sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SAMPANG
OlehKepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang
Sri Andoyo Sudono, SH. MM.
Disampaikan dalam rangkaEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sampang, Agustus 2019
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2018
1. Belumdimanfaatkannya IKU dalam pengukurankinerja
2. Pengukuran kinerjabelum dilakukan secaraberkala
1. Pemanfaatan IKU dalam pengukuran kinerjasesuai dengan SK Kepala Dinas No. 188/ 10 / KEP/ 434.208/2019 tentang penetapan IKU dan target IKU
2. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkaladengan adanya rapat internal dinas membahascapaian kinerja kegiatan dan pembuatan laporantriwulan ( capaian keuangan dan capaian kinerja)
2016 CC
2017 - B
2018 - BB
NILAI SAKIP DPUPR
PERJANJIAN KINERJA 2018DPUPR KABUPATEN SAMPANG 2013-2018
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
YANG MENDUKUNG PK KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SAMPANG ESELON III
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
YANG MENDUKUNG PK KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SAMPANG ESELON IV
CONTOH PERJANJIAN KINERJA
YANG MENDUKUNG PK KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SAMPANG STAFF
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SasaranRealisasi
Tahun 2017
Tahun 2018
% CapaianRealisasi
Prov. JawaTimurUraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya kondisi Jalandan jembatan di kabupatenSampang
1 % Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
% 46,73 48,82 48,82 100% 90,75%
2 % Jembatan Kabupatendalam Kondisi Mantap
% 54,96 57,51 56,94 99,01% -
2 Meningkatnya Ketersediaan Air Baku dan Irigasi
3 Persentase Jaringan Irigasidalam kondisi baik
% 53,63 54 61,54 113,96% 68,70%
4 Persentase ketersediaan air baku
% 30,02 31 30,02 96,77% 87,84%
3 Meningkatnya rekonstruksisarana dan prasarana akibatbencana alam banjir
5 Menurunnya luas genanganbanjir
Ha 30,11 27,27 28,96 94,16% 10,51 Ha
4 Meningkatnya pelayananpembangunan sesuai denganRencana Tata Ruang (RTR)
6 Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
% 100 100 100 100% -
EFEKTIFITAS ANGGARAN PER OUTCOMETAHUN ANGGARAN 2018
Sasaran Strategis Indikator SasaranKinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %Meningkatnya kondisi Jalandan jembatan di kabupatenSampang
% Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
48,82% 48,82% 100%
10.179.516.000,00 9.272.495.000,00 91,09%
% Jembatan Kabupaten dalam KondisiMantap
57,51% 56,94% 99,01%
144.787.627.000,00 130.378.837.133,00 90,05%
Meningkatnya KetersediaanAir Baku dan Irigasi
Persentase Jaringan Irigasi dalamkondisi baik 54% 61,54% 113,96 % 4.999.965.000,00 4.778.521.356,00 95,57%
Persentase ketersediaan air baku31% 30,02% 96,77 % 1.575.024.000,00 1.446.149.964,00 91,82%
Meningkatnya kualitaspengelolaan sungai
Penurunan luas genangan banjir
27,27 Ha 28,96 Ha 94,16 % 17.805.455.000 16.209.188.566 91,03%
Meningkatnya pelayanan pembangunan sesuai RencanaTata Ruang (RTR)
Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai Rencana Tata Ruang (RTR)
100% 100% 100 % 573.950.000,00 469.569.809,00 81,81%
RPJMD 2019 - 2024DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG
RPJMDMISI 3
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
TUJUAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan
SASARAN
meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
RENSTRA TUJUAN 1
Meningkatkan kualitas infrasruktur daerah
TUJUAN 2
Meningkatkan kepatuhan terhadap Rencana
tata Ruang dalam proses pembangunan
INDIKATOR TUJUAN 1
1. Indeks Kualitas Pelayanan Jalan
2. Indeks Sumber Daya Air
INDIKATOR TUJUAN 2
1. %Kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang
SASARAN
Meningkatnya kualitas
infrasruktur jalan dan
jembatan kabupaten
SASARAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap Rencana
Tata Ruang dalam proses pembangunan
INDIKATOR SASARAN
1. % tingkat kemantapan
jalan kabupaten
INDIKATOR SASARAN
1. % peningkatan pembangunan infrastruktur
yang sesuai aturan
SASARAN
Meningkatnya kualitas
pengelolaan sungai
INDIKATOR SASARAN
1. % peningkatanpengelolaan sungai
SASARAN
Meningkatnya ketersediaan air
baku dan irigasi
INDIKATOR SASARAN
1. % Jaringan Irigasi dalam
kondisi baik
PROSES BISNIS
TUGAS POKOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG• Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan.
Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2017
Indikator Tujuan:1. Indeks Kualitas Pelayanan Jalan2. Indeks Kinerja SDA3. %Kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW
Proses BisnisDINAS PUPR
STAKEHOLDERSBupati, DPRD
BPK
HASIL/OUTPUT
- Jalan, Jembatan dan
jaringan irigasi dalam
kondisi baik,
- ketersediaan air baku
- Pembangunan infrastruktur
sesuai RTR
MANFAAT/OUTCOME
- Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Daerah yang
Berkualitas
- Kepatuhan pembangunan
sesuai dengan RTR
• Pengelolaan Kinerja
• Kepatuhan Internal
• Pengelolaan Resiko
PROSES BISNIS MANAJEMEN
• Meningkatnya kualitas pelayanan Infrastruktur Daerah
• Meningkatnya kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan
PROSES BISNIS INTI
• Peraturan Perundang Undangan meliputi TupoksiOrganisasi
• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
• Ketersediaan Sarana & Prasarana serta TeknologiInformasi
• Ketersediaan Anggaran yang Cukup
PROSES BISNIS PENDUKUNG
Tujuan
PROSES
Proses Bisnis Manajemen
15
PerencanaanKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
EvaluasiKinerja
PengelolaanKinerja
•Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja DPUPR selalu berpedomanpada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhanInternal dan Pengelolaan Resiko (SPIP)
PengelolaanKinerja
•Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturanperundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP
KepatuhanInternal
•memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalanmembuat solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul
PengelolaanResiko
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten
Jalan dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baikKelengkapan Jalan dan Jembatan dalam
Kondisi baik
L0
L1
L2
L3 Pembangunan Jalan Kabupaten
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kab.
Pembangunan Jembatan
PemeliharaanJembatan
Pembangunan SaluranDrainase
Pembangunan Kelengkapan Jalan
L4Perencanaan
Pembangunan Jalan
Pengolahan Data rencana teknik
pelaksanaanPembangunan Jalan
Panjang Jalanyang dibangun
PerencanaanRehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan
Pengolahan Data rencana teknik
pelaksanaanRehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
Panjang Jalanyang dipelihara
Laporan MonevJalan
PerencanaanPembangunan
Jembatan
Pengolahan Data rencana teknikPembangunan
Jembatan
Jumlah Jembatanyang dibangun
PerencanaanPemeliharaan
Jembatan
Pengolahan Data rencana teknikPemeliharaan
Jembatan
Jumlah Jembatanyang dipelihara
Laporan MonevJembatan
PerencanaanPembangunan/Pemelihar
aan Saluran Drainase
Pengolahan Data rencana teknikpembangunan/
Pemeliharaan salurandrainase
Panjang SaluranDrainase yang di bangun/pelihara
PerencanaanPembangunan
Kelengkapan Jalan
Pengolahan Data rencana teknikpembangunan
Kelengkapan Jalan
Laporan MonevKelengkapan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten
Sarana dan prasarana ke –PU-an dalamkondisi baik
L0
L1
L2
L3
L4
Mengelola Sarana dan Prasarana
Input Data ketersediaan
Peralatan
Menjadwal Mobilisasi Peralatan
Operator Pelayanan Sewa
Peralatan
Jumlah pengadaan dan Pemeliharaan sarana
dan prasarana
Inventarisasi Sarana dan Prasarana
Menyediakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Mendata Kerusakan Peralatan
Melakukan Pemeliharaan
Rutin pada Sarana dan Prasarana
Mengelola dan Mengatur Kualitas
Kegiatan
Melakukan pengambilan
sampel Pekerjaan
Menjadwal Pengendalian
Mutu Pekerjaan
Menyiapkan Bahan
Pembinaan Pengendalian
Kualitas
Pengendalian Mutu Kegiatan Dinas
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi
Jaringan irigasi dalam kondisibaik
Ketersediaan air baku
L0
L1
L2
L3 Pembangunan danPemeliharaan Jaringan irigasi
Pemberdayaan organisasimasyarakat pengelola air
Pembangunan danPemeliharaan kegiatan air baku
L4
Pelaksanaan keg. Fisik dannon fisik (termasuk
pengawasan)
Perencanaan teknis dan non teknis
Proses (perhitungan, analisis, dan evaluasi data)
Pengumpulan Data
Pelatihan thd para pengelolaserta pengguna manfaat irigasi
dan air baku
Pembinaan dan penyuluhanpartisipasi masy. Dalam
pembangunan irigasi dan air baku
