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平成 29 年度 主要事業説明書 2017 滋賀県 米原市

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平成 29 年度

主要事業説明書

2017

滋賀県 米原市

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目 次

政策推進部・・・・・・・・・・・・・・・ 1 総務部・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 地域振興部・・・・・・・・・・・・・・・ 21 市民部・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 健康福祉部・・・・・・・・・・・・・・・ 31 こども未来部・・・・・・・・・・・・・・ 44 経済環境部・・・・・・・・・・・・・・・ 53 土木部・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 教育委員会事務局(教育部) ・・・・・・ 70 会計室・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89 議会事務局・・・・・・・・・・・・・・・ 89 監査委員事務局・・・・・・・・・・・・・ 90 公平委員会事務局・・・・・・・・・・・・ 90 農業委員会事務局・・・・・・・・・・・・ 91

国民健康保険事業・・・・・・・・・・・・ 92 介護保険事業・・・・・・・・・・・・・・ 94 後期高齢者医療事業・・・・・・・・・・・ 96 農業集落排水事業(コンポスト) ・・・・ 97 農業集落排水事業・・・・・・・・・・・・ 98 流域関連公共下水道事業・・・・・・・・・ 99 米原駅東部土地区画整理事業・・・・・・・ 101 住宅団地造成事業・・・・・・・・・・・・ 102 駐車場事業・・・・・・・・・・・・・・・ 103 水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

一 般 会 計

特別会計・公営企業会計

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一 般 会 計

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~款 2 総務費 項 1

賃金(臨時公用車運転手賃金)

ページ目 予算書 48 51総務管理費 1 一般管理費

 市長および副市長の円滑な公務遂行のため、業務等の適切な調整を行います。 また、市政に市民の声を生かしていくための広報広聴の場として、市民と市長との対話型意見交換会などを開催します(おでかけトーク、きゃんせトーク、ランチミーティング等)。

2,640

特別職、随行者旅費 1,100

市長交際費(祝金、会費、弔慰金、見舞金などの費用)

事業名 秘書事業継続

主管課 政策推進部広報秘書課

前年度比 財源内訳

7,151 7,214

28年度

▲0.9%

国  費

その他の内訳

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

0

7,2140000

29年度 28年度

主な経費等(千円)

市  債

県  費

7,151000

使用料及び賃借料(有料道路通行料、タクシー使用料、放送受信料) 395

各種負担金(研修負担金、全国・近畿・県市長会への負担金、新春放談放送負担金) 1,680

500

需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料) 780

役務費(通信運搬費、自動車損害保険料) 56

「広報まいばら」発行印刷製本費

行政放送伊吹山テレビ番組制作放送業務委託料

市民リポーター謝礼

公式ウェブサイト刷新業務委託料

9,800

主な経費等(千円)

4,977

18,712

1,000

2 文書広報費 予算書 50款 2 総務費 項 1 総務管理費

市  債

ページ

財源内訳

県  費

53

事業名 市政情報発信事業継続

主管課 政策推進部広報秘書課

1 広報まいばらの発行(毎月1回発行)   15日号の発行を廃止し、1日号のみの月1回発行に変更します。   暮らしに必要な情報や市政情報を幅広く掲載し、市内全戸に配布します。2 行政放送伊吹山テレビ番組の制作、放送   毎週1本の25分映像番組や文字放送、市議会生中継を行います。   1か月の映像番組のダイジェスト等をウェブサイト公開用に作成し、インターネット配信を行います。3 市公式ウェブサイトの全面刷新   現システムの契約期間が満了することから、平成29年12月に全面刷新を行います。   クラウド方式により安全な環境での情報提供と災害への強い基盤構築を進めます。   効果的な発信のため、利用者や発信者が共に使いやすいものにします。

広告事業収入:広報誌

広告事業収入:WEB

36,430 27,162 +34.1%

国  費

28年度 前年度比

0

26,712450

000

29年度 28年度

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他の内訳 450

360

一般財源

その他

35,620810

00

公式ウェブサイト刷新業務委託料

*債務負担行為 公式ウェブサイトシステムクラウド利用料(平成34年度まで) 11,760

9,800

1

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工業統計調査   統計調査員等報酬(調査員5人) 

         その他調査事務経費

就業構造基本調査 統計調査員等報酬(指導員2人、調査員19人)

         その他調査事務経費

住宅土地統計調査 統計調査員等報酬(指導員14人)

         その他調査事務経費

事業の目的および内容

1 工業統計調査(調査期日 平成29年6月1日現在) 我が国の工業の実態を明らかにし、経済白書、中小企業白書などの経済分析および各種の経済指標へデータを提供することを目的として、原則毎年行われる統計調査で、国からの委託を受けて実施します。2 就業構造基本調査(調査期日 平成29年10月1日現在) 全国および地域別の就業・不就業の実態を明らかにするため5年ごとに行われる統計調査で、国からの委託を受けて実施します。3 住宅土地統計調査(調査期日 平成30年10月1日現在) 我が国の住宅と世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握するため5年ごとに行われる統計調査で、国からの委託を受けて実施します。平成30年度調査に向けて区域設定等の準備調査を行います。

264

24

819

310

予算書 70 71 ページ

事業名 指定統計調査事業継続

主管課 政策推進部広報秘書課

款 2 総務費 項 5 統計調査費 目 2 指定統計費

29年度 28年度

1,878 2,207 ▲14.9%

国  費 0 0県  費 1,878 2,207市  債 0 0その他 0 0

375

86

主な経費等(千円)

一般財源 0 0その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

庁舎等整備基本計画策定業務委託料      

※県)工業統計調査交付金充当

※県)就業構造基本調査交付金充当

※県)住宅土地統計調査交付金充当

288

1,129

461

予算書 52 55 ページ

事業名 新庁舎整備事業新規

主管課 政策推進部政策推進課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 5 財産管理費

4,925 0 -

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0

事業の目的および内容

  まちづくりを担う市民、議会および行政が互いに情報を共有、発信でき、市民にとって利便性が高く、災害時にも安全で安心な市民生活を支えるとともに、未来へと確かな歩みを進める「米原創生」の拠点となる統合庁舎の整備に向けて取り組みます。

 1 統合庁舎整備の具体的な方針を示す基本計画の策定を行います。

主な経費等(千円)

一般財源 4,925 0その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

4,925

2

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~款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 総合計画進行管理事業継続

主管課 政策推進部政策推進課

1,830 6,251 ▲70.7%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 1,830 6,251

その他の内訳

  平成28年度に策定した第2次米原市総合計画の将来像「ともにつながり ともに創る 住みよさ実感米原市」の実現に向け、多様な主体と協働し、人、地域、時代を「つなぐ」観点を大切にした持続可能なまちづくりを展開するため、基本目標に掲げる施策を重点的取組事項として推進します。

 1 PDCA(計画-実施-評価-改善)サイクルによる進行管理を行います。 2 施策目標に位置付けられた成果目標の数値を把握し、より実効性の高い施策、事業展開を図るため、  事務事業評価を行い、改善や見直しを行います。

主な経費等(千円)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

市民意識調査支援業務委託料      1,800(調査対象:18歳以上の市民2,000人)

~款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 自治基本条例推進事業継続

主管課 政策推進部政策推進課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

268 244 +9.8%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 268 244

その他の内訳

事業の目的および内容

  米原市自治基本条例第28条の規定に基づく米原市自治基本条例推進委員会により、条例の実効性を高め、推進体制を確保するために、条例に基づく政策および取組内容の評価検証を進めるとともに、施策に対する必要な提言等を受け、自治基本条例の理念に基づいたまちづくりの推進を図ります。  1 第5期推進委員会において、市民活動拠点の目指すべき在り方について検証します。

主な経費等(千円)

自治基本条例推進委員会報酬(8人) 232 (推進委員会開催:4回)

費用弁償(2人) 30

3

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~款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 行財政改革推進事業継続

主管課 政策推進部政策推進課

233 335 ▲30.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 233 335

その他の内訳

  少子高齢化の進展や人口減少問題などを始めとする社会経済環境の変化や厳しい財政状況が見込まれる中で、持続可能な行財政基盤の確立を推進するため、ムダのない行政経営と地域の活力を強化する地域経営に向けて、第3次行財政改革大綱および実施計画に基づく行財政改革に取り組みます。

1 第3次行財政改革大綱および実施計画の進行管理を行います。2 行財政改革市民会議において、市民目線で改革の進行管理と評価を実施します。3 米原市公民連携の推進に関する指針に基づき、多様な主体との連携や民間活力の導入等について検討し ます。

主な経費等(千円)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

行財政改革市民会議委員報酬(10人)    210(市民会議開催:3回)

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ~款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 市民活動団体等支援事業継続

主管課 政策推進部政策推進課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

600

764 282 +170.9%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 600 0一般財源 164 282

その他の内訳 地域の絆でまちづくり基金繰入金

事業の目的および内容

  地域社会における様々な課題について市民とともに情報を共有し、課題解決に向けて取り組む協働のまちづくりを進めるため、市民活動団体の支援を行います。 また、協働のきっかけづくりとなる「まいばら協働事業提案制度」の実施により、提案事業を選定し、課題解決に向けた協働事業の具現化を進めます。

 1 まいばら協働事業提案制度の推進 2 市民活動団体間の連携や交流の促進

主な経費等(千円)

まいばら協働事業提案制度補助金(米原まちづくろい会議)       600まいばら協働事業提案制度審査委員報酬(委員8人)          120

まいばら協働事業提案制度 公開プレゼンテーション

(H28.10.16)

4

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款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 ふるさと納税事業継続

主管課 政策推進部みらい創生課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

31,050 36,350 ▲14.6%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 31,050 36,350

その他の内訳

事業の目的および内容

 寄付特典となる特産品のPRと納税案内等を一元管理するふるさと納税専用WEBサイト「ふるさとチョイス」や米原市特産品市場「オリテ米原」と連携し、米原市の特産品やゆかりのある商品の更なる開拓と寄付返礼品の充実を図り、寄付者の利便性とふるさと納税の促進・地域経済の活性化につなげます。

主な経費等(千円)

ふるさと納税お礼の品購入費 22,000

ふるさと納税支援業務委託料 6,400

ふるさと納税代理納付システム使用料 750

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

水源の里振興事業継

1 シティセールス推進事業

 米原ブランド検討有識者謝礼(委員11人)

 シティセールス専用公式サイト運営業務委託料

2 水源の里振興事業

 第11回全国水源の里シンポジウムin米原開催運営委託料

 民藝創生みらいつくり隊員活動支援 報償費(2人)

〃 活動補助金

事業名 水源の里振興事業継続

主管課 政策推進部みらい創生課

15,303 13,233 +15.6%

国  費 2,661 500県  費 0 0市  債 0 0その他 5,100 2,850一般財源 7,542 9,883

その他の内訳自治総合センターシンポジウム助成事業助成金

主な経費等(千円)

130

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

全国水源の里シンポジウム開催補助金 300米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金 1,800

事業の目的および内容

1 シティセールス推進事業  プロモーション動画の活用やシティセールスサイトの運営、大都市圏でのプロモーションを積極的に展開 し、効果的な情報発信を行い、「びわ湖の素米原」としての雰囲気づくりと市内外への認知度を高めます。2 水源の里振興事業  水源の里まいばら元気みらい条例の理念に基づき、地域の持続と活力づくりを目指します。  水源の里として今後10年を見据えた展望設計と市民・地域の誇りが実感できる機会とするため、「第11回 全国水源の里シンポジウム」を開催します。  地域おこし協力隊として招へいした若手モノづくり職人「民藝創生みらいつくり隊」2人の定住と創業に向 けた活動を支援します。(隊員任期/平成28年3月から2年間)

3,000

 首都圏プロモーション活動業務委託料(東京プロモーション、滋賀県首都圏情報発信拠点の活用) 1,300

1,350

4,600

3,300

1,770〃 活動補助金

※国)地方創生推進交付金   2,661

1,770

5

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まち・ひと・しごと米原創生総合戦略有識者会議委員(委員11人)、アドバイザー報酬

米原創生官民連携パートナーシップ事業審査委員会委員報酬(委員4人)

米原創生官民連携パートナーシップ事業補助金

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 予算書 54 59 ページ

事業名 米原創生総合戦略推進事業継続

主管課 政策推進部みらい創生課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

2,000

3,184 3,944 ▲19.3%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 2,000 2,000一般財源 1,184 1,944

その他の内訳 米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

事業の目的および内容

 まち・ひと・しごと米原創生総合戦略に掲げる基本目標を達成するため、庁内横連携と産官学連携による取組を推進するとともに、年2回有識者会議を開催し、アクションプログラムの実効性等を検証しながら、効果的な施策の推進を図ります。 民間事業者、NPO、大学、市民団体等の民間同士が連携し、社会的課題の解決を協働で進める活動や地域雇用を生みだす事業、女性・若者の活躍を実現するための活動など、米原市をフィールドにした地域イノベーション(地域の潜在能力を結集して新事業・新産業を起こすこと。)をもたらす取組を支援するため、米原創生官民連携パートナーシップ事業を募集します。 米原駅東口へ都市機能を集積し、まちの核をつくるとともに、駅と地域、地域と地域を結ぶ新しい公共交通ネットワークを形成し、市民の利便性と暮らしやすさを高めます。

主な経費等(千円)

160

60

2,000

企業誘致協議関係旅費(東京、大阪)

市有地媒介手数料(1区画分)

旅費 485

予算書 128 131 ページ

事業名 米原駅東口まちづくり事業継続

主管課 政策推進部みらい創生課

款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 4 土地区画整理費

930 1,307 ▲28.8%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 930 1,307

その他の内訳

 (仮称)米原駅東口周辺まちづくりプロジェクトを実現するため、民間(進出意向事業者)との連携を進め、市有地等の売却・賃貸を進めます。

主な経費等(千円)

500

420

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

6

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損害賠償保険金

賠償責任保険料 損害賠償金、事故補償金

認可地縁団体促進補助金

◎認可地縁団体の認可件数   ◎認可地縁団体補助金の状況

※平成29年1月末現在

1,0303,399

29年度

000

1,0303,646

補助金額

592,000

1,009,000

930,000

2,531,000

年度

H26

H27

H28

合計

補助自治会数

5

9

14

28

~H25

26

15

14

16

71

H27

0

0

4

0

4

H26

0

2

0

0

2 74.8%合計 3 80 107

2 18 24 75.0%

伊吹地域 1 18 21 85.7%

米原地域 0 18

H28 合計 自治会数 組織率

0 26 37 70.3%

2,284

日本非核宣言自治体協議会負担金

総務管理費 1 一般管理費

1,030

25 72.0%

4,429

28年度

+5.6%

国  費

款 2 総務費 項 1 ページ目 予算書 48 51

1,030

28年度

000

その他の内訳

事業名 総務管理事業継続

主管課

市  債

県  費

総務部総務課

40

1 市が所有し、管理する公共施設の瑕疵および市の業務上の過失に起因して賠償責任が生じた場合の損害の てん補ならびに市の行事に参加した市民が事故にあった場合の見舞金の支払に備え、総合賠償保険に加入し ます。2 地縁団体の新たな認可を促進するとともに、団体が保有する資産の適正な管理が図られるよう支援を継続 します。3 非核平和宣言都市として、市民とともに平和を考える取組を推進します。

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

前年度比 財源内訳

4,676

1,000

山東地域

近江地域

主な経費等(千円)

※平成29年1月末現在 ※平成28年度分は事前協議済分を含む。

職員採用試験業務

職員等定期健康診断委託料

産業医委託料

7,766

29年度

0000

6,629

1 職員採用試験の実施

総務管理費

 持続可能で安定した行政サービスを提供できる組織体制を維持するため、米原市定員適正化計画に基づき、新規職員の採用を行います。職員採用に当たっては、高校を卒業する若者が受験できるよう、引き続き行政職初級試験を実施するほか、専門職員の採用や、より多くの方が受験していただけるよう基礎能力検査(SPI)を実施します。また、まち・ひと・しごと米原創生総合戦略事業として、U・Iターン枠を設け、米原市に愛着を持ち、時代や環境の変化に迅速・柔軟に対応できる優秀な人材を確保する採用試験を実施します。

2 職員等定期健康診断の実施

48目2

 職員の安全と健康の保持増進および快適な職場環境形成のため、健康診断等を実施します。

3 産業医業務委託

総務費 項 1

 労働安全衛生法の規定に基づき、職員の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を委託し、健康で活力のある職場づくりを行います。

主な経費等(千円)

960

1,200

4,160

51款 予算書

事業名 人事管理事業継続

主管課 総務部総務課

市  債

ページ

一般財源

1 一般管理費

28年度 前年度比 財源内訳

県  費

28年度

その他

000

206,629 7,786 ▲14.9%

国  費

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他の内訳

産業医委託料 1,200

7

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過去5年間の情報公開申請件数(実施機関別) (件)

情報公開審査会委員報酬(5人)

文書管理委託料

※県)知事許認可権限等移譲事務交付金充当

3

3,88805

2,187

0

9

28年度

0

29年度

0

80

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

0

H24 H25 H26 H27

市長 16 14 13

6,080 5,605 +8.5%

国  費

その他の内訳 5

市  債

4,89800

707

事業名 情報公開事業継続

主管課 総務部総務課

29年度

県  費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 予算書 48 51

財源内訳

情報公開手数料

その他

28年度

5,800

3,888

 市が保有する情報は公開が原則であり、情報公開に対応するため、市が作成する公文書を管理・保存するシステムを活用して、その管理に努めます。また、公用文として簡潔で分かりやすく論旨が明確な文書作成を行うため、職員に対し指導および助言を行います。

ページ

予算額(千円)

前年度比

議会

一般財源

H23

0 0

18合計

25

0

教育委員会 5 2 0 1 3

0 1

1

農業委員会 1 2 0 0 0

監査委員 0

13 2922 14

過去の職員研修参加実績

0

6,709

28年度

0000

5,720

職員研修委託料

事業の目的および内容

 市民から信頼される職員の育成や活力ある組織の構築を目指し、基礎研修として人権、接遇、公務員倫理、交通安全、男女共同参画を実施するとともに、職階ごとに求められる能力の向上を図るため、市町村職員研修センターが実施する研修に職員を派遣します。また、直面する行政課題などに対応するため、市独自の研修を実施するとともに民間研修機関が実施する研修に派遣します。 さらに、職員自主研究グループ活動支援として、女性職員や若手職員などによる職場の活性化に向けた取組の支援や、市政の中核を担う人材育成のため、自治大学校や滋賀県へ研修生派遣を行い、職員力の向上を図ります。

主な経費等(千円)

市  債

700

2,620

000

6,709 5,720 +17.3%

国  費

29年度 28年度

事業名 人材育成事業継続

主管課 総務部総務課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 ページ一般管理費

県  費

その他

1

前年度比 財源内訳

51

職員自主研究グループ補助金  150

職員研修負担金 1,950

予算書 48

予算額(千円)

942

29年度

一般財源

その他の内訳

職員研修旅費

4,319

職員研修講師謝礼 120

市町村職員研修センター負担金 3,331 4,023

193 332 296

H25 H26 H27

4,305 3,663

9.0回 10.5回

(人)

職員1人当たり参加回数

延参加人数

独自研修(OJT)

外部研修(OffJT)

10.4回

4,112

8

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消耗品費(啓発資材)

0000

871150

28年度

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

その他の内訳

115 87 +32.2%

国  費

県  費

一般財源

選挙費 目

市  債

その他

29年度

000

4

財源内訳

ページ

事業名 選挙啓発事業継続

主管課 総務部総務課

 選挙の投票率向上を図るため、選挙啓発を実施します。 特に、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、市内高校への出前授業の実施や新たに有権者となった方へ投票を呼び掛けるハガキを送付するなど、高校生や若年層を中心とした選挙啓発を重点的に実施します。

バースデーカード作成(印刷、郵送料) 47

68 69款 2 総務費 項

60

2 選挙啓発費 予算書

米原高校および伊吹高校での投票率

向上出前授業(米原市新規採用職員

と聖泉大学学生による平成28年度政

策形成入門研修)の様子

伊吹高校(H28.12.14)

米原高校(H28.12.19)

<参考> 過去の米原市議会議員一般選挙の執行状況

投票管理者等報酬

投開票事務従事者手当

臨時事務職員賃金

消耗品費等

郵送料等

機器点検手数料等

ポスター掲示場設置撤去業務委託料

入場券作成業務委託料

施設使用料等

選挙運動用公費負担金

69

29年度

00

51,634

21,489人

平成17年10月23日

平成21年10月18日 32,679人

32,213人

当日有権者数

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

執行日 投票者数

予算額(千円)

0

28年度

0

その他の内訳

その他

一般財源 00

市  債

000

51,634 0 皆増

国  費

県  費

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

ページ

事業名 市議会議員選挙執行事業新規

主管課

市議会議員選挙費 予算書

総務部総務課

68款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3

610

800

5,500

1,200

平成25年10月20日2,960

6,000

4,390

 平成29年10月31日任期満了(任期4年)に伴う米原市議会議員一般選挙執行に係る経費です。

2,689

718

25,049人

22,351人

26,767

32,597人

策形成入門研修)の様子米原高校(H28.12.19)

76.84% 68.40%

66.71%60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

米原市議会議員一般選挙投票率の推移

60.00%H17.10.23執行 H21.10.18執行 H25.10.20執行

9

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財産区議会議員選挙受託事業収入

投票管理者等報酬

投開票事務従事者手当

消耗品費等

郵送料等

機器点検手数料等

入場券作成業務委託料

施設使用料等

(参考)春照財産区は、平成29年2月28日をもって解散されました。

00

28年度

000

651

654

37

100

50

 平成29年4月14日任期満了(任期4年)に伴う東草野財産区議会議員一般選挙および伊吹財産区議会議員一般選挙執行に係る経費です。  選挙期日 平成29年4月9日(告示日 平成29年4月4日) 議員の定数 東草野財産区 6人       伊吹財産区  5人

608

900

主な経費等(千円)

市  債

事業の目的および内容

その他の内訳

3,000

3,000 0 皆増

国  費

県  費

その他

一般財源 03,000

総務部総務課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

0

29年度

00

財産区議会議員選挙費 予算書 68 69 ページ

事業名 財産区議会議員選挙執行事業新規

主管課

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 4

(参考)春照財産区は、平成29年2月28日をもって解散されました。

10

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《職員人件費の状況》

【一般会計】 (単位:千円)款 年度 人数(人) 給料 手当等 共済費 合計

平成29年度 5 20,425 11,028 7,524 38,977

平成28年度 4 17,819 9,620 6,091 33,530

比較 1 2,606 1,408 1,433 5,447

平成29年度 108 397,777 265,253 149,267 812,297

平成28年度 107 397,532 268,665 144,767 810,964

比較 1 245 ▲ 3,412 4,500 1,333

平成29年度 133 449,874 247,874 165,291 863,039

平成28年度 144 463,043 258,739 168,567 890,349

比較 ▲ 11 ▲ 13,169 ▲ 10,865 ▲ 3,276 ▲ 27,310

平成29年度 33 110,733 63,787 41,775 216,295

平成28年度 36 120,700 69,878 44,748 235,326

比較 ▲ 3 ▲ 9,967 ▲ 6,091 ▲ 2,973 ▲ 19,031

平成29年度 1 1,907 1,108 1,335 4,350

平成28年度 1 1,907 1,054 781 3,742

比較 0 0 54 554 608

平成29年度 24 92,482 55,696 34,850 183,028

平成28年度 23 91,065 55,622 33,527 180,214

比較 1 1,417 74 1,323 2,814

平成29年度 7 26,996 16,168 10,956 54,120

平成28年度 7 28,427 17,086 10,896 56,409

比較 0 ▲ 1,431 ▲ 918 60 ▲ 2,289

平成29年度 26 100,674 62,582 38,083 201,339

平成28年度 25 99,510 62,794 36,437 198,741

比較 1 1,164 ▲ 212 1,646 2,598

平成29年度 9 33,607 22,309 13,242 69,158

平成28年度 7 26,464 17,317 10,366 54,147

比較 2 7,143 4,992 2,876 15,011

平成29年度 60 201,576 114,539 77,364 393,479

平成28年度 55 202,311 111,492 70,961 384,764

比較 5 ▲ 735 3,047 6,403 8,715

平成29年度 406 1,436,051 860,344 539,687 2,836,082

平成28年度 409 1,448,778 872,267 527,141 2,848,186

比較 ▲ 3 ▲ 12,727 ▲ 11,923 12,546 ▲ 12,104

10 教育費

合 計

※民生費、教育費の人数増減の主なものは、任期付職員(保育士幼稚園教諭)の予算措置の増減による。

6 農林水産業費

7 商工費

8 土木費

9 消防費

1 議会費

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 労働費

11

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【特別会計・企業会計】 (単位:千円)会計名 年度 人数(人) 給料 手当等 共済費 合計

平成29年度 5 18,515 10,713 6,848 36,076

平成28年度 6 22,409 13,100 8,198 43,707

比較 ▲ 1 ▲ 3,894 ▲ 2,387 ▲ 1,350 ▲ 7,631

平成29年度 1 4,021 2,649 2,383 9,053

平成28年度 1 3,942 2,595 1,536 8,073

比較 0 79 54 847 980

平成29年度 5 17,506 10,076 6,360 33,942

平成28年度 4 14,199 8,214 5,296 27,709

比較 1 3,307 1,862 1,064 6,233

平成29年度 1 3,856 2,225 1,493 7,574

平成28年度 1 3,053 1,605 986 5,644

比較 0 803 620 507 1,930

平成29年度 8 31,260 18,646 11,715 61,621

平成28年度 8 31,166 19,247 11,677 62,090

比較 0 94 ▲ 601 38 ▲ 469

平成29年度 20 75,158 44,309 28,799 148,266

平成28年度 20 74,769 44,761 27,693 147,223

比較 0 389 ▲ 452 1,106 1,043

(単位:千円)

年度 人数(人) 給料 手当等 共済費 合計

平成29年度 426 1,511,209 904,653 568,486 2,984,348

平成28年度 429 1,523,547 917,028 554,834 2,995,409

比較 ▲ 3 ▲ 12,338 ▲ 12,375 13,652 ▲ 11,061

水道事業

全会計の合計

合 計

介護保険事業

農業集落排水事業

流域関連公共下水道事業

米原駅東部土地区画整理事業

12

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1 予算編成および執行管理

2 中期財政計画の策定

3 決算(主要施策の成果調製、決算統計、 財務書類4表、財政健全化判断比率等に おける財政分析)

4 地方交付税算定、市債充当事業選定 および県協議、基金活用事業選定

5 財政事情公表 (広報、公式ウェブサイト)

主な経費等(千円)

 社会経済情勢の変化を踏まえ、中期財政計画の見直しを行いながら効率的な財政運営を進め、持続可能な財政基盤を維持します。同計画の見直しに当たっては、今後の事業費を把握した上で、普通交付税の段階的縮減の影響および合併特例債対象事業や特定目的基金の活用事業の特定など、可能な限り精度の高い財政収支を見通すとともに、広く情報提供しながら、市民との情報共有を図ります。

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

前年度比 財源内訳

2,928 2,963

28年度

▲1.2%

国  費

水道事業会計予算書作成負担金 10その他の内訳

県  費

市  債

ページ目 予算書 52 53

28年度

000

132,950

29年度

000

102,918

総務管理費 3 財政管理費

事業名 財政管理事業継続

主管課 総務部財政課

款 2 総務費 項 1

近畿電源地域連絡協議会負担金印刷製本費(予算書等)

県市町村振興協会負担金 2,327

272

15

55.9 55.1 53.0 49.1 45.4

8.0 8.2 8.25.3

5.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H25 H26 H27 H28見込 H29予算

地方交付税の推移

特別交付税

普通交付税

63.3 61.2

54.450.9

63.9(億円)

1,494,434 22,915,876

市債償還元金

事業の目的および内容

1,494,434

国  費

28年度 前年度比 財源内訳

0

その他の内訳

県  費

その他

29年度

00

1,669,190

0 000

1,696,827一般財源1,696,827 1,669,190 +1.7%

1 公債費

予算額(千円)

29年度

ページ

28年度

0

事業名 元金・利子償還経費継続

主管課 総務部財政課

目 1・2 元金・利子 予算書 164 165款 11 公債費 項

市債償還利子 201,893

一時借入金利子 500

近畿電源地域連絡協議会負担金 15

 借り入れた市債の定時償還を行います。                                          (単位:千円)

主な経費等(千円)

区分平成27年度末

現在高

平成28年度末現在高見込額

平成29年度中 平成29年度末現在高見込額①+②-③起債見込額 ② 元金償還見込額 ③

一般会計 21,762,527 21,203,610 3,206,700

市  債

206 218 218 212 229

50

100

150

200

一般会計 市債残高の推移(年度末現在)(億円)

一時借入金利子 500 0H25 H26 H27 H28見込 H29見込

13

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(単位:千円)

科目 目的 充当事業 予算額 地方債名称

臨時財政対策債

 国が分配する地方交付税が足りないため、不足する金額の一部を地方公共団体が代わりに借金をして賄います。ほかの市債と違い、自由に使える地方交付税の代わりとしての借金であるため、建物の建設などに限らず使うことができる特徴があります。返済する年度の地方交付税額を計算するときに、返済額が全額上乗せされます。

650,000 臨時財政対策債

通学路整備事業債 通学路安全対策事業(顔戸国道線) 1,600 公共事業等債

民生債 社会福祉施設整備事業債 医療用資機材整備事業(解析付心電計購入) 2,900 病院事業債

県営かんがい排水事業(天の川沿岸土地改良区) 38,700

県営経営体育成基盤整備事業(入江干拓土地改良区) 5,600

県営ため池等整備事業(入江干拓土地改良区) 5,300

農業基盤整備促進事業(大清水地先ほか) 15,400

県営林道整備事業(林道上丹生柏原線) 2,700 合併推進債

林道整備事業(伊吹山山麓道路) 3,900 公共事業等債

橋りょう長寿命化改修事業(昭和橋ほか) 29,200

市道整備事業((仮称)顔戸長沢線、枝折西出川線) 7,100

市道舗装補修事業(柏原大将軍線ほか) 59,600公共施設等適正管理推進事業債

除雪資機材整備事業(除雪車購入) 8,300 辺地対策事業債

急傾斜地崩壊対策事業債 急傾斜地崩壊対策事業(枝折、下丹生地先) 3,700 公共事業等債

湖北消防施設整備事業(消防本部庁舎整備事業負担金) 139,300 合併特例債

防火施設整備事業(天満地先防火水槽新設工事) 9,300

消防資機材整備事業(消防ポンプ自動車等購入) 62,000

災害対策設備整備事業(防災情報伝達システム構築事業) 913,300

小学校施設整備事業(スクールバス購入) 17,900 辺地対策事業債

小学校施設整備事業(山東小、柏原小トイレ改修事業) 5,700

中学校施設整備事業(伊吹山中エレベーター等設置事業) 8,300

中学校施設整備事業(米原中・河南中トイレ改修事業) 8,100

1,997,900

合併特例債

緊急防災・減災事業債

公共事業等債

公共事業等債

≪一般会計 新発債充当予定事業一覧≫

消防債

農地等保全管理事業債

林道整備事業債

農林債

土木債道路橋りょう整備事業債

防災対策事業債

合 計

教育債 学校教育施設整備事業債

総務債

14

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一般会計

3,000

3,000

3,000

3,000

 *(公財)滋賀県市町村振興協会琵琶湖総合保全市町交付金交付要領に基づき充当

承水溝等維持管理事業

合  計

承水溝等維持管理事業補助金

0

1,552,866

18,406,224

0

39,131

※ 市民1人当たりの額は、平成29年2月1日現在の人口(39,684人)を基に算出しています。

46,566,932

463,820

18,362

3,063,680

728,686

74,672水道事業会計 2,963,280

歳出充当事業(歳入:諸収入 琵琶湖総合保全交付金)

(単位:千円)

