Što je proraČu - grad rijeka...Što je proraČun? najkraće rečeno svaki je proračun, pa tako i...
TRANSCRIPT
ŠTO JE PRORAČUN?
Najkraće rečeno svaki je proračun, pa tako i riječki, plan prihoda i rashoda za neko vremensko
razdoblje. Bit proračuna je planiranje i usklađivanje prihoda i rashoda. Grad Rijeka koji, kao i svi drugi
gradovi prema Zakonu o proračunu mora planirati prihode i rashode za svaku fiskalnu godinu, koja
se u Hrvatskoj poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
Postoje načela proračuna kojih se moraju pridržavati svi koji sastavljaju proračune, pa tako i Grad
Rijeka. Temeljem tih načela predstavnička vlast koju čini Gradsko vijeće može kontrolirati i
ograničavati izvršnu vlast koju predstavlja Gradonačelnik u prikupljanju sredstava i načinu njihova
trošenja.
POSTOJI PUNO NAČELA, A NAJVAŽNIJA SU:
načelo uravnoteženosti — prihodi moraju biti jednaki rashodima, odnosno Grad smije
trošiti samo onoliko sredstava koliko ih može prikupiti
načelo transparentnosti — proračun mora biti dostupan javnosti, pa se izglasani proračun
objavljuje u gradskim Službenim novinama (službenom glasilu Grada Rijeke), a možete se
pobliže upoznati s proračunom igrajući edukativnu proračunsku igricu Proračun(ajme)
načelo dobrog financijskog upravljanja — proračunska se sredstva moraju koristiti
ekonomično, učinkovito i djelotvorno
Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2016. važan je dokument za sve naše sugrađanke i sugrađane.
Naime, nekim našim sugrađanima djeca pohađaju gradske vrtiće i škole, neki koriste javni prijevoz
koji subvencionira Grad Rijeka, dok svi mi koji živimo u ovom gradu koristimo javnu rasvjetu i
gradske ceste.
Prijedlog gradskog proračuna za 2016. složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se izvora
planira prikupljati i kako se planira trošiti gradski novac, pa je cilj ove Proračunske poruke pružiti što
jednostavnije i sažetije osnovne informacije o prihodima i rashodima proračuna.
Gradski se proračun sastoji od tri dijela. Prvi, opći dio, obuhvaća račun prihoda i rashoda te račun
financiranja. Drugi, posebni dio, prikazuje rashode i izdatke financiranja po vrstama, organizacijskim
jedinicama i njihovim korisnicima, dodatno raspoređene po programima koji se sastoje od aktivnosti
i projekata. Treći, plan razvojnih programa, sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada, povezane s
Strategijom razvoja Grada za razdoblje 2014-2020.
PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU
Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu iznosi 890,8
milijuna kuna što predstavlja povećanje za 19,2% ili 143,3 milijuna
kuna u odnosu na iznos proračuna za 2015. godinu.
Razlog ovako velikog povećanja proračuna u odnosu na prethodnu
godinu rezultat je ovogodišnjih Uputa Ministarstva financija koje su
donijele značajne metodološke promjene u izradi proračuna za one
lokalne jedinice koje imaju proračunske korisnike kao što je i Grad
Rijeka.
Naime, u Proračunu za 2016. godinu po prvi puta su iskazani vlastiti i
namjenski prihodi, te rashodi svih 80 proračunskih korisnika Grada
Rijeke – Dječji vrtić, Dom mladih, 24 osnovne škole, Dječji dom Tić,
Gradska knjižnica, Muzej Grada, MMSU, HNK Ivana pl. Zajca,
Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, 34
mjesna odbora, 9 vijeća nacionalnih manjina i predstavnica
nacionalne manjine.
