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2018

2019 9 30

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关科技创新的法律法规和政

策规定,拟订全市创新驱动发展以及科技发展、引进外国智

力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同

有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导

科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进

科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建

设。

(三)牵头推进建立统一的科技管理平台和科研项目资金

协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资

源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管

理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)实施全市基础研究规划、政策和标准;组织协调全

市重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建

设,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头

组织全市实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

(五)实施重大科技项目,统筹关键共性技术、前沿引领

技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重

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大技术攻关和成果应用示范。组织协调大科学计划和大科学

工程在长春的相关工作。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农

村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术

发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转

化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技

服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、

科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建

设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,

指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。指导全市科技

保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政

策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相

关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国

专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖科学家、团

队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华

工作许可。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划

并监督实施。

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(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政

策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才

计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科

学传播规划、政策。

(十三)负责市科学技术奖、市政府友谊奖、科技成果

转化贡献奖评审等组织工作。

(十四)按照“三个必须”要求,承担科技行业领域的安

全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照

有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监

管执法工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强

国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管

理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管

理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事

后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入

推进科技计划管理改革,完善公开统一的科技管理平台,减

少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片

化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目

管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收

等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目

不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领域实际安排。

对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布

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局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以

创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和

激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工

作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市科学技术局内设 12 个处室,分

别为办公室、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理

处、发展规划处(科技监督与诚信建设处)、高新技术处、

农村和社会发展科技处、国际合作处、科技人才与创新服务

处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、干部人事处、

机关党委等工作部门。

纳入长春市科学技术局 2018 年度部门决算编制范围的

单位包括:

1. 长春市科学技术局本级

2. 长春市科技信息研究所

3. 长春市科技创新服务中心

4、长春市机械工业研究所

5、长春市石油化工研究所

6、长春市轻工设计研究所

7、长春市照明工程设计研究所

2018 年末实有人员 155 人,其中:在职人员 108 人,

离退休人员 47人。

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2018

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 22,459.61 一、一般公共服务

支出 14

二、上级补助收入 2 二、外交支出 15

三、事业收入 3 三、国防支出 16

四、经营收入 4 四、公共安全支出 17

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18

六、其他收入 6 242.15 六、科学技术支出 19 22,763.73

7 七、医疗卫生与计

划生育支出 20 77.73

8 八、住房保障支出 21 74.56

本年收入合计 9 22,701.76 本年支出合计 22 22,916.12

用事业基金弥补收支

差额 10 结余分配 23

年初结转和结余 11 1,548.72 年末结转和结余 24 1,334.36

12 25

总计 13 24,250.48 总计 26 24,250.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

项 目 本年收入

合计

财政拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营收

附属单

位上缴

收入

其他收

入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 22,701.76 22,459.61 242.15

206 科学技术支出 22,549.37 22,307.22 242.15

20601 科学技术管理事务 1,388.12 1,326.62 61.5

2060101 行政运行 1,253.62 1,253.62

2060102 一般行政管理事务 73 73

2060199 其他科学技术管理事务支出 61.5 61.5

20603 应用研究 169 169

2060302 社会公益研究 169 169

20604 技术研究与开发 20,583.32 20,443.67 139.65

2060401 机构运行 244.32 104.67 139.65

2060402 应用技术研究与开发 20,242 20,242

2060499 其他技术研究与开发支出 97 97

20605 科技条件与服务 365.92 324.92 41

2060501 机构运行 324.92 324.92

2060599 其他科技条件与服务支出 41 41

20699 其他科学技术支出 43 43

2069999 其他科学技术支出 43 43

210 医疗卫生与计划生育支出 77.73 77.73

21011 行政事业单位医疗 77.73 77.73

2101101 行政单位医疗 58.45 58.45

2101102 事业单位医疗 19.28 19.28

221 住房保障支出 74.56 74.56

22102 住房改革支出 74.56 74.56

2210201 住房公积金 74.56 74.56

229 其他支出 0.1 0.1

22999 其他支出 0.1 0.1

2299901 其他支出 0.1 0.1

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

项 目

本年支出合计 基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出 功能分类

科目编码 科目名称

合计 人员经费 公用经费

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 22,916.12 1,908.57 1,692.89 215.68 21,007.55

