rencana kerja satuan kerja perangkat …jombangkab.go.id/upload/1444023958_renja dinkes...

103
SATUAN (RE DINAS KESE RENCANA KERJA N KERJA PERANGKA ENJA SKPD) TAHUN EHATAN KABUPATE A AT DAERAH N 2015 EN JOMBANG

Upload: voque

Post on 01-Mar-2018

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD) TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan

acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Draft Renstra-Dinkes Tahun 2014-

2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2015 ini merupakan hasil dari

proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten

(top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi

vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2015

terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat

pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan

sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan

yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Kegiatan prioritas

pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun

2015, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian

bayi, penurunan kesakitan DBD, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi

Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah

upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai

acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif,

dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik

sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ii

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih

Jombang, Juni 2014

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1

1.2. Landasan hukum ....................................................................... I - 2

1.3. Maksud dan tujuan .................................................................... I - 4

1.3.1. Maksud ............................................................................. I - 4

1.3.2. Tujuan .............................................................................. I - 4

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. I – 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan

capaian renstra SKPD ............................................................... II - 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ............................. II - 27

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan .... II - 34

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... II - 35

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ............. II – 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... III - 70

3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .............................................. III - 70

3.3. Program dan kegiatan .............................................................. III - 71

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ IV - 90

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda

dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2009 - 2013.................... II - 6

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................ II - 29

Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2014 ................................ II - 36

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2014 .................................... II - 58

Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan

maju tahun 2015 ........................................................................... III - 74

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 v

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam

setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya

perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-

perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar

dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan

yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai

pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-

potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin

dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya

kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya

tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam

rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan

untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20

tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1

tahun (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun

berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes)

Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 2

nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di

Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,

dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

tahun. Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah

diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan

perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di

dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam

Renstra Dinas Kesehatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Jombang Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Jombang tahun 2014–2018;

19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 4

20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor.

188/3630/415.25/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun

2015 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran

dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015

dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana kerja pada tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Tahun 2015 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam

pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang

Kesehatan.

2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 I- 5

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah “Masyarakat Jombang Yang

Mandiri Hidup Sehat”, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang

berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi

institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai

perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan

dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam

pemecahan masalah dibidang kesehatan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19

program dan 119 kegiatan pada tahun 2015.

Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2014 sampai dengan bulan adalah

sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-7

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln September 2014 )

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 1 1 Dinas Kesehatan

2 1 1 1 Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Honorarium

Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes

60 bln 12 12 12 100 100 24

2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

60 bln 12 12 12 100 100 24

2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

370 unit 71 71 71 100 100 74

2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

444 unit 94 94 94 100 100 76

2 1 1 2 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

615 unit 157 157 157 100 100 123

2 1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur

2 1 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

795 Steel 159 159 159 100 100 159

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

2 1 1 7 1 Penyusunan rencana strategis SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

2 Dok

1 1 1 100 100 1

2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 1 1 1 100 100 2

2 1 1 7 3 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 1 1 1 100 100 2

2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 1 1 100 100 2

2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100 persen 100% 86,92 86,92 100%

100%

2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan

Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan

34 Puskesmas 34 34 100 34

34

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-9

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

75 persen 55 15,8 28,7 55 60

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 persen 100 79,78 79,78 100 100

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 persen 100 9,54 9,54 100 100

2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci

100 persen 100 98,48 98,48 100 100

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

85 pesen 83 75,72 91,2 83 83,5

Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

4 persen 2 1,14 57 2 2,5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Cakupan Pelayanan

Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

50 persen 10 72,4 724 10 20

2 1 1 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas

100 persen 100 100 100

100 100

2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tersedianya anggaran icon Gubernur

100 persen 100 100 100 100 100 100

2 1 1 16 26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional

34 Puskesmas 34 34 100 34 34

2 1 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

2 1 1 17 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

20 persen 25 18,6 134 25 24

2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 1 1 19 ‘01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup sehat Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

23 persen 15 6,4 42,6 15 17

Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat

58 persen 50 47,07 91,14 50 52

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-11

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 19 ‘07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Cakupan desa Siaga Aktif

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

100 persen 100 100 97,38 97,38 100 100

75 persen 71 71,78 101 71 72

2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2 1 1 20 ‘02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen 100 100 100 100 100 100

Menurunkan prevalensi bumil KEK

2 persen 4 13,44 29,8 4 3,5

Menurunkan prevalensi balita stunting

7,5 persen 9,5 31,8 29,8 9,5 9

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen 100 100 100 100 100

2 1 1 20 ‘03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

1,8 persen

5 6,54

76,45 5 4,2

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,2 persen 0,5 0,53 94 0,5 0,45

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

95 persen 91 91,25 100 91 92

Balita naik berat badannya 80 persen 70 64,05 91,5 70 72

Balita Bawah Garis Merah < 8 < 8 0,48 1666 < 8 < 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kecamatan bebas rawan

gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100 persen 100 100 100 100 100

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

92 persen 88 84,29 95,78 88 89

2 1 1 20 ‘04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

85 persen 73 76,91 105 73 76

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

88 persen 84 79,95 95,1 84 85

2 1 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2 1 1 21 ‘05 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 persen 3 61,5 2050 3 5

2 1 1 21 ‘06 Pengembangan Kabupaten Sehat Penerapan tatanan desa sehat

30 Persen

10

57,35

573,5 10 15

Meningkatnya cakupan rumah sehat

76 persen 72 67,79 94,2 72 73

2 1 1 21 ‘07 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya Institusi yang dibina

90 persen 90 91,9 102 90 90

Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida

86 persen 82 84 102 82 83

Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

86 persen 78 91,03 116 78 80

Meningkatnya Cakupan Air 73 persen 65 71 109 65 67

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-13

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bersih yang di awasi

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

73 persen 60 78,85 131 60 65

Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi

10 persen

10 15 150 10 10

2 1 1 21 ‘09 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman

75 persen 60 60 60

Meningkatnya Pencapaian desa ODF

100 persen 40 23,5 58,75

40 60

2 1 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2 1 1 22 ‘01 Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

38 18,6 204 38 38

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1

2 1 1 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

38 18,6 204 38 38

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus

< 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DBD

2 1 1 22 ‘04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Cakupan desa/Kelurahan UCI

100 Persen

100 85,95 85,95 100 100

2 1 1 22 ‘05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)

60 persen 51 51,54 101 51 53

Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 persen 91 87,79 96,5 91 92

Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan

100 persen 100 100 100 100 100

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 < 0,5 0,009 5555 < 0,5 < 0,5

Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100 persen 100 100 70 100 100

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100 persen 100 100 100 100 100

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 persen

> 90 100 111 > 90 > 90

Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai

> 90 persen

> 90 92,2 102 > 90 > 90

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) berobat (RFT rate)

Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta

100 persen 100 100 100 100 100

Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita

20 persen 10 6,5 65 10 12

Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare

80 persen

75 73 97,3 75 75

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis

> 90 persen

> 90 0 0 > 90 > 90

Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis

100 persen 100 0 0 100 100

Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th

> 90 persen

70 0 0 70 80

Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100 persen 100 100 100

2 1 1 22 ‘06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

38 18,6 204 38 38

Menurunkan angka < 1 < 1 1,7 58,8 < 1 < 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) kematian ( CFR ) kasus DBD

Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

95 persen 88 84 95,45 88 90

Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD

100 persen 100 100 100 100 100

2 1 1 22 ‘09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen 100 100 100 100 100

Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2 ≥ 2 3,3 165 ≥ 2 ≥ 2

2 1 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2 1 1 23 ‘07 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

80 persen 77 75,96 98,6 77 78

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

100 persen 14 0 0 14 35

Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan

90 persen 50 74,6 149 50 60

Meningkatnya Cakupan Rawat Inap

15 persen 3 1,76 58,6 3 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2 1 1 25 12 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat

Inap Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

100 persen 14 0 0 14 35

2 1 1 25 34 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Plumbon Gambang 1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 37 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Megaluh Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 62 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pulo Lor Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 64 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tambakrejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 66 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Brambang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 69 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Bandarkedungmulyo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 70 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Perak Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 72 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 73 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jatiwates Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 74 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Ploso/Bawangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 75 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Kabuh Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 76 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Plandaan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 77 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Tapen Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 80 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Gambiran Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 82 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jogoloyo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 83 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Kesamben Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-19