Ukupni prihodi proračunskih korisnika sadrže osim proračunskih
sredstava i njihove vlastite i namjenske prihode (to su njihovi prihodi
od osnovne djelatnosti npr. ulaznice, članarine, prihod od roditelja u
školama i vrtiću, njihovi vlastiti prihodi koje ostvare obavljanjem
nekih dopunskih djelatnosti primjerice iznajmljivanje prostora, zatim
pomoći koje dobiju od drugih proračuna i donacije ako ostvare).
Stoga Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu raste u odnosu na
2015. godinu jer su uključeni cjeloviti financijski planovi svih
proračunskih korisnika, dakle njihovi ukupni prihodi i rashodi.
Kad bi se izuzeli izvanproračunski prihodi/rashodi u iznosu 91,6 mil.
kuna, proračun 2016. bi iznosio 799,2 mil. kuna. Usporedbom s
rebalansom 2015. koji iznosi 747,5 mil.kn., proračun za 2016. je
porastao za cca 51,7 mil. kuna ili 7%.
Do ove godine su u proračunu Grada iskazivani samo proračunski
prihodi Grada Rijeke i rashodi proračunskih korisnika koji su
financirani iz proračunskih prihoda Grada Rijeke. Bilo je puno
rasprava o iznosu prireza i zaduženju Grada Rijeke izdavanjem
obveznica pa ovdje donosimo i kratko objašnjenje vezano uz te
teme.
Gradski proračun sadrži prihode i
rashode Grada ali i svih 80 gradskih
proračunskih korisnika (ustanova u kulture, odgoju i
obrazovanju, zdravstvu...).
PRIREZ
Iako su prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani u većem iznosu u
odnosu na 2015. godinu, oni su i dalje značajno manji u odnosu na iste
prihode koje smo imali prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna zakona o
porezu na dohodak i Izmjena i dopuna zakona o financiranju jedinica
lokalne i regionalne samouprave (01.01.2015.).
Izmjenama zakona o porezu na dohodak povećan je osnovni osobni
odbitak za zaposlene sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna, te osobni odbitak
umirovljenika sa 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna, te su promijenjeni
porezni razredi na način da se porezna stopa od 25% primjenjuje na razliku
porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna, dok porezni
razred za primjenu stope od 12% ostaje nepromijenjen. Također je
uvedeno oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12% i ukidanje
olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000,00 kuna.
Kako bi se samo djelomično kompenzirao gubitak prihoda za jedinice
lokalne i regionalne samouprave, donesene su Izmjene Zakona o
financiranju JLP(R)S, kojim se gradovima povećava udio u raspodjeli
poreza na dohodak po općoj stopi sa 56,5% na 60,0%,
Slijedom navedenih zakonskih izmjena, procijenjeno je značajno
smanjenje poreznih prihoda za Grad Rijeku, te je stoga u Proračunu za
2015. godinu povećana stopa prireza porezu na dohodak s 12% na 15%.
Procjene govore da će u 2015. godine biti naplaćeno cca 30 milijuna kuna
manje prihoda od poreza i prireza na dohodak u odnosu 2014.
Ako se uzmu u obzir procjene samo o naplati prireza porezu na dohodak za
2015. – procjena je da će biti naplaćeno cca 10 milijuna kuna prireza više u
odnosu na 2014. temeljem povećanja istog sa 12 na 15%.
Drugim riječima, da Grad Rijeka nije povećao prirez sa 12% na 15%, manjak
prihoda od poreza i prireza na dohodak temeljem Izmjena i dopuna
zakona o porezu na dohodak bio bi veći za dodatnih 10 milijuna kuna u
2015., te je procjena da bi manjak prihoda po ovoj osnovi ukupno iznosio
cca 40 milijuna kuna.
