performans programı(2016)

131
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2016 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Upload: lykhanh

Post on 14-Feb-2017

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Performans Programı(2016)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

PERFORMANSPROGRAMI2016 MALİ YILI

PERFORMANSPROGRAMI2016 MALİ YILI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Page 2: Performans Programı(2016)

PERFORMANSPROGRAMI2016 MALİ YILI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Page 3: Performans Programı(2016)

Yayın içeriğine yönelik sorularınız için

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıStratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Grubu

Bütçe GrubuTel: (0312) 417 64 45/144 - 142

Faks: (0312) 425 35 85

İnternethttp://www.tuik.gov.tr

[email protected]

Yayın No4425

Türkiye İstatistik KurumuDevlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE

Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, AnkaraTel: (0312) 387 09 25 * Faks: (0312) 418 50 82

Mayıs 2016MTB: 2016-149 - 10 Adet

ISBN 978-975-19-6532-5

PERFORMANS PROGRAMI 2016 MALİ YILI

Page 4: Performans Programı(2016)

TÜİK,PerformansProgramı,2016III

III

BAKAN SUNUU

Kamu idarelerinin, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlar ve Yıllık Programlarla uyumlu olarak hazırlayacağı Stratejik plan, uzun vadeli bir planlamanın, performans programı da bu planlamanın yıllık faaliyetlerini belirleyen çerçevedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dokuzuncu maddesi ile kamu idarelerine, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmitir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da geleceğe yönelik oluturduğu ve kamuoyunun ihtiyacını karılayacak istatistik üretim politikalarını gerçekletirirken, sonuç odaklı bir yönetim anlayıı ile yaanan sorunlara uzun vadeli çözümler getirmek ve temel hedeflerine ulamak için yıllık performans programını hazırlamakta ve performans ölçütlerini bu plana göre oluturmaktadır.

Evrensel boyutta istatistik altyapısını gelitirme gayreti ve resmi istatistik alanında ülkemizde güçlü ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile hareket eden, ülkemizin planlama ve karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynayan Türkiye İstatistik Kurumu; stratejik amaç ve hedeflere göre belirlenen performans programlarının izlenmesi ve kullanımına ilikin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 2016 Mali Yılı Performans Programını hazırlamıtır.

Türkiye İstatistik Kurumuʼnun tüm yönetici ve çalıanlarına bu kapsamda yürüttükleri değerli çalımalarından ve katkılarından dolayı teekkür eder, programın baarılı bir ekilde uygulanmasını temenni ederim.

Cevdet YILMAZ Kalkınma Bakanı

BakanSunuşu

Page 5: Performans Programı(2016)

TÜİK,PerformansProgramı,2016V

V

BAKAN SUNUU

Ülkemizde hayata geçirilen kamu mali yönetimine ilikin düzenlemelerle, kamu hizmetlerinde saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması, kaynakların etkin kullanılması ve hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlanmıtır.

Kurumumuz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve uluslararası karılatırılabilir istatistikleri üretmek için yürüteceği faaliyetleri, her türlü kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını her yıl düzenli olarak hazırlamaktadır. Performans programının hazırlanmasında en önemli unsur, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bir ekilde performans esasına dayalı, kurum kültürü ve ilgili mevzuata uygun olmasıdır.

Kurumumuz Performans Programı, bir mali yıl içinde yürüteceği istatistik üretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren, performans hedef ve göstergelerini içeren faaliyet raporunun hazırlanmasına esas tekil etmektedir.

Kurumumuz Performans Programında; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulamak için gerçekletirilecek faaliyetlere, bu faaliyetlerin bütçe ihtiyacına, performans hedeflerine ulaılıp ulaılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir.

TÜİK 2012-2016 Stratejik Planı doğrultusunda, hazırlanan bu program ile Kurumumuz çalımalarının hedef, program ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öngörülmütür.

Bu çerçevede; kaliteli, güncel, güvenilir ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretme, bilimsel ve teknik niteliğini ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltme gayretinde olan ve kamu mali yönetiminin getirdiği stratejik yönetim anlayıı ile çalımalarını yürüten Türkiye İstatistik Kurumu, “2016 Mali Yılı Performans Programı”nı kamuoyuna sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

Programda emeği geçen Kurum çalıanlarına katkılarından dolayı teekkür eder, programın baarılı olmasını dilerim.

Mehmet AKTABakan V.

BaşkanSunuşu

V

BAKAN SUNUU

Ülkemizde hayata geçirilen kamu mali yönetimine ilikin düzenlemelerle, kamu hizmetlerinde saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması, kaynakların etkin kullanılması ve hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlanmıtır.

Kurumumuz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve uluslararası karılatırılabilir istatistikleri üretmek için yürüteceği faaliyetleri, her türlü kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını her yıl düzenli olarak hazırlamaktadır. Performans programının hazırlanmasında en önemli unsur, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bir ekilde performans esasına dayalı, kurum kültürü ve ilgili mevzuata uygun olmasıdır.

Kurumumuz Performans Programı, bir mali yıl içinde yürüteceği istatistik üretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren, performans hedef ve göstergelerini içeren faaliyet raporunun hazırlanmasına esas tekil etmektedir.

Kurumumuz Performans Programında; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulamak için gerçekletirilecek faaliyetlere, bu faaliyetlerin bütçe ihtiyacına, performans hedeflerine ulaılıp ulaılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir.

TÜİK 2012-2016 Stratejik Planı doğrultusunda, hazırlanan bu program ile Kurumumuz çalımalarının hedef, program ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öngörülmütür.

Bu çerçevede; kaliteli, güncel, güvenilir ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretme, bilimsel ve teknik niteliğini ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltme gayretinde olan ve kamu mali yönetiminin getirdiği stratejik yönetim anlayıı ile çalımalarını yürüten Türkiye İstatistik Kurumu, “2016 Mali Yılı Performans Programı”nı kamuoyuna sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

Programda emeği geçen Kurum çalıanlarına katkılarından dolayı teekkür eder, programın baarılı olmasını dilerim.

Mehmet AKTABakan V.

Mehmet AKTABakan V.

Page 6: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016VII

İçindekiler

VII

İÇİNDEKİLER Sayfa

Bakan Sunuu IIIBakan Sunuu Vİçindekiler VIIKısaltmalar IX

I. Genel Bilgiler 1

A. TÜİKʼin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1

B. Tekilat Yapısı 2 C. Kuruma İlikin Bilgiler 2

1. Fiziksel Kaynaklar 2

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2 D. İnsan Kaynakları 4 E. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5

II. Performans Bilgileri 5

A. Temel Politika ve Öncelikler 5

1. TÜİKʼin Plan ve Programları 5

2. Kalkınma Plan ve Programları 6

3. Avrupa Birliği İstatistik Sistemine Uyum Çalımaları 8

B. TÜİKʼin Stratejik Amaç ve Hedefleri 9

C. Performans Hedefi, Gösterge ve Faaliyetlere İlikin Değerlendirmeler 10

1. Performans Hedef ve Göstergeleri 10

2. Performans Göstergeleri, 2016 10

3. Faaliyetlere ve Uluslararası Projelere İlikin Değerlendirmeler, 2016 11

3.1 Faaliyetler 11

3.2 Uluslararası Projeler 16

4. İdare Performans Tabloları, 2016 19

4.1 Ulusal Hesaplar Daire Bakanlığı 19

4.2 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Bakanlığı 20

4.3 Tarım İstatistikleri Daire Bakanlığı 22

4.4 Çevre, Enerji ve Ulatırma İstatistikleri Daire Bakanlığı 24

4.5 Kısa Dönemli İ İstatistikleri Daire Bakanlığı 25

4.6 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Bakanlığı 27

4.7 Demografi İstatistikleri Daire Bakanlığı 28

4.8 İgücü ve Yaam Koulları Daire Bakanlığı 30

4.9 Yıllık İ İstatistikleri Daire Bakanlığı 31

4.10 Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Bakanlığı 32

4.11 Metaveri ve Standartlar Daire Bakanlığı 34

4.12 Kayıt Sistemleri Daire Bakanlığı 35

Page 7: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016VIII

VIII

4.13 Veri Toplama Koordinasyonu Daire Bakanlığı 37

4.14 Uluslararası İlikiler Daire Bakanlığı 37

4.15 Biliim Teknolojileri Daire Bakanlığı 38

4.16 Bilgi Dağıtım ve İletiim Daire Bakanlığı 40

4.17 Strateji Gelitirme Daire Bakanlığı 42

4.18 Hukuk Müavirliği 43

4.19 Basın ve Halkla İlikiler Müavirliği 44

4.20 İnsan Kaynakları Daire Bakanlığı 44

4.21 Destek Hizmetleri Daire Bakanlığı 44

4.22 Özel Kalem Müdürlüğü 45

4.23 Bölge Müdürlükleri 46

5. Faaliyet Maliyet Tabloları, 2016 47

D. İdarenin Kaynak İhtiyacı 91

1. İdare Performans Tablosu 91

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 104 Ek 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlikin Tablo 112

2. TÜİK Merkez Tekilat Yapısı 121

3. TÜİK, Tara Tekilatı (26 Bölge Müdürlüğü ve Sorumluluk Alanına Giren İller) 122

4. Türkiye İstatistik Kanununun, 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından çıkarılan yönetmelik ve yönergeler

Tablo Listesi

123

1.1 TÜİK'in Fiziki Kaynaklarının Dağılımı, Aralık 2015 2

1.2 Biliim ve İletiim Araçlarının Sayısal Dağılımı, Aralık 2015 3

1.3 TÜİK Personelinin İstihdam ekline Göre Dağılımı, Aralık 2015 4

1.4 TÜİKʼde Kadrolu Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı, Aralık 2015 5

2.1 Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı, 2016 10

İçindekiler

Page 8: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016IX

IX

KISALTMALARAB Avrupa Birliği AİS Avrupa İstatistik Sistemi ARGE Aratırma Gelitirme BDİD Bilgi Dağıtım ve İletiim Daire Bakanlığı BHİM Basın ve Halkla İlikiler Müavirliği BTD Biliim Teknolojileri Daire Bakanlığı CATI Bilgisayar Destekli Telefonla Görüme ÇEUİD Çevre. Enerji ve Ulatırma İstatistikler Daire Bakanlığı DEİD Demografi İstatistikler Daire Bakanlığı DHD Destek Hizmetler Daire Bakanlığı DÖSİM Döner Sermaye İletmesi Müdürlüğü EAMER Eğitim ve Aratırma Merkezi Müdürlüğü EDAMİS Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Veri Gönderim Programı EDP Ekonomik Dönüüm Programı EDTP Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı ESGD Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Bakanlığı Euro Avrupa Birliği Para Birimi Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Ofisi e-VT Elektronik veri toplama FISIM Mali Aracılık Hizmetlerinin Dolaylı Ölçümü FSS Tarımsal Yapı Aratırması GSYH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla IMF Uluslararası Para Fonu IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı IPCC Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli İAD İstatistik Aratırma Dergisi İBBS İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İKD İnsan Kaynakları Daire Bakanlığı İYKD İgücü ve Yaam Koulları Daire Bakanlığı KDİD Kısa Dönemli İ İstatistikler Daire Bakanlığı KSD Kayıt Sistemleri Daire Bakanlığı LOT İhale Dosya Bileenleri MBP Çok Yararlananlı İstatistik İbirliği Programı MSD Metaveri ve Standartlar Daire Bakanlığı NACE Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflama Sistemi NVİ Nüfus ve Vatandalık İleri OFATS Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması ÖATD Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Bakanlığı RİP Resmi İstatistik Programı SAS İstatistik Analiz Yazılımı SGD Strateji Gelitirme Daire Bakanlığı SMIS İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi SSİD Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Bakanlığı TİD Tarım İstatistikleri Daire Bakanlığı TİSG Türk İstatistik Sisteminin Gelitirilmesi TKY Toplam Kalite Yönetimi TL Türk Lirası TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu UAVT Ulusal Adres Veri Tabanı UHD Ulusal Hesaplar Daire Bakanlığı UİD Uluslararası İlikiler Daire Bakanlığı UVYT Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ÜFE Üretici Fiyatları Endeksi VTKD Veri Toplama Koordinasyonu Daire Bakanlığı YBS Yönetim Bilgi Sistemi YİİD Yıllık İ İstatistikleri Daire Bakanlığı

Kısaltmalar

Page 9: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20161

Genel Bilgiler

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

I. Genel Bilgiler

A. TÜİKʼin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

TÜİK, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilikin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜİK, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumlulukları;

• Resmi İstatistik Programını hazırlamak, • Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak, • Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları,

ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek, • Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki

istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak, • Resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, • İstatistik alanındaki bilimsel aratırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilikin gelimeleri

takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak, • İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve

veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulularla ibirliği içinde belirlemek, • Programın kurum ve kurululara verdiği resmi istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca

üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak,

• Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak tekilat yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli gelitirici tedbirler almak,

• Programın uygulanmasına ilikin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak, • İstatistiki bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilikin sistemlerin gelitirilmesini ve bu

amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akı sisteminin oluturulmasını koordine etmek, • Ulusal kayıt sistemlerinin oluturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon

ile uygulanmasını sağlamak, • Uluslararası düzeyde karılatırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip

etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak, • İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve

uluslararası kurum ve kurulularla ibirliği içinde aratırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, gelitirmek ve yürütmek,

• İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kurulularla ibirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek,

• Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirilmi ve TÜİK'in koordinasyon rolü güçlendirilmitir.

Page 10: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20162

Genel Bilgiler

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

B. Tekilat Yapısı

TÜİK, genel bütçeli bir kurumdur. 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı olarak yapılandırılmıtır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı (RİP) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalımalar yapmak üzere oluturulmutur. TÜİK Bakanlığı ise Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez Tekilatı ve Türkiye genelinde 26 Bölge Müdürlüğü ile çalımalarını yürütmektedir. 6327 sayılı Kanun ile tanımlanan Merkez Tekilat eması ayrıntılı olarak Ek-2ʼde yer almaktadır. Merkez Tekilatında; 16 ana hizmet birimi, 3 danıma birimi ve 2 yardımcı hizmet birimi ile Özel Kalem Müdürlüğü bulunmaktadır. TÜİK Merkez Tekilatındaki hizmet birimleri ve yönetim kademelerine bağlı olarak aağıda verilmitir.

Merkez Tekilatı Yönetim Kademeleri

1 Bakan 1 Özel Kalem Müdürlüğü 4 Bakan Yardımcısı 1 Döner Sermaye İletmesi Müdürlüğü1 Hukuk Müavirliği 1 Eğitim ve Aratırma Merkezi Müdürlüğü19 Daire Bakanlığı 11 Müdürlük1 Basın ve Halkla İlikiler Müavirliği 46 Grup3 Kurul 1 Komisyon

20 Takım 2 Diğer (Kurum Tabipliği - Ayniyat Saymanlığı)

Tara Tekilatı; ulusal düzeydeki sayım ve aratırma faaliyetleri kapsamında, sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluturmak ve üretmekle görevlidir. 26 Bölge Müdürlüğünden oluan Tara Tekilatının bulunduğu iller ve sorumlu oldukları iller, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre Ek-3ʼde yer almaktadır. Ayrıca Mersin ilinde bulunan il irtibat bürosu alan çalımalarına destek vermektedir.

C. Kuruma İlikin Bilgiler

1. Fiziksel Kaynaklar

Kurum çalımaları, merkez ve tarada 33 hizmet binasında yürütülmektedir. Kullanılan hizmet binalarının 20ʼsi tahsisli, 13ʼü ise kiralıktır. Aralık 2015 itibariyle TÜİKʼin sahip olduğu fiziki kaynaklar Tablo 1.1'de verilmitir.

1.1 TÜİK'in Fiziki Kaynaklarının Dağılımı, Aralık 2015

Fiziki Kaynaklar Toplam Merkez TaraTahsisli Hizmet Binaları 20 2 18Kiralık Hizmet Binaları 13 1 12Demirba Taıtlar 7 5 2Kiralık Taıtlar 129 15 114

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

TÜİK, verilerin derlenmesinden dağıtılmasına kadar geçen tüm süreçlerde bilgi teknolojilerindeki gelimeleri takip ederek ve etkin kılarak, uluslararası standartlarda istatistik üretme ve en gelimi koullarda kullanıcılara sunma çabası içerisindedir. Bilgi teknolojilerindeki gelimeler, istatistik alanındaki çalımaları her açıdan etkilemektedir. Bu etkileimler; istatistiki verilerin derlenmesi, ilenmesi ve dağıtımı aamalarında yeni teknik ve yöntemlerin devreye

Page 11: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20163

Genel Bilgiler

TÜİK, Performans Programı, 2016

girmesi sonucunda olumaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde veri; elektronik ortamda derlenmekte, kısa süre içerisinde analiz edilmekte, farklı biçimlerde ve süratli bir ekilde kullanıcılara sunulmaktadır.

TÜİKʼte, biliim hizmetleri yürütülürkenözellikle son yıllarda kiisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi iletiim araçları; veri toplama, analiz ve dağıtım süreçlerinde etkin olarak kullanılmaya balanmıtır. Kurumdaki biliim ve iletiim araçlarının merkez ve tara tekilatı ayrımında sayısal dağılımı, Aralık2015 itibarıyla Tablo 1.2ʼde verilmitir.

1.2 Biliim ve İletiim Araçlarının Sayısal Dağılımı, Aralık 2015

Biliim ve İletiim Araçları Toplam Merkez TaraKiisel Bilgisayar 3 054 1159 1 895 Laptop/Tablet Bilgisayar 3 844 155 3 689 Yazıcı 608 255 353 Video Konferans 71 17 54

TÜİKʼte sahip olunan biliim teknolojileri ve süreçlerini aağıdaki ekilde özetleyebiliriz;

TÜİK yönetsel konularda ve istatistik üretim sürecinin her aamasında bilgi ve iletiim teknolojilerini yaygın ve etkin biçimde kullanmaktadır.

Veri toplama süreçlerinde internet vasıtasıyla kaynağından veri giriini mümkün kılan web tabanlı yazılım gelitirme platformları kullanılmaktadır. Yazılım gelitirme süreçlerinin standart hale getirilmesi için, soru formu metaveri bilgisine dayalı, ortak sınıflama verilerini kullanabilen “Harzemli Platformu” yani metaveri dosyasından otomatik veri giri uygulamaları üreten program gelitirilmitir. Bu sayede, web tabanlı standart Java alt yapısı kullanarak uygulama gelitirme yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, tablet bilgisayarlar ve benzeri mobil cihazlar ile veri toplama çalımaları Bölge Müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmektedir.

Elektronik ortamda veri toplama uygulamalarından biri olan e-VT projesi ile cevaplayıcılara büyük kolaylık sağlanmıtır. e-VT projesi ile giriimlere, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Aratırması kapsamında derlenen verilerin çok büyük bir kısmının (yaklaık %85ʼi), muhasebe yazılımları üzerinden Kurumun veri tabanlarına otomatik olarak elektronik ortamda transfer edebilme imkanı sağlanmıtır. Bu programı kullanan giriimler, sahip oldukları muhasebe veya ERP uygulamaları ile anketle istenen bilgileri 15-20 dakika gibi kısa süre içinde gönderebilmektedir.

İdari kayıtlara dayalı verilerde ise, uygun alt yapısı olan kurumlardan, web servisi aracılığı ile merkezi veri tabanlarında güncellenmektedir. Bu kapsamda, Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri, güncel olarak sağlanabilmektedir. Ulusal Eğitim İstatistikleri (UEİ) için ihtiyaç duyulan web servis kurma çalımaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile sürdürülmektedir.

Veri derleme süreci sonrasında tüm veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlarına aktarılmaktadır. TÜİK veri tabanı platformlarında; üretim, kurumsal ve dağıtım olmak üzere üç farklı yapıdan oluan bir veri mimarisi benimsenmitir. Üretim veri tabanları cari döneme ait bilgilerin toplandığı ve verilerin temizlenmesine ilikin güncellemelerin gerçekletirildiği operasyonel veri tabanlarıdır. Kurumsal veri tabanları, güncelleme ilemi tamamlanmı, tarihsel boyutta, en detay verileri içeren, kullanım yetkileri ayarlanmı ve kurum içi analiz/raporlamalara yönelik nihai veri tabanlarıdır. Dağıtım veri tabanları ise kurumsal veri tabanlarından beslenen, toplulatırılmı, özellikle kurum dıı kullanıcılara açık dağıtım amaçlı veri tabanlarını ifade eder.

Page 12: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20164

Genel Bilgiler

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Dağıtım veritabanlarında Merkezî Veri Dağıtım Sistemi (MEDAS) gelitirilmitir. Mevcut veriler bu kanala belirli bir takvim dahilinde aktarılmaktadır. İlgili veri tabanı sunucuları için standart yedekleme politikaları oluturulmu ve düzenli yedeklemeleri yapılmaktadır.

Derlenen veriler üzerinde analiz ve raporlamaya ilikin süreçlerde, ileri seviyede istatistiksel analizlerin yanı sıra veriler arası ilikisel bütünlük testleri, tutarlılık analizleri ve çok boyutlu tablolamaya imkan sağlayan yazılımlar kullanılmaktadır. SAS, bu amaçla kullanılan yazılımların baında gelmektedir. Büyük veri hacimlerine sahip kurumsal veri tabanları üzerinde, çok boyutlu analiz/raporlama imkanı veren veri ambarı teknolojileri ile ilgili gerekli yazılım ürünleri sağlanmı ve uygulamalar gerçekletirilmitir. Ayrıca veri dağıtım konusunda da biliim alt yapısı yoğun olarak kullanılmakta olup, veri dağıtım bölümünde belirtilmitir.

İstatistik üretiminin yanısıra yönetsel çalıma alanlarında da biliim altyapısı kullanılmaktadır. Kurumda, merkez tekilatı ve 26 bölge müdürlüğü otomasyon sistemlerine dahil edilerek, kağıt üzerinde yürütülen evrak ve kurum yönetim süreçleri, elektronik belge yönetimi ve e-imza, personel, bütçe, yemekhane, telefon rehberi, toplantı yönetim sistemi, sağlık hizmetleri, donanım/yazılım envanter, taınır mal uygulaması projeleri eklinde web ortamında gelitirilerek, kullanıma balanmıtır. Eğitim hizmetleri kapsamında Web Tabanlı Uzmanlık Eğitim ve Sınav Sistemi, Uzaktan Eğitim Aracı (Interwise, Video Konferans) sistemleri kurulmu olup, etkin olarak kullanılmaktadır.

Veri ileme süreçlerinin etkin yürütülmesi için yerel ağ altyapısında Ethernet, Merkez ile Bölge Müdürlükleri arasındaki bağlantıda G.SHDSL, internet bağlantısında da metro ethernet teknolojileri kullanılmaktadır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamak ve saldırılara karı, internet girii ile birlikte, uygulama ve veri tabanı sunucuları arasında donanımsal ve yazılımsal güvenlik duvarı kurulmutur. Kurumsal anti virüs sistemleri ile, virüslerin ve spam e-postaların ağ üzerinde dolaımının engellenmesi sağlanmıtır. Web tabanlı uygulamalarda web güvenlik duvarı devreye alınmıtır. Hızla artan kurumsal verinin güvenliğini sağlamak için felaketten kurtarma sistemi kurulumu için gerekli çalımalar planlanmaktadır. Bunun yanı sıra merkezî veritabanlarında, veritabanı güvenlik duvarı devreye alınmıtır.

D. İnsan Kaynakları

TÜİKʼte, Aralık 2015 itibariyle Merkez ve Tara Tekilatındaki personel sayısı toplam 3881 kiidir. Bu personelin %28'i merkez, %72ʼsi tara tekilatında görev yapmaktadır. Kurum personelinin istihdam ekline göre, Merkez ve Tara Tekilatı ayrımında dağılımı Tablo 1.3'te verilmitir.

1.3 TÜİK Personelinin İstihdam ekline Göre Dağılımı, Aralık 2015

İstihdam ekli2015

Toplam Merkez Tara

Kadrolu Personel 1 737 898 839 Geçici Personel 2 106 158 1 948 Matbaa İçisi 21 21 - Biliim Personeli 17 17 - TOPLAM 3881 1094 2787

TÜİK Merkez ve Tara tekilatında kadrolu olarak çalıan toplam 1737 personelin %92ʼsi üniversite mezunudur. Üniversite mezunu olan 1593 kiinin 309ʼu yüksek lisans, 25ʼi doktora derecelerine sahip olup, TÜİK Uzmanı, TÜİK Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programcı gibi çeitli kadrolarda istihdam edilmektedir. Kadrolu personelin, merkez ve tara tekilatı ayrımında hizmet sınıflarına göre dağılımı Tablo 1.4ʼde verilmitir.

Page 13: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20165

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

1.4 TÜİKʼte Kadrolu Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı, Aralık 2015

Hizmet Sınıfı Toplam Merkez TaraGenel İdari Hizmetler 954 595 359Teknik Hizmetler 739 273 466Yardımcı Hizmetler 36 22 14Sağlık Hizmetleri 8 8 -Toplam 1737 898 839Not: 17 biliim personeli dahil edilmemitir. Kadrolu personel bilgileridir.

E. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

TÜİK, Kalkınma Bakanlığına bağlı bir kurulutur. Bakan, TÜİKʼin en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile be yıllık süre için atanır. Bakan, bakanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, resmi istatistik programına, stratejik plana, Kurumun amaç ve politikalarına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir.

TÜİKʼte, Bakan Yardımcıları, Birinci Hukuk Müaviri, Daire Bakanları ve Bölge Müdürleri, Bakanın önerisi üzerine müterek kararname ile atanır, bunların dıında kalan personelin atamaları ise Bakan tarafından yapılır. Bölge Müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan, doğrudan TÜİK Bakanına karı sorumludur. Bakanlıkta, Daire Bakanlıkları ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde ilerin niteliğine göre, devamlı veya geçici grup/takımlar oluturulabilir. Bakan, bu birimlere sorumlular görevlendirir.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca RİPʼin hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, geliimi ve ilevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalımalar yapmak üzere İstatistik Konseyi oluturulmutur. Türkiye İstatistik Kanununun, 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından çıkarılan yönetmelik ve yönergeler Ek-4'te yer almaktadır.

II. Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler

1. TÜİKʼin Plan ve Programları

2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu, ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda önemli düzenlemeleri içeren RİPʼin hazırlanmasını ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yapılmasını hükme bağlamıtır. Bunun yanı sıra, kamuda reform olarak nitelendirilen çok yıllı planlama dönemine geçi uygulamaları balatılmı, bu kapsamda kuruluların stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini bu plan doğrultusunda oluturmaları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıtır. İlk kez 2007-2011 dönemi ve ikinci kez 2012-2016 dönemi için hazırlanan stratejik plan ve resmi istatistik programları, TÜİKʼin istatistik alanındaki hedeflerini ve yapılması gereken çalımalarını yeniden planlamasını gerekli kılmıtır.

TÜİKʼin gerek günümüz çalımalarına yön vermek, gerekse geleceği planlamak amacıyla hazırladığı 2012-2016 Stratejik Planı ve RİP, kalite temeline dayandırılmıtır. Bu kavram günümüzde artık dar anlamda sadece istatistiksel ürün/çıktıların kalitesi olarak değil, daha geni anlamda verinin üretilmesinden sunumuna kadar tüm istatistiksel süreçlerin kalitesi olarak algılanmaktadır. İstatistiksel süreçlerin kalitesi, bir ürüne veya çıktıya ait kalitenin yanı sıra, o ürünün elde edildiği her aamada yürütülen faaliyetlerin, kullanılan kaynakların, insan gücünün ve tüm bunların idaresinde rol oynayan yönetim olgusunun kalitesiyle ilgilidir. Kurumun yayımladığı ve yukarıda belirtilen plan, programlar kapsamında;

Page 14: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20166

Performans Bilgileri

TÜİK, Performans Programı, 2016

• Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi, Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması ile Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

• İstatistik ürünlerin sunumunda kalite, güvenilirlik, zamanlılık, güncellik, açıklık, eriilebilirlik, tutarlılık ve karılatırılabilirlik ilkeleri esas alınacaktır.