≪琵琶湖総合保全交付金 充当事業≫

対象経費 事業費 充当額

介護保険事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

流域関連公共下水道事業特別会計

米原駅東部土地区画整理事業特別会計

1,173,44446,318,540

19,192,153

合   計 47,926,868

千円

16,000

1,745,683

19,880,817

1,326,761

8,000

1,194,772

21,762,527 21,203,610 22,915,876 577,459

千円 千円

3,195,080

1,656,325

会 計 名

≪市債残高の状況≫

平成 27年度末現 在 高

平成 28年度末現在高見込額

平成 29年度末現在高見込額

市 民 1 人当 た り の 額

142,172

福祉医療費助成事業(福祉医療費助成費) 98,321

≪地方消費税交付金(社会保障財源化分)および市民税均等割(東日本大震災関係増額分)の充当事業≫

(単位:千円)

区分 予算額 充当事業 充当額

国民健康保険事業特別会計繰出事業(健康診査事業分) 16,970

市民税均等割(東日本大震災関係増額分)

9,830災害対策事業(消防・防災施設器具整備事業補助金、災害対策用備蓄物資購入費など)

9,830

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

257,463

自立支援給付事業(障害者自立支援給付費など)

15

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選択事業 (単位:千円)

歳出充当事業(歳入:県支出金 自治振興交付金)

事業費 算入率 充当額

鳥獣対策マスタープラン推進事業(特定鳥獣保護管理計画個体数管理事業)

41,900

 ニホンジカ    6,000円/頭 サル・イノシシ     7,500円/頭

3,893

私立保育所運営事業(障害児保育推進事業) 20,800 1/3以内 6,738

農業振興支援事業(たんぼのこ体験事業) 450 5万円/校 437

子どもケアサポート事業(スクーリング・ケアサポーター派遣事業)

1,292 1/2以内 437

キャリア教育実践事業プロジェクト事業(中学生チャレンジウィーク事業)

694 3万円/クラス 379

美化対策推進事業(美化推進対策事業) 183 1/3以内 59

美化対策推進事業(不法投棄監視員設置事業) 720 1/3以内 233

美化対策推進事業(不法投棄廃棄物処理事業) 250 1/3以内 81

在宅生活支援事業(在宅重度障害者住宅改造助成事業)

990 1/2以内 481

社会参加支援事業(身体障害者自動車利用支援事業) 200 1/3以内 64

介護予防生活支援事業(高齢者住宅小規模改造助成事業)

3,500 1/2以内 1,701

介護予防生活支援事業(ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業)

1,000 1/3以内 324

青少年育成団体支援事業(青少年育成地域活動支援事業)

1,500 1/3以内 486

鳥獣対策マスタープラン推進事業(農作物獣害防止対策事業)

9,098 1/4以内 2,209

自治会等まちづくり支援事業(個性輝く自治活動支援事業)

6,129 1/2以内 2,978

合 計 88,706 20,500

提案事業 (単位:千円)

歳出充当事業(歳入:県支出金 自治振興交付金)

事業費 算入率 充当額

就労支援事業(市町連携提案事業) 700 1/2以内 350

総合的空家対策推進事業(市町単独提案事業) 4,1001/2以内

(限度額1,000千円)1,000

合 計 4,800 1,350

≪県自治振興交付金 充当事業一覧≫

16

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水道事業電子入札システム使用料

1 インターネット回線を利用した電子入札システムを利用し、事務の簡素化、効率化を図ります。

2 公共工事などの入札や契約について、透明性および公平性の確保に努め、事業担当課と連携を密にしなが

ら、適正な入札執行に取り組みます。

H28年度入札件数(H29年1月分まで) (件)

電算システム使用料 2,178

電子入札システム共同利用負担金 245

※工事、委託(建設コンサルタント等)のみ電子入札実施

款 2 総務費 項 1 ページ目 予算書 52 54総務管理費 5 財産管理費

28年度

0

29年度

0

事業名 契約管理事業継続

主管課 総務部管財課

前年度比 財源内訳

4,239 4,293

28年度

▲1.3%

国  費

市  債

県  費 000

4,293

00

1404,099

140

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

その他の内訳

主な経費等(千円)

合計

リース・レンタル

事業の目的および内容

区分

工 事

委 託

物 品

修 繕

請 負

67

108

うち電子入札件数

277

1

2

4

51

108

111

件数

175

1 市が所有する土地や建物などを適正に維持管理するとともに、遊休施設の有効活用や処分を進めます。

2 老朽化した公用自動車を計画的に更新します。

3 平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画および固定資産台帳に基づき適正な財産管理を行います。

修繕料(公用自動車、建物) 5,000 公用自動車購入費 7,800

施設維持管理業務委託料(市有地除草等) 2,200 固定資産台帳管理システム利用料 1,600

登記事務委託料 4,958

不動産鑑定委託料 500

事業名 市有財産管理事業継続

財産管理費款 2 総務費 項 1 総務管理費 5

市  債

28年度

05,000

52 54

29年度

0

主管課 総務部管財課

目 予算書 ページ

予算額(千円)

29年度

その他の内訳 2,000

2,500

一般財源

00

67,584▲68.5%

国  費

28年度 前年度比 財源内訳

県  費

その他

0

4,500

主な経費等(千円)

18,36822,868 72,584

建物損害共済金

公有自動車損害共済金

0

事業の目的および内容

17

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水道事業電算機器等使用料

  電算事業者が管理するデータセンターは、自庁サーバ方式に比べ強固なセキュリティや地震等にも耐える安 心・安全な環境が備わっており、災害発生時でも業務継続が図れることからクラウド方式による電算システム の導入を推進します。

  (1)セキュリティの強化

  ①滋賀県セキュリティクラウド

   国の指針に基づいたセキュリティ強靱化のための情報系ネットワークの分離に伴い、平成29年7月から滋  賀県自治体情報セキュリティクラウドの利用およびインターネットの無害化対策を実施します。これにより、  インターネット上の脅威に対する情報セキュリティ対策を講じます。

  ②データのバックアップ

   災害時でも業務継続が図れるよう、基幹系および情報系システムのデータを、クラウド方式により電算事  業者が管理するデータセンターで遠隔保管します。

 (2)業務の利便性向上

事業名 電算管理事業継続

主管課 総務部管財課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

222,420 266,435 ▲16.5%

国  費 0 5,404県  費 0 0市  債 0 0その他 4,758 3,741

ページ予算書 58款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 電子計算費 61

事業の目的および内容

一般財源 217,662 257,290その他の内訳 4,758

1 電算システムのクラウド化および共同利用の推進を行います。

  ①内部情報系のクラウド運用

   平成28年度にシステムリプレースを行った財務会計システム等の安定運用に取り組みます。

  ②グループウェアの更新

 

電算保守委託料 44,500

事務機器使用料 53,600

ソフトウエア使用料 13,689

電算管理用備品 41,000

社会保障・税番号制度システム構築負担金 1,926

通信運搬費 13,987

手数料 17,900

 *債務負担行為  滋賀県自治体情報セキュリティクラウド利用料(平成33年度まで) 16,912

 *債務負担行為  グループウェアシステムクラウド利用料(平成34年度まで)    25,200

 *債務負担行為  内部情報系システムクラウド利用料(平成33年度まで)      37,740

電算処理委託料 25,900

主な経費等(千円)

  ②グループウェアの更新

   メールや職員へのお知らせ、設備予約等で利用するグループウェアの刷新を行い、業務の効率化を図りま  す。刷新に当たっては、クラウド方式を採用し、平成29年10月から運用を開始します。

 (3)基幹系システム(おうみ自治体クラウド協議会)共同利用の検討

   複数の自治体が住基・戸籍・税等の基幹系システムを共同利用することで、導入経費や運用経費が安価に  なるとともに住民サービスの向上等も見込まれることから、次期基幹系システムの導入に向けて、おうみ自  治体クラウド協議会が構築を進めている滋賀県版標準システム(おうみ自治体クラウド)への参加について  検討を行います。

2 電算システムを安定して運用できるよう、計画的な機器の刷新を行います。

 (1)業務機器刷新

  情報系パソコンの刷新をリースから購入へと変更するため、リース延長をして購入費の平準化を図ります。 また、基幹系連帳プリンタおよびレーザープリンタの更新についても購入とします。

 (2)サーバ更新

  計画的な電算システムのサーバ更新により、適正な保守管理および安定運用を行います。

18

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男女共同参画審議会委員報酬(12人) 150男女共同参画推進計画概要版印刷費   100

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 7 人権対策費 予算書 82 85 ページ

1 男女共同参画審議会を開催し、平成28年度に策定した第3次男女共同参画推進計画の適正な進行管理を行 います。2 女性人材バンク「なでしこネット」の啓発を行い、各種審議会等への女性参画を促進します。3 男女共同参画フォーラムなどの各種啓発事業を関係機関と連携して実施することにより、女性活躍の推進 を図ります。また、地域振興部と連携し、自治会における男女共同参画の取組を推進します。

主な経費等(千円)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

446 4,310 ▲89.7%

国  費 0 0県  費 0 1,805市  債 0 0その他 0 0一般財源 446 2,505

その他の内訳

予算書 54 59 ページ

事業名 男女共同参画事業継続

主管課 総務部人権政策課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費

▲男女共同参画審議会

(H28.7.1)▲男女共同参画フォーラム

(H28.6.25)

 

事業の目的および内容

1 人権を考えるつどいの開催や街頭啓発などの各種啓発事業を、人権擁護委員や関係機関と連携して実施し、 人権意識の高揚および人権問題に対する正しい認識と理解を深めます。2 人権施策の総合的かつ計画的な取組を推進するため、人権尊重のまちづくり審議会を開催し、人権施策推進 計画の適正な進行管理を行うとともに、人権意識調査の実施に向けた審議を行います。3 人権施設の円滑な地元譲渡などに向けて、関係機関等と協議を進めるとともに、センター用地等の境界確定 業務を行います。4 いじめ問題対策連絡協議会を開催し、関係機関と連携を図りながら、いじめの早期発見・早期解決等に努め ます。

主な経費等(千円)

人権を考えるつどい開催経費         795登記事務委託料              2,947人権尊重のまちづくり審議会委員報酬(13人) 285人権意識調査経費           490いじめ問題対策連絡協議会等経費        163

※県)人権啓発活動地方委託金充当 600

6,219 3,840 +62.0%

国  費 0 0県  費 600 554市  債 0 0その他 0 0一般財源 5,619 3,286

その他の内訳

事業名 人権対策推進事業継続

主管課 総務部人権政策課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 7 人権対策費 予算書 82 85 ページ

▲米原駅自由通路での街頭啓発

(H28.12.9)▲人権尊重のまちづくり審議会

(H28.7.14)

19

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事業の目的および内容

 人権施設の管理運営を指定管理により行うことにより、利用状況を把握しながら施設の有効活用を図り、地域や市民との連携・協力の下「福祉と人権のまちづくり」の視点に立った公共サービスを展開します。 また、今後の人権施設の在り方については、人権尊重のまちづくり審議会を中心に検討を行い、地元自治会など関係機関との協議・調整を引き続き行います。

主な経費等(千円)

人権総合センター指定管理委託料 22,575(相談・啓発事業、施設管理、天の川ふれあい交流事業等)和ふれあいセンター指定管理委託料 16,090(相談・啓発事業、施設管理、川魚クッキング交流事業等)息郷地域総合センター指定管理委託料 23,814(相談・啓発事業、施設管理、福祉と人権フェスティバル等)息郷地域総合センター駐車場舗装工事 4,700

※県)地域総合センター運営費等補助金充当        980※県)子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金充当 340

68,979 64,631 +6.7%

国  費 0 0県  費 1,320 1,439市  債 0 0その他 0 0一般財源 67,659 63,192

事業名 人権施設管理運営事業継続

主管課 総務部人権政策課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 総務費 項 1 社会福祉費 目 7 人権対策費 予算書 82 85 ページ

その他の内訳

▲天の川ふれあい祭

(人権総合センター)

(H28.6.4) ▲川魚クッキング

(和ふれあいセンター)

(H28.6.19)

▲ふれあい文化祭

(息郷地域総合センター)

(H28.10.30)

多文化共生社会推進事業委託料 9,195

事業の目的および内容

 多文化共生のまちづくりを推進するため、市行政に関わる外国語通訳・翻訳業務を始め、外国籍市民等のための総合相談窓口の設置、日本語学習の開催、外国籍市民との交流活動などの各種事業を業務委託により実施します。

主な経費等(千円)

【業務内容】

 外国籍市民生活支援事業(通訳・翻訳業務) 外国籍市民等相談事業(相談窓口の設置) 日本語学習支援事業(日本語学習の機会提供) 国際文化交流事業(交流会や講座等の開催) 情報発信事業(啓発資材の作成等) 平成28年度(平成28年4月~12月)実績

★通訳・翻訳件数  779件★通訳派遣業務件数 20件★日本語教室開催回数 31回(米原・山東会場)  参加生徒215人、ボランティア144人(延べ人数)

9,195 9,330 ▲1.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0

事業名 多文化共生社会推進事業継続

主管課 総務部人権政策課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 7 人権対策費 予算書 82 85 ページ

一般財源 9,195 9,330その他の内訳

▲日本語教室の様子

(H28.11.19)▲外国籍市民対象の防災訓練

(H28.9.4)

  参加生徒215人、ボランティア144人(延べ人数)★その他広報翻訳業務、食文化交流事業等実施

20

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 集会施設等修繕、改造事業(本郷、西山、柏原、大野木、加勢野、井之口、西坂、新庄)

 多目的広場等整備、修繕事業(清滝、グリーンタウン坂口、柏原)

 コミュニティ施設備品等整備事業

 (柏原、西山、加勢野、小田、山東桜ヶ丘、飯、宇賀野、西円寺、伊吹、上野、筑摩、中多良、  西坂、枝折、米原ステーションタウン)

 掲示板等設置事業(万願寺、烏脇、下丹生)

59 ページ

その他

一般財源

2,018

款 2 総務費 項

事業名 自治会等まちづくり支援事業継続

主管課 地域振興部地域・自治振興課

事業の目的および内容

2,303

  自治会を中心とするまちづくり活動を支援するため、集会施設の修繕・改造、備品等の整備、地域の創 意と工夫によるまちづくりに対して補助する「まちづくり活動推進事業費補助金」により、自治会に対す るまちづくり活動への補助を行います。

※県)自治振興交付金充当 2,978

1 総務管理費 目

329

6 企画費 予算書 54

15,325 19,648 ▲22.0%

国  費

県  費

市  債

12,3000

2,9780

その他の内訳 地域の絆でまちづくり基金繰入金

主な経費等(千円)

自治会まちづくり活動推進事業費補助金

10,675

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 28年度29年度

8915,000

04,559

0

47

12,300

 空家等対策協議会委員報酬(委員8人)

 空家等対策総合窓口業務委託料

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

59 ページ

3,100

継続

主管課 地域振興部地域・自治振興課事業名 総合的空家対策推進事業

 相続関係人調査業務委託料

240

※県)自治振興交付金充当 2,978

款 2 総務費 項 1 総務管理費 6 企画費

1,000

目 予算書 54

4,853 4,728 +2.6%

国  費

県  費

市  債

その他

一般財源

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

その他の内訳

主な経費等(千円)

628

01,000

0

753

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度 28年度

4,100000

3,100

  空家等の発生予防、適正な管理および活用ならびに空家等の跡地の活用を図るとともに、安心かつ安全 な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化の推進および地域の良好な景観の保全を図ります。

 1 管理不全状態の空家等所有者に対する適正管理に向けた指導・助言などの実施に当たっては、地元自治  会と連携を図りながら、空家等対策協議会において特定空家等の判断基準を策定し、特定空家等の除却、  空家の適正管理、利活用に向けた協議を行い、空家等の適正管理に努めます。

 2 空家等の所有者や移住定住希望者からの相談窓口を継続して設置し、空家バンク制度を通した空家等  の利活用の促進を図り、地域の活性化につなげます。

4,100

400

※県)自治振興交付金充当

21

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(申請団体数16団体)

わっかなど

お話ボランティアと芸術の会など

みんなの家EH事業部など

おうみ地域人権・文化スポーツ振興会など

「わっか」の活動の様子

6,500予算額(千円)

29年度

54予算書 ページ

事業名 地域創造支援事業継続

主管課 地域振興部地域・自治振興課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 59

7,355 6,942 +5.9%

国  費

県  費

市  債

その他

一般財源

28年度

9426,000

0

00

855

000

29年度28年度 前年度比 財源内訳

事業の目的および内容

 米原市自治基本条例の理念の下、市民、団体および行政の協働により、地域が抱える課題の解決を始め、地域の特色を生かしたまちづくりを推進し、次世代に誇れる元気な地域を創造するとともに、市民自らが考え行動する個性あるまちづくり活動への支援を行います。

主な経費等(千円)

6,500

その他の内訳 地域の絆でまちづくり基金繰入金

地域創造会議費(委員26人) 825

地域創造支援事業補助金 6,530

59 ページ

事業名 駅周辺地域活性化事業継続

主管課 地域振興部地域・自治振興課

米原地域 4団体

山東地域 5団体

伊吹地域 4団体

近江地域 3団体

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 予算書 54企画費

設計委託料(醒ヶ井駅前詳細設計、近江長岡駅前詳細設計)

JR東海道本線3駅周辺活性化事業 移住・定住促進窓口業務委託料

事業名 駅周辺地域活性化事業 続主管課

44,015 29,198 +50.7%

国  費

県  費

市  債

その他

一般財源

3,000

15,200

29年度 28年度

14,0981,500

00

13,600

25,8153,000

00

事業の目的および内容

15,200

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

主な経費等(千円)

その他の内訳 米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

※国)駅周辺地域活性化事業補助金充当

JR東海道本線3駅周辺地域移住定住補助金 7,900

世帯向け賃貸共同住宅建築費補助金 20,000

 1 市の移住定住促進のモデル地域として、醒ヶ井駅、近江長岡駅、柏原駅周辺地域にある空家や空地等  を活用した移住定住促進支援を行い、地域の発展を図るとともに、活力あるまちづくりを推進します。

 2 各駅周辺の交通拠点としての機能を高めるため、施設等整備に向けた詳細設計を行います。

 3 3駅周辺には、世帯向け賃貸共同住宅が少なく、自己用住宅を確保するまで地元を離れ、地域外の賃  貸共同住宅に居住することが多くなってます。賃貸共同住宅を整備する企業等に対し補助金を交付し、  世帯向け賃貸共同住宅を建築整備することで、地域で自己用住宅の確保ができるまで地元で暮らすこと  ができるようにし定住につなげます。

13,000

3,000

22

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1 地方創生拠点整備交付金を活用し、整備する伊吹山ウェブカメラにより、伊吹山のライブ情報を発信し、

伊吹山への来訪者の増加と、地元地域の主体性ある活性化に寄与します。

2 地元主体による伊吹山活性化事業を開催し、伊吹山の知名度を高め、観光客の増加を図り、地域の主体的

 な発展を目指します。

1 伊吹山ウェブカメラ稼働に係る経費

2 伊吹山活性化事業委託に係る経費 700

914

※国)地方創生推進交付金充当 457

ユウスゲまつり(H28.7.18) 伊吹山ウェブカメラの映像

ページ款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 予算書 54 596 企画費

457700

0

事業名 伊吹山活性化事業継続

主管課 地域振興部地域・自治振興課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

その他の内訳

700

0

一般財源

0457

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

1,614 5,360 ▲69.9%

国  費

県  費

市  債

その他

29年度 28年度

05,360

00

各種窓口手数料

予算書 66 67 ページ

事業名 戸籍住民基本台帳事業継続

主管課 地域振興部市民窓口課

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費 目 1 戸籍住民基本台帳費

28,309 16,529 +71.3%

国  費 8,653 3,677県  費 72 66市  債 0 0その他 6,287 2,050一般財源 13,297 10,736

その他の内訳 6,287

主な経費等(千円)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

個人番号カード事務委任交付金証明書コンビニ交付システム共同利用料証明書コンビニ交付事業負担金

7,57613,4402,200

※国)個人番号カード交付事業費補助金充当   7,576※国)個人番号カード交付事務費補助金充当   1,076※国)中期在留者住居地届出等事務委託金充当    1※県)人口動態調査交付金充当           44

事業の目的および内容

1 出生、死亡、婚姻等の戸籍の届出、転入、転出、転居等の住民異動届、印鑑登録申請などの受付および受 理を行い、戸籍簿や住民基本台帳に正確に記録します。また、戸籍、住民票などの各種証明書の交付ととも に、第三者からの交付請求があった場合は、本人通知制度により事前登録者へ通知をします。2 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録など所管している事務のほかに、福祉、医療、税などに係る手続など の市役所全般にわたる業務も行い、ワンストップの総合窓口として市民窓口サービスを提供します。3 婚姻届を提出された際には結婚お祝いメッセージカードを、出生届を提出された際には出生お祝いメッセ ージカードを交付します。4 マイナンバーカードを正確に交付するとともに、カードの普及促進に努めます。

※県)人口動態調査交付金充当           44※県)毎月人口推計調査交付金充当         28

23

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臨時職員賃金(繁忙期6か月・4人  封入発送作業9日・7人)

旅費、消耗品等事務経費

各種協議会等負担金

※県)県民税徴収事務取扱交付金充当

主な経費等(千円)

1,865

2 税関係機関、団体等と連携を図り、適正で効率的な税務事務に努めます。

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

県  費

1 自主財源の根幹である市税収入の確保を図るため、課税客体の正確な把握や的確な課税資料の収集、調査を 行います。

市  債

00

4,219

事業名 税務総務事業継続

主管課 市民部税務課

前年度比 財源内訳

6,114 6,084

28年度

+0.5%

国  費

その他の内訳

0

28年度

1,82800

29年度

款 2 総務費 項 2 ページ目 予算書 62 65徴税費 1 税務総務費

3,800

536

1,778

4,286

4,2860

 

納付書等印刷費 固定資産評価業務委託料

納税通知書等郵送料 時点修正標準宅地鑑定業務委託料

電子申告(eLTAX)審査システム使用料 市税等還付費

住民税等課税資料電算処理委託料

※県)県民税徴収事務取扱交付金充当

款 2 総務費 項 2

国  費

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他の内訳

徴税費

一般財源46,761 72,968

1 税収の確保を図るため、納税の告知、住民税申告の充実強化、eLTAX(エルタックス)による連携等によ る、適正な税務事務の運営を行います。

2 適正、公平な賦課課税に努めるとともに、課税処理等の電算化、マイナンバーの利活用など事務の効率化、 簡素化を図ります。

60,875550

12,0380

28年度

事業名 賦課徴収事業継続

3,330

12,099

18,000

2,200

5,200

1,996

2,050

1,250

主管課 市民部税務課

目 2 賦課徴収費 予算書 64 65

県  費

その他

平成30年度固定資産評価替え整合業務委託料

11,708

36

広告事業収入

事務機器使用負担金

不動産取得税市町テープ交換等処理料

3 平成30年度固定資産評価替えを正確に実施するため、固定資産評価業務、価格算定等委託業務を行います。

市  債

▲35.9%

28年度 前年度比 財源内訳

34,570920

12,0990

29年度

ページ

20

36

※県)県民税徴収事務取扱交付金充当 12,099

24

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≪市税収入の内訳≫

(単位:千円)

区 分 H29 当初

H28 当初予算との比較 H28 現計予算との比較 主な増減理由

(H28 当初予算比較) H28 当初 上段:差引額 H28 現計 上段:差引額

下段:増減率 (※) 下段:増減率

市 民 税 2,374,000 2,350,200 23,800 2,433,200 ▲ 59,200

1.0% ▲ 2.4%

個 人 1,857,000 1,850,000 7,000 1,850,000 7,000

給与所得の増加 0.4% 0.4%

法 人 517,000 500,200 16,800 583,200 ▲ 66,200 法人数の増加

法人税割額の増加 3.4% ▲ 11.4%

固 定 資 産 税 3,352,792 3,272,722 80,070 3,318,722 34,070

2.4% 1.0%

固定資産税 3,351,000 3,271,000 80,000 3,317,000 34,000

家屋、償却資産の増加 2.4% 1.0%

交付金及

び納付金

1,792 1,722 70 1,722 70 対象資産価格の増加修正

4.1% 4.1%

軽 自 動 車 税 125,400 116,000 9,400 120,500 4,900

経年重課車両の増加 8.1% 4.1%

市 た ば こ 税 243,500 250,000 ▲ 6,500 244,000 ▲ 500

販売数量の減少 ▲ 2.6% ▲ 0.2%

鉱 産 税 4,000 4,000 0 4,000 0

0.0% 0.0%

入 湯 税 19,500 19,800 ▲ 300 19,800 ▲ 300

入湯客の減少 ▲ 1.5% ▲ 1.5%

都 市 計 画 税 100,800 110,300 ▲ 9,500 115,100 ▲ 14,300

区域変更に伴う減少 ▲ 8.6% ▲ 12.4%

合 計 6,219,992 6,123,022 96,970 6,255,322 ▲ 35,330

1.6% ▲ 0.6%

※平成 28 年度の一般会計補正予算(第6号)後の現計予算額

25

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水道事業負担金

滞納処分費

市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所入所保護者負担金、特定教育・保育施設

使用料、水道料金、下水道使用料および下水道受益者負担金の滞納に対し、随時適切な通知や折衝を行い、徹底

した収納管理に努めます。

 公平、公正の観点から徴収業務の強化に取り組み、滞納整理や差押えを実施します。

コンビニ収納業務に伴う手数料

法律相談委託料

不動産鑑定委託料

インタ-ネット公売システム手数料

納付書、督促状、窓口封筒等印刷費

納付書、督促状、催告書等郵送料

※県)県民税徴収事務取扱交付金充当

主な経費等(千円)

162

778

600

195

750

2,500

1,448

194

広告事業収入 5

事業の目的および内容

1,759その他の内訳 督促手数料 600

2,405

6,076 6,193 ▲1.9%

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

一般財源 1,424

1,106市  債 0 0その他 3,204 3,328

28年度

国  費 0 0県  費 1,448

財源内訳 29年度

ページ

事業名 賦課徴収事業継続

主管課 市民部収納対策課

目 2 賦課徴収費 予算書 64 65款 2 総務費 項 2 徴税費

※県)県民税徴収事務取扱交付金充当

コミュニティバス運行対策費補助金 駅乗車券類簡易委託発売委託料

コミュニティタクシー運行対策費補助金 鉄道を活かした湖北地域振興協議会負担金

※県)コミュニティバス運行対策費補助金充当 17,340

事業の目的および内容

1 市民の移動手段を確保するため、路線バスの運行を維持します。2 路線バスと併せて乗合タクシー「まいちゃん号・カモン号」を運行し、地域の公共交通を確保します。3 鉄道利用者の利便性を確保するため、JR柏原駅・JR醒ヶ井駅で乗車券の販売業務を行います。  また「鉄道を活かした湖北地域振興協議会」において北びわこ周遊観光キャンペーン等を実施し、鉄 道を活かした広域的な地域振興を図ります。

主な経費等(千円)

69,000 8,687

19,000 1,385

市  債 0 0その他 11,378 14,567

100,178 115,420 ▲13.2%

国  費 0 0県  費 17,340 21,340

79,513その他の内訳 レンタサイクル貸出料 190

乗車券類発売手数料

事業名 公共交通対策事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 71,460

10,988

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金 200

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6

1,448

企画費 予算書 54 59 ページ

26

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防犯自治会補助金

防犯パトロール隊補助金

防犯灯電気代

防犯灯新設改良工事〔24基〕

3,500 5,170

2,000

自治会への防犯灯設置補助金〔548基〕

6,000

事業の目的および内容

1 防犯意識の高揚と自主的な防犯活動推進のため、地域団体が行う防犯対策事業を支援します。2 安全な生活環境を整備し、安心して暮らせる米原市にするため、防犯灯の新設や維持管理を行う  とともに、自治会管理の防犯灯の設置(LED化)に対して補助を行います。

主な経費等(千円)

450

500

市  債 0 0その他 6,542 5,648

28年度

0

13,308 12,757 +4.3%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 6,766 7,109その他の内訳 歩道照明維持管理負担金 42

地域の絆でまちづくり基金繰入金 6,500

事業名 防犯対策事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

11 諸費 予算書 60 63 ページ款 2 総務費 項 1 総務管理費 目

関係団体と連携した

「防犯啓発」の取組

高齢者を狙った架空請求・還付金詐欺

マイナンバー制度を悪用した特殊詐欺

湖北地域消防組合負担金

高速道路支弁金

消防本部新庁舎整備事業負担金

※債)防災対策事業債充当

554,255

6,000

146,736

139,300

事業の目的および内容

市内の消防・救急業務を所轄する湖北地域消防組合に対する必要経費を負担します。また、本部庁舎整備に伴う建設経費の一部を負担します。

主な経費等(千円)

542,631その他の内訳 高速道路支弁金 6,000

706,991 567,031 +24.7%

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

一般財源 561,691

市  債 139,300 18,100その他 6,000 6,300

28年度

国  費 0 0県  費 0

財源内訳 29年度

0

ページ

事業名 湖北地域消防組合事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

目 1 常備消防費 予算書 130 131款 9 消防費 項 1 消防費

消防本部庁舎整備スケジュール

事業区分および年度 H29 H30 H31

①庁舎建設工事4月 10月  

②庁舎工事監理4月 10月  

③指令システム設計監理4月 3月

総事業費 H29 H30 H31

2,804,000 530,500 2,164,300 109,200

長浜市(72.34%) 2,028,413 383,764 1,565,654 78,995

米原市(27.66%) 775,587 146,736 598,646 30,205

負担率

消防本部庁舎・高機能消防指令システム整備事業費の年度別負担(千円)

年度

④指令システム工事4月        3月

27

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消防団員退職報償金 耐震性貯水槽の新設(天満地先) 活動服・安全装備品の購入費 可搬式ポンプの更新 消防協会米原支部補助金  4台(朝妻班・磯班・一色班・枝折班) 公務災害補償共済・退職報償負担金 消防積載車の更新・新規配備 福祉共済負担金  軽トラック3台(下多良班・万願寺班・飯班) 消防団員報酬  トラック 2台(村木班・大清水班) 出動手当等  消防ポンプ自動車 2台 分団活動補助金・県ポンプ操法大会出場補助金 (伊吹第2分団・米原第1分団)

※債)防災対策事業債充当 71,300

9,300 6,000

56,000 1,405

18,329 2,586

17,105 7,200 1,130

1 市民の生命・財産を守るために活動している消防団員(定数862人/実員803人 *H28.12月末現在)  について、安全装備品の配備や公務災害の適用など、安心して活動できる環境を整えます。2 消防団員の消防技術の向上や活動活性化のための支援を行います。3 火災発生時の初期消火活動に必要な防火水槽を整備し、消防水利の確保に努めます。4 消防団に配備している消防可搬式ポンプおよび消防積載車を更新し、消防力の強化を図ります。

主な経費等(千円)

24,686 7,300

事業の目的および内容

0市  債 71,300 25,500その他 25,124 25,161予算額

(千円)

28年度

153,111 111,248 +37.6%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

その他の内訳 消防団員退職報償受入金  24,686消防団員福祉共済事務費負担金  43高速道路支弁金取扱事務費負担金  50消防団員公務災害等補償受入金  300永年勤続消防団員報償基金繰入金  45

事業名 市消防団事業・消防施設整備事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

29年度

一般財源 56,687 60,587

款 9 消防費 項 1 135 ページ消防費 目 2,3 非常備消防費,消防施設費 予算書 130

*平成28年4月から、米原市消防団に女性消防団員(10人)が加わりました!

