rencana kerja (renja) opd tahun 2020 -...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
RENCANA KERJA (RENJA) OPD
TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………
Daftar isi .......................................................................................................................
Bab I Pendahuluan ………………………………………………...................................... 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan …………..............................................................…………… 1.4 Sistematika Penulisan ……………………….. ....................................................... Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu ............................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .... 2.2 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………….. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………. BAB III Tujuan dan Sasaran OPD……………………………………….. 3.I Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …………………………………………………… BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan OPD ………………………………………………… BAB V Penutup …………………………………………………………………………….
i
ii
1 1 2 3 4 5 5 9 9 10 10 13 14 15
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Satuan
Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun ( permendagri No. 54 Tahun 2010 )
Memperhatikan permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Organisasi
Perangkat Daerah.
Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk menyusun
Rencana Kerja ( Renja ) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Paser Tahun 2020 merupakan bagian dokumen perencanaan yang berisi
rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun satu tahun kedepan.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari
rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang merupakan
perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Paser.
Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
Renja OPD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra
OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja OPD menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang
lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja OPD merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana
kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.
Proses penyusunan Renja OPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun
sebelumnya yang dirangkum dalam RKPD Kabupaten.
1
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran ( RKA ) OPD yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ( DPA melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD)
Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja OPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar
penyusunannya, yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal 32 dan 33;
f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2006 – 2025.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Tahun 2016- 2021
m. Peraturan daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengangaran,
pelaksanaan dan pengawasan dalam Organisasi Perangkat daerah DPPKBPPPA dan
menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam
perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan guna mewujudkan
efektivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki.
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja 2020, yaitu:
1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Paser dalam suatu Dokumen perencanaan tahunan DPPKBPPPA taahun 2020;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang mengacu pada RKPD;
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.
2
3
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2020 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V PENUTUP
4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASER TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis DPPKBPPPA Tahun 2016-2021 memiliki
visi “ Terwujudnya Upaya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana yang Optimal menuju Keluarga
Sejahtera dan Mandiri di Kabupaten Paser “. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan
untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menigkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan pelayanan perlindungan perempuan dan
anak serta pemenuhan hak anak
3. Meningatkan upaya penggerakan dan pelayanan keluarga berencana dan
sejahtera
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran yang profesional, transfaran,
akuntable dan berorintasi pelayanan publik.
Dalam rangka mencapai visi dn misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,
DPPKBPPPA Kabupaten Paser pada tahun 2019 yang lalu melaksanakan 16 program dan
56 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administarsi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
k. Penyediaan Makan dan Minum
5
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional
d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Data Statistik Sektoral
c. Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
4. Program Keluarga Berencana
Kegiatan :
a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontarsepsi Bagi Keluarga Miskin
b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
c. Promosi Pelayanan KHIBA
d. Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
e. Pengelolaan Data dan Informasi KB
f. Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh kembang
g. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB, DAK Non Fisik)
h. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
i. Pengadaan Peralatan Kerja untuk PKB dan PPKBD (DAK Reguler )
j. Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan Keluarga Berencana
(DAK Reguler)
5. Program Pengembangan Data / Informasi (semua PD)
Kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Sektoral
6. Program Penguatan Kelembangan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas SDM Konvensi Hak Anak
b. Peningkatan Upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum
6
c. Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
d. Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
e. Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga
7. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Kegiatan :
a. Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan :
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
Gender
b. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa Prima
e. Seminar Peran Perempuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
9. Program Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan.
Kegiatan :
a. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemenuhan Hak dan
perlindungan anak
10. Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kegiatan :
a. Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya
11. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Kegiatan :
a. pembentukan dan pembinaan PIK
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Renja SKPD
b. Evaluasi Renja SKPD
c. Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
13. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu –PADU
Kegiatan :
a. Advokasi dan pembinaan pengelolaan UPPKS
b. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKB
c. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKR
d. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKL
7
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Kegiatan :
a. Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan SPIP di SKPD
Dalam rangka mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser,
maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga
dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan
datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun
berikutnya, Serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu
terlaksanannya kegiatan tersebut dengan optimal.
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta
rencana target kinerja capaian program (Renstra PD) ditahun 2020 adalah:
8
LAMPIRAN II.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020
: Dinas PPKBPPPA Kab. Paser
URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN N (2020)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2 3 4 5 7 8 9
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG Kab. Paser 62 157,050,000 81 58,000,000
Penguatan Pokja PUG jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
Kab. Paser 4 56,125,000 4 58,000,000
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Kab. Paser 20 100,925,000 0 0
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
Kab. Paser 50 86,075,000 80 105,000,000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG Kab. Paser 8 86,075,000 8 90,000,000
Forum Data Terpilah Perangkat Daerah
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia
Kab. Paser 0 0 15 15,000,000
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
Kab. Paser 0 0 0 45,000,000
Monitoring dan Evaluasi PUG di daerah
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun Kab. Paser 1 0 1 45,000,000
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 100 97,085,000.00 100 105,000,000.00