• Stratejik Plan ve Performans Programıʼnda yer verilen hedeflerin gerçeklemesi sağlanacaktır. • Resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karılaılan mükerrerlikler önlenecek, cevaplayıcı yükü azalacak,

kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacaktır. • TÜİKʼin yayımladığı verilerin yanı sıra, RİPʼte diğer kurum ve kurulular tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi

istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece, ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmı olacaktır.

• Kamusal hizmet sunumunda tarafsızlık, effaflık, hesap verebilirlik ve kullanıcı memnuniyeti esas alınacaktır. • Bireysel verilerin gizliliği ve kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi esas alınacaktır. • Kurumun personel kapasitesi, değien artlara ve çalımalara hızlı ve etkin bir biçimde cevap verebilecek ekilde

arttırılacaktır. • Personelin çalıma koulları iyiletirilecek, atama ve yükselmelerde liyakat esas alınacaktır. • İstatistik üretim süreçlerini, veri dağıtımını ve organizasyon altyapısını gelitirmek amacıyla yeni teknolojilerin

kullanımı arttırılacaktır.

2. Kalkınma Plan ve Programları

A- Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018

TÜİK, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planıʼnda yer alan “Öncelikli Dönüüm Programları” kapsamında“İstatistiki Bilgi Altyapısını Gelitirme Programı Eylem Planı”nda genel koordinatör, bu program altında yeralan 2 ve 3 nolu bileenlerde ise bileen sorumlusu kurum olarak yer almaktadır.

1.10 nolu “İstatistiki Bilgi Altyapısını Gelitirme Programı Eylem Planı

1. Bileen: İstatistiki Veri Üretiminin Önceliklendirilmesi Politika 1: Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak uluslararası standartlara uygun ekilde üretilebilecek istatistiklerin belirlenmesi

2. Bileen: Kurumlararası İbirliğinin Güçlendirilmesi Politika 1: Ulusal ve uluslararası kurum ve kurulular ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi Politika 2: Resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurum ve kuruluların idari kayıt sistemlerinin istatistik üretiminde kullanılmak üzere TÜİK'e açılması

3. Bileen: Uluslararası Standartlarda İstatistik Üretiminin Artırılması Politika 1: Ulusal kayıt sistemi standardının oluturulması

Page 15: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20167

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

B- 2016 Yılı Programı

• 2016 yılı programı kapsamında sorumlu kurulu olarak yer alınan politikalar;

2.2.1 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 2.2.1.10 Kültür ve Sanat Tedbir 133.Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman Aratırması güncellenecektir. Tedbir 151.Kültür istatistiklerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalımalarına balanacaktır. 2.2.1.14. Nüfus Dinamikleri Tedbir 182. TÜİK revizyon politikası çerçevesinde uzun vadeli nüfus projeksiyonları güncellenecektir.

2.2.3 Yaanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre 2.2.3.6 Kırsal Kalkınma Tedbir 473. Kırsal alan tanımı revize edilecek, temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il bazında yayımlanması sağlanacaktır. Tedbir 474. Kırsal göstergeler bilgi sistemi oluturulacaktır.

• 2016 yılı programı kapsamında ilgili kurulu olarak yer alınan politikalar;

2.2.1 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 2.2.1.1 Eğitim Tedbir 2. Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar eğitime kazandırılacak, kademeler arası geçi oranları artırılacaktır. Tedbir 19. Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi'nin (TEFBİS) etkin ekilde kullanımı sağlanacaktır. 2.2.1.6. Sivil Toplum Kuruluları Tedbir 89. STKʼlara ilikin bilgi sistemi oluturulacaktır.2.2.1.8 Çocuk ve Gençlik Tedbir 108. Çocuk içiliğinin önlenmesine yönelik mevzuat çalımaları tamamlanacak ve konuyla ilgili projeler çeitlendirilerek sayısı artırılacaktır. 2.2.1.11 İstihdam ve Çalıma Hayatı Tedbir 158. İgücü piyasasında talep edilen temel beceriler ile gençlerin sahip olduğu yetkinlikler belirlenerek ülkemizdeki beceri açığı tespit edilecektir. 2.2.1.13 SporTedbir 168. Halkın spor yapma alıkanlıklarını ve hareketlilik düzeyini ölçecek saha çalımaları yapılacaktır.2.2.1.14 Nüfus Dinamikleri Tedbir 188. Düzenli ve düzensiz göç kapsamında olanlar ile uluslararası korumaya ihtiyaç duyan yabancılar için etkin ileyen bir göç izleme ve takip sistemi oluturulacaktır.

2.2.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme 2.2.2.2. Yurt İçi Tasarruflar Tedbir 212. Finansal Okuryazarlığa İlikin Ulusal Strateji ve Eylem Planı, belirlenen takvim çerçevesinde uygulamaya geçirilecektir. 2.2.2.6. Maliye Politikası Tedbir 266. Mali mevzuatta yer alan dönemsel artıları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecektir.

Page 16: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20168

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

2.2.2.15 Tarım ve Gıda Tedbir 364. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde merkezi bilgi ilem sistemi kurulacaktır. Tarımsal bilgi sistemlerinin entegrasyonu, ortak kullanıma izin verecek ekilde hızlandırılacaktır.

2.2.3 Yaanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre 2.2.3.1. Bölgesel Gelime ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Tedbir 428.İllerin ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelimilik Sıralaması Aratırmaları güncellenecektir. Tedbir 436. Sektör stratejilerinin üretim, ihracat ve katma değer artıı hedeflerine ulaabilmek için bölgesel rekabet edebilirlik analizleri yapılacak ve pilot sektörlerde bölge düzeyinde alt hedeflerin belirlenmesi çalımalarıbalatılacaktır. 2.2.3.2. Mekansal Gelime ve Planlama Tedbir 440. ehirlerimizin tarihi ve kültürel değerlerine uygun bir yaanabilirlik çerçevesi ve standartları gelitirilecektir.2.2.3.3. Kentsel Dönüüm ve Konut Tedbir 460. Konut piyasasında ihtiyaç duyulan veri kaynakları ve destekleyici düzenleyici yöntemlerin gelitirilmesi konularındaki çalımaya devam edilecektir. 2.2.3.4. Kentsel Altyapı Tedbir 464. Tüm atık türleri için atık miktarı ve kompozisyonuna yönelik veriler toplanarak kayıt altına alınacak ve etkin bir denetim sistemi kurulacaktır. 2.2.3.6. Kırsal KalkınmaTedbir 472. Kırsal Kalkınma İzleme Komitesinin yönetiim kapasitesi güçlendirilecektir.

2.2.4. Kalkınma İçin Uluslararası İbirliği 2.2.4.2. Bölgesel İbirlikleri Tedbir 512. Bölge ülkeleriyle ülkemiz arasında imzalanmı ve imzalanabilecek STAʼlarda “hizmet ticareti ve yatırım”lara ilikin hükümlerin yer alması gözetilecektir.

TÜİK ayrıca, kalkınma planlarına dayanılarak hazırlanan çeitli eylem planlarında sorumlu, ilgili veya ibirliği yapılacak kurum olarak yer almaktadır.

3. Avrupa Birliği İstatistik Sistemine Uyum çalımaları

Türkiyeʼnin Avrupa Birliğiʼne (AB) üyelik sürecinde politika, mevzuat ve uygulamalarını uyumlatırmakla yükümlü olduğu müktesebat balıklarından birini de, “İstatistik” oluturmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiyeʼde resmi istatistiklerin toplanması, derlenmesi, analiz edilmesi ve yayımlanmasından sorumlu kurulu olarak TÜİKʼin, ABʼye adaylık sürecinde önemli görevleri bulunmaktadır.

Avrupa İstatistik Sistemiʼne (AİS) uyum, AB Konseyi ve Komisyonu tarafından kabul edilen ve müktesebat uyumu çerçevesinde kararlatırılan tüm istatistik mevzuatının, metodolojisinin ve diğer teknik unsurların benimsenmesi ve özümsenmesi anlamına gelmektedir. AİSʼe uyum, bata metodolojik konular olmak üzere, tüm istatistik üretimini AB ülkelerinde yapılan ve örgütlenen ekilde değitirmek anlamına gelmektedir. İstatistik alanında TÜİK tarafından yürütülmekte olan Uyum çalımalarının iki yönü bulunmaktadır:

• Birincisi, Türk İstatistik Sistemiʼnin AB normları ile uyumlu hale getirilebilmesi için gerekli reformların yapılmasıdır. Burada öngörülen, yasal altyapının değitirilmesi, istatistiksel kayıt sistemlerinin kurulması, sınıflamalarda AB sınıflama sistemlerinin benimsenmesi, üretilen verilerin çeitliliğinin arttırılması ve TÜİKʼin idari kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Page 17: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 20169

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

• İkincisi ise, 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla balayan müzakere sürecinde ihtiyaç duyulan verilerin AB normlarına uygun biçimde sağlanmasıdır. Müzakere edilen konulardaki uyumlu verilerin eksikliği, müzakerelerin sağlıklı bir ekilde yürütülmesinde zorluklar ortaya çıkarabilecektir.

TÜİK bünyesinde ABʼye uyum yönünde kaydedilen ilerlemeler, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından gelitirilen çeitli araçlar vasıtası ile izlenmekte ve raporlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Genileme Genel Müdürlüğü ise her bir aday ülke için, AB'ye uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemenin değerlendirildiği “İlerleme Raporu”nu yayımlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye için 8 Ekim 2014 tarihli Türkiye 2014 İlerleme Raporuʼnda aağıdaki hususlara yer verilmitir: • İstatistiksel altyapı konusunda TÜİK ile özellikle Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve

Sosyal Güvenlik Kurumu gibi temel veri sağlayıcı kurulular arasında ibirliğinin gelitirilmesi için daha çok çalımaya ihtiyaç duyulmaktadır.

• Sınıflamalar ve kayıtlar konusunda, TÜİK tarafından NACE Rev.2ʼye uyumlu olarak üretici fiyatları endeksi ve dönemlik ulusal hesaplar yayımlanmaya balanmıtır.

Sektör istatistikleri konusunda, çiftçi kayıt sisteminin kurulması hususunda kaydedilen ilerlemelerle uyum sağlanması beklenen metodoloji ve istatistiklerin derlenmesinde kullanılan kurumsal yapılanmaya ilikin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı tarımsal istatistiklere ilikin strateji belgesinin güncelleme çalımaları devam etmektedir. Türkiye sürekli hanehalkı igücü anketini uygulamaya balamıtır. Tarım sayımının gerçekletirilmesi için çalımalar yürütülmütür. Bu fasılda daha fazla ilerleme için gerekli olarak Türkiyeʼnin, kullanılan metodoloji de dahil olmak üzere temel ulusal hesaplar göstergelerini sunması gerekmektedir. Bölgesel istatistiklerde daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak; üretici fiyatları endeksi revizyonu ve dönemlik ulusal hesaplarla birlikte istatistik alanında ilerleme kaydedilmitir. Ulusal hesaplar, tarım istatistikleri, bölgesel istatistikler ve TÜİK ile temel veri sağlayıcı kurulular arasındaki ibirliğinin güçlendirilmesi gibi alanlarda daha çok çalımaya ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak, müktesebata uyum düzeyi ileri seviyededir.

B. TÜİKʼin Stratejik Amaç ve Hedefleri

Kurumumuz, 2011 yılı sonunda uygulama süresi sona eren ilk stratejik planın ardından, tecrübe ve kazanımlarından yola çıkarak istatistik alanında doğru, güncel, tutarlı, karılatırılabilir, eriilebilir ve kaliteli bilgi üretiminde, bulunduğu noktadan daha ileriye gidebilmeyi hedeflediği 2012-2016 stratejik planını hazırlamıtır.

“2012-2016 Stratejik Planı”nda, TÜİKʼin ulusal istatistik sistemi içerisindeki misyonu da dikkate alınarak, Türkiyeʼnin istatistik alanında bugünkü konumundan daha ileri bir seviyeye gelebilmesini hedefleyen geleceğe ilikin misyon, vizyon ve stratejik amaçlar oluturulmu ve yıllık performans programları aracılığı ile stratejik amaçların gerçeklemesi hedeflenmitir.

“Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında egüdümü sağlamak” misyonu ve “Uluslararası standartlarda ve kullanıcı odaklı, sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak” vizyonu çerçevesinde hazırlanan 2012-2016 Stratejik Planı kalite temeline dayandırılmıtır.

Kurumun 2012-2016 stratejik planında, sayısal olarak ifade edilebilir ve ölçülebilir 3 amaç ve 13 stratejik hedef belirlenmi olup, amaçların gerçekletirilebilmesi için Kurumda önemli çalımalar balatılmıtır.

Page 18: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201610

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Amaç 1. Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi 1. Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi 2. Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi 3. Resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin gelitirilmesi 4. Cevaplayıcı yükünün azaltılması 5. İstatistiki bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi 6. İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması Amaç 2. Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması 1. Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi 2. İnsan kaynakları yönetiminin gelitirilmesi 3. Biliim altyapısının güçlendirilmesi 4. Fiziki çalıma koullarının iyiletirilmesi ve mali kaynakların verimli kullanımı Amaç 3. Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması 1. Resmi İstatistik Programı kapsamında payda kurumların kalite standartlarına uygun istatistik üretiminde Kurumun rolünün etkinletirilmesi 2. Uluslararası kurum ve kurulular ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi 3. Toplumda istatistik bilincinin ve kullanımının artırılması, istatistiklere olan güvenin güçlendirilmesi

C. Performans Hedefi, Gösterge ve Faaliyetlere İlikin Değerlendirmeler

1. Performans Hedef ve Göstergeleri

2012-2016 dönemini kapsayan TÜİK Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanan 2016 yılı performans programında, 3 stratejik amaç, 13 stratejik hedef ile ilikili 35 performans hedefi belirlenmitir. Performans hedeflerinin stratejik amaç ve hedeflere göre dağılımı Tablo 2.1ʼde görülmektedir. 2016 yılı performans hedeflerinin %77,1ʼinin “Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi” balıklı 1 noʼlu Amaç, %14,3ʼünün “Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması” balıklı 2 noʼlu Amaç, %8,6ʼsının ise “Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması“ balıklı 3 noʼlu Amaç altında olduğu görülmektedir.

2.1 Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı, 2016

2012-2016 Stratejik Plan 2016 Yılı Performans ProgramıStratejik Amaç No Stratejik Hedef Kapsanan Performans Hedefi

Sayı (%) Sayı (%)

Amaç 1

H.1

46,1

30 37,0 H.2 14 17,3 H.3 4 4,9 H.4 2 2,5 H.5 1 1,2 H.6 5 6,2

Amaç 2

H.1

30,8

5 6,2 H.2 3 3,7 H.3 6 7,4 H.4 2 2,5

Amaç 3

H.1 23,1

3 3,7 H.2 3 3,7 H.3 3 3,7

Toplam 13 100 81 100,00

2. Performans Göstergeleri, 2016

2016 yılı performans programında yer alan göstergelerin belirlenmesinde, performans hedeflerinin izlenmesi ve yıllar itibarıyla performans seviyelerinin ölçülebilir olmasına, bunun yanı sıra, çıktı odaklı, kurumsal değerlendirme yapabilmeye ve gelimeyi, baarıyı ölçmeye yönelik olmasına dikkat edilmitir.

Page 19: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201611

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

2016 yılı performans programı kapsamında oluturulan 81 performans hedefini izlemek amacıyla 488 gösterge belirlenmitir. Performans göstergelerinin 381ʼi A1, 76ʼsı A2, 31ʼi ise A3 stratejik amacı altında yer almaktadır. Kurum performans hedefleri ve yürütülen faaliyetlerin çeitliliği nedeniyle belirlenen göstergelerden bazılarına performans programı yayınında seçilmi göstergelere yer verilmitir. Performans programının izlenmesi ve değerlendirilmesi ise 488 gösterge üzerinden yapılacaktır. 2016 yılı performans programı kapsamında belirlenen performans göstergelerinden seçilmi örnek göstergeler aağıda verilmitir.

AB standartlarına uyum oranı

Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının sayısı

Cevapsızlık oranı

Çalıan memnuniyeti oranı

Dı kullanıcılar için gelitirilen e-öğrenme modül/uygulamalarının tamamlanma oranı

Düzenlenen eğitimin içeriğinden duyulan memnuniyet oranı

EDAMİS yoluyla Eurostat'a gönderilen istatistiklerin oranı

Haber Bülteni yayınlama takvimine uyumluluk oranı

İdari kayıtların kullanım oranı

İbirliği yapılan ulusal istatistik ofisi ve uluslararası kurulu sayısı

Kapsam eksiklerinin giderilme oranı

Kullanıcı memnuniyet endeksi

Kullanıcı taleplerinin ortalama karılanma süresi

Merkez ve bölge performans değerlendirme uygulamalarında zamanlılığa uyum oranı

RIP kapsamında imzalanan protokol sayısı

RİP eğitimleri memnuniyet oranı (%)

Stratejik yönetim unsurlarının yayımlanmasında zamanlılığa uyum oranı

TÜİK tarafından hazırlanan kurumsal kalite raporu sayısı

Ulusal düzeyde karılanamayan veri/bilgi talebi sayısı (Karılanamayan veri/bilgi talebi sayısının toplam talebe oranı (%)

Uluslararası danıman veya eğitici olarak görevlendirilen TÜİK personeli sayısı (adam/gün)

UVGS vasıtasıyla veri gönderimi gerçekletiren kurum/kurulu sayısı

UVYT'ne uygun yayımlanma oranı (dakiklik)

Yayımlanan veri/bilgideki hata sayısı

Yazılı ve görsel medya ile yapılan ropörtaj sayısı

3. Faaliyetler ve Uluslararası Projelere İlikin Değerlendirmeler, 2016

TÜİK, 1926 yılından günümüze kadar önemli süreçlerden geçerek, bilimsel ve teknik niteliğini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltme ve Türkiyeʼnin çağda istatistik yapısını gelitirme amacıyla hareket eden, karar süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. TÜİK, 2005 yılında yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile ülkenin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak, uluslararası alandaki istatistiki gelimeleri, standartları ve tanımları yakından takip ederek, karılatırılabilir istatistikler üretmek adına kendini ve ülkemiz istatistik sistemini gelitirmeyi kendisine görev edinmitir.

3.1 Faaliyetler

TÜİK, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretilmi olan istatistikleri kullanıcıların hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜİKʼin bu misyonunu yerine getirmek ve hedeflerini gerçekletirmek amacıyla yürüttüğü en temel faaliyeti “Türkiye İstatistik Kanunu”nda da belirtildiği üzere istatistik üretme ve üretilen istatistikleri yayımlama faaliyetleridir.

Page 20: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201612

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İstatistik üretim sürecindeki faaliyetler ana hizmet birimleri tarafından yürütülürken, strateji gelitirme, performans değerleme, hukuk, basın, halkla ilikiler, insan kaynakları ve destek hizmetleri gibi faaliyetler danıma ve destek birimleri tarafından yürütülmekte ve istatistik üretim sürecine her yönüyle katkı sağlanmaktadır. TÜİKʼte yürütülen hizmet ve faaliyetler aağıda yer almaktadır.

İstatistiki Altyapı Faaliyetleri

İstatistik üretiminin temel aaması olan alt yapı çalımaları bağlamında, genel olarak, ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmü istatistiki yöntemler incelenmekte, güncel gelimeler takip edilmekte, TÜİK bünyesinde yapılan sayım ve aratırmaların teknik altyapılarını hazırlamanın (soru kağıdı hazırlama, yöntem belirleme vb.) yanı sıra, veri kalitesine yönelik tekniklerin belirlenmesi, uygulanması, veri kalitesinin arttırılmasına yönelik çalımalar yürütülmekte, ilgili birimlere bu konuda destek sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra;

• Soru kağıtlarına ilikin standartların belirlenmesi, uygulamasının izlenmesi, • Aratırmaların örnekleme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, • Veri toplamaya yönelik metodoloji ve yöntemlerin aratırılması, öneri gelitirilmesi, • Alan uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve i yükü çalımalarının gerçekletirilmesi, • Alan uygulamalarına yönelik kalite denetimi çalımalarının yürütülmesi, • Zaman serileri analizleri, mevsim ve takvim etkilerinden arındırma tekniklerinin gelitirilmesi vb.

çalımalar gerçekletirilmektedir. Ayrıca, Toplam Kalite Yönetimi çalımaları kapsamında, i süreçlerinin ve istatistik sisteminin tasarlanması, istatistik üretim süreçlerine ilikin metaveri çalımaları yürütülmekte olup yürütülen diğer çalımalar aağıda verilmitir.

• Ulusal kayıt sistemlerinin belirlenmi standartlara göre oluturulması, karılatırılabilirliğin sağlanması ve ulusal düzeyde kullanımı için ibirliği ve koordinasyonun sağlanması,

• Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama çalımalarının yanı sıra, Kurumun kullanacağı kayıt sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve güncellenmesi,

• İstatistik amaçlı sınıflamaların oluturulması ve kurumlar arası koordinasyon ile kullanımının sağlanması, • RİP'in ilgili ve sorumlu kurumlarla ibirliği içerisinde hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, • Resmi istatistikler kapsamındaki kurum ve kuruluların istatistik standartlarına ve sınıflamalarına uyumu ve ihtiyaç

duyulan konularda teknik destek sağlanması,

İstatistik Üretim Faaliyetleri

İstatistik üretimi, planlı bir çalımayı gerektiren bilgi, beceri ve deneyim isteyen çok kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç, öncel çalımalar ile balayıp, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların alınmasından oluan bir dizi alt faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler genel olarak,

• Aratırmadan elde edilecek bilginin gerekliliğinin ortaya konulması, aratırma maliyet etkinlik analizi yapılması, mevcut olmayan istatistiklerin belirlenmesine yönelik çalımalar,

• Soruların belirlenmesi, pretest ve pilot uygulamanın yapılması, aratırma soru kağıdının hazırlanması, tabülasyon planının hazırlanması, alan organizasyonu, veri toplama, ileme ve analiz süreçlerinin test edilmesi vb. faaliyetler,

• Aratırma konusuna ilikin verilerin, farklı veri derleme yöntemleri (örnekleme, tamsayım, idari kayıt, vb.) ile birey veya kurum/kurululardan alınması veya elde edilmesine yönelik çalımalar,

Page 21: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201613

Performans Bilgileri

TÜİK, Performans Programı, 2016

• Derlenen veya veri girii yapılan verilerin kontrolü veya hata içeren verilerin tespiti, düzeltilmesi vb. faaliyetler, • İlenmi verilerin kontrol edilmesi, kullanılabilir hale dönütürülmesi, tutarlılık kontrollerinin yapılması, yalın ve

geniletilmi tabloların alınması, alternatif kaynaklardaki verilerle karılatırılması vb. çalımalar, • Veri analizi, derlenen ve ilenen verilerin kullanılabilir bilgiye dönütürülmesi, zaman ve mevsimsel düzeltmelerin

yapılması, betimsel ve analitik sonuçların elde edilmesi, istatistik, gösterge, endeks, katsayı, girdi çıktı tablosu, parite, projeksiyon vb. çıktıların elde edilmesi ve sunuma yönelik tablo ve sonuçların alınması çalımaları

yapılmaktadır. TÜİKʼte bu süreçlerden geçerek üretilen istatistikler ana balıklar halinde aağıda verilmitir. 1-Ulusal hesaplar:Ulusal hesaplar sisteminde yer alan dönemsel ve yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile bölgesel, dı alem ve kurumsal sektör hesaplamaları yapılmakta, arz ve kullanım tabloları, ulusal girdi-çıktı ve mali bildirim tabloları oluturulmaktadır. 2-Yıllık i istatistikleri: Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyetlerine ilikin istatistikler ile sanayi ve hizmet kurulularında yoğunlama, sanayi ürün ve uluslararası hizmet ticareti istatistikleri üretilmektedir. Bunların yanı sıra, igücü maliyeti, kazanç yapısı ve ücret istatistikleri ile yurtiçi yabancı kontrollü giriimler ve Türkiye'de yerleik giriimlerin yurt dıında sahip oldukları irket, ortaklık ve ubeler ile ilgili istatistikler üretilmektedir. Ayrıca, bilgi toplumu, aratırma–gelitirme, giriim yenilikleri, bilgi ve iletiim teknolojileri, vb. konularda istatistikler üretilmektedir. 3-Kısa dönemli i istatistikleri:İnaat, ticaret, hizmet ve sanayi sektörlerine ilikin üretim, ciro, istihdam, çalıılan saat ve brüt ücret-maa endeksleri ile igücü maliyet endeksi hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra, üretici fiyatları endeksi (ÜFE), perakende satılar endeksi, bina inaatı maliyet endeksi hesaplanmakta, sanayi ürün ve yapı izin istatistikleri üretilmektedir. 4-Tarım istatistikleri: Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik olarak, bitkisel üretim, hayvancılık ve hayvansal ürün, su ürünleri, gıda güvenliği, organik tarım vb. konularda istatistikler üretilmektedir. Ayrıca, tarımsal iletmeler ve arazi kullanımına yönelik istatistikler ile tarımsal fiyatlar ve tarımsal üretim değerleri hesaplanmakta, Tarımda Ekonomik Hesaplar tabloları hazırlanmaktadır. 5-Çevre, enerji ve ulatırma istatistikleri: Çevresel ve ekonomik hesaplar sistemi ile ilgili istatistikler üretilmekte, sektörel bazda su, atıksu, atık istatistikleri ve seragazı emisyonları hesaplanmaktadır. Ayrıca, katı yakıt, elektrik, doğal gaz, sektörel enerji tüketimi ve boru hatlarına ilikin istatistikler üretilmektedir. Bunların yanı sıra, araç ve kaza istatistikleri ile ulatırma, haberlemeye ilikin istatistikler üretilmektedir. 6-Demografi istatistikleri: Nüfusa ilikin istatistikler ve göstergeler üretilmekte, çeitli varsayımlar dikkate alınarak, geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları hesaplanmakta, doğum, ölüm vb. hayati istatistikler ile çocuk, genç, yalı nüfus ve aile konusunda istatistikler üretilmektedir. Ayrıca, zaman kullanımı, yaam memnuniyeti ve toplumsal cinsiyet konularında istatistikler üretilmektedir. 7- İgücü istatistikleri:Hanehalklarına yönelik igücü, bütçe, tüketim harcamaları ve yoksulluğa ilikin göstergeler hesaplanmakta, gelir dağılımı ve yaam koulları, igücü piyasası, sosyal dılanma ile ihtiyaç duyulan farklı konularda modüler anketler uygulanarak istatistikler üretilmektedir. 8-Sosyal sektör istatistikleri: Eğitim, kültür ve yaam boyu öğrenmeye ilikin istatistikler ile hanehalkı yurtiçi turizm istatistikleri üretilmekte, turizm gelir ve giderleri hesaplanmaktadır. Bunun yanısıra, sosyal koruma, i güvenliği, sağlık ve ölüm nedeni istatistikleri, suç ve seçimlere yönelik istatistikler üretilmektedir. 9-Ekonomik ve sosyal göstergeler:Tüketici düzeyinde oluan fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistikler ve endeksler üretilmekte, ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve sektörel güven endeksleri hesaplanmaktadır. Ayrıca, konut satılarına yönelik istatistikler, yatırım araçlarının reel getiri oranları, satınalma gücü paritesi, dı ticaret istatistikleri ve endeksleri hesaplanmaktadır.

Bilgi ve İletiim Teknolojileri Faaliyetleri

“Bilgi Toplumuna Dönüüm” sürecinde, Kurum stratejileri doğrultusunda, Kurumun modern dünya ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yazılım, veritabanı yönetimi, ağ ve donanım vb. alanlarda biliim imkanlarının, veri üretiminden

Page 22: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201614

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

dağıtımına kadar olan süreçte etkin ve en üst düzeyde kullanılmasının sağlanması ile veri ve bilginin elektronik güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasına yönelik biliim hizmetleri yürütülmektedir.

