石 巻 市 一 般 会 計 歳出決算事項別明細書...(款) 2 総務費 (項) 1...
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石 巻 市 一 般 会 計
歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
1 議会費 441,076,000 6,797,000 0 0 447,873,000
1 議会費 441,076,000 6,797,000 0 0 447,873,000
1 議会費 441,076,000 6,797,000 0 0 447,873,000
2 総務費 13,850,044,000 73,642,455,000 542,452,642 8,306,850 88,043,258,492
1 総務管理費 12,500,229,000 73,716,219,000 536,134,242 8,306,850 86,760,889,092
1 一般管理費 3,448,400,000 109,702,000 2,631,960 4,038,440 3,564,772,400
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-140- (一般会計)
(単位:円)
420,809,724 27,063,276
420,809,724 27,063,276
420,809,724 27,063,276
1 報酬 162,698,000 156,168,000 6,530,000
2 給料 46,270,000 45,059,110 1,210,890
3 職員手当等 77,203,717 72,307,299 4,896,418
4 共済費 117,148,000 113,066,064 4,081,936
8 報償費 50,000 28,094 21,906
9 旅費 11,771,000 8,279,964 3,491,036
10 交際費 1,125,000 619,370 505,630
11 需用費 8,019,764 5,627,569 2,392,195
12 役務費 680,000 478,556 201,444
13 委託料 8,932,000 7,208,408 1,723,592
14 使用料及び 1,995,000 1,925,098 69,902
賃借料
18 備品購入費 114,236 113,415 821
19 負担金、補 11,846,000 9,908,494 1,937,506
助及び交付
金
22 補償、補填 20,283 20,283 0
及び賠償金
86,709,285,751 継続費逓次繰越 678,297,253
274,130,000
繰越明許費
298,385,139
事故繰越
83,160,349
85,494,246,299 継続費逓次繰越 613,620,345
274,130,000
繰越明許費
295,732,099
事故繰越
83,160,349
3,468,716,642 96,055,758
1 報酬 11,705,263 11,000,065 705,198 ○ 02款01項02目へ予算流用
2 給料 882,583,969 878,733,859 3,850,110 168,410
3 職員手当等 2,014,386,560 2,004,560,754 9,825,806 ○ 予備費充用 4,206,850
4 共済費 325,889,734 314,072,975 11,816,759
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-141-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
2 文書広報費 41,511,000 0 0 168,410 41,679,410
3 財政管理費 14,034,000 0 0 0 14,034,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-140- (一般会計)
-142- (一般会計)
(単位:円)
5 災害補償費 1,811,290 1,811,290 0
7 賃金 35,448,474 32,966,606 2,481,868
8 報償費 639,400 307,318 332,082
9 旅費 11,495,959 8,376,066 3,119,893
10 交際費 3,000,000 1,476,560 1,523,440
11 需用費 27,501,793 22,557,218 4,944,575
12 役務費 13,356,190 7,529,613 5,826,577
13 委託料 97,473,380 89,818,474 7,654,906
14 使用料及び 15,114,588 10,184,558 4,930,030
賃借料
18 備品購入費 36,216,300 33,112,066 3,104,234
19 負担金、補 87,467,500 51,527,220 35,940,280
助及び交付
金
22 補償、補填 86,400 86,400 0
及び賠償金
27 公課費 595,600 595,600 0
41,149,238 530,172
1 報酬 5,548,000 5,524,380 23,620 ○ 02款01項01目より予算流用
4 共済費 1,072,000 966,928 105,072 168,410
7 賃金 1,410,000 1,038,750 371,250
9 旅費 8,000 2,600 5,400
11 需用費 1,350,183 1,338,441 11,742
12 役務費 5,280,827 5,280,827 0
13 委託料 23,617,472 23,612,472 5,000
14 使用料及び 3,369,168 3,361,080 8,088
賃借料
18 備品購入費 23,760 23,760 0
11,457,886 2,576,114
4 共済費 230,000 197,807 32,193
7 賃金 1,465,000 1,412,758 52,242
11 需用費 1,192,660 791,884 400,776
12 役務費 67,340 67,340 0
13 委託料 8,949,000 8,948,097 903
14 使用料及び 2,090,000 0 2,090,000
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-141-
-143-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
4 会計管理費 29,123,000 0 0 0 29,123,000
5 財産管理費 312,103,000 8,397,000 0 0 320,500,000
6 企画費 398,494,000 △29,600,000 63,300,000 △5,211,167 426,982,833
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-142- (一般会計)
-144- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 40,000 40,000 0
助及び交付
金
25,776,182 3,346,818
1 報酬 1,251,720 1,251,720 0
4 共済費 190,000 174,340 15,660
9 旅費 42,000 0 42,000
11 需用費 1,028,312 1,028,312 0
12 役務費 284,968 223,680 61,288
13 委託料 26,050,320 22,858,306 3,192,014
14 使用料及び 181,000 180,144 856
賃借料
18 備品購入費 49,680 49,680 0
19 負担金、補 45,000 10,000 35,000
助及び交付
金
273,760,565 繰越明許費 8,589,435
38,150,000
1 報酬 420,000 420,000 0
4 共済費 115,000 99,217 15,783
7 賃金 741,000 686,760 54,240
9 旅費 200,000 82,520 117,480
11 需用費 128,502,330 123,503,707 4,998,623
12 役務費 26,740,878 24,965,882 1,774,996
13 委託料 61,377,205 59,757,280 1,619,925
14 使用料及び 9,455,204 9,453,488 1,716
賃借料
15 工事請負費 83,093,000 44,941,928 繰越明許費 1,072
38,150,000
17 公有財産購 1,000 1,000 0
入費
18 備品購入費 6,090,468 6,090,468 0
19 負担金、補 3,763,915 3,758,315 5,600
助及び交付
金
327,817,189 繰越明許費 60,840,604
29,525,040
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-143-
-145-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
7 地域振興費 181,811,000 40,390,000 0 17,660 222,218,660
8 離島振興費 58,840,000 20,900,000 0 △17,660 79,722,340
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-144- (一般会計)
-146- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
8,800,000
1 報酬 1,868,332 1,224,000 644,332 ○ 02款01項11目へ予算流用
4 共済費 618,540 559,911 58,629 2,015,691
7 賃金 2,701,668 2,701,668 0 ○ 02款01項16目へ予算流用
8 報償費 117,234,979 108,962,675 8,272,304 3,195,476
9 旅費 2,556,156 1,431,350 1,124,806
11 需用費 48,478,457 34,329,161 14,149,296
12 役務費 47,048,468 36,198,053 10,850,415
13 委託料 156,121,027 108,898,744 繰越明許費 17,697,243
29,525,040
14 使用料及び 33,749,960 33,013,929 736,031
賃借料
18 備品購入費 396,846 296,568 100,278
19 負担金、補 16,176,000 168,730 事故繰越 7,207,270
助及び交付 8,800,000
金
27 公課費 32,400 32,400 0
185,528,519 繰越明許費 4,690,141
32,000,000
1 報酬 105,200,987 101,954,408 3,246,579 ○ 02款01項08目より予算流用
4 共済費 1,205,000 1,193,837 11,163 17,660
7 賃金 8,192,000 8,113,630 78,370
8 報償費 37,000 36,400 600
9 旅費 872,911 720,462 152,449
11 需用費 3,272,306 2,882,949 389,357
12 役務費 395,876 309,282 86,594
13 委託料 35,958,260 10,952,520 繰越明許費 5,740
25,000,000
14 使用料及び 475,320 414,431 60,889
賃借料
19 負担金、補 66,602,000 58,944,000 繰越明許費 658,000
助及び交付 7,000,000
金
27 公課費 7,000 6,600 400
59,578,508 20,143,832
8 報償費 61,000 60,400 600 ○ 02款01項07目へ予算流用
9 旅費 58,353 56,273 2,080 17,660
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-145-
-147-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
9 地域交通費 137,382,000 27,919,000 0 0 165,301,000
10 男女共同参画推進費 1,472,000 500,000 1,000,000 0 2,972,000
11 国際交流費 7,075,000 0 0 2,015,691 9,090,691
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-146- (一般会計)
-148- (一般会計)
(単位:円)
11 需用費 1,149,083 1,118,520 30,563
12 役務費 328,860 327,860 1,000
13 委託料 6,242,180 641,820 5,600,360
14 使用料及び 24,000 24,000 0
賃借料
19 負担金、補 20,858,864 6,349,635 14,509,229
助及び交付
金
21 貸付金 51,000,000 51,000,000 0
160,377,481 4,923,519
9 旅費 1,500 1,500 0
11 需用費 1,841,860 1,578,311 263,549
12 役務費 386,100 243,402 142,698
13 委託料 28,501,000 28,353,456 147,544
14 使用料及び 1,016,540 148,840 867,700
賃借料
19 負担金、補 133,485,000 129,982,972 3,502,028
助及び交付
金
27 公課費 69,000 69,000 0
2,463,943 508,057
1 報酬 285,000 199,500 85,500
8 報償費 660,000 299,000 361,000
9 旅費 74,000 24,200 49,800
11 需用費 178,566 166,809 11,757
12 役務費 20,664 20,664 0
13 委託料 1,744,000 1,744,000 0
14 使用料及び 9,770 9,770 0
賃借料
8,996,471 94,220
1 報酬 57,000 47,500 9,500 ○ 02款01項06目より予算流用
7 賃金 713,000 639,900 73,100 2,015,691
8 報償費 160,000 160,000 0
9 旅費 370,760 365,680 5,080
11 需用費 323,720 319,720 4,000
12 役務費 56,759 55,320 1,439
13 委託料 5,446,178 5,446,178 0
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-147-
-149-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
12 支所費 133,787,000 0 0 0 133,787,000
13 公平委員会費 477,000 0 0 0 477,000
14 交通安全対策費 26,026,000 0 0 0 26,026,000
15 電子計算費 601,353,000 248,505,000 14,753,000 0 864,611,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-148- (一般会計)
-150- (一般会計)
(単位:円)
14 使用料及び 24,761 23,660 1,101
賃借料
19 負担金、補 1,938,513 1,938,513 0
助及び交付
金
125,797,474 7,989,526
4 共済費 4,047,000 3,228,432 818,568
7 賃金 25,809,000 22,950,075 2,858,925
9 旅費 55,000 52,680 2,320
11 需用費 53,262,501 50,213,697 3,048,804
12 役務費 7,294,995 6,678,886 616,109
13 委託料 12,856,098 12,514,064 342,034
14 使用料及び 29,612,822 29,314,056 298,766
賃借料
18 備品購入費 812,584 809,784 2,800
19 負担金、補 16,000 16,000 0
助及び交付
金
27 公課費 21,000 19,800 1,200
422,660 54,340
1 報酬 238,000 188,300 49,700
9 旅費 148,000 143,360 4,640
19 負担金、補 91,000 91,000 0
助及び交付
金
23,152,350 2,873,650
1 報酬 21,360,000 19,096,000 2,264,000
8 報償費 38,000 34,900 3,100
11 需用費 909,528 694,225 215,303
12 役務費 98,472 91,062 7,410
18 備品購入費 590,000 235,233 354,767
19 負担金、補 2,972,000 2,942,930 29,070
助及び交付
金
27 公課費 58,000 58,000 0
857,025,884 7,585,116
9 旅費 3,360 3,360 0
11 需用費 2,410,563 2,408,425 2,138
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-149-
-151-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
16 情報プラザ運営費 42,596,000 0 0 3,195,476 45,791,476
17 財政調整基金費 4,214,000 249,743,000 0 0 253,957,000
18 減債基金費 720,000 2,073,729,000 0 0 2,074,449,000
19 国際交流基金費 43,000 4,000 0 0 47,000
20 地域づくり基金費 400,855,000 0 0 0 400,855,000
21 電源立地対策交付金 86,000 0 0 0 86,000
事業基金費
22 がんばる石巻応援基 73,000 355,739,000 0 0 355,812,000
金費
23 震災復興基金費 461,653,000 4,076,971,000 0 0 4,538,624,000
24 東日本大震災復興交 43,697,000 67,716,535,000 0 0 67,760,232,000
付金基金費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-150- (一般会計)
-152- (一般会計)
(単位:円)
12 役務費 708,050 707,130 920
13 委託料 763,452,539 763,405,973 46,566
14 使用料及び 87,503,952 79,969,356 7,534,596
賃借料
18 備品購入費 2,731,536 2,731,536 0
19 負担金、補 7,801,000 7,800,104 896
助及び交付
金
42,864,372 2,927,104
4 共済費 714,000 679,794 34,206 ○ 02款01項06目より予算流用
7 賃金 5,051,520 5,051,520 0 3,195,476
11 需用費 6,517,175 4,092,266 2,424,909
12 役務費 25,427,476 25,306,097 121,379
13 委託料 4,323,000 4,207,464 115,536
14 使用料及び 2,967,000 2,924,459 42,541
賃借料
18 備品購入費 670,000 496,800 173,200
19 負担金、補 121,000 105,667 15,333
助及び交付
金
22 補償、補填 305 305 0
及び賠償金
253,955,919 1,081
25 積立金 253,957,000 253,955,919 1,081
2,074,448,893 107
25 積立金 2,074,449,000 2,074,448,893 107
46,461 539
25 積立金 47,000 46,461 539
400,852,155 2,845
25 積立金 400,855,000 400,852,155 2,845
83,611 2,389
25 積立金 86,000 83,611 2,389
355,806,450 5,550
25 積立金 355,812,000 355,806,450 5,550
4,538,619,573 4,427
25 積立金 4,538,624,000 4,538,619,573 4,427
67,760,151,852 80,148
25 積立金 67,760,232,000 67,760,151,852 80,148
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-151-
-153-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
25 公共施設等整備基金 451,000 △105,000 0 0 346,000
費
26 諸費 265,625,000 431,264,000 0 4,100,000 700,989,000
27 東日本大震災関係費 5,888,328,000 △1,614,374,000 454,449,282 0 4,728,403,282
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-152- (一般会計)
-154- (一般会計)
(単位:円)
345,360 640
25 積立金 346,000 345,360 640
655,267,050 繰越明許費 19,590,950
26,131,000
1 報酬 380,000 171,000 209,000 ○ 予備費充用 4,100,000
8 報償費 36,000 16,000 20,000
9 旅費 145,000 106,200 38,800
11 需用費 691,452 450,242 241,210
12 役務費 2,534,548 2,448,740 85,808
13 委託料 6,545,050 5,761,520 783,530
14 使用料及び 7,950 7,950 0
賃借料
19 負担金、補 104,249,000 104,247,479 1,521
助及び交付
金
23 償還金、利 582,300,000 537,957,919 繰越明許費 18,211,081
子及び割引 26,131,000
料
26 寄附金 4,100,000 4,100,000 0
3,839,783,611 継続費逓次繰越 370,203,263
274,130,000
繰越明許費
169,926,059
事故繰越
74,360,349
1 報酬 1,143,583 532,000 611,583
3 職員手当等 241,920,000 239,976,912 1,943,088
4 共済費 230,000 208,979 21,021
7 賃金 1,464,000 1,432,440 31,560
8 報償費 885,000 694,110 190,890
9 旅費 89,550,529 73,958,041 15,592,488
11 需用費 17,048,599 14,249,915 2,798,684
12 役務費 12,759,248 11,296,943 1,462,305
13 委託料 525,226,508 304,274,442 継続費逓次繰越 58,630,997
5,700,000
繰越明許費
100,000,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-153-
-155-
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
2 徴税費 667,266,000 △58,364,000 6,318,400 0 615,220,400
1 税務総務費 435,617,000 △28,594,000 0 0 407,023,000
2 賦課徴収費 229,649,000 △29,770,000 6,318,400 0 206,197,400
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-154- (一般会計)
-156- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
56,621,069
14 使用料及び 270,765,666 264,393,185 6,372,481
賃借料
15 工事請負費 587,791,000 299,400,040 継続費逓次繰越 2,221,680
268,430,000
事故繰越
17,739,280
17 公有財産購 2,700,000 2,630,880 69,120
入費
18 備品購入費 16,563,142 16,198,863 364,279