Persiapan bahan pembinaanpengelolaan irigasi and air baku
Pelaksanaan keg. Pembangunan dan rehab air baku
Proses perencanaan
Analisa dan evaluasi data
Pengumpulan data untuk bahanpelaksanaan keg. Air baku
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai
Peningkatan reduksi debit banjir
Peningkatan perkuatan tebing danpemeliharaan sungai
Pemanfatan sempadan sungai danperlindungan sungai
L0
L1
L2
L3 Pembangunan Reservoir
pengendali banjir
PemeliharaanReservoir
pengendali banjir
Pembangunan tebing dan saluran
pembuang
Pemeliharaantebing dan saluran
pembuang
Pembebasan tanahsempadan sungai
Pembangunan jalaninspeksi sungai
L4 Analisa data dankondisi sungai
Perencanaan danpenyusunan
anggaran
Analisa data curah hujan dan
debit banjir
Pengawasan fisikpembangunan
Penyusunandatabase reservoir
Pengawasanpenjaga pintu air
Perhitunganrencana
pemeliharaan
Pemantauantinggi air hujandan data banjir
Perencanaankebutuhan tebingsungai & saluran
pembuang
Analisa jenis tanahdan jenis konstruksi
tebing
Database perkuatan tebing
Pengawasankegiatan bangunantebing dan saluran
pembuang
Survey lokasikerusakan tebing
sungai
Perhitungankebutuhan
pemeliharaan
Pemantauankondisi prasarana
pintu air padatebing sungai
Pendataanpembebasan
lokasi sempadansungai
Perhitunganbiaya anggaran
Analisa data kepemilikantanah warga
Sosialisasi danpendekatan ke
masyarakat
Perencanaankebutuhan jalan
inspeksi
Pendataan area kawasan lindung
sungai
Inspeksi kondisisungai
PelaksanaanNormalisasisungai kotor
Pengolahan data kerusakan
saluranpembuang dantebing sungai
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Meningkatnya kepatuhan proses pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)
L0
L1
L2
L3 Penyusunan Rencana Tata
Ruang yang belum
Penyusunan Review Rencana
Tata Ruang
Penerbitan Ijin Kesesuaian Tata
Ruang
Pembinaan dan Sosialisasi Aturan
Tata Ruang
Pengwasan dan Penindakan
Pelanggaran Tata Ruang
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
L4Mengumpulkan
rencana pemanfaatan ruang
OPD di Kab Sampang
Menghimpun dan mengevaluasi kondisi pemanfaatan ruang
yang ada
Membuat Peta Rencana Tata Ruang
Membuat Perda Rencana Tata Ruang
Mengevaluasi perda rencana tata ruang
dengan perkembangan pemanfaatan ruang
yang terjadi
Menyusun Review Perda Rencana Tata
Ruang
Menghimpun Permohonan Ijin Kesesuaian Tata
Ruang
Mengadakan Rapat Tim Koordinasi
Penataaan Ruang Daerah untuk ijin Kesesuaian tata
ruang
Membuat rekomendasi ijin kesesuaian tata
ruan
Meneliti dan mempelajari aturan
tata ruang
Melakukan peningkatan SDM bidang tata ruang
Melakukakan sosialisasi aturan tata
ruan
Mengawasi pelaksanaan
pemanfaatan ruang
Membuat Sistem Pengawasan Teknis
(SISWATEK) Tata Ruang
Melakuan penindakan terhadap
pelanggaran tata ruang
Mendorong terbentuknya
organisasi masyarakat / LSM
dalam pengendalian pemanfaatan tata
ruang
Mengedukasi dan meningkatkan SDM masyarakat dalam bidang tata ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Pengaturan dan Pembinaan Tata RuangPengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah2. Meningkatkan kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan
1. Indeks Kualitas Pelayanan Jalan2. Indeks Kinerja SDA
3. % Kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTR
1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten2. Meningkatnya Ketersediaan Air Baku dan Irigasi
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai4. Meningkatnya kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan
Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten
Target: 52,44%
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baikTarget: 84%
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
Target: 52,44%
Program Pengelolaan Sungai
Persentase peningkatan pengelolaan sungai
Target: 37,14%
Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium
Pekerjaan UmumPersentase sarana dan
prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Target: 95%
Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baikTarget: 84%
Program penyusunan pemanfaatan detail tata ruang
Persentase peningkatan dokumen Tata Ruang yang
disahkan/ dilegalkanTarget: 100%
Pembangunan Jalan