Yayın, Dağıtım ve Halkla İlikiler Faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası veri ve bilgi taleplerinin karılanması amacıyla, üretilen istatistik ve göstergelerin çeitli araç ve kanallarla kamuoyu ile paylaılması, kullanıcı memnuniyet aratırmalarının yapılması ve yayın politikalarının yeniden oluturulması çalımaları gerçekletirilmektedir. Bunların yanısıra, istatistik bilgi hattı güncelleme çalımaları, haber bülteni, yayın dağıtımı ve depolanması gibi istatistiki bilgi sunumuna yönelik faaliyetler ile iletiim ve halkla ilikiler faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler aağıda verilmitir;

Yayın faaliyetleri: Basılı ve elektronik Kurum yayınlarının tasarlanması, standartların belirlenmesi ve yayın standartlarına uygunluk çalımaları, yayın tasarım, bütünleik tasarım çalımaları, yayın kataloglarının hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, Kurumun prestij yayınları ve tanıtıcı ürünleri ile yayın ve haber bülteni yayımlama takvimleri hazırlanmakta, yayınların elektronik olarak kullanıcılara sunulması, güncelliğinin sağlanması ve izlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, Kurum yayınlarının ve tanıtım ürünlerinin kağıt ve elektronik ortamda basımı ve çoğaltılması, sayfa düzeni, grafik yapımı vb. faaliyetler yürütülmektedir. Dağıtım faaliyetleri: Veri/bilgi ve metaverinin dağıtım kanallarında yayımlanması ve güncellenmesinin sağlanması, istatistiki yayın, veri/bilgi taleplerinin karılanması faaliyetleri yürütülmektedir. Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi, kurumun bilgi ve yayın dağıtım politikalarına yön verecek talep ve kullanıcı memnuniyetinin tespiti faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, ulusal ve uluslararası veri yayımlama takviminin oluturulması ve güncellenmesi, veri yayımlama takvimi sisteminin iletiminin sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Mikro veri taleplerinin karılanması ve internet sayfasında yer alacak istatistiki ve kurumsal konuların belirlenmesi, oluturulması ve güncellenmesi, ilgili birimler ile koordinasyon içerisinde gerçekletirilmektedir. IMF Özel Veri Yayınlama Standartları ile Avrupa Birliği Veri Desteği kapsamındaki çalımalar yürütülmekte, Resmi İstatistik Programı kapsamında yurtdıına veri gönderilmesi koordine edilmektedir. Kütüphane ve dokümantasyon, arivleme faaliyetleri:Kurumun yeni bina yapımı nedeniyle kütüphane taınmıolup geçici bir süre fiziksel olarak hizmet verilememekte, ancak elektronik ortamda kütüphane hizmetinin verilmesine devam edilmektedir. Halkla ilikiler ve medya faaliyetleri: Kurumun iletiim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak, toplumda istatistik bilincinin yerletirilmesi, gelitirilmesi, Kurumun kamuoyunda tanınırlık düzeyinin arttırılması, kurumsal imaj ve kimliğin oluturulması, TÜİK ve istatistiğin çeitli çevrelere tanıtımı için yöntem belirlenmesi ve uygulanması faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, basın toplantısı, seminer, vb. düzenlenmesi, TÜİKʼin faaliyetleri hakkında metinler hazırlanması, yazılı ve internet basınının takip edilmesi çalımaları yürütülmektedir.

Yönetsel ve Mali Hizmetler

Yönetsel ve mali faaliyetler, temel olarak 5018 sayılı Kanun kapsamında yürütülen, stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri gelitirme, mali hizmetler, iç kontrol ve yönetim bilgi sistemi fonksiyonlarını içermektedir. Bu kapsamda, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu vb. kurumsal plan, program ve raporlar hazırlanmakta, ayrıca Türkiye İstatistik Kanunuʼnda tanımlanan RİP ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, mevzuatla ilgili düzenlemeler (kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular), Kurumun insan gücü politikası ve planlaması konusundaki faaliyetler ve Kurumun destek hizmetleri, idari faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

• Stratejik yönetim ve planlama: Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri, Plan/programların hazırlanması, ölçme, izleme ve değerlendirme, plan/programların güncellenmesi, yenilenmesi ve gelitirilmesi ve Örgütlenme faaliyetleri yürütülmektedir.

Page 23: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201615

Performans Bilgileri

TÜİK, Performans Programı, 2016

• Yönetim bilgi sistemi (YBS): faaliyetleri Kurumsal ve stratejik bilginin yönetilmesi, yönetim bilgi sisteminin kurulması, izleme ve kontrol, e-dönüüm faaliyetlerinin koordinasyonu ve uygulanmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

• Toplam kalite yönetimi (TKY): Süreç analizi, sistem dokümantasyon, Süreç yönetimi, öz değerlendirme, kurum içi kalite tetkikleri ve benzeri faaliyetleri kapsamakta olup bu çerçevede kurumsal kalite yönetimine geçiçalımaları yürütülmektedir.

• Mali hizmetler:Bütçe, kesin hesap ve yatırım programı hazırlama faaliyetleri, bütçe uygulama faaliyetleri, harcama ve gerçekletirme ilemleri, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, mali danımanlık, alacakların takibi, mali i ve ilemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi, taınır ve taınmaz mal ilemleri yürütülmektedir.

• İç kontrol:İç kontrol eylem planlarının hazırlanması, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve gelitirilmesi ile Ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

• İç denetim: Bu faaliyet risk analizinin yapılması, denetim çalımasının planlanması, iç denetimin yapılması, izleme, değerlendirme, raporlama ve Risk yönetimi ile ilgili çalımaları kapsamaktadır.

• İnsan kaynakları yönetimi: Kurumun, insan kaynakları politikalarının oluturulması, uygulanması ve insan kaynakları planlaması, yönetimi konusunda çalımalar yürütülmesi, Bakanlık personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri kadro ve özlük ilemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek. İnsan kaynakları stratejileri doğrultusunda kariyer planları hazırlamak, personelin bilgi, tecrübe ve verimliliğini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim, uzmanlık, görevde yükselme vb. eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak,

• Hukuki faaliyetler: Mevzuat ileri, anlama, sözleme ve protokoller, hukuki görüler ve danımanlık, soruturmalar, dava takibi, icra ilemleri, vb. hukuki faaliyetler yürütülmektedir.

• Uluslararası faaliyetler: Uluslararası kurulular ve ulusal istatistik ofisleri ile istatistik alanındaki ilikiler ve teknik ibirliği çalımalarını koordine etmek, AB istatistik mevzuatına uyum ve müktesebatın benimsenmesi ile uygulamaya ilikin çalımaları yürütmek, izlemek ve koordine etmek,

• Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik ibirliği ve teknik yardım programlarını, protokollerini hazırlamak, yürütmek ve koordine etmek, Uluslararası kurulular ve ulusal istatistik ofisleri ile istatistik projelerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, dı kaynaklı projelerin yönetimi ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini içermektedir.

• Genel idari iler: Toplantılar, İstatistik konsey sekretaryası, çeitli konularda oluturulan kurul sekreteryası ve koordinasyon toplantıları sekretarya hizmetleri, organizasyon ve koordinasyon hizmetleri ile benzeri diğer idari ileri oluturan faaliyetlerdir.

Destekleyici Faaliyetler

• Destek hizmetler: Kurum bünyesinde hizmet birimlerince ihtiyaç duyulan her türlü idari, mali, bakım ve onarım, satın alma, kiralama, ariv, sağlık ve benzeri hizmetleri yürütmek, taınır ve taınmaz mal kayıtlarını tutmak, ayrıca, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, Kuruma ait hizmet binalarının iç ve dıkoruma (güvenlik) hizmetleri, i sağlığı ve güvenliği hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca, istatistik üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve danımanlık hizmetlerinin finans ilemlerinin gerçekletirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

• Döner sermaye hizmetleri: Kamu kurum ve kuruluları ile gerçek ve tüzel kiilere, veri giri, bilgisayar programlama, sistem çözümleme, bilgisayar kiralama gibi her türlü bilgi ilem hizmetleri verilmesi, proje gelitirilmesi, aratırma yapılması, anket düzenlenmesi ve alan uygulamaları yapılması, üretilen her türlü bilgi, belge ve kitapların yurtiçi ve yurtdıına satılması hizmetleri Döner Sermaye İletmesi Müdürlüğü (DÖSİM) aracılığı ile yapılmaktadır.

• Eğitim hizmetleri: Kurumsal eğitim stratejisinin oluturulması ve uygulanmasına yönelik çalımalar, Kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini artırmaya yönelik her türlü eğitim programlarının gerçekletirilmesi, Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kurulular ile istatistik konusunda ihtiyaç duyan kurum, kurulular vb. yönelik eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, uluslararası kurulularla yapılacak

Page 24: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201616

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

protokollere dayalı olarak seminer, konferans ve eğitim faaliyetlerini organize etmek, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim plan ve programlarının hazırlanması, eğitim doküman ve belgelerinin hazırlanması, eğitim programlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

• Danımanlık hizmetleri: Danımanlık hizmetleri ise teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaık olan, özel uzmanlık ve deneyim gerektiren konularda, tanımlanmı bir belge kapsamında (proje, protokol, ihale dokümanı vb.) ulusal ve uluslararası düzeyde kurum dıına veya yurtdıına verilen hizmetlerdir.

3.2 Uluslararası Projeler

Türk İstatistik Sisteminin Gelitirilmesi (TİSG) Programı III. Aaması

AB-Türkiye Mali İbirliği Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA-1)2009 Programlaması kapsamında yürütülmü olan TİSG Programı III. Aaması, 2003-2007 yılları arasında yürütülen TİSG I ve 2007–2009 yılları arasında yürütülen TİSG II Programlarının devamı niteliğindedir. Program 15 Temmuz 2011-27 Aralık 2014 tarihleri arasında uygulanmıolup her biri teknik danımanlık ve eğitim bileenlerini içeren ve aağıda listelenen 6 alt projeden olumaktadır:

• İ Kayıt Sisteminin Gelitirilmesi • Sosyal İstatistikler • Çevre İstatistikleri ve Hesapları • Makro-ekonomik İstatistikleri • İ İstatistikleri • TÜİKʼin İdari Yapısının ve Kapasitesinin Güçlendirilmesi TİSG Programı III. Aaması, Teknik Danımanlık Sözlemesi ve Eğitim Hibesi Sözlemesi olarak iki bileenden

olumaktadır:

Eğitim Hibesi

Bütçesi 1389410 Avro olan Eğitim Hibesi sözlemesi 15 Temmuz 2011ʼde 24 aylık bir süre için imzalanmıtır. Ancak, uygulama aamasında, programın diğer bileeni olan Teknik Danımanlık Bileeniʼnin ihale sürecinin uzaması nedeniyle bileenler arasında ezamanlı uygulanamama riski doğmutur. Bu riski bertaraf etmek amacıyla, Hibeʼnin uygulama süresinin uzatılması için AB Komisyonuʼna bavuru yapılmıtır. Sonuç olarak Doğrudan Hibe Bileeni uygulama süresi 24 aydan 41 aya uzatılmı ve Teknik Danımanlık Bileeni ile e zamanlı olarak Aralık 2014ʼte sona ermitir.

Alt projeler kapsamında planlanmı olan çalıma ziyaretleri, yurt içi ve yurt dıı toplantı, seminer, konferans, eğitim faaliyetleri ile staj faaliyetlerine katılımlar Eğitim Hibesi tarafından finanse edilmitir. Bu bileen çerçevesinde toplam 132 faaliyete, TÜİK ve Türk İstatistik Sistemiʼni oluturan diğer kurum ve kurululardan 2659 kii katılmıtır.

Teknik Danımanlık Bileeni

Bütçesi 1627000 Avro olup TÜİKʼin alt-projeler kapsamında ihtiyaç duyduğu danımanlık hizmetlerinin sağlanması için kullanılmıtır. Gerçekletirilen Hizmet İhalesi sonucunda 28 Aralık 2012ʼde imzalanan Sözlemenin yüklenicisi olan GOPA Konsorsiyumu, GOPA Danımanlık Firması, Almanya Federal İstatistik Ofisi, Hollanda İstatistik Ofisi ve Avusturya Çevre Ajansıʼndan olumaktadır. Sözlemenin uygulama dönemi 27 Aralık 2014 tarihinde sona ermitir. Bu bileen çerçevesinde TÜİK teknik birimlerine 1707 adam/gün danımanlık hizmeti sağlanmıtır.

Page 25: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201617

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

TÜİKʼin Bilgi ve İletiim Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi

AB-Türkiye Mali İbirliği Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA-1)2011 Programlaması kapsamında yürütülen “TÜİKʼin Bilgi ve İletiim Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” ile Kurumun PC, server, printer, çeitli yazılımlar gibi ekipman ihtiyaçlarının karılanması ve yeni teknolojilerin adaptasyonunun sağlanabilmesi için hizmet alımı ve eğitimler alınması planlanmıtır. Projenin iki bileeni vardır: Ekipman Alımı Bileeni:

Bütçesi 5335000 Avro olan ekipman alımı bileeni için Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 28 Ocak 2014 tarihinde 5 LOT halinde ihaleye çıkılmıtır. İhale sonucunda LOT 1, LOT 4 ve LOT 5 için yüklenici firmalarla sözlemeler 25 Ağustos 2014 tarihinde imzalanmıtır. Sözlemeler sonucunda sağlanan ekipmanların teslimat ilemleri tamamlanmıtır.

LOT 2 ve LOT 3 için menei sorunu yaandığından ihale iptal edilmitir. Menei sorununun aılması için AB Komisyonuʼndan istisna (derogasyon) onayı talep edilmitir. AB Komisyonu istisna talebini onaylamı olup ihale süreci sonuçlanmıtır. Ekipmanların teslimatına 2015ʼin 4. çeyreğinde balanmıtır.

Hizmet Alımı Bileeni

Hizmet Bileeni, 900000 Avro bütçeli olup, biliim teknolojileri alanında eğitim ve danımanlık hizmetlerinin bu bileen altında gerçekletirilmesi planlanmaktadır. Hizmet ihalesi kapsamında yaklaık 30 faaliyete 40 danıman alımı öngörülmektedir. İhale süreci tamamlanmı olup uygulamaya 2015ʼin 4. çeyreğinde balanmıtır.

IPA 2011 Çok Yararlananlı İstatistik İbirliği Programı (IPA MBP 2011)

IPA MBP 2011 Programı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Mekanizması çerçevesinde aday ülkeler ve potansiyel ülkelere tahsis edilen kaynaklar haricinde söz konusu ülkelerin AB üyelik sürecini desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından gelitirilen çok yararlananlı programların 2011 yılı paketi kapsamında düzenlenmitir.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, İzlanda ve Türkiyeʼnin katıldığı IPA MBP 2011ʼin uygulanması 1 Eylül 2012ʼde balamı olup, 31 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmıtır. Söz konusu Program, ABʼye aday ve potansiyel ülkelerin topluluk müktesebatına uyumunu sağlama ve istatistiksel verilerin kalitesini arttırma amacı çerçevesinde Eurostat tarafından öncelikli görülen aağıdaki istatistik alanlarında pilot ve sektörel projeleri içermektedir:

• Ulusal Hesaplar Metodolojisi • Dönemsel Ulusal Hesaplar • Bölgesel Hanehalkı Hesapları • Bölgesel Gayrisafi Katma Değer • Yıllık Sektör Hesapları • Yıllık Devlet Hesapları • Hayvansal Üretim İstatistikleri • Atık İstatistikleri • Hanehalkı Bütçe Anketi • İ Kayıtları • Dı Ticaret İstatistikleri • Fiyat İstatistikleri • Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi

Page 26: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201618

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

IPA MBP 2011 kapsamında TÜİKʼe tahsis edilen bütçe yaklaık 1,2 Milyon Euroʼdur. Programın temel bileenleri, teknik destek, veri toplama ve uzmanlık aktiviteleridir. IPA MBP 2011 Programı kapsamında 2014 yılında gerçekletirilen 101 toplantı/eğitim faaliyetine toplam 111 kii katılım sağlamıtır.

IPA 2012 Çok Yararlananlı İstatistik İbirliği Programı (IPA MBP 2012)

AB aday ülkeleri ve potansiyel aday ülkeleri olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova ile Türkiyeʼnin katıldığı IPA MBP 2012ʼnin uygulanmasına 01 Ocak 2014 tarihinde balanmı olup, Program, 30 Kasım 2015 tarihinde tamamlanmıtır. Program, yararlanıcıların Avrupa İstatistik Sistemiʼne entegrasyon sürecini devam ettirmeyi, Ulusal İstatistik Kurumlarının kapasitesinin gelitirilmesi için desteği sürdürmeyi ve istatistik kalitesinin gelitirilmesi yönündeki çalımaları yoğunlatırmayı amaçlamaktadır. IPA MBP 2012 Programıʼnın Türkiye için toplam bütçesi 1 milyon Euroʼdur. Programın temel bileenleri, teknik destek, veri toplama ve uzmanlık aktiviteleridir. IPA MBP 2012, Türk İstatistik Sisteminin güncellenmesi ve güçlendirilmesine destek vererek; özellikle aağıda yer alan projeler temelinde istatistiksel verilerin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmutur:

• Ulusal Hesaplar Metodolojisi • Bölgesel Katma Değer • Hayvansal Üretim İstatistikleri • Çevresel Hesaplar • Kısa Dönemli İ İstatistikleri • Dı Ticaret Hizmet İstatistikleri • Fiyat İstatistikleri- Satın Alma Gücü Paritesi • Fiyat İstatistikleri- Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi • Hanehalkı Enerji Tüketimi

TÜİKʼin katılım sağladığı Dünya Bankası Projeleri

Kazakistan İstatistik Sisteminin Gelitirilmesi Projesi, Ekim 2012ʼde balamı olup, Konsorsiyum lideri olarak Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yürütülmektedir. Projeye alt-yüklenici olarak katılım sağlamakta olan TÜİK, Kazakistan İstatistik Ofisiʼne danımanlık hizmeti sunmanın yanı sıra Kazakistan İstatistik Ofisi personeli için TÜİKʼte eğitim faaliyetleri ve çalıma ziyaretleri düzenlenmektedir. Proje süresi 55 ay olup Kazakistan İstatistik Ofisi personeli için 2014 ve 2015 yıllarında göç istatistikleri, eğitim istatistikleri, tarımsal hesaplar ve i kayıtları alanlarında çalıma ziyaretleri ile i kayıtları alanında danımanlık faaliyeti gerçekletirilmitir.

Afganistan İstatistik Sisteminin Gelitirilmesi Projesi, Mart 2013ʼde balamı olup süresi 4 yıldır. TÜİKʼin bu projeye belirli konularda danıman ve eğitim faaliyetleri sağlayarak katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Ancak, proje kapsamında 2014 yılında herhangi bir faaliyet gerçekletirilmemitir.

Page 27: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201619

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4. İdare Performans Tabloları, 2016

4.1 Ulusal Hesaplar Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-1

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Metodolojik çalımanın tamamlanma oranı Oran 60 80 1002 Eğitim sayısı Sayı 6 6 6

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Danımanlık hizmetleri 78 880 0 78 8802 Eğitim hizmetleri 157 759 0 157 7593 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 017 0 69 0174 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 78 880 0 78 880Genel Toplam 384 536 0 384 536

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı

(dakiklik) Oran 100 100 100

2 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 1 2 2

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 017 0 69 0172 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 506 6 270 642 7753 Veri derleme faaliyetleri 118 406 315 118 7224 Yayın faaliyetleri 66 554 0 66 554Genel Toplam 890 483 6 585 897 068

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak

üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 EDAMIS yoluyla Eurostatʼa gönderilen istatistiklerin oranı Oran 30 70 90

2 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı 1 3 3Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 017 0 69 0172 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 506 6 270 642 7753 Veri derleme faaliyetleri 118 406 315 118 7224 Yayın faaliyetleri 66 554 0 66 554Genel Toplam 890 483 6585 897068

Page 28: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201620

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-4 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı

(dakiklik) Oran 100 100 100

2 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 4 4 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 017 0 69 0172 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 506 6 270 642 7753 Veri derleme faaliyetleri 118 283 315 118 5984 Yayın faaliyetleri 66 557 0 66 557Genel Toplam 890 362 6 585 896 947

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-5 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Metodolojik çalımaların tamamlanma oranı Oran 60 70 802 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı 4 4 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 035 0 69 0352 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 506 6 270 642 7753 Veri derleme faaliyetleri 118 283 315 118 5984 Yayın faaliyetleri 66 557 0 66 557Genel Toplam 890 380 6 585 896 965

4.2 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Bakanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-6 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak

üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

2 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 25 25 25

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195 0 190 1952 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 157 745 0 157 7453 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328 2 377 243 7054 Veri derleme faaliyetleri 150 114 400 150 5145 Yayın faaliyetleri 116 430 0 116 4306 İbirliği faaliyeti 61 971 0 61 9717 Veri kalitesine yönelik faaliyet 315 491 0 315 491

Genel Toplam 1 233 274 2 777 1 236 051

Page 29: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201621

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-7

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

2 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 40 40 40

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195 0 190 1952 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328 2 377 243 7053 Veri derleme faaliyetleri 150 237 400 150 6384 Yayın faaliyetleri 116 430 0 116 4305 Veri kalitesine yönelik faaliyet 315 491 0 315 491

Genel Toplam 1 013 681 2 777 1 016 459

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-8 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Metaverisi tamamlanan istatistik sayısı Sayı 2 2 2

2 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328 2 377 243 7052 Veri derleme faaliyetleri 150 114 400 150 5143 Yayın faaliyetleri 116 430 0 116 4304 Hazırlık çalımaları 45 069 0 45 069Genel Toplam 552 941 2 777 555 718

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-9 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195 0 190 1952 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328 2 377 243 7053 Yayın faaliyetleri 116 433 0 116 4334 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 84 562 0 84 562Genel Toplam 632 519 2 377 634 896

Page 30: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201622

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-10

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.6: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması Performans Hedefi

2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlanan (Bölgesel İstatistikler Veritabanında) istatistik sayısı Sayı 2 050 2 140 2 140

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195 0 190 1952 Yayın faaliyetleri 116 433 0 116 4333 İbirliği faaliyeti 61 971 0 61 9714 Hazırlık çalımaları 45 070 0 45 0705 Dağıtım faaliyetleri 180 280 0 180 2806 Veri tabanının güncellenmesi ve kapsamının gelitirilmesi 90 140 0 90 140Genel Toplam 684 090 0 684 090

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-11 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi 2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) İki yılda bir yayınlandığından 2015 yılı için hedef konmamıtır.

Oran 100 - 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 200 0 190 2002 Yayın faaliyetleri 116 433 0 116 4333 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 84 562 0 84 562Genel Toplam 391 195 0 391 195

4.3 Tarım İstatistikleri Daire Bakanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-12 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 128 0 108 1282 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412 1 619 166 0323 Veri derleme faaliyetleri 195 569 521 196 0904 Yayın faaliyetleri 149 714 0 149 7145 İbirliği faaliyeti 141 395 0 141 3956 Veri kalitesine yönelik faaliyet 166 348 0 166 348Genel Toplam 925 565 2 141 927 706

Page 31: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201623

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-13 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.3: Resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin gelitirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Uluslararası standartlara uyumlu tanım ve sınıflamaların kullanıldığı idari kayıt sayısı Sayı 7 7 7

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412 1 619 166 0322 Veri derleme faaliyetleri 195 445 521 195 9663 İbirliği faaliyeti 141 395 0 141 3954 Hazırlık çalımaları 58 223 0 58 2235 Alternatif kaynaklarda var olan verilerin temini 83 175 0 83 1756 İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması 124 763 0 124 7637 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 58 252 0 58 2528 Teknik destek verilmesi 62 381 0 62 3819 Verilerin elektronik ortama aktarımı (Veri Girii) 83 175 0 83 175Genel Toplam 971 222 2 140 973 362

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-14 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Referans döneminin sonu ile ilk sonuçların açıklandığı tarih arasındaki zaman aralığı (Güncellik)

Gün 180 115 90

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 128 0 108 1282 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412 1 619 166 0323 Veri derleme faaliyetleri 195 445 521 195 9664 Yayın faaliyetleri 149 717 0 149 7175 İbirliği faaliyeti 141 395 0 141 395

Genel Toplam 759 097 2 140 761 237

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-15 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı - - 2

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 128 0 108 1282 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412 1 619 166 0323 Veri derleme faaliyetleri 195 445 521 195 9664 İbirliği faaliyeti 141 402 0 141 4025 Teknik destek verilmesi 62 381 0 62 381Genel Toplam 671 769 2 140 673 909

Page 32: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201624

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4.4 Çevre, Enerji ve Ulatırma İstatistikleri Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-16

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 IPCC 2006'ya uyum oranı Oran 60 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Eğitim hizmetleri 112 599 0 112 5992 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 042 0 102 0423 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 304 1 283 131 5874 Veri derleme faaliyetleri 183 059 488 183 5475 Yayın faaliyetleri 164 207 0 164 2076 İbirliği faaliyeti 89 141 0 89 1417 Veri kalitesine yönelik faaliyet 225 205 0 225 2058 Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri 56 300 0 56 300

Genel Toplam 1 062 855 1 771 1 064 626

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-17 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi 2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 EDAMIS yoluyla Eurostatʼa gönderilen istatistiklerin

oranı Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 042 0 102 0422 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 304 1 283 131 5873 Veri derleme faaliyetleri 183 059 488 183 547Genel Toplam 415 405 1 771 417 176

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-18 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 İ istatistiklerinin ortalama birim cevaplama oranları Oran 99 100 1002 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 8 8 9

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 042 0 102 0422 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 304 1 283 131 5873 Veri derleme faaliyetleri 182 935 487 183 4234 Yayın faaliyetleri 164 207 0 164 2075 İbirliği faaliyeti 89 141 0 89 141

Genel Toplam 668 628 1 771 670 399

Page 33: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201625

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-19

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı 1 1 1

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 046 0 102 0462 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 304 1 283 131 5873 Veri derleme faaliyetleri 182 935 487 183 4234 Yayın faaliyetleri 164 207 0 164 2075 İbirliği faaliyeti 89 143 0 89 143Genel Toplam 668 635 1 771 670 406

4.5 Kısa Dönemli İ İstatistikleri Daire Bakanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-20 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin İstatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

2 Yayımlanan veri/bilgideki hata sayısı Sayı 1 0 0

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958 0 41 958

2 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062 3 064 314 126

3 Veri derleme faaliyetleri 89 424 238 89 662

4 Yayın faaliyetleri 81 585 0 81 585

5 İbirliği faaliyeti 48 172 0 48 172

6 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520 0 72 520

7 Hazırlık çalımaları 42 735 0 42 735

8 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 205 901 0 205 901

Genel Toplam 893 358 3 302 896 661

Page 34: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201626

Performans Bilgileri

TÜİK, Performans Programı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-21

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında sanayi İgücü girdi endeksi, sanayi üretim, sanayi ciro ve igücü maliyeti endekslerinin üretilmesine devam edilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 6 6 8

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958 0 41 9582 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062 3 064 314 1263 Veri derleme faaliyetleri 89 424 238 89 6624 Yayın faaliyetleri 81 585 0 81 5855 İbirliği faaliyeti 48 172 0 48 1726 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520 0 72 5207 Hazırlık çalımaları 42 735 0 42 735

Genel Toplam 687 457 3 302 690 759

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-22 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.3: Resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 UAVT üzerinden form düzenlenme oranı Oran 98 99 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958 0 41 9582 İbirliği faaliyeti 48 172 0 48 1723 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520 0 72 5204 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 15 540 0 15 540

Genel Toplam 178 191 0 178 191

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-23 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi 2016 yılında perakende satılar endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı 2 2 2

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958 0 41 9582 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062 3 064 314 1263 Veri derleme faaliyetleri 89 300 238 89 5384 Yayın faaliyetleri 81 585 0 81 5855 İbirliği faaliyeti 48 172 0 48 172Genel Toplam 572 077 3 302 575 379

