第 7款 商 工 第 1項 業 費 (単位:千円)...第 7款 商 目 1商業総務費 工...
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第 7款 商
目
1商業総務費
工
本年度予算額
費
58,947,098
前年度予算額
第 1項
60,596,043
比
業
△ 1,648,945
較
国庫支出金
本
特
9
費
年 度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の
58,201,181
他般財源
745,917
区
節
報
分
2 ホ△
酬
金
3 職員手当等
(単位:千円)
料
額
3,709
説
103,090
非常勤職員報酬
4
55,380
明
一般職給
8報
済
扶養手当住居手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
費
9旅
償
、
費
Ⅱ需(ゴ
1,074
4,120
2,510
24,610
16,フ70
1,フ70
1,440
1,650
2,510
費
役12
用
29
費
13 委
務
297
費
14
託
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
157
料
食糧費一般需用費
138
29
12
285
40
10
147
訳
共
定
商
目 本年度予算額
2 商業振興費
前年度予算額 比
1,384,343
較
国庫支出金
本
特
1,391,460
年 度 の
県
△ 7,117
財
財
仟
源
源
内
そ
47,107
の 他般財源
区
19
2,399
節
負担金、補助及び交付金
刀
1,334,837
21 貸
金 額
582,655
付
報
説
金
4
児童手当負担金 11
信用保証協会保証料補給補助金 579,966
信用保証協会保証料補給特別補助金 2,678
58,200,500
酬
7賃
済
明
費
8報
138
金
9旅
償
非常勤職員報酬
527
費
1,843
費
12 役
用
1,859
費
13 委
務
4,233
費
14
費用弁償普通旅費
1,920
使用料及び賃借料
料
食糧費一般需用費
759
74,178
837
3,396
566
161
1,759
訳
共
定
需11
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
特
本
3貿易振興費
年
定
度 の
県
財
財
仟
源
106,792
源
内
そ の 他
110,451
般財源
△ 3,659
区
19
.凡"・
負担金、補助及び交付金
ノコ
9,081
金
1,298,320
額
説
全国スーハーマーケット協会負担金 180
山形県の観光と物産展負担金 6,462
山形県観光物産市負担金900
日本一美酒県山形フェア実行委員会負担金
10,000
会議負担金 46
児童手当負担金 6
小規模事業経営支援事業費補助金 1,146,284
県産食品等販路開拓支援事業費補助金 4,281
中小企業団体中央会補助124,782
商店街振興組合等組織体制強化事業費補助金
1,079
中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金
3,300
賑わいづくり実践支援事業費補助金 1,000
明
97,711 8報
9旅
償 費
H 需
費
用
625
費
フ,850 普通旅費
756 食糧費一般需用費
193
563
訳
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度
4物産あっ旋所費
の
県
財
財源
仟
源
内
そ の 他
9,554
般財源
12,893
区
12 役
節
△ 3,339
分
13 委
務 費
14
金
託
使用料及び賃借料
料
額
19
2,004
負担金、補助及び交付金
説
35,310
明
475
59,フ72 山形県ハルビン商談会実行委員会負担金 6,000日本関税協会負担金娼山形県国際経済振興機構負担金 300
もっとみらいコンソーシ
アム負担金 1,200
ポートセールス協議会負担金 18,163
会議負担金 115
山形県中国活動拠点運営活動費補助金 1,359
日本貿易振興機構山形貿易情報センター補助金
12,532
輸出支援体制機能強化補助金 9,555
県産品を世界へ!若手経営者海外展開推進事業費補助金 10,500
74 9,480 8報
9旅
償 費
費
16
1,701 費用弁償普通旅費
45
1,656
訳
定
目
\
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
作
源
源
内
計
そ の 他
60,447,787
般財源
62,110,847
区
10 交
節
Ⅱ需
際
△ 1,663,060
費
役12
金
用 費
額
13 委
務
説
205
費
14
56,188
使用料及び賃借料
849
料
19
明
食糧費一般需用費
負担金、補助及ぴ交付金
417
33
4,583
58,203,654
60
789
1,750 在阪府県協議会負担金100
在阪東北ブロック連絡協議会負担金 20
大阪駅前第ービル各県連絡協議会負担金 8
大阪事務所共通管理負担1,450
在名道府県連絡協議会負担金 50
名古屋商工会議所会費負担金 20
名古屋商工会議所機械器具部会費負担金 2
名古屋全国物産観光センター連絡協議会負担金
100
2,187,945
分
訳
託
定
第 7款 商
目
1工鉱業総務費
工
本年度予算額
費
1,205,965
ノ
前年度予算額
第 2項 工
1,344,912
比
鉱
較
業
△ 138,947
国庫支出金
費
J'、ー~、
本
特
年 度 の
県
財
財
作
源
源
内
その他
6,818
般財源
1,199,147
区
1報
節
2 ネ△
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
37,052
説
750,560
非常勤職員報酬
401,360
明
一般職給
4
扶養手当住居手当地域手当特殊勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
7賃
済 費
8報
28,540
9,310
5,090700
178,530
116,270
10,810
15,790
15,320
21,000
金
9
償
13,876
旅
費
10 交
1,399
費
際
134
費
用
26
費
普通旅費
231
75 食糧費一般需用費
分
訳
定
共
需11 32
目 本年度予算額 前年度予算額
2中小企業振興費
比 較
4,608,022
国庫支出金
本
特
年 度
5,286,466
の
県
財
財
仟
△ 678,444
源
源
内
そ の 他
269,390
般財源区
12 役
節
14
246,183
務
使用料及び賃借料
費
19
金
負担金、補助及び交付金
4,092,449
額
説
134
1報
100
明
4
1,018
酬
7賃
石綿健康被害救済制度負担金会議負担金 24
児童手当負担金 142
山形県産業賞委員会補助金 851
済 費
8報
1,383
金
9旅
償
委員報酬非常勤職員報酬
883
費
11
2,943
需
費
12 役
用
23,425
383
1,000
費
務
25,610
費
85,523
費用弁償普通旅費
食糧費一般需用費
9,510
5,663
19,947
2,067
83,456
分
訳
定
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年
定
度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他般財源
区
13 委
節
14 使用料及び賃借料
料
18 備品購入費
金 額
19
428,466
負担金、補助及び交付金
説
103,375
39,736
明
3,657,016 山形デザインコンペティション事業負担金 3,391産業科学館「科学の祭典」共催負担金 100
山形県企業振興公社商談会共催負担金 2,328
自動車関連技術展示商談会出展負担金 30
山形県情報産業協会負担金 150
工業開発関係機関負担金650
企業誘致ネットワーク強化推進事業費負担金
2,300
山形県産品愛用運動推進事業負担金 2,461
山形県アンテナショップ
運営協議会負担金 7,120伝統的工芸品月間事業負担金 90
伝統的工芸品展負担金2,228
TOHOKU CRAF
T事業負担金 500
研修負担金 120
分
託
訳
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
特
本 年
定
度 の
県
財
財
作
源
源
内
そ の 他般財源
区
節
金 額
諸会負担金 182
会議負担金 618
児童手当負担金 9
地域課題解決型創業支援事業費補助金 フ,383
高齢者就業支援事業費補助金 6,714
企業振興公社運営費補助金 84,716
経営基盤強化体制整備事業費補助金 45,242
プロフェッショナノレ人材
助成事業費補助金 8,000小規模事業経営支援事業費補助金 25,416
やまがたチャレンジ創業応援事業費補助金
39,07フ
中小企業スーパートータルサポ事業費補助金
252,620
がんばる商店街応援事業費補助金 9,000
キャッシュレス決済モデ
ル事業費補助金 9,800下請企業振興事業費補助
12,720
中小企業成長支援事業費補助金 25,351
県産酒振興事業費補助金5,000
自動車関連産業集積促進等事業費補助金 12,252発明奨励活動等推進事業費補助金 4,993
明説
分
訳
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年
定
度 の
県
財
財源
作
源
内
そ の 他般財源
区
節
金 額
説
山形県産業技術振興機構運営費補助金妬,191山形県異業種交流・分野開拓事業費補助金 550
産学官連携コーディネート事業費補助金 16,37フ10T等活用コーディネート事業費補助金 6,847有機エレクトロニクス総合支援事業費補助金
9,000
有機エレクトロニクス事
業化実証施設運営事業費補助金 100,000
有機エレクトロニクス事
業化支援事業費補助金23,923
成長分野参入戦略支援事業費補助金 9,670
成長分野販路開拓支援事業費補助金 2,000
航空機産業マッチング等支援事業費補助金 1,438航空機産業認証取得支援事業費補助金 1,000
医療・福祉・健康分野総合支援事業費補助金
21,520
企業立地促進補助金2,802,146
高度人材確保支援事業費補助金 30,000
地場産業等振興事業費補助金 5,000
明
分
訳
目 本年度予算額 前年度予算額
3銃砲火薬ガス等取締費
比 較
国庫支出金
本
特
2,734
年
定
度 の
県
財
財
2,742
4計量検定費
債
源
源
内
そ の
△8
他般財源
25,424
区
22,696
節
刀゛
2,728
2,734
金
21 貸
額
繰28
付
伝統的工芸品産業産地補助金 2,243
山形セレクション認定審査事業費補助金 600
成長分野担い手育成支援事業費補助金 8,000
置賜ものづくり地域創生支援事業費補助金 950
金
8報
出
明
金
9旅
償
182,632
費
Ⅱ
47,520
費
12 イ斐
3,444
用
"
30
費
13 委
務
545
21,980
費
14
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
1,027
料
9旅
食糧費一般需用費
486
491
費
45
500
155
21
1,006
272 普通旅費
説
訳
需
託
目 本年度予算額 前年度予算額
ノ
5工業試験場費
比 較
国庫支出金
1,184,939
本
特
年
定
度 の
県
351,091
財
財
債
源
源
内
そ
833,848
の 他般財源
895 529,700
区
節
刀
役12
用
531,164
費
13 委
金
務 費
額
14
託
使用料及び賃借料
説
651
123,180
料
19
食糧費一般需用費
負担金、補助及び交付金
101
4
24,380
明
7
済 費
4
8報
5
646
16
金
9旅
償
諸会負担金
897
費
11
2,878
費
12 役
用
440
費
13 委
務
9,フフフ
費
105,720
費用弁償普通旅費
料
食糧費一般需用費
フ,611
55,フ72
503
9,274
50
105,670
需1
訳
共
賃
需
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
6鉱業振興費
国庫支出金
本
特
年
定
度 の
県
125,440
財
財
債
源
源
内
そ の
127,803
他般財源
△ 2,363
区
14
69,072
節
使用料及び賃借料
ノ\
15 工事請負費
18 備品購入費
金 額
19
2,153
負担金、補助及び交付金
説
446,495
670
551,767
22
明
補償、補填及び賠償金
55,698
27 公
1,171 東北インターネッ会負担金研修負担金諸会負担金会議負担金児童手当負担金
2給
課 費
3 職員手当等
150
料
ト協議50
265
293
556
7
108
8報
700
償
一般職給
400
費
住居手当特殊勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当
50
80
10
140
140
30
訳
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
・十
債
源
源
内
そ の
フ,152,524
他般財源
フ,135,710
区
9旅
節
刀
16,814
Ⅱ需
費
役12
金
用
339,357
額
費
委13
務
説
428
費
14
費用弁償普通旅費
5,765
使用料及び賃借料
529,700
料
15 工事請負費
明
一般需用費
88
19
74,381
負担金、補助及び交付金
791,013
41
387
645
15,769
5,492,454
27,214 全国金属鉱業振興対策協議会負担金 50
都道府県採石連絡協議会負担金 180
砂利採取法関係都道府県連絡協議会負担金 68
休廃止鉱山鉱害防止推進費補助金 12,119
休廃止鉱山鉱害防止工事
費補助金 14,797
訳
託
定
第 7款 商
目
1観
工
本年度予算額
光 費
費
1,568,569
前年度予算額
第 3項 観
1,359,242
比
光
較
209,327
国庫支出金
本
特
費
年
409,944
度 の
県
財
財
ノ、ー
債
源
源
内
そ の 他
13,838
般財源
1,144,787
J
区
1報
節
2 ネ△
酬
金
3 職員手当等
(単位:千円)
料
額
6,066
245,310
非常勤職員報酬
132,230
明
4
一般職給
7賃
扶養手当住居手当地域手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
済 費
8報
金
9旅
償
6,890
5,350500
58,070
40,830
3,430
6,360
フ,540
3,260
2,866
費
交10
3,636
費
Ⅱ需
'ー、
際
784
費
用
10,421
費
費用弁償普通旅費
80
2,780 食糧費一般需用費
1,485
8,936
82
2,698
説
分
訳
定
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
債
源
源
内
そ の 他般財源
区
役12
節
13 委
務 費
14
金
使用料及び賃借料
料
額
19 負担金、補助及び交付金
1,942
説
589,976
明
4,839
567,639 日本一さくらんぼ祭り実行委員会負担金 21,653雪を活用した観光誘客支援事業費負担金 22,500新潟・庄内DC負担金
13,860
おもてなし検定(仮称)協議会負担金 1,075
新「世界の蔵王」プロジエクト推進協議会負担金
1,143ONSEN・ガストロノ
ミーツーリズム推進事業費負担金 300
観光キャンペーン推進事業負担金 41,420
出羽三山シンフォニー開催支援事業費負担金
16,000
日本観光振興協会負担金798
観光情報システム負担金200
東北六県観光展負担金150
分
託
訳
定
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他般財源
区
節
金 額
やまがた広域観光協議会負担金 4,993
山形おきたま観光協議会負担金 2,946
庄内観光コンベンション協会負担金 フ,378
宮城・山形観光推進協議会負担金 700
山形県国際観光推進協議会負担金 155,532
国際観光振興機構負担金680
国際観光テーマ地区等推進協議会負担金 1,007東北観光推進機構負担金
18,500
ポートセーノレス協議会負担金 9,400
テ'ジタノレコンテンツ協議会負担金 1,200
仙台空港国際化利用促進協議会負担金 50
山形県教育旅行誘致協議会負担金 400
出羽の古道六十里越街道会議負担金 300
最上地域観光協議会負担2,912
湯けむりライン協議会負担金 50
置賜さくら回廊観光推進会議負担金 200
やまがた冬のあった回廊
キャンぺ」ン実行委員会負担金 900
明説
分
訳
定
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
仲
源
源
内
そ の 他般財源
1,568,569
区
1,359,242
節
209,327
金 額
説
409,944
山形県沿岸域総合利用推進会議負担金 800
日本海きらきら羽越観光圏推進協議会負担金 400鳥海国定公園観光開発協議会負担金 150
児童手当負担金 31
山形県観光物産協会運営費補助金 91,138
ロケ誘致促進事業費補助金 20,000
コンベンション開催支援事業費補助金 フ,990
地域資源活用交流促進事業費補助金 15,090
山形の祭り開催支援事業費補助金 8,092
山岳観光施設整備支援事業費補助金 952
新潟・庄内DC山岳観光支援事業費補助金 500
道の駅米沢観光情報発信事業費補助金 200
ボランティアガイド育成
事業費補助金 180
海外相互交流拡大支援事業費補助金 4,000
山形空港国際チャーター便受入事業費補助金
61,869
受入態勢整備総合支援事業費補助金 30,000
明
13,838 1,144,787
分
訳
定
計
第 8款 土
目
1土木総務費
木
本年度予算額
費
3,289,562
前年度予算額
第 1項 土
3,012,601
比
木^
較
276,961
理
国庫支出金
本
特
費
年 度
17,660
の
県
財
財
債
0
源
源
内
そ の
1,205,210
他般財源
2,066,692
区
1報
節
刀
2給
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
38,950
説
1,702,800
委員報酬非常勤職員報酬
888,030
明
一般職給
4
扶養手当住居手当地域手当特殊勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
8報
2,225
36,725
済 費
9旅
償 費
59,350
20,890800
660
388,810
275,120
21,520
43,200
45,780
31,900
10 交
39,284
費
際
1,710
費
12 役
用
2,333
費
務
費用弁償普通旅費
155
費
13,537 食糧費一般需用費
6,882
' 675
1,658
31
13,506
訳
定
共
需11
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年
3建設業指導監督費
度 の
県
財
財
仟
源
源
内
その他
23,804
般財源
25,996
区
△ 2,192
13 委
節
刀
14
託
使用料及び賃借料
料
17
金
1,290
公有財産購入費
額
18 備品購入費
130,739
説
19
2,441
負担金、補助及び交付金
306,600
明
フ,190
1,747
13,054
15,324
22
土地開発公社職員共済費負担金 4,141
石綿健康被害救済制度負担金 25
研修負担金 10
諸会負担金 フ,640
会議負担金 44
児童手当負担金 579
美しい景観づくり推進費補助金 440
代替地取得資金利子補給補助金 175
補償、補填及び賠償金
1報
4
酬
141,300
済 費
フ,970 非常勤職員報酬
2,301
訳
定
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
特
本 年
4建築指導費
定
度 の
県
財
財
f=
源
源
内
そ
34,295
の 他般財源
69,823 △ 35,528
区
8報
節
9旅
償 費
5,352
金 額
費
12 役
用
説
557
費
13 委
務
588
費
14
明
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
349
24,069
料
19
食糧費一般需用費
1,570
負担金、補助及び交付金
8,494
4,874
206
382
800
1報
8
341
1,175
4
建設産業フォーラム実行委員会負担金 150
石綿健康被害救済制度負担金 2
児童手当負担金 23
建設業技能労働者確保育成支援事業費補助金
1,000
酬
7賃
済 費
343
金
非常勤職員報酬
3,032
5,349
分
訳
需11
託
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年
定
度
升
の
県
財
財
仟
源
3,347,661
源
内
そ の 他
3,108,420
般財源
239,241
区
9旅
節
分
H
24,302
費
12 役
金
用
額
費
13 委
務
3,235
説
費
14
託
費用弁償普通旅費
2,625
使用料及び賃借料
料
19
1,236,469
明
食糧費一般需用費
4,855
負担金、補助及び交付金
8,611
188
3,047
2,086,890
523
6
2,619
5,722 日本建築行政会議負担金480
全国建築審査会協議会負担金 46
諸会負担金 22
会議負担金 434
児童手当負担金 23
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 4,717
訳
需
第 8款 土
目
1 道路橋りょう総務費
木
本年度予算額〕
費
1,320,141
前年度予算額
第 2項 道
1,280,987
比
路 橋
較
り
39,154
国庫支出金
よ
本
特
年
定
度
2,972
費
の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他
6,686
般財源
1,310,483
区
1報
節
2 ホ△
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
18,615
説
417,920
非常勤職員報酬
211,210
明
4
一般職給
8報
扶養手当住居手当特殊勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
済 費
9旅
償 費
11
17,860
5,360
1,190
91,360
72,680
4,070
8,400
1,800
8,490
5,214
需
費
12 役
用
111
費
13 委
務
529
費
285,383
費用弁償普通旅費
料
22,112
食糧費一般需用費
201,402
192
337
31
285,352
分
訳
、つ
共
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比
2 道路橋りょう維持費
較
国庫支出金
本
特
年
6,445,652
度 の
県
財
財
6,390,179
仟
源
源
内
そ の 他
55,473
般財源
2,547,701
区
14
節
使用料及び賃借料
171,500
分
18 備品購入費
19
金
負担金、補助及び交付金
142,204
額
説
996
54,701
3,584,247
101,948
明
3 職員手当等
道路美化団体活動費負担金 19,900
道路施設管理費負担金
61,939
石綿健康被害救済制度負担金 5
会議負担金 50
児童手当負担金 54
「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金
20,000
4
7
済
賃
費
9旅
15,000
金
H
時間外勤務手当
2,306
費
12 役
用
フ,242
費
務
100
費
フ76,485
普通旅費
一般需用費
6,426
訳
定
共
需
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
3 道路橋りょう新設改良費
国庫支出金
本
特
年
定
度
、/
26,575,821
の
県
財
財
債
源
源
内
24,585,420
そ の 他
1,990,401
般財源
5,126,656
区
13 委
節
14
19,230,700
使用料及び賃借料
料
15 工事請負費
金
5,061,305
16原材料費
額
説
487,67フ
18 備品購入費
95
19
308,020
明
負担金、補助及び交付金
1,730,788
13,035
1報
254,453
2給
1,185
酬
3 職員手当等
消雪施設管理費負担金1,161
石綿健康被害救済制度負担金 1
児童手当負担金 23
料
33,871
305,460
非常勤職員報酬
169,400
一般職給
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当
13,170
1,130100
9,060
フフ,930
42,180
5,910
12,750
分
託
訳
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
債
源
源
内
その他般財源
区
節
4
7賃
済
金
費
8報
額
金
説
9旅
償
32,275
児童手当
費
Ⅱ
44,344
需
明
費
12 役
用
550
費
13 委
フ,170
務
21,694
費
14
104,707
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
料
15 工事請負費
35,950
食糧費一般需用費
3,968,369
17 公有財産購入費
530
21,164
W 備品購入費
114,297
618
104,089
11,941,468
345,300
25,000
分
訳
共
定
託
目 本年度予算額 前年度予算額
4有料道路整備事業費
比
計
較
350
34,341,964
国庫支出金
本
特
年
定
度
337
32,256,923
の
県
財
財
債
源
13
源
内
2,085,041
そ の 他
フ,6刀,329
般財源
19,402,200
区
19
節
負担金、補助及び交付金
636,567
金
22
8,642,334
額
350
補償、補填及び賠償金
6,625,868
19 負担金、補助及び交付金
道路事業負担金 774,542国直轄道路事業費負担金
フ,863,029
研修負担金 2,363
会議負担金 1,400
官民連携無電柱化・支援事業費補助金 1,000
明
790,802
350 道路公社職員共済費負担金
説
分
訳
第 8款 土
目
1河川総務費
木
本年度予算額
費
3,748,569
前年度予算額
第 3項 河
3,321,304
比
川 海
較
427,265
国庫支出金
本
特
'費
年
定
度
71,880
の
県
財
財
2,239,200
仟
源
源
内
そ の 他
258,528
般財源
1,178,961
区
1報
節
分
2 ホ△
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
フフ,069
説
451,190
非常勤職員報酬
240,580
明
一般職給
扶養手当住居手当特殊勤務手当特地勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当宿日直手当通勤手当管理職手当児童手当
4
7賃
済 費
8報
16,840
6,050Ⅱ0
2,880330
104,290
73,890
5,640
1,410
15,710
2,760
10,670
金
9旅
償
23,911
費
365
費
用
1,414
費
2,812
45,721
費用弁償普通旅費
食糧費一般需用費
129
2,683
122
45,599
訳
岸
共
需11
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
特
本 年
ノ
度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他般財源
区
12 イ斐
節
13 委
務 費
14
金
使用料及び賃借料
額
料
15 工事請負費
17,039
説
17 公有財産購入費
884,371
18 備品購入費
10,809
明
1,393,236
19 負担金、補助及び交付金
65,115
、
6,164
104,880 ふるさとの川愛護活動支援事業費負担金 30,258白水川松沢橋負担金
32,000
ダム共用施設管理者負担20,464
管理用道路利用負担金334
石綿健康被害救済制度負担金 11
電波利用負担金 13
研修負担金 827
会議負担金 250
児童手当負担金 223
公募型支障木伐採事業費補助金 20,500
分
託
訳
定
目 本年度予算額
2河川改良費
前年度予算額
4,223,717
比 較
4,313,501
国庫支出金
本
特
年
△ 89,784
定
度 の
県
財
財
1,534,115
仟
源
源
内
そ の
2,376,000
他般財源
242,387
区
22
節
補償、補填及び賠償金
71,215
23 償還金、利子及び割引料
金
報
額
2 ネ△
353,360
説
酬
3 職員手当等
70,533
料
10,57フ
明
U,050
非常勤職員報酬
一般職給
8,750
4
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当児童手当
7
済 費
8報
金
9旅
償
6,248
470
1,080100
1,360
2,480
1,700
260
660
640
費
12,659
費
280
8,220 費用弁償普通旅費
220
8,000
分
訳
共
賃
目 本年度予算額 前年度予算額
、
比 較
国庫支出金
本
特
年
定
度
3砂
の
県
防
財
財
'
債
費
源
源
内
そ
フ,440,181
の 他般財源
6,995,513
区
節
444,668
刀
役12
用 費
13 委
2,538,733
金
務 費
額
14
26,157
使用料及び賃借料
説
料
15 工事請負費
4,450,400
10,000
食糧費一般需用費
17
383,540
明
公有財産購入費
18 備品購入費
13,200
175,639
157
26,000
2,194,162
19 負担金、補助及び交付金
111,556
275,409
22 補償、補填及び賠償金
8,300
1報
1,302,018
2 ネ△
河川工事負担金 613,000国直轄河川事業費負担金
688,618
会議負担金 400
酬
117,000
料
18,145
66,370
非常勤職員報酬
一般職給
需1
訳
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年
定
度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他般財源
区
3 職員手当等
刀 金 額
35,990
4
7賃
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当児童手当
済 費
明
8報
金
9旅
償
2,850420
10
1,160
17,050
8,810
1,460
2,550
1,680
9,112
費
Ⅱ需
29,397
費
12 役
用
4,200
費
13 委
務
4,695
費
14
30,628
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
料
食糧費一般需用費
9,346
933,796
695
4,000
40,483
174
30,454
説
節
訳
共
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比
4海岸保全費
較
国庫支出金
本
特
年
151,755
定
度 の
県
財
財
作
源
154,761
源
内
そ の
△ 3,006
他般財源
75,090
区
15
節
工事請負費
59,500
17 公有財産購入費
18 備品購入費
金
4,702,560
額
19
2,480
負担金、補助及び交付金
説
80,200
14,685
22
20,447
明
補償、補填及び賠償金
1,378,112
4
7賃
済
国直轄砂防事業費負担金1,167,712
会議負担金 400
災害関連地域防災がけ崩れ対策費補助金 210,000
費
8報
76,700
金
9旅
償
307
費
Ⅱ需
1,948
費
12 役
用
60
費
務
410
費
費用弁償普通旅費
1,653 食糧費一般需用費
440
60
350
53
1,600
L、
分
訳
共
目 本年度予算額 前年度予算額
5水
比
防 費
較
国庫支出金
本
特
年
497
定
度
・十
の
県
財
財
639
作
源
源
内
15,564,719
そ
△ 142
の 他般財源
14,785,718
区
委13
刀9,001
節
14 使用料及び賃借料
4,219,818
料
15 工事請負費
金 額
18 備品購入費
59,865
説
9,125,100
19
497
負担金、補助及び交付金
200
9旅
86,732
明
Ⅱ
679,034
需
80
費
13 委
用
1,540,767
60
費
14
会議負担金
使用料及び賃借料
19
料
費用弁償
418 一般需用費
53
7
分
託
訳
託
第 8款 土
目
1港湾管理費
木
本年度予算額
費
前年度予算額
700,703
第 4項 港
比
876,561
湾
較
△ 175,858
国庫支出金
本
特
費
年
定
度
48,410
の
県
財
財
債
源
42,300
源
内
そ の 他
59,353
般財源
550,640
区
1報
節
刀
2給
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
9,492
説
60,540
非常勤職員報酬
33,870
明
一般職給
4
8報
扶養手当住居手当特殊勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当児童手当
済 費
9旅
償 費
11
2,310650
10
14,340
10,210530
1,840
2,930
1,050
2,758
費
12 役
用
Ⅱ5
費
13 委
務
1,246
費
託
22,693
費用弁償普通旅費
料
食糧費一般需用費
3,683
216,805
228
1,018
17
22,676
訳
共
需
目 本年度予算額 前年度予算額
2港湾建設費
比 較
国庫支出金
本
特
798,913
年
定
度 の
県
945,601
財
財
仟
源
源
△ 146,688
内
そ の 他般財源
97,364 620,000
区
14
節
使用料及び賃借料
刀
15 工事請負費
41,155
18 備品購入費
金 額
19
2,534
負担金、補助及び交付金_
40,394
繰28
81,588
4
出
明
138
金
7賃
済
82
費
8報
265,159
会議負担金児童手当負担金
金
9旅
償
614
費
11 需
3,896
費
12 イ斐
用
54
28
費
13 委
5
務
1,211
費
託
費用弁償普通旅費
3,307
料
食糧費一般需用費
1,100
49,955
43
1,168
7
3,300
説
訳
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比
3=
較
港 費
国庫支出金
本
特
年
1,183,297
定
度 の
県
財
財源
仟
976,312
源
内
そ の 他
206,985
般財源
155,260
区
14
節
使用料及び賃借料
165,600
刀
15 工事請負費
18 備品購入費
金
161,208
額
19 負担金、補助及び交付金
349
212,566
701,229
22
明
補償、補填及び賠償金
530
1報
523,380
4
リサイクルポート振興事業費負担金 1,000
国直轄港湾事業費負担金522,330
会議負担金 50
酬
7賃
済
2,000
~_,、
費
8報
31,865
金
9旅
償
10,468
非常勤職員報酬
費
3,603
費
用
219
費
3,942
79,705
費用弁償普通旅費
食糧費一般需用費
155
3,787
182
79,523
説
訳
共
需11
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
作
源
源
内
升
そ の 他
般財源
2,682,913 2,798,474
区
12 役
節
13 委
務
△ 115,561
費
14
金
使用料及び賃借料
料
額
15
5,296
工事請負費
説
18 備品購入費
301,034
544,665
19
73,781
明
負担金、補助及び交付金
827,900
312,658
フ,170
261,716
98,929 石綿健康被害救済制度負担金 3
電波利用負担金 71
研修負担金 90
会議負担金 247
児童手当負担金 フフ
保安施設検査業務費補助金 62,890
保安施設検査機器設置費補助金 12,730
住宅等騒音防止対策事業費補助金 2,533
周辺環境整備対策事業費補助金 20,288
1,292,263
22 補償、補填及び賠償金
10,996
分
託
訳
定
第 8款 土
目
1都市計画総務費
木
本年度予算額
費
前年度予算額
第 5項
53,543
都
比
市
49,975
・十
較
画
3,568
国庫支出金
本
特
費
年
定
度
2,447
の
県
財
2 士地区画整理費
財
債
源
源・
内
そ の 他
フ,671
般財源
3,996
43,425
23,8H
区
1報
節
刀
△ 19,815
4
酬
金
7
済
(単位:千円)
費
額
8報
28,019
金
9旅
償
非常勤職員報酬
8,396
費
Ⅱ需
明
3,500
888
費
12 イ斐
用
40
費
13 委
務
1,028
費
14
託
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
1,378
料
19
食糧費一般需用費
負担金、補助及び交付金
338
496
13,198
9旅
608
420
169
21
1,357
費
89 石綿健康被害救済制度負担金 5
会議負担金 4
児童手当負担金 80
10 普通旅費
説
訳
共
賃
目 本年度予算額 前年度予算額
3街路事業費
比 較
3,191,106
国庫支出金
本
特
年
2,フ74,393
度 の
県
財
財源
仟
416,713
源
内
そ の
1,189,713
他般財源
1,193,400
区
H
130,492
12 役
用 費
14
金
務
使用料及び賃借料
67フ,501
費
額
19 負担金、補助及び交付金
説
20 一般需用費
報
5
2 ホ△
明
酬
5
3 職員手当等
3,956
料
組合等施行士地区画整理事業費補助金
8,863
50,470
非常勤職員報酬
28,230
一般職給
4
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当
寒冷地手当通勤手当児童手当
7
済
賃
費
金
2,120330
100
1,090
12,880
6,820
1,080
2,370
1,440
4,394
フ,792
節
分
需
訳
定
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
,.i
国庫支出金
本
特
年
定
度 の
県
財
財源
仟
、
源
内
そ の 他般財源
区
8報
節
9旅
償 費
11
金
需
費
額
12 役
用
説
500
費
13 委
務
3,815
費
14
13,943
明
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
料
15 工事請負費
0
食糧費一般需用費
9,000
17
159,115
公有財産購入費
400
3,415
18 備品購入費
18,000
443
13,500
1,219,403
19 負担金、補助及び交付金
22
140,000
補償、補填及び賠償金
28 繰
3,000
出
758
金
925,960
会議負担金
597,863
ゴナ分
訳
託
目
4公
本年度予算額
園 費 1,393,871
前年度予算額
1,224,87フ
比 較
168,994
国庫支出金
本
特
年
122,600
度 の
県
財
財
債
源
544,000
源
内
そ の 他
フ,072
般財源
720,199
区
1報
節
2 ネ△
酬
3 職員手当等
金
料
額
1,890
説
非常勤職員報酬
2,600
明
4共
一般職給
2,080
7賃
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当児童手当
済 費
8報
金
9旅
償
1,107
120
300
100
320
550
390
60
60
180
費
H需
1,948
費
12 役
用
30
費
務
620
費
費用弁償普通旅費
2,262 食糧費一般需用費
1,014
、、
20
600
54
2,208
分
訳
定
目 本年度予算額 前年度予算額 比
・十
較
国庫支出金
本
特
4,642,516
年 度 の
県
4,073,056
財
財
債
源
源
内
そ
569,460
の 他般財源
1,314,760 1,740,900
区
13 委
節
14 使用料及び賃借料
料
15 工事請負費
气
145,235
金
18 備品購入費
額
749,764
1,441,621
19
2,800
負担金、補助及び交付金
610,633
明
16,973
150 会議負担金
説
分
託
訳
定
第 8款 土
目
1住宅管理費
木
本年度予算額
費
前年度予算額
570,452
第 6項 住
比
518,891
宅
較
51,561
国庫支出金
本
特
費
年 度
11,187
の
県
財
財
債
源
140,800
源
内
そ の 他
398,498
般財源
19,967
区
1報
節
ノ\
8報
酬
9旅
金
償
(単位:千円)
費
額
11
フ,744
説
費
役12
用
非常勤職員報酬
1,221
費
委13
務
明
317
費
14
菟
普通旅費
使用料及び賃借料
1,472
料
15 工事請負費
一般需用費
6,222
19
359,002
負担金、補助及び交付金
5,412
38,714
149,893 霞城セントラル管理組合負担金 852
会議負担金 24
市街地再開発事業費補助143,167
未来の匠育成事業費補助50
若手大工技能習得サポート事業費補助金 5,800
訳
需
定
目 本年度予算額
2住宅建設費
前年度予算額
1,044,637
比
1,160,546
較
国庫支出金
△Ⅱ5,9的
本
特
年 度
定
の
県
62,275
財
財源
停
源
内
そ
74,000
の 他般財源
29,130 879,232
区
22
節
補償、補填及び賠償金
刀
4
7賃
金
済
入
費
額
8報
455
金
9旅
償
301
費
Ⅱ需
明
1,948
費
12 役
用
158
費
委13
務
749
費
14
費用弁償普通旅費
2,818
使用料及び賃借料
料
15 工事請負費
食糧費一般需用費
フ73
17
6,307
公有財産購入費
18 備品購入費
156
593
382
10
2,808
118,243
51,999
100
説
訳
共
託
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
升
国庫支出金
特
本 年
1,615,089
定
度 の
県
財
財
仟
源
1,679,437
源
内
そ の 他
△ 64,348
般財源
73,462
区
19
節
負担金、補助及び交付金
214,800
金 額
427,628
831,729
説
住宅供給公社職員共済費負担金 3,330
会議負担金 250
住宅リフォーム総合支援事業費補助金 599,958山形の家づくり利子補給補助金 212,493
中古住宅診断普及事業費補助金 2,856
セーフティネット住宅供給促進事業費補助金
12,000
やまがた中古住宅利子補給補助金 842
21 貸
899,199
明
付 金 29,130
分
訳
第 9款
目
1公安委員会費
察
本年度予算額
費
前年度予算額
第 1項
6,358
2警察本部費
比
察
6,484
^
較
23,051,995
△ 126
理
国庫支出金
本
特
費
年
22,360,312
度 の
県
財
財
f套
源
691,683
源
内
そ の 他
542
般財源
297,400
6,358
区
節
報
511,148
9旅
酬
10 交
金
22,242,905
(単位:千円)
費
額
Ⅱ
5,519
需
説
費
1報
用
委員報酬
787
費
2 ネ△
明
費用弁償
49
酬
3 職員手当等
料
3
180,663
食糧費
9,145,850
非常勤職員報酬
8,725,470
一般職給
扶養手当 308,660
住居手当 93,840
地域手当 13,180
特殊勤務手当 202,280特地勤務手当 6,430
時間外勤務手当
1,830,400
夜間勤務手当 101,250期末手当 2,091,700
勤勉手当 1,476,920
寒冷地手当 129,990
宿日直手当 402,450
通勤手当 143,400
管理職手当 61,900
退職手当 1,57フ,460
単身赴任手当 フフ,910
分
訳
、際
定
警警
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
本
特
年 度 の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他
般財源区
節
刀
4
金
5 災害補償費
済
額
費
7賃
説
3,306,215
8報
管理職員特別勤務手当11,000
児童手当 196,700
金
明
9旅
償
2,200
費
10 交
14,562
費
80,675
際 費
12 役
23,563
用 費
13 委
費用弁償普通旅費赴任旅費
務
1,000
費
14
532,452
使用料及び賃借料
料
113,953
644
919
22,000
食糧費一般需用費
327,563
532,903
149
532,303
訳
共
定
需1
託
目 本年度予算額 前年度予算額
3装
比
備
較
費
国庫支出金
本
特
428,468
年
定
度 の
県
財
財
387,766
作
源
源
内
そ の
40,702
他
般財源
137,616
区
15 工事請負費
節
刀
18 備品購入費
19
金
負担金、補助及び交付金
額
、
9,880
290,852
52,841
明
9旅
2,205
Ⅱ需
警察施設維持管理費負担金
石綿健康被害救済制度負担金
下水道事業受益者負担金100
研修負担金 804
諸会負担金 650
児童手当負担金 649
費
役12
用 費
13 委
務
505
費
18 備品購入費
382,735
普通旅費
料
19
14,089
一般需用費
負担金、補助及び交付金
3,337
27,337
465 研修負担金
説
訳
託
1
目
4警察施設費
本年度予算額 前年度予算額
831,フ78
比
505,385
、"ー、、
較
326,393
国庫支出金
本
特
年
5運転免許費
度
42,252
の
県
財
財
債
源
571,100
源
内
そ
803,354
の 他
143,476
般財源
714,092
74,950
89,262
区
8
節
報
9旅
償 費
金
費
額
12 役
用
説
10
費
13 委
務 費
14
3
67,126
明
費用弁償
使用料及び賃借料
741,782
料
15 工事請負費
一般需用費
245
17
17,279
公有財産購入費
61,572
18 備品購入費
31,087
9旅
705,254
Ⅱ
10,550
費
12 役
用
224
費
務
308
費
186,633
普通旅費
23,274
一般需用費
分
訳
需11
託
定
需
目 本年度予算額 前年度予算額
6恩給及び退職年金費
比
量十
較
20,700
国庫支出金
25,142,653
特
本 年 度
24,360
の
県
23,998,399
財
財
債
△ 3,660
源
源
内
そ
1,144,254
の 他
般財源
180,410
区
13 委
868,500
節
14 使用料及び賃借料
1,396,406
料
15 工事請負費
金
20,700
額
18 備品購入費
458,662
22,697,337
説
6
115,723
恩給及び退職年金
明
2,260
16,494
20,700
分
託
訳
定
第 9款
目
1一般警察活動費
察
本年度予算額
費
1,695,07フ
前年度予算額
第 2項
1,714,684
比
察 活
較
△ 19,607
動
国庫支出金
本
特
費
年
368,845
定
度 の
県
財
財
仟
源
217,000
源
内
そ の 他
280,055
般財源
829,17フ
区
4
節
7
済 費
8報
金
(単位:千円)
金
額
9旅
償
5,327
説
費
Ⅱ
17,57フ
費
12 イ斐
用
25,397
明
費
13 委
務
64,959
費
14
113,831
費用弁償普通旅費
使用料及ぴ賃借料
つ
料
15
283,835
食糧費一般需用費
工事請負費
16原材料費
271,442
2,420
62,539
18 備品購入費
222,169
29,420
84,411
19
594,911
負担金、補助及び交付金
14,060
21,661
25,902 OS
担金S推進警察協議会負
16,232
分
共
訳
賃
需
託
警警
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
・十
国庫支出金
特
本 年
定
度
1,695,0刀
の
県
財
財
仟
源
1,714,684
源
内
そ の 他
△ 19,607
般財源
368,845
区
節
刀
217,000
金 額
280,055
説
21 貸
日本マルチペイメントネツトワーク推進協議会負担金 50
研修負担金 2,908
会議負担金 761
児童手当負担金 51
被害者支援センター補助2,000
防犯協会連合会補助金3,000
自動車安全運転センター補助金 900
22
明
829,17フ
付
補償、補填及び賠償金
金 600
33,406
訳