Svako vraćanje prireza na stopu od 12% u narednim godinama (2016. -
2018.) značilo bi da se pri izradi plana proračuna za naredne godine
Za ilustraciju, građanin s
prosječnom netom plaćom
od 5.000 kn mjesečno plaća 48,72 kn prireza u Gradu Rijeci.
dodatno moraju smanjiti prihodi (a sukladno tome i rashodi) za navedeni iznos što bi
stvorilo dodatni problem za ispunjenje svih programa u proračunu koje Grad provodi
u cilju što kvalitetnije usluge građanima u svim segmentima poslovanja (od
komunalnih usluga, socijalnog programa, dječjih vrtića, subvencija, javnih potreba u
kulturi i sportu, gradnje POS-ovih stanova...).
OBVEZNICE
Grad Rijeka izdao je u periodu 2006.-2008. godine municipalne obveznice u ukupnom
iznosu od 24,57 milijuna EUR za financiranje izgradnje kompleksa Dvoranskog
plivališta na Kantridi uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125%.
Otplata glavnice i kamate je polugodišnja, a prva otplata je počela u siječnju 2010.
godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica
u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.
Bitno je naglasiti da je unatoč krizi, nepovoljnoj gospodarskoj situaciji te smanjenju
prihoda Grad Rijeka sve ove godine uredno i na vrijeme izvršavao sve svoje obveze
temeljem izdanja obveznica svim ulagačima, kako onim institucionalnim, tako i
građanima koji su kupnjom obveznica dali podršku Gradu u izgradnji ovog kapitalnog
sportskog objekta, te se očekuje da i u 2016. godini sve obveze budu izvršenje na
vrijeme, čime će se u srpnju uspješno zatvoriti ciklus izdanja municipalnih obveznica
Grada Rijeke koji je trajao punih 10 godina.
PRIHODI
Proračunski prihodi mogu biti poslovni i kapitalni. Poslovni su porezni (npr. porez na
dohodak i prirez porezu na dohodak) i neporezni prihodi (npr. prihodi od pristojbi,
kazni, imovine, pomoći ili donacije), a kapitalni su prihodi od prodaje nefinancijske
imovine.
Pored toga, tu su i primici od financijske imovine i zaduživanja, a pregled ukupne
raspodjele prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu dan je u
nastavku:
u mil.kn.
PRIHODI 2016. UDIO
(%)
Prihodi od poreza 364,40 40,9
Prihodi od imovine 138,11 15,5
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
199,35 22,4
Ostali prihodi poslovanja 114,73 12,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 70,40 7,9
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3,84 0,4
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 890,83 100,0
364,40
138,11
199,35
114,73
70,40
3,84
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada
Ostali prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine
Primici od financijske imovine izaduživanja
OBRAZLOŽENJE PRIHODA
U prihode od poreza spadaju:
Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak
Prihodi od poreza na promet nekretninama i
Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i
porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)
Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (uglavnom prihodi od zateznih
kamata) i nefinancijske imovine (prihodi od zakupa poslovnih prostora, prihodi od najma stambenih
prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za
uporabu javnih gradskih površina, naknade za koncesije, spomenička renta).
Kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
najznačajniju ulogu imaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, a u njih spadaju i
prihodi od prodaje državnih biljega, prihodi od boravišnih pristojbi, naknade za taksiste, upravne
pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz građenje…
Ostali prihodi poslovanja sastoje se od:
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, pomoći od inozemnih vlada,
pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz državnog
proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći proračunu iz drugih proračuna…)
Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (u najvećoj
mjeri to su vlastiti prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih
usluga)
Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (ostvaruje ga
Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza)
Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (prihodi od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija
prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila, prihodi od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva, prihodi od
naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrat režijskih troškova, prihodi s osnove
posebnih ugovora o sufinanciranju, prihodi od naknada za usluge obračuna i naplate
naknade za uređenje voda…)
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prava
građenja na nekretninama, stanova i poslovnih prostora.
Najveći dio planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2016. godini odnosi se na
sufinanciranje provođenja EU projekta "ŽCGO Marišćina".