19 負担金、補 2,655,082,725 2,331,939,895 繰越明許費 255,926,830
助及び交付 67,216,000
金
22 補償、補填 5,258,282 2,547,016 繰越明許費 1,207
及び賠償金 2,710,059
23 償還金、利 150,000,000 126,049,950 23,950,050
子及び割引
料
26 寄附金 150,000,000 150,000,000 0
27 公課費 15,000 0 15,000
585,041,329 30,179,071
395,486,643 11,536,357
1 報酬 247,000 85,500 161,500
2 給料 206,724,000 204,864,308 1,859,692
3 職員手当等 122,513,000 116,268,438 6,244,562
4 共済費 69,609,000 67,108,994 2,500,006
9 旅費 113,422 94,060 19,362
11 需用費 5,188,178 4,482,295 705,883
12 役務費 299,400 275,720 23,680
14 使用料及び 1,204,000 1,183,128 20,872
賃借料
19 負担金、補 941,000 940,600 400
助及び交付
金
27 公課費 184,000 183,600 400
188,728,386 17,469,014
1 報酬 20,564,000 18,642,503 1,921,497
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-155-
-157-
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
3 東日本大震災関係費 2,000,000 0 0 0 2,000,000
3 戸籍住民基本台帳費 421,848,000 △38,170,000 0 0 383,678,000
1 戸籍住民基本台帳費 421,848,000 △38,170,000 0 0 383,678,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-156- (一般会計)
-158- (一般会計)
(単位:円)
4 共済費 3,641,586 2,983,513 658,073
7 賃金 10,889,720 9,696,174 1,193,546
8 報償費 16,000 9,072 6,928
9 旅費 118,000 66,780 51,220
11 需用費 3,381,555 2,831,486 550,069
12 役務費 30,176,233 28,007,378 2,168,855
13 委託料 120,333,086 110,796,428 9,536,658
14 使用料及び 7,125,000 6,833,564 291,436
賃借料
18 備品購入費 266,220 266,220 0
19 負担金、補 7,486,000 7,074,768 411,232
助及び交付
金
23 償還金、利 2,200,000 1,520,500 679,500
子及び割引
料
826,300 1,173,700
23 償還金、利 2,000,000 826,300 1,173,700
子及び割引
料
378,121,483 5,556,517
378,121,483 5,556,517
1 報酬 18,562,295 17,764,700 797,595
2 給料 160,112,000 158,608,970 1,503,030
3 職員手当等 89,854,000 89,441,747 412,253
4 共済費 55,833,000 53,961,194 1,871,806
7 賃金 8,177,705 8,177,705 0
9 旅費 35,000 25,776 9,224
11 需用費 5,930,128 5,356,932 573,196
12 役務費 870,800 539,644 331,156
13 委託料 12,943,000 12,895,200 47,800
14 使用料及び 31,183,600 31,173,493 10,107
賃借料
18 備品購入費 140,472 140,472 0
19 負担金、補 36,000 35,650 350
助及び交付
金
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-157-
-159-
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
4 選挙費 135,932,000 △11,163,000 0 0 124,769,000
1 選挙管理委員会費 49,664,000 10,502,000 0 △25,470 60,140,530
2 選挙啓発費 51,000 0 0 0 51,000
3 在外選挙人名簿登録 21,000 0 0 0 21,000
調製費
4 県議会議員選挙費 67,824,000 △5,408,000 0 25,470 62,441,470
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-158- (一般会計)
-160- (一般会計)
(単位:円)
114,951,482 繰越明許費 7,164,478
2,653,040
51,243,575 繰越明許費 6,243,915
2,653,040
1 報酬 1,009,530 708,000 301,530 ○ 02款04項04目へ予算流用
2 給料 20,675,000 20,642,844 32,156 25,470
3 職員手当等 15,772,000 10,966,559 4,805,441
4 共済費 7,124,000 6,905,115 218,885
9 旅費 49,000 35,483 13,517
10 交際費 10,000 0 10,000
11 需用費 623,000 546,400 76,600
12 役務費 110,000 43,374 66,626
13 委託料 6,500,000 3,846,960 繰越明許費 0
2,653,040
14 使用料及び 376,000 223,240 152,760
賃借料
18 備品購入費 7,800,000 7,236,000 564,000
19 負担金、補 92,000 89,600 2,400
助及び交付
金
11,840 39,160
8 報償費 30,000 10,500 19,500
9 旅費 12,000 0 12,000
12 役務費 9,000 1,340 7,660
5,412 15,588
11 需用費 8,000 5,412 2,588
12 役務費 13,000 0 13,000
62,432,837 8,633
1 報酬 6,354,000 6,352,700 1,300 ○ 02款04項01目より予算流用
3 職員手当等 30,823,470 30,823,470 0 25,470
7 賃金 3,540,000 3,539,455 545
8 報償費 428,924 428,924 0
9 旅費 185,000 184,390 610
11 需用費 1,640,000 1,637,804 2,196
12 役務費 6,194,876 6,192,725 2,151
13 委託料 10,961,000 10,960,837 163
14 使用料及び 2,217,000 2,215,332 1,668
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-159-
-161-
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
5 農業委員会委員選挙 17,028,000 △16,257,000 0 0 771,000
費
6 北方土地改良区総代 1,344,000 0 0 0 1,344,000
選挙費
5 統計調査費 84,618,000 29,783,000 0 0 114,401,000
1 統計調査総務費 8,749,000 29,783,000 0 △40,000 38,492,000
2 統計調査費 75,052,000 0 0 40,000 75,092,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-160- (一般会計)
-162- (一般会計)
(単位:円)
18 備品購入費 97,200 97,200 0
768,847 2,153
1 報酬 190,891 190,400 491
3 職員手当等 428,109 428,109 0
11 需用費 69,000 68,328 672
12 役務費 83,000 82,010 990
488,971 855,029
1 報酬 247,000 245,600 1,400
3 職員手当等 748,000 216,188 531,812
9 旅費 3,000 2,183 817
11 需用費 61,000 20,250 40,750
12 役務費 279,000 4,750 274,250
14 使用料及び 6,000 0 6,000
賃借料
93,695,347 20,705,653
31,058,417 7,433,583
1 報酬 1,420,000 1,269,900 150,100 ○ 02款05項02目へ予算流用
2 給料 17,499,000 13,228,800 4,270,200 40,000
3 職員手当等 13,435,000 12,151,665 1,283,335
4 共済費 5,986,000 4,362,947 1,623,053
8 報償費 90,000 32,016 57,984
11 需用費 5,000 2,341 2,659
12 役務費 51,000 5,548 45,452
19 負担金、補 6,000 5,200 800
助及び交付
金
62,619,930 12,472,070
1 報酬 56,000,000 54,980,621 1,019,379 ○ 02款05項01目より予算流用
3 職員手当等 8,363,456 0 8,363,456 40,000
4 共済費 917,000 363,919 553,081
7 賃金 5,612,029 3,453,235 2,158,794
8 報償費 199,450 199,450 0
9 旅費 1,840 1,840 0
11 需用費 2,089,078 1,749,837 339,241
12 役務費 1,073,382 1,073,382 0
13 委託料 402,620 402,620 0
14 使用料及び 433,145 395,026 38,119
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-161-
-163-
(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費
3 地籍調査費 817,000 0 0 0 817,000
6 監査委員費 40,151,000 4,150,000 0 0 44,301,000
1 監査委員費 40,151,000 4,150,000 0 0 44,301,000
3 民生費 31,002,935,000 △969,137,000 865,287,104 0 30,899,085,104
1 社会福祉費 5,771,922,000 916,770,000 491,996,914 0 7,180,688,914
1 社会福祉総務費 574,147,000 △41,972,000 0 △914,537 531,260,463
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-162- (一般会計)
-164- (一般会計)
(単位:円)
17,000 800,000
13 委託料 800,000 0 800,000
19 負担金、補 17,000 17,000 0
助及び交付
金
43,229,811 1,071,189
43,229,811 1,071,189
1 報酬 4,044,000 4,044,000 0
2 給料 21,032,000 20,935,860 96,140
3 職員手当等 10,835,000 10,172,426 662,574
4 共済費 6,987,000 6,722,777 264,223
9 旅費 517,040 489,996 27,044
11 需用費 667,000 657,948 9,052
12 役務費 20,000 9,180 10,820
14 使用料及び 32,000 31,104 896
賃借料
18 備品購入費 39,960 39,960 0
19 負担金、補 127,000 126,560 440
助及び交付
金
28,677,704,907 継続費逓次繰越 1,177,051,770
55,997,962
繰越明許費
914,856,500
事故繰越
73,473,965
5,988,014,169 繰越明許費 507,912,125
616,277,500
事故繰越
68,485,120
505,138,395 26,122,068
1 報酬 931,000 209,000 722,000 ○ 03款01項02目へ予算流用
2 給料 174,431,000 172,607,515 1,823,485 914,537
3 職員手当等 106,167,000 94,543,057 11,623,943
4 共済費 59,819,000 57,166,061 2,652,939
7 賃金 7,181,463 6,198,965 982,498
8 報償費 157,000 71,032 85,968
9 旅費 77,000 12,578 64,422
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-163-
-165-
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
2 総合福祉会館費 16,019,000 0 0 914,537 16,933,537
3 障害者福祉費 96,509,000 △21,006,000 0 0 75,503,000
4 障害者自立支援費 2,559,118,000 △154,594,000 0 0 2,404,524,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-164- (一般会計)
-166- (一般会計)
(単位:円)
11 需用費 4,644,192 4,129,244 514,948
12 役務費 2,198,612 890,916 1,307,696
13 委託料 37,777,996 32,638,447 5,139,549
14 使用料及び 4,555,000 4,554,144 856
賃借料
19 負担金、補 133,093,000 131,931,236 1,161,764
助及び交付
金
20 扶助費 44,000 3,500 40,500
27 公課費 184,200 182,700 1,500
16,912,232 21,305
11 需用費 1,304,532 1,304,532 0 ○ 03款01項01目より予算流用
13 委託料 15,608,005 15,607,700 305 914,537
14 使用料及び 21,000 0 21,000
賃借料
67,063,958 8,439,042
1 報酬 314,000 161,500 152,500
8 報償費 471,070 470,710 360
9 旅費 109,560 99,480 10,080
11 需用費 501,050 500,370 680
12 役務費 1,970,000 1,451,367 518,633
13 委託料 13,851,000 13,851,000 0
14 使用料及び 2,433,320 2,432,580 740
賃借料
19 負担金、補 1,836,000 742,235 1,093,765
助及び交付
金
20 扶助費 54,017,000 47,354,716 6,662,284
2,321,133,145 83,390,855
1 報酬 5,436,000 5,044,420 391,580
4 共済費 601,000 568,388 32,612
9 旅費 161,000 73,780 87,220
11 需用費 550,510 361,947 188,563
12 役務費 3,516,490 2,724,711 791,779
13 委託料 5,534,000 2,818,512 2,715,488
14 使用料及び 778,000 712,800 65,200
賃借料
18 備品購入費 2,000,000 1,392,230 607,770
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-165-
-167-
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
5 地域生活支援事業費 239,380,000 △1,472,000 5,100,000 0 243,008,000
6 特別障害者手当等措 61,805,000 △3,409,000 0 0 58,396,000
置費
7 心身障害者医療対策 292,187,000 △11,391,000 0 0 280,796,000
費
8 子ども医療対策費 384,894,000 △9,000,000 0 0 375,894,000
9 国民年金費 16,191,000 3,373,000 0 0 19,564,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-166- (一般会計)
-168- (一般会計)
(単位:円)
20 扶助費 2,385,911,000 2,307,405,157 78,505,843
27 公課費 36,000 31,200 4,800
222,681,447 20,326,553
1 報酬 5,074,960 5,036,039 38,921
4 共済費 776,000 726,460 49,540
8 報償費 44,000 22,000 22,000
9 旅費 15,000 0 15,000
11 需用費 10,000 5,808 4,192
12 役務費 1,047,040 160,571 886,469
13 委託料 85,744,910 76,726,052 9,018,858
19 負担金、補 1,050,000 640,922 409,078
助及び交付
金
20 扶助費 149,246,090 139,363,595 9,882,495
58,376,670 19,330
12 役務費 45,000 40,530 4,470
20 扶助費 58,351,000 58,336,140 14,860
273,578,087 7,217,913
1 報酬 1,220,000 1,219,200 800
4 共済費 190,000 174,340 15,660
11 需用費 100,000 99,611 389
12 役務費 3,280,000 1,946,977 1,333,023
13 委託料 3,200,000 1,636,502 1,563,498
20 扶助費 272,806,000 268,501,457 4,304,543
361,813,256 14,080,744
1 報酬 1,250,400 1,250,400 0
4 共済費 190,000 184,192 5,808
11 需用費 39,600 22,463 17,137
12 役務費 1,520,000 1,129,883 390,117
13 委託料 8,285,000 7,206,404 1,078,596
20 扶助費 364,609,000 352,019,914 12,589,086
18,636,052 927,948
1 報酬 2,493,000 1,900,000 593,000
4 共済費 379,000 259,760 119,240
9 旅費 5,000 3,000 2,000
11 需用費 900,000 824,409 75,591
12 役務費 340,000 269,923 70,077
13 委託料 15,184,000 15,116,760 67,240
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-167-
-169-
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
10 国民健康保険事業対 1,492,456,000 329,631,000 0 0 1,822,087,000
策費
11 市民相談センター費 11,445,000 0 0 0 11,445,000
12 権利擁護推進費 13,076,000 0 0 0 13,076,000
13 生活困窮者自立支援 4,901,000 0 0 0 4,901,000
費
14 東日本大震災関係費 9,794,000 33,090,000 486,896,914 0 529,780,914
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-168- (一般会計)
-170- (一般会計)
(単位:円)
14 使用料及び 260,000 259,200 800
賃借料
19 負担金、補 3,000 3,000 0
助及び交付
金
1,785,053,108 37,033,892
2 給料 109,905,000 109,365,673 539,327
3 職員手当等 55,487,000 51,045,398 4,441,602
4 共済費 35,492,000 34,364,230 1,127,770
28 繰出金 1,621,203,000 1,590,277,807 30,925,193
10,136,426 1,308,574
1 報酬 8,170,000 7,105,100 1,064,900
4 共済費 518,000 503,002 14,998
9 旅費 108,880 103,622 5,258
11 需用費 302,357 302,357 0
12 役務費 162,500 136,445 26,055
13 委託料 1,239,263 1,166,400 72,863
19 負担金、補 944,000 819,500 124,500
助及び交付
金
8,218,908 4,857,092
1 報酬 7,399,200 5,582,300 1,816,900
4 共済費 1,092,000 647,370 444,630
8 報償費 872,000 466,000 406,000
9 旅費 55,600 25,400 30,200
11 需用費 765,000 596,202 168,798
12 役務費 387,400 255,812 131,588
13 委託料 1,892,800 539,986 1,352,814
20 扶助費 612,000 105,838 506,162
2,979,014 1,921,986
1 報酬 3,420,000 2,387,773 1,032,227
4 共済費 517,000 341,423 175,577
9 旅費 180,580 176,720 3,860
11 需用費 61,420 30,008 31,412
12 役務費 50,000 43,090 6,910
20 扶助費 672,000 0 672,000
126,705,683 繰越明許費 291,810,111
42,780,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-169-
-171-
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
15 臨時福祉給付金給付 0 793,520,000 0 0 793,520,000
事業費
2 老人福祉費 4,892,263,000 △103,296,000 71,427,000 0 4,860,394,000
1 老人福祉総務費 114,837,000 △20,920,000 0 0 93,917,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-170- (一般会計)
-172- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
68,485,120
7 賃金 4,000 0 4,000
11 需用費 180,000 88,186 91,814
13 委託料 101,500,000 4,664,520 繰越明許費 46,700,360
8,000,000
事故繰越
42,135,120
17 公有財産購 176,048,900 48,505,787 繰越明許費 120,273,113
入費 3,460,000
事故繰越
3,810,000
22 補償、補填 252,048,014 73,447,190 繰越明許費 124,740,824
及び賠償金 31,320,000
事故繰越
22,540,000
209,587,788 繰越明許費 10,434,712
573,497,500
3 職員手当等 1,400,000 789,547 繰越明許費 160,453
450,000
11 需用費 900,000 590,373 繰越明許費 9,627
300,000
12 役務費 15,947,000 7,528,388 繰越明許費 2,191,612
6,227,000
13 委託料 67,273,000 39,669,480 繰越明許費 1,083,020
26,520,500