 総合防災訓練の資機材等

 備蓄物資の購入  保守点検委託料

 防災対策備品の購入

  消防・防災施設器具補助金 8,300

*平成27~平成29年度は、資機材の一部の補助率を2分の1から3分の2に引き上げ、早期整備を推進しています。

8,000 5,500

1,430

事業の目的および内容

1 災害に強いまちづくりを推進するため、防災訓練等を通じて、関係機関との連携強化を図ります。2 災害時の応急対策に必要な備蓄資材等を計画に基づいて整備します。3 自主防災組織の未設置自治会への組織化を支援し、組織の活性化を推進するため、消防・防災資機材整備の 補助を行い、その活動を支援します。4 災害時の緊急情報を市民の皆さんに確実に伝達できるよう、防災行政無線の維持管理を行います。5 災害時において速やかな避難誘導が行えるよう、表示板を整備します。

主な経費等(千円)

193  避難所表示板等の設置 4,000

 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金

予算額(千円)

0

28年度

市  債 0 0その他 8,300 9,300

2,003  専用回線使用料 3,400

38,925 50,200 ▲22.5%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 30,625 40,900その他の内訳 地域の絆でまちづくり

基金繰入金 8,300

事業名 災害対策事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

5 災害対策費 予算書 134 135 ページ款 9 消防費 項 1 消防費 目

28

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屋外スピーカー機器調達、設置工事防災情報伝達システム通信費 他※債)防災対策事業債充当平成29年度 整備スケジュール  

 新たな防災情報伝達システムを整備します。 平成29年度は、屋外スピーカーの設置工事や防災アプリ等の運用を順次開始します。

主な経費等(千円)

0その他の内訳

事業の目的および内容

920,993 146,800 +527.4%

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

一般財源 7,693

913,3817,612

913,300

0市  債 913,300 55,900その他 0 90,900

28年度

国  費 0 0県  費 0

財源内訳 29年度

事業名 災害対策設備整備事業継続

主管課 市民部防災危機管理課

5 災害対策費 予算書 134 135 ページ款 9 消防費 項 1 消防費 目

4月~5月 アプリ・タブレットの一部利用開始

4月~6月中旬 山東地域 屋外スピーカー設置工事

5月中旬 自治会長等タブレット配布

市民向けタブレット意向調査

6月中旬~8月中旬 近江地域 屋外スピーカー設置工事

8月中旬~10月中旬 伊吹地域 屋外スピーカー設置工事

11月~12月 市民向けタブレット配布

10月中旬~12月末 米原地域 屋外スピーカー設置工事

※各拠点屋外スピーカー設置完了後、順次運用開始

旅費

需用費(消耗品等)

電算システム改修委託料

※ 国)基礎年金等事務費交付金充当

8

3,150

3,171

事業の目的および内容

1 日本年金機構との協力・連携を図り、各種届出の受付や相談窓口業務を行います。また、制度の理解を得る ために市広報などでお知らせします。 (平成28年12月末現在の国民年金被保険者数 6,639人)2 国民サービスの向上を図るため、届書報告書について、電子媒体化・様式統一化を行い、併せて個人番号に よる届出に対応したシステムの改修を行います。

主な経費等(千円)

13

0その他の内訳

3,171 38 +8244.7%

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

市  債 0 0その他 0 0

28年度

国  費 3,171 38県  費 0

財源内訳 29年度

一般財源 0

ページ

事業名 国民年金事務事業継続

主管課 市民部保険課

目 4 国民年金費 予算書 80 83款 3 民生費 項 1 社会福祉費

0

※各拠点屋外スピーカー設置完了後、順次運用開始

平成30年2月末 構築事業完了

29

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福祉医療費助成費決算額の推移 (千円)

県補助対象福祉医療費助成

市単独福祉医療費助成

手数料(請求事務、審査支払、共同電算)

※ 県)福祉医療費助成事業補助金充当

※ 県)福祉医療費支払手数料補助金充当

※ 県)重度心身障害老人等福祉助成費補助金充当

25,000

151,816その他の内訳 広告事業収入 5

県市町村振興協会交付金 21,000

85,909

ページ

73,700

1,975

16,300

事業の目的および内容

 子育て支援策として乳幼児、小中学生の医療費(入院、通院費)を無料化し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 また、社会的、経済的に弱い立場にある方の医療費を助成することで、保健福祉の向上を図ります。

主な経費等(千円)

205,000 H24 H25

12,200 市単独福祉医療費助成費 25,548 24,470 81,029 91,226

H26 H27

92,000 県補助福祉医療費助成費 183,977 169,205 177,047 185,378

市  債 0 0その他 46,005 47,006

28年度

309,730 284,731 +8.8%

国  費 0 0県  費 91,975

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 171,750

高額療養費返還金

事業名 福祉医療費助成事業継続

主管課 市民部保険課

目 6 福祉医療費 予算書 82 83款 3 民生費 項 1 社会福祉費

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H24 H25 H26 H27

(単位:千円)県補助福祉医療費助成費

市単独福祉医療費助成費

県後期高齢者医療広域連合共通経費一般会計負担金

県後期高齢者医療広域連合共通経費特別会計負担金

県後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金

県後期高齢者医療広域連合医療関連経費負担金

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

※ 県)広域連合保険基盤安定負担金充当

12,423

414,405

18,219

100,593

71,616

69,181

事業の目的および内容

 後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合の運営に係る人件費や事務費などの共通経費の負担、被保険者に係る医療費についての市町の定率負担を行います。 また、市の役割である保険料徴収、申請受付などの事務費、健康診査に係る経費の市負担分、保険料の軽減額分を後期高齢者医療事業特別会計へ繰り出します。

主な経費等(千円)

3,579

454,063その他の内訳

549,219 523,244 +5.0%

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

一般財源 477,603

市  債 0 0その他 0 0

28年度

国  費 0 0県  費 71,616

財源内訳 29年度

事業名 後期高齢者医療事業継続

主管課 市民部保険課

4 後期高齢者医療費 予算書 100 101 ページ款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目

H24 H25 H26 H27

※ 県)広域連合保険基盤安定負担金充当 71,616

30

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地域の絆でまちづくり基金繰入金

法律相談料

動に関するニーズ等を把握するための実態調査を行います。

款 3 民生費 項 1 ページ目 予算書 72 75社会福祉費 1 社会福祉総務費

07,247

13,072

 平成25年度に策定した「まいばら福祉のまちづくり計画(第1次米原市地域福祉計画・第2次米原市地域

県  費

ズに対応するため、関係機関と連携した権利擁護センターを運営します。

福祉活動計画)」の進行管理を行うとともに、平成31年度から5年間の次期計画策定に向け、市民の福祉活

事業名 地域福祉事業継続

主管課 健康福祉部くらし支援課

前年度比 財源内訳

103,250 103,734

28年度

▲0.5%

国  費

 認知症高齢者の増加や障がい者の地域生活への移行など、今後増大が見込まれる成年後見制度の利用ニー

36

4,036

 地域福祉の中核団体として、地域福祉の担い手やボランティアの育成、地域福祉、地域支え合いコーディ

ネート機能を強化するため、米原市社会福祉協議会に運営費(人件費分)を助成します。

 地域での見守りや相談役といった地域福祉を支える担い手である民生委員・児童委員および主任児童委員

の活動を支援するとともに、複雑化・多様化する地域課題の解決に向けて各委員の資質向上を図ります。

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

3,400

その他の内訳

市  債

29年度 28年度

80,2093,436

07,189

12,416

79,379

 高齢者等の居場所づくりや元気な高齢者が活躍できる場づくり、日常生活の困りごとなどを手助けする生

持続可能な自立した地域づくりと互助によるコミュニティの再構築、地域の活性化を図ります。

 地域課題に取り組む人材や組織の育成、解決に必要な取組の開発を通じて、多様な主体が参加する広域的

活支援サービスの提供など、地域住民が主体となって取り組む支え合いの仕組みづくりに対する支援を行い、

な支え合いの仕組みづくりを目指し、市民の支え合い活動の拠点となる地域支え合いセンターを運営します。

社会福祉協議会運営費等補助金

(運営管理事業 1/2 延べ11人分、地域福祉活動推進事業 10/10 延べ23人分)

民生委員児童委員協議会連合会補助金(民生委員・児童委員127人)

※県)民生委員児童委員活動費交付金充当

地域福祉計画策定業務委託料

*債務負担行為 地域福祉計画策定業務(平成30年度まで)  3,000

権利擁護センター運営事業委託料

成年後見制度利用支援助成金

(成年後見制度利用支援1件、成年後見人等報酬助成4件)

※国)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金充当

※国)地域生活支援事業費補助金充当

※県)地域生活支援事業費補助金充当

地域お茶の間創造事業費補助金(新規団体設立10件ほか)

まいばら協働提案事業補助金

(ITを活用したみんなで支える<地域福祉>のコミュニティづくり)

地域支え合いセンター運営事業委託料

生活困窮者自立支援事業委託料

住居確保給付金

※国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金充当

※国)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金充当

 複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、包括的な相談支援や就労支援等を実施し、生活困窮者の自立を

2,500

4,000

1,324

より一層促進します。

主な経費等(千円)

59,800

13,289

6,962

2,000

455

227

3,000

1,930

14,300

500

5,295

4,666

422

31

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臨時保健師賃金

介護予防ケアプラン策定業務委託料(1,356件分)

訪問車両維持管理経費

7,552 9,154 ▲17.5%

国  費

28年度 前年度比 財源内訳

県  費

その他

市  債

事業名 包括支援センター事業継続

主管課 健康福祉部くらし支援課

目 3 老人福祉費 予算書 78 81款

事業の目的および内容

 高齢者等の総合相談支援、権利擁護事業や包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等の地域包括支援事業

を実施し、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう支援します。

 また、身近な地域で相談できるように地域包括支援センターを2か所体制とし、山東庁舎内に設置する地域

包括支援センターは山東・伊吹地域を、地域包括医療福祉センター(ふくしあ)内に設置する地域包括支援セ

3 民生費 項 1 社会福祉費 ページ

ンターは米原・近江地域を担当します。なお、米原・近江地域の包括支援センターは、認知症対策や在宅医療

介護の連携などの医療機関を併設するメリットを生かした機能発揮に努めます。

予算額(千円)

29年度 29年度 28年度

0 00 00 0

5,700 5,000一般財源 1,852 4,154

その他の内訳 介護予防ケアプラン作成手数料

5,700

主な経費等(千円)

696

5,700

885

診断書等文書交付手数料

公共施設等整備基金繰入金

修繕料 医療用機器使用料

設計監理委託料(LED化改修設計) 医療用備品購入費

手数料徴収事務委託料 ※債)社会福祉施設整備事業債充当 2,900

予算書 84 87 ページ

事業名 地域包括ケアセンター管理運営事業継続

主管課 健康福祉部くらし支援課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 社会福祉施設費

10,480 8,253 +27.0%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 2,900 0その他 2,060 960

事業の目的および内容

 市民へ保健・医療・福祉のサービスを包括的に提供

するため、診療所(吉槻診療所、大久保出張診療所、

板並出張診療所を含む。)・介護老人保健施設・通所

リハビリテーション・居宅介護支援事業所・訪問看護

の機能を有する地域包括ケアセンターいぶきの管理運

営を指定管理者に委託します。

一般財源 5,520 7,293その他の内訳 960

1,100

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

主な経費等(千円)

1,000 4,338

2,970

960

1,180

地域包括ケアセンターいぶき

32

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公共施設等整備基金繰入金

米原地域福祉センターゆめホール指定管理委託料 社会福祉施設改修工事

近江地域福祉センターやすらぎハウス指定管理委託料 (やすらぎハウス電話設備改修)

伊吹健康プラザ愛らんど指定管理委託料 施設管理用備品購入費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 社会福祉施設費 予算書 84 87 ページ

事業名 地域福祉センター管理事業継続

主管課 健康福祉部くらし支援課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

 民間等のノウハウを生かした指定管理者制度により、地域福祉支援センターおよびデイサービスセンターの

良好な管理運営や施設の活性化および市民サービスの向上を図ります。

主な経費等(千円)

8,287 2,500

6,638

670

24,803 21,613 +14.8%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 2,500 0一般財源 22,303 21,613

その他の内訳 2,500

予算書 84 87 ページ

事業名 地域包括医療福祉センター管理運営事業継続

主管課 健康福祉部くらし支援課

6,267

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 社会福祉施設費

国  費 0 00 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

診断書等文書交付手数料

【地域包括医療福祉センターの主な業務内容】

  1 診療所

2 児童発達支援センター

地域包括医療福祉センター指定管理委託料 手数料徴収事務委託料

医療用機器使用料

72,920 71,903 +1.4%

県  費 0 0市  債 0 0その他 760 2,260一般財源 72,160 69,643

その他の内訳 760

主な経費等(千円)

55,083 760

16,877

  診療所(近江診療所・米原診療所)の開設のほか、

 訪問リハビリテーションを実施します。また、病児・

 病後児保育事業を実施し、子育てしやすいまちづくり

 を推進します。

  心身に障がいのある児童等の早期療育や集団生活へ

 の円滑な移行を促進するため「てらす」を運営し、障

 がいのある児童の学童保育といわれる放課後等デイサ

 ービス事業等を実施します。

事業の目的および内容

 米原近江圏域における保健・医療・福祉サービスの連携強化や、24時間対応の在宅サービスの充実を図るた

めの拠点施設である地域包括医療福祉センターについて、指定管理者によるサービスの向上を図りながら、よ

り効率的な施設の管理運営を行います。

予算額(千円)

地域包括医療福祉センター(ふくしあ)

33

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公共交通乗車券等販売事務手数料

公共交通乗車券等購入助成事業(内訳見込)

予算書 72 75 ページ

事業名 社会福祉事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

6,624 10,048 ▲34.1%

国  費 0 0県  費 970 970市  債 0 0その他 47 49

事業の目的および内容

1 社会福祉活動の増進を図るため、地域で活動する社会福祉団体の活動に係る運営費等に対し補助金を交付 します。

2 行旅病(死)人の福祉を推進するため、救護のための医療費等を支給し、また、目的地までの旅費の一部 を援助するため近隣地までの旅費(鉄道乗車券)を支給します。

3 高齢者および心身障がい者(児)の社会参加の促進に資するため、公共交通(市内を運行するバスおよび タクシー)の利用に係る経費の一部を助成します。

4 発達障がいがある人や家族に対する相談に応じ助言等を行うほか、正しい理解や知識を広めるための場の 提供や研修等の事業を行います。

主な経費等(千円)

社会福祉団体補助金  (助成対象団体数:5団体)

798助成額(円) 件数 合計(円)

一般財源 5,607 9,029その他の内訳 47

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

(補助率1/2、まいちゃん号回数券は1/3) バス普通回数券 1,000 132 132,000

まいばら親子教室事業委託料 785 まいちゃん号回数券 1,000 1,200 1,200,000

行旅病人等援護金および医療費等 1,070

小判手形

1か月券 1,050 120 126,000

(乗車券支給120枚、行旅病人10人、死亡人対応2人) 3か月券 2,600 120 312,000

公共交通乗車券等購入助成事業補助金 2,700 6か月券 4,650 200 930,000

※県)行旅死亡人取扱委託金充当

※県)援護事務委託金充当

米原市民交流プラザ(ルッチプラザ)

まいばら親子教室事業委託料 785 まいちゃん号回数券 1,000 1,200 1,200,000

954 合  計 1,772 2,700,000

16

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費 予算書 72 75 ページ

事業名 平和祈念式典開催事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

164 295 ▲44.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 164 295

その他の内訳

事業の目的および内容

 平和の尊さおよび戦争の悲惨さを風化させることなく次代に引き継ぎ、核兵器の廃絶と世界恒久平和を願い、市民とともに平和で希望に満ちた米原市を築くため式典を開催します。

 開催予定日  平成29年8月5日(土)

主な経費等(千円)

式典開催消耗品費(白菊、用紙等) 150

平和祈念式典出演者謝礼 10 平成28年度平和祈念式典

 会場

平成28年度平和祈念式典(H28.8.6)

34

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就労移行支援事業施設

管理経費負担金

扶養共済掛金助成金(補助率1/2:継続13人、新規2人)

※国)地域生活支援事業費補助金充当

事業名 障がい者福祉事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 障がい者福祉費

5,337 +25.3%

国  費 186 313県  費 92 157市  債 0 0その他 360 360

予算書 76 79 ページ

主な経費等(千円)

障がい者計画等策定支援業務委託料 2,513

819

障がい福祉団体活動推進事業費補助金(助成対象団体数:5団体) 1,642

186

※県)地域生活支援事業費補助金充当 92

一般財源 6,051 4,507その他の内訳

360

事業の目的および内容

1 障がい福祉を推進するため、地域で活動する障がい者団体の活動に係る運営費に対し補助金を交付します。

2 障がいのある人の生活の安定の一助と福祉の増進に資する心身障害者扶養共済制度に加入している方の負担 を軽減するため掛金の一部を助成します。

3 現行の第2期米原市障がい者計画および第4期米原市障がい福祉計画が平成29年度で終期を迎えるため、 平成28年度に実施したアンケートを基に、現状とニーズを分析し、平成30年度から障がい者計画は6か年、 障がい福祉計画は3か年の次期計画を策定します。

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

6,689

障がい者福祉施設通所費助成事業補助金(35人) (月額上限3,000円)自動車燃料費等補助金(410人)在宅重度障がい者住宅改造費助成補助金(3件) (上限466,000円(基準額932,000円×1/2))重度障がい者介護用品購入費助成補助金(85人)障がい者配食サービス事業委託料(14人)特別障害者手当等支給費(55人)※国)特別障害者手当等負担金充当

予算書 76 79 ページ

事業名 障がい者更生援護事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 障がい者福祉費

25,891 25,880 +0.0%

国  費 10,800 10,875県  費 611 851市  債 0 0その他 0 0一般財源 14,480 14,154

その他の内訳

事業の目的および内容

1 障がいのある人の生活支援と社会参加への促進を図るとともに、自立支援給付事業を補完するため各種障が い福祉サービスを提供します。

2 日常生活において常時特別な介護を必要とする特別障がい者の福祉の向上を図るため、特別障害者手当等を 支給します。

主な経費等(千円)

1,021

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

5,600 990

2,400 900

14,400 10,800

※県)軽度・中等度難聴児補聴器  購入費等助成事業補助金充当 66

※県)自治振興交付金充当 545

35

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~障がい者福祉費 予算書 76 79 ページ

事業名 地域生活支援事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2

77,686 74,255 +4.6%

国  費 20,430 32,461県  費 10,210 16,284市  債 0 0その他 0 0一般財源 47,046 25,510

その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

 5 湖北福祉圏域で広域連携し、各種相談支援事業を実施し、個に応じたサービス利用計画を策定します。ま  た、重症心身障がい者の生活介護施設に対し運営費補助を行います。

主な経費等(千円)

意思疎通支援事業等委託料 1,700 障がい児夏季休暇期間余暇支援事業委託料 500

ボランティア養成講座委託料 870 湖北地域障がい者相談支援事業・社会参加促進事業 22,156

事業の目的および内容

 障がいのある人がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性に応じた事業形態による各種事業を実施します。

 1 聴覚障がい者のコミュニケーション支援のため手話通訳者、要約筆記者の派遣を行います。

 2 聴覚障がい者のコミュニケーション支援を充実するため手話奉仕員を養成します。また、視覚障がい者に  情報を提供するため、広報誌等の情報を声にして伝達する音訳ボランティアを養成します。

 3 在宅生活を支援するため訪問入浴サービスや日常生活用具の給付を行います。

 4 地域生活を支援するため日中の居場所の確保および移動に対する支援を行います。

日中一時支援事業・移動支援事業 32,800 ※県)地域生活支援事業費補助金充当 10,210

訪問入浴サービス事業委託料 1,500 しょうがい者働き・暮らし応援センター事業負担金 1,778

日常生活用具給付費 12,000 重症心身障がい者生活介護施設運営補助金 2,892

移動支援(車両移送型)事業委託料 700 ※国)地域生活支援事業費補助金充当 20,430

障がい児自立支援計画作成

事業収入

※国)自立支援医療費負担金充当

※国)自立支援給付費負担金充当

※国)障害児施設措置費負担金充当

※県)自立支援医療費負担金充当

※県)自立支援給付費負担金充当

※県)障害児施設措置費負担金充当

※県)重度障害者地域包括支援事業費補助金充当

日中一時支援事業・移動支援事業 32,800 ※県)地域生活支援事業費補助金充当 10,210

876

障がい者福祉費 予算書 76 79 ページ

事業名 自立支援給付事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2

一般財源 244,152 223,675その他の内訳

2,000

事業の目的および内容

1 障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指し、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サー ビス事業等を実施するとともに、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするための障がい支援区分の認定調 査を行います。また適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画を策定します。

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

928,202 851,645 +9.0%

国  費 452,100 415,473県  費 229,950 211,621市  債 0 0その他 2,000

自立支援給付費(医療費) 25,700 12,850

自立支援給付費(介護給付等) 859,500 413,250

自立支援給付費(補装具) 19,000 26,000

2 心身に障がいのある児童等の早期療育および集団生活への円滑な移行を促進するため、児童発達支援事業 「ひまわり」および保育所等訪問支援事業「さくらんぼ」の利用者負担額を未就園児に対し助成します。

3 重症心身障がい者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図るため、包括支援的な事業に対し経費の一部 を補助します。

障がい福祉サービス等受給者数 354 (平成28年12月末現在)主な経費等(千円) 障害児通所支援受給者数 90

児童発達支援等利用者負担額助成金(54人) 2,700 3,900

臨時障がい支援区分認定調査員賃金 1,935

重症心身障がい者特別加算費(15人) 7,800 6,425

電算保守委託料 1,400 206,625

自立支援審査会事務委託費 5,300 13,000

臨時障がい支援区分認定調査員賃金 1,935

臨時相談支援専門員賃金 2,700

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※国)臨時福祉給付金給付事務費補助金充当

※国)臨時福祉給付金給付事業費補助金充当

予算書 86 87 ページ

事業名 臨時福祉給付金支給事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 臨時福祉給付金事業費

102,686 0 皆増

国  費 102,686 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0

事業の目的および内容

 消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方々に対して、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金(経済対策分)を支給します。

主な経費等(千円)

一般財源 0 0その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

1 生活保護費 予算書 94 97 ページ

臨時福祉給付金事務費 7,466

臨時福祉給付金(15,000円×6,348人) 95,220

款 3 民生費 項 3 生活保護費 目

95,220

7,466

事業名 生活保護事業継続

主管課 健康福祉部社会福祉課

271,138 252,919 +7.2%

国  費 199,086 184,656県  費 2,484 4,202市  債 0 0その他 0 0

事業の目的および内容

 生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、積極的に自立生活に向けた援助を実施します。

主な経費等(千円)

生活保護扶助費 268,000 ※国)生活保護負担金充当 198,239

一般財源 69,568 64,061その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

生活保護世帯数 生活保護人員数

平成27年12月末現在 122世帯 152人

電算システムクラウド共同利用料 972 ※国)生活困窮者就労準備支援   事業費等補助金充当

847

被保護者就労準備支援事業等事業委託料 926

※県)生活保護負担金充当 2,484

平成28年12月末現在 125世帯 156人

37

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~款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費 予算書 78 81 ページ

事業名 老人福祉事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

1 米原市内の介護保険サービス事業所における介護職員従事者数の増加と定着およびスキルアップを図るため に、介護職員初任者研修の修了者であって、現に介護職員として勤務している人への奨励金を交付します。 (1)対象者  市民であり、初任者研修終了後に3か月間継続して、介護職員として勤務していること。 (2)助成額  受講料の2分の1とし、5万円を限度2 在宅高齢者等に、万が一の事態への備えおよび安心して生活できる環境づくりに資することを目的に、医療 情報を保管する救急医療情報カプセル(絆バトン)を配布することにより、救急時の適切・迅速な医療活動を 確保します。3 ボランティア活動の充実および振興を図るために、ボランティアセンター機能の事業運営を委託します。  

主な経費等(千円)

 介護職員初任者研修受講奨励金(50,000円×8人) 400

 ボランティアセンター運営事業委託料 2,640

4,452 4,460 ▲0.2%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 4,452 4,460

その他の内訳

予算書 78 81 ページ

 高齢者絆バトン事業(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費) 264

 三島荘解体設計委託料 800

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費 ~予算書 78 81 ページ

事業名 老人福祉環境整備事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費

5,800 0その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

0 6,003県  費 141,839 0

※県)滋賀県介護施設等開設準備経費補助金充当 18,009

地域密着型特別養護老人ホーム施設整備補助金(29床) 123,830

※県)滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金充当 123,830

事業の目的および内容

  第6期介護保険事業計画に位置付けている地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)整備について、地域に開かれた良質なサービスを提供することができるよう補助金を交付します。 ※地域密着型 1 住み慣れた地域で生活を支えるためのものです。        2 原則、本市の住民のみが利用できるサービスです。        3 本市が指定、指導監督の権限を有します。

主な経費等(千円)

地域密着型特別養護老人ホーム開設準備経費補助金(29床) 23,809

147,639 6,003 +2359.4%

国  費

市  債 0 0その他 0 0一般財源

38

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敬老祝金

老人クラブ活動事業費補助金

シルバー人材センタ―補助金等

市高年齢者就業機会確保事業費補助金:15,000

県シルバー人材センター連合会事業費補助金:300

全国シルバー人材センター協会負担金: 50

6

予算書 78 81 ページ

事業名 老人生きがい支援事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費

一般財源 31,161 31,342その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

33,551 33,857 ▲0.9%

国  費 0 0県  費 2,390 2,509市  債 0 0その他 0

3,180

高齢者生きがいバス運行管理業務委託料 2,200

12,566 (72単老会員数 5,100人)

15,350 (会員数 634人)

※県)老人クラブ活動等事業補助金充当 2,362※県)小規模老人クラブ活動補助金充当  28

事業の目的および内容

 高齢者が住み慣れた地域で健康を維持し、生き生きとした生活を送るための生きがいづくり活動や社会参加を促進する高齢者団体等の活動を支援します。

9月1日現在において、平成29年4月2日から翌年4月1日までの間に88歳または95歳の誕生日を迎えられる方、また年度内に満100歳を迎えられる方の長寿をお祝いし、敬老祝金を贈ります。 高齢者生きがいバスの運行、管理を業務委託し、高齢者団体等が行う福祉活動等を支援します。 生きがいと健康づくり活動等に取り組む老人クラブの活動に対して助成を行い、支援します。 高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と地域社会における福祉の向上と就業機会の確保のため、シルバー人材センターの活動を支援します。

主な経費等(千円)

<敬老祝金対象者見込み> (単位:円、人)

年齢 金額 対象見込者 合計

88 歳 5,000 262 1,310,000

95 歳 10,000 92 920,000

100 歳以上 50,000 19 950,000

合計 373 3,180,000

全国シルバー人材センター協会負担金: 50

※県)小規模老人クラブ活動補助金充当  28

0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 6,087 6,266

予算書 76 81 ページ

事業名 老人入所措置事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費

事業の目的および内容

  65歳以上の高齢者の方で、生活環境上および経済的な理由により、自宅での生活が困難な高齢者を対象に、安定した生活を送ることができるよう施設入所に要する費用を負担し、入所者の日常生活を支援します。

1 施設で生活を送るための必要な支援を行います。また、市老人福祉施設負担金徴収規則に基づき、措置入所 者本人の収入状況に応じた入所負担金の徴収を行います。2 虐待等(身体的虐待および経済的虐待による。)の理由により、自宅で養護を受けることが困難な高齢者に 対し、特別養護老人ホームで生活を送るための必要な支援を行います。

主な経費等(千円)

 養護老人ホーム入所措置費(10人) 18,000

一般財源 13,228 15,152その他の内訳 養護老人ホーム入所負担金  4,787

老人施設入所負担金     1,300

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

19,315 21,418 ▲9.8%

国  費

 権利擁護入所措置費(3人) 1,300 権利擁護入所措置費(3人) 1,300

39

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事業名 介護予防生活支援事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費

国  費 0 0県  費 2,025 1,330市  債 0 0その他 0 0

予算書 76 81 ページ

事業の目的および内容

 高齢者の方が自立した生活を維持することが困難な状況となること、また更に状態が悪化することがないよう、自立した日常生活が確保できるようにすることを目的に、各種在宅サービスを提供して高齢者の日常生活を支援します。1 移送車両により利用者の居宅と医療機関等の間の送迎業務を委託し、高齢者の方の外出を支援します。2 在宅の寝たきり高齢者の方に対し、訪問による理容サービスを実施することにより、清潔で快適な生活を 送っていただけるよう支援します。3 在宅で介護されている家族介護者の急な病気・事故等やむを得ない緊急時における安心を確保するため、 24時間対応型の介護サービスを提供した事業者への助成を行うことにより、家族介護者の負担軽減を図り ます。4 自力で除雪が困難な高齢者等に対し、住居の除雪に要した経費の一部を助成します。5 日常生活動作の低下に対応するための住宅改造に要する経費の一部を助成し、高齢者の方の在宅生活を支援 します。

主な経費等(千円)

一般財源 4,660 6,352その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

6,685 7,682 ▲13.0%

※県)自治振興交付金充当 2,025

 外出支援サービス事業委託料(41件) 1,400  高齢者等住宅除雪費補助金(140件) 1,000

 訪問理容サービス事業委託料(37件) 50  高齢者住宅小規模改造助成事業補助金               (35件)

3,500

 地域なじみの安心事業補助金(6事業所) 300

※県)自治振興交付金充当 2,025

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 社会福祉施設費 予算書 84 87 ページ

事業名 デイサービスセンター管理事業継続

主管課 健康福祉部高齢福祉介護課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

 指定管理者制度を導入し、民間事業者等のノウハウを施設の管理運営に活用することで、公共サービスの向上や経費の縮減を図ります。

主な経費等(千円)

西部デイサービスセンター指定管理委託料 5,337

6,214 9,796 ▲36.6%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 4,200一般財源 6,214 5,596

その他の内訳

柏原福祉交流センター指定管理委託料 441

40

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~保健衛生総務費 予算書 96 99 ページ

事業名 医療・保健体制等整備事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 1

21,522 45,393 ▲52.6%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 21,522 45,393

その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

1 小児救急医療および後方医療への事業負担といった医療や公衆衛生などの保健活動を円滑に推進し、市民が 安心して医療を受けられる医療保健体制を整えます。2 地域における救急医療の機能を維持し、充実した医療の提供が図れるよう、救命救急センター事業への補助 を行います。3 かかりつけ医を推進する中で、山東地域の医療充実を図るため、山東西部に開設した診療施設への運営支援 を行うほか、老朽化が著しい旧大原診療所および旧柏原診療所の修繕を行います。4 市民の健康の保持、増進を図るため、健康推進員養成講座の開催や健康推進員会の活動支援などにより、地 域での健康づくり活動の推進を支援します。

主な経費等(千円)

旧大原診療所および旧柏原診療所改修工事設計委託料長浜米原休日急患診療所運営負担金医療用器具使用料小児救急医療支援事業負担金地域保健活動推進費負担金救命救急センター事業費助成金山東西部医療体制推進交付金後方医療機関確保対策負担金健康推進員活動補助金(131人)

380590

1,4262,699

77910,2721,837

9421,500

開設した山東診療所

~款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 予防費 予算書 98 99 ページ

事業名 予防対策事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

日本脳炎 1,320

104,710 103,898 +0.8%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 104,710 103,898

その他の内訳

二種混合 330

小児水痘 660 B型肝炎 990

BCG 330 高齢者インフルエンザ 6,372

事業の目的および内容

1 高齢者の結核の早期発見のために、地域巡回による結核レントゲン検診を実施します。

2 乳幼児等の予防接種全額助成、高齢者のインフルエンザおよび肺炎球菌感染症の予防接種費用の助成や補助 を行い、乳幼児等や高齢者の感染症と重症化を予防します。

主な経費等(千円)

結核レントゲン検診委託料(見込人数2,400人) 4,300 (地域巡回により実施:市内79か所)

予防接種委託料                 97,000 (主な予防接種の見込件数は右表のとおり)

予防接種補助金            2,200 (高齢者インフルエンザ・肺炎球菌感染症等)