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 84 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Blimbing Kesamben

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 85 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Peterongan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 0 1

2 1 1 25 88 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 89 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pulorejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 91 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Mojowarno Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 93 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Bareng Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 94 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 133 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Jombatan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 134 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tunggorono Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-20

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 136 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sambongdukuh

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1

100 1

2 1 1 25 137 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ceweng Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 138 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bandung Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 139 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Keras Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 140 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pandanwangi

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 142 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sepanyul Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 143 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tanggungan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 144 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pucangsimo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 145 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tinggar Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-21

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 149 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Turipinggir

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 150 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Balonggemek

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 152 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Mojokrapak Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 153 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pulorejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 154 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Gabusbanaran

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 157 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Daditunggal Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 158 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberingin Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 164 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Jiporapah Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 165 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangmojo Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-22

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 167 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Made Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 170 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ngampel Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 171 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Murukan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 172 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Dukuh Klopo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 175 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Gedangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 183 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberagung

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 184 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bongkot Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 185 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tambar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 186 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sukosari Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-23

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 190 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sugihwaras Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 191 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Kedungsari Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 195 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Kebondalem Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 196 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 199 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wonokerto Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 205 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 246 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 266 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Latsari Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 25 267 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wringinpitu Meningkatnya persentase 1 unit 1 1 100 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-24

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) puskesmas memenuhi standar

2 1 1 25 350 Peningkatan Stratifikasi Puskesmas Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 1 100 1

2 1 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2 1 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Pelayanan

Kesehatan Pra lansia dan lansia

70 persen 30 42 140 30 40

2 1 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

2 1 1 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan

2 kali

2 2 100 2

2

2 1 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1556 IRTP pada akhir tahun 2018

1556 IRT 1236 1253 101

1236 1316

2 1 1 31 05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Meningkatnya TPM yang diawasi

80 persen 63 70 111 63 65

Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

70 persen 52 74,64 143 52 55

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-25

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 34 Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu

2 1 1 34 01 Pencegahan komplikasi kehamilan Menurunnya Angka Kematian Ibu

88 Per 100.0000 KH

92 128 (26

kematian)

71,9 92 91

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 persen 87 89,53 102 87 88

Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95 persen 95 93,26 98,2 95 95

Meningkatnya cakupan pelayanan nifas

95 persen 92 105,79 114 92 93

Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

95 persen 90 93,26 104

90 91

Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

95 persen 95 90,81 95,6 95 95

2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

2 1 1 43 01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

59 Orang 6 0 0 6 16

Jumlah Tenaga Perawat 108 Orang 24 0 0 24 46

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-26

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

64 orang 0 0 0 0 18

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat dengan

indikator SPM yang dilakukan seksi – seksi di Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat

berikut ini.

Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses

karena capaian diambil pada tribulan III tahun 2014 sebagai gambaran yaitu cakupan

kunjungan ibu hamil K4 ditargetkan 95% tetapi sampai dengan September 2014 baru

mencapai 65,22%. Di akhir tahun 2014 diharapkan capaian mendekati target yang

diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai dengan

bulan September 2014 angka kematian ibu telah melebihi jumlahnya jika dibanding tahun

sebelumnya.

Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai

target (100%), tetapi sampai dengan September 2014 angkanya melebihi tahun

sebelumnya untuk itu perlu perhatian tentang tindak lanjut penangangan gizi buruk bagi

penedritanya. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan

cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe perlu adanya koordinasi antar program

sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunnya ibu hamil yang

anemia.

Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,

cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas

pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan

pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Untuk itu perlu adanya standarisasi

Puskesmas sehingga kualitas pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa serta

memenuhi keinginan BPJS dalam hal persyaratan untuk melayani pengguna jasa di

Fasilitas Kesehatan Tingkat I.

Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada

program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh

Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan

Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan September 2014 sebesar 62,62

% yang diperkirakan belum bisa mencapai 100% di akhir tahun 2014. Sedangkan untuk

cakupan penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000

penduduk <15 tahun belum mencapai target SPM Daerah (≥5) sampai akhir tahun tetapi

capaian target nasional (≥2) akan terpenuhi karena sampai dengan September 2014

capaian AFP sebesar 2,33. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan PE <24 jam, sampai dengan September 2014 capaiannya 100% artinya setiap

ada kejadian luar biasa telah ditangani.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-28

Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program

penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan

September 2014 masih belum sesuai harapan untuk itu perlu inovasi dalam penemuan

kasus yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan

penderita TB BTA + sampai dengan September 2014 capaiannya sebesar 79,85% yang

kemungkinan akan mencapai target di akhir tahun 2014. Sedangkan untuk cakupan

penderita DBD sudah semua ditangani dan memang sesuai target dan kejadian kesakitan

tidak seperti tahun sebelumnya untuk itu perlu mempertahankan kegiatan kegiatan yang

mempengaruhi kejadiaan kesakitan DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat

perhatian dengan kegiatan kegiatan yang menekan penularan HIV-AIDs.

Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi

dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan

Open Defecation Free (ODF) sampai dengan September 2014 capaiannya sebesar 23,5 %.

Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat perlu mendapat

perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan agar masyarakat

ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani sendiri.

Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, telah

melebihi target di tahun 2013 yaitu tercapai 100%. Ada pula kegiatan terkait PHBS yaitu

rumah tangga sehat yang belum dapat mencapai target, karena syarat untuk dikatakan

rumah tangga sehat sangat sulit dicapai yaitu memenuhi 10 indikator PHBS dimana ada 2

indikator yang sulit dipenuhi yaitu ”1) tidak merokok di dalam rumah dan 2) Pemberian

ASI Eksklusif pada bayi” meskipun ada peningkatan kinerja per tahunnya. Begitu pula

dengan kegiatan Upaya penyuluhan P3 Napza juga belum mencapai target. Sedangkan

program Posyandu dengan tingkat kemandirian Purnama dan Mandiri sampai sdengan

September 2014 telah mencapai target yaitu sebesar 72,35% dari target 71% yang

ditetapkan renstra pada tahun 204. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin

diberikan sesuai dengan kasus, sampai dengan September 2014 semua kasus dilayani

dengan baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

penanganannya sesuai kasus. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan

kegiatan nasional dan tahun 2014 merupakan awal pelaksanaan JKN masih menemui

kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yang berdampak belum maksimalnya

penggunaan anggaran untuk kepentingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I.

Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan targetnya

100% 2014 dan capaian kinerja sampai dengan September 2014 sebesar 86,92%, tidak

tercapainya ketersediaan di karenakan adanya obat obat yang menjadi indikator SPM

memang tidak dilakukan pengadaan karena pengadaan obat disesuaikan dengan trend

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-29

dan kebutuhan Puskesmas serta ada obat yang tidak diproduksi oleh pabrik. Pemenuhan

ketersiadaan obat yang tidak terpenuhi dilakukan dengan pengadaan obat paten yang

fungsinya sama.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-30

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JOMBANG (Trib III)

NO Indikator *)

SPM Th 2014/ IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Standar

nasional Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2014

Tahun 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 87 88 89 90 95 86 89,53 87 88

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

85 Ada 95 95 95 95 95 94 93,26 95 95

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95 Ada 95 95 95 95 95 90 90,81 95 95

4 Cakupan pelayanan nifas 90 92 93 94 95 95 90 105,79 92 93

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

85 95 95 95 95 95 78,6 61,84 79 80

6 Cakupan kunjungan bayi 90 Ada 98 99 100 100 100 97 96,22 98 99

7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

100 Ada 100 100 100 100 100 89,9 85,95 100 100

8 Cakupan pelayanan anak balita 90 75 80 85 90 90 72,95 74,98 75 80

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100 100 100 100 95,86 98,48 100 100

12 Cakupan peserta KB aktif 80 80 80 80 80 80 79 68,39 80 80

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-31

NO Indikator *)

SPM Th 2014/ IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

standar nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2014

Tahun 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

≥5 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 1,98 3,3 ≥2 ≥2

B Penemuan penderita Pneumonia balita

100 10 12 14 16 20 8,35 6,5 10 12

C Penemuan pasien baru BTA positif 100 Ada 51 53 55 57 60 49,8 51,54 56 60

D Penemuan DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E Penemuan penderita diare 100 75,1 73 75 75

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 81,3

79,78 100 100

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 Ada 100 100 100 100 100 0,37 9,54 100 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

98 100

17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Cakupan desa siaga aktif 70 100 100 100 100 100 100 97,38 100 100

19 Cakupan BBLR yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 Cak. Pelayanan kesehatan remaja 80 83 83,5 84 84,5 85 82,18 75,72 83 83,5

21 Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila

75

30 40 50 60 70 21,13 42% 40 45

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-32

NO Indikator *)

SPM (Th 2014) IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis standar nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2014

Tahun 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

22 Balita naik berat badannya 80 70 72 74 76 80 67,7 64,05 70 72

23 Balita Bawah Garis Merah <8 <8 <8 <8 <8 <8 0.52 0,48 <8 <8

24 Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

94 91 92 93 94 95 91.05 91,25 91 92

25 Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe 90 88 89 90 91 92 70,4 84,29 88 89

26 Cakupan Kadarzi 75 84 85 86 87 88 83,4 79,95 84 85

27 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

84 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 Cak. Rawat jalan 19 50 60 70 80 90 42,6 74,6 50 60

29 Cak. Rawat Inap 1,9 3 6 9 12 15 0,83 1,76 3 6

30 Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

19 2 2,5 3 3,5 4 2,09 1,14 2 2,5

31 Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

88 10 20 30 40 50 3,28 72,4 10 20

32 Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

>95 88 90 92 93 95 86,5 84 88 90

33 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

34 Penderita kusta PB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 100 100 >90 >90

35 Penderita kusta MB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 88,9 92,2 >90 >90

36 Kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif

>85 91 92 92 92 92 90,3 87,79 88 89

37 Balita dengan diare yang ditangani 100

75 75 80 80 80 75,1 73 75 75

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-33

NO Indikator *)

SPM (Th 2014) IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

standar nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2014

Tahun 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

38 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100 100

39 Institusi dibina 90 90 90 90 90 88.9 91,9 90 90

40 TTU memenuhi syarat 78 80 82 84 86 76,6 91,03 80 80

41 Cakupan Open Defecation Free (ODF) 40 60 70 80 100 29,8 23,5 40 60

42

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 100 100 100

100 85,29 86 100 100

43 Rumah tangga sehat 50 52 54 56 58 47,8 47,07 50 52

44 Upaya penyuluhan P3 NAPZA 15 17 19 21 23 5,57 6,4 15 17

45 Posyandu Purnama dan Mandiri 71 72 73 74 75 70 71,78 71 72

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-34

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sampai

pada Tahun 2014 dari target / sasaran berfluktuasi ada yang mencapai target ada

juga yang belum. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program

didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis

Kinerja, Realisasi anggaran tahun 2014 terealisasi sebesar 75,15%. Belum

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada

penyerapan di kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas

khsususnya pada belanja modal. Dengan Puskesmas sejumlah 34 Puskesmas

dan tambahan anggaran di anggaran perubahan waktu pelaksanaan tidak

memungkinkan untuk pelaksanannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015

merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018

yaitu “ mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP

SEHAT.

Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada

Tahun 2014 adalah :

1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi.

Pada tahun 2013 angka kematian ibu di Kabupaten Jombang terdapat 18

kematian ibu sedangkan pada tahun 2014 kematian ibu berjumlah 26

kematian ibu. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui

penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan

untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal

Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan

kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara

menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, berkoordinasi

dengan pelayanan kesehatan rujukan.

2. Angka kematian bayi

Pada tahun 2013 angka kematian bayi di Kabupaten Jombang terdapat 281

kematian bayi sedangkan pada tahun 2014 terdapat 197 kematian bayi.

Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penyebab kematian bayi

disebabkan asfiksia dan BBLR ( berat badan lahir rendah ). BBLR

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-35

merupakan salah satu cerminan dari pola makan dari keluarga bayi

sehingga asupan yang diterima bayi dalam kandungan kurang. Usaha yang

dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu memberikan

penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan pada tenaga

kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan,

selain memberikan PMT bagi ibu hamil yang kurang gizi.

3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali.

Pada tahun 2013 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue)

sebesar 38,71 per 100.000 penduduk sedang pada tahun 2014 sebesar

18,6 per 100.000 penduduk, hal ini menurun dibanding tahun sebelumnya.

Capaian ini perlu dipertahankan mengingat fatalitas penyakit DBD yang

tinggi. Turunnya kasus dipengaruhi iklim, trend kesakitan DBD serta

kegiatan PSN ( Pemberantasan Sarang Nyamuk ) di masyarakat.

Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi

adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan

lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang

rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum

masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan

berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ),

gerakan Jumat bersih dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik (

Jumantik ) yang ada di desa – desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan

perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,

dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses

perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama

yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif

maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan

program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-36

2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD

tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan

karena :

Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan

Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi

maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun

2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;

2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau

3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan

Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat Renstra 2014 –

2018 dengan visi “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” dengan

misi :

1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Sehat

3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau

4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran

pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah

sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-37

TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediyaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 1.150.243.885 Penyediyaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 paket 1.150.243.885 Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes

2 Penyediyaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 1.602.000.000 Penyediyaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 1.602.000.000 Tersedianya Hr Pengelola Anggaran dan Pengadaan, Perjalanan Dinas serta Belanja Kebutuhan rutin kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 84.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 84.200.000 Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 88.821.200 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 88.821.200 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 66.950.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 66.950.000 Tersedianya Perawatan Non Kendaraan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

159 stell 27.825.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

159 stell 27.825.000 Tersedianya pakaian olah raga

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-38

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD

7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen Renstra

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Terdsedianya dokumen renja

9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen LAKIP

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Tersedianya dokumen laporan keuangan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100.00 persen

6.000.287.430 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100 persen

4.390.000.000 Terlaskananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

34 Puskesmas

45.000.000 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

34 Puskesmas

45.000.000 Tersedianya obat dan perbekes yang merata di seluruh Puskesmas , Tersedianya kebutuhan pembungkus/kemasan obat agar terjamin keamanan secara kuantitas, 12 bulan(100%)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-39

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

100.00 persen

13.249.500.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

100.00 persen

13.249.500.000 Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan dasar Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 100 Persen (100%)

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

100.00 persen

119.600.000 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

100.00 persen

119.600.000 Terlaksananya ;Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Posyandu 34 petugas (100%);Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah 34 petugas (100%);Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas 34 puskesmas (100%)Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah 34 petugas (100%);Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren 50 kader (100%);Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah 34 guru (100%);Forum Komunikasih Kesehatan anak berkebutuhan khusus 20 orang (100%);Seleksi kader Usaha Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-40

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Berprestasi 21 kader (100%)

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

83 persen Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

83 persen

Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

2 persen Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

2 persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

10 persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

10 persen

15 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas

34 Puskesmas

11.041.995.300 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas

34 Puskesmas

7.393.035.300 Terlaksananya Penyediaan Biaya Puskesmas 34 puskesmas

16 Bantuan Keuangan Khusus

Kabupaten Bantuan Keuangan Khusus

Kabupaten Terlaksananya program icon propinsi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

100.00 persen

37.200.000.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

100.00 persen

37.200.000.000 Terlayananinya peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Program Pengawasan Obat dan Makanan

18 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

24 persen

29.918.800 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

24 persen

29.918.800 Terlaksananya pengawasan pada toko obat,kios jamu,apotek,sarana distribusi pangan,kosmetika 80 sarana (100%)

Program Promosi Kesehatan dan

Program Promosi Kesehatan dan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-41

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

19 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

17 persen

255.206.000 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

17 persen

255.206.000 Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tenaga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%)

Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat

52 persen

Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat

52 persen

20 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket

553.600.000 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket

553.600.000 Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%);Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas) 34 desa (100%)

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

72 persen

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

72 persen

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-42

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen

140.000.000 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen

140.000.000 Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita 12 bulan (100%);Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting 12 bulan (100%)

Menurunkan prevalensi bumil KEK

3,5 Persen

Menurunkan prevalensi bumil KEK

3,5 Persen

Menurunkan prevalensi balita stunting

9 persen

Menurunkan prevalensi balita stunting

9 persen

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen

22 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

4,2 Peren

83.580.000 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

4,2 Peren

83.580.000 Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita 1 bulan (100%);Terlaksananya Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi 1 bulan (100%);Terlaksananya Pendampingan Fgizi Buruk 12 bulan (100%);Terlaksananya Pembinaan dan Konseling Gizi pada Bumil 2 bulan (100%);Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu / PAUD / RA 2 bulan (100%);Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil 7 bulan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-43