19 負担金、補 708,000,000 161,010,000 繰越明許費 6,990,000
助及び交付 540,000,000
金
4,690,943,267 継続費逓次繰越 113,452,771
55,997,962
86,244,520 7,672,480
2 給料 28,113,000 28,023,400 89,600
3 職員手当等 18,558,000 14,599,838 3,958,162
4 共済費 9,548,000 9,223,247 324,753
8 報償費 16,934,000 16,206,020 727,980
11 需用費 4,170,000 4,010,801 159,199
12 役務費 3,928,000 3,296,796 631,204
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-171-
-173-
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費
2 在宅老人福祉費 63,962,000 0 0 0 63,962,000
3 老人福祉施設費 67,190,000 △6,000,000 71,427,000 0 132,617,000
4 老人保護費 259,398,000 △20,000,000 0 0 239,398,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-172- (一般会計)
-174- (一般会計)
(単位:円)
13 委託料 5,495,080 5,069,562 425,518
14 使用料及び 50,920 50,920 0
賃借料
19 負担金、補 7,120,000 5,763,936 1,356,064
助及び交付
金
59,674,505 4,287,495
8 報償費 20,000 0 20,000
9 旅費 6,000 0 6,000
11 需用費 831,600 812,600 19,000
13 委託料 59,235,400 55,767,057 3,468,343
18 備品購入費 2,889,000 2,862,000 27,000
19 負担金、補 720,000 142,488 577,512
助及び交付
金
20 扶助費 260,000 90,360 169,640
129,716,535 2,900,465
8 報償費 84,000 84,000 0
11 需用費 25,709,150 23,816,341 1,892,809
12 役務費 474,040 469,244 4,796
13 委託料 25,784,485 25,270,605 513,880
14 使用料及び 1,119,269 1,014,645 104,624
賃借料
15 工事請負費 6,907,056 6,523,200 383,856
17 公有財産購 1,099,000 1,099,000 0
入費
19 負担金、補 71,440,000 71,439,500 500
助及び交付
金
232,918,098 6,479,902
1 報酬 76,000 76,000 0
9 旅費 46,000 45,340 660
12 役務費 10,000 9,210 790
13 委託料 1,400,000 504,612 895,388
19 負担金、補 55,866,000 55,866,000 0
助及び交付
金
20 扶助費 182,000,000 176,416,936 5,583,064
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-173-
-175-
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費
5 老人医療対策費 128,000 0 0 0 128,000
6 長寿社会対策基金費 184,000 0 0 0 184,000
7 介護保険事業対策費 1,997,061,000 95,210,000 0 0 2,092,271,000
8 後期高齢者事業対策 2,070,703,000 △22,586,000 0 0 2,048,117,000
費
9 東日本大震災関係費 318,800,000 △129,000,000 0 0 189,800,000
3 児童福祉費 7,055,133,000 631,153,000 301,863,190 0 7,988,149,190
1 児童福祉総務費 2,513,679,000 306,394,000 124,164,000 0 2,944,237,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-174- (一般会計)
-176- (一般会計)
(単位:円)
0 128,000
13 委託料 3,000 0 3,000
19 負担金、補 125,000 0 125,000
助及び交付
金
177,059 6,941
25 積立金 184,000 177,059 6,941
2,023,967,121 68,303,879
2 給料 134,205,000 132,517,300 1,687,700
3 職員手当等 73,374,000 67,997,584 5,376,416
4 共済費 44,395,000 42,877,350 1,517,650
28 繰出金 1,840,297,000 1,780,574,887 59,722,113
2,024,443,391 23,673,609
19 負担金、補 1,572,169,000 1,555,147,139 17,021,861
助及び交付
金
28 繰出金 475,948,000 469,296,252 6,651,748
133,802,038 継続費逓次繰越 0
55,997,962
13 委託料 2,000,000 204,678 継続費逓次繰越 0
1,795,322
15 工事請負費 187,800,000 133,597,360 継続費逓次繰越 0
54,202,640
7,334,770,589 繰越明許費 349,810,756
298,579,000
事故繰越
4,988,845
2,776,184,729 168,052,271
1 報酬 5,043,200 4,126,200 917,000
2 給料 841,899,000 828,080,902 13,818,098
3 職員手当等 419,893,000 407,602,586 12,290,414
4 共済費 275,774,154 267,054,209 8,719,945
7 賃金 827,000 0 827,000
8 報償費 290,000 290,000 0
9 旅費 277,460 156,340 121,120
11 需用費 1,508,800 1,003,953 504,847
12 役務費 3,078,846 2,438,737 640,109
13 委託料 812,901,000 800,121,187 12,779,813
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-175-
-177-
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費
2 児童手当費 2,225,770,000 △15,000,000 0 0 2,210,770,000
3 児童扶養手当費 874,678,000 △67,000,000 0 0 807,678,000
4 母子福祉費 61,018,000 △3,000,000 0 0 58,018,000
5 保育所管理費 680,222,000 △58,684,000 0 0 621,538,000
6 一時保育事業管理費 35,957,000 △15,390,000 0 0 20,567,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-176- (一般会計)
-178- (一般会計)
(単位:円)
14 使用料及び 3,105,000 1,344,600 1,760,400
賃借料
19 負担金、補 467,636,000 356,793,000 110,843,000
助及び交付
金
20 扶助費 112,003,540 107,173,015 4,830,525
2,188,470,000 22,300,000
20 扶助費 2,210,770,000 2,188,470,000 22,300,000
800,908,600 6,769,400
20 扶助費 807,678,000 800,908,600 6,769,400
48,615,344 9,402,656
11 需用費 140,000 139,611 389
12 役務費 870,000 511,838 358,162
13 委託料 13,206,000 13,029,228 176,772
20 扶助費 43,802,000 34,934,667 8,867,333
559,066,163 62,471,837
1 報酬 8,712,440 8,578,140 134,300
4 共済費 34,661,000 29,428,407 5,232,593
7 賃金 291,261,180 251,346,112 39,915,068
8 報償費 350,000 315,000 35,000
9 旅費 302,629 235,659 66,970
11 需用費 236,223,744 223,371,748 12,851,996
12 役務費 7,643,033 6,930,418 712,615
13 委託料 30,210,000 28,515,624 1,694,376
14 使用料及び 8,826,424 7,670,161 1,156,263
賃借料
16 原材料費 300,000 216,500 83,500
17 公有財産購 221,000 135,000 86,000
入費
18 備品購入費 2,030,950 1,897,294 133,656
19 負担金、補 789,000 419,500 369,500
助及び交付
金
27 公課費 6,600 6,600 0
15,016,734 5,550,266
4 共済費 1,849,000 816,488 1,032,512
7 賃金 12,602,000 8,572,618 4,029,382
11 需用費 1,901,000 1,458,196 442,804
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-177-
-179-
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費
7 心身障害児通園施設 2,307,000 0 0 0 2,307,000
費
8 心身障害児通園対策 1,300,000 0 0 0 1,300,000
費
9 障害児通所給付費 101,312,000 19,080,000 0 0 120,392,000
10 放課後児童クラブ費 401,337,000 27,200,000 0 0 428,537,000
11 子育て支援センター 67,864,000 0 0 0 67,864,000
費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-178- (一般会計)
-180- (一般会計)
(単位:円)
12 役務費 33,000 8,002 24,998
13 委託料 4,100,000 4,100,000 0
14 使用料及び 82,000 61,430 20,570
賃借料
2,255,730 51,270
1 報酬 133,000 85,500 47,500
9 旅費 14,000 10,230 3,770
13 委託料 2,160,000 2,160,000 0
1,024,844 275,156
20 扶助費 1,300,000 1,024,844 275,156
116,123,909 4,268,091
13 委託料 209,250 209,250 0
20 扶助費 120,182,750 115,914,659 4,268,091
390,986,919 繰越明許費 17,550,081
20,000,000
7 賃金 148,250,000 146,506,858 1,743,142
8 報償費 30,000 30,000 0
9 旅費 313,530 55,219 258,311
11 需用費 11,333,306 10,921,283 412,023
12 役務費 1,992,943 1,939,554 53,389
13 委託料 52,886,259 20,163,904 繰越明許費 12,722,355
20,000,000
14 使用料及び 51,005,894 48,670,965 2,334,929
賃借料
15 工事請負費 152,725,068 152,725,068 0
18 備品購入費 10,000,000 9,974,068 25,932
52,816,128 15,047,872
4 共済費 4,472,000 3,646,624 825,376
7 賃金 29,407,640 27,286,092 2,121,548
8 報償費 168,000 128,000 40,000
9 旅費 26,000 1,680 24,320
11 需用費 1,435,160 915,885 519,275
12 役務費 410,000 348,511 61,489
13 委託料 22,359,000 20,132,500 2,226,500
14 使用料及び 232,840 206,176 26,664
賃借料
18 備品購入費 153,360 150,660 2,700
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-179-
-181-
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費
12 ファミリーサポート 2,164,000 0 0 0 2,164,000
費
13 子どもセンター費 22,952,000 0 0 0 22,952,000
14 児童発達支援費 440,000 0 0 0 440,000
15 東日本大震災関係費 64,133,000 373,171,000 177,699,190 0 615,003,190
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-180- (一般会計)
-182- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 9,200,000 0 9,200,000
助及び交付
金
1,664,521 499,479
1 報酬 1,733,000 1,285,200 447,800
4 共済費 230,000 178,967 51,033
11 需用費 21,650 21,648 2
12 役務費 159,147 158,503 644
14 使用料及び 10,203 10,203 0
賃借料
19 負担金、補 10,000 10,000 0
助及び交付
金
21,632,002 1,319,998
1 報酬 12,525,000 12,500,520 24,480
4 共済費 1,892,000 1,468,278 423,722
8 報償費 1,374,960 1,086,600 288,360
9 旅費 265,040 263,980 1,060
11 需用費 4,159,458 3,845,538 313,920
12 役務費 554,120 411,102 143,018
13 委託料 981,490 859,394 122,096
14 使用料及び 752,960 749,618 3,342
賃借料
18 備品購入費 376,622 376,622 0
19 負担金、補 70,350 70,350 0
助及び交付
金
0 440,000
1 報酬 380,000 0 380,000
9 旅費 40,000 0 40,000
11 需用費 14,000 0 14,000
12 役務費 6,000 0 6,000
302,425,995 繰越明許費 29,009,350
278,579,000
事故繰越
4,988,845
11 需用費 228,360 173,213 55,147
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-181-
-183-
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費
16 子育て世帯臨時特例 0 64,382,000 0 0 64,382,000
給付金給付事業費
4 生活保護費 2,542,975,000 △26,758,000 0 0 2,516,217,000
1 生活保護総務費 131,868,000 △26,758,000 0 0 105,110,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-182- (一般会計)
-184- (一般会計)
(単位:円)
13 委託料 33,769,356 12,363,917 繰越明許費 11,765,439
9,640,000
14 使用料及び 3,627,000 2,985,920 641,080
賃借料
15 工事請負費 473,091,077 182,616,208 繰越明許費 16,547,024
268,939,000
事故繰越
4,988,845
17 公有財産購 97,393,200 97,393,200 0
入費
19 負担金、補 6,262,000 6,261,340 660
助及び交付
金
22 補償、補填 632,197 632,197 0
及び賠償金
57,578,971 6,803,029
3 職員手当等 600,000 0 600,000
4 共済費 230,000 217,480 12,520
7 賃金 1,424,000 1,395,836 28,164
11 需用費 182,000 10,862 171,138
12 役務費 3,600,000 3,335,009 264,991
13 委託料 6,800,000 6,344,784 455,216
19 負担金、補 51,546,000 46,275,000 5,271,000
助及び交付
金
2,397,757,081 118,459,919
98,613,011 6,496,989
1 報酬 7,363,000 6,773,615 589,385
2 給料 39,433,000 39,320,780 112,220
3 職員手当等 23,368,000 21,594,364 1,773,636
4 共済費 14,480,000 13,991,877 488,123
9 旅費 264,000 77,920 186,080
11 需用費 1,300,522 1,171,489 129,033
12 役務費 1,511,278 1,401,458 109,820
13 委託料 13,803,000 11,946,524 1,856,476
14 使用料及び 3,250,000 1,997,784 1,252,216
賃借料
18 備品購入費 324,000 324,000 0
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-183-
-185-
(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費
2 扶助費 2,411,107,000 0 0 0 2,411,107,000
5 災害救助費 10,740,642,000 △2,387,006,000 0 0 8,353,636,000
1 災害救助費 2,600,000 0 0 0 2,600,000
2 東日本大震災関係費 10,738,042,000 △2,387,006,000 0 0 8,351,036,000
4 衛生費 12,989,741,000 △2,840,091,000 399,105,791 1,690,748 10,550,446,539
1 保健衛生費 9,356,723,000 △2,431,505,000 399,105,791 0 7,324,323,791
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-184- (一般会計)
-186- (一般会計)
(単位:円)
27 公課費 13,200 13,200 0
2,299,144,070 111,962,930
20 扶助費 2,411,107,000 2,299,144,070 111,962,930
8,266,219,801 87,416,199
1,250,000 1,350,000
20 扶助費 2,600,000 1,250,000 1,350,000
8,264,969,801 86,066,199
2 給料 61,833,000 59,598,628 2,234,372
3 職員手当等 37,705,000 33,518,172 4,186,828
4 共済費 21,516,000 20,073,466 1,442,534
7 賃金 7,347,000 6,594,616 752,384
8 報償費 6,136,000 5,479,000 657,000
9 旅費 430,440 427,104 3,336
11 需用費 129,566,640 111,209,073 18,357,567
12 役務費 10,356,692 9,078,316 1,278,376
13 委託料 1,070,965,000 1,023,720,808 47,244,192
14 使用料及び 139,093,548 137,772,995 1,320,553
賃借料
15 工事請負費 40,666,400 34,433,640 6,232,760
16 原材料費 1,600,000 1,599,523 477
18 備品購入費 2,252,280 2,249,640 2,640
19 負担金、補 6,667,533,000 6,665,373,000 2,160,000
助及び交付
金
20 扶助費 57,700,000 57,507,120 192,880
21 貸付金 96,278,000 96,278,000 0
27 公課費 57,000 56,700 300
9,822,654,745 継続費逓次繰越 397,088,568
157,607,000
繰越明許費
169,000,000
事故繰越
4,096,226
6,626,969,950 継続費逓次繰越 366,650,615
157,607,000
繰越明許費
169,000,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-185-
-187-
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総務費 1,427,019,000 △42,471,000 11,000,000 0 1,395,548,000
2 予防費 1,020,978,000 △89,000,000 0 0 931,978,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-186- (一般会計)
-188- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
4,096,226
1,336,150,357 59,397,643
1 報酬 18,027,200 17,874,200 153,000
2 給料 441,551,000 437,194,827 4,356,173
3 職員手当等 231,008,000 218,418,452 12,589,548
4 共済費 145,993,000 141,591,486 4,401,514
7 賃金 9,295,123 8,824,123 471,000
8 報償費 849,000 840,000 9,000
9 旅費 492,040 360,067 131,973
11 需用費 7,563,853 7,006,191 557,662
12 役務費 3,448,154 3,168,435 279,719
13 委託料 186,970,592 170,865,236 16,105,356
14 使用料及び 4,514,384 1,908,089 2,606,295
賃借料
18 備品購入費 2,289,600 2,289,600 0
19 負担金、補 321,547,480 319,518,725 2,028,755
助及び交付
金
20 扶助費 21,983,574 6,276,526 15,707,048
27 公課費 15,000 14,400 600
847,843,718 84,134,282
1 報酬 20,599,845 16,194,892 4,404,953
4 共済費 3,066,555 2,274,217 792,338
7 賃金 5,812,075 5,738,905 73,170
8 報償費 75,000 75,000 0
9 旅費 233,000 110,633 122,367
11 需用費 30,381,393 28,311,806 2,069,587
12 役務費 37,180,388 31,583,230 5,597,158
13 委託料 789,358,147 724,806,912 64,551,235
14 使用料及び 1,114,000 855,855 258,145
賃借料
15 工事請負費 42,751,151 36,857,007 5,894,144
18 備品購入費 157,896 157,896 0
19 負担金、補 1,215,550 844,965 370,585
助及び交付
金
