2014年3⽉期第2四半期決算説明会 - tdcソフト2014年3⽉期第2四半期決算説明会...
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20142014年年33⽉期⽉期 第第22四半期決算説明会四半期決算説明会20142014年年33⽉期⽉期 第第22四半期決算説明会四半期決算説明会
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社2013年11⽉15⽇
※本資料についてのご注意:本資料に記載されているTDCソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における
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状況変化等により変動することがあります。
20142014年年33⽉期⽉期 第第22四半期決算概況四半期決算概況20142014年年33⽉期⽉期 第第22四半期決算概況四半期決算概況20142014年年33⽉期⽉期 業績⾒通し業績⾒通し20142014年年33⽉期⽉期 業績⾒通し業績⾒通し
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決算概況決算概況決算概況決算概況
(単位:百万円) 2013年度2Q 利益率 前期⽐ 2012年度2Q 利益率2013年度2Q 2012年度2Q
売上⾼ 8,771 - +10.3% 7,953 -
売上総利益 1 407 16 0% 10 4% 2 16 0%売上総利益 1,407 16.0% +10.4% 1,274 16.0%
営業利益 245 2.8% △13.9% 284 3.6%
経常利益 250 2.9% △20.3% 314 4.0%
当期純利益 139 1 6% △21 9% 178 2 2%
【【売上⾼売上⾼】】
当期純利益 139 1.6% △21.9% 178 2.2%
⾦融分野におけるシステム開発案件が拡⼤⾦融分野におけるシステム開発案件が拡⼤【【利利 益益】】売上⾼の増加により売上総利益は前年同期を上回った売上⾼の増加により売上総利益は前年同期を上回った本年本年66⽉に実施した本社移転により販売費及び⼀般管理費が増加し、⽉に実施した本社移転により販売費及び⼀般管理費が増加し、
営業利益 経常利益は前年同期を下回った営業利益 経常利益は前年同期を下回った
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営業利益、経常利益は前年同期を下回った営業利益、経常利益は前年同期を下回った
売上⾼概況売上⾼概況売上⾼概況売上⾼概況
クレジ ト関連向け 銀⾏関連向け
売上⾼ 5 674百万円
クレジット関連向け、銀⾏関連向けシステム開発案件が増加
⾦融分野⾦融分野 法⼈分野法⼈分野
売上⾼ 5,674百万円(前期⽐+19.8%)
5,674 2,264(64.7%)(64.7%) (25.8%)(25.8%)
⾦融分野⾦融分野 法⼈分野法⼈分野法⼈分野法⼈分野電気機器等の製造関連向け、通信関連向け
が(64.7%)(64.7%) ( )( )
公共・公益分野公共・公益分野売上⾼ 2,264百万円(前期⽐▲2 9%)
システム開発案件が減少
公共・公益分野公共・公益分野833
(9.5%)(9.5%)
(前期⽐▲2.9%)
売上⾼ 833百万円(前期⽐ 6 0%)
団体関連向けシステム開発案件が減少 (百万円)
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(前期⽐▲6.0%)
20132013年度の取り組み年度の取り組み20132013年度の取り組み年度の取り組み
パートナー型ビジネスの強化パートナー型ビジネスの強化 パートナー型ビジネスの強化パートナー型ビジネスの強化
顧客の経営課題に⼀緒に取り組み、お客様との信頼関係構築に努め、顧客ニーズを捉えた適時的確な提案を実施
主要顧客を中⼼として受注拡⼤主要顧客を中⼼として受注拡⼤主要顧客を中⼼として受注拡⼤主要顧客を中⼼として受注拡⼤
ソリューション型ビジネスの強化ソリューション型ビジネスの強化
市場や顧客 ズに即応した リ シ 型ビジネ を強化す ため設置した 市場や顧客ニーズに即応したソリューション型ビジネスを強化するため設置したイノベーションビジネス本部を中⼼に、クラウドサービスTrustproをはじめとした
リ シ を活⽤ 既存ビジネ 拡⼤に注⼒全社クロスセルにより既取引顧客へソリューションを展開し、受注拡⼤全社クロスセルにより既取引顧客へソリューションを展開し、受注拡⼤
ソリューションを活⽤して既存ビジネスの拡⼤に注⼒
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20132013年度の取り組み年度の取り組み20132013年度の取り組み年度の取り組み
グループ連携ビジネスの強化グループ連携ビジネスの強化
⼦会社TDCネクスト 中国現地法⼈天津TDCとの連携を強化し ⼦会社TDCネクスト、中国現地法⼈天津TDCとの連携を強化し、グループ全体でのシナジー効果を発揮
強みを伸ばして独⾃事業の強化を推進強みを伸ばして独⾃事業の強化を推進
⼈員の増強⼈員の増強
事業拡⼤に向けて積極的に採⽤活動を実施、特に即戦⼒の採⽤を強化
経験者 採⽤者数増加 名を⽬指し 活動継続経験者 採⽤者数増加 名を⽬指し 活動継続経験者の採⽤者数増加、50名を⽬指して活動継続ここ数年抑制していた新卒者の採⽤者数も拡⼤経験者の採⽤者数増加、50名を⽬指して活動継続ここ数年抑制していた新卒者の採⽤者数も拡⼤
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TOPICSTOPICS