RASHODI
Nakon upoznavanja s prikupljanjem prihoda, valja objasniti
kako se ti novci troše. U nastavku se daje pregled kako se
troše proračunska sredstva po odjelima gradske uprave, te
kako se troše sredstva po pojedinim grupama rashoda.
RASHODI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE
ODJELI GRADSKE UPRAVE 2016. UDIO (%)
Odjel za komunalni sustav 195,95 22,00
Odjel za odgoj i školstvo 142,16 15,95
Odjel za kulturu 116,23 13,05
Odjel za financije 112,49 12,63
Odjel za sport i tehničku kulturu 85,29 9,57
Odjel za gospodarenje imovinom 71,50 8,03
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 59,41 6,67
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 44,00 4,94
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 29,80 3,35
Zavod za informatičku djelatnost 13,43 1,51
Ured Grada 11,55 1,30
Odjel za poduzetništvo 8,82 1,00
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 0,20 0,02
Ukupno rashodi 890,83 100,00
Za kulturu se u Gradu Rijeci u
2016. godini planira potrošiti
116,23 milijuna kuna ili 13%
proračuna.
Za sport se u 2016. planira
utrošiti 85,259 milijuna kuna
ili 9,6% proračuna.
RASHODI PO GRUPAMA RASHODA
mil kn.
NAZIV GRUPE PLAN 2016.
ODGOJ I ŠKOLSTVO 162,45
JAVNA UPRAVA I MJESNI ODBORI 142,03
KULTURA 118,82
SPORT I TEHNIČKA KULTURA 85,30
KOMUNALNI RADOVI 80,61
PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ, URBANIZAM 80,05
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 59,41
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 55,28
VATROGASTVO 33,41
STANOGRADNJA I POSLOVNI PROSTORI 32,19
JAVNI PRIJEVOZ 29,03
INFORMATIZACIJA I "SMART CITY" 12,25
UKUPNO 890,83
162,45
142,03
118,82
85,30
80,61
80,05
59,41
55,28
33,41
32,19
29,03
12,25ODGOJ I ŠKOLSTVO
JAVNA UPRAVA I MJESNIODBORI
KULTURA
SPORT I TEHNIČKA KULTURA
KOMUNALNI RADOVI
PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ,URBANIZAM
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
IZGRADNJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE
VATROGASTVO
STANOGRADNJA I POSLOVNIPROSTORI
JAVNI PRIJEVOZ
INFORMATIZACIJA I "SMARTCITY"
ODGOJ I ŠKOLSTVO
mil kn.
ODGOJ I ŠKOLSTVO 162,45
Plaće zaposlenih u dječjem vrtiću 50,91
Održavanje, izgradnja, opremanje i programi dječjih vrtića 35,87
Financiranje programa iznad državnog standarda u osnovnim školama 27,45
Održavanje, izgradnja i opremanje osnovnih škola 14,85
Financiranje programa državnog standarda u osnovnim školama 12,82
Dom mladih 11,35
Sufinanciranje privatnih vrtića 4,70
Podrška darovitoj djeci i djeci s posebnim potrebama- Rinkluzija, pomoćnici u nastavi…
3,01
Stipendiranje darovitih učenika i studenata 1,49
50,91
35,87
27,45
14,85
12,82
11,35
4,70 3,01 1,49Plaće zaposlenih u dječjem vrtiću
Održavanje, izgradnja, opremanje iprogrami dječjih vrtića
Financiranje programa iznaddržavnog standarda u osnovnimškolama
Održavanje, izgradnja i opremanjeosnovnih škola
Financiranje programa državnogstandarda u osnovnim školama
Dom mladih
Sufinanciranje privatnih vrtića
JAVNA UPRAVA I MJESNI ODBORI
mil kn.