27 公課費 33,000 32,400 600
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-187-
-189-
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
3 環境衛生費 103,627,000 0 0 0 103,627,000
4 環境政策費 12,562,000 △5,000,000 0 0 7,562,000
5 公害対策費 4,153,000 0 0 0 4,153,000
6 病院費 864,908,000 △8,258,000 0 0 856,650,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-188- (一般会計)
-190- (一般会計)
(単位:円)
100,784,219 2,842,781
1 報酬 11,192,000 11,108,267 83,733
4 共済費 1,048,000 904,036 143,964
8 報償費 225,100 159,830 65,270
11 需用費 33,351,278 32,798,269 553,009
12 役務費 888,980 782,121 106,859
13 委託料 53,987,596 53,322,073 665,523
14 使用料及び 462,586 461,931 655
賃借料
16 原材料費 163,460 141,874 21,586
19 負担金、補 1,242,000 840,318 401,682
助及び交付
金
22 補償、補填 1,040,000 240,000 800,000
及び賠償金
27 公課費 26,000 25,500 500
6,207,914 1,354,086
1 報酬 456,000 247,000 209,000
8 報償費 158,000 0 158,000
9 旅費 54,000 43,530 10,470
11 需用費 1,082,000 803,606 278,394
12 役務費 216,000 89,378 126,622
13 委託料 4,574,000 4,573,800 200
14 使用料及び 15,000 0 15,000
賃借料
19 負担金、補 1,000,000 444,000 556,000
助及び交付
金
27 公課費 7,000 6,600 400
2,503,135 1,649,865
9 旅費 6,000 0 6,000
11 需用費 283,000 116,115 166,885
12 役務費 202,000 201,960 40
13 委託料 3,615,000 2,148,060 1,466,940
19 負担金、補 47,000 37,000 10,000
助及び交付
金
830,179,316 26,470,684
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-189-
-191-
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
7 診療所費 591,095,000 △16,530,000 0 0 574,565,000
8 東日本大震災関係費 5,332,381,000 △2,270,246,000 388,105,791 0 3,450,240,791
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-190- (一般会計)
-192- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 549,461,000 522,991,559 26,469,441
助及び交付
金
24 投資及び出 307,189,000 307,187,757 1,243
資金
554,259,636 20,305,364
1 報酬 121,049,000 119,515,210 1,533,790
2 給料 157,260,000 153,673,114 3,586,886
3 職員手当等 124,033,000 119,785,123 4,247,877
4 共済費 54,381,253 52,181,414 2,199,839
7 賃金 4,299,000 4,181,400 117,600
8 報償費 376,000 372,000 4,000
9 旅費 6,859,000 6,106,677 752,323
11 需用費 51,464,785 47,174,837 4,289,948
12 役務費 5,238,620 4,758,850 479,770
13 委託料 35,911,203 33,867,175 2,044,028
14 使用料及び 11,124,857 10,129,232 995,625
賃借料
18 備品購入費 1,246,982 1,246,981 1
19 負担金、補 1,245,700 1,193,623 52,077
助及び交付
金
27 公課費 75,600 74,000 1,600
2,949,041,655 継続費逓次繰越 170,495,910
157,607,000
繰越明許費
169,000,000
事故繰越
4,096,226
1 報酬 5,000,000 4,972,760 27,240
2 給料 135,861,000 133,322,509 2,538,491
3 職員手当等 174,522,000 173,539,346 982,654
4 共済費 49,574,000 47,839,618 1,734,382
7 賃金 1,181,000 1,087,950 93,050
8 報償費 1,104,000 710,000 394,000
9 旅費 4,190,000 2,535,070 1,654,930
11 需用費 58,424,854 52,376,981 6,047,873
12 役務費 4,953,127 4,365,669 587,458
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-191-
-193-
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
2 清掃費 2,730,864,000 △279,675,000 0 1,690,748 2,452,879,748
1 清掃総務費 842,760,000 △90,283,000 0 0 752,477,000
2 ごみ処理費 1,663,941,000 △72,317,000 0 △86,857 1,591,537,143
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-192- (一般会計)
-194- (一般会計)
(単位:円)
13 委託料 154,703,700 98,242,488 継続費逓次繰越 41,157,212
6,804,000
繰越明許費
8,500,000
14 使用料及び 78,490,923 76,247,019 2,243,904
賃借料
15 工事請負費 1,525,467,034 1,153,311,126 継続費逓次繰越 56,756,682
150,803,000
繰越明許費
160,500,000
事故繰越
4,096,226
18 備品購入費 3,936,556 3,936,114 442
19 負担金、補 1,252,182,400 1,195,908,408 56,273,992
助及び交付
金
22 補償、補填 632,197 632,197 0
及び賠償金
27 公課費 18,000 14,400 3,600
2,425,195,228 27,684,520
743,967,706 8,509,294
1 報酬 370,500 370,500 0
2 給料 52,440,000 51,477,300 962,700
3 職員手当等 26,907,000 24,226,665 2,680,335
4 共済費 17,708,000 16,940,753 767,247
8 報償費 3,439,266 3,072,917 366,349
9 旅費 38,000 20,239 17,761
11 需用費 3,424,681 3,362,424 62,257
12 役務費 1,562,234 605,082 957,152
13 委託料 7,392,319 5,454,000 1,938,319
14 使用料及び 2,430,000 2,430,000 0
賃借料
19 負担金、補 636,740,000 635,982,826 757,174
助及び交付
金
27 公課費 25,000 25,000 0
1,575,845,323 15,691,820
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-193-
-195-
(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費
3 浄化槽整備事業費 36,006,000 △3,880,000 0 0 32,126,000
4 東日本大震災関係費 188,157,000 △113,195,000 0 1,777,605 76,739,605
3 上水道費 902,154,000 △128,911,000 0 0 773,243,000
1 上水道対策費 479,812,000 △15,604,000 0 0 464,208,000
2 東日本大震災関係費 422,342,000 △113,307,000 0 0 309,035,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-194- (一般会計)
-196- (一般会計)
(単位:円)
1 報酬 1,753,920 1,753,920 0 ○ 04款02項04目へ予算流用
4 共済費 1,576,000 1,385,403 190,597 779,960
7 賃金 10,207,000 9,620,427 586,573 ○ 予備費充用 693,103
9 旅費 169,000 121,460 47,540
11 需用費 95,573,628 93,552,489 2,021,139
12 役務費 10,591,860 8,866,165 1,725,695
13 委託料 718,924,632 708,687,967 10,236,665
14 使用料及び 9,266,000 9,261,706 4,294
賃借料
16 原材料費 3,600,000 2,989,093 610,907
18 備品購入費 15,312,000 15,249,600 62,400
19 負担金、補 723,323,000 723,296,590 26,410
助及び交付
金
22 補償、補填 693,103 693,103 0
及び賠償金
27 公課費 547,000 367,400 179,600
28,656,590 3,469,410
28 繰出金 32,126,000 28,656,590 3,469,410
76,725,609 13,996
11 需用費 30,000 29,764 236 ○ 04款02項02目より予算流用
12 役務費 40,000 40,000 0 779,960
13 委託料 2,307,960 2,295,000 12,960 ○ 予備費充用 997,645
19 負担金、補 40,134,000 40,134,000 0
助及び交付
金
22 補償、補填 997,645 997,645 0
及び賠償金
28 繰出金 33,230,000 33,229,200 800
770,489,567 2,753,433
464,204,613 3,387
19 負担金、補 464,208,000 464,204,613 3,387
助及び交付
金
306,284,954 2,750,046
19 負担金、補 309,035,000 306,284,954 2,750,046
助及び交付
金
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-195-
-197-
(款) 5 労働費
(項) 1 労働福祉費
5 労働費 1,024,030,000 △271,905,000 147,000,000 0 899,125,000
1 労働福祉費 1,024,030,000 △271,905,000 147,000,000 0 899,125,000
1 労働福祉費 77,656,000 △1,653,000 0 0 76,003,000
2 緊急雇用創出事業費 5,095,000 0 0 0 5,095,000
3 東日本大震災関係費 941,279,000 △270,252,000 147,000,000 0 818,027,000
6 農林水産業費 7,765,375,000 3,599,607,000 9,157,494,165 494,640 20,522,970,805
1 農業費 1,917,136,000 △553,355,000 689,283,000 △7,909,172 2,045,154,828
1 農業委員会費 35,835,000 △1,214,000 0 0 34,621,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-196- (一般会計)
-198- (一般会計)
(単位:円)
846,739,479 52,385,521
846,739,479 52,385,521
73,594,975 2,408,025
2 給料 11,532,000 11,493,000 39,000
3 職員手当等 7,208,000 5,009,144 2,198,856
4 共済費 3,969,000 3,831,980 137,020
8 報償費 11,000 10,000 1,000
9 旅費 2,000 1,900 100
11 需用費 1,594,416 1,567,774 26,642
12 役務費 94,584 94,584 0
13 委託料 2,797,000 2,792,048 4,952
14 使用料及び 15,000 14,545 455
賃借料
19 負担金、補 38,780,000 38,780,000 0
助及び交付
金
21 貸付金 10,000,000 10,000,000 0
4,658,862 436,138
13 委託料 5,095,000 4,658,862 436,138
768,485,642 49,541,358
8 報償費 38,000 38,000 0
9 旅費 96,000 96,000 0
13 委託料 747,889,000 712,959,642 34,929,358
19 負担金、補 70,004,000 55,392,000 14,612,000
助及び交付
金
13,424,344,022 継続費逓次繰越 1,421,792,081
2,992,976,030
繰越明許費
2,016,010,992
事故繰越
667,847,680
1,535,913,445 繰越明許費 149,126,983
41,657,000
事故繰越
318,457,400
33,506,198 1,114,802
1 報酬 20,898,608 20,898,608 0
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-197-
-199-
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
2 農業総務費 236,739,000 △27,363,000 0 △7,909,172 201,466,828
3 農業振興費 269,841,000 △54,533,000 7,500,000 798,000 223,606,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-198- (一般会計)
-200- (一般会計)
(単位:円)
4 共済費 332,000 325,947 6,053
7 賃金 2,185,000 2,152,841 32,159
8 報償費 3,976,000 3,019,300 956,700
9 旅費 1,198,000 1,171,683 26,317
10 交際費 80,000 33,052 46,948
11 需用費 1,381,247 1,374,409 6,838
12 役務費 435,145 426,058 9,087
13 委託料 1,317,000 1,287,684 29,316
14 使用料及び 1,593,000 1,592,416 584
賃借料
19 負担金、補 1,196,000 1,196,000 0
助及び交付
金
27 公課費 29,000 28,200 800
198,368,938 3,097,890
2 給料 105,671,000 105,395,052 275,948 ○ 06款03項01目へ予算流用
3 職員手当等 54,169,828 54,081,911 87,917 7,909,172
4 共済費 36,470,000 34,227,249 2,242,751
7 賃金 1,160,000 1,079,250 80,750
11 需用費 3,067,437 2,750,099 317,338
12 役務費 675,563 583,081 92,482
14 使用料及び 62,000 61,296 704
賃借料
19 負担金、補 60,000 60,000 0
助及び交付
金
27 公課費 131,000 131,000 0
207,912,343 15,693,657
1 報酬 209,000 0 209,000 ○ 06款01項04目より予算流用
4 共済費 230,000 164,665 65,335 798,000
7 賃金 3,230,000 2,699,889 530,111
8 報償費 473,000 472,800 200
9 旅費 23,000 2,800 20,200
11 需用費 12,052,936 11,017,527 1,035,409
12 役務費 1,238,984 955,347 283,637
13 委託料 20,573,080 19,976,781 596,299
14 使用料及び 109,000 89,933 19,067
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-199-
-201-
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
4 畜産費 43,034,000 △3,500,000 7,500,000 △798,000 46,236,000
5 農地費 280,127,000 △29,964,000 0 0 250,163,000
6 高齢者等肉用牛導入 6,000 0 0 0 6,000
貸付事業基金費
7 21世紀の田園文化 236,000 6,910,000 0 0 7,146,000
創造基金費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-200- (一般会計)
-202- (一般会計)
(単位:円)
18 備品購入費 1,160,000 922,322 237,678
19 負担金、補 184,300,000 171,609,079 12,690,921
助及び交付
金
27 公課費 7,000 1,200 5,800
40,403,106 5,832,894
4 共済費 704,000 625,940 78,060 ○ 06款01項03目へ予算流用
7 賃金 4,524,000 3,754,800 769,200 798,000
11 需用費 4,174,864 3,903,307 271,557
12 役務費 669,000 543,863 125,137
13 委託料 16,655,000 16,655,000 0
14 使用料及び 544,000 429,704 114,296
賃借料
16 原材料費 140,000 118,852 21,148
18 備品購入費 10,215,520 9,393,840 821,680
19 負担金、補 8,571,616 4,940,000 3,631,616
助及び交付
金
27 公課費 38,000 37,800 200
240,917,238 繰越明許費 5,045,762
4,200,000
1 報酬 101,000 100,800 200
4 共済費 151,514 151,514 0
7 賃金 877,540 877,540 0
11 需用費 5,338,786 5,156,236 182,550
12 役務費 145,040 138,533 6,507
13 委託料 8,576,360 2,577,360 繰越明許費 1,799,000
4,200,000
14 使用料及び 135,000 76,005 58,995
賃借料
16 原材料費 467,160 0 467,160
19 負担金、補 234,370,600 231,839,250 2,531,350
助及び交付
金
5,957 43
28 繰出金 6,000 5,957 43
7,022,936 123,064
25 積立金 7,146,000 7,022,936 123,064
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-201-
-203-
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
8 農業集落排水事業費 205,664,000 △14,721,000 0 0 190,943,000
9 東日本大震災関係費 845,654,000 △428,970,000 674,283,000 0 1,090,967,000
2 林業費 199,771,000 △34,120,000 130,500,000 494,640 296,645,640
1 林業総務費 35,367,000 △1,760,000 0 0 33,607,000
2 林業振興費 122,755,000 △20,700,000 0 494,640 102,549,640
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-202- (一般会計)
-204- (一般会計)
(単位:円)
181,305,563 9,637,437
28 繰出金 190,943,000 181,305,563 9,637,437
626,471,166 繰越明許費 108,581,434
37,457,000
事故繰越
318,457,400
8 報償費 869,000 55,000 繰越明許費 110,000
704,000
9 旅費 164,300 80,930 83,370
11 需用費 1,442,720 249,128 繰越明許費 862,592
331,000
12 役務費 313,000 237,310 繰越明許費 35,690
40,000
13 委託料 98,219,840 45,617,320 繰越明許費 16,220,520
36,382,000
14 使用料及び 198,000 157,593 40,407
賃借料
15 工事請負費 580,678,993 177,179,400 事故繰越 85,042,193
318,457,400
18 備品購入費 45,026,140 40,364,894 4,661,246
19 負担金、補 356,342,000 356,341,325 675
助及び交付
金
22 補償、補填 597,007 597,007 0
及び賠償金
27 公課費 10,000 9,900 100
28 繰出金 7,106,000 5,581,359 1,524,641
226,140,912 事故繰越 12,213,888
58,290,840
30,656,828 2,950,172
2 給料 17,638,000 17,582,200 55,800
3 職員手当等 10,062,000 7,362,190 2,699,810
4 共済費 5,907,000 5,712,438 194,562
101,783,692 765,948
7 賃金 1,095,000 1,050,000 45,000 ○ 予備費充用 494,640
9 旅費 60,000 25,880 34,120
11 需用費 2,033,862 1,847,935 185,927
12 役務費 309,578 236,267 73,311
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-203-
-205-
(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費
3 造林費 21,951,000 △9,860,000 0 0 12,091,000
4 林道費 10,698,000 0 0 0 10,698,000
5 治山費 9,000,000 △1,800,000 9,000,000 0 16,200,000
6 東日本大震災関係費 0 0 121,500,000 0 121,500,000
3 水産業費 5,648,468,000 4,187,082,000 8,337,711,165 7,909,172 18,181,170,337
1 水産業総務費 147,998,000 44,566,000 0 7,909,172 200,473,172
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-204- (一般会計)
-206- (一般会計)
(単位:円)
13 委託料 96,516,000 96,210,421 305,579
14 使用料及び 46,560 46,560 0
賃借料
