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令和2年度 9月
我 孫 子 市 補 正 予 算
我孫子市一般会計補正予算(第6号)
我孫子市介護保険特別会計補正予算(第2号)
令 和 2 年 度
我孫子市一般会計補正予算(第6号)
議案第20号
令和2年度 我孫子市一般会計補正予算(第6号)
令和2年度我孫子市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ926,000千円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56,608,000千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、
翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
令和2年9月7日提出
我孫子市長 星 野 順一郎
- 1 -
16 20,771,955 1,389,179 22,161,134
2 国庫補助金 14,516,084 1,389,179 15,905,263
19 23,484 15,000 38,484
1 寄附金 23,484 15,000 38,484
20 1,346,752 △478,000 868,752
1 基金繰入金 1,198,182 △478,000 720,182
22 1,296,912 △179 1,296,733
6 雑入 1,010,910 △179 1,010,731
55,682,000 926,000 56,608,000
国庫支出金
寄附金
繰入金
諸収入
歳 入 合 計
補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
- 2 -
2 4,186,676 34,785 4,221,461
1 総務管理費 3,039,272 34,785 3,074,057
3 戸籍住民基本台帳費 481,836 0 481,836
3 32,429,691 36,559 32,466,250
1 社会福祉費 21,291,339 8,378 21,299,717
2 児童福祉費 8,339,572 21,600 8,361,172
3 生活保護費 2,798,780 6,581 2,805,361
4 4,212,145 18,115 4,230,260
1 保健衛生費 1,523,213 18,115 1,541,328
6 554,574 △100,000 454,574
1 商工費 554,574 △100,000 454,574
7 3,970,629 0 3,970,629
3 都市計画費 2,958,148 0 2,958,148
8 1,752,219 1,652 1,753,871
1 消防費 1,752,219 1,652 1,753,871
9 4,554,492 934,563 5,489,055
1 教育総務費 1,878,278 853,753 2,732,031
2 小学校費 549,508 34,359 583,867
3 中学校費 202,261 24,025 226,286
4 社会教育費 770,840 21,128 791,968
5 保健体育費 1,153,605 1,298 1,154,903
11 185,763 326 186,089
1 予備費 185,763 326 186,089
55,682,000 926,000 56,608,000
教育費
予備費
歳 出 合 計
総務費
民生費
衛生費
商工費
土木費
消防費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 3 -
第2表 繰越明許費
款 項 事 業 名
千円
18,926車両購入費
金 額
9 教 育 費 4 社 会 教 育 費
- 4 -
令 和 2 年 度
我孫子市一般会計補正予算(第6号)
説明書(事項別明細書)
1 総 括
(歳 入)
16 国庫支出金 20,771,955 1,389,179 22,161,134
19 寄附金 23,484 15,000 38,484
20 繰入金 1,346,752 △478,000 868,752
22 諸収入 1,296,912 △179 1,296,733
55,682,000 926,000 56,608,000歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
- 8 -
(歳 出)
2 総務費 4,186,676 34,785 4,221,461
3 民生費 32,429,691 36,559 32,466,250
4 衛生費 4,212,145 18,115 4,230,260
6 商工費 554,574 △100,000 454,574
7 土木費 3,970,629 0 3,970,629
8 消防費 1,752,219 1,652 1,753,871
9 教育費 4,554,492 934,563 5,489,055
11 予備費 185,763 326 186,089
55,682,000 926,000 56,608,000歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 9 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他
61,440 15,000 △41,655
195,270 △158,711
48,891 △30,776
106,818 △206,818
2,590 △2,590
24,614 △22,962
949,556 △14,993
326
1,389,179 0 15,000 △478,179
特 定 財 源一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 10 -
計 1,198,182 △478,000 720,182
1 985,000 △478,000 507,000財政調整基金繰入金
20款 繰入金 △478,000千円
1項 基金繰入金 △478,000千円
計 23,484 15,000 38,484
1 22,320 15,000 37,320一般寄附金
1項 寄附金 15,000千円
19款 寄附金 15,000千円
14,516,084 1,389,179 15,905,263計
6 114,383 340,117 454,500教育費国庫補助金
1 129,323 1,049,062 1,178,385総務費国庫補助金
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
1,389,179千円
1,389,179千円
千円
16款 国庫支出金
2項 国庫補助金
2 歳 入
目
- 11 -
16款 国庫支出金 19款 寄附金 20款 繰入金
繰入金 財政調整基金繰入金 △478,000
財政調整基金 △478,0001 ・財政課 △478,000
一般寄附金 15,000
一般寄附金 15,0001 ・財政課 15,000
公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 119,402
費補助金 公立学校情報機器整備費補助金 189,674
教育研究指導 309,07610 ・指導課 309,076
助金 学校保健特別対策事業費補助金 31,041
教育総務費補 31,0411 ・学校教育課 31,041
臨時交付金
対応地方創生
イルス感染症 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,049,062
新型コロナウ 1,049,06212 ・企画課 1,049,062
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
- 12 -
計 1,010,910 △179 1,010,731
1 1,010,910 △179 1,010,731雑入
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△179千円
△179千円
千円
22款 諸収入
6項 雑入
目
- 13 -
22款 諸収入
雑入 △179
雑入 △17940 ・財政課 △179
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
- 14 -
0481,836計 481,836 △3535 00
本台帳費
34,785千円
0千円
477,90101 戸籍住民基 477,901 △3535
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費
34,7853,039,272計 3,074,057 △41,62061,405 15,0000
援費
13 市民活動支 428,519 2,367430,8862,367
理対策費
76,315012 市民危機管 76,315 △17,81817,818
報管理費
11 電子計算情 424,726 △5,85223,270442,14417,418
343,21507 財産管理費 343,215 △16,30016,300
5 財政管理費 305,909 15,000320,90915,000
67,47103 情報公開費 67,471 △1,6501,650
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
34,785千円
34,785千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
3 歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
- 15 -
2款 総務費
財源更正
近隣センター自動水栓改修工事費 2,367
2,367○市民センター・近隣センター等維持管理費
・市民活動支援課 2,36714 2,367工事請負費
財源更正
17 16,959備品購入費 コンピュータ用備品購入費 16,959
コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 38712 387委託料
通信運搬費 72
17,41872通信運搬費 ○電算管理運営費
・情報政策課 17,41811 72役務費
財源更正
財政調整基金積立金 15,000
○基金積立金 15,000
・財政課 15,00024 15,000積立金
財源更正
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 16 -
務費
833,93201 児童福祉総 833,932 △72,15772,157
2項 児童福祉費
3款 民生費 36,559千円
21,600千円
61,159 008,37821,291,339計 21,299,717 △52,781
務運営費
55,361010 福祉相談業 55,361 △15,33015,330
営費
269,6337248 あらき園運 268,909 △106830
費
1,842,7774,1484 高齢者福祉 1,838,629 △21,13425,282
費
3 障害者福祉 2,801,541 △6,2119,7172,805,0473,506
務費
14,480,86401 社会福祉総 14,480,864 △10,00010,000
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
8,378千円
36,559千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
1項 社会福祉費
- 17 -
3款 民生費
財源更正
財源更正
利用者支援用備品購入費 724
○施設運営費 724
17 724備品購入費 ・あらき園 724
介護保険特別会計繰出金 4,148
○特別会計繰出金 4,148
27 4,148繰出金 ・高齢者支援課 4,148
び交付金
タブレット型端末購入費 4418 2,250負担金補助及
17 44備品購入費 通信運搬費 12
消耗品費 1,20012通信運搬費
○一般事務費 1,25611 12役務費
就労継続支援B型事業所等支援金 2,250
2,2501,200消耗品費 ○負担金・補助金
・障害福祉支援課 3,50610 1,200需用費
財源更正
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 18 -
355,9916942 予防衛生費 355,297 △11,34912,043
18,115千円
18,115千円
767,48901 指導衛生費 767,489 △489489
1項 保健衛生費
4款 衛生費
6,5812,798,780計 2,805,361 06,581 00
務費
141,3996,5811 生活保護総 134,818 6,581
3項 生活保護費
3款 民生費 36,559千円
6,581千円
127,530 0021,6008,339,572計 8,361,172 △105,930
営費
センター運
253,98906 こども発達 253,989 △175175
5 保育所費 1,062,519 △1,0221,0221,062,5190
478,41404 母子福祉費 478,414 △32,57632,576
3,037,35421,6003 児童保育費 3,015,754 21,600
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
21,600千円
36,559千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
2項 児童福祉費
- 19 -
3款 民生費 4款 衛生費
PCR検査業務委託料 594
PCR検査医師等報償費 100
○一般事務費 69412 594委託料
7 100報償費 ・健康づくり支援課 694
財源更正
生活保護システム備品購入費 1,061
生活保護システム改修委託料 5,520
○生活保護事務運営費 6,58117 1,061備品購入費
12 5,520委託料 ・社会福祉課 6,581
財源更正
財源更正
財源更正
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助金 21,600
び交付金 ○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助事業 21,600
18 21,600負担金補助及 ・保育課 21,600
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 20 -
02,958,148計 2,958,148 △2,5902,590 00
0千円
0千円
420,62109 交通計画費 420,621 △2,5902,590
3項 都市計画費
7款 土木費
△100,000554,574計 454,574 △206,818106,818 00
377,032△100,0001 商業振興費 477,032 △206,818106,818
1項 商工費
6款 商工費 △100,000千円
△100,000千円
48,891 0018,1151,523,213計 1,541,328 △30,776
ー運営費
22,64004 保健センタ 22,640 △1,0381,038
策費
155,85617,4213 救急医療対 138,435 △17,90035,321
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
18,115千円
18,115千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
4款 衛生費
1項 保健衛生費
- 21 -
4款 衛生費 6款 商工費 7款 土木費
財源更正
事業継続支援金 △100,000
び交付金 ○事業継続支援金給付事業 △100,000
18 △100,000負担金補助及 ・商業観光課 △100,000
財源更正
災害時医療救護備品購入費 7,557
○一般事務費 7,557
地域診療所等行政検査協力医療機関支援金 2,700
新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関従事者慰労金 2,000
医療機関等オンライン診療・服薬指導導入支援金 4,000び交付金
災害時医療救護医薬品等循環備蓄負担金 1,164
○負担金・補助金 9,86418 9,864負担金補助及
17 7,557備品購入費 ・健康づくり支援課 17,421
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 22 -
853,7531,878,278計 2,732,031 △33,832887,585 00
894,6911,3694 学校教育費 893,322 △8,91610,285
導費
934,563千円
853,753千円
1,476,627852,3843 教育研究指 624,243 △24,916877,300
1項 教育総務費
9款 教育費
1,6521,752,219計 1,753,871 △22,96224,614 00
費
2 非常備消防 41,848 1,65243,5001,652
1,709,35901 常備消防費 1,709,359 △22,96222,962
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,652千円
1,652千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
8款 消防費
1項 消防費
- 23 -
8款 消防費 9款 教育費
修学旅行等の延期又は中止に係る追加費用等補助金 1,369
び交付金 ○学校教育事務運営費 1,369
18 1,369負担金補助及 ・学校教育課 1,369
GIGAスクール校内LAN用備品購入費 121,149
高速大容量通信ネットワーク用備品購入費 37,866
GIGAスクール電源キャビネット購入費 63,418
遠隔学習用機器購入費 779
家庭学習用通信機器購入費 1,980
タブレット型端末購入費 383,937
GIGAスクール校内LAN整備工事費 160,452
GIGAスクール電源キャビネット電気設備工事費 45,012
17 609,129備品購入費 高速大容量通信ネットワーク設定業務委託料 31,435
GIGAスクールサポート業務委託料 6,35614 205,464工事請負費
○小中学校コンピュータ教育事業 852,384
852,38412 37,791委託料 ・指導課
消耗品費 1,652
1,6521,652消耗品費 ○消防団活動費
・警防課 1,65210 1,652需用費
財源更正
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 24 -
24,025202,261計 226,286 7,00617,019 00
理費
3 学校施設管 50,520 7,81858,3387,818
166,30416,2071 学校管理費 150,097 7,0069,201
3項 中学校費
9款 教育費 934,563千円
24,025千円
19,401 0034,359549,508計 583,867 14,958
304,55734,3591 学校管理費 270,198 14,95819,401
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
34,359千円
934,563千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
9款 教育費
2項 小学校費
- 25 -
9款 教育費
屋内運動場空調設備工事設計業務委託料 7,818
7,818○中学校屋内運動場空調設備整備事業
・教委総務課 7,81812 7,818委託料
17 9,177備品購入費
14 2,081工事請負費 新型コロナウイルス感染症対策用備品購入費 9,177
費 中学校網戸設置工事費 1,487
対策用消耗品 中学校教室等電源工事費 594
イルス感染症 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品費 4,874
施設修繕料 754,874新型コロナウ
75施設修繕料 ○中学校運営費 16,207
10 4,949需用費 ・学校教育課 16,207
17 21,836備品購入費
14 3,182工事請負費
新型コロナウイルス感染症対策用備品購入費 21,836借料
小学校網戸設置工事費 2,511
小学校教室等電源工事費 67113 222使用料及び賃
費 バス借上料 209
対策用消耗品 有料道路・駐車場使用料 13
新型コロナウイルス感染症対策用消耗品費 9,119イルス感染症
9,119新型コロナウ ○小学校運営費 34,359
10 9,119需用費 ・学校教育課 34,359
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 26 -
3 体育施設費 453,677 △261,324454,9751,298
619,02502 保健給食費 619,025 △2,4392,439
5項 保健体育費
9款 教育費 934,563千円
1,298千円
21,788 0021,128770,840計 791,968 △660
ンター費
90,64409 生涯学習セ 90,644 △660660
8 博物館費 56,687 35257,039352
266,98320,3366 図書館費 246,647 20,336
128,1074404 文化費 127,667 440
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
21,128千円
934,563千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
9款 教育費
4項 社会教育費
- 27 -
9款 教育費
市民体育館自動水栓改修工事費 1,298
○市民体育館維持補修費 1,298
・文化・スポーツ課 1,29814 1,298工事請負費
財源更正
財源更正
鳥の博物館自動水栓改修工事費 352
○施設維持補修費 352
・鳥の博物館 35214 352工事請負費
26 18公課費
自動車重量税 1817 18,876備品購入費
14 1,265工事請負費 車両購入費 18,876
自動車損害保険料 32
消耗品費 145険料
32自動車損害保○車両購入費 19,071
11 32役務費 図書館自動水栓改修工事費 1,265
145消耗品費 ○施設維持補修費 1,265
10 145需用費 ・図書館 20,336
白樺文学館自動水栓改修工事費 440
○白樺文学館運営費 440
14 440工事請負費 ・文化・スポーツ課 440
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 28 -
0 00326185,763計 186,089 326
186,0893261 予備費 185,763 326
1項 予備費
11款 予備費 326千円
326千円
△2,4653,763 001,2981,153,605計 1,154,903
千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
特 定 財 源
9款 教育費
5項 保健体育費 1,298千円
934,563千円
目 補正前の額
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
- 29 -
9款 教育費 11款 予備費
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
- 30 -
令 和 2 年 度
我孫子市介護保険特別会計補正予算(第2号)
議案第21号
令和2年度 我孫子市介護保険特別会計補正予算(第2号)
令和2年度我孫子市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるとこ
ろによる。
(歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,148千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,469,407千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月7日提出
我孫子市長 星 野 順一郎
- 33 -
7 2,120,897 4,148 2,125,045
1 一般会計繰入金 1,781,146 4,148 1,785,294
11,465,259 4,148 11,469,407
繰入金
歳 入 合 計
補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
- 34 -
1 303,206 4,148 307,354
1 総務管理費 244,257 4,148 248,405
11,465,259 4,148 11,469,407
総務費
歳 出 合 計
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
歳 出
- 35 -
令 和 2 年 度
我孫子市介護保険特別会計補正予算(第2号)
説 明 書 ( 事 項 別 明 細 書 )
1 総 括
(歳 入)
7 繰入金 2,120,897 4,148 2,125,045
11,465,259 4,148 11,469,407
千円 千円 千円
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
- 38 -
(歳 出)
1 総務費 303,206 4,148 307,354
11,465,259 4,148 11,469,407歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 39 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4,148 0
0 0 4,148 0
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
- 40 -
計 1,781,146 4,148 1,785,294
5 297,811 4,148 301,959その他一般会計繰入金
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
4,148千円
4,148千円
千円
7款 繰入金
1項 一般会計繰入金
2 歳 入
目
- 41 -
我孫子市介護保険特別会計
事務費一般会計繰入金 2,932
事務費繰入金 2,9322 ・高齢者支援課 2,932
金
一般会計繰入 職員給与費等一般会計繰入金 1,216
職員給与費等 1,2161 ・高齢者支援課 1,216
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
- 42 -
4,14804,148244,257計 248,405 00
248,4054,1481 一般管理費 244,257 4,148
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
4,148千円
4,148千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計
3 歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
1款 総務費
1項 総務管理費
- 43 -
我孫子市介護保険特別会計
電源キャビネット購入費 94
タブレット型端末購入費 2,838
○介護保険事務運営費 2,932
17 2,932備品購入費 費用弁償 62
会計年度任用職員報酬 1,154
○会計年度任用職員人件費(パートタイム) 1,2168 62旅費
1 1,154報酬 ・高齢者支援課 4,148
千円
説 明金 額
千円
区 分
節
- 44 -
1 一般職
① 総括
給 与 費
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円
ア 会計年度任用職員以外の職員
人 千円 千円
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
区 分職 員 数 共 済 費 合 計
備 考
42
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
補正後 64,993 65,818 50,858 181,669 46,624 228,293
補正前 63,839 65,818 50,858 180,51539
3
46,624 227,139
1,154比 較 1,154 1,154
職 員 手 当 の 内 訳
区 分期末・勤勉手 当
地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時 間外手当
補 正 後 32,508 6,444 900 1,109 1,332 1,804 5,921
補 正 前 32,508 6,444 900 1,109 1,332 1,804 5,921
比 較
職 員 手 当 の 内 訳
区 分特 殊 勤 務手 当
管理職特別勤 務 手 当
児 童 手 当
補 正 前 840
補 正 後 840
職 員 手 当 計
比 較
補正後 65,818 46,566 112,384
区 分職 員 数
給 与 費
共 済 費 合 計
147,179
千円 千円 千円
備 考給 料
補正前 65,818 46,566 112,384
34,795
比 較
34,795 147,179
19
19
- 45 -
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円
イ 会計年度任用職員
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円
職 員 手 当 の 内 訳
区 分期末・勤勉手 当
地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時 間外手当
補 正 後 28,216 6,444 900 1,109 1,332 1,804 5,921
補 正 前 28,216 6,444 900 1,109 1,332 1,804 5,921
比 較
職 員 手 当 の 内 訳
区 分特 殊 勤 務手 当
管理職特別勤 務 手 当
児 童 手 当
補 正 前 840
補 正 後 840
比 較
区 分職 員 数
給 与 費
共 済 費 合 計備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計
補正後 64,993 4,292 69,28523 11,829 81,114
11,829 79,960
1,154 1,154
68,131
比 較 1,154
補正前 63,83920
3
4,292
職 員 手 当 の 内 訳
区 分期末・勤勉手 当
地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時 間外手当
補 正 後 4,292
補 正 前 4,292
比 較
補 正 後
区 分特 殊 勤 務手 当
管理職特別勤 務 手 当
比 較
補 正 前
職 員 手 当 の 内 訳
児 童 手 当
給与費明細書
- 46 -