.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.00.28 Program Pendayagunaan IPTEK 231.990.000,0018.000.000,00 0,00 249.990.000,00

1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00

1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,000,00 0,00 10.990.000,00

1.06.1.06.01.28.04 Pengkajian Tajar Hidup Lada sebagai Inang 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.1.06.01.28.06 Pengkajian Pemanfaatan Kolong 69.000.000,006.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.07 Perhubungan 4.785.906.000,001.740.388.000,00 2.015.949.000,00 8.542.243.000,00

1.07.00 Perhubungan 4.785.906.000,001.740.388.000,00 2.015.949.000,00 8.542.243.000,00

1.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 456.512.000,00294.688.000,00 0,00 751.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.140.000,0064.140.000,00 0,00 68.280.000,00

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.000.000,000,00 0,00 93.000.000,00

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 143.190.000,0050.360.000,00 0,00 193.550.000,00

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.110.000,00129.828.000,00 0,00 133.938.000,00

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,000,00 0,00 2.280.000,00

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.952.000,000,00 0,00 20.952.000,00

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

25

Page 433: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 230.544.000,000,00 140.500.000,00 371.044.000,00

1.07.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.07.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42.394.000,000,00 0,00 42.394.000,00

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.800.000,000,00 0,00 160.800.000,00

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.350.000,000,00 0,00 27.350.000,00

1.07.1.07.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional 0,000,00 122.000.000,00 122.000.000,00

1.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.500.000,000,00 0,00 41.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.500.000,000,00 0,00 31.500.000,00

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.850.000,0011.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.07.00.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.07.00.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01.10 UKL UPL Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.07.1.07.01.15.01.13 FS Terminal Tipe C Kecamatan Koba 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.07.00.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 705.080.000,009.920.000,00 550.000.000,00 1.265.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 64.380.000,003.620.000,00 0,00 68.000.000,00

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 640.700.000,006.300.000,00 550.000.000,00 1.197.000.000,00

1.07.00.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.939.460.000,001.373.590.000,00 128.000.000,00 4.441.050.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 17.150.000,0078.400.000,00 0,00 95.550.000,00

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 2.270.000,0044.130.000,00 0,00 46.400.000,00

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2.580.920.000,00812.980.000,00 64.000.000,00 3.457.900.000,00

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 72.420.000,00402.780.000,00 0,00 475.200.000,00

26

Page 434: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 70.100.000,009.900.000,00 0,00 80.000.000,00

1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 44.400.000,009.600.000,00 64.000.000,00 118.000.000,00

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 41.800.000,0013.200.000,00 0,00 55.000.000,00

1.07.1.07.01.17.29 Pengumpulan, updating dan analisis data base bidang perhubungan 35.400.000,002.600.000,00 0,00 38.000.000,00

1.07.00.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.00.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 220.320.000,002.680.000,00 674.449.000,00 897.449.000,00

1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum 0,000,00 480.000.000,00 480.000.000,00

1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 220.320.000,002.680.000,00 0,00 223.000.000,00

1.07.1.07.01.19.13 Pengadaan Cermin Tikungan 0,000,00 32.314.000,00 32.314.000,00

1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 69.315.000,00 69.315.000,00

1.07.1.07.01.19.16 Pengadaan pagar pengaman jalan 0,000,00 92.820.000,00 92.820.000,00

1.07.00.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 113.640.000,0048.360.000,00 283.000.000,00 445.000.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 113.640.000,0048.360.000,00 0,00 162.000.000,00

1.07.1.07.01.20.06 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,000,00 283.000.000,00 283.000.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 6.735.400.000,001.585.020.000,00 810.100.000,00 9.130.520.000,00

1.08.00 Lingkungan Hidup 6.735.400.000,001.585.020.000,00 810.100.000,00 9.130.520.000,00

1.08.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432.670.000,00207.560.000,00 10.000.000,00 650.230.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.030.000,0047.960.000,00 0,00 50.990.000,00

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 165.200.000,000,00 10.000.000,00 175.200.000,00

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.220.000,0025.180.000,00 0,00 53.400.000,00

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.360.000,00106.640.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 55.400.000,002.600.000,00 0,00 58.000.000,00

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.840.000,000,00 0,00 9.840.000,00

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

27

Page 435: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.08.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 254.160.000,005.150.000,00 78.100.000,00 337.410.000,00

1.08.1.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 78.100.000,00 78.100.000,00

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,000,00 0,00 5.500.000,00

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.250.000,001.950.000,00 0,00 40.200.000,00

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 180.600.000,003.200.000,00 0,00 183.800.000,00

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29.810.000,000,00 0,00 29.810.000,00

1.08.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.300.000,000,00 0,00 28.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.300.000,000,00 0,00 18.300.000,00

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.08.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.08.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.500.000,0011.500.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.550.000,004.950.000,00 0,00 7.500.000,00

1.08.00.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.649.860.000,00728.520.000,00 340.000.000,00 3.718.380.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,000,00 79.000.000,00 79.000.000,00

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 41.850.000,003.150.000,00 0,00 45.000.000,00

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 448.840.000,00182.660.000,00 0,00 631.500.000,00

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburan sungaiselan,pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

32.380.000,00333.500.000,00 0,00 365.880.000,00

1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, Kelurahan Dul,Desa Beluluk)

471.850.000,003.150.000,00 0,00 475.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

793.600.000,006.400.000,00 0,00 800.000.000,00

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 0,000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)

111.200.000,003.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.08.01.15.52 Pembangunan Transfer Depo Sampah 0,000,00 222.000.000,00 222.000.000,00

1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 391.960.000,00189.040.000,00 0,00 581.000.000,00

28

Page 436: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.20.08.15.56 Pembinaan dan Pelatihan Kader Bank sampah 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.08.00.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 574.100.000,0042.900.000,00 0,00 617.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 113.400.000,006.600.000,00 0,00 120.000.000,00

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 150.800.000,004.200.000,00 0,00 155.000.000,00

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 62.100.000,004.400.000,00 0,00 66.500.000,00

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 30.900.000,003.600.000,00 0,00 34.500.000,00

1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 26.850.000,003.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 17.450.000,002.550.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.00.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 105.000.000,0010.000.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

105.000.000,0010.000.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 51.800.000,004.200.000,00 0,00 56.000.000,00

1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.00.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 33.700.000,0031.300.000,00 0,00 65.000.000,00

1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 33.700.000,0031.300.000,00 0,00 65.000.000,00

1.08.00.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

8.800.000,0071.200.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 8.800.000,0071.200.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.00.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 119.790.000,0051.210.000,00 0,00 171.000.000,00

1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 43.450.000,002.550.000,00 0,00 46.000.000,00

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 76.340.000,0048.660.000,00 0,00 125.000.000,00

1.08.00.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.555.520.000,00435.680.000,00 382.000.000,00 3.373.200.000,00

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 76.100.000,003.900.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 42.040.000,0047.960.000,00 0,00 90.000.000,00

1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 329.340.000,0029.160.000,00 0,00 358.500.000,00

1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 278.840.000,0029.160.000,00 0,00 308.000.000,00

1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 148.800.000,0027.700.000,00 0,00 176.500.000,00

1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 258.840.000,0029.160.000,00 0,00 288.000.000,00

1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass

208.740.000,0029.260.000,00 0,00 238.000.000,00

1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 149.300.000,0027.700.000,00 0,00 177.000.000,00

1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 458.840.000,0029.160.000,00 0,00 488.000.000,00

29

Page 437: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 138.800.000,0027.700.000,00 0,00 166.500.000,00

1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH (MobilTangki Air)

100.020.000,0028.180.000,00 0,00 128.200.000,00

1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 0,000,00 71.000.000,00 71.000.000,00

1.08.1.08.01.24.55 Pembangunan RTH Taman Terentang 0,000,00 311.000.000,00 311.000.000,00

1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 87.140.000,0073.860.000,00 0,00 161.000.000,00

1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 182.880.000,005.120.000,00 0,00 188.000.000,00

1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 85.700.000,003.300.000,00 0,00 89.000.000,00

1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 10.140.000,0044.360.000,00 0,00 54.500.000,00

1.09 Pertanahan 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.00 Pertanahan 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.00.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 96.200.000,00103.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 23.000.000,0027.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.09.1.03.01.16.01.10 BOP Bantuan Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat 73.200.000,0076.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.611.586.000,001.145.671.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.611.586.000,001.145.671.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

1.10.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 637.676.000,00224.544.000,00 40.000.000,00 902.220.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 222.720.000,000,00 40.000.000,00 262.720.000,00

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.420.000,0025.180.000,00 0,00 40.600.000,00

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.560.000,00126.174.000,00 0,00 132.734.000,00

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0047.360.000,00 0,00 55.400.000,00

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 181.000.000,003.650.000,00 0,00 184.650.000,00

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.500.000,000,00 0,00 24.500.000,00

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.416.000,000,00 0,00 29.416.000,00

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.10.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 332.119.000,005.650.000,00 1.179.950.000,00 1.517.719.000,00

30

Page 438: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 1.022.350.000,00 1.022.350.000,00

1.10.1.10.01.02.03.07 Pemasangan Interior Gedung Pelayanan 0,000,00 42.100.000,00 42.100.000,00

1.10.1.10.01.02.03.09 Pembangunan Gedung Arsip 0,000,00 980.250.000,00 980.250.000,00

1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,000,00 3.900.000,00 17.900.000,00

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 138.500.000,00 138.500.000,00

1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.200.000,00 15.200.000,00

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.558.000,00800.000,00 0,00 6.358.000,00

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 60.456.000,00950.000,00 0,00 61.406.000,00

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.000.000,001.950.000,00 0,00 121.950.000,00

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 132.105.000,001.950.000,00 0,00 134.055.000,00

1.10.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.500.000,00900.000,00 0,00 34.400.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.500.000,00900.000,00 0,00 24.400.000,00

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.850.000,0010.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.950.000,004.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 300.000,002.200.000,00 0,00 2.500.000,00

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.10.00.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 658.551.000,008.180.000,00 0,00 666.731.000,00

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 56.000.000,000,00 0,00 56.000.000,00

1.10.00.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 78.390.000,003.600.000,00 0,00 81.990.000,00

1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)

78.390.000,003.600.000,00 0,00 81.990.000,00

1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 524.161.000,004.580.000,00 0,00 528.741.000,00

1.10.00.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 249.340.000,0053.660.000,00 0,00 303.000.000,00

1.10.1.10.01.16.03 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan 28.400.000,00750.000,00 0,00 29.150.000,00

1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 220.940.000,0052.910.000,00 0,00 273.850.000,00

1.10.00.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 156.400.000,0039.742.000,00 0,00 196.142.000,00

1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 115.800.000,0012.442.000,00 0,00 128.242.000,00

1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 40.600.000,0027.300.000,00 0,00 67.900.000,00

31

Page 439: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.00.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 215.074.000,0094.400.000,00 0,00 309.474.000,00

1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 46.930.000,0016.800.000,00 0,00 63.730.000,00

1.10.1.10.01.18.04 Pencatatan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 43.879.000,0026.950.000,00 0,00 70.829.000,00

1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 111.740.000,0023.800.000,00 0,00 135.540.000,00

1.10.1.10.01.18.07 Penerbitan Akta Kematian (DAK non Fisik) 12.525.000,0026.850.000,00 0,00 39.375.000,00

1.10.00.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 249.076.000,00708.445.000,00 0,00 957.521.000,00

1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating danPemeliharaan)

47.620.000,00570.180.000,00 0,00 617.800.000,00

1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 28.455.000,0013.200.000,00 0,00 41.655.000,00