Trustproビジネスの推進
TOPICSTOPICS
Trustproビジネスの推進多数のテンプレートによる短期間での導⼊や、
カスタマイズが容易な点が評価され、導⼊ライセンス数が増加カスタマイズが容易な点が評価され、導⼊ライセンス数が増加販路拡⼤を⽬指し、クラウドパートナー制度を導⼊社内基幹システムにTrustproを採⽤社内基幹システムにTrustproを採⽤
⽇経コンピュータ、クラウドランキングベストサービスに選定Trustproが初選定HANDyTRUStが7回連続で選定
ワークスタイル改⾰の取り組み導 じ 社内情報基盤 全 刷新 情報 有が活性化BYOD導⼊をはじめ社内情報基盤の全⾯刷新により情報共有が活性化
ペーパーレス化の推進
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20132013年度上期の状況年度上期の状況20132013年度上期の状況年度上期の状況
第2四半期累計として過去最⾼の売上⾼を達成
その⼀⽅で、
売上総利益率は前年と同等に留まった
顧客要求事項の⾼度化、開発期間の短期化などにより、より⾼度 プ クト ネ ト⼒が必より⾼度なプロジェクトマネジメント⼒が必要になっている
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20132013年度下期の課題年度下期の課題20132013年度下期の課題年度下期の課題
プロジェクトマネジメント⼒のさらなる強化
リスクの対応計画を充実させ プロジェクト遂⾏の妥当性を確保リスクの対応計画を充実させ、プロジェクト遂⾏の妥当性を確保
⼿戻り等の無駄を排除し 作業効率の向上⼿戻り等の無駄を排除し、作業効率の向上
顧客、協⼒会社、社内組織間のコミュニケーションの向上顧客、協⼒会社、社内組織間のコミュニケ ションの向上
PMP取得の推進を継続PMP取得の推進を継続
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業績⾒通し業績⾒通し業績⾒通し業績⾒通し
2013年度(単位:百万円) 2012年度 2011年度増減額 増減率
売上⾼ 18,000 +933 + 5.5% 17,066 16,741
通期(単位:百万円)
通期 通期
,
営業利益 900 +192 + 27.1% 707 814
経常利益 900 +149 + 19.9% 750 866
当期純利益 470 +131 + 38.7% 338 393
EPS 77.01円 56.28円 65.44円
1株当り配当⾦(年間) 25円 25円 25円
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*2013年5⽉8⽇に公表した通期の業績予想に変更はありません。10
中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画
ベストパートナー型ビジネスの追求ベストパートナー型ビジネスの追求ソリューション型ソリューション型
ビジネスビジネスパートナー型パートナー型
ビジネスビジネス
ベストパ トナ 型ビジネスの追求ベストパ トナ 型ビジネスの追求顧客の経営課題に⼀緒に取り組みお客様内で最も信頼される
戦略顧客戦略顧客 ベストソリューション型ビジネスの追求ベストソリューション型ビジネスの追求独⾃性あるサービスで市場をリードする
各ビジネスモデルにおいて提案⼒を強化するとともに、各ビジネスモデルにおいて提案⼒を強化するとともに、両ビジネス間のシナジ を発揮し 事業の拡⼤を図る両ビジネス間のシナジ を発揮し 事業の拡⼤を図る
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両ビジネス間のシナジーを発揮し、事業の拡⼤を図る両ビジネス間のシナジーを発揮し、事業の拡⼤を図る
業績⾒通し業績⾒通し
250250
業績⾒通し業績⾒通し
(売上⾼ 億円) (営業利益 億円)
中期経営計画
3030売上高売上高 営業利益営業利益
250250(売上⾼:億円) (営業利益:億円)M&AM&A
170170 180180 220220 2020200200
151515151010100100
7799
4040
0000ソリューションサービス事業ソリューションサービス事業
2020
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20122012年度年度 20132013年度年度 20142014年度年度 20152015年度年度
12(⾒通し)(⾒通し) (計画)(計画) (計画)(計画)
20142014年年33⽉期⽉期 第第22四半期決算内容四半期決算内容
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損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書(単位:百万円) 2013年度2Q 2012年度2Q 増減額 増減率
売上⾼ 8 771 7 953 818 10 3%売上⾼ 8,771 7,953 818 10.3%
労務費 3,537 3,619 △81 △2.3%
外注費 3,798 2,951 846 28.7%外注費 , ,
その他 344 365 △20 5.7%
仕掛増減⾼ 316 258 57 22.4%
売上原価 7,364 6,678 685 10.3%
売上総利益 1,407 1,274 132 10.4%
販売費及び 般管理費 1 161 990 171 17 4%販売費及び⼀般管理費 1,161 990 171 17.4%
営業利益 245 284 △39 △13.9%
営業外収⽀ 5 30 △24 △80.5%営業外収⽀
経常利益 250 314 △63 △20.3%
特別損益 - - - -
税引前当期利益 250 314 △63 △20.3%
当期純利益 139 178 △39 △21.9%EPS 22 82 29 83
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EPS 22.82 29.83
事業分野別売上⾼の状況事業分野別売上⾼の状況事業分野別売上⾼の状況事業分野別売上⾼の状況
8,7718,771
公共・公益公共・公益7,9537,953
8,7718,7718,1948,194
法⼈法⼈
⾦融⾦融⾦融⾦融
20112011年度年度22QQ 20122012年度年度22QQ 20132013年度年度22QQ
(単位:百万円)2012年度2Q 2013年度2Q2011年度2Q
構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期⽐公共・公益 682 8.3% 887 11.2% 833 9.5% △6.0%
法⼈ 2,138 26.1% 2,332 29.3% 2,264 25.8% △2.9%⾦融
(単位:百万円)
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⾦融 5,374 65.6% 4,734 59.5% 5,674 64.7% +19.8%合計 8,194 100% 7,953 100% 8,771 100% +10.3%
取引先別売上⾼の状況取引先別売上⾼の状況取引先別売上⾼の状況取引先別売上⾼の状況
8,7718,771
富⼠通系列富⼠通系列7,9537,953
8,7718,7718,1948,194
NTT系列NTT系列
直接直接直接直接
20112011年度年度22QQ 20122012年度年度22QQ 20132013年度年度22QQ
(単位:百万円)2012年度2Q 2013年度2Q2011年度2Q
構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期⽐富⼠通系列 1,093 13.3% 1,324 16.6% 1,584 18.1% +19.7%NTT系列 2,294 28.0% 2,215 27.9% 2,157 24.6% △2.6%
直接
(単位:百万円)
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直接 4,807 58.7% 4,414 55.5% 5,030 57.3% +13.9%合計 8,194 100% 7,953 100% 8,771 100% +10.3%
受注⾼・受注残⾼の状況受注⾼・受注残⾼の状況受注⾼ 受注残⾼の状況受注⾼ 受注残⾼の状況
8 7088 708受注⾼受注⾼ 受注残⾼受注残⾼ (百万円)(百万円)
7,944 7,944 8,034 8,034 8,708 8,708
5 4045 4045,290 5,290 5,198 5,198 5,404 5,404
20112011年度年度22QQ 20122012年度年度22QQ 20132013年度年度22QQ
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20112011年度年度22QQ 20122012年度年度22QQ 20132013年度年度22QQ
営業利益分析(前年同期⽐)営業利益分析(前年同期⽐)営業利益分析(前年同期⽐)営業利益分析(前年同期⽐)
(百万円)
284284(百万円)
24524555
(+)売上⾼の増加(+)売上⾼の増加(+)稼働率の向上(+)稼働率の向上(+)稼働率の向上(+)稼働率の向上(-)本社移転(-)本社移転(-)営業⼈員の増強(-)営業⼈員の増強
20132013年度年度22QQ20122012年度年度22QQ
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20132013年度年度22QQ20122012年度年度22QQ
貸借対照表貸借対照表2013年度2Q 2012年度末 増減額
資産合計 9,657 9,537 +120 流動資産 7 978 7 718 259
(単位:百万円)
貸借対照表貸借対照表
流動資産 7,978 7,718 +259 現⾦及び預⾦ 2,571 3,113 △542 売掛⾦ 3,412 3,448 △35 たな卸資産 804 487 +316たな卸資産 804 487 +316 その他 1,191 670 +521
固定資産 1,679 1,818 △139 有形固定資産 237 47 190有形固定資産 237 47 +190 無形固定資産 198 188 +10 投資その他 1,243 1,583 △340
負債合計 3,305 3,228 +76 流動負債 3,112 3,190 △78
買掛⾦ 723 754 △31 短期借⼊⾦ 821 467 +354 未払法⼈税等 130 290 △160 未払費⽤ 1,170 1,299 △129
固定負債 192 37 +154 純資産合計 6,352 6,309 +43 負債純資産合計 9,657 9,537 +120
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⾃⼰資本⽐率 65.8% 66.2%1株当たり純資産 1040.93円 1033.84円
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※本資料についてのご注意:本資料に記載されているTDCソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。