206 科学技术支出 22,763.73 1,756.18 1,540.5 215.68 21,007.55

20601 科学技术管理事务 1,340.15 1,210.7 1,094.01 116.69 129.46

2060101 行政运行 1,210.7 1,210.7 1,094.01 116.69

2060102 一般行政管理事务 61 61

2060199 其他科学技术管理事务支出 68.46 68.46

20603 应用研究 169 169

2060302 社会公益研究 169 169

20604 技术研究与开发 20,855.98 244.32 164.3 80.02 20,611.66

2060401 机构运行 244.32 244.32 164.3 80.02

2060402 应用技术研究与开发 20,595.18 20,595.18

2060499 其他技术研究与开发支出 16.48 16.48

20605 科技条件与服务 359.24 301.17 282.19 18.98 58.08

2060501 机构运行 301.17 301.17 282.19 18.98

2060503 科技条件专项 17.08 17.08

2060599 其他科技条件与服务支出 41 41

20699 其他科学技术支出 39.35 39.35

2069999 其他科学技术支出 39.35 39.35

210 医疗卫生与计划生育支出 77.73 77.73 77.73

21011 行政事业单位医疗 77.73 77.73 77.73

2101101 行政单位医疗 58.45 58.45 58.45

2101102 事业单位医疗 19.28 19.28 19.28

221 住房保障支出 74.56 74.56 74.56

22102 住房改革支出 74.56 74.56 74.56

2210201 住房公积金 74.56 74.56 74.56

229 其他支出 0.1 0.1 0.1

22999 其他支出 0.1 0.1 0.1

2299901 其他支出 0.1 0.1 0.1

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

收 入 支 出

项 目 行

次 金额 项 目 行次 合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政拨

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 22,459.61 一、一般公共服务支出 15

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16

3 三、国防支出 17

4 四、公共安全支出 18

5 五、教育支出 19

6 六、科学技术支出 20 22,514.62 22,514.62

7 七、医疗卫生与计划生育支出 21 77.73 77.73

8 八、住房保障支出 22 74.56 74.56

本年收入合计 9 22,459.61 本年支出合计 23 22,667.01 22,667.01

年初财政拨款结转和结余 10 1,334.1 年末结转和结余 24 1,126.70 1,126.7

一般公共预算财政拨款 11 1,334.1 25

政府性基金预算财政拨款 12 26

13 27

总计 14 23,793.71 总计 28 23,793.71 23,793.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

项 目 本年支出

合计

基本支出

项目支出 功能分类科

目编码 科目名称 合计 人员经费

公用经

栏次 1 2 3

合计 22,667.01 1,768.92 1,630.31 138.61 20,898.09

206 科学技术支出 22,514.62 1,616.53 1,478.02 138.51 20,898.09

20601 科学技术管理事务 1,271.7 1,210.7 1,092.11 118.59 61

2060101 行政运行 1,210.7 1,210.7 1,092.11 118.59

2060102 一般行政管理事务 61 61

20603 应用研究 169 169

2060302 社会公益研究 169 169

20604 技术研究与开发 20,716.33 104.67 103.72 0.95 20,611.66

2060401 机构运行 104.67 104.67 103.72 0.95

2060402 应用技术研究与开发 20,595.18 20,595.18

2060499 其他技术研究与开发支出 16.48 16.48

20605 科技条件与服务 318.24 301.17 301.17 17.08

2060501 机构运行 301.17 301.17 282.19 18.98

2060503 科技条件专项 17.08 17.08

20699 其他科学技术支出 39.35 39.35

2069999 其他科学技术支出 39.35 39.35

210 医疗卫生与计划生育支出 77.73 77.73 77.73

21011 行政事业单位医疗 77.73 77.73 77.73

2101101 行政单位医疗 58.45 58.45 58.45

2101102 事业单位医疗 19.28 19.28 19.28

221 住房保障支出 74.56 74.56 74.56

22102 住房改革支出 74.56 74.56 74.56

2210201 住房公积金 74.56 74.56 74.56

229 其他支出 0.1 0.1 0.1

22999 其他支出 0.1 0.1 0.1

2299901 其他支出 0.1 0.1 0.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

人员经费 公用经费

科目

编码 科目名称 金额

科目

编码 科目名称 金额

科目

编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 1,265.15 302 商品和服务支出 136.71 307 债务利息支出

30101 基本工资 412.01 30201 办公费 12.71 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 202.12 30202 印刷费 2.18 30707 国外债务付息

30103 奖金 259.21 30203 咨询费 3.15 310 其他资本性支出 1.9

30106 伙食补助费 1.53 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 103.32 30205 水费 31002 办公设备购置 1.9