1.10.1.10.01.19.06 Penyusunan Buku Induk Kependudukan (BIP) 77.949.000,0099.675.000,00 0,00 177.624.000,00

1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50.000.000,0021.490.000,00 0,00 71.490.000,00

1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 45.052.000,003.900.000,00 0,00 48.952.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.502.890.000,00420.524.000,00 20.000.000,00 1.943.414.000,00

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.502.890.000,00420.524.000,00 20.000.000,00 1.943.414.000,00

1.11.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.344.000,00297.634.000,00 0,00 659.978.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.410.000,0068.940.000,00 0,00 73.350.000,00

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.640.000,000,00 0,00 77.640.000,00

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.730.000,00100.720.000,00 0,00 121.450.000,00

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0055.434.000,00 0,00 58.934.000,00

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.540.000,0072.540.000,00 0,00 82.080.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 57.600.000,000,00 0,00 57.600.000,00

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.800.000,000,00 0,00 20.800.000,00

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,000,00 0,00 2.880.000,00

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.844.000,000,00 0,00 19.844.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Dalam Daerah 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.11.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.436.000,000,00 0,00 271.436.000,00

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 182.600.000,000,00 0,00 182.600.000,00

32

Page 440: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.810.000,000,00 0,00 50.810.000,00

1.11.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

19.650.000,0010.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.350.000,004.650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.600.000,004.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.11.00.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 648.910.000,0091.090.000,00 20.000.000,00 760.000.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 93.850.000,006.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 78.650.000,001.350.000,00 0,00 80.000.000,00

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan

59.000.000,0041.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.26 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Anak 80.210.000,0019.790.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.28 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuandan Anak (P2TP2A)

96.850.000,003.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 33.950.000,001.050.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00

1.11.1.11.01.16.33 Fasilitasi Pengembangan Pelaku Industri Rumahan 36.650.000,0013.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.16.34 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan Dalam RumahTangga (FPKDRT)

81.850.000,003.150.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.16.35 Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak 48.950.000,001.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.16.36 Monitoring dan Evaluasi desa/Kelurahan Layak Anak 38.950.000,001.050.000,00 0,00 40.000.000,00

1.11.00.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 108.550.000,0021.450.000,00 0,00 130.000.000,00

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 29.050.000,00950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 30.450.000,0019.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengararustamaan Gender danPeningkatan Kualitas Hidup Perempuan

49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.938.346.000,00497.369.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,00

1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.938.346.000,00497.369.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,00

1.12.00.15 Program Keluarga Berencana 87.270.000,0047.730.000,00 0,00 135.000.000,00

1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 29.770.000,0045.230.000,00 0,00 75.000.000,00

33

Page 441: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.12.1.11.01.15.34 Penguatan Lini Lapangan 57.500.000,002.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.12.00.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 147.700.000,004.300.000,00 0,00 152.000.000,00

1.12.1.11.01.16.05 Advokasi dan KIE 75.450.000,001.550.000,00 0,00 77.000.000,00

1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 72.250.000,002.750.000,00 0,00 75.000.000,00

1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi 44.620.000,00255.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.1.11.01.17.10 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 44.620.000,00255.380.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.00.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

79.000.000,00101.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 28.750.000,001.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.12.1.11.01.18.05 Fasilitasi Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (KB) 50.250.000,0099.750.000,00 0,00 150.000.000,00

1.12.00.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatandimasyarakat

98.450.000,001.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.1.11.01.19.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 98.450.000,001.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.00.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 157.515.000,0030.960.000,00 0,00 188.475.000,00

1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 83.365.000,0030.110.000,00 0,00 113.475.000,00

1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 74.150.000,00850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.12.00.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 0,000,00 1.174.980.000,00 1.174.980.000,00

1.12.1.11.01.27.02 Pengadaan Obgyn Bed (DAK) 0,000,00 190.845.000,00 190.845.000,00

1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,000,00 101.975.000,00 101.975.000,00

1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 0,000,00 188.975.000,00 188.975.000,00

1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 0,000,00 693.185.000,00 693.185.000,00

1.12.00.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 442.950.000,004.240.000,00 328.250.000,00 775.440.000,00

1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 195.225.000,002.120.000,00 0,00 197.345.000,00

1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 50.000.000,000,00 328.250.000,00 378.250.000,00

1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 197.725.000,002.120.000,00 0,00 199.845.000,00

1.12.00.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan 1.880.841.000,0052.209.000,00 0,00 1.933.050.000,00

1.12.1.11.01.32.01 Penyediaan Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 466.800.000,0043.200.000,00 0,00 510.000.000,00

1.12.1.11.01.32.02 Penyediaan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) (DAK NonFisik)

155.992.000,000,00 0,00 155.992.000,00

1.12.1.11.01.32.03 Penyediaan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunanlainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)

600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.12.1.11.01.32.04 Penyediaan Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader(PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)

453.600.000,000,00 0,00 453.600.000,00

1.12.1.11.01.32.05 Fasilitasi Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 204.449.000,009.009.000,00 0,00 213.458.000,00

34

Page 442: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13 Sosial 3.985.733.400,001.328.680.000,00 70.000.000,00 5.384.413.400,00

1.13.00 Sosial 3.985.733.400,001.328.680.000,00 70.000.000,00 5.384.413.400,00

1.13.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.360.000,00470.180.000,00 0,00 923.540.000,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.020.000,00208.620.000,00 0,00 223.640.000,00

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.000.000,000,00 0,00 114.000.000,00

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.600.000,0050.000.000,00 0,00 66.600.000,00

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 11.780.000,00161.200.000,00 0,00 172.980.000,00

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.840.000,0050.360.000,00 0,00 69.200.000,00

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 67.200.000,000,00 0,00 67.200.000,00

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.800.000,000,00 0,00 38.800.000,00

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.120.000,000,00 0,00 6.120.000,00

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 358.998.400,0052.080.000,00 70.000.000,00 481.078.400,00

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.558.000,000,00 0,00 5.558.000,00

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 56.700.400,000,00 0,00 56.700.400,00

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 247.920.000,0052.080.000,00 0,00 300.000.000,00

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48.820.000,000,00 0,00 48.820.000,00

1.13.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.100.000,000,00 0,00 33.100.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.100.000,000,00 0,00 23.100.000,00

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.650.000,009.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.050.000,004.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00

35

Page 443: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.00.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 704.550.000,0010.450.000,00 0,00 715.000.000,00

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas danlansia

130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 11.700.000,003.300.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 310.000.000,000,00 0,00 310.000.000,00

1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 56.100.000,003.900.000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.16.24 Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum 18.050.000,001.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.13.00.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 103.950.000,00433.350.000,00 0,00 537.300.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

15.900.000,00431.400.000,00 0,00 447.300.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 28.050.000,001.950.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.00.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 1.759.195.000,00210.200.000,00 0,00 1.969.395.000,00

1.13.1.13.01.23.01 Fasilitasi Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan Rastra Daerah 1.493.395.000,00122.000.000,00 0,00 1.615.395.000,00

1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.13.1.13.01.23.03 Fasilitasi Untuk Legiun Veteran dan Keluarga Perintis Kemerdekaan 44.000.000,000,00 0,00 44.000.000,00

1.13.1.13.01.23.05 Lomba ORSOS 25.550.000,004.450.000,00 0,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 46.250.000,0083.750.000,00 0,00 130.000.000,00

1.13.00.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 491.930.000,00143.070.000,00 0,00 635.000.000,00

1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 47.030.000,002.970.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.24.02 Fasilitasi Bagi Anggota Tagana 13.350.000,0046.650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Miskin 58.800.000,0046.200.000,00 0,00 105.000.000,00

1.13.1.13.01.24.04 Verifikasi dan Validasi Terhadap Data Permasalahan Sosial 30.250.000,0039.750.000,00 0,00 70.000.000,00

1.13.1.13.01.24.05 Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasaan 46.280.000,003.720.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.24.06 Penanganan dan Perlindungan Bagi Korban Bencana (Bantuan Bagi KorbanBencana)

296.220.000,003.780.000,00 0,00 300.000.000,00

1.14 Ketenagakerjaan 641.870.000,0090.130.000,00 0,00 732.000.000,00

1.14.00 Ketenagakerjaan 641.870.000,0090.130.000,00 0,00 732.000.000,00

1.14.00.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 449.200.000,007.800.000,00 0,00 457.000.000,00

36

Page 444: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.14.00.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 126.400.000,003.600.000,00 0,00 130.000.000,00

1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 126.400.000,003.600.000,00 0,00 130.000.000,00

1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 322.800.000,004.200.000,00 0,00 327.000.000,00

1.14.00.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14.070.000,0025.930.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 14.070.000,0025.930.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.00.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 178.600.000,0056.400.000,00 0,00 235.000.000,00

1.14.1.20.15.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 31.050.000,0018.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 38.100.000,001.900.000,00 0,00 40.000.000,00

1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 37.100.000,0012.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 56.600.000,008.400.000,00 0,00 65.000.000,00

1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 15.750.000,0014.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 899.455.000,00490.545.000,00 0,00 1.390.000.000,00

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 899.455.000,00490.545.000,00 0,00 1.390.000.000,00

1.15.00.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

631.055.000,00473.945.000,00 0,00 1.105.000.000,00

1.15.2.07.01.16.12 Bimbingan Teknis Penyuluh Koperasi dan UMKM 48.550.000,001.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 159.885.000,00440.115.000,00 0,00 600.000.000,00

1.15.2.07.01.16.19 Pendampingan dan Konsultasi Usaha Bagi Koperasi dan UMKM 97.200.000,002.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 97.800.000,002.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak dan MediaInformasi Lainya

28.420.000,0026.580.000,00 0,00 55.000.000,00

1.15.00.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

74.950.000,005.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 37.400.000,002.600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 37.550.000,002.450.000,00 0,00 40.000.000,00

1.15.00.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 193.450.000,0011.550.000,00 0,00 205.000.000,00

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 44.350.000,00650.000,00 0,00 45.000.000,00

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 22.400.000,002.600.000,00 0,00 25.000.000,00

1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 57.200.000,002.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 20.800.000,004.200.000,00 0,00 25.000.000,00

1.15.2.07.01.18.23 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian/Perkebunan dan Anggotanya 48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

37

Page 445: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.16 Penanaman Modal 588.550.000,0056.450.000,00 0,00 645.000.000,00

1.16.00 Penanaman Modal 588.550.000,0056.450.000,00 0,00 645.000.000,00

1.16.00.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 390.250.000,004.750.000,00 0,00 395.000.000,00

1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 247.200.000,002.800.000,00 0,00 250.000.000,00

1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis

73.050.000,001.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.16.00.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.16.00.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 155.300.000,0044.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1.16.1.20.15.17.02 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah 117.200.000,0032.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.16.1.20.15.17.03 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 38.100.000,0011.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.17 Kebudayaan 1.212.120.000,0078.200.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,00

1.17.00 Kebudayaan 1.212.120.000,0078.200.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,00

1.17.00.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.00.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Seni dan Budaya 74.350.000,00650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.00.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.00.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat)

289.230.000,0010.770.000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.00.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 848.540.000,0066.780.000,00 10.000.000,00 925.320.000,00

1.17.00.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 449.690.000,0035.630.000,00 10.000.000,00 495.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah(pawai pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

288.640.000,0021.680.000,00 0,00 310.320.000,00

1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembinaan Sanggar/grupkesenian)

74.300.000,00700.000,00 0,00 75.000.000,00

1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 55.650.000,004.350.000,00 0,00 60.000.000,00

1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 31.100.000,008.900.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00

1.17.00.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 98.850.000,001.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 98.850.000,001.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.17.00.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 300.000.000,0030.000.000,00 0,00 330.000.000,00

