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Page 1: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

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当 予 算 概 要

山 梨 県

令 和 年 度

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予 算 概 要

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会  計  名 2年度当初

元年度当初

元年度 6月現  計

元年度12月現  計

6月現計比  較

12月現計比  較

 --�% 

 --�% 

一 般 会 計 457,684,788 434,805,165 474,987,375 486,636,342 △ 17,302,587 △ 28,951,554 96.4 94.1

特 別 会 計

� 恩 賜 県 有 財 産 7,954,302 6,930,668 7,228,788 7,706,240 725,514 248,062 110.0 103.2

� 災 害 救 助 基 金 257,622 256,080 256,080 256,080 1,542 1,542 100.6 100.6

� 母子父子寡婦福祉資金 166,807 171,676 171,676 171,676 △ 4,869 △ 4,869 97.2 97.2

� 中小企業近代化資金 2,476,891 3,637,087 3,637,087 3,637,087 △ 1,160,196 △ 1,160,196 68.1 68.1

� 市 町 村 振 興 資 金 2,000,358 2,240,358 2,600,358 2,600,358 △ 600,000 △ 600,000 76.9 76.9

� 県 税 証 紙 982,554 1,470,710 1,470,710 1,470,710 △ 488,156 △ 488,156 66.8 66.8

� 集 中 管 理 103,753,913 104,723,532 104,723,532 105,110,316 △ 969,619 △ 1,356,403 99.1 98.7

� 林業・木材産業改善資金 89,842 83,997 83,997 83,997 5,845 5,845 107.0 107.0

� 公 債 管 理 135,806,830 155,798,634 155,798,634 155,798,634 △ 19,991,804 △ 19,991,804 87.2 87.2

� 国 民 健 康 保 険 78,028,034 78,846,035 78,846,865 78,860,908 △ 818,831 △ 832,874 99.0 98.9

� 商 工 業 振 興 資 金 38,856,967 39,523,633 39,523,633 △ 39,523,633 △ 39,523,633 皆�減 皆�減

� 流 域 下 水 道 事 業 5,810,263 6,865,665 6,865,665 △ 6,865,665 △ 6,865,665 皆�減 皆�減

 計  331,517,153 398,826,007 401,207,025 402,085,304 △ 69,689,872 △ 70,568,151 82.6 82.4

企 業 会 計

� 電 気 事 業 11,327,373 7,656,767 7,656,767 7,656,767 3,670,606 3,670,606 147.9 147.9

� 温 泉 事 業 181,743 183,244 183,244 183,244 △ 1,501 △ 1,501 99.2 99.2

� 地 域 振 興 事 業 200,647 214,431 214,431 214,431 △ 13,784 △ 13,784 93.6 93.6

� 流 域 下 水 道 事 業 12,159,635 12,159,635 12,159,635 皆�増 皆�増

 計  23,869,398 8,054,442 8,054,442 8,054,442 15,814,956 15,814,956 296.4 296.4

令 和 2 年 度 当 初 予 算 総 括 表 (単位 千円)

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令和 2 年度一般会計当初予算概要 (単位 千円)

 (歳   入)

款 2年度当初 元年度当初 元年度 6月現  計

元年度12月現  計

6月現計比  較

12月現計比  較

2 �年�度構成比%

 --%

 

 --%

 

1 県 税 91,813,452 94,094,002 94,094,002 94,094,002 △ 2,280,550 △ 2,280,550 20.1 97.6 97.6

2 地方消費税清 算 金 37,154,385 32,346,506 32,346,506 32,346,506 4,807,879 4,807,879 8.1 114.9 114.9

3 地方譲与税 14,760,256 15,460,001 15,501,504 15,501,504 △ 741,248 △ 741,248 3.2 95.2 95.2

4 地 方 特 例交 付 金 483,000 765,000 1,038,784 1,038,784 △ 555,784 △ 555,784 0.1 46.5 46.5

5 地方交付税 131,399,000 120,394,000 125,394,735 127,391,637 6,004,265 4,007,363 28.7 104.8 103.1

6 交通安全対策特別交付金 271,000 280,000 280,000 280,000 △ 9,000 △ 9,000 0.1 96.8 96.8

7 分担金及び負 担 金 1,905,330 1,461,924 2,317,231 2,317,231 △ 411,901 △ 411,901 0.4 82.2 82.2

8 使用料及び手 数 料 7,605,059 7,692,541 7,692,541 7,692,541 △ 87,482 △ 87,482 1.7 98.9 98.9

9 国庫支出金 53,433,335 44,042,983 60,023,267 65,738,205 △ 6,589,932 △ 12,304,870 11.7 89.0 81.3

10 財 産 収 入 575,555 833,145 838,795 838,854 △ 263,240 △ 263,299 0.1 68.6 68.6

11 寄 附 金 180,064 143,274 230,414 230,414 △ 50,350 △ 50,350 0.0 78.1 78.1

12 繰 入 金 17,514,179 36,680,653 38,325,719 38,502,055 △ 20,811,540 △ 20,987,876 3.8 45.7 45.5

13 繰 越 金 1 1 1 1 0.0 100.0 100.0

14 諸 収 入 44,569,172 30,297,135 30,634,876 30,642,608 13,934,296 13,926,564 9.7 145.5 145.4

15 県 債 56,021,000 50,314,000 66,269,000 70,022,000 △ 10,248,000 △ 14,001,000 12.3 84.5 80.0

合   計 457,684,788 434,805,165 474,987,375 486,636,342 △ 17,302,587 △ 28,951,554 100.0 96.4 94.1

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歳 入 総 額

457,684,788

地方交付税

131,399,000

 28.7 %

県   債

56,021,000

 12.3 %

国庫支出金

53,433,335

 11.7 %

諸 収 入

44,569,172

 9.7 %

その他

県   税

91,813,452

 20.1 %

14,760,256 3.2 %地方譲与税

使用料及び手 数 料 7,605,059 1.7 %

17,514,179 3.8 %繰 入 金

地方消費税清 算 金 37,154,385 8.1 %

繰 越 金 1 0.0 %

寄 附 金 180,064 0.0 %

地 方 特 例交 付 金 483,000 0.1 %

交通安全対策特 別 交 付 金 271,000 0.1 %

財 産 収 入 575,555 0.1 %

分 担 金 及 び負 担 金 1,905,330 0.4 %

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 (歳   出)

款 2年度当初 元年度当初 元年度 6月現  計

元年度12月現  計

6月現計比  較

12月現計比  較

2 �年�度構成比%

 --%

 

 --%

 

1 議 会 費 1,010,412 1,028,860 1,028,860 1,031,542 △ 18,448 △ 21,130 0.2 98.2 98.0

2 総 務 費 31,685,491 30,274,967 32,099,328 32,188,813 △ 413,837 △ 503,322 6.9 98.7 98.4

3 民 生 費 57,287,448 54,886,090 56,708,541 57,344,221 578,907 △ 56,773 12.5 101.0 99.9

4 衛 生 費 16,846,477 15,430,145 15,805,002 16,649,374 1,041,475 197,103 3.7 106.6 101.2

5 労 働 費 1,700,741 1,661,185 1,671,441 1,698,575 29,300 2,166 0.4 101.8 100.1

6 農林水産業費 24,245,539 21,094,673 27,764,684 28,212,241 △ 3,519,145 △ 3,966,702 5.3 87.3 85.9

7 商 工 費 25,743,403 29,290,434 30,206,651 31,181,382 △ 4,463,248 △ 5,437,979 5.6 85.2 82.6

8 土 木 費 71,648,239 53,359,118 81,151,754 81,169,005 △ 9,503,515 △ 9,520,766 15.7 88.3 88.3

9 警 察 費 23,759,692 21,689,738 21,896,655 22,179,820 1,863,037 1,579,872 5.2 108.5 107.1

10 教 育 費 90,350,659 95,870,105 96,434,609 97,310,227 △ 6,083,950 △ 6,959,568 19.7 93.7 92.8

11 災害復旧費 3,866,193 2,835,633 2,835,633 10,286,925 1,030,560 △ 6,420,732 0.8 136.3 37.6

12 公 債 費 75,375,657 77,493,679 77,493,679 77,493,679 △ 2,118,022 △ 2,118,022 16.5 97.3 97.3

13 諸 支 出 金 34,124,837 29,850,538 29,850,538 29,850,538 4,274,299 4,274,299 7.5 114.3 114.3

14 予 備 費 40,000 40,000 40,000 40,000 0.0 100.0 100.0

合   計 457,684,788 434,805,165 474,987,375 486,636,342 △ 17,302,587 △ 28,951,554 100.0 96.4 94.1

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Page 9: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

歳 出 総 額

457,684,788

教 育 費

90,350,659

 19.7 %

土 木 費

71,648,239

 15.7 %

民 生 費

57,287,448

 12.5 %

総 務 費

31,685,491

 6.9 %

諸 支 出 金34,124,837 7.5 %

商 工 費25,743,403  5.6 %

その他

災害復旧費 3,866,193 0.8 %

労 働 費 1,700,741 0.4 %

議 会 費 1,010,412 0.2 %

予 備 費 40,000 0.0 %

公 債 費

75,375,657

 16.5 %

衛 生 費 16,846,477 3.7 %

警 察 費 23,759,692 5.2 %

農林水産業費 24,245,539 5.3 %

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令和 2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円)

区     分2 年 度当初予算額

財 源 内 訳 構�成�比%

元  年  度6月現計予算額

�  --�%

�  特 �定 一 �般

1 � 行 政 経 費 247,172,162 33,931,200 213,240,962 54.0 241,025,915 102.6

� ⑴� 人   件   費 116,474,305 16,091,619 100,382,686 25.4 116,258,312 100.2

� ⑵� 扶   助   費 7,842,070 3,711,841 4,130,229 1.7 7,774,066 100.9

� ⑶� そ の 他 一 般 行 政 費 122,855,787 14,127,740 108,728,047 26.9 116,993,537 105.0

2 � 投 資 的 経 費 88,225,472 73,548,104 14,677,368 19.3 105,489,892 83.6

� ⑴� 普 通 建 設 事 業 費 84,359,279 69,754,801 14,604,478 18.5 102,654,259 82.2

� � イ� 補 助 事 業 費 50,100,101 47,117,822 2,982,279 11.0 64,228,625 78.0

� � ロ� 単 独 事 業 費 25,721,128 14,872,979 10,848,149 5.6 28,359,274 90.7

� � ハ� 国直轄事業費負担金 8,538,050 7,764,000 774,050 1.9 10,066,360 84.8

� ⑵� 災 害 復 旧 事 業 費 3,866,193 3,793,303 72,890 0.8 2,835,633 136.3

3 � 公 債 費 75,249,963 8,364,327 66,885,636 16.4 77,359,083 97.3

4 � 積 立 金 1,276,513 695,399 581,114 0.3 1,160,029 110.0

5 � 出 資 金 368,370 皆�減

6 � 貸 付 金 38,057,229 37,701,536 355,693 8.3 21,629,165 176.0

7 � 繰 出 金 7,663,449 7,678 7,655,771 1.7 27,914,921 27.5

8 � 予 備 費 40,000 40,000 0.0 40,000 100.0

合     計 457,684,788 154,248,244 303,436,544 100.0 474,987,375 96.4

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歳 出 総 額

457,684,788

行政経費

247,172,162

 54.0 %人件費

116,474,305

 25.4 %

そ の 他一般行政費

122,855,787

 26.9 %

普通建設事 業 費

84,359,279

 18.5 %投資的経費

88,225,472

19.3 %

災害復旧事 業 費

3,866,193

 0.8 %

公 債 費

75,249,963

 16.4 %

その他

扶助費

7,842,070

1.7 %

貸 付 金 38,057,229 8.3 %

繰 出 金 7,663,449 1.7 % 積 立 金 1,276,513 0.3 %

予 備 費 40,000 0.0 %

― 7―

Page 12: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

令 和 2 年 度 公

事   業   名

令 和 2 年 度 当 初 予 算 額

予算額 国 支 県 債 その他 県 費

造 林 事 業 費 982,860 477,928 77,000 73,935 353,997

林 道 事 業 費 2,185,479 1,000,118 982,000 18,000 185,361

治 山 事 業 費 3,191,923 1,583,910 1,338,000 270,013

国 直 轄 事 業 費 負 担 金 133,152 119,000 14,152

 小     計  6,493,414 3,061,956 2,516,000 91,935 823,523

土 地 改 良 費 5,714,223 2,900,140 1,356,000 905,663 552,420

農 地 防 災 事 業 費 1,640,903 893,986 482,000 153,166 111,751

国 直 轄 事 業 費 負 担 金 105,157 94,000 11,157

 小     計  7,460,283 3,794,126 1,932,000 1,058,829 675,328

道 路 橋 り ょ う 事 業 費 19,828,105 10,438,859 8,479,000 49,000 861,246

河 川 事 業 費 3,842,055 1,896,664 1,834,000 111,391

砂 防 事 業 費 3,413,572 1,640,425 1,540,000 57,650 175,497

ダ ム 建 設 費 453,650 155,720 226,000 42,938 28,992

街 路 整 備 費 2,371,550 1,282,320 811,000 176,850 101,380

都 市 公 園 建 設 費 1,070,650 507,250 466,000 97,400

下 水 道 費 1,607,388 882,000 326,000 357,142 42,246

住 宅 建 設 費 785,724 322,394 412,000 51,330

国 直 轄 事 業 費 負 担 金 8,299,741 7,551,000 748,741

災 害 関 連 費 283,500 180,000 93,000 10,500

 小     計  41,955,935 17,305,632 21,738,000 683,580 2,228,723

一 般 公 共 事 業 費 計 55,909,632 24,161,714 26,186,000 1,834,344 3,727,574

災 害 復 旧 事 業 費 3,717,589 2,504,303 1,154,000 59,286

� 森 林 環 境 関 係 663,380 564,056 84,000 15,324

� 農 政 関 係 190,000 181,405 8,595

� 県 土 整 備 関 係 2,768,792 1,758,842 981,000 28,950

� 国 直 轄 事 業 費 負 担 金 95,417 89,000 6,417

 合     計  59,627,221 26,666,017 27,340,000 1,834,344 3,786,860

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Page 13: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

共 事 業 費 調

令 和 元 年 度  6 月 現 計 予 算 額 元  年  度9月現計予算額

   

比    較

予算額 国 支 県 債 その他 県 費 / �% / �%

1,134,561 543,375 98,000 69,498 423,688 1,134,561 86.6 86.6

1,831,300 841,798 837,000 14,763 137,739 1,831,300 119.3 119.3

4,613,240 2,332,020 2,103,000 178,220 4,613,240 69.2 69.2

64,872 64,000 872 64,872 205.3 205.3

7,643,973 3,717,193 3,102,000 84,261 740,519 7,643,973 84.9 84.9

7,213,184 3,635,702 1,928,000 1,237,479 412,003 7,213,184 79.2 79.2

1,349,992 770,080 412,000 106,475 61,437 1,349,992 121.5 121.5

59,288 58,000 1,288 59,288 177.4 177.4

8,622,464 4,405,782 2,398,000 1,343,954 474,728 8,622,464 86.5 86.5

25,327,438 13,408,264 11,227,000 80,000 612,174 25,327,438 78.3 78.3

4,429,351 2,175,114 2,160,000 94,237 4,429,351 86.7 86.7

4,096,209 1,961,239 1,935,000 76,870 123,100 4,096,209 83.3 83.3

334,645 116,344 183,000 30,674 4,627 334,645 135.6 135.6

4,343,664 2,315,485 1,504,000 384,300 139,879 4,343,664 54.6 54.6

892,742 396,381 482,000 14,361 892,742 119.9 119.9

1,666,302 867,700 353,000 399,299 46,303 1,666,302 96.5 96.5

1,001,005 426,230 511,000 63,775 1,001,005 78.5 78.5

9,942,200 9,186,000 756,200 9,942,200 83.5 83.5

283,500 180,000 93,000 10,500 283,500 100.0 100.0

52,317,056 21,846,757 27,634,000 971,143 1,865,156 52,317,056 80.2 80.2

68,583,493 29,969,732 33,134,000 2,399,358 3,080,403 68,583,493 81.5 81.5

2,681,988 1,730,347 926,000 25,641 2,689,382 138.6 138.2

253,794 165,261 80,000 8,533 261,188 261.4 254.0

170,000 162,325 7,675 170,000 111.8 111.8

2,208,244 1,402,761 797,000 8,483 2,208,244 125.4 125.4

49,950 49,000 950 49,950 191.0 191.0

71,265,481 31,700,079 34,060,000 2,399,358 3,106,044 71,272,875 83.7 83.7

(単位 千円)

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Page 14: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

2元3029282726252423

6,036

3,582

9,618

6,709

3,357

10,066

5,910

3,564

9,474

6,997

2,915

9,912

6,845

3,140

9,985

6,508

3,498

10,006

6,255

3,580

9,835

6,156

3,583

9,739

5,999

3,490

9,489

6,026

3,408

9,434

年度

(見込)

億円

臨時財政対策債等

通常の県債

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

11,000

10,000

(見込)

最近 10 年間の県債現在高の推移 (単位 億円)

注!

 補「填」外字!!

※令和 2年度見込額は、 翌年度への繰越事業に係る見込額を 159 億円として見込んでいる。※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補 債、臨時税収補 債、施設整備事業債(平成 23 年度同意分まで)をいう。

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令和 2 年度特別会計当初予算概要 (単位 千円)

特   別   会   計   総   括   表

会�計�名 予算額 分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫支出金

財�産収�入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 県 債 県税証紙

収  入 県支出金

恩賜県有財産 7,954,302 5,000 1,972,953 2,642,633 6,001 373,396 3,528 1,220,462 1,730,329

災害救助基金 257,622 74,097 52 102,473 81,000

母子父子寡婦福 祉 資 金 166,807 1,220 109,653 55,934

中 小 企 業近代化資金 2,476,891 546,685 1,280,206 650,000

市 町 村振 興 資 金 2,000,358 800,000 49,800 1,150,558

県 税 証 紙 982,554 1 982,553

集 中 管 理 103,753,913 51,607 58,131 1 103,644,174

林業・木材産業改 善 資 金 89,842 1,566 53,931 28,595 5,750

公 債 管 理 135,806,830 124,687 82,239,313 53,442,830

国民健康保険 78,028,034 50,648,630 22,203,277 152 5,092,582 1 83,392

計 331,517,153 50,653,630 2,024,560 22,277,374 2,767,524 6,001 88,295,285 1,133,468 106,246,387 55,400,042 982,553 1,730,329

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Page 16: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

恩 賜 県 有 財 産 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 7,954,302 6,930,668 1,023,634 歳出合計 7,954,302 6,930,668 1,023,634

1 管 理 費 938,274 871,382 66,892

2 事 業 費 3,359,205 2,513,764 845,441

3 交 付 金 2,059,316 2,056,329 2,987

4 公 債 費 1,286,507 1,178,193 108,314

5 繰 出 金 310,000 310,000

6 予 備 費 1,000 1,000

1 総 務 費 612,271

2 保 護管 理 費 326,003

3 計 画調 査 費 159,992

4 造 林 費 494,408

5 林 道 費 2,207,474

6 林道災害復 旧 費 496,455

7 県有林野開 発 費 876

8 交 付 金 2,059,316

9 公 債 費 1,286,507

10 一般会計繰 出 金 310,000

11 予 備 費 1,000

1 分担金及び負 担 金

5,000 5,000

2 使用料及び手 数 料 1,972,953 1,966,705 6,248

3 県 支 出 金 1,730,329 1,102,848 627,481

4 財 産 収 入 2,642,633 2,489,433 153,200

5 寄 附 金 6,001 1 6,000

6 繰 越 金 373,396 354,316 19,080

7 諸 収 入 3,528 3,528

8 県 債 1,220,462 1,008,837 211,625

災 害 救 助 基 金 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 257,622 256,080 1,542 歳出合計 257,622 256,080 1,542

1 国庫支出金 74,097 73,326 771

2 財 産 収 入 52 52

3 繰 入 金 102,473 101,702 771

4 県 債 81,000 81,000

1 災害救助費 257,622 256,080 1,542 1 救 助 費 257,570

2 備 蓄 費 52

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歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 166,807 171,676 △4,869 歳出合計 166,807 171,676 △4,869

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計

1 繰 入 金 1,220 2,147 △927

2 繰 越 金 109,653 112,982 △3,329

3 諸 収 入 55,934 56,547 △613

1 母 子 父 子寡婦福祉費 113,351 114,253 △902

2 公 債 費 34,281 36,825 △2,544

3 繰 出 金 19,175 20,598 △1,423

1 母 子福 祉 費 80,945

2 父 子福 祉 費 16,203

3 寡 婦福 祉 費 16,203

4 公 債 費 34,281

5 一般会計繰 出 金 19,175

中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 2,476,891 3,637,087 △1,160,196 歳出合計 2,476,891 3,637,087 △1,160,196

1 繰 越 金 546,685 594,297 △47,612

2 諸 収 入 1,280,206 2,392,790 △1,112,584

3 県 債 650,000 650,000

1中 小 企 業近代化資金貸 付 金

2,476,891 3,637,087 △1,160,196 1小規模企業者等 設 備 導 入資 金 貸 付 金

1,300,000

2県単独中小企業設備貸与資金貸 付 金

250,000

3 元 利償 還 金

922,718

4 資 金運 営 費 4,173

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Page 18: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

県 税 証 紙 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 982,554 1,470,710 △488,156 歳出合計 982,554 1,470,710 △488,156

1 県 税証 紙 収 入 982,553 1,470,708 △488,155

2 繰 越 金 1 2 △1

1 繰 出 金 982,554 1,470,710 △488,156 1 自動車税繰 出 金 982,554

市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 2,000,358 2,240,358 △240,000 歳出合計 2,000,358 2,240,358 △240,000

1 繰 入 金 800,000 1,400,000 △600,000

2 繰 越 金 49,800 51,332 △1,532

3 諸 収 入 1,150,558 789,026 361,532

1 市町村振興資金貸付金 2,000,358 2,240,358 △240,000 1

市 町 村振興資金貸 付 金

2,000,000

2 運 営 費 358

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Page 19: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 89,842 83,997 5,845 歳出合計 89,842 83,997 5,845

1 繰 入 金 1,566 1,453 113

2 繰 越 金 53,931 57,406 △3,475

3 諸 収 入 28,595 25,138 3,457

4 県 債 5,750 5,750

1林業・木材産業改善資金貸付金 72,590 72,495 95

2木材産業等高度化推進資金貸付金

17,252 11,502 5,750

1 林 業 ・ 木 材産業改善資金 71,000

2 間 伐 等促進資金 6,500

3林 業 経 営高 度 化推 進 資 金

5,000

4 元利償還金 5,752

5 資金運営費 1,590

集 中 管 理 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 103,753,913 104,723,532 △969,619 歳出合計 103,753,913 104,723,532 △969,619

1 使用料及び手 数 料 51,607 63,044 △11,437

2 繰 入 金 58,131 47,474 10,657

3 繰 越 金 1 1

4 諸 収 入 103,644,174 104,613,013 △968,839

1 自 動 車管 理 費 35,709 44,433 △8,724

2 給与管理費 103,623,992 104,582,828 △958,836

3 通信管理費 72,520 72,820 △300

4 車 両 燃 料管 理 費 21,692 23,451 △1,759

1 自 動 車管 理 費 35,709

2 給 与管 理 費 103,623,992

3 通 信管 理 費 72,520

4 車両燃料管 理 費 21,692

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Page 20: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 78,028,034 78,846,035 △818,001 歳出合計 78,028,034 78,846,035 △818,001

1 分担金及び負 担 金 50,648,630 50,423,084 225,546

2 国庫支出金 22,203,277 23,101,627 △898,350

3 財 産 収 入 152 165 △13

4 繰 入 金 5,092,582 5,321,159 △228,577

5 繰 越 金 1 1

6 諸 収 入 83,392 83,392

1 総 務 費 43,992 42,998 994

2 保険給付費等交 付 金 62,217,687 62,902,077 △684,390

3 介護納付金 4,437,900 4,428,990 8,910

4 前期高齢者納 付 金 14,574 37,533 △22,959

5 後期高齢者支 援 金 11,139,095 11,371,042 △231,947

6 病 床 転 換支 援 金 66 69 △3

7 共 同 事 業拠 出 金 75,312 63,034 12,278

8 保健事業費 15,864 127 15,737

9 諸 支 出 金 83,544 165 83,379

1 総 務管 理 費 43,527

2 国民健康保険運営協議会費 465

3 保険給付費等交 付 金 62,217,687

4 介 護納 付 金 4,437,900

5 前期高齢者納 付 金 14,574

6 後期高齢者支 援 金 11,139,095

7 病床転換支 援 金 66

8 共同事業拠 出 金 75,312

9 保 健事 業 費 15,864

10 財政安定化基金積立金 83,544

公 債 管 理 特 別 会 計

歳        入 歳        出主 要 事 項

款 2�当初 元当初 比�較 款 2�当初 元当初 比�較

歳入合計 135,806,830 155,798,634 △19,991,804 歳出合計 135,806,830 155,798,634 △19,991,804

1 財 産 収 入 124,687 137,334 △12,647

2 繰 入 金 82,239,313 84,204,926 △1,965,613

3 県 債 53,442,830 71,456,374 △18,013,544

1 公 債 費 135,682,143 155,661,300 △19,979,157

2 諸 支 出 金 124,687 137,334 △12,647

1 元利償還金 128,782,616

2 公債諸費 126,527

3 元金償還積 立 金 6,773,000

4 運 用 益積 立 金 124,687

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Page 21: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

令和 2 年度公営企業会計当初予算概要

電   気   事   業   会   計

 業務の予定量

 予     算� (単位 千円)

 �(収益的収入及び支出)

 �(資本的収入及び支出)

施 �設� 名 最 大 出 力 年間目標供給電力量 備    考

早 川 水 系 発 電 所 75,800 337,384,000

笛 吹 川 水 系 発 電 所 43,840 143,492,000

塩 川 発 電 所 1,100 5,562,000

小 水 力 発 電 所 857 5,287,500

計 121,597 491,725,500

kW kWh

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 電 気 事 業 収 益 6,240,154 ⑴ 電 気 事 業 費 用 5,785,975

1 営 業 収 益 4,963,247 1 営 業 費 用 4,466,963

2 財 務 収 益 9,865 2 財 務 費 用 10,185

3 事 業 外 収 益 1,267,012 3 事 業 外 費 用 1,303,797

4 特 別 利 益 30 4 特 別 損 失 30

5 予 備 費 5,000

収 支 差 額 454,179

合     計 6,240,154 合     計 6,240,154

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 資 本 的 収 入 44,660 ⑴ 資 本 的 支 出 5,541,398

1 固 定 資 産 売 却 代 金 10 1 水 力 発 電 所 建 設 費 491,000

2 長 期 貸 付 金 償 還 金 34,650 2 小水力発電所建設費 22,000

3 国 庫 補 助 金 10,000 3 水力発電設備改良費 1,623,293

4 業 務 設 備 改 良 費 13,657

5 事 業 外 設 備 改 良 費 97,900

6 水力発電地点等開発調査費 46,024

7 水力発電設備改良調査費 13,530

8 企 業 債 償 還 金 153,994

9 投 資 有 価 証 券 2,400,000

10� 出 資 金 180,000

11� 繰 出 金 500,000

補   財 源 5,496,738

合     計 5,541,398 合     計 5,541,398

補   財 源 の 内 訳 金   額

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 194,767

減債積立金 153,994

建設改良積立金 502,203

中小水力発電開発改良積立金 815,000

地域文化振興等積立金 769,000

過年度分損益勘定留保資金 3,061,774

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Page 22: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

温   泉   事   業   会   計

 業務の予定量

 予     算� (単位 千円)

 �(収益的収入及び支出)

 �(資本的収入及び支出)

施  設  名 給 湯 口 数 総 給 湯 量 備     考

石 和 温 泉 給 湯 施 設 488 717,000口

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 温 泉 事 業 収 益 142,213 ⑴ 温 泉 事 業 費 用 148,303

1 営 業 収 益 135,975 1 営 業 費 用 139,607

2 営 業 外 収 益 6,228 2 営 業 外 費 用 7,356

3 特 別 利 益 10 3 特 別 損 失 340

4 予 備 費 1,000

収 支 差 額 6,090

合     計 148,303 合     計 148,303

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 資 本 的 収 入 10 ⑴ 資 本 的 支 出 33,440

1 固 定 資 産 売 却 代 金 10 1 温泉事業設備改良費 33,440

補   財 源 33,430

合     計 33,440 合     計 33,440

補   財 源 の 内 訳 金   額

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 540

建設改良積立金 27,500

過年度分損益勘定留保資金 5,390

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Page 23: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

地 域 振 興 事 業 会 計

 業務の予定量

 予     算� (単位 千円)

 �(収益的収入及び支出)

 �(資本的収入及び支出)

施  設  名 年間総収容人員 業 務 内 容 備    考

丘 の 公 園 施 設 232,800 施 設 の 運 営人

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 地 域 振 興 事 業 収 益 140,492 ⑴ 地 域 振 興 事 業 費 用 139,574

1 営 業 収 益 140,400 1 営 業 費 用 130,337

2 営 業 外 収 益 82 2 営 業 外 費 用 8,227

3 特 別 利 益 10 3 特 別 損 失 10

4 予 備 費 1,000

収 支 差 額 918

合     計 140,492 合     計 140,492

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 資 本 的 収 入 10 ⑴ 資 本 的 支 出 61,073

1 固 定 資 産 売 却 代 金 10 1 地域振興事業設備改良費 25,422

2 他会計借入金償還金 34,651

3 予 備 費 1,000

補   財 源 61,063

合     計 61,073 合     計 61,073

補   財 源 の 内 訳 金   額

過年度分損益勘定留保資金 38,046

当年度分損益勘定留保資金 23,017

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Page 24: 当 予算概要 - 山梨県...令和2年度一般会計当初予算性質別分析表 (単位 千円) 区 分 2 年 度 当初予算額 財 源 内 訳 構 成 比 % 元 年

流 域 下 水 道 事 業 会 計

 業務の予定量

 予     算� (単位 千円)

 �(収益的収入及び支出)

 �(資本的収入及び支出)

流域下水道名 年間総処理水量 流域関連市町村 備     考

富士北麓流域下水道 10,889,000富士吉田市、忍野村、山中湖村、富士河口湖町

峡 東 流 域 下 水 道 12,660,000甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市

釜 無 川 流 域 下 水 道 20,761,000韮崎市、南アルプス市、甲斐市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町

桂 川 流 域 下 水 道 4,141,000富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町

計 48,451,000

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 下 水 道 事 業 収 益 9,168,920 ⑴ 下 水 道 事 業 費 用 9,175,538

1 営 業 収 益 3,634,501 1 営 業 費 用 8,951,021

2 営 業 外 収 益 5,534,419 2 営 業 外 費 用 214,413

3 特 別 損 失 9,104

4 予 備 費 1,000

収 支 差 額 6,618

合     計 9,175,538 合     計 9,175,538

収        入 支        出

区      分 金   額 区      分 金   額

⑴ 資 本 的 収 入 1,727,958 ⑴ 資 本 的 支 出 2,984,097

1 企 業 債 373,640 1 建 設 改 良 費 1,698,318

2 国 庫 補 助 金 882,000 2 企 業 債 償 還 金 1,285,779

3 市 町 村 負 担 金 402,607

4 他 会 計 補 助 金 69,711

補   財 源 1,256,139

合     計 2,984,097 合     計 2,984,097

補   財 源 の 内 訳 金   額

当年度分損益勘定留保資金 1,256,139

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(平和納)