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 0.82 31003 专用设备购置

30109 职业年金缴费 30207 邮电费 1.89 31005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 64.13 30208 取暖费 31006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 35.35 30209 物业管理费 3 31007 信息网络及软件购置更新

30112 其他社会保障缴费 1.35 30211 差旅费 11.4 31008 物资储备

30113 住房公积金 111.26 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿

30114 医疗费 30213 维修(护)费 3.26 31010 安置补助

30199 其他工资福利支出 74.87 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 365.16 30215 会议费 31012 拆迁补偿

30301 离休费 28.71 30216 培训费 2 31013 公务用车购置

30302 退休费 313.01 30217 公务接待费 0.32 31019 其他交通工具购置

30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

30304 抚恤金 20.5 30224 被装购置费 31022 无形资产购置

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出

30306 救济费 1.99 30226 劳务费 7.01 399 其他支出

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与

30308 助学金 30228 工会经费 13.93 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 0.15 30229 福利费 1.45 39999 其他支出

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.11

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.8 30239 其他交通费用 64.33

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 7.14

人员经费合计 1,630.31 公用经费合计 138.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

预算数 决算数

合计

因公出

国(境)

公务用车购置及运行

费 公务

接待

合计

因公出

国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待

费 小计

公务

用车

购置

公务

用车

运行

小计

公务

用车

购置

公务用

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.24 4 4 2.24 2.43 2.11 0 2.11 0.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决

算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:长春市科学技术局 单位:万元

项 目

年初结转

和结余 本年收入

本年支出

年末结

转和结

功能分

类科目

编码

科目名称 小计

基本支出 项目支

合计 人员

经费

公用

经费

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我局无政府性基金预算收支。

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2018

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计 22,701.76万元,比 2017年增加 775.4

万元,增长 3.5%;支出合计 22,916.12 万元,增加 946.76

万元,增长 4.3%。主要原因:收入增长的主要原因是 2018

年度人员工资及在职人员绩效工资增加较多,另外年末增加

了科技计划管理经费。支出增长的主要原因是人员工资及绩

效工资支出增加,另外本年度科技管理费支出较 2017 年度

支出大幅提高。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22,701.76万元,其中:财政拨款收入

22,459.61 万元,占 98.9%;其他收入 242.15万元,占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 22,916.12 万元,其中:基本支出

1,908.57万元,占 8.3%;项目支出 21,007.55万元,占 91.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算 22,459.61万元,财政拨款

收支总计比 2017年增加 669.64万元,增长 3.1%。主要原因:

2018年度人员工资及在职人员绩效工资增加较多,另外年末

追加了科技计划管理经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出 22,667.01万元,占本年支出合计

的 98.9%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 938万元,增

长 4.3 %。主要原因:人员工资及绩效工资支出增加,另外

本年度科技计划管理费支出较 2017 年度支出大幅提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出 22,667.01 万元,主要用于以下方

面:科学技术支出支出 22,514.62 万元,占 99.3%;医疗卫

生与计划生育支出 77.73万元,占 0.3%;住房保障支出 74.56

万元,占 0.3%;其他支出 0.1万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算为 21,716.18 万元,支

出决算为 22,667.01 万元,完成年初预算的 104.4%。主要原

因:2018 年度追加人员工资增加部分,行政机关绩效奖金未

纳入预算,指标也需要追加,另外年末追加了科技计划管理

经费。其中:

1、科学技术管理事务的行政运行年初预算为 900.45 万

元,支出决算为 1,210.70 万元,完成年初预算的 134.5%。

主要原因是局机关人员工资增加,追加行政机关绩效奖金预

算支出。

2、一般行政管理事务年初预算为 73 万元,支出决算为

61 万元,完成年初预算的 83.6%,剩余的 12 万元年末结转

下年。

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3、社会公益研究年初预算为 169万元,支出决算为 169