件 名 見込件数 件 名 見込件数

ヒブ 1,320 小児用肺炎球菌 1,320

四種混合 1,320 麻しん風しん 660

高齢者肺炎球菌 1,590

開設した山東診療所

41

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(2次健診委託分含む。)

がん検診業務委託料(見込人数は右表のとおり)

集団検診委託分

個別検診委託分

印刷代(生活習慣病・がん検診等)

通信運搬費(生活習慣病・がん検診等)

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3 健康増進費 予算書 98 101 ページ

38,854その他の内訳 広告事業収入 10

事業名 健康診断事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

生活習慣病健診負担金 480

各種検診等負担金 4,100

事業の目的および内容

1 定期的な健康管理のため、39歳以下の市民や生活保護受給者の健康診査および対象年齢者の各種がん検診 を実施し、生活習慣病予防と病気の早期発見により、早期治療につなげます。2 予防可能な疾病の重症化を防ぐため、健診受診後の生活改善に効果的な2次健診を実施します。3 集団健診は6月から10月まで市内11か所で実施し、大腸がん検診は12月まで実施します。また、乳がん、 子宮頸がん検診は医療機関でも受診できるなど、受診しやすい環境を整えます。4 子育て中の受診者が受診しやすい環境を整えるため、集団健診会場で計7回の託児を行います。5 対象となる方に乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポン券を発行し、受診率向上を目指します。6 がんを早期に発見し、がんによる死亡者を減少させるため、個別の受診勧奨を実施し、がん検診の受診率 向上を目指します。

主な経費等(千円) 件名 見込人数 うち無料券

生活習慣病健診業務委託料(見込人数500人) 4,700 胃がん 1,400 ー

41,926 44,449 ▲5.7%

国  費 0 0県  費 950 953市  債 0 0その他 4,590 4,642一般財源 36,386

946 子宮頸がん 1,020 25

2,140 骨粗しょう症検診 200 ー

2,500 肝炎ウイルス検診 250 ー

大腸がん 2,100 ー

肺がん 1,000 ー

31,054 乳がん 1,080 80

※県)健康増進事業補助金充当

1 健康診査の受診者を対象にした指導や各種相談を行うことで、自身の健康への関心を高め生活習慣病の発症

 や病気の重症化を防ぎます。

2 健診会場や出前講座などの健康づくり事業実施時に「健康づくり8か条」の健康啓発を実施し、健康意識

 を高めます。

3 こころの健康づくりを推進し精神保健への理解を深めるため、講演会や研修会を開催します。

4 食育の推進を図るため、食育講習会やイベント等へ出向いての啓発、学校への食育講座の実施など、

 食に関する意識の向上や関心を高めます。

精神講演会・研修会講師謝礼(2回)

健康手帳作成経費(550部)

燃料費

※)自殺対策強化事業補助金充当

※)健康増進事業補助金充当

健康増進費 予算書 98 101 ページ

事業名 健康増進事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

950

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3

1,424 1,416 +0.6%

国  費 0 0県  費 319 306市  債 0 0その他 0 0

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

72

513

130

120

一般財源 1,105 1,110その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

199※)健康増進事業補助金充当 199

42

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~母子保健費 予算書 100 101 ページ

事業名 妊婦支援事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 5

35,221 37,221 ▲5.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 20 20

事業の目的および内容

 妊娠前を含め妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく支援および各関係機関が情報を共有できる体制を整備し、個別のニーズを把握した上で、必要なサービスを円滑に利用できるようきめ細かな支援を行っていきます。

1 妊婦が安心で安全な出産を迎えられるよう妊婦定期健診に係る費用の助成や、母子の健康管理として妊娠、 出産、育児に関する情報等を掲載した「すくすくファイル」を母子健康手帳と一緒に交付し、妊婦期からの 健康づくりを支援します。

2 不妊に悩む夫婦を対象にした特定不妊治療費の一部助成や、妊娠しても流産等により子どもを持つことが 困難な夫婦に対し不育治療費の一部助成を、子育て支援の一環として行います。

主な経費等(千円)

一般財源 35,201 37,201その他の内訳 広告事業収入 20

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

妊婦健診委託料(全14回:見込人数320人)  32,000すくすくファイル作成経費(450部)       737特定不妊治療費助成金(見込件数延べ50件)  2,000不育治療費助成金(見込件数4件)       300

~母子保健費 予算書 100 101 ページ

事業名 育児支援事業継続

主管課 健康福祉部健康づくり課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 5

6,924 7,195 ▲3.8%

国  費 1,170 1,185県  費 590 597市  債 0 0その他 0 0

健診歯科医師謝礼        720健診医師委託料         1,200臨時歯科衛生士・視力測定員賃金 544臨時心理判定員賃金       1,253未熟児療育医療診療報酬     2,340※国)未熟児療育医療費負担金            1,170※県)未熟児療育医療費負担金            585

事業の目的および内容

1 子どもが心身ともに健やかに育つために、乳幼児健康診査(4か月児・10か月児・1歳8か月児 2歳6か月児・3歳6か月児)を毎月各1回実施し、疾病や異常の早期発見および発育や発達段階に 応じた支援を行います。   4か月児・10か月児健診(米原げんきステーション)   1歳8か月児・2歳6か月児・3歳6か月児健診(山東健康福祉センター)

2 臨床心理士による発達相談を行い、子どもの心身の発達を支援します。

主な経費等(千円)

一般財源 5,164 5,413その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

※県)未熟児療育医療費負担金            585※県)小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務補助金  5

43

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放課後安心プラン事業

臨時支援員賃金・サポーター報償

クラブ運営委託料

備品購入費

ファミリー・サポート・センター事業委託料

1,800

その他

一般財源

33,600

その他の内訳

1 子どもの育ちと子育てを社会全体で支え合い、安心して子どもを産み育てることができるまちを目指し、 米原市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもに関する施策を推進します。2 放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりを目指し、放課後留守家庭児童の生活の場として、放課 後児童クラブを1支援単位増やし市内9か所、13支援単位で開設します。また、受入児童が増加しているこ とから、施設の整備等を行い、過ごしやすい環境づくりを行います。3 地域の助け合いによる子育ての援助活動であるファミリー・サポート・センター事業を委託により実施し ます。4 冒険遊び場を開設している団体を支援し、市内他地域での開設指導により新たな人材や団体の発掘に努め ます。また、冒険遊び場や水に親しむ環境の整備など、地域で自然環境を活用した子どもの遊び場を整備す る自治会や団体に対して助成を行います。

45,171

事業の目的および内容

33,7500

28,27027,660

28年度

56,18635,400

0

事業名 子育てサポート事業継続

主管課 こども未来部子育て支援課

前年度比 財源内訳

151,943 134,851

28年度

+12.7%

国  費

予算額(千円)

29年度

市  債

県  費 30,17530,182

29年度

款 3 民生費 項 2 ページ目 予算書 86 91児童福祉費 1 児童福祉総務費

205

3,626

138,21480 28 34 105 11 41 61 55

平成29年度放課後児童クラブ入会申込状況(平成29年1月末現在)(人)

区分大原

山東

柏原

米原

河南

息長

坂田

お家

伊吹

合計

放課後児童クラブ保護者負担金

地域の絆でまちづくり基金繰入金

45 460年間

子ども・子育て審議会運営経費(委員16人)

2,200

3,129

主な経費等(千円)

ファミリー・サポート・センター事業委託料

自然に親しむ遊び場整備事業補助金

※国)子ども・子育て支援体制整備

   総合推進事業費補助金充当 * お家:お家笑里クラブ

※県)地域子育て支援事業費補助金

   充当

婚活事業参加者負担金

婚活パーティー開催経費 臨時事務職員賃金

魅力アップ講習会 結婚相談員(16人)謝礼

婚活パーティー主催者養成講座 結婚仲介謝礼

友人紹介報奨金 結婚相談員活動費交付金

婚活同窓会開催助成金

*債務負担行為 放課後児童クラブ管理システムクラウド利用料        (平成34年度まで)  4,010

417

320

90

80

60

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他の内訳

1 出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで、切れ目のない支援サービスの充実を図るため、結婚のきっか けとなる「出会い」に焦点を当て、市民とともに赤い糸発見事業として新たな出会いの場づくりに取り組み ます。2 市内の未婚者を対象に、出会いの場を提供するため、結婚相談事業を行います。

629

120

110

270

29年度 28年度

2,305360

000

1,872

主な経費等(千円)

2,142 2,665 ▲19.6%

国  費

28年度 前年度比 財源内訳

県  費

その他

市  債

一般財源

270000

事業名 結婚サポート事業継続

主管課 こども未来部子育て支援課

目 1 児童福祉総務費 予算書 86 91款 3 民生費 項 2 児童福祉費 ページ

57長期 48 29 17

※国)子ども・子育て支援交付金充当 30,175

7

30,175

60

125 804合計 128 57 51 144 25 77 118 79

24 80 344 3,129

1,80039 14 36

婚活同窓会開催助成金

婚活支援事業補助金 150

60

44

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■児童手当の支給

*児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額5,000円を支給

児童手当 ※国)児童手当交付金充当

支給事務経費(封筒印刷、郵送料等) ※県)児童手当県費負担金充当

903 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童措置費 予算書 91 ページ

事業名 児童手当支給事業継続

主管課 こども未来部子育て支援課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

その他の内訳

653,015 652,898 +0.0%

国  費

県  費

市  債

その他

一般財源

98,4640 00 0

100,917 99,193

454,423 455,24197,675

事業の目的および内容

 中学校3年生修了までの子どもを養育している家庭に対して、児童手当を支給し、子育てに掛かる費用の一部を補い、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援します。

支給月額 延べ児童数(見込)

3歳未満 15,000円 10,327人

3歳以上小学校修了前(第1・2子) 10,000円 28,929人

3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円 4,890人

中学生 10,000円 11,982人

特例給付(*) 5,000円 2,482人

主な経費等(千円)

649,775 454,423

630 97,675

子育てワンストップサービスに係るシステム改修委託

■児童扶養手当の支給

*所得制限あり

児童扶養手当 ※国)児童扶養手当負担金充当

児童扶養手当医師報償 ※国)特別児童扶養手当事務費交付金充当

事務費(封筒印刷、郵送料等)

2,592

児童扶養手当等支給事業継続

主管課 こども未来部子育て支援課

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童措置費 91 ページ予算書 90

104,988 101,190 +3.8%

国  費 35,046 33,773県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0

事業の目的および内容

 ひとり親家庭、または親に代わってその児童を養育している方、あるいは父または母に重度の障がいがある家庭に対して、児童扶養手当を支給し、生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ります。

支給月額

全部支給 42,290円 *児童が2人の場合は左記金額に9,990円~5,000円の加算、 3人目以降は一人当たり5,990円~3,000円の加算一部支給 42,280円から9,980円まで

一般財源 69,942 67,417その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業名

主な経費等(千円)

104,800 34,933

10 113

158 事務費(封筒印刷、郵送料等) 158

45

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青少年育成市民会議活動補助金

子ども会育成連合会活動補助金

PTA連絡協議会活動補助金

※県)自治振興交付金充当

~予算書 86 91 ページ

事業名 子ども若者自立支援事業継続

主管課 こども未来部こども家庭課

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

2,400 2,630 ▲8.7%

国  費 0 0県  費 486 278市  債 0 0その他 0 0

事業名 次代を担う青少年育成事業継続

主管課 こども未来部子育て支援課

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目

主な経費等(千円)

一般財源 1,914 2,352その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

950

1,150

300

486

事業の目的および内容

 子どもが心豊かに伸び伸びと育つまちづくりを進めるため、青少年の健全育成や地域で子どもを育てる環境づくり、子どもの成長の基幹となる家庭の教育力向上のため、関係団体への活動助成を行います。1 青少年育成市民会議では、定期的にあいさつ運動やパトロールを行い、子どもの見守り、安全確保、青少 年の健全育成や非行防止に努めます。2 子ども会育成連合会では、地域での異年齢交流や体験の場を提供するため、ふれあいの里フェスティバル を開催し、創作体験や職業体験の機会を提供します。また、夏休みを利用した子ども達の野外の遊び場とし て冒険遊び場を開設します。3 PTA連絡協議会では、講師を招いて講演会を行い、家庭の教育力の向上や学校・家庭・地域の連携の強 化を図ります。

予算書 152 155 ページ2 青少年育成費

<委託内容>

主な経費等(千円)

代表者会議研修会講師謝礼 16

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

若者自立支援事業委託料 4,900

 市内若者実態調査

 相談活動(心の相談・就労相談)

 訪問支援(アウトリーチ)

 サロン(交流・体験活動)

 しごと体験

 (仕事見学ツアー・職場体験)

 就労支援(ハローワーク同行求職

事業の目的および内容

  就学、就業のいずれもしていない、社会生活を円滑に営む上での困難を有するおおむね15歳~39歳の子ども・ 若者への適切な支援を行うことを目的に、子ども若者支援地域協議会による青少年・若者の自立を支える総合的 な応援体制を充実します。  子ども・若者の相談や就労支援においては、指定支援機関として民間NPO法人に事業委託し、アウトリーチ (訪問支援)を含め、子ども・若者の自立に向けた支援を行います。  一人ひとりに合わせたパーソナルプランを立て、アセスメントし、丁寧なケースワークにより自立に向け支援 するため、人員体制を相談員完全常駐体制(月曜~金曜)とします。

4,956 4,072 +21.7%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 4,956 4,072

その他の内訳

子ども若者自立支援事業 続

米原市子ども・若者支援地域協議会

本人・家族

関係者

《総合相談窓口》

若者自立ルーム「あおぞら」

(相談受付)

指定支援機関(民間・NPO )委託

こども家庭課(調整機関・事務局)

雇用

福祉

更正

(支援)

  活動・模擬面接・履歴書講座…) 保健・医療教育福祉

46

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※CAP研修

子どもが様々な暴力(いじめ・虐待・誘拐・性暴力等)から自分の大切な心と身体を守るため

に何ができるかを考え、自分を守る力を身につけていく教育プログラムのことです。

【対象:保幼5歳児、小学5年生、保護者、教職員】

事業の目的および内容

  子どもと家庭に関わる様々な心配事についての相談を受け、福祉、教育、保健機関等が連携し、子どもと家族が 安心して生活するための支援を行います。

主な経費等(千円)

虐待防止(CAP)プログラム等講師謝礼 1,220

ケースアドバイザー謝礼 150

家庭児童相談システム保守・使用料 1,331

一般財源 3,204 3,013その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

3,204 3,053 +4.9%

国  費 0 0

県  費 0 0

市  債 0 0

その他 0 40

児童福祉総務費 予算書 86 91 ページ

事業名 こども家庭相談支援事業継続

主管課 こども未来部こども家庭課

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1

※国)母子生活支援施設入所措置費充当 1,692

※国)母子家庭等対策総合支援費補助金充当 4,393

※県)助産施設入所負担金充当 105

※県)母子生活支援施設入所負担金充当 846

※県)母子福祉資金等貸付事務費充当 75

母子家庭等自立支援教育訓練給付金(5人分) 163 母子生活支援施設入所措置費 3,384

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等(5人分) 5,696

※国)助産施設入所負担金充当 210

事業の目的および内容

   ひとり親家庭の生活の自立に向け、就労支援や給付を実施します。また、DV被害者を母子福祉施設において安 全に保護します。

主な経費等(千円)

母子福祉団体補助金 300 助産施設入所措置費 420

一般財源 2,686 1,845その他の内訳 施設入所負担金 2

交通遺児基金繰入金 40

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

10,049 6,645 +51.2%

国  費 6,295 3,772県  費 1,026 1,026市  債 0 0その他 42 2

予算書 90 91 ページ

事業名 母子・父子福祉事業継続

主管課 こども未来部こども家庭課

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 3 母子・父子福祉費

47

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講師謝礼

少年センターだより印刷

県外研修バス借上料 130

※県)薬物乱用防止啓発活動補助金充当 230

※県)青少年健全育成条例運用事業委託金充当 46

事業の目的および内容

   不登校、非行、児童虐待、いじめ、犯罪被害などから少年を守るために、日常的な補導活動、相談活動、 環境浄化活動を実施するとともに、無職少年対策として就労に向けての相談支援を実施します。

主な経費等(千円)

臨時職員賃金 1,693

補導員報償(37人) 555

21

150

一般財源 2,877 3,003その他の内訳

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

3,153 3,279 ▲3.8%

国  費 0 0

県  費 276 276

市  債 0 0

その他 0 0

予算書 152 155 ページ

事業名 少年センター事業継続

主管課 こども未来部こども家庭課

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 2 青少年育成費

青少年の健全育成

①少年等の相談

②無職少年対策

③街頭補導

④広報・啓発活動

⑤環境浄化

⑥薬物乱用防止活動

子ども・若者支援地域協議会と連動し、関係機関との強化

~款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目

6 14 31

主な経費等(千円)

病児・病後児事業委託料 10,687 ※国)子ども・子育て支援交付金充当   3,049※県)地域子育て支援事業費補助金充当 3,049

病後児 5 1 0 1 1 1 2 0

1月 合計

病児 20 15 25 22 15 25 32 32 20 12 218

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一般財源 4,589 4,549その他の内訳

事業の目的および内容

1 平成28年4月から米原市地域包括医療福祉センター(ふくしあ)内で開設した「病児・病後児保育室 おおぞら」での病児・病後児児童の受入れにより、子育て家庭に対する支援を行います。

※平成28年度利用実績(平成29年1月末現在延べ人数)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

10,687 10,687 ±0%

国  費 3,049 3,069県  費 3,049 3,069市  債 0 0その他 0 0

8 社会福祉施設費 予算書 84 87 ページ

事業名 地域包括医療福祉センター管理運営事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

48

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臨時保育士賃金           9,000 ※国)子ども・子育て支援交付金充当   2,608

合計 5,231 2,697 2,958 394 11,280 1,435 422

主な経費等(千円)

ふたばっこ 1,135 1,156 799 165 3,255 410 162

寺子屋 1,292 586 345 44 2,267 252 114

あゆっこ 2,169 716 1,483 114 4,482 581 115

はなばたけ 635 239 331 71 1,276 192 31

事業の目的および内容

1 地域子育て支援センターあゆっこ(米原幼稚園内)、寺子屋(長岡保育園内)、はなばたけ(いぶき認定 こども園内)、ふたばっこ(おうみ認定こども園内)において、未就園親子の遊びの場、親同士の交流の場、 同年齢や異年齢同士の触れ合いの場を提供します。なお、平成28年度に引き続き、まいばら認定こども園施 設整備を行っているため、あゆっこの主な開設場所を米原公民館で行います。  また、親の子育ての不安・悩み等の相談に保育士や相談員が応じたり、子育てに対する情報提供を行うな ど、地域の子育て家庭に対する育児支援を行います。

平成28年度利用実績(平成29年1月末現在)

保育室・園庭開放(延べ人数) 地域活動(延べ組数)

相談件数(延べ件数)0歳児 1歳児 2歳児 3歳以上児 合計

18,293 17,228 +6.2%

国  費 2,608 2,484県  費 2,608 2,484市  債 0 0その他 0 0一般財源 13,077 12,260

その他の内訳

事業名 地域子育て支援事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費 予算書 86 91 ページ

臨時保育士賃金           9,000地域子育て支援センター事業委託料  7,800

※国)子ども・子育て支援交付金充当   2,608※県)地域子育て支援事業費補助金充当 2,608

49

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2 78 50 30かなん認定こども園 6 9 11 14 4 18 1 13

126 110

いぶき認定こども園 7 18 18 21 13 24 12 23 11 147 120 60

米原中保育園 13 17 19 24 26 27

事業の目的および内容1 保育所・認定こども園への入園申込受付や特定教育・保育施設使用料等(保育料)の徴収のほか、保護者の 都合等により市外保育所等への入園を希望される児童の教育・保育の実施に係る手続や、入園に係る経費を 支払います。2 子どもの発達や育ちを支えるとともに、保護者の就労等と子育てを支援するため、公立保育所1園および認 定こども園3園の環境整備や運営の充実を図り、育ちをつなぐチーム保育の向上と地域に根ざした園づくりを 進めます。3 園児の急な発熱や体調不良の時に保護者の迎えを待つ間、看護師で対応を行う体調不良児対応型の病児保育 業を、おうみ認定こども園で開始します。4 18歳未満の第2子以降で0歳児から5歳児までについて、引き続き保育料の軽減を実施します。

平成29年度市内公立保育所・認定こども園入園予定者数(人)

施設名年齢区分 利用定員

0歳 1歳 2歳 3歳長時 3歳短時 4歳長時 4歳短時 5歳長時 5歳短時 合計 長時部 短時部

350,304 463,788 ▲24.5%

国  費 9,062 29,051県  費 6,993 28,199市  債 0 71,500その他 82,545 55,279

一般財源 251,704 279,759

その他の内訳 保育料           62,432給食費          10,577太陽光発電売電収入     4,200学級教材費         1,595その他           3,741

事業名 保育所・認定こども園管理運営事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 4 保育所・認定こども園費 予算書 90 95 ページ

*上記人数は、H29.1.31現在の申込みを基にしたH30.3月時点の利用見込者数を記載しています。

保育所・認定こども園長時部・短時部保育料軽減額(円)

主な経費等(千円)

臨時保育教諭等賃金        181,800臨時看護師賃金            8,316臨時事務員・調理師・運転手等賃金  25,467広域入園委託料・施設型給付費    25,652おうみ認定こども園バス購入     14,000各園管理運営事業          73,325

第2子以降軽減前 259,391,130

第2子以降軽減後 178,703,910

軽減額 80,687,220

※国)子どものための教育・保育給付費負担金充当   6,433※国)子ども・子育て支援交付金充当         2,481※国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金充当    148※県)子どものための教育・保育給付費負担金充当     3,272※県)家庭支援推進保育事業費補助金充当         257※県)地域子育て支援事業費補助金充当          2,481※県)多子世帯子育て応援事業費補助金充当         983

おうみ認定こども園 20 40 43 55 33 60 27 59 38 375 270 180

50

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平成29年度市内私立保育所・認定こども園入園予定者数(人)

*上記人数は、H29.1.31現在の申込みを基にしたH30.3月時点の利用見込者数を記載しています。

15 短時部

主な経費等(千円)私立保育所運営委託料施設型給付費 (認定こども園に対する経費)私立保育所等運営補助金

419,69290,464

63,817

※国)子どものための教育・保育給付費負担金充当※国)子ども・子育て支援交付金充当ほか※県)子どものための教育・保育給付費負担金充当※県)自治振興交付金充当※県)保育対策総合支援事業費補助金充当※県)地域子育て支援事業費補助金充当ほか※県)多子世帯子育て応援事業費補助金充当

147,6995,885

76,5996,7387,6205,8851,136

チャイルドハウス近江 認定こども園 6 1 1 8

70

チャイルドハウス近江 認定こども園 9 12 18 14 21 11 85 60 長時部

米原保育園 保育所 6 10 16 17 18 18 85

65

醒井保育園 保育所 5 9 10 16 12 14 66 50

柏原保育園 保育所 6 8 14 15 13 16 72

100

大原保育園 保育所 4 19 23 28 33 26 133 130

長岡保育園 保育所 9 18 16 20 32 26 121

施設名 施設区分 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 利用定員 備 考

一般財源 241,589 253,299その他の内訳 保育料        79,383

広域入園負担金     1,505

事業の目的および内容1 保育を必要とする子どもの発達や育ちを支えるとともに、保護者の就労と子育てを支援するため、私立保 育所・認定こども園の園運営経費に対する負担や多様な保育ニーズに対応するための補助を行います。2 長岡保育園が実施する体調不良児対応型の病児保育事業の開始に対して補助を行います。

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

574,039 847,915 ▲32.3%

国  費 153,584 144,780県  費 97,978 195,615市  債 0 111,400その他 80,888 142,821

予算書 92 95 ページ

事業名 私立保育所等運営事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 4 保育所・認定こども園費

開園式準備費用            216

 

事業の目的および内容

1米原中保育園および米原幼稚園を統合して、まいばら認定こども園を開園するための準備を進めます。 (1)備品等の移転業務を2回行います。   ①平成29年10月に新園舎が完成後、米原中保育園本園の備品等の引っ越し作業   ②平成30年3月に、米原幼稚園と米原中保育園米原分園の備品等の引っ越し作業 (2)平成30年4月の開園式の準備を行います。

主な経費等(千円)

園旗作成業務委託料等(園旗、国旗・園旗パネル、園歌木製額)

402

開園に係る備品等移設業務委託料   1,000

1,940 1,851 +4.8%

国  費 0 0

県  費 0 0

市  債 0 0

その他 0 0

一般財源 1,940 1,851

その他の内訳

事業名 園統合事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

※県)多子世帯子育て応援事業費補助金充当 1,136

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 4 保育所・認定こども園費 予算書 92 95 ページ

まいばら認定こども園起工式の様子 

まいばら認定こども園起工式の様子

(H28.10.6)

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事業の目的および内容

1 平成26年3月に米原市における保育のあり方に関する検討委員会からの意見提言を受け、検討を行った米 原小学校区の保育・教育施設における今後の再編方針に基づき、米原中保育園および米原幼稚園を統合し、 新たに開園予定のまいばら認定こども園施設の建設を平成28年度に引き続き実施します。2 新園舎で保育を行うに当たって、必要となる備品の購入等を進めます。

主な経費等(千円)

 まいばら認定こども園施設完成イメージ図

15,533 995,000 ▲98.4%

国  費 0 75,000

県  費 0 10,000

市  債 0 851,700

その他 5,000 49,271

一般財源 10,533 9,029

その他の内訳 公共施設等整備基金繰入金  5,000

 建築確認等手数料 まいばら認定こども園用地合筆登記・地目変更業務 まいばら認定こども園園内LAN・ZTV引込工事 まいばら認定こども園用備品購入 下水道受益者負担金

600133

1,04013,000

298

事業名 認定こども園施設整備事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 5 施設整備費 予算書 94 95 ページ

平成29年度市内公立幼稚園入園予定者数(人) 幼稚園保育料軽減額

*上記の人数については、平成29年4月1日現在の利用者数を記載しています。

主な経費等(千円)  臨時幼稚園教諭等賃金   16,100  臨時運転手賃金       4,200  山東幼稚園バス購入     5,800  山東幼稚園管理運営事業   3,740

※国)子ども・子育て支援交付金充当 28※県)地域子育て支援事業補助金充当 28

事業の目的および内容

1 市内2幼稚園の園児が安心して教育が受けられるよう園運営の充実や環境整備を図ります。2 保護者との連携の下、幼児教育およびチーム保育の充実を図り、地域に根差した特色ある園づくりを進め ます。3 18歳未満の第2子以降について引き続き保育料の無料化を実施します。

施設名 3歳 4歳 5歳 合計 利用定員 第2子以降軽減前 7,592,360

山東幼稚園 24 27 29 80 110 第2子以降軽減後 4,911,920

米原幼稚園 24 25 28

39,867 35,524 +12.2%

国  費 28 22

県  費 28 22

市  債 0 0

その他 7,375 11,371

一般財源 32,436 24,109

その他の内訳 保育料            5,011学級教材費          1,650通園バス利用負担金       400教育実習生受入金        280その他              34

77 90 軽減額 2,680,440

(円)

事業名 幼稚園管理運営事業継続

主管課 こども未来部保育幼稚園課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 10 教育費 項 4 幼稚園費 目 1 幼稚園管理費 予算書 146 151 ページ

  山東幼稚園管理運営事業   3,740  米原幼稚園管理運営事業   3,862

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湖北就活ナビ(学生就職面接会等)事業負担金

湖北企業研究会in東京事業負担金

湖北地域労働者福祉協議会補助金

湖北地域勤労者互助会補助金

移住・定住&地域おこしフェア2018参加経費

350

0350

00

1,613

款 5 労働費 項 1 ページ目 予算書 104 105労働諸費 1 労働諸費

500

50

929

279

200

主な経費等(千円)

事業名 就労支援事業継続

主管課 経済環境部商工観光課

前年度比 財源内訳

1,963 2,184

28年度

▲10.1%

国  費

その他の内訳

28年度

0250

00

1,934

 若者の地元への定住を促進し、湖北地域の企業の発展、優秀な人材確保を支援するため、長浜市と合同で湖北就活ナビ(就活セミナーおよび学生就職面接会)を開催します。

 湖北地域への移住・就労や地元企業の人材確保を図るため、都市部の住民に湖北地域での暮らしや仕事についてのPR・個別相談を行う、湖北企業研究会in東京を長浜市と合同で開催します。

 移住・UIJターン就職希望者が多く集まる移住・交流&地域おこしフェア2018に参加し、移住先としての米原市の魅力を発信します。また、UIJターン就職希望者登録制度の登録者を募り、米原市への移住定住を支援します。

 中小零細企業や個人事業者の福利厚生向上のための事業に対し支援します。

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

一般財源

市  債

県  費

29年度

湖北就活ナビの様子

(H28.11.2)

移住・交流&地域おこし

フェア出展の様子

(H29,1,15)※県)自治振興交付金充当

啓発資材等購入経費

研修会開催経費

湖北地域職業対策連絡協議会負担金

※県)事業所内公正採用選考・人権啓発事業補助金充当

事業の目的および内容

 人権問題についての正しい理解、就職の機会均等の確保および雇用の促進を図るため、市内企業への啓発や研修会の開催および企業訪問を実施します。 (平成28年度 研修参加者:81人、企業訪問数:92社)

 7月の「なくそう就職差別 企業内公正採用・人権啓発推進月間」の時期に合わせ、滋賀県労働雇用政策課、滋賀県人権センター等と協力し街頭啓発を実施します。

主な経費等(千円)

120

58

100

95

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

316 341 ▲7.3%

国  費 0 0県  費 95 95市  債 0 0その他 0 0一般財源 221 246

その他の内訳

款 7 商工費 項 1 商工費 目 1 商工総務費 予算書 ページ

事業名 事業所内公正採用選考・人権啓発事業継続

主管課 経済環境部商工観光課

350 (H29,1,15)

街頭啓発の様子

※県)事業所内公正採用選考・人権啓発事業補助金充当 95

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小口簡易資金貸付制度運用預託

還元金

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付

基金繰入金

商工会補助金 工場等設置・雇用促進奨励金

小口簡易資金運用経費  (平成27~28年度の企業指定 4件)

小規模企業者利子補給補助金 創業支援事業補助金

予算書 118 119 ページ

事業名 商工振興事業継続

主管課 経済環境部商工観光課

款 7 商工費 項 1 商工費 目 2 商工振興費

70,099 89,625 ▲21.8%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 5,771 6,222一般財源 64,328 83,403

その他の内訳

3,771

 商工業の振興発展を図るため、市商工会が実施する事業者への巡回相談・訪問活動等を支援します。また、小規模企業者の安定経営を支え、資金調達を支援する小口簡易資金貸付制度や小規模企業者利子補給制度を実施します。

 市内への企業立地や既存企業の事業拡大・生産性向上、それに伴う市内の新規正規雇用を支援します。

 地域に根差した新規創業や二次創業を促進するため、創業支援事業者である市商工会が開催する創業塾の運営を支援します。更に、創業希望者への創業に向けた支援や、創業者への創業後の経営安定、事業の継続につながるサポートを行います。

主な経費等(千円)

20,000

4,181 42,998

2,000

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業名 観光振興事業継

主管課 経済環境部商工観光課

700 2,000

款 7 商工費 項 1 商工費 目 3 観光費 予算書 118 121 ページ

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付

基金繰入金

地域の絆でまちづくり基金繰入金

観光協会補助金

観光ボランティアガイド協会補助金

観光関連施設維持管理費

観光イベント支援補助金

事業名 観光振興事業 続主管課 経済環境部商工観光課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

700

26,301 39,337 ▲33.1%

国  費 5,095 0県  費 0 0市  債 0 0その他 6,100 20,300一般財源 15,106 19,037

その他の内訳

5,400

220 びわ湖・近江路観光圏活性化協議会負担金 1,575

2,915 サイクリングイベント事業委託料 2,870

3,000

6,200 5,095

事業の目的および内容

 県内外への観光PRキャンペーンや観光施設の維持管理、観光客受入体制の整備のほか、天の川ほたるまつりや中山道柏原宿やいと祭のイベント支援を行うとともに、観光協会や観光ボランティアガイド協会などの市内観光関連団体と連携し、観光振興に努めます。