JAVNA UPRAVA I MJESNI ODBORI 142,03
Plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz 71,90
Troškovi municipalnih obveznica 38,83
Male komunalne akcije u mjesnim odborima 12,37
Materijalni troškovi uprave 8,93
Aktivnosti Gradskog vijeća 3,07
Gradska riznica i jamčevna zaliha 2,93
Programi mjesnih odbora 1,67
Proračunska zaliha 1,50
Rad predstavnika nacionalnih manjina 0,83
71,90
38,83
12,37
8,93
3,072,93
1,67 1,500,83
Plaće za redovan rad, doprinosi naplaće i naknade za prijevoz
Troškovi municipalnih obveznica
Male komunalne akcije u mjesnimodborima
Materijalni troškovi uprave
Aktivnosti Gradskog vijeća
Gradska riznica i jamčevna zaliha
Programi mjesnih odbora
Proračunska zaliha
Rad predstavnika nacionalnihmanjina
KULTURA
mil kn.
KULTURA 118,82
HNK Ivana pl. Zajca – plaće i programi 49,47
Izgradnja i održavanje objekata u kulturi 32,25
Gradska knjižnica (plaće i programi) 10,67
Gradsko kazalište lutaka (plaće i programi) 5,13
Muzej moderne i suvremene umjetnosti (plaće i programi) 5,06
EU projekti, kulturna vijeća, poticanje lokalnih kreativnih industija, Europska prijestolnica kluture 2020.
3,75
Javne potrebe u kulturi 3,50
Art kino Croatia 3,22
Muzej Grada Rijeke (plaće i programi) 3,18
Pokroviteljstva nad manifestacijama 2,25
Donacije vjerskim zajednicama i udrugama 0,34
49,47
32,25
10,67
5,13
5,06
3,75 3,50
3,22 3,182,25 0,34
HNK Ivana pl. Zajca - plaćei programi
Izgradnja i održavanje objekata ukulturi
Gradska knjižnica (plaće i programi)
Gradsko kazalište lutaka (plaće iprogrami)
Muzej moderne i suvremeneumjetnosti (plaće i programi)
EU projekti, kulturna vijeća, poticanjelokalnih kreativnih industija,Europska prijestolnica kluture 2020.
Javne potrebe u kulturi
SPORT I TEHNIČKA KULTURA
mil kn.
SPORT I TEHNIČKA KULTURA 85,30
Održavanje sportskih objekata 35,93
Izgradnja sportskih objekata 21,20
Javne potrebe u sportu 13,14
Zakup objekata za javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi 7,41
Potpore sportskim udrugama i sportske manifestacije 5,29
Javne potrebe u tehničkoj kulturi 2,33
35,93
21,20
13,14
7,41
5,29
2,33
Održavanje sportskih objekata
Izgradnja sportskih objekata
Javne potrebe u sportu
Zakup objekata za javne potrebe usportu i tehničkoj kulturi
Potpore sportskim udrugama isportske manifestacije
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
KOMUNALNI RADOVI
mil kn.
KOMUNALNI RADOVI 80,61
Uređenje i čišćenje javnih površina, zelenih površina, dječjih igrališta... 32,46
Održavanje cesta kojima upravlja grad 24,67
Javna rasvjeta 10,17
Deratizacija, zaštita od požara, komunalno redarstvo... 5,80
Autobusne čekaonice, javni satovi i ostala urbana oprema 3,92
Čišćenje i održavanje plaža 3,59
32,46
24,67
10,17
5,80
3,923,59
Uređenje i čišćenje javnih površina,zelenih površina, dječjih igrališta...
Održavanje cesta kojima upravljagrad
Javna rasvjeta
Deratizacija, zaštita od požara,komunalno redarstvo...
Autobusne čekaonice, javni satovi iostala urbana oprema
Čišćenje i održavanje plaža
PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ, URBANIZAM
mil kn.
PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ, URBANIZAM 80,05
Priprema razvojnih i ostalih gradskih projekata 26,79
Otkup zemljišta za gradske projekte 19,43
Održavanje i pričuva objekata javne namjene 18,16
Poticaji poduzetničkom sektoru 8,82
Unutarnja revizija, izdavanje građevinskih dozvola i dr. 6,85
26,79
19,43
18,16
8,82
6,85
Priprema razvojnih i ostalih gradskihprojekata
Otkup zemljišta za gradske projekte
Održavanje i pričuva objekata javnenamjene
Poticaji poduzetničkom sektoru
Unutarnja revizija, izdavanjegrađevinskih dozvola i dr.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
mil kn.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 59,41
Psihijatrijska bolnica Lopača 21,98
Socijalna pomoć obiteljima (stanovanje, prijevoz, ogrjev....) 12,44
Socijalna zaštita najmlađih (novorođenčad, djeca, Dom Tić) 7,29
Socijalna pomoć umirovljenicima 4,50
Socijalni programi za osnovnoškolce i srednjoškolce 4,18
Programi prevencije zdravlja, Centar za profesionalnu rehabilitaciju i EU projekti 4,17
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata 2,45
Pučka kuhinja 2,40
21,98
12,44
7,29
4,50
4,18
4,17
2,452,40
Psihijatrijska bolnica Lopača
Socijalna pomoć obiteljima(stanovanje, prijevoz, ogrijev....)
Socijalna zaštita najmlađih(novorođenčad, djeca, Dom Tić)
Socijalna pomoć umirovljenicima
Socijalni programi zaosnovnoškolace i srednjoškolce
Programi prevencije zdravlja, Centarza profesionalnu rehabilitaciju i EUprojekti
Socijalna zaštita osoba sinvaliditetom i stradalnikaDomovinskog rata
Pučka kuhinja
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
mil kn.
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 55,28
Izgradnja cesta i ostali prometni projekti 25,73
Zbrinjavanje i selekcija otpada 20,15
Izgradnja i održavanje gradskih groblja 7,95
Projekti energetske učinkovitosti i ostali projekti 1,45
25,73
20,15
7,95
1,45
Izgradnja cesta i ostali prometniprojekti
Zbrinjavanje i selekcija otpada
Izgradnja i održavanje gradskihgroblja
Projekti energetske učinkovistosti iostali projekti
VATROGASTVO
VATROGASTVO 33,41
Plaće djelatnika 22,57
Materijalni troškovi Javne vatrogasne postrojbe 6,44
Gradska vatrogasna zajednica 3,59
Zaštita i spašavanje 0,81
22,57
6,44
3,59
0,81
Plaće djelatnika
Materijalni troškovi Javne vatrogasnepostrojbe
Gradska vatrogasna zajednica
Zaštita i spašavanje
STANOGRADNJA I POSLOVNI PROSTORI
mil kn.
STANOGRADNJA I POSLOVNI PROSTORI 32,19
Održavanje, kupnja i rekonstrukcija poslovnih prostora 17,32
Izgradnja stanova (Rujevica, Drenova, Martinkovac, Hostov breg) 9,78
Održavanje stambenih prostora 4,26
Rad Agencije za društveno poticajnu stanogradnju 0,83
17,32
9,78
4,26
0,83
Održavanje, kupnja irekonstrukcija poslovnih prostora
Izgradnja stanova (Rujevica,Drenova, Martinkovac, Hostovbreg)
Održavanje stambenih prostora
Rad Agencije za društvenopoticajnu stanogradnju
JAVNI PRIJEVOZ
mil kn.
JAVNI PRIJEVOZ 29,03
Sufinanciranje javnog prijevoza 21,82
Otplata novih autobusa 4,71
Sufinanciranje studentskih karata 2,50
21,82
4,71
2,50
Sufinanciranje javnogprijevoza
Otplata novih autobusa
Sufinanciranjestudentskih karata
INFORMATIZACIJA I "SMART CITY"
mil kn.