万元,完成年初预算的 100%。

4、技术研究于开发的机构运行年初预算为 85.75万元,

支出决算为 104.67 万元,完成年初预算的 122.1%,主要原

因是差额事业单位追加补发工资。

5、应用技术研究与开发财政代编代列专项年初预算为

20,000 万元,支出决算为 20,595.18 万元,完成年初预算的

103.0%,主要原因是追加科技计划管理费支出。

6、其他技术研究与开发支出年初未申请财政拨款预算,

支出决算为 16.48 万元,主要原因是差额事业单位追加 2017

年度未休假补贴。

7、科技条件与服务的机构运行年初预算为 292.69万元,

支出决算为 301.17 万元,完成年初预算的 102.9%,主要原

因是全额事业单位追加补发工资及 2017年度未休假补贴。

8、科技条件专项支出 17.08 万元,为机械装备综合研

发公共平台建设项目结转资金,年初未安排预算。

9、其他科学技术支出年初预算为 43 万元,支出决算为

39.35 万元,完成年初预算的 91.5%。主要原因是该项目年

末结转 3.65 万元。

10、行政单位医疗年初预算为 58.45 万元,支出决算为

58.45 万元,完成年初预算的 100%。

11、事业单位医疗年初预算为 19.28 万元,支出决算为

19.28 万元,完成年初预算的 100%。

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12、住房公积金年初预算为 74.56 万元,支出决算为

74.56万元,完成年初预算的 100%。

13、其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.1

万元,主要原因是局机关邮电费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出 1,768.92 万元,其中:

人员经费 1,630.31 万元,主要包括:基本工资 412.01

万元、津贴补贴 202.12 万元、奖金 259.21万元、伙食补助

费 1.53万元、绩效工资 103.32万元、职工基本医疗保险缴

费 64.13 万元、公务员医疗补助缴费 35.35万元、其他社会

保障缴费 1.35万元、住房公积金 111.26 万元、其他工资福

利支出 74.87 万元、离休费 28.71 万元、退休费 313.01 万

元、抚恤金 20.5 万元、救济费 1.99 万元、奖励金 0.15 万

元、其他对个人和家庭的补助支出 0.8万元。

公用经费 138.61万元,主要包括:办公费 12.71万元、

印刷费 2.18 万元、咨询费 3.15 万元、电费 0.82 万元、邮

电费 1.89万元、物业管理费 3万元、差旅费 11.4万元、维

修(护)费 3.26万元、培训费 2万元、公务接待费 0.32万

元、劳务费 7.01 万元、工会经费 13.93 万元、福利费 1.45

万元、公务用车运行维护费 2.11万元、其他交通费用 64.33

万元、其他商品和服务支出 7.14 万元、办公设备购置 1.9

万元。

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.24 万元,支出决

算为 2.43万元,完成预算的 38.9%。其中:没有因公出国(境)

费安排;公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元,完

成预算的 52.8%;公务接待费支出决算为 0.32 万元,完成预

算的 14.3%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因大幅压缩不必要的公务支出,另外,本年度下半

年事业单位也实行了车改,使公务用车购置及运行费支出大

幅减少所致。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减

少 4.18万元,降低 63.2%。其中:公务用车购置及运行费支

出减少 4.17 万元,降低 66.4%;公务接待费支出减少 0.01

万元,降低 3.0%。主要原因是本年度接待工作任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未安排因

公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为

2.11 万元,占 86.8%;公务接待费支出决算为 0.32 万元,

占 13.2%。具体情况如下:

1.未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出 2.11 万元。其中未安排

公务用车购置;公务用车运行支出为 2.11 万元,主要用于

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车辆维修、缴纳车辆保险、支付过路、过桥费、年检费用等。

2018年开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费支出 0.32 万元,主要用于外来人员在政

府食堂用餐款等。全年国内公务接待 3 批次,18 人次,比

上年减少 2批次,减少 10人次。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原

因:大幅压缩不必要的公务支出,另外本年度下半年事业单

位也实行了车改,使公务用车购置及运行费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年长春市科学技术局的机关运行经费财政拨款支

出 118.68 万元,比 2017 增加 33.16 万元,增长 38.8%,主

要原因是我局日常事务工作增加。

(二)政府采购支出情况

我局 2018年度未发生政府集中采购事宜。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,长春市科学技术局各单位共

有车辆 7辆,其中:其他用车 7辆,主要是不在财政供养编

制内的所属事业单位车辆。

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一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指纳入长春市科学技术局部门预算的事

业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从

省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、经营支出:指纳入长春市科学技术局部门预算的事

业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活

动发生的支出。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的

财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他

收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事

业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收

支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

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年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余

资金。

十一、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资

金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务

接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务

出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所

发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十三、科学技术管理事务:反映科学技术部机关(包括

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实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管

理事务方面的支出。

十四、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特

定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十五、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方

面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值

的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实

生产力的应用和推广支出等。

十六、科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事

科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因

的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、

加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十七、其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科

技方面的支出。

十八、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和

其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基

数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存

基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关

工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、

特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工

资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴

存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。