歳 入 (単位:千円) - honjo...4 衛生費 1,819,085 15,575 1,803,510 1 保健衛生費...
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第81号議案
令和2年度本庄市一般会計補正予算(第10号)
令和2年度本庄市一般会計の補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 430,653 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
38,715,568 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出
予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ
る経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
令和 2年 8月26日 提 出
本庄市長 吉 田 信 解
歳 入 (単位:千円)
11 地方交付税 3,926,000 △ 74,735 3,851,265
1 地方交付税 3,926,000 △ 74,735 3,851,265
15 国庫支出金 13,577,867 66,393 13,644,260
1 国庫負担金 4,029,150 5,815 4,034,965
2 国庫補助金 9,534,481 60,578 9,595,059
16 県支出金 2,332,571 167,467 2,500,038
1 県負担金 1,456,478 2,897 1,459,375
2 県補助金 706,024 164,570 870,594
19 繰入金 1,416,086 △ 13,500 1,402,586
2 基金繰入金 1,415,044 △ 13,500 1,401,544
20 繰越金 525,000 253,528 778,528
1 繰越金 525,000 253,528 778,528
22 市債 2,130,100 31,500 2,161,600
1 市債 2,130,100 31,500 2,161,600
38,284,915 430,653 38,715,568 歳 入 合 計
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補正前の額 補 正 額 計
第1表 歳入歳出予算補正
款 項
(単位:千円)
1 議会費 232,667 4,483 237,150
1 議会費 232,667 4,483 237,150
2 総務費 11,492,921 △ 55,620 11,437,301
1 総務管理費 10,677,213 △ 28,703 10,648,510
2 徴税費 475,246 △ 25,734 449,512
3 戸籍住民基本台帳費 247,639 △ 2,675 244,964
5 統計調査費 50,497 △ 144 50,353
6 監査委員費 40,882 1,636 42,518
3 民生費 12,445,246 92,054 12,537,300
1 社会福祉費 5,140,791 79,334 5,220,125
2 児童福祉費 5,829,485 12,284 5,841,769
3 生活保護費 1,470,823 436 1,471,259
4 衛生費 1,819,085 △ 15,575 1,803,510
1 保健衛生費 1,070,007 △ 7,791 1,062,216
2 清掃費 749,078 △ 7,784 741,294
5 労働費 62,220 △ 135 62,085
1 労働費 62,220 △ 135 62,085
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歳 出
補 正 額 計補正前の額款 項
(単位:千円)
6 農林水産業費 483,140 148,560 631,700
1 農業費 474,019 139,260 613,279
2 林業費 9,121 9,300 18,421
7 商工費 1,200,502 3,445 1,203,947
1 商工費 1,200,502 3,445 1,203,947
8 土木費 2,572,299 210,841 2,783,140
1 土木管理費 111,463 △ 2,899 108,564
2 道路橋梁費 940,167 90,989 1,031,156
3 都市計画費 754,343 118,850 873,193
4 下水道費 591,025 7,594 598,619
5 住宅費 175,301 △ 3,693 171,608
9 消防費 1,362,816 5,142 1,367,958
1 消防費 1,362,816 5,142 1,367,958
10 教育費 3,396,557 37,458 3,434,015
1 教育総務費 619,782 11,843 631,625
5 社会教育費 935,612 10,193 945,805
6 保健体育費 807,843 15,422 823,265
補 正 額 計補正前の額款 項
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(単位:千円)
38,284,915 430,653 38,715,568
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補 正 額 計補正前の額款 項
歳 出 合 計
8 土 木 費 3 都 市 計 画 費まちなか整備推進事業 (まちなか再生宅地開発補助金)
39,035
第2表 繰越明許費
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
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第3表 債務負担行為補正
(単位:千円)
英語指導助手派遣手数料
事 項 期 間 限 度 額
35,640令和3年度
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限度額 限度額
387,500 419,000
普通貸借
又 は
証券発行
5.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
普通貸借
又 は
証券発行
5.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
道 路 改 良 事 業
第4表 地 方 債 補 正
起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
(単位:千円)
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令 和 2 年 度
本庄市一般会計補正予算に関する説明書
(第10号)
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(歳 入) (単位:千円)
11 地方交付税 3,926,000 △74,735 3,851,265
15 国庫支出金 13,577,867 66,393 13,644,260
16 県支出金 2,332,571 167,467 2,500,038
19 繰入金 1,416,086 △13,500 1,402,586
20 繰越金 525,000 253,528 778,528
22 市債 2,130,100 31,500 2,161,600
38,284,915 430,653 38,715,568
款 補正前の額 補 正 額
1 総 括
計
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
1 232,667 4,483 237,150 4,483
2 11,492,921 △55,620 11,437,301 9,002 △30,000 △34,622
3 12,445,246 92,054 12,537,300 29,296 62,758
4 1,819,085 △15,575 1,803,510 △15,575
5 62,220 △135 62,085 △135
6 483,140 148,560 631,700 143,950 4,610
7 1,200,502 3,445 1,203,947 3,445
8 2,572,299 210,841 2,783,140 42,900 31,500 136,441
9 1,362,816 5,142 1,367,958 5,142
10 3,396,557 37,458 3,434,015 16,500 20,958
38,284,915 430,653 38,715,568 225,148 31,500 △13,500 187,505歳 出 合 計
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特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
土木費
議会費
総務費
補正前の額 補 正 額
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 計
消防費
教育費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
2. 歳 入
(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税 (単位:千円)
1 地方交付税 3,926,000 △74,735 3,851,265 1 地方交付税 △74,735 普通交付税 △74,735
3,926,000 △74,735 3,851,265
(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位:千円)
1 民生費国庫負担金 3,980,436 5,815 3,986,251 1 社会福祉費負担金 5,815 特別障害者手当等給付費負担金過
年度分精算金 20
障害児入所給付費等負担金過年度
分精算金 5,795
4,029,150 5,815 4,034,965
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
1 総務費国庫補助金 8,847,643 9,152 8,856,795 1 総務管理費補助金 9,152 社会保障・税番号制度システム整
備費補助金 9,152
2 民生費国庫補助金 400,400 8,526 408,926 1 社会福祉費補助金 235 生活困窮者就労準備支援事業費等
補助金 109
介護保険料軽減調整交付金過年度
分 126
15 国庫支出金 2 国庫補助金
説 明区 分 金 額
目 補正前の額 補 正 額 計節
節説 明
計
計
区 分 金 額目 補正前の額 補 正 額 計
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説 明補 正 額 計節
金 額区 分目 補正前の額
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
2 児童福祉費補助金 8,291 子ども・子育て支援交付金 692
保育対策総合支援事業費補助金 7,599
5 土木費国庫補助金 220,347 42,900 263,247 1 道路橋梁費補助金 42,900 社会資本整備総合交付金(道路事
業) 42,900
9,534,481 60,578 9,595,059
(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位:千円)
3 民生費県負担金 1,419,240 2,897 1,422,137 1 社会福祉費負担金 2,897 障害児入所給付費等負担金過年度
分精算金 2,897
1,456,478 2,897 1,459,375
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位:千円)
1 総務費県補助金 13,887 △150 13,737 1 総務管理費補助金 △150 ふるさと創造資金 △150
2 民生費県補助金 562,367 20,770 583,137 1 社会福祉費補助金 418 民生・児童委員活動費補助金 355
介護保険料軽減調整交付金過年度
分 63
2 児童福祉費補助金 20,352 放課後児童対策事業費補助金 692
16 県支出金 2 県補助金
説 明区 分 金 額
目 補正前の額 補 正 額 計節
計節
説 明
計
金 額
計
区 分 金 額目 補正前の額 補 正 額
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目 補正前の額 補 正 額 計節
説 明区 分
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位:千円)
新型コロナウイルス感染拡大防止
対策支援事業費補助金 19,660
4 農林水産業費県補助金 68,396 143,950 212,346 1 農業費補助金 143,950 里山・平地林整備事業費補助金 9,200
埼玉園芸生産力強化支援事業費補
助金 134,750
706,024 164,570 870,594
(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位:千円)
2 施設整備等基金繰入金 451,431 16,500 467,931 1 施設整備等基金繰入金 16,500 施設整備等基金繰入金 16,500
3 地域振興基金繰入金 122,733 △30,000 92,733 1 地域振興基金繰入金 △30,000 地域振興基金繰入金 △30,000
1,415,044 △13,500 1,401,544
(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)
1 繰越金 525,000 253,528 778,528 1 繰越金 253,528 前年度繰越金 253,528
525,000 253,528 778,528
20 繰越金 1 繰越金
説 明
計
区 分 金 額目 補正前の額 補 正 額 計
節
計節
説 明
計
金 額
計
区 分 金 額目 補正前の額 補 正 額
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目 補正前の額 補 正 額 計節
説 明区 分
(款) 22 市債 (項) 1 市債 (単位:千円)
4 土木債 580,600 31,500 612,100 1 道路橋梁債 31,500 道路改良事業債 31,500
2,130,100 31,500 2,161,600
22 市債 1 市債
計節
説 明区 分 金 額
計
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目 補正前の額 補 正 額
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:千円)
1 議会費 232,667 4,483 237,150 4,483 2 給料 1,033
4,483 3 職員手当等 1,812 ◎ 議会給与費 行政管理課 4,483
4 共済費 1,638 2 給料 1,033
3 職員手当等 1,812
4 共済費 1,638
232,667 4,483 237,150 4,483
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
1 一般管理費 1,185,281 △ 10,473 1,174,808 △ 10,473 1 報酬 3,939
△ 30,384 2 給料 △ 5,888 ◎ 一般職給与費 行政管理課 △ 30,384
3 職員手当等 △ 5,358 2 給料 △ 16,916
4 共済費 △ 3,284 3 職員手当等 △ 7,831
8 旅費 118 4 共済費 △ 5,637
77 ◎ 特別職給与費 行政管理課 77
4 共済費 77
19,834 ◎ 職員管理事務費 行政管理課 19,834
1 報酬 3,939
・会計年度任用職員報酬 3,939
2 給料 11,028
3 職員手当等 2,473
4 共済費 2,276
2 総務費 1 総務管理費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
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3. 歳 出
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
8 旅費 118
3 財政管理費 14,421 7,420 21,841 7,420 24 積立金 7,420
7,420 ◎ 財政調整基金積立事業 財政課 7,420
24 積立金 7,420
5 財産管理費 462,986 5,379 468,365 5,379 10 需用費 5,379
5,379 ◎ 庁舎維持管理事業 財政課 5,379
10 需用費 5,379
7 企画費 8,388,861 △ 31,029 8,357,832 △ 150 △ 30,000 △ 879 11 役務費 △ 54
△ 150 △ 879 12 委託料 △ 300 ◎ オリンピック・パラリンピック競技大会推進事業
18 負担金補助 △ 30,675 オリンピック・パラリンピック支援室 △ 1,029
及び交付金 11 役務費 △ 54
12 委託料 △ 300
オリパラ関連業務委託料 △ 300
18 負担金補助及び交付金 △ 675
自治体向けオリンピック観戦チケット負担金 △ 675
△ 30,000 △ 30,000
18 負担金補助及び交付金 △ 30,000
市制施行15周年記念花火大会実行委員会交付
金 △ 30,000
10,677,213 △ 28,703 10,648,510 △ 150 △ 30,000 1,447
2 総務費 1 総務管理費
◎ 市制施行15周年記念花火大会事業 商工観光課
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:千円)
1 税務総務費 306,445 △ 25,734 280,711 △ 25,734 2 給料 △ 10,527
△ 25,734 3 職員手当等 △ 9,857 ◎ 税務給与費 行政管理課 △ 25,734
4 共済費 △ 5,350 2 給料 △ 10,527
3 職員手当等 △ 9,857
4 共済費 △ 5,350
475,246 △ 25,734 449,512 △ 25,734
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
1 戸籍住民基 247,639 △ 2,675 244,964 9,152 △ 11,827 2 給料 △ 4,877
本台帳費 △ 11,827 3 職員手当等 △ 4,271 ◎ 戸籍住民基本台帳給与費 行政管理課 △ 11,827
4 共済費 △ 2,679 2 給料 △ 4,877
12 委託料 9,152 3 職員手当等 △ 4,271
4 共済費 △ 2,679
2,365 ◎ 戸籍住民基本台帳事務費 市民課 2,365
12 委託料 2,365
戸籍情報総合システム改修業務委託料 2,365
6,787 ◎ 市民窓口事務事業 市民課 6,787
12 委託料 6,787
住民基本台帳システム等改修業務委託料 6,787
247,639 △ 2,675 244,964 9,152 △ 11,827
2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費
計
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位:千円)
1 統計調査総 8,631 △ 144 8,487 △ 144 2 給料 88
務費 △ 144 3 職員手当等 △ 444 ◎ 統計調査給与費 行政管理課 △ 144
4 共済費 212 2 給料 88
3 職員手当等 △ 444
4 共済費 212
50,497 △ 144 50,353 △ 144
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位:千円)
1 監査委員費 40,882 1,636 42,518 1,636 2 給料 292
1,636 3 職員手当等 649 ◎ 監査給与費 行政管理課 1,636
4 共済費 695 2 給料 292
3 職員手当等 649
4 共済費 695
40,882 1,636 42,518 1,636
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
1 社会福祉総 717,502 6,264 723,766 △ 221 6,485 2 給料 5,515
務費 6,596 3 職員手当等 △ 492 ◎ 社会福祉給与費 行政管理課 6,596
4 共済費 1,573 2 給料 5,515
12 委託料 △ 332 3 職員手当等 △ 492
3 民生費 1 社会福祉費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
説 明特 定 財 源
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
-18-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
4 共済費 1,573
△ 221 △ 111 ◎ 生活困窮者自立支援事業 生活自立支援課 △ 332
12 委託料 △ 332
就労準備支援事業業務委託料 △ 332
2 民生委員費 19,518 355 19,873 355 18 負担金補助 355
355 及び交付金 ◎ 民生委員活動事業 地域福祉課 355
18 負担金補助及び交付金 355
民生・児童委員協議会運営費交付金 355
3 障害者福祉 2,084,353 18,869 2,103,222 18,869 18 負担金補助 △ 1,200
費 19,889 及び交付金 ◎ 障害者自立支援給付支給事業 障害福祉課 19,889
22 償還金利子 20,069 22 償還金利子及び割引料 19,889
及び割引料
180 ◎ 障害者手当支給事業 障害福祉課 180
22 償還金利子及び割引料 180
△ 1,200 ◎ 障害者福祉交流啓発事業 障害福祉課 △ 1,200
18 負担金補助及び交付金 △ 1,200
ふれ愛祭開催事業交付金 △ 1,200
5 老人福祉費 1,160,175 270 1,160,445 189 81 22 償還金利子 19
19 及び割引料 ◎ 介護保険低所得者利用者負担対策事業 介護保険
27 繰出金 251 課 19
22 償還金利子及び割引料 19
189 62 251
3 民生費 1 社会福祉費
◎ 介護保険低所得者保険料軽減繰出金 介護保険課
-19-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
27 繰出金 251
8 国民年金費 34,131 △ 3,303 30,828 △ 3,303 2 給料 △ 1,463
△ 3,303 3 職員手当等 △ 1,394 ◎ 国民年金給与費 行政管理課 △ 3,303
4 共済費 △ 446 2 給料 △ 1,463
3 職員手当等 △ 1,394
4 共済費 △ 446
9 国民健康保 179,062 △ 553 178,509 △ 553 27 繰出金 △ 553
険特別会計 △ 553 ◎ 国民健康保険特別会計繰出金 保険課 △ 553
繰出金 27 繰出金 △ 553
10 介護保険特 910,970 57,432 968,402 57,432 27 繰出金 57,432
別会計繰出 57,432 ◎ 介護保険特別会計繰出金 介護保険課 57,432
金 27 繰出金 57,432
5,140,791 79,334 5,220,125 323 79,011
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
1 児童福祉総 2,840,669 26,921 2,867,590 25,259 1,662 2 給料 1,559
務費 1,662 3 職員手当等 △ 1,233 ◎ 児童福祉給与費 行政管理課 1,662
4 共済費 1,336 2 給料 1,559
18 負担金補助 25,259 3 職員手当等 △ 1,233
及び交付金 4 共済費 1,336
3 民生費 2 児童福祉費
地 方 債 そ の 他
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金
-20-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
25,259 ◎ 民間保育所等運営助成事業 保育課 25,259
18 負担金補助及び交付金 25,259
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費
補助金 18,500
保育環境改善等事業補助金 6,759
3 保育所費 417,604 △ 20,666 396,938 2,000 △ 22,666 2 給料 △ 11,982
△ 22,666 3 職員手当等 △ 6,608 ◎ 保育所給与費 行政管理課 △ 22,666
4 共済費 △ 4,076 2 給料 △ 11,982
10 需用費 2,000 3 職員手当等 △ 6,608
4 共済費 △ 4,076
1,000 ◎ いずみ保育所管理運営事業 保育課 1,000
10 需用費 1,000
1,000 ◎ 久美塚保育所管理運営事業 保育課 1,000
10 需用費 1,000
5 学童保育費 23,985 6,029 30,014 1,384 4,645 1 報酬 4,524
272 816 3 職員手当等 1,472 ◎ 日の出学童保育室運営事業 子育て支援課 1,088
8 旅費 33 1 報酬 723
・会計年度任用職員報酬 723
3 職員手当等 365
412 524 ◎ 前原学童保育室運営事業 子育て支援課 936
1 報酬 620
・会計年度任用職員報酬 620
3 民生費 2 児童福祉費
-21-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
3 職員手当等 316
428 597 ◎ 藤田学童保育室運営事業 子育て支援課 1,025
1 報酬 642
・会計年度任用職員報酬 642
3 職員手当等 383
272 2,708 ◎ 寿学童保育室運営事業 子育て支援課 2,980
1 報酬 2,539
・会計年度任用職員報酬 2,539
3 職員手当等 408
8 旅費 33
5,829,485 12,284 5,841,769 28,643 △ 16,359
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (単位:千円)
1 生活保護総 77,648 436 78,084 330 106 2 給料 △ 262
務費 △ 224 3 職員手当等 △ 12 ◎ 生活保護給与費 行政管理課 △ 224
4 共済費 50 2 給料 △ 262
12 委託料 660 3 職員手当等 △ 12
4 共済費 50
330 330 ◎ 生活保護費支給事務費 生活自立支援課 660
12 委託料 660
3 民生費 3 生活保護費
地 方 債 そ の 他
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金
-22-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (単位:千円)
生活保護システム改修業務委託料 660
1,470,823 436 1,471,259 330 106
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
1 保健衛生総 280,199 △ 1,710 278,489 △ 1,710 2 給料 △ 1,720
務費 △ 1,710 3 職員手当等 △ 349 ◎ 保健衛生給与費 行政管理課 △ 1,710
4 共済費 359 2 給料 △ 1,720
3 職員手当等 △ 349
4 共済費 359
5 保健センタ 154,144 △ 5,828 148,316 △ 5,828 2 給料 △ 1,507
ー費 △ 5,828 3 職員手当等 △ 2,185 ◎ 保健センター給与費 行政管理課 △ 5,828
4 共済費 △ 2,136 2 給料 △ 1,507
3 職員手当等 △ 2,185
4 共済費 △ 2,136
7 環境対策費 26,073 △ 253 25,820 △ 253 18 負担金補助 △ 253
△ 253 及び交付金 ◎ 生活排水対策重点事業 環境推進課 △ 253
18 負担金補助及び交付金 △ 253
元小山川浄化活動推進実行委員会交付金 △ 253
1,070,007 △ 7,791 1,062,216 △ 7,791
4 衛生費 1 保健衛生費
計
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
-23-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
1 清掃総務費 460,681 △ 7,784 452,897 △ 7,784 2 給料 △ 5,186
△ 7,784 3 職員手当等 △ 1,618 ◎ 清掃給与費 行政管理課 △ 7,784
4 共済費 △ 980 2 給料 △ 5,186
3 職員手当等 △ 1,618
4 共済費 △ 980
749,078 △ 7,784 741,294 △ 7,784
(款) 5 労働費 (項) 1 労働費 (単位:千円)
1 労働諸費 55,761 △ 135 55,626 △ 135 2 給料 40
△ 135 3 職員手当等 △ 461 ◎ 労働給与費 行政管理課 △ 135
4 共済費 286 2 給料 40
3 職員手当等 △ 461
4 共済費 286
62,220 △ 135 62,085 △ 135
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
2 農業総務費 163,867 △ 4,488 159,379 △ 4,488 2 給料 △ 2,300
△ 4,488 3 職員手当等 △ 1,215 ◎ 農業給与費 行政管理課 △ 4,488
4 共済費 △ 973 2 給料 △ 2,300
3 職員手当等 △ 1,215
6 農林水産業費 1 農業費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
説 明特 定 財 源
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
-24-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
4 共済費 △ 973
3 農業振興費 56,834 135,331 192,165 134,750 581 17 備品購入費 581
134,750 18 負担金補助 134,750 ◎ 元気な農業推進事業 農政課 134,750
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 134,750
埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金 134,750
581 ◎ 観光農業センター管理運営事業 農政課 581
17 備品購入費 581
5 農業集落排 125,356 5,895 131,251 5,895 18 負担金補助 5,895
水事業費 5,895 及び交付金 ◎ 下水道事業会計負担事業 下水道課 5,895
18 負担金補助及び交付金 5,895
農業集落排水事業補助金 5,895
6 農地費 100,248 2,522 102,770 2,522 18 負担金補助 2,522
374 及び交付金 ◎ 土地改良推進事業 農政課 374
18 負担金補助及び交付金 374
県営基幹水利施設管理事業負担金 374
2,148 ◎ 土地改良区負担金 農政課 2,148
18 負担金補助及び交付金 2,148
備前渠用水路土地改良区負担金 2,148
474,019 139,260 613,279 134,750 4,510
6 農林水産業費 1 農業費
計
-25-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:千円)
1 林業振興費 9,121 9,300 18,421 9,200 100 12 委託料 9,300
9,200 100 ◎ 森林環境保全事業 農政課 9,300
12 委託料 9,300
里山・平地林整備業務委託料 9,300
9,121 9,300 18,421 9,200 100
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
1 商工総務費 50,543 8,024 58,567 8,024 2 給料 3,531
8,024 3 職員手当等 2,278 ◎ 商工給与費 行政管理課 8,024
4 共済費 2,215 2 給料 3,531
3 職員手当等 2,278
4 共済費 2,215
4 観光費 34,660 △ 4,579 30,081 △ 4,579 12 委託料 △ 2,096
△ 2,140 13 使用料及び △ 2,483 ◎ 観光まつり支援事業 商工観光課 △ 2,140
賃借料 12 委託料 △ 621
まつり運営関連業務委託料 △ 621
13 使用料及び賃借料 △ 1,519
△ 2,439 ◎ 観光推進事業 支所環境産業課 △ 2,439
12 委託料 △ 1,475
こだま千本桜まつり会場設営業務委託料 △ 1,280
こだま千本桜まつり交通誘導警備業務委託料 △ 195
7 商工費 1 商工費
特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
説 明特 定 財 源
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
-26-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
13 使用料及び賃借料 △ 964
1,200,502 3,445 1,203,947 3,445
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位:千円)
1 土木総務費 111,463 △ 2,899 108,564 △ 2,899 2 給料 △ 1,818
△ 2,899 3 職員手当等 △ 907 ◎ 土木管理給与費 行政管理課 △ 2,899
4 共済費 △ 174 2 給料 △ 1,818
3 職員手当等 △ 907
4 共済費 △ 174
111,463 △ 2,899 108,564 △ 2,899
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
1 道路橋梁総 180,606 7,182 187,788 7,182 2 給料 4,131
務費 7,182 3 職員手当等 1,255 ◎ 道路橋梁給与費 行政管理課 7,182
4 共済費 1,796 2 給料 4,131
3 職員手当等 1,255
4 共済費 1,796
3 道路新設改 568,385 83,807 652,192 42,900 31,500 9,407 2 給料 2,984
良費 5,807 3 職員手当等 925 ◎ 道路新設改良給与費 行政管理課 5,807
8 土木費 2 道路橋梁費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
-27-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
4 共済費 1,898 2 給料 2,984
16 公有財産購 5,000 3 職員手当等 925
入費 4 共済費 1,898
21 補償補填及 73,000
42,900 31,500 3,600 び賠償金 ◎ 道路用地事業 道路管理課 78,000
16 公有財産購入費 5,000
21 補償補填及び賠償金 73,000
940,167 90,989 1,031,156 42,900 31,500 16,589
(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費 (単位:千円)
1 都市計画総 220,456 18,137 238,593 18,137 2 給料 3,246
務費 6,137 3 職員手当等 1,478 ◎ 都市計画給与費 行政管理課 6,137
4 共済費 1,413 2 給料 3,246
18 負担金補助 12,000 3 職員手当等 1,478
及び交付金 4 共済費 1,413
12,000 ◎ 都市計画事務費 都市計画課 12,000
18 負担金補助及び交付金 12,000
空き家除却補助金 12,000
2 市街地整備 57,923 3,000 60,923 3,000 12 委託料 3,000
費 3,000 3,000
12 委託料 3,000
8 土木費 3 都市計画費
◎ 本庄駅北口駅前リノベーション事業 都市計画課
地 方 債 そ の 他
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金
-28-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額
(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費 (単位:千円)
本庄駅北口周辺整備基本計画策定業務委託料 3,000
5 区画整理費 6 97,713 97,719 97,713 21 補償補填及 97,713
97,713 び賠償金 ◎ 土地区画整理事務費 都市計画課 97,713
21 補償補填及び賠償金 97,713
754,343 118,850 873,193 118,850
(款) 8 土木費 (項) 4 下水道費 (単位:千円)
1 下水道費 591,025 7,594 598,619 7,594 18 負担金補助 7,594
7,594 及び交付金 ◎ 下水道事業会計負担事業 下水道課 7,594
18 負担金補助及び交付金 7,594
公共下水道事業負担金 △ 77
公共下水道事業補助金 7,671
591,025 7,594 598,619 7,594
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位:千円)
1 住宅管理費 175,301 △ 3,693 171,608 △ 3,693 2 給料 △ 2,927
△ 3,693 3 職員手当等 △ 792 ◎ 住宅管理給与費 行政管理課 △ 3,693
4 共済費 26 2 給料 △ 2,927
3 職員手当等 △ 792
8 土木費 5 住宅費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
-29-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位:千円)
4 共済費 26
175,301 △ 3,693 171,608 △ 3,693
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
3 消防施設費 62,782 5,142 67,924 5,142 14 工事請負費 5,142
5,142 ◎ 消防施設整備事業 危機管理課 5,142
14 工事請負費 5,142
1,362,816 5,142 1,367,958 5,142
(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
2 事務局費 617,280 11,843 629,123 11,843 2 給料 1,088
10,483 3 職員手当等 6,386 ◎ 教育委員会事務局給与費 行政管理課 10,483
4 共済費 2,602 2 給料 1,088
8 旅費 78 3 職員手当等 6,822
11 役務費 2,561 4 共済費 2,573
13 使用料及び △ 528
29 賃借料 ◎ 特別職給与費 行政管理課 29
18 負担金補助 △ 344 4 共済費 29
及び交付金
△ 872 ◎ 学校事業運営費 学校教育課 △ 872
10 教育費 1 教育総務費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金
-30-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額
(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
13 使用料及び賃借料 △ 528
18 負担金補助及び交付金 △ 344
オリンピック観戦チケット負担金 △ 344
2,203 ◎ 教育活動支援事業 学校教育課 2,203
3 職員手当等 △ 436
8 旅費 78
11 役務費 2,561
619,782 11,843 631,625 11,843
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位:千円)
1 社会教育総 175,459 3,897 179,356 3,897 2 給料 3,668
務費 4,027 3 職員手当等 △ 203 ◎ 社会教育給与費 行政管理課 4,027
4 共済費 562 2 給料 3,668
18 負担金補助 △ 130 3 職員手当等 △ 203
及び交付金 4 共済費 562
△ 130 ◎ 青少年教育推進事業 生涯学習課 △ 130
18 負担金補助及び交付金 △ 130
子ども大学ほんじょう実行委員会負担金 △ 130
5 公民館費 87,253 1,305 88,558 1,305 2 給料 806
1,826 3 職員手当等 146 ◎ 公民館給与費 行政管理課 1,826
4 共済費 874 2 給料 806
10 教育費 5 社会教育費
節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
-31-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位:千円)
8 旅費 △ 13 3 職員手当等 146
10 需用費 △ 229 4 共済費 874
11 役務費 △ 9
△ 521 12 委託料 △ 120 ◎ 文化団体育成事業 生涯学習課 △ 521
13 使用料及び △ 150 8 旅費 △ 13
賃借料 10 需用費 △ 229
11 役務費 △ 9
12 委託料 △ 120
県作品展受付業務委託料 △ 120
13 使用料及び賃借料 △ 150
6 図書館費 147,423 4,991 152,414 4,991 2 給料 2,204
4,991 3 職員手当等 1,569 ◎ 図書館給与費 行政管理課 4,991
4 共済費 1,218 2 給料 2,204
3 職員手当等 1,569
4 共済費 1,218
935,612 10,193 945,805 10,193
(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位:千円)
1 保健体育総 75,122 △ 1,078 74,044 △ 1,078 2 給料 △ 1,230
務費 △ 1,078 3 職員手当等 138 ◎ 保健体育給与費 行政管理課 △ 1,078
4 共済費 14 2 給料 △ 1,230
3 職員手当等 138
10 教育費 6 保健体育費
地 方 債 そ の 他
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金
-32-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
目 補正前の額
(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位:千円)
4 共済費 14
3 体育施設費 238,472 16,500 254,972 16,500 14 工事請負費 16,500
16,500 ◎ 体育施設管理運営事業 スポーツ推進課 16,500
14 工事請負費 16,500
807,843 15,422 823,265 16,500 △ 1,078
10 教育費 6 保健体育費
計
-33-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
報 酬 給 料寒 冷 地手 当
計
7,436(4.45)40,211(4.45)3,350
(4.45)
7,436(4.45)40,211(4.45)3,350
(4.45)
補正予算給与費明細書1 特別職 (単位:千円)
区 分 職 員 数
給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
地域手当その他の手 当
補正後
長 等 2 18,231
98,333 7,946
50,99726,177
議 員 21 90,370
25,667 7,225 32,892
162,077130,581 31,496
計 1,907 188,703
109,629そ の 他 特 別 職 1,884 112,8643,235
41,956 307,833265,877
補正前
長 等 2 18,231
98,333 7,946
50,99726,177
議 員 21 90,370
25,667 7,148 32,815
162,077130,581 31,496
計 1,907 188,703
109,629そ の 他 特 別 職 1,884 112,8353,206
41,850 307,727265,877
0
議 員 0 0比較
長 等 0 0 0
計 0 0 0
77 77
0
0
0そ の 他 特 別 職 0 0 0
0 00
29
106 1060
0 29
(人) 年間支給率期 末 手 当
(月分)
-34-
1 一 般 職
(1) 総 括 (単位:千円)
(単位:千円)
給 与 費
報 酬 給 料 職 員 手 当共 済 費
計合 計
3,264,760
8,463 △ 32,330△ 21,502
223,614
1,973,818 1,026,535
1,995,320
△ 1,437
4,252,461
4,286,228
0
備 考
240
240
特 殊 勤 務手 当
時 間 外勤 務 手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
比 較 0
区 分
補 正 前
補 正 後
職 員 数
592
△ 33,767
1,020,0313,232,430
△ 19,291
1,045,826 1,021,468
備考 1 ( )内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き
職 員 手 当の 内 訳
区 分 扶 養 手 当管 理 職手 当
住 居 手 当 通 勤 手 当
481,385
期 末 手 当 勤 勉 手 当
補 正 後 50,941 85,980 34,030 28,840 469,390
△ 16,942 0 5,802
600 51,701
比 較 △ 455 △ 144 1,834 2,609 △ 11,995
315,953
299,011 600 57,503
補 正 前 51,396 86,124 32,196 26,231
(278)
(14)
(264)
592
232,077
(人)
-35-
ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)
(単位:千円)
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費 合 計 備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計
補 正 後
(11)
1,797,499
補 正 前
(6)
1,830,029
3,699,149495 2,767,917
3,758,192501 993,218 2,823,247
931,232970,418
934,945
△ 15,321 △ 16,942 0
勤 勉 手 当特 殊 勤 務手 当
△ 59,043△ 6
備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
△ 22,800
時 間 外勤 務 手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
△ 55,330 △ 3,713比 較
(5)
△ 32,530
住 居 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当
433,195 315,953 600
補 正 後 50,941 85,980 34,030 25,917 55,825 240
補 正 前 51,396 86,124 32,196 23,491
2 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き
5,802 0
50,023 240
比 較 △ 455 △ 144 1,834 2,426
417,874 299,011 600
職 員 手 当の 内 訳
区 分 扶 養 手 当管 理 職手 当
-36-
イ 会計年度任用職員 (単位:千円)
(単位:千円)
補 正 後
(267)
232,077 176,319 56,117
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
97
合 計 備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計
223,614 165,291
553,312464,513
528,03691 52,608 441,513
88,799
86,523
勤 勉 手 当特 殊 勤 務手 当
25,2766
備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
3,509 23,000 2,276比 較
(9)
8,463 11,028
補 正 前
(258)
2 ( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き
職 員 手 当の 内 訳
区 分 扶 養 手 当管 理 職手 当
住 居 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当時 間 外勤 務 手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
補 正 後 2,923 51,516 1,678
補 正 前 2,740 48,190
0
1,678
比 較 183 3,326
-37-
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
通勤手当
期末手当
勤勉手当
時間外勤務手当
異動等に伴うもの
扶養手当
管理職手当 △ 144
住居手当
給 料 △ 21,502 △ 21,502そ の 他 の
増 減 分
異動等に伴うもの
任用に伴うもの
増 減 分
報 酬 8,463 そ の 他 の 8,463
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
職 員 手 当 △ 19,291 △ 19,291そ の 他 の
増 減 分
△ 16,942
1,834
2,609
(単位:千円)
5,802
△ 11,995
△ 455
-38-
一 般
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
35,640英語指導助手派遣手数料 35,640 - - 令和3年度 35,640
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の当 該 年 度 以 降 の
-39-
(単位:千円)
14,804,756 13,782,810 2,143,300 31,500 2,174,800 1,854,950 1,854,950 14,102,660
(5) 3,862,428 3,546,196 723,900 31,500 755,400 620,041 620,041 3,681,555
29,598,637 28,527,735 3,195,600 31,500 3,227,100 3,041,180 3,041,180 28,713,655
注)「当該年度中起債見込額」の「補正前の額」及び「補正後の額」並びに「当該年度末現在高見込額」は、前年度からの繰越事業に係る起債見込額1,065,500千円を含む。
合 計
前々年度末
補正後の額補 正 額現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
補正後の額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額
見 込 額
現 在 高区 分
1 普 通 債
補正前の額
当該年度末
補正前の額 補 正 額
土 木
地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書まつい
前年度末
現 在 高当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額
-40-