Pembinaan dan advokasi Organisasi peduli Perlindungan Perempuan
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan
Kab. Paser 25 39,475,000.00 25 45,000,000.00
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
Kab. Paser 30 57,610,000 30 60,000,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
Kab. Paser 54,5 76,380,000.00 55 80,000,000.00
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 1 76,380,000 1 80,000,000
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
Kab. Paser 30 185,325,000.00 50 74,000,000.00
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
Kab. Paser 2 69,105,000 3 74,000,000
Peningkatan Kewirausahaan Gender
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Kab. Paser 25 116,220,000 50 0
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
Kab. Paser 50 58,015,000 50 58,015,000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
Kab. Paser 0.33 85,231,000.00 0.34 90,000,000.00
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop
Kab. Paser 200 85,231,000.00 200 90,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
Kab. Paser 90 188,526,000.00 100 25,700,000.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
Kab. Paser 20/40 21,526,000 20/40 25,700,000
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana terhadap tindak kekerasan
Jumlah lembaga/orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan
Kab. Paser 5/15 71,780,000 0 0
Fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
Kab. Paser 19 95,220,000 0 0
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
Persentase penyelesaian kasus ABH
Kab. Paser 90 218,707,200.00 100 221,582,200.00
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
Kab. Paser 30 59,125,000 30 62,000,000
Penyusunan Profil Data Anak
Jumlah data anak terpilah (buku)
Kab. Paser 1 159,582,200 1 159,582,200
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
Kab. Paser 90 415,952,400.00 100 196,700,000.00
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
Kab. Paser 4 79,562,200.00 4 80,000,000.00
Pelatihan Konveksi Hak Anak
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
Kab. Paser 50 71,963,000 50 76,200,000
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
Kab. Paser 1 80,875,000 1 90,500,000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
Kab. Paser 10/12 24,920,000 10/15 30,000,000
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan Kab. Paser 1 0 0 0
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
Kab. Paser 1 158,632,200 1 0
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 35 10,976,800.00 50 50,000,000.00
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
Kab. Paser 10 10,976,800 10 50,000,000
Program Keluarga Berencana
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
Kab. Paser 76,5 531,081,400.00 76,5 542,450,000.00
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
Kab. Paser 10 108,131,400 10 112,000,000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
Kab. Paser 20 192,500,000 365 200,000,000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB Kab. Paser 300 230,450,000 35 230,450,000
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
Kab. Paser 100 37,577,100.00 100 40,000,000.00
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
Kab. Paser 25 37,577,100 27 40,000,000
Pembentukan Kampung KB
jumlah kampung KB terbentuk
Kab. Paser 14 0 16 0
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan
Kab. Paser 85 663,525,000.00 85 250,000,000.00
Penyediaan Tenaga Penyuluh lapangan KB
Jumlah Penyuluh KB tersedia
Kab. Paser 23 41,750,000.00 30 45,000,000.00
Pengadaan Peralatan kerja untuk PKB
Jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB Kab. Paser 50 473,800,000.00 30 80,000,000.00
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP Kab. Paser 40 147,975,000 18 170,000,000
Cakupan data mikro keluarga tersedia
Kab. Paser 100 46,000,000.00 100 52,000,000.00
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
Kab. Paser 2 46,000,000 2 52,000,000
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
Kab. Paser 80 2,149,458,000.00 100 2,200,000,000.00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
Kab. Paser 52
2,149,458,000
52
2,200,000,000
Jumlah kampung KB yang beroprasional Kab. Paser 25
15
Jumlah Balai penyuluhan KB yang beroperasional
Kab. Paser 1
1
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 28 15,150,000.00
29 18,000,000.00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
Kab. Paser 18 15,150,000
30 18,000,000
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
Kab. Paser 81.25 26,350,000.00
82.3 31,900,000.00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
Kab. Paser 38 15,900,000
40 18,900,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 6 5,400,000
6 6,500,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 7 5,050,000
6 6,500,000
Program Keluarga Berencana
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
Kab. Paser 7 64,930,000.00
6,8 72,000,000.00
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA Kab. Paser 100 64,930,000
150 72,000,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
Kab. Paser 35 60,328,400.00
38 67,500,000.00
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
Jumlah kelompok PIK R/M yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan PIK R/M
Kab. Paser 18
60,328,400
23
67,500,000
Jumlah PIK R/M yang mengikuti lomba Duta GENRE
Kab. Paser 36
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang terlayani
Kab. Paser 100 575,714,000.00
100 608,900,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia Kab. Paser 220 52,020,000
230 55,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
Kab. Paser 12 107,400,000
12 112,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
Kab. Paser 7 12,800,000
7 12,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
Kab. Paser 20 103,028,000
20 110,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia Kab. Paser 11
23,445,000
11
28,000,000
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
Kab. Paser 1
1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
Kab. Paser 14 2,860,000
15 2,900,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item)
Kab. Paser 60 48,708,600
60 50,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
Kab. Paser 15 21,900,000
15 27,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
Kab. Paser 10 2,725,000
10 3,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
Kab. Paser 1080 4,380,000
1080 5,000,000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak) Kab. Paser 1200 11,250,000
1200 13,500,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
Kab. Paser 10 185,197,400
10 190,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
Kab. Paser 100 983,285,000.00
100 988,120,000.00
Pembangunan Gedung kantor
jumlah balai penyuluhan KB tersedia dan Gudang Obat yang Tersedia
Kab. Paser 2 930,235,000
2 928,620,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Kab. Paser 3 5,000,000
3 6,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia Kab. Paser 6 15,000,000
7 17,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
Kab. Paser 5 26,000,000
8 28,500,000
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat
Kab. Paser 7 0
49 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
Kab. Paser 20 4,150,000
20 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
Kab. Paser 12 2,900,000
15 3,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi Kab. Paser 40 9,299,200.00
50 12,500,000.00
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
Kab. Paser 1 9,299,200
10 12,500,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
Kab. Paser 100 27,425,800.00
100 31,500,000.00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
Kab. Paser 32 19,475,000
20 22,000,000
SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun Kab. Paser 1 7,950,800
1 9,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
Kab. Paser 100 16,950,000.00
100 21,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LPPD tersusun
Kab. Paser 10 3,300,000
10 4,500,000
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun Kab. Paser 1 1,500,000
10 2,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kab. Paser 10 12,150,000
11 15,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Kab. Paser 100 87,279,000.00
100 91,200,000.00
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
Kab. Paser 5 82,479,000
5 85,000,000
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun Kab. Paser 1 4,800,000
10 6,200,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
Kab. Paser 100 4,000,000.00
95 6,000,000.00
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi Kab. Paser 4 4,000,000
4 6,000,000
TOTAL 6,819,661,300 6,084,552,200
Tabel 2.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(LAKIP 2017) (LAKIP 2018) LK 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
RENSTRA
SKPD
Tahun
2021
(akhir
periode
Renstra
Perangkat
Daerah )
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
tahun
2017
Target dan realisasi Kinerja Kegiatan
Tahun Lalu
Target
program/
kegiatan
Renja
Perangka
t Daerah
tahun
berjalan
(tahun n-
1) /2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Sampai
Dengan Tahun Berjalan
Perangka
t Daerah
Penanggu
ng Jawab Target
RENJA
Tahun
2018
Realisasi
RENJA
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
Dan
Kegiatan
s/d Tahun
2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s/d
Tahun 2021
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 =
5+7+9 11=(10/4) 12
WAJIB
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
1100 210 210 210 100 190 610 55%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air Dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
60 12 12 12 80 12 36 60%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
30 3 8 8 100 6 17 57%
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
100 12 20 20 100 20 52 52%
Penyedia jasa
kebersihan kantor Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
55 11 11 11 100 9 31 56%
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
5 1 1 1 100 1 3 60%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis kantor (item)
285
47 44 44 100 46 137 48%
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
71 11 11 11 100 9 31 44%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
50 7 7 7 100 50 64 128%
Penyediaan Peralatan Dan
perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
70
18 7 7 100 7 32 46%
Penyediaan
Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang - Undangan
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
5400 1080 720 720 100 73 1873 35%
Penyediaan
Makan dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
6000 300 1200 1200 100 750 2250 38%
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
60 10 10 10 100 12 32 53%
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Partisi Ruang Pojok Laktasi
Jumlah Pojok Laktasi yang tersedia
10 2 1 1 100 0 3 30%
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihra 15 1 2 2 100 2 5 33%
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang tersedia dan terpelihara
26 1 6 6 100 1 8 31%
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
33 2 6 6 100 4 12 36%
Jumlah kendaraan dinas (motor) yang tersedia dan terawat
141 2 2 2 100 2 6 4%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 86 15 3 3 100 9 27 31%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan terawat 40 9 9 9 100 9 27 0.675
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
tersedianya publikasi kinerja BPPKB
5 1 1 1 100 15 17 340%
Penyusunan
pelaporan keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
5 1 1 1 100 1 3 60%
Penuyusunan
LKjIP
Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
5 1 1 1 100 1 3 60%
Penyusunan Data
Statistik Sektoral Pemberdayaan Perempuan dan
KB
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
5 1 1 1 100 1 3 60%
Program Keluarga
Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
50 10 10 10 100 10 30 60%
Peningkatan
Perlindungan Hak Reproduksi
Individu
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
1570 150 150 150 100 100 400 25%
Pendataan
Keluarga
Jumlah data demografi,data keluarga dan tahapan keluarga di setiap desa / kelurahan yang tersedia
5 1 0 0 100 0 1 0.2
Promosi Pelayanan KHIBA
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
750 0 100 100 100 100 200 27%
Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)
Jumlah alat penyimpanan alat/ obat kontrasepsi (unit) yang tersedia
50 4 0 0 0 4 8%
Jumlah Obgyn bed (unit) yang tersedia
50 0 7 7 100 7 14%
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan penerangan Keluarga Berencana (DAK)
Jumlah Mobil Unit Pelayanan KB ( MUYAN ) yang tersedia
1 0 1 1 100 0 1 100%
Jumlah Mobil Penerangan KB ( MUPEN ) yang tersedia
1 1 0 0 100 0 1 100%
Jumlah Mobil
Distribusi Alokon KB dan jemput antar calon akseptor yang tersedia
1 0 0 0 100 1 1 100%
Pengelolaan Data dan Informasi KB
Jumlah peralatan informasi kb yang terpelihara
5 0 1 1 100 1 1 20%
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
jumlah bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
25 0 10 10 100 10 20 80%
Monev pelayanan KB (DAK Non Fisik 2017 / BOKB)
jumlah dokumen monev KB
5 1 0 0 0 1 20%
Pendataan Tribina (BKL,BKR,BKL)
Jumlah Data pengelolaan kelompok tribina yang tersedia
5 16 0 0 0 16 320%
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB,DAK, Non Fisik)
Jumlah klinik yang mendapatkan pembinaan
200 0 50 50 100 50 100 50%
Jumlah kampung KB yang mendapatkan pembinaan
50 10 11 100 21 32 64%
Jumlah Kelompok Tribina yang mendapatkan pembinaan
200 50 50 100 69 119 60%
Jumlah PPKBD yang melaksanakan kegiatan KIE
864 50 50 100 288 338 39%
Advokasi dan Pembinaan Kelompok
Kampung KB ( DAK Non Fisik
2017 / BOKB )
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
70 0 0 0 100 10 10 14%
Pengadaan Alat Kontrasepsi (DAK)
Jumlah alat kontrasepsi ( IUD Kit dan Implant Removal Kit/unit ) yang tersedia
160 0 24 24 100 0 24 15%
Pengadaan Peralatan Kerja Petugas PKB/PLKB (DAK)
jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
72 0 3 3 100 6 9 13%
Pengadaan Sarana KIE KIT KKBPK dan Genre KIT (DAK)
Jumlah KIE KIT
50 2 8 8 100 0 10 20%
Jumlah KIE Pendidikan dan kependudukan Kit
50 0
Jumlah Genre Kit tersedia 50
0
Pembentukan Kampung KB
Jumlah kampung KB terbentuk 70 10 0 0 0 0 10 14%
Advokasi dan pembinaan Kelompok Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan advokasi dan pembinaan
70 10 1 10 100 10 30 43%
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya Website DPPKBPPPA
4 0 1 1 100 0 1 25%
Program
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Perempuan (
jabatan politik&
Pelaksanaan Rakorda PPPA Tingkat Ptovinsi
Jumlah seluruh perwakilan Kabupaten / kota dan Propinsi yang mengikuti Rakorda PPPA tk. Propinsi Kaltim
10 10 0 0 0 0 10 100%
Program
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutaman Gender dan Anak
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga/organisasi yang tergabung dalam GT KLA dan APSAI yang membidangi perempuan dan anak yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
200 0 50 50 100 50 100 50%
Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
192 30 30 30 100 0 60 31%
Pengembangan model Kabupaten layak anak
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
40 8 0 0 0 8 16 40%
Workshop regulasi tentang PUG didaerah
jumlah peserta yang mengikuti workshop mengenai regulasi PUG didaerah
300 0 100 100 100 0 100 33%
Peningkatan Upaya
Perlindungan Anak Berhadapan
dengan Hukum
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
150 30 30 30 100 50 110 73%
Pembinaan
organisasi perempuan(P2WKSS,GSI,RSSI dan
perusahaan pembina
nakerwan)
Jumlah Perusahaan pembina nakerwan
40 10 0 0 100 0 10 25%
Program Peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan
perempuan (kekerasan
perempuan)
100
Raker P2TP2A
Jumlah P2TP2A disetiap Kecamatan yang mengikuti raker
30 10 0 0 0 0 10 33%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutama
n Gender dalam Pembangunan
Peningkatan Kapasitas SDM
Tentang Konvensi Hak Anak ( KHA )
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan tentang Konveksi Hak Anak
200 50 0 0 0 50 100 50%
Peningkatan Peran Serta
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
17 0 4 4 100 3 7 41%
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dalam pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
Jumlah desa Prima yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
39 7 7 7 100 1 15 38%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau Anak (layak anak)
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1000 0 200 200 100 200 400 40%
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan PIK
KRR
Jumlah kelompok PIK yang terbentuk dan menfdapatkan pembinaan PIK KRR
111 21 21 21 100 23 65 59%
Pembinaan, Advokasi dan Evaluasi Forum Anak
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
50 0 10 10 100 0 10 20%
Program pengembangan
model operasional
BKB - Posyandu - PADU
Advokasi dan pembinaan
pengelolaan UPPKS
Jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan 132 19 19 19 100 18 56 42%
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
141 0 5 5 100 30 35 25%
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKR
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
26 0 4 4 100 4 8 31%
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKL
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
29 0 6 6 100 6 12 41%
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah Dokumen RENJA yang tersusun
50 1 1 1 100 10 12 24%
Evaluasi Renja
Jumlah RENJA SKPD pertriwulan yang terevaluasi
5 1 1 1 100 1 3 60%
Review dan revisi
RENSTRA SKPD
Tersediannya RENstra SKPD yang terupdate 3 1 0 0 100 0 1 33%
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
25 0 5 5 100 5 10 40%
Program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
SPIP
Jumlah Dokumen Laporan SPIP yang tersusun 5 1 1 1 100 1 3 60%
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap
Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian program Nasional, tantangan dan peluang maka
ditentukan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender
2. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan KB, keluarga sejahtera serta
pengendalian penduduk
4. Belum optimalnya pelayanan adminstratif dan pengelolaan pelayanan publik.
2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:
9
Tabel. T-II.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Paser
Nama SKPD :Dinas PPKBPPPA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
62 157,050,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG
62 157,050,000
Penguatan Pokja PUG DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
4 56,125,000
Penguatan Pokja PUG
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
4 56,125,000
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan 20 100,925,000
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan 20 100,925,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
50 86,075,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
50 86,075,000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
8 86,075,000
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
8 86,075,000
Forum Data Terpilah Perangkat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia 0 0
Forum Data Terpilah Perangkat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia 0 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
0 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
0 0
Monitoring dan Evaluasi PUG di daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun
1 0
Monitoring dan Evaluasi PUG di daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun
1 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
100 97,085,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
100 97,085,000.00
Pembinaan dan advokasi Organisasi peduli Perlindungan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan 25 39,475,000.00
Pembinaan dan advokasi Organisasi peduli Perlindungan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan 25 39,475,000.00
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan 30 57,610,000
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan 30 57,610,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
54,5 76,380,000.00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian
54,5 76,380,000.00
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan 1 76,380,000
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan 1 76,380,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
30 185,325,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
30 185,325,000.00
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
2 69,105,000
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
2 69,105,000
Peningkatan Kewirausahaan Gender DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
25 116,220,000
Peningkatan Kewirausahaan Gender
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
25 116,220,000
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
50 58,015,000
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
50 58,015,000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
0.33 85,231,000.00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
0.33 85,231,000.00
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop
200 85,231,000.00
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop
200 85,231,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
90 188,526,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar
90 188,526,000.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
20/40 21,526,000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
20/40 21,526,000
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana terhadap tindak kekerasan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah lembaga/orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan
5/15 71,780,000
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana terhadap tindak kekerasan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah lembaga/orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan
5/15 71,780,000
Fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
19 95,220,000
Fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
19 95,220,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penyelesaian kasus ABH
90 218,707,200.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penyelesaian kasus ABH
90 218,707,200.00
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
30 59,125,000
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
30 59,125,000
Penyusunan Profil Data Anak DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data anak terpilah (buku)
1 159,582,200
Penyusunan Profil Data Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah data anak terpilah (buku)
1 159,582,200
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
90 415,952,400.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
90 415,952,400.00
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
79,562,200.00
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
79,562,200.00
Pelatihan Konveksi Hak Anak DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
50 71,963,000
Pelatihan Konveksi Hak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA
50 71,963,000
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1 80,875,000
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1 80,875,000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
10/12 24,920,000
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
10/12 24,920,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan
1 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan
1 0
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
1 158,632,200
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
1 158,632,200
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
35 10,976,800.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
35 10,976,800.00
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
10 10,976,800
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak
10 10,976,800
Program Keluarga Berencana
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
76,5 531,081,400.00 Program Keluarga
Berencana
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
76,5 531,081,400.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
DPPKBPPPA Kab. Paser
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
10 108,131,400
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi
10 108,131,400
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
20 192,500,000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
20 192,500,000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
300 230,450,000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
300 230,450,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB 100 37,577,100.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB 100 37,577,100.00
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
25 37,577,100
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
25 37,577,100
Pembentukan Kampung KB DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah kampung KB terbentuk
14 0
Pembentukan Kampung KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah kampung KB terbentuk
14 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan
85 663,525,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan
85 663,525,000.00
pelayanan pelayanan
Penyediaan Tenaga Penyuluh lapangan KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Penyuluh KB tersedia
23 41,750,000.00
Penyediaan Tenaga Penyuluh lapangan KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Penyuluh KB tersedia
23 41,750,000.00
Pengadaan Peralatan kerja untuk PKB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
50 473,800,000.00
Pengadaan Peralatan kerja untuk PKB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
50 473,800,000.00
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
40 147,975,000
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
40 147,975,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Cakupan data mikro keluarga tersedia
100 46,000,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Cakupan data mikro keluarga tersedia
100 46,000,000.00
Pengelolaan Data dan Informasi KB DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
2 46,000,000
Pengelolaan Data dan Informasi KB
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
2 46,000,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
80 2,149,458,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
80 2,149,458,000.00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB 52
2,149,458,000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik )
DPPKBPPPA Kab. Paser
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB 52
2,149,458,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kampung KB yang beroprasional
25
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kampung KB yang beroprasional
25
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Balai penyuluhan KB yang beroperasional
1
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Balai penyuluhan KB yang beroperasional
1
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
28 15,150,000.00
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
28 15,150,000.00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan 18 15,150,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan 18 15,150,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
81.25 26,350,000.00
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
81.25 26,350,000.00
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan 38 15,900,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan 38 15,900,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan 6 5,400,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan 6 5,400,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
7 5,050,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
7 5,050,000
Program Keluarga Berencana DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
7 64,930,000.00
Program Keluarga Berencana
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
7 64,930,000.00
Promosi Pelayanan KHIBA DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
100 64,930,000
Promosi Pelayanan KHIBA
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
100 64,930,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
35 60,328,400.00
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
35 60,328,400.00
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kelompok PIK R/M yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan PIK R/M
18
60,328,400
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kelompok PIK R/M yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan PIK R/M
18
60,328,400
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah PIK R/M yang mengikuti lomba Duta GENRE
36
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah PIK R/M yang mengikuti lomba Duta GENRE
36
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang terlayani
100 575,714,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang terlayani
100 575,714,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
220 52,020,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
220 52,020,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
12 107,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan)
12 107,400,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat 7 12,800,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat 7 12,800,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
20 103,028,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
20 103,028,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11
23,445,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11
23,445,000 DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
1
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
14 2,860,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
14 2,860,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor DPPKBPPPA Kab. Paser
Pengadaan alat tulis kantor (item)
60 48,708,600
Penyediaan Alat Tulis Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Pengadaan alat tulis kantor (item)
60 48,708,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
15 21,900,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia
15 21,900,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
10 2,725,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
10 2,725,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
1080 4,380,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan
1080 4,380,000
Penyediaan Makanan Dan Minuman DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak) 1200 11,250,000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak) 1200 11,250,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
10 185,197,400
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana
10 185,197,400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
100 983,285,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
100 983,285,000.00
Pembangunan Gedung kantor DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah balai penyuluhan KB tersedia dan Gudang Obat yang Tersedia 2 930,235,000
Pembangunan Gedung kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
jumlah balai penyuluhan KB tersedia dan Gudang Obat yang Tersedia 2 930,235,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
3 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
3 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
6 15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
6 15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
5 26,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
5 26,000,000
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat 7 0
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat 7 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
20 4,150,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
20 4,150,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
12 2,900,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat
12 2,900,000
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
40 9,299,200.00
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
40 9,299,200.00
Penyusunan Data Statistik Sektoral DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
1 9,299,200
Penyusunan Data Statistik Sektoral
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia
1 9,299,200
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
100 27,425,800.00
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
100 27,425,800.00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
32 19,475,000
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
32 19,475,000
SPIP DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
1 7,950,800
SPIP DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
1 7,950,800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
100 16,950,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
100 16,950,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Dokumen LPPD tersusun
10 3,300,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah Dokumen LPPD tersusun
10 3,300,000
Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun 1 1,500,000
Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun 1 1,500,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
10 12,150,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
10 12,150,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
100 87,279,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
100 87,279,000.00
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
5 82,479,000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
5 82,479,000
Penyusunan Renja DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
1 4,800,000
Penyusunan Renja DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
1 4,800,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
100 4,000,000.00
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)
DPPKBPPPA Kab. Paser
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
100 4,000,000.00
Evaluasi Renja DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
4 4,000,000
Evaluasi Renja DPPKBPPPA Kab. Paser
Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
4 4,000,000
BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
Pada bagian Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan,
sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan
nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan
nasional yang akan dilaksanakan didaerah.
3.I TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN DPPKB PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran
aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian
sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat
yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja
keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat
tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser ditinjau dari sasaran jangka
menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ataupun RENSTRA Dinas PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur.
1.Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu
berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan
yang respontif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian
memberikan perlindungan terhadap hak- hak perempuan dan anak serta memperhatikan
tumbuh kembang anak.
Beberapa factor penghambat yang dihadapi dikabupaten Paser dalam pencapaian
sasaran di atas antara lain :
a. Kurang kompetitifnya tenaga kerja perempuan;
b. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
c. Rendahnya tingkat pendidikan;
d. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
e. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
10
f. Belum optimalnya system layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;
g. Budaya Patriarckhi di masyarakat masih berjalan;
h. Kurangnya kometmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
i. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/ LM, ORMAS
pemerhati perempuan dan Anak;
j. Kebijakan daerah belum responsive gender;
k. Data terpilah belum dilakukan oleh hamper semua sector / SKPD; dan
l. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung baik
tenaga dan sarana prasarana.
Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong
pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan
pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor
pendorong diantaranya adalah :
a. Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
b. Telah adanya regulasi yang responsive gender;
c. Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
d. Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak dan KB;
e. Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten Paser
tentang KLA;
f. Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam
pembangunan; dan
g. Telah terselenggaranya pengembangan Model Desa Prima ( Perempuan Indonesia
Maju Mandiri);
2. Pada penanganan Keluarga Berencana dan Keluarga sehat masih terdapat
hambatan yang signifikan yaitu :
a. Terbatasnya sumber Daya baik SDM dan sarana Prasarana pendukung kegiatan
KB;
b. Kurangnya pemahaman tentang Reproduksi;
Namun demikian terdapat factor pendorong pelayanan Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat
mendorong pencapaian sasaran keluarga berencana sejahtera tersebut.
Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah :
a) Meningkatnya kapasitas pengelola BKB melalui pembinaan dan evaluasi
pengelola BKB;
11
b) Telah dilakukan pembinaan peningkatan peranan wanita dalam menuju Keluarga
yang Sehat Sejahtera (P2WKSS) / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS).
3.I.I TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak selaku badan koordinatif dalam pembangunan
bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, memiliki beberapa
program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah
Program Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan anak dalam
kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak berupa pembinaan dan fasilitasi Pengembang Kabupaten Kota
Layak Anak, Pembinaan dan Evaluasi Kota Layak Anak dan Rapat Kerja Teknis
Kabupaten Kota Layak Anak. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12
tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no
56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa
Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai 10 provinsi pengembang kota /
kabupaten kota layak anak dari 33 provinsi di Indonesia.
Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur
dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun
dalam rancangan program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA).
KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem
pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen
dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan
menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi
kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :
Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum ( pusat
perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja; ;
Pelaksanan ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok ;
12
Tersedianya Desa, Puskesmas dan sekolah yang ramah Anak;
Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan
anak ke dan dari sekolah;
Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan
dapat diakses semua anak;
Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan
anak.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima
tahun.
Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada dokumen
Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 beserta prognosis
tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 3.2 :
13
TABEL T-III.II
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN
2019 2020
Mempercepatan
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender yang
berkualitas
Meningkatnya
pelaksanaan
PUG
Persentase Perangkat Daerah
yang memiliki dn
menggunakan data gender
sebagai bahan dasar
prencanaan penganggaran
30 30
Persentase Perangkat Daerah
yang menyusun PPRG 62 62
jumlah pertemuan konsolidasi
atau rapat pokja PUG SKPD
pertahun 4 4
Persentase perangkat Daerah
yang telah memahami ARG 50 50
Jumlah SKPD yang mengikuti
pelatihan ARG 15 15
Jumlah data terpilah yang
berbasis gender dari seluruh
SKPD yang tersedia 15 15
Kebijakan pengarusutamaan
gender yang ditetapkan 2 2
Jumlah sistem informasi tentang
gender dan anak di Kabupaten
Paser yang terbentuk 1 1
Jumlah dokumen evaluasi PUG
yang tersusun 1 1
Persentase lembaga/ organisasi
pemberdayaan perempuan
yang aktif 85 85
Persentase lembaga
pengarusutamaan gender yang
mendapatkan pembinaan 100 100
Jumlah pembinaan dan advokasi
terhadap organisasi peduli
perempuan 25/20 25/20
Jumlah organisasi perempuan
yang mendapat pembinaan 25 25
Persentase desa prima yang
terbentuk 40 40
Persentase perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor
non-pertanian 54.5 54.5
jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan
Gender PP dan PA 50 50
Jumlah kebijakan peningkatan
kualitas hidup perempuan yang
tersusun 10 10
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi/advokasi kebijakan
pengentasan buta aksara di
kecamatan
100 100
jumlah desa prima terbentuk
dan mendapatkan pembinaan 8 8
Jumlah peserta yang dapat
mengolah dan memanfaatkan
limbah yang bernilai ekonomis 50 50
Persentase kelompok usaha
ekonomi perempuan yang
produktif 30 30
Persentase kelompok usaha
perempuan yang
mendapatkan bimbingan
manajemen usaha
30 30
Jumlah peserta yang mengikuti
Penyuluhan bagi IRT yang
berhasil membangun keluarga
sejahtera
150 150
Jumlah Peserta Bimbingan
Managemen Usaha yang sudah
berhasil dalam mengelola usaha 25 25
Jumlah desa yang mengikuti
pameran hasil karya perempuan 2 2
jumlah wirausaha perempuan
yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan 25 25
jumlah peserta yang dapat
mengolah dan memanfaatkan
limbah yag bernilai ekonomis 25 25
Meningkatnya
peran aktif
perempuan
dalam berbagai
bidang
pembangunan
Daerah
Persentase perempuan yang
menduduki jabatan politik 20 20
prosentase perempuan yang
meduduki jabatan eselon 27 27
Rasio PNS perempuan
terhadap PNS laki-laki 0.33 0.33
Jumlah peserta workshop peran
perempuan dalam pengambilan
keputusan 100 100
Jumlah SDM yang telah
mengikuti workshop 200 200
Jumlah rumusan kebijakan
tentang peningkatan peran dan
posisi perempuan dibidang
politik dan jabatan politik yang
tersusun
1 1
Jumlah seluruh perwakilan
Kabupaten/ kota yang mengikuti
Rakorda PPPA Tk.Propinsi
kaltim
15 15
Meningkatkan
pelayanan
perlindungan
kekerasan bagi
perempuan dan
Meningkatnya
pelaksanaan
perlindungan
perempuan dan
anak,
Persentase perempuan dan
anak korban kekerasan yang
dilayani sesuai standar 90 90
Persentase kelengkapan
layanan P2TP2A sesuai 90 90
anak serta
pemenuhan hak
anak
pemenuhan hak
anak dan
terlaksananya
pengembangan
Kabupaten layak
anak
standar
Jumlah sosialisasi & Advokasi
kebijakan P2TP2A & sosialisasi
UU tentang Perlindungan
Perempuan & Anak
10/5 10/5
Jumlah SDM terlatih pelayanan
dan pendampingan korban
kekerasan di P2TP2A 150 150
Jumlah perusahaan dan
nakerwan yang mengikuti
sosialisasi dan advokasi tentang
perlindungan perempuan
20/40 20/40
Jumlah profil perlindungan
perempuan korban kekerasan
sekabupaten Paser (buku profil)
tersusun
1 1
Jumlah kelembagaan P2TP2A
yang terbentuk menjadi UPTD 1 0
Jumlah data & informasi tindak
kekerasan perempuan dan anak
secara akurat & periodik 1 0
Jumlah SDM Pengelola P2TP2A
yang terlatih 50 0
Jumlah lembaga/orang yang
mengikuti pelatihan mampu tata
laksana tindak kekerasan 5/15 5/15
Jumlah SDM yang profesional
dan kompeten dalam melakukan
layanan tindak kekerasan 30 0
Jumlah lembaga yang tergabung
dalam forum kordinasi lembaga
layanan perlindungan
perempuan
19 0
Jumlah guru BP yang
mendapatkan pembekalan
konseling kekerasan anak 20 0
Persentase anak berhadapan
hukum dan anak
berkebutuhan khususyang
dilayani sesua standar
80 80
Persentase penyelesaian
kasus ABH 90 90
Jumlah kasus ABH yang
ditindaklanjuti 30 30
Jumlah orang yang mengikuti
Sosialisasi PATBM 50 50
Pembinaan & perlindungan anak
di seluruh kecamatan 10 10
Tingkat capaian kabupaten
layak anak Pratama Pratama
Persentase Kecamatan Layak
Anak Terbentuk 90 90
Jumlah SDM yg terlatih tentang
KHA & terselenggaranya
pelatihan KHA 50 50
Jumlah pelaksanaan peringatan
HAN dlm rangka terwujudnya
Kab. Paser menuju layak anak &
pengiriman delegasi FAKP yg
mewakili tingkat Kaltim & Pusat
1 1
Jumlah kecamatan dan desa
menuju ramah dan layak anak 10/12 10/12
Master Plan KLA Kabupaten
Paser Lanjutan 1 1
Jumlah lembaga/organisasi yang
tergabung dalam GT KLA dan
APSAI yang membidangi
perempuan dan anak yang
terbentuk dan mendapatkan
pembinaan
85 85
Jumlah peserta kabupaten/kota
dan kec/ desa yang yang
mengikuti rakernis (orang) 100 100
Jumlah kegiatan sosialisasi perda
perlindungan perempuan dan
anak 10 10
Persentase forum anak yang
aktif 35 35
Persentase forum anak yang
mendapatkan pembinaan 35 35
jumlah pelaksanaan koordinasi
antara FAKP & FA di
kecamatan 10 10
Jumlah kecamatan yang
mendapatkan pembinaan &
monev Forum Anak 10 10
Meningkatkan
kualitas dan
cakupan
pelayanan KB, KS
serta
Penggerakan dan
Pengendalian
Penduduk
Meningkatkan
mutu dan
pemerataan
pelayanan KB
Angka kelahiran pada WUS (
TFR ) 2.20 2.20
Persentase kebutuhan ber KB
yang tidak terpenuhi (
unmeetneed ) 10 10
Persentase pemakaian alat
kontrasepsi ( CPR ) 76.5 76.5
jumlah keluarga miskin di kec
yang mendapatkan alat
kontrasepsi 10 10
jumlah pelayanan kontrasepsi di
fasilitas kesehatan (kasus) 330 330
jumlah kegiatan pembinaan KB
dalam meningkatkan prestasi
(penghargaan ) 10 10
jumlah kelompok masyarakat
peduli program KB 35 35
jumlah dokumen monev KB 1 1
Persentase kecamatan yang
memiliki kampung KB 100 100
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan advokasi dan
pembinaan 25 25
jumlah kampung KB terbentuk 14 14
Rasio jumlah PKB/PLKB
tersedia 10/144 10/144
Persentase Petugas lini
lapangan yang terampil
dalammemberikan pelayanan 85 85
Jumlah penyuluh KB tersedia 23 23
Jumlah peralatan pendukung
kegiatan PKB/PLKB 50 50
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan 18 18
Persentase data teknis
kependudukan dan KB yang
tersedia 100 100
Cakupan data mikro keluarga
tersedia 100 100
Jumlah data demografi,data
keluarga dan tahapan keluarga di
setiap desa / kelurahan yang
tersedia
20 20
Jumlah analisis data hasil
kontrasepsi KB yang tersedia 2 2
Jumlah bahan informasi
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang 20 20
Persentase sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan KB tersedia 70 70
Persentase Klinik KB yang
mendapatkan bantuan
peralatan kesehatan 80 80
jumlah BKB Kit tersedia 5 5
jumlah BKL Kit tersedia 3 3
Jumlah alat penyimpanan alat/
obat kontrasepsi (unit) yang
tersedia 144 144
Jumlah Obgyn bed (unit) yang
tersedia 20 20
Jumlah KIE KIT 10 10
Jumlah Genre Kit tersedia
5 5
Jumlah Mobil Penerangan KB (
MUPEN ) yang tersedia 0 0
Jumlah Mobil Distribusi Alokon
KB yang tersedia 0 0
Jumlah mobil antar jemput
Apseptor KB 0 0
Tersediannya alat dan obat
kontrasepsi di klinik pelayanan
KB 52 52
Jumlah kampung KB yang
beroprasional 25 25
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan pembinaan 25 25
Jumlah balai penyuluhan KB
yang beroprasional 1 1
Meningkatkan
kualitas dan
cakupan
pelayanan
keluarga
sejahtera
Persentase kelompok
peningkatan kesejahteraan
dan ketahanan keluarga yang
produktif 91 91
Persentase kelompok
peningkatan kesejahteraan
keluarga yang terbentuk dan
mendapatkan pembinaan
28 28
jumlah kelompok UPPKS yang
mendapat bantuan peralatan 18 18
jumlah UPPKS yang terbentuk
dan mendapat pembinaan 20 20
Jumlah dokumen monev KS 1 1
Persentase keluarga balita,
keluarga remaja, keluarga
lansia yang ikut program
BKB, BKR dan BKL
81.25 81.25
jumlah BKB yang terbentuk dan
mendapatkan pembinan 38 38
jumlah BKR yang terbentuk dan
mendapatkan pembinaan 6 6
jumlah BKL yang terbentuk dan
mendapatkan pembinaan 7 7
jumlah kelompok BKB
posyandu padu 38 38
Meningkatnya
penggunaan
MKJP
Persentase pemakaian
kontrasepsi metode jangka
panjang ( MKJP) 13 13
Persentase penurunan
kehamilan tidak diinginkan
dari WUS 7 7
jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan KHIBA 100 100
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan konseling
KB 100 100
jumlah masyarakat yang
mendapat penyuluhan kesehatan
ibu, bayi dan anak 100 100
Menurunnya
kelahiran pada
remaja usia 15 -
19 tahun
Rasio angka kelahiran pada
remaja Usia 15 - 19 tahun 18 18
Cakupan remaja yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan reproduksi (Orang) 50 50
jumlah remaja yang
mendapatkan KIE KRR 150 150
Menurunnya
pengguna
Narkoba, PMS
termasuk
Persentase pengguna narkoba,
pms termasuk HIV/AIDS yang
dilayani sesuai standar 70 70
HIV/AIDS Persentase sekolah yang
mendapatkan penyuluhan
bahaya narkoba dan PMS 13 13
Jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan narkoba dan PMS
dilingkungan sekolah 150 150
Meningkatnya
cakupan PIK
Remaja
persentase PIK remaja yang
ikut dalam program Genre 100 100
Persentase kelompok PIK
remaja / Mahasiswa yang
terbentuk dan mendapatkan
pembinaan
35 35
Jumlah kelompok PIK R/M yang
terbentuk dan mendapat
pembinaan PIK R/M 18 18
Jumlah PIK/RM yang mengikuti
lomba Duta Genre 36 36
jumlah orang terlatih konselor
sebaya 18 18
jumlah guru kesiswaan/BP
mengikuti sosialisasi PIK 18 18
Meningkatkan
tata kelola
pelayanan Publik
dan administrasi
perkantoran
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan
sesuai tugas dan
fungsi
Score penilaian kinerja
78 78
Persentase SKPD yang
terlayani 100 100
Jumlah benda pos ( materai )
yang tersedia 220 220
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan tv
kabel yang tersedia (bulan) 12 12
Jumlah kendaraan dinas kantor
yang tersedia dan terawat 7 7
Jumlah honor pengelola
keuangan dan pegawai honorer
(orang) yang terbayar 20 20
Jumlah bahan kebersihan yang
tersedia 11 11
Jumlah honor petugas
kebersihan (orang) yang tersedia 1 1
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (item) yang
tersedia 14 14
Pengadaan alat tulis kantor
(item) 60 60
Jumlah bahan cetak dan
penggandaan,foto copy dan
penjilidan (item) yang tersedia 15 15
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
(item) yang tersedia 10 10
Jumlah peralatan rumah tangga
(item) yang tersedia 5 5
jumlah koran dan pengadaan
Buku perundang-undangan
(exampler) yang berlangganan 1080 1080
jumlah makanan dan minuman
tersedia (kotak) 1200 1200
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi (item kegiatan) yang
terlaksana 10 10
Persntase sarana dan
prasarana pelayanan kantor
yang tersedia 80 80
Persentase SKPD yang
tercukupi sarana prasarana
untuk menunjang kinerja
aparatur
100 100
Jumlah kelengkapan gedung
kantor yang tersedia 2 2
Jumlah mebeleur yang tersedia 15 15
Jumlah peralatan penghias
rumah tangga yang tersedia 3 3
jumlah telepon(unit) yang
tersedia 1 1
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara 3 3
Jumlah mobil jabatan (unit)
tersedia 6 6
Jumlah kendaraan dinas (mobil)
yang tersedia dan terawat 5 5
Jumlah kendaraan Dinas
(motor) yang tersedia dan
terawat 7 7
Jumlah perlengkapan gedung
kantor (unit) yang terpelihara 20 20
Jumlah peralatan gedung kantor
(unit) yang terpelihara dan
terawat 12 12
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan evaluasi
persentasehasil-hasil
pembangunan DPPKBPPPA
sesuai perencanaan 100 100
Persentase SKPD yang
memiliki media diseminasi
informasi 40 40
Jumlah Data Pembangunan
Daerah yang tersedia 1 1
Jumlah Data sektoral Bidang
PPPA dan KB (buku) yang
tersedia 1 1
Tersedianya Website
DPPKBPPPA 1 1
Jumlah buku profile yang
tersusun 1 1
jumlah publikasi yang tersedia 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LPPD tepat waktu 100 100
Jumlah laporan realisasi kegiatan
secara berkala ( Lap Bulanan PP,
TEPRA, DAK, Bankeu ) yang
tersusun
5 5
Jumlah dokumen laporan SPIP
yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LKj tepat waktu 100 100
Jumlah dokumen LPPD yang
tersusun 1 1
Jumlah LKjIP (buku) yang
tersusun 1 1
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun dan menetapkan
dokumen perencanaan dan
penganggaran tepat waktu
100 100
Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran ( Proposal DAK,
Bankeu Prov, RKA,DPA,LK )
yang tersedia
5 5
Jumlah dokumen RENJA SKPD
yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
melaksanakan pengendalian
dan evaluasi perencanaan 95 95
Jumlah RENJA SKPD
(pertriwulan) yang terevaluasi 1 1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Perencanaan kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Dinas PPKBPPPA adalah
cara untuk men capaian keberhasilan Progrom. Program dimaksudkan sebagai kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Rencana kerja dan
pendanaan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dan menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang
ada. Adapun Anggaran Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat
pada Lampiran 3.3
14
Tabel 3.3 Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2020
Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
NO URUSAN PERANGKAT
DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)
WAJIB Dinas PPKBPPPA Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 62
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG 157,050,000
1
Penguatan Pokja PUG
4
jumlah pertemuan konsolidasi atau rapat pokja PUG SKPD pertahun
56,125,000
2
Advokasi Pendampingan Penyusunan PPRG
20
jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan
100,925,000
50
Persentase perangkat Daerah yang telah memahami ARG
86,075,000
3
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender ( ARG )
8
Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan ARG
86,075,000
4
Forum Data Terpilah Perangkat Daerah
0
Jumlah data terpilah yang berbasis gender dari seluruh SKPD yang tersedia 0
0
Kebijakan pengarusutamaan gender yang ditetapkan
0
5
Monitoring dan Evaluasi PUG di daerah
1
Jumlah dokumen evaluasi PUG yang tersusun
0
100
Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
97,085,000.00
6
Pembinaan dan advokasi Organisasi peduli Perlindungan Perempuan
25
Jumlah pembinaan dan advokasi terhadap organisasi peduli perempuan 39,475,000.00
7
Pembinaan dan Advokasi Organisasi Perempuan
30
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan
57,610,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 54,5
Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian 76,380,000.00
8
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dalam Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima 1
jumlah desa prima terbentuk dan mendapatkan pembinaan
76,380,000
30
Persentase kelompok usaha perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha
185,325,000.00
9
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
2
Jumlah desa yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
69,105,000
10
Peningkatan Kewirausahaan Gender
25
jumlah wirausaha perempuan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan 116,220,000
Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
50 jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender PP dan PA
58,015,000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
0.33
Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
85,231,000.00
11
Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
200
jumlah SDM yang telah mengikuti workshop
85,231,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 90
Persentase kelengkapan layanan P2TP2A sesuai standar 188,526,000.00
12
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
20/40
Jumlah perusahaan dan nakerwan yang mengikuti sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan
21,526,000
13
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Laksana terhadap tindak kekerasan
5/15
Jumlah lembaga/orang yang mengikuti pelatihan mampu tata laksana tindak kekerasan 71,780,000
14
Fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
19
Jumlah lembaga yang tergabung dalam forum kordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan mendapatkan fasilitasi
95,220,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak ( kekerasan anak )
90
Persentase penyelesaian kasus ABH
218,707,200.00
15
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH )
30
Jumlah kasus ABH yang ditindaklanjuti
59,125,000
16
Penyusunan Profil Data Anak
1 Jumlah data anak terpilah (buku)
159,582,200
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau anak (Layak anak ) 90
Persentase Kecamatan Layak Anak Terbentuk
415,952,400.00
17
Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
Jumlah kebijakan tersusun ( perda, perbup, intruksi, surat edaran dan MOU )
79,562,200.00
18
Pelatihan Konveksi Hak Anak
50
Jumlah SDM yg terlatih tentang KHA & terselenggaranya pelatihan KHA 71,963,000
19
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN )
1
Jumlah pelaksanaan peringatan HAN dlm rangka terwujudnya Kab. Paser menuju layak anak & pengiriman delegasi FAKP yg mewakili tingkat Kaltim & Pusat
80,875,000
20
Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
10/12
Jumlah kecamatan dan desa menuju ramah dan layak anak
24,920,000
1
Master Plan KLA Kabupaten Paser Lanjutan
0
21
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA
1 Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA
158,632,200
35
Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan
10,976,800.00
22
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Forum Anak
10
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan & monev Forum Anak 10,976,800
Program Keluarga Berencana 76,5 Persentase pemakaian alat kontrasepsi ( CPR )
531,081,400.00
23
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
10
jumlah keluarga miskin di kec yang mendapatkan alat kontrasepsi 108,131,400
24
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
20
jumlah pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan (kasus)
192,500,000
25
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
300
jumlah kelompok masyarakat peduli program KB
230,450,000
100
Persentase kecamatan yang memiliki kampung KB
37,577,100.00
26
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB 25
Jumlah Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan pembinaan
37,577,100
27
Pembentukan Kampung KB 14
jumlah kampung KB terbentuk 0
85
Persentase Petugas lini lapangan yang terampil dalammemberikan pelayanan 663,525,000.00
28
Penyediaan Tenaga Penyuluh lapangan KB
23
Jumlah Penyuluh KB tersedia
41,750,000.00
29
Pengadaan Peralatan kerja untuk PKB
50
Jumlah peralatan pendukung kegiatan PKB/PLKB
473,800,000.00
30
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam Pemasangan MKJIP
40
jumlah bidan desa yang mendapat pelatihan MKJP
147,975,000
100
Cakupan data mikro keluarga tersedia
46,000,000.00
31
Pengelolaan Data dan Informasi KB
2
Jumlah analisis data hasil kontrasepsi KB yang tersedia
46,000,000
80
Persentase Klinik KB yang mendapatkan bantuan peralatan kesehatan
2,149,458,000.00
32
Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik ) 52
Tersediannya alat dan obat kontrasepsi di klinik pelayanan KB
2,149,458,000
25
Jumlah kampung KB yang beroprasional
1
Jumlah Balai penyuluhan KB yang beroperasional
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
28
Persentase kelompok peningkatan kesejahteraan keluarga yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
15,150,000.00
33
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan UPPKS
18
jumlah UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
15,150,000
81.25
Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
26,350,000.00
34
Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan BKB
38
jumlah BKB yang terbentuk dan mendapatkan pembinan
15,900,000
35
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKR
6
jumlah BKR yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
5,400,000
36
Advokasi dan Pembinaan Pengelola BKL
7
jumlah BKL yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
5,050,000
Program Keluarga Berencana
7
Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS 64,930,000.00
37
Promosi Pelayanan KHIBA
100
jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA
64,930,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
35
Persentase kelompok PIK remaja / Mahasiswa yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan
60,328,400.00
38
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
18
Jumlah kelompok PIK R/M yang terbentuk dan mendapatkan pembinaan PIK R/M
60,328,400
36
Jumlah PIK R/M yang mengikuti lomba Duta GENRE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD) 100
Persentase SKPD yang terlayani 575,714,000.00
39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
220
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
52,020,000
40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan tv kabel yang tersedia (bulan) 107,400,000
41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
7 Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat 12,800,000
42
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
20
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar 103,028,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
23,445,000
43
1
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang tersedia
44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia 2,860,000
45
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60
Pengadaan alat tulis kantor (item)
48,708,600
46
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan penjilidan (item) yang tersedia 21,900,000
47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (item) yang tersedia
2,725,000
48
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1080
jumlah koran dan pengadaan Buku perundang-undangan (exampler) yang berlangganan 4,380,000
49
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1200
jumlah makanan dan minuman tersedia (kotak)
11,250,000
50
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (item kegiatan) yang terlaksana 185,197,400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
100
Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
983,285,000.00
51
Pembangunan Gedung kantor
2
jumlah balai penyuluhan KB tersedia dan Gudang Obat yang Tersedia 930,235,000
52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
5,000,000
53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6
Jumlah mobil jabatan (unit) tersedia
15,000,000
54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5
Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang tersedia dan terawat
26,000,000
7
Jumlah kendaraan Dinas (motor) yang tersedia dan terawat 0
55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
4,150,000
56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12
Jumlah peralatan gedung kantor (unit) yang terpelihara dan terawat 2,900,000
Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)
40
Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi 9,299,200.00
57
Penyusunan Data Statistik Sektoral
1
Jumlah Data sektoral Bidang PPPA dan KB (buku) yang tersedia 9,299,200
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD) 100
Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu
27,425,800.00
58
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
32
Jumlah laporan realisasi kegiatan secara berkala ( Lap Bulanan PP, TEPRA, DAK, Bankeu ) yang tersusun
19,475,000
59
SPIP
1
Jumlah dokumen laporan SPIP yang tersusun
7,950,800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
100
Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
16,950,000.00
60
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 10
Jumlah Dokumen LPPD tersusun
3,300,000
61
Penyusunan LKjIP
1
Jumlah LKjIP (buku) yang tersusun
1,500,000
62
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
12,150,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
100
Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
87,279,000.00
63
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
5
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia 82,479,000
64
Penyusunan Renja
1
Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun
4,800,000
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD) 100
Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan 4,000,000.00
65
Evaluasi Renja
4
Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang terevaluasi
4,000,000