38

Page 446: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

42.500.000,0017.500.000,00 0,00 60.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 193.850.000,006.150.000,00 0,00 200.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 63.650.000,006.350.000,00 0,00 70.000.000,00

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.146.935.000,00466.065.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,00

1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 3.146.935.000,00466.065.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,00

1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 843.400.000,0076.600.000,00 0,00 920.000.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 563.650.000,0066.350.000,00 0,00 630.000.000,00

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 45.450.000,004.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 173.900.000,001.100.000,00 0,00 175.000.000,00

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 21.050.000,003.950.000,00 0,00 25.000.000,00

1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.18.00.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda

121.700.000,008.300.000,00 0,00 130.000.000,00

1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 95.950.000,004.050.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.17.04 Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) 25.750.000,004.250.000,00 0,00 30.000.000,00

1.18.00.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 42.800.000,002.200.000,00 0,00 45.000.000,00

1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)Bangka Tengah

23.450.000,001.550.000,00 0,00 25.000.000,00

1.18.2.04.01.19.11 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Olahraga 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.18.00.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.862.275.000,00177.725.000,00 0,00 2.040.000.000,00

1.18.00.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 244.400.000,0035.600.000,00 0,00 280.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 195.050.000,0034.950.000,00 0,00 230.000.000,00

1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.00.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 84.600.000,0065.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 84.600.000,0065.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.00.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.220.550.000,0069.450.000,00 0,00 1.290.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.03 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POPDA) 803.200.000,0046.800.000,00 0,00 850.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 116.050.000,003.950.000,00 0,00 120.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 301.300.000,0018.700.000,00 0,00 320.000.000,00

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 219.200.000,00800.000,00 0,00 220.000.000,00

1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 93.525.000,006.475.000,00 0,00 100.000.000,00

39

Page 447: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.18.00.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 276.760.000,00201.240.000,00 1.247.000.000,00 1.725.000.000,00

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 98.760.000,00201.240.000,00 0,00 300.000.000,00

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 78.000.000,000,00 47.000.000,00 125.000.000,00

1.18.2.04.01.21.48 Penataan Lapangan Bola Voly Terpadu Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.21.50 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.18.2.04.01.21.55 Pembangunan Kolam Renang (Dana Pendamping APBD I) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.21.56 Pembangunan Lintasan Atletik (Dana Pendamping APBD I) 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.985.639.000,006.316.132.000,00 281.646.000,00 10.583.417.000,00

1.19.00 Urusan Wajib 3.985.639.000,006.316.132.000,00 281.646.000,00 10.583.417.000,00

1.19.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541.210.000,00500.532.000,00 0,00 1.041.742.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.790.000,0082.210.000,00 0,00 88.000.000,00

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0066.540.000,00 0,00 70.600.000,00

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,000,00 0,00 44.640.000,00

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.835.000,0023.165.000,00 0,00 32.000.000,00

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.050.000,000,00 0,00 12.050.000,00

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,0095.960.000,00 0,00 98.000.000,00

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.060.000,00184.312.000,00 0,00 192.372.000,00

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.835.000,0023.165.000,00 0,00 31.000.000,00

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00

40

Page 448: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.19.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 737.150.000,0027.100.000,00 272.646.000,00 1.036.896.000,00

1.19.1.19.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.19.1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 51.921.000,00 51.921.000,00

1.19.1.19.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.1.19.02.02.11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 93.470.000,000,00 60.725.000,00 154.195.000,00

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 52.578.000,000,00 0,00 52.578.000,00

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 115.000.000,000,00 0,00 115.000.000,00

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 162.360.000,0024.400.000,00 0,00 186.760.000,00

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 62.170.000,001.400.000,00 0,00 63.570.000,00

1.19.1.19.02.02.50 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas dan Prasarana OperasionalPemadam Kebakaran

138.700.000,001.300.000,00 0,00 140.000.000,00

1.19.1.19.02.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 255.480.000,003.920.000,00 0,00 259.400.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.450.000,000,00 0,00 16.450.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 219.030.000,003.920.000,00 0,00 222.950.000,00

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 243.500.000,00650.000,00 0,00 244.150.000,00

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 52.000.000,000,00 0,00 52.000.000,00

1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 21.500.000,00650.000,00 0,00 22.150.000,00

41

Page 449: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

43.450.000,0016.550.000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,003.300.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.600.000,002.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.00.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 231.560.000,00579.390.000,00 0,00 810.950.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 27.950.000,00161.950.000,00 0,00 189.900.000,00

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 4.080.000,0045.920.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 950.000,0091.050.000,00 0,00 92.000.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 80.000,0068.320.000,00 0,00 68.400.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 5.340.000,0036.900.000,00 0,00 42.240.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 8.500.000,0040.300.000,00 0,00 48.800.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 7.000.000,0053.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 12.450.000,000,00 0,00 12.450.000,00

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 5.400.000,0044.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 85.050.000,001.950.000,00 0,00 87.000.000,00

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 4.410.000,0030.750.000,00 0,00 35.160.000,00

1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 27.700.000,002.300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 8.300.000,001.700.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam Rangka PeningkatanKantrantibmas

34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.00.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 543.645.000,004.131.860.000,00 9.000.000,00 4.684.505.000,00

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

155.965.000,003.944.810.000,00 0,00 4.100.775.000,00

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 330.030.000,002.250.000,00 0,00 332.280.000,00

1.19.1.19.02.16.08 Operasional Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA sertaKebijakan Pemda

7.000.000,0013.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 26.800.000,00160.650.000,00 0,00 187.450.000,00

1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 12.800.000,002.200.000,00 9.000.000,00 24.000.000,00

42

Page 450: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada 11.050.000,008.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.00.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 905.369.000,0090.145.000,00 0,00 995.514.000,00

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 47.800.000,002.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 71.950.000,008.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 62.700.000,0012.300.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 52.400.000,004.150.000,00 0,00 56.550.000,00

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 57.324.000,007.550.000,00 0,00 64.874.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 37.400.000,007.600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 398.030.000,0026.370.000,00 0,00 424.400.000,00

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

34.425.000,00575.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 37.840.000,001.850.000,00 0,00 39.690.000,00

1.19.1.19.01.17.19 Operasional Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial 58.950.000,0016.050.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.00.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 168.025.000,0055.475.000,00 0,00 223.500.000,00

1.19.1.19.01.18.05 Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan 35.100.000,0014.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.18.06 Fasilitasi Forum Osis Bangka Tengah dalam sosialisasi empat pilar berbangsa danbernegara

22.550.000,00950.000,00 0,00 23.500.000,00

1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 48.775.000,001.225.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.18.08 Fasilitasi Oprasional Kominda 61.600.000,0038.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.00.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

63.320.000,00468.680.000,00 0,00 532.000.000,00

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 3.650.000,00466.350.000,00 0,00 470.000.000,00

1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 59.670.000,002.330.000,00 0,00 62.000.000,00

1.19.00.21 Program pendidikan politik masyarakat 96.240.000,0026.080.000,00 0,00 122.320.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 37.900.000,002.930.000,00 0,00 40.830.000,00

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 18.150.000,0021.850.000,00 0,00 40.000.000,00

1.19.1.19.01.21.16 Sosialisasi RUU Pemilu 40.190.000,001.300.000,00 0,00 41.490.000,00

1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 156.690.000,00415.750.000,00 0,00 572.440.000,00

1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 32.635.000,002.550.000,00 0,00 35.185.000,00

1.19.1.19.02.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

92.250.000,001.100.000,00 0,00 93.350.000,00

1.19.1.19.02.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4.450.000,0023.900.000,00 0,00 28.350.000,00

43

Page 451: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

27.355.000,00388.200.000,00 0,00 415.555.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

53.619.631.000,0016.535.227.000,00 7.574.167.000,00 77.729.025.000,00

1.20.00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

53.619.631.000,0016.535.227.000,00 7.574.167.000,00 77.729.025.000,00

1.20.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.642.038.000,007.109.262.000,00 33.000.000,00 16.784.300.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 100.960.000,00429.040.000,00 0,00 530.000.000,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.120.000,00134.880.000,00 0,00 145.000.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.260.000,00211.020.000,00 0,00 224.280.000,00

1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.820.000,0022.180.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.624.000,0046.160.000,00 0,00 49.784.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 30.870.000,00508.330.000,00 0,00 539.200.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.915.000,00320.720.000,00 0,00 336.635.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.680.000,00206.220.000,00 0,00 218.900.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.458.000,00136.080.000,00 0,00 143.538.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.460.000,00182.540.000,00 0,00 193.000.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.160.000,00180.440.000,00 0,00 188.600.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0070.140.000,00 0,00 74.200.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.390.000,0044.360.000,00 0,00 47.750.000,00

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 630.666.000,004.800.000,00 0,00 635.466.000,00

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 255.000.000,002.000.000,00 0,00 257.000.000,00

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,000,00 0,00 204.000.000,00

1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 66.000.000,000,00 0,00 66.000.000,00

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.200.000,000,00 17.000.000,00 55.200.000,00

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 147.200.000,002.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 6.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.400.000,000,00 10.000.000,00 36.400.000,00

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.600.000,000,00 0,00 245.600.000,00

44

Page 452: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,000,00 0,00 88.800.000,00

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.160.000,00180.640.000,00 0,00 188.800.000,00

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.300.000,00112.700.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 62.470.000,00261.200.000,00 0,00 323.670.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.560.000,00138.356.000,00 0,00 169.916.000,00

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.270.000,0025.180.000,00 0,00 34.450.000,00

1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.820.000,0025.180.000,00 0,00 33.000.000,00

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.680.000,0025.180.000,00 0,00 31.860.000,00

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.820.000,0025.180.000,00 0,00 37.000.000,00

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.960.000,00297.340.000,00 0,00 332.300.000,00

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.570.000,0025.180.000,00 0,00 34.750.000,00

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.160.000,0048.060.000,00 0,00 68.220.000,00

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.685.000,0065.465.000,00 0,00 75.150.000,00

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.820.000,0025.180.000,00 0,00 31.000.000,00

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.570.000,0025.180.000,00 0,00 31.750.000,00

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.140.000,00205.924.000,00 0,00 219.064.000,00

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.348.000,00155.652.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.172.000,00108.828.000,00 0,00 152.000.000,00

1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 33.366.000,0066.634.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.620.000,0073.338.000,00 0,00 74.958.000,00

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 900.000,0065.334.000,00 0,00 66.234.000,00

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000,0060.034.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.420.000,0074.214.000,00 0,00 81.634.000,00

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.920.000,0087.014.000,00 0,00 109.934.000,00

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.500.000,0045.154.000,00 0,00 65.654.000,00

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,0051.702.000,00 0,00 54.102.000,00

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.550.000,0070.800.000,00 0,00 73.350.000,00

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.920.000,0076.714.000,00 0,00 83.634.000,00

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 155.620.000,00160.380.000,00 0,00 316.000.000,00

45

Page 453: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.252.000,00110.900.000,00 0,00 138.152.000,00

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.400.000,0047.360.000,00 0,00 60.760.000,00

1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.060.000,0069.940.000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.220.000,0025.180.000,00 0,00 34.400.000,00

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.400.000,00464.800.000,00 0,00 505.200.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.058.000,0083.940.000,00 0,00 105.998.000,00

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0050.360.000,00 0,00 58.400.000,00

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.755.000,0047.445.000,00 0,00 58.200.000,00

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.670.000,0081.500.000,00 0,00 95.170.000,00

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0055.560.000,00 0,00 60.600.000,00

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.560.000,00189.440.000,00 0,00 227.000.000,00

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.640.000,0047.360.000,00 0,00 53.000.000,00