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(100%);Terlaksananya Pengembangan Konsultasi Layanan Gizi 2 bulan (100%)

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,45 Persen

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,45 Persen

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

92 Persen

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

92 Persen

Balita naik berat badannya 72 persen

Balita naik berat badannya 72 persen

Balita Bawah Garis Merah < 8 Balita Bawah Garis Merah < 8

Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100 Persen

Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100 Persen

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

89 Persen

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

89 Persen

23 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

76 Persen

111.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

76 Persen

111.000.000 Terlaksananya Pelatikan Konseling Gizi 2 bulan (100%);Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI 2 bulan (100%);Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI 12 bulan (100%);Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat 1 bulan (100%);Terlaksananya Lomba KP Menyusui 1 bulan (100%)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-44

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

85 persen

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

85 persen

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

24 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 % dari pendapatan tahun 2014 bulan

84.800.000 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 % dari pendapatan tahun 2014 bulan

84.800.000 Tersedianya Bahan Kimia Laboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional kesehatan lingkungan 1 paket (100%);Tersedianya Jasa Uji Laboratorium 12 bulan (100%);Tersediannya alat-alat laboratorium dilaboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat 1 paket (100%)

25 Pengembangan Kabupaten Sehat

Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat

15 persen

61.260.000 Pengembangan Kabupaten Sehat

Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat

15 persen

100.000.000 Terlaksananya pertemuan penguatan forum kab. Sehat, Kec. Sehat dan penguaran kelembagaan Desa sehat

Meningkatnya cakupan rumah sehat

73 persen

Meningkatnya cakupan rumah sehat

73 persen

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-45

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Kabupaten Meningkatnya Institusi yang dibina

90 persen

17.400.000 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Kabupaten Meningkatnya Institusi yang dibina

90 persen

17.400.000 Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU

Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida

83 persen

Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida

83 persen

Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

80 Persen

Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

80 Persen

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi

67 Persen

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi

67 Persen

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

65 persen

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

65 persen

Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi

Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi

27 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman

60 persen

275.000.000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman

60 persen

275.000.000 Terlaksananya pemicuan dimasyarakat dan sekolah,rakorlinsek kab dan kec

Pencapaian desa ODF 60 persen

Pencapaian desa ODF 60 persen

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

28 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38/100.000 Pddk

242.030.000 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38/100.000 Pddk

242.030.000 Terlaksananya Penanggulangan Fokus 300 fokus

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1

29 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38/100.000 Pddk

300.000.000 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38/100.000 Pddk

300.000.000 Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging 2 unit

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-46

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1

30 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI

100 Persen

653.645.750 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI

100 persen

653.645.750 Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain

31 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kabupaten Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)

60 Persen

1.199.700.000 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kabupaten Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)

60 Persen

1.199.700.000 Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat 68 kali;Terlaksananya sosialisasi TB ditempat kerja 1 kali;Terlaksananya sosialisasi TB disekolah 5 sekolah;Terlaksananya penyuluhan TB diPonpes 1 ponpes;Terlaksananya kontak tracing pdrt 300 px;Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS 1 kali;Terlaksananya pengadaan bahan lab TB 1 paket;Terlaksananya pengadaan Matouxt from laporan TB 1 paket;Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB 34

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-47

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas;Tersedianya Buku suku TB 40 buku;Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas 34 puskesmas;Terlatinya tlM IMS Puskesmas 2 tim;Terlatihnya TIM VCT Pusk / RS 4 tim;Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas 1 orang;Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4 1 paket;Terselenggaranya pelatihan pemulasaraan jenazahODHA 3 angkatan;Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA 200 paket;Terselenggarannya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi 5 sekolah;Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolah-pengelolah P2 Malaria

Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 Persen

Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 Persen

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-48

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan

100 Persen

Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan

100 Persen

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 Persen

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 Persen

Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100 Persen

Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100 Persen

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100 Persen

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100 Persen

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta

100 Persen

Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta

100 Persen

Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita

20 Persen

Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita

20 Persen

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-49

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare

80 Persen

Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare

80 Persen

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis

> 90 Persen

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis

> 90 Persen

Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis

100 Persen

Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis

100 Persen

Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th

> 90 Persen

Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th

> 90 Persen

Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100 Persen

Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100 Persen

32 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38 per 100.000 Penduduk

706.610.000 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

38 per 100.000 Penduduk

706.610.000 Terbentuknya Desa Percontohan PSN 10 desa;Terbentuknya kader Sismatik 2 sekolah;Tersedianya sarana KIE 1 paket;Tersediannya larvasida 1500 kg;Tersedianya Operasional Jumantik 2 bulan;Terlaksananya Lomba PSN 1 kali;Tersedianya buku saku DBD 1 paket;Tersosialisasinya PSM DBD di puskesmas 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-50

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tim PSM 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelolah program P2 DBD 2 kali;Terlaksananya kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tatlaksana penanganan DBD 1 kali;Tersedianya RDT DBD 500 buah;Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas 34 puskesmas

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1

Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

90 persen

Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

90 persen

Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD

100 persen

Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD

100 persen

33 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen

33.220.000 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen

33.220.000 Terlaksananya PE KLB < 24 jam, Penanganan P3K, sosilaisasi pemeriksaan haji

Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2 Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-51

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

78 persen

380.000.000 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

78 persen

380.000.000 Terlaksananya Akreditasi Puskesmas 7 puskesmas (100%);Terlaksananya Survey IKM 34 puskesmas (100%);Terlaksananya Penyusunan dokumen UPL-UKL 4 puskesmas, tersusunnya rencana detail fisik 12 Puskesmas

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

35 Persen

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

35 Persen

Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan

60 Persen

Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan

60 Persen

Meningkatnya Cakupan Rawat Inap

6 persen

Meningkatnya Cakupan Rawat Inap

6 persen

35 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

34 Puskesmas

93.883.850 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

34 Puskesmas

93.883.850 Tersusunnya Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

36 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

6 puskesmas

300.000.000 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

6 puskesmas

300.000.000 Terlaksananya Pengadaan Alkes Puskesmas 6 unit (100%)

37 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu

Pustu Brudu

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

125.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu

Pustu Brudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

125.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-52

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo

Pustu Carangrejo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

40.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo

Pustu Carangrejo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

40.000.000

39 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden

Pustu Sensen

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

110.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden

Pustu Sensen

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

110.000.000

40 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan

Pustu Pangklungan

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

25.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan

Pustu Pangklungan

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Pustu

25.000.000

41 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo

Puskesmas Jelakombo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Puskesmas

500.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo

Puskesmas Jelakombo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Puskesmas

500.000.000

42 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran

Puskesmas Gambiran

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Puskesmas

250.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran

Puskesmas Gambiran

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 Puskesmas

250.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

43 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita

11 per 1.000 KH

55.378.000 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita

11 per 1.000 KH

55.378.000 Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-53

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%)

Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita

80 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita

80 persen

Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh : - Anak balita

71 persen

Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh : - Anak balita

71 persen

- Prasekolah 70 persen - Prasekolah 70 persen

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

44 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia

40 persen

53.900.000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia

40 persen

53.900.000 Terlaksananya Pembinaan Kader Lansia 30 kader (100%);Lomba Kopentensi Kader Lansia 10 kelurahan (100%);Optimalisasi Pengetahuan Kader Lansia 306 desa (100%)

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

45

Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

24 persen

30.000.000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

24 persen

30.000.000 Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 200 sampel

46 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak

1316 IRTP 20.500.000 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak

1316 IRTP 20.500.000 Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada 80 IRTP (100%)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-54

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1556 IRTP pada akhir tahun 2018

1556 IRTP pada akhir tahun 2018

47 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi

65 Persen

15.900.000 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi

65 Persen

15.900.000 Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan TPM, pengambilan sample usap alat dan makanan, pembinaan pengelolaan makanan bagi penjamah makanan

Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

55 persen

Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

55 persen

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

48 Pencegahan komplikasi kehamilan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu

88 Per

100.000 KH

68.754.000 Pencegahan komplikasi kehamilan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu

88 Per

100.000 KH

68.754.000 Terlaksananya Deteksi Dini bagi ibu hamil 34 puskesmas (100%);Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan 296 bidan(100%);Optimalisasi Pelayanan PONED 11 puskesmas(100%);Sambang IH Risti oleh Bidan 34 puskesmas(100%);Pengkaji Kasus Kematian ibu & Bayi(100%);Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS 340 wus miskin(100%);Revlew APN Terintegrasi Bagi Faskes 34

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-55

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nakes(100%)

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 Persen

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 Persen

Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95 Persen

Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95 Persen

Meningkatnya cakupan pelayanan nifas

95 Persen

Meningkatnya cakupan pelayanan nifas

95 Persen

Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

95 Persen

Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

95 Persen

49 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif

80 Persen

71.658.000 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif

80 Persen

71.658.000 Terlaksananya Audit medik Pelayanan KB 1 kasus(100%);Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU 235 bidan(100%);Review Pemasangan KB Pasca Salin & Komplikasinya 102 bidan (100%)

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

50 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi

11,9 per 1000 KHt

80.905.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi

11,9 per 1000 KHt

80.905.000 Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Penanganan BBLR 126 orang(100%);Kunjungan Neonatal Risti oleh Bidan 75

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-56

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

puskesmas (100%);Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB 52 orang(100%);Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Bidan 240 bidan(100%);Review Deteksi Dini RIsti Bayi Bagi Kader 306 desa(100%)

Meningkatnya cakupan kunjungan bayi

99 Persen

Meningkatnya cakupan kunjungan bayi

99 Persen

Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani

100 Persen

Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani

100 Persen

Meningkatnya cakupan neonatus resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk

80 persen

Meningkatnya cakupan neonatus resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk

80 persen

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

51 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

16 Orang

240.000.000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

16 Orang

240.000.000 Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 300 orang(100%);Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan 4 orang(100%);Terlaksananya Bimtek Pemegang Program

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-57

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puskesmas 9 kali(100%);Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan:PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter 10 kali(100%);Terlaksananya Bimtek Pengelolahahan Keuangan 14 kali(100%

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

46 orang

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

46 orang

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

18 orang

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

18 orang

77.784.272.215 72.525.024.785

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-58

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses

perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan

tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Jombang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang

memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut

dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang

sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan

sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya

rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh

Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi

dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target

kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan

dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun

daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut

:

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-59

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.752.243.885

1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Kebutuhan Administrsi Perkantoran (100%)

1.150.243.885

2 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (100%)

1.602.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

239.971.200

3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

88.821.200

4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

66.950.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

84.200.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 27.825.000

6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari0Hari tertentu,Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga di lingkup Dinas Kesehatan kab. Jombang (100%)

27.825.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-60

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

40.000.000

7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tersusunnya Dokumen Tencana Kerja SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Keuangan,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.045.000.000

11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Terlaksananya pengadaan obat, Perbekalan Kesehatan dan Bahan Kimia Lab. (Reagen) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar,Tersedianya Obat untuk pelayanan Kesehatan Dasar (100%)

5.000.000.000

12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Terlaksananya distribusi obat kesarana Pelayanan Kesehatan,Tercapainya kelancaran dalam Pendistribusian obat ke puskesmas, 12 bulan(100%)

45.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 58,109,539,300

13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Tersedianya Anggaran Pelayanan kesehatan dasar Maskin di Puskesmas dan Jaringannya,Meningkatnya cakupan pelayanan

13.249.500.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-61

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (100%)

14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam Posyandu,Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah,Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas,Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah,Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren,Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah,Forum Komunikasi Kesehatan anak berkebutuhan khusus,Seleksi kader Usaha Kesehatan Berprestasi,Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil sebesar 100 %, ,meningkatnya cakupan kesehatan remaja sebesar 83,5 %, ,Peningkatan Pelayanan gangguan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum sebesar 2,5 %

134.600.000

15 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabupaten Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas 34 puskesmas(100%)

7.393.035.300

16 Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat

37.332.404.000

Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800

17 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya

terlaksananya pengawasan pada toko obat, kios jamu, apotek, sarana distribusi pangan, kosmetika,Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

29.918.800

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-62

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

808,806,000

18 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan,Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat,Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey),Terlaksananya PHBS di sekolah,Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (POster, leaflet, stiker, TV Sport, lembar laik),Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 17 %, ,meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 82 %

255.206.000

19 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif,Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas),Meningkatnya cakupan desa siaga aktif sebesar 100%,Meningkatnya cakupan posyandu mandiri sebesar 72%

553.600.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 334,580,000

20 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita,Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting,Menurunkan prevalensi Bumil KEK sebesar 3,5 %,,Menurunkan prevalensi Balita Stunting sebesar 9 %

140.000.000

21 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita,Terlaksananya Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi,Terlaksananya Pendampingan FGizi Buruk,Terlaksananya Pemantauan Status Gizi,Terlaksananya Pembinaan dan Konseling

83.580.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-63

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Gizi pada Bumil,Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu/PAUD/RA,Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil,Terlaksananya pengembangan Konsultasi Layanan Gizi,Menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar 4,2%,,Menurunkan prevalensi gizi buruk sebesar 0,45 %,,Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun sebesar 92 %,Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe sebesar 89 %

22 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Konseling Gizi,Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI,Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI,Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat,Terlaksananya Lomba KP menyusui,Meningkatnya Cakupan ASI Eksklusif sebesar,Meningkatnya cakupan kadarzi sebesar 85%

111.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

477,200,000

23 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Tersedianya Bahan KimiaLaboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional laboratorium kesehatan lingkungan,Tersedianya Jasa Uji Laboratorium,Tersedianya alat-alat laboratorium di laboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPDT Labkeslingk sen\besar 5 persen

84.800.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-64

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

24 Pengembangan Kabupaten Sehat Terwujudnya desa sehat di 8 kecamatan,Meningkatnya cakupan Rumah Sehat

100.000.000

25 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU,Meningkatnya institusi yang dibina sebesar 90%,Meningkatnya cakupan air bersih memenuhi syarat ( DAM dan Masyarakat ) sebesar 65%

17.400.000

26 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec,Pencapaian desa ODF,Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman 60%

275.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3,135,205,750

27 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Terlaksananya Penanggulangan Fokus,Menurunnya angka kesakitan

242.030.000

28 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging,Menurunnya angka kematian (CFR) kasus DBD <1

300.000.000

29 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain,Meningkatnya cakupan UCI sebesar 100 %

653.645.750

30 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat,Terlaksananya sosialisasi TB di tempat kerja,Terlaksananya sosialisasi TB di sekolah,Terlaksananya penyuluhan TB di Ponpes,Terlaksananya kontak tracing pdrt,Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS,Terlaksananya pengadaan bahan lab

1.199.700.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-65

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

TB,Terlaksananya pengadaan Matouxt test,Terlaksananya pengadaan form laporan TB,Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB,Tersedianya Buku saku TB,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Terlatihnya tIM IMS Puskesmas,Terlatihnya TIM VCT Pusk/RS,Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas,Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4,Terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah ODHA,Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA,Terselenggaranya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola pengelola P2 Malaria,Terlacaknya penderita mangkir,Tersedianya leaflet,Tersedianya kartu penderita,Tersedianya kartu stok MDT,Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit kusta,Terlaksananya kegiatan POD,

31 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Terbentuknya Desa Percontohan PSN,Terbentuknya kader Sismatik,Tersedianya sarana KIE,Tersedianya larvasida,Tersedianya Operasional Jumantik,Terlaksananya Lomba PSN,Tersedianya buku saku DBD,Tersosialisasinya PSN DBD di puskesmas,Terlaksananya kegiatan pertemuan Tim PSN,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola program P2 DBD,Terlaksananya kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tat laksana penanganan DBD,Tersedianya RDT DBD,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Menurunnya Angka Kesakitan (Insiden Rate) DBD sebesar 38 per 100.000 penduduk,,Mningkatnya rumah/bangunan yang

706.610.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-66

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

bebas jentik Nyamuk Aedes Aygepty sebesar 90 %

32 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Terlaksananya PE KLB < 24 jam penanganan P3K, Sosialisasi Pemeriksaan Haji,Meningkatnya cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam sebesar 100%,Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun sebesar >2

33.220.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

473,883,850

33 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Terlaksananya Akreditasi Puskesmas,Terlaksananya Survey IKM,Terlaksananya penyusunan dokumen UKL & UPL,Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan sebesar 78 %,,sebesar 78 %, Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebesar 35 %