 石田三成と豊臣秀吉との出会いの地である観音寺の観光拠点化を目指し、交流人口の増加や歴史的な文化遺産の保全を図ることを目的に、引き続き受入体制の整備や企画展開催など、地元や実行委員会とともに石田三成ゆかりの地の情報発信および魅力アップに取り組みます。

 市の強みである伊吹山および琵琶湖を始めとする豊かな自然と交通の利便性を生かした、新しい自然観光ルートの活用やPRをすることで、市の知名度向上や交流人口の増加を図り、市への新しい人の流れと、地域の活力づくりを目指します。

 (一社)北びわこふるさと観光公社(米原市・長浜市)やびわ湖・近江路観光圏活性化協議会(米原市・長浜市・彦根市)等の広域連携事業として、石田三成連携事業やインバウンド事業(外国人の誘客促進)、教育旅行推進事業、広域的な広報宣伝事業等に取り組み、交流人口増加と市内の観光消費増加に努めます。

主な経費等(千円)

3,490 北びわこふるさと観光公社負担金・補助金 3,506

石田三成ゆかりの地観光事業委託料 ※国)地方創生推進交付金充当 6,200 5,095

54

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公共施設等整備基金繰入金 

観光関連施設の指定管理委託料 施設営繕工事(設計委託・工事請負)

【内訳】 グリーンパーク山東(すぱーく山東屋根修繕)

グリーンパーク山東 近江母の郷文化センター(空調設備改修)

醒井水の宿駅 いぼとり水湧水広場(広場改修)

近江母の郷文化センター 施設管理用備品購入費

近江母の郷コミュニティハウス グリーンパーク山東(軽ダンプトラック)

施設修繕費 醒井水の宿駅(空調機器)

グリーンパーク山東(自動ドア開閉装置修理)等

醒井コミュニティセンター管理経費

予算書 118 121 ページ

事業名 観光関連施設管理運営事業継続

主管課 経済環境部商工観光課

款 7 商工費 項 1 商工費 目 3 観光費

78,886 61,329 +28.6%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 30,300 17,400一般財源 48,586 43,929

その他の内訳 30,300

263

44,021 27,800

26,552

4,172

8,160

5,137

2,200

3,900

事業の目的および内容

 観光関連施設の環境整備に配慮した修繕を進めるとともに、指定管理者による良好な管理運営に努めます。

主な経費等(千円) 近江母の郷文化センター

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

予算書 106 109 ページ

款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

柏原活性化施設協力金

公共施設等整備基金繰入金

農政事務嘱託員(農業組合長)報酬(98人)

※県)経営所得安定対策推進事業費補助金充当

湖北地域農業センター負担金

農業振興地域整備計画改定業務委託料

柏原田園交流センター管理経費

施設管理用備品購入費

柏原田園交流センター(ガス蒸し器等)

甲津原交流センター(業務用冷蔵庫)

事業名 農業総務事業継続

主管課 経済環境部農政課

11,519 11,835 ▲2.7%

国  費 0 0県  費 500 530市  債 0 0その他 1,250 250

事業の目的および内容

 1 各集落の農業組合へ助成を行い、組織的な農業の運営推進を図ります。

 2 湖北地域全体で農業生産者に対する生産技術向上のための研修を実施し、農業の振興を図ります。

 3 農業振興地域整備計画を見直すため、基礎調査および計画変更業務を行います。

 4 柏原田園交流センター等農業関連交流施設の管理運営を行います。

主な経費等(千円)

2,646

500

一般財源 9,769 11,055その他の内訳 250

1,000

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

885

4,300

*債務負担行為 農業振興地域整備計画改定業務 (平成30年度まで)  5,200

1,672

1,090農業組合長会議の様子

甲津原交流センター(業務用冷蔵庫)

55

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農地中間管理業務受託事業収入

地域の絆でまちづくり基金繰入金

711

予算書 108 111 ページ

事業名 農業振興支援事業継続

主管課 経済環境部農政課

款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 3 農業振興費

一般財源 26,818 28,017その他の内訳

714

200

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

89,606 130,669 ▲31.4%

国  費 0 0県  費 61,874 101,941市  債 0 0その他 914

1 米の需給調整を図るため、水田の利活用を進め、生産調整等目標面積を達成した農業組合を支援します。

2 農作物の生産条件が不利な地域での耕作放棄地の発生を防止することで、水源かん養、洪水防止、土砂崩 壊防止などの農地が持つ機能を保持します。

3 経営所得安定対策制度を円滑に推進するため、交付金算定や確認事務等を行う農業再生協議会を支援しま す。

4 環境こだわり農産物の生産に合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組 む農業者等を支援します。

5 農業の担い手を確保するため、市内において新たに農業を営もうとする新規就農者に対し、県・JAと連 携して就農相談を行い、研修受入事業の実施や青年就農給付金を給付します。

6 土地利用型農業からの経営転換などをきっかけに「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体への農 地集積に協力していただく農業者を支援します。

7 地域農業の担い手の育成および確保を図るため、経営規模の拡大、経営の多角化等に取り組む際に必要と なる農業用機械等を導入する農業者等(「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体)に対し支援しま す。

8 園芸作物の安定生産と品質の向上を図り、継続した農業経営が可能な担い手を育成するため、研修等に対 する支援や園芸施設ハウスの整備に対して支援します。

9 水稲・麦・大豆の薬剤購入費の補助や無人ヘリコプター実施支援、機械器具の整備等を行う病害虫防除協 議会に対し支援します。

10 地域・集落が作成する「人・農地プラン」について、新たな作成や継続的な取組を促進し、集落ごとの農 地集積や担い手育成の方針づくりを支援します。また、法人化に取り組む集落営農組織等を支援します。

主な経費等(千円)

水田利活用推進事業交付金 3,549 7,500機構集積協力金

 集団転作実施集落加算 1,560 7,000

 (40,000円×39集落) 7,000

中山間地域等直接支払交付金(13集落) 31,503 450

 生産調整均等割(98集落) 980 7,500

 農家戸数割(2,300戸) 414 714

 生産調整面積割(850ha) 595 714

たんぼのこ体験事業補助金(全小学校)

※県)経営体育成支援条件整備費補助金充当

経営体育成支援事業補助金(7集落)

※県)農地中間管理業務受託事業収入充当

農地中間管理事業経費

※県)担い手農地集積促進事業費補助金充当

環境保全型農業直接支払交付金 13,058 150

※県)環境保全型農業直接支払交付金充当 9,793 1,864

新規就農者等支援費補助金(30千円/月、2人) 720 300

※県)中山間地域等直接支払交付金充当 23,627 437

農業再生協議会補助金 6,110 150

※県)経営所得安定対策推進事業費補助金充当 6,110 3,000

農業者研修支援事業費補助金(3件)

※県)自治振興交付金充当

人・農地プラン推進経費

病害虫防除協議会補助金

野菜等生産推進事業費補助金   

園芸施設整備事業補助金(3件)

耕作放棄地解消対策事業補助金 125 447

農業経営基盤強化資金利子助成金 175 200

青年就農給付金(1,500千円/年、3.5人) 5,250 150

※県)経営開始型青年就農給付金支給事務補助金充当 5,250 800

新規就農希望者受入支援事業補助金 5,355 800

まいばら協働提案事業補助金

青果物生産安定資金等負担金

※県)集落営農等法人化支援事業費補助金

集落営農等法人化支援補助金(@400千円×2)

※県)人・農地プラン推進事業費補助金充当

(農家×料理人の米原レストラン)

農業経営基盤強化資金利子助成金 175 200

※県)農業経営基盤強化資金利子助成補助金充当 87

まいばら協働提案事業補助金

56

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農業用水ポンプ用地貸付料

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 45,914

※県)世代をつなぐ農村まるごと保全支援交付金充当 34,436

農業関連施設および指定管理施設の維持管理費 2,200

琵琶湖干拓資料館改修工事等 4,394

県土地改良連合会負担金 941

予算書 110 113 ページ

事業名 農地事業継続

主管課 経済環境部農政課

款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 4 農地費

56,910 49,462 +15.1%

国  費 0 0県  費 35,036 32,486市  債 0 0その他 2 2

事業の目的および内容

1 集落ぐるみで農振農用地および農業関連施設の保全や維持補 修、農村環境保全活動を推進する各種団体等に支援を行い、農 村環境の保全を図ります。2 市が管理する農業関連施設および指定管理施設の適切な維持 管理を行うとともに、琵琶湖干拓資料館資料室の改修工事を行 います。3 ほ場整備事業に対する償還金返済に対し支援を行い、受益農 家負担を軽減し、安定した農業経営と地域の農業振興を図りま す。4 滋賀県土地改良事業団体連合会等へ負担金を支払い、土地改 良施設の適切な維持管理および土地改良事業の推進と職員の技 術力向上を図ります。

一般財源 21,872 16,974その他の内訳 2

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

主な経費等(千円)

「まるごと」年度別取組状況

年度 取組集落数 増減 取組率

H25 22 ±0 25.6%

H26 29 +7 33.7%

H27 32 +3 37.2%

H28 35 +3 40.7%

H29 41 +6(予定) 47.7%

※取組可能集落数は86集落で計算しています。

団体営ほ場整備事業等償還金助成金 1,369

琵琶湖総合保全交付金

農地費 予算書 110 113 ページ

事業名 土地改良区支援事業継続

主管課 経済環境部農政課

款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 4

「まるごと」用水路の漏水補修

96,880 69,762 +38.9%

国  費 0 0県  費 13,746 13,731市  債 49,600 28,900その他 3,000 3,000

事業の目的および内容

 市内に受益地がある天の川沿岸土地改良区、入江干拓土地改良区、長浜南部土地改良区、姉川沿岸土地改良区に対し、土地改良施設の用水路、排水路、琵琶湖逆水施設等の改修事業に対し支援を行い、農業生産性の向上を図ります。 また、土地改良施設の維持管理に対し支援を行い、健全な改良区運営の向上と農業経営の安定化を図ります。

主な経費等(千円)

国営造成施設管理体制整備強化支援事業補助金 天の川沿岸    14,056 入江干拓      4,004 長浜南部       74※県)国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金充当   天の川 10,542、入江 3,003県営かんがい排水事業負担金 天の川沿岸    53,750 長浜南部       25※債)農地等保全管理事業債充当 38,700県営経営体育成基盤整備事業負担金 入江干拓      6,930※債)農地等保全管理事業債充当 5,600

一般財源 30,534 24,131その他の内訳 3,000

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

県営ため池等整備事業負担金 入江干拓       5,950※債)農地等保全管理事業債充当            5,300承水溝維持管理事業補助金 入江干拓       2,500土地改良区維持管理事業補助金 天の川沿岸      3,849 入江干拓       3,999 姉川沿岸        870

琵琶湖逆水電気設備等の更新電源コントロールセンター

天の川沿岸土地改良区県営かんがい排水事業

※債)農地等保全管理事業債充当 5,600

電動機用制御器

57

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土地改良事業分担金

農業基盤整備促進事業 68,400

※県)団体営農業基盤整備促進整備費補助金充当 31,300

※債)農地等保全管理事業債充当 14,050

農地耕作条件改善事業(暗きょ排水整備等) 9,050

※県)団体営農地耕作条件改善事業費補助金 5,550

※債)農地等保全管理事業債充当 1,350

ため池耐震診断およびハザードマップ作成業務委託料 15,139

※県)農村地域防災減災事業費補助金充当 15,139

農業施設整備事業補助金(11か所) 14,229

予算書 110 113 ページ

事業名 農村整備事業継続

主管課 経済環境部農政課

款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 4 農地費

107,118 196,612 ▲45.5%

国  費 0 0県  費 51,989 71,100市  債 15,400 40,800その他 18,725 51,650

表土

A

B

地下水位 地下水位A

B ↓↓↓ 基盤土 ↓↓↓

主な経費等(千円)砕石

掘削範囲 →

一般財源 21,004 33,062その他の内訳 18,725

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

暗きょ(吸水管φ50㎜~)

 ・地下水位が下がり、ほ場の乾田化ができる。 ・地盤が良くなり、農業機械の使用が容易になる。 ・稲作以外の作付けも可能になる。

農業生産性および農業経営の向上が図れます。

事業の目的および内容 暗きょ排水整備の効果1 老朽化した農業水利施設等の改修工事およびほ場の暗きょ排 水整備を行い、農業生産性および農業経営の向上を図ります。2 農業水利施設等の小規模な改修工事を実施する自治会に対し 支援を行い、農業生産性および農業経営の向上を図ります。3 東日本大震災により多数の農業用ため池が地震で決壊し、甚 大な被害が生じたことを受け、人家および公共施設に被害を及 ぼすと想定されるため池の耐震診断調査とハザードマップの作 成を行い、災害に強いまちづくりと地域住民の防災意識の高揚 を図ります。

農業施設整備事業補助金(11か所) 14,229

漁場クリーンアップ事業

産業廃棄物処理

漁場保全対策事業

農業生産性および農業経営の向上が図れます。

款 6 農林水産業費 項 3 水産業費 目 1 水産業総務費 予算書 116 117 ページ

事業名 水産業総務事業継続

主管課 経済環境部農政課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

979 765 +28.0%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 979 765

その他の内訳

主な経費等(千円)

100

465

300

事業の目的および内容

 水産業の振興を図るため、琵琶湖および周辺水域の清掃を天野川漁業協同組合と上多良漁業協同組合に委託するとともに、一級河川天野川の左岸堤防において不法投棄防止対策としてカラー鉄線柵を計画的に設置し、漁場環境の保全および漁場生産力の回復を図ります。 また、市が管理する漁港および舟溜りの適切な維持管理を行います。

磯漁港

朝妻舟溜り

天野川左岸側

琵琶湖岸(世継地先)

琵琶湖

漁場保全対策工

58

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林道事業分担金

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付

基金繰入金

公共施設等整備基金繰入金

旬彩の森 備品購入、施設修繕

※債)林道整備事業債

款 6 農林水産業費 項 2 林業費 目 2 林業振興費 予算書 114 117 ページ

事業の目的および内容

事業名 林業振興支援事業継続

主管課 経済環境部林務課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

1,000

71,061 49,540 +43.4%

国  費 0 0県  費 22,800 16,680市  債 6,600 7,700その他 9,376 6,440一般財源 32,285 18,720

その他の内訳 661

7,715

1 森林が持つ山地災害防止、水源かん養や保健休養などの多面的機能の維持増進や、木材資源の循環利用のた めに、木材搬出に必要な林道の改良、維持管理などに取り組みます。2 伊吹山麓の豊富な森林資源の利活用と高原観光客の集客を目的に、伊吹山3合目へ通じる林道西出大谷線、 堂の谷線の改良に取り組みます。

主な経費等(千円)

林道整備と維持管理 林道維持管理直営隊(ダンプ、重機購入、作業員賃金、車両維持費) 12,766 林道整備工事 18,500 (七曲線法面改良L=26m 雌河内線路肩補強L=10m 林道崩土除去等) 県営林道整備事業負担金(上丹生柏原線) 3,000 保安林散策道維持管理委託料(多和田、西山、顔戸) 500 林道維持管理業務委託料(上板並、河内、梓) 1,100

林道七曲線

1,697

林道の維持管理

※県)農山漁村地域整備交付金  15,300※県)美しい森林づくり基盤整備交付金 7,500

6,600

伊吹山山麓道路基盤整備 測量設計委託料(L=800m) 6,400 道路改良工事・補償(L=180m) 21,400

平成29年度

施工箇所

※債)林道整備事業債

地域の絆でまちづくり基金繰入金

 まいばら協働提案事業補助金(里山の持続可能な地域経営プロジェクト) 森林・山村多面的機能発揮対策負担金

 木の駅プロジェクト推奨事業補助金(搬出補助) 協働の森づくり活動事業委託料(森林塾の開催) 森林境界明確化事業補助金(70ha) 治山工事(枝折地先 L=30m)

※県)木の駅プロジェクト推奨事業補助金充当 ※県)協働の森づくり活動事業費補助金充当

6,600

林業振興費 予算書 114 117 ページ

事業名 森林保護育成事業継続

主管課 経済環境部林務課

款 6 農林水産業費 項 2 林業費 目 2

伊吹山山麓道路

7,588 9,660 ▲21.4%

国  費 0 0県  費 1,720 5,690市  債 0 0その他 1,000 0

事業の目的および内容

1 市域の63%を占める森林は、木材価格の低迷などにより森林施業の担い手がなくなり、手入れ不足や境界不明な 森林が増え、山地災害や獣害が深刻化しています。そこで、里山の持続可能な地域経営をモデル的に行うため、東 草野まちづくり懇話会と協働で里山の持続可能な地域経営プロジェクトに取り組みます。2 森林の維持管理の基本となる境界の明確化に取り組みます。また、地域での森林作業を森林山村多面的機能発揮 対策事業で支援するとともに、施業で発生した木材を木の駅で受け入れ、地域での資源循環に取り組みます。

主な経費等(千円)1,000

625 森林境界情報強化事業(森林境界情報整理 680筆) 1,320

一般財源 4,868 3,970その他の内訳

1,000

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

100300

1,4702,500

※県)森林境界明確化推進事業費補助金充当 1,320100300 森林境界明確化のための所有者現地立会※県)協働の森づくり活動事業費補助金充当 300 森林境界明確化のための所有者現地立会

59

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収入

 集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援交付金(継続44集落、新規6集落) 農作物獣害防止対策事業補助金 (侵入防止柵6,414m 吉槻、顔戸、梅ヶ原、山室、大久保、柏原) 米原市鳥獣被害防止対策協議会貸付金 (侵入防止柵1,900m 上板並、藤川) 有害鳥獣駆除委託料

14,100

予算書 114 117 ページ

事業名 鳥獣対策マスタープラン推進事業継続

主管課 経済環境部林務課

款 6 農林水産業費 項 2 林業費 目 2 林業振興費

県  費 53,693 42,356市  債 0 0その他 17,657 20,750一般財源 34,999 37,077

その他の内訳 鳥獣被害防止対策協議会事業元金

3,557

地域の絆でまちづくり基金繰入金

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

4,546

2,346

45,640

事業の目的および内容 全国的に野生鳥獣による農作物等への被害は一層厳しい状況にある中、本市においても、集落ぐるみの獣害柵の設置や捕獲等を進めており、イノシシやニホンジカを始めとする野生獣による大きな農作物被害が発生していましたが、本取組により平成27年度から減少傾向になりました。

 しかしながら、ニホンジカによる高標高域、奥山における食害は依然として深刻で、県においても各種計画等の見直しにより、捕獲圧の更なる強化に向けた検討が進められています。このため、滋賀県猟友会米原支部への有害鳥獣の捕獲委託や市鳥獣被害対策実施隊による囲いわなや箱わなによる有害獣の捕獲を推進します(捕獲目標:ニホンザル50匹、イノシシ500頭、ニホンジカ2,100頭)。

 各集落等における継続的な獣害対策の推進を図るとともに、伊吹山、霊仙山におけるニホンジカの捕獲の推進に地域ぐるみで取り組みます。 鳥獣害対策とともに、緩衝帯整備や森林の間伐事業を進め、鳥獣害で荒廃した森林を豊かな森にして次世代に引き継ぐための対策を講じます。

主な経費等(千円)

11,800

106,349 100,183 +6.2%

国  費 0 0

 鳥獣被害対策実施隊員報酬  臨時作業員賃金(3人)、有害鳥獣捕獲用餌代、車両維持費等 狩猟免許取得事業補助金(新規取得者20人) 地域ぐるみ捕獲推進事業貸付金    鳥獣被害防止対策協議会補助金  (狩猟免許予備講習会の助成25人等) 里山防災・緩衝帯整備事業委託料  (15ha)  (顔戸、志賀谷、清滝、藤川、朝日、大久保、上丹生)  水源かん養の森推進事業補助金 (森林整備等70ha)  (梓河内、上丹生、大清水、弥高、大久保、柏原、甲津原) 間伐材有効活用事業補助金 (搬出2,000㎥ 梓河内、上丹生、大清水、弥高、大久保) 森林整備地域活動支援事業補助金  (境界明確化等60ha 梓河内、上丹生、大清水、弥高、大久保) 放置林防止対策境界明確化事業補助金 (境界明確化等10ha 柏原)  

※県)湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業補助金充当     ※県)鳥獣被害防止総合対策事業費補助金充当 ※県)カワウ被害防除対策事業費補助金充当※県)自治振興交付金充当※県)里山防災・緩衝帯整備事業費補助金充当 ※県)間伐材有効活用事業費補助金充当

6,14010,428

3001,000

220

6,10211,4902,000

※県)森林整備地域活動支援交付金充当 1,890※県)森林境界明確化推進事業費補助金充当 125

侵入防止柵、緩衝帯の整備 集落ぐるみの獣害対策の推進 有害鳥獣の捕獲

12,000

6,353

2,0002,520

125

19,43612,600

50

侵入防止柵、緩衝帯の整備 集落ぐるみの獣害対策の推進 有害鳥獣の捕獲

60

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畜犬登録手数料

狂犬病予防注射済票交付手数料

予防費 予算書 98 99 ページ

事業名 予防対策事業継続

主管課 経済環境部環境保全課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2

863 1,200 ▲28.1%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 863 1,200

事業の目的および内容

1 狂犬病の発生とまん延を防ぐため、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録と狂犬病予防の集合注射を実施 します。2 飼い主のマナー向上を目指し、犬のフンの後始末に関する啓発看板等を設置するほか、滋賀県動物保護 管理センターと連携した各種取組を推進します。

飼い犬登録数 2,728匹(平成29年1月末現在)

主な経費等(千円)

狂犬病予防注射登録事務委託料 450

啓発資材、登録事務用品等(鑑札、予防注射済票、啓発看板等)   90

一般財源 0 0その他の内訳 400

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

463

環境衛生費 予算書 102 105 ページ

事業名 環境対策事業継続

主管課 経済環境部環境保全課

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 6

一般廃棄物最終処分場周辺地域環境

整備基金繰入金

広告事業収入

最終処分場周辺地域環境整備事業補助金

湖北広域行政事務センター負担金

不法投棄防止啓発看板等

不法投棄監視員報酬(24人) ※県)自治振興交付金充当 373

事業名 環境対策事業 続主管課 経済環境部環境保全課

444,015 459,616 ▲3.4%

国  費 0 0県  費 373 333市  債 0 0その他 1,516 2,938

ホタルサミット参加経費 238

環境保護事業(ビワマス遡上プロジェクト 733

 ・自然観察会)

主な経費等(千円)

1,506

公害防止監視業務委託料(水質・土壌調査、 2,400432,596

 自動車騒音常時監視、悪臭調査等)

一般財源 442,126 456,345その他の内訳

1,506

10

事業の目的および内容

1 一般廃棄物最終処分場(ウィングプラザ)の周辺自治会が実施する事業に補助金を交付し、周辺環境整 備の推進を図ります。2 湖北広域行政事務センターのごみ、し尿処理施設の処理経費等および斎場に要する経費等を負担(米原 市分)し、適正な運営を図ります。3 市の豊かな自然を保全していくため、散在性ごみ回収作業、不法投棄監視員の設置など不法投棄を防止 する取組や地域の美化活動を支援します。また、水質、土壌、自動車騒音、悪臭等の環境調査を行い、公 害の未然防止に努めます。4 ホタル保護活動事業として、市蛍保護条例による禁止事項の啓発を行います。また、和歌山県紀の川市 で開催されるホタルサミットに参加し、環境保全施策やまちづくり等についての情報交換を行います。5 環境保護事業として、ビワマスまちづくりプランに基づく市民団体の活動を支援します。

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

720

183

廃棄物収集運搬等臨時職員賃金(2人) 2,955

 ≪負担金の主な内訳≫   ごみ処分経費    302,205   最終処分場経費   50,913   し尿処理経費    34,599   斎場経費      16,484

不法投棄監視員報酬(24人) ※県)自治振興交付金充当 373720

61

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地域の絆でまちづくり基金繰入金

まいばら協働提案事業

 ○ゆっくりマルシェの主な事業内容 (平成28年度から事業開始)

   マルシェの開催(年3回)、環境啓発に係る映画上映会、コミュニティーツアー(年3回)

   ゆっくりセミナー(環境フォーラム)の開催(年1回)

 ○地場産材を使った木箱型生ゴミ処理器普及事業の主な事業内容

   木製コンポストワークショップの開催(年2回)、研修会の開催(年3回) 

ごみ集積所設置整備補助金(自治会対象 15か所)

まいばら協働提案事業補助金(ゆっくりマルシェ活動)

まいばら協働提案事業補助金(地場産材木製コンポスト)

事業名 資源循環型社会推進事業継続

主管課 経済環境部環境保全課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 6 環境衛生費 予算書 102 105 ページ

事業の目的および内容

1 資源の有効活用やごみの減量化を図るため、ごみ集積所の環境整備を促進します。また、まいばら協働 提案事業による木製コンポストの普及事業に取り組みます。この事業を通して、平成29年10月末に稼働 を終了するコンポストセンターが進めてきた生ごみの再資源化の理念継承に努めます。2 持続可能なライフスタイルなどの環境啓発に係るフォーラム開催のほか、市民交流の拠点づくりを目的 としたゆっくりマルシェを定期的に開催する市民団体に対して支援することにより、市民の環境志向、市 民ネットワークの向上を促進します。3 環境に配慮した再生可能エネルギーの地産地消を促進し、地球温暖化防止を図ります。

主な経費等(千円)

750

2,110 29,653 ▲92.9%

国  費 0 0県  費 0 18,872市  債 0 0その他 1,100 9,750一般財源 1,010 1,031

その他の内訳

1,100

300

885まいばら協働提案事業補助金(地場産材木製コンポスト)

再生可能エネルギー推進協議会補助金 ゆっくりマルシェ(H28.7.3)

~予算書 118 121 ページ

事業名 自然環境保護事業継続

主管課 経済環境部環境保全課

885

175

款 7 商工費 項 1 商工費 目 3 観光費

8,708 ▲52.1%

国  費 0 0県  費 388 388市  債 0 0その他 1,500 5,900一般財源 2,286 2,420

その他の内訳 伊吹山公園施設利用受入金 1,500

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

  自然豊かな米原のシンボルとしてそびえる伊吹山と霊仙山(琵琶湖国定公園に指定)には、毎年多くの 登山者が訪れます。登山者が安全かつ快適に登山できるよう、登山道の草刈りや補修、公衆便所等の維持 管理を行います。特に伊吹山については行政機関、自然保護団体、関係企業、地権者等で組織する伊吹山 自然再生協議会の事務局として、良好な自然環境と景観の保全を行います。平成28年度に山頂お花畑全体 (延長3㎞、30ha)を囲むことができた植生防護柵の維持管理を行い、植生の回復に努めます。

主な経費等(千円)

伊吹山公衆便所等維持管理経費   2,734 伊吹山地草原植物保護復元事業委託料 500

伊吹山頂登山道清掃委託料 388 霊仙山登山道草刈委託料 500

4,174

松尾寺ハイキングコースの整備風景

伊吹山頂公衆便所 植生防護柵ネット上げ作業

伊吹山霊仙山

※県)自然公園施設管理委託金充当 388

62

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ページ

事業名 交通安全対策事業継続

主管課 土木部建設課

目 9 交通安全対策費 予算書 60 61款 2 総務費 項 1 総務管理費

土木総務費 予算書

 安全、安心な地域づくりを目指し、交通安全施設の充実と適正な維持管理に努めます。 児童・生徒が安心して通学できるよう、米原市通学路安全プログラムを基に通学路を点検し、危険箇所の解消を図り通学路の安全性を確保します。

14,588 17,588 ▲17.1%

国  費

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

県  費

その他

一般財源

市  債

12,9884,600

000

28年度

その他の内訳

1,600

カーブミラー設置・区画線設置等交通安全対策工事

事業の目的および内容

予算額(千円)

10,7880

1,6000

2,200

29年度

通学路の整備を行うため、用地測量を実施します。【市道顔戸国道線】

市道顔戸国道線歩道整備用地測量(L=440m)

 うち市道間田天満線自転車通行帯路面標示(L=500m)

 ※国)道路橋りょう費補助金充当 2,200

主な経費等(千円)

款 8 土木費 項 1 土木総務費 120 123 ページ目 1

市内一円通学路交通安全施設整備工事

440

2,000

8,000

4,000

 ※債)通学路整備事業債充当

~土木総務費 予算書

事業名 地籍調査事業継続

主管課

市  債

14,413 21,521 ▲33.0%

国  費

県  費

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

7,88900

13,6320

5,86600

8,5470

その他

一般財源

款 8 土木費 項 1 土木総務費 120 123 ページ目 1

88.18% 98.74%

伊 吹 0.28㎢ 84.72% 86.90%

実施地区

※県)地籍調査費補助金充当 8,547

地籍調査委員報償(宇賀野、伊吹、池下) 850

地籍調査業務委託料(宇賀野、伊吹、池下) 10,400

土木部建設課

予算額(千円)

平成29年度末進捗率

(予定)

主な経費等(千円)

池 下 0.05㎢ - 91.00%

※池下(西山自治会の要望区域)は平成29年度から着手予定  市全体の進捗率:10%  県全体の進捗率:13%

地籍調査現地立会いの様子

事業計画面積

平成28年度末進捗率

(予定)

宇賀野 0.57㎢

事業の目的および内容

 国土調査法に基づき、1筆ごとの土地について、その所有者や地目等の調査および境界の測量を行い、地図や簿冊を作成します。この事業により、災害等で境界が不明となっても復元が可能になるとともに、土地取引の円滑化や道路整備事業等の公共事業においても効率化が図れます。

その他の内訳

※県)地籍調査費補助金充当 8,547   県全体の進捗率:13%

63

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  市道岩屋谷線1号橋補修工事(橋長L=10.4m) 13,000  市道長岡一色線防護柵設置工事(L=140m) 3,800  市道入江物生山線通報装置設置工事(N=2か所) 2,000  幹線市道舗装補修工事※③④ 58,000  市内一円道路補修工事 37,000

事業の目的および内容

 全長約429kmの市道について、道路および付属施設の適正な維持管理に努めます。また、防災対策の観点から危険箇所や緊急対応が必要な箇所の整備、補修を行います。 市道橋については、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき修繕を実施し、予防保全に取り組みます。

主な経費等(千円)

光熱水費(道路照明・アンダーポンプ等) 7,200市道除草作業委託料 6,000県道伊吹山上野線維持管理業務委託料(上野自治会)※② 918道路維持補修工事  市道柏原大将軍線舗装工事(A=600㎡)※④ 6,000  市道市場天満線水路工事(L=40m) 2,000  市道西山池下線水路工事(L=18m) 2,400 平成29年度施工予定  市道柏原長久寺線舗装工事(A=1,670㎡)※④ 2,300 市道入江物生山線通報装置設置工事

(冠水状況)  市道春照7号線水路改修工事(L=40m) 3,000

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

268,397 265,307 +1.2%

国  費 56,237 61,400県  費 5,318 5,318市  債 88,800 45,200その他 0 3,600一般財源 118,042 149,789

その他の内訳

予算書 122 125 ページ

事業名 道路維持事業継続

主管課 土木部建設課

款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費 目 1 道路橋りょう維持費

除雪車購入(除雪ショベル6t車 1台) 8,300 ※国)除雪事業補助金充当 3,000

事業の目的および内容

 冬季における安全な道路交通を確保するため、除雪や凍結防止剤の散布を実施します。また、志賀谷地先の消雪施設を整備および北部地域に除雪車を貸与し、生活道や避難所の確保を図ります。

主な経費等(千円)