Page 35: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201627

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-24İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Metaverisi tamamlanan istatistik sayısı Sayı 3 3 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 963 0 41 9632 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062 3 064 314 1263 Veri derleme faaliyetleri 89 300 238 89 5384 Yayın faaliyetleri 81 585 0 81 5855 İbirliği faaliyeti 48 180 0 48 1806 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 205 901 0 205 901

Genel Toplam 777 991 3 302 781 293

4.6 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire BakanlığıPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-25

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 İdari kayıtların kullanım oranı

(Kullanılan idari kayıt sayısı / toplam aratırma sayısı) Oran 80 85 85

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Eğitim hizmetleri 69 370 0 69 3702 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 460 0 59 4603 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 480 2 497 255 9774 Veri derleme faaliyetleri 262 699 700 263 3995 Yayın faaliyetleri 126 354 0 126 3546 İbirliği faaliyeti 99 098 0 99 0987 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 128 719 0 128 7198 Teknik destek verilmesi 59 459 0 59 459Genel Toplam 1 058 639 3 197 1 061 836

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-26 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Eğitim hizmetleri 69 370 0 69 3702 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 460 0 59 4603 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462 2 497 255 9594 Veri derleme faaliyetleri 262 575 700 263 2755 Yayın faaliyetleri 126 354 0 126 3546 İbirliği faaliyeti 99 098 0 99 0987 Teknik destek verilmesi 59 459 0 59 459Genel Toplam 929 778 3 196 932 975

Page 36: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201628

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-27 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Kapsam eksikliklerinin giderilme oranı Oran 40 50 67

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 460 0 59 4602 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462 2 497 255 9593 Veri derleme faaliyetleri 262 575 700 263 2754 Yayın faaliyetleri 126 351 0 126 3515 İbirliği faaliyeti 99 098 0 99 0986 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 128 840 0 128 8407 Teknik destek verilmesi 59 459 0 59 4598 İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler 180 933 0 180 933Genel Toplam 1 170 177 3 196 1 173 374

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-28 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı 3 4 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 460 0 59 4602 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462 2 497 255 9593 Veri derleme faaliyetleri 262 575 700 263 2754 Yayın faaliyetleri 126 351 0 126 3515 İbirliği faaliyeti 99 103 0 99 1036 Hazırlık çalımaları 59 461 0 59 461

Genel Toplam 860 412 3 196 863 608

4.7 Demografi İstatistikleri Daire BakanlığıPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-29

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlanan ürün sayısı Sayı 11 10 10

Faaliyetler Kaynak İhtiyacıBütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Eğitim hizmetleri 27 496 0 27 4962 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987 0 65 9873 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 044 759 77 8034 Veri derleme faaliyetleri 73 323 195 73 5185 Yayın faaliyetleri 54 990 0 54 9906 İbirliği faaliyeti 30 550 0 30 5507 Hazırlık çalımaları 36 660 0 36 660

Genel Toplam 366 048 954 367 003

Page 37: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201629

Performans Bilgileri

TÜİK, Performans Programı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-30

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Alan uygulamasının tamamlanarak kurumsal ve dağıtım

veritabanına atılma oranı Oran - 10 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987 0 65 9872 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 044 759 77 8033 Yayın faaliyetleri 54 990 0 54 9904 İbirliği faaliyeti 30 550 0 30 5505 Veri kalitesine yönelik faaliyet 54 989 0 54 9896 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 54 923 0 54 923Genel Toplam 338 483 759 339 241

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-31 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı - - 1

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987 0 65 9872 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 044 759 77 8033 Veri derleme faaliyetleri 73 323 195 73 5184 İbirliği faaliyeti 30 550 0 30 550Genel Toplam 246 903 954 247 857

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-32 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlanan istatistik sayısı Sayı 3 3 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 18 329 0 18 3292 Eğitim hizmetleri 27 496 0 27 4963 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987 0 65 9874 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 044 759 77 8035 Veri derleme faaliyetleri 73 323 195 73 5186 Yayın faaliyetleri 54 990 0 54 9907 Veri kalitesine yönelik faaliyet 54 989 0 54 9898 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 54 923 0 54 923Genel Toplam 427 081 954 428 035

Page 38: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201630

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-33

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.3: Resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 İdari kayıtlara dayalı olarak üretilen ve gelitirilen değiken sayısı Sayı 12 14 15

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987 0 65 9872 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 080 759 77 8393 Veri derleme faaliyetleri 73 323 195 73 5184 Hazırlık çalımaları 36 660 0 36 6605 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 55 165 0 55 1656 Teknik Yardım 73 320 0 73 3207 Ulusal ve Uluslararası Kurum/Kurulular ile İbirliği Faaliyetleri 73 320 0 73 320Genel Toplam 454 855 955 455 810

4.8 İgücü ve Yaam Koulları Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-34

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Bölge ve il bazındaki yeni istatistik sayısı Sayı - 3 3

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 627 0 181 6272 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 850 2 402 246 2523 Veri derleme faaliyetleri 212 909 567 213 4764 Yayın faaliyetleri 88 600 0 88 6005 İbirliği faaliyeti 106 320 0 106 3206 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 189 0 146 189

Genel Toplam 979 494 2 969 982 463

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-35 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.4: Cevaplayıcı yükünün azaltılması Performans Hedefi 2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir.

Cevaplayıcı yükünün azaltılması amacıyla tedbirler alınmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Cevaplayıcı yükü ölçülen çalıma sayısı Sayı 1 1 1

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 627 0 181 6272 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 850 2 402 246 2523 Yayın faaliyetleri 88 600 0 88 6004 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 189 0 146 1895 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 358 815 0 358 815Genel Toplam 1 019 081 2 402 1 021 483

Page 39: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201631

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-36

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Proxy oranı Oran 40 38 25

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 636 0 181 6362 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 868 2 402 246 2703 Yayın faaliyetleri 88 600 0 88 6004 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 192 0 146 192Genel Toplam 660 296 2 402 662 698

4.9 Yıllık İ İstatistikleri Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-37

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlanan veri/bilgideki hata sayısı Sayı 0 1 0

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 400 0 229 4002 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 769 2 332 239 1013 Veri derleme faaliyetleri 86 080 229 86 3094 Yayın faaliyetleri 86 025 0 86 0255 İbirliği faaliyeti 43 013 0 43 0136 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 375 0 143 3757 Hazırlık çalımaları 86 024 0 86 024

Genel Toplam 910 685 2 562 913 247

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-38 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Birim cevaplama oranları Oran 82 83 83

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 258 075 0 258 0752 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 400 0 229 4003 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 769 2 332 239 1014 Veri derleme faaliyetleri 86 080 229 86 3095 Yayın faaliyetleri 86 025 0 86 0256 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 375 0 143 3757 Hazırlık çalımaları 86 024 0 86 024

Genel Toplam 1 125 747 2 562 1 128 309

Page 40: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201632

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-39 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 İME için karılatırılabilir zaman serisi sayısı Sayı 31 35 39

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 86 025 0 86 0252 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 769 2 332 239 1013 Veri derleme faaliyetleri 85 956 229 86 1854 Yayın faaliyetleri 86 025 0 86 0255 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 378 0 143 3786 Metodoloji ve metaveri faaliyetleri 129 038 0 129 0387 Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri 86 024 201 537 287 5618 Uyum çalımaları 86 025 0 86 025

Genel Toplam 939 239 204 098 1 143 337

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-40 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları istatistikleri ile (Ar-Ge) Faaliyetleri için ayrılan ödeneklere yönelik istatistiklerin, Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması (OFATS) ile Uluslararası hizmet ticareti konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek yeni istatistiklerin üretilmesi çalımaları devam edecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal düzeyde yeni üretilen istatistik sayısı Sayı - 1 1

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 400 0 229 4002 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 769 2 332 239 101

Genel Toplam 466 168 2 332 468 501

4.10 Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Bakanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-41 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Kurumiçi hanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 TÜİK tarafından hazırlanan kurumsal kalite raporu sayısı Sayı 30 30 30

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 135 065 0 135 0652 Kalite teknikleri çalımaları 150 135 0 150 1353 Tam sayım ve örnekleme yöntemleri 249 480 0 249 480Genel Toplam 534 680 0 534 680

Page 41: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201633

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-42

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması

Hedef Hedef 3.1: Resmi İstatistik Programı kapsamında payda kurumların kalite standartlarına uygun istatistik üretiminde Kurumun rolünün etkinletirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Kurumdıı hanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Teknik danımanlık sayısı Sayı 4 4 4

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Eğitim hizmetleri 124 740 0 124 7402 İbirliği faaliyeti 65 835 0 65 8353 Teknik destek verilmesi 55 439 0 55 439Genel Toplam 246 014 0 246 014

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-43 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.2: Uluslararası kurum ve kurulular ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Teknik danımanlık sayısı Sayı 2 2 2

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Eğitim hizmetleri 124 740 0 124 7402 İbirliği faaliyeti 65 835 0 65 8353 Teknik destek verilmesi 55 439 0 55 439Genel Toplam 246 014 0 246 014

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-44 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Geriye çekilen gösterge sayısı (Kümülatif) Sayı 85 95 110

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Metodoloji ve metaveri çalımaları 145 532 0 145 5322 İbirliği faaliyeti 65 835 0 65 8353 Veri kalitesine yönelik faaliyet 97 019 0 97 0194 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 291 068 0 291 0685 Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri 145 530 0 145 5306 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 83 160 0 83 1607 Kalite teknikleri çalımaları 150 135 0 150 135

Genel Toplam 978 280 0 978 280

Page 42: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201634

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-45 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Konjonktür İzleyicisinin yıllık güncelleme sıklığı Sayı 24 24 24

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 124 849 1 230 126 0792 Yayın faaliyetleri 124 741 0 124 7413 İbirliği faaliyeti 65 835 0 65 8354 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 135 066 0 135 0665 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 83 160 0 83 1606 İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler 21 147 0 21 1477 Kalite teknikleri çalımaları 150 180 0 150 180

Genel Toplam 704 979 1 230 706 209

4.11 Metaveri ve Standartlar Daire BakanlığıPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-46

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.4: Cevaplayıcı yükünün azaltılması Performans Hedefi 2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Aynı cevaplayıcı birime aynı soruların farklı soru kağıtlarında

sorulmasının ortadan kaldırıldığı çalıma sayısı Sayı - 3 3

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Veri kalitesine yönelik faaliyet 324 898 0 324 8982 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 108 352 0 108 3523 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150 0 54 150Genel Toplam 487 400 0 487 400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-47 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi 2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Metaveri editörüne girilen çalıma sayısı Sayı 74 66 50

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 54 150 0 54 1502 Eğitim hizmetleri 63 174 0 63 1743 Metodoloji ve metaveri çalımaları 270 747 0 270 7474 İbirliği faaliyeti 72 200 0 72 2005 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150 0 54 1506 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 27 075 0 27 075

Genel Toplam 541 496 0 541 496

Page 43: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201635

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-48

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.1: Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi Performans Hedefi 2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Süreç ileyiinin iyiletirilme oranı Oran 0 20 20

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Eğitim hizmetleri 63 174 0 63 1742 İbirliği faaliyeti 72 200 0 72 2003 Teknik destek verilmesi 27 077 0 27 0774 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 27 075 0 27 0755 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 463 0 125 4636 Risk yönetimi 27 075 0 27 0757 Süreç yönetimi 324 900 0 324 9008 Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 27 075 0 27 075Genel Toplam 694 039 0 694 039

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-49 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi 2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatistiklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Güncelleme ve uyarlama yapılan yeni sınıflama sayısı Sayı 4 4 5

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Danımanlık hizmetleri 54 150 0 54 1502 Eğitim hizmetleri 63 177 0 63 1773 İbirliği faaliyeti 72 205 0 72 2054 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150 0 54 1505 Sınıflama sunucusunun revizyon çalımaları 27 075 0 27 0756 Sınıflama güncellemesi faaliyetleri 135 375 0 135 3757 Sınıflamaların oluturulması ve uyarlanması 135 375 0 135 375Genel Toplam 541 507 0 541 507

4.12 Kayıt Sistemleri Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-50

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana yapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 RIP kapsamında imzalanan protokol sayısı Sayı 5 3 3

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 İbirliği faaliyeti 95 282 0 95 2822 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 336 0 114 3363 Ölçme, izleme ve değerlendirme 59 429 0 59 4294 Plan/program güncellenmesi ve gelitirilmesi 266 788 0 266 7885 Resmi İstatistik Programının Yönetimi 152 450 0 152 450Genel Toplam 688 286 0 688 286

Page 44: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201636

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-51 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.5: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yayımlama takvimine uygun yayımlanma oranı (dakiklik) Oran 98 94 95

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 336 0 114 3362 Ölçme, izleme ve değerlendirme 59 429 0 59 4293 457 350 0 457 350Genel Toplam 631 116 0 631 116

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-52 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.6: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması Performans Hedefi

2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 UVYT kapsamında RİP Portal da yayımlanan veri sayısı Sayı 2 522 2 800 2 850

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 İzleme ve değerlendirme (Kurumların İstatistiki alt yapıda yaptıkları ilerlemelerin çıkarılması) 228 675 0 228 675

2 Kurumlarla UVYT'nin hazırlanması 228 675 0 228 6753 RİP portalının oluturulması 304 900 0 304 900Genel Toplam 762 250 0 762 250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-53 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.3: Resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 İstatistiki birim ve değiken eksikliği için kapsam eksikliklerinin

giderilme oranı Oran 75 75 80

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 İbirliği faaliyeti 95 282 0 95 2822 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 76 215 0 76 2153 İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması 76 225 0 76 2254 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 114 394 0 114 3945 Teknik destek verilmesi 114 338 0 114 3386 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 341 0 114 3417 Adres çalımaları 114 338 0 114 3388 Veri derleme (İdari kayıttan veri derleme) 114 338 0 114 338Genel Toplam 819 471 0 819 471

Page 45: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201637

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4.13 Veri Toplama Koordinasyonu Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-54

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.1: Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 İyükü ve maliyet analizi çalımalarının tamamlanma oranı Oran 60 80 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 266 401 0 266 4012 İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri 177 600 0 177 6003 Plan program ve örgütlenme 355 200 0 355 2004 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) 88 800 0 88 800Genel Toplam 888 002 0 888 002

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-55 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi 2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Aylık gerçekletirilen kalite ölçüm sayısı Sayı 5 5 6

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Veri kalitesine yönelik faaliyet 221 998 0 221 9982 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 222 000 0 222 0003 CATI metodu aracılığıyla veri derleme 222 000 0 222 0004 CATI metodu aracılığıyla veri derleme hazırlık çalımaları 222 000 0 222 000Genel Toplam 887 998 0 887 998

4.14 Uluslararası İlikiler Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-56

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.2: Uluslararası kurum ve kurulular ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 İbirliği yapılan ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulu sayısı Sayı 23 23 24

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri 970 411 2 273 463 3 243 8742 Uyum çalımaları 138 630 0 138 6303 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 757 0 496 7574 İzleme ve değerlendirme 346 540 0 346 540Genel Toplam 1 952 338 2 273 463 4 225 801

Page 46: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201638

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-57

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin raporlanmasında zamanlılığa uyum oranı Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 757 0 496 7572 İzleme ve değerlendirme 346 540 0 346 5403 Diğer uluslararası faaliyetler 11 553 0 11 553

Genel Toplam 854 850 0 854 850

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-58 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.2: Uluslararası kurum ve kurulular ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Gerçekletirilen uluslararası faaliyet sayısı (Projeler kapsamında) Sayı 228 175 150

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 485 205 0 485 2052 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 760 0 496 7603 İzleme ve değerlendirme 346 644 0 346 6444 Proje bileenlerine ilikin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu 323 470 0 323 4705 Projelerin hazırlanması 161 735 0 161 735Genel Toplam 1 813 815 0 1 813 815

4.15 Biliim Teknolojileri Daire BakanlığıPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-59

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Harzemli Veri Giri Sistemi ile veri girii yapılan uygulama sayısı (Masaüstü + Web + Mobil) Sayı 50 60 70

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer biliim faaliyetleri 461 555 8 333 469 8882 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 342 20 000 1 434 3423 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430 10 000 603 4304 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 474 10 000 870 474Genel Toplam 3 329 800 48 333 3 378 133

Page 47: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201639

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-60

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Kod dokümantasyonu hazırlanmı uygulama sayısı Sayı 27 30 30

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer biliim faaliyetleri 461 555 8 333 469 8882 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 342 20 000 1 434 3423 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430 10 000 603 4304 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 474 10 000 870 474Genel Toplam 3 329 800 48 333 3 378 133

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-61 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Sunucuların sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Sanallatırılan sunucu sayısı Sayı 110 450 140

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer biliim faaliyetleri 461 555 8 333 469 8882 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 342 20 000 1 434 3423 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430 10 000 603 4304 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 474 10 000 870 474Genel Toplam 3 329 800 48 333 3 378 133

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-62 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Yenilenen anahtarlama cihazı sayısı Sayı 60 180 200

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer biliim faaliyetleri 461 555 8 333 469 8882 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 342 20 000 1 434 3423 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430 10 000 603 4304 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 474 10 000 870 474Genel Toplam 3 329 800 48 333 3 378 133

Page 48: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201640

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-63

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 ETL kullanılan proje sayısı Sayı 3 3 32 Merkezî dağıtım veritabanına aktarılan proje sayısı Sayı 17 26 10

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer biliim faaliyetleri 461 555 8 333 469 8882 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 342 20 000 1 434 3423 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430 10 000 603 4304 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 474 10 000 870 474Genel Toplam 3 329 800 48 333 3 378 133

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-64 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.3: Biliim altyapısının güçlendirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 BTDB personeli için düzenlenen eğitim sayısı Sayı 10 10 15

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 593 431 0 593 4312 Eğitim hizmetleri 593 431 0 593 4313 Diğer biliim faaliyetleri 461 566 8 334 469 8994 Biliim strateji belgesi hazırlanması 1 483 575 0 1 483 575Genel Toplam 3 132 002 8 334 3 140 335

4.16 Bilgi Dağıtım ve İletiim Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-65

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.6: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması

Performans Hedefi

2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 UVGS vasıtasıyla veri gönderimi gerçekletiren kurum/kurulu sayısı Sayı - 15 20

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Dağıtım faaliyetinin yürütülmesi 162 129 0 162 1292 Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi 208 225 0 208 2253 Matbaa hizmetleri 1 183 860 0 1 183 8604 Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu 311 542 0 311 5425 Uluslararası veri gönderim sistemi 108 086 0 108 0866 Yayın hazırlama ve basım öncesi hazırlık faaliyeti 216 172 0 216 1727 Yayınların dağıtımı ve depolanması faaliyeti 54 043 0 54 043Genel Toplam 2 244056 0 2 244 056

Page 49: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201641

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-66

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.2: Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talepleri karılanmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Ulusal düzeyde karılanamayan veri/bilgi talebi oranı (Karılanamayan veri/bilgi talebi sayısının toplam talebe oranı) Oran 5 5 5

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi 208 225 0 208 2252 Ulusal ve uluslararası bilgi taleplerinin karılanması/koordinasyonu 311 542 0 311 5423 Diğer (dağıtım ve iletiim) faaliyetleri 152 592 0 152 5924 Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri 203 456 0 203 456Genel Toplam 875 815 0 875 815

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-67 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.6: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması Performans Hedefi

2016 yılında TÜİK kütüphanesinde, istatistiki bilgiye anında eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlandığı bir yapıya kavuturulması çalımalarına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 İstatistik konulu kitapların, koleksiyon içindeki oranı Oran 33 35 37

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Kütüphane ve dokümantasyon faaliyetleri 127 160 0 127 160Genel Toplam 127 160 0 127 160

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-68 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi Hedef Hedef 1.6: İstatistiki bilgi ve hizmetlerin eriilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artırılması Performans Hedefi

2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Basılı yayınların ortalama baskı süresi Gün 40 40 40

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Teknik destek verilmesi 174 845 0 174 8452 Matbaa hizmetleri 1 775 789 0 1 775 7893 Kurum içi danımanlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri 174 845 0 174 8454 Yayın hazırlama ve basım faaliyetleri 174 845 0 174 8455 Yayın standardı oluturma ve gelitirme faaliyeti 174 845 0 174 845Genel Toplam 2 475169 0 2 475169

Page 50: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201642

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-69

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.3: Toplumda istatistik bilincinin ve kullanımının artırılması, istatistiklere olan güvenin güçlendirilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Hazırlanan tanıtıcı materyal sayısı Sayı 6 7 8

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi 261 600 0 261 6002 Kurumsal iletiim stratejisinin oluturulması, gelitirilmesi 635 800 0 635 8003 Tanıtım politikalarının oluturulması, gelitirilmesi ve uygulanması 261 600 0 261 600

Genel Toplam 1 159 000 0 1 159 000

4.17 Strateji Gelitirme Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-70

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.1: Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Merkez ve bölge performans değerlendirme uygulamalarında zamanlılığa uyum oranı Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 29 714 0 29 7142 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619 0 39 6193 Ölçme, izleme ve değerlendirme 133 394 0 133 3944 Plan program ve örgütlenme 178 290 0 178 2905 Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri 89 145 0 89 1456 Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb. 80 258 0 80 2587 Sekreterya hizmetleri 59 430 0 59 4308 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol 104 003 0 104 003

Genel Toplam 713 852 0 713 852

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-71 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.2: İnsan kaynakları yönetiminin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Çalıan memnuniyeti çalımalarında zamanlılığa uyum oranı Oran 100 100 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619 0 39 6192 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 463 0 125 4633 İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri 59 430 0 59 4304 Kurumsal ve stratejik bilginin yönetilmesi 208 005 0 208 005Genel Toplam 432 517 0 432 517

Page 51: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201643

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-72

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.1: Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 İç kontrol sistemi kurulma oranı (Ön mali kontrol, iç kontrol sistemi dahilinde alınmıtır.) Oran 60 80 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Danımanlık hizmetleri 29 715 0 29 7152 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619 0 39 6193 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 27 077 0 27 0774 Ölçme, izleme ve değerlendirme 133 394 0 133 3945 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol 104 003 0 104 0036 Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri 29 715 0 29 7157 İç kontrol faaliyetleri 148 575 0 148 5758 Ön mali kontrol faaliyetleri 89 145 0 89 1459 Örgütlenme faaliyetleri 29 715 0 29 71510 Plan/programların hazırlanması 29 715 0 29 715

Genel Toplam 660 673 0 660 673

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-73 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.4: Fiziki çalıma koullarının iyiletirilmesi ve mali kaynakların verimli kullanımı Performans Hedefi

2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Ödenek taleplerinin karılanma oranı Oran 100 95 95

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 463 0 125 4632 Mali hizmetler 49 525 0 49 5253 Rapor Hazırlanması 99 050 0 99 050Genel Toplam 274 038 0 274 038

4.18 Hukuk Müavirliği PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-74

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.1: Stratejik yönetim yaklaımının gelitirilmesi ve bilginin yönetilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, ulusal ve uluslararası hukuki gelimeler takip edilerek, hukuki çalımalar, mevzuat, dava takibi vb. çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Kurum içi i ve ilemlerin tamamlanma süresi Gün 8 8 8

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Hukuki ilemlerin yürütülmesi 321 000 0 321 0002 İnceleme, değerlendirme, görü bildirme 214 000 0 214 000Genel Toplam 535 000 0 535 000

Page 52: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201644

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4.19 Basın ve Halkla İlikiler MüavirliğiPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-75

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.3: Toplumda istatistik bilincinin ve kullanımının artırılması, istatistiklere olan güvenin güçlendirilmesi Performans Hedefi 2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının sayısı Sayı 3 4 2

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam 1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 130 800 0 130 8002 Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb. 80 258 0 80 2583 Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetleri 261 600 0 261 6004 Medya ile iletiim faaliyetleri 261 600 0 261 600Genel Toplam 734 257 0 734 257

4.20 İnsan Kaynakları Daire Bakanlığı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-76

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.2: İnsan kaynakları yönetiminin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Kurumdan ayrılan personel sayısı (nakil veya baka i nedeniyle kurumdan ayrılan kadrolu personel) Sayı 30 30 35

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 43 540 0 43 5402 İnsan kaynakları planlaması 326 550 0 326 5503 İnsan kaynakları stratejisinin uygulanması faaliyetleri 217 700 0 217 7004 İnsan kaynakları stratejisinin oluturulması faaliyetleri 217 700 0 217 7005 Kadro ve istihdam ilemleri 326 550 0 326 5506 Personel özlük ilemleri 544 250 0 544 2507 Personele yönelik diğer ilemler 435 400 0 435 4008 Sicil ve bireysel performans değerlendirme 65 310 0 65 310Genel Toplam 2 177 000 0 2 177 000

4.21 Destek Hizmetleri Daire Bakanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-77 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.4: Fiziki çalıma koullarının iyiletirilmesi ve mali kaynakların verimli kullanımı Performans Hedefi

2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Bütçenin kullanım oranı Oran 40 31 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Mali hizmetler 13 474 600 0 13 474 6002 Bakım, onarım, iletim vb. destek hizmetler 23 580 550 0 23 580 5503 Sosyal ve sağlık hizmetleri 6 737 300 0 6 737 3004 Teknik ve destek hizmetler 23 580 550 0 23 580 550

Genel Toplam 67 373 000 0 67 373 000

Page 53: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201645

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4.22 Özel Kalem Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-78

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 2: Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ve verimliliğin artırılması Hedef Hedef 2.2: İnsan kaynakları yönetiminin gelitirilmesi Performans Hedefi

2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Düzenlenen eğitimin içeriğinden duyulan memnuniyet oranı Oran 78 82 852 Düzenlenen toplam eğitim süresi (kii baı saat) Saat 18 12 13

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Bakanlık büro hizmetleri 81 175 0 81 175

2 Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması (e-öğrenme ve eğitim yönetim sistemi uygulamalarının gelitirilmesi) 243 525 50 000 293 525

3 Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)'nin Hazırlanması ve Uygulanması 568 225 0 568 225

4 Hizmet içi eğitim programlarının gelitirilmesi ve uygulanması 487 050 0 487 0505 Uzmanlık alan eğitimleri ve yeterlik sınavı uygulaması 162 350 0 162 3506 Yazıma, evrak yönlendirme - özel büro 81 175 0 81 175

Genel Toplam 1 623 500 50 000 1 673 500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-79 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması

Hedef Hedef 3.1: Resmi İstatistik Programı kapsamında payda kurumların kalite standartlarına uygun istatistik üretiminde Kurumun rolünün etkinletirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Kurum ve kurululara verilen eğitim sayısı Sayı 12 13 14

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 97 408 0 97 4082 Eğitim hizmetleri (Kurum dıı eğitim taleplerinin karılanması) 340 935 0 340 9353 RİP Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması 535 755 0 535 755

Genel Toplam 974 098 0 974 098

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-80 İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 3: Kurumun ibirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin artırılması Hedef Hedef 3.3: Toplumda istatistik bilincinin ve kullanımının artırılması, istatistiklere olan güvenin güçlendirilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Dı kullanıcılar için gelitirilen e-öğrenme modül/uygulamalarının tamamlanma oranı Oran 60 80 100

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Dı kullanıcılar için e-öğrenme modül/uygulamalarının gelitirilmesi 129 880 0 129 8802 İstatistik Aratırma Dergisi (İAD)'nin yayımlanması 259 760 0 259 7603 İstatistik Aratırma Sempozyumu (İAS)'nun düzenlenmesi 259 760 0 259 760Genel Toplam 649 400 0 649 400

Page 54: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201646

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

4.23 Bölge MüdürlükleriPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-81

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Amaç Amaç 1: Uluslararası standartlarda istatistiklerin üretilmesi

Hedef Hedef 1.1: Mevcut istatistiklerin güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi

Performans Hedefi

2016 yılında, Bölge Müdürlüklerinde yürütülen çalımalar kalite standartları doğrultusunda etkin, zamanlı ve egüdüm içerisinde gerekletirilecektir.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016

1 Merkezde kontrol aamasında kesin hatalı olarak tespit edilen hatalı veri oranı Oran 2 3 0

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dıı Toplam

1 Veri derleme faaliyetleri 119 246 176 317 717 119 563 8932 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 119 246 473 0 119 246 473Genel Toplam 238 492 649 317 717 238 810 366

Not: Performans Hedefi Tabloları e-Bütçe sisteminden aktarıldığı için toplamlarda yuvarlamadan kaynaklı tutarsızlık söz konusudur.

