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12,865

64,453

44,822

6,361

118,909

30,717

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성과 계획서

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

문화관광국78,218

304,94115,616

278,127-62,602-26,814

(X ) (X ) (X )

전략목표 1: 성공적인 월드컵 개최 4,683 12,865 8,18250(X ) ) )1,500(X 1,450(X

성과목표 1-1: 월드컵 대회의 체계적 준비 3,112 4,495 1,383

-월드컵개최결과에 대한 시민만족도 시민여론조사

-광화문홍보관 이용자수 150명/일 200명/일 광화문홍보관 이용자수 확인

-정보조회수 30,000회/월 40,000회/월 정보조회수 확인

-국제회의지원 및 이벤트 참가 횟수 15회 20회 행사지원 및 참가횟수 확인

-자원봉사자 참여자수 35,000명 40,000명 자원봉사자 참여자수 확인

-새서울자원봉사자의 만족도 60% 65% 자원봉사자 설문조사

-자원봉사자 참여율 25% 30% 자원봉사자 참여율 조사

성과목표 1-2: 문화행사를 통한 월드컵 열기 확산 1,571 8,370 6,79950 1,500 1,450(X ) (X ) (X )

-문화행사별 시민참여수 8개행사/25만명 행사별 시민참여수 확인

전략목표 2: 문화예술 진흥을 통한 문화도시 만들기 53,785 64,453 10,6686,477(X ) ) )6,677(X 200(X

성과목표 2-1: 문화예술기반시설 확충 28,957 25,978 -2,9794,356 4,177 -179(X ) (X ) (X )

문화관광국

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성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-지역문화공간 확충(도서관 건립) 9개소 11개소 13개소 확충/지원 실적 확인

-지역문화공간 확충(문화예술회관 건립) 3개소 4개소 6개소 확충/지원 실적 확인

-지방문화원 이용자수 15,000명 20,000명 22,000명 이용자수 확인

-문화정보자료실 이용자수/만족도 25천명/65% 30천명/70% 30천명/70% 이용자 수 확인/만족도 설문조사

-시립미술관 개관전 시민참여수 25만명/년 30만명/년 35만명/년 참여시민수 확인

-소장 작품수 690점 1,117점 1,492점 소장 작품수 확인

-미술전문 도서수 300점 500점 700점 미술전문도서 보유수 확인

-미술강좌 참여시민수/수강자 만족도 25천명/65% 30천명/70% 32천명/75% 강좌참여 인원수 확인 및 수강자만족도조사

성과목표 2-2: 시민문화 활성화 24,828 38,475 13,6472,121 2,500 379(X ) (X ) (X )

-관람 시민수 15만명/년 20만명/년 22만명/년 관람 시민수 조사

-지역특성문화사업 발굴지원 실적 25개사업/년 27개사업/년 27개사업/년 발굴 지원실적 확인

-사양전통문화 발굴지원 사업수 16개사업/년 18개사업/년 20개사업/년 발굴지원 사업수

-지원사업 관람시민 수 15만명/년 20만명/년 21만명/년 관람객 수 확인

전략목표 3: 전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기 137,386 44,822 -92,56467,576(X ) ) )2,311(X -65,265(X

성과목표 3-1: 전통역사문화유산의 보존 135,045 41,896 -93,14967,518 2,304 -65,214(X ) (X ) (X )

-성곽.고궁지 등 보수 복원율 67% 81% 84% 보수 및 복원실적 확인

-풍납토성 토지보상율 80% 91% 100% 보상실적 확인

-문화재 야간경관 조성율 83% 100% 조성실적 확인

-문화재안내판 및 표석 정비율 80% 90% 95% 정비실적 확인

문화관광국

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성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-시립박물관 전시공사 공정률 80% 100% 공정률 확인

-전시보존 가치있는 유물확보수 2,500점 2,700점 2,900점 유물수 확인

-유물기증수 1,605점 1,805점 2,005점 유물기증수 확인

성과목표 3-2: 전통문화 프로그램 활성화 2,340 2,926 58658 7 -51(X ) (X ) (X )

-무형문화재 지원/ 발굴 종목수 28명/27종목 31명/30종목 34명/33종목 지원 / 발굴지정 실적 확인

-전통문화프로그램 관람시민수 1,127명 1,230명 1,330명 관람시민수

-전통문화프로그램 관람시민만족도 65% 70% 73% 관람시민 만족도 조사

전략목표 4: 다시 찾고싶은 관광도시 만들기 4,846 6,361 1,515379(X ) ) )52(X -327(X

성과목표 4-1: 매력적인 관광자원의 개발 3,383 4,014 631260 -260(X ) (X )

-왕궁수문장 교대의식 관람자수 1,500명/일 2,500명/일 2,600명/일 관람자 수 확인

-City tour 버스 이용자수 250명/일 350명/일 400명/일 이용자 수 확인

-관광기념품 개발품목수 30점 35점 40점 개발실적 확인

-외국인 관광객 유치 인원수 465만명/1년 520만명/1년 530만명/년 관광객수 확인

-계획대비 민박 확보 참여가구수 2,000가구 2,500가구 참여가구수 확인

-월드인지정 및 육성지원 업소수 400개소 420개소 업소 수 확인

-월드인 이용자 만족도 70% 이용자 설문조사

성과목표 4-2: 관광홍보 및 안내강화 1,463 2,346 883119 52 -67(X ) (X ) (X )

-관광안내소 설치수/이용자수/만족도 7/26만명/65 9/30만명/70 9/30만명/72 설치수 확인 및 이용자수 확인,이용자만족도 조사

문화관광국

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성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-서울문화관광홈페이지 이용자수 30만명 50만명 180만명 이용자수 확인

-국내외 관광교역전 참가홍보 회수 국내3회, 해외4회 국내4회, 해외6회 국내4회, 해외6회 참가홍보실적 확인

-국제공항에 홍보라이트 박스 설치수 4개소 6개소 6개소 설치수 확인

-팸투어참가국 및 인원수 12개국 44명 14개국 60명 14개국 60명 참가국 및 인원수 확인

전략목표 5: 청소년 문화와 체육진흥을 통한 건강한 도시 만들기 84,745 118,909 34,1643,736(X ) ) )5,076(X 1,340(X

성과목표 5-1: 청소년 문화공간 확충 및 운영 효율화 40,133 44,244 4,1112,836 4,294 1,458(X ) (X ) (X )

-청소년 수련시설 건립 개소수 14개소 18개소 19개소 수련시설 건립실적 확인

-청소년수련시설 청소년이용율(이용자수/이용자만족도)

55천명/65% 65천명/70% 68천명/72% 수련시설 이용자 확인 및 이용자 만족도 조사

성과목표 5-2: 다양한 청소년 프로그램 시행 2,701 2,849 14810 10(X ) (X )

-청소년 서바이벌 게임 이용자 수 30,600명 32,000명 32,600명 서바이벌게임장 이용자수 확인

-청소년 프로그램 참여자 수 32천명 40천명 45천명 프로그램별 청소년 참여수 확인

성과목표 5-3: 청소년 보호 강화 1,862 1,982 120

-시민단체 유해환경 참여 단체수 57개 단체 61개 단체 61개 단체 참여단체수 확인

-어려운청소년 자립지원 인원 500명 800명 1,000명 지원자 수 확인

성과목표 5-4: 시민체육공간 확충 및 운영 효율화 32,029 59,880 27,851

-자치구 체육센터 건립 개소수 19개소 21개소 23개소 건립 실적 확인

문화관광국

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성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-경기장 가동률 51% 53% 55% 가동율 조사

-체육시설내 공원공간 확충개소수 2개소 2개소 3개소 공원 확충실적 확인

성과목표 5-5: 시민체육 활성화 8,020 9,954 1,934890 772 -118(X ) (X ) (X )

-생활체육교실운영(교실수/참여시민수) 561교실/40천명 561교실/50천명 570교실/55천명 생활체육교실 운영 종목수 및 참여시민수 확인

-시장기 대회 개최종목 수(종목수/참여시민수)

13종목/20천명 16종목/30천명 18종목/35천명 시장기대대회 개최종목수 및 시민참여수 확인

-시체육회가맹단체 확보수 44단체 46단체 47단체 가맹단체 확보 수 확인

-체육진흥기금 조성액 50억원 100억원 150억원 조성금액 확인

전략목표 9: 일반예산 19,496 30,718 11,222

성과목표 9-9: 일반예산 19,496 30,718 11,222

문화관광국

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

304,941,079 278,127,099 -26,813,980- 문화관광국78,217,691 15,615,504(× ) (× ) -62,602,187(× )

전략목표 : 성공적인 월드컵 개최 4,683,212 12,865,038 8,181,826

50,000 1,500,000(× ) (× ) 1,450,000(× )

월드컵 대회의 체계적 준비성과목표 : 3,112,212 4,495,038 1,382,826

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

월드컵개최결과에 대한 시민만족도 시민여론조사

광화문홍보관 이용자수 광화문홍보관 이용자수 확인150명/일 200명/일

정보조회수 정보조회수 확인30,000회/월 40,000회/월

국제회의지원 및 이벤트 참가 횟수 행사지원 및 참가횟수 확인15회 20회

자원봉사자 참여자수 자원봉사자 참여자수 확인35,000명 40,000명

새서울자원봉사자의 만족도 자원봉사자 설문조사60% 65%

자원봉사자 참여율 자원봉사자 참여율 조사25% 30%

0601 문화시민운동 서울시 협의회 운영 280,000 315,288 35,288

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 315,288

ㅇ문화시민운동서울시협의회 운영비 지원 등 315,288,000원 315,288

0602 월드컵대회 관련 서울시 준비사항 백서발간 49,960 49,960

일반운영비(11-2115-122-201-01) 49,960

ㅇ자료준비,원고료,번역료 등 경비 49,960,000원 49,960

0603 2002 월드컵축구대회 종합상황실 운영 23,050 23,050

일반운영비(11-2115-122-201-01) 23,050

ㅇ상황판 제작 700,000원*15판 10,500

- 문화관광국 1 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ근무자 급량비 12,550

.1단계(2002.3.15~4.30 : 47일) 5,000원*10명*47일 2,350

.2단계(2002.5.1~5.20 : 20일) 5,000원*30명*20일 3,000

.3단계(2002.5.21~7.5 : 16일) 5,000원*90명*16일 7,200

0604 월드컵 상징구조물 설치 230,000 230,000

시설비(11-2115-220-401-01) 230,000

ㅇ월드컵상징구조물 설치 230,000,000원 230,000

0605 자원봉사 워크샵 개최 27,900 27,900

일반운영비(11-2115-122-201-01) 19,900

ㅇ자원봉사활성화 워크샵 19,900,000원*1식 19,900

행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 8,000

ㅇ자원봉사활성화 워크샵 2,200

.강사료(원고료,교통비 포함) 250,000원*2명*2회 1,000

.지도자 강사료 600,000원*1명*2회 1,200

ㅇ자원봉사 활동 사후평가회 5,800

.사회자 사례비 300,000원*1명 300

.발표자 사례비 100,000원*20명 2,000

.참가자 교통비,식비 10,000원*350명 3,500

0607 월드컵 환경장식 652,520 652,520

일반운영비(11-2115-122-201-01) 652,520

ㅇ환영탑 50,000,000원*3개소 150,000

ㅇ홍보용 가로기 150,000원*2,240장 336,000

ㅇ홍보용 깃발 40,000원*3,513장 140,520

ㅇ대형현수막 2,000,000원*3개소 6,000

ㅇ육교현판 1,000,000원*20개소 20,000

0616 월드컵홍보물 제작 215,000 432,000 217,000

일반운영비(11-2115-122-201-01) 432,000

ㅇ각종 홍보물 제작 게첨 432,000

.월드컵캘린더 등 8종 345,000,000원*1식 345,000

- 문화관광국 2 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.2002월드컵 영상물 등 87,000,000원*1식 87,000

0621 새서울자원봉사활동복 제작 550,000 150,000 -400,000

일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000

ㅇ새서울자원봉사자 활동복 제작구매 50,000원*3,000벌 150,000

0624 서울월드컵 사이버홍보 50,000 50,000

일반운영비(11-2115-122-201-01) 50,000

ㅇ월드컵 사이트 업그레이드(국어,영어,일어,중국어 비쥬얼자료 구입 등)

4,000,000원*5월 20,000

ㅇ월드컵 이메일 홍보 10,000,000원*3월 30,000

0629 새서울자원봉사센터 운영 관리 88,500 95,000 6,500

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 95,000

ㅇ새서울자원봉사센터 운영 관리 지원 95,000

.자원봉사센터 운영경비 30,000,000원*1식 30,000

.자원봉사활동 프로그램 운영비 20,000,000*1식 20,000

.전산프로그램 업그레이드 45,000

-통신사용비 1,250,000원*12월 15,000

-DB 기능보완개발 20,000,000원*1회 20,000

-홈페이지 기능보완개발 10,000,000원*1회 10,000

0643 월드컵홍보 이벤트 개최 110,000 500,000 390,000

민간위탁금(11-2115-220-307-05) 500,000

ㅇ월드컵홍보 이벤트 실시 10,000,000원*50회 500,000

0644 서울개최국제회의 지원 248,500 178,000 -70,500

일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000

ㅇ홍보부스 설치 운영 30,000,000원*5개소 150,000

일시사역인부임(11-2115-122-206-02) 3,000

ㅇ홍보도우미 운영 100,000원*2명*3일*5회 3,000

민간위탁금(11-2115-220-307-05) 25,000

- 문화관광국 3 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ문화행사(만찬시 공연) 지원 5,000,000원*5회 25,000

0648 월드컵 홍보관,관광안내소 운영 83,520 114,200 30,680

일반운영비(11-2115-122-201-01) 15,000

ㅇ홍보관 내부 전시물 교체 10,000,000*1개소 10,000

ㅇ상징구조물 유지,보수 5,000,000원*1식 5,000

일시사역인부임(11-2115-122-206-02) 38,400

ㅇ광화문홍보관도우미 80,000원*3명*160일 38,400

행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 10,800

자원봉사자 교통,중식비 5,000원*6명*30일*12월 10,800

시설부대비(11-2115-220-401-03) 50,000

ㅇ 홍보관 원상복구 1,000,000천원*50평 50,000

0652 자원봉사자 모집.교육 282,900 198,200 -84,700

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 198,200

ㅇ자원봉사자 모집및 교육 198,200

.자원봉사자 기본교육 29,000,000원*1식 29,000

.사이버교육 20,000,000원*1식 20,000

.재교육 3,200,000원*1식 3,200

.우수봉사자 국제도시자원봉사센터및 타시도 비교견학

21,000,000원*1식 21,000

.자원봉사자 지도자교육 45,000,000원*1식 45,000

.관리자 교육 3,000,000원*1식 3,000

.외국어봉사자 사례발표회 6,000,000원*1식 6,000

.자원봉사자 전문교육 35,000,000원*1식 35,000

.자원봉사자 합숙교육 36,000,000원*1식 36,000

0653 자원봉사자 인센티브 176,872 243,490 66,618

일반운영비(11-2115-122-201-01) 78,490

ㅇ새서울자원봉사활동보험 4,566원*15,000명 68,490

ㅇ월드컵개최도시 자원봉사비교시찰 10,000

.차량임차비 1,500,000원*1대 1,500

.급식비 10,000원*45명*5회 2,250

.숙소사용료(세미나실포함) 130,000원*23실 2,990

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.인쇄비 3,000원*70권 210

.현수막등 기타경비 1,000,000원*1식 1,000

.간식비 3,000원*3식*45명 405

.방문도시 기념품비 1,645,000원 1,645

행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 44,000

ㅇ우수자원봉사활동자 격려 44,000,000원*1식 44,000

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 121,000

ㅇ자원봉사자 인센티브 121,000,000천원 121,000

0654 자원봉사자 활동 및 홍보활성화 184,000 85,000 -99,000

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 65,000

ㅇ새서울자원봉사 홍보활성화 65,000

.포스터, 리플렛 제작 25,000,000원*1식 25,000

.소장간담회,실무자간담회 20,000원*50명*8회 8,000

.자문위원회 수당 50,000원*20명*2회 2,000

.순회사진전 10,000,000원*1회 10,000

.편람제작 10,000

-자료수집비 2,000,000원*1식 2,000

-인쇄비 10,000원*800부 8,000

.세미나 7,000,000*1회 7,000

.연구조사분석비용 3,000,000원*1회 3,000

민간위탁금(11-2115-220-307-05) 20,000

ㅇ재난복구 등 특수자원봉사 활동사업 20,000,000원*1식 20,000

0655 자원봉사 활동사진 공모 33,020 33,020

일반운영비(11-2115-122-201-01) 15,620

ㅇ자원봉사활동 사진공모 15,620,000원*1식 15,620

행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 17,400

ㅇ사진공모 시상금, 심사비 17,400,000원*1식 17,400

0656 문화시민운동 전개 216,000 200,000 -16,000

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 200,000

ㅇ문화시민운동 200,000

.교통질서 및 친절봉사활동 30,000,000원*1식 30,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.에스컬레이터 바로타기 활동 30,000,000원*1식 30,000

.기초질서지키기활동 30,000,000원*1식 30,000

.경기장질서지키기활동 20,000,000원*1식 20,000

.아름다운화장실 가꾸기 20,000,000원*1식 20,000

.Clean-upSeoul2002활동 40,000,000원*1식 40,000

.홍보베너제작 게양 30,000,000원*1식 30,000

0658 시민참여사업 전개 486,000 917,410 431,410

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 917,410

ㅇ축구사랑 시민의 모임 운영 38,370

.우편요금등 공공요금 3,370,000원*1식 3,370

.축구사랑의 밤행사개최 20,000,000원*1식 20,000

.우정응원단 활동 5,000원*2,000명*3회*50% 15,000

ㅇ새서울자원봉사자 월드컵경기장 견학 10,000

.인쇄물 200원*2,000명 400

.견학 기념품 5,000원*1,000명 5,000

.지하철승차권 1,200원*1,000명 1,200

.우편요금등 제잡비 3,400,000원*1식 3,400

ㅇ사이버 월드컵경기장 30,000

.월드컵경기장 주변 파노라마 제작비 15,000,000원*1식 15,000

.월드컵 경기장 슬라이드 제작비 15,000,000원*1식 15,000

ㅇ문화운동백서 발간 20,000원*2002부 40,040

ㅇ문화운동 비교견학 32,000

.항공료 1,500,000원*10명 15,000

.체재비 1,000,000원*10명 10,000

.현지이동교통비 300,000원*10명 3,000

.보고서 등 수용비 4,000원*1,000권 4,000

ㅇ세계일주 마라톤 125,000

.도시 홍보이벤트 5,000,000원*20도시*50% 50,000

.임직원출장경비 등 2,000,000원*10회*50% 10,000

.마라톤대회(서울) 30,000,000원*1회 30,000

.홍보물제작 등 제잡비 3,500,000원*10회 35,000

ㅇ월드컵 영상물방영 5,500,000원*6월 33,000

ㅇ파이팅서울 발간 44,000

.제판비 2,000원*10,000부*2회 40,000

.DM수수료 100원*10,000부*2회 2,000

.자료수집지원 20,000원*5명*5일*2회 1,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.수용비 500,000원*2회 1,000

ㅇ자원봉사자 축구대회 50,000

.선수 티셔츠,대회장비,물품구입등 10,000,000원*1식 10,000

.대회참가자 중식등 제공 10,000원*3,000명 30,000

.행사장임차 및 홍보물 설치 10,000,000원*1식 10,000

ㅇ지하철 월드컵사진전 15,000

.사진제작비 10,000,000원*1식 10,000

.사진 전시비용 5,000,000원*1식 5,000

ㅇ한·중우호협력 촉진 및 문화교류 130,000,000원*1식 130,000

ㅇ중국인 바로알기 제대로 접대하기 캠페인 70,000,000원*1식 70,000

ㅇ2002월드컵붐조성 단축마라톤대회 100,000,000원*1식 100,000

ㅇ손님맞이 단체 및 종사자 경기장 방문홍보 200,000,000원*1식 200,000

문화행사를 통한 월드컵 열기 확산성과목표 : 1,571,000 8,370,000 6,799,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

문화행사별 시민참여수 행사별 시민참여수 확인8개행사/25만명

50,000 1,500,000(× (× ) 1,450,000(× ))

0642 2002월드컵플라자 설치 운영 100,000 2,120,000 2,020,000

50,000 800,000(× ) (× ) 750,000(× )

민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 2,120,000

ㅇ2002월드컵 플라자 설치 2,120,000,000원*1식 2,120,000

0662 상암 퍼포먼스 300,000 300,000

100,000(× ) 100,000(× )

민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 300,000

ㅇ퍼포머 배치 10개팀*3회*3,000,000원 90,000

ㅇ캐릭터 3,500,000원*10개소 35,000

ㅇ이벤트 참가 기념품 5,000원*5,000명*3회 75,000

ㅇ기획,운영비 등 100,000,000원*1식 100,000

0665 지구촌 등축제 2002 130,000 500,000 370,000

민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 500,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ지구촌 등축제 2002 500,000

.세계각국의 등전시 250,000,000원*1식 250,000

.부대행사 10,000,000원*6개팀 60,000

.시민참여프로그램 20,000,000원*1식 20,000

.무대,음향,조명 30,000,000원*1식 30,000

.홍보비 50,000,000원*1식 50,000

.진행제경비 90,000,000원*1식 90,000

0668 상암치어쇼 100,000 100,000

100,000(× ) 100,000(× )

민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 100,000

ㅇ응원도구 제작 2,000원*20,000원*1종 40,000

ㅇ응원팀 5,000,000원*3팀*2회 30,000

ㅇ경품 및 기념품 5,000원*1,000명*2회 10,000

ㅇ무대,음향,조명 20,000,000원*1식 20,000

0669 2002년 월드컵 문화행사 추진 준비 102,000 50,000 -52,000

일반운영비(11-2115-122-201-01) 50,000

ㅇ2002년 월드컵문화행사 추진준비 50,000

.2002문화행사 기본계획서 발간 5,000원*1000부*2회 10,000

.문화행사 추진 자문위원 사례비 70,000원*10명*10회 7,000

.문화행사 관계자 간담회 100,000원*15명*10회 15,000

.기타 자료조사및 참가안내 홍보물 18,000,000원*1식 18,000

0670 월드컵 개막전야제 행사 1,700,000 1,700,000

행사지원비(11-2115-122-201-02) 200,000

ㅇ홍보물 100,000

.팜플렛 300원*200,000매 60,000

.현판,프랑카드 등 500,000원*80개 40,000

ㅇ기념품 1,000원*100,000명 100,000

민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 1,500,000

ㅇ기획 및 운영비 200,000,000원*1식 200,000

ㅇ출연료 및 사례비 100,000,000원*1식 100,000

ㅇ행사용품 제작 1,000,000,000원*1식 1,000,000

ㅇ무대제작 및 음향장비 등 160,000,000원*1식 160,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ유람선,모터 임차 40,000,000원*1식 40,000

0671 시민 월드컵 행사추진 232,000 1,800,000 1,568,000

일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000

ㅇ교육교재 및 홍보물 150,000,000원*1식 150,000

민간경상보조(11-2115-220-307-02) 400,000

ㅇ월드컵 맞이 손님맞이 시민단체 지원 40,000,000원*10개단체 400,000

민간위탁금(11-2115-220-307-05) 1,250,000

ㅇ직능단체 실천운동 지원 20,000,000원*10회 200,000

ㅇ설명회 및 간담회 등 25,000,000원*2회 50,000

ㅇ월드컵 성공기원 시민축제 1,000,000,000원*1식 1,000,000

0672 2002 Flag Art Festival 500,000 500,000

200,000(× ) 200,000(× )

민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 500,000

ㅇ각종 깃발 제작 125,000원*2,000개 250,000

ㅇ공연팀 초청 5,000,000원*10팀 50,000

ㅇ시민참여프로그램 50,000,000원*1식 50,000

ㅇ무대,음향,조명 30,000,000원*1식 30,000

ㅇ홍보물 및 기념품 60,000,000원*1식 60,000

ㅇ기획 및 운영비 60,000,000원*1식 60,000

0673 월드컵 D-60일 기념 시민대축제 500,000 500,000

행사지원비(11-2115-122-201-02) 100,000

ㅇ팜프렛,초청장 등 제작 50,000,000원*1회 50,000

ㅇ자원봉사자 운영비 등 50,000,000원*1식 50,000

민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 400,000

ㅇ기획,연출,디자인 등 200,000,000원*1회 200,000

ㅇ무대,음향,조명 등 100,000,000원*1회 100,000

ㅇ공연팀 초청 30,000,000원*1식 30,000

ㅇ홍보비 및 운영비 등 70,000,000원*1식 70,000

0676 경기시작전 문화행사 300,000 300,000

300,000(× ) 300,000(× )

민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 300,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ공연팀 초청 30,000,000원*2개팀*2회 120,000

ㅇ기획료 30,000,000원*1식 30,000

ㅇ음향,조명 50,000,000원*1식 50,000

ㅇ진행 제경비 100,000,000원*1식 100,000

0677 월드컵 성공기원 한·일 신창극 공연 500,000 500,000

민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 500,000

ㅇ"현해탄에 핀 매화" 공연비 500,000,000원 500,000

전략목표 : 문화예술 진흥을 통한 문화도시 만들기

53,784,858 64,452,573 10,667,715

6,477,196 6,677,000(× ) (× ) 199,804(× )

문화예술기반시설 확충성과목표 : 28,956,758 25,977,573 -2,979,185

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

지역문화공간 확충(도서관 건립) 확충/지원 실적 확인9개소 11개소 13개소

지역문화공간 확충(문화예술회관 건립) 확충/지원 실적 확인3개소 4개소 6개소

지방문화원 이용자수 이용자수 확인15,000명 20,000명 22,000명

문화정보자료실 이용자수/만족도 이용자 수 확인/만족도 설문조사25천명/65% 30천명/70% 30천명/70%

시립미술관 개관전 시민참여수 참여시민수 확인25만명/년 30만명/년 35만명/년

소장 작품수 소장 작품수 확인690점 1,117점 1,492점

미술전문 도서수 미술전문도서 보유수 확인300점 500점 700점

미술강좌 참여시민수/수강자 만족도 강좌참여 인원수 확인 및 수강자만족도조사25천명/65% 30천명/70% 32천명/75%

4,355,796 4,177,000(× (× ) -178,796(× ))

0109 문화지구 지원 500,000 500,000

자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 500,000

ㅇ인사동문화지구지원사업 500,000,000원 500,000

0327 서울영상위원회 지원 300,000 300,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 300,000

ㅇ서울영상위원회 지원 300,000,000원 300,000

0401 효자동 사랑방 운영지원 65,000 110,000 45,000

자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 80,000

ㅇ효자동사랑방 운영비 지원 80,000,000원 80,000

시설비(11-2111-220-401-01) 30,000

ㅇ600년 전시실 시설 정비 30,000,000원*1식 30,000

0402 문화정보자료실 운영 92,600 84,700 -7,900

일반운영비(11-2111-122-201-01) 46,200

ㅇ월간잡지 구입,교재발간 등 46,200,000원 46,200

행사실비보상금(11-2111-220-301-09) 9,000

ㅇ문화정보자료실 봉사요원 실비 지원 20,000원*150일*3명 9,000

자산및물품취득비(11-2111-220-405-01) 29,500

ㅇ도서 및 문화정보자료 구입 29,500,000원 29,500

0403 지방문화원 육성지원 893,500 819,500 -74,000

553,000 497,000(× ) (× ) -56,000(× )

민간경상보조(11-2111-210-307-02) 16,000

ㅇ지방문화원 육성 지원 16,000,000원 16,000

자치단체경상보조(11-2111-210-308-01) 733,500

ㅇ지방문화원육성지원 733,500,000원 733,500

사회단체보조금(11-2111-220-307-03) 70,000

ㅇ전국문화원연합회(서울시지회) 보조 70,000,000원 70,000

0406 한국점자도서관 육성 지원 70,000 70,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 70,000

ㅇ한국점자도서관 책자발간비 지원 70,000,000원 70,000

0410 서울 문화,관광 홈페이지 운영 310,312 368,728 58,416

일반운영비(11-2111-122-201-01) 75,050

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ서울 문화.관광 홈페이지 운영 75,050

.IP 사업 1,500,000원*4회*12월 72,000

.원고 운영료 50,000원*4회*12월 2,400

.백업 테이프,공CD 구입비 650,000원 650

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 289,822

ㅇ서울문화관광 홈페이지 운영 289,822

.직접인건비 117,266,000 117,266

.직접경비 26,800,000 26,800

.제경비 117,266,000 117,266

.기술료 23,453,280 23,454

.H/W 유지보수비 5,035,280 5,036

자산및물품취득비(11-2111-220-405-01) 3,856

ㅇ홈페이지 운영관련 장비구입 3,856

.백업용 DAT 1,057,000원 1,057

.디지털 켐코더 2,650,000원 2,650

.CD-ROM R/W 148,500원 149

0411 서울문학의 집 운영 70,000 70,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 70,000

ㅇ서울 문학의집 운영지원 70,000,000원*1식 70,000

0412 영화기념관 건립 1,000,000 1,000,000

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000

ㅇ성북영화기념관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000

0413 관악문화정보센터 건립 1,000,000 1,000,000

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000

ㅇ관악문화정보센터 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000

0418 전통사찰보수 정비지원 298,950 270,000 -28,950

179,300 180,000(× ) (× ) 700(× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 270,000

ㅇ전통사찰 보수 270,000,000원 270,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0419 구암허준기념관 건립 1,000,000 2,500,000 1,500,000

1,000,000 1,000,000(× ) (× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 2,500,000

ㅇ허준기념관 건립비지원 2,500,000,000원 2,500,000

0420 서울지하철문화공간조성 1,655,000 800,000 -855,000

시설비(11-2111-220-401-01) 800,000

ㅇ서울지하철 문화공간조성 800,000,000원*1식 800,000

0422 지역정보도서관 운영 지원 83,396 1,488,871 1,405,475

83,396(× ) -83,396(× )

자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 1,488,871

ㅇ공공도서관 운영비 지원 1,488,871,000원*1식 1,488,871

0423 문화의집 조성 484,000 200,000 -284,000

484,000(× ) -484,000(× )

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 200,000

ㅇ창3동 작은문화의집 조성 지원 200,000,000원 200,000

2101 노원문화예술회관 건립 1,500,000 500,000 -1,000,000

500,000 500,000(× ) (× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 500,000

ㅇ노원문화예술회관건립 지원 500,000,000원 500,000

2102 성북문화예술회관 건립 500,000 2,500,000 2,000,000

500,000 500,000(× ) (× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 2,500,000

ㅇ성북문화예술회관건립 지원 2,500,000,000원 2,500,000

2103 중구문화예술회관 건립 500,000 1,500,000 1,000,000

500,000 500,000(× ) (× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 1,500,000

ㅇ중구문화예술회관건립 지원 1,500,000,000원 1,500,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

2104 관악문화예술회관 건립 500,000 6,000,000 5,500,000

500,000 1,000,000(× ) (× ) 500,000(× )

자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 6,000,000

ㅇ관악문화예술회관건립 지원 6,000,000,000원 6,000,000

2204 성북작은도서관 건립 598,000 598,000

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 598,000

ㅇ성북작은도서관 건립지원 598,000,000원*1식 598,000

2205 돈암교육문화회관 건립 1,400,000 1,400,000

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,400,000

ㅇ돈암문화교육회관 건립 지원 1,400,000,000원 1,400,000

2206 중랑작은도서관 건립 1,000,000 1,000,000

자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000

ㅇ중랑작은도서관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000

6302 서울미술대전 42,400 42,400

일반운영비(11-2118-220-201-01) 42,400

ㅇ2002 서울미술대전 42,400,000원*1식 42,400

6313 소장작품 확보 1,400,000 1,000,000 -400,000

기타보상금(11-2118-122-301-11) 50,000

ㅇ미술품 기증사례비 25점*10,000,000원*0.2 50,000

자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 950,000

ㅇ미술품 소장작품 구입 950,000,000원*1식 950,000

6314 소장작품 보존관리 20,000 38,400 18,400

일반운영비(11-2118-122-201-01) 38,400

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ소장작품보험료 등 38,400,000원*1식 38,400

6315 미술전문 도서 확보 5,000 21,000 16,000

도서구입비(11-2118-122-405-02) 21,000

ㅇ국내외미술서적 구입 21,000,000원*1식 21,000

6317 개관전 한민족의 빛과색 70,200 620,000 549,800

일반운영비(11-2118-122-201-01) 620,000

ㅇ전시공간 연출 등 620,000,000원*1식 620,000

6318 개관전 천경자의 혼 준비 50,000 73,500 23,500

일반운영비(11-2118-122-201-01) 58,500

ㅇ천경자 기증작품전 준비 58,500

.도록제작 등 58,500,000원*1식 58,500

외빈초청여비(11-2118-122-202-04) 5,000

ㅇ초청항공료 5,000,000원 5,000

행사실비보상금(11-2118-122-301-09) 10,000

ㅇ아트상품당선자 상금지급 1,000,000원*10명 10,000

6321 환경미술전 "물" 70,000 110,000 40,000

일반운영비(11-2118-122-201-01) 94,000

ㅇ전시도록,공간연출 등 94,000,000원*1식 94,000

일시사역인부임(11-2118-122-206-02) 16,000

ㅇ작품반출입 및 안내요원 16,000,000원 16,000

6324 시민미술아카데미 개설 36,000 15,000 -21,000

일반운영비(11-2118-122-201-01) 15,000

ㅇ미술아카데미강좌 강사수당 등 15,000,000원*1식 15,000

6327 미술관 정보화 사업 227,640 227,640

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

전산개발비등(11-2118-220-207-02) 171,000

ㅇ운영관리 시스템 개발비 171,000,000원*1식 171,000

자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 56,640

ㅇ전산관련 장비 56,640,000원*1식 56,640

6331 문자와 인간전 48,380 48,380

일반운영비(11-2118-122-201-01) 48,380

ㅇ전시공간,도록제작 등 48,380,000원*1식 48,380

6339 미술관 비품 및 장비 구매 276,434 276,434

자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 276,434

ㅇ비품 및 장비 등 구매 276,434,000원*1식 276,434

6340 경희궁내 미술관 건물 보수 및 철거 362,620 362,620

시설비(11-2118-220-401-01) 360,120

ㅇ미술관 건물보수 및 철거(경희궁) 360,120,000원*1식 360,120

시설부대비(11-2118-220-401-03) 2,500

ㅇ미술관 건물 보수 및 철거(경희궁) 2,500,000원*1식 2,500

6341 소장품전(현실주의) 42,400 42,400

일반운영비(11-2118-122-201-01) 42,400

ㅇ전시공간연출 등 42,400,000원*1식 42,400

7202 보존과학실기자재구입(2차년도) 15,700 20,000 4,300

일반운영비(11-2118-122-201-01) 2,000

ㅇ수복재료 및 공구 2,000,000원 2,000

자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 18,000

ㅇ보존과학실 기자재 구입 18,000,000원 18,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시민문화 활성화성과목표 : 24,828,100 38,475,000 13,646,900

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

관람 시민수 관람 시민수 조사15만명/년 20만명/년 22만명/년

지역특성문화사업 발굴지원 실적 발굴 지원실적 확인25개사업/년 27개사업/년 27개사업/년

사양전통문화 발굴지원 사업수 발굴지원 사업수16개사업/년 18개사업/년 20개사업/년

지원사업 관람시민 수 관람객 수 확인15만명/년 20만명/년 21만명/년

2,121,400 2,500,000(× (× ) 378,600(× ))

0101 서울드럼 페스티벌 개최 600,000 1,800,000 1,200,000

500,000(× ) 500,000(× )

일반운영비(11-2111-122-201-01) 50,000

ㅇ무대,현수막, 장비사용등 50,000,000원 50,000

민간위탁금(11-2111-210-307-05) 1,750,000

ㅇ서울드럼페스티발 1,750,000,000원*1식 1,750,000

0102 연등축제행사 지원 100,000 200,000 100,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000

ㅇ연등축제 행사지원 200,000,000원 200,000

0103 media-city seoul2002 축제 500,000 300,000 -200,000

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 300,000

ㅇmedia-city seoul 2002 행사 300,000,000원*1식 300,000

0104 통과의례 페스티벌 개최 150,000 200,000 50,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000

ㅇ세계통과의례 페스티발 지원 200,000,000원 200,000

0105 서울여성영화제 지원 150,000 150,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 150,000

ㅇ서울 여성영화제 지원 150,000,000원 150,000

0207 사라져가는 전통문화발굴육성지원 154,000 204,000 50,000

일반운영비(11-2111-122-201-01) 4,000

ㅇ신문공고료 40,000원*5단*10Cm*2일간지 4,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000

ㅇ사라져가는 전통문화발굴육성 10,000,000원*20개 사업 200,000

0301 시민문화 한마당 400,000 400,000

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 400,000

ㅇ시민문화한마당 400,000,000원*1식 400,000

0302 역사,문화 탐방로 이벤트 200,000 200,000

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 200,000

ㅇ4대문안 역사,문화탐방로 문화이벤트 200,000,000원*1식 200,000

0304 과거시험 재현 170,000 170,000

일반운영비(11-2111-122-201-01) 10,000

ㅇ과거시험재현 무대설치 10,000,000원 10,000

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 160,000

ㅇ과거시험 재현 160,000,000원*1식 160,000

0307 한강좋은영화감상회 70,000 80,000 10,000

민간위탁금(11-2111-220-307-05) 80,000

ㅇ한강좋은영화감상회 80,000,000원*1식 80,000

0308 지역특성 문화사업 지원 625,000 437,000 -188,000

자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 437,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ지역특성문화사업 지원(전국시조,가사 등경창대회 포함)

437,000,000원 437,000

0309 종묘대제 지원 70,000 300,000 230,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 300,000

ㅇ종묘대제행사 지원 300,000,000원*1식 300,000

0311 재단법인세종문화회관출연금 16,243,000 29,120,000 12,877,000

13,000(× ) -13,000(× )

출연금(11-2111-421-306-01) 29,120,000

ㅇ재단법인 세종문화회관출연금 29,120,000

.운영비 13,740,000,000*1식 13,740,000

.시설개보수 12,232,000,000원*1식 12,232,000

.삼청각 문화시설 운영비 3,148,000,000원*1식 3,148,000

0312 서울시문화상 시상 170,000 170,000

일반운영비(11-2111-122-201-01) 30,000

ㅇ서울시문화상 시상 30,000

.유인물,현판,현수막 제작 5,560,000원 5,560

.상패,매달 800,000원*14명 11,200

.신문공고료 40,000원*5단*10cm*2개사*1.1 4,400

.임차료(대관료) 1,000,000원 1,000

.심사위원수당 50,000원*14개부문*7명*2회*80%

7,840

기타보상금(11-2111-122-301-11) 140,000

ㅇ서울시문화상 시상금 14개부문*10,000,000원 140,000

0313 서울공연예술제 지원 250,000 350,000 100,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 350,000

ㅇ서울 공연예술제 지원 350,000,000원 350,000

0314 한국예총 서울시지부 지원 35,000 35,000

사회단체보조금(11-2111-220-307-03) 35,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ한국예총서울시지부 지원 35,000,000원 35,000

0315 사직대제 지원 50,000 50,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 50,000

ㅇ사직대제행사 지원 50,000,000원 50,000

0316 무대공연작품 지원 사업 4,005,000 4,020,000 15,000

2,000,000 2,000,000(× ) (× )

일반운영비(11-2111-122-201-01) 20,000

ㅇ무대공연 지원사업 20,000,000원 20,000

민간경상보조(11-2111-210-307-02) 4,000,000

ㅇ무대공연예술작품지원 4,000,000,000원 4,000,000

0317 서울시장배 바둑대회 30,000 30,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 30,000

ㅇ서울시장배 바둑대회 지원 30,000,000원 30,000

0318 우리문화 한아름교육 60,000 60,000

45,000(× ) -45,000(× )

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 60,000

ㅇ우리문화 한아름교육 60,000,000원 60,000

0322 서울특별시 어머니합창 경연대회 60,000 60,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 60,000

ㅇ서울특별시 어머니 합창경연대회 지원 60,000,000원 60,000

0326 서울-타이빼이 예술가교환 주재 활용 12,000 12,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 12,000

ㅇ서울-타이뻬이 예술가 교환 주재 활동 12,000,000원*1식 12,000

0328 서울아동청소년공연예술제 100,000 100,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 100,000

ㅇ국제아동청소년연극협회 및 서울아동청소년공연예술제 지원

100,000,000원 100,000

0428 몽골 울란바타르시 서울문화정보센터 지원사업

134,300 10,000 -124,300

일반운영비(11-2111-122-201-01) 10,000

ㅇ울란바타르시 서울문화정보 센터 도서구입.자료 우송료

10,000,000원 10,000

0917 종교 청년 평화캠프사업 지원 17,000 17,000

민간경상보조(11-2111-220-307-02) 17,000

ㅇ종교청년평화캠프사업 17,000

.강사료 300,000원*16회 4,800

.숙식비 80,000원*60명 4,800

.캠프행사 버스임차료 400,000원*2대*3회 2,400

.기타 프로그램기획,연출,출연료 5,000,000원*1식 5,000

전략목표 : 전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기

137,385,667 44,821,969 -92,563,698

67,575,720 2,310,520(× ) (× ) -65,265,200(× )

전통역사문화유산의 보존성과목표 : 135,045,208 41,895,955 -93,149,253

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

성곽.고궁지 등 보수 복원율 보수 및 복원실적 확인67% 81% 84%

풍납토성 토지보상율 보상실적 확인80% 91% 100%

문화재 야간경관 조성율 조성실적 확인83% 100%

문화재안내판 및 표석 정비율 정비실적 확인80% 90% 95%

시립박물관 전시공사 공정률 공정률 확인80% 100%

전시보존 가치있는 유물확보수 유물수 확인2,500점 2,700점 2,900점

유물기증수 유물기증수 확인1,605점 1,805점 2,005점

67,517,720 2,303,720(× (× ) -65,214,000(× ))

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0204 몽촌토성 위탁관리사업 363,000 363,000

민간위탁금(11-2112-220-307-05) 363,000

ㅇ몽촌토성 위탁관리 363,000,000원 363,000

0205 경희궁지 관리사업 53,000 86,000 33,000

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 86,000

ㅇ경희궁 관리비 보조 등 86,000,000원 86,000

0208 시사편찬사업 432,970 437,230 4,260

일반운영비(11-2112-122-201-01) 393,930

ㅇ시사편찬사업 393,930,000원 393,930

시설비(11-2112-220-401-01) 38,720

ㅇ청사시설 보수 38,720,000원*1식 38,720

자산및물품취득비(11-2112-220-405-01) 4,580

ㅇ자산취득비(행정장비 구입) 4,580,000원 4,580

0210 문화재 긴급보수사업 200,000 300,000 100,000

시설비(11-2112-220-401-01) 300,000

ㅇ문화재 긴급보수 300,000,000원*1식 300,000

0211 문화유적지 표석설치 288,750 211,500 -77,250

10,000(× ) -10,000(× )

일반운영비(11-2112-122-201-01) 55,500

ㅇ문화유적지 표석조사 수수료 등 55,500

.조사수수료 3,000,000원 3,000

.자문위원수당 2,500,000원 2,500

.표석디자인 개발 20,000,000원 20,000

.유적지 연구자료집 제작 30,000,000원 30,000

기타보상금(11-2112-122-301-11) 6,000

ㅇ문화유적지 표석문안 제작 6,000,000원 6,000

시설비(11-2112-220-401-01) 150,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ문화유적지 표석설치 150,000,000원*1식 150,000

0212 2002년 문화재 보수사업(자치구이전) 2,461,000 2,700,000 239,000

1,293,720 1,303,720(× ) (× ) 10,000(× )

자치단체자본보조(11-2112-210-403-01) 2,700,000

ㅇ문화재 보수(자치구이전) 2,700,000,000원 2,700,000

0213 문화재 안내판 신설,정비사업 177,150 173,110 -4,040

일반운영비(11-2112-122-201-01) 18,110

ㅇ문화재안내판 감수및 해설집 제작 18,110,000원 18,110

시설비(11-2112-220-401-01) 155,000

ㅇ문화재 안내판 신설 정비 155,000,000원*1식 155,000

0214 경희궁지 복원정비사업 1,400,000 1,970,000 570,000

시설비(11-2112-220-401-01) 1,962,575

ㅇ경희궁지 복원정비 1,962,575

.방공호철거 및 발굴 1,492,575,000원*1식 1,492,575

.관리동 등 설치 및 발굴 470,000,000원*1식 470,000

시설부대비(11-2112-220-401-03) 7,425

ㅇ경희궁지 복원 7,425,000원 7,425

0216 선희궁지 석축 복원공사 124,000 124,000

시설비(11-2112-220-401-01) 124,000

ㅇ선희궁지 석축복원공사 124,000,000원 124,000

0219 문화재 야간경관 조성 300,000 400,000 100,000

시설비(11-2112-220-401-01) 400,000

ㅇ문화재 야간 경관 조성(한옥마을, 망원정) 400,000,000원*1식 400,000

0220 풍납토성 복원비 98,065,000 16,920,000 -81,145,000

65,065,000(× ) -65,065,000(× )

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 100,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ소규모건축 발굴비 2,000,000원*50개소 100,000

시설비(11-2112-220-401-01) 16,820,000

ㅇ풍납토성 부지매입비 16,420,000,000원*1식 16,420,000

ㅇ토성정비 400,000,000원*1식 400,000

0221 서대문자연사박물관 건립 3,000,000 3,100,000 100,000

1,000,000 1,000,000(× ) (× )

자치단체자본보조(11-2112-210-403-01) 1,000,000

ㅇ서대문자연사박물관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000

자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 2,100,000

ㅇ서대문자연사박물관 건립지원 2,100,000,000원 2,100,000

0223 서울성곽터 일제조사 216,071 216,071

학술용역비(11-2112-220-207-01) 216,071

ㅇ서울성곽터 일제조사 학술용역 216,070,400원 216,071

0225 몽촌역사관및수혈거주지 관리 162,786 162,786

시설비(11-2112-220-401-01) 162,786

ㅇ몽촌역사관 및 수혈지 시설보수 162,786,000원 162,786

0226 역사유적 사료발굴 보존사업 지원 200,000 200,000

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 200,000

ㅇ역사유적 사료발굴 지원 200,000,000원 200,000

0236 서울문화재 기록물제작 606,000 266,000 -340,000

일반운영비(11-2112-122-201-01) 266,000

ㅇ서울문화재기록물제작 266,000,000원 266,000

0238 문화재위원회 운영 22,400 22,400

일반운영비(11-2112-122-201-01) 22,400

ㅇ문화재위원회 운영 22,400

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.위원회 회의 14,000,000원 14,000

.자료 조사 8,400,000원 8,400

0240 문화재 및 보호구역 현황 측량 108,613 108,613

일반운영비(11-2112-220-201-01) 108,613

ㅇ일반운영비 108,613,000원*1식 108,613

0242 구암서원 복원·정비 2,000,000 2,000,000

자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 2,000,000

ㅇ토지매입비,설계비,공사비 등 2,000,000,000원 2,000,000

0243 암사동 선사주거지 복원 정비 2,658,500 2,658,500

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 217,500

ㅇ선사주거지 발굴비 등 217,500,000원 217,500

시설비(11-2112-220-401-01) 2,441,000

ㅇ토지매입비 2,441,000,000원 2,441,000

0244 서대문형무소 역사관 체험실 설치 900,000 900,000

자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 900,000

ㅇ역사관 체험관 설치 900,000,000원 900,000

0246 문화재 보존·관리 제도 개선 연구 100,000 100,000

학술용역비(11-2112-220-207-01) 100,000

ㅇ문화재 보존관리를 위한 종합적인 검토용역 100,000,000원 100,000

0417 서울역사박물관전시공사 16,345,000 2,567,000 -13,778,000

시설비(11-2117-220-401-01) 2,556,000

ㅇ역사박물관 전시공사 시설비 2,117,000,000원 2,117,000

ㅇ박물관 주변 진입로 정비 등 439,000,000원 439,000

감리비(11-2117-220-401-02) 8,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ진입로 정비 등 관련 감리 8,000,000원 8,000

시설부대비(11-2117-220-401-03) 3,000

ㅇ진입로 정비 등 관련 부대비 3,000,000원 3,000

6201 서울역사박물관개관식 및 문화행사 75,000 200,000 125,000

민간행사보조위탁(11-2117-122-307-04) 200,000

ㅇ개관식및문화행사 200,000,000원 200,000

6202 박물관전시유물구입 5,000,000 3,044,999 -1,955,001

일반운영비(11-2117-122-201-01) 44,999

ㅇ유물평가위원수당 200,000원*5명*10분야*4회 40,000

ㅇ유물구입신문공고료 35,500원*4단*8*4개사*1.1 4,999

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 3,000,000

ㅇ시립박물관 전시유물구입 3,000,000,000 3,000,000

6203 박물관유물기증사례 500,000 305,000 -195,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 5,000

ㅇ기증증서및감사패 100,000원*50회 5,000

기타보상금(11-2117-122-301-11) 300,000

ㅇ유물기증사례비 1,500,000,000원*1식*0.2 300,000

6204 문화유적지표조사사업 50,000 73,070 23,070

일반운영비(11-2117-122-201-01) 42,120

ㅇ조사용품구입 42,120,000원*1식 42,120

국내여비(11-2117-122-202-01) 1,800

ㅇ현지조사출장여비 10,000원*2명*90일 1,800

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 19,350

ㅇ문화유적지표조사 인부임 19,350

.특별인부 52,000원*90일*2명 9,360

.일반인부 37,000원*90일*3명 9,990

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 9,800

ㅇ문화유적지표조사 장비구입 9,800,000원*1식 9,800

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6208 PR 대행용역사업 369,000 369,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 369,000

ㅇPR대행용역(2단계) 369,000,000원*1식 369,000

6209 국제학술 심포지움 개최 47,962 47,962

일반운영비(11-2117-122-201-01) 33,116

ㅇ자료집발간, 원고료 및 번역료 등 13,466,000원 13,466

ㅇ현판,초청장 등 8,900,000원 8,900

ㅇ일반 행사비 등 2,200,000원 2,200

ㅇ통역 및 번역료 8,550,000원 8,550

외빈초청여비(11-2117-122-202-04) 11,346

ㅇ외빈초청여비 11,346,000원 11,346

행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 3,500

ㅇ사회자,발표자,토론자 강연료 3,500,000원 3,500

6210 2002월드컵개최기념특별전 100,000 260,420 160,420

일반운영비(11-2117-122-201-01) 241,520

ㅇ전시유물관련 경비 241,520,000원*1식 241,520

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 18,900

ㅇ전시준비보조원일반인부임 35,000원*6명*90일 18,900

6211 홍보물 제작 83,630 83,630

일반운영비(11-2117-122-201-01) 83,630

ㅇ홍보물발송 5,000기관*2회*1,000원 10,000

ㅇ홍보인쇄물제작 73,630,000원*1식 73,630

6212 행정사무시스템 운영관리 48,630 48,630

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 48,630

ㅇ다기능사무기기구매 42,680,000원*1식 42,680

ㅇ사무집기구매 5,950,000원*1식 5,950

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6214 박물관 사회교육 23,000 137,983 114,983

일반운영비(11-2117-122-201-01) 101,648

ㅇ어린이및성인,청소년대상교육 101,648

.전통문화체험교실 48,169,800원 48,170

.어린이역사탐방교실 30,561,600원 30,562

.박물관전통문화체험교실 10,495,000원 10,495

.가족체험교실 12,420,800원 12,421

시설비(11-2117-220-401-01) 16,320

ㅇ강당의자보조시설설치 16,320,000원*1식 16,320

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 20,015

ㅇ교육실설치 20,015,000원*1식 20,015

6215 홍보 도우미 운영 24,000 24,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 24,000

ㅇ홍보도우미 운영 80,000원*5명*60일 24,000

6216 상설전시장 유지 운영 127,370 127,370

일반운영비(11-2117-122-201-01) 105,950

ㅇ전시물보수유지비 19,250,000원*1식 19,250

ㅇ유물운송포장비 86,700,000원*1식 86,700

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 17,500

ㅇ일시사역인부임 17,500,000원 17,500

자산및물품취득비(11-2117-122-405-01) 3,920

ㅇ전시유물관리용품 3,920,000원*1식 3,920

6219 기증기탁실 전시 74,100 74,100

일반운영비(11-2117-122-201-01) 39,000

ㅇ전시보조물제작 29,000,000원*1식 29,000

ㅇ전시설명자료제작 8,000,000원*1식 8,000

ㅇ전시자문위원수당 50,000원*10인*5회*80% 2,000

재료비(11-2117-122-206-01) 1,500

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ전시용품구입 1,500,000원*1식 1,500

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 3,600

ㅇ 전시보조인부임 30,000원*120명 3,600

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 30,000

ㅇ전시기자재구입 5,000,000원*1식 5,000

ㅇ진열장제작 2,500,000원*10식 25,000

6222 보존과학실 운영 285,600 285,600

일반운영비(11-2117-122-201-01) 120,700

ㅇ유물수리복원 70,000,000원*1식 70,000

ㅇ수장고 훈증 및 훈증고 운영 46,000,000원*1식 46,000

ㅇ장비유지관리 4,700,000원*1식 4,700

재료비(11-2117-122-206-01) 15,900

ㅇ응급성소모성시약 등 70,000원*30종*4회 8,400

ㅇ공구셋등 소도구 100,000원*25종*3회 7,500

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 149,000

ㅇ방독면 구입 200,000원*10개 2,000

ㅇ생물현미경외 7종구입 147,000,000원*1식 147,000

6223 소장유물 관리 등 374,800 374,800

일반운영비(11-2117-122-201-01) 299,000

ㅇ소장유물관리용품구매 121,000,000원*1식 121,000

ㅇ소장유물보존용품구매 41,000,000원*1식 41,000

ㅇ소장유물보험료 84,000,000원*1식 84,000

ㅇ소장유물도록발간 53,000,000원*1식 53,000

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 42,000

ㅇ유물정리인부임 35,000원*4인*200일 28,000

ㅇ자료입력인부임 35,000원*2인*200일 14,000

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 33,800

ㅇ사진실장비구입 28,500,000원*1식 28,500

ㅇ소장유물전산화장비구입 5,300,000원*1식 5,300

6224 운현궁 유물정리사업 57,600 57,600

일반운영비(11-2117-122-201-01) 43,600

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ운현궁유물평가위원수당 300,000원*3인*2개분야*5회 9,000

ㅇ유물사진촬영용품및인화비 27,100,000원*1식 27,100

ㅇ사진소모품구입 2,500,000원*1식 2,500

ㅇ유물정리재료비 5,000,000원*1식 5,000

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 14,000

ㅇ운현궁유물정리인부임 35,000원*2인*200일 14,000

6226 자원봉사자 운영 60,000 60,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 17,000

ㅇ교육실시 17,000,000원*1식 17,000

행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 43,000

ㅇ자원봉사자 교통비 등 43,000,000원 43,000

6227 도서실 운영 24,320 24,320

일반운영비(11-2117-122-201-01) 2,370

ㅇ도서정리용소모품구입 2,370,000원 2,370

도서구입비(11-2117-220-405-02) 21,950

ㅇ도서자료 구입 등 21,950,000원 21,950

6231 지도로 보는 옛서울 기획전 93,305 93,305

일반운영비(11-2117-122-201-01) 87,005

ㅇ전시물, 도록 등 제작 87,005,000원*1식 87,005

일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 6,300

ㅇ전시준비 인부임 6,300,000원 6,300

6232 박물관 연구논문집 발간 15,500 15,500

일반운영비(11-2117-122-201-01) 15,500

ㅇ원고료 등 15,500,000원 15,500

6233 개관준비위원회 운영 12,000 12,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 12,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ전체회의 50,000원*20인*6회 6,000

ㅇ분과위원회 50,000원*10인*6회*2개분과 6,000

6234 박물관 백서 발간 74,500 74,500

일반운영비(11-2117-122-201-01) 74,500

ㅇ박물관백서제작 74,500,000원*1식 74,500

6236 냉,난방 보완사업 17,640 17,640

시설비(11-2117-220-401-01) 17,640

ㅇ휀코일유닛설치 5,040,000원*1식 5,040

ㅇ헷다설치 등 12,600,000원*1식 12,600

6237 외벽청소 사업 14,876 14,876

일반운영비(11-2117-122-201-01) 14,876

ㅇ건물외벽청소 14,876,000원*1식 14,876

6238 부대시설 확충 10,440 10,440

자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 10,440

ㅇ부대시설확충 10,440,000원*1식 10,440

6241 2002 서울발굴 유물특별전 73,000 73,000

일반운영비(11-2117-122-201-01) 70,000

ㅇ전시매체,도록 제작 등 70,000,000원 70,000

행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 3,000

ㅇ발표 및 토론자 300,000원*10명 3,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

전통문화 프로그램 활성화성과목표 : 2,340,459 2,926,014 585,555

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

무형문화재 지원/ 발굴 종목수 지원 / 발굴지정 실적 확인28명/27종목 31명/30종목 34명/33종목

전통문화프로그램 관람시민수 관람시민수1,127명 1,230명 1,330명

전통문화프로그램 관람시민만족도 관람시민 만족도 조사65% 70% 73%

58,000 6,800(× (× ) -51,200(× ))

0201 남산골 한옥마을 위탁운영 671,772 796,107 124,335

민간위탁금(11-2112-220-307-05) 721,107

ㅇ남산골 한옥마을 위탁운영 721,107,000원 721,107

시설비(11-2112-220-401-01) 75,000

ㅇ한옥마을시설보완 75,000

.전통공예관 등 전시대 제작 35,000,000원 35,000

.공연무대 제작 30,000,000원 30,000

.전통정원 편익시설물 정비 10,000,000원 10,000

0202 운현궁 위탁운영 522,746 846,727 323,981

50,000(× ) -50,000(× )

민간위탁금(11-2112-220-307-05) 524,727

ㅇ운현궁 위탁운영 524,727,000원 524,727

시설비(11-2112-220-401-01) 322,000

ㅇ운현궁 시설보완 322,000

.축대 및 이로당 대문 297,000,000원 297,000

.장석 및 문살보수 20,000,000원 20,000

.화장실 개보수 등 5,000,000원 5,000

0203 서울놀이마당 운영 339,941 375,420 35,479

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 355,420

ㅇ서울놀이마당 위탁운영 335,420,000원 335,420

ㅇ돔 공연장 조성 타당성 조사 20,000,000원 20,000

자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 20,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ서울놀이마당(스탠드 보수) 20,000,000원 20,000

0206 서울시지정 무형문화재 전승보호 431,000 521,100 90,100

일반운영비(11-2112-122-201-01) 18,000

ㅇ지정자료집 원고 작성 등 18,000,000원 18,000

기타보상금(11-2112-122-301-11) 503,100

ㅇ무형문화재 전승보호 503,100,000원 503,100

0229 한국민속예술축제및청소년민속예술제참가 135,000 146,660 11,660

8,000 6,800(× ) (× ) -1,200(× )

행사실비보상금(11-2112-122-301-09) 134,660

ㅇ한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제참가

134,660

.한국민속예술축제 126,040,000원 126,040

.전국청소년민속예술제 8,620,000원 8,620

일반운영비(11-2112-210-201-01) 12,000

ㅇ전국 민속예술제및 청소년민속예술제 12,000

.전국 민속예술경연대회 8,200,000원 8,200

.전국청소년 민속예술제 3,800,000원 3,800

0241 보신각 타종행사 50,000 50,000

민간위탁금(11-2112-220-307-05) 50,000

ㅇ보신각종 타종행사 50,000,000원 50,000

0305 서울단오 민속축제 190,000 190,000

민간위탁금(11-2112-220-307-05) 170,000

ㅇ서울단오 민속대축제 170,000,000원 170,000

자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 20,000

ㅇ서울단오 민속축제 지원 20,000,000원 20,000

전략목표 : 다시 찾고싶은 관광도시 만들기 4,846,186 6,360,664 1,514,478

379,000 52,000(× ) (× ) -327,000(× )

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

매력적인 관광자원의 개발성과목표 : 3,382,726 4,014,489 631,763

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

왕궁수문장 교대의식 관람자수 관람자 수 확인1,500명/일 2,500명/일 2,600명/일

City tour 버스 이용자수 이용자 수 확인250명/일 350명/일 400명/일

관광기념품 개발품목수 개발실적 확인30점 35점 40점

외국인 관광객 유치 인원수 관광객수 확인465만명/1년 520만명/1년 530만명/년

계획대비 민박 확보 참여가구수 참여가구수 확인2,000가구 2,500가구

월드인지정 및 육성지원 업소수 업소 수 확인400개소 420개소

월드인 이용자 만족도 이용자 설문조사70%

260,000(× -260,000(× ))

0501 시티투어 운영지원 및 확대시행 928,650 2,119,180 1,190,530

200,000(× ) -200,000(× )

일반운영비(11-2113-122-201-01) 90,000

ㅇ시티투어운영 홍보비(가이드북 제작) 90,000,000원*1식 90,000

민간경상보조(11-2113-220-307-02) 2,029,180

ㅇ시티투어 운영업체지원 2,029,180

.1.2코스 운영업체 지원 1,075,790,000원 1,075,790

.3코스 확대시행 461,890,000원 461,890

.버스 및 부대시설 개선 491,500,000원 491,500

0502 왕궁수문장 교대의식 재현 1,374,576 998,029 -376,547

50,000(× ) -50,000(× )

공익근무요원보상금(11-2113-122-301-08) 153,584

ㅇ공익근무요원 보상금 153,583,200원 153,584

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 844,445

ㅇ왕궁수문장교대 및 수위의식 844,445,000원*1식 844,445

0506 사진 공모전 70,000 70,000

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 70,000

ㅇ서울관광사진공모전 70,000,000원*1식 70,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0507 민관합동 민박가구 운영 20,000 64,000 44,000

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 64,000

ㅇ민.관합동 민박가구 운영 64,000,000원*1식 64,000

0509 관광종사원 서비스 우수사례 발표회 22,000 22,000

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 22,000

ㅇ관광종사원서비스 우수사례발표회 22,000,000원*1식 22,000

0511 서울문화관광기념품 개발 및 전시회 개최 353,000 378,000 25,000

10,000(× ) -10,000(× )

일반운영비(11-2113-220-201-01) 30,000

ㅇ외국인 설문조사 및 자문단 운영 30,000,000원 30,000

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 348,000

ㅇ서울문화관광기념품 개발 및 전시회 개최 328,000,000원 328,000

ㅇ한국수공예협회 전시회 지원 20,000,000원 20,000

0519 이태원 관광특구 육성사업 지원 36,500 10,000 -26,500

자치단체경상보조(11-2113-220-308-01) 10,000

ㅇ그랜드세일축제 지원(용산) 10,000,000원 10,000

0521 특화관광상품 개발 및 DB구축 용역 150,000 150,000

학술용역비(11-2113-220-207-01) 150,000

ㅇ특화상품개발 및 DB구축 용역 150,000,000원 150,000

0526 월드컵 숙박시설 홍보지원 308,000 203,280 -104,720

일반운영비(11-2113-122-201-01) 203,280

ㅇ외국인 안내문 제작 400원*53,200부 21,280

ㅇ홍보비치대 80,000원*500개 40,000

ㅇ숙박시설 종합책자 제작 100,000,000원 100,000

ㅇ월드인 표지판 400,000원*80개소 32,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ유도간판 수정 보완 100,000원*100개소 10,000

관광홍보 및 안내강화성과목표 : 1,463,460 2,346,175 882,715

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

관광안내소 설치수/이용자수/만족도 설치수 확인 및 이용자수 확인,이용자만족도 조사7/26만명/65 9/30만명/70 9/30만명/72

서울문화관광홈페이지 이용자수 이용자수 확인30만명 50만명 180만명

국내외 관광교역전 참가홍보 회수 참가홍보실적 확인국내3회, 해외4회 국내4회, 해외6회 국내4회, 해외6회

국제공항에 홍보라이트 박스 설치수 설치수 확인4개소 6개소 6개소

팸투어참가국 및 인원수 참가국 및 인원수 확인12개국 44명 14개국 60명 14개국 60명

119,000 52,000(× (× ) -67,000(× ))

0504 국제공항내 라이트박스 광고 430,000 1,040,000 610,000

일반운영비(11-2113-122-201-01) 1,040,000

ㅇ국제공항내 라이트박스 광고 1,040,000

.광고안 기획, 필름제작 5,000,000원*6회 30,000

.광고 게재료 1,010,000

-국내공항 120,000,000원*2개소 240,000

-일본공항 120,000,000원*1개소 120,000

-중국공항 250,000,000원*1개소 250,000

-신규설치(싱가폴, 드골) 200,000,000원*2개소 400,000

0505 국제관광기구 협력증진 10,000 7,000 -3,000

국제부담금(11-2113-421-310-02) 7,000

ㅇPATA,ASTA 회비 7,000

.연회비 5,000,000원*1식 5,000

.등록비 2,000,000원*1식 2,000

0508 관광안내소 시설확충 및 서비스 개선 244,100 664,325 420,225

50,000(× ) -50,000(× )

일반운영비(11-2113-122-201-01) 262,469

ㅇ안내소 임차료 60,985,000원 60,985

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ월드컵 기간중 임시안내소 운영 174,172,000원 174,172

ㅇ안내원 유니폼 제작 150,000원*11명*2회*2벌 6,600

ㅇ인터넷전용회선 및 모뎀 이용료 20,712,000원 20,712

일시사역인부임(11-2113-122-206-02) 120,000

ㅇ특수언어 통역도우미 120,000,000원 120,000

행사실비보상금(11-2113-122-301-09) 39,000

ㅇ관광안내 자원봉사자 교통비 등 39,000,000원 39,000

시설비(11-2113-220-401-01) 196,056

ㅇ관광안내소 설치 등 196,056,000천원 196,056

자산및물품취득비(11-2113-220-405-01) 46,800

ㅇ관광안내소 시설확충 물품 구입 46,800,000원 46,800

0510 새서울 자원봉사 활동지원 66,560 150,850 84,290

행사실비보상금(11-2113-122-301-09) 150,850

ㅇ안내소 자원봉사자 활동지원 150,850,000천원 150,850

0512 민족의 젖줄 한강700리 제작 30,000 20,000 -10,000

10,000(× ) -10,000(× )

자치단체부담금(11-2113-122-308-05) 20,000

ㅇ민족의 젖줄 한강700리 제작 20,000,000원*1식 20,000

0513 팸투어 실시 100,000 150,000 50,000

민간위탁금(11-2113-220-307-05) 150,000

ㅇ서울관광 팸투어 추진 75,000,000원*2회 150,000

0528 국내외 관광교역전 참가 150,000 210,000 60,000

일반운영비(11-2113-122-201-01) 200,000

ㅇ홍보부스 설치운영 200,000,000원*1식 200,000

일시사역인부임(11-2113-122-206-02) 10,000

ㅇ통역 도우미 10,000,000원 10,000

0530 동대문종합관광안내소 운영 78,000 104,000 26,000

39,000 52,000(× ) (× ) 13,000(× )

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

일반운영비(11-2113-210-201-01) 25,000

ㅇ동대문종합관광안내소 운영 25,000,000원*1식 25,000

행사실비보상금(11-2113-210-301-09) 79,000

ㅇ동대문종합관광안내소 운영 79,000,000원 79,000

전략목표 : 청소년 문화와 체육진흥을 통한 건강한 도시 만들기

84,744,950 118,908,982 34,164,032

3,735,775 5,075,984(× ) (× ) 1,340,209(× )

청소년 문화공간 확충 및 운영 효율화성과목표 : 40,133,437 44,243,973 4,110,536

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

청소년 수련시설 건립 개소수 수련시설 건립실적 확인14개소 18개소 19개소

청소년수련시설 청소년이용율(이용자수/이용자만족도) 수련시설 이용자 확인 및 이용자 만족도 조사55천명/65% 65천명/70% 68천명/72%

2,836,260 4,294,260(× (× ) 1,458,000(× ))

0701 시립청소년특화시설 위탁운영 지원 5,687,716 6,907,109 1,219,393

112,260 194,260(× ) (× ) 82,000(× )

일반운영비(11-2114-122-201-01) 284,460

ㅇ 청소년문화교류센터 임대료 23,705,000원*12월 284,460

민간위탁금(11-2114-210-307-05) 1,567,313

ㅇ청소년종합상담실 운영(1개소) 396,581,000원 396,581

ㅇ가출청소년쉼터 운영(2개소) 947,054,000원 947,054

ㅇ청소년자원봉사센터 223,678,000원 223,678

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 5,055,336

ㅇ청소년특화시설위탁운영 5,055,336

.근로청소년복지관 1,569,022,000원 1,569,022

.청소년정보문화센터 1,180,934,000원 1,180,934

.청소년직업체험센터 1,396,403,000원 1,396,403

.청소년성문화센터 332,813,000원 332,813

.청소년문화교류센터 576,164,000원 576,164

0702 시립청소년수련관 위탁운영 지원 3,519,018 3,622,864 103,846

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 3,622,864

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ청소년수련시설 위탁운영 3,622,864

.보라매청소년수련관 1,025,443,000원 1,025,443

.서울청소년수련관 791,469,000원 791,469

.중랑청소년수련관 1,290,318,000원 1,290,318

.목동청소년수련관 265,634,000원 265,634

.강북청소년수련관 250,000,000원 250,000

0705 시립청소년특화시설 기능보강사업 766,885 766,885

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 766,885

ㅇ시립청소년특화시설 기능보강 766,885

.근로청소년복지관 413,000,000원 413,000

.청소년정보문화센터 88,000,000원 88,000

.구로청소년쉼터 95,000,000원 95,000

.신림청소년쉼터 50,000,000원 50,000

.청소년종합상담실 80,000,000원 80,000

.청소년성문화센터 40,885,000원 40,885

0706 시립청소년수련관 시설 기능보강사업 704,826 704,826

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 704,826

ㅇ시립청소년수련관 시설 기능보강 704,826

.중랑청소년수련관 178,051,000원 178,051

.목동청소년수련관 115,775,000원 115,775

.보라매청소년수련관 37,000,000원 37,000

.문래청소년수련관 64,000,000원 64,000

.노원청소년수련관 140,000,000원 140,000

.서울청소년수련관 170,000,000원 170,000

0708 청소년수련관집기, 비품 구입 2,400,000 2,400,000

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 2,400,000

ㅇ청소년수련관 집기 비품 구입 2,400,000

.은평,구로,성북,동대문청소년수련관 600000000원*4개소 2,400,000

0716 청소년서바이벌게임장 운영 1,421,168 1,597,089 175,921

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 1,455,989

ㅇ청소년 서바이벌게임장 운영 1,455,989

.미금게임장 740,028,000원 740,028

.용산게임장 715,961,000원 715,961

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 141,100

ㅇ청소년 서바이벌게임장 141,100

.미금게임장 35,800,000원 35,800

.용산 게임장 105,300,000원 105,300

0721 서울유스테크 운영 지원 134,400 163,200 28,800

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 86,400

ㅇ서울유스테크운영 지원 86,400,000원 86,400

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 76,800

ㅇ서울유스테크운영 지원 76,800,000원 76,800

0723 청소년서바이벌게임장 설치 1,963,000 1,963,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 877,000

ㅇ청소년서바이벌 게임장 설치 877,000,000원 877,000

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 1,086,000

ㅇ청소년서바이벌게임장 추가설치 1,086,000

.장비구입비 187,000,000원 187,000

.시설공사비 899,000,000원 899,000

0911 청소년종합정보지발간 사업 200,000 200,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 200,000

ㅇ청소년종합정보지 발간 200,000,000원 200,000

2301 서대문청소년수련관 건립 3,750,000 1,215,000 -2,535,000

750,000 1,100,000(× ) (× ) 350,000(× )

시설비(11-2114-210-401-01) 1,100,000

ㅇ서대문청소년수련관 건립 1,100,000,000원 1,100,000

감리비(11-2114-220-401-02) 100,000

ㅇ서대문청소년수련관 건립 100,000,000원 100,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설부대비(11-2114-220-401-03) 15,000

ㅇ서대문청소년수련관 건립 15,000,000원 15,000

2302 강북청소년수련관 건립 245,000 245,000

시설비(11-2114-220-401-01) 245,000

ㅇ강북청소년수련관 건립(부지매입비) 245,000,000원*1식 245,000

2304 동대문청소년수련관 건립 3,343,800 3,213,000 -130,800

시설비(11-2114-220-401-01) 2,803,000

ㅇ동대문 청소년수련관 건립 2,803,000,000원*1식 2,803,000

시설부대비(11-2114-220-401-03) 10,000

ㅇ동대문청소년수련관 건립 10,000,000원*1식 10,000

민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 400,000

ㅇ디지털미디어센터 설치 400,000,000원 400,000

2306 성북청소년수련관 건립 3,319,000 3,527,000 208,000

시설비(11-2114-220-401-01) 3,440,000

ㅇ성북 청소년수련관 건립 3,440,000,000원*1식 3,440,000

감리비(11-2114-220-401-02) 81,000

ㅇ성북청소년수련관 건립 81,000,000원 81,000

시설부대비(11-2114-220-401-03) 6,000

ㅇ성북청소년수련관 건립 6,000,000원*1식 6,000

2308 중랑(용마)청소년수련관 건립 1,500,000 800,000 -700,000

800,000(× ) 800,000(× )

시설비(11-2114-210-401-01) 790,000

ㅇ중랑청소년수련관 건립(설계비) 350,000,000원 350,000

ㅇ중랑청소년수련관 건립(시설비) 440,000,000원 440,000

시설부대비(11-2114-210-401-03) 10,000

ㅇ중랑청소년수련관 건립 10,000,000원 10,000

2321 광진청소년수련관 건립 6,360,000 6,360,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설비(11-2114-220-401-01) 6,350,000

ㅇ광진청소년수련관 건립 6,350,000

.부지매입비 6,000,000,000원 6,000,000

.설계비 350,000,000원 350,000

시설부대비(11-2114-220-401-03) 10,000

ㅇ광진청소년수련관 건립 10,000,000원 10,000

2322 금천청소년수련관 건립 300,000 5,334,000 5,034,000

800,000(× ) 800,000(× )

시설비(11-2114-210-401-01) 5,030,000

ㅇ금천청소년수련관 건립 5,030,000,000원*1식 5,030,000

감리비(11-2114-210-401-02) 286,000

ㅇ금천청소년수련관 건립 286,000,000원*1식 286,000

시설부대비(11-2114-210-401-03) 18,000

ㅇ금천청소년수련관 건립 18,000,000원 18,000

2324 용산 청소년수련관 건립 1,300,000 600,000 -700,000

1,000,000(× ) -1,000,000(× )

자치단체자본보조(11-2114-220-403-01) 600,000

ㅇ용산청소년수련관 건립 지원 600,000,000원 600,000

2328 성동청소년수련관 건립 3,547,000 3,547,000

800,000(× ) 800,000(× )

시설비(11-2114-210-401-01) 3,440,000

ㅇ성동청소년수련관 건립 3,440,000,000원 3,440,000

감리비(11-2114-210-401-02) 91,000

ㅇ성동청소년수련관 건립 91,000,000원 91,000

시설부대비(11-2114-210-401-03) 16,000

ㅇ성동청소년수련관 건립 16,000,000원 16,000

2500 작은 지역청소년문화센터 건립 1,078,000 1,078,000

600,000(× ) 600,000(× )

자치단체자본보조(11-2114-210-403-01) 600,000

ㅇ작은 지역청소년문화센터 건립 200,000,000원*3개소 600,000

자치단체자본보조(11-2114-220-403-01) 478,000

ㅇ작은지역청소년문화센터 건립 지원 478,000,000원*1개소 478,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

다양한 청소년 프로그램 시행성과목표 : 2,700,975 2,848,555 147,580

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

청소년 서바이벌 게임 이용자 수 서바이벌게임장 이용자수 확인30,600명 32,000명 32,600명

청소년 프로그램 참여자 수 프로그램별 청소년 참여수 확인32천명 40천명 45천명

10,000 10,000(× (× ))

0903 청소년전용광장 운영 381,000 385,480 4,480

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 385,480

ㅇ청소년전용광장 운영(7개소) 385,480,000원 385,480

0904 이동청소년수련광장운영 369,000 369,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 369,000

ㅇ이동청소년수련광장 운영 369,000,000원 369,000

0905 어린이날 기념행사 20,000 14,100 -5,900

행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 14,100

ㅇ어린이날 축하선물 14,100,000원 14,100

0906 성년의날 기념행사 97,000 96,000 -1,000

일반운영비(11-2114-122-201-01) 70,000

ㅇ성년축하서한문 발송 70,000,000원 70,000

행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 6,000

ㅇ성년의날 축하선물 6,000,000원 6,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 20,000

ㅇ성년의 날 축하공연 20,000,000원 20,000

0907 서울어린이,청소년상,청소년지도상 시상 100,900 100,900

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

일반운영비(11-2114-122-201-01) 24,000

ㅇ서울어린이·청소년·청소년지도상 시상 24,000

.서울 어린이·청소년상(트로피) 160,000원*100명 16,000

.청소년지도상(상패) 200,000원*15명 3,000

.추천심사 안내서 등 2,000,000원*1식 2,000

.상장 6,000원*500명 3,000

행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 26,200

ㅇ서울어린이·청소년·청소년지도상 시상 26,200

.청소년지도상 부상 200,000원*15명 3,000

.어린이상.청소년상.청소년지도자상 심사수당

7,200

-부문별 50,000원*3명*4시간*6부문 3,600

-종합 50,000원*3명*4시간*6부문 3,600

.모범어린이및 소년상(표창) 부상 16,000,000원 16,000

기타보상금(11-2114-122-301-11) 50,700

ㅇ서울어린이.청소년상시상금 50,700

.나라사랑상 3,000,000원*1명 3,000

.대상 1,500,000원*3명 4,500

.본상 13,200,000원*1식 13,200

.장려상 30,000,000원*1식 30,000

0908 청소년 문화.수련활동 지원 807,000 964,000 157,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 764,000

ㅇ청소년 문화.수련활동 764,000,000원 764,000

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 200,000

ㅇ청소년 문화.수련활동 지원 8,000,000원*25개구 200,000

0910 어려운 청소년자연체험활동 13,000 13,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 13,000

ㅇ어려운청소년 자연체험활동 13,000,000원 13,000

0912 청소년 한문.예절교실 운영 345,000 345,000

일반운영비(11-2114-122-201-01) 82,500

ㅇ청소년 한문예절교실 교육교재 82,500,000원 82,500

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 262,500

ㅇ청소년한문.예절교실 운영 262,500

.강사료 172,500,000원 172,500

.운영비 지원 90,000,000원 90,000

0913 청소년 국제교류사업 70,000 150,000 80,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 150,000

ㅇ청소년국제교류사업 150,000,000원 150,000

0914 청소년어울마당운영지원 200,000 200,000

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 200,000

ㅇ청소년어울마당 운영 지원 200,000,000원 200,000

0918 청소년인성교육 프로그램운영 100,000 120,000 20,000

10,000 10,000(× ) (× )

민간위탁금(11-2114-210-307-05) 120,000

ㅇ청소년인성교육 프로그램 운영 120,000,000원 120,000

0919 청소년 한강역사 문화 탐사 15,000 15,000

자치단체부담금(11-2114-220-308-05) 15,000

ㅇ청소년 한강역사문화 탐사 15,000,000원 15,000

0924 어린이 서울그리기 31,075 31,075

일반운영비(11-2114-122-201-01) 18,875

ㅇ어린이 서울그리기 18,875

.도록제작 13,000원*1,000부 13,000

.상장 5,500원*250명 1,375

.전시작품 표구제작 등 30,000원*150명 4,500

행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 12,200

ㅇ어린이 서울그리기 12,200

.심사위원수당 50,000원*4시간*6명 1,200

.부상 40,000원*250명 10,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.전시장관리 등 1,000,000원 1,000

0930 청소년프로그램 시민공모 22,000 25,000 3,000

일반운영비(11-2114-122-201-01) 8,600

ㅇ청소년 프로그램공모 인쇄비 등 8,600,000원 8,600

행사실비보상금(11-2114-220-301-09) 2,400

ㅇ청소년 프로그램공모 심의위원 보상 3명*8회*100,000원 2,400

기타보상금(11-2114-220-301-11) 14,000

ㅇ청소년 프로그램 공모 시상금 14,000,000원 14,000

0935 청소년시설 연합프로그램 개최 지원 20,000 20,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 20,000

ㅇ청소년시설연합 프로그램 개최지원 20,000,000원 20,000

청소년 보호 강화성과목표 : 1,862,000 1,982,000 120,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

시민단체 유해환경 참여 단체수 참여단체수 확인57개 단체 61개 단체 61개 단체

어려운청소년 자립지원 인원 지원자 수 확인500명 800명 1,000명

0803 문제청소년교화,선도프로그램 144,000 144,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 144,000

ㅇ문제청소년 교화.선도프로그램 운영 144,000,000원 144,000

0804 시민단체 청소년유해환경감시단 운영 300,000 300,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 132,000

ㅇ시민단체청소년유해환경 감시단운영 132,000,000원 132,000

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 168,000

ㅇ시민단체유해환경감시단운영(장려사업)지원 168,000,000원 168,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0807 청소년야간공부방운영지원 386,000 410,000 24,000

자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 410,000

ㅇ청소년야간공부방 운영 지원 410,000

.A급 13,800,000원*18개소*1/2 124,200

.B급 8,600,000원*51개소*1/2 219,300

.C급 6,650,000원*20개소*1/2 66,500

0809 청소년지도위원 연수 8,000 18,000 10,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 18,000

ㅇ청소년지도위원 연수 18,000,000원 18,000

0810 청소년유해환경정화활동사업 지원 600,000 500,000 -100,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 500,000

ㅇ청소년 유해환경 정화활동 사업지원(자녀안심서울협의회)

500,000,000원 500,000

0909 근로청소년체육대회 10,000 10,000

민간경상보조(11-2114-220-307-02) 10,000

ㅇ근로청소년체육대회 지원 10,000,000원 10,000

0927 청소년 대안교육지원사업 시범운영 300,000 600,000 300,000

민간위탁금(11-2114-220-307-05) 600,000

ㅇ청소년 대안교육지원사업 시범운영 600,000,000원*1식 600,000

시민체육공간 확충 및 운영 효율화성과목표 : 32,028,844 59,880,355 27,851,511

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

자치구 체육센터 건립 개소수 건립 실적 확인19개소 21개소 23개소

경기장 가동률 가동율 조사51% 53% 55%

체육시설내 공원공간 확충개소수 공원 확충실적 확인2개소 2개소 3개소

0102 시립창동운동장 조성 및 문화체육센터 건립 1,500,000 5,600,000 4,100,000

시설비(11-2121-220-401-01) 5,330,000

ㅇ창동운동장 조성 5,330,000

.설계비 30,000,000원 30,000

.시설비 5,300,000,000원 5,300,000

감리비(11-2121-220-401-02) 250,000

ㅇ창동운동장 개발 감리비 250,000,000원 250,000

시설부대비(11-2121-220-401-03) 20,000

ㅇ창동운동장 조성 시설부대비 20,000,000원*1식 20,000

0105 청소년선호시설 설치 150,000 90,000 -60,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 90,000

ㅇ청소년선호체육시설 설치 90,000,000원 90,000

0109 서울월드컵경기장 위탁운영비 지원 8,200,000 8,200,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 6,400,000

ㅇ서울월드컵경기장 위탁운영비 지원 6,400,000,000원 6,400,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,800,000

ㅇ구민체육센터 건립 지원 1,800,000,000원 1,800,000

0221 체육진흥기금 조성 5,000,000 5,000,000

기금전출금(11-2121-421-702-01) 5,000,000

ㅇ체육진흥기금 조성 5,000,000,000원 5,000,000

2331 문정고교 복합시설 건립 500,000 500,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 500,000

ㅇ문정고교 복합시설 건립 지원 500,000,000원 500,000

2332 청운초등학교 복합시설 건립 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000

ㅇ청운초등학교 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000

2333 서남하수처리장내 체육시설 건립 1,300,000 1,300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,300,000

ㅇ서남하수처리장내 체육시설 건립지원 1,300,000

.다목적 체육센터 250,000,000원 250,000

.실내 배드민턴장 1,050,000,000원 1,050,000

2334 아현중 복합시설 건립 1,100,000 1,100,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,100,000

ㅇ아현중 복합시설 건립지원 1,100,000,000원 1,100,000

2335 당현초등 복합시설 건립 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000

ㅇ당현초등 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000

2336 삼광초등 복합시설 건립 500,000 500,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 500,000

ㅇ삼광초등 복합시설 건립 지원 500,000,000원 500,000

2337 숭인중 복합시설 건립 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000

ㅇ숭인중 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

2338 가원초등 복합시설 건립 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000

ㅇ가원초등 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000

2339 여의도중 복합시설 건립 585,000 585,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 585,000

ㅇ여의도중 복합시설 건립 지원 585,000,000원 585,000

2340 서울산악문화센터 건립 1,000,000 1,000,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,000,000

ㅇ서울산악문화센터 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000

2401 동작 구민체육센터 건립 2,063,000 592,000 -1,471,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 592,000

ㅇ동작 구민체육센터 건립 592,000,000원 592,000

2402 영등포 구민체육센터 건립 600,000 800,000 200,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 800,000

ㅇ영등포 구민체육센터 건립 800,000,000원 800,000

2403 송파 구민체육센터 건립 376,000 1,477,000 1,101,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,477,000

ㅇ송파 구민체육센터 건립 1,477,000,000원 1,477,000

2405 강동 구민체육센터 건립 660,000 1,090,000 430,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,090,000

ㅇ강동 구민체육센터 건립 1,090,000,000원 1,090,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

2406 강북 구민체육센터 건립 1,236,000 2,557,000 1,321,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 2,557,000

ㅇ강북 구민체육센터 건립 2,557,000,000원 2,557,000

2409 은평구민체육센터 건립 2,000,000 2,000,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 2,000,000

ㅇ은평구민체육센터 건립 2,000,000,000원 2,000,000

2410 광진구민체육센터 건립 3,300,000 3,300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 3,300,000

ㅇ광진구민체육센터 건립 3,300,000,000원 3,300,000

2453 용산 다목적체육센터 건립 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000

ㅇ용산다목적체육센터 건립 300,000,000원 300,000

2454 동대문 다목적체육센터 건립 1,512,000 1,512,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,512,000

ㅇ동대문다목적체육센터 건립 1,512,000,000원 1,512,000

2455 사직 다목적체육센터 건립 400,000 400,000

자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 400,000

ㅇ다직 다목적체육센터 건립 400,000,000원 400,000

6202 뚝섬체육공원 위탁관리 1,000,000 1,176,125 176,125

민간위탁금(11-2122-220-307-05) 1,176,125

ㅇ뚝섬체육공원 위탁관리비 1,176,125,000원 1,176,125

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6203 시설물관리 물품구입 306,191 551,107 244,916

자산및물품취득비(11-2122-220-405-01) 551,107

ㅇ잠실종합운동장 342,977

.적외선온도측정기 1,300,000원*1대 1,300

.CD PLAYER(음향설비송출용) 500,000원*2대 1,000

.모터펌프 825,000원*5대 4,125

.테스터기(전기) 340,000원*2개 680

.파이프크리너 1,500,000원*1대 1,500

.꽝 청소기(화장실용) 150,000원*3대 450

.디지털카메라 627,000원*1대 627

.일반카메라 200,000원*3대 600

.일반전화기 30,000원*70대 2,100

.레바블럭 200,000원*1대 200

.열감지테스터기 600,000원*1개 600

.목재파쇄기 45,012,000원*1대 45,012

.동력전정기 528,000원*3대 1,584

.동력체인톱 836,000원*1대 836

.고전지엔진톱 968,000원*1대 968

.동력잔디깍기 847,000원*3대 2,541

.육상장비구입 113,052,000원*1식 113,052

.사무실OA시스템설치 18,428,000원*1식 18,428

.행사용탁자 135,000원*40개 5,400

.행사용팔걸이의자 78,000원*30개 2,340

.배구지주대 900,000원*1조 900

.탁구점수판 50,000원*30개 1,500

.왁스미싱기 295,000원*4대 1,180

.진공청소기 770,000원*4대 3,080

.대형에어컨디쇼너(생활체육교실) 10,000,000원*2대 20,000

.청소차(주경기장) 30,000,000원*1대 30,000

.냉,난방기겸용(주경기장) 3,000,000원*1대 3,000

.모사전송기(주경기장) 1,000,000원*1대 1,000

.에어컨디쇼너(공익근무대기실) 650,000원*1대 650

.다기능사무기기 1,180,300원*40대 47,212

.프린터기 600,000원*16대 9,600

.SoftWare 14,672

-한글97기능강화판 34,540원*50User 1,727

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-V3 2000 17,000원*90User 1,530

-Office 2000 132,500원*50User 6,625

-Delphi5.0 3,850,000원*1User 3,850

-Photo6.0 939,400원*1User 940

.CD-WRITER 440,000원*1대 440

.HUB 180,000원*5대 900

.진공청소기(전산실) 150,000원*1대 150

.냉,난방기겸용(시설관리과) 3,500,000원*1대 3,500

.쇼파(시설관리과) 400,000원*1조 400

.의자(시설관리과) 150,000원*3개 450

.도면보관함 1,000,000원*1개 1,000

ㅇ동대문운동장 66,528

.에어레이터 27,500,000원*1대 27,500

.농경용트랙터 13,200,000원*1대 13,200

.OA용책상,의자 10,428,000원*1식 10,428

.진공청소기(인조잔디청소용) 15,400,000원*1대 15,400

ㅇ목동운동장 141,602

.정빙차(빙상장) 95,000,000원*1대 95,000

.양수기 750,000원*2대 1,500

.해빙기 1,200,000원*1대 1,200

.전화시험기 200,000원*1개 200

.테스터기 34,000원*3개 102

.바우드라이 1,700,000원*1대 1,700

.허들 1,600,000원*2조 3,200

.선풍기 90,000원*5대 450

.세탁기 850,000원*1대 850

.에어컨디쇼너 2,000,000원*1대 2,000

.냉,난방겸용 3,000,000원*1대 3,000

.순찰용시계 300,000원*2대 600

.전자복사기 3,500,000원*1대 3,500

.모사전송기 1,000,000원*1대 1,000

.비디오카메라 1,500,000원*1대 1,500

.항온항습기(5RT) 9,600,000원*2대 19,200

.항온항습기(3RT) 6,600,000원*1대 6,600

6204 운동장 안전점검용역 146,650 75,748 -70,902

시설비(11-2122-220-401-01) 75,748

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ시설물의 정밀점검 및 정기점검 용역 75,748,000원*1식 75,748

6208 잠실 운동장 시설 개.보수 11,206,502 6,988,800 -4,217,702

시설비(11-2122-220-401-01) 6,988,800

ㅇ야구장의자교체 및 스탠드 방수공사 1,310,000,000원*1식 1,310,000

ㅇ운동장 화장실 환경개선공사 2,692,000,000원*1식 2,692,000

ㅇ경기장 잔디면 정비공사 44,800,000원*1식 44,800

ㅇ조명등기구 교체공사 542,000,000원*1식 542,000

ㅇ실내체육관 바닥 마루판 교체공사 600,000,000원*1식 600,000

ㅇ음향,방송설비 교체공사 1,800,000,000원*1식 1,800,000

6209 동대문 운동장 시설 개.보수 4,708,520 4,708,520

시설비(11-2122-220-401-01) 4,708,520

ㅇ야구장외1개소 스탠드방수 및 의자교체 570,520,000원*1식 570,520

ㅇ동대문운동장 전광판 교체공사 4,138,000,000원*1식 4,138,000

6210 목동운동장 시설 개.보수 300,000 300,000

시설비(11-2122-220-401-01) 300,000

ㅇ빙상장 제습기 설치공사 300,000,000원*1식 300,000

6211 잠실운동장의 휴식공간 확충 829,395 220,716 -608,679

시설비(11-2122-220-401-01) 220,716

ㅇ녹지대 정비공사 89,376,000원*1식 89,376

ㅇ부패수목 외과수술 공사 11,340,000원*1식 11,340

ㅇ경기장 이용 관람객 휴게시설 설치 120,000,000원*1식 120,000

6213 목동운동장 휴식공간 확충 60,000 48,000 -12,000

시설비(11-2122-220-401-01) 48,000

ㅇ안내표지판 정비 48,000,000원*1식 48,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6214 잠실운동장 안전관리 강화 890,672 2,231,000 1,340,328

시설비(11-2122-220-401-01) 2,231,000

ㅇ냉,온수 배관교체 공사 400,000,000원*1식 400,000

ㅇ주경기장외1개소 보수 및 보강공사 1,771,000,000원*1식 1,771,000

ㅇ야구장 타워용 승강기 교체 60,000,000원*1식 60,000

6215 동대문운동장 안전관리 강화 250,000 412,400 162,400

시설비(11-2122-220-401-01) 412,400

ㅇ효창운동장 구조물 보수 및 기타공사 150,000,000원*1식 150,000

ㅇ효창운동장 전기설비 보수공사 97,400,000원*1식 97,400

ㅇ야구장 타워조명 개,보수공사 165,000,000원*1식 165,000

6216 목동운동장 안전관리 강화 150,000 192,000 42,000

시설비(11-2122-220-401-01) 192,000

ㅇ관람석 우레탄 방수공사 150,000,000원*1식 150,000

ㅇ열교환기 교체공사 42,000,000원*1식 42,000

6217 잠실운동장의 관리 효율성 제고 1,393,434 2,150,939 757,505

시설비(11-2122-220-401-01) 2,150,939

ㅇ주경기장 물탱크 교체공사 45,000,000원*1식 45,000

ㅇ수,배전반 교체공사 996,000,000원*1식 996,000

ㅇ변압기 교체공사 197,000,000원*1식 197,000

ㅇ제1수영장 보일러 설치공사 274,000,000원*1식 274,000

ㅇ실내체육관 보수 및 도장공사 350,000,000원*1식 350,000

ㅇ시설물 설계도면 전산화 작업 288,939,000원*1식 288,939

6218 동대문운동장의 관리 효율성 제고 100,000 653,000 553,000

시설비(11-2122-220-401-01) 653,000

ㅇ야구장 조명타워 곤도라 교체공사 164,000,000원*1식 164,000

ㅇ통로 노면 포장공사 194,000,000원*1식 194,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ기계실펌프 및 배관교체 공사 100,000,000원*1식 100,000

ㅇ효창운동장 배관정비 및 기타공사 95,000,000원*1식 95,000

ㅇ내,외부 도장공사 100,000,000원*1식 100,000

6219 목동운동장의 관리 효율성 제고 48,000 69,000 21,000

시설비(11-2122-220-401-01) 69,000

ㅇ중온수배관 교체공사 69,000,000원*1식 69,000

7101 경기장 시설물관리 1,000,000 1,000,000

시설비(11-2122-220-401-01) 1,000,000

ㅇ경기장시설물 유지관리(잠실,동대문,목동) 1,000,000,000원*1식 1,000,000

시민체육 활성화성과목표 : 8,019,694 9,954,099 1,934,405

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

생활체육교실운영(교실수/참여시민수) 생활체육교실 운영 종목수 및 참여시민수 확인561교실/40천명 561교실/50천명 570교실/55천명

시장기 대회 개최종목 수(종목수/참여시민수) 시장기대대회 개최종목수 및 시민참여수 확인13종목/20천명 16종목/30천명 18종목/35천명

시체육회가맹단체 확보수 가맹단체 확보 수 확인44단체 46단체 47단체

체육진흥기금 조성액 조성금액 확인50억원 100억원 150억원

889,515 771,724(× (× ) -117,791(× ))

0201 서울특별시체육회 육성 5,651,070 6,850,000 1,198,930

민간경상보조(11-2121-220-307-02) 6,000,000

ㅇ 서울특별시체육회 사업 지원 6,000,000

. 전국 하계체육대회참가지원 3,083,566,000원 3,083,566

. 전국 동계체육대회 참가지원 164,287,000원 164,287

. 시장기(배)대회 개최지원 110,000,000원 110,000

. 체육활성화 사업 184,620,000원 184,620

. 체육유공자 포상 11,540,000원 11,540

. 학교체육진흥 1,051,141,000원 1,051,141

. 국내 체육대회 참가지원 42,000,000원 42,000

. 국제 도시간 스포츠 교류 184,296,000원 184,296

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 가맹경기단체 육성 지원 783,550,000원 783,550

. 예비비 35,000,000원 35,000

. 정구팀 시설 지원 350,000,000원 350,000

사회단체보조금(11-2121-220-307-03) 850,000

ㅇ 서울특별시체육회 보조 850,000,000원*1식 850,000

0203 시장기생활체육대회 121,000 133,920 12,920

8,500(× ) -8,500(× )

일반운영비(11-2121-122-201-01) 5,920

ㅇ 상장 및 부상(손목시계) 5,920,000원 5,920

민간경상보조(11-2121-220-307-02) 128,000

ㅇ시장기 생활체육 대회 128,000,000원 128,000

0204 월드컵축구교실 운영 150,000 180,000 30,000

일반운영비(11-2121-122-201-01) 45,000

ㅇ월드컵축구교실운영 운동용품구입 45,000,000원 45,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 10,000

ㅇ월드컵축구교실 운영 10,000,000원 10,000

자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 125,000

ㅇ월드컵 축구교실 운영 5,000,000원*25개 자치구 125,000

0205 서울시씨름왕선발대회 33,650 33,650

일반운영비(11-2121-122-201-01) 200

ㅇ 서울시 씨름왕 선발대회 상장 200,000원 200

행사실비보상금(11-2121-122-301-09) 12,450

ㅇ 서울시씨름왕대회시상금(종합5개구,개인30명)

12,450,000원 12,450

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 21,000

ㅇ서울시 씨름왕 선발대회 개최 21,000,000원 21,000

0206 전국씨름왕 선발대회참가 36,000 36,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 36,000

ㅇ전국씨름왕 선발대회 참가 36,000,000원 36,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0207 전국게이트볼대회 참가 18,000 18,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 18,000

ㅇ전국 게이트볼 대회참가 18,000,000원 18,000

0208 생활체육진흥사업 380,000 920,000 540,000

민간경상보조(11-2121-220-307-02) 200,000

ㅇ생활체육협의회 지원 200,000,000원 200,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 720,000

ㅇ생활체육진흥사업 720,000,000원 720,000

0209 생활체육교실운영 236,215 236,044 -171

236,215 236,044(× ) (× ) -171(× )

자치단체경상보조(11-2121-210-308-01) 236,044

ㅇ생활체육교실운영 236,044,000원 236,044

0214 2002년월드컵개최도시간어린이축구교류전 100,000 90,000 -10,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 90,000

ㅇ월드컵개최도시간 어린이축구교류전 90,000,000원 90,000

0216 한강변 도로싸이클대회 10,000 10,000

자치단체부담금(11-2121-220-308-05) 10,000

ㅇ한강변 도로싸이클대회 10,000,000원 10,000

0217 청소년 풋살교실운영 176,000 195,125 19,125

일반운영비(11-2121-122-201-01) 43,125

ㅇ풋살운동경기용품구입 43,125,000원 43,125

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 52,000

ㅇ청소년풋살대회 개최운영비 52,000,000원 52,000

자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 100,000

ㅇ청소년 풋살교실 운영비 100,000,000원 100,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0218 인공암벽 설치 및 운영 30,000 30,000

자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 30,000

ㅇ강북인공암벽 운영비 지원 30,000,000원*1식 30,000

0220 월드컵축구장준공기념 한.일 청소년축구대회 40,850 90,000 49,150

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 90,000

ㅇ월드컵경기장준공기념 한일청소년축구대회 90,000,000원 90,000

0223 생활체육활성화를 위한 지역단위 생활체육지도자 배치

921,600 1,071,360 149,760

644,800 535,680(× ) (× ) -109,120(× )

민간경상보조(11-2121-210-307-02) 1,071,360

ㅇ지역단위생활체육지도자배치 1,071,360,000원 1,071,360

0224 국제청소년 체육대회 참가 60,000 60,000

민간위탁금(11-2121-220-307-05) 60,000

ㅇ국제청소년 체육대회 참가 60,000,000원 60,000

전략목표 : 일반예산 19,496,206 30,717,873 11,221,667

일반예산성과목표 : 19,496,206 30,717,873 11,221,667

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

9901 인건비 10,983,275 20,889,742 9,906,467

기본급(11-2111-110-101-01) 3,637,937

ㅇ 일반직(128명) 2,157,482

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 2급 55,588,000원*1명*1.0275 57,117

. 4급 1,847,500원*5명*12월*1.029 114,065

. 5급 1,636,700원*23명*12월*1.029 464,830

. 6급 1,387,400원*54명*12월*1.029 925,108

. 7급 1,079,700원*44명*12월*1.029 586,614

. 8급 789,400원*1명*12월*1.029 9,748

ㅇ 기 능 직(35명) 340,799

. 7급 1,208,300원*1명*12월*1.029 14,921

. 8급 1,063,600원*5명*12월*1.029 65,667

. 9급 820,300원*16명*12월*1.029 162,066

. 10급 611,400원*13명*12월*1.029 98,145

ㅇ 연 구 직(3명) 40,178

. 연구사 1,084,600원*3명*12월*1.029 40,178

ㅇ처우개선비 215,519

.연봉제 57,117,000원*0.0806 4,604

.월급제 2,481,342,000원*0.085 210,915

ㅇ 기말수당 2,692,257,000원*1/6 448,710

ㅇ 정근수당 2,692,257,000원*1.94/12 435,249

수당(11-2111-110-101-02) 1,010,446

ㅇ 시간외수당 603,635

. 일반 463,373

- 5급 6,844원*23명*52시간*12월*1.029

101,074

- 6급 5,807원*54명*52시간*12월*1.029

201,348

- 7급 5,211원*44명*52시간*12월*1.029

147,223

- 8급 4,669원*1명*52시간*12월*1.029

2,998

- 연구사 5,570원*3명*52시간*12월*1.029

10,730

. 기능직 92,972

- 7급 5,211원*1명*52시간*12월*1.029

3,346

- 8급 4,669원*5명*52시간*12월*1.029

14,990

- 9급 4,187원*16명*52시간*12월*1.029

43,016

- 10급 3,788원*13명*52시간*12월*1.029

31,620

.처우개선비 556,345,000원*0.085 47,290

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 자녀학비 보조수당 62,271

. 중학교 176,525원*166명*0.18*4회 21,099

. 고등학교 310,025원*166명*0.20*4회 41,172

ㅇ 가족수당 109,959

. 배우자 30,000원*166명*0.80*12월 47,808

. 기타가족 20,000원*166명*1.56*12월 62,151

ㅇ 장기 근속수당 163,320

. 25년 이상 130,000원*35명*12월 54,600

. 20년 - 25년 미만 110,000원*31명*12월 40,920

. 15년 - 20년 미만 80,000원*33명*12월 31,680

. 10년 - 15년 미만 60,000원*31명*12월 22,320

. 5년 - 10년 미만 50,000원*23명*12월 13,800

ㅇ 위험수당 960

. 갑종 20,000원*1명*12월 240

. 을종 15,000원*4명*12월 720

ㅇ 특수업무 수당 6,408

. 기술업무수당 4,200

- 6,7급(기술사 가산금) 65,000원*1명*12월 780

- 5급(기사 가산금) 55,000원*3명*12월 1,980

- 6급-7급 45,000원*2명*12월 1,080

- 6급-7급 15,000원*2명*12월 360

. 전산수당 1,560

- 3년이상 50,000원*2명*12월 1,200

- 1년~3년미만 30,000원*1명*12월 360

. 장려수당 14,000원*1명*12월 168

. 자동차 운전수당 40,000원*1명*12월 480

ㅇ 관리업무 수당 123,761,000원*10% 12,377

ㅇ 대우수당 2,692,257,000원*0.31*6% 50,076

ㅇ 모범공무원 수당 30,000원*4명*12월 1,440

기타직보수(11-2111-110-101-03) 1,023,850

ㅇ 계약직(33명) 1,023,850

. 급여 818,755

- 가급 34,785,000원*3명*1.0275 107,225

- 나급 30,828,400원*5명*1.0275 158,381

- 다급 24,088,500원*6명*1.0275 148,506

- 라급 21,179,260원*15명*1.0275 326,426

- 마급 19,030,750원*4명*1.0275 78,217

. 처우개선비 818,755,000원*0.0791 64,764

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 수당 140,331

- 시간외 근무수당 883,519,000원*1/12*0.6*0.5*1.5/192*52시간*12월

107,679

- 처우개선비 107,679,000원*0.0791 8,518

- 가족수당 18,296

= 배우자 30,000원*0.7*33*12월 8,316

= 기타가족 20,000원*1.26*33명*12월 9,980

- 자녀학비 보조수당 5,838

= 중학교 176,525원*0.11*33명*4회 2,564

= 고등학교 310,025원*0.08*33명*4회 3,274

복리후생비(11-2111-110-204-01) 1,348,274

ㅇ정액급식비 80,000원*199명*12월 191,040

ㅇ교통비 100,000원*165명*12월 198,000

ㅇ명절휴가비 2,692,257,000원*1/12*100% 224,355

ㅇ연가보상금 173,992

.연봉제,계약제 945,240,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

28,161

.월급제 2,692,257,000원*1/12*1/24*20일*0.78

145,831

ㅇ가계지원비 2,692,257,000원*1/12*250% 560,887

포상금(11-2111-110-303-01) 123,396

ㅇ성과상여금 2,692,257,000/12*0.55 123,396

연금부담금(11-2111-110-304-01) 615,712

ㅇ 연금 부담금 465,105

.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*10.5% 72,453

.월급제 3,739,536,000원*10.5% 392,652

ㅇ 퇴직수당 137,317

.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*3.1% 21,391

.월급제 3,739,536,000원*3.1% 115,926

ㅇ재해보상부담금 13,290

.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*0.3% 2,071

.월급제 3,739,536,000원*0.3% 11,219

의료보험금(11-2111-110-304-02) 121,716

ㅇ 의료보험 부담금 121,716

.연봉직 ·계약직 1,122,238,000원*1.7% 19,079

.월급제 6,037,455,000원*1.7% 102,637

기본급(11-2117-110-101-01) 1,112,313

ㅇ봉급 837,374

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.일반직,별정직(30명) 402,627

-4급 1,847,500원*1명*12월*1.029 22,813

-5급 1,636,700원*4명*12월*1.029 80,840

-6급 1,387,400원*5명*12월*1.029 85,659

-7급 1,079,700원*16명*12월*1.029 213,315

.기능직(11명) 128,856

- 6급 1,387,400원*2명*12월*1.029 34,264

- 8급 1,063,600원*2명*12월*1.029 26,267

- 9급 820,300원*6명*12월*1.029 60,775

-10급 611,400원*1명*12월*1.029 7,550

.연구직(17명) 240,290

- 연구관 2,106,100원*1명*12월*1.029 26,007

- 연구사 1,084,600원*16명*12월*1.029 214,283

. 처우개선비 65,601

- 월급제 771,773,000*0.085 65,601

ㅇ기말수당 837,374,000원*1/6 139,563

ㅇ정근수당 837,374,000원*1.94*1/12 135,376

수당(11-2117-110-101-02) 366,999

ㅇ시간외 근무수당 224,727

.일반직,별정직 89,749

-5급 6,844원*52시간*4명*12월*1.029

17,579

-6급 5,807원*52시간*5명*12월*1.029

18,644

-7급 5,210원*52시간*16명*12월*1.029

53,526

.연구직 61,607

-연구관 6,825원*52시간*1명*12월*1.029

4,383

-연구사 5,570원*52시간*16명*12월*1.029

57,224

.계약직 23,877

-가급 7,653원*52시간*3명*12월*1.0275

14,721

-나급 5,143원*52시간*1명*12월*1.0275

3,298

-다급 4,568원*52시간*2명*12월*1.0275

5,858

.기능직 32,018

- 6급 5,807원*52시간*2명*12월*1.029

7,458

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 8급 4,669원*52시간*2명*12월*1.029

5,996

- 9급 4,187원*52시간*6명*12월*1.029

16,131

-10급 3,788원*52시간*1명*12월*1.029

2,433

.처우개선비 17,476

- 일반직 183,374,000원*0.085 15,587

-계약직 23,877,000원*0.0791 1,889

ㅇ야간근무수당 4,551

.9급(방호) 11,166원*1명*365*1.029 4,194

.처우개선비 4,194,000원*0.085 357

ㅇ자녀학비수당 20,004

.중학교 176,525원*52*0.18*4회 6,610

.고등학교 310,025원*54*0.20*4회 13,394

ㅇ가족수당 53,021

.배우자 30,000원 *45명*0.8*12월 12,960

.기타가족 20,000원 *107명*1.56*12월 40,061

ㅇ장기근속수당 31,560

.25년이상 130,000원*4명*12월 6,240

.20년이상 110,000원*5명*12월 6,600

.15년이상 80,000원*8명*12월 7,680

.10년이상 60,000원*7명*12월 5,040

.5년이상 50,000원*10명*12월 6,000

ㅇ관리업무 수당 24,753,000원*10% 2,476

ㅇ대우공무원 수당 837,374,000원*0.31*6% 15,576

ㅇ모범공무원 수당 30,000원*2명*12월 720

ㅇ위험근무 수당 갑종20,000원*2명*12월 480

ㅇ특수업무 수당 2,664

.기술업무담당수당7급(5명) 15,000원*5명*12월 900

.전기안전관리담당자 수당 30,000원*1명*12월 360

.자동차 운전및 정비 40,000원*1명*12월 480

.전산업무수당 540

-3년이상 15,000원*3명*12월 540

.장려수당(통신시설보수자) 384

-7급 18,000원*1명*12월 216

-9급 14,000원*1명*12월 168

ㅇ연구업무수당 55,000원*17명*12월 11,220

기타직보수(11-2117-110-101-03) 243,762

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ계약직(6명) 222,974

.급여 195,920

-가급 39,188,000원*3명*1.0275 120,798

-나급 26,330,000원*1명*1.0275 27,055

-다급 23,390,000원*2명*1.0275 48,067

.처우개선비 195,920,000원*0.0791 15,498

.가족수당 6,956

-배우자 30,000원*6명*0.7*12월 1,512

-기타가족 20,000원*18명*1.26*12월 5,444

.자녀학비수당 4,600

-중학교 176,525원*3명*4회 2,119

-고등학교 310,025원*2명*4회 2,481

ㅇ비전임계약직 20,788

.가급 1,323,000원*1명*7월 9,261

.라급 839,350원*1명*7월 5,876

.마급 807,170원*1명*7월 5,651

복리후생비(11-2117-110-204-01) 418,292

ㅇ정액급식비 80,000원*60명*12월 57,600

ㅇ교통비 100,000원*54명*12월 64,800

ㅇ명절휴가비 837,374,000원*1/12*100% 69,782

ㅇ연가보상비 51,657

.일반직 837,374,000원*1/12*1/24*20일*0.78

45,358

.계약직 211,418,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

6,299

ㅇ가계지원비 174,453

.일반. 기능직 837,374,000원*1/12*250% 174,453

포상금(11-2117-110-303-01) 38,380

ㅇ성과상여금 837,374,000원*1/12*55% 38,380

연금부담금(11-2117-110-304-01) 180,455

ㅇ연금부담금 136,313

.일반,기능직 1,143,873,000원*10.5% 120,107

.계약직 211,418,000원*0.73*10.5% 16,206

ㅇ퇴직수당부담금 40,246

.일반,기능직 1,143,873,000원*3.1% 35,461

.계약직 211,418,000원*0.73*3.1% 4,785

ㅇ재해보상부담금 3,896

.일반.기능직 1,143,873,000원*0.3% 3,432

.계약직 211,418,000원*0.73*0.3% 464

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

의료보험금(11-2117-110-304-02) 35,212

ㅇ건강보험료부담금 35,212

.계약직 211,418,000원*1.7% 3,595

.월급제 1,859,779,000*1.7% 31,617

기본급(11-2118-110-101-01) 943,788

ㅇ봉급 654,843

.일반직(23명) 334,537

-4급 1,847,500원*1명*12월*1.029 22,813

-5급 1,636,700원*2명*12월*1.029 40,420

-6급 1,387,400원*5명*12월*1.029 85,659

-7급 1,079,700원*11명*12월*1.029 146,654

-8급 789,400원*4명*12월*1.029 38,991

.기능직(15명) 175,323

-7급 1,208,300원*3명*12월*1.029 44,761

-8급 1,063,600원*3명*12월*1.029 39,400

-9급 820,300원*9명*12월*1.029 91,162

.연구직(8명) 144,983

-연구관 2,106,100원*3명*12월*1.029 78,019

-연구사 1,084,600원*5명*12월*1.029 66,964

ㅇ처우개선분 654,843,000원*0.085 55,662

ㅇ기말수당 710,505,000원*1/12*200% 118,418

ㅇ정근수당 710,505,000원*1.94*1/12 114,865

수당(11-2118-110-101-02) 338,585

ㅇ시간외근무수당 190,189

.일반직(22명) 76,225

-5급 6,844원*2명*52시간*12월*1.029

8,790

-6급 5,807원*5명*52시간*12월*1.029

18,644

-7급 5,210원*11명*52시간*12월*1.029

36,799

-8급 4,669원*4명*52시간*12월*1.029

11,992

.기능직(15명) 43,227

-7급 5,210원*3명*52시간*12월*1.029

10,036

-8급 4,669원*3명*52시간*12월*1.029

8,994

-9급 4,187원*9명*52시간*12월*1.029

24,197

- 문화관광국 66 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.연구직(8명) 31,062

-연구관 6,825원*3명*52시간*12월*1.029

13,147

-연구사 5,580원*5명*52시간*12월*1.029

17,915

.계약직(7명) 24,910

-나급(가급1명포함) 6,841원*2명*52시간*12월*1.0275

8,773

-다급 5,308원*4명*52시간*12월*1.0275

13,614

-라급 3,934원*1명*52시간*12월*1.0275

2,523

.처우개선분 14,765

-일반직 150,514,000원*0.085 12,794

-계약직 24,910,000원*0.0791 1,971

ㅇ야간근무수당 5,089

.8급 12,451원*4명*366일*1/4*1.029 4,690

.처우개선비 4,690,000원*0.085 399

ㅇ휴일근무수당 4,559

.9급 30,923원*4명*66일*1/2*1.029 4,201

.처우개선비 4,201,000원*0.085 358

ㅇ관리업무수당 24,753,000원*10% 2,476

ㅇ자녀학비보조수당 19,047

.중학교 176,525원*46명*0.2*4회 6,497

.고등학교 310,025원*46명*0.22*4회 12,550

ㅇ가족수당 47,693

.배우자수당 30,000원*46명*0.8*12월 13,248

.기타가족 20,000원*92명*1.56*12월 34,445

ㅇ장기근속수당 47,760

.25년이상 130,000원*12명*12월 18,720

.20년이상 110,000원*5명*12월 6,600

.15년이상 80,000원*8명*12월 7,680

.10년이상 60,000원*18명*12월 12,960

.5년이상 50,000원*3명*12월 1,800

ㅇ대우수당 710,505,000원*0.31*6% 13,216

ㅇ기타수당 8,556

.위험근무수당 1,260

-갑종 20,000원*3명*12월 720

-을종 15,000원*3명*12월 540

.기술업무수당 15,000원*5명*12월 900

- 문화관광국 67 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.전기안전관리 30,000원*1명*12 360

.운전수당 50,000원*2명*12월 1,200

.전산업무수당 50,000원*2명*12월 1,200

.장려수당(통신) 14,000원*2명*12월 336

.연구사수당 55,000원*5명*12월 3,300

기타직보수(11-2118-110-101-03) 336,640

ㅇ계약직(8명) 286,640

.봉급 257,964

- "가"급 년41,955,500원*2명*1.0275 86,219

- "나"급 년38,278,000원*1명*1.0275 39,331

- "다"급 년27,181,360원*4명*1.0275 111,716

- "라"급 년20,144,000원*1명*1.0275 20,698

.처우개선분 257,964,000원*0.0791 20,405

.가족수당 6,855

-배우자수당 30,000원*8명*0.7*12월 2,016

-기타가족 20,000원*16명*1.26*12월 4,839

.자녀학비보조수당 1,416

-중학교 176,525원*8명*0.11*4회 622

-고등학교 310,025원*8명*0.08*4회 794

ㅇ비전임계약직 50,000,000원 50,000

복리후생비(11-2118-110-204-01) 361,051

ㅇ정액급식비 80,000원*54명*12월 51,840

ㅇ교통비 100,000원*46명*12월 55,200

ㅇ명절휴가비 710,505,000원*1/12*100% 59,209

ㅇ연가보상비 46,780

.일반직 710,505,000원*1/12*1/24*20일*0.78

38,486

.계약직 278,369,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

8,294

ㅇ가계지원비 148,022

.일반직등 710,505,000원*1/12*250% 148,022

포상금(11-2118-110-303-01) 32,565

ㅇ포상금 710,505,000원*1/12*0.55 32,565

연금부담금(11-2118-110-304-01) 166,073

ㅇ연금부담금 125,450

.일반직 991,548,000원*10.5% 104,113

.계약직 278,369,000원*0.73*10.5% 21,337

ㅇ퇴직수당부담금 37,038

- 문화관광국 68 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.일반직 991,548,000원*3.1% 30,738

.계약직 278,369,000원*0.73*3.1% 6,300

ㅇ재해보상부담금 3,585

.일반직 991,548,000원*0.3% 2,975

.계약직 278,369,000원*0.73*0.3% 610

의료보험금(11-2118-110-304-02) 32,671

ㅇ의료보험금 32,671

.일반직 1,600,569,000원*1.7% 27,210

.계약직 321,224,000원*1.7% 5,461

기본급(11-2122-110-101-01) 3,468,594

ㅇ봉급 2,420,056

.일반직(62명) 869,538

-3급 52,066,000원*1명*1.0275 53,498

-5급 1,636,700원*4명*12월*1.029 80,840

-6급 1,387,400원*12명*12월*1.029 205,580

-7급 1,079,700원*26명*12월*1.029 346,636

-8급 789,400원*18명*12월*1.029 175,456

-9급 609,600원*1명*12월*1.029 7,528

.기능직(133명) 1,550,518

-6급 1,387,400원*13명*12월*1.029 222,711

-7급 1,208,300원*6명*12월*1.029 89,521

-8급 1,063,600원*51명*12월*1.029 669,800

-9급 820,300원*36명*12월*1.029 364,647

-10급 611,400원*27명*12월*1.029 203,839

ㅇ처우개선비 205,470

.연봉제 53,498,000원*0.0806 4,312

.월급제 2,366,558,000원*0.085 201,158

ㅇ기말수당 2,567,716,000원*1/6 427,953

ㅇ정근수당 2,567,716,000원*1/12*1.94 415,115

수당(11-2122-110-101-02) 1,360,475

ㅇ시간외근무수당 687,926

.일반직(61명) 155,888

-5급 6,844원*52시간*4명*12월*1.029

17,579

-6급 5,807원*52시간*12명*12월*1.029

44,744

-7급 2,211원*52시간*26명*12월*1.029

36,912

- 문화관광국 69 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-8급 4,669원*52시간*18명*12월*1.029

53,964

-9급 4,187원*52시간*1명*12월*1.029

2,689

.기능직(133명) 383,902

-6급 5,807원*52시간*13명*12월*1.029

48,473

-7급 5,211원*52시간*6명*12월*1.029

20,076

-8급 4,669원*52시간*51명*12월*1.029

152,896

-9급 4,187원*52시간*36명*12월*1.029

96,785

-10급 3,788원*52시간*27명*12월*1.029

65,672

.계약직 3,033

-마급 4,729원*52시간*1명*12월*1.0275

3,033

.청원경찰 145,103

-주간근무자 4,431원*52시간*8명*12월*1.029

22,762

-2교대근무자 4,431원*52시간*43명*12월*1.029

122,341

ㅇ야간근무수당 115,376

.청원경찰 11,815원*26명*365일*1.029 115,376

ㅇ휴일근무수당 21,885

.청원경찰 32,720*10명*65일*1.029 21,885

ㅇ처우개선비 70,117

.일반직 155,888,000원*0.085 13,251

.기능직 383,902,000원*0.085 32,632

.계약직 3,033,000원*0.0791 240

.청원경찰 282,274,000원*0.085 23,994

ㅇ가족수당 129,831

.배우자 196명*30,000원*0.8*12월 56,448

.기타가족 196명*20,000원*1.56*12월 73,383

ㅇ자녀학비보조수당 73,524

.중학교 176,525원*196명*0.18*4회 24,912

.고등학교 310,025원*196명*0.20*4회 48,612

ㅇ정근수당가산금 179,640

.25년이상 130,000원*23명*12월 35,880

.20년이상 25년미만 110,000원*35명*12월 46,200

.15년이상 20년미만 80,000원*41명*12월 39,360

- 문화관광국 70 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.10년이상 15년미만 60,000원*55명*12월 39,600

.5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월 18,600

ㅇ위험근무수당 14,460

.갑종 20,000원*31명*12월 7,440

.을종 15,000원*39명*12월 7,020

ㅇ대우공무원수당 47,760

.수당 2,567,716,000*0.31*6% 47,760

ㅇ특수업무수당 19,956

.기술업무수당 3,480

-5급이상 25,000원*1명*12월 300

-6~7급 15,000원*13명*12월 2,340

-8급이하 10,000원*7명*12월 840

.기술업무수당가산금 4,080

-기사1급 30,000원*10명*12월 3,600

-기사2급 20,000원*2명*12월 480

.의료업무수당 50,000원*1명*12월 600

.안전관리담당수당 2,700

-전기안전관리담당자 30,000원*3명*12월 1,080

-전기안전관리보조원 15,000원*7명*12월 1,260

-위험물취급주임수당 10,000원*3명*12월 360

.자동차운전수당 40,000원*3명*12월 1,440

.전산업무수당 4,440

-3년이상근무자 50,000원*7명*12월 4,200

-1년미만근무자 20,000원*1명*12월 240

.장려수당(통신원) 2,496

-6급이상 20,000원*5명*12월 1,200

-7급 18,000원*1명*12월 216

-8급 16,000원*4명*12월 768

-9급 14,000원*1명*12월 168

-10급 12,000원*1명*12월 144

ㅇ모범공무원수당 30,000원*2명*12월 720

기타직보수(11-2122-110-101-03) 1,036,159

ㅇ청원경찰(51명) 1,008,575

.봉급 985,500원*51명*12월*1.029 620,617

.처우개선비 620,617,000원*0.085 52,753

.기말수당 673,370,000원*1/12*200% 112,229

.정근수당 673,370,000원*1/12*1.94 108,862

.가족수당 34,884

- 문화관광국 71 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-배우자 30,000원*51명*0.9*12월 16,524

-기타가족 20,000원*51명*1.50*12월 18,360

.자녀학비보조수당 21,390

-중학교 176,525원*51명*0.19*4회 6,843

-고등학교 310,025원*51명*0.23*4회 14,547

.정근수당가산금 55,080

-25년이상 130,000원*6명*12월 9,360

-20년이상 25년미만 110,000원*16명*12월 21,120

-15년이상 20년미만 80,000원*16명*12월 15,360

-10년이상 15년미만 60,000원*12명*12월 8,640

-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 600

.감독자수당 2,760

-대장 30,000원*1명*12월 360

-반장 20,000원*4명*12월 960

-조장 10,000원*12명*12월 1,440

ㅇ계약직(1명) 27,584

.봉급 24,882

-마급 24,216,000원*1명*1.0275 24,882

.처우개선비 1,969

-계약직 24,882,000원*0.0791 1,969

.가족수당 555

-배우자 30,000원*1명*0.7*12월 252

-기타가족 20,000원*1명*1.26*12월 303

.자녀학비보조수당 178

-중학교 176,525원*1명*0.11*4회 78

-고등학교 310,025원*1명*0.08*4회 100

복리후생비(11-2122-110-204-01) 1,654,522

ㅇ정액급식비 237,120

.전직원 80,000원*247명*12월 237,120

ㅇ교통보조비 294,000

.5급이하 100,000원*194명*12월 232,800

.청원경찰 100,000원*51명*12월 61,200

ㅇ명절휴가비 270,092

.정규직(일반,기능직) 2,567,716,000원*1/12*100% 213,977

.청원경찰 673,370,000원*1/12*100% 56,115

ㅇ연가보상비 178,083

.연봉제 57,810,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

1,723

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.계약직(마급) 26,851,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

800

.월급제 2,567,716,000원*1/12*1/24*20일*0.78

139,085

.청원경찰 673,370,000원*1/12*1/24*20일*0.78

36,475

ㅇ가계지원비 675,227

.월급제 2,567,716,000원*1/12*250% 534,941

.청원경찰 673,370,000원*1/12*250% 140,286

포상금(11-2122-110-303-01) 117,687

ㅇ성과상여금 2,567,716,000원*1/12*0.55 117,687

연금부담금(11-2122-110-304-01) 639,652

ㅇ연금부담금 483,188

.연봉제 57,810,000원*0.73*10.5% 4,432

.계약직 26,851,000원*0.73*10.5% 2,059

.월급제 3,590,424,000원*10.5% 376,995

.청원경찰 949,541,000원*10.5% 99,702

ㅇ퇴직수당부담금 142,657

.연봉제 57,810,000원*0.73*3.1% 1,309

.계약직 26,851,000원*0.73*3.1% 608

.월급제 3,590,424,000원*3.1% 111,304

.청원경찰 949,541,000원*3.1% 29,436

ㅇ재해보상부담금 13,807

.연봉제 57,810,000원*0.73*0.3% 127

.계약직 26,851,000원*0.73*0.3% 59

.월급제 3,590,424,000원*0.3% 10,772

.청원경찰 949,541,000원*0.3% 2,849

의료보험금(11-2122-110-304-02) 124,536

ㅇ건강보험료부담금 124,536

.연봉제 53,498,000원*1.7% 910

.계약직 26,851,000원*1.7% 457

.월급제 5,545,373,000원*1.7% 94,272

.청원경찰 1,699,808,000원*1.7% 28,897

9902 기본경비 8,319,948 9,615,572 1,295,624

일반운영비(11-2111-121-201-01) 198,714

ㅇ공통기본경비 93,741

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.기본사무용품비 (10,000원*165명)+(3,000원*35명)

1,755

.소규모수선비 5,000원*200명 1,000

.당직용침구 구입 및 세탁 350,000원*3명 1,050

.기본사무용 종이류 30,000원*200명 6,000

.행정장비 수리비 400,000원*48대 19,200

.도서구입비 50,000원*25팀 1,250

.신문구독료 9,000원*3부*12월*4개소 1,296

.기타 소모품 구입비 40,000원*30명 1,200

.일숙직비 4,330,000*3명 12,990

.기본업무추진급량비 240,000*200명 48,000

ㅇ기타업무추진급량비 36,000,000원 36,000

ㅇ문화예술업무추진 66,773

.업무계획 보고서 등 유인 43,333,000원*1식 43,333

.미술장식품 심의위원 수당 50,000원*13명*12회*0.8 6,240

.문화예술진흥위원 수당 50,000원*13명*10회*0.8 5,200

.문화예술행사 자문위원 수당 12,000,000원*1식 12,000

ㅇ문화행사위탁단체 모집공고 40,000원*5단*10센치*1회*1.1 2,200

국내여비(11-2111-121-202-01) 155,900

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*200명 84,000

ㅇ기타업무추진여비 71,900,000원 71,900

국외여비(11-2111-121-202-03) 50,000

ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 50,000,000원 50,000

기관운영업무추진비(11-2111-121-203-01) 35,520

ㅇ기관운영업무추진비(2급) 9,000,000원*1명 9,000

ㅇ기관운영업무추진비 7,200,000원*1명 7,200

ㅇ기관운영업무추진비(4급) 3,220,000원*6명 19,320

시책추진업무추진비(11-2111-121-203-03) 85,500

ㅇ문화예술진흥 활동비 500,000원*19회 9,500

ㅇ일반문예진흥 업무추진 1,000,000원*10회 10,000

ㅇ문화예술행사 및 간담회등 1,000,000원*36회 36,000

ㅇ시정업무 추진 30,000,000원 30,000

기타업무추진비(11-2111-121-203-04) 469,320

ㅇ직책급 업무 추진비 56,760

.2급 540,000원*1명*12월 6,480

.4급 315,000원*6명*12월 22,680

.5급 100,000원*23명*12월 27,600

ㅇ 직급 보조비 330,840

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 2급 500,000원*1명*12월 6,000

. 4급 300,000원*9명*12월 32,400

. 5급 200,000원*28명*12월 67,200

. 6급 130,000원*63명*12명 98,280

. 7급 120,000원*60명*12월 86,400

. 8 - 9급,기능직8-9등급 90,000원*26명*12월 28,080

. 10급 80,000원*13명*12월 12,480

ㅇ 대민활동비 30,000원*162명*12월 58,320

ㅇ부서운영 업무추진비 (300,000원*5과)*12월+(5,000원*50명)*12월+(200,000원*12월)

23,400

일시사역인부임(11-2111-121-206-02) 20,280

ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*6명*260일 20,280

일반운영비(11-2112-121-201-01) 156,152

ㅇ시사편찬위원회 운영 30,094

.신문자료 및 도서구입 300,000원*12월 3,600

.신문 및 도서제본 6,000원*340권 2,040

.전기료 150,000원*12월 1,800

.상하수도료 100,000원*12월 1,200

.전화요금,PC통신,우편 120,000원*12월 1,440

.위원회 참석수당 4,600

-전체회의 50,000원*22명*2회 2,200

-소 회 의 50,000원*8명*6회 2,400

.난방연료비 4,580

-사무실(청사2개동), 방호실 난방 2,800원*105일*8시간*60,000/100,000kcal*3대

4,234

-보일러 유지비 80,000원*60,000/100,000kcal*3대

144

-경비실, 시사자료관 난로 240원*105일*8시간*1대 202

.청사관리비품,소모품 200,000원*12월 2,400

.건물유지비(25년 초과, 5개동) 2,050원*1,480㎡ 3,034

.학술세미나 사례 200,000원*3명 600

.경보장치수수료 400,000원*12월 4,800

ㅇ몽촌역사관 운영관리 55,232

.경보장치수수료 256,000원*12월 3,072

.공조기 가스, 오일교체 2,500,000원*1회 2,500

.정화조 청소등 450,000원*1회 450

.물탱크 청소 650,000원*1회 650

.용품구입 등 기타관리운영비 9,240

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-전기안전검사수수료 300,000원*2회 600

-수혈주거지내 안내판넬 보수 820,000원*3개 2,460

-할로겐램프 640,000원 640

-청소기타(용품구입 및 수수료) 450,000원*12월 5,400

-소화기충약 20,000원*7개 140

.전기요금 및 TV시청료 1,000,000원*12월 12,000

.상하수도료 140,000원*6회 840

.대여유물보험료 10,000,000원*0.5%*1회 500

.전화요금 20,000원*4대*12월 960

.현업직 피복지급 58,000원*11명 638

.연료비 2,800,000원*7월 19,600

.시설장비유지비(건물기본유지비) 2,333㎡*2,050원 4,782

ㅇ한옥마을 운영관리 64,926

.정화조 청소 350,000원*1회 350

.폐기물 봉투구입 1,600원*130매*12월 2,496

.관리용품(램프등 100여종) 20,000원*600개 12,000

.소화기 충약 20,000원*10개 200

.화장실 관리용품 120,000원*10월 1,200

.전기요금 및 TV시청료 1,655,000원*12월 19,860

.상하수도료 2,400,000원*6회 14,400

.전화요금 20,000원*3대*12월 720

.전기 안전검사 대행료 70,000원*12회 840

.현업직피복지급 58,000원*20명 1,160

.난방연료비 1,500,000원*3월 4,500

.시설장비유지 600,000원*12월 7,200

ㅇ문화재발굴조사지정업무 5,900

.서울시 백도구입 100,000원*1식 100

.문화재현상변경조서 등 인쇄비 400,000원*12월 4,800

.필름구입 및 인화비 1,000,000원*1식 1,000

시책추진업무추진비(11-2112-121-203-03) 13,500

ㅇ전국민속예술경연대회 참가추진 1,500,000원 1,500

ㅇ문화재사범 단속활동비 300,000원*10회 3,000

ㅇ전국청소년민속예술제 참가추진 1,000,000원 1,000

ㅇ문화재사료조사 및 간담회등 500,000원*12회 6,000

ㅇ시사편찬위원회 운영 200,000원*10회 2,000

재료비(11-2112-121-206-01) 8,339

ㅇ녹지및수목관리 재료구입 8,339,000원*1식 8,339

일시사역인부임(11-2112-121-206-02) 87,711

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ한옥마을 및 정원관리 인부고용 87,711

.한옥마을 및 정원관리 인부고용 37,483원*8인*260일 77,965

.시사일용인부고용 37,483원*1인*260일 9,746

일반운영비(11-2113-121-201-01) 87,023

ㅇ관광안내소운영 28,851

.청소용품 구입비 30,000원*11개소*4회 1,320

.시설및 현황판 보수 500,000원*11개소 5,500

.관광안내소 외부도색 150,000원*11개소*2회 3,300

.관광안내소 근무복 60,000DNJS*20명 1,200

.관광안내소 전화료 50,000원*11개소*12월 6,600

.관광안내소 전기료 50,000원*11개소*12월 6,600

.석유난로연료비 8시간*105일*11대*183원 1,691

.안내소정보지 10,000원*12월*2종*11개소 2,640

ㅇ해외서울이미지 광고 21,972

.광고안기획, 필름제작 등 3,852,000원*1식 3,852

.광고게재료 12,000,000원*1회 12,000

.광고홍보물 발송 2,040,000원*3곳 6,120

ㅇ관광진흥사업 11,200

.관광사업등록신청서등 유인 300,000원*10종 3,000

.관광뉴스등 도서및 자료구입 200,000원*11종 2,200

.관광진흥위원회 위원 수당 50,000원*20명*6회 6,000

ㅇ관광월드컵 관련 업무추진 25,000

.홍보물,현판,필림,인화 등 25,000,000원*1식 25,000

시책추진업무추진비(11-2113-121-203-03) 13,500

ㅇ관광진흥업무추진 500,000원*9회 4,500

ㅇ관광진흥활동비 500,000원*9회 4,500

ㅇ관광홍보업무추진 500,000원*9회 4,500

일시사역인부임(11-2113-121-206-02) 2,000

ㅇ국내관광교역전 행사 진행 보조원 고용 100,000원*4명*5일 2,000

행사실비보상금(11-2113-121-301-09) 47,900

ㅇ관광안내소 운영 44,900

.자원봉사자 식비 및 교통비 42,900

-토요일 10,000원*11개소*2명*55회 12,100

-일.공휴일 10,000원*11개소*4명*70회 30,800

.자원봉사자 교육실비 보상 10,000원*100명*2회 2,000

ㅇ관광안내자원봉사 조직 활성화 3,000

.관광가이드 자원봉사자 식비 및 교통비 10,000원*25회*12월 3,000

일반운영비(11-2114-121-201-01) 98,400

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ인쇄비 23,400

.기본업무용 950,000원*12월 11,400

.청소년육성 시행계획,업무지침 발간 등 2,000,000원*6종 12,000

ㅇ청소년유해환경감시용 차량유지비 6,000

.유류비 4,000,000원*1대 4,000

.차량수리비 300,000원*5회 1,500

.제세공과금 500,000원*1년 500

ㅇ각종위원회 운영 44,000

.청소년위원회 50,000원*50명*12회 30,000

.청소년자료수집비등 100,000원*15명*6회 9,000

.청소년프로그램운영단체 50,000원*4회*10명 2,000

.청소년시설건립 50,000원*6회*10명 3,000

ㅇ청소년의 달 행사 9,000

.현판 등 제작 1,500,000원*2회 3,000

.팜플렛등 제작 1,500,000원*2회 3,000

.대관료 1,500,000원*2회 3,000

ㅇ신문공고료 16,000

.서울어린이.청소년상.청소년지도상 8,000,000원*1회 8,000

.청소년프로그램사업운영단체 선정 8,000,000원*1회 8,000

시책추진업무추진비(11-2114-121-203-03) 29,000

ㅇ청소년관련행사 추진 600,000원*15회 9,000

ㅇ청소년육성업무 추진 1,000,000원*11회 11,000

ㅇ청소년보호업무 추진 750,000원*12회 9,000

행사실비보상금(11-2114-121-301-09) 22,500

ㅇ연말연시 청소년격려 및 선도활동 500,000원*25개자치구 12,500

ㅇ청소년수련시설관리자 세미나 5,000,000원*2회 10,000

일반운영비(11-2115-121-201-01) 227,674

ㅇ2002월드컵업무추진 45,000

.문화월드컵업무보고서발간 5,000원*200부*10회 10,000

.문화월드컵추진자료집 발간 10,000원*500부*4회 20,000

.문화월드컵종합계획보고서발간 10,000원*1,000부*1회 10,000

.의회보고자료인쇄 1,000원*500부*10회 5,000

ㅇ서울월드컵소개책자 제작 20,000원*1,000부 20,000

ㅇ동반도시교류사업관련 소모품등구입 700,000원*10회 7,000

ㅇ문화월드컵관련도서구입 10,000원*600권 6,000

ㅇ월드컵자료지구입 8,000원*50종*12월 4,800

ㅇ통번역료(감수료포함) 10,950

.영어 40,000원*50매 2,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.일본어 46,000원*25매 1,150

.불어 40,000원*45매 1,800

.월드컵 추진 통역료등 6,000,000원*1식 6,000

ㅇ동반도시DHL발송료 5,300,000원*1식 5,300

ㅇ필름구입비및인화비 5,174,000원*1식 5,174

ㅇ월드컵문화행사추진자문위원수당 5,700

.회의자료 1,500원*50부*12회 900

.참석수당 50,000원*12명*8회 4,800

ㅇ광화문월드컵홍보관 운영 42,750

.전화사용료 50,000원*3대*12월 1,800

.사무용품비 2,400,000원*1식 2,400

.소모품비 2,000,000원*1식 2,000

.건물관리비 500,000원*12월 6,000

.청소용역비 9,600,000원*1식 9,600

.컴퓨터시스템유지비 100,000원*12월 1,200

.냉난방기유지비 500,000원*2대 1,000

.전기요금 1000,000원*12월 12,000

.기타운영비 6,750,000원*1식 6,750

ㅇ개최도시 배상책임보험료 가입 75,000,000원*1식 75,000

시책추진업무추진비(11-2115-121-203-03) 96,000

ㅇ시책추진업무추진비 96,000

.월드컵기획업무추진비 11,000,000원*1식 11,000

.월드컵행사추진 15,000,000원*1식 15,000

.국제회의지원 70,000,000원*1식 70,000

일반운영비(11-2117-121-201-01) 1,365,731

ㅇ공통기본경비 673,867

.기본 사무용품비 (10,000원*48명)+(3,000원*11명)

513

.기본사무용 종이류 30,000원*48명 1,440

.기타 소모품 구입비 40,000원*59명 2,360

.도서구입비 50,000원*11팀 550

.신문구독료 9,000원*3부*5과*12월 1,620

.법령수록가제 58,500원*12월*5과 3,510

.소규모 수선비 5,000원*59명 295

.행정장비 수리비(16대) 250,000원*16대 4,000

.당직 침구구입,세탁 350,000원*2명 700

.우편요금 18,000원*48명 864

.전화요금 50,000원*25회선*12월 15,000

- 문화관광국 79 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.상하수도료 12,972,000원*1식 12,972

.전기료 28,054,666원*12월 336,656

.도시가스요금 21,648,916원*12월 259,787

.일,숙직비 4,330,000원*2명 8,660

.기본업무추진급량비 240,000원*59명 14,160

.기타업무추진급량비 10,780,000천원 10,780

ㅇ박물관 시설관리 563,168

.시설물관리용역 299,000,000원*1식 299,000

.청소용역 204,000,000원*1식 204,000

.정화조 청소 10,000원*200㎥*1회 2,000

.청사방역비 660,000원*6회 3,960

.물탱크청소 8,500원*545톤*2회 9,265

.냉동기외2종기계검사비 2,000,000원*4종 8,000

.방범비상벨유지비 60,000원*12월 720

.소방시설점검비 4,000,000원*2회 8,000

.승강기관리비 4,000,000원*2회 8,000

.가스설비(LNG)정기검사 363,000원*1회 363

.시설장비 유지비 1,875,000원*8개분야 15,000

.쓰레기봉투구입 4,500원*90매*12월 4,860

ㅇ협회,학회비 3,250

.전기,안전,위험물,방화 50,000원*5종 250

.한국상고사,미술사,역사 300,000원*10회 3,000

ㅇ통신료 51,426

.이동전화료 50,000원*3대*12월 1,800

.인터넷 전용회선 1,346,400원*12월*3회선 48,471

.인터넷가입 및 도매인 유지비 495,000원*1회 495

.CATV사용료 55,000원*12월 660

ㅇ피복구입 3,686

.직원 60,000*56명 3,360

.방호원 94,500원*3명 284

.작업복 14,000원*3명 42

ㅇ차량유지 관리비 7,884

.지프 2,636,000원*1식 2,636

.승용차 2,636,000원*1식 2,636

.화물중형 2,612,000원*1식 2,612

ㅇ업무 계획 유인 등 6,853,000원*1식 6,853

ㅇ전산장비유지보수 20,772

.전산장비유지보수 105,600,000원*5% 5,280

- 문화관광국 80 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.업무용S/W구매 9,492,000원*1식 9,492

.음향장비유지보수 200,000,000원*3% 6,000

ㅇ박물관소식지제작,발송 24,745

.원고료 3,500원*5매*18쪽*7월 2,205

.제작인쇄비 1,000원*3,000부*7월 21,000

.발송비 220원*1,000부*7월 1,540

ㅇ매표(입장권)인쇄 20원*120일*4,200명 10,080

국내여비(11-2117-121-202-01) 33,780

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*59명 24,780

ㅇ기타업무추진여비 9,000,000원 9,000

국외여비(11-2117-121-202-03) 10,000

ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 10,000,000원 10,000

기관운영업무추진비(11-2117-121-203-01) 13,640

ㅇ기관운영일반업무추진비 13,640

.3급 7,200,000원*1명 7,200

.4급 3,220,000원*2명 6,440

정원가산업무추진비(11-2117-121-203-02) 1,770

ㅇ정원가산금 30,000원*59명 1,770

시책추진업무추진비(11-2117-121-203-03) 10,000

ㅇ자료조사 업무추진비 200,000원*25회 5,000

ㅇ유물기증자 간담회 20,000원*150명 3,000

ㅇ유물소장자 초청간담회 200,000원*10명 2,000

기타업무추진비(11-2117-121-203-04) 150,300

ㅇ직책일반업무추진비 20,580

.3급 585,000원*1명*12월 7,020

.4급 315,000원*2명*12월 7,560

.5급 100,000원*5명*12월 6,000

ㅇ직급보조비 98,160

.일반직(계약직포함) 58,920

-3급 400,000원*1명*12월 4,800

-4급 300,000원*2명*12월 7,200

-5급 200,000원*6명*12월 14,400

-6급 130,000원*7명*12월 10,920

-7급 120,000원*15명*12월 21,600

.연구직(17명) 26,520

연구직 130,000원*17명*12월 26,520

기능직 12,720

-6급 130,000원*2명*12월 3,120

- 문화관광국 81 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-8급 90,000원*2명*12월 2,160

-9급 90,000원*6명*12월 6,480

-10급 80,000원*1명*12월 960

ㅇ부서운영업무추진비 13,200

-1개과 300,000원*1과*12월 3,600

-4개과 200,000원*4과*12월 9,600

ㅇ대민활동비 30,000원*51명*12월 18,360

재료비(11-2117-121-206-01) 5,000

ㅇ유물보존용 재료 5,000

.유물보존용재료 5,000,000원*1식 5,000

일시사역인부임(11-2117-121-206-02) 21,415

ㅇ유물일시사역인부임 18,035

.유물정리 일용인부임 25,048원*720명 18,035

ㅇ저소득자녀부업 13,000원*1명*260일 3,380

공익근무요원보상금(11-2117-121-301-08) 10,271

ㅇ공익근무요원관리 10,271

-인건비 20,650원*6명*12월 1,487

-교통비 30,000원*6명*12월 2,160

-중식비 75,000원*6명*12월 5,400

-피복비 408,000원*3명 1,224

일반운영비(11-2118-121-201-01) 675,675

ㅇ공통기본경비 108,569

.기본사무용품비 (10,000원*39명)+(3,000원*15명)

435

.기본사무용종이류 30,000원*54명 1,620

.소규모수선비 5,000원*54명 270

.기타소모품구입비 40,000원*54명 2,160

.도서구입비 50,000원*10팀 500

.신문구독료 9,000원*3부*12월*8개소 2,592

.법령수록가제 58,500원*12월*5과 3,510

.당직실침구구입 및 세탁 350,000원*2명*2회 1,400

.우편요금 18,000원*54명 972

.관보구독료 36,000원*12월*5과 2,160

.일숙직비 4,330,000원*2명 8,660

.기본업무추진급량비 240,000원*54명 12,960

.기타업무추진급량비 11,480,000천원 11,480

.미술관운영자문위원수당 50,000원*13명*10회*0.7 4,550

.업무계획보고서등 인쇄물제작 3,370,000원*1식 3,370

- 문화관광국 82 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.미술관홍보게시판외 10종제작 30,000,000원*1식 30,000

.대관업무공고료 40,000원*5단*10cm*2개사*3회 12,000

.기획전우편요금 600원*기획전7개*초청400명 1,680

.행정장비수리및소모품구입 250,000원*33대 8,250

ㅇ공공요금 305,160

.전화요금 50,000원*25회선*12월 15,000

.이동전화요금 50,000원*3대*12월 1,800

.전기요금 18,030,000원*12월 216,360

.도시가스요금 5,000,000원*12월 60,000

.상하수도요금 2,000,000원*6회 12,000

ㅇ청사및 시설물 유지관리 175,800

.청소용역 136,000,000원*1식 136,000

.관리소모품 구입 600,000원*4회 2,400

.수방월동장비구입 1,500,000원*2회 3,000

.청사방역비 800,000원*3회 2,400

.안내판제작 및 보수 800,000원*3회 2,400

.건물소규모수선비 10,000,000원*2회 20,000

.방범시스템유지관리 800,000원*12월 9,600

ㅇ전시장유지관리 28,840

.작품고리구입 18,000원*500개 9,000

.작품전시대제작구입 50,000원*200개 10,000

.전시장수리및보수 8,000원*12,300㎡*0.1 9,840

ㅇ기계시설물유지관리 20,400

.정화조청소 1,000,000원*1회 1,000

.기계설비전기검사비 200,000원*4대*1회 800

.물탱크청소 1,000,000원*2개소*2회 4,000

.승강기유지관리 4,000,000원*2회 8,000

.기계설비수리 및 자재구입 3,000,000원*2회 6,000

.법정교육비 200,000원*3회 600

ㅇ소방위험시설물유지관리 11,350

.소방시설법정점검비 2,000,000원*2회 4,000

.소방시설보수 및 자재구입 500,000원*2회 1,000

.유류구입(비상발전기용경유) 615원*10,000ℓ*1회 6,150

.협회비 50,000원*2회 100

.법정교육비 50,000원*2회 100

ㅇ전기(조명시설물 유지관리) 13,000

.전기설비안전점검비 1,500,000원*2회 3,000

.전기(조명)시설수리 3,000,000원*2회 6,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.전기(조명)설비 자재구입 2,000,000원*2회 4,000

ㅇ통신시설물유지관리 9,200

.통신 및 LAN라인 수리 3,000,000원*2회 6,000

.통신 및 LAN시설 자재구입 1,000,000원*2회 2,000

.CATV유지관리 100,000원*12월 1,200

ㅇ업무용승용차유지관리 2,636,000원*1식 2,636

ㅇ방호원피복비 90,000원*4명*2회 720

국내여비(11-2118-121-202-01) 27,480

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*54명 22,680

ㅇ기타업무추진여비 4,800,000원 4,800

기관운영업무추진비(11-2118-121-203-01) 13,640

ㅇ3급기관 7,200,000원*1명 7,200

ㅇ4급기관 3,220,000원*2명 6,440

정원가산업무추진비(11-2118-121-203-02) 1,620

ㅇ정원가산금 30,000원*54명 1,620

시책추진업무추진비(11-2118-121-203-03) 10,000

ㅇ미술관운영 10,000

.자료조사업무추진비 200,000원*25회 5,000

.미술품기증자 간담회비 20,000원*250명 5,000

기타업무추진비(11-2118-121-203-04) 136,620

ㅇ직책급업무추진비 20,580

.3급기관장 585,000원*1명*12월 7,020

.4급 315,000원*2명*12월 7,560

.5급 100,000원*5명*12월 6,000

ㅇ직급보조비 86,280

.일반직(계약포함34명) 61,200

-3급 400,000원*1명*12월 4,800

-4급 300,000원*2명*12월 7,200

-5급 200,000원*5명*12월 12,000

-6급 130,000원*10명*12월 15,600

-7급 120,000원*12명*12월 17,280

-8급 90,000원*4명*12월 4,320

.기능직(15명) 17,280

-7등급 120,000원*3명*12월 4,320

-8,9등급 90,000원*12명*12월 12,960

.연구직(5명) 7,800

-연구직 130,000원*5명*12월 7,800

ㅇ부서운영비 13,200

- 문화관광국 84 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.30명이상 300,000원*1과*12월 3,600

.30명미만 200,000원*4과*12월 9,600

ㅇ특정업무수행활동비 16,560

.대민활동비 30,000원*46명*12월 16,560

일시사역인부임(11-2118-121-206-02) 3,380

ㅇ저소득자녀부업 13,000원*1명*260일 3,380

시책추진업무추진비(11-2121-121-203-03) 14,500

ㅇ전국체전 및 소년체전 선수단 격려 등 10,000,000원 10,000

ㅇ전문 및 생활체육활동등 관련 업무추진 500,000원*9회 4,500

일반운영비(11-2122-121-201-01) 3,568,617

ㅇ공통기본경비 2,320,970

.기본사무용품비 (10,000원*62명)+(3,000원*185명)

1,175

.기본사무종이류 30,000원*62명 1,860

.소규모수선비 5,000원*247명 1,235

.행정장비수리비 (250,000원*60대)+(150,000*8대)

16,200

.기타소모품비 40,000원*247명 9,880

.도서구입비 50,000원*17팀 850

.일직수당 15,810

-토요일 10,000원*51일*11명 5,610

-일,공휴일 10,000원*68일*15명 10,200

.숙직수당 10,000원*365일*10명 36,500

.전화요금 68,000,000원*1식 68,000

.전기요금 1,002,096

-잠실운동장 56,878,000원*12월 682,536

-동대문운동장 21,630,000원*12월 259,560

-목동운동장 5,000,000원*12월 60,000

.상하수도요금 296,400

-잠실운동장 18,000,000원*12월 216,000

-동대문운동장 5,500,000원*12월 66,000

-목동운동장 1,200,000원*12월 14,400

.도시가스(열난방)요금 763,920

-잠실운동장 61,660,000원*12월 739,920

-목동운동장 24,000,000원*1식 24,000

.우편요금 18,000원*62명 1,116

.신문구독료 9,000원*3부*12월*10개부서 3,240

.법령수록가재 58,500원*12월*4과 2,808

.당직침구 구입 및 세척 350,000*1회*10명 3,500

- 문화관광국 85 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.기본업무추진급량비 240,000원*196명 47,040

.기타업무추진급량비 49,340,000원 49,340

ㅇ잠실운동장운영관리 851,632

.입장권(연습권)인쇄 40원*400,000매 16,000

.안내홍보물 및 각종서식등인쇄 13,000,000원*1식 13,000

.관리용품구입 42,201

-필름등 2,000,000원*1식 2,000

-청소용비닐봉투외3종 10,000,000원*1식 10,000

-화장지외5종 30,201,000원*1식 30,201

.(전기,가스,위험물등)법정교육비 1,300,000원*1식 1,300

.각종 홍보안내판등 제작 2,000,000원*3회 6,000

.차량유지관리 13,500,000원*1식 13,500

.공사입찰신문공고료 5,000,000원*1식 5,000

.운동장소독 9,000,000*3회 27,000

.정화조청소 22,000,000원*1식 22,000

.카페트등 세탁 1,710

-방석카바 900원*100매*2회 180

-카페트 300,000원*2조*2회 1,200

-커튼 3,300원*50조*2회 330

.전기시설안전검사등 10,879

-전기시설안전검사 7,936,000원*1식 7,936

-가스안전검사 300,000원*1식 300

-보일러세관검사외1건 1,679,000원*1식 1,679

-승강기정기검사 85,000원*2대*1회 170

-열관리등 협회비 184,000원*1식 184

-토양오염검사 610,000원*1식 610

.연료비 200원*30대*8시간*105일 5,040

.종량제 규격봉투 2,170원*15,800장 34,286

.폐기물처리비 6,570,000*1식 6,570

.전광판유지관리 65,000,000원*1식 65,000

.피복비 17,300,000원*1식 17,300

.중장비 임차료 3,650

-녹지관리 400,000원*5일 2,000

-기타 33,000원*50시간 1,650

.환경개선부담금 55,700,000*2회 111,400

.시설장비유지관리 300,000,000원*1식 300,000

.교통유발부담금 149,795,700원*1회 149,796

ㅇ동대문운동장운영관리 228,814

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.입장권(연습권)인쇄 5,600

-입장권 40원*2종*50,000매 4,000

-연습권 40원*8종*5,000매 1,600

.안내홍보물 및 각종서식등 인쇄 3,073

-대장 5,500원*5종*20권 550

-서식 3,500원*30종*15권 1,575

-안내홍보물등 948,000원*1식 948

.사진용품구입 720

-칼라필름 2,000원*10통*12월 240

-인화료 150원*100매*12월 180

-청사진 1,500원*200매 300

.청소용비닐봉투 150원*700매*2개소*12월 2,520

.화장지 외 4종 8,769

-화장지 5,219,000원*1식 5,219

-물비누(화장실용) 25,000원*4통*12월 1,200

-페이퍼타올 13,000원*100속 1,300

-물청소용호스 60,000원*5본 300

-쓰레기통 15,000원*50개 750

.신문공고료 1,500,000원*1회 1,500

.운동장소독 2,000,000원*3회 6,000

.정화조청소 11,792

-수수료 6,000원*1,172㎘*1회 7,032

-소독약품 4,061원*1,172㎘*1회 4,760

.난방연료비 10,086

-난방등유 590원*20대*8시간*105일 9,912

-유지비 8,680원*20대 174

.종량제규격봉투 1,910원*8,000매 15,280

.폐기물처리비 1,517

-일반폐기물수수료 3,610원*420㎡ 1,517

.환경개선부담금 9,000,000원*2회 18,000

.교통유발부담금 16,386,000*1회 16,386

.각종 정기점검 수수료 11,734

-전기안전점검 3,850,000원*1회 3,850

-보일러검사 165,000원*2대 330

-소방시설점검 3,000,000원*2개소*1회 6,000

-가스안전검사 220,000원*1회 220

-조명타워곤도라안전점검 90,000원*11대 990

-안전관리자교육 및 회비 344,000원*1명 344

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.시설장비유지관리비 115,837

-소방,기계설비유지관리 10,000,000원*1식 10,000

-교환기유지관리 13,000,000원*1식 13,000

-조명시설유지관리 54,200,000원*1식 54,200

-음향시설유지관리 2,550,000원*1식 2,550

-통신시설유지관리 11,507,000원*1식 11,507

-전력시설유지관리 24,580,000원*1식 24,580

ㅇ목동운동장운영관리 167,201

.입장권(연습권)인쇄 40원*35,000매 1,400

.각종서식인쇄 2,500원*900매 2,250

.사진용품구입 2,000원*100개 200

.운동장소독 2,000,000원*3회 6,000

.화장지외4종 12,866,000원*1식 12,866

.청소용소모품 3,000,000원*1식 3,000

.규조토등 8,092,000원*1식 8,092

.정화조청소 1,112,000원*1식 1,112

.전기시설안전검사 및 법정교육비 3,139

-전기시설및열교환기검사비 2,939,000원*1식 2,939

-전기,소방 등 법정교육비 200,000원*1식 200

.안내판 제작보수 4,000,000원*1식 4,000

.종량제규격봉투 1,800원*4,800매 8,640

.폐기물처리비 3,000,000원*1식 3,000

.환경개선부담금 2,000,000원*2회 4,000

.시설장비 유지 보수비 40,000

-시설장비 유지관리 40,000,000원*1식 40,000

.교통유발부담금 69,502,000원*1회 69,502

국내여비(11-2122-121-202-01) 85,920

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*196명 82,320

ㅇ기타업무추진여비 3,600,000원 3,600

기관운영업무추진비(11-2122-121-203-01) 7,200

ㅇ기관운영업무추진비 7,200

.3급 7,200,000원*1명 7,200

정원가산업무추진비(11-2122-121-203-02) 6,675

ㅇ정원가산금 (30,000*100명)+(25,000원*147명)

6,675

시책추진업무추진비(11-2122-121-203-03) 20,000

ㅇ시민체육시설이용활성화 500,000원*10회 5,000

ㅇ종합운동장 13,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.국가행사 및 주요행사 관련 유치추진비 200,000원*10회 2,000

.국제경기대회 개최관련활동비 1,000,000원*10회 10,000

.경기장 이용 활성화 국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000

ㅇ동대문운동장 1,000

.경기장 이용 활성화국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000

ㅇ목동운동장 1,000

.경기장 이용 활성화 국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000

기타업무추진비(11-2122-121-203-04) 417,000

ㅇ직책급업무추진비 11,820

.3급 585,000원*1명*12월 7,020

.5급 100,000원*4명*12월 4,800

ㅇ직급보조비 296,040

.일반직 91,080

-3급 400,000원*1명*12월 4,800

-5급 200,000원*4명*12월 9,600

-6급 130,000원*12명*12월 18,720

-7급 120,000원*26명*12월 37,440

-8~9급 90,000원*19명*12월 20,520

.기능직 148,800

-6급 130,000원*13명*12월 20,280

-7급 120,000원*6명*12월 8,640

-8~9급 90,000원*87명*12월 93,960

-10급 80,000원*27명*12월 25,920

.청원경찰 90,000원*51명*12월 55,080

.계약직 1,080

-마급 90,000원*1명*12월 1,080

ㅇ부서운영업무추진비 22,020,000원 22,020

ㅇ특정업무수행활동비 87,120

.대민활동비 30,000원*242*12월 87,120

재료비(11-2122-121-206-01) 116,930

ㅇ잠실운동장 70,720

.운동장가꾸기 70,720

-꽃묘,묘목 500원*10,000본*3회 15,000

-경기장보식용잔디 450원*30,000매 13,500

-비료(복합등) 8,000원*300포 2,400

-토양개량제 7,800원*1,500포 11,700

-배토용상토 18,000원*150㎥ 2,700

-농약,영양제 13,000원*400병 5,200

- 문화관광국 89 / 91

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-조경관리용자재 8,580,000원*1식 8,580

-주경기장잔디착색 540,000원*3통*2회 3,240

-월동자재 3,000,000원*1식 3,000

-양잔디종자 45,000원*120㎏ 5,400

ㅇ동대문운동장 21,980

.꽃묘,묘목 500원*1,500본*3회 2,250

.경기장보식용잔디 450원*15,000매 6,750

.비료(복합등) 8,000원*100포 800

.토지개량제 7,800원*600포 4,680

.배토용상토 18,000원*50㎥ 900

.농약,영양제 13,000원*200병 2,600

.조경관리용자재 4,000,000원*1식 4,000

ㅇ목동운동장 24,230

.꽃묘,묘목 500원*1,500본*3회 2,250

.경기장보식용잔디 450원*20,000매 9,000

.비료(복합등) 8,000원*100포 800

.토양개량제 7,800원*600포 4,680

.배토용상토 18,000원*50㎥ 900

.농약,영양제 13,000원*200병 2,600

.조경관리용자재 4,000,000원*1식 4,000

일시사역인부임(11-2122-121-206-02) 757,912

ㅇ잠실운동장 496,249

.녹지관리인부임 37,483원*5,760명 215,903

.경기장청소인부임 25,048원*7,200명 180,346

.경기장청소용역 100,000,000원*1식 100,000

ㅇ동대문운동장 171,222

.녹지관리인부임 37,483원*1,200명 44,980

.경기장청소인부임 25,048원*5,040명 126,242

ㅇ목동운동장 87,061

.녹지관리인부임 37,483원*1,200명 44,980

.경기장청소인부임 25,048원*1,680명 42,081

ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*1명*260일 3,380

공익근무요원보상금(11-2122-121-301-08) 125,563

ㅇ봉급 20,650원*68명*12월 16,851

ㅇ중식비 75,000원*68명*12월 61,200

ㅇ교통비 30,000원*68명*12월 24,480

ㅇ피복비 408,000원*54명 22,032

ㅇ기타경비 1,000,000원*1식 1,000

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전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

기타보상금(11-2122-121-301-11) 100,000

ㅇ생활체육교실 운영 100,000

.강습교사 강사료 100,000,000원 100,000

9903 반환금및기타 96,467 108,243 11,776

국고보조금반환금(11-2111-422-802-01) 40,500

ㅇ무대공연작품지원사업 국비잔액 반납 40,500,000원 40,500

국고보조금반환금(11-2112-422-802-01) 60,766

ㅇ국고보조금사용잔액반환금 60,765,150원 60,766

국고보조금반환금(11-2113-422-802-01) 6,977

ㅇ종합관광안내소 운영 국고보조금 사용잔액반환

6,976,910*1식 6,977

9921 근로청소년임대아파트(구로)건립차입금원리금상환

96,516 104,316 7,800

기금전출금(11-2114-421-702-01) 104,316

ㅇ근로자임대아파트 건립차입금 원금 85,213,000원 85,213

ㅇㅇ근로자임대아파트 건립차입금 이자 19,103,000원 19,103

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