志賀谷第4工区消雪設備工事(L=500m) 17,000消耗品(凍結防止剤200t等) 10,000光熱水費(消雪設備電気代等) 14,500修繕料(市所有除雪車(19台)、消雪ノズル等) 10,000除雪作業委託料(除雪路線延長258.1㎞) 88,000除雪車借上料 15,090

166,084 168,050 ▲1.2%

国  費 3,000 2,000県  費 0 0市  債 8,300 0その他 8,289 39,313一般財源 146,495 126,737

その他の内訳 防雪施設新設改良負担金 1,700

事業名 除雪事業継続

主管課 土木部建設課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

防雪施設維持管理負担金 3,382

防雪施設管理経費負担金 3,107

県道維持管理経費負担金 100

  橋りょう補修工事(4橋)※①④ 55,000 橋りょう修繕(梓川橋)※①国)道路橋りょう費補助金充当 56,237 ※③県)電源立地地域対策交付金充当 4,400 ※②県)県道伊吹山上野線維持管理委託金充当 918 ※④債)道路橋りょう整備事業債充当 88,800

款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費 目 1 道路橋りょう維持費 予算書 122 125 ページ

橋りょう修繕  橋りょう修繕設計委託(設計業務4橋)※①④ 27,150  橋りょう点検業務(米原近江地域151橋)※④ 30,000 平成28年度施工(繰越事業)

除雪車購入(除雪ショベル6t車 1台) 8,300 ※国)除雪事業補助金充当 3,000 ※債)道路橋りょう整備事業債充当 8,300

64

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市道夫馬神社線道路改良工事その2(L=150m) 16,500

市道枝折西出川線道路改良工事その2(L=30m)※①② 4,500

市道市場橋本線道路改良工事(L=254m) 13,000

市道春照野畑線道路改良工事(L=200m) 14,000

市道市場間田線道路改良工事(L=200m) 54,000 道路幅員を7.0mに拡幅し利便性を向上させるとともに、歩道を3.5mに拡幅し歩行者の安全性を向上させます。【市道板戸

市道板戸市場線道路改良工事(L=360m) 69,000

(仮)顔戸長沢線道路改良工事(用地保全工事) 1,500

事業の目的および内容

 安心安全な道づくりを進めるため、米原市道路網整備計画2014に基づき、道路整備を実施します。また、集落内の里道水路を適正に管理するため、自治会に対して補助を行います。

主な経費等(千円)

測量設計委託料

市道米原西町線測量設計(L=160m) 7,800

市道市場間田線測量設計 3,100

(都)市道顔戸長沢線詳細設計、用地測量※①② 13,260

(仮)市道観音寺県道線用地測量(L=371m) 5,000

登記事務委託料(市道米原西町線外7路線) 9,691

新設改良工事

331,437 204,283 +62.2%

国  費 9,768 16,500県  費 0 0市  債 7,100 12,100その他 232,900 115,200一般財源 81,669 60,483

その他の内訳 交通対策促進基金繰入金 232,900

事業名 道路新設改良事業継続

主管課 土木部建設課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費 目 2 道路橋りょう新設改良費 予算書 124 125 ページ

※県)河川愛護活動事業委託金充当 7,182 洪水による水害を防ぐため、河川の

事業の目的および内容

 河川愛護活動や姉川ダム公園維持管理のため、県委託金により実施自治会に対して支援を行います。普通河川の維持管理のため、改修工事等を実施します。

主な経費等(千円)

江竜川河川改修設計業務委託料(L=100m) 6,500

河川愛護作業委託料(竹木伐採処分を含む。) 7,182

長岡雨水排水路補修工事(L=400m) 6,000

西出川排水工事(水門設置) 1,600

小規模維持工事 1,400

水路整備事業補助金(村居田自治会ほか3自治会) 4,437

29,772 32,794 ▲9.2%

国  費 0 0県  費 7,182 6,872市  債 0 0その他 0 0一般財源 22,590 25,922

その他の内訳

事業名 河川維持管理事業継続

主管課 土木部建設課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

用地購入費(市場間田線外4路線) 41,273 ※①国)道路橋りょう費補助金充当

県営事業負担金(市負担15%) 2,153 9,768

里道事業補助金(梅ヶ原自治会外6自治会) 5,604 ※②債)道路橋りょう整備事業債充当

物件移転補償(板戸市場線外3路線) 64,817 7,100

款 8 土木費 項 3 河川費 目 1 河川総務費 予算書 126 127 ページ

市場線】(仮)顔戸長沢線道路改良工事(用地保全工事) 1,500

市道宇賀野三昧線道路改良工事(L=100m) 1,500

※県)河川愛護活動事業委託金充当 7,182 洪水による水害を防ぐため、河川の改修を行います。【江竜川】

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3,700

梓地区急傾斜地の状況

款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 4 土地区画整理費 予算書 128 131 ページ

※債)急傾斜地崩壊対策事業債充当

事業の目的および内容

崖地の崩落など土砂災害の危険性の高い急傾斜地において、被害を未然に防止するための対策を実施します。

主な経費等(千円)

梓地区急傾斜地崩壊防止対策工事(ネット張930㎡) 44,300

藤川地区急傾斜地崩壊防止対策施設補修工事(150㎡) 2,000

県営急傾斜地崩壊防止対策事業負担金(枝折地区) 4,150

※県)急傾斜地崩壊対策事業補助金充当 38,070

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

50,450 41,750 +20.8%

国  費 0 0県  費 38,070 32,544市  債 3,700 2,700その他 0 0一般財源 8,680 6,506

その他の内訳

款 8 土木費 項 3 河川費 目 2 河川改修費 予算書 126 127 ページ

事業名 急傾斜地崩壊防止対策事業継続

主管課 土木部建設課

米原ガンバレ!ふるさと応援

事業の目的および内容

 米原駅利用者の利便性向上のため、東西自由通路の清掃、施設の保守や駅前広場の維持管理を行います。

主な経費等(千円)

光熱水費(自由通路電気代等) 4,400

修繕料(自由通路屋根、ガラス、壁等) 4,000

米原駅自由通路維持管理業務委託料 17,000

(エレベーター3基、エスカレーター7基の保守点検

 米原駅東西自由通路清掃等)

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

自由通路管理経費負担金 38

自由通路自動販売機等電気代負担金 219

寄付基金繰入金 1,965

26,109 126,549 ▲79.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 4,222 3,906一般財源 21,887 122,643

その他の内訳 広告事業収入 2,000

事業名 米原駅周辺整備事業継続

主管課 土木部建設課

米原駅東口

米原駅西口

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放置自転車保管料

予算書 54 59 ページ

事業名 駐輪場維持管理事業継続

主管課 土木部都市計画課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費

2,091 2,031 +3.0%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 10 1

事業の目的および内容

   駅前の市営駐輪場を快適に利用していただけるよう、適切な施設の維持管理を行うとともに、通勤、通学で  混み合う時間帯においては、自転車の整理業務などを行います。また、防犯対策として各駐輪場に設置した防  犯カメラを適切に運用し、駐輪場の防犯・秩序の確立に努めます。

  【市営駐輪場】柏原駅駐輪場、醒ヶ井駅駐輪場、米原駅東口駐輪場、米原駅西口駐輪場、坂田駅駐輪場

主な経費等(千円)

一般財源 2,081 2,030その他の内訳 10

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

坂田駅駐輪場

駐輪場管理業務委託料 1,718

屋外広告物許可手数料

開発許可手数料等

景観審議会委員報酬(9人)

※県)土地利用規制等対策費交付金充当

款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費 予算書 126 129 ページ

事業名 都市計画事業継続

主管課 土木部都市計画課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

主な経費等(千円)

都市計画審議会委員報酬(14人) 240

150

地図情報更新業務委託料 500

2,544 17,436 ▲85.4%

国  費 0 0県  費 49 56市  債 0 0その他 688 1,267一般財源 1,807 16,113

その他の内訳 414

274

48

事業の目的および内容

  1 平成28年に改定した都市計画マスタープランに基づき、一体的な都市づくりを推進します。また、特定   用途制限地域による適切な土地利用の誘導を図ります。  2 秩序あるまちづくりを推進し、良好な宅地が形成されるように、都市計画法に基づく開発事業の審査・   指導等を行います。  3 市景観計画に基づき市独自の景観形成を進めるとともに、屋外広告物の審査・指導を行います。

開発事業の審査・指導等に係る相談状況

※県)土地利用規制等対策費交付金充当

※県)建築確認事務委託金充当

48

1 特定用途制限地域区域図

67

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~款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費 予算書 126 129 ページ

事業名 耐震化促進事業継続

主管課 土木部都市計画課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

2,024 1,669 +21.3%

国  費 761 584県  費 606 606市  債 0 0その他 0 0一般財源 657 479

その他の内訳

事業の目的および内容

   災害に強く、誰もが安心して生活できる住環境をつくるための情報提供や啓発活動、木造住宅の耐震診断員  派遣等の支援を行い、防災、減災対策を推進します。

主な経費等(千円)

耐震診断員派遣委託料 5戸 425

耐震バリアフリー改修補助金 1戸 600

耐震シェルター等普及事業費補助金 1戸 200

避難所施設耐震改修等補助金 1施設 799

木造住宅耐震改修工事

※県)耐震シェルター等普及事業費補助金充当 200

※国)木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金充当 212

※国)住宅・建築物耐震改修事業費補助金充当 150

※国)避難施設耐震改修等補助金充当 399

※県)木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金充当 106

※県)木造住宅耐震改修事業費補助金充当 300

~款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 2 公園費 予算書 128 129 ページ

事業名 公園維持管理事業継続

主管課 土木部都市計画課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

事業の目的および内容

   市内14施設の都市公園のうち12施設について、地元自治会を指定管理者として管理委託するとともに、  施設の効果的な維持管理および施設の改修等を行います。   また、新たな都市公園として(仮称)双葉公園を平成29年度から加えます。

【公園の名称および管理者】 柏原緑地:柏原自治会 朝妻緑地:朝妻自治会 米原駅西部第1児童公園、同第3児童公園:下多良自治会 米原駅西部第2児童公園、同第4児童公園:米原西自治会 米原北公園、湯谷公園:米原自治会 米原南公園:米原ステーションタウン自治会 賀目山児童公園:賀目山自治会 園原児童公園:春照自治会 伊吹ヶ丘児童公園:伊吹ヶ丘自治会 ※米原駅東部かきつばた公園、米原緑地公園:米原市 ※(仮称)双葉公園:米原市(都市公園としてH29供用開始予定)

主な経費等(千円)

都市公園指定管理委託料(12施設) 1,928 (仮称)双葉公園 供用開始予定箇所

4,845 2,912 +66.4%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 0 0一般財源 4,845 2,912

その他の内訳

施設維持管理業務委託料(直営施設) 981

おうみ認定こども園

(仮称)双葉公園

双葉中学校

北陸自動車道

施設維持管理業務委託料(直営施設) 981

公園維持管理工事 1,400

68

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住宅管理費 予算書 130 131 ページ

事業名 住宅管理事業継続

主管課 土木部都市計画課

款 8 土木費 項 5 住宅費 目 1

11,812 12,735 ▲7.2%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 11,812 3,129

事業の目的および内容

   市営住宅40戸、改良住宅64戸の適正な維持管理を行い、社会福祉の増進に努めます。

一般財源 0 9,606その他の内訳 市営住宅使用料 6,712

改良住宅使用料 5,100

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

主な経費等(千円) 改修前の浴室

修繕料(37戸  浴室改修・漏電ブレーカー設置等) 11,000

款 8 土木費 項 5 住宅費 目 1 住宅管理費 予算書 130 131 ページ~

譲渡済および予定戸数

款 8 土木費 項 5 住宅費 目 1 住宅管理費 予算書 130 131 ページ

事業名 改良住宅譲渡対策事業継続

主管課 土木部都市計画課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

7,203 30,224 ▲76.2%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0その他 1,410 8,822一般財源 5,793 21,402

その他の内訳 改良住宅使用料 1,410

三吉 - 2 5 - 6 - 13

事業の目的および内容

   改良住宅入居者の自立意欲の向上および住宅管理の効率化等の観点から、改良住宅の早期譲渡を進めます。  また、住宅の躯体調査を実施し、譲渡検討会において今後の方針を検討します。

分離前 分離後

H24 H25 H26 H27 H28 H29 計

不動産鑑定委託料 470

主な経費等(千円) 改良住宅分離工事

小集落改良住宅譲渡検討会委員報酬(7人) 135

改良住宅譲渡前修繕工事(多良地区1戸) 1,500

改良住宅分離工事(多良地区1棟) 3,500

登記事務委託料 346

多良 3 - - - - 1 4

不動産鑑定委託料 470

改良住宅改修検討業務委託料 1,200

69

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 第2期米原市教育振興基本計画に基づき、更なる教育施策の

推進に努めます。

 また、県立米原高等学校の未登記となっている用地の所有権

移転登記を進めます。 犬の散歩時に 花の水やり時に

県立米原高校学校用地登記業務

※)地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金充当

887

90

主な経費等(千円)

6,858その他の内訳

90市  債 0 0その他 0 0

1,570 6,948 ▲77.4%

国  費 0 0県  費 90

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 1,480

ページ

事業名 事務局総務事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

目 2 事務局費 予算書 136 137款 10 教育費 項 1 教育総務費

28年度

事業の目的および内容

★8・3(ハチ・サン)運動とは★8・3(ハチ・サン)運動は、小学校の登下校時刻である午前8時と午後3時頃

に、なるべく外の用事(畑仕事や

ウォーキング等)を行いながら子ども

たちを見守ろうというものです。散歩

や買い物、畑の水やりなど、普段の生

活をする中で、まわりの子どもたちの

存在を意識し、見守り活動を行いま

しょう。

子どもは地域の宝!

8・3(ハチ・サン)運動に御協力を!

 総合的な学習を通じ、子どもたちに幅広い体験ができるようバスを運行し、各学校の校外活動の充実や学校

間の交流を促進します。

校外活動等バス(スクールバス利用)運転手賃金

校外活動等バス借上料

スクールバスで小学校下校時の様子

主な経費等(千円)

600

6,700

中学校の松尾寺跡での校外活動の様子(H28.5.13)

事業の目的および内容

7,600その他の内訳

市  債 0 0その他 0 0

款 10 教育費 項 1 教育総務費 目 3

7,300 7,600 ▲3.9%

国  費 0 0県  費 0 0

教育委員会教育総務課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 7,300

教育振興費 予算書 138 141 ページ

事業名 事務局教育振興事業継続

主管課

70

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 小学校施設の適切な維持管理により、安全・安心な学習環境を確保し、適切な施設の管理運営を行います。

 また、徒歩通学が困難な児童のため、スクールバスの運行および路線バスなどでの通学者への支援を行い、

通学環境の充実を図ります。

 さらに、教職員が使用する校務用パソコンについて、昨年度に引き続き整備を行います。

路線バス等利用通学児支援(76人)

小学校施設、設備等維持管理業務委託料

小学校事務機器リース料

小学校校務用パソコン購入費(71台)

小学校施設管理用備品購入費

小学校スクールバス運行経費

伊吹東部スクールバス更新費

         (平成30年度へ繰越 18,090千円)

18,090

スクールバスでの小学校下校時の様子

2,953

21,800

2,796

11,300

2,400

12,951

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

58,320その他の内訳

予算額(千円)

0市  債 17,900 0その他 0 0

28年度

73,651 58,320 +26.3%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 55,751

143 ページ

事業名 学校管理運営事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

小学校費 目 1 学校管理費 予算書 140款 10 教育費 項 2

債)学校教育施設整備事業債充当

 コンピュータ教室の機器を継続的に配備し、ICT(情報通信技術)を活用した教育の充実を図ります。

 また、経済的または身体的な理由により就学が困難な児童への援助を行い、安心して学ぶことができるよう

支援します。

小学校支給実績の推移 (単位:人)

小学校コンピュータ教室機器保守点検業務委託料

小学校コンピュータ教室機器リース料・ソフトウェア使用料

要保護準要保護児童就学援助費 ※年度末現在(H28は12月末現在)

 (要保護児童数1人、準要保護児童数168人)

特別支援教育就学奨励費

 (特別支援児童数45人)

※)要保護児童生徒援助費補助金充当

41

11,000

1,400

10

5,894 特別支援 49 45 46 41

準要保護 137 150 148 151 166

H27 H28

833 要保護 1 0 1 0 0

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

区分 H24 H25 H26

20,634その他の内訳

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 0 0

28年度

19,127 21,078 ▲9.3%

国  費 430 444県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 18,697

事業名 教育振興事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

2 教育振興費 予算書 142 143 ページ

スクールバスでの小学校下校時の様子

17,900

款 10 教育費 項 2 小学校費 目

※)要保護児童生徒援助費補助金充当

※)特別支援教育就学奨励費補助金充当 420

71

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教育施設整備基金繰入金

 安全・安心で快適な学習環境を確保するため、施設設備の修繕や改修など緊急性の高いものから順次計画的

に整備します。

 また、予防保全型の維持管理へ転換し、計画的に施設整備の点検等を行い、不具合を未然に防止します。

大原小学校グラウンドの現状

小学校施設・設備修繕料

小学校トイレ改修設計業務委託料(柏原小・山東小)

電話システム更新工事(春照小・河南小)

河南小学校プール整備工事

※)学校教育施設整備事業債充当

10,000

6,050

10,300

2,700 改修整備を行う河南小学校プール

5,700

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

16,725その他の内訳 21,200

予算額(千円)

0市  債 5,700 13,300その他 21,200 29,200

28年度

34,250 59,225 ▲42.2%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 7,350

145 ページ

事業名 学校施設整備事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

小学校費 目 3 施設整備費 予算書 142款 10 教育費 項 2

従来の改築中心のイメージ

1 長寿命化改修等の基本的方針

   従来の築40~50年での改築(建替え)に替えて、

  築40~60年での長寿命化改修と20年程度の周期で

  計画的に改修することで、学校施設を健全な状態に

  保ちながらできるだけ長く利用します。

2 事後保全型から予防保全型への転換

   これまでの壊れたら修繕する「事後保全型」から

  使用年数に応じて計画的に修繕する「予防保全型」

  の維持管理へ転換します。

3 目標使用年数

   既存建物の長寿命化改修により、目標使用年数は 長寿命化改修中心のイメージ

  80年とします。

4 改修整備内容

   施設の老朽化対策のほか、少子化などの社会状況

  や教育内容・教育方法等の多様化、防災機能の強化、

  バリアフリー、環境への配慮などを考慮し併せて整

  備します。

米原市学校施設長寿命化計画の概要

72

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 中学校施設の適切な維持管理により、安全・安心な学習環境を確保し、適切な施設の管理運営を行います。

 また、教職員が使用する校務用パソコンについて、昨年度に引き続き整備を行います。

中学校施設、設備等維持管理業務委託料

中学校事務機器リース料・電算システム使用料

中学校校務用パソコン購入費(49台)

中学校施設管理用備品購入費

14,700

2,480

7,500

2,200

グラウンド外周樹木の剪定作業の様子

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

24,617その他の内訳

0市  債 0 0その他 0 0

28年度

28,859 24,617 +17.2%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 28,859

145 ページ

事業名 学校管理運営事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

中学校費 目 1 学校管理費 予算書 144款 10 教育費 項 3

 コンピュータ教室の機器を継続的に配備し、ICT(情報通信技術)を活用した教育の充実を図ります。

 また、経済的または身体的な理由により就学が困難な生徒への援助を行い、安心して学ぶことができるよう

支援します。

中学校支給実績の推移  (単位:人)

中学校コンピュータ教室機器保守点検業務委託料

中学校コンピュータ教室機器リース料・ソフトウェア使用料

要保護準要保護生徒就学援助費 ※年度末現在(H28は12月末現在)

 (要保護生徒数1人、準要保護生徒数113人)

特別支援教育就学奨励費

 (特別支援生徒数37人)

※)要保護児童生徒援助費補助金充当

※)特別支援教育就学奨励費補助金充当

28

11,700

1,800

29

540

4,565 特別支援 22 22 24 25

準要保護 83 88 100 105 105

H28

1,179 要保護 1 0 1 0 0

主な経費等(千円)

区分 H24 H25 H26 H27

事業の目的および内容

19,841その他の内訳

市  債 0 0その他 0 0

19,244 20,372 ▲5.5%

国  費 569 531県  費 0 0

教育委員会教育総務課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 18,675

教育振興費 予算書 146 147 ページ

事業名 教育振興事業継続

主管課

款 10 教育費 項 3 中学校費 目 2

73

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教育施設整備基金繰入金

 安全・安心で快適な学習環境を確保するため、施設設備の修繕や改

修など緊急性の高いものから順次計画的に整備します。

 また、予防保全型の維持管理へ転換し、計画的に施設整備の点検等

を行い、不具合を未然に防止します。

中学校施設・設備修繕料

中学校トイレ改修設計業務委託料(米原中・河南中)

伊吹山中エレベータ設置設計業務委託料

伊吹山中校舎防水工事(第2期)

※)学校教育施設整備事業債充当

5,000

8,500

8,800

25,000

防水工事完了後(H28.9.8)

16,400

事業の目的および内容

伊吹山中校舎屋上の老朽状況

主な経費等(千円)

11,253その他の内訳 45,600

予算額(千円)

0市  債 16,400 124,500その他 45,600 36,200

28年度

64,800 176,853 ▲63.4%

国  費 0 4,900県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 2,800

147 ページ

事業名 学校施設整備事業継続

主管課 教育委員会教育総務課

中学校費 目 3 施設整備費 予算書 146款 10 教育費 項 3

 給食費口座振替手数料        450

 共同調理場連絡協議会負担金        7

給食の風景

  り方等を検討するため食物アレルギ-対応検討委員会を開催します。

 3 保護者の給食費口座振替について、各金融機関への手数料を負担します。

主な経費等(千円)

 学校給食運営委員報酬(11人)     110

 食物アレルギ-対応検討委員報償(1人) 4

事業の目的および内容

 1 給食施設および学校給食の適切かつ円滑な運営と安心安全な学校給食を提供するため、学校給食運営委員

  会を開催し審議、意見を求めます。

 2 食物アレルギ-のある園児・児童・生徒の給食について、各校園の人数等の状況や医師の診断書から判明

  した各個人のアレルギーの原因となる抗原物質等の状況を把握し、代替食など食物アレルギーへの対応の在

589その他の内訳

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 0 0

28年度

571 589 ▲3.1%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 571

ページ

事業名 学校給食総務事業継続

主管課 教育委員会学校給食課

目 4 学校給食費 予算書 162 165款 10 教育費 項 6 保健体育費

74

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0市  債 0 0その他 190,477 199,221

  に1回の割合で給食にニュージーランドの食材を取り入れ、同国の食文化にも触れていきます。

 3 厨房施設や厨房機器の定期的な保守点検と予防保全的に修繕等を行うことで、適正な維持管理に努めます。

特に近年、機器の老朽化に伴う不具合が西部給食センターで頻繁に発生することから、長寿命化に向けての

  計画的な機器の更新・修繕等が必要であり、今年度は食缶消毒保管庫の修繕等を行います。また、東部給食

事業の目的および内容

 1 給食センタ-では、市内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校に通う全ての子どもたちを対象に、東

  部給食センタ-は14校園に約2,500食、西部給食センタ-は6校園に約1,900食の給食を提供します。

  また、食物アレルギ-のある子どもたちには、アレルギ-対応給食を重点的に担当する栄養士1人を雇用し

  て、栄養バランスを考慮した代替食や除去食の対応を行います。

 2 食育の推進のため、各学校を訪問し発達段階に応じた指導体験学習を行うとともに、東部給食センタ-で

  は、学校活動等における食育事業の受入れや親子料理教室を開催し、給食センタ-の業務内容や地産地消に

  よる食材を使った献立を紹介して、食育の情報発信を行います。また、お鍋給食や栄養バランスを考えて食

  品を選択するバイキング給食などメニューに工夫を凝らすとともに、ホストタウン事業の一環として、学期

28年度

336,348 335,340 +0.3%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 145,871

学校給食費保護者等負担金 171,898

特定教育・保育施設使用料 9,229

教育施設整備基金繰入金 9,300

136,119その他の内訳 調理研修室使用料 2

講座受講料 48

ページ

事業名 学校給食事業継続

主管課 教育委員会学校給食課

目 4 学校給食費 予算書 162 165款 10 教育費 項 6 保健体育費

西部給食センタ-  131,833(施設維持管理経費・学校給食運営経費)

 ボイラ-および配送車燃料費 3,500  光熱水費 12,500  施設維持管理経費 5,234

 臨時調理師賃金(補助調理員、配膳員含18人)     23,541

 給食賄材料費        80,033 配送業務委託料   2,937 各検査手数料    1,080

その他給食運営経費  3,008

給食センタ-施設整備経費  17,900

主な経費等(千円)

東部給食センタ-  186,615(施設維持管理経費・学校給食運営経費)

 配送車燃料費      1,000  光熱水費   29,000   施設維持管理経費   8,568

臨時調理師賃金(補助調理員、配膳員含23人)       28,025  臨時栄養士賃金 1,921

給食賄材料費   101,094  配送業務委託料  9,787   各検査手数料     1,580

 その他給食運営経費   5,640

  されるノロウイルスの検査回数を増やします。また、食材においては、和え物や最終工程で加熱処理がない

  ものについても、可能な食材については加工前の下処理において、一度加熱殺菌を行うなどの温度管理を徹

  底するとともに、原材料からの汚染や、従事者、機械器具類などからの二次汚染を防止するため、これらに

  配慮した作業導線および調理工程を工夫していきます。

親子料理教室(H28.7.16)  農業収穫体験学習(H28.11.21)

  センターにおいては蒸気蓄熱タンクおよびエコキュート給湯システムの修繕工事を実施します。

 4 食中毒等の発生防止対策として、従事者の各種検査においては、とりわけ検出されれば多大な影響が予想

 東部給食センター蒸気発生器蓄熱槽交換、エコキュート給湯熱交換器修繕工事 9,300

 厨房機器等修繕費      4,700    給食管理システム購入      3,900

75

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35人学級編制に伴う講師賃金(1人)

特色ある学校づくり事業 4,000

事業の目的および内容

1 35人学級編制を市内全ての小中学校で実施することにより、学習指導、生活指導および学級経営等における 個に応じたきめ細かな指導の充実を図ります。2 特色ある学校づくり事業、学校支援地域本部事業、小規模校における交流活動に取り組み、地域の人々とと もに魅力ある学校づくりを進めます。3 いじめの防止、いじめの早期発見、早期解決のための体制整備として、いじめ等対応支援員を配置するとと もに、いじめ問題等専門委員会を定期的に開催します。4 正規の免許教員が不足している中学校へ専門教科を指導する非常勤講師を派遣し、学習指導の充実を図りま す。5 就学指導委員会を設け、障がいのある幼児・児童・生徒の適切な就学先等の協議を行い就学指導につなげま す。6 通常学級在籍の支援が必要な児童に対して、通級指導教室を開設し、個々の児童の課題に応じた指導を行い ます。7 相談員が保育所、幼稚園、小中学校を巡回し、障がいのある幼児・児童・生徒への指導方法など個別支援の ため助言・相談を行います。8 通学路交通安全対策推進会議を設置し、関係団体・関係機関・所管課と連携しながら、通学路安全プログラ ムに基づく整備状況を点検・評価します。

主な経費等(千円)

3,909

21,216その他の内訳 米原ガンバレ!ふるさと

応援寄付基金繰入金 4,000

市  債 0 0その他 4,000 3,500

29,989 27,062 +10.8%

国  費 0 0県  費 2,611 2,346

教育委員会学校教育課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 23,378

教育振興費 予算書 138 141 ページ

事業名 事務局教育振興事業継続

主管課

款 10 教育費 項 1 教育総務費 目 3

(新規:大東学区・双葉学区)

いじめ対策関係経費

中学校臨時講師賃金(17人)

※県)教育支援活動促進事業補助金充当

1 特別な支援を要する児童・生徒への指導を充実するため、子どもケアサポーターを学校へ派遣します。

  小中学校の特別な支援が必要な児童・生徒、不登校傾向の児童・生徒に対して、担任と連携してきめ細かな

 指導および支援を行います。

2 不登校児童・生徒に対する適応指導教室の運営を行います。小中学校の不登校児童・生徒に対して、心の安

 定を図るとともに学力や生活力の向上に向けての支援を行います。また、保護者へのカウンセリングや関係学

 校・関係機関との連絡会を開くなど、学校復帰を目指した不登校の解消に向けて取り組みます。

3 児童・生徒の心の安定を図る教育相談を行います。

  小中学校の児童・生徒や保護者の教育相談、児童・生徒の発達検査を実施し、学校との連携も深めます。

ケアサポーター賃金(23人) 40,953

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

40,682その他の内訳

341市  債 0 0その他 0 0

28年度

43,848 41,023 +6.9%

国  費 0 0県  費 437

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 43,411

ページ

事業名 子どもサポート事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

目 3 教育振興費 予算書 138 141

780

※県)学校安全体制整備推進事業補助金充当 230 1,601

款 10 教育費 項 1 教育総務費

学校支援地域本部事業 2,404

1,237

11,175

※県)森林環境学習「やまのこ」事業費補助金充当

特色ある学校づくり事業

(ホタルパレード H28.6.4)

小規模校交流事業(山室湿原観察)

山東小・河南小(H28.5.19)

ケアサポーター賃金(23人)適応指導教室事業(週3日→週4日に変更) ※県)自治振興交付金充当

40,9532,481 437

76

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研修講師謝礼

教育研究論文集等印刷代

各種団体負担金

主な経費等(千円)

学力状況調査委託料 1,300

210

200

426

事業の目的および内容

 保育所、認定こども園、幼稚園、小中学校の教職員を対象とした研修を実施し、資質の向上に努めます。 また、小中学校の児童生徒の学力状況調査や、基礎的な学力の定着・応用力の育成を目指した指導方法の工夫改善などの調査研究を行います。1 「米原市総合学力調査」(小学校:国語、算数、理科 中学校:国語、数学、英語、理科)を実施し、その 分析結果を基に課題を明確にし学力の定着につなげます。また、調査研究事業として、学力向上に関する調査 研究やICTに関する調査研究等を実施します。2 小中教職員全員研修会や調査研究発表大会を実施し、教育に関する諸課題について研修を深めます。また若 手職員研修や教頭研修等、職層研修を行います。3 研修講座では、授業力向上研修に加え、今日的な課題である特別支援教育やICTに関する講座を複数回実施 します。また、新学習指導要領実施に向けた小学校英語教育や道徳の教科化に対応した講座を開設します。

2,959その他の内訳

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 0 0

28年度

2,501 2,959 ▲15.5%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 2,501

事業名 教育センター事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

3 教育振興費 予算書 138 141 ページ款 10 教育費 項 1 教育総務費 目

情報教育研修(H28.8.22) 若手教員研修会(H28.5.26)

小学校共済掛金保護者負担金

 小学校の児童が安全・安心で質の高い教育が受けられるよう、適切に学校管理を行うとともに、健やかに学校

生活を過ごせるように児童、教職員の健康管理を行います。

学校評議員報酬(45人) 小学校児童人数(H28の人数は平成28年5月1日時点) (単位:人)

光熱水費

通信運搬費

事務機器使用料

臨時学校校務員賃金(8人)

学校医・学校歯科医・薬剤師報酬

健康診断委託料

日本スポーツ振興センター共済掛金

10,978 比較 ▲ 15 ▲ 13 ▲ 12 ▲ 5

181 359 134 462 206 2,038

3,950

3,570

1,985

170 335 91 188 337

大原 伊吹 春照 米原 河南 坂田

▲ 7 22 ▲ 11 11 ▲ 6 ▲ 36

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

450

31,550 柏原 山東

75,323その他の内訳

887

0

予算額(千円)

