laporan kinerja tribulan ii eselon iv kepala sub … · pendahuluan 1.1 dalam rangka pelaksanaan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PROGRAM DAN PEMBANGUNANTAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam
menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di daerah. Penataan kelembagaan dan
organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan
bahwa tugas Kepala Sub Bidang Program Dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Tugas :
menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pembangunan;
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program pembangunan;
melaksanakan perencanaan program pembangunan
menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan jangka panjang; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang
Program Dan Pembangunan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Bidang Data, Evaluasi
Dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian
tersebut berisi sasaran strategis, yaitu 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu; dan
2) Terwujudnya Koordinasi Musyawarah Perencanaan; 3) Terlaksananya koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah ; 4) Terlaksananya Sosialisasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun
2. Terwujudnya Koordinasi Musyawarah Perencanaan, dengan indicator kinerja jumlah
kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu
3. Terlaksananya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Dokumen Musrenbang
Propinsi Dan Musrenbang Nasional
4. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dengan indicator kinerja
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 4 kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
c. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
B. Capaian Kinerja
Kepala Sub Bidang Program Dan Pembangunan memiliki 4 (empat) sasaran strategis
dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pencapaiannya, yaitu :
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun
2. Terwujudnya Koordinasi Musyawarah Perencanaan, dengan indicator kinerja jumlah
kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu
3. Terlaksananya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Dokumen Musrenbang
Propinsi Dan Musrenbang Nasional
4. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dengan indicator kinerja
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Table di bawah merupakan capaian kinerja Kepala Sub Bidang Program Dan Pembangunan
Tahun 2018 Tribulan II
NO SASARANKEGIATAN
INDIKATORKINERJA TARGET
REALISASITRIBULAN
I
REALISASITRIBULAN
II1 Tersusunnya
DokumenPerencanaan TepatWaktu
Jumlah DokumenRKPD YangDiselesaikan Tepatwaktu
2 dokumen - 1 Dokumen
2 TerwujudnyaKoordinasiMusyawarahPerencanaan
Jumlah KecamatanYang MelaksanakanMusrenbang TepatWaktu
27 Kecamatan 27 Kecamatan -
3 Terlaksananyakoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi DanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerah
Jumlah DokumenPra Musrenbang,DokumenMusrenbangPropinsi DanMusrenbangNasiona
3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
4 TerlaksananyaSosialisasiKebijakanPerencanaanPembangunan
Jumlah PesertaSosialisasiKebijakanPerencanaanPembangunan
200 orang - -
C. Evaluasi Kinerja
Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan kegiatan lingkup sub bidang program dan
pembangunan yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
mendukung Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan program dan kegiatan
lingkup sub bidang program dan pembangunan di tribulan I sebagai berikut :
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
215.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penjabaran konkrit dari Visi dan Misi Kabupaten
Lamongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,
serta merupakan action plan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam waktu satu tahun
periode anggaran ke depan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk digunakan
sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah di
lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan agar seluruh aktivitas terkosentrasi pada skala
prioritas daerah menuju terwujudnya visi dan misi Daerah serta tolok ukur kinerja kebijakan
Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat waktu
sebanyak 2 dokumen (RKPD Dan RKPD Perubahan). Dimana target kinerja kegiatan sampai
dengan tribulan II telah terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan pada
tribulan I sebesar Rp. 64.405,00 atau 88%.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
160.000.000,- yang dialokasikan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari
desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut
sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat
desa/kelurahanyang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan,
melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-
fungsi Perangkat Daerah kabupaten, melaklukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah di kecamatan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kecamatan yang
melaksanakan musrenbang tepat waktu sebanyak 27 kecamatan. Dimana target kinerja
kegiatan pada tribulan I sudah terealisasi yaitu 27 kecamatan. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 155.800.000,00 atau 97%.
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 85.000.000,00 yang dialokasikan sebagai upaya konsolidasi awal
proses perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah sinkronisasi usulan pembangunan daerah agar bersinergi baik antar pusat
dan daerah (Musrenbangnas) dan antar provinsi dengan kabupaten (Musrenbangprov). Output
dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang Propinsi Dan
Musrenbang Nasional sebanyak 3 dokumen. Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan
tribulan II telah terealisasi sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
13.200.000,00 atau 16%.
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
120.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan daerah se Kabupaten Lamongan, memberikan arah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembuatan program
pembangunan yang berbasis potensi daerah serta melakukan peningaktan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran
strategis mengenai kebijakan umum dan program pembangunan di Kabupaten Lamongan.
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan sebanyak 200 orang. Dimana target kinerja kegiatan sampai dengan tribulan II
belum terealisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lingkup Sub Bidang Program Dan Pembangunan di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
Melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II
Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III
Melakukan koordinasi dengan mitra bidang untuk pelaksanaan kegiatan
E. Tanggapan Atasan Langsung
Laporan kurang baik
V Laporan sudah baik
Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat
beberapa indikator kegiatan yang sudah terealisasi dengan baik sampai dengan
tribulan II.
Laporan diperbaiki
Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain
. " ...' . I . . ._.
BAB Ill
PENUTUP
Demikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Program
Dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tribulan I1
kepada Kepala Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018
yang mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kineja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan pada awal tahun.
Mengetahui
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG DATA, NALAUSl DAN PELAPORAN --
Ir. SRI MUL~ATI. M.Si Pem bina
NIP. 19660712 199202 2 003
Lamongan, 16 Juli 2018
KEPALA SUB BIDANG PROGRAM PAN PEMBANGUNAN
HARIATI, S.Si, M.Si Penata
NIP. 19820906 200902 2 007