380.000.000

34 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Tersusunnya Dokumen Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas,Meningkatnya penggunaan IT dalam pengumpulan Data

93.883.850

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1,350,000,000

35 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Alkes untuk Puskesmas Plandaan

300.000.000

36 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo

Puskesmas Jelakombo Terlaksananya Rehab gedung puskesmas jelakombo,Meningkatnya pelayanan di puskesmas

500.000.000

37 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran

Puskesmas Gambiran Meningkatnya pelayanan Puskesmas,Terlaksananya rehab gedung

250.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-67

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Puskesmas Gambiran

38 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu

Puskesmas Pembantu Brudu

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Brudu,Meningkatnya pelayanan di puskesmas pembantu brudu

125.000.000

39 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo

Puskesmas Pembantu Carangrejo

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Carangrejo

40.000.000

40 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden

Puskesmas Pembantu Senden

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu senden,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu senden

110.000.000

41 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan

Puskesmas Pembantu Panglungan

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Panglungan,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu Panglungan

25.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

55,378,000

42 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Kabupaten Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%),Menurunkan angka kematian anak Balita sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup

55.378.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

103,900,000

43 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Pembinaan Kader Lansia,Lomba Kopentensi Kader Lansia,Optimalisasi Pengetahuan Kader Lansia,Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan lansia sebesar 40%

103.900.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-68

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

66,400,000

44 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan

30.000.000

45 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada akhir tahun 2018,Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 1560 IRTP pada Akhir Tahun 2018

20.500.000

46 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

15.900.000

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

190,412,000

47 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Deteksi Dini bagi ibu hamil,Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan,Optimalisasi Pelayanan PONED,Sambang IH Risti oleh Bidan,Pengkajian Kasus Kematian Ibu & Bayi,Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS,Review APN Terintegrasi Bagi Faskes,Menurunnya angka kematian ibu sebesar 91 per 100.000 kelahiran hidup,Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 88%

118.754.000

48 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Audit medik Pelayanan KB,Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU,Peningkatan Pelayanan KB dengan ABPK,Review Pemasangan KB Pasca Salin &

71.658.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-69

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Komplikasinya,Meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 80%

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

80,905,000

49 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Penongkatan Ketrampilan Petugas dalam Penanganan BBLR,Kunjungan Neonatal Risti oleh Bidan,Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB,Review Deteksi Dini Risti BAyi Bagi Bidan,Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader ,Menurunnya angka kematian Bayi sebesar 11.9 per 1000 kelahiran hidup,Meningkatnya cakupan kunjungan bayi sebesar 99%

80.905.000

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 240,000,000

50 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan,Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan,Terlaksananya Bimtek Pemegang Program Puskesmas,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi Perawat,Terlaksananya Bimtek Pengelola Keuangan ,Jumlah tenaga dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS sebanyak 10 orang

240.000.000

73,561,168,785

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 II-70

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -70

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta

pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan,

antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya

kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi

kesehatan, dan 6) Pemberdayaan Masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah

dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka

tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk :

1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan

sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan

b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan

2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat dengan sasaran:

a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif

3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di

seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:

a. Meningkatnya status gizi masyrakat

b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu

c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak

4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan

sasaran :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -71

Jombang yang merata dan sesuai standar.

Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi

masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan

angka kematian bayi serta ibu melahirkan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk

miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat

2. Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.

4. Peningkatan cakupan program lansia

5. Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar.

6. Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan

7. Menyusun standar kinerja pegawai

8. Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan

9. Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum

10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target

kegiatan

11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai

12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin

yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar

13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan

kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan

dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.

2. Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6.

3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang

b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Jumlah program yang diusulkan adalah 19 program dan 41 kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang

terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD

Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah :

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -72

2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana

gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional

6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

7. Penyusunan rencana strategis SKPD

8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

12. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

13. Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan

Lingkungan

14. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi

15. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging

16. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

17. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

18. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat

pengelolaan makanan minuman (TPM)

19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

20. Pengumpulan, Updating Analisis Data Standar Pelayanan

Kesehatan

21. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas

Kesehatan adalah :

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan

5. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

6. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,

Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.

7. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -73

8. Akreditasi Puskesmas

9. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas

10. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jelakombo

11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Gambiran

12. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Brudu

13. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Carangrejo

14. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Senden

15. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Panglungan

16. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

17. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan

18. Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu

adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya

2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

3. Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

4. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

5. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

6. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

7. Pengembangan Kabupaten Sehat

8. Inspeksi air bersih dan sanitasi

9. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

14. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

15. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 73.780.726.215,-

dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 36.448.322.215 sedangkan

dari Pendapatan Kapitasi BPJS Rp. 37.332.404.000,- .

c. Rumusan program dan kegiatan di atas sudah berubah dari Rencana

Kegiatan Anggaran yang direncanakan karena setelah direview oleh

Bappeda serta penyesuaian tehadap isu isu terkini.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -74

Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2014 dengan

perkiraan maju di tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -75

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x.xx.01.0901 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Kebutuhan Administrsi Perkantoran

Kabupaten 12 bln 1.150.243.885 APBD

12 org 1.150.243.885

x.xx.01.0902 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran,Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kabupaten 12 bln 1.602.000.000 APBD

12 bln 1.377.600.000

x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

x.xx.02.0903 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

Kabupaten 74 Unit 88.821.200 APBD 90 Unit 16.090.000

x.xx.02.0906 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Gedung Kantor,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

Kabupaten 1 paket 66.950.000 APBD

1 paket 66.950.000

x.xx.02.0907 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Kabupaten 71 Unit 84.200.000 APBD

74 Unit 84.200.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -76

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

kendaraan dinas/kendaraan operasional

Dinas/Operasional,Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

x.xx.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

x.xx.03.0005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari0Hari tertentu,Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga di lingkup Dinas Kesehatan kab. Jombang

Kabupaten 159 Unit 27.825.000 APBD

159 Unit 27.825.000

x.xx.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD

x.xx.07.0001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.0002 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.0003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Strategis SKPD,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.0004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Keuangan,Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -77

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.15.0001 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya pengadaan obat, Perbekalan Kesehatan dan Bahan Kimia Lab. (Reagen) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar,Tersedianya Obat untuk pelayanan Kesehatan Dasar

Kabupaten 142 item 5.000.000.000 APBD

142 item 6.243.833.750

1.02.15.0002 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya distribusi obat kesarana Pelayanan Kesehatan,Tercapainya kelancaran dalam Pendistribusian obat ke puskesmas

Kabupaten 34 Pusk 45.000.000 APBD

34 Pusk 45.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.16.0001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Tersedianya Anggaran Pelayanan kesehatan dasar Maskin di Puskesmas dan Jaringannya,Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kabupaten 100 % 13.249..500.000 APBD

100 % 14.241.728.199

1.02.16.0002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam Posyandu,Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah,Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas,Sinkronisasi Pembinaan program kesehatan anak usia sekolah,Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren,Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah,Forum Komunikasi Kesehatan anak berkebutuhan khusus,Seleksi kader Usaha Kesehatan Berprestasi,Meningkatnya cakupan

Kabupaten 34 puskesmas,34 petugas,50 kader,34 guru,20 orang,21 kader,100 persen,84 persen,3 persen

134.600.000 APBD

34 puskesmas,34 petugas,50 kader,34 guru,20 orang,21 kader,100 persen,84 persen,3 persen

44.400.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -78

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil sebesar 100 %, ,meningkatnya cakupan kesehatan remaja sebesar 83,5 %, ,Peningkatan Pelayanan gangguan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum sebesar 2,5 %

1.02.16.0013 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas

Kabupaten 34 puskesmas,10 persen

7.393.035.300 APBD

34 puskesmas,10 persen

12.548.780.000

1.02.16.0026 Pelayanan jaminan kesehatan nasional

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat

Pusksmas 34 Puskesmas 37.332.404.000 BPJS 34 Puskesmas 38.043.299.296

1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.17.0002 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya

terlaksananya pengawasan pada toko obat, kios jamu, apotek, sarana distribusi pangan, kosmetika,Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

Kabupaten 80 sarana,24% 29.918.800 APBD

23% 29.918.800

1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.19.0001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan,Jumlah Puskesmas yang

Kabupaten 17 puskesmas,34 puskesmas,34 uskesmas,34 puskesmas,34

255.206.000 APBD

17 puskesmas,34 puskesmas,34 uskesmas,34 puskesmas,34

308.853.700

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -79

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

memasang reklame PHBS meningkat,Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey),Terlaksananya PHBS di sekolah,Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (POster, leaflet, stiker, TV Sport, lembar laik),Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 17 %, ,meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 82 %

puskesmas,17 persen,52 persen

puskesmas,17 persen,54 persen

1.02.19.0007 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif,Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas),Meningkatnya cakupan desa siaga aktif sebesar 100%,Meningkatnya cakupan posyandu mandiri sebesar 72%

68 desa,34 desa,100 persen,72 persen

553.600.000

68 desa,34 desa,100

persen,73 persen

583.645.400

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.20.0002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Terlaksananya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita,Terlaksananya pemberian Multinutrient pada balita dengan indikasi stunting,Menurunkan prevalensi Bumil KEK sebesar 3,5 %,,Menurunkan prevalensi Balita Stunting sebesar 9 %

Kabupaten 12 bulan,12 bulan,3,5 persen,9 persen

140.000.000

12 bulan,12 bulan,3 persen,8,5

persen

235.000.000

1.02.20.0003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Terlaksananya Pelatihan Pertumbuhan Balita,Terlaksananya

Kabupaten 1 bulan,1 bulan ,12 bulan,1

83.580.000 APBD

1 bulan,1 bulan ,12 bulan,1

94.661.201

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -80

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Pemantapan Pembentukan Taman Pemulihan Gizi,Terlaksananya Pendampingan FGizi Buruk,Terlaksananya Pemantauan Status Gizi,Terlaksananya Pembinaan dan Konseling Gizi pada Bumil,Terlaksananya Pendidikan Gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu/PAUD/RA,Terlaksananya Pemeriksaan Anemian pada Bumil,Terlaksananya pengembangan Konsultasi Layanan Gizi,Menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar 4,2%,,Menurunkan prevalensi gizi buruk sebesar 0,45 %,,Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun sebesar 92 %,Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe sebesar 89 %

bulan,2 bulan,2 bulan,7 bulan,2 bulan,4 persen,0,45 persen,92 persen,89 persen

bulan,2 bulan,2 bulan,7 bulan,2 bulan,3.4 persen,0.35 persen,93 persen,90 persen

1.02.20.0004 Pemberdayaan Masyaraakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Terlaksananya Pelatihan Konseling Gizi,Terlaksananya Pelatihan Motivator ASI,Terlaksananya Pembentukan Kelompok Pendukung ASI,Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat,Terlaksananya Lomba KP menyusui,Meningkatnya Cakupan ASI Eksklusif sebesar 76% ,Meningkatnya cakupan kadarzi sebesar 85%

Kabupaten 2 bulan,2 bulan,12 bulan,1 bulan,1 bulan,76 persen,85 persen

111.000.000 APBD

2 bulan,2 bulan,12 bulan,1 bulan,1 bulan,79 persen,86 persen

128.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -81

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.21.0005 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Tersedianya Bahan KimiaLaboratorium yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan operasional laboratorium kesehatan lingkungan,Tersedianya Jasa Uji Laboratorium,Tersedianya alat-alat laboratorium di laboratorium kesehatan lingkungan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara cepat,Meningkatnya pendapatan dari retribusi Pelayanan UPDT Labkeslingk sen\besar 5 persen

Kabupaten 1 paket,12 bulan ,1 paket,5 persen

84.800.000

1 paket,12 bulan ,1 paket,5 persen

75.633.705

1.02.21.0006 Pengembangan Kabupaten Sehat

Terwujudnya desa sehat di 8 kecamatan,Meningkatnya cakupan Rumah Sehat

Kabupaten 8 Kecamatan,73 %

100.000.000 APBD

9 Kecamatan,74

%

76.200.000

1.02.21.0007 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Terlaksananya pengawasan TTU, TP2 Pestisida, pembinaan Ponpes, Pengambilan sample air DAM dan TTU,Meningkatnya institusi yang dibina sebesar 90%,Meningkatnya cakupan air bersih memenuhi syarat ( DAM dan Masyarakat ) sebesar 65%

Kabupaten 100 persen,90 persen,65 persen

17.400.000 APBD

100 persen,90 persen,65 persen

19.000.000

1.23.15.0009 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec,Pencapaian desa ODF,Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman 60%

Kabupaten 60 %,60 persen,60 persen

275.000.000 APBD

60 %,65 persen,70

persen

300.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -82

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.22.0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Terlaksananya Penanggulangan Fokus,Menurunnya angka kematian dan kesakitan DBD

Kabupaten 300 fokus , 38 per 100.000

pddk, < 1

242.030.000

200 fokus, 37 per 100.000

pddk,

< 1

187.500.000

1.02.22.0002 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Terlaksananya pengadaan Mesin Fogging,Menurunnya angka kematian (CFR) kasus DBD <1

Kabupaten 2 unit , 38 per 100.000 pddk,

< 1

300.000.000 APBD

3 Unit, 37 per 100.000 pddk,

< 1

260.000.000

1.02.22.0004 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Terlaksananya pendataan bayi dan status imunisasinya, pemberian imunisasi, sweeping imunisasi dan pengadaan cold chain,Meningkatnya cakupan UCI sebesar 100 %

Kabupaten 3 unit, 100 % 653.645.750

2 unit, 100 % 511.113.188

1.02.22.0005 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya Penyuluhan TB di Masyarakat,Terlaksananya sosialisasi TB di tempat kerja,Terlaksananya sosialisasi TB di sekolah,Terlaksananya penyuluhan TB di Ponpes,Terlaksananya kontak tracing pdrt,Terlaksananya sosialisasi DOTS ke RS,Terlaksananya pengadaan bahan lab TB,Terlaksananya

68 kali,1 kali,5 sekolah,1 ponpes,300 px,1 kali,1 paket,30 unit,1 paket,34 puskesmas,40 buku,34 puskesmas,2 tim,4 tim,1 org,1 paket,3 angkatan,200

1.199.700.000 APBD

68 kali,1 kali,5 sekolah,1 ponpes,300 px,1 kali,1 paket,30 unit,1 paket,34 puskesmas,40 buku,34 puskesmas,2 tim,4 tim,1

554.292.500

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -83

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

pengadaan Matouxt test,Terlaksananya pengadaan form laporan TB,Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan petugas TB,Tersedianya Buku saku TB,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Terlatihnya tIM IMS Puskesmas,Terlatihnya TIM VCT Pusk/RS,Terlatihnya tenaga konselor di puskesmas,Tersedianya reagen pemeriksaan HIV dan CD4,Terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah ODHA,Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA,Terselenggaranya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah/perguruan tinggi,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola pengelola P2 Malaria,Terlacaknya penderita mangkir,Tersedianya leaflet,Tersedianya kartu penderita,Tersedianya kartu stok MDT,Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit kusta,Terlaksananya kegiatan POD, Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +). Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) Persentase suspek pdrt TB MDR

paket,5 sekolah,34 puskesmas,10 pasien,1000 lembar,100 buku,200 lembar,68 kali,100 pasien,1 kali,34 puskesmas,40 buku,25 buah,2 kali,100 pasien,1 kali,1 kali,40 buku,34 puskesmas 53 %, 89 %, 100%, < 0,5 %, 100 %, 100 %, >90 %, 100 %, 12 %, 75 %, >90 %, 100 %, 100 %

org,1 paket,3 angkatan,200 paket,5 sekolah,34 puskesmas,10 pasien,1000 lembar,100 buku,200 lembar,68 kali,100 pasien,1 kali,34 puskesmas,40 buku,25 buah,2 kali,100 pasien,1 kali,1 kali,40 buku,34 puskesmas, 55 %, 92 %, 100%, < 0,5 %, 100 %, 100 %, >90 %, 100 %, 12 %, 75 %, >90 %, 100 %, 100 %

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -84

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

yang mendapat pengobatan Menurunnya prevalensi kasus HIV. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan. Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate). Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate). Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta. Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

1.02.22.0006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Terbentuknya Desa Percontohan PSN,Terbentuknya kader Sismatik,Tersedianya sarana KIE,Tersedianya larvasida,Tersedianya Operasional Jumantik,Terlaksananya Lomba PSN,Tersedianya buku saku DBD,Tersosialisasinya PSN DBD di puskesmas,Terlaksananya kegiatan pertemuan Tim PSN,Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola program P2 DBD,Terlaksananya

Kabupaten 10 desa,2 sekolah,1 paket,1500 kg,2 bulan,1 kali,1 paket,2 kali,2 kali,2 kali,1 kali,500 buah,34 puskesmas,38.71 per 100.000 pddk,90 persen

706.610.000

10 desa,2 sekolah,1 paket,1500 kg,2 bulan,1 kali,1 paket,2 kali,2 kali,2 kali,1 kali,500 buah,34 puskesmas,37 per 100.000 pddk,92 persen

731.485.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -85

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

kegiatan pertemuan petugas medis dalam hal tat laksana penanganan DBD,Tersedianya RDT DBD,Terlaksananya kegiatan supervisi puskesmas,Menurunnya Angka Kesakitan (Insiden Rate) DBD sebesar 38 per 100.000 penduduk,,Mningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik Nyamuk Aedes Aygepty sebesar 90 %

1.02.22.0009 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Terlaksananya PE KLB < 24 jam penanganan P3K, Sosialisasi Pemeriksaan Haji,Meningkatnya cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam sebesar 100%,Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun sebesar ≥ 2

Kabupaten 100 %, ≥ 2

33.220.000 APBD

100 %, ≥ 2

33.220.000

1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.23.0007 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Akreditasi Puskesmas,Terlaksananya Survey IKM,Terlaksananya penyusunan dokumen UKL & UPL, Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan sebesar 78 %, Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebesar 35 %, Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan sebesar 60 %, Meningkatnya Cakupan Rawat Inap sebesar 6 %

7 puskesmas,34 puskesmas,3 puskesmas, 78 %, 14 %, 50 %, 6 %

380.000.000 APBD

7 puskesmas, 9 puskesmas, 7 puskesmas,

79 %, 60 %, 70 %, 9 %

550.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -86

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.23.0008 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Tersusunnya Dokumen Hasil Kinerja dan Terupdatenya program simpus puskesmas,Meningkatnya penggunaan IT dalam pengumpulan Data

Kabupaten 200 Buku, 34 Pusk

93.883.850 APBD

150 Buku, 34 Pusk

60.000.000

1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.02.25.0007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Terlaksananya Pengadaan Alkes Puskesmas,Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standart sebesar 35%

Puskesmas 6 unit,35 persen 300.000.000 APBD

1.02.25.0061 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jelakombo

Terlaksananya Rehab gedung puskesmas Jelakombo,Meningkatnya pelayanan di puskesmas

Puskesmas Jelakombo

1 unit 500.000.000 APBD

1.02.25.0080 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Gambiran

Meningkatnya pelayanan Puskesmas,Terlaksananya rehab gedung Puskesmas Gambiran

Puskesmas Gambiran Kec. Mojoagung

1 unit 250.000.000 APBD

1.02.25.0250 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Brudu,Meningkatnya pelayanan di puskesmas pembantu brudu

Puskesmas Pembantu Brudu Kec. Sumobito

1 unit 125.000.000 APBD

1.02.25.0253 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Carangrejo, Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu Carangrejo Kec. kesamben

1 unit 40.000.000 APBD

1.02.25.0254 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas 1 unit 110.000.000 APBD

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -87

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Puskesmas Pembantu Senden

Puskesmas Pembantu senden,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu senden

Pembantu Senden Kec. Peterongan

1.06.21.0273 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Panglungan

Terlaksananya Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Panglungan,Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu Panglungan

Puskesmas Pembantu Panglungan Kec Wonosalam

1 unit 25.000.000 APBD

1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02.29.0004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Terlaksananya Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang balita diposyandu bagi kader 20 kader (100%);Pembentukan Kelas Ibu Balita 20 kelas Ibu & balita (100%);Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK 34 puskesmas (100%);Revlew Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas 136 nakes (100%);Peningkatan Keterampilan Petugas dalam SDIDTK 120 bidan (100%),Menurunkan angka kematian anak Balita sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup

Kabupaten 100 Persen,11 per 1000 kh

55.378.000 APBD 100 Persen,10 per 1000 kh

63.720.000

1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.30.0001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Pembinaan Kader Lansia,Lomba Kopentensi Kader Lansia,Optimalisasi Pengetahuan

Kabupaten 30 kader,10 kelurahan,306 desa,40 persen

103.900.000 APBD 50 kader,10 kelurahan,306

desa,50 persen

54.950.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -88

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Kader Lansia,Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan lansia sebesar 40%

1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.02.31.0001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan

Kabupaten 200 sampel,200 sampel

30.000.000 APBD 200 sampel,200 sampel

30.000.000

1.02.31.0002 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Terlaksananya penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 400 IRTP pada akhir tahun 2018,Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 1560 IRTP pada Akhir Tahun 2018

Kabupaten 1316 IRT 20.500.000 APBD 13169IRT 20.500.000

1.02.31.0002 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang diawasi,Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

Kabupaten 65 persen,55 persen

15.900.000 APBD 70 persen, 60 persen

17.600.000

1.02.34 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

1.02.34.0001 Pencegahan komplikasi kehamilan

Deteksi Dini bagi ibu hamil,Pelatihan Kelas ibu hamil bagi bidan,Optimalisasi Pelayanan PONED,Sambang IH Risti oleh

Kabupaten 34 puskesmas,296 bidan,11 puskesmas`,34

68.574.000 APBD 34 puskesmas,296 bidan,11 puskesmas`,34

68.635.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -89

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Bidan,Pengkajian Kasus Kematian Ibu & Bayi,Pemeriksaan Papsmear dan IVA bagi WUS,Review APN Terintegrasi Bagi Faskes, Menurunnya Angka Kematian Ibu. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4. Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Meningkatnya cakupan pelayanan nifas. Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani. Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan.

puskesmas,4 kasus ibu & Bayi,340 wus miskin,34 nakes, 91 per 100.000 KH, 88 %, 95 %, 93 %, 91 %, 95 %

puskesmas,4 kasus ibu & Bayi,340 wus miskin,34 nakes, 90 per 100.000 KH, 89 %, 95 %, 94 %, 93 %, 95 %

1.02.34.0002

Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Audit medik Pelayanan KB,Peningkatan Petugas dalam Pelayanan KB Melalui CTU,Peningkatan Pelayanan KB dengan ABPK,Review Pemasangan KB Pasca Salin & Komplikasinya,Meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 80%

1 kasus, 235 bidan,100 bidan,102 bidan,80 persen

71.658.000 APBD 1 kasus, 250 bidan,140 bidan,136 bidan,80 persen

81.040.000

1.02.43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

1.02.43.0001 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan,Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan,Terlaksananya Bimtek Pemegang Program

Kabupaten 300 orang,4 orang,9 kali,10 kali,20 kali,14 kali,10 orang

240.000.000 300 orang,4 orang,9 kali,10 kali,20 kali,14 kali,10 orang

352.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 III -90

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Puskesmas,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi dokter,Terlaksananya Bimtek Kegawat Daruratan : PPGD/GELS/ATLS/CLS/PONED bagi Perawat,Terlaksananya Bimtek Pengelola Keuangan ,Jumlah tenaga dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS sebanyak 10 orang

73.304.083.785 79.356.918.622

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 IV - 91

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan

dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan

partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan

program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini

nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin

dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi

dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam

rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun

2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang.

Jombang, Juni 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JOMBANG

dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411 Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email.

KEPALA

Menimbang : a.

b

c

Mengingat : 1.

2

3

4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATANJl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email. [email protected] Website : www.jombangkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/2812/415.25/2014

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan

Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diuntuk kedua kalinya dengan UndangTahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411

[email protected] www.jombangkab.go.id

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

/2014

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

ABUPATEN JOMBANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,

sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh Tahun 2015;

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

u kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas

Kabupaten Jombang Tahun 2015 dalam suatu Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

omor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2 -

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pearangkat Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

- 3 -

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.

6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

(1) Renja-Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari

Renstra-Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018.

(2) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini.

- 4 -

Pasal 3

Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selama Tahun 2015

Pasal 4

(1) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal Juni 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,

dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I

NIP. 196508211991031012