145 451 212 2,074

1,620 H29見込 130 157 323 86

息長 計

2,608 H28 145

市  債 0 0その他 1,247 1,094

28年度

67,801 76,417 ▲11.3%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 66,554

小学校施設使用料 360

ページ

事業名 学校管理運営事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

目 1 学校管理費 予算書 140 143款 10 教育費 項 2 小学校費

77

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 ・伊吹・春照)で英語教育の充実を図ります。

 具体的には、現行の教育課程の時間数を組み替えて、「英語科」を新設し、

 の時間数を英語教育に充てます。

 学習内容は、現行の外国語活動に加えて、綴りと発音の関係の理解が深まる「フォニックス」やスピーキング

 力を上達させる「ジャズチャンツ」等のビデオを使った「モジュール学習」を実施します。

市  債 0 0その他 10,000 5,432

28年度

 1・2年生で年間17時間~30時間 3・4年生で年間25時間~35時間 5・6年生で年間60時間~70時間

事業の目的および内容

1 電子黒板とデジタル教科書を整備して、デジタル教材ならではの映像等

 の教材を提示し、児童が「振り返る」「理解する」「考える」ことにより

 学び合う、主体的・対話的な学びなど、新たな学びを推進します。

2 平成32年から小学校で英語の教科化が実施されます。それに先立ち文部

 科学省から教育課程特例校の許可を得て、小学校5校(柏原・山東・大原

小学校費

42,519 45,409 ▲6.4%

国  費 70 1,170県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 32,449

ページ

38,807その他の内訳 米原ガンバレ!ふるさと

応援寄付基金繰入金 2,500

教育施設整備基金繰入金 7,500

0

事業名 教育振興事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

目 2 教育振興費 予算書 142 143款 10 教育費 項 2

ICTを活用した授業

3 市内小学校に国際理解教育協力員を配置し、外国の言語や文化に関心が持てるような学習活動を行います。

  また、ホストタウン事業としてニュージーランドから国際理解教育協力員の招致を行います。

4 校長が予算執行の裁量を持ち、思いを踏まえた学校づくりを進めます。

5 健やかタイム(10分間運動)を全ての小学校で実施し、児童の体力

 向上と健康増進を図ります。

6 修学旅行および校外活動等に対する支援を行い、教育活動の充実、

 教育の振興に努めます。

7 より良い学習環境を整えるため各教科の教材備品を購入します。

修学旅行・校外活動補助金

国際理解協力員配置事業

教育振興備品購入費

理科教育振興備品購入費

学校経営予算

電子黒板等購入費(小学校4・5年生に整備)

デジタル教科書

小学校英語教育充実に伴う経費

各小学校教育振興予算(消耗品費等)

※)理科教育設備整備費等補助金充当

1,415

432

11,428

70

14,908

1,800

140

2,850

7,500

主な経費等(千円)

1,745

外国語活動(米原小学校)

校外活動(息長小学校)

(H28.11.18)

校外活動(柏原小学校)

(H28.9.29)

外国語活動(春照小学校)

78

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中学校共済掛金保護者負担金

 中学校の生徒が安全・安心で質の高い教育が受けられるよう、適切に学校管理を行うとともに、健やかに学校

生活を過ごせるように生徒、教職員の健康管理を行います。

学校評議員報酬(29人) 中学校生徒人数(H28の人数は平成28年5月1日時点) (単位:人)

光熱水費

通信運搬費

事務機器使用料

臨時学校校務員賃金(4人)

学校医・学校歯科医・薬剤師報酬

健康診断委託料

日本スポーツ振興センター共済掛金

事業名 教育振興事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

款 10 教育費 項 3 中学校費 目

▲ 21 ▲ 75

2,300

4,270

1,059

5,489 比較 ▲ 2 ▲ 18 5 ▲ 21 ▲ 18

米原 河南 双葉 計

1,880 H28 58 306 169

2 教育振興費 予算書 146 147 ページ

事業の目的および内容

主な経費等(千円)

290

22,200 柏原 大東

予算額(千円)

中学校施設使用料

85 343 1,104

48,398その他の内訳

463

0

179 103 364 1,179

1,270 H29見込 56 288 174 158

伊吹山

市  債 0 0その他 1,713 1,349

28年度

46,703 49,747 ▲6.1%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 44,990

1,250

ページ

事業名 学校管理運営事業継続

主管課 教育委員会学校教育課

目 1 学校管理費 予算書 144 145款 10 教育費 項 3 中学校費

 英語教育の推進を図ります。

3 校長が予算執行の裁量を持ち、思いを踏まえた学校づくりを進めます。

4 社会での自分の役割、将来の生き方・働き方を考える職場体験学習を行います。

5 体験活動、修学旅行、校外活動および部活動の大会等に対する支援を行い、教育活動の充実に努めます。

6 より良い学習環境を整えるため各教科の教材備品を購入します。

修学旅行・校外活動補助金

生徒派遣補助金

外国語指導助手配置事業

教育振興備品購入費

理科教育振興備品購入費

学校経営予算

キャリア教育実践事業

電子黒板等購入費

(中学校1年生に整備) ※国)理科教育設備整備費等補助金充当

デジタル教科書 ※県)自尊感情・学びの礎育成プロジェクト委託金充当

2 市内の中学校に外国語指導助手を配置し、外国の言語や文化に関心が持てるような学習活動を展開するなど、

主な経費等(千円)

943 300

市  債 0 0その他 9,533 4,231

28年度

200

1,800

694

3,750

100

1,790

6,600

17,075

800

42,996 57,926 ▲25.8%

国  費 100 1,650県  費 679

事業の目的および内容

1 電子黒板を用いたデジタルならではの分かりやすい授業や学び合いの学習を促進します。

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 32,684 51,449その他の内訳 米原ガンバレ!ふるさと

応援寄付基金繰入金 5,833

教育施設整備基金繰入金 3,700

596

職場体験学習(伊吹山中)

(H28.6.13~17)電子黒板(米原中学校)

デジタル教科書 ※県)自尊感情・学びの礎育成プロジェクト委託金充当

各中学校教育振興予算(消耗品費等) ※県)自治振興交付金充当

943 300

3798,223

79

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社会教育委員会議経費(報酬10人、費用弁償) 

家庭教育啓発物印刷製本費

社会教育関係団体加盟負担金

まなびサポーター事業

42

90

3 市民の学びたい内容に応じて市職員等が直接出向き、市民生活や生涯学習の推進 に役立つ情報をお届けします。また、市民の学んだ成果を生かす場として、まなび サポーター制度を推進し、講師と学習者のネットワークを創出します。

4 女性の視点を生かした公共の福祉に資するまちづくり活動の推進を図るため、米 原市女性の会に対し、支援します。

主な経費等(千円)

270

100

事業の目的および内容

1 社会教育委員会議において、本市の社会教育事業、生涯学習事業の課題検討を行 います。課題に対する調査研究を行い、社会教育の充実を図ります。

2 教育・子育て関係部局との横連携を取って情報共有を図り、家庭教育フォーラム や家庭教育に関する情報を発信します。

967その他の内訳

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 0 0

28年度

933 967 ▲3.5%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 933

事業名 社会教育総務事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

1 社会教育総務費 予算書 150 153 ページ款 10 教育費 項 5 社会教育費 目

社会教育委員会議

(H28.9.28)

家庭教育親子カレンダーまなびサポーター(H28.11.27)

社会教育団体活動補助金

人権教育推進協議会補助金 1,400

地域人権リーダー研修会講師謝礼 20

事業の目的および内容

 それぞれの家庭や地域社会における人権に関わる課題解決を目指すため、地域人権リーダー研修会やきらめき人権講座などの人材育成の取組を始め、地域の人々が主体的に学びを深め合うハートフル・フォーラム(地区別懇談会)を開催し、市民の人権意識、人権感覚の向上に努めます。

主な経費等(千円)

1,305その他の内訳 人権教育推進協議会等事業費助成金

248

0市  債 0 0その他 248 248

28年度

1,435 1,553 ▲7.6%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 1,187

事業名 人権教育推進事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

1 社会教育総務費 予算書 150 153 ページ

350

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目

地域人権リーダー研修会(H28.6.24)きらめき人権講座(H28.10.20)

80

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フィールドワーク(H28.9.24・25)

主な経費等(千円)

 ルッチまちづくり大学開講経費

(講師謝礼、消耗品費等) 878 公開講座(H28.4.9)

事業の目的および内容

 ”地域に根ざす。幸せになる。”をコンセプトに地域課題を自分のこととして捉え、考え、前向きに行動する人材育成の場としてルッチまちづくり大学(8期生:平成27年10月~平成30年9月)を開講します。ルッチ大学卒業生および学識経験者で組織したルッチみらい会議(企画会議)により、多彩な講師陣を招へいし、ワークショップやフィールドワークなど幅広い講義スタイルで3年間の学びの場を作ります。

686その他の内訳 社会教育事業関係受講料 220

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 220 230

28年度

878 916 ▲4.1%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 658

153 ページ

事業名 ルッチまちづくり大学開催事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

社会教育費 目 1 社会教育総務費 予算書 150款 10 教育費 項 5

文化協会補助金

音楽でまちづくり事業委託料

芸術展覧会開催経費

主な経費等(千円)

2,450

500

1,169第11回米原市芸術展覧会

市民交流プラザ(H28.10.8~16)

事業の目的および内容

1 文化協会など市民団体の文化活動を支援し、市民全体に文化の裾野を広げる活動を進めます。

2 芸術展覧会の開催などの文化芸術事業を展開し、市民の芸術感覚の高揚を図るとともに、ゆとりある心豊か

 な暮らしができる文化の創造を目指します。

3,840その他の内訳 市展出品参加料 175

下倉祺世基金繰入金 243

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 418 440

28年度

4,119 4,280 ▲3.8%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 3,701

ページ

事業名 文化のまちづくり事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

目 1 社会教育総務費 予算書 150 153款 10 教育費 項 5 社会教育費

348

242257

358

250228281

331346381

346

0

100

200

300

400

500

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

米原市芸術展覧会出品数の推移

10回

11回

348

242 257

358

250 228281

331 346381

346

0

100

200

300

400

500

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

米原市芸術展覧会出品数の推移

10

11

回 回

81

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伊吹薬草の里文化センター指定管理委託料

アカデミー棟空調機改修工事設計業務委託

施設設備改修工事

加圧給水ポンプ改修工事

ジョイホール舞台吊物設備改修工事

老朽化した加圧給水ポンプ

主な経費等(千円)

51,721

1,950

6,700

※加圧給水ポンプ:伊吹薬草の里文化センターで使用 する水を配水するために、加圧しているポンプ

事業の目的および内容

1 伊吹薬草の里文化センターについて、指定管理者によりサービスの向上を図りながら、より効率的に施設の 管理運営を行います。

2 市民が施設を安全・安心に利用できるよう、老朽化している給水ポンプやジョイホールの舞台吊物設備を改 修します。

52,085その他の内訳 教育施設整備基金繰入金 8,600

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 8,600 0

28年度

61,767 52,085 +18.6%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 53,167

ページ

事業名 伊吹薬草の里文化センター管理運営事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

目 1 社会教育総務費 予算書 150 153款 10 教育費 項 5 社会教育費

カーニバルッチ(自主事業)(H28.7.3)

自主事業企画実施委託料          8,500

事務機器使用料等 2,717

共催事業実施団体補助金 700

需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費等) 20,200

施設修繕料 7,500

施設維持管理業務委託料 11,500

3 市民交流プラザの施設や設備の適切な維持管理に努め、経年劣化に伴う設備の改修や修繕を行い、利用者の

  利便性の向上を図ります。

主な経費等(千円)

臨時職員賃金 4,432

事業の目的および内容

1 市民交流プラザは市民の文化活動、生涯学習および健康福祉サービスを通じて様々な交流ができる市民協働

 活動の拠点施設としての機能の充実を目指し、自主事業および貸館業務の質的向上に努めます。

2 ベルホール310は県内屈指の音楽専門ホールであり、文化情報の発信拠点として重要な地域資源であるとい

  う認識の下、地域の音楽文化の向上を目指し、ブラスクリニック、自主公演 などを企画 、実施します。

48,816その他の内訳 施設使用料等 11,135

教育施設整備基金繰入金 5,300

0市  債 0 0その他 16,435 13,003

28年度

56,879 61,819 ▲8.0%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 40,444

予算書 150 153 ページ

事業名 市民交流プラザ管理運営事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

老朽化した加圧給水ポンプ

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 1 社会教育総務費

カーニバルッチ(自主事業)(H28.7.3)共催事業実施団体補助金 700

82

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山東生涯学習センター指定管理委託料

大原生涯学習センター維持管理経費

(消耗品費、光熱費、施設維持管理業務委託料)

大原生涯学習センター電気設備修繕

山東生涯学習センター備品購入費

(AED、調理室エアコン)

大原生涯学習センター電気設備修繕

(高圧気中開閉器)

主な経費等(千円)

7,445

1,550

1,300

1,000

事業の目的および内容

1 山東生涯学習センターは、指定管理者によりサービスの向上を図りながら、より効率的に施設の管理運営

 を行います。

2 大原生涯学習センターは、地域の生涯学習の場として、適正な管理を行います。

9,495その他の内訳 大原生涯学習センター

管理経費負担金 926

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 926 988

28年度

11,406 10,483 +8.8%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 10,480

予算書 150 153 ページ

事業名 生涯学習センター管理運営事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 1 社会教育総務費

参加率 79% 84% 84% 89% 84%

参加者 137 54 109 115 415

対象者 173 64 129 129 495

250

平成29年成人式参加状況

山東 伊吹 米原 近江 合計

 献していくことを誓い合う場として、また、市民や関係者が一堂に会して新成人を祝福する場として式典を

 開催します。

2 新成人で構成する成人式実行委員会を組織して、式典や、式典後の企画・運営を行い、自分達で心に残る

 成人式を創り上げます。

主な経費等(千円)

印刷製本費(記念写真) 216

会場使用料

事業の目的および内容

1 新成人が、今日まで支えてくださった方々への感謝の気持ちを改めて認識し、責任と義務を通じて社会貢

789その他の内訳

市  債 0 0その他 0 0

769 789 ▲2.5%

国  費 0 0県  費 0 0

教育委員会生涯学習課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 769

青少年育成費 予算書 152 155 ページ

事業名 成人式開催事業継続

主管課

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 2

成人式実行委員会(H28.12.18) 成人式当日(H29.1.8)

参加率 79% 84% 84% 89% 84%

83

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 (礼儀・学習子ども育成講座、このこともっと教えて ほか)

 (子ども民泊体験・合宿体験、おうみわんぱく笑学公 ほか)

 (わいわい健脚クラブ、通学合宿 ほか)

 (米原公民館非常用照明・クレセント・調理室ガラス修繕、近江公民館防火対応等修繕)

子ども民泊体験・合宿体験(H28.9.30)

 近江公民館指定管理委託料 35,390

 山東公民館指定管理委託料 29,641

 経年劣化等不具合修繕料 7,600

 など、指定管理者の特色を生かしながら、地域に根ざした学びの場、活動の場として施設の管理運営を行い

 ます。

2 施設や設備の適切な維持管理に努め、経年劣化に伴う設備の改修や修繕を行い、利用者の利便性の向上を

 図ります。

主な経費等(千円)

 米原公民館指定管理委託料 29,413

事業の目的および内容

1 各公民館では、社会教育の場としての役割に加え、地域づくりやコミュニティ活動の拠点として機能する

市  債 0 0その他 7,600 0

103,561 96,850 +6.9%

国  費 0 0県  費 0 0

教育委員会生涯学習課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 95,961

公民館費 予算書 154 155 ページ

事業名 公民館管理運営事業継続

主管課

96,850その他の内訳 教育施設整備基金繰入金 7,600

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 3

一般廃棄物最終処分場周辺

地域環境整備基金繰入金

ウッドピアいぶき使用料

山東グラウンド指定管理委託料

市民体育館指定管理委託料

近江グラウンド指定管理委託料

双葉総合体育館指定管理委託料

山東B&G海洋センター指定管理委託料

伊吹B&G海洋センター、伊吹第1第2グラウンド、

伊吹テニスコート指定管理委託料

すぱーく米原、米原野球場、息郷体育館指定管理委託料

11,472

16,530

15,272

8,903

事業の目的および内容

1 誰もが身近にスポーツに親しめるよう、市内体育施設の 維持管理を行います。2 「いつでも、どこでも、誰でも、いつまでも」気軽にス ポーツが楽しめる環境づくりのため、番場地先に多目的広 場を整備します。

主な経費等(千円)

2,386

672

1,019

62,119その他の内訳 教育施設整備基金繰入金 16,200

120,771

0

予算額(千円)

市  債 0 0その他 137,019 48,924

28年度

198,540 111,043 +78.8%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 61,521

48

予算書 160 161 ページ

事業名 体育施設管理運営事業継続

主管課 教育委員会生涯学習課

款 10 教育費 項 6 保健体育費 目 2 体育施設費

多目的広場整備工事(番場地先)

8,903

137,000

84

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2 SEAを配置して英語教育とスポーツの連携を進め、 学校やスポーツ教室等においてスポーツを通した国際 交流を図ります。

※SEAとは・・・語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)のうち、スポーツ指導も同時に行う、「スポーツ国際交流員」のことをいいます。特定種目(本市ではホッケー)のスポーツの専門家として、スポーツトレーニング方法やスポーツ関連事業の立案の補助などを通じて、国際交流活動に従事します。

0その他の内訳

予算額(千円)

市  債 0 0その他 0 0

28年度

6,720 0 皆増

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 6,720

事業名 ホストタウン事業新規

主管課 教育委員会生涯学習課

目 3 体育振興費 予算書 160 163款 10 教育費 項 6 保健体育費

0

ページ

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

1 2020年東京オリンピック・パラリンピックのホスト タウンとして、ニュージーランド国との交流を進める とともに、関西ワールドマスターズゲームズ2021の開 催市としてオークランド大会でPR活動を行います。

スポーツ国際交流員賃金

ニュージーランド訪問等旅費

ホストタウン滋賀交流推進実行委員会負担金

スポーツ国際交流員渡航負担金自治体国際化協会負担金

  ホストタウンや事前合宿誘致等の推進のための県内関係者で構成する「ホストタウン滋賀交流推進実行委員会」が平成28年度に設立されました。本市や滋賀県ホッケー協会、県内の他国とのホストタウン登録市(大津市・守山市)、各競技団体が東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致、ホストタウン推進のための交流事業を行います。 本市は、ニュージーランドとのホストタウン推進として3,000千円(県負担2,000千円、市負担1,000千円)の交流事業を実施します。

213 72

◎ニュージーランドのホッケーの現状  世界ランキング   男子:8位  女子:5位

  2016リオデジャネイロオリンピック

   男子:7位  女子:4位

  2014ワールドカップオランダ大会    男子:7位  女子:5位

◎ニュージーランドとの交流経過 2016.5.17 ニュージーランド大使館訪問        ホストタウン登録に向けたPR

 2016.6.14 ホストタウン登録決定

 2016.12.12 ニュージーランド大使館訪問        教育・ホッケーを中心とした        交流の意見交換

 2017.1.18~22 NZホッケー協会、         日本総領事館を表敬訪問

主な経費等(千円)

2,514

 SEAの基本業務は、中学校部活動の指導のほか、週末等のスポーツ少年団や高校部活動の指導となります。また、各種大会への引率・指導などの業務も行います。

2,376

 4年ごとに開催される中高年齢者のための世界規模の生涯スポーツの国際総合競技大会「ワールドマスターズゲームズ」が平成29年4月にニュージーランドのオークランドで開催されます。4年後の関西ワールドマスターズゲームズ2021開催に係る視察およびホストタウンとしてのPRを行うため、ニュージーランドを訪問します。

1,000

85

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トップアスリート交流事業委託料 夢高原かっとび伊吹補助金

体育協会補助金 西日本ホッケー大会補助金

スポーツ少年団補助金 いきいき健康ウォーク補助金

伊吹山麓スポーツ文化振興事業団補助金 全日本マスターズホッケー大会補助金

総合型地域スポーツクラブ補助金 まいばら協働提案事業補助金

28年度

予算書 160 163 ページ

事業名 スポーツ推進事業

西日本ホッケー大会の様子

(H28.11.19~20)

37,779その他の内訳 社会体育事業参加料 20

地域の絆でまちづくり基金繰入金 2,700

0

15,260 200

1,850

主な経費等(千円)

800 1,700

3,300 100

3,100 100

事業の目的および内容

1 市民の多様なスポーツニーズに応え、生涯スポーツ・競技スポーツ 推進を図るとともに、指導者や選手の育成を行い、「スポーツコミュ ニティまいばら」の実現に向けて、関係団体と引き続き協議を行いま す。また、市内のスポーツニュース等を継続的に発進していき、市民 のスポーツへの関心が更に深まる取組を行います。

2 米原市民総スポーツの日を制定し、各自治会の体育振興員と連携を 図りながら地域スポーツ活動を充実することで、スポーツを通じたコ ミュニティを形成することにより、「希望と元気あふれる明るいまち づくり」につなげます。

3 平成36年の滋賀国体を見据え、平成28年度に実施した伊吹第1グ ラウンド測量の結果を基に、適切なホッケー競技会場として伊吹第1 グラウンドの改修に向けた関係団体等との協議・調整を行います。

市  債 0 0その他 2,720 2031,849 37,799 ▲15.7%

国  費 0 0県  費 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 29,129

継続

主管課 教育委員会生涯学習課

款 10 教育費 項 6 保健体育費 目 3 体育振興費

900 総合型地域スポーツクラブ補助金 まいばら協働提案事業補助金

(マイクリングプロジェクト)

遺跡パンフレット(3学区)・説明看板

萬留帳翻刻調査員賃金 3,014

指定文化財保護保存活動補助金(26件) 13,272

まつりサミット開催経費 445

13,272

事業の目的および内容

  各種文化財調査、指定文化財の維持管理、修理などを実施することで、本市に伝わる数多くの文化財の保護・ 活用を図ります。 1 柏原宿の様々な出来事を記録した萬留帳の保存と活用を図るため翻刻調査を継続します。   また、H28刊行の調査報告書を生かし、その調査成果を柏原宿歴史館や歴史講座などで発信します。 2 貴重な指定文化財を後世に残すための保存・伝承と、青岸寺書院や米原曳山などの修理に対して、助成しま  す。 3 米原ゆかりの人物(石田三成、霊仙三蔵など)について、観光や学校と連携しながら、現地での講座や地域  学習の支援など魅力を発信します。 4 大原太鼓踊りフェスティバルに合わせて、太鼓踊りの伝承などへの課題を顕在化させ、米原の元気につなげ  るために、まいばらまつりサミットを開催し、米原のまつりを発信します。  5 小学校区ごとの特徴的な遺跡や文化財を紹介した啓発資料を作成します。

主な経費等(千円)

14,107その他の内訳 講座受講料等 240

埋蔵文化財発掘調査業務受託事業収入 211

予算額(千円)

その他 13,723 3,142

28年度

20,135 18,249 +10.3%

国  費 1,000 1,000県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 5,412

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

10 教育費 項 5

0市  債 0 0

159 ページ

事業名 文化財保護事業継続

主管課 教育委員会歴史文化財保護課

社会教育費 目 5 文化財保護費 予算書 156款

1,850 900

製作経費 1,005

※国)埋蔵文化財緊急発掘調査事業補助金充当 1,000 萬留帳 太鼓踊

86

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~文化財保護費 予算書 156 159 ページ

主な経費等(千円)

  伊吹山文化資料館指定管理委託料                    8,801  主な事業:いぶき歴史アカデミー(年間11回)、       体験教室いぶきまるかじり隊(年間16回) 醒井宿資料館指定管理委託料                      3,109  主な事業:企画展(1回) 柏原宿歴史館管理運営経費                       6,068  主な事業:徳源院月替展(4月~9月)、月替展(10月~3月)、       企画展(1回・講演会3回)

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 5

事業の目的および内容

   郷土の歴史、文化資料を保存活用し、市民文化の向上を図るため、文化財施設の適切な管理運営を行い、サー ビスの向上を図ります。  伊吹山文化資料館、醒井宿資料館は指定管理者によりサービスの向上を図りながら、より効果的な施設の管理 運営を行います。  伊吹山文化資料館友の会の協力による昔のくらしなどの学びを通じて、自分の住んでいる地域に愛着を感じ、 ふるさと米原に誇りが持てる子どもたちの育成を目指して、ふるさと学習を推進します。

19,141その他の内訳 施設入館料 750

講座受講料等 654

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 1,404 1,204

28年度

20,075 20,345 ▲1.3%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

一般財源 18,671

159 ページ

事業名 文化財施設管理運営事業継続

主管課 教育委員会歴史文化財保護課

社会教育費 目 5 文化財保護費 予算書 156款 10 教育費 項 5

伊吹山文化資料館体験教室

主な経費等(千円)

整備活用委員会経費 322

重要な構成要素補足調査経費 236

事業の目的および内容

  国の重要文化的景観の選定を受けた東草野地域の良好な景観保全と地域活性化を目指します。  今後の整備・活用に向けた整備活用計画を策定し、具体的な事業展開を図ります。  重要な構成要素の補足調査や、地域の素晴らしさ・愛着・誇りの高揚のため、地域の核である曲谷の五色の滝 や吉槻の桂の木などの具体的な整備への取組に向けて、地域との連携協議を深め、景観保全を目指します。

2,120その他の内訳

*前年度比の大幅な減は、平成28年度に甲津原唐臼小 屋茅葺屋根葺替工事を実施したことによるもの

市  債 0 0その他 0 891649 6,355 ▲89.8%

国  費 0 3,344県  費 0 0

教育委員会歴史文化財保護課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

一般財源 649

事業名 文化的景観保護推進事業継続

主管課

五色の滝 桂の木

87

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主な経費等(千円)

山東図書館管理運営事業 31,715 (賃金15,000、図書費6,200、事務機器使用料4,740、電算保守委託料1,279、 施設改修工事1,500など)

近江図書館管理運営事業 32,345 (賃金8,304、図書費5,300、光熱水費3,900、燃料費1,850、施設改修工事

事業の目的および内容

1  図書館サービス基本計画の理念である、暮らしに寄り添い、地域とつながり学び合える図書館として、誰もが身近に利用できる文化・情報拠点としての図書館運営に努めます。

 子どもの読書活動を推進するため、ブックスタート事業や子どもたちの読書活動支援、学習支援を行います。

 施設管理面では、山東図書館のガラスフィルム貼付工事、近江図書館の床暖房、電気工作物の改修工事等を行います。

 市民力のある図書館として、引き続きボランティアや雑誌スポンサーを募るほか、市民が講師の図書館講座を開催します。

57,074その他の内訳 コピー代等 49

本のリサイクル事業協力金 17

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 66 766

28年度

64,060 57,840 +10.8%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳(千円) 29年度

一般財源 63,994

ページ

事業名 図書館管理運営事業継続

主管課 教育委員会図書館

目 4 図書館費 予算書 154 157款 10 教育費 項 5 社会教育費

はにわ館管理運営事業  615  (施設維持管理業務委託料347、消耗品費150など)

文化財施設維持補修事業 42,668  (工事請負費40,868、設計監理委託1,000、施設管理用備品800)

出土品である実物埴輪の適正な保全とともに、はにわ館として内外に

PRするよう、展示に努めます。

はにわミュージアムの大規模改修を行い、多目的なギャラリースペースを新たに創造します。改修後は

文化財の保全活用、芸術文化の振興に寄与する展示の取組に努めます。

主な経費等(千円)

828

事業の目的および内容

地域文化の発信拠点として、はにわ館の地域情報室を活用し、定期的(年

6回程度)に企画展示を開催します。

図書館との一体的施設である強みを生かし、相互に連携が図れるような

取組に努めます。

772その他の内訳 教育施設整備基金繰入金 40,100

下倉棋世基金繰入金 1,700

予算額(千円)

0市  債 0 0その他 42,628 6,400

28年度

43,283 7,172 +503.5%

国  費 0 0県  費 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳(千円) 29年度

一般財源 655

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金繰入金

事業名はにわ館管理運営事業

(文化財施設維持補修事業含む)継続

主管課 教育委員会図書館

社会教育費 目 5 文化財保護費 予算書 156

 8,000など)

款 10 教育費 項 5 159 ページ

文化財施設維持補修事業 42,668  (工事請負費40,868、設計監理委託1,000、施設管理用備品800)

88

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~46 49 ページ

事業名 議会運営事業継

主管課 議会事務局

議会費 目 1 議会費 予算書款 1 議会費 項 1

29年度

00

00

0

会計室

前年度比 財源内訳

8,578 10,319

28年度

▲16.9%

国  費

その他の内訳

市  債

県  費

28年度

00

10,319

主な経費等(千円)

指定金融機関総括事務手数料 1,080収納事務手数料 5,220口座振込案内等郵送料 1,350決算書等印刷製本費 650電算システム使用料 107

事業の目的および内容

予算額(千円)

29年度

その他

事業名 会計管理事業継続

主管課

1 会計規則や予算執行事務マニュアルなどに基づき、会計調書を厳正に審査し、適正かつ正確な収入・支出、 決算書調製に関する会計事務を行います。2 安全かつ確実に公金を管理するとともに、より有利な資金運用を図ります。3 備品管理システムによる備品台帳管理のほか、所得税の源泉徴収事務を行います。

款 2 総務費 項 1 ページ目 予算書 52 53総務管理費 4 会計管理費

08,578一般財源

広告事業収入

県市議会議長会北方領土視察補助金

1 議会基本条例の理念にのっとり、市民に開かれた議会を目指すため、議会報告会、議会だよりの発行、会議 録の公開や本会議録画映像のインターネット配信などを通して、議会活動を広く市民に周知します。また、選 挙権年齢が18歳以上となったことから、政治への関心を深めてもらうため、高校生との意見交換会を実施しま す。 (1)議会報告会 年2回開催 開催予定5月、11月 (2)議会だより 年4回発行 発行部数13,500部/回(市公式webサイトでも閲覧可能) (3)高校生との意見交換会は、市内高等学校の生徒を対象に実施します。(米原および伊吹高等学校)2 各委員会の所管事務調査活動等を通じ、審査能力の向上と政策提案に努めます。また、改選による新人議員 を対象とした研修や議会改革を目指した研修を行うことにより、議会の活性化を図ります。さらには、議会基 本条例の検証を行い、議会として今後取り組むべき方策を検討します。3 各会派等に政務活動費を交付し、調査研究活動に資することで、議員の政策評価能力の向上に努めます。ま た、内容を市公式ウェブサイトで公表し、その透明性を確保します(一人当たり交付額 12万円/年)。

主な経費等(千円)

議員報酬・議員期末手当、共済費       126,251行政視察旅費、講師謝金等議員研修関係       3,350議会だより等印刷製本費              2,200会議録作成業務・検索システム更新データ作成業務  3,514映像配信システム業務                1,137議員改選関係経費       404政務活動費                     2,400

議会報告会の様子(H28.5.14)

20

85

事業の目的および内容

予算額(千円)

財源内訳

その他

その他の内訳

105 125一般財源 144,140 143,646

29年度 28年度

144,245 143,771 +0.3%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0

29年度 28年度 前年度比

事業名 議会運営事業継続

主管課 議会事務局

89

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主な経費等(千円)

監査委員報酬(2人) 1,560

法律相談に係る弁護士謝礼 100

財政援助団体等監査 市が公の施設の管理を行わせている団体などに関する監査 10月~2月

工事監査 技術士による設計図書などの審査、工事現場での実地調査 工事進捗状況による

決算審査 一般会計、特別会計、公営企業会計の決算関係諸表の審査 6月~8月

基金の運用状況審査 基金の運用状況の書類の正確性、適正かつ効率的運用の審査 6月~8月

財政健全化判断比率等審査 健全化判断比率、将来負担比率などの算定基礎の書類審査 7月~8月

定期監査 財務に関する事務の執行、経営に関する事業の管理などの監査 11月~3月

監査等の区分 内容 実施予定

例月出納検査 現金などの残高と出納関係資料との数値確認、事務処理の確認 毎月1回

事業の目的および内容

 公正で合理的、効率的な市の行財政運営を確保するため、地方自治法に基づき財務に関する事務の執行などについて様々な監査などを行います。

予算額(千円) 0 0

一般財源 2,710 2,625

29年度 28年度

2,710 2,625 +3.2%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

その他

その他の内訳

70 73 ページ

事業名 監査事務事業継続

主管課 監査委員事務局

監査委員費 目 1 監査委員費 予算書款 2 総務費 項 6

工事技術監査委託料

公平委員会委員報酬(3人) 70

公平委員会連合会への負担金 45

委員および職員の旅費 112

1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求の審査

2 職員に対する不利益処分の不服申立てに対する審査

3 職員の苦情処理

4 職員団体の登録や管理職員の範囲など、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務の処理

主な経費等(千円)