Panjang jalan Kabupaten yang dibangun
Pengadaan dan pemeliharaan saran dan prasarana perbekalan dan
peralatan
Jumlah alat berat yang dipelihara
Pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dibangun dan direhab
Pengendalian Sungai
Persentase Peningkatan Reduksi debit banjir sungai
Fasilitasi dan PenyusunanDokumen Perencanaan,
Pemanfaatan dan PengendalianRencana Detail Tata Ruang
% peningkatan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang
dihasilkan
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
TUJUAN PD
SASARAN PD
Cascading Kinerja
Persentase peningkatan pengelolaan sungai
Target: 37,14%
Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan
Target: 100%
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Jalan dan
Jembatan
Seksi JalanSeksi
Jembatan
Seksi kelengkapan
Jalan dan Jembatan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Seksi Jalan Seksi Jembatan Seksi kelengkapan
Jalan dan Jembatan
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Pembangunan Jalan Pembangunan/Rehabilitasi
Jembatan
Pembangunan/Rehabilitasi
Kelengkapan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi Jalan
RELEVAN
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Penataan Ruang,
Data dan Jasa Konstruksi
Seksi Tata Ruang
Seksi Data
dan
Informasi
Seksi Jasa
Konstruksi
Program Penyusunan
Pemanfaatan Detail Tata
Ruang
Seksi Tata Ruang
KEGIATAN
Fasilitasi dan Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Rencana Detail
Tata Ruang
Fasilitasi Pelaksanaan Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (TKPRD)
TIDAK RELEVAN
Program Pengembangan Data dan
Jasa Konstruksi
Seksi Jasa Konstruksi Seksi Data dan
Informasi
KEGIATAN KEGIATAN
Pembinaan evaluasi dan
monitoring jasa konstruksi
Penyusunan sistem
informasi/data base bidang
ke PU an
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Tata Ruang
Seksi
Perencanaan
Tata Ruang
Seksi Pengaturan
dan Pembinaan
Tata Ruang
Seksi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Tata Ruang
Seksi Perencanaan
Tata Ruang
Seksi Pengaturan dan
Pembinaan Tata
Ruang
Seksi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Fasilitasi dan Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Fasilitasi TKPRD dalam
Pengaturan dan Pembinaan
Tata Ruang
Fasilitasi Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
RELEVAN
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Pengelolaan
Sungai
Seksi Pengendalian
Sungai
Seksi Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Sungai
Seksi Perlindungan
dan Pemanfaatan
Sungai
RELEVAN
Program Pengelolaan Sungai
Seksi Pengendalian
Sungai
Seksi Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sungai
Seksi Perlindungan
dan Pemanfaatan
Sungai
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Pengendalian Sungai Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sungai
Perlindungan dan
Pemanfaatan Sungai
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Irigasi dan Air
Baku
Seksi Irigasi Seksi Air Baku
Seksi Bimbingan,
Penyuluhan dan
Pemanfaatan
Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku
Seksi irigasi Seksi Air Baku Seksi Bimbingan,
Penyuluhan, dan
Pemanfaatan
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Pembangunan/pemeliharaan
jaringan irigasiPengelolaan air baku
Bimbingan, Penyuluhan dan
Pemanfaatan Irigasi dan Air Baku
RELEVAN
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Bidang Perbekalan, Peralatan
dan Penanganan Mutu
Seksi Operasional
Peralatan
Seksi Pengadaan
dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Seksi Pengendalian
Kualitas dan
Penanganan Mutu
RELEVAN
Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium
Pekerjaan Umum
Seksi Operasional
Peralatan
Seksi Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Seksi Pengendalian
Kualitas dan
Penanganan Mutu
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Pelayanan operasional peralatan
Pengadaan dan pemeliharaan saran
dan prasarana perbekalan dan
peralatan
pengendalian kualitas dan
penanganan mutu
INDIKATOR KINERJA UTAMATUGAS Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang serta Tugas Pembantuan
Fungsi: 1. perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2. pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang4. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan
Indikator Tujuan
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya kondisi Jalan
dan jembatan di kabupaten
Sampang
% tingkat kemantapan jalan
kabupatenJalan kabupaten dalam kondisi mantap x 100%
Total panjang jalan kabupaten
Laporan Panjang Jaringan
Jalan Berdasarkan Kondisi
Bidang Jalan dan
Jembatan
2Meningkatnya Ketersediaan air
baku dan Jaringan Irigasi
Persentase Jaringan Irigasi dalam
kondisi baik
jar. irigasi kondisi baik_______ x 100%
total jaringan irigasi kabupatenLaporan Data
Bidang Irigasi dan Air
Baku
3Meningkatnya kualitas
pengelolaan sungai% peningkatan pengelolaan sungai
Nilai Peningkatan pengendalian debit (a)+ Nilai
Peningkatan perkuatan tebing (b) + Nilai pemanfatan
sempadan sungai (c)
Laporan DataBidang Pengelolaan
Sungai
4
Meningkatnya kepatuhan
terhadap Rencana Tata Ruang
dalam proses pembangunan
% peningkatan pembangunan
infrastruktur yang sesuai aturan
jumlah rekom IPR yang keluar/ jumlah orang yang
mengurus IPR x 100% Laporan Data Bidang Tata Ruang
PERJANJIAN KINERJA 2019DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG
PK Eselon II
PK Eselon III
PK Eselon IV
PK STAFF
KESESUAIAN RENJA DAN RKA 2019
SASARANINDIKATOR SASARAN
Target PROGRAM Kegiatan
2019 Indikator Kinerja TargetIndikator Kinerja
Target
1. Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan kabupaten Sampang
Persentase tingkat kemantapan jalan
52,44%
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Pembangunan Jalan Kabupaten Sampang
1. PersentasePanjang Jalandalam kondisibaik
52,44% Panjang Jalan Yang dibangun
50,25 km
2. PersentaseJembatan dalamkondisi baik
60,91%
3. Persentasesaluran drainasedalam kondisibaik
33,85%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
REALISASI
2019
CAPAIAN
2019 (%)
KET
1 Meningkatnya kualitas
sarana infrasruktur jalan dan
jembatan Kabupaten
Sampang
% tingkat kemantapan jalan
kabupaten
52,44% 0 0% Belum ada
realisasi karena
target berada
pada triwulan 4
2 Meningkatnya ketersediaan
air baku dan irigasiPersentase Jaringan Irigasi dalam
kondisi baik
84% 0 0% Belum ada
realisasi karena
target berada
pada triwulan 4
3 Meningkatnya kualitas
pengelolaan sungai% peningkatan pengelolaan
sungai
37,14% 0 0% Belum ada
realisasi karena
target berada
pada triwulan 4
4 Meningkatnya kepatuhan
terhadap RTR dalam proses
pembangunan
% peningkatan pembangunan
infrastruktur yang sesuai aturan
100% 0 0% Belum ada
realisasi karena
target berada
pada triwulan 4
PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2019 (s/d TRIWULAN II)
RENCANA AKSIPENCAPAIAN KINERJA DPUPR TAHUN 2019
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
37
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas sarana
infrasruktur jalan dan jembatan
Kabupaten Sampang
tingkat kemantapan jalan kabupaten52,44%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.I II III IV
1. Jalan Beton untuk
peningkatan kondisi
jalan
v v v v Panjang jalan kabupaten
yang
dibangun/ditingkatkan
Panjang jalan kabupaten
yang dipelihara/direhab
Program
Penyelenggaraan
Jalan dan
Jembatan
Pembangunan
Jalan
45.319.798.052,00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Total I II III IV
Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai persentase peningkatan pengelolaan sungai 37,14%
37,14%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Pembangunan
reservoir pengendali
banjir
√ √ √ √ Nilai debit air sungai yang
direduksi dengan reservoir
pengendali banjir
Program Pengelolaan
Sungai
Pengendalian Sungai
Rp 9.314.245.000,00
3Pembangunan bronjong tebingsungai
√ √ √ √ Panjang Tebing dan bronjong s
ungai yang dibangun
Program Pengelolaan
Sungai
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai
Rp 8.678.543.000,00
5Pembangunan jalan inspeksi
√ √ √ √ panjang area sempadan sunga
i yang dibangun jalan inspeksi
Program Pengelolaan
Sungai
Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai
Rp 4.027.500.000,00
https://gis-pupr.sampangkab.go.id/login.php
Email : [email protected] :pupr.sampangkab.go.id
https://sampangkab.go.id/data-gis/