16 原材料費 89,000 0 89,000
19 負担金、補 1,215,000 1,183,389 31,611
助及び交付
金
22 補償、補填 494,640 494,640 0
及び賠償金
24 投資及び出 682,000 682,000 0
資金
27 公課費 8,000 6,600 1,400
10,800,000 1,291,000
13 委託料 9,740,000 8,964,000 776,000
19 負担金、補 2,351,000 1,836,000 515,000
助及び交付
金
10,009,032 688,968
7 賃金 56,000 54,250 1,750
11 需用費 6,643,219 6,529,702 113,517
12 役務費 57,000 56,840 160
13 委託料 2,531,781 2,342,400 189,381
14 使用料及び 660,000 361,800 298,200
賃借料
16 原材料費 750,000 664,040 85,960
16,191,360 8,640
15 工事請負費 16,200,000 16,191,360 8,640
56,700,000 事故繰越 6,509,160
58,290,840
15 工事請負費 121,500,000 56,700,000 事故繰越 6,509,160
58,290,840
11,662,289,665 継続費逓次繰越 1,260,451,210
2,992,976,030
繰越明許費
1,974,353,992
事故繰越
291,099,440
190,908,757 9,564,415
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-205-
-207-
(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費
2 水産業振興費 319,316,000 △147,496,000 52,500,000 0 224,320,000
3 漁港管理費 6,630,000 0 0 0 6,630,000
4 漁業集落排水事業費 20,779,000 167,000 0 0 20,946,000
5 東日本大震災関係費 5,153,745,000 4,289,845,000 8,285,211,165 0 17,728,801,165
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-206- (一般会計)
-208- (一般会計)
(単位:円)
2 給料 93,588,157 93,588,157 0 ○ 06款01項02目より予算流用
3 職員手当等 75,859,015 67,596,919 8,262,096 7,909,172
4 共済費 30,671,000 29,573,275 1,097,725
11 需用費 69,000 68,688 312
12 役務費 205,932 1,650 204,282
13 委託料 13,068 13,068 0
19 負担金、補 67,000 67,000 0
助及び交付
金
202,775,333 21,544,667
9 旅費 993,160 869,950 123,210
11 需用費 7,093,180 4,837,039 2,256,141
12 役務費 75,000 70,497 4,503
13 委託料 28,757,120 28,590,872 166,248
14 使用料及び 9,000 0 9,000
賃借料
19 負担金、補 40,506,540 31,914,652 8,591,888
助及び交付
金
28 繰出金 146,886,000 136,492,323 10,393,677
5,688,710 941,290
9 旅費 255,150 255,150 0
11 需用費 4,426,704 4,414,824 11,880
12 役務費 225,640 224,640 1,000
13 委託料 1,593,000 714,096 878,904
14 使用料及び 1,246 0 1,246
賃借料
16 原材料費 48,260 0 48,260
19 負担金、補 80,000 80,000 0
助及び交付
金
15,523,038 5,422,962
28 繰出金 20,946,000 15,523,038 5,422,962
11,247,393,827 継続費逓次繰越 1,222,977,876
2,992,976,030
繰越明許費
1,974,353,992
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-207-
-209-
(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費
7 商工費 2,934,846,000 518,539,000 1,251,936,000 0 4,705,321,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-208- (一般会計)
-210- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
291,099,440
4 共済費 459,000 400,467 58,533
7 賃金 2,927,000 2,743,780 183,220
8 報償費 57,000 19,000 38,000
9 旅費 1,524,000 297,667 1,226,333
11 需用費 2,908,206 2,658,406 繰越明許費 149,800
100,000
12 役務費 335,074 119,067 216,007
13 委託料 1,679,218,201 724,206,613 継続費逓次繰越 243,587,588
32,760,000
繰越明許費
640,000,000
事故繰越
38,664,000
14 使用料及び 2,200,000 1,672,004 527,996
賃借料
15 工事請負費 14,137,031,950 9,769,138,328 継続費逓次繰越 601,642,152
2,960,216,030
繰越明許費
553,600,000
事故繰越
252,435,440
17 公有財産購 378,611,480 70,469,445 繰越明許費 260,183,035
入費 47,959,000
18 備品購入費 426,467,560 401,675,976 繰越明許費 11,991,584
12,800,000
19 負担金、補 891,279,345 207,740,325 繰越明許費 72,029,028
助及び交付 611,509,992
金
22 補償、補填 163,895,349 55,510,349 繰越明許費 0
及び賠償金 108,385,000
28 繰出金 41,887,000 10,742,400 31,144,600
3,332,134,352 繰越明許費 317,452,796
213,690,852
事故繰越
842,043,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-209-
-211-
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
1 商工費 2,934,846,000 518,539,000 1,251,936,000 0 4,705,321,000
1 商工総務費 206,555,000 39,084,000 0 0 245,639,000
2 商工業振興費 47,861,000 10,400,000 349,098,000 0 407,359,000
3 観光費 196,418,000 51,830,000 28,000,000 0 276,248,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-210- (一般会計)
-212- (一般会計)
(単位:円)
3,332,134,352 繰越明許費 317,452,796
213,690,852
事故繰越
842,043,000
237,577,188 8,061,812
2 給料 117,493,000 117,014,126 478,874
3 職員手当等 84,179,000 78,432,656 5,746,344
4 共済費 40,115,000 38,736,938 1,378,062
7 賃金 1,464,000 1,007,035 456,965
11 需用費 1,860,000 1,858,753 1,247
14 使用料及び 428,000 427,680 320
賃借料
19 負担金、補 100,000 100,000 0
助及び交付
金
339,228,390 事故繰越 53,130,610
15,000,000
1 報酬 7,262,000 7,259,160 2,840
4 共済費 1,322,000 1,177,642 144,358
7 賃金 1,465,000 955,140 509,860
8 報償費 2,027,000 1,246,500 780,500
9 旅費 3,069,500 2,238,750 830,750
11 需用費 2,411,655 2,240,108 171,547
12 役務費 1,874,453 1,632,993 241,460
13 委託料 77,270,400 77,240,498 29,902
14 使用料及び 1,844,242 1,236,328 607,914
賃借料
16 原材料費 853,750 853,750 0
19 負担金、補 307,959,000 243,147,521 事故繰越 49,811,479
助及び交付 15,000,000
金
217,890,888 繰越明許費 14,393,260
43,963,852
1 報酬 2,033,000 2,021,600 11,400
4 共済費 1,321,183 1,119,801 201,382
7 賃金 8,135,698 7,910,179 225,519
8 報償費 770,000 710,000 60,000
9 旅費 726,150 342,230 383,920
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-211-
-213-
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
4 東日本大震災関係費 2,484,012,000 417,225,000 874,838,000 0 3,776,075,000
8 土木費 150,127,202,000 △27,871,109,000 19,499,202,568 16,282,660 141,771,578,228
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-212- (一般会計)
-214- (一般会計)
(単位:円)
11 需用費 15,371,744 14,350,222 1,021,522
12 役務費 4,241,633 3,339,593 902,040
13 委託料 181,321,996 134,721,983 繰越明許費 9,115,613
37,484,400
14 使用料及び 3,596,196 3,373,379 222,817
賃借料
15 工事請負費 12,000,000 5,520,548 繰越明許費 0
6,479,452
18 備品購入費 172,800 172,800 0
19 負担金、補 46,476,600 44,230,553 2,246,047
助及び交付
金
27 公課費 81,000 78,000 3,000
2,537,437,886 繰越明許費 241,867,114
169,727,000
事故繰越
827,043,000
8 報償費 100,000 0 100,000
9 旅費 7,207,975 5,639,088 1,568,887
11 需用費 249,874 239,230 10,644
12 役務費 404,057 318,105 85,952
13 委託料 170,460,805 137,581,115 32,879,690
14 使用料及び 72,248,383 72,247,520 863
賃借料
15 工事請負費 197,000,000 155,833,200 繰越明許費 18,166,800
23,000,000
19 負担金、補 1,426,818,906 372,076,212 繰越明許費 80,972,694
助及び交付 146,727,000
金 事故繰越
827,043,000
21 貸付金 720,000,000 720,000,000 0
22 補償、補填 2,700,000 2,677,369 22,631
及び賠償金
28 繰出金 1,178,885,000 1,070,826,047 108,058,953
110,747,743,907 継続費逓次繰越 8,046,569,001
6,582,882,272
繰越明許費
15,214,658,385
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-213-
-215-
(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
1 土木管理費 419,508,000 13,853,000 0 △1,284,538 432,076,462
1 土木総務費 390,932,000 27,955,000 0 △1,284,538 417,602,462
2 建築指導費 28,576,000 △14,102,000 0 0 14,474,000
2 道路橋りょう費 2,277,226,000 284,964,000 1,069,068,480 17,567,198 3,648,825,678
1 道路橋りょう総務費 358,428,000 30,801,000 0 1,984,538 391,213,538
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-214- (一般会計)
-216- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
1,179,724,663
419,682,107 12,394,355
406,694,089 10,908,373
2 給料 217,726,000 217,278,841 447,159 ○ 08款02項01目へ予算流用
3 職員手当等 123,319,462 115,002,104 8,317,358 1,284,538
4 共済費 72,273,000 70,131,845 2,141,155
11 需用費 1,584,032 1,583,421 611
12 役務費 89,000 87,110 1,890
14 使用料及び 2,580,968 2,580,768 200
賃借料
19 負担金、補 7,000 7,000 0
助及び交付
金
27 公課費 23,000 23,000 0
12,988,018 1,485,982
1 報酬 171,000 104,500 66,500
4 共済費 917,000 696,602 220,398
7 賃金 5,854,000 4,841,943 1,012,057
9 旅費 23,200 20,100 3,100
11 需用費 875,800 727,531 148,269
12 役務費 5,225,000 5,190,470 34,530
13 委託料 316,000 315,360 640
14 使用料及び 936,000 935,712 288
賃借料
19 負担金、補 148,000 148,000 0
助及び交付
金
27 公課費 8,000 7,800 200
2,300,489,086 繰越明許費 186,917,033
936,084,599
事故繰越
225,334,960
360,141,231 31,072,307
1 報酬 1,958,000 1,948,320 9,680 ○ 08款01項01目より予算流用
2 給料 109,733,000 109,083,200 649,800 1,284,538
3 職員手当等 66,728,538 63,442,114 3,286,424 ○ 08款02項02目より予算流用
4 共済費 36,956,000 35,728,028 1,227,972 700,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-215-
-217-
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費
2 道路維持費 411,919,000 0 0 15,582,660 427,501,660
3 橋りょう維持費 400,000 18,600,000 0 0 19,000,000
4 道路新設改良費 282,546,000 △52,101,000 154,877,280 6,000,000 391,322,280
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-216- (一般会計)
-218- (一般会計)
(単位:円)
7 賃金 1,116,000 1,055,909 60,091
8 報償費 60,000 60,000 0
9 旅費 114,730 114,730 0
11 需用費 94,943,550 87,904,827 7,038,723
12 役務費 89,560 84,120 5,440
13 委託料 63,369,760 52,363,901 11,005,859
14 使用料及び 15,000 11,232 3,768
賃借料
15 工事請負費 3,300,000 2,567,160 732,840
19 負担金、補 12,815,000 5,763,290 7,051,710
助及び交付
金
27 公課費 14,400 14,400 0
422,086,186 5,415,474
4 共済費 1,358,000 1,222,742 135,258 ○ 08款02項01目へ予算流用
7 賃金 9,651,000 8,622,911 1,028,089 700,000
9 旅費 20,330 20,130 200 ○ 予備費充用 16,282,660
11 需用費 116,588,220 116,011,119 577,101
12 役務費 5,123,100 4,930,561 192,539
13 委託料 168,259,995 165,076,335 3,183,660
14 使用料及び 19,336,358 19,330,091 6,267
賃借料
15 工事請負費 71,998,920 71,878,320 120,600
16 原材料費 27,498,862 27,361,402 137,460
18 備品購入費 6,707,880 6,707,880 0
19 負担金、補 13,000 12,400 600
助及び交付
金
22 補償、補填 619,995 619,995 0
及び賠償金
27 公課費 326,000 292,300 33,700
2,800,000 繰越明許費 27,640
16,172,360
11 需用費 27,640 0 27,640
13 委託料 18,972,360 2,800,000 繰越明許費 0
16,172,360
180,435,164 繰越明許費 55,943,915
124,684,241
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-217-
-219-
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費
5 交通安全施設整備費 30,000,000 0 0 0 30,000,000
6 下水路費 15,381,000 0 0 0 15,381,000
7 東日本大震災関係費 1,160,392,000 305,824,000 914,191,200 △6,000,000 2,374,407,200
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-218- (一般会計)
-220- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
30,258,960
4 共済費 171,000 170,670 330 ○ 08款02項07目より予算流用
7 賃金 1,116,000 1,071,821 44,179 6,000,000
11 需用費 218,480 144,466 74,014
12 役務費 40,520 40,520 0
13 委託料 167,835,800 49,094,020 繰越明許費 54,460,380
34,022,440
事故繰越
30,258,960
15 工事請負費 189,285,881 123,571,680 繰越明許費 853,400
64,860,801
17 公有財産購 10,200,000 1,865,142 繰越明許費 200,858
入費 8,134,000
19 負担金、補 8,454,599 3,144,799 繰越明許費 309,800
助及び交付 5,000,000
金
22 補償、補填 14,000,000 1,332,046 繰越明許費 954
及び賠償金 12,667,000
29,999,970 30
13 委託料 13,966,428 13,966,398 30
15 工事請負費 16,033,572 16,033,572 0
13,628,827 1,752,173
11 需用費 2,810,000 2,624,949 185,051
12 役務費 251,000 231,650 19,350
13 委託料 12,000,000 10,752,828 1,247,172
14 使用料及び 203,000 3,000 200,000
賃借料
16 原材料費 100,000 0 100,000
27 公課費 17,000 16,400 600
1,291,397,708 繰越明許費 92,705,494
795,227,998
事故繰越
195,076,000
11 需用費 73,812,399 68,507,146 5,305,253 ○ 08款02項04目へ予算流用
12 役務費 1,043,200 984,231 58,969 6,000,000
13 委託料 285,234,151 190,851,740 繰越明許費 16,426,611
45,722,760
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-219-
-221-
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費
○ 急傾斜地崩壊対策事 18,160,000 △18,160,000 0 0 0
業費
3 河川費 366,893,000 △30,837,000 20,000,000 0 356,056,000
1 河川総務費 11,490,000 △6,937,000 0 400,000 4,953,000
2 河川維持費 53,703,000 0 0 △400,000 53,303,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-220- (一般会計)
-222- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
32,233,040
14 使用料及び 219,079,601 214,627,226 4,452,375
賃借料
15 工事請負費 1,224,815,880 481,435,160 繰越明許費 34,682,440
545,855,320
事故繰越
162,842,960
16 原材料費 11,000,000 10,996,688 3,312
17 公有財産購 68,310,114 11,976,680 繰越明許費 21,680,171
入費 34,653,263
19 負担金、補 427,302,889 286,150,489 繰越明許費 0
助及び交付 141,152,400
金
22 補償、補填 63,808,966 25,868,348 繰越明許費 10,096,363
及び賠償金 27,844,255
0 0
159,041,039 繰越明許費 2,848,041
194,166,920
4,524,910 428,090
8 報償費 1,241,000 1,145,800 95,200 ○ 08款03項02目より予算流用
9 旅費 335,000 288,540 46,460 400,000
11 需用費 518,000 383,314 134,686
12 役務費 467,000 452,699 14,301
13 委託料 1,121,000 1,047,557 73,443
19 負担金、補 1,271,000 1,207,000 64,000
助及び交付
金
46,863,889 繰越明許費 1,629,111
4,810,000
11 需用費 37,552,840 36,784,662 768,178 ○ 08款03項01目へ予算流用
13 委託料 2,237,525 1,891,138 346,387 400,000
14 使用料及び 2,703,000 2,203,632 499,368
賃借料
15 工事請負費 8,600,000 3,790,000 繰越明許費 0
4,810,000
16 原材料費 2,009,635 1,994,457 15,178
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-221-
-223-