事業の目的および内容

 公平委員会は、市長などから独立した第三者機関で、市職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために次の審査などを行います。また、法改正に伴う制度改正など人事に関する知識を習得するため、公平委員会連合会が開催する研修会に参加します。

予算額(千円)

財源内訳

その他

その他の内訳

0 0一般財源 244 370

29年度 28年度

244 370 ▲34.1%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0

29年度 28年度 前年度比

60 61 ページ

事業名 公平委員会事務事業継続

主管課 公平委員会事務局

総務管理費 目 8 公平委員会費 予算書款 2 総務費 項 1

65

都市監査委員会などの負担金 150

委員および職員の旅費 708

委員および職員の旅費 112

90

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※県)農業委員会交付金充当

※県)農業経営基盤強化事業事務取扱交付金充当

3,100

15

農地利用最適化推進委員報酬(新設) 3,875 (22人:委員21千円/月)

滋賀県農業会議拠出金 381

主な経費等(千円)

農業委員会委員報酬 6,669 (新19人 旧28人:会長38千円/月、委員25千円/月)

 農地法に基づく許認可業務を適切に行い、優良農地の確保に努めます。

4  農地法改正に伴い農地基本台帳の公表が義務付けられたことから、農地に関する適切な調査を実施し、適正な農地基本台帳の整備と公表を行います。

 農業委員会業務の啓発を行うため、農業委員会だよりを発行します(年2回)。

事業の目的および内容

1  改正農業委員会法が平成28年4月に施行されたことにより、平成28年度に農業委員および農地利用最適化推進委員の募集を行いました。このことにより、新委員の任期が始まる平成29年7月までに農業委員会組織等の見直しを行います。

 耕作放棄地の発生を防止するため、現地調査を行い適切な指導を実施するとともに、農地利用の最適化の推進に取り組みます。

予算額(千円) 0 0

一般財源 10,74613,861 11,733 +18.1%

国  費 0 0県  費 3,115 3,331市  債 0 0

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

その他

その他の内訳

8,402

29年度

事業名 農業委員会運営事業継続

主管課 農業委員会事務局

農業費 目 1 農業委員会費 予算書款 6 農林水産業費 項 1

28年度

106 107 ページ

91

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特 別 会 計

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国民健康保険税

当初予算の概要

  米原市国保の状況については、被保険者数は減少傾向が続いていますが、他市町に比べて加入者の高齢化が顕著であり、医療技術の進展などと相まって、医療費の水準は県内でも高いところで推移しています。しかし、平成28年11月診療分までの医療費(保険者負担分)では、対前年同月比で約5.7%減少していることから、保険給付費については、被保険者数の減少も考慮しながら、対前年度比約96%で計上しています。 国民健康保険税については、平成28年度の状況や平成29年度の保険給付費の推計および県下でも税負担率が高い位置にあることを踏まえ、税率改正は行わず、現状の税率で見込んでいます。 保健事業、保険基盤安定事業(保険税軽減、保険者支援分)、出産一時金、財政安定化支援事業、事務費および福祉医療費制度による医療費波及分について、一般会計から繰り入れます。 平成30年度からの国保制度改革に向けては、システムの改修や保険税率の見直しなどを行います。

当初予算の主な増減理由

4,553,600 ▲2.9%

国  費

市  債

771,742

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳(千円)

4,420,700

県  費

208 ページ

会計名 国民健康保険事業特別会計

予算書 179

その他

その他の内訳

主管課市民部保険課

健康福祉部健康づくり課

29年度

2,633,592846,88265,000

216,531

28年度

791,595

2,627,713813,239

0208,006

督促手数料、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、高額医療共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金、財産収入、高額療養費貸付金元金収入、諸収入、一般会計繰入金、繰越金

 

2,783,225 2,903,217 ▲4.1%

主要な経費療養給付費 2,390,000  療養費 21,600  審査支払手数料 7,466高額療養費、高額介護合算療養費 348,050  移送費 2出産育児一時金(30件)、葬祭費(70件) 16,107

予算額

29年度

国民健康保険税、繰入金

28年度 前年度比

事業内容  国保被保険者への保険給付および、出産育児一時金、葬祭費等の支給を行います。

高額医療費共同事業交付金

諸収入

療養給付費交付金

(単位:千円)

  (増額) 高額医療費共同事業拠出金 23,871千円

 (減額) 一般被保険者療養給付費 60,000千円 退職被保険者等療養給付費 30,000千円 一般被保険者高額療養費 25,547千円 後期高齢者支援金 15,548千円 保険財政共同安定化事業拠出金 31,647千円

主要事業の概要

事業名 保険給付費

28年度29年度

476,709

122,038 133,947

前期高齢者交付金

財源内訳

国  費

県  費

保険財政共同安定化事業交付金

518,034

97,603

1,213,866

646,554

77,698

410

104,600

85,442

1,357,176

559,152

180,370

120

112,723

92

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財源内訳

27,478

国  費

県  費

諸収入

繰入金

1,020

14,190

保険財政共同安定化事業交付金

主要な経費 高額共同事業拠出金(80万円以上の医療費対象)  120,534 保険財政共同安定化事業拠出金(上記以外の医療費対象)  792,174

912,791 920,551 ▲0.8%

国民健康保険税、繰入金

国  費

県  費

高額医療費共同事業交付金

予算額

29年度

予算額

29年度 28年度 前年度比

事業名 共同事業拠出金

事業内容 市町村間の医療費・保険料の格差を縮小し安定した財政運営を行うことを目的として都道府県単位で拠出金を出し合い、医療費実績等に応じて交付を受ける仕組みです。

主要な経費特定健康診査等事業費(特定健康診査委託料ほか) 41,736  高額療養費貸付金 1,000保健衛生普及費(人間ドック補助(300件)、ジェネリック差額通知(4回)) 5,854

28年度 前年度比 財源内訳

48,590 47,037 +3.3%

26,765

5,062

事業内容 将来的な医療費の適正化を目的として、生活習慣病の発症や重症化を予防するために特定健康診査・特定保健指導を実施し、人間ドック受診への補助等や、特定健康診査に関するインセンティブ事業を行います。

事業名 保健事業費

28年度

1,020

10,668

9,424

29年度

29年度

620,407

224,745

27,069

24,165

24,165

28年度

628,889

191,751

31,885

30,133

30,133

93

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諸収入 95

当初予算の概要

 1 被保険者数の増加に伴う、介護保険料の収入について増額を見込んでいます。 2 保険給付費については、第6期介護保険事業計画で推計した各種介護サービスの経費、平成28年度の給付  費の伸び率を勘案し、前年度とほぼ同額を見込んでいます。 3 平成29年4月から介護予防給付における介護予防訪問介護と介護予防通所介護の2つのサービスを介護予  防・日常生活支援総合事業に完全移行し、平成28年度の利用実績を踏まえて必要な経費を見込んでいます。 4 一般介護予防事業については、新たに買い物生活リハビリ事業を実施します。 5 米原近江地域包括支援センターおよび認知症初期集中支援チームの設置に係る経費を見込んでいます。 6 市民等の多様な主体が参画し、様々なサービスを充実することにより、地域の支え合い体制づくりを推進  し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等の実施を目指します。 7 調査の分析・結果および必要なサービス量等を踏まえ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことがで  き、高齢者が活躍できるまちの実現を目指し、第7期(平成30~32年度)介護保険事業計画を策定します。

当初予算の主な増減理由

(増額)  介護保険料収入 6,828千円(0.9%)

30

支払基金交付金 1,004,297

利子及び交付金 77

一般会計繰入金 530,780

繰越金 500

0その他 1,535,779 1,537,559

介護保険料 782,862 776,034その他の内訳 督促手数料3,760,000 3,751,000 +0.2%

国  費 911,839 912,497県  費 529,520 524,910市  債

会計名 介護保険事業特別会計 主管課 健康福祉部くらし支援課・高齢福祉介護課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

予算書 209 240 ページ

29年度 28年度

0

4,100

主要な経費介護予防サービス給付費 36,100 予防サービス計画給付費 9,900

予防福祉用具購入給付費 700 地域密着型予防サービス給付費 2,600

予防住宅改修給付費

15,960県  費 6,755 7,204繰入金 6,762 7,214

57,000 ▲6.3%

介護保険料 11,085 11,794国  費 13,846 14,828

支払基金交付金 14,952

事業内容 要支援者が受けた介護サービスの保険負担分(9割または8割)を支払います。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

53,400

3,100 地域密着型サービス給付費 470,000

事業名 介護予防サービス等諸費

主要な経費居宅介護サービス給付費 1,499,500 居宅住宅改修給付費 11,300

施設介護サービス給付費 1,125,200 居宅サービス計画給付費 195,800

居宅福祉用具購入給付費

917,280県  費 471,032 463,766繰入金 417,132 413,573

28年度

3,304,900 3,276,000 +0.9%

介護保険料 687,436 678,914国  費 803,928 802,467

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

支払基金交付金 925,372

主要事業の概要 (単位:千円)

事業名 介護サービス等諸費

事業内容 要介護者が受けた介護サービスの保険負担分(9割または8割)を支払います。

(増額)  介護保険料収入 6,828千円(0.9%)      保険給付費のうち介護サービス等諸費 28,900千円(0.9%)      介護予防・日常生活支援総合事業費 12,325千円(29.5%)(減額)  保険給付費のうち介護予防サービス等諸費 3,600千円(6.3%)      包括的支援事業・任意事業費 5,976千円(6.5%)      ※一般会計繰入金537,201千円→530,780千円(6,421千円、1.2%)

4,100予防住宅改修給付費

94

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介護予防ケアマネジメント業務委託料(468件)

運動器機能向上アドバイス事業補助金            (4事業所)2,000 240

34,600 介護予防活動拠点運営事業補助金           (20団体)臨時介護支援専門員賃金(4人) 8,025 1,000

ご近所元気隊教室事業補助金(10か所)

主要な経費

短期集中運動指導事業委託料 4,800 買い物生活リハビリ事業委託料 317

介護予防・生活支援サービス事業費(負担金・補助金)

936

11,714県  費 6,769 5,229繰入金 6,769 5,229

41,834 +29.5%

介護保険料 11,916 9,204国  費 13,540 10,458

支払基金交付金 15,165

事業内容 高齢者のニーズや状態に応じた必要なサービスが提供される体制整備を進めるとともに、住民や地域主体の介護予防事業に取り組み、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じた地域づくりを推進します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

54,159

主要な経費 特定入所者介護サービス給付費 84,000 特定入所者予防サービス給付費 100

事業名 介護予防・日常生活支援総合事業費

30,016県  費 14,319 18,293繰入金 10,601 13,533

107,200 ▲21.5%

介護保険料 17,509 22,218国  費 18,123 23,140

支払基金交付金 23,548

事業内容 低所得者の施設利用が困難とならないように、食費と居住費の一定額以上を保険給付します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

84,100

(単位:千円)

事業名 特定入所者介護サービス費

生活支援体制整備事業 8,000 配食サービス事業委託料(28,428件) 4,500

認知症総合支援事業 16,900 成年後見制度利用支援助成金(5件) 1,200

介護用品支給助成金(延べ3,336人) 25,300

在宅医療・介護連携推進事業 2,321 緊急通報システム委託料(116人) 1,779

17,868繰入金 16,702 17,868

主要な経費

総合相談支援事業(地域包括支援センター)

介護給付費適正化事業 1,734

20,583

91,632 ▲6.5%

介護保険料 18,848 20,159国  費 33,404 35,737県  費 16,702

事業内容 総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、任意事業を実施し、高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように支援します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

85,656

事業名 包括的支援事業・任意事業費

95

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 後期高齢者被保険者証などの交付や医療給付に係る通知などを行います。また、後期高齢者

当初予算の主な増額理由

 広域連合保険料負担金 8,440千円   広域連合保険基盤安定繰入負担金 3,247千円 *第5期保険料率の2年度目であり、被保険者数の増加に伴い後期高齢者医療保険料の増加が見込まれるためです。

主要事業の概要

(単位:千円)

事業名 総務管理事業、賦課徴収事業

諸収入 4,495

一般会計繰入金 100,593

当初予算の概要

 後期高齢者医療制度は、全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市は、広域連合との事務処理の役割分担により、保険料の徴収、資格の得喪や給付申請などの窓口業務、また、広域連合から委託を受け、健康診査などの保健事業を行います。平成29年度においても、引き続き広域連合と連携し、高齢者が将来にわたり安心して医療が受けられるよう、健全で着実な運営に努めます。 市の役割である保険料徴収、申請受付などの事務費、健康診査に係る経費の市負担分、保険料の軽減額分について、一般会計から繰り入れます。

105,105 102,245その他の内訳 督促手数料等 16

繰越金 1

0 0市  債 0 0

後期高齢者医療保険料 348,195 339,755その他

財源内訳(千円) 29年度 28年度

453,300 442,000 +2.6%

国  費 0 0県  費

ページ

会計名 後期高齢者医療事業特別会計 主管課市民部保険課

健康福祉部健康づくり課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

予算書 241 257

28年度29年度

92,24230

339,755

95,48930

348,195

612

28年度

3,655

督促手数料等

繰入金

116

主要な経費 広域連合保険料負担金 348,195  広域連合基盤安定繰入負担金 95,489

諸収入

繰入金443,714 432,027 +2.7%

後期高齢者医療保険料

事業名 後期高齢者医療広域連合納付経費

事業内容 徴収した後期高齢者医療保険料等と一般会計から繰り入れた保険基盤安定負担金(保険料軽減額)を広域連合へ納付します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

主要な経費集団健診委託料 3,705  医療機関健診委託料 1,013  県国保連合会負担金(健診データ管理、支払業務手数料) 139

5,107 5,549 ▲8.0%健康診査受託収入 4,421

1,2493,858

1,128

事業内容 広域連合からの受託により、生活習慣病の早期発見と被保険者の健康の保持増進を図るため、健康診査事業を実施します。

予算額29年度 28年度 前年度比 財源内訳

繰入金

28年度29年度

主要な経費 消耗品費 109  印刷製本費 203  通信運搬費 3,345

事業名 健康診査事業

3,678繰越金

諸収入3,623 +1.5%

事業内容 後期高齢者被保険者証などの交付や医療給付に係る通知などを行います。また、後期高齢者医療保険料の賦課、徴収、還付などを行います。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

63,614

主要な経費 広域連合保険料負担金 348,195  広域連合基盤安定繰入負担金 95,489

96

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事業名 コンポスト事業業務管理費

事業内容 コンポスト施設の適正な管理運営と廃止後の後利用に向けた取組を検討します。

当初予算の概要

 コンポストセンターは、平成29年10月末の廃止に向けて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法 律に基づく手続を進めるとともに、施設内に残る未完成堆肥の堆肥化を完了します。  また、庫内にストックしている堆肥の販売促進に努めます。

当初予算の主な減額理由

  施設維持管理業務委託料   12,134千円      [汚泥脱水業務の減(H29.3月終了)、施設運転管理業務の減(H29.10月終了)等]

主要事業の概要

(単位:千円)

30,300 45,579その他の内訳 堆肥売上 2,200

一般会計繰入金 28,100

0 0市  債 0 0施設手数料 0 421その他

財源内訳 29年度 28年度

30,300 46,000 ▲34.1%

国  費 0 0県  費

ページ

会計名 農業集落排水事業特別会計(コンポスト事業) 主管課 経済環境部環境保全課

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比

予算書 259 282

平成29年度堆肥(ゆめいぶき)販売収入予算 平成28年度堆肥(ゆめいぶき)販売実績(見込)

繰入金

28年度

主な経費市債償還元金 9,017市債償還利子 2,983

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

12,00012,000 12,015 ▲0.1%

(単位:千円)

事業名 公債費

事業内容 施設建設のために借り入れた市債の償還を行います。

70,000 円

計 2,200,000円 - 計 61,000 ㎏ 1,210,000 円

3号 400,000円 約5.7倍 3号 3,000 ㎏

650,000 円

2号 600,000円 約1.2倍 2号 32,000 ㎏ 490,000 円

1号 1,200,000円 約1.8倍 1号 26,000 ㎏

主な経費消耗品費       505     委託料(施設運転管理業務)     6,800光熱水費、使用料等 3,029       (肥料分析、環境影響調査など) 1,433修繕費(設備、車検)1,400

平成  年度

品 目 予算 前年度比較 平成  年度

品 目 販売量(見込) 販売金額(見込)

1,400

繰入金 10,967 27,555

繰越金 0 1

29年度 28年度

13,167 29,377 ▲55.2%

手数料 0 421

諸収入 2,200

事業内容 コンポスト施設の適正な管理運営と廃止後の後利用に向けた取組を検討します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

12,015

2829

市債償還利子 2,983

97

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事業名 一般管理費

 農業集落排水事業の経営状況や使用料原価の明確化等を図るため、平成30年度の地

当初予算の概要

 汚水を円滑に処理するため、農業集落排水処理場、マンホールポンプおよび管路等の適正な維持管理を行います。 農業集落排水事業の経営状況や使用料原価の明確化等を図るために、平成30年度の地方公営企業法適用に向けた移行業務に取り組みます。 農業集落排水処理施設の公共下水道接続へ向け、処理場の跡地利用も含め、関係機関との協議を進めます。 歳入の概要としては、水洗化率向上に伴う有収水量の増加等により、使用料収入が増加しています。また、汚泥引抜業務委託料の増により、一般会計繰入金が増加しています。 ※ 水洗化率の目標:94.0%(平成28年度末見込み:93.7%)

当初予算の主な増額理由

  施設維持管理業務委託料 21,900千円

主要事業の概要

(単位:千円)

預託還元金 910

繰越金 1,200

分担金、諸収入等 520

下水道使用料 53,100 51,700その他 162,700 130,400

その他の内訳 一般会計繰入金 160,070

+7.2%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 50,900 66,600

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

266,700 248,700

予算書 259 282 ページ

会計名農業集落排水事業特別会計

(農業集落排水処理施設関係)主管課 土木部上下水道課

菅江地区農業集落排水処理施設

59,600諸収入 92 392

主要な経費

29年度 28年度

174,068 174,847 ▲0.4%繰入金 127,176 114,855市 債 46,800

事業名 公債費

事業内容  農業集落排水処理施設の建設改良事業等のために借り入れた市債の元金および利子を償還します。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

諸収入 2,268 1,770

主要な経費光熱水費 17,000異常通報通信料 800使用料徴収事務委託料 1,250

修繕料 10,000施設維持管理業務委託料 46,900汚水ます設置工事 2,500

370繰入金 30,313 10,670市 債 1,900 2,100

29年度 28年度

80,243 59,524 +34.8%

使用料 45,492 44,614分担金 270

事業名 業務管理費

事業内容 し尿や生活排水を適正に処理するため、農業集落排水施設(処理場11か所、マンホールポンプ18か所)の適正な維持管理を行います。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

2,343市 債 2,200 4,900

主要な経費 地方公営企業法適用移行業務委託料 2,283   消費税 5,000

29年度 28年度

12,389 14,329 ▲13.5%使用料 7,608 7,086繰入金 2,581

事業内容 農業集落排水事業の経営状況や使用料原価の明確化等を図るため、平成30年度の地方公営企業法適用に向けた移行業務に取り組みます。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

主要な経費 市債償還元金 145,342   市債償還利子 28,726

98

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手数料、諸収入等 15,101

当初予算の概要

 下水道総合地震対策計画に基づく防災・減災対策を進めていくために、重要路線の耐震化工事等を実施します。 施設寿命を延伸させていくための下水道施設長寿命化計画に係る管路調査業務およびマンホールポンプ場の更新工事を実施します。 洪水インフラ整備として雨水整備事業を実施し、防災・減災事業を進めます。 農業集落排水処理施設の公共下水道接続へ向け、処理場の跡地利用も含め、関係機関との協議を進めます。 歳入の概要としては、水洗化率向上に伴う有収水量の増加等により、使用料収入が増加しています。また、市債償還元金の増、資本費平準化債借入可能額の減により、一般会計繰入金が増加しています。 ※ 水洗化率の目標:92.0%(平成28年度末見込み:91.5%)

当初予算の主な増減理由

(増額) 元金償還金 61,465千円(減額) 地方公営企業法適用移行業務委託料 22,846千円     下水道長寿命化計画業務委託料 23,200千円

一般会計繰入金 1,229,659

預託還元金 3,000

繰越金 1,800

下水道使用料 574,600 557,800その他 1,261,660 1,189,355

その他の内訳 受益者負担金 12,100 ▲10.4%

国  費 56,740 192,745県  費 0 0市  債 581,000 821,100

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

2,474,000 2,761,000

307 ページ

会計名 流域関連公共下水道事業特別会計 主管課 土木部上下水道課

予算書 283

市 債使用料

15,340諸収入 3,500 3,950

主要な経費

光熱水費 11,214修繕料 16,000異常通報通信料 2,810施設維持管理業務委託料 9,500使用水量検針業務委託料 13,100

下水道長寿命化計画業務委託料 3,800下水道業務継続計画策定業務委託料 8,600流域下水道維持管理負担金 276,000排水設備工事補助金 1,000排水設備資金融資あっせん預託金 3,000

予算額

29年度 28年度 28年度

347,214 364,150 ▲4.7%

使用料 324,851 331,360国 費 6,191 13,500

前年度比 財源内訳 29年度

繰入金 12,672

主要な経費 地方公営企業法適用移行業務委託料 11,754   消費税 52,000

事業名 業務管理費

事業内容

 下水道施設(マンホールポンプ65か所、真空ステーション3か所)の適正な維持管理を行うとともに、流域下水道の維持管理費を負担します。また、施設寿命を延伸させるための下水道長寿命化計画に基づく管路調査業務を行い、大規模地震等の災害により下水道施設が被害を受けた際にも業務を継続していくため、下水道業務継続計画を策定します。

29年度 28年度

63,977 79,622 ▲19.6%52,277 45,02211,700 34,600

事業名 一般管理費

事業内容 下水道事業の経営状況や使用料原価の明確化等を図るため、平成30年度の地方公営企業法適用に向けた移行業務に取り組みます。

予算額29年度 28年度 前年度比 財源内訳

     下水道長寿命化計画業務委託料 23,200千円     公共下水道工事 289,900千円     利子償還金 27,418千円

主要事業の概要

(単位:千円)下水道長寿命化計画 管路調査

99

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1,214,444 1,133,475市 債 513,900

財源内訳 29年度 28年度

1,809,309 +1.9%

使用料 162,773 154,839繰入金

予算額

29年度

464,000

事業内容  下水道施設の建設改良事業等のために借り入れた市債の元金および利子を償還します。

予算額

29年度 28年度 前年度比

市 債 105,300 272,600

1,843,356

1,606

主要な経費

事業計画変更策定業務 7,800宇賀野地区雨水整備測量設計業務委託料 5,500下水道事業現場技術業務委託料 13,000総合地震対策工事 27,276下水道管支障移設工事(菜種川) 9,612長寿命化計画ポンプ場更新工事 19,182

公共汚水ます設置工事 10,900舗装本復旧工事 3,300醒井地区雨水整備工事 26,428長岡地区雨水整備工事 3,001流域下水道事業建設負担金 51,212配水管支障移設補償工事(長岡) 2,710

事業名 公債費

26,579負担金 12,100 15,300

179,245繰入金 2,543 12,589

財源内訳 29年度

国 費 50,549

28年度

219,453 507,919 ▲56.8%

使用料 34,699

諸収入 14,262

(単位:千円)

事業名 公共下水道事業費

事業内容

 公共汚水ます設置工事、汚水管を整備した箇所の舗装本復旧工事のほか、下水道総合地震対策計画に基づく重要路線の耐震化やマンホールの浮上抑制等の工事、下水道施設長寿命化計画に基づくマンホールポンプ更新工事、下水道法改正および都市計画区域の再編等に伴う事業計画変更を行います。また、洪水インフラ整備のための雨水整備事業を行います。

28年度 前年度比

2,139 7,095

主要な経費

市 債 513,900諸収入

市債償還元金 1,497,129   市債償還利子 346,227

464,000

一般管理費

一般管理費

業務管理費

業務管理費

公共下水道事業費(人件費)

公共下水道事業費(人件費)

公共下水道事業費

公共下水道事業費

元金

元金

利子

利子

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

29年度歳出

28年度歳出

(千円)

下水道使用料

下水道使用料

受益者負担金

受益者負担金

国庫補助金

国庫補助金

市債

市債

一般会計繰入金

一般会計繰入金

その他

その他

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

29年度歳入

28年度歳入

(千円)

20.2%

0.6% 7.0%

29.7% 42.1%

0.5%

0.5% 2.3%

23.5% 49.7%

0.8%

2.9%

13.2%

1.1%

17.3%

52.0% 13.5%

2.6%

14.0%

60.5%

1.5%

14.0%

7.4%

23.2%

100

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一般会計繰入金

(増額)

保留地処分金の増に伴う地域開発事業債の償還元金  245,095千円

(減額)

保留地媒介手数料

広告料

施設維持管理委託料(除草)

3,800千円

700千円

300千円

当初予算の概要

 土地区画整理事業により整備を進めてきた宅地(保留地)について、個人や事業者に売却などを進めます。 当該事業は、平成29年度で終了となるため、地域開発事業の市債償還を完済します。

当初予算の主な増減理由

+93.6%

国  費 0 0

繰越金 35

財産収入 395,095 150,000その他 94,605 102,900

その他の内訳 94,570

県  費 0 0市  債 0 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

489,700 252,900

325 ページ

会計名 米原駅東部土地区画整理事業特別会計 主管課 政策推進部みらい創生課

予算書 309

28年度

480,623 240,774 +99.6%

主要な経費市債償還元金  都市計画事業債 70,991  地域開発事業債 395,095市債償還利子  都市計画事業債 12,255  地域開発事業債 2,282

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

主要な経費 旅費 143    除草業務委託料 800

事業名 公債費

事業内容 米原駅東部土地区画整理事業のために借り入れた市債の償還を行います。

28年度

943 6,039 ▲84.4% 繰入金 943 6,039予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

(単位:千円)

事業名 保留地管理事業

事業内容 保留地の早期貸付、売却に取り組みます。

90,774

財産収入 395,095 150,000

繰入金 85,528

101

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(単位:千円)

事業名 住宅団地販売事業

事業内容 販売促進用のためのチラシ作成費、新聞折込費および媒介契約に基づく手数料

当初予算の概要

 南川住宅団地は平成16年度から販売を行っており、全72区画販売のうち69区画が販売済で、現在3区画の申込みを受け付けています。早急な完売に向け、市内・長浜市・彦根市はもちろんのこと、大垣市方面にも販売活動を行い、販売媒介契約の締結推進や住宅展示場でのイベントにブースを設けるなどして販売促進に努めます。

主要事業の概要

土地売払収入 30,500 30,500その他 0 0

その他の内訳

±0%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

30,500 30,500

予算書 327 339 ページ

会計名 住宅団地造成事業特別会計 主管課 地域振興部伊吹自治振興課

主要な経費 一般会計繰出金 29,480

28年度

29,480 29,150 +1.1% 土地売払収入 29,480 29,150予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

主要な経費近隣市への新聞折込手数料 168   媒介手数料 632   チラシ印刷代 200

事業名 一般会計繰出経費

事業内容 土地売払収入から造成費を差し引いた金額を一般会計に繰出します。

28年度

1,020 1,350 ▲24.4% 土地売払収入 1,020 1,350予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度

102

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繰越金

行政財産使用料

事業名 一般管理事業

当初予算の概要

  三船駐車場(24区画)および坂田駅前駐車場(88区画)について、適正な維持管理を行うとともに、使用料 収入の確保に努め、健全な事業運営を行います。

当初予算の主な増額理由

  駐車場使用料収入 100千円

主要事業の概要

(単位:千円)

1

駐車場使用料収入 3,409 3,309その他 91 91

その他の内訳 90

+2.9%

国  費 0 0県  費 0 0市  債 0 0

予算額(千円)

29年度 28年度 前年度比 財源内訳 29年度 28年度

3,500 3,400

予算書 341 353 ページ

会計名 駐車場事業特別会計 主管課 土木部都市計画課

主要な経費 一般会計繰出金(基金積立)3,200、修繕料 100、施設維持管理業務委託料 57

29年度 28年度

3,500 3,400 +2.9%使用料 3,409

事業内容  駐車場区画の適正な維持管理を行います。

予算額

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

3,309

繰越金等 91 91

【坂田駅前駐車場】 【三船駐車場】

103

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公 営 企 業 会 計

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▲77,377千円

▲31,200千円 資本的収支における増減額

1,399千円企業債 36,000千円

379 ページ

会計名 水道事業会計

予算書 355

土木部上下水道課主管課

予算額(千円)

収益的支出資本的支出

29年度 28年度 前年度比 財源内訳

水道使用料

他会計補助金

521,375

県  費

企 業 債

その他

その他の内訳

長期前受金戻入

支出

支出

国  費

受託工事収益収入

建設改良費

有形固定資産減価償却費

工事負担金収入

当初予算の概要

  水道事業の主な収入である水道料金は、実績から前年度と同等と見込みました。また、今年度から平成32年度 までの間に伊吹南部水質硬度低減化事業に取り組むこととし、この事業に係る費用の財源は、企業債として借り 入れることとしました。  支出に関しては、米原市水道事業基本計画に基づき、安心・安全な給水確保のため、施設の維持管理等を行う こととし、伊吹南部水質硬度低減化事業として、送水管実施設計や浄水場改良工事に着手します。  また、安定的な水道水の供給のために、各施設等の運転管理や水質検査を行います。また、老朽化している配 水管について布設替工事や漏水箇所の修繕を行うことにより有収率の向上を図ります。

当初予算の主な増減理由

268,012

収益的収支における増減額

7,278

28年度

36,0000

44,999

206,965

18,302千円

工事負担金

その他

1,399

6,840

29年度

600,917598,800

00

598,800

831,226

▲19.9%363,248290,872

▲1.4%843,355

事業名

▲77,377千円

収益的支出

企業債利息、消費税ほか減価償却費、資産減耗ほか受託工事ほか水質検査・運転管理・電算処理等業務委託ほか薬品代、動力電話代、人件費ほか

支出

主要事業の概要

建設改良費

前年度比

事業内容

831,226 843,355 ▲1.4%予算額

29年度 28年度

水道施設の適正な維持管理を行います。

財源内訳

事業名 資本的支出

事業内容 施設の建設改良を行います。

29年度 28年度

598,8006,400

199,590

290,872 29,450

0

28年度

水道使用料受託工事収益

363,248 ▲19.9% 他会計補助金

他会計補助金

工事負担金

75,626

27,63126,127

29年度

長期前受金戻入

その他

(単位:千円)

企業債

国庫補助金内部留保資金等

【建設改良工事】 伊吹南部水質硬度低減化工事(*)

11,326206,96515,54924,702

598,800

326,8857,278

29,085

1,39936,000

         春照地区配水管布設替工事ほか

【人件費等】

222,877

予算額

29年度 28年度

409,896

【測量設計業務】 伊吹南部水質硬度低減化実施設計業務委託料ほか

主要な経費

主要な経費

45,000

0

前年度比 財源内訳

217,1839,000

6,840

22,700100,127

25,371

75,100(*)債務負担行為 伊吹南部水質硬度低減化事業(平成32年度まで)

【人件費等】【企業債償還】  元金償還金 136,401

25,371

104