Page 55: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201647

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

5. Faaliyet Maliyet Tabloları, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

1-2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 38-2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 47-2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması, 49- 2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir, 58-2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir., 64-2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir, 70 2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Danımanlık hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.38.00 - ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00 - DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 814 695,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 110 175,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 111 975,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 293 685,0006 Sermaye Giderleri 271 120,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 601 650,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 1 601 650,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

1-2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir.,16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 25- 2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26-2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 29-2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 32 - 2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 42-2016 yılında, Kurumdııhanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır., 43-2016 yılında Uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir., 47-2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması, 48 - 2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir., 49 - 2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir, 64-2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Eğitim hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.38.00 - ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00- METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.46.00- BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00- DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00 - SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00 - ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 977 933,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 17 720,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 109 393,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 278 633,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 383 679,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 1 383 679,00

Page 56: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201648

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

1-2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir., 2 2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir., 3-2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir., 4-2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir., 5 - 2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır., 6-2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 7-2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır., 9-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir., 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır., 11-2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 14-2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir., 15-2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır., 16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 17-2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir., 18 - 2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 19-2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır., 20-2016 yılında 2010=00 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=00 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 22-2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir., 23 - 2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir., 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25-2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26- 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 28-2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29-2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 30-2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 31-2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 33 - 2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır., 34-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 35 - 2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir, 36 - 2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38-2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 40- 2016 yılında Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları istatistikleri ile (Ar-Ge) Faaliyetleri için ayrılan ödeneklere yönelik istatistiklerin, Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması (OFATS) ile Uluslararası hizmet ticareti konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek yeni istatistiklerin üretilmesi çalımaları devam edecektir., 44-2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 47- 2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması

Faaliyet Adı Metodoloji ve metaveri çalımaları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.38.00-ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00 - DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİDAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00-İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00 - ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Page 57: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201649

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 3 638 487,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 532 187,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66 077,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 215 825,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4 452 576,00

Büt

çe D

ıı

Kay

nak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 4 452 576,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

1-2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir., 6-2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır.

Faaliyet Adı Sınıflamalara yönelik faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.38.00-ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 257 885,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 38 090,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 050,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 21 625,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 322 650,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 322 650,00

Page 58: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201650

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

2-2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir., 3 - 2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir., 4-2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir., 5-2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır., 6 - 2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 7-2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır., 8 - 2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır., 9 - 2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı(FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 13-2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 14-2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir., 15-2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır., 16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 17-2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir., 18-2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 19-2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 23-2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir., 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25-2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26 - 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 28-2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29-2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 30-2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 31- 2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır., 34-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 35 - 2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir, 36-2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir., 37 - 2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38-2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 40-2016 yılında Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları istatistikleri ile (Ar-Ge) Faaliyetleri için ayrılan ödeneklere yönelik istatistiklerin, Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması (OFATS) ile Uluslararası hizmet ticareti konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek yeni istatistiklerin üretilmesi çalımaları devam edecektir., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.38.00-ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00-DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00 - İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00-KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00-TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00-ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 7 489 856,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 1 086 320,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 113 611,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 447 275,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9 137 062,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 90 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 90 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 9 787 948,00

Page 59: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201651

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

2 - 2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir., 3-2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir., 4-2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir., 5 - 2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır., 6-2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 7-2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır., 8-2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 13-2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 14-2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir., 15-2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır., 16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 17- 2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir., 18-2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 19-2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 23-2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir., 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25 - 2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26 - 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 28-2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29 - 2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 31-2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır., 34-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38 - 2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 39 - 2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 81-2016 yılında, Bölge Müdürlüklerinde yürütülen çalımalar kalite standartları doğrultusunda etkin, zamanlı ve egüdüm içerisinde gerekletirilecektir.

Faaliyet Adı Veri derleme faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.61 - BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, 32.75.38.00 - ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00 - DEMOGRAFİİSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00 - İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00 - SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00-KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00-ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 84 815 890,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 13 852 225,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13 072 585,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 12 115 400,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 123 856 100,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 330 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 330 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 124 186 100,00

Page 60: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201652

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

2 - 2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir., 3 - 2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir., 4-2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir., 5 - 2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır., 6 - 2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 7-2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır., 8-2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır., 9-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir., 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır., 11-2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 14-2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir., 16 - 2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 18-2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 19-2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır., 20 - 2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 23-2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir., 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25 - 2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26 - 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 28-2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29-2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 30-2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 34-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 35-2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir, 36 - 2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38-2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 39 - 2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Yayın faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.38.00-ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00-DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00-İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00 - SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İİSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00-TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00 - ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 2 798 758,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 409 333,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47 955,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 146 150,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3 402 196,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 3 402 196,00

Page 61: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201653

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

6-2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı(FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 13-2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 14-2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir., 15-2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır., 16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 18-2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 19-2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 22-2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir., 23-2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir., 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25-2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26-2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 28 - 2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29-2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 30-2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 31-2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir., 34-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 42-2016 yılında, Kurumdııhanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır., 43-2016 yılında Uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir., 44-2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir., 47-2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması, 48 - 2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir., 49-2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir, 50-2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir., 53-2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı İbirliği faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00-DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00 - İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00 - SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00 - ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 2 032 960,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 295 350,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33 028,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 144 375,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 505 713,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 2 505 713,00

Page 62: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201654

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

6-2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir., 7-2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır., 12-2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir., 16-2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 22-2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir., 30 - 2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 3-2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir., 35-2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir, 36 - 2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38 - 2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 44-2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 46 - 2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir., 55 - 2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Veri kalitesine yönelik faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.47.00-VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00-DEMOGRAFİİSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00-İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00-TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00-ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 2 307 535,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 336 835,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68 315,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 150 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 862 685,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 2 862 685,00

Page 63: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201655

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

8-2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır., 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır., 13-2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 21-2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir., 28 - 2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir., 29- 2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır., 37-2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir., 38-2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Faaliyet Adı Hazırlık çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.51.00-DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00-KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00-YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00-TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 436 426,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 65 770,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 193,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 29 275,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 538 664,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 538 664,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

9-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir., 11 2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir., 20-2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir, 24-2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 25 - 2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 30- 2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 32-2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir., 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır., 35- 2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir, 44-2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 53-2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir., 81-2016 yılında, Bölge Müdürlüklerinde yürütülen çalımalar kalite standartları doğrultusunda etkin, zamanlı ve egüdüm içerisinde gerekletirilecektir.

Faaliyet Adı Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, 32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.48.00-KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.51.00-DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.52.00- GÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00-KISA DÖNEMLİ İİSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.58.00-EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 82 471 200,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 13 497 525,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13 041 680,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 965 663,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120 976 068,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 120 976 068,00

Page 64: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201656

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır.

Faaliyet Adı Dağıtım faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 142 280,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 21 320,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 680,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 13 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 180 280,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 180 280,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 10-2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır.

Faaliyet Adı Veri Tabanının Güncellenmesi ve Kapsamının Gelitirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 71 140,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 10 660,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 840,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 6 500,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90 140,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 90 140,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 13 - 2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir.

Faaliyet Adı Alternatif kaynaklarda var olan verilerin temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 61 325,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 675,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 925,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 83 175,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 83 175,00

Page 65: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201657

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

13 - 2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 53 - 2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 152 838,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 22 438,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 213,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 22 500,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200 989,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 200 989,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

13 - 2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 41-2016 yılında, Kurumiçihanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır., 45 - 2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir., 46 - 2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir., 53 - 2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 445 475,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 59 770,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 149,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 37 738,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 551 132,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 551 132,00

Page 66: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201658

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

13-2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir., 15-2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır., 25-2016 yılında, eğitim, suç, adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir., 26-2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir, 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir, 42- 2016 yılında, Kurumdııhanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır, 43-2016 yılında Uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir, 48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir, 53- 2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir., 68-2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Teknik destek verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.48.00-KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.56.00-TARIM İSTATİSTİKLERİDAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 464 764,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 85 704,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25 667,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 54 150,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 630 285,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 630 285,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 13 - 2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir.

Faaliyet Adı Verilerin elektronik ortama aktarımı (Veri Girii) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 61 325,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 675,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 925,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 83 175,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 83 175,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

16 - 2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir., 44 - 2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir.

Faaliyet Adı Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00-ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.57.00-ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Page 67: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201659

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 170 208,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 22 160,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 638,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 6 825,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 201 831,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 201 831,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

22-2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir., 44- 2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir., 46-2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir., 47-2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması, 49-2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir, 55-2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İİSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 440 265,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 61 690,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28 880,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 35 475,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 566 310,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 566 310,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 27-2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.53.00-SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİDAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 171 390,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 24 840,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 950,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 3 900,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 202 080,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 202 080,00

Page 68: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201660

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır.

Faaliyet Adı Teknik Yardım Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.51.00 - DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 62 800,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 280,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 240,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 73 320,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 73 320,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 33-2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır.

Faaliyet Adı Ulusal ve Uluslararası Kurum/Kurulular ile İbirliği Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.51.00 - DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 62 800,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 280,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 240,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 73 320,00

Büt

çe

ıK

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 73 320,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır.

Faaliyet Adı Metodoloji ve metaveri faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 103 575,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 15 863,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 725,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 7 875,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 129 038,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 129 038,00

Page 69: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201661

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 56-2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Faaliyet Adı Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 397 700,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 53 835,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12 280,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 587 370,0006 Sermaye Giderleri 5 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 056 435,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 2 475 000,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 2 475 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 3 531 435,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

39-2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır., 56-2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Faaliyet Adı Uyum çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 116 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 16 755,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 740,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 83 910,0006 Sermaye Giderleri 5 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 224 655,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 224 655,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

41-2016 yılında, Kurumiçihanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır., 44-2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir., 45-2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Kalite teknikleri çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 375 538,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 48 100,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 688,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 21 125,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 429 326,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 429 326,00

Page 70: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201662

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 41-2016 yılında, Kurumiçihanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır.

Faaliyet Adı Tam sayım ve örnekleme yöntemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 207 990,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 640,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 150,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 700,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 249 480,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 249 480,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

47-2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması, 48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir., 50-2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir., 51-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir., 53-2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir., 54 - 2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır., 56-2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir., 57-2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır., 58-2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir., 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 71- 2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir., 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir., 75-2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir., 79-2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

Faaliyet Adı Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.02- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ, 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.47.00-VERİTOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.48.00-KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 220 483,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 167 663,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 79 540,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 902 033,0006 Sermaye Giderleri 131 188,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 500 907,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 2 500 907,00

Page 71: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201663

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir., 71-2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir., 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir., 73 - 2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Diğer yönetsel ve mali hizmetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23-STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.45.00-METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 340 118,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 50 183,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 978,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 2 188,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 403 467,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 403 467,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir.Faaliyet Adı Risk yönetimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 21 488,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 063,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 338,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 2 188,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 27 077,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 27 077,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir.Faaliyet Adı Süreç yönetimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 257 850,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 36 750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 050,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 26 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 324 900,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 324 900,00

Page 72: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201664

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 48-2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir.Faaliyet Adı Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 21 488,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 063,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 338,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 2 188,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 27 077,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 27 077,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 49-2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Sınıflama sunucusunun revizyon çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 21 488,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 063,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 338,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 2 188,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 27 077,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 27 077,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 49-2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Sınıflama güncellemesi faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 107 438,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 15 313,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 688,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 10 938,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 135 377,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 135 377,00

Page 73: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201665

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 49-2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Sınıflamaların oluturulması ve uyarlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 107 438,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 15 313,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 688,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 10 938,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 135 377,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 135 377,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

50-2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir., 51-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir., 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Ölçme, izleme ve değerlendirme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 313 595,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 42 618,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9 748,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 19 688,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 385 649,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 385 649,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 50-2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Plan/program güncellenmesi ve gelitirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 212 975,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 27 738,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 388,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 19 688,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 266 789,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 266 789,00

Page 74: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201666

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 50-2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Resmi İstatistik Programının Yönetimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 121 700,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 15 850,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 650,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 250,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 152 450,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 152 450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 51-2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Ulusal veri yayımlama takviminin oluturulması ve güncellenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 365 100,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 47 550,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 950,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 33 750,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 457 350,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 457 350,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 52-2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı İzleme ve değerlendirme (Kurumların İstatistiki alt yapıda yaptıkları ilerlemelerin çıkarılması) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 182 550,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 23 775,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 475,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 16 875,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 228 675,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 228 675,00

Page 75: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201667

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 52-2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Kurumlarla UVYT'nin hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 182 550,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 23 775,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 475,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 16 875,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 228 675,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 228 675,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 52-2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı RİP portalının oluturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 243 400,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 31 700,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 300,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 22 500,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 304 900,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 304 900,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 53-2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Adres çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 91 275,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 11 888,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 738,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 8 438,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 114 339,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 114 339,00

Page 76: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201668

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 53-2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Veri derleme (İdari kayıttan veri derleme) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 91 275,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 11 888,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 738,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 8 438,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 114 339,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 114 339,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 54-2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır., 71-2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir.

Faaliyet Adı İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleriSorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 178 210,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 440,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 380,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 11 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 237 030,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 237 030,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

54-2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır., 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Plan program ve örgütlenme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23-STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.47.00-VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 406 730,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 60 320,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44 440,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 22 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 533 490,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 533 490,00

Page 77: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201669

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 54-2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 63 950,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 500,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9 850,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 5 500,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 88 800,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 88 800,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 55-2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı CATI metodu aracılığıyla veri derleme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 159 875,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 23 750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24 625,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 13 750,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 222 000,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 222 000,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 55-2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı CATI metodu aracılığıyla veri derleme hazırlık çalımaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 159 875,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 23 750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24 625,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 13 750,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 222 000,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 222 000,00

Page 78: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201670

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

56 - 2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir., 57-2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır., 58-2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Faaliyet Adı İzleme ve değerlendirme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 352 125,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 46 350,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 925,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 629 325,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 039 725,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 1 039 725,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 57-2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Diğer uluslararası faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 3 913,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 515,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 133,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 6 993,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 11 554,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 11 554,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 58-2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Proje bileenlerine ilikin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.50.00-ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 109 550,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 14 420,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 710,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 195 790,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 323 470,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 323 470,00

Page 79: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201671

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 58-2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Projelerin hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 54 775,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 7 210,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 855,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 97 895,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 161 735,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 161 735,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

59-2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir., 60-2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır., 61-2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır., 62-2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir., 63-2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır., 64 - 2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Diğer biliim faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 058 960,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 121 100,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 461 720,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 1 127 560,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 769 340,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 50 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 2 819 340,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

59-2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir., 60 - 2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır., 61-2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır., 62-2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir., 63 - 2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sistem gelitirme faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 2 704 130,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 309 238,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 179 035,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 2 879 305,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7 071 708,00

Büt

çe

ıK

ayna

k Döner Sermaye 100 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 100 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 7 171 706,00

Page 80: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201672

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

59-2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir., 60-2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır., 61- 2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır., 62 - 2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir., 63 - 2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sistem güvenliği faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 134 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 129 750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 494 700,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 1 208 100,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 967 150,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 50 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 3 017 150,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

59-2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir., 60-2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır., 61- 2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır., 62- 2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir., 63-2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sistem yönetimi faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 645 170,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 188 138,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 717 315,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 1 751 745,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4 302 368,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 50 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 4 352 368,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 64-2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

Faaliyet Adı Biliim strateji belgesi hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 567 300,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 64 875,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 247 350,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 604 050,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 483 575,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 1 483 575,00

Page 81: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201673

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Faaliyet Adı Dağıtım faaliyetinin yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 106 157,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 18 972,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17 111,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 19 890,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 162 130,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 162 130,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir., 66-2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir.

Faaliyet Adı Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 272 677,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 48 732,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43 951,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 51 090,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 416 450,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 416 450,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir., 68-2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Matbaa hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 937 877,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 346 332,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 312 351,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 363 090,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 959 650,00

Bütç

e Dıı

Ka

ynak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 2 959 650,00

Page 82: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201674

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir., 66-2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir.

Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 407 974,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 72 912,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 65 758,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 76 440,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 623 084,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 623 084,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Faaliyet Adı Uluslararası veri gönderim sistemi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 70 771,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 648,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 407,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 13 260,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 108 086,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 108 086,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Faaliyet Adı Yayın hazırlama ve basım öncesi hazırlık faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 141 542,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 25 296,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22 814,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 26 520,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 216 172,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 216 172,00

Page 83: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201675

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 65-2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Faaliyet Adı Yayınların dağıtımı ve depolanması faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 35 386,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 6 324,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 704,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 6 630,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 54 044,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 54 044,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 66-2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir.

Faaliyet Adı Diğer (dağıtım ve iletiim) faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 99 912,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 17 856,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16 104,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 18 720,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 152 592,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 152 592,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi

66 - 2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir., 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 208 681,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 34 968,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23 992,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 24 960,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 292 601,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 292 601,00

Page 84: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201676

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 67-2016 yılında TÜİK kütüphanesinde, istatistiki bilgiye anında eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlandığı bir yapıya kavuturulması çalımalarına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Kütüphane ve dökümantasyon faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 83 260,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 14 880,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13 420,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 15 600,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 127 160,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 127 160,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 68-2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Kurum içi danımanlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 114 483,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 20 460,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 453,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 21 450,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 174 846,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 174 846,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 68-2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Yayın hazırlama ve basım faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 114 483,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 20 460,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 453,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 21 450,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 174 846,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 174 846,00

Page 85: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201677

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 68-2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Faaliyet Adı Yayın standartı oluturma ve gelitirme faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 114 483,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 20 460,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 453,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 21 450,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 174 846,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 174 846,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 69-2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 63 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 200,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 170 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 261 600,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 261 600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 69-2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Kurumsal iletiim stratejisinin oluturulması, gelitirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 416 300,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 74 400,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 67 100,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 78 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 635 800,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 635 800,00

Page 86: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201678

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 69-2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Tanıtım politikalarının oluturulması, gelitirilmesi ve uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 63 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 200,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 170 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 261 600,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 261 600,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 75 - 2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Faaliyet Adı Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI, 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 56 955,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 820,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 740,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 85 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160 515,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 160 515,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Sekreterya hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 50 310,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 7 440,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 680,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 59 430,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 59 430,00

Page 87: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201679

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 70-2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir., 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 176 085,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 040,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 880,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 208 005,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 208 005,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 71-2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir.

Faaliyet Adı Kurumsal ve stratejik bilginin yönetilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 176 085,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 040,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 880,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 208 005,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 208 005,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 25 155,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 720,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 840,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29 715,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 29 715,00

Page 88: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201680

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı İç kontrol faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 125 775,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 18 600,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 200,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 148 575,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 148 575,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Ön mali kontrol faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 75 465,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 11 160,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 520,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 89 145,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 89 145,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Örgütlenme faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 25 155,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 720,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 840,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29 715,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 29 715,00

Page 89: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201681

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 72-2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Plan/programların hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 25 155,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 3 720,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 840,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29 715,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 29 715,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 73 - 2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır., 77-2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Mali hizmetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAKANLIĞI, 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 3 133 925,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 527 600,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 461 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 141 600,0006 Sermaye Giderleri 8 260 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 13 524 125,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 13 524 125,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 73-2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Rapor Hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 83 850,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 400,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 99 050,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 99 050,00

Page 90: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201682

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 74 - 2016 yılında, ulusal ve uluslararası hukuki gelimeler takip edilerek, hukuki çalımalar, mevzuat, dava takibi vb. çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Hukuki ilemlerin yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.24 - HUKUK MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 263 400,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 31 200,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26 400,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 321 000,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 321 000,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 74 - 2016 yılında, ulusal ve uluslararası hukuki gelimeler takip edilerek, hukuki çalımalar, mevzuat, dava takibi vb. çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı İnceleme, değerlendirme, görü bildirme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.24 - HUKUK MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 175 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 20 800,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17 600,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214 000,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 214 000,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 75 - 2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.Faaliyet Adı Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 63 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 200,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 170 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 261 600,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 261 600,00

Page 91: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201683

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Performans Hedefi 75 - 2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.Faaliyet Adı Medya ile iletiim faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 63 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 12 200,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 170 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 261 600,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 261 600,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 35 480,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 6 660,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 400,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43 540,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 43 540,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı İnsan kaynakları planlaması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 266 100,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 49 950,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 500,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 326 550,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 326 550,00

Page 92: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201684

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı İnsan kaynakları strarejisinin uygulanması faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 177 400,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 33 300,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 217 700,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 217 700,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı İnsan kaynakları stratejisinin oluturulması faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 177 400,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 33 300,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 217 700,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 217 700,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Kadro ve istihdam ilemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 266 100,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 49 950,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 500,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 326 550,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 326 550,00

Page 93: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201685

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Personel özlük ilemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 443 500,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 83 250,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17 500,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 544 250,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 544 250,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Personele yönelik diğer ilemler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 354 800,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 66 600,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 435 400,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 435 400,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 76-2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Faaliyet Adı Sicil ve bireysel performans değerlendirme Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 53 220,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 9 990,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 100,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65 310,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 65 310,00

Page 94: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201686

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 77-2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Bakım, onarım, iletim vb. destek hizmetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 5 411 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 912 450,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 554 300,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 247 800,0006 Sermaye Giderleri 14 455 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 23 580 550,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 23 580 550,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 77-2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sosyal ve sağlık hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 1 546 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 260 700,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 729 800,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 70 800,0006 Sermaye Giderleri 4 130 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6 737 300,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 6 737 300,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 77-2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Teknik ve destek hizmetler Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAKANLIĞI

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 5 411 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 912 450,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 554 300,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 247 800,0006 Sermaye Giderleri 14 455 000,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 23 580 550,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 23 580 550,00

Page 95: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201687

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78-2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Bakanlık büro hizmetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 62 250,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 8 300,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 625,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 81 175,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 81 175,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78-2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması (e-öğrenme ve eğitim yönetim sistemi uygulamalarının gelitirilmesi) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 186 750,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 24 900,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31 875,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 243 525,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 50 000,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00Toplam Kaynak İhtiyacı 293 525,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78-2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)'nın Hazırlanması ve Uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 435 750,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 58 100,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 74 375,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 568 225,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 568 225,00

Page 96: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201688

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78-2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Hizmet içi eğitim programlarının gelitirilmesi ve uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 373 500,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 49 800,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 63 750,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 487 050,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 487 050,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78 - 2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Uzmanlık alan eğitimleri ve yeterlik sınavı uygulaması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 124 500,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 16 600,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 250,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 162 350,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 162 350,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 78 - 2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Faaliyet Adı Yazıma, evrak yönlendirme - özel büro Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 62 250,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 8 300,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 625,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 81 175,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 81 175,00

Page 97: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201689

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 79-2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

Faaliyet Adı Eğitim hizmetleri (Kurum dıı eğitim taleplerinin karılanması) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 261 450,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 34 860,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44 625,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 340 935,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 340 935,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 79-2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

Faaliyet Adı RİP Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 410 850,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 54 780,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70 125,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 535 755,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 535 755,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 80-2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Dı kullanıcılar için e-öğrenme modül/uygulamalarının gelitirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 99 600,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 13 280,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 129 880,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 129 880,00

Page 98: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201690

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 80-2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İstatistik Aratırma Dergisi (İAD)'nin Yayımlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 199 200,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 560,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 259 760,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 259 760,00

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Performans Hedefi 80-2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İstatistik Aratırma Sempozyumu (İAS)'nun Düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

01 Personel Giderleri 199 200,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 560,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34 000,0004 Faiz Giderleri 0,0005 Cari Transferler 0,0006 Sermaye Giderleri 0,0007 Sermaye Transferleri 0,0008 Borç Verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 259 760,00

Büt

çe

ı K

ayna

k Döner Sermaye 0,00Diğer Yurt İçi 0,00Yurt Dıı 0,00

Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00Toplam Kaynak İhtiyacı 259 760,00

Page 99: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201691

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

D. İdarenin Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

PER

FOR

MA

NS

HED

EFİ

FAA

LİYE

T

Açıklama

2016

Bütçe İçi Bütçe Dıı Toplam

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)

1

2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir.

384 535,54 0,10 0,00 0,00 384 535,54 0,10

1 Danımanlık hizmetleri 78 879,66 0,02 0,00 0,00 78 879,66 0,02 2 Eğitim hizmetleri 157 759,18 0,04 0,00 0,00 157 759,18 0,04 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 016,85 0,02 0,00 0,00 69 016,85 0,02 4 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 78 879,86 0,02 0,00 0,00 78 879,86 0,02

2

2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir.

890 482,93 0,23 6 585,06 0,21 897 067,99 0,23

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 016,85 0,02 0,00 0,00 69 016,85 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 505,91 0,17 6 269,58 0,20 642 775,49 0,17 6 Veri derleme faaliyetleri 118 406,43 0,03 315,48 0,01 118 721,91 0,03 7 Yayın faaliyetleri 66 553,74 0,02 0,00 0,00 66 553,74 0,02

3

2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir.

890 482,93 0,23 6 585,06 0,21 897 067,99 0,23

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 016,85 0,02 0,00 0,00 69 016,85 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 505,91 0,17 6 269,58 0,20 642 775,49 0,17 6 Veri derleme faaliyetleri 118 406,43 0,03 315,48 0,01 118 721,91 0,03 7 Yayın faaliyetleri 66 553,74 0,02 0,00 0,00 66 553,74 0,02

4

2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir.

890 362,47 0,23 6 584,73 0,21 896 947,20 0,23

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 016,85 0,02 0,00 0,00 69 016,85 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 505,91 0,17 6 269,58 0,20 642 775,49 0,17 6 Veri derleme faaliyetleri 118 282,58 0,03 315,15 0,01 118 597,73 0,03 7 Yayın faaliyetleri 66 557,14 0,02 0,00 0,00 66 557,14 0,02

5 2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır.

890 380,30 0,23 6 584,73 0,21 896 965,03 0,23

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 69 034,67 0,02 0,00 0,00 69 034,67 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 636 505,91 0,17 6 269,58 0,20 642 775,49 0,17 6 Veri derleme faaliyetleri 118 282,58 0,03 315,15 0,01 118 597,73 0,03 7 Yayın faaliyetleri 66 557,14 0,02 0,00 0,00 66 557,14 0,02

Page 100: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201692

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

6 2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir.

1 233 273,93 0,32 2 777,04 0,09 1 236 050,97 0,32

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195,11 0,05 0,00 0,00 190 195,11 0,05 4 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 157 745,20 0,04 0,00 0,00 157 745,20 0,04 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328,04 0,06 2 377,08 0,07 243 705,12 0,06 6 Veri derleme faaliyetleri 150 113,59 0,04 399,96 0,01 150 513,55 0,04 7 Yayın faaliyetleri 116 429,92 0,03 0,00 0,00 116 429,92 0,03 8 İbirliği faaliyeti 61 971,28 0,02 0,00 0,00 61 971,28 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 315 490,79 0,08 0,00 0,00 315 490,79 0,08

7 2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır.

1 013 681,31 0,26 2 777,37 0,09 1 016 458,68 0,26

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195,11 0,05 0,00 0,00 190 195,11 0,05 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328,04 0,06 2 377,08 0,07 243 705,12 0,06 6 Veri derleme faaliyetleri 150 237,45 0,04 400,29 0,01 150 637,74 0,04 7 Yayın faaliyetleri 116 429,92 0,03 0,00 0,00 116 429,92 0,03 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 315 490,79 0,08 0,00 0,00 315 490,79 0,08

8 2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır.

552 940,91 0,14 2 777,04 0,09 555 717,95 0,14

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328,04 0,06 2 377,08 0,07 243 705,12 0,06 6 Veri derleme faaliyetleri 150 113,59 0,04 399,96 0,01 150 513,55 0,04 7 Yayın faaliyetleri 116 429,92 0,03 0,00 0,00 116 429,92 0,03 10 Hazırlık çalımaları 45 069,35 0,01 0,00 0,00 45 069,35 0,01

9 2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir.

632 518,74 0,16 2 377,08 0,07 634 895,82 0,16

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195,11 0,05 0,00 0,00 190 195,11 0,05 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 241 328,04 0,06 2 377,08 0,07 243 705,12 0,06 7 Yayın faaliyetleri 116 433,32 0,03 0,00 0,00 116 433,32 0,03 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 84 562,27 0,02 0,00 0,00 84 562,27 0,02

10 2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır.

684 089,60 0,18 0,00 0,00 684 089,60 0,18

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 195,11 0,05 0,00 0,00 190 195,11 0,05 7 Yayın faaliyetleri 116 433,32 0,03 0,00 0,00 116 433,32 0,03 8 İbirliği faaliyeti 61 971,28 0,02 0,00 0,00 61 971,28 0,02 10 Hazırlık çalımaları 45 069,89 0,01 0,00 0,00 45 069,89 0,01 12 Dağıtım faaliyetleri 180 280,00 0,05 0,00 0,00 180 280,00 0,05 13 Veri Tabanının Güncellenmesi ve Kapsamının Gelitirilmesi 90 140,00 0,02 0,00 0,00 90 140,00 0,02

11 2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir. 391 195,15 0,10 0,00 0,00 391 195,15 0,10

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 190 199,56 0,05 0,00 0,00 190 199,56 0,05 7 Yayın faaliyetleri 116 433,32 0,03 0,00 0,00 116 433,32 0,03 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 84 562,27 0,02 0,00 0,00 84 562,27 0,02

12 2016 yılında, Tarımsal Yapı( FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir.

925 565,13 0,24 2 140,53 0,07 927 705,66 0,24

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 127,88 0,03 0,00 0,00 108 127,88 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412,27 0,04 1 619,46 0,05 166 031,73 0,04 6 Veri derleme faaliyetleri 195 568,78 0,05 521,07 0,02 196 089,85 0,05 7 Yayın faaliyetleri 149 713,59 0,04 0,00 0,00 149 713,59 0,04 8 İbirliği faaliyeti 141 394,85 0,04 0,00 0,00 141 394,85 0,04 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 166 347,76 0,04 0,00 0,00 166 347,76 0,04

Page 101: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201693

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

13

2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir.

971 222,01 0,25 2 140,20 0,07 973 362,21 0,25

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412,27 0,04 1 619,46 0,05 166 031,73 0,04 6 Veri derleme faaliyetleri 195 444,93 0,05 520,74 0,02 195 965,67 0,05 8 İbirliği faaliyeti 141 394,85 0,04 0,00 0,00 141 394,85 0,04 10 Hazırlık çalımaları 58 223,49 0,02 0,00 0,00 58 223,49 0,01 14 Alternatif kaynaklarda var olan verilerin temini 83 175,00 0,02 0,00 0,00 83 175,00 0,02 15 İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması 124 762,99 0,03 0,00 0,00 124 762,99 0,03 16 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 58 252,24 0,02 0,00 0,00 58 252,24 0,01 17 Teknik destek verilmesi 62 381,25 0,02 0,00 0,00 62 381,25 0,02 18 Verilerin elektronik ortama aktarımı (Veri Girii) 83 175,00 0,02 0,00 0,00 83 175,00 0,02

14 2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir.

759 096,92 0,20 2 140,20 0,07 761 237,12 0,20

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 127,88 0,03 0,00 0,00 108 127,88 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412,27 0,04 1 619,46 0,05 166 031,73 0,04 6 Veri derleme faaliyetleri 195 444,93 0,05 520,74 0,02 195 965,67 0,05 7 Yayın faaliyetleri 149 716,99 0,04 0,00 0,00 149 716,99 0,04 8 İbirliği faaliyeti 141 394,85 0,04 0,00 0,00 141 394,85 0,04

15 2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır. 671 768,69 0,17 2 140,20 0,07 673 908,89 0,17

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 108 127,88 0,03 0,00 0,00 108 127,88 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 164 412,27 0,04 1 619,46 0,05 166 031,73 0,04 6 Veri derleme faaliyetleri 195 444,93 0,05 520,74 0,02 195 965,67 0,05 8 İbirliği faaliyeti 141 402,37 0,04 0,00 0,00 141 402,37 0,04 17 Teknik destek verilmesi 62 381,25 0,02 0,00 0,00 62 381,25 0,02

16

2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir.

1 062 855,15 0,28 1 771,23 0,06 1 064 626,38 0,27

2 Eğitim hizmetleri 112 598,54 0,03 0,00 0,00 112 598,54 0,03 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 041,57 0,03 0,00 0,00 102 041,57 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 303,62 0,03 1 283,49 0,04 131 587,11 0,03 6 Veri derleme faaliyetleri 183 059,32 0,05 487,74 0,02 183 547,06 0,05 7 Yayın faaliyetleri 164 206,94 0,04 0,00 0,00 164 206,94 0,04 8 İbirliği faaliyeti 89 140,72 0,02 0,00 0,00 89 140,72 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 225 204,57 0,06 0,00 0,00 225 204,57 0,06 19 Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri 56 299,87 0,01 0,00 0,00 56 299,87 0,01

17 2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir. 415 404,50 0,11 1 771,23 0,06 417 175,73 0,11 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 041,57 0,03 0,00 0,00 102 041,57 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 303,62 0,03 1 283,49 0,04 131 587,11 0,03 6 Veri derleme faaliyetleri 183 059,32 0,05 487,74 0,02 183 547,06 0,05

18 2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir.

668 628,31 0,17 1 770,90 0,06 670 399,21 0,17

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 041,57 0,03 0,00 0,00 102 041,57 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 303,62 0,03 1 283,49 0,04 131 587,11 0,03 6 Veri derleme faaliyetleri 182 935,46 0,05 487,41 0,02 183 422,87 0,05 7 Yayın faaliyetleri 164 206,94 0,04 0,00 0,00 164 206,94 0,04 8 İbirliği faaliyeti 89 140,72 0,02 0,00 0,00 89 140,72 0,02

Page 102: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201694

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

19 2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır.

668 635,27 0,17 1 770,90 0,06 670 406,17 0,17

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 102 046,02 0,03 0,00 0,00 102 046,02 0,03 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 130 303,62 0,03 1 283,49 0,04 131 587,11 0,03 6 Veri derleme faaliyetleri 182 935,46 0,05 487,41 0,02 183 422,87 0,05 7 Yayın faaliyetleri 164 206,94 0,04 0,00 0,00 164 206,94 0,04 8 İbirliği faaliyeti 89 143,23 0,02 0,00 0,00 89 143,23 0,02

20

2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir

893 358,29 0,23 3 302,22 0,10 896 660,51 0,23

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958,15 0,01 0,00 0,00 41 958,15 0,01 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062,09 0,08 3 063,96 0,10 314 126,05 0,08 6 Veri derleme faaliyetleri 89 424,10 0,02 238,26 0,01 89 662,36 0,02 7 Yayın faaliyetleri 81 584,64 0,02 0,00 0,00 81 584,64 0,02 8 İbirliği faaliyeti 48 172,32 0,01 0,00 0,00 48 172,32 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520,40 0,02 0,00 0,00 72 520,40 0,02 10 Hazırlık çalımaları 42 735,33 0,01 0,00 0,00 42 735,33 0,01 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 205 901,27 0,05 0,00 0,00 205 901,27 0,05

21 2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir. 687 457,02 0,18 3 302,22 0,10 690 759,24 0,18

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958,15 0,01 0,00 0,00 41 958,15 0,01 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062,09 0,08 3 063,96 0,10 314 126,05 0,08 6 Veri derleme faaliyetleri 89 424,10 0,02 238,26 0,01 89 662,36 0,02 7 Yayın faaliyetleri 81 584,64 0,02 0,00 0,00 81 584,64 0,02 8 İbirliği faaliyeti 48 172,32 0,01 0,00 0,00 48 172,32 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520,40 0,02 0,00 0,00 72 520,40 0,02 10 Hazırlık çalımaları 42 735,33 0,01 0,00 0,00 42 735,33 0,01

22 2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir.

178 190,98 0,05 0,00 0,00 178 190,98 0,05

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958,15 0,01 0,00 0,00 41 958,15 0,01 8 İbirliği faaliyeti 48 172,32 0,01 0,00 0,00 48 172,32 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 72 520,40 0,02 0,00 0,00 72 520,40 0,02 20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 15 540,11 0,00 0,00 0,00 15 540,11 0,00

23 2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir. 572 077,44 0,15 3 301,89 0,10 575 379,33 0,15

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 958,15 0,01 0,00 0,00 41 958,15 0,01 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062,09 0,08 3 063,96 0,10 314 126,05 0,08 6 Veri derleme faaliyetleri 89 300,25 0,02 237,93 0,01 89 538,18 0,02 7 Yayın faaliyetleri 81 584,64 0,02 0,00 0,00 81 584,64 0,02 8 İbirliği faaliyeti 48 172,32 0,01 0,00 0,00 48 172,32 0,01

24 2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

777 990,68 0,20 3 301,89 0,10 781 292,57 0,20

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 41 962,60 0,01 0,00 0,00 41 962,60 0,01 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 311 062,09 0,08 3 063,96 0,10 314 126,05 0,08 6 Veri derleme faaliyetleri 89 300,25 0,02 237,93 0,01 89 538,18 0,02 7 Yayın faaliyetleri 81 584,64 0,02 0,00 0,00 81 584,64 0,02 8 İbirliği faaliyeti 48 179,84 0,01 0,00 0,00 48 179,84 0,01 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 205 901,27 0,05 0,00 0,00 205 901,27 0,05

Page 103: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201695

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

25 2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir.

1 058 639,16 0,27 3 196,71 0,10 1 061 835,87 0,27

2 Eğitim hizmetleri 69 369,92 0,02 0,00 0,00 69 369,92 0,02 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 459,64 0,02 0,00 0,00 59 459,64 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 480,33 0,07 2 496,78 0,08 255 977,11 0,07 6 Veri derleme faaliyetleri 262 698,79 0,07 699,93 0,02 263 398,72 0,07 7 Yayın faaliyetleri 126 354,12 0,03 0,00 0,00 126 354,12 0,03 8 İbirliği faaliyeti 99 098,42 0,03 0,00 0,00 99 098,42 0,03 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 128 718,54 0,03 0,00 0,00 128 718,54 0,03 17 Teknik destek verilmesi 59 459,40 0,02 0,00 0,00 59 459,40 0,02

26 2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir. 929 778,49 0,24 3 196,20 0,10 932 974,69 0,24 2 Eğitim hizmetleri 69 369,92 0,02 0,00 0,00 69 369,92 0,02 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 459,64 0,02 0,00 0,00 59 459,64 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462,06 0,07 2 496,60 0,08 255 958,66 0,07 6 Veri derleme faaliyetleri 262 574,93 0,07 699,60 0,02 263 274,53 0,07 7 Yayın faaliyetleri 126 354,12 0,03 0,00 0,00 126 354,12 0,03 8 İbirliği faaliyeti 99 098,42 0,03 0,00 0,00 99 098,42 0,03 17 Teknik destek verilmesi 59 459,40 0,02 0,00 0,00 59 459,40 0,02

27

2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

1 170 177,42 0,30 3 196,20 0,10 1 173 373,62 0,30

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 459,64 0,02 0,00 0,00 59 459,64 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462,06 0,07 2 496,60 0,08 255 958,66 0,07 6 Veri derleme faaliyetleri 262 574,93 0,07 699,60 0,02 263 274,53 0,07 7 Yayın faaliyetleri 126 350,72 0,03 0,00 0,00 126 350,72 0,03 8 İbirliği faaliyeti 99 098,42 0,03 0,00 0,00 99 098,42 0,03 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 128 839,51 0,03 0,00 0,00 128 839,51 0,03 17 Teknik destek verilmesi 59 459,40 0,02 0,00 0,00 59 459,40 0,02 21 İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler 180 932,73 0,05 0,00 0,00 180 932,73 0,05

28 2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir. 860 411,58 0,22 3 196,20 0,10 863 607,78 0,22

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 59 459,64 0,02 0,00 0,00 59 459,64 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 253 462,06 0,07 2 496,60 0,08 255 958,66 0,07 6 Veri derleme faaliyetleri 262 574,93 0,07 699,60 0,02 263 274,53 0,07 7 Yayın faaliyetleri 126 350,72 0,03 0,00 0,00 126 350,72 0,03 8 İbirliği faaliyeti 99 103,44 0,03 0,00 0,00 99 103,44 0,03 10 Hazırlık çalımaları 59 460,80 0,02 0,00 0,00 59 460,80 0,02

29

2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

366 048,30 0,10 954,24 0,03 367 002,54 0,09

2 Eğitim hizmetleri 27 495,65 0,01 0,00 0,00 27 495,65 0,01 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987,06 0,02 0,00 0,00 65 987,06 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 043,69 0,02 758,88 0,02 77 802,57 0,02 6 Veri derleme faaliyetleri 73 322,81 0,02 195,36 0,01 73 518,17 0,02 7 Yayın faaliyetleri 54 989,68 0,01 0,00 0,00 54 989,68 0,01 8 İbirliği faaliyeti 30 549,65 0,01 0,00 0,00 30 549,65 0,01 10 Hazırlık çalımaları 36 659,75 0,01 0,00 0,00 36 659,75 0,01

Page 104: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201696

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

30 2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

338 482,53 0,09 758,88 0,02 339 241,41 0,09

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987,06 0,02 0,00 0,00 65 987,06 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 043,69 0,02 758,88 0,02 77 802,57 0,02 7 Yayın faaliyetleri 54 989,68 0,01 0,00 0,00 54 989,68 0,01 8 İbirliği faaliyeti 30 549,65 0,01 0,00 0,00 30 549,65 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 54 989,32 0,01 0,00 0,00 54 989,32 0,01 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 54 923,13 0,01 0,00 0,00 54 923,13 0,01

31 2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir.

246 903,21 0,06 954,24 0,03 247 857,45 0,06

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987,06 0,02 0,00 0,00 65 987,06 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 043,69 0,02 758,88 0,02 77 802,57 0,02 6 Veri derleme faaliyetleri 73 322,81 0,02 195,36 0,01 73 518,17 0,02 8 İbirliği faaliyeti 30 549,65 0,01 0,00 0,00 30 549,65 0,01

32 2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

427 080,63 0,11 954,24 0,03 428 034,87 0,11

1 Danımanlık hizmetleri 18 329,28 0,00 0,00 0,00 18 329,28 0,00 2 Eğitim hizmetleri 27 495,65 0,01 0,00 0,00 27 495,65 0,01 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987,06 0,02 0,00 0,00 65 987,06 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 043,69 0,02 758,88 0,02 77 802,57 0,02 6 Veri derleme faaliyetleri 73 322,81 0,02 195,36 0,01 73 518,17 0,02 7 Yayın faaliyetleri 54 989,68 0,01 0,00 0,00 54 989,68 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 54 989,32 0,01 0,00 0,00 54 989,32 0,01 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 54 923,13 0,01 0,00 0,00 54 923,13 0,01

33 2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır.

454 854,95 0,12 954,60 0,03 455 809,55 0,12

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 65 987,06 0,02 0,00 0,00 65 987,06 0,02 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 77 080,24 0,02 759,24 0,02 77 839,48 0,02 6 Veri derleme faaliyetleri 73 322,81 0,02 195,36 0,01 73 518,17 0,02 10 Hazırlık çalımaları 36 659,75 0,01 0,00 0,00 36 659,75 0,01 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 55 165,09 0,01 0,00 0,00 55 165,09 0,01 22 Teknik Yardım 73 320,00 0,02 0,00 0,00 73 320,00 0,02 23 Ulusal ve Uluslararası Kurum/Kurulular ile İbirliği Faaliyetleri 73 320,00 0,02 0,00 0,00 73 320,00 0,02

34

2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir.

979 494,13 0,25 2 969,19 0,09 982 463,32 0,25

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 627,04 0,05 0,00 0,00 181 627,04 0,05 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 849,87 0,06 2 401,92 0,08 246 251,79 0,06 6 Veri derleme faaliyetleri 212 908,64 0,06 567,27 0,02 213 475,91 0,05 7 Yayın faaliyetleri 88 599,96 0,02 0,00 0,00 88 599,96 0,02 8 İbirliği faaliyeti 106 319,89 0,03 0,00 0,00 106 319,89 0,03 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 188,73 0,04 0,00 0,00 146 188,73 0,04

35 2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir 1 019 080,62 0,26 2 401,92 0,08 1 021 482,54 0,26

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 627,04 0,05 0,00 0,00 181 627,04 0,05 5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 849,87 0,06 2 401,92 0,08 246 251,79 0,06 7 Yayın faaliyetleri 88 599,96 0,02 0,00 0,00 88 599,96 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 188,73 0,04 0,00 0,00 146 188,73 0,04 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 358 815,02 0,09 0,00 0,00 358 815,02 0,09

Page 105: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201697

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

36 2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir.

660 295,65 0,17 2 402,10 0,08 662 697,75 0,17

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 181 635,95 0,05 0,00 0,00 181 635,95 0,05

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 243 868,14 0,06 2 402,10 0,08 246 270,24 0,06

7 Yayın faaliyetleri 88 599,96 0,02 0,00 0,00 88 599,96 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 146 191,60 0,04 0,00 0,00 146 191,60 0,04

37 2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

910 685,03 0,24 2 561,52 0,08 913 246,55 0,24

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 399,71 0,06 0,00 0,00 229 399,71 0,06

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 768,65 0,06 2 332,17 0,07 239 100,82 0,06

6 Veri derleme faaliyetleri 86 079,99 0,02 229,35 0,01 86 309,34 0,02 7 Yayın faaliyetleri 86 024,50 0,02 0,00 0,00 86 024,50 0,02 8 İbirliği faaliyeti 43 013,06 0,01 0,00 0,00 43 013,06 0,01 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 374,72 0,04 0,00 0,00 143 374,72 0,04 10 Hazırlık çalımaları 86 024,40 0,02 0,00 0,00 86 024,40 0,02

38 2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

1 125 747,43 0,29 2 561,52 0,08 1 128 308,95 0,29

1 Danımanlık hizmetleri 258 075,47 0,07 0,00 0,00 258 075,47 0,07 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 399,71 0,06 0,00 0,00 229 399,71 0,06

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 768,65 0,06 2 332,17 0,07 239 100,82 0,06

6 Veri derleme faaliyetleri 86 079,99 0,02 229,35 0,01 86 309,34 0,02 7 Yayın faaliyetleri 86 024,50 0,02 0,00 0,00 86 024,50 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 374,72 0,04 0,00 0,00 143 374,72 0,04 10 Hazırlık çalımaları 86 024,40 0,02 0,00 0,00 86 024,40 0,02

39

2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır.

939 238,87 0,24 204 097,97 6,39 1 143 336,83 0,29

4 Sınıflamalara yönelik faaliyetler 86 024,94 0,02 0,00 0,00 86 024,94 0,02

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 768,65 0,06 2 332,17 0,07 239 100,82 0,06

6 Veri derleme faaliyetleri 85 956,13 0,02 229,02 0,01 86 185,15 0,02 7 Yayın faaliyetleri 86 024,50 0,02 0,00 0,00 86 024,50 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 143 377,58 0,04 0,00 0,00 143 377,58 0,04 24 Metodoloji ve metaveri faaliyetleri 129 037,50 0,03 0,00 0,00 129 037,50 0,03 25 Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri 86 024,45 0,02 201 536,78 6,31 287 561,22 0,07 26 Uyum çalımaları 86 025,12 0,02 0,00 0,00 86 025,12 0,02

40

2016 yılında Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları istatistikleri ile (Ar-Ge) Faaliyetleri için ayrılan ödeneklere yönelik istatistiklerin, Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması (OFATS) ile Uluslararası hizmet ticareti konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek yeni istatistiklerin üretilmesi çalımaları devam edecektir.

466 168,36 0,12 2 332,17 0,07 468 500,53 0,12

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 229 399,71 0,06 0,00 0,00 229 399,71 0,06

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 236 768,65 0,06 2 332,17 0,07 239 100,82 0,06

41

2016 yılında, Kurumiçihanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır.

534 680,41 0,14 0,00 0,00 534 680,41 0,14

16 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 135 065,43 0,04 0,00 0,00 135 065,43 0,03 27 Kalite teknikleri çalımaları 150 134,99 0,04 0,00 0,00 150 134,99 0,04 28 Tam sayım ve örnekleme yöntemleri 249 480,00 0,06 0,00 0,00 249 480,00 0,06

Page 106: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201698

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

42 2016 yılında, Kurumdııhanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır.

246 014,14 0,06 0,00 0,00 246 014,14 0,06

2 Eğitim hizmetleri 124 739,85 0,03 0,00 0,00 124 739,85 0,03 8 İbirliği faaliyeti 65 835,09 0,02 0,00 0,00 65 835,09 0,02 17 Teknik destek verilmesi 55 439,21 0,01 0,00 0,00 55 439,21 0,01

43

2016 yılında Uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir.

246 014,14 0,06 0,00 0,00 246 014,14 0,06

2 Eğitim hizmetleri 124 739,85 0,03 0,00 0,00 124 739,85 0,03 8 İbirliği faaliyeti 65 835,09 0,02 0,00 0,00 65 835,09 0,02 17 Teknik destek verilmesi 55 439,21 0,01 0,00 0,00 55 439,21 0,01

44

2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir.

978 280,10 0,25 0,00 0,00 978 280,10 0,25

3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 145 532,43 0,04 0,00 0,00 145 532,43 0,04 8 İbirliği faaliyeti 65 835,09 0,02 0,00 0,00 65 835,09 0,02 9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 97 019,26 0,03 0,00 0,00 97 019,26 0,02 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 291 068,42 0,08 0,00 0,00 291 068,42 0,07 19 Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri 145 530,13 0,04 0,00 0,00 145 530,13 0,04

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 83 159,79 0,02 0,00 0,00 83 159,79 0,02

27 Kalite teknikleri çalımaları 150 134,99 0,04 0,00 0,00 150 134,99 0,04

45 2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir. 704 979,00 0,18 1 229,76 0,04 706 208,76 0,18

5 İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması 124 848,79 0,03 1 229,76 0,04 126 078,55 0,03

7 Yayın faaliyetleri 124 741,48 0,03 0,00 0,00 124 741,48 0,03 8 İbirliği faaliyeti 65 835,09 0,02 0,00 0,00 65 835,09 0,02

16 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 135 065,98 0,04 0,00 0,00 135 065,98 0,03

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 83 160,36 0,02 0,00 0,00 83 160,36 0,02

21 İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler 21 147,27 0,01 0,00 0,00 21 147,27 0,01 27 Kalite teknikleri çalımaları 150 180,03 0,04 0,00 0,00 150 180,03 0,04 113 İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir. 487 399,73 0,13 0,00 0,00 487 399,73 0,13

9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 324 897,57 0,08 0,00 0,00 324 897,57 0,08

16 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 108 352,16 0,03 0,00 0,00 108 352,16 0,03

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150,00 0,01 0,00 0,00 54 150,00 0,01

47 2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması 541 496,32 0,14 0,00 0,00 541 496,32 0,14

1 Danımanlık hizmetleri 54 150,18 0,01 0,00 0,00 54 150,18 0,01 2 Eğitim hizmetleri 63 174,31 0,02 0,00 0,00 63 174,31 0,02 3 Metodoloji ve metaveri çalımaları 270 747,44 0,07 0,00 0,00 270 747,44 0,07 8 İbirliği faaliyeti 72 199,60 0,02 0,00 0,00 72 199,60 0,02

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150,00 0,01 0,00 0,00 54 150,00 0,01

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 27 074,80 0,01 0,00 0,00 27 074,80 0,01

48 2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir. 694 038,71 0,18 0,00 0,00 694 038,71 0,18

2 Eğitim hizmetleri 63 174,31 0,02 0,00 0,00 63 174,31 0,02 8 İbirliği faaliyeti 72 199,60 0,02 0,00 0,00 72 199,60 0,02 17 Teknik destek verilmesi 27 077,32 0,01 0,00 0,00 27 077,32 0,01 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 27 074,80 0,01 0,00 0,00 27 074,80 0,01 30 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 462,69 0,03 0,00 0,00 125 462,69 0,03 31 Risk yönetimi 27 075,00 0,01 0,00 0,00 27 075,00 0,01 32 Süreç yönetimi 324 900,00 0,08 0,00 0,00 324 900,00 0,08 33 Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 27 075,00 0,01 0,00 0,00 27 075,00 0,01

Page 107: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 201699

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

49 2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

541 507,09 0,14 0,00 0,00 541 507,09 0,14

1 Danımanlık hizmetleri 54 150,18 0,01 0,00 0,00 54 150,18 0,01 2 Eğitim hizmetleri 63 177,30 0,02 0,00 0,00 63 177,30 0,02 8 İbirliği faaliyeti 72 204,61 0,02 0,00 0,00 72 204,61 0,02

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 54 150,00 0,01 0,00 0,00 54 150,00 0,01

34 Sınıflama sunucusunun revizyon çalımaları 27 075,00 0,01 0,00 0,00 27 075,00 0,01 35 Sınıflama güncellemesi faaliyetleri 135 375,00 0,04 0,00 0,00 135 375,00 0,03 36 Sınıflamaların oluturulması ve uyarlanması 135 375,00 0,04 0,00 0,00 135 375,00 0,03

50 2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

688 285,54 0,18 0,00 0,00 688 285,54 0,18

8 İbirliği faaliyeti 95 282,22 0,02 0,00 0,00 95 282,22 0,02 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 336,37 0,03 0,00 0,00 114 336,37 0,03 37 Ölçme, izleme ve değerlendirme 59 429,44 0,02 0,00 0,00 59 429,44 0,02 38 Plan/program güncellenmesi ve gelitirilmesi 266 787,50 0,07 0,00 0,00 266 787,50 0,07 39 Resmi İstatistik Programının Yönetimi 152 450,00 0,04 0,00 0,00 152 450,00 0,04

51 2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir.

631 115,81 0,16 0,00 0,00 631 115,81 0,16

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 336,37 0,03 0,00 0,00 114 336,37 0,03 37 Ölçme, izleme ve değerlendirme 59 429,44 0,02 0,00 0,00 59 429,44 0,02

40 Ulusal veri yayımlama takviminin oluturulması ve güncellenmesi 457 350,00 0,12 0,00 0,00 457 350,00 0,12

52 2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

762 250,00 0,20 0,00 0,00 762 250,00 0,20

41 İzleme ve değerlendirme (Kurumların İstatistiki alt yapıda yaptıkları ilerlemelerin çıkarılması) 228 675,00 0,06 0,00 0,00 228 675,00 0,06

42 Kurumlarla UVYT'nin hazırlanması 228 675,00 0,06 0,00 0,00 228 675,00 0,06 43 RİP portalının oluturulması 304 900,00 0,08 0,00 0,00 304 900,00 0,08

53

2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

819 470,71 0,21 0,00 0,00 819 470,71 0,21

8 İbirliği faaliyeti 95 282,22 0,02 0,00 0,00 95 282,22 0,02 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 76 214,92 0,02 0,00 0,00 76 214,92 0,02 15 İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması 76 224,51 0,02 0,00 0,00 76 224,51 0,02

16 Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri 114 394,20 0,03 0,00 0,00 114 394,20 0,03

17 Teknik destek verilmesi 114 338,48 0,03 0,00 0,00 114 338,48 0,03 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 114 341,38 0,03 0,00 0,00 114 341,38 0,03 44 Adres çalımaları 114 337,50 0,03 0,00 0,00 114 337,50 0,03 45 Veri derleme (İdari kayıttan veri derleme) 114 337,50 0,03 0,00 0,00 114 337,50 0,03

54 2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

888 001,89 0,23 0,00 0,00 888 001,89 0,23

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 266 401,40 0,07 0,00 0,00 266 401,40 0,07 46 İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri 177 600,18 0,05 0,00 0,00 177 600,18 0,05 47 Plan program ve örgütlenme 355 200,31 0,09 0,00 0,00 355 200,31 0,09 48 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) 88 800,00 0,02 0,00 0,00 88 800,00 0,02

55 2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

887 998,11 0,23 0,00 0,00 887 998,11 0,23

9 Veri kalitesine yönelik faaliyet 221 998,36 0,06 0,00 0,00 221 998,36 0,06

20 Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri 221 999,75 0,06 0,00 0,00 221 999,75 0,06

49 CATI metodu aracılığıyla veri derleme 222 000,00 0,06 0,00 0,00 222 000,00 0,06

50 CATI metodu aracılığıyla veri derleme hazırlık çalımaları 222 000,00 0,06 0,00 0,00 222 000,00 0,06

Page 108: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016100

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

56

2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

1 952 338,04 0,51 2 273 463,23 71,16 4 225 801,27 1,09

25 Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri 970 410,55 0,25 2 273 463,23 71,16 3 243 873,78 0,84 26 Uyum çalımaları 138 629,88 0,04 0,00 0,00 138 629,88 0,04 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 757,26 0,13 0,00 0,00 496 757,26 0,13 51 İzleme ve değerlendirme 346 540,34 0,09 0,00 0,00 346 540,34 0,09

57 2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

854 850,10 0,22 0,00 0,00 854 850,10 0,22

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 757,26 0,13 0,00 0,00 496 757,26 0,13 51 İzleme ve değerlendirme 346 540,34 0,09 0,00 0,00 346 540,34 0,09 52 Diğer uluslararası faaliyetler 11 552,50 0,00 0,00 0,00 11 552,50 0,00

58 2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. 1 813 814,53 0,47 0,00 0,00 1 813 814,53 0,47

1 Danımanlık hizmetleri 485 205,45 0,13 0,00 0,00 485 205,45 0,12 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 496 759,76 0,13 0,00 0,00 496 759,76 0,13 51 İzleme ve değerlendirme 346 644,32 0,09 0,00 0,00 346 644,32 0,09

53 Proje bileenlerine ilikin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu 323 470,00 0,08 0,00 0,00 323 470,00 0,08

54 Projelerin hazırlanması 161 735,00 0,04 0,00 0,00 161 735,00 0,04

59 2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir.

3 329 799,82 0,86 48 333,30 1,51 3 378 133,12 0,87

55 Diğer biliim faaliyetleri 461 554,82 0,12 8 333,30 0,26 469 888,12 0,12 56 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 341,50 0,37 20 000,00 0,63 1 434 341,50 0,37 57 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430,00 0,15 10 000,00 0,31 603 430,00 0,16 58 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 473,50 0,22 10 000,00 0,31 870 473,50 0,22

60

2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

3 329 799,82 0,86 48 333,30 1,51 3 378 133,12 0,87

55 Diğer biliim faaliyetleri 461 554,82 0,12 8 333,30 0,26 469 888,12 0,12 56 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 341,50 0,37 20 000,00 0,63 1 434 341,50 0,37 57 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430,00 0,15 10 000,00 0,31 603 430,00 0,16 58 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 473,50 0,22 10 000,00 0,31 870 473,50 0,22

61 2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır.

3 329 799,82 0,86 48 333,30 1,51 3 378 133,12 0,87

55 Diğer biliim faaliyetleri 461 554,82 0,12 8 333,30 0,26 469 888,12 0,12 56 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 341,50 0,37 20 000,00 0,63 1 434 341,50 0,37 57 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430,00 0,15 10 000,00 0,31 603 430,00 0,16 58 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 473,50 0,22 10 000,00 0,31 870 473,50 0,22

62 2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir.

3 329 799,82 0,86 48 333,30 1,51 3 378 133,12 0,87

55 Diğer biliim faaliyetleri 461 554,82 0,12 8 333,30 0,26 469 888,12 0,12 56 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 341,50 0,37 20 000,00 0,63 1 434 341,50 0,37 57 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430,00 0,15 10 000,00 0,31 603 430,00 0,16 58 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 473,50 0,22 10 000,00 0,31 870 473,50 0,22

63 2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

3 329 799,82 0,86 48 333,30 1,51 3 378 133,12 0,87

55 Diğer biliim faaliyetleri 461 554,82 0,12 8 333,30 0,26 469 888,12 0,12 56 Sistem gelitirme faaliyetleri 1 414 341,50 0,37 20 000,00 0,63 1 434 341,50 0,37 57 Sistem güvenliği faaliyetleri 593 430,00 0,15 10 000,00 0,31 603 430,00 0,16 58 Sistem yönetimi faaliyetleri 860 473,50 0,22 10 000,00 0,31 870 473,50 0,22

Page 109: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016101

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

64 2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

3 132 001,97 0,81 8 333,50 0,26 3 140 335,47 0,81

1 Danımanlık hizmetleri 593 430,54 0,15 0,00 0,00 593 430,54 0,15 2 Eğitim hizmetleri 593 430,53 0,15 0,00 0,00 593 430,53 0,15 55 Diğer biliim faaliyetleri 461 565,90 0,12 8 333,50 0,26 469 899,40 0,12 59 Biliim strateji belgesi hazırlanması 1 483 575,00 0,39 0,00 0,00 1 483 575,00 0,38

65

2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

2 244 056,10 0,58 0,00 0,00 2 244 056,10 0,58

60 Dağıtım faaliyetinin yürütülmesi 162 129,00 0,04 0,00 0,00 162 129,00 0,04 61 Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi 208 224,50 0,05 0,00 0,00 208 224,50 0,05 62 Matbaa hizmetleri 1 183 859,60 0,31 0,00 0,00 1 183 859,60 0,31

63 Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu 311 542,00 0,08 0,00 0,00 311 542,00 0,08

64 Uluslararası veri gönderim sistemi 108 086,00 0,03 0,00 0,00 108 086,00 0,03 65 Yayın hazırlama ve basım öncesi hazırlık faaliyeti 216 172,00 0,06 0,00 0,00 216 172,00 0,06 66 Yayınların dağıtımı ve depolanması faaliyeti 54 043,00 0,01 0,00 0,00 54 043,00 0,01

66 2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir.

875 814,51 0,23 0,00 0,00 875 814,51 0,23

61 Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi 208 224,50 0,05 0,00 0,00 208 224,50 0,05

63 Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu 311 542,00 0,08 0,00 0,00 311 542,00 0,08

67 Diğer (dağıtım ve iletiim) faaliyetleri 152 592,00 0,04 0,00 0,00 152 592,00 0,04 68 Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri 203 456,01 0,05 0,00 0,00 203 456,01 0,05

67 2016 yılında TÜİK kütüphanesinde, istatistiki bilgiye anında eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlandığı bir yapıya kavuturulması çalımalarına devam edilecektir.

127 160,00 0,03 0,00 0,00 127 160,00 0,03

69 Kütüphane ve dökümantasyon faaliyetleri 127 160,00 0,03 0,00 0,00 127 160,00 0,03

68 2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirilğinin sağlanmasına devam edilecektir.

2 475169,50 0,64 0,00 0,00 2 475169,50 0,64

17 Teknik destek verilmesi 174 845,10 0,05 0,00 0,00 174 845,10 0,05 62 Matbaa hizmetleri 1 775789,40 0,46 0,00 0,00 1 775789,40 0,46

70 Kurum içi danımanlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri 174 845,00 0,05 0,00 0,00 174 845,00 0,05

71 Yayın hazırlama ve basım faaliyetleri 174 845,00 0,05 0,00 0,00 174 845,00 0,05 72 Yayın standartı oluturma ve gelitirme faaliyeti 174 845,00 0,05 0,00 0,00 174 845,00 0,05

69 2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. 1 159 000,00 0,30 0,00 0,00 1 159 000,00 0,30

73 Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi 261 600,00 0,07 0,00 0,00 261 600,00 0,07

74 Kurumsal iletiim stratejisinin oluturulması, gelitirilmesi 635 800,00 0,17 0,00 0,00 635 800,00 0,16

75 Tanıtım politikalarının oluturulması, gelitirilmesi ve uygulanması 261 600,00 0,07 0,00 0,00 261 600,00 0,07

70

2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

713 852,14 0,19 0,00 0,00 713 852,14 0,18

1 Danımanlık hizmetleri 29 713,81 0,01 0,00 0,00 29 713,81 0,01 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619,34 0,01 0,00 0,00 39 619,34 0,01 37 Ölçme, izleme ve değerlendirme 133 394,31 0,03 0,00 0,00 133 394,31 0,03 47 Plan program ve örgütlenme 178 289,69 0,05 0,00 0,00 178 289,69 0,05 68 Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri 89 144,99 0,02 0,00 0,00 89 144,99 0,02 76 Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb. 80 257,50 0,02 0,00 0,00 80 257,50 0,02 77 Sekreterya hizmetleri 59 430,00 0,02 0,00 0,00 59 430,00 0,02 78 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol 104 002,50 0,03 0,00 0,00 104 002,50 0,03

Page 110: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016102

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

71

2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir.

432 516,84 0,11 0,00 0,00 432 516,84 0,11

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619,34 0,01 0,00 0,00 39 619,34 0,01 30 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 462,69 0,03 0,00 0,00 125 462,69 0,03 46 İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri 59 429,82 0,02 0,00 0,00 59 429,82 0,02 79 Kurumsal ve stratejik bilginin yönetilmesi 208 005,00 0,05 0,00 0,00 208 005,00 0,05

72 2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

660 673,10 0,17 0,00 0,00 660 673,10 0,17

1 Danımanlık hizmetleri 29 715,41 0,01 0,00 0,00 29 715,41 0,01 29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 39 619,34 0,01 0,00 0,00 39 619,34 0,01 30 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 27 076,54 0,01 0,00 0,00 27 076,54 0,01 37 Ölçme, izleme ve değerlendirme 133 394,31 0,03 0,00 0,00 133 394,31 0,03 78 Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol 104 002,50 0,03 0,00 0,00 104 002,50 0,03

80 Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri 29 715,00 0,01 0,00 0,00 29 715,00 0,01

81 İç kontrol faaliyetleri 148 575,00 0,04 0,00 0,00 148 575,00 0,04 82 Ön mali kontrol faaliyetleri 89 145,00 0,02 0,00 0,00 89 145,00 0,02 83 Örgütlenme faaliyetleri 29 715,00 0,01 0,00 0,00 29 715,00 0,01 84 Plan/programların hazırlanması 29 715,00 0,01 0,00 0,00 29 715,00 0,01

73 2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

274 038,44 0,07 0,00 0,00 274 038,44 0,07

30 Diğer yönetsel ve mali hizmetler 125 463,09 0,03 0,00 0,00 125 463,09 0,03 85 Mali hizmetler 49 525,35 0,01 0,00 0,00 49 525,35 0,01 86 Rapor Hazırlanması 99 050,00 0,03 0,00 0,00 99 050,00 0,03

74 2016 yılında, ulusal ve uluslararası hukuki gelimeler takip edilerek, hukuki çalımalar, mevzuat, dava takibi vb. çalımalar yürütülecektir.

535 000,00 0,14 0,00 0,00 535 000,00 0,14

87 Hukuki ilemlerin yürütülmesi 321 000,00 0,08 0,00 0,00 321 000,00 0,08 88 İnceleme, değerlendirme, görü bildirme 214 000,00 0,06 0,00 0,00 214 000,00 0,06

75 2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir. 734 257,33 0,19 0,00 0,00 734 257,33 0,19

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 130 799,83 0,03 0,00 0,00 130 799,83 0,03 76 Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb. 80 257,50 0,02 0,00 0,00 80 257,50 0,02 89 Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetleri 261 600,00 0,07 0,00 0,00 261 600,00 0,07 90 Medya ile iletiim faaliyetleri 261 600,00 0,07 0,00 0,00 261 600,00 0,07

76 2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

2 177 000,00 0,57 0,00 0,00 2 177 000,00 0,56

91 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 43 540,00 0,01 0,00 0,00 43 540,00 0,01 92 İnsan kaynakları planlaması 326 550,00 0,08 0,00 0,00 326 550,00 0,08 93 İnsan kaynakları strarejisinin uygulanması faaliyetleri 217 700,00 0,06 0,00 0,00 217 700,00 0,06 94 İnsan kaynakları stratejisinin oluturulması faaliyetleri 217 700,00 0,06 0,00 0,00 217 700,00 0,06 95 Kadro ve istihdam ilemleri 326 550,00 0,08 0,00 0,00 326 550,00 0,08 96 Personel özlük ilemleri 544 250,00 0,14 0,00 0,00 544 250,00 0,14 97 Personele yönelik diğer ilemler 435 400,00 0,11 0,00 0,00 435 400,00 0,11 98 Sicil ve bireysel performans değerlendirme 65 310,00 0,02 0,00 0,00 65 310,00 0,02

77 2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

67 372 999,65 17,49 0,00 0,00 67 372 999,65 17,34

85 Mali hizmetler 13 474 599,65 3,50 0,00 0,00 13 474 599,65 3,47

99 Bakım, onarım, iletim vb. destek hizmetler 23 580 550,00 6,12 0,00 0,00 23 580 550,00 6,07

100 Sosyal ve sağlık hizmetleri 6 737 300,00 1,75 0,00 0,00 6 737 300,00 1,73

101 Teknik ve destek hizmetler 23 580 550,00 6,12 0,00 0,00 23 580 550,00 6,07

Page 111: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016103

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

78

2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

1 623 500,00 0,42 50 000,00 1,56 1 673 500,00 0,43

102 Bakanlık büro hizmetleri 81 175,00 0,02 0,00 0,00 81 175,00 0,02

103 Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması (e-öğrenme ve eğitim yönetim sistemi uygulamalarının gelitirilmesi)

243 525,00 0,06 50 000,00 1,56 293 525,00 0,08

104 Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)'nın Hazırlanması ve Uygulanması 568 225,00 0,15 0,00 0,00 568 225,00 0,15

105 Hizmet içi eğitim programlarının gelitirilmesi ve uygulanması 487 050,00 0,13 0,00 0,00 487 050,00 0,13

106 Uzmanlık alan eğitimleri ve yeterlik sınavı uygulaması 162 350,00 0,04 0,00 0,00 162 350,00 0,04 107 Yazıma, evrak yönlendirme - özel büro 81 175,00 0,02 0,00 0,00 81 175,00 0,02

79 2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

974 097,75 0,25 0,00 0,00 974 097,75 0,25

29 Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri 97 407,75 0,03 0,00 0,00 97 407,75 0,03

108 Eğitim hizmetleri (Kurum dıı eğitim taleplerinin karılanması) 340 935,00 0,09 0,00 0,00 340 935,00 0,09

109 RİP Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması 535 755,00 0,14 0,00 0,00 535 755,00 0,14

80

2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

649 400,00 0,17 0,00 0,00 649 400,00 0,17

110 Dı kullanıcılar için e-öğrenme modül/uygulamalarının gelitirilmesi 129 880,00 0,03 0,00 0,00 129 880,00 0,03

111 İstatistik Aratırma Dergisi (İAD)'nin Yayımlanması 259 760,00 0,07 0,00 0,00 259 760,00 0,07

112 İstatistik Aratırma Sempozyumu (İAS)'nun Düzenlenmesi 259 760,00 0,07 0,00 0,00 259 760,00 0,07

81 2016 yılında, Bölge Müdürlüklerinde yürütülen çalımalar kalite standartları doğrultusunda etkin, zamanlı ve egüdüm içerisinde gerekletirilecektir.

238 492 648,62 61,91 317 717,40 9,94 238 810 366,02 61,48

6 Veri derleme faaliyetleri 119 246 175,96 30,95 317 717,40 9,94 119 563 893,36 30,78 11 Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri 119 246 472,66 30,95 0,00 0,00 119 246 472,66 30,70

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 385 234 000,00 100,00 3 195 000,00 100,00 388 429 000,00 100,00 Genel Yönetim Giderleri 0,00 0,00 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 385 234 000,00 100,00 3 195 000,00 100,00 388 429 000,00 100,00

Page 112: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016104

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı 32.75. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 229 479 000,00 0,00 0,00 229 479 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 36 645 000,00 0,00 0,00 36 645 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 38 760 000,00 0,00 0,00 38 760 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 3 505 000,00 0,00 0,00 3 505 000,0006 Sermaye Giderleri 76 845 000,00 0,00 0,00 76 845 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 385 234 000,00 0,00 0,00 385 234 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 720 000,00 0,00 720 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 2 475 000,00 0,00 2 475 000,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 3 195 000,00 0,00 3 195 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 388 429 000,00 0,00 0,00 388 429 000,00

İdare Adı 32.75.38.00 - ULUSAL HESAPLAR DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 3 217 000,00 0,00 0,00 3 217 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 443 000,00 0,00 0,00 443 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34 000,00 0,00 0,00 34 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 250 000,00 0,00 0,00 250 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 944 000,00 0,00 0,00 3 944 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 944 000,00 0,00 0,00 3 944 000,00

İdare Adı 32.75.58.00 - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 3 557 000,00 0,00 0,00 3 557 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 533 000,00 0,00 0,00 533 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 92 000,00 0,00 0,00 92 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 325 000,00 0,00 0,00 325 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 4 507 000,00 0,00 0,00 4 507 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 50 000,00 0,00 50 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00 0,00 50 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4 557 000,00 0,00 0,00 4 557 000,00

Page 113: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016105

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.56.00 - TARIM İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 453 000,00 0,00 0,00 2 453 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 387 000,00 0,00 0,00 387 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37 000,00 0,00 0,00 37 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 450 000,00 0,00 0,00 450 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 327 000,00 0,00 0,00 3 327 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 327 000,00 0,00 0,00 3 327 000,00

İdare Adı 32.75.57.00 - ÇEVRE, ENERJİ VE ULATIRMA İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 444 000,00 0,00 0,00 2 444 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 331 000,00 0,00 0,00 331 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40 000,00 0,00 0,00 40 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 2 815 000,00 0,00 0,00 2 815 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2 815 000,00 0,00 0,00 2 815 000,00

İdare Adı 32.75.54.00 - KISA DÖNEMLİ İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 561 000,00 0,00 0,00 2 561 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 361 000,00 0,00 0,00 361 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26 000,00 0,00 0,00 26 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 160 000,00 0,00 0,00 160 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 108 000,00 0,00 0,00 3 108 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 108 000,00 0,00 0,00 3 108 000,00

Page 114: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016106

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.53.00 - SOSYAL SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 3 402 000,00 0,00 0,00 3 402 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 532 000,00 0,00 0,00 532 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30 000,00 0,00 0,00 30 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 964 000,00 0,00 0,00 3 964 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 20 000,00 0,00 20 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 20 000,00 0,00 20 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 984 000,00 0,00 0,00 3 984 000,00

İdare Adı 32.75.51.00 - DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 232 000,00 0,00 0,00 232 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31 000,00 0,00 0,00 31 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 1 833 000,00 0,00 0,00 1 833 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1 833 000,00 0,00 0,00 1 833 000,00

İdare Adı 32.75.52.00 - İGÜCÜ VE YAAM KOULLARI DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 267 000,00 0,00 0,00 2 267 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 324 000,00 0,00 0,00 324 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 67 000,00 0,00 0,00 67 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 2 658 000,00 0,00 0,00 2 658 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 20 000,00 0,00 20 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 20 000,00 0,00 20 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2 678 000,00 0,00 0,00 2 678 000,00

Page 115: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016107

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.55.00 - YILLIK İ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 762 000,00 0,00 0,00 2 762 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 423 000,00 0,00 0,00 423 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46 000,00 0,00 0,00 46 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 210 000,00 0,00 0,00 210 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 441 000,00 0,00 0,00 3 441 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 441 000,00 0,00 0,00 3 441 000,00

İdare Adı 32.75.44.00 - ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 311 000,00 0,00 0,00 2 311 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 296 000,00 0,00 0,00 296 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35 000,00 0,00 0,00 35 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 130 000,00 0,00 0,00 130 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 2 772 000,00 0,00 0,00 2 772 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2 772 000,00 0,00 0,00 2 772 000,00

İdare Adı 32.75.45.00 - METAVERİ VE STANDARTLARI DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 719 000,00 0,00 0,00 1 719 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 245 000,00 0,00 0,00 245 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27 000,00 0,00 0,00 27 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 175 000,00 0,00 0,00 175 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 2 166 000,00 0,00 0,00 2 166 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2 166 000,00 0,00 0,00 2 166 000,00

Page 116: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016108

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.48.00 - KAYIT SİSTEMLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 434 000,00 0,00 0,00 2 434 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 317 000,00 0,00 0,00 317 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 73 000,00 0,00 0,00 73 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 225 000,00 0,00 0,00 225 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 049 000,00 0,00 0,00 3 049 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 049 000,00 0,00 0,00 3 049 000,00

İdare Adı 32.75.47.00 - VERİ TOPLAMA KOORDİNASYONU DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 279 000,00 0,00 0,00 1 279 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 190 000,00 0,00 0,00 190 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 197 000,00 0,00 0,00 197 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 110 000,00 0,00 0,00 110 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 1 776 000,00 0,00 0,00 1 776 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1 776 000,00 0,00 0,00 1 776 000,00

İdare Adı 32.75.50.00 - ULUSLARARASI İLİKİLER DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 565 000,00 0,00 0,00 1 565 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 206 000,00 0,00 0,00 206 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 53 000,00 0,00 0,00 53 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 2 797 000,00 0,00 0,00 2 797 000,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 4 621 000,00 0,00 0,00 4 621 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 2 475 000,00 0,00 2 475 000,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 2 475 000,00 0,00 2 475 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7 096 000,00 0,00 0,00 7 096 000,00

Page 117: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016109

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.46.00 - BİLİİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 7 564 000,00 0,00 0,00 7 564 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 865 000,00 0,00 0,00 865 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 298 000,00 0,00 0,00 3 298 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 8 054 000,00 0,00 0,00 8 054 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 19 781 000,00 0,00 0,00 19 781 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 250 000,00 0,00 250 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 250 000,00 0,00 250 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 20 031 000,00 0,00 0,00 20 031 000,00

İdare Adı 32.75.49.00 - BİLGİ DAĞITIM VE İLETİİM DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 4 163 000,00 0,00 0,00 4 163 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 744 000,00 0,00 0,00 744 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 671 000,00 0,00 0,00 671 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 780 000,00 0,00 0,00 780 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 6 358 000,00 0,00 0,00 6 358 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6 358 000,00 0,00 0,00 6 358 000,00

İdare Adı 32.75.00.23 - STRATEJİ GELİTİRME DAİRESİ BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 677 000,00 0,00 0,00 1 677 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 248 000,00 0,00 0,00 248 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56 000,00 0,00 0,00 56 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 1 981 000,00 0,00 0,00 1 981 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1 981 000,00 0,00 0,00 1 981 000,00

Page 118: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016110

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.00.24 - HUKUK MÜAVİRLİĞİ

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 439 000,00 0,00 0,00 439 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 52 000,00 0,00 0,00 52 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44 000,00 0,00 0,00 44 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 535 000,00 0,00 0,00 535 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 535 000,00 0,00 0,00 535 000,00

İdare Adı 32.75.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİKİLER MÜAVİRLİĞİ

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 318 000,00 0,00 0,00 318 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 61 000,00 0,00 0,00 61 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 79 000,00 0,00 0,00 79 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 850 000,00 0,00 0,00 850 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 1 308 000,00 0,00 0,00 1 308 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1 308 000,00 0,00 0,00 1 308 000,00

İdare Adı 32.75.00.05 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1 774 000,00 0,00 0,00 1 774 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 333 000,00 0,00 0,00 333 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70 000,00 0,00 0,00 70 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 2 177 000,00 0,00 0,00 2 177 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2 177 000,00 0,00 0,00 2 177 000,00

Page 119: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016111

Performans Bilgileri

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

İdare Adı 32.75.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAKANLIĞI

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 15 460 000,00 0,00 0,00 15 460 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 2 607 000,00 0,00 0,00 2 607 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 298 000,00 0,00 0,00 7 298 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 708 000,00 0,00 0,00 708 000,0006 Sermaye Giderleri 41 300 000,00 0,00 0,00 41 300 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 67 373 000,00 0,00 0,00 67 373 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 67 373 000,00 0,00 0,00 67 373 000,00

İdare Adı 32.75.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 2 490 000,00 0,00 0,00 2 490 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 332 000,00 0,00 0,00 332 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 425 000,00 0,00 0,00 425 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 3 247 000,00 0,00 0,00 3 247 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 50 000,00 0,00 50 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 50 000,00 0,00 50 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3 297 000,00 0,00 0,00 3 297 000,00

İdare Adı 32.75.00.61 - BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

BÜTÇ

E KA

YNAK

İHTİ

YAC

I

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 162 053 000,00 0,00 0,00 162 053 000,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 26 583 000,00 0,00 0,00 26 583 000,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26 031 000,00 0,00 0,00 26 031 000,0004 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,0005 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,0006 Sermaye Giderleri 23 826 000,00 0,00 0,00 23 826 000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,0008 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,0009 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00Bütçe Ödeneği Toplamı 238 493 000,00 0,00 0,00 238 493 000,00

BÜTÇ

E D

II

KAYN

AK Döner Sermaye 330 000,00 0,00 330 000,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Yurt Dıı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dıı Kaynak İhtiyacı 330 000,00 0,00 330 000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 238 823 000,00 0,00 0,00 238 823 000,00

Page 120: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016112

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Ek 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlikin Tablo

İdare Adı 32.75 - TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

2016 yılında, Ulusal hesaplar alanında, uluslararası metodolojik gelimeleri ve yenilikleri izlemek, bu konularda eğitimler düzenlemek ve Ulusal hesaplar göstergelerinin uluslararası standartlarda üretilmesine destek sağlanmasına devam edilecektir.

Danımanlık hizmetleri

UHD Eğitim hizmetleri Metodoloji ve metaveri çalımaları

Sınıflamalara yönelik faaliyetler 2016 yılında, Arz ve Kullanım Tabloları, Dı Alem Hesapları ve Bölgesel Gayri Safi Katma Değer tahminlerinin, cari fiyatlarla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde hesaplanması, EDP Mali Bildirim Tablolarının hazırlanması ve veri kalitesinin, içsel tutarlılığın artırılmasına devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

UHDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri

Yayın faaliyetleri

2016 yılında, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyinde, Bölgesel İstihdam ve Bölgesel İgücü Ödemeleri serisinin hesaplanması, Kurumsal Sektörlere göre Mali Olmayan Hesap Setlerinin oluturulması konusunda çalımalara devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

UHDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri

Yayın faaliyetleri 2016 yılında, Harcama yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesi, Gelir yöntemi ile cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üçer aylık dönemler itibariyla üretilmesi, Üretim yöntemi ile cari ve sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

UHD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

Veri derleme faaliyetleri

Yayın faaliyetleri

2016 yılında, üretim yöntemi ile GSYH tahminleri yeni bazlı seriye göre oluturulacak ve GSYH tahminlerinde FISIM'ın iktisadi faaliyetlere göre dağılımı yapılacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

UHDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri

2016 yılında, Dı ticaret istatistikleri ve endeksleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmeye devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

UHD

Sınıflamalara yönelik faaliyetler İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet

2016 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksinin kapsamının geniletilmesi ve uluslararası karılatırılabilirliğinin sağlanması, Satınalma Gücü Paritesi çalımalarının tam uyumluluk kriterlerine bağlı olarak gerçekletirilmesi çalımaları yapılacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ESGD İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet

2016 yılında, Tüketici ve sektörel eğilim istatistiklerinin ve güven endekslerinin uluslararası standartlarda üretilmesi çalımaları yapılacaktır.

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

ESGDVeri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri Hazırlık çalımaları

2016 yılında, Ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarını karılayacak Ekonomik Güven Endekslerin hesaplanması çalımaları yürütülecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ESGDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Yayın faaliyetleri Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

Page 121: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016113

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında, Bölgesel istatistikler ile Ulusal ve uluslararası göstergelerin, kullanılabilirliğinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yapılacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ESGD

Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Hazırlık çalımaları Dağıtım faaliyetleri Veri Tabanının Güncellenmesi ve Kapsamının Gelitirilmesi

2016 yılında Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması için çalımalar yürütülecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları ESGDYayın faaliyetleri

Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında, Tarımsal Yapı(FSS) istatistikleri,organik tarım, iyi tarım uygulamaları istatistikleri uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

TİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet

2016 yılında, Farklı idari kayıt sistemlerinden yararlanarak bitkisel üretim istatistiklerinin hesaplanması ve hayvansal üretim istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıt sistemlerinin kullanımının arttırılmasına, Gıda ile ilgili istatistiklerin kullanılabilirliğinin gelitirilmesine devam edilecektir.

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

TİD

Veri derleme faaliyetleri İbirliği faaliyeti Hazırlık çalımaları Alternatif kaynaklarda var olan verilerin temini İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri Teknik destek verilmesi Verilerin elektronik ortama aktarımı (Veri Girii)

2016 yılında, Uluslararası standartlarda, Tarımsal İletme Yapı İstatistikleri ile tarımsal fiyat istatistikleri ve endekslerine ilikin göstergelerin hesaplanmasına devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

TİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti

2016 yılında, Tarımsal Ekonomik Hesaplar için gerekli veriler derlenecek ve hesap tabloları hazırlanacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

TİD İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri İbirliği faaliyeti Teknik destek verilmesi

2016 yılında, Çevresel istihdam, gelir ve harcama, su, atıksu ve atık istatistikleri ile Hükümetlerarası İklim Değiikliği Paneli (IPCC) Rehberinde önerilen yaklaımlar kullanılarak seragazı emisyonları uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecek ve çevresel hesap sistemi gelitirilecektir.

Eğitim hizmetleri

ÇEUİD

Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Diğer istatistik üretim ve sonuç alım faaliyetleri

2016 yılında çevresel vergilerle ilgili istatistikler üretilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları ÇEUİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

Veri derleme faaliyetleri

2016 yılında, sektörel enerji tüketimi, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerinde yer alan istatistikler ile ulatırma istatistikleri, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ÇEUİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti

2016 yılında enerji alanında kısa dönemli katı yakıt istatistileri alanında ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeitlilikte yeni istatistiklerin üretilmesine yönelik çalımalar yapılacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ÇEUİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti

Page 122: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016114

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında 2010=100 temel yıllı Kısa Dönemli İnaat Endeksleri, 2010=100 temel yıllı ticaret ve hizmet endeksleri ile Yapı İzin istatistikleri kapsamında yer alan istatistiklerin üretilmesine devam edilecek, yapı izni üretilmesi sürecinde İçileri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü ile ibirliği artırılacak ve etkinletirilecektir

Metodoloji ve metaveri çalımaları

KDİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Hazırlık çalımaları Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında Sanayi İgücü Girdi Endeksi, Sanayi Üretim, Sanayi Ciro ve İgücü Maliyeti Endekslerinin üretilmesine devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

KDİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Hazırlık çalımaları

2016 yılında, UAVT dıında form düzenlenmesinin engellenmesi, onay kodu olmayan formların onaylanmalarının sağlanması, idari kayıtların yasal olarak NVİ ile sistemin sağlıklı çalıması için gerekli çalımalar yürütülecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

KDİDİbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri

2016 yılında Perakende Satılar Endeksinin yayınlanmasına ilikin çalımalara devam edilecektirtir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

KDİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti

2016 yılında, Üretici Fiyatları Endeksi ve Bina İnaat Maliyet Endekslerinin hesaplanmasına devam edilecek, Yurt Dıı Satılar İçin Üretici Fiyatları Endeksi hesaplanacak ve hizmetler sektörü için üretici fiyatları endeksi hesaplamasına yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

KDİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında, eğitim, suç , adalet ve seçim, kültür ve spor istatistikleri kapsamında mevcut istatistiklerin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine yönelik çalımalara devam edilecektir.

Eğitim hizmetleri

SSİD

Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri Teknik destek verilmesi

2016 yılında, turizm istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Eğitim hizmetleri

SSİD

Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Teknik destek verilmesi

2016 yılında, Sağlık istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı üretilmesi ve bu kapsamda resmi istatistik üretiminde idari kayıt sistemlerinin kullanımının artırılması, bilgi ve hizmetlerin güncelliği ve zamanlılığının gelitirilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

SSİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri Teknik destek verilmesi İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler

Page 123: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016115

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında, Ulusal ve Uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sosyal koruma istatistikleri üretilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

SSİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Hazırlık çalımaları

2016 yılında, Yaam Memnuniyeti Aratırması, toplumsal cinsiyet göstergeleri ile hayati istatistikler kapsamında yer alan doğum, evlenme, boanma, ölüm ve intihar istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

Eğitim hizmetleri

DEİD

Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Hazırlık çalımaları

2016 yılında, Zaman kullanım istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı ekilde üretilmesi kapsamında çalımalar yürütülecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

DEİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında, Hayati istatistikler kapsamında ihtiyaç duyulan intihara teebbüs istatistiklerinin üretilmesi için çalımalara devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

DEİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri İbirliği faaliyeti

2016 yılında, Nüfus ve göç istatistikleri kapsamında yer alan istatistik ve göstergelerin, uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine devam edilecektir.

Danımanlık hizmetleri

DEİD

Eğitim hizmetleri Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında, Nüfus ve uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde ilgili kurumlarla idari kayıtların gelitirilmesi çalımaları yürütülecek ve idari kayıt kullanımı artırılacaktır.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

DEİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Hazırlık çalımaları Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri Teknik Yardım Ulusal ve Uluslararası Kurum/Kurulular ile İbirliği Faaliyetleri

2016 yılında, Gelir dağılımı, yaam koulları, yoksulluk ve sosyal dılanma göstergelerinin tahmin boyutunun İBBS-2.düzey olarak gelitirilerek üretilmesi, Eurostat tarafından gelitirilen modüler anketlerin her yıl çalımaya ilavesiyle farklı konularda sosyal dılanma göstergelerinin üretilmesine devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

İYKD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet

2016 yılında cevaplayıcı yükü azaltmı olan hanehalkı bütçe anketlerinin alan uygulamasına devam edilecektir

Metodoloji ve metaveri çalımaları

İYKD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

2016 yılında, İgücü anketi, veri kalitesi konusundaki AB önerileri dikkate alınarak uygulanacak, ülke ihtiyaçları ile uyumlu olduğu taktirde Eurostat tarafından öngörülen modüler anketler de çalımaya entegre edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

İYKDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet

Page 124: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016116

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında AB normlarına uyumlu olarak Bilim, Teknoloji ve Bilgi toplumu istatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

YİİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Veri kalitesine yönelik faaliyet Hazırlık çalımaları

2016 yılında AB normlarına uyumlu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri-Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerinin üretilmesine devam edilecektir.

Danımanlık hizmetleri

YİİD

Metodoloji ve metaveri çalımaları İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet Hazırlık çalımaları

2016 yılında İgücü maliyeti ve kazanç yapısı istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu, tutarlı olarak üretilmesine yönelik çalımalar yapılması. AB ve Birlemi Milletler standartlarına uyumlu olarak uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin uluslararası karılatırılabilir, içsel uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için çalımalar yapılacaktır.

Sınıflamalara yönelik faaliyetler

YİİD

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması Veri derleme faaliyetleri Yayın faaliyetleri Veri kalitesine yönelik faaliyet Metodoloji ve metaveri faaliyetleri Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri Uyum çalımaları

2016 yılında Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynakları istatistikleri ile (Ar-Ge) Faaliyetleri için ayrılan ödeneklere yönelik istatistiklerin, Yurt Dıında Sahip Olunan irket, Ortaklık ve ubeler Aratırması (OFATS) ile Uluslararası hizmet ticareti konularında kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek yeni istatistiklerin üretilmesi çalımaları devam edecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

YİİDİstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

2016 yılında, Kurumiçihanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmaların uluslararası standartlarda metodoloji çalımaları yapılacak, örnek planlarının hazırlanması, örnek seçimi, geniletme çalımaları gerçekletirilecek ve örnekleme hataları hesaplanacaktır.

Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri

ÖATD Kalite teknikleri çalımaları

Tam sayım ve örnekleme yöntemleri

2016 yılında, Kurumdııhanehalkı ve iyerlerine yönelik aratırmalar için talepler doğrultusunda metodolojik vb. konularında danımanlık, ibirliği ve eğitim destek çalımaları yapılacaktır.

Eğitim hizmetleri

ÖATDİbirliği faaliyeti

Teknik destek verilmesi

2016 yılında Uluslararası kurulular ve ulusal ile ibirliğinin artırılması ve etkinletirilmesi bağlamında, talepler doğrultusunda, metodolojik vb. konularda teknik destek, danımanlık vb. hizmetleri verilecektir.

Eğitim hizmetleri

ÖATDİbirliği faaliyeti

Teknik destek verilmesi

2016 yılında, Zaman Serileri istatistikleri güvenilir, karılatırılabilir, uyumlu ve tutarlı, veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesine ve veri analizi ve veri madenciliği çalımalarının gelitirilmesine devam edilecektir.

Metodoloji ve metaveri çalımaları

ÖATD

İbirliği faaliyeti

Veri kalitesine yönelik faaliyet

Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri

Kalite teknikleri çalımaları

2016 yılında, Konjonktür İzleyici aracı sonuçlarının üretilmesi için çalımalar yürütülecektir.

İstatistiklerin üretilmesi, tahmin çalımaları ve sonuçların alınması

ÖATD

Yayın faaliyetleri İbirliği faaliyeti Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler Kalite teknikleri çalımaları İstatistik üretim sürecine yönelik faaliyetler

Page 125: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016117

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılı içerisinde yapılan anket/aratırmalar için cevaplayıcı yükü ölçülecek ve izlenecektir.

Veri kalitesine yönelik faaliyet MSD Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri

Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri

2016 yılı içerisinde İstatistik üretim süreçlerine entegre metaveri sisteminin oluturulması

Danımanlık hizmetleri

MSD

Eğitim hizmetleri Metodoloji ve metaveri çalımaları İbirliği faaliyeti Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

2016 yılında Süreç ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik çalımalar yürütülecektir.

Eğitim hizmetleri

MSD

İbirliği faaliyeti Teknik destek verilmesi Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri Diğer yönetsel ve mali hizmetler Risk yönetimi Süreç yönetimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

2016 yılında idari kayıtlarda ve üretilen istatisitklerde güncel sınıflamaların kullanılması için çalımalar yürütülecektir

Danımanlık hizmetleri

MSD

Eğitim hizmetleri İbirliği faaliyeti Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri Sınıflama sunucusunun revizyon çalımaları Sınıflama güncellemesi faaliyetleri Sınıflamaların oluturulması ve uyarlanması

2016 yılında, RİP'in yönetilmesi ve Türkiye İstatistik Sistemi (TİS) ana kapısının faaliyete geçirilmesi ile kurumun rolünün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

İbirliği faaliyeti

KSD Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri Ölçme, izleme ve değerlendirme Plan/program güncellenmesi ve gelitirilmesi Resmi İstatistik Programının Yönetimi

2016 yılında, Ulusal ve uluslararası veri yayımlama, veri gönderimi çalımalarında egüdüm sağlanması ve zamanlılığın gelitirilmesi çalımalarına devam edilecektir.

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

KSDÖlçme, izleme ve değerlendirme Ulusal veri yayımlama takviminin oluturulması ve güncellenmesi

2016 yılında, RİP kapsamında payda kurumların istatistiki bilgiye eriiminin ve paylaımının sağlanması için çalımalar yürütülecektir.

İzleme ve değerlendirme (Kurumların İstatistiki alt yapıda yaptıkları ilerlemelerin çıkarılması)

KSDKurumlarla UVYT'nin hazırlanması RİP portalının oluturulması

2016 yılında İ Kayıtları Sisteminin güncellenmesine, AB metodolojilerine uygun olarak gelitirilmesine ve tarımsal iletmelere uygulanacak aratırmalar için kayıt sistemine dayalı güncel çerçeve oluturulmasına devam edilecektir.

İbirliği faaliyeti

KSD

Veri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri İdari kayıt verilerinin analizi ve uyumlatırılması Metodolojik aratırmalar ve yöntem belirleme faaliyetleri Teknik destek verilmesi Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri Adres çalımaları Veri derleme (İdari kayıttan veri derleme)

2016 yılında, alan çalımaları kaynakları ile birlikte planlanacak, takvimlendirilecek yürütülmesi izlenecek ve değerlendirilecek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

VTKD İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri

Plan program ve örgütlenme

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

2016 yılında, Veri toplama kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalımalar yürütülecektir.

Veri kalitesine yönelik faaliyet

VTKD Diğer yöntem aratırma, gelitirme ve uygulama faaliyetleri

CATI metodu aracılığıyla veri derleme

CATI metodu aracılığıyla veri derleme hazırlık çalımaları

Page 126: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016118

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında Ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası kurulularla ibirliğinin arttırılması; ABʼye Uyum çalımaları kapsamında, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması; uluslararası projelerin yürütülmesinde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Teknik yardım, ibirliği faaliyetleri

UİD Uyum çalımaları

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

İzleme ve değerlendirme

2016 yılında, Eurostat tarafından değerlendirilen istatistiksel konu ve modüllerin uyumunu ölçen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (SMIS)'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

UİD İzleme ve değerlendirme

Diğer uluslararası faaliyetler

2016 yılında, Uluslararası projeler ve teknik ibirliği faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Danımanlık hizmetleri

UİD

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

İzleme ve değerlendirme Proje bileenlerine ilikin faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu Projelerin hazırlanması

2016 yılında, Veri toplama, süreçlerinin standardize edilmesi ve Kurumda Ortak üretim kültürünün gelitirilmesi amacı ile çalımalara devam edilecektir.

Diğer biliim faaliyetleri

BTD Sistem gelitirme faaliyetleri

Sistem güvenliği faaliyetleri

Sistem yönetimi faaliyetleri

2016 yılında, Destekleyici, yönetsel ve operasyonelsüreçlerle ilgili uygulamaları gelitirimesi ve bu uygulamalara ait dokümantasyon üretilmesine balanması, bu kapsamda e-imza uygulamasının Kurumda hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Diğer biliim faaliyetleri

BTDSistem gelitirme faaliyetleri

Sistem güvenliği faaliyetleri

Sistem yönetimi faaliyetleri

2016 yılında, Sunucularıın sanallatırılmasını öncelik olarak alınacak ve e-posta sunucusu için kullanılan veritabanı alanı arttırılacaktır.

Diğer biliim faaliyetleri

BTDSistem gelitirme faaliyetleri

Sistem güvenliği faaliyetleri

Sistem yönetimi faaliyetleri

2016 yılında, Bölge Müdürlükleri ve TÜİK Merkez tekilatı iletiim altyapısının güçlendirilmesi çalımaları yürütülecektir.

Diğer biliim faaliyetleri

BTDSistem gelitirme faaliyetleri

Sistem güvenliği faaliyetleri

Sistem yönetimi faaliyetleri

2016 yılında, Veritabanı, veri ambarı ve veri güvenliği çalımaları ile veri altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Diğer biliim faaliyetleri

BTDSistem gelitirme faaliyetleri Sistem güvenliği faaliyetleri Sistem yönetimi faaliyetleri

2016 yılında, Sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması, Eğitim ve danımanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalımalar yürütülecektir

Danımanlık hizmetleri

BTDEğitim hizmetleri Diğer biliim faaliyetleri Biliim strateji belgesi hazırlanması

2016 yılında, TÜİK ve kamu kurum/kurulularının üretmi olduğu istatistiklerin yayımlanması ve dağıtımında etkinliğin, güncelliğin, zamanlılığın, eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlanması için çalımalara devam edilecektir.

Dağıtım faaliyetinin yürütülmesi

BDİD

Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi

Matbaa hizmetleri Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu Uluslararası veri gönderim sistemi

Yayın hazırlama ve basım öncesi hazırlık faaliyeti

Yayınların dağıtımı ve depolanması faaliyeti

2016 yılında, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçları ve karılanamayan veri/bilgi talepleri değerlendirilecek, kullanıcıların veri ve bilgi talapleri karılanmaya devam edilecektir.

Dağıtım sisteminin değerlendirilmesi ve gelitirilmesi

BDİD Ulusal ve uluslararası bigi taleplerinin karılanması/koordinasyonu Diğer (dağıtım ve iletiim) faaliyetleri

Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri

Page 127: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016119

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam2016 yılında TÜİK kütüphanesinde, istatistiki bilgiye anında eriilebilirliğin ve kullanılabilirliğin sağlandığı bir yapıya kavuturulması çalımalarına devam edilecektir.

Kütüphane ve dökümantasyon faaliyetleri BDİD

2016 yılında, TÜİK ile kamu kurum ve kurulularının yayınlarının standartlar çerçevesinde üretilmesine ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Teknik destek verilmesi

BDİD

Matbaa hizmetleri

Kurum içi danımanlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri

Yayın hazırlama ve basım faaliyetleri

Yayın standartı oluturma ve gelitirme faaliyeti

2016 yılında, İletiim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

BDİDKurumsal iletiim stratejisinin oluturulması, gelitirilmesi Tanıtım politikalarının oluturulması, gelitirilmesi ve uygulanması

2016 yılında, Stratejik Yönetim yaklaımının unsurlarının (Stratejik Plan, Performans Yönetimi vb) hazırlanması ve uygulanması sürecine yönelik çalımalar yürütülecek, Kurumsal performansın değerlendirilmesi amacıyla, merkez ve bölge performans değerlendirmesine yönelik çalımalar gerçekletirilecektir.

Danımanlık hizmetleri

SGD

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

Ölçme, izleme ve değerlendirme

Plan program ve örgütlenme

Diğer yayın, dağıtım ve halkla ilikiler faaliyetleri

Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb.

Sekreterya hizmetleri

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol

2016 yılında, Kurum çalıanlarının beklentileri ve önem verdikleri konuları, memnuniyet ve motivasyon düzeylerini tespit amacıyla çalıan memnuniyet anketi uygulanacak ve değerlendirilecektir.

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

SGDDiğer yönetsel ve mali hizmetler

İnsan kaynakları planlaması ve yönetimi faaliyetleri

Kurumsal ve stratejik bilginin yönetilmesi

2016 yılında, İç Kontrol Sisteminin gelitirilmesi ve ön mali kontrolün etkinletirilmesi için çalımalar yürütülecektir.

Danımanlık hizmetleri

SGD

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

Diğer yönetsel ve mali hizmetler

Ölçme, izleme ve değerlendirme

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İzleme ve Kontrol

Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri

İç kontrol faaliyetleri

Ön mali kontrol faaliyetleri

Örgütlenme faaliyetleri

Plan/programların hazırlanması

2016 yılında, bütçe, kesin hesap, raporlama, mal yönetim dönemi ilemleri vb. mali hizmetlerin etkin bir ekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Diğer yönetsel ve mali hizmetler

SGDMali hizmetler

Rapor Hazırlanması

2016 yılında, ulusal ve uluslararası hukuki gelimeler takip edilerek, hukuki çalımalar, mevzuat, dava takibi vb. çalımalar yürütülecektir.

Hukuki ilemlerin yürütülmesi HUKUK MÜAVİRLİĞİİnceleme, değerlendirme, görü bildirme

2016 yılında, halkla ilikiler, tanıtım, medya ve bilgi edinme faaliyetleri etkin bir ekilde yürütülecektir.

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

BHİM Toplantı, sempozyum, basın toplantısı vb.

Halkla ilikiler ve tanıtım faaliyetleri

Medya ile iletiim faaliyetleri

Page 128: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016120

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Devam

2016 yılında, Kurumun insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalımalar yapılacak ve insan kaynakları faaliyetleri etkin biçimde gerçekletirilecektir.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

İKD

İnsan kaynakları planlaması

İnsan kaynakları strarejisinin uygulanması faaliyetleri

İnsan kaynakları stratejisinin oluturulması faaliyetleri

Kadro ve istihdam ilemleri

Personel özlük ilemleri

Personele yönelik diğer ilemler

Sicil ve bireysel performans değerlendirme

2016 yılında destek hizmetlerine ilikin faaliyetlere devam edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Mali hizmetler

DHD Bakım, onarım, iletim vb. destek hizmetler

Sosyal ve sağlık hizmetleri

Teknik ve destek hizmetler

2016 yılında, Kurum personelinin mesleki teknik bilgi ve i verimliliklerinin arttırılması ve uluslararası standartlara uygun bilgi üretme kapasitelerinin gelitirilmesi yönünde çalımalar yürütülecektir.

Bakanlık büro hizmetleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması (e-öğrenme ve eğitim yönetim sistemi uygulamalarının gelitirilmesi) Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)'nın Hazırlanması ve Uygulanması

Hizmet içi eğitim programlarının gelitirilmesi ve uygulanması

Uzmanlık alan eğitimleri ve yeterlik sınavı uygulaması

Yazıma, evrak yönlendirme - özel büro

2016 yılında, RİP'e dahil kurum/kurulular ve istatistik kullanıcıları arasında bilgi akıı ve paylaımı sağlanacak, eğitim ve danımanlık hizmetleri verilecektir

Organizasyon ve koordinasyon hizmetleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim hizmetleri (Kurum dıı eğitim taleplerinin karılanması)

RİP Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması

2016 yılında, istatistik alanında aratırmacılar, akademisyenler ve kullanıcılar arasında iletiimin güçlendirilmesi, istatistiki aratırmaların niteliğinin yükseltilmesi, Kurumsal kimlik, ürün ve hizmetlerimiz konusunda kamuoyunda farkındalığın yaratılması sağlanacaktır.

Dı kullanıcılar için e-öğrenme modül/uygulamalarının gelitirilmesi

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İstatistik Aratırma Dergisi (İAD)'nin Yayımlanması

İstatistik Aratırma Sempozyumu (İAS)'nun Düzenlenmesi

2016 yılında, Bölge Müdürlüklerinde yürütülen çalımalar kalite standartları doğrultusunda etkin, zamanlı ve egüdüm içerisinde gerekletirilecektir.

Veri derleme faaliyetleri BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİVeri girii, kontrolü ve ilenmesi faaliyetleri

Page 129: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016121

Ek

TÜİK, Performans Programı, 2016

Ek 2. TÜİK Merkez Tekilat Yapısı

TÜİK Merkez Tekilatı eması

BakanBakan

Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Danıma Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Bakan 1. Bakan Yardımcısı 1. Tarım İstatistikleri Daire Bk. 1. Strateji Gelitirme Daire

Bk. 1. İnsan Kaynakları Daire Bk.

2. Bakan Yardımcısı 2. Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Bk. 2. Hukuk Müavirliği 2. Destek Hizmetleri Daire Bk.

3. Bakan Yardımcısı 3. Ulusal Hesaplar Daire Bk. 3. Basın ve Halkla İlikiler Müavirliği

4. Bakan Yardımcısı 4. Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Bk.

5. Yıllık İ İstatistikleri Daire Bk.

6. Çevre, Enerji ve Ulatırma İstatistikleri Daire Bk.

7. Demografi İstatistikleri Daire Bk.

8. İgücü ve Yaam Koulları Daire Bk.

9. Kısa Dönemli İ İstatistikleri Daire Bk.,

10. Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Bk.

11. Metaveri ve Standartlar Daire Bk.

12. Kayıt Sistemleri Daire Bk.

13. Veri Toplama Koordinasyonu Daire Bk.

14. Uluslararası İlikiler Daire Bk.

15. Biliim Teknolojileri Daire Bk.

16. Bilgi Dağıtım ve İletiim Daire Bk.

Page 130: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016122

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Ek 3. TÜİK, Tara Tekilatı (26 Bölge Müdürlüğü ve Sorumluluk Alanına Giren İller)

Sıra No Bölge Müdürlüğü Bölge Sorumluluk Alanına Giren İller 1 Ankara Ankara 2 Adana Adana, Mersin 3 Antalya Antalya, Burdur, Isparta 4 Balıkesir Balıkesir, Çanakkale 5 Bursa Bursa, Eskiehir, Bilecik 6 Denizli Denizli, Aydın, Muğla 7 Diyarbakır Diyarbakır, anlıurfa 8 Edirne Edirne, Kırklareli, Tekirdağ9 Erzurum Erzurum, Erzincan, Bayburt

10 Gaziantep Gaziantep, Adıyaman, Kilis 11 Hatay Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 12 İstanbul İstanbul 13 İzmir İzmir 14 Kars Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı 15 Kastamonu Kastamonu, Çankırı, Sinop 16 Kayseri Kayseri, Sivas, Yozgat 17 Kocaeli Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce, Yalova 18 Konya Konya, Karaman 19 Malatya Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli 20 Manisa Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 21 Nevehir Nevehir, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırehir 22 Samsun Samsun, Amasya, Çorum, Tokat 23 Siirt Siirt, Mardin, Batman, ırnak 24 Trabzon Trabzon, Artvin, Gümühane, Rize,Giresun, Ordu 25 Van Van, Bitlis, Hakkari, Mu26 Zonguldak Zonguldak, Bartın, Karabük

Page 131: Performans Programı(2016)

TÜİK, Performans Programı, 2016123

Ek

TÜİK, PerformansProgramı, 2016

Ek 4. Türkiye İstatistik Kanununun, 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından çıkarılan yönetmelik ve yönergeler.

• Türkiye İstatistik Kurumu İstatistik Konseyi Yönetmeliği • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değiikliği Yönetmeliği • Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim Ve Aratırma Merkeziʼin Kuruluu Görevleri Ve Çalıma Esaslarına İlikin

Yönetmelik • Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giri Ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle

Atanma Ve Yetitirilmelerine Dair Yönetmelik • Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği Ve Gizli Veri Güvenliğine İlikin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik • Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluumu Ve Çalıma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Personelinin Yer Değitirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Konut Tahsisi Yönergesi • Tüik Bakanlığında Staj Yapacak Kiiler Hakkında Yönerge • Tüik Bakanlığı Ön Mali Kontrol İlemleri Yönergesi • Tüik Bakanlığı Döner Sermaye İletmesi Yönetmeliği • Türkiye İstatistik Kurumu Veritabanları Yayımlama Yönergesi • Türkiye İstatistik Kurumunun İdari İ Ve İlemleriyle İlgili Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzluklara İlikin ikayetlerin

Bildirimi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Personelinin Kurumsal Veritabanlarına Eriim Ve Kullanım Yönergesi • Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanmı İstatistiksel Veri Ve Bilgilerde Hataların Düzeltilmesi İle İlgili

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Eriim Ve Kullanımı Hakkında Yönerge • Resmi İstatistik Programı Çalıma Gruplarının Oluumu Ve Çalıma Usulleri Hakkında Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Yetki Devri Ve İmza Yetkileri Yönergesi • Türkiye İstatistik Kurumu Personel İzin Yönergesi • Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlükleriʼnin Üretim Veritabanlarına Eriim Ve Kullanım Yönergesi • Resmi İstatistiklerin Yanlı Kullanılması Ve Yorumlanmasını Önlemeye Yönelik Usul Ve Esaslar • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlikin Usul Ve

Esaslar Hakkında Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Tarafından Yürütülen Çalımaların Dokümantasyonuna İlikin Usul Ve

Esaslar Hakkında Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Baarı Belgesi Değerlendirme Usul ve Esasları • Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliği • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanma Esas ve Usulleri Hakkında

Yönerge • Türkiye İstatistik Kurumu Bakanlığı Çalıma Takvimlerine İlikin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge • Güvenlik Soruturması ve Ariv Aratırması Yönergesi • Kurumsal Taahhüt İçeren Taleplerin Karılanmasına İlikin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge