ddo modelo

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1 NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 06/11/09 a 24/11/09 X GASOLINA OBRA :  ALCOOL DATA: 06/11/09 07/11/09 11/11/09 13/11/09 17/11/09 23/11/09 24/11/09 EMISSÃO: 17/02/10 DESTINO (!a"#$ %a&' # !%) IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTAL Copa/ Cozinha/ Material de Limpeza  - Exame Médico - - - - ,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#  - a%"-a ' D&'a'/ Ma-&a&' / MO  - - - Ped!io/ E"tacionamento #$%&' #$%&' (e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante  - Internet/ ele)one/.!,a/L,z - Xerox/ Material E"critrio/Correio - TOTAL  - - - #$%&' - - - 24.80 REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROV O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTAL TOTAL DE M DO DIA 01 00 #& 02' &$ 01 VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# TOTAL  R+ 676 R+ 72 R+ 146 (3 4&%'' (3 $1%5& (3 5%45 (3 - (3 022%$& SALDO SWELL: ACERTO DE CAIXA SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 19/11/09 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP 20/11/09 )  20000 PA;AR TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENT O > #REF! RECE=ER  CARLOS VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""- A T E N $ % O SEMANA/ PER?ODO DAS DESPESAS: NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS CAMPOS VE?CULO/ PLACA/ MODELO OBRA E N& NO DIA OU LILL ,C ALCARD SANTOS AMONEB LILL CARTRIO RUM ,OSP =ARUER? 6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to" P89lico" Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de ;e:c,lo" D!#.!$ %&$#'&()*+!, */ U'/)*&1 M!+'1 T'!$ OUTRAS DESPESAS C/ USTIICA TIVA T@BIS/ ALU;UEL AUTO ETC PASSA;EM AÉREA / NI=US DESPESAS AÉREAS '(STIFICATIVAS/ OBSERVA$%O: A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO ENC%/COO(6ENA6O(/ (ANSPO(ES <,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de re)ei*+o acima de (3 4='' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"p (3 Nome@ Nome@ Nome@ Nome @

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7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 1/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 06/11/09 a 24/11/09 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 06/11/09 07/11/09 11/11/09 13/11/09 17/11/09 23/11/09 24/11/09 EMISSÃO:

17/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

Exame Médico -

-

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento #$%&' #$%&'

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   - - - #$%&' - - - 24.80

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA 01 00 #& 02' &$ 01

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ 676 R+ 72 R+ 146 (3 4&%'' (3 $1%5& (3 5%45 (3 - (3 022%$&

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 19/11/09 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP 20/11/09 )   20000 PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OULILL ,C ALCARD SANTOS AMONEB LILL

CARTRIO RUM ,OSP =ARUER?

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

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de re)ei*+o acima de (3 4='' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"p

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 2/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 27/11/09 a 03/12/09 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 27/11/09 30/11/09 02/12/09 03/12/09 03/12/09 03/12/09 03/12/09 EMISSÃO:

1/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

Exame Médico -

-

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento -

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z -Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   - - - - - - - -

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   0#' #& &' 01 - - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ 6240 R+ 146 R+ 4160 (3 5%45 (3 - (3 - (3 - (3 0#2%1#

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 17/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP 2/12/10 )   170000 PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU A;RA ,C AC,É LILL

LILL LILL

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/

OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"

de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 0/12/09 a 16/12/09 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 0/12/09 09/12/09 14/12/09 1/12/09 16/12/09 16/12/09 16/12/09 EMISSÃO:

19/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

Exame Médico -

-

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento #$%$' #$%$' 0#%#' 50%''

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z -Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   - #$%$' #$%$' - 0#%#' - - 3.00

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   01 #0& #0' 01 #0' - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ 676 R+ 11336 R+ 10920 (3 5%45 (3 0'%#' (3 - (3 - (3 1$2%#&

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 1/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU LILL ORT DOD;E ORT DOD;E LILL ORT DOD;E

DOMINIUM

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/

OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"

de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 23/11/09 a 01/11/09 X GASOLINA

OBRA : NUPLAM EBTRATORES SU 1630700  ALCOOL

DATA: 23/11/09 26/10/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 01/11/09 EMISSÃO:

20/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA 5#'%'' 5#'%''

$%'' $%''

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

$''%5# $''%5#

Ped!io/ E"tacionamento -

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   02'%'' 02'%''

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   5#'%'' $%'' 22'%5# - - - - 526.32

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - - DDD - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 19/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/

OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"

de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 5/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 23/11/09 a 1/12/09 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 23/11/09 02/12/09 0/12/09 09/12/09 11/12/09 11/12/09 1/12/09 EMISSÃO:

21/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

5%42 5%42

2&%05 $'%'# $&%00 0$5%#

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento 05%2' 12%4' 1%'' 1%&' 05%&' 000%&'

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   $%'' 0'%2' 0$%2'

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   $%'' #4%'' 2&%05 12%4' %42 4%&# 5$%0 276.4

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - - DDD - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

SWELL ADM*R+ ,66 / NAT(RALIS*R+ ,"" / FORT DODGE ".-"-""*R+ 1,6

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 20/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU S5ELL NATURALIS ORT DOD;E ORT DOD;E S5ELL ORT DOD;E (FUE S5) S5ELL

ADMINISTRA*ÃO 090900 090900 ADMINISTRA*ÃO 090900 ADMINISTRA*ÃO

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota"

de re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 6/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 21/12/09 a 30/12/09 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 21/12/09 23/12/09 24/12/09 27/12/09 29/12/09 29/12/09 30/12/09 EMISSÃO:

22/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

52%45 01%'# #'$%4&

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

0$&%5# 0$&%5#

Ped!io/ E"tacionamento 05%$' 05%$'

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   &%#' $2%'' #'%'' 41%#'

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   52%45 0$&%5# &%#' $2%'' 05%$' #'%'' 01%'# 44.00

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESS RIA APROVAÇ O E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VE CULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - DDD - - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

SW ADM*R+ "0, / M(LTILAB 1"-"-""*R+ 1 / FORT DODGE ".-"-""*R+ """

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 21/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU S5ELL MULTILA= (ENGO) MULTILA= MULTILA= (EFUIP S5) MULTILA= (ENGO) ORT DOD;E (EFUIP S5) S5ELL

ADMINISTRA*ÃO 1030900 1030900 1030900 1030900 090900 ADMINISTRA*ÃO

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

N° 1/1

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 7/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 30/11/09 a 2/01/10 X GASOLINA

OBRA :  ALCOOL

DATA: 30/11/09 01/12/09 12/01/10 16/01/10 20/01/10 22/01/10 2/01/10 EMISSÃO:

23/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

24%4& 0#%4# 2'%'' #14%2'

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   0&&%'' 11%'' ##0%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   2'%'' #12%'' 54%'' 12#%''

-

-

Ped!io/ E"tacionamento #5%$' $&%$' $%$' 0&%#2 0#%'' 0'%$2

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   0'%2' 0'%2'

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   $%5& 155%0# 2$%$' 0&%#2 &1%'' #12%'' 4%'' 60.49

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - DDD - - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

LAFA LICITA$%O*R+ 06"" / M(LTILAB 1"-"-""*R+ 066.

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 22/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU LAFA LAFA MULTILA= MULTILA= MULTILA= MULTILA= MULTILA=

LICITA*ÃO LICITA*ÃO 1030900 1030900 1030900 1030900 1030900

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 8/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 27/01/10 a 0/02/10 X GASOLINA

OBRA : MULTILA= 1030900  ALCOOL

DATA: 27/01/10 29/01/10 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 0/02/10 EMISSÃO:

24/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

%'' 0''%'' 0%''

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   21%'' #5%'' 4%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   '%'' 0%40 #'%'' 4%$2 $$%'' 2'1%52 425%&0

-

-

Ped!io/ E"tacionamento 10%'' #&%'' 2%''

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   0'%2' 0'%2'

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio $&%$& $&%$&

TOTAL   0$&%& 01'%'' 00%40 41%'' 4%$2 04'%'' 2'1%52 592.76

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - DDD - - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 23/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/

OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 9/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA 07/02/10 a 13/02/10 X GASOLINA

OBRA : MULTILA= 1030900  ALCOOL

DATA: 07/02/10 0/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 EMISSÃO:

2/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

2'%'' 0'$%'' 02$%''

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   21%'' 04%'' 4'%''a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   0#4%'' 10%'2 #%#' &2%' 2$1%02

-

-

Ped!io/ E"tacionamento 0#%'' 5%'' 0&%''

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   &%22 &%22

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio 0&%' 0&%'

TOTAL   &%22 0&%'' &$%'2 112%0' 0'$%'' &2%' 5%'' 82.30

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - - - DDD - - DDD

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 24/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/

OBSERVA$%O:A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

ENC%/COO(6ENA6O(/(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA DDO N° 1/1

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 10/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 16/12/09 a 24/12/09 X GASOLINA

OBRA : DNA-6,  ALCOOL

DATA: 16/12/09 19/12/09 21/12/09 22/12/09 23/12/09 24/12/09 24/12/09 EMISSÃO:

26/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento 0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' 0#%#' 4%5'

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   0#%#' #$%$' - #$%$' #$%$' 0#%#' - 67.30

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - #0' 00 #0' DDD #5# - '1

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ 10920 R+ 72 (3 0'%#' (3 0'%#' (3 015%#$ (3 - $5%25

FORT DODGE ".-"-"" * R+ .6100 / 2C * R+ .,

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 2/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU ORT DOD;E ORT DOD;E ,C ORT DOD;E ORT DOD;E ORT DOD;E/DUTEIRO

090900 090900 090900 090900 090900

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTI ICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 11/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N 1/1

NOME: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (PAULO ELEUTÉRIO) 2/12/09 a 0/01/10 X GASOLINA

OBRA : ORT DOD;E 090900   DNA-6732  ALCOOL

DATA: 2/12/09 29/12/09 30/12/09 04/01/10 06/01/10 0/01/10 0/01/10 EMISSÃO:

27/02/10DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

SEGF(O CA(GA -

-

-

-

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

-

-

Ped!io/ E"tacionamento 0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' 01$%#'

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z -

Xerox/ Material E"critrio/Correio -

TOTAL   0#%#' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' #$%$' - 4.20

REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM - NECESSÁRIA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CAMPO "VEÍCULO" TOTALTOTAL DE M DO DIA   - #0' #0' DDD #0' #0' - 0='2'

VALOR KM CARROS GASOLINA '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2# '%2#

TOTAL  R+ R+ 10920 R+ 10920 (3 0'%#' (3 0'%#' (3 0'%#' (3 - (3 2$5%''

SALDO SWELL:ACERTO DE CAIXA

SALDO S5ELL ANTERIOR DDO 26/02/10 RE8 SOLICITANTE: GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM (DSP)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > #REF! RECE=ER   CARLOS CARLOS

VALOR A SER DEPOSITADO #REF! ITAÚ AG: 161 C/C: 6""-

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS

CAMPOSVE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU

6e"p%c/ 7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to"P89lico"

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"/ Man,ten*+o de;e:c,lo"

D!#.!$ %&$#'&()*+!, */

U'/)*&1 M!+'1 T'!$

OUTRAS DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS/

ALU;UEL AUTO ETC

PASSA;EM AÉREA / NI=US

DESPESAS AÉREAS

'(STIFICATIVAS/OBSERVA$%O:

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBOENC%/COO(6ENA6O(/

(ANSPO(ES

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 0'=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3 Nome@ Nome@Nome@Nome@

7/23/2019 DDO Modelo

http://slidepdf.com/reader/full/ddo-modelo 12/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OBRA - DDO N° 1/1

NOME: MARCOS ,ENRIFUE DA SILVA 1/0/1 a 24/0/1 GASOLINA

NECESS@RIO O PREENC,IMENTO DE TODOS OS CAMPOS OBRA : X  ALCOOL

DATA: 1/0/1 19/0/1 20/0/1 21/0/1 22/0/1 23/0/1 24/0/1 EMISSÃO:

2/0/1DESTINO (!a"#$ %a&' # !%)

IDENTIICA*ÃO VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ VALOR R+ TOTALCopa/ Cozinha/ Material de Limpeza   -

7anco"/ C(EA /Cartrio"/ Ga"to" P89lico"   -

Com9,"t:;el/ L,9ri)icante"   -

ni9," Fr9ano/ MetrH/ rem   -

,$-./ P"'$/ M$-./ E'-a#&a/Laa"#   -

a%"-a' D&'a'/ Ma-&a&' / MO   -

DESPESAS C/ USTIICATIVA T@BIS ETC   -

PASSA;EM AÉREA / NI=US   -

Ped!io/ E"tacionamento   -

(e)ei*+o/ Lanche/ (e"ta,rante   -

Internet/ele)one/.!,a/L,z   -

Xerox/ Material E"critrio/Correio   -

TOTAL   - - - - - - - -

TOTALTOTAL DE M DO DIA   - DDD - - DDD - DDD -

VALOR KM CARROS GASOLINA ' ' ' ' ' ' '

TOTAL  R+ R+ R+ (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -

'(STIFICATIVAS/ OBSERVA$%O:

SALDO B34C578:ACERTO DE CAIXA

SALDO =IOCLEAN ANTERIOR DDO 20/11/10   10000 SOLICITANTE: ENC%/COO(6ENA6O( GERÊNCIA FINANCEIRO

ADIANTAMENTO ANT CONCEDIDO EM 22/11/10 (DSP 20/11/10)   PA;AR

TOTAL DESPESAS < REEM=OLSO DE ILOMETRA;EM ADIANTAMENTO > 1""9"" : RECE=ER   MARCOS MARCOS

VALOR A SER DEPOSITADO -1""9"" CAIXA AG: 0"6-1 C/C: .1"0-,

A T E N $ % O

SEMANA/ PER?ODODAS DESPESAS:VE?CULO/ PLACA/MODELO

OBRA E N& NO DIA OU

A(TORI)A$%O/ APROVA$%O: NOME E ASSINATURA DOS RESPONS@VEIS A=AIBO

<,ando mai" de ,ma o9ra= preencher com o nome/n> 6?E no dia ;i"itado% N+o "+o aceito"@ # ;ia" de doc"%= xerox= ra",ra"= comanda" de re)ei*+o e o,tro" doc"% "em ;alor cont9il/ )i"cal% Nota" de

re)ei*+o acima de (3 04=2' B,ti)icar no ;er"o% ,"ti)icar de"

(3