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 145.280.000,004.720.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 102.000.000,001.400.000,00 0,00 103.400.000,00

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 105.500.000,004.500.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 77.000.000,003.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00600.000,00 0,00 40.600.000,00

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 29.700.000,00300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 224.880.000,005.120.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 69.620.000,001.600.000,00 0,00 71.220.000,00

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.500.000,004.500.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 145.500.000,004.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.300.000,000,00 0,00 54.300.000,00

46

Page 454: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.040.000,000,00 0,00 32.040.000,00

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.300.000,000,00 0,00 33.300.000,00

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.450.000,000,00 0,00 29.450.000,00

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 58.000.000,000,00 0,00 58.000.000,00

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 186.830.000,004.720.000,00 0,00 191.550.000,00

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.700.000,00300.000,00 0,00 7.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 147.200.000,002.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 107.330.000,001.600.000,00 0,00 108.930.000,00

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.980.000,000,00 0,00 4.980.000,00

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,000,00 0,00 7.600.000,00

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,000,00 0,00 2.400.000,00

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.080.000,000,00 0,00 3.080.000,00

47

Page 455: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00300.000,00 0,00 4.800.000,00

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.100.000,000,00 0,00 3.100.000,00

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.600.000,000,00 0,00 6.600.000,00

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 893.700.000,006.300.000,00 0,00 900.000.000,00

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 390.568.000,001.800.000,00 0,00 392.368.000,00

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 62.050.000,000,00 0,00 62.050.000,00

1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 33.750.000,00600.000,00 0,00 34.350.000,00

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 56.000.000,000,00 0,00 56.000.000,00

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 41.272.000,001.200.000,00 0,00 42.472.000,00

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.672.000,000,00 0,00 25.672.000,00

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,000,00 0,00 11.376.000,00

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,000,00 0,00 18.840.000,00

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 995.200.000,004.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111.000.000,000,00 0,00 111.000.000,00

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

48

Page 456: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 21.856.000,00506.744.000,00 0,00 528.600.000,00

1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 9.320.000,00140.680.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 8.040.000,0023.960.000,00 0,00 32.000.000,00

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 2.145.000,0022.180.000,00 0,00 24.325.000,00

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 121.800.000,003.200.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.120.321.000,00277.530.000,00 7.136.127.000,00 14.533.978.000,00

1.20.00.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

1.20.1.20.06.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.1.20.04.02.03.29 Pembangunan tempat parkir 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.1.20.04.02.03.80 Rehab Ringan/Sedang/Berat Gedung Sekretariat DPRD 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 27.220.000,00 27.220.000,00

1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 20.800.000,00 20.800.000,00

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 97.930.000,002.070.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 114.120.000,000,00 235.880.000,00 350.000.000,00

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.500.000,000,00 109.500.000,00 120.000.000,00

1.20.1.20.10.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.380.200,000,00 20.420.000,00 45.800.200,00

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 26.400.000,00650.000,00 6.800.000,00 33.850.000,00

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 49.020.000,000,00 120.980.000,00 170.000.000,00

1.20.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 13.950.000,000,00 1.167.527.000,00 1.181.477.000,00

49

Page 457: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 49.320.000,00 49.320.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 112.000.000,00 112.000.000,00

1.20.1.20.06.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 4.950.000,000,00 75.050.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 28.170.000,00 28.170.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 62.360.000,00 62.360.000,00

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 265.507.000,00 265.507.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 111.300.000,00 111.300.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 42.820.000,00 42.820.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 9.000.000,000,00 341.000.000,00 350.000.000,00

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 42.500.000,00 42.500.000,00

1.20.1.20.06.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.750.000,00 15.750.000,00

1.20.1.20.09.02.10 Pengadaan meubelair 7.000.000,000,00 23.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.10.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 68.000.000,00 68.000.000,00

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.750.000,00 21.750.000,00

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 245.280.000,004.720.000,00 0,00 250.000.000,00

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 58.230.000,000,00 0,00 58.230.000,00

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 48.600.000,001.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 193.510.000,002.700.000,00 0,00 196.210.000,00

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.06.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.161.000,00600.000,00 0,00 7.761.000,00

1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 15.100.000,001.600.000,00 0,00 16.700.000,00

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,000,00 0,00 12.924.000,00

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 26.278.800,000,00 0,00 26.278.800,00

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.152.000,000,00 0,00 5.152.000,00

50

Page 458: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 82.720.000,00147.280.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000,001.800.000,00 0,00 191.800.000,00

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 22.320.000,00600.000,00 0,00 22.920.000,00

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 130.614.000,001.810.000,00 0,00 132.424.000,00

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 133.335.000,001.050.000,00 0,00 134.385.000,00

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 10.690.000,00800.000,00 0,00 11.490.000,00

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,000,00 0,00 49.680.000,00

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 161.857.000,001.600.000,00 0,00 163.457.000,00

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.846.000,000,00 0,00 39.846.000,00

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 271.400.000,003.600.000,00 0,00 275.000.000,00

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 457.224.000,002.400.000,00 0,00 459.624.000,00

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.245.200.000,004.800.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 173.000.000,002.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.560.000,000,00 0,00 100.560.000,00

1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 177.960.000,002.040.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81.240.000,00600.000,00 0,00 81.840.000,00

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 266.340.000,001.600.000,00 0,00 267.940.000,00

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 430.810.000,001.050.000,00 0,00 431.860.000,00

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 147.507.000,00600.000,00 0,00 148.107.000,00

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.432.000,0072.540.000,00 0,00 207.972.000,00

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 172.484.000,00600.000,00 0,00 173.084.000,00

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.740.000,00900.000,00 0,00 140.640.000,00

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 61.680.000,000,00 0,00 61.680.000,00

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 97.800.000,000,00 0,00 97.800.000,00

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 46.180.000,003.820.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 296.400.000,003.600.000,00 0,00 300.000.000,00

51

Page 459: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 98.760.000,000,00 0,00 98.760.000,00

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.350.000,00600.000,00 0,00 20.950.000,00

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.452.000,000,00 0,00 34.452.000,00

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.300.000,00700.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.500.000,00900.000,00 0,00 14.400.000,00

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.630.000,000,00 0,00 17.630.000,00

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 132.174.000,002.800.000,00 0,00 134.974.000,00

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 65.500.000,000,00 0,00 65.500.000,00

1.20.1.20.08.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 149.650.000,00 149.650.000,00

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.1.20.08.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.02.48 Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.20.1.20.03.02.58 Rehabilitasi ringan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 52.350.000,00 52.350.000,00

1.20.1.20.03.02.62 Rehabilitasi sedang/berat Guest House Rumah Jabatan 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.1.20.04.02.63 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 96.900.000,003.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 744.390.000,008.170.000,00 0,00 752.560.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 121.880.000,003.120.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 162.800.000,00900.000,00 0,00 163.700.000,00

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.200.000,000,00 0,00 35.200.000,00

1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.000.000,002.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.070.000,000,00 0,00 25.070.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.500.000,00300.000,00 0,00 34.800.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.370.000,000,00 0,00 25.370.000,00

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.470.000,000,00 0,00 18.470.000,00

52

Page 460: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.800.000,001.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.450.000,000,00 0,00 17.450.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.600.000,00650.000,00 0,00 27.250.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,000,00 0,00 19.250.000,00

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.015.910.000,005.500.000,00 0,00 1.021.410.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 86.500.000,000,00 0,00 86.500.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

53

Page 461: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tentang Kepegawaian 42.610.000,002.300.000,00 0,00 44.910.000,00

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

352.020.000,00291.100.000,00 41.520.000,00 684.640.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.800.000,006.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.675.000,008.325.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.950.000,007.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.350.000,007.650.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.890.000,003.000.000,00 0,00 8.890.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000,0014.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.300.000,003.000.000,00 0,00 17.300.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.500.000,001.500.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.000.000,006.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,003.300.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.250.000,006.750.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.700.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100.000,001.600.000,00 0,00 1.700.000,00

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.600.000,00 0,00 2.400.000,00

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.900.000,00600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.475.000,001.025.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

54

Page 462: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,004.700.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.750.000,002.750.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 350.000,002.400.000,00 0,00 2.750.000,00

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.350.000,002.250.000,00 0,00 6.600.000,00

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.700.000,001.800.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.900.000,001.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,003.300.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.950.000,005.550.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 53.900.000,0056.100.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 30.800.000,0019.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 11.680.000,0071.800.000,00 41.520.000,00 125.000.000,00

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 23.600.000,006.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.00.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.482.311.000,00437.015.000,00 0,00 15.919.326.000,00

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,000,00 0,00 59.660.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 186.560.000,003.800.000,00 0,00 190.360.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 546.400.000,0018.950.000,00 0,00 565.350.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 740.340.000,004.800.000,00 0,00 745.140.000,00

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 395.200.000,004.800.000,00 0,00 400.000.000,00

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 12.191.680.000,008.320.000,00 0,00 12.200.000.000,00

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 14.980.000,00151.600.000,00 0,00 166.580.000,00

1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 150.000.000,001.600.000,00 0,00 151.600.000,00

1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 198.400.000,001.600.000,00 0,00 200.000.000,00

55

Page 463: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 989.091.000,00241.545.000,00 0,00 1.230.636.000,00

1.20.00.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 6.618.554.000,00779.030.000,00 0,00 7.397.584.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan

588.586.000,007.520.000,00 0,00 596.106.000,00

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri

467.620.000,007.380.000,00 0,00 475.000.000,00

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 225.000.000,00125.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 27.200.000,002.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 72.200.000,002.800.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.044.000.000,006.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.359.200.000,00340.800.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

496.600.000,0053.400.000,00 0,00 550.000.000,00

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 53.828.000,001.350.000,00 0,00 55.178.000,00

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 100.000,0080.400.000,00 0,00 80.500.000,00

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 133.400.000,002.400.000,00 0,00 135.800.000,00

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 50.620.000,00109.380.000,00 0,00 160.000.000,00

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 186.500.000,003.500.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.693.000.000,007.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.29 Fasilitasi Penyelengaraan Pameran 146.800.000,003.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 23.900.000,0026.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.228.920.000,001.186.080.000,00 0,00 2.415.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 52.400.000,0067.600.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 111.650.000,00208.350.000,00 0,00 320.000.000,00

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 105.600.000,0094.400.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 111.650.000,00208.350.000,00 0,00 320.000.000,00

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 105.200.000,0094.800.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

128.900.000,00101.100.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

47.800.000,0052.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

75.500.000,004.500.000,00 0,00 80.000.000,00

56

Page 464: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 61.600.000,0038.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 38.000.000,0062.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating danPemeliharaan)

41.820.000,0093.180.000,00 0,00 135.000.000,00

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 85.400.000,00144.600.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 73.400.000,001.600.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 72.400.000,007.600.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 42.600.000,007.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.775.670.000,00587.880.000,00 0,00 2.363.550.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 83.440.000,0051.560.000,00 0,00 135.000.000,00

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 114.300.000,001.500.000,00 0,00 115.800.000,00

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 152.400.000,001.500.000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 252.000.000,00248.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 152.400.000,001.500.000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 179.680.000,00195.320.000,00 0,00 375.000.000,00

1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 98.500.000,0021.500.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.07.20.22 Review Dokumen RKA SKPD 101.600.000,001.500.000,00 0,00 103.100.000,00

1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 101.600.000,001.500.000,00 0,00 103.100.000,00

1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 4.550.000,0055.450.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 354.000.000,003.000.000,00 0,00 357.000.000,00

1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 150.000.000,003.000.000,00 0,00 153.000.000,00

1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 31.200.000,002.550.000,00 0,00 33.750.000,00

1.20.00.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

108.000.000,000,00 0,00 108.000.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 108.000.000,000,00 0,00 108.000.000,00

1.20.00.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 441.090.000,001.073.910.000,00 0,00 1.515.000.000,00

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 173.000.000,00227.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 199.320.000,00800.680.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.1.20.03.23.08 Optimalisasi Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 51.620.000,0023.380.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.23.09 Optimalisasi Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 17.150.000,0022.850.000,00 0,00 40.000.000,00

57

Page 465: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.00.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 11.800.000,003.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 11.800.000,003.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.00.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 62.750.000,00127.250.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 12.950.000,0027.050.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.25.06 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya,Lembaga, Instansi dan Swasta

49.800.000,00100.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.00.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 618.830.000,00838.410.000,00 0,00 1.457.240.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 67.200.000,002.800.000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 142.750.000,00457.250.000,00 0,00 600.000.000,00

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 55.200.000,004.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemkab BangkaTengah

750.000,0049.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 45.650.000,004.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 43.100.000,006.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

23.360.000,0026.640.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Kajian Hukum 97.200.000,00202.800.000,00 0,00 300.000.000,00

1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan RancanganPerda 35.640.000,001.600.000,00 0,00 37.240.000,00

1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 67.980.000,0082.020.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.00.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 272.910.000,00177.090.000,00 0,00 450.000.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 200.060.000,00149.940.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.15.30.11 Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Ketenagakerjaan 32.850.000,0027.150.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.30.12 Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.00.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 165.000.000,00120.000.000,00 0,00 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 41.800.000,0018.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.33.02 Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD 30.050.000,0019.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 46.050.000,0028.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 25.600.000,0024.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.16 Penyusunan, Evaluasi dan Penataan Organisasi 21.500.000,0028.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 570.130.000,00401.350.000,00 253.520.000,00 1.225.000.000,00

1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 156.200.000,00283.800.000,00 0,00 440.000.000,00

58

Page 466: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 124.900.000,005.100.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 213.080.000,008.400.000,00 253.520.000,00 475.000.000,00

1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 75.950.000,00104.050.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.00.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.190.985.000,00574.615.000,00 80.000.000,00 1.845.600.000,00

1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 70.400.000,009.600.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.03 Operasional UPT 144.000.000,000,00 0,00 144.000.000,00

1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 266.280.000,0093.720.000,00 0,00 360.000.000,00

1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 363.335.000,002.265.000,00 0,00 365.600.000,00

1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 46.750.000,001.250.000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 22.000.000,0026.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 76.120.000,00363.880.000,00 0,00 440.000.000,00

1.20.1.20.06.37.16 Operasional Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah 62.300.000,0017.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 70.300.000,0049.700.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.06.37.18 Sensus dan Pemetaan PBB Pedesaan Perkotaan 69.500.000,0010.500.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.00.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 416.200.000,0073.800.000,00 0,00 490.000.000,00

1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 31.700.000,008.300.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 86.000.000,0014.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 59.900.000,0040.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 238.600.000,0011.400.000,00 0,00 250.000.000,00

1.20.00.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 468.300.000,001.546.200.000,00 0,00 2.014.500.000,00

1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 281.800.000,007.200.000,00 0,00 289.000.000,00

1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 65.300.000,0090.200.000,00 0,00 155.500.000,00

1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 116.400.000,003.600.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 4.800.000,001.445.200.000,00 0,00 1.450.000.000,00

1.20.00.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 78.175.000,0021.825.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 78.175.000,0021.825.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.00.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 161.400.000,00108.850.000,00 0,00 270.250.000,00

1.20.1.20.03.41.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 95.800.000,0054.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.41.03 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 44.550.000,0020.450.000,00 0,00 65.000.000,00

59

Page 467: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.41.04 Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit PelayananPublik

21.050.000,0034.200.000,00 0,00 55.250.000,00

1.20.00.42 Program pendidikan kedinasan 730.150.000,000,00 0,00 730.150.000,00

1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 730.150.000,000,00 0,00 730.150.000,00

1.20.00.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 725.670.000,008.150.000,00 0,00 733.820.000,00

1.20.00.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 153.900.000,000,00 0,00 153.900.000,00

1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 51.950.000,000,00 0,00 51.950.000,00

1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 101.950.000,000,00 0,00 101.950.000,00

1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 200.700.000,000,00 0,00 200.700.000,00

1.20.1.20.14.43.34 Diklat Tata Naskah Dinas 91.630.000,002.450.000,00 0,00 94.080.000,00

1.20.1.20.14.43.35 Diklat Manajemen Puskesmas 170.010.000,002.800.000,00 0,00 172.810.000,00

1.20.1.20.14.43.36 Diklat Manajemen Kepegawaian 109.430.000,002.900.000,00 0,00 112.330.000,00

1.20.00.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.547.704.000,00556.950.000,00 0,00 3.104.654.000,00

1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,000,00 0,00 141.050.000,00

1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 178.628.000,0056.400.000,00 0,00 235.028.000,00

1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 151.195.000,0040.800.000,00 0,00 191.995.000,00

1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.551.750.000,000,00 0,00 1.551.750.000,00

1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 189.336.000,00352.750.000,00 0,00 542.086.000,00

1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 41.035.000,0030.800.000,00 0,00 71.835.000,00

1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 68.950.000,0029.600.000,00 0,00 98.550.000,00

1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 67.620.000,0026.050.000,00 0,00 93.670.000,00

1.20.1.20.14.44.55 Penilaian ASN Berprestasi 82.050.000,007.950.000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 76.090.000,0012.600.000,00 0,00 88.690.000,00

1.20.00.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 555.738.000,0094.210.000,00 30.000.000,00 679.948.000,00

1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 37.950.000,0017.400.000,00 0,00 55.350.000,00

1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan Satylancana Karyasatya

57.750.000,000,00 0,00 57.750.000,00

1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 126.500.000,005.000.000,00 0,00 131.500.000,00

1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 64.495.000,0053.810.000,00 0,00 118.305.000,00

1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 51.510.000,005.000.000,00 0,00 56.510.000,00

1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 45.875.000,005.000.000,00 0,00 50.875.000,00

1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 63.358.000,006.300.000,00 30.000.000,00 99.658.000,00

60

Page 468: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.14.46.09 Bhakti Sosial Korpri 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.46.10 Pembinaan Rohani Korpri 48.950.000,001.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 119.900.000,0030.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 52.350.000,0022.650.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.15.47.02 Penyusunan Data Perizinan 20.800.000,004.200.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 46.750.000,003.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 394.765.000,0097.750.000,00 0,00 492.515.000,00

1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)

151.000.000,0024.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 91.500.000,0038.500.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 67.065.000,0033.150.000,00 0,00 100.215.000,00

1.20.1.20.03.48.04 Fasilitasi, Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di PusatRehabilitasi

85.200.000,002.100.000,00 0,00 87.300.000,00

1.21 Ketahanan Pangan 1.150.520.000,00505.070.000,00 641.850.000,00 2.297.440.000,00

1.21.00 Ketahanan Pangan 1.150.520.000,00505.070.000,00 641.850.000,00 2.297.440.000,00

1.21.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.670.000,00363.960.000,00 0,00 711.630.000,00

1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.080.000,0094.120.000,00 0,00 99.200.000,00

1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00

1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.820.000,0025.180.000,00 0,00 43.000.000,00

1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.830.000,0068.400.000,00 0,00 73.230.000,00

1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.140.000,00176.260.000,00 0,00 198.400.000,00

1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,000,00 0,00 13.200.000,00

1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,000,00 0,00 9.000.000,00

1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00

1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.21.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.240.000,000,00 641.850.000,00 814.090.000,00

1.21.1.21.01.02.14 Pembangunan Gedung Kantor BPP (DAK) 0,000,00 641.850.000,00 641.850.000,00

1.21.1.21.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 72.240.000,000,00 0,00 72.240.000,00

61

Page 469: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00

1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.21.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.21.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.300.000,009.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.950.000,004.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,004.050.000,00 0,00 7.500.000,00

1.21.00.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 55.210.000,0066.510.000,00 0,00 121.720.000,00

1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 13.150.000,001.850.000,00 0,00 15.000.000,00

1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 42.060.000,0064.660.000,00 0,00 106.720.000,00

1.21.00.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 11.600.000,0023.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi serta PemantauanKetersediaan Pangan

11.600.000,0023.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.00.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 404.100.000,0025.900.000,00 0,00 430.000.000,00

1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Percepatan PenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP)

88.600.000,006.400.000,00 0,00 95.000.000,00

1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 33.200.000,001.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 143.600.000,006.400.000,00 0,00 150.000.000,00

1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 99.400.000,00600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 39.300.000,0010.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.00.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 14.400.000,0015.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) dan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

14.400.000,0015.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.032.606.600,003.250.980.000,00 64.310.000,00 8.347.896.600,00

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.032.606.600,003.250.980.000,00 64.310.000,00 8.347.896.600,00

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 189.930.000,00715.940.000,00 0,00 905.870.000,00

1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 27.300.000,002.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 17.500.000,002.800.000,00 0,00 20.300.000,00

1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 7.925.000,002.075.000,00 0,00 10.000.000,00

62

Page 470: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

60.000,0076.940.000,00 0,00 77.000.000,00

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

350.000,00132.500.000,00 0,00 132.850.000,00

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

300.000,00144.000.000,00 0,00 144.300.000,00

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

10.820.000,0098.200.000,00 0,00 109.020.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

8.300.000,00101.700.000,00 0,00 110.000.000,00

1.22.1.13.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 20.575.000,0019.425.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 47.850.000,002.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa

15.650.000,004.350.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.15.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaaan dan Aparatur Desa DalamMembangun

9.600.000,00127.800.000,00 0,00 137.400.000,00

1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 23.700.000,001.300.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.00.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 90.600.000,009.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.13.01.16.18 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 90.600.000,009.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3.292.514.600,00574.625.000,00 0,00 3.867.139.600,00

1.22.00.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1.156.889.600,0045.000.000,00 0,00 1.201.889.600,00

1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 107.900.000,006.950.000,00 0,00 114.850.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.250.000,001.750.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 8.450.000,001.000.000,00 0,00 9.450.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 8.350.000,001.650.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.13.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 110.559.600,0015.200.000,00 0,00 125.759.600,00

1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 94.100.000,005.900.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 22.950.000,001.050.000,00 0,00 24.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 57.450.000,002.550.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.450.000,001.000.000,00 0,00 14.450.000,00

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 16.300.000,00700.000,00 0,00 17.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 43.550.000,001.450.000,00 0,00 45.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

63

Page 471: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 106.380.000,000,00 0,00 106.380.000,00

1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 78.300.000,001.700.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 47.600.000,002.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 28.500.000,003.850.000,00 0,00 32.350.000,00

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.650.000,002.350.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 20.950.000,001.900.000,00 0,00 22.850.000,00

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 27.300.000,002.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32.300.000,002.700.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.900.000,004.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 38.000.000,0012.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 15.600.000,0014.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 34.600.000,007.200.000,00 0,00 41.800.000,00

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 23.200.000,0016.800.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan APBDes 21.200.000,0013.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 85.175.000,007.875.000,00 0,00 93.050.000,00

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 94.950.000,005.050.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.075.000,003.400.000,00 0,00 53.475.000,00

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 85.050.000,004.950.000,00 0,00 90.000.000,00

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 53.000.000,007.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 94.125.000,005.875.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.08.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 9.400.000,00600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.09.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 27.650.000,002.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.10.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 20.900.000,001.550.000,00 0,00 22.450.000,00

1.22.1.20.11.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 14.100.000,00900.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.15 Fasilitasi penyelenggaraan pameran pembangunan 10.950.000,001.050.000,00 0,00 12.000.000,00

64

Page 472: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0085.225.000,00 0,00 85.575.000,00

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0048.500.000,00 0,00 48.850.000,00

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 300.000,0044.400.000,00 0,00 44.700.000,00

1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 29.400.000,00600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 33.200.000,001.800.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 31.450.000,008.550.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 119.250.000,0030.750.000,00 0,00 150.000.000,00

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 59.150.000,0015.850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 50.000.000,008.350.000,00 0,00 58.350.000,00

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 66.450.000,008.550.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 43.950.000,0016.050.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 80.010.000,006.150.000,00 0,00 86.160.000,00

1.22.1.20.11.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 17.800.000,002.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 22.550.000,002.450.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 9.250.000,00750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 19.050.000,00950.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.13.01.17.39 Sosialisasi dan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa 255.950.000,0044.050.000,00 0,00 300.000.000,00

1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif Selawang Segantang 23.300.000,001.700.000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 32.990.000,004.500.000,00 0,00 37.490.000,00

1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 11.900.000,003.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 12.350.000,003.800.000,00 0,00 16.150.000,00

1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 28.350.000,001.650.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 8.650.000,001.350.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 12.550.000,002.450.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.08.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

65

Page 473: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.09.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 19.150.000,00850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 19.150.000,00850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.13.17.47 Fasilitasi Pembinaan Kecamatan Layak Anak 18.150.000,001.850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.48 Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Umum Kemasyarakatan 26.500.000,004.500.000,00 0,00 31.000.000,00

1.22.1.20.11.17.49 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 39.000.000,006.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.22.1.13.01.17.50 Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat 23.850.000,0026.150.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.11.17.51 Fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasidesa

19.300.000,00700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 18.850.000,001.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.13.17.53 Fasilitasi Perencanaan Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) 16.000.000,0015.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1.22.00.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 440.150.000,00114.850.000,00 0,00 555.000.000,00

1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 77.200.000,002.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 72.900.000,002.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 48.050.000,001.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.18.42 Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa 242.000.000,00108.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.22.00.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 145.270.000,001.770.105.000,00 0,00 1.915.375.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

270.000,001.026.330.000,00 0,00 1.026.600.000,00

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

350.000,00318.500.000,00 0,00 318.850.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

4.050.000,00417.250.000,00 0,00 421.300.000,00

1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 45.200.000,004.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 19.500.000,00500.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 22.350.000,00250.000,00 0,00 22.600.000,00

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 31.450.000,001.975.000,00 0,00 33.425.000,00

1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 9.600.000,00500.000,00 0,00 10.100.000,00

1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

1.22.00.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 499.350.000,0042.650.000,00 0,00 542.000.000,00

1.22.00.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.00.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 279.950.000,0030.050.000,00 0,00 310.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 96.000.000,004.000.000,00 0,00 100.000.000,00

66

Page 474: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 37.050.000,0012.950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 109.700.000,0010.300.000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 37.200.000,002.800.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.00.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 155.500.000,004.500.000,00 0,00 160.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 35.500.000,004.500.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.13.01.22.10 Pembinaan PKK Kelurahan 23.900.000,008.100.000,00 0,00 32.000.000,00

1.22.00.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 374.792.000,0023.410.000,00 64.310.000,00 462.512.000,00

1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 24.682.000,005.720.000,00 14.310.000,00 44.712.000,00

1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 33.000.000,001.800.000,00 0,00 34.800.000,00

1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 29.400.000,00600.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00

1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 38.450.000,001.550.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 29.150.000,00850.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 52.810.000,007.190.000,00 0,00 60.000.000,00

1.23 Statistik 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.23.00 Statistik 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.23.00.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 485.914.000,00176.400.000,00 0,00 662.314.000,00

1.23.00.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 22.900.000,0052.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 22.900.000,0052.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.25.01.15.11 Koordinasi Forum Data 47.200.000,002.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.23.1.25.01.15.12 Penyusunan Statistik Sektoral Ekonomi 155.514.000,0048.400.000,00 0,00 203.914.000,00

1.23.1.25.01.15.13 Penyusunan Statistik Sektoral Bidang Sosial 135.000.000,0048.400.000,00 0,00 183.400.000,00

1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 87.100.000,0012.900.000,00 0,00 100.000.000,00

1.23.1.25.01.15.15 Penyusunan statistik sektoral hukun dan HAM 38.200.000,0011.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.24 Kearsipan 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

67

Page 475: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.24.00 Kearsipan 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

1.24.00.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 263.600.000,0026.400.000,00 0,00 290.000.000,00

1.24.1.26.01.19.02 Bimbingan teknis kearsipan 63.300.000,001.700.000,00 0,00 65.000.000,00

1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 44.700.000,0010.300.000,00 0,00 55.000.000,00

1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 26.700.000,003.300.000,00 0,00 30.000.000,00

1.24.1.26.01.19.06 Pemeliharaan (updating) Softwere Kearsipan 28.300.000,001.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.24.1.26.01.19.07 Akuisisi Arsip Vital 48.400.000,006.600.000,00 0,00 55.000.000,00

1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 52.200.000,002.800.000,00 0,00 55.000.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 2.220.030.000,00595.690.000,00 759.460.000,00 3.575.180.000,00

1.25.00 Komunikasi dan Informatika 2.220.030.000,00595.690.000,00 759.460.000,00 3.575.180.000,00

1.25.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.700.000,00275.700.000,00 0,00 588.400.000,00

1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.140.000,0067.140.000,00 0,00 71.280.000,00

1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.000.000,000,00 0,00 81.000.000,00

1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.890.000,0050.360.000,00 0,00 60.250.000,00

1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.060.000,00136.020.000,00 0,00 139.080.000,00

1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0022.180.000,00 0,00 26.200.000,00

1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.950.000,000,00 0,00 7.950.000,00

1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18.840.000,000,00 0,00 18.840.000,00

1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah ke desa/kelurahan/kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.25.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 222.060.000,003.440.000,00 281.600.000,00 507.100.000,00

1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.480.000,001.720.000,00 140.800.000,00 145.000.000,00

1.25.1.25.01.02.10 Pengadaan meubelair 2.480.000,001.720.000,00 140.800.000,00 145.000.000,00

1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 41.250.000,000,00 0,00 41.250.000,00

1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 136.800.000,000,00 0,00 136.800.000,00

1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.050.000,000,00 0,00 33.050.000,00

68

Page 476: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.25.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.250.000,000,00 0,00 29.250.000,00

1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.250.000,000,00 0,00 19.250.000,00

1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.25.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

18.850.000,0011.150.000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.350.000,006.150.000,00 0,00 7.500.000,00

1.25.00.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 509.240.000,00208.900.000,00 477.860.000,00 1.196.000.000,00

1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraan radio 19.520.000,00140.480.000,00 0,00 160.000.000,00

1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 188.660.000,0051.480.000,00 122.860.000,00 363.000.000,00

1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 72.400.000,005.600.000,00 0,00 78.000.000,00

1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi KabupatenBangka Tengah

66.100.000,003.900.000,00 0,00 70.000.000,00

1.25.1.25.01.15.23 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah(Jarkomsanda)

59.300.000,00700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.25.1.25.01.15.24 Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian 22.880.000,002.120.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00

1.25.1.25.01.15.25 Pengadaan Media Informasi Masyarakat 15.380.000,004.620.000,00 330.000.000,00 350.000.000,00

1.25.1.25.01.15.26 Operasional Layanan Internet Kecamatan 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.25.00.16 Program pengkajian dn penelitian bidang informasi dan Komunikasi 96.800.000,003.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.25.1.25.01.16.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan E-Government

96.800.000,003.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.25.00.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 126.130.000,0013.300.000,00 0,00 139.430.000,00

1.25.1.25.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.25.1.25.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 34.430.000,0012.000.000,00 0,00 46.430.000,00

1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.25.1.25.01.17.05 Penyelenggaraan Jurnalitrik Kabupaten Bangka Tengah 41.700.000,001.300.000,00 0,00 43.000.000,00

1.25.00.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 708.000.000,0022.000.000,00 0,00 730.000.000,00

1.25.00.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 618.000.000,0022.000.000,00 0,00 640.000.000,00

1.25.1.25.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 618.000.000,0022.000.000,00 0,00 640.000.000,00

1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

69

Page 477: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.25.00.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

137.000.000,0058.000.000,00 0,00 195.000.000,00

1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 16.800.000,0028.200.000,00 0,00 45.000.000,00

1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 48.700.000,001.300.000,00 0,00 50.000.000,00

1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 71.500.000,0028.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.26 Perpustakaan 994.521.000,00528.370.000,00 152.000.000,00 1.674.891.000,00

1.26.00 Perpustakaan 994.521.000,00528.370.000,00 152.000.000,00 1.674.891.000,00

1.26.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.532.000,00222.610.000,00 0,00 515.142.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.740.000,0046.760.000,00 0,00 51.500.000,00

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59.600.000,000,00 0,00 59.600.000,00

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.810.000,0075.540.000,00 0,00 85.350.000,00

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.450.000,0049.950.000,00 0,00 52.400.000,00

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.040.000,0050.360.000,00 0,00 58.400.000,00

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.500.000,000,00 0,00 10.500.000,00

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,000,00 0,00 17.592.000,00

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 207.829.000,001.400.000,00 152.000.000,00 361.229.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 152.000.000,00 152.000.000,00

1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.609.000,000,00 0,00 5.609.000,00

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 81.360.000,001.400.000,00 0,00 82.760.000,00

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 102.240.000,000,00 0,00 102.240.000,00

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18.620.000,000,00 0,00 18.620.000,00

1.26.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

70

Page 478: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.26.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00

1.26.00.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 384.360.000,00295.160.000,00 0,00 679.520.000,00

1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 112.500.000,007.500.000,00 0,00 120.000.000,00

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 40.500.000,00235.300.000,00 0,00 275.800.000,00

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 73.100.000,001.900.000,00 0,00 75.000.000,00

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 13.560.000,0046.760.000,00 0,00 60.320.000,00

1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 46.700.000,001.700.000,00 0,00 48.400.000,00

1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 98.000.000,002.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2 Urusan Pilihan 15.778.983.900,005.480.662.000,00 6.486.260.000,00 27.745.905.900,00

2.01 Pertanian 6.473.128.000,002.265.260.000,00 817.750.000,00 9.556.138.000,00

2.01.00 Pertanian 6.473.128.000,002.265.260.000,00 817.750.000,00 9.556.138.000,00

2.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.678.000,00286.920.000,00 0,00 623.598.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.596.000,0092.320.000,00 0,00 98.916.000,00

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.270.000,0025.180.000,00 0,00 40.450.000,00

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.292.000,00144.240.000,00 0,00 148.532.000,00

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.020.000,0025.180.000,00 0,00 34.200.000,00

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,000,00 0,00 7.100.000,00

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.760.000,002.700.000,00 250.000.000,00 458.460.000,00

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 158.660.000,002.700.000,00 0,00 161.360.000,00

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.100.000,000,00 0,00 47.100.000,00

71

Page 479: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.01.02.46 Pembebasan Untuk Lahan Puskeswan 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

2.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.300.000,004.200.000,00 0,00 7.500.000,00

2.01.00.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 707.070.000,00134.650.000,00 0,00 841.720.000,00

2.01.00.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 68.700.000,001.300.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 210.400.000,0056.320.000,00 0,00 266.720.000,00

2.01.1.21.01.15.11 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani 142.630.000,007.370.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 142.700.000,007.300.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.01.15.17 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Perkebunan Rakyat 50.420.000,0024.580.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01.2.01.01.15.18 Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) 92.220.000,0037.780.000,00 0,00 130.000.000,00

2.01.00.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3.033.810.000,00231.440.000,00 2.750.000,00 3.268.000.000,00

2.01.00.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 2.311.760.000,00176.240.000,00 0,00 2.488.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi (DAK) 1.190.000.000,000,00 0,00 1.190.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 267.380.000,0082.620.000,00 0,00 350.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 104.580.000,005.420.000,00 0,00 110.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 209.580.000,005.420.000,00 0,00 215.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 132.640.000,0077.360.000,00 0,00 210.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 407.580.000,005.420.000,00 0,00 413.000.000,00

2.01.00.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 722.050.000,0055.200.000,00 2.750.000,00 780.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag

105.800.000,004.200.000,00 0,00 110.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 45.200.000,004.800.000,00 0,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 169.000.000,0031.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 95.800.000,004.200.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 264.000.000,006.000.000,00 0,00 270.000.000,00

2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 42.250.000,005.000.000,00 2.750.000,00 50.000.000,00

72

Page 480: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.00.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.291.970.000,001.198.030.000,00 0,00 2.490.000.000,00

2.01.00.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.107.590.000,001.192.410.000,00 0,00 2.300.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 817.510.000,001.182.490.000,00 0,00 2.000.000.000,00

2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 290.080.000,009.920.000,00 0,00 300.000.000,00

2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 78.700.000,001.300.000,00 0,00 80.000.000,00

2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 105.680.000,004.320.000,00 0,00 110.000.000,00

2.01.00.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 160.330.000,00324.670.000,00 0,00 485.000.000,00

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 88.000.000,00322.000.000,00 0,00 410.000.000,00

2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 72.330.000,002.670.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01.00.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 452.310.000,0074.050.000,00 528.000.000,00 1.054.360.000,00

2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 96.680.000,003.320.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.00.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 103.240.000,0046.760.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 103.240.000,0046.760.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 26.030.000,0023.970.000,00 0,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.22.11 Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan (RPH) (DAK) 26.360.000,000,00 528.000.000,00 554.360.000,00

2.01.00.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 204.400.000,003.600.000,00 37.000.000,00 245.000.000,00

2.01.00.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 204.400.000,003.600.000,00 37.000.000,00 245.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 98.000.000,000,00 37.000.000,00 135.000.000,00

2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 106.400.000,003.600.000,00 0,00 110.000.000,00

2.02 Kehutanan 378.840.000,00268.660.000,00 200.000.000,00 847.500.000,00

2.02.00 Kehutanan 378.840.000,00268.660.000,00 200.000.000,00 847.500.000,00

2.02.00.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 109.500.000,008.000.000,00 200.000.000,00 317.500.000,00

2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 51.100.000,004.400.000,00 0,00 55.500.000,00

2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 58.400.000,003.600.000,00 0,00 62.000.000,00

2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.02.00.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 45.740.000,00159.260.000,00 0,00 205.000.000,00

2.02.1.08.01.17.11 Oprasional Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 45.740.000,00159.260.000,00 0,00 205.000.000,00

2.02.00.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 223.600.000,00101.400.000,00 0,00 325.000.000,00

2.02.1.08.01.20.03 Survey Potensi Tahura 130.400.000,0069.600.000,00 0,00 200.000.000,00

73

Page 481: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.02.1.08.01.20.04 Orientasi Batas kawasan Hutan 93.200.000,0031.800.000,00 0,00 125.000.000,00

2.04 Pariwisata 1.351.227.000,00298.163.000,00 62.000.000,00 1.711.390.000,00

2.04.00 Pariwisata 1.351.227.000,00298.163.000,00 62.000.000,00 1.711.390.000,00

2.04.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.367.000,00247.063.000,00 0,00 533.430.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.800.000,00112.700.000,00 0,00 119.500.000,00

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.420.000,0025.830.000,00 0,00 32.250.000,00

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.027.000,0083.353.000,00 0,00 84.380.000,00

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.120.000,0025.180.000,00 0,00 28.300.000,00

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.200.000,000,00 0,00 25.200.000,00

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.04.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 106.980.000,0023.480.000,00 62.000.000,00 192.460.000,00

2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.460.000,000,00 0,00 26.460.000,00

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 68.350.000,00650.000,00 0,00 69.000.000,00

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.170.000,0022.830.000,00 0,00 35.000.000,00

2.04.2.04.01.02.46 Pembangunan Rumah Genset 0,000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.04.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 19.800.000,00700.000,00 0,00 20.500.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.800.000,00700.000,00 0,00 20.500.000,00

2.04.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.450.000,009.550.000,00 0,00 30.000.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.450.000,004.550.000,00 0,00 20.000.000,00

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

74

Page 482: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

2.04.00.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 557.630.000,0017.370.000,00 0,00 575.000.000,00

2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 172.680.000,002.320.000,00 0,00 175.000.000,00

2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 98.100.000,001.900.000,00 0,00 100.000.000,00

2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 136.850.000,0013.150.000,00 0,00 150.000.000,00

2.04.2.04.01.15.42 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata (Penyusunan pembuatanRIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan pariwisata Daerah)

150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

2.04.00.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 5.287.132.900,001.324.515.000,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 5.287.132.900,001.324.515.000,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

2.05.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.981.000,00230.180.000,00 0,00 588.161.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.511.000,00133.550.000,00 0,00 139.061.000,00

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.800.000,000,00 0,00 68.800.000,00

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.950.000,000,00 0,00 10.950.000,00

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.500.000,0070.800.000,00 0,00 76.300.000,00

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.270.000,0025.180.000,00 0,00 31.450.000,00

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 49.950.000,00650.000,00 0,00 50.600.000,00

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.300.000,000,00 0,00 19.300.000,00

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.700.000,000,00 0,00 6.700.000,00

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/ Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 300.250.000,00209.160.000,00 19.640.000,00 529.050.000,00

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 30.360.000,000,00 19.640.000,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 48.480.000,001.520.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 132.300.000,0028.380.000,00 0,00 160.680.000,00

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.070.000,000,00 0,00 42.070.000,00

2.05.2.05.01.02.31 Operasional dan Pemeliharaan Pondok Wisata 10.740.000,0053.160.000,00 0,00 63.900.000,00

2.05.2.05.01.02.32 Oprasional dan Pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu 36.300.000,00126.100.000,00 0,00 162.400.000,00

75

Page 483: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.180.000,002.820.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.180.000,002.820.000,00 0,00 40.000.000,00

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00

2.05.00.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 1.597.974.000,00340.080.000,00 900.590.000,00 2.838.644.000,00

2.05.2.05.01.20.06 Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) 171.100.000,00170.940.000,00 0,00 342.040.000,00

2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya 30.040.000,0067.160.000,00 0,00 97.200.000,00

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 64.000.000,006.000.000,00 0,00 70.000.000,00

2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 45.330.000,004.670.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 22.900.000,0027.100.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 121.000.000,004.000.000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.20.29 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) (DAK) 0,000,00 891.590.000,00 891.590.000,00

2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 20.700.000,004.850.000,00 0,00 25.550.000,00

2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 700.000.000,000,00 0,00 700.000.000,00

2.05.2.05.01.20.33 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau (DAK) 131.270.000,000,00 0,00 131.270.000,00

2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 116.774.000,000,00 0,00 116.774.000,00

2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 46.650.000,003.600.000,00 9.000.000,00 59.250.000,00

2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 28.210.000,0051.760.000,00 0,00 79.970.000,00

2.05.2.05.01.20.40 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.05.00.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.191.767.900,00287.075.000,00 75.000.000,00 2.553.842.900,00

2.05.2.05.01.21.03 Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 39.845.000,00228.975.000,00 0,00 268.820.000,00

2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 512.764.000,000,00 0,00 512.764.000,00

2.05.2.05.01.21.15 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK) 905.058.900,000,00 0,00 905.058.900,00

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 243.820.000,000,00 0,00 243.820.000,00

2.05.2.05.01.21.20 Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

76

Page 484: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 45.300.000,0014.700.000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.21.32 Pengadaan Mesin Kapal Penangkapan Ikan 192.940.000,000,00 0,00 192.940.000,00

2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 22.900.000,0027.100.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 92.500.000,007.500.000,00 0,00 100.000.000,00

2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 61.640.000,008.800.000,00 0,00 70.440.000,00

2.05.2.05.01.21.52 Penyediaan Sarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.05.00.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan danPerikanan

238.480.000,00153.700.000,00 0,00 392.180.000,00

2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 48.800.000,006.200.000,00 0,00 55.000.000,00

2.05.2.05.01.23.05 Operasional dan Pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan 12.040.000,0072.940.000,00 0,00 84.980.000,00

2.05.2.05.01.23.06 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Ikan 17.040.000,0050.160.000,00 0,00 67.200.000,00

2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 134.600.000,0015.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 26.000.000,009.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2.05.00.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan 471.100.000,0093.900.000,00 0,00 565.000.000,00

2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 25.800.000,0049.200.000,00 0,00 75.000.000,00

2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PembangunanKelautan dan Perikanan

39.400.000,005.600.000,00 0,00 45.000.000,00

2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar PembudidayaIkan (NTPi)

78.400.000,006.600.000,00 0,00 85.000.000,00

2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 105.800.000,004.200.000,00 0,00 110.000.000,00

2.05.2.05.01.28.12 Kajian Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 221.700.000,0028.300.000,00 0,00 250.000.000,00

2.06 Perdagangan 1.364.880.000,001.019.940.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,00

2.06.00 Perdagangan 1.364.880.000,001.019.940.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,00

2.06.00.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 97.000.000,003.000.000,00 712.000.000,00 812.000.000,00

2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 97.000.000,003.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.06.2.07.01.15.16 Pengadaan Sarana Peralatan Tera/Tera Ulang (DAK) 0,000,00 712.000.000,00 712.000.000,00

2.06.00.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.267.880.000,001.016.940.000,00 3.699.280.000,00 5.984.100.000,00

2.06.2.07.01.18.12 Peningkatan prasarana dan sarana pasar (DAK) 0,000,00 1.447.000.000,00 1.447.000.000,00

2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Sembako 179.000.000,0031.000.000,00 0,00 210.000.000,00

2.06.2.07.01.18.18 Penyelenggaraan UPT Pasar 316.900.000,00952.920.000,00 15.180.000,00 1.285.000.000,00

2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 699.450.000,0020.550.000,00 0,00 720.000.000,00

2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 26.000.000,009.000.000,00 0,00 35.000.000,00

77

Page 485: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.06.2.07.01.18.42 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Dagang dan Pasar Tradisional 10.000.000,000,00 190.000.000,00 200.000.000,00

2.06.2.07.01.18.43 Pengadaan Aplikasi Data harga Bahan Pokok dan Komoditi Strategis Lainnya 36.530.000,003.470.000,00 0,00 40.000.000,00

2.06.2.07.01.18.44 Pemeliharaan Gedung Pasar Modern Koba 0,000,00 600.100.000,00 600.100.000,00

2.06.2.07.01.18.45 Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) 0,000,00 1.447.000.000,00 1.447.000.000,00

2.07 Industri 923.776.000,00304.124.000,00 0,00 1.227.900.000,00

2.07.00 Perindustrian 923.776.000,00304.124.000,00 0,00 1.227.900.000,00

2.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.296.000,00178.604.000,00 0,00 514.900.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.220.000,0044.780.000,00 0,00 48.000.000,00

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.000.000,000,00 0,00 47.000.000,00

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.670.000,0025.830.000,00 0,00 34.500.000,00

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.186.000,0082.814.000,00 0,00 84.000.000,00

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.120.000,0025.180.000,00 0,00 28.300.000,00

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.100.000,000,00 0,00 5.100.000,00

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.000.000,000,00 0,00 173.000.000,00

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 98.000.000,000,00 0,00 98.000.000,00

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

20.750.000,009.250.000,00 0,00 30.000.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00

78

Page 486: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,003.050.000,00 0,00 7.500.000,00

2.07.00.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 308.730.000,00116.270.000,00 0,00 425.000.000,00

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 17.900.000,002.100.000,00 0,00 20.000.000,00

2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 22.900.000,002.100.000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 77.800.000,002.200.000,00 0,00 80.000.000,00

2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 35.000.000,005.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 73.420.000,0026.580.000,00 0,00 100.000.000,00

2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 15.860.000,0074.140.000,00 0,00 90.000.000,00

2.07.2.07.01.16.34 Penyusunan Dokumen rencana Pengembangan Industri Kabupaten 27.000.000,003.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2.07.2.07.01.16.35 Pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah 38.850.000,001.150.000,00 0,00 40.000.000,00

Jumlah 204.012.039.100,0070.118.472.800,00 144.566.713.800,00 418.697.225.700,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

79

Page 487: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

01 19.550.391.000,00Pelayanan Umum 60.578.611.000,00 8.975.477.000,00 89.104.479.000,00

01.1.06 1.711.604.000,00Perencanaan Pembangunan 2.838.916.000,00 0,00 4.550.520.000,00

01.1.20 16.535.227.000,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

53.619.631.000,00 7.574.167.000,00 77.729.025.000,00

01.1.21 505.070.000,00Ketahanan Pangan 1.150.520.000,00 641.850.000,00 2.297.440.000,00

01.1.23 176.400.000,00Statistik 485.914.000,00 0,00 662.314.000,00

01.1.24 26.400.000,00Kearsipan 263.600.000,00 0,00 290.000.000,00

01.1.25 595.690.000,00Komunikasi dan Informatika 2.220.030.000,00 759.460.000,00 3.575.180.000,00

03 6.316.132.000,00Ketertiban dan Keamanan 3.985.639.000,00 281.646.000,00 10.583.417.000,00

03.1.19 6.316.132.000,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.985.639.000,00 281.646.000,00 10.583.417.000,00

04 10.810.992.000,00Ekonomi 26.376.144.500,00 8.504.519.000,00 45.691.655.500,00

04.1.07 1.740.388.000,00Perhubungan 4.785.906.000,00 2.015.949.000,00 8.542.243.000,00

04.1.14 90.130.000,00Ketenagakerjaan 641.870.000,00 0,00 732.000.000,00

04.1.15 490.545.000,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 899.455.000,00 0,00 1.390.000.000,00

04.1.16 56.450.000,00Penanaman Modal 588.550.000,00 0,00 645.000.000,00

04.1.22 3.250.980.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.032.606.600,00 64.310.000,00 8.347.896.600,00

04.2.01 2.265.260.000,00Pertanian 6.473.128.000,00 817.750.000,00 9.556.138.000,00

04.2.02 268.660.000,00Kehutanan 378.840.000,00 200.000.000,00 847.500.000,00

1

Page 488: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

04.2.05 1.324.515.000,00Kelautan dan Perikanan 5.287.132.900,00 995.230.000,00 7.606.877.900,00

04.2.06 1.019.940.000,00Perdagangan 1.364.880.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,00

04.2.07 304.124.000,00Industri 923.776.000,00 0,00 1.227.900.000,00

05 1.688.820.000,00Lingkungan Hidup 6.831.600.000,00 810.100.000,00 9.330.520.000,00

05.1.08 1.585.020.000,00Lingkungan Hidup 6.735.400.000,00 810.100.000,00 9.130.520.000,00

05.1.09 103.800.000,00Pertanahan 96.200.000,00 0,00 200.000.000,00

06 3.669.208.000,00Perumahan 18.105.323.000,00 80.255.485.000,00 102.030.016.000,00

06.1.03 3.046.788.000,00Pekerjaan Umum 15.512.778.000,00 80.250.985.000,00 98.810.551.000,00

06.1.04 622.420.000,00Perumahan 2.592.545.000,00 4.500.000,00 3.219.465.000,00

07 9.692.439.000,00Kesehatan 46.184.256.000,00 26.534.612.000,00 82.411.307.000,00

07.1.02 9.195.070.000,00Kesehatan 43.245.910.000,00 25.031.382.000,00 77.472.362.000,00

07.1.12 497.369.000,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.938.346.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,00

08 376.363.000,00Pariwisatan dan Budaya 2.563.347.000,00 72.000.000,00 3.011.710.000,00

08.1.17 78.200.000,00Kebudayaan 1.212.120.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,00

08.2.04 298.163.000,00Pariwisata 1.351.227.000,00 62.000.000,00 1.711.390.000,00

10 15.119.252.800,00Pendidikan 31.286.909.200,00 17.822.924.800,00 64.229.086.800,00

10.1.01 14.124.817.800,00Pendidikan 27.145.453.200,00 16.423.924.800,00 57.694.195.800,00

10.1.18 466.065.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 3.146.935.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,00

10.1.26 528.370.000,00Perpustakaan 994.521.000,00 152.000.000,00 1.674.891.000,00

11 2.894.875.000,00Perlindungan Sosial 8.100.209.400,00 1.309.950.000,00 12.305.034.400,00

11.1.10 1.145.671.000,00Kependudukan dan Catatan Sipil 2.611.586.000,00 1.219.950.000,00 4.977.207.000,00

11.1.11 420.524.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.502.890.000,00 20.000.000,00 1.943.414.000,00

2

Page 489: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

11.1.13 1.328.680.000,00Sosial 3.985.733.400,00 70.000.000,00 5.384.413.400,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

3

Page 490: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH

6 TAHUN 201728 DESEMBER 2017

:

NOMORTANGGAL

::

KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

01 19.550.391.000,00Pelayanan Umum 60.578.611.000,00 8.975.477.000,00 284.795.602.500,0061.744.053.500,00 133.947.070.000,00

01.1.06 1.711.604.000,00Perencanaan Pembangunan 2.838.916.000,00 0,00 6.911.294.000,002.360.774.000,00 0,00

01.1.20 16.535.227.000,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

53.619.631.000,00 7.574.167.000,00 265.576.698.500,0053.900.603.500,00 133.947.070.000,00

01.1.21 505.070.000,00Ketahanan Pangan 1.150.520.000,00 641.850.000,00 5.738.440.000,003.441.000.000,00 0,00

01.1.23 176.400.000,00Statistik 485.914.000,00 0,00 662.314.000,000,00 0,00

01.1.24 26.400.000,00Kearsipan 263.600.000,00 0,00 290.000.000,000,00 0,00

01.1.25 595.690.000,00Komunikasi dan Informatika 2.220.030.000,00 759.460.000,00 5.616.856.000,002.041.676.000,00 0,00

03 6.316.132.000,00Ketertiban dan Keamanan 3.985.639.000,00 281.646.000,00 15.014.091.500,004.430.674.500,00 0,00

03.1.19 6.316.132.000,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.985.639.000,00 281.646.000,00 15.014.091.500,004.430.674.500,00 0,00

04 10.810.992.000,00Ekonomi 26.376.144.500,00 8.504.519.000,00 56.157.029.500,0010.465.374.000,00 0,00

04.1.07 1.740.388.000,00Perhubungan 4.785.906.000,00 2.015.949.000,00 11.045.963.000,002.503.720.000,00 0,00

04.1.14 90.130.000,00Ketenagakerjaan 641.870.000,00 0,00 732.000.000,000,00 0,00

04.1.15 490.545.000,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 899.455.000,00 0,00 1.390.000.000,000,00 0,00

04.1.16 56.450.000,00Penanaman Modal 588.550.000,00 0,00 645.000.000,000,00 0,00

04.1.22 3.250.980.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.032.606.600,00 64.310.000,00 8.347.896.600,000,00 0,00

04.2.01 2.265.260.000,00Pertanian 6.473.128.000,00 817.750.000,00 12.291.152.000,002.735.014.000,00 0,00

04.2.02 268.660.000,00Kehutanan 378.840.000,00 200.000.000,00 847.500.000,000,00 0,00

1

Page 491: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

04.2.05 1.324.515.000,00Kelautan dan Perikanan 5.287.132.900,00 995.230.000,00 10.071.592.900,002.464.715.000,00 0,00

04.2.06 1.019.940.000,00Perdagangan 1.364.880.000,00 4.411.280.000,00 6.796.100.000,000,00 0,00

04.2.07 304.124.000,00Industri 923.776.000,00 0,00 3.989.825.000,002.761.925.000,00 0,00

05 1.688.820.000,00Lingkungan Hidup 6.831.600.000,00 810.100.000,00 11.899.520.000,002.569.000.000,00 0,00

05.1.08 1.585.020.000,00Lingkungan Hidup 6.735.400.000,00 810.100.000,00 11.699.520.000,002.569.000.000,00 0,00

05.1.09 103.800.000,00Pertanahan 96.200.000,00 0,00 200.000.000,000,00 0,00

06 3.669.208.000,00Perumahan 18.105.323.000,00 80.255.485.000,00 105.394.344.000,003.364.328.000,00 0,00

06.1.03 3.046.788.000,00Pekerjaan Umum 15.512.778.000,00 80.250.985.000,00 102.174.879.000,003.364.328.000,00 0,00

06.1.04 622.420.000,00Perumahan 2.592.545.000,00 4.500.000,00 3.219.465.000,000,00 0,00

07 9.692.439.000,00Kesehatan 46.184.256.000,00 26.534.612.000,00 131.877.943.000,0049.466.636.000,00 0,00

07.1.02 9.195.070.000,00Kesehatan 43.245.910.000,00 25.031.382.000,00 126.938.998.000,0049.466.636.000,00 0,00

07.1.12 497.369.000,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.938.346.000,00 1.503.230.000,00 4.938.945.000,000,00 0,00

08 376.363.000,00Pariwisatan dan Budaya 2.563.347.000,00 72.000.000,00 5.339.948.000,002.328.238.000,00 0,00

08.1.17 78.200.000,00Kebudayaan 1.212.120.000,00 10.000.000,00 1.300.320.000,000,00 0,00

08.2.04 298.163.000,00Pariwisata 1.351.227.000,00 62.000.000,00 4.039.628.000,002.328.238.000,00 0,00

10 15.119.252.800,00Pendidikan 31.286.909.200,00 17.822.924.800,00 216.370.888.800,00152.141.802.000,00 0,00

10.1.01 14.124.817.800,00Pendidikan 27.145.453.200,00 16.423.924.800,00 208.148.272.800,00150.454.077.000,00 0,00

10.1.18 466.065.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 3.146.935.000,00 1.247.000.000,00 4.860.000.000,000,00 0,00

10.1.26 528.370.000,00Perpustakaan 994.521.000,00 152.000.000,00 3.362.616.000,001.687.725.000,00 0,00

11 2.894.875.000,00Perlindungan Sosial 8.100.209.400,00 1.309.950.000,00 21.888.182.400,009.583.148.000,00 0,00

11.1.10 1.145.671.000,00Kependudukan dan Catatan Sipil 2.611.586.000,00 1.219.950.000,00 7.200.087.000,002.222.880.000,00 0,00

11.1.11 420.524.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.502.890.000,00 20.000.000,00 5.534.250.000,003.590.836.000,00 0,00

2

Page 492: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 64.646.261.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.675.100.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.1.13 1.328.680.000,00Sosial 3.985.733.400,00 70.000.000,00 9.153.845.400,003.769.432.000,00 0,00

KOBA, DESEMBER 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

3