(款) 8 土木費
(項) 3 河川費
3 東日本大震災関係費 301,700,000 △23,900,000 20,000,000 0 297,800,000
4 港湾費 58,216,000 112,000 0 0 58,328,000
1 港湾管理費 47,546,000 112,000 0 0 47,658,000
2 港湾建設推進費 1,670,000 0 0 0 1,670,000
3 東日本大震災関係費 9,000,000 0 0 0 9,000,000
5 都市計画費 51,698,723,000 △11,354,446,000 12,959,741,592 0 53,304,018,592
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-222- (一般会計)
-224- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 200,000 200,000 0
助及び交付
金
107,652,240 繰越明許費 790,840
189,356,920
13 委託料 77,800,000 41,824,080 繰越明許費 790,840
35,185,080
15 工事請負費 70,000,000 0 繰越明許費 0
70,000,000
19 負担金、補 150,000,000 65,828,160 繰越明許費 0
助及び交付 84,171,840
金
54,133,225 4,194,775
43,503,955 4,154,045
2 給料 19,755,500 19,755,500 0
3 職員手当等 19,833,500 16,129,705 3,703,795
4 共済費 7,113,000 6,878,820 234,180
8 報償費 5,000 3,040 1,960
9 旅費 249,600 184,750 64,850
11 需用費 324,000 295,640 28,360
12 役務費 5,400 5,400 0
14 使用料及び 13,000 12,100 900
賃借料
19 負担金、補 359,000 239,000 120,000
助及び交付
金
1,629,270 40,730
9 旅費 510,000 469,270 40,730
19 負担金、補 1,160,000 1,160,000 0
助及び交付
金
9,000,000 0
19 負担金、補 9,000,000 9,000,000 0
助及び交付
金
32,932,696,151 継続費逓次繰越 6,503,582,707
1,666,670,040
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-223-
-225-
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
1 都市計画総務費 140,393,000 59,299,000 0 △21,495 199,670,505
2 土地区画整理費 220,000 0 0 21,495 241,495
3 下水道整備費 3,022,986,000 451,857,000 0 0 3,474,843,000
4 公園管理費 191,993,000 0 0 0 191,993,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-224- (一般会計)
-226- (一般会計)
(単位:円)
繰越明許費
11,459,802,586
事故繰越
741,267,108
187,887,389 繰越明許費 4,783,116
7,000,000
1 報酬 553,669 389,500 164,169 ○ 08款05項02目へ予算流用
2 給料 91,875,000 90,389,718 1,485,282 21,495
3 職員手当等 61,670,000 60,508,058 1,161,942
4 共済費 31,409,000 30,158,323 1,250,677
9 旅費 400,660 388,615 12,045
11 需用費 1,747,192 1,642,749 104,443
12 役務費 172,800 172,800 0
13 委託料 9,424,000 1,868,400 繰越明許費 555,600
7,000,000
14 使用料及び 1,908,064 1,907,106 958
賃借料
18 備品購入費 42,120 42,120 0
19 負担金、補 468,000 420,000 48,000
助及び交付
金
241,495 0
11 需用費 109,495 109,495 0 ○ 08款05項01目より予算流用
19 負担金、補 132,000 132,000 0 21,495
助及び交付
金
3,263,703,277 211,139,723
28 繰出金 3,474,843,000 3,263,703,277 211,139,723
151,697,053 繰越明許費 3,095,947
37,200,000
1 報酬 406,400 406,400 0
4 共済費 1,332,000 1,198,781 133,219
7 賃金 12,916,600 10,425,782 2,490,818
9 旅費 121,900 121,900 0
11 需用費 60,364,479 60,159,995 204,484
12 役務費 2,090,230 2,053,403 36,827
13 委託料 112,572,091 75,215,647 繰越明許費 156,444
37,200,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-225-
-227-
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
5 駅前広場管理費 12,358,000 0 0 0 12,358,000
6 運動公園建設推進費 230,829,000 0 0 0 230,829,000
7 東日本大震災関係費 48,099,944,000 △11,865,602,000 12,929,180,592 0 49,163,522,592
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-226- (一般会計)
-228- (一般会計)
(単位:円)
14 使用料及び 1,732,000 1,669,448 62,552
賃借料
16 原材料費 280,000 276,397 3,603
19 負担金、補 102,000 94,000 8,000
助及び交付
金
27 公課費 75,300 75,300 0
12,356,311 1,689
11 需用費 3,690,589 3,689,956 633
13 委託料 7,995,556 7,995,556 0
14 使用料及び 671,855 670,799 1,056
賃借料
230,828,641 359
28 繰出金 230,829,000 230,828,641 359
29,070,596,365 継続費逓次繰越 6,269,386,493
1,666,670,040
繰越明許費
11,415,602,586
事故繰越
741,267,108
1 報酬 19,000 19,000 0
2 給料 72,977,000 72,726,211 250,789
3 職員手当等 67,326,000 54,730,498 12,595,502
4 共済費 26,334,880 25,352,705 982,175
7 賃金 2,931,120 2,768,724 162,396
9 旅費 2,490,118 1,680,278 809,840
11 需用費 18,823,202 12,384,312 6,438,890
12 役務費 834,936 399,114 435,822
13 委託料 5,376,567,799 2,150,871,627 継続費逓次繰越 210,270,805
40
繰越明許費
2,940,395,397
事故繰越
75,029,930
14 使用料及び 5,462,544 4,267,256 1,195,288
賃借料
15 工事請負費 9,314,346,441 3,548,647,840 継続費逓次繰越 724,465,518
1,666,670,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-227-
-229-
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
8 石巻駅周辺整備費 0 0 30,561,000 0 30,561,000
6 住宅費 95,306,636,000 △16,784,755,000 5,450,392,496 0 83,972,273,496
1 住宅管理費 326,312,000 △42,131,000 0 0 284,181,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-228- (一般会計)
-230- (一般会計)
(単位:円)
繰越明許費
3,328,325,043
事故繰越
46,238,040
17 公有財産購 2,873,756,699 615,578,317 繰越明許費 842,747,805
入費 1,301,559,314
事故繰越
113,871,263
19 負担金、補 2,576,640,000 1,949,888,000 繰越明許費 175,282,000
助及び交付 228,362,000
金 事故繰越
223,108,000
22 補償、補填 9,285,517,853 1,687,459,344 繰越明許費 3,698,077,802
及び賠償金 3,616,960,832
事故繰越
283,019,875
27 公課費 9,000 8,800 200
28 繰出金 19,539,486,000 18,943,814,339 595,671,661
15,385,620 15,175,380
11 需用費 5,000 0 5,000
13 委託料 30,556,000 15,385,620 15,170,380
74,881,702,299 継続費逓次繰越 1,336,632,090
4,916,212,232
繰越明許費
2,624,604,280
事故繰越
213,122,595
242,758,841 繰越明許費 31,270,879
10,151,280
2 給料 24,485,000 24,317,648 167,352
3 職員手当等 18,113,000 16,027,077 2,085,923
4 共済費 8,639,000 8,154,171 484,829
9 旅費 10,720 10,720 0
11 需用費 38,487,446 23,258,030 15,229,416
12 役務費 1,843,262 984,683 858,579
13 委託料 68,827,354 66,987,872 1,839,482
14 使用料及び 6,294,898 6,293,960 938
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-229-
-231-
(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費
2 市営住宅管理運営基 179,000,000 820,550,000 0 0 999,550,000
金費
3 東日本大震災関係費 94,801,324,000 △17,563,174,000 5,450,392,496 0 82,688,542,496
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-230- (一般会計)
-232- (一般会計)
(単位:円)
15 工事請負費 87,575,000 68,723,280 繰越明許費 8,700,440
10,151,280
16 原材料費 688,280 682,560 5,720
18 備品購入費 419,040 419,040 0
19 負担金、補 28,791,000 26,893,200 1,897,800
助及び交付
金
27 公課費 7,000 6,600 400
999,550,000 0
25 積立金 999,550,000 999,550,000 0
73,639,393,458 継続費逓次繰越 1,305,361,211
4,916,212,232
繰越明許費
2,614,453,000
事故繰越
213,122,595
1 報酬 4,997,000 4,962,940 34,060
2 給料 159,827,000 158,190,200 1,636,800
3 職員手当等 126,476,000 105,630,000 20,846,000
4 共済費 56,671,000 54,174,218 2,496,782
7 賃金 5,854,000 5,379,327 474,673
8 報償費 190,000 66,500 123,500
9 旅費 10,847,000 10,436,287 410,713
11 需用費 49,134,290 37,134,037 12,000,253
12 役務費 13,413,496 7,475,433 5,938,063
13 委託料 19,928,027,434 19,697,183,772 継続費逓次繰越 88,501,692
102,341,970
繰越明許費
40,000,000
14 使用料及び 190,043,979 188,346,208 1,697,771
賃借料
15 工事請負費 24,120,943,840 19,225,009,578 継続費逓次繰越 50,774,000
4,813,870,262
繰越明許費
31,290,000
16 原材料費 40,000 39,636 364
17 公有財産購 32,633,983,830 31,431,162,203 繰越明許費 368,684,032
入費 773,566,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-231-
-233-
(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費
9 消防費 4,413,255,000 200,908,000 1,236,228,096 0 5,850,391,096
1 消防費 4,413,255,000 200,908,000 1,236,228,096 0 5,850,391,096
1 消防総務費 2,443,586,000 △6,762,000 0 0 2,436,824,000
2 非常備消防費 371,766,000 0 0 0 371,766,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-232- (一般会計)
-234- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
60,571,595
19 負担金、補 3,586,642,541 1,394,305,862 繰越明許費 490,188,679
助及び交付 1,549,597,000
金 事故繰越
152,551,000
22 補償、補填 1,801,437,086 1,319,890,657 繰越明許費 261,546,429
及び賠償金 220,000,000
27 公課費 14,000 6,600 7,400
4,699,228,788 繰越明許費 376,072,420
669,475,498
事故繰越
105,614,390
4,699,228,788 繰越明許費 376,072,420
669,475,498
事故繰越
105,614,390
2,424,669,476 12,154,524
2 給料 31,235,000 28,708,968 2,526,032
3 職員手当等 25,514,000 17,150,754 8,363,246
4 共済費 10,500,000 9,414,926 1,085,074
9 旅費 228,000 48,580 179,420
11 需用費 50,000 49,248 752
19 負担金、補 2,369,297,000 2,369,297,000 0
助及び交付
金
298,784,398 72,981,602
1 報酬 159,950,354 130,286,092 29,664,262
5 災害補償費 43,630,000 43,103,046 526,954
8 報償費 77,480,000 35,628,985 41,851,015
9 旅費 754,000 518,757 235,243
11 需用費 1,528,865 1,484,501 44,364
13 委託料 4,270,000 3,726,000 544,000
14 使用料及び 112,000 50,620 61,380
賃借料
18 備品購入費 18,300,000 18,248,616 51,384
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-233-
-235-
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
3 消防施設費 390,424,000 △132,603,000 35,852,000 0 293,673,000
4 水防費 4,894,000 0 0 0 4,894,000
5 災害対策費 214,808,000 214,949,000 9,000,000 0 438,757,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-234- (一般会計)
-236- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 65,740,781 65,737,781 3,000
助及び交付
金
288,612,949 5,060,051
11 需用費 32,134,531 31,109,869 1,024,662
12 役務費 3,894,644 3,500,120 394,524
13 委託料 4,272,830 4,264,830 8,000
14 使用料及び 834,000 757,223 76,777
賃借料
15 工事請負費 173,230,845 172,521,507 709,338
16 原材料費 50,000 42,120 7,880
18 備品購入費 61,872,000 61,765,738 106,262
19 負担金、補 14,438,150 11,838,442 2,599,708
助及び交付
金
27 公課費 2,946,000 2,813,100 132,900
4,879,131 14,869
1 報酬 600,000 600,000 0
5 災害補償費 2,974,000 2,973,100 900
8 報償費 30,000 30,000 0
11 需用費 662,128 660,230 1,898
14 使用料及び 231,192 231,192 0
賃借料
16 原材料費 396,680 384,609 12,071
156,094,099 繰越明許費 27,462,901
255,200,000
1 報酬 3,167,000 2,451,400 715,600
4 共済費 1,512,000 1,319,414 192,586
7 賃金 7,318,000 6,820,171 497,829
8 報償費 467,280 50,625 416,655
9 旅費 1,689,720 1,291,870 397,850
11 需用費 30,222,045 18,649,344 繰越明許費 6,772,701
4,800,000
12 役務費 13,797,330 13,028,562 768,768
13 委託料 150,036,276 101,033,793 繰越明許費 13,802,483
35,200,000
14 使用料及び 6,495,200 6,298,923 196,277
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-235-
-237-
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
6 東日本大震災関係費 987,777,000 125,324,000 1,191,376,096 0 2,304,477,096
10 教育費 11,636,920,000 △1,150,068,000 1,563,066,229 564,520 12,050,482,749
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-236- (一般会計)
-238- (一般会計)
(単位:円)
15 工事請負費 214,000,000 0 繰越明許費 0
214,000,000
18 備品購入費 6,303,749 1,873,627 繰越明許費 3,230,122
1,200,000
19 負担金、補 3,690,400 3,218,970 471,430
助及び交付
金
27 公課費 58,000 57,400 600
1,526,188,735 繰越明許費 258,398,473
414,275,498
事故繰越
105,614,390
9 旅費 100,000 45,020 54,980
11 需用費 6,493,400 6,289,306 204,094
12 役務費 973,000 972,926 74
13 委託料 359,215,200 292,508,280 繰越明許費 17,995,800
26,475,120
事故繰越
22,236,000
15 工事請負費 1,291,058,809 840,826,022 繰越明許費 118,322,409
331,910,378
17 公有財産購 216,008,287 177,161,675 繰越明許費 30,246,612
入費 1,390,000
事故繰越
7,210,000
18 備品購入費 68,168,400 25,649,280 繰越明許費 3,199,120
39,320,000
19 負担金、補 37,000,000 8,720,843 繰越明許費 18,279,157
助及び交付 10,000,000
金
22 補償、補填 325,460,000 174,015,383 繰越明許費 70,096,227
及び賠償金 5,180,000
事故繰越
76,168,390
9,690,733,919 継続費逓次繰越 618,311,062
209,696,013
繰越明許費
498,679,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-237-
-239-
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費
1 教育総務費 864,865,000 10,516,000 10,884,000 0 886,265,000
1 教育委員会費 4,403,000 0 0 0 4,403,000
2 事務局費 493,870,000 19,868,000 0 0 513,738,000
3 教育指導奨励費 279,785,000 △43,738,000 10,884,000 0 246,931,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-238- (一般会計)
-240- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
1,033,062,755
804,790,059 繰越明許費 43,353,741
35,000,000
事故繰越
3,121,200
4,276,094 126,906
1 報酬 4,020,000 4,019,999 1
9 旅費 236,000 156,059 79,941
10 交際費 100,000 53,336 46,664
19 負担金、補 47,000 46,700 300
助及び交付
金
499,535,580 14,202,420
2 給料 247,256,000 243,199,238 4,056,762
3 職員手当等 159,488,000 153,098,287 6,389,713
4 共済費 83,672,000 80,629,887 3,042,113
7 賃金 5,406,712 4,806,873 599,839
8 報償費 38,000 38,000 0
9 旅費 356,000 326,470 29,530
11 需用費 5,227,206 5,162,603 64,603
12 役務費 557,854 557,854 0
13 委託料 11,166,228 11,166,228 0
14 使用料及び 436,000 417,140 18,860
賃借料
18 備品購入費 49,000 48,600 400
19 負担金、補 46,000 45,400 600
助及び交付
金
27 公課費 39,000 39,000 0
223,723,411 事故繰越 20,086,389
3,121,200
1 報酬 10,323,645 8,225,082 2,098,563
4 共済費 5,142,972 4,899,347 243,625
7 賃金 59,409,000 56,719,517 2,689,483
8 報償費 2,221,409 1,796,000 425,409
9 旅費 2,448,909 1,709,726 739,183
11 需用費 11,902,902 10,808,683 1,094,219
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-239-
-241-
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費
4 教職員住宅費 36,462,000 0 0 0 36,462,000
5 (株)山大教職員等 4,000 0 0 0 4,000
研修基金費
6 奨学資金基金費 260,000 15,570,000 0 0 15,830,000
7 東日本大震災関係費 50,081,000 18,816,000 0 0 68,897,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-240- (一般会計)
-242- (一般会計)
(単位:円)
12 役務費 967,513 866,104 101,409
13 委託料 56,472,600 41,249,250 事故繰越 12,102,150
3,121,200
14 使用料及び 44,836,886 44,740,172 96,714
賃借料
18 備品購入費 4,622,930 4,548,505 74,425
19 負担金、補 23,701,634 23,280,425 421,209
助及び交付
金
21 貸付金 24,790,000 24,790,000 0
23 償還金、利 90,600 90,600 0
子及び割引
料
605,503 繰越明許費 856,497
35,000,000
11 需用費 1,050,000 233,094 816,906
12 役務費 100,000 95,400 4,600
13 委託料 232,000 197,664 34,336
14 使用料及び 30,000 30,000 0
賃借料
15 工事請負費 35,000,000 0 繰越明許費 0
35,000,000
16 原材料費 50,000 49,345 655
3,883 117
25 積立金 4,000 3,883 117
15,829,120 880
25 積立金 15,830,000 15,829,120 880
60,816,468 8,080,532
4 共済費 459,000 344,080 114,920
7 賃金 2,927,000 2,495,258 431,742
8 報償費 20,606,567 17,948,778 2,657,789
9 旅費 4,381,000 2,824,564 1,556,436
11 需用費 3,819,433 3,232,575 586,858
12 役務費 760,000 409,676 350,324
13 委託料 26,292,000 23,953,809 2,338,191
14 使用料及び 262,000 217,728 44,272
賃借料
20 扶助費 9,390,000 9,390,000 0
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-241-
-243-
(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
2 小学校費 3,835,042,000 △1,242,010,000 213,128,971 564,520 2,806,725,491
1 学校管理費 689,447,000 △12,255,000 0 △1,804,780 675,387,220
2 教育振興費 178,141,000 △1,000,000 0 0 177,141,000
3 学校建設費 574,080,000 △79,736,000 62,064,880 0 556,408,880
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-242- (一般会計)
-244- (一般会計)
(単位:円)
2,289,468,130 継続費逓次繰越 127,402,882
181,371,479
繰越明許費
208,483,000
638,595,147 36,792,073
1 報酬 30,466,000 29,372,640 1,093,360 ○ 10款02項04目へ予算流用
2 給料 94,453,478 94,074,600 378,878 2,369,300
3 職員手当等 41,423,000 40,646,113 776,887 ○ 予備費充用 564,520
4 共済費 32,157,522 31,223,318 934,204
7 賃金 16,929,000 14,512,776 2,416,224
8 報償費 481,000 285,400 195,600
9 旅費 702,000 553,708 148,292
11 需用費 278,990,528 255,575,766 23,414,762
12 役務費 25,355,623 23,212,814 2,142,809
13 委託料 115,219,992 112,153,060 3,066,932
14 使用料及び 25,655,657 24,566,560 1,089,097
賃借料
16 原材料費 840,000 832,684 7,316
18 備品購入費 5,070,000 4,970,617 99,383
19 負担金、補 7,028,000 5,999,671 1,028,329
助及び交付
金
22 補償、補填 564,520 564,520 0
及び賠償金
27 公課費 50,900 50,900 0
176,476,212 664,788
11 需用費 46,600,000 46,312,271 287,729
12 役務費 10,000 9,191 809
14 使用料及び 65,344,000 65,237,751 106,249
賃借料
18 備品購入費 16,000,000 15,999,044 956
20 扶助費 49,187,000 48,917,955 269,045
344,874,360 繰越明許費 3,051,520
208,483,000
11 需用費 100,000 100,000 0
13 委託料 42,264,000 25,261,280 繰越明許費 502,720
16,500,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-243-
-245-
(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
4 東日本大震災関係費 2,393,374,000 △1,149,019,000 151,064,091 2,369,300 1,397,788,391
3 中学校費 1,525,234,000 △112,120,000 278,514,091 0 1,691,628,091
1 学校管理費 464,280,000 △25,825,000 0 0 438,455,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-244- (一般会計)
-246- (一般会計)
(単位:円)
15 工事請負費 514,044,880 319,513,080 繰越明許費 2,548,800
191,983,000
1,129,522,411 継続費逓次繰越 86,894,501
181,371,479
9 旅費 342,140 192,100 150,040 ○ 10款02項01目より予算流用
11 需用費 600,000 598,869 1,131 2,369,300
12 役務費 420,860 412,000 8,860
13 委託料 34,477,000 15,933,780 継続費逓次繰越 10,952,760
7,590,460
14 使用料及び 216,594,000 212,460,479 4,133,521
賃借料
15 工事請負費 1,002,732,091 758,161,815 継続費逓次繰越 70,789,257
173,781,019
18 備品購入費 5,500,000 5,488,560 11,440
19 負担金、補 353,000 0 353,000
助及び交付
金
20 扶助費 134,400,000 133,905,508 494,492
22 補償、補填 2,369,300 2,369,300 0
及び賠償金
1,571,035,093 継続費逓次繰越 92,268,464
28,324,534
416,619,562 21,835,438
1 報酬 25,036,000 24,363,440 672,560
2 給料 71,764,000 71,498,100 265,900
3 職員手当等 34,596,000 33,825,200 770,800
4 共済費 25,194,000 24,618,774 575,226
7 賃金 4,434,000 3,811,586 622,414
8 報償費 170,000 85,850 84,150
9 旅費 79,000 59,542 19,458
11 需用費 161,755,399 149,176,907 12,578,492
12 役務費 19,494,729 18,818,942 675,787
13 委託料 67,013,621 65,290,624 1,722,997
14 使用料及び 20,721,980 17,134,828 3,587,152
賃借料
16 原材料費 420,000 419,209 791
18 備品購入費 4,350,000 4,332,174 17,826
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-245-
-247-
(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費
2 教育振興費 175,058,000 △7,500,000 0 0 167,558,000
3 学校建設費 3,600,000 17,506,000 158,850,000 0 179,956,000
4 東日本大震災関係費 882,296,000 △96,301,000 119,664,091 0 905,659,091
4 高等学校費 748,895,000 △66,122,000 0 0 682,773,000
1 学校管理費 562,197,000 △32,854,000 0 142,668 529,485,668
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-246- (一般会計)
-248- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 3,426,271 3,184,386 241,885
助及び交付
金
167,514,797 43,203
11 需用費 36,590,785 36,573,603 17,182
12 役務費 7,000 6,314 686
14 使用料及び 60,385,539 60,385,419 120
賃借料
18 備品購入費 16,000,000 15,987,002 12,998
20 扶助費 54,574,676 54,562,459 12,217
167,883,140 12,072,860
11 需用費 50,000 50,000 0
12 役務費 300,000 0 300,000
13 委託料 16,500,000 4,728,024 11,771,976
15 工事請負費 163,106,000 163,105,116 884
819,017,594 継続費逓次繰越 58,316,963
28,324,534
12 役務費 300,000 0 300,000
13 委託料 28,036,000 18,029,219 継続費逓次繰越 8,916,321
1,090,460
14 使用料及び 321,683,000 314,383,260 7,299,740
賃借料
15 工事請負費 384,347,091 320,952,984 継続費逓次繰越 36,160,033
27,234,074
17 公有財産購 36,148,000 36,148,000 0
入費
18 備品購入費 4,500,000 4,180,680 319,320
19 負担金、補 736,000 0 736,000
助及び交付
金
20 扶助費 129,909,000 125,323,451 4,585,549
649,673,279 33,099,721
502,830,273 26,655,395
1 報酬 6,489,000 5,056,938 1,432,062 ○ 10款04項02目より予算流用
2 給料 233,842,463 232,288,362 1,554,101 142,668
3 職員手当等 127,050,765 122,034,335 5,016,430
4 共済費 90,826,772 80,400,608 10,426,164
7 賃金 32,883,000 29,256,036 3,626,964
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-247-
-249-
(款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費
2 教育振興費 12,533,000 0 0 △142,668 12,390,332
3 東日本大震災関係費 174,165,000 △33,268,000 0 0 140,897,000
5 幼稚園費 400,651,000 △1,586,000 0 0 399,065,000
1 幼稚園費 290,651,000 △1,586,000 0 0 289,065,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-248- (一般会計)
-250- (一般会計)
(単位:円)
8 報償費 441,000 294,500 146,500
9 旅費 4,772,000 3,447,344 1,324,656
11 需用費 19,935,912 19,195,392 740,520
12 役務費 2,983,288 2,127,351 855,937
13 委託料 8,608,440 7,164,461 1,443,979
14 使用料及び 1,045,360 989,277 56,083
賃借料
16 原材料費 40,000 39,306 694
18 備品購入費 142,668 142,668 0
19 負担金、補 425,000 393,695 31,305
助及び交付
金
10,503,005 1,887,327
11 需用費 520,000 452,336 67,664 ○ 10款04項01目へ予算流用
14 使用料及び 11,870,332 10,050,669 1,819,663 142,668
賃借料
136,340,001 4,556,999
8 報償費 2,324,320 842,000 1,482,320
9 旅費 430,000 145,560 284,440
11 需用費 2,231,000 2,203,585 27,415
13 委託料 1,819,000 0 1,819,000
14 使用料及び 1,360,680 416,856 943,824
賃借料
15 工事請負費 132,732,000 132,732,000 0
358,793,824 40,271,176
280,946,344 8,118,656
1 報酬 10,646,600 10,403,080 243,520
2 給料 52,188,820 51,075,146 1,113,674
3 職員手当等 24,629,000 23,722,532 906,468
4 共済費 21,574,250 20,180,967 1,393,283
7 賃金 24,920,110 24,182,150 737,960
8 報償費 75,000 75,000 0
9 旅費 275,350 116,722 158,628
11 需用費 9,368,264 7,287,675 2,080,589
12 役務費 1,395,000 982,085 412,915
13 委託料 35,169,896 34,681,249 488,647
14 使用料及び 1,156,739 944,423 212,316
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-249-
-251-
(款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費
2 幼稚園建設費 110,000,000 0 0 0 110,000,000
6 社会教育費 1,615,243,000 153,946,000 88,604,971 0 1,857,793,971
1 社会教育総務費 461,699,000 △14,238,000 0 △933,600 446,527,400
2 文化財保護費 12,369,000 0 0 933,600 13,302,600
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-250- (一般会計)
-252- (一般会計)
(単位:円)
16 原材料費 100,000 97,026 2,974
18 備品購入費 669,751 669,054 697
19 負担金、補 104,867,000 104,500,015 366,985
助及び交付
金
20 扶助費 2,029,220 2,029,220 0
77,847,480 32,152,520
15 工事請負費 110,000,000 77,847,480 32,152,520
1,613,676,057 繰越明許費 87,806,914
156,311,000
434,069,472 12,457,928
1 報酬 4,035,960 3,788,960 247,000 ○ 10款06項02目へ予算流用
2 給料 228,238,000 227,155,758 1,082,242 933,600
3 職員手当等 119,964,000 114,228,911 5,735,089
4 共済費 75,763,000 73,602,796 2,160,204
7 賃金 1,545,400 538,710 1,006,690
8 報償費 2,528,680 1,750,980 777,700
9 旅費 1,048,026 355,590 692,436
11 需用費 4,699,448 4,463,347 236,101
12 役務費 665,846 382,664 283,182
13 委託料 7,148,000 6,969,054 178,946
14 使用料及び 375,040 359,651 15,389
賃借料
19 負担金、補 516,000 473,051 42,949
助及び交付
金
11,750,508 1,552,092
1 報酬 342,000 133,000 209,000 ○ 10款06項01目より予算流用
4 共済費 564,000 560,047 3,953 933,600
7 賃金 3,979,000 3,923,700 55,300
9 旅費 80,000 21,830 58,170
11 需用費 1,353,012 813,035 539,977
12 役務費 314,000 227,756 86,244
13 委託料 6,063,200 5,680,340 382,860
14 使用料及び 131,569 0 131,569
賃借料
16 原材料費 44,819 0 44,819
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-251-
-253-
(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費
3 公民館費 58,713,000 0 0 0 58,713,000
4 図書館費 46,521,000 0 0 0 46,521,000
5 生涯学習推進費 134,000 0 0 0 134,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-252- (一般会計)
-254- (一般会計)
(単位:円)
19 負担金、補 423,000 383,000 40,000
助及び交付
金
27 公課費 8,000 7,800 200
54,176,324 4,536,676
1 報酬 2,956,516 2,576,080 380,436
4 共済費 860,484 860,484 0
7 賃金 6,685,000 6,266,697 418,303
8 報償費 3,000,000 1,850,150 1,149,850
9 旅費 96,000 37,823 58,177
11 需用費 19,542,774 18,088,380 1,454,394
12 役務費 1,820,000 1,694,802 125,198
13 委託料 20,769,826 19,877,559 892,267
14 使用料及び 1,492,000 1,470,949 21,051
賃借料
19 負担金、補 1,439,000 1,402,000 37,000
助及び交付
金
27 公課費 51,400 51,400 0
45,065,199 1,455,801
1 報酬 9,285,020 9,285,020 0
4 共済費 2,166,000 2,026,444 139,556
7 賃金 5,402,000 4,997,680 404,320
8 報償費 26,000 26,000 0
11 需用費 6,357,980 5,635,639 722,341
12 役務費 516,000 416,784 99,216
13 委託料 4,973,000 4,924,235 48,765
14 使用料及び 7,673,000 7,656,733 16,267
賃借料
18 備品購入費 10,099,000 10,073,664 25,336
19 負担金、補 23,000 23,000 0
助及び交付
金
71,991 62,009
8 報償費 20,000 0 20,000
9 旅費 6,000 0 6,000
11 需用費 30,000 16,191 13,809
12 役務費 78,000 55,800 22,200
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-253-
-255-
(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費
6 視聴覚センター費 6,296,000 0 0 0 6,296,000
7 毛利コレクション等 15,000 0 0 0 15,000
収蔵展示施設建設基
金費
8 桃生文化交流会館費 3,352,000 0 0 0 3,352,000
9 島の楽校費 5,330,000 0 0 0 5,330,000
10 河北総合センター費 184,700,000 0 0 0 184,700,000
11 遊楽館費 174,898,000 6,700,000 0 0 181,598,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-254- (一般会計)
-256- (一般会計)
(単位:円)
5,529,656 766,344
8 報償費 30,000 30,000 0
9 旅費 180,000 71,373 108,627
11 需用費 450,000 287,714 162,286
12 役務費 480,000 201,945 278,055
14 使用料及び 2,956,000 2,814,912 141,088
賃借料
18 備品購入費 2,200,000 2,123,712 76,288
14,303 697
25 積立金 15,000 14,303 697
2,453,377 898,623
7 賃金 1,467,000 856,500 610,500
8 報償費 20,000 20,000 0
11 需用費 1,057,000 910,098 146,902
12 役務費 158,000 56,185 101,815
13 委託料 592,016 553,065 38,951
14 使用料及び 15,000 14,545 455
賃借料
18 備品購入費 42,984 42,984 0
4,651,788 678,212
4 共済費 122,000 114,512 7,488
7 賃金 2,707,000 2,241,289 465,711
9 旅費 59,840 59,840 0
11 需用費 1,499,210 1,362,902 136,308
12 役務費 537,782 536,804 978
13 委託料 167,000 166,728 272
14 使用料及び 170,168 169,713 455
賃借料
19 負担金、補 67,000 0 67,000
助及び交付
金
176,608,000 8,092,000
11 需用費 90,000,000 82,026,000 7,974,000
13 委託料 94,700,000 94,582,000 118,000
178,095,600 3,502,400
11 需用費 49,181,000 46,367,342 2,813,658
13 委託料 132,075,000 131,498,000 577,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-255-
-257-
(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費
12 (仮称)市民文化ホ 400,375,000 984,000 0 0 401,359,000
ール建設基金費
13 東日本大震災関係費 260,841,000 160,500,000 88,604,971 0 509,945,971
7 保健体育費 2,646,990,000 107,308,000 971,934,196 0 3,726,232,196
1 保健体育総務費 376,751,000 △26,936,000 0 0 349,815,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-256- (一般会計)
-258- (一般会計)
(単位:円)
14 使用料及び 332,000 220,258 111,742
賃借料
19 負担金、補 10,000 10,000 0
助及び交付
金
401,358,550 450
25 積立金 401,359,000 401,358,550 450
299,831,289 繰越明許費 53,803,682
156,311,000
1 報酬 4,622,000 4,587,840 34,160
4 共済費 1,839,000 1,691,423 147,577
7 賃金 7,720,000 7,005,360 714,640
8 報償費 637,000 171,000 466,000
9 旅費 1,443,192 438,152 1,005,040
11 需用費 8,579,708 2,637,294 5,942,414
12 役務費 2,049,000 209,022 1,839,978
13 委託料 124,504,950 70,213,018 繰越明許費 27,473,932
26,818,000
14 使用料及び 15,754,700 1,316,036 14,438,664
賃借料
15 工事請負費 337,186,421 207,573,421 繰越明許費 120,000
129,493,000
16 原材料費 210,000 0 210,000
18 備品購入費 2,396,000 2,255,523 140,477
19 負担金、補 2,915,000 1,645,000 1,270,000
助及び交付
金
27 公課費 89,000 88,200 800
2,403,297,477 繰越明許費 194,108,164
98,885,000
事故繰越
1,029,941,555
341,966,231 7,848,769
1 報酬 1,435,000 1,035,250 399,750
2 給料 189,872,000 188,338,977 1,533,023
3 職員手当等 86,579,000 84,222,316 2,356,684
4 共済費 61,996,000 59,969,814 2,026,186
8 報償費 2,719,000 2,008,750 710,250
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-257-
-259-
(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費
2 体育施設費 18,660,000 7,600,000 0 399,600 26,659,600
3 学校給食費 922,850,000 △39,860,000 0 0 882,990,000
4 体育館費 102,751,000 △2,296,000 9,209,116 2,258,920 111,923,036
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-258- (一般会計)
-260- (一般会計)
(単位:円)
9 旅費 587,500 346,248 241,252
11 需用費 656,656 565,891 90,765
12 役務費 211,844 210,944 900
14 使用料及び 238,000 237,816 184
賃借料
19 負担金、補 5,513,000 5,023,625 489,375
助及び交付
金
27 公課費 7,000 6,600 400
24,987,876 1,671,724
1 報酬 203,000 202,200 800 ○ 10款07項05目より予算流用
7 賃金 6,447,400 5,929,400 518,000 399,600
8 報償費 73,000 73,000 0
11 需用費 5,136,961 4,663,985 472,976
12 役務費 689,175 484,020 205,155
13 委託料 13,827,384 13,373,448 453,936
14 使用料及び 209,000 188,143 20,857
賃借料
18 備品購入費 65,880 65,880 0
27 公課費 7,800 7,800 0
841,026,025 41,963,975
1 報酬 314,000 266,000 48,000
4 共済費 244,000 215,193 28,807
7 賃金 65,377,000 63,739,950 1,637,050
9 旅費 24,000 16,539 7,461
11 需用費 672,527,000 636,325,396 36,201,604
12 役務費 4,395,000 3,639,568 755,432
13 委託料 109,216,000 108,611,068 604,932
14 使用料及び 8,335,000 7,165,003 1,169,997
賃借料
18 備品購入費 22,500,000 20,990,008 1,509,992
19 負担金、補 14,000 13,400 600
助及び交付
金
27 公課費 44,000 43,900 100
111,315,727 607,309
8 報償費 108,000 108,000 0 ○ 10款07項05目より予算流用
11 需用費 19,252,296 18,907,796 344,500 2,258,920
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-259-
-261-
(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費
5 総合運動公園費 53,138,000 134,800,000 8,700,000 △2,658,520 193,979,480
6 にっこりサンパーク 7,754,000 0 0 0 7,754,000
費
7 牡鹿交流センター費 44,112,000 0 0 0 44,112,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-260- (一般会計)
-262- (一般会計)
(単位:円)
12 役務費 198,886 195,886 3,000
13 委託料 39,715,114 39,533,840 181,274
14 使用料及び 250,000 222,912 27,088
賃借料
15 工事請負費 52,385,740 52,334,793 50,947
19 負担金、補 13,000 12,500 500
助及び交付
金
179,285,944 繰越明許費 9,893,536
4,800,000
4 共済費 179,000 139,061 39,939 ○ 10款07項02目へ予算流用
7 賃金 1,155,000 844,310 310,690 399,600
11 需用費 13,224,780 12,437,003 787,777 ○ 10款07項04目へ予算流用
12 役務費 673,200 612,176 61,024 2,258,920
13 委託料 47,593,000 42,236,545 繰越明許費 556,455
4,800,000
14 使用料及び 883,288 835,585 47,703
賃借料
15 工事請負費 130,000,000 122,040,000 7,960,000
16 原材料費 50,000 49,680 320
18 備品購入費 183,412 53,784 129,628
27 公課費 37,800 37,800 0
7,212,160 541,840
7 賃金 2,350,000 2,278,450 71,550
11 需用費 4,431,000 4,118,141 312,859
12 役務費 150,000 148,440 1,560
13 委託料 650,000 534,816 115,184
14 使用料及び 163,000 124,213 38,787
賃借料
16 原材料費 10,000 8,100 1,900
40,219,224 3,892,776
4 共済費 230,000 196,844 33,156
7 賃金 1,439,000 1,311,860 127,140
11 需用費 18,222,513 15,982,798 2,239,715
12 役務費 812,000 670,250 141,750
13 委託料 22,500,000 21,154,120 1,345,880
14 使用料及び 888,487 886,952 1,535
賃借料
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-261-
-263-
(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費
8 東日本大震災関係費 1,120,974,000 34,000,000 954,025,080 0 2,108,999,080
11 災害復旧費 12,459,400,000 2,521,952,000 17,316,812,196 0 32,298,164,196
1 厚生労働施設災害復 17,000,000 879,600,000 39,781,444 0 936,381,444
旧費
1 衛生施設災害復旧費 17,000,000 0 0 0 17,000,000
2 民生施設災害復旧費 0 879,600,000 39,781,444 0 919,381,444
2 農林水産業施設災害 7,175,731,000 1,354,561,000 14,627,889,480 △1,395,489 23,156,785,991
復旧費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-262- (一般会計)
-264- (一般会計)
(単位:円)
27 公課費 20,000 16,400 3,600
857,284,290 繰越明許費 127,688,235
94,085,000
事故繰越
1,029,941,555
11 需用費 40,000,000 0 繰越明許費 0
40,000,000
12 役務費 3,824,000 2,462,400 1,361,600
13 委託料 23,750,000 2,052,000 事故繰越 12,257,542
9,440,458
15 工事請負費 1,976,447,520 812,127,330 繰越明許費 114,069,093
29,750,000
事故繰越
1,020,501,097
18 備品購入費 64,977,560 40,642,560 繰越明許費 0
24,335,000
13,981,638,428 継続費逓次繰越 870,581,949
13,924,065,622
繰越明許費
3,019,296,872
事故繰越
502,581,325
323,678,743 繰越明許費 17,802,701
594,900,000
12,712,680 4,287,320
15 工事請負費 17,000,000 12,712,680 4,287,320
310,966,063 繰越明許費 13,515,381
594,900,000
13 委託料 72,281,444 26,300,063 繰越明許費 13,481,381
32,500,000
15 工事請負費 847,100,000 284,666,000 繰越明許費 34,000
562,400,000
8,665,439,402 継続費逓次繰越 336,324,811
13,085,398,232
繰越明許費
948,374,186
事故繰越
121,249,360
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-263-
-265-
(款) 11 災害復旧費
(項) 2 農林水産業施設災害復旧費
1 農業用施設災害復旧 77,000 12,767,000 0 0 12,844,000
費
2 漁港施設災害復旧費 6,182,554,000 1,017,794,000 13,012,070,380 △1,395,489 20,211,022,891
3 水産業施設災害復旧 993,100,000 324,000,000 1,604,399,100 0 2,921,499,100
費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-264- (一般会計)
-266- (一般会計)
(単位:円)
12,843,358 642
19 負担金、補 12,844,000 12,843,358 642
助及び交付
金
7,080,123,813 継続費逓次繰越 45,500,846
13,085,398,232
2 給料 28,365,800 23,509,500 4,856,300 ○ 11款03項01目へ予算流用
3 職員手当等 24,484,000 11,830,255 12,653,745 1,395,489
4 共済費 10,070,711 8,544,726 1,525,985
7 賃金 2,892,000 2,711,760 180,240
9 旅費 400,000 70,640 329,360
11 需用費 18,985,392 15,034,424 3,950,968
12 役務費 430,000 279,906 150,094
13 委託料 348,792,840 311,412,220 継続費逓次繰越 16,116,620
21,264,000
14 使用料及び 2,006,000 1,806,060 199,940
賃借料
15 工事請負費 19,642,996,340 6,703,423,800 継続費逓次繰越 3,454,200
12,936,118,340
17 公有財産購 126,324,520 205,018 継続費逓次繰越 0
入費 126,119,502
18 備品購入費 144,288 134,784 9,504
19 負担金、補 100,000 100,000 0
助及び交付
金
22 補償、補填 5,000,000 1,033,120 継続費逓次繰越 2,070,490
及び賠償金 1,896,390
27 公課費 31,000 27,600 3,400
1,561,496,831 繰越明許費 290,378,723
948,374,186
事故繰越
121,249,360
9 旅費 101,600 101,600 0
11 需用費 27,070,566 1,377,577 繰越明許費 8,758,803
16,934,186
13 委託料 26,000,000 0 繰越明許費 836,000
10,800,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-265-
-267-
(款) 11 災害復旧費
(項) 2 農林水産業施設災害復旧費
4 林業施設災害復旧費 0 0 11,420,000 0 11,420,000
3 公共土木施設災害復 2,959,566,000 △896,848,000 1,348,115,822 1,395,489 3,412,229,311
旧費
1 公共土木施設災害復 2,959,566,000 △896,848,000 1,131,115,822 1,395,489 3,195,229,311
旧費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-266- (一般会計)
-268- (一般会計)
(単位:円)
事故繰越
14,364,000
14 使用料及び 65,814 65,814 0
賃借料
15 工事請負費 2,868,261,120 1,559,951,840 繰越明許費 280,783,920
920,640,000
事故繰越
106,885,360
10,975,400 444,600
13 委託料 11,420,000 10,975,400 444,600
2,342,039,976 繰越明許費 301,962,335
736,473,000
事故繰越
31,754,000
2,125,948,176 繰越明許費 301,054,135
736,473,000
事故繰越
31,754,000
2 給料 32,594,200 29,067,000 3,527,200 ○ 11款02項02目より予算流用
3 職員手当等 28,117,461 14,302,846 13,814,615 1,395,489
4 共済費 11,846,828 10,030,313 1,816,515
9 旅費 4,920 4,920 0
11 需用費 207,425,080 179,938,270 27,486,810
12 役務費 110,000 105,252 4,748
13 委託料 245,449,000 169,782,428 繰越明許費 27,086,572
48,580,000
14 使用料及び 515,000 514,058 942
賃借料
15 工事請負費 2,639,884,600 1,720,804,680 繰越明許費 199,432,920
687,893,000
事故繰越
31,754,000
17 公有財産購 5,087,108 914,940 4,172,168
入費
19 負担金、補 2,897,257 380,726 2,516,531
助及び交付
金
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-267-
-269-
(款) 11 災害復旧費
(項) 3 公共土木施設災害復旧費
2 都市計画施設災害復 0 0 217,000,000 0 217,000,000
旧費
4 文教施設災害復旧費 925,672,000 744,086,000 457,786,063 0 2,127,544,063
1 公立学校施設災害復 925,672,000 744,086,000 457,786,063 0 2,127,544,063
旧費
5 その他公共施設・公 1,381,431,000 440,553,000 843,239,387 0 2,665,223,387
用施設災害復旧費
1 その他公用施設災害 1,381,431,000 △53,547,000 843,239,387 0 2,171,123,387
復旧費
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-268- (一般会計)
-270- (一般会計)
(単位:円)
22 補償、補填 21,297,857 102,743 21,195,114
及び賠償金
216,091,800 908,200
15 工事請負費 217,000,000 216,091,800 908,200
1,219,295,571 継続費逓次繰越 26,381,102
838,667,390
繰越明許費
43,200,000
1,219,295,571 継続費逓次繰越 26,381,102
838,667,390
繰越明許費
43,200,000
4 共済費 401,000 335,335 65,665
7 賃金 2,698,000 2,365,207 332,793
11 需用費 18,981,071 518,928 18,462,143
12 役務費 1,530,000 1,530,000 0
13 委託料 300,599,843 159,272,097 継続費逓次繰越 2,158,672
139,169,074
14 使用料及び 50,422,600 50,386,245 36,355
賃借料
15 工事請負費 1,224,254,893 476,231,303 継続費逓次繰越 5,325,274
699,498,316
繰越明許費
43,200,000
17 公有財産購 526,952,200 526,952,000 200
入費
22 補償、補填 1,704,456 1,704,456 0
及び賠償金
1,431,184,736 繰越明許費 188,111,000
696,349,686
事故繰越
349,577,965
1,263,353,495 繰越明許費 185,971,589
372,220,338
事故繰越
349,577,965
11 需用費 9,540,000 1,058,400 繰越明許費 481,600
8,000,000
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-269-
-271-
(款) 11 災害復旧費
(項) 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費
2 その他公共施設災害 0 494,100,000 0 0 494,100,000
復旧費
12 公債費 7,025,175,000 △431,970,000 0 0 6,593,205,000
1 公債費 7,025,175,000 △431,970,000 0 0 6,593,205,000
1 元金 6,058,764,000 △157,754,000 0 0 5,901,010,000
2 利子 966,411,000 △274,216,000 0 0 692,195,000
13 諸支出金 1,000 11,313,000 0 0 11,314,000
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-270- (一般会計)
-272- (一般会計)
(単位:円)
12 役務費 563,000 275,795 繰越明許費 136,760
150,445
13 委託料 39,829,555 16,381,910 繰越明許費 3,060,663
16,867,440
事故繰越
3,519,542
14 使用料及び 20,307,000 20,306,829 171
賃借料
15 工事請負費 1,671,976,832 1,082,212,592 繰越明許費 3,332,195
240,373,622
事故繰越
346,058,423
17 公有財産購 214,051,000 35,551,000 178,500,000
入費
18 備品購入費 212,333,000 106,993,440 繰越明許費 200
105,339,360
19 負担金、補 2,523,000 573,529 繰越明許費 460,000
助及び交付 1,489,471
金
167,831,241 繰越明許費 2,139,411
324,129,348
9 旅費 3,680 3,680 0
13 委託料 7,496,320 5,356,909 2,139,411
14 使用料及び 1,400,000 121,200 繰越明許費 0
賃借料 1,278,800
15 工事請負費 485,200,000 162,349,452 繰越明許費 0
322,850,548
6,593,204,126 874
6,593,204,126 874
5,901,009,413 587
23 償還金、利 5,901,010,000 5,901,009,413 587
子及び割引
料
692,194,713 287
23 償還金、利 692,195,000 692,194,713 287
子及び割引
料
11,312,013 1,987
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-271-
-273-
(款) 13 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費
1 普通財産取得費 1,000 11,313,000 0 0 11,314,000
1 土地取得費 1,000 11,313,000 0 0 11,314,000
14 予備費 100,000,000 0 0 △27,339,418 72,660,582
1 予備費 100,000,000 0 0 △27,339,418 72,660,582
1 予備費 100,000,000 0 0 △27,339,418 72,660,582
255,770,000,000 46,967,291,000 51,978,584,791 0 354,715,875,791歳 出 合 計
計款 項 目
予 算 現 額
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額
予 備 費 支 出及 び
流 用 増 減
-272- (一般会計)
-274- (一般会計)
(単位:円)
11,312,013 1,987
11,312,013 1,987
17 公有財産購 11,314,000 11,312,013 1,987
入費
0 72,660,582
0 72,660,582
0 72,660,582
○ 02款01項01目へ予備費充用
4,206,850
○ 02款01項26目へ予備費充用
4,100,000
○ 04款02項02目へ予備費充用
693,103
○ 04款02項04目へ予備費充用
997,645
○ 06款02項02目へ予備費充用
494,640
○ 08款02項02目へ予備費充用
16,282,660
○ 10款02項01目へ予備費充用
564,520
288,957,534,161 継続費逓次繰越 14,055,329,140
24,197,354,899
繰越明許費
23,014,053,238
事故繰越
4,491,604,353
節 継続費逓次繰越
区 分 金 額繰越明許費
事故繰越
予 算 現 額
支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額 備 考
-273-
-275-