INFORMATIZACIJA I "SMART CITY" 12,25
Projekt "Smart city" (bežična Internet zona, širokopojasna gradska mreža…) 3,91
Nabava i otplata nove opreme te licence i komunikacijska oprema 3,55
Informacijski sustav (infrastruktura, održavanje, sigurnost…) 2,74
Novi informatički projekti i mediji (gradska kartica, multimedijalni portal, EU projekti…)
2,05
3,91
3,55
2,74
2,05 Projekt "Smart city" (bežična Internet zona, širokopojasna gradska mreža…)
Nabava i otplata nove opreme telicence i komunikacijska oprema
Informacijski sustav (infrastruktura, održavanje, sigurnost…)
Novi informatički projekti i mediji (gradska kartica, multimedijalni portal, EU projekti…)
Rashodi prikazani u kontekstu realizacije Strategije razvoja Grada Rijeke 2014-2020
Grad Rijeka je u rujnu 2013. godine donio Strategiju Razvoja Grada Rijeke do 2020. godine. Iako
lokalna samouprava još uvijek nema zakonsku obavezu strateškog planiranja i donošenja strategije
razvoja, Grad Rijeka je u ovaj je važan proces ušao već u lipnju 2013., nakon provedenih lokalnih
izbora. Strategija razvoja Rijeke temelji se na Strategiji Europske unije do 2020. i na izbornom
programu RI2020 kojim je istoimena koalicija pobijedila na lokalnim izborima u svibnju odnosno lipnju
2013.
Strategija Grada Rijeke sastoji se od 3 glavna cilja:
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa
Strateški ciljevi podijeljeni su u prioritete, a grafika prikazuje omjer sredstava utrošenih po pojednim
prioritetima:
Sama Strategija razvoja Grada Rijeke dostupna je online na stranici Grada Rijeke.
20,550,25 9,65
5,56
55,8196,71
11,76
Razvoj Riječkog prometnog pravca
Integracijska funkcija prometnihsustava
Razvoj novih znanja i tehnologija
Jačanje konkurentnosti gospodarstva
Urbana regeneracija
Zaštita i unapređenje kvalitete životai zdravlja građana
Jačanje upravnih kapaciteta sustavaGrada Rijeke
UKLJUČITE SE U PLANIRANJE I DONOŠENJE PRORAČUNA!
Grad Rijeka pruža svojim građanima nekoliko različitih modela za uključivanje u planiranje i
donošenje Proračuna.
S proračunom se možete upoznati igrajući online igru Proračunajme u okviru koje na kraju
imate i prostor za upisivanje Vaših prijedloga projekata i programa za koje biste željeli da
nađu svoje mjesto u proračunu za iduću godinu.
Također, u planiranje i donošenje proračuna možete se uključiti prijavljujući prijedloge za
uređenja na području vašeg mjesnog odbora u okviru natječaja koji se provodi još od 2004.
godine i raspisuje obično u travnju, kao primjerice prošlogodišnji.
Jednako tako sudjelovati u planiranju izdvajanja iz Proračuna možete i putem Riječkog
programa lokalnog partnerstva.
A svoje prijedloge za uvrštenje u proračun za iduću godinu možete nam poslati i putem
online obrasca ili obrasca koji je dio ovog materijala i koji možete isprintati, ispuniti i poslati
poštom na adresu:
Ured Grada Rijeke
(Participiranje građana u donošenju proračuna)
Korzo 16
51000 Rijeka
Svi pristigli prijedlozi bit će uzeti u obzir i razmatrat će se uoči planiranja Proračuna za iduću
godinu.
Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna Ime i prezime _________________ E-mail _______________________ Adresa ______________________ (neobavezna polja, svoje komentare i prijedloge možete uputiti i anonimno, bez ispunjavanja Vaših podataka) Smatram da je ovogodišnji proračun: Predlažem da se u proračun za iduću godinu uvrste sljedeći projekt/i i/ili program/i: Svoj/e prijedlog/e obrazlažem ovako: