정책사업 인적자원운용 - pen.go.kr 정책사업 인적자원운용 (예산구분)2015년도...

71

Upload: others

Post on 03-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

정책사업 인적자원운용

(예산구분)2015년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육

051 - 01

□ 단위사업 내역

(단위 : 천원)

단위사업2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 1,845,524,970 20,098,137 1,865,623,107 1.1

정규직인건비 1,748,943,256 22,844,358 1,771,787,614 1.3

비정규직인건비 84,343,479 △3,382,937 80,960,542 △4.0

교원역량강화 5,951,089 △10,584 5,940,505 △0.2

지방공무원역량강화 1,083,111 27,276 1,110,387 2.5

교원인사관리 1,838,547 376,312 2,214,859 20.5

지방공무원인사관리 160,825 48,001 208,826 29.8

비정규직인사관리 12,670 3,948 16,618 31.2

교직원복지와사기진작 2,571,725 191,763 2,763,488 7.5

교직원단체관리 620,268 0 620,268 0.0

□ 경비성질별 내역(단위 : 천원)

성질별2015 기정액 2015 1차추경 합계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 1,845,524,970 20,098,137 1,865,623,107 1.1

인건비 1,498,006,528 2,200,442 1,500,206,970 0.1

물건비 36,140,795 326,619 36,467,414 0.9

이전지출 308,483,144 17,879,428 326,362,572 5.8

자산취득 114,618 0 114,618 0.0

전출금등 2,779,885 △308,352 2,471,533 △11.1

115- -

단위사업 정규직인건비

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 01

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 1,748,943,256 22,844,3581,771,787,614 1.3

교원인건비 계 1,513,449,589 21,184,1351,534,633,724 1.4

기획조정관 1,193,813,299 △21,004,6501,172,808,649 △1.8

교육국 교원인사과 47,124,000 24,696,000 71,820,000 52.4

행정국 총무과 272,512,290 17,492,785 290,005,075 6.4

지방공무원인건비 계 210,833,158 1,281,739 212,114,897 0.6

기획조정관 172,016,054 382,685 172,398,739 0.2

행정국 총무과 38,817,104 899,054 39,716,158 2.3

교육전문직원인건비 계 24,660,509 378,484 25,038,993 1.5

기획조정관 21,044,684 325,687 21,370,371 1.5

행정국 총무과 3,615,825 52,797 3,668,622 1.5

116- -

세부사업 교원인건비

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 교원인사과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)정규직인건비

01 - 01 - 01

1. 사업목적

가. 교원 봉급, 각종 수당, 실비변상 등 인건비 확보

나. 교원의 명예퇴직으로 인사 적체 해소 및 교육현장의 활성화

다. 공무원의 다양한 복지수요 반영 및 후생복지 증진

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 교육공무원법 제35조, 제36조, 모범공무원규정 제8조의2,

국가공무원법 제52조

2) 공무원 후생복지에 관한 규정

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 교원 인건비, 법정부담금 등

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,513,449,589천원

1) 보수 : 1,189,754,299천원

2) 직급보조비 : 4,059,000천원

3) 법정부담금 : 256,632,330천원

4) 맞춤형복지비 : 15,879,960천원

5) 명예퇴직수당 : 47,124,000천원

나. 추경예산 : 21,184,135천원

1) 보수 : △21,029,400천원

2) 직급보조비 : 24,750천원

3) 법정부담금 : 17,492,785천원

4) 명예퇴직수당 : 24,696,000천원

4. 증감사유

가. 교원 명예퇴직자 증가에 따른 교원인건비 및 법정부담금 예산 감액

나. 교원 명예퇴직자 증가에 따른 명예퇴직수당 및 퇴직수당부담금 예산 증액

다. 12월말 집행예정액 추정에 따른 직급보조비 부족분 증액

117- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

1,534,633,724 1,513,449,589 21,184,135 1,534,633,724 1.4

재원내역

일반재원

1,534,633,724

118- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 교원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 21,184,1351,513,449,589 1,534,633,724

1. 보수 △21,029,4001,189,754,299 1,168,724,899

[기획조정관] △21,029,4001,189,754,299 1,168,724,899

가. 봉급 △19,000,000

1) 교사 110인건비711,374,522,000원 -

<기정>730,374,522,000원=△19,000,000

나. 정근수당 △1,000,000

1) 교사 110인건비62,990,813,000원 -

<기정>63,990,813,000원=△1,000,000

다. 특수지근무수당 (도서벽지수당) △14,400

1) 라지역 (병지) 110인건비0원 -

<기정>14,400,000원=△14,400

라. 교직수당 110인건비56,241,000,000원 -

<기정>56,391,000,000원=△150,000

마. 정액급식비 110인건비29,258,320,000원 -

<기정>29,323,320,000원=△65,000

바. 명절휴가비 110인건비81,805,755,000원 -

<기정>82,605,755,000원=△800,000

2. 직급보조비 24,750 4,059,000 4,083,750

[기획조정관] 24,750 4,059,000 4,083,750

가. 직급보조비 24,750

1) 교장250직무수행

경비

2,466,000,000원 -

<기정>2,448,000,000원=18,000

2) 교감250직무수행

경비

1,617,750,000원 -

<기정>1,611,000,000원=6,750

3. 법정부담금 17,492,785 256,632,330 274,125,115

[행정국 총무과] 17,492,785 256,632,330 274,125,115

가. 연금부담금 320민간이전139,188,931,000원 -

<기정>141,681,763,000원=△2,492,832

나. 퇴직수당부담금 20,675,366

1) 정년및일반퇴직 320민간이전25,919,072,000원 -

<기정>26,379,106,000원=△460,034

2) 명예퇴직 320민간이전70,504,508,000원 -

<기정>49,369,108,000원=21,135,400

다. 재해보상부담금 320민간이전586,405,000원 -

<기정>596,907,000원=△10,502

라. 건강보험부담금 320민간이전35,594,743,000원 -

<기정>36,232,234,000원=△637,491

마. 장기요양보험부담금 320민간이전2,331,456,000원 -

<기정>2,373,212,000원=△41,756

119- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 교원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

4. 명예퇴직수당 24,696,000 47,124,000 71,820,000

[교육국 교원인사과] 24,696,000 47,124,000 71,820,000

가. 교원 110인건비71,820,000,000원 -

<기정>47,124,000,000원=24,696,000

인건비

1,240,544,899

물건비

19,963,710

이전지출

274,125,115

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,534,633,724

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

19,220,573730,713,728377,511,007277,983,190 32,148,734 2,028,827 95,027,665 1,534,633,724

120- -

세부사업 지방공무원인건비

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 총무과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)정규직인건비

01 - 01 - 02

1. 사업목적

가. 지방공무원 봉급, 각종 수당, 실비변상 등 인건비 확보

나. 지방공무원의 명예퇴직으로 인사 적체 해소 및 조직의 활성화

다. 공무원의 다양한 복지수요 반영 및 후생복지 증진

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 지방공무원법 제45조, 모범공무원 규정 제8조의2

2) 지방공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정

3) 공무원연금법

4) 공무원 후생복지에 관한 규정

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 지방공무원 인건비, 공무원법정부담금, 명예퇴직수당 등

3. 추경내역

가. 기정예산 : 210,833,158천원

1) 보수 : 166,172,834천원

2) 직급보조비 : 5,662,500천원

3) 특정업무경비 : 180,720천원

4) 법정부담금 : 34,300,900천원

5) 맞춤형복지비 : 2,951,150천원

6) 명예퇴직수당 : 1,565,054천원

나. 추경예산 : 1,281,739천원

1) 보수 : 336,685천원

2) 직급보조비 : 34,300천원

3) 특정업무경비 : 11,700천원

4) 법정부담금 : 74,054천원

5) 명예퇴직수당 : 825,000천원

121- -

4. 증감사유

가. 지방공무원 수당 등에 관한 규정 개정에 따른 관리업무수당 예산 증액

나. 육아휴직인원 증가에 따른 육아휴직수당 예산 증액

다. 조직개편 및 정원 변동에 따른 특정업무경비, 직급보조비 예산 증액

라. 지방공무원 명예퇴직 수요 증가에 따른 명예퇴직수당 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

212,114,897 210,833,158 1,281,739 212,114,897 0.6

재원내역

일반재원

212,114,897

122- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 지방공무원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 1,281,739 210,833,158 212,114,897

1. 보수 336,685 166,172,834 166,509,519

[기획조정관] 336,685 166,172,834 166,509,519

가. 육아휴직수당 110인건비792,986,000원 -

<기정>638,400,000원=154,586

나. 특수지근무수당 (도서벽지수당) △3,600

1) 라지역 (병지) 110인건비0원 -

<기정>3,600,000원=△3,600

다. 관리업무수당 110인건비227,254,000원 -

<기정>41,555,000원=185,699

2. 직급보조비 34,300 5,662,500 5,696,800

[기획조정관] 34,300 5,662,500 5,696,800

가. 직급보조비 34,300

1) 일반직 - 7급250직무수행

경비

1,595,020,000원 -

<기정>1,560,720,000원=34,300

3. 특정업무경비 11,700 180,720 192,420

[기획조정관] 11,700 180,720 192,420

가. 특정업무담당활동비 11,700

1) 시/도교육청예산담당공무원250직무수행

경비

45,300,000원 -

<기정>46,800,000원=△1,500

2) 감사(담당공무원4급이하)250직무수행

경비

36,960,000원 -

<기정>24,960,000원=12,000

3) 학생수용계획담당공무원(과장이

하)

250직무수행

경비

22,200,000원 -

<기정>19,200,000원=3,000

4) 공무원단체(담당공무원)250직무수행

경비

6,120,000원 -

<기정>4,320,000원=1,800

5) 회계담당공무원250직무수행

경비

30,960,000원 -

<기정>34,560,000원=△3,600

4. 법정부담금 74,054 34,300,900 34,374,954

[행정국 총무과] 74,054 34,300,900 34,374,954

가. 연금부담금 320민간이전20,437,446,000원 -

<기정>20,393,418,000원=44,028

나. 퇴직수당부담금 17,843

1) 정년및일반퇴직 320민간이전6,598,981,000원 -

<기정>6,584,765,000원=14,216

2) 명예퇴직 320민간이전1,683,627,000원 -

<기정>1,680,000,000원=3,627

다. 재해보상부담금 320민간이전86,104,000원 -

<기정>85,918,000원=186

123- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 지방공무원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

라. 건강보험부담금 320민간이전5,226,462,000원 -

<기정>5,215,203,000원=11,259

마. 장기요양보험부담금 320민간이전342,334,000원 -

<기정>341,596,000원=738

5. 명예퇴직수당 825,000 1,565,054 2,390,054

[행정국 총무과] 825,000 1,565,054 2,390,054

가. 지방공무원명예퇴직수당 110인건비2,390,054,000원 -

<기정>1,565,054,000원=825,000

인건비

168,899,573

물건비

8,840,370

이전지출

34,374,954

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

212,114,897

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

1,024,155 67,070,380 31,331,118 26,567,639 4,708,944 330,048 81,082,613212,114,897

124- -

세부사업 교육전문직원인건비

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 총무과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)정규직인건비

01 - 01 - 03

1. 사업목적

가. 교육전문직 봉급, 각종 수당, 실비변상 등 인건비 확보

나. 교육전문직의 명예퇴직으로 인사 적체 해소 및 조직의 활성화

다. 공무원의 다양한 복지수요 반영 및 후생복지 증진

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 교육공무원법 제35조, 제36조, 모범공무원 규정 제8조의2

2) 공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정

3) 공무원 연금법

4) 공무원 후생복지에 관한 규정

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 교육전문직원 인건비, 법정부담금 등

3. 추경내역

가. 기정예산 : 24,660,509천원

1) 보수 : 20,426,264천원

2) 직급보조비 : 613,860천원

3) 특정업무경비 : 4,560천원

4) 법정부담금 : 3,410,815천원

5) 맞춤형복지비 : 205,010천원

나. 추경예산 : 378,484천원

1) 보수 : 325,687천원

2) 법정부담금 : 52,797천원

4. 증감사유

12월말 집행예정액 추정에 따른 인건비 부족분 증액

125- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

25,038,993 24,660,509 378,484 25,038,993 1.5

재원내역

일반재원

25,038,993

126- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 정규직인건비 (세부) 교육전문직원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 378,484 24,660,509 25,038,993

1. 보수 325,687 20,426,264 20,751,951

[기획조정관] 325,687 20,426,264 20,751,951

가. 봉급 325,687

1) 장학사 110인건비7,513,383,000원 -

<기정>7,187,696,000원=325,687

2. 법정부담금 52,797 3,410,815 3,463,612

[행정국 총무과] 52,797 3,410,815 3,463,612

가. 연금부담금 320민간이전2,535,695,000원 -

<기정>2,497,042,000원=38,653

나. 퇴직수당부담금 320민간이전226,307,000원 -

<기정>222,857,000원=3,450

다. 재해보상부담금 320민간이전10,683,000원 -

<기정>10,521,000원=162

라. 건강보험부담금 320민간이전648,453,000원 -

<기정>638,568,000원=9,885

마. 장기요양보험부담금 320민간이전42,474,000원 -

<기정>41,827,000원=647

인건비

20,751,951

물건비

823,430

이전지출

3,463,612

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

25,038,993

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 25,038,993 25,038,993

127- -

단위사업 비정규직인건비

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 02

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 84,343,479 △3,382,937 80,960,542 △4.0

계약제교원인건비 계 75,660,742 △3,609,651 72,051,091 △4.8

기획조정관 75,660,742 △4,046,761 71,613,981 △5.3

교육국 교원인사과 0 437,110 437,110 순증

계약제직원인건비 계 8,682,737 226,714 8,909,451 2.6

기획조정관 1,801,369 467,400 2,268,769 25.9

행정국 행정관리과 6,864,817 △240,686 6,624,131 △3.5

부산광역시북부교육지원청 16,551 0 16,551 0.0

128- -

세부사업 계약제교원인건비

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 교원인사과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)비정규직인건비

01 - 02 - 01

1. 사업목적

가. 정규교원의 결원(휴직, 출산휴가, 병가, 미발령 등)에 따른 대체교원 인건비

편성으로 교육과정의 원활한 운영 및 교원 수급의 탄력성 도모

나. 기간제교사에 대한 차별 해소 및 처우 개선을 위한 맞춤형복지 제도 적용

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 교육공무원법 제35조, 교육공무원임용령 제13조

2) 공무원보수규정, 공무원수당 등에 관한 규정

3) 계약제교원 운영 지침

4) 기간제교사의 맞춤형 복지제도 적용 협조 요청

(교육부 교원정책과-1514, 2015. 3.16.)

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용

1) 계약제교원 인건비 및 법정부담금

2) 기간제교사의 생명/상해보험, 암보험, 입원의료비 보장보험 단체 가입

3. 추경내역

가. 기정예산 : 75,660,742천원

1) 계약제교원 보수 : 65,756,544천원

2) 계약제교원 법정부담금 : 9,904,198천원

나. 추경예산 : △3,609,651천원

1) 계약제교원 보수 : △3,126,162천원

2) 계약제교원 법정부담금 : △483,489천원

4. 증감사유

가. 계약제교원 보수 12월말 집행예정액 추정에 따른 인건비 예산 감액

나. 계약제교원 법정부담금 12월말 집행예정액 추정에 따른 법정부담금 예산 감액

다. 기간제교사에 대한 차별 해소 및 처우 개선에 따른 맞춤형복지비 예산 증액

129- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

72,051,091 75,660,742 △3,609,651 72,051,091 △4.8

재원내역

일반재원

72,051,091

130- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 계약제교원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 △3,609,651 75,660,742 72,051,091

1. 계약제교원보수 △3,126,162 65,756,544 62,630,382

[기획조정관] △3,563,272 65,756,544 62,193,272

가. 기간제교사 110인건비60,724,472,000원 -

<기정>64,287,744,000원=△3,563,272

[교육국 교원인사과] 437,110 0 437,110

가. 계약제교원맞춤형복지비 437,110

1) 공립240복리후생

비186,290원×1,138명= 212,000

2) 사립240복리후생

비196,260원×1,147명= 225,110

2. 계약제교원법정부담금 △483,489 9,904,198 9,420,709

[기획조정관] △483,489 9,904,198 9,420,709

가. 국민연금 320민간이전2,375,556,000원 -

<기정>2,959,045,000원=△583,489

나. 퇴직금 320민간이전3,484,320,000원 -

<기정>3,384,320,000원=100,000

인건비

62,193,272

물건비

437,110

이전지출

9,420,709

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

72,051,091

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

3,134,545 5,099,889 30,937,647 24,450,241 5,457,698 88,648 2,882,423 72,051,091

131- -

세부사업 계약제직원인건비

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 행정관리과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)비정규직인건비

01 - 02 - 02

1. 사업목적

가. 지방공무원의 결원(휴직, 출산휴가, 병가, 미발령 등)에 따른 대체인력 지원

나. 구육성회직원 인건비 직접 지급을 통한 효율적 인력관리

다. 장애인고용촉진에 따른 장애인 고용부담금 및 고용장려금 부담

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 2015년도 부산광역시교육비특별회계 예산편성 매뉴얼

2) 구육성회직원 관리 계획(행정관리과-10468, 2014.12. 3.)

3) 2015년 교육실무직원 관리 종합계획 알림(행정관리과-3447, 2015. 4.27.)

4) 장애인고용촉진 및 직업재활법 제28조, 제33조

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 계약제직원 인건비, 구육성회직원 인건비 등

3. 추경내역

가. 기정예산 : 8,682,737천원

1) 계약제직원 보수 : 7,710,398천원

2) 계약제직원 법정부담금 : 738,486천원

3) 장애인 고용부담금 및 장려금 : 233,853천원

나. 추경예산 : 226,714천원

1) 계약제직원 보수 : 257,167천원

2) 계약제직원 법정부담금 : 107,400천원

3) 장애인 고용부담금 및 장려금 : △137,853천원

4. 증감사유

가. 지방공무원 결원 증가에 따른 대체인력 인건비 예산 증액

나. 교육실무직원 처우개선 추가소요액 및 퇴직금 지급 사유 미발생에 따른

예산 감액

다. 장애인 의무고용률(2.7%) 달성에 따른 의무고용률 미달부담금 예산 감액

132- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

8,909,451 8,682,737 226,714 8,909,451 2.6

재원내역

일반재원

8,909,451

133- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인건비 (세부) 계약제직원인건비

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 226,714 8,682,737 8,909,451

1. 계약제직원보수 257,167 7,710,398 7,967,565

[기획조정관] 360,000 1,595,664 1,955,664

가. 일반직대체비정규직보수 110인건비1,955,664,000원 -

<기정>1,595,664,000원=360,000

[행정국 행정관리과] △102,833 6,099,483 5,996,650

가. 구육성회직원인건비(165명) △102,833

1) 봉급 110인건비5,775,483,000원 -

<기정>5,525,494,000원=249,989

2) 퇴직금620학교회계

전출금

100,000,000원 -

<기정>452,822,000원=△352,822

2. 계약제직원법정부담금 107,400 738,486 845,886

[기획조정관] 107,400 205,705 313,105

가. 일반직대체비정규직법정부담금 107,400

1) 건강보험 320민간이전52,791,000원 -

<기정>47,791,000원=5,000

2) 산업재해보험 320민간이전12,853,000원 -

<기정>11,553,000원=1,300

3) 고용보험 320민간이전25,035,000원 -

<기정>23,935,000원=1,100

4) 퇴직금 320민간이전147,490,000원 -

<기정>47,490,000원=100,000

3. 장애인고용부담금및장려금 △137,853 233,853 96,000

[행정국 행정관리과] △137,853 233,853 96,000

가. 의무고용률미달부담금 320민간이전0원 -

<기정>137,853,000원=△137,853

인건비

7,731,147

물건비

0

이전지출

313,105

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

865,199

예비비및기타

0

합계

8,909,451

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

8,431 676,572 1,133,950 374,689 46,293 3,171 6,666,345 8,909,451

134- -

단위사업 교원역량강화

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 03

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 5,951,089 △10,584 5,940,505 △0.2

교원연수지원 계 427,198 344,650 771,848 80.7

교육국 인재개발과 0 265,000 265,000 순증

교육국 건강생활과 13,558 45,500 59,058 335.6

교육국 교원인사과 0 34,150 34,150 순증

교육국 교육정책과 413,640 0 413,640 0.0

교원연수운영 계 5,523,891 △355,234 5,168,657 △6.4

기획조정관 0 151,148 151,148 순증

교육국 유초등교육과 30,968 0 30,968 0.0

교육국 교원인사과 2,722,424 0 2,722,424 0.0

교육국 학교폭력근절과 67,008 0 67,008 0.0

부산광역시교육연수원 1,931,755 △432,154 1,499,601 △22.4

부산광역시과학교육원 155,012 △68,914 86,098 △44.5

부산광역시학생교육문화회관 18,810 0 18,810 0.0

부산광역시학생예술문화회관 10,850 0 10,850 0.0

부산광역시유아교육진흥원 100,065 △5,314 94,751 △5.3

부산광역시서부교육지원청 85,207 0 85,207 0.0

부산광역시남부교육지원청 105,014 0 105,014 0.0

부산광역시북부교육지원청 92,882 0 92,882 0.0

부산광역시동래교육지원청 97,682 0 97,682 0.0

부산광역시해운대교육지원청 106,214 0 106,214 0.0

135- -

세부사업 교원연수지원

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 인재개발과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)교원역량강화

01 - 03 - 01

1. 사업목적

가. 영어교사 전문성 신장을 통한 영어공교육 강화

나. 세계시민교육 선도교사 역량강화

다. 담당교사 연수를 통한 학교 성교육 내실화

라. 학교관리자 역량강화를 통한 꿈과 끼를 키우는 행복한 학교 조성

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 2015년도 영어교사 심화연수 추진을 위한 특별교부금 교부

(교육부 교육과정정책과-1186, 2015. 3. 5.)

2) 세계시민교육 선도교사 운영 사업 특별교부금 교부 안내

(교육부 국제협력담당관-1113, 2015. 2.23.)

3) 학교 성교육 자료개발에 따른 홈페이지 및 연수계획 알림

(교육부 학교건강정책과-823, 2015. 2.16.)

4) 교원연수 선진화 및 행복한 학교 관리자 연수과정을 위한 특별교부금 교부

(교육부 교원복지연수과-854, 2015. 2.17.)

나. 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12.

다. 사업내용

1) 초중등 영어교사 국내외 심화연수 운영

2) 세계시민교육 선도교사 전달연수 지원

3) 성교육과정 담당교사 직무연수 사업 운영

4) 행복한 학교 관리자 과정 연수경비 지원 및 시도교육연수원 평가 지원

3. 추경내역

가. 기정예산 : 427,198천원

1) 교원연수지원 : 13,558천원

2) 외국어교원연수 : 413,640천원[특별교부금 180,000천원]

나. 추경예산 : 344,650천원

1) 교원연수지원 : 82,650천원[특별교부금 37,150천원]

2) 외국어교원연수 : 262,000천원[특별교부금]

136- -

4. 증감사유

가. 2015년 영어교사 심화연수 특별교부금 지원에 따른 예산 증액

나. 세계시민교육 선도교사 연수비 특별교부금 지원에 따른 예산 증액

다. 교육부의 국가수준 성교육표준안 개발에 따른 성교육과정 교원직무연수 경비

증액 반영

라. 행복한 학교 관리자 역량 강화 연수 경비 특별교부금 지원에 따른 예산 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

771,848 427,198 344,650 771,848 80.7

재원내역

일반재원 특별교부금

292,698 479,150

137- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수지원

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 344,650 427,198 771,848

1. 교원연수지원 82,650 13,558 96,208

[교육국 인재개발과] 3,000 0 3,000

가. 세계시민교육선도교사연수 3,000

1) 검토수당 210운영비 30,000원×20명= 600

2) 강사수당(일반강사3) 1,400

가) 기본 210운영비 70,000원×2명×10회= 1,400

3) 행사용품 210운영비 100,000원×10회= 1,000

[교육국 건강생활과] ※성인지 대상 사업 45,500 13,558 59,058

가. 국가수준성교육과정직무연수 45,500

1) 연수경비 320민간이전 150,000원×300명= 45,000

2) 원가계산의뢰 210운영비 500,000원×1회= 500

[교육국 교원인사과] 34,150 0 34,150

가. 행복한학교관리자연수과정 27,950

1) 연수경비 27,950

가) 교장 210운영비 575,000원×22명= 12,650

나) 교감 210운영비 450,000원×34명= 15,300

나. 교원연수선진화 6,200

1) 시ㆍ도교육연수원운영평가지원 320민간이전 5,000,000원×1회= 5,000

2) 민간종합교육연수원평가지원 320민간이전 1,200,000원×1회= 1,200

2. 외국어교원연수 262,000 413,640 675,640

[교육국 인재개발과] 262,000 0 262,000

가. 영어교사심화연수 198,000

1) 연수경비 320민간이전 6,000,000원×33명= 198,000

나. 영어교사국외심화연수 57,000

1) 연수경비 320민간이전 9,500,000원×6명= 57,000

138- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수지원

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

다. 심화연수총괄관리(위탁) 320민간이전 7,000,000원×1회= 7,000

인건비

0

물건비

88,168

이전지출

683,680

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

771,848

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 13,975 7,500 6,475 0 0 743,898 771,848

139- -

세부사업 교원연수운영

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)부산광역시과학교육원

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)교원역량강화

01 - 03 - 02

1. 사업목적

가. 유�초�중�특수 교원 수급계획에 의거 소요되는 자격연수 대상자의 연수를

통해 교원의 상위자격 취득으로 유자격자 확보 및 전문성 제고

나. 교원의 직무능력 향상을 통한 학력신장, 학급경영 능력제고 및 책무성 강화

다. 학생의 안전을 위한 교원의 안전 등에 대한 전문 역량 강화

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 초�중등교육법 제21조, 교육공무원법 제37조

2) 2015년 과학교육원 운영계획

3) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제8조

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용

1) 유�초�중�특수교원 수급계획에 의거 소요되는 자격연수

2) 시대적 변화와 요구에 부응하는 교원 역량 제고 및 교육과정 운영 내실화

3) 안전교육 담당부장 연수 및 교직원 대상 안전교육 연수 지원

4) 교원연수 운영 지원(교육연구실 도우미 운영 등)

3. 추경내역

가. 기정예산 : 5,523,891천원

1) 교원 자격연수 : 2,266,083천원

2) 교원 직무연수 : 2,862,194천원

3) 교원연수 운영 지원 : 395,614천원

나. 추경예산 : △355,234천원

1) 교원 자격연수 : △143,466천원

2) 교원 직무연수 : △206,454천원[특별교부금 6,000천원]

3) 교원연수 운영지원 : △5,314천원

140- -

4. 증감사유

가. 학생안전을 위한 교직원 안전역량 강화 연수 예산 증액

나. 교육연수원의 전국교육연수원발전협의회 주무기관 선정에 따른 예산 증액

다. 연수기관 교육요원 연수예산 증액

라. 고교과학교사 심화연수 과정 확대에 따른 사전교육과정 심의수당 예산 증액

마. 2015학년도 동계방학 중 자격연수 5과정, 직무연수 25과정의 2016년 2월

시행에 따른 예산 감액

바. 교육연구실 도우미 용역 낙찰 차액 발생에 따른 예산 감액

사. 안전교육 직무연수 특별교부금 지원에 따른 예산 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

5,168,657 5,523,891 △355,234 5,168,657 △6.4

재원내역

일반재원 특별교부금

5,162,657 6,000

141- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 △355,234 5,523,891 5,168,657

1. 교원자격연수 △143,466 2,266,083 2,122,617

[부산광역시교육연수원] △143,466 324,718 181,252

가. 초등학교1급정교사자격연수1,2기 △28,700

1) 연수준비물 210운영비450,000원 -

<기정>750,000원=△300

2) 교재 210운영비4,800,000원 -

<기정>8,300,000원=△3,500

3) 원고료 210운영비5,880,000원 -

<기정>11,760,000원=△5,880

4) 우편료 210운영비152,000원 -

<기정>342,000원=△190

5) 현장연수견학 △2,700

가) 차량임차료 210운영비1,500,000원 -

<기정>2,500,000원=△1,000

나) 식비 210운영비1,800,000원 -

<기정>3,000,000원=△1,200

다) 기타경비 210운영비600,000원 -

<기정>1,100,000원=△500

6) 강사수당 △16,130

가) 특별강사1 △360

(1) 기본 210운영비140,000원 -

<기정>300,000원=△160

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>200,000원=△200

나) 특별강사2 △1,200

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>480,000원=△480

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>720,000원=△720

다) 일반강사1 △3,400

(1) 기본 210운영비480,000원 -

<기정>2,080,000원=△1,600

(2) 초과 210운영비270,000원 -

<기정>2,070,000원=△1,800

라) 일반강사2 △2,100

(1) 기본 210운영비810,000원 -

<기정>1,710,000원=△900

(2) 초과 210운영비1,020,000원 -

<기정>2,220,000원=△1,200

마) 일반강사3 △1,500

142- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(1) 기본 210운영비5,040,000원 -

<기정>5,740,000원=△700

(2) 초과 210운영비7,200,000원 -

<기정>8,000,000원=△800

바) 분임지도 △1,500

(1) 기본 210운영비540,000원 -

<기정>1,440,000원=△900

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>600,000원=△600

사) 외부강사실비경비(여비) 210운영비280,000원 -

<기정>3,080,000원=△2,800

아) 사전교육과정심의수당 210운영비280,000원 -

<기정>520,000원=△240

자) 강사교육과정심의수당 210운영비760,000원 -

<기정>2,000,000원=△1,240

차) 객관식문제출제수당 210운영비300,000원 -

<기정>840,000원=△540

카) 주관식문제출제수당 210운영비90,000원 -

<기정>180,000원=△90

타) 주관식,자격,분임채점수당 210운영비1,120,000원 -

<기정>1,920,000원=△800

파) 시험감독 210운영비240,000원 -

<기정>600,000원=△360

나. 유치원1급정교사자격연수 △57,639

1) 연수준비물 210운영비0원 -

<기정>300,000원=△300

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>7,600,000원=△7,600

3) 원고료 210운영비0원 -

<기정>5,880,000원=△5,880

4) 우편료 210운영비0원 -

<기정>95,000원=△95

5) 현장연수견학 △5,500

가) 차량임차료 210운영비0원 -

<기정>2,000,000원=△2,000

나) 식비 210운영비0원 -

<기정>3,200,000원=△3,200

다) 기타경비 210운영비0원 -

<기정>300,000원=△300

6) 강사수당 △36,560

가) 특별강사2 △1,400

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>800,000원=△800

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>600,000원=△600

나) 일반강사1 △10,000

143- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>6,400,000원=△6,400

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>3,600,000원=△3,600

다) 일반강사2 △9,600

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>5,760,000원=△5,760

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>3,840,000원=△3,840

라) 일반강사3 △9,000

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>4,200,000원=△4,200

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>4,800,000원=△4,800

마) 분임지도 210운영비0원 -

<기정>1,440,000원=△1,440

바) 외부강사실비경비(여비) 210운영비0원 -

<기정>700,000원=△700

사) 사전교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

아) 강사교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

자) 객관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>240,000원=△240

차) 주관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>180,000원=△180

카) 주관식,자격,분임채점수당 210운영비0원 -

<기정>1,440,000원=△1,440

타) 시험감독 210운영비0원 -

<기정>960,000원=△960

7) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>1,000,000원=△1,000

8) 업무보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

9) 현장연수답사여비 220여비0원 -

<기정>60,000원=△60

10) 현장연수인솔여비 220여비0원 -

<기정>10,000원=△10

다. 중등학교수학1급정교사자격연수 △26,090

1) 연수준비물 210운영비0원 -

<기정>200,000원=△200

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>2,400,000원=△2,400

3) 원고료 210운영비0원 -

<기정>5,040,000원=△5,040

4) 우편료 210운영비0원 -

<기정>76,000원=△76

5) 현장연수견학 △5,200

144- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 차량임차료 210운영비0원 -

<기정>1,000,000원=△1,000

나) 숙박비 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

다) 식비 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

라) 기타경비 210운영비0원 -

<기정>840,000원=△840

6) 강사수당 △12,000

가) 특별강사2 △1,000

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>600,000원=△600

나) 일반강사1 △3,400

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>1,600,000원=△1,600

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,800,000원=△1,800

다) 일반강사2 △2,100

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>900,000원=△900

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

라) 일반강사3 △1,260

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>700,000원=△700

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>560,000원=△560

마) 보조강사1 △400

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

바) 분임지도 △360

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>360,000원=△360

사) 외부강사실비경비(여비) 210운영비0원 -

<기정>1,400,000원=△1,400

아) 사전교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

자) 강사교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

차) 객관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>480,000원=△480

카) 주관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>180,000원=△180

145- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

타) 주관식,자격,분임채점수당 210운영비0원 -

<기정>500,000원=△500

파) 시험감독 210운영비0원 -

<기정>120,000원=△120

7) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>400,000원=△400

8) 업무보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

9) 현장연수답사여비 220여비0원 -

<기정>120,000원=△120

10) 현장연수인솔여비 220여비0원 -

<기정>20,000원=△20

라. 중등학교영어1급정교사자격연수 △20,409

1) 연수준비물 210운영비0원 -

<기정>200,000원=△200

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>3,600,000원=△3,600

3) 원고료 210운영비0원 -

<기정>4,480,000원=△4,480

4) 우편료 210운영비0원 -

<기정>95,000원=△95

5) 현장연수견학 △1,760

가) 차량임차료 210운영비0원 -

<기정>500,000원=△500

나) 식비 210운영비0원 -

<기정>840,000원=△840

다) 기타경비 210운영비0원 -

<기정>420,000원=△420

6) 강사수당 △9,570

가) 일반강사1 △2,720

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>1,280,000원=△1,280

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,440,000원=△1,440

나) 일반강사2 △2,100

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>900,000원=△900

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

다) 일반강사3 △1,550

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>910,000원=△910

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>640,000원=△640

라) 분임지도 △360

146- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>360,000원=△360

마) 외부강사실비경비(여비) 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

바) 사전교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>160,000원=△160

사) 강사교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>160,000원=△160

아) 객관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>240,000원=△240

자) 주관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>180,000원=△180

차) 주관식,자격,분임채점수당 210운영비0원 -

<기정>300,000원=△300

카) 시험감독 210운영비0원 -

<기정>120,000원=△120

7) 업무보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

8) 현장연수답사여비 220여비0원 -

<기정>60,000원=△60

9) 현장연수인솔여비 220여비0원 -

<기정>10,000원=△10

마. 중등학교국어1급정교사자격연수 △22,578

1) 연수준비물 210운영비0원 -

<기정>150,000원=△150

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>3,600,000원=△3,600

3) 원고료 210운영비0원 -

<기정>4,312,000원=△4,312

4) 우편료 210운영비0원 -

<기정>152,000원=△152

5) 현장연수견학 △3,700

가) 차량임차료 210운영비0원 -

<기정>1,000,000원=△1,000

나) 숙박비 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

다) 식비 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

라) 기타경비 210운영비0원 -

<기정>300,000원=△300

6) 강사수당 △9,750

가) 일반강사1 △2,720

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>1,280,000원=△1,280

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,440,000원=△1,440

나) 일반강사2 △2,100

147- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>900,000원=△900

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

다) 일반강사3 △1,550

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>910,000원=△910

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>640,000원=△640

라) 분임지도 △600

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>360,000원=△360

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>240,000원=△240

마) 외부강사실비경비(여비) 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

바) 사전교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>160,000원=△160

사) 강사교육과정심의수당 210운영비0원 -

<기정>160,000원=△160

아) 객관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>240,000원=△240

자) 주관식문제출제수당 210운영비0원 -

<기정>180,000원=△180

차) 주관식,자격,분임채점수당 210운영비0원 -

<기정>240,000원=△240

카) 시험감독 210운영비0원 -

<기정>120,000원=△120

7) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>200,000원=△200

8) 업무보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

9) 현장연수답사여비 220여비0원 -

<기정>60,000원=△60

10) 현장연수인솔여비 220여비0원 -

<기정>20,000원=△20

바. 전국교육연수원발전협의회 11,950

1) 협의회책자발간 210운영비 7,000원×200부= 1,400

2) 문화공연 210운영비 2,000,000원×1회= 2,000

3) 사무용품 210운영비 200,000원×1회= 200

4) 행사용품 210운영비 1,200,000원×1회= 1,200

5) 강사수당 200

가) 특별강사2 200

148- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(1) 기본 210운영비 200,000원×1시간= 200

6) 시설임차료 210운영비 1,400,000원×1실= 1,400

7) 차량임차료 210운영비 350,000원×3대= 1,050

8) 만찬230업무추진

비20,000원×150명= 3,000

9) 다과230업무추진

비5,000원×150명×2회= 1,500

2. 교원직무연수 △206,454 2,862,194 2,655,740

[기획조정관] 151,148 0 151,148

가. 안전교육담당부장연수 3,520

1) 시설임차료 210운영비 58,000원×1회= 58

2) 현수막(대) 210운영비 88,000원×1회= 88

3) 강사수당(일반강사1) 1,000

가) 기본 210운영비 160,000원×2배×2명= 640

나) 초과 210운영비 90,000원×2배×2명= 360

4) 원고료 210운영비 14,000원×4매×2시간×2명= 224

5) 행사용품 210운영비 200,000원×1회= 200

6) 연수교재 210운영비 2,500원×700부= 1,750

7) 업무협의회230업무추진

비20,000원×10명= 200

나. 안전교육연수지원 147,628

1) 각급학교교직원 210운영비 25,000원×5,800명= 145,000

2) 안전업무회의참가 220여비 87,600원×5명×6회= 2,628

[부산광역시교육연수원] △288,688 1,255,212 966,524

가. (초등45시간)유.초등신규임용예

정교사직무연수외1과정△42,334

1) 연수준비물 210운영비300,000원 -

<기정>900,000원=△600

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>3,100,000원=△3,100

3) 원고료 210운영비2,520,000원 -

<기정>5,040,000원=△2,520

4) 강사수당 △17,780

149- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 일반강사1 △1,750

(1) 기본 210운영비960,000원 -

<기정>2,080,000원=△1,120

(2) 초과 210운영비1,080,000원 -

<기정>1,710,000원=△630

나) 일반강사2 △2,100

(1) 기본 210운영비900,000원 -

<기정>2,160,000원=△1,260

(2) 초과 210운영비1,200,000원 -

<기정>2,040,000원=△840

다) 일반강사3 △13,650

(1) 기본 210운영비840,000원 -

<기정>7,210,000원=△6,370

(2) 초과 210운영비960,000원 -

<기정>8,240,000원=△7,280

라) 외부강사실비경비(여비) 210운영비840,000원 -

<기정>1,120,000원=△280

5) 업무보조수당 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

6) 신규임용예정자교육여비 220여비0원 -

<기정>17,700,000원=△17,700

나. (중등45시간)신규임용예정교사

직무연수△56,374

1) 연수준비물 210운영비0원 -

<기정>750,000원=△750

2) 교재 210운영비0원 -

<기정>4,000,000원=△4,000

3) 원고료 210운영비0원 -

<기정>2,520,000원=△2,520

4) 현장연수견학 △9,500

가) 차량임차료 210운영비0원 -

<기정>2,000,000원=△2,000

나) 식비 210운영비0원 -

<기정>3,000,000원=△3,000

다) 기타경비 210운영비0원 -

<기정>4,500,000원=△4,500

5) 강사수당 △24,900

가) 특별강사2 △2,000

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>800,000원=△800

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,200,000원=△1,200

나) 일반강사1 △8,500

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>4,000,000원=△4,000

150- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>4,500,000원=△4,500

다) 일반강사2 △6,300

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>2,700,000원=△2,700

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>3,600,000원=△3,600

라) 보조강사1 210운영비0원 -

<기정>6,000,000원=△6,000

마) 외부강사실비경비(여비) 210운영비0원 -

<기정>2,100,000원=△2,100

6) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>500,000원=△500

7) 신규임용예정자교육여비 220여비0원 -

<기정>13,500,000원=△13,500

8) 현장연수답사여비 220여비0원 -

<기정>60,000원=△60

9) 현장연수인솔여비 220여비0원 -

<기정>10,000원=△10

10) 업무보조수당 110인건비0원 -

<기정>634,000원=△634

다. (초등30시간이하)수학과교과지

도역량강화직무연수외24과정△60,297

1) 연수준비물 210운영비3,850,000원 -

<기정>5,100,000원=△1,250

2) 교재 210운영비3,600,000원 -

<기정>11,505,000원=△7,905

3) 원고료 210운영비26,768,000원 -

<기정>36,120,000원=△9,352

4) 위탁교육 210운영비12,200,000원 -

<기정>22,100,000원=△9,900

5) 강사수당 △29,570

가) 특별강사2 △1,350

(1) 기본 210운영비5,600,000원 -

<기정>6,200,000원=△600

(2) 초과 210운영비5,400,000원 -

<기정>6,150,000원=△750

나) 일반강사1 △10,100

(1) 기본 210운영비12,060,000원 -

<기정>17,120,000원=△5,060

(2) 초과 210운영비9,720,000원 -

<기정>14,760,000원=△5,040

다) 일반강사2 △1,620

(1) 기본 210운영비12,330,000원 -

<기정>13,050,000원=△720

(2) 초과 210운영비11,700,000원 -

<기정>12,600,000원=△900

151- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

라) 일반강사3 △14,400

(1) 기본 210운영비8,750,000원 -

<기정>15,470,000원=△6,720

(2) 초과 210운영비7,160,000원 -

<기정>14,840,000원=△7,680

마) 외부강사실비경비(여비) 210운영비7,000,000원 -

<기정>9,100,000원=△2,100

6) 실습재료 210운영비6,100,000원 -

<기정>8,350,000원=△2,250

7) 현장연수답사여비 220여비180,000원 -

<기정>240,000원=△60

8) 현장연수인솔여비 220여비40,000원 -

<기정>50,000원=△10

라. (중등30시간이하)수업장학전문

성향상직무연수외34과정△128,353

1) 연수준비물 210운영비2,675,000원 -

<기정>5,100,000원=△2,425

2) 교재 210운영비4,800,000원 -

<기정>12,300,000원=△7,500

3) 원고료 210운영비33,264,000원 -

<기정>53,592,000원=△20,328

4) 현장연수견학 △19,600

가) 차량임차료 210운영비8,500,000원 -

<기정>14,000,000원=△5,500

나) 숙박비 210운영비8,280,000원 -

<기정>9,480,000원=△1,200

다) 식비 210운영비10,480,000원 -

<기정>16,780,000원=△6,300

라) 기타경비 210운영비6,320,000원 -

<기정>12,920,000원=△6,600

5) 강사수당 △66,710

가) 특별강사2 △3,900

(1) 기본 210운영비3,600,000원 -

<기정>6,600,000원=△3,000

(2) 초과 210운영비1,500,000원 -

<기정>2,400,000원=△900

나) 일반강사1 △31,120

(1) 기본 210운영비15,680,000원 -

<기정>33,120,000원=△17,440

(2) 초과 210운영비12,420,000원 -

<기정>26,100,000원=△13,680

다) 일반강사2 △12,960

(1) 기본 210운영비5,400,000원 -

<기정>11,700,000원=△6,300

(2) 초과 210운영비5,580,000원 -

<기정>12,240,000원=△6,660

152- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

라) 일반강사3 △7,530

(1) 기본 210운영비5,740,000원 -

<기정>9,870,000원=△4,130

(2) 초과 210운영비4,080,000원 -

<기정>7,480,000원=△3,400

마) 보조강사1 △4,800

(1) 기본 210운영비6,800,000원 -

<기정>11,600,000원=△4,800

바) 외부강사실비경비(여비) 210운영비12,460,000원 -

<기정>18,060,000원=△5,600

사) 사전교육과정심의수당 210운영비440,000원 -

<기정>920,000원=△480

아) 강사교육과정심의수당 210운영비440,000원 -

<기정>760,000원=△320

6) 실습재료 210운영비5,050,000원 -

<기정>16,200,000원=△11,150

7) 현장연수답사여비 220여비780,000원 -

<기정>1,320,000원=△540

8) 현장연수인솔여비 220여비170,000원 -

<기정>270,000원=△100

마. (중등15시간이하)교감임용예정

자직무연수외18과정△6,340

1) 연수준비물 210운영비4,550,000원 -

<기정>4,700,000원=△150

2) 교재 210운영비3,750,000원 -

<기정>4,250,000원=△500

3) 원고료 210운영비8,568,000원 -

<기정>10,248,000원=△1,680

4) 강사수당 △3,710

가) 특별강사1 △500

(1) 기본 210운영비5,100,000원 -

<기정>5,400,000원=△300

(2) 초과 210운영비4,200,000원 -

<기정>4,400,000원=△200

나) 일반강사1 △1,760

(1) 기본 210운영비7,320,000원 -

<기정>8,000,000원=△680

(2) 초과 210운영비4,140,000원 -

<기정>5,220,000원=△1,080

다) 일반강사2 △630

(1) 기본 210운영비1,530,000원 -

<기정>1,800,000원=△270

(2) 초과 210운영비1,020,000원 -

<기정>1,380,000원=△360

라) 외부강사실비경비(여비) 210운영비8,260,000원 -

<기정>8,960,000원=△700

153- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

마) 사전교육과정심의수당 210운영비120,000원 -

<기정>240,000원=△120

5) 실습재료 210운영비2,600,000원 -

<기정>2,900,000원=△300

바. (초등15시간이하)학습코칭역량

강화직무연수외11과정△2,990

1) 연수준비물 210운영비1,850,000원 -

<기정>1,900,000원=△50

2) 원고료 210운영비7,448,000원 -

<기정>8,288,000원=△840

3) 강사수당 △2,100

가) 특별강사2 △550

(1) 기본 210운영비1,800,000원 -

<기정>2,200,000원=△400

(2) 초과 210운영비1,500,000원 -

<기정>1,650,000원=△150

나) 일반강사1 △1,410

(1) 기본 210운영비4,480,000원 -

<기정>5,440,000원=△960

(2) 초과 210운영비3,330,000원 -

<기정>3,780,000원=△450

다) 외부강사실비경비(여비) 210운영비2,520,000원 -

<기정>2,660,000원=△140

사. 연수기관교육요원연수 8,000

1) 교육경비 210운영비 20명×150,000원= 3,000

2) 연수여비 220여비 20명×250,000원= 5,000

[부산광역시과학교육원] △68,914 155,012 86,098

가. 초등학교교사과학실험직무연수 △15,731

1) 원고료 210운영비1,680,000원 -

<기정>3,360,000원=△1,680

2) 강사수당 △9,090

가) 일반강사2 △1,050

(1) 기본 210운영비630,000원 -

<기정>1,260,000원=△630

(2) 초과 210운영비420,000원 -

<기정>840,000원=△420

나) 일반강사3 △8,040

(1) 기본 210운영비3,080,000원 -

<기정>6,160,000원=△3,080

(2) 초과 210운영비4,960,000원 -

<기정>9,920,000원=△4,960

154- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

3) 시험관리비 △2,505

가) 출제수당 △585

(1) 객관식 210운영비360,000원 -

<기정>720,000원=△360

(2) 주관식 210운영비225,000원 -

<기정>450,000원=△225

나) 주관식채점수당 △1,740

(1) 기본 210운영비450,000원 -

<기정>900,000원=△450

(2) 초과 210운영비1,290,000원 -

<기정>2,580,000원=△1,290

다) 시험감독수당 210운영비180,000원 -

<기정>360,000원=△180

4) 실험보조일용인부 110인건비2,280,000원 -

<기정>4,560,000원=△2,280

5) 외래강사여비 210운영비175,000원 -

<기정>351,000원=△176

나. 고등학교교사과학실험직무연수 △24,114

1) 교재 210운영비0원 -

<기정>1,400,000원=△1,400

2) 원고료 210운영비0원 -

<기정>6,720,000원=△6,720

3) 강사수당 △8,040

가) 일반강사2 △5,400

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>3,240,000원=△3,240

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>2,160,000원=△2,160

나) 일반강사3 △2,640

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>960,000원=△960

4) 시험관리비 △2,392

가) 출제수당 △1,440

(1) 객관식 210운영비0원 -

<기정>720,000원=△720

(2) 주관식 210운영비0원 -

<기정>720,000원=△720

나) 주관식채점수당 △832

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>480,000원=△480

155- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>352,000원=△352

다) 시험감독수당 210운영비0원 -

<기정>120,000원=△120

5) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>3,840,000원=△3,840

6) 실험보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>1,446,000원=△1,446

7) 외래강사여비 220여비0원 -

<기정>176,000원=△176

8) 업무협의회230업무추진

0원 -

<기정>100,000원=△100

다. 초등과학실험강사요원직무연수(

초등과학교과심화직무연수)△12,199

1) 교재 210운영비0원 -

<기정>1,760,000원=△1,760

2) 원고료 210운영비0원 -

<기정>3,472,000원=△3,472

3) 강사수당 △3,510

가) 일반강사2 △540

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>180,000원=△180

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>360,000원=△360

나) 일반강사3 △2,970

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>1,890,000원=△1,890

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>1,080,000원=△1,080

4) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>3,040,000원=△3,040

5) 실험보조일용인부 110인건비0원 -

<기정>317,000원=△317

6) 업무협의회230업무추진

0원 -

<기정>100,000원=△100

라. 첨단기기활용직무연수 △9,110

1) 교재 210운영비0원 -

<기정>800,000원=△800

2) 원고료 210운영비0원 -

<기정>2,520,000원=△2,520

3) 강사수당 △2,550

가) 일반강사2 △1,050

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>450,000원=△450

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>600,000원=△600

156- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원역량강화 (세부) 교원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

나) 일반강사3 △1,500

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>700,000원=△700

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>800,000원=△800

4) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>3,240,000원=△3,240

마. 고교과학교사심화연수 △7,760

1) 교재 210운영비0원 -

<기정>1,000,000원=△1,000

2) 원고료 210운영비0원 -

<기정>1,680,000원=△1,680

3) 강사수당 △2,000

가) 일반강사2 △1,170

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>450,000원=△450

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>720,000원=△720

나) 일반강사3 △830

(1) 기본 210운영비0원 -

<기정>350,000원=△350

(2) 초과 210운영비0원 -

<기정>480,000원=△480

4) 사전교육과정심의수당 210운영비240,000원 -

<기정>120,000원=120

5) 실습재료 210운영비0원 -

<기정>3,200,000원=△3,200

3. 교원연수운영지원 △5,314 395,614 390,300

[부산광역시유아교육진흥원] △5,314 43,789 38,475

가. 교육연구실도우미용역 210운영비20,061,000원 -

<기정>25,375,000원=△5,314

인건비

7,286

물건비

3,861,893

이전지출

67,336

자산취득

68,728

상환지출

0

전출금등

1,163,414

예비비및기타

0

합계

5,168,657

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

144,874 891,970 668,005 214,000 17,550 8,228 3,224,030 5,168,657

157- -

단위사업 지방공무원역량강화

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 04

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 1,083,111 27,276 1,110,387 2.5

지방공무원연수지원 계 651,252 43,552 694,804 6.7

감사관 5,478 0 5,478 0.0

행정국 총무과 627,854 37,378 665,232 6.0

행정국 행정관리과 6,360 0 6,360 0.0

부산광역시서부교육지원청 2,064 2,414 4,478 117.0

부산광역시남부교육지원청 3,304 1,880 5,184 56.9

부산광역시북부교육지원청 2,064 1,880 3,944 91.1

부산광역시동래교육지원청 2,064 0 2,064 0.0

부산광역시해운대교육지원청 2,064 0 2,064 0.0

지방공무원연수운영 계 431,859 △16,276 415,583 △3.8

부산광역시교육연수원 431,859 △16,276 415,583 △3.8

158- -

세부사업 지방공무원연수지원

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 총무과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)지방공무원역량강화

01 - 04 - 01

1. 사업목적

가. 교육훈련의 상시학습화에 따라 교육연수원 교육, 국내외 위탁교육,

외부교육기관 위탁교육 등을 통해 지방공무원의 직무능력 제고 및 전문성 신장

나. 지방공무원의 정보화역량 강화 및 정보화능력 향상 촉진

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 지방공무원 교육훈련법 제4조(교육훈련의 의무)

2) 전자정부법 제3조 제1항 및 제2항(행정기관등 및 공무원등의 책무)

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 직무분야 교육훈련을 통한 지방공무원 역량 강화사업 운영

3. 추경내역

가. 기정예산 : 651,252천원

1) 지방공무원연수 : 644,892천원

2) 공무원정보화능력경진대회 : 6,360천원

나. 추경예산 : 43,552천원

1) 지방공무원연수 : 43,552천원

가) 교육정책대학원위탁교육(신입) : 16,866천원

나) 전문교육 : 33,520천원

다) 국외현장체험연수 : △13,008천원

라) 시설물안전및유지관리안전점검교육 : 6,174천원

4. 증감사유

가. 교육정책대학원위탁교육 연수인원 증가(3명 → 4명)에 따른 예산 증액

나. 연간 14시간 이상 집합교육 의무 이수에 따른 교육훈련 수요 증가로 예산 증액

다. 국외현장체험연수 입찰 차액 발생에 따른 예산 감액

159- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

694,804 651,252 43,552 694,804 6.7

재원내역

일반재원

694,804

160- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 지방공무원역량강화 (세부) 지방공무원연수지원

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 43,552 651,252 694,804

1. 지방공무원연수 43,552 644,892 688,444

[행정국 총무과] 37,378 627,854 665,232

가. 교육정책대학원위탁교육(신입) 16,866

1) 교육훈련경비 210운영비39,464,000원 -

<기정>29,598,000원=9,866

2) 국내여비 220여비28,000,000원 -

<기정>21,000,000원=7,000

나. 전문교육 33,520

1) 교육훈련경비 210운영비69,000,000원 -

<기정>53,000,000원=16,000

2) 국내여비 220여비110,376,000원 -

<기정>92,856,000원=17,520

다. 국외현장체험연수 220여비88,992,000원 -

<기정>102,000,000원=△13,008

[부산광역시서부교육지원청] 2,414 2,064 4,478

가. 시설물안전및유지관리안전점검교

육2,414

1) 건축 1,474

가) 교육경비 210운영비 510,000원×1명= 510

나) 교육여비 220여비 964,000원×1명= 964

2) 기계 940

가) 교육경비 210운영비 400,000원×1명= 400

나) 교육여비 220여비 540,000원×1명= 540

[부산광역시남부교육지원청] 1,880 3,304 5,184

가. 시설물안전및유지관리안전점검교

육1,880

1) 교육경비 210운영비1,310,000원 -

<기정>510,000원=800

2) 교육여비 220여비1,810,000원 -

<기정>730,000원=1,080

[부산광역시북부교육지원청] 1,880 2,064 3,944

가. 시설물안전및유지관리안전점검교

육1,880

1) 기계,토목 1,880

가) 교육경비 210운영비 400,000원×2명= 800

161- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 지방공무원역량강화 (세부) 지방공무원연수지원

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

나) 교육여비 220여비 540,000원×2명= 1,080

인건비

0

물건비

688,804

이전지출

6,000

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

694,804

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 694,804 694,804

162- -

세부사업 지방공무원연수운영

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)부산광역시교육연수원

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)지방공무원역량강화

01 - 04 - 02

1. 사업목적

지방공무원의 역량강화 및 전문성 신장을 통한 전문 인력 육성

2. 사업개요

가. 사업근거 : 지방공무원 교육훈련법 및 같은법 시행령

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 교육훈련을 통한 지방공무원 역량 강화 사업

3. 추경내역

가. 기정예산 : 431,859천원

1) 지방공무원교육훈련 : 431,859천원

나. 추경예산 : △16,276천원

1) 지방공무원교육훈련 : △16,276천원

4. 증감사유

2015학년도 동계방학 중 교육훈련 4과정의 2016년 2월 시행에 따른 예산 감액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

415,583 431,859 △16,276 415,583 △3.8

재원내역

일반재원

415,583

163- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 지방공무원역량강화 (세부) 지방공무원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 △16,276 431,859 415,583

1. 지방공무원교육훈련 △16,276 431,859 415,583

[부산광역시교육연수원] △16,276 431,859 415,583

가. 명사화요특강외21과정(15시간이

하)△12,162

1) 연수준비물 210운영비5,550,000원 -

<기정>6,050,000원=△500

2) 연수과정운영비 210운영비3,600,000원 -

<기정>4,200,000원=△600

3) 연수교재 210운영비5,600,000원 -

<기정>7,000,000원=△1,400

4) 원고료 210운영비12,768,000원 -

<기정>15,120,000원=△2,352

5) 현장연수견학 △800

가) 기타경비 210운영비9,200,000원 -

<기정>10,000,000원=△800

6) 강사수당 △5,710

가) 특별강사1 △1,000

(1) 기본 210운영비6,000,000원 -

<기정>6,600,000원=△600

(2) 초과 210운영비8,200,000원 -

<기정>8,600,000원=△400

나) 일반강사2 △1,110

(1) 기본 210운영비1,260,000원 -

<기정>1,890,000원=△630

(2) 초과 210운영비1,380,000원 -

<기정>1,860,000원=△480

다) 일반강사3 △3,600

(1) 기본 210운영비4,550,000원 -

<기정>6,230,000원=△1,680

(2) 초과 210운영비9,240,000원 -

<기정>11,160,000원=△1,920

7) 실습재료 210운영비400,000원 -

<기정>1,200,000원=△800

나. 교육실무원직무능력향상과정2기

외19과정(15시간이하)△4,114

1) 연수준비물 210운영비3,600,000원 -

<기정>3,750,000원=△150

2) 연수과정운영비 210운영비3,800,000원 -

<기정>4,000,000원=△200

3) 원고료 210운영비16,016,000원 -

<기정>16,800,000원=△784

4) 강사수당 △2,180

164- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 지방공무원역량강화 (세부) 지방공무원연수운영

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 특별강사2 △500

(1) 기본 210운영비3,800,000원 -

<기정>4,000,000원=△200

(2) 초과 210운영비2,700,000원 -

<기정>3,000,000원=△300

나) 일반강사1 △680

(1) 기본 210운영비3,360,000원 -

<기정>3,680,000원=△320

(2) 초과 210운영비2,340,000원 -

<기정>2,700,000원=△360

다) 일반강사2 △360

(1) 기본 210운영비1,350,000원 -

<기정>1,530,000원=△180

(2) 초과 210운영비1,020,000원 -

<기정>1,200,000원=△180

라) 일반강사3 △220

(1) 기본 210운영비3,360,000원 -

<기정>3,500,000원=△140

(2) 초과 210운영비6,720,000원 -

<기정>6,800,000원=△80

마) 외부강사실비경비(여비) 210운영비15,540,000원 -

<기정>15,960,000원=△420

5) 실습재료비 210운영비2,200,000원 -

<기정>3,000,000원=△800

인건비

0

물건비

405,533

이전지출

0

자산취득

10,050

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

415,583

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 415,583 415,583

165- -

단위사업 교원인사관리

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 05

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 1,838,547 376,312 2,214,859 20.5

교원임용관리 계 1,242,569 246,143 1,488,712 19.8

교육국 교원인사과 1,242,569 246,143 1,488,712 19.8

교원인사관리 계 595,378 130,169 725,547 21.9

기획조정관 13,938 0 13,938 0.0

교육국 유초등교육과 54,500 17,300 71,800 31.7

교육국 교원인사과 473,824 112,869 586,693 23.8

부산광역시서부교육지원청 10,900 0 10,900 0.0

부산광역시남부교육지원청 11,144 0 11,144 0.0

부산광역시북부교육지원청 8,961 0 8,961 0.0

부산광역시동래교육지원청 11,089 0 11,089 0.0

부산광역시해운대교육지원청 11,022 0 11,022 0.0

순회교사제운영 계 600 0 600 0.0

부산광역시북부교육지원청 600 0 600 0.0

166- -

세부사업 교원임용관리

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 교원인사과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)교원인사관리

01 - 05 - 01

1. 사업목적

가. 2015학년도 교원수급계획에 의한 우수 교원 선발

나. 교실수업개선 및 학교 현장의 변화와 혁신을 지원하는 우수한 교육전문직 선발

다. 계약제교원 인력풀을 통한 공정하고 투명한 채용과 우수한 인력 확보

라. 인력풀을 통한 계약제교원 채용으로 학교 업무 경감

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 교육공무원 임용후보자선정 경쟁시험규칙(교육부령 제11호)

2) 교육공무원 인사관리규정(교육부훈령 제276호)

3) 교원 등의 연수에 관한 규정(대통령령 제24662호), 시행규칙(교육부령 제4호)

4) 부산광역시교육청 초�중등 교원 및 교육전문직 인사관리기준

(장학사�교육연구사의 임용)

5) 계약제 교원 채용 개선방안(교원정책과-12518, 2012. 9.21.)

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,242,569천원

1) 교육전문직 선발시험 : 45,230천원

2) 교육공무원 임용시험 : 1,186,873천원

3) 계약제교원 인력풀 구성관리 : 10,466천원

나. 추경예산 : 246,143천원

1) 교육공무원임용시험 : 246,143천원

4. 증감사유

2015학년도 중등교원(전문상담교사, 사서교사) 임용후보자선정 경쟁시험

추가 실시에 따른 예산 증액

167- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

1,488,712 1,242,569 246,143 1,488,712 19.8

재원내역

일반재원

1,488,712

168- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원인사관리 (세부) 교원임용관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 246,143 1,242,569 1,488,712

1. 교육공무원임용시험 246,143 1,186,873 1,433,016

[교육국 교원인사과] 246,143 1,186,873 1,433,016

가. 중등교사임용시험 246,143

1) 자료입력일용인부임 110인건비21,529,000원 -

<기정>18,996,000원=2,533

2) 임용시험운영경비 2,977

가) 사무용품 210운영비2,500,000원 -

<기정>2,000,000원=500

나) 연수자료및기타인쇄물 210운영비700,000원 -

<기정>600,000원=100

다) 시설임차료 2,000

(1) 1,2차시험 210운영비16,000,000원 -

<기정>14,000,000원=2,000

라) 응시원서인터넷접수수수료 210운영비1,790,000원 -

<기정>1,688,000원=102

마) 인터넷접수실명인증시스템이

용료210운영비

825,000원 -

<기정>550,000원=275

3) 중등교사임용시험시도분담금 320민간이전814,970,000원 -

<기정>584,970,000원=230,000

4) 시험종사자특근매식비 980

가) 1차시험감독관및본부요원 210운영비2,800,000원 -

<기정>2,100,000원=700

나) 2차시험감독관,본부요원및채

점위원210운영비

2,310,000원 -

<기정>2,100,000원=210

다) 인터넷원서접수콜센터종사자 210운영비350,000원 -

<기정>280,000원=70

5) 시험종사자운영수당 8,250

가) 1차시험감독관및본부요원시

험수당210운영비

24,500,000원 -

<기정>21,000,000원=3,500

나) 2차시험감독관및본부요원 4,050

(1) 감독 210운영비7,350,000원 -

<기정>6,300,000원=1,050

(2) 채점 210운영비34,500,000원 -

<기정>31,500,000원=3,000

다) 인터넷원서접수콜센터종사자

수당210운영비

3,500,000원 -

<기정>2,800,000원=700

6) 임용시험관련여비 1,403

가) 공동관리위원회회의참석여비 220여비2,454,000원 -

<기정>2,103,000원=351

나) 문답지인수,인계및채점인수여

비220여비

3,680,000원 -

<기정>2,628,000원=1,052

169- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원인사관리 (세부) 교원임용관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

인건비

34,193

물건비

348,549

이전지출

1,105,970

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,488,712

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

134,785 120,075 20,480 1,213,372 1,488,712

170- -

세부사업 교원인사관리

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 교원인사과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)교원인사관리

01 - 05 - 02

1. 사업목적

가. 교원능력개발평가의 홍보 및 연수 강화로 내실있는 운영 지원

나. 교권침해 피해 및 교직 스트레스 교사의 힐링 연수

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 교원평가제도 개선 특별교부금 교부(교육부 교원정책과-1968, 2015. 4. 9.)

2) 유치원 교원능력개발평가 특별교부금 교부

(교육부 유아교육정책과-1730, 2015. 4. 3.)

3) 교원의 교육전념 여건 조성 특별교부금 교부

(교육부 교원정책과-2069, 2015. 4.13.)

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용

1) 교원능력개발평가 연수ㆍ홍보 지원 및 온라인평가시스템 기능 개선

2) 교권침해 피해 및 교직 스트레스 교사 힐링 연수

3. 추경내역

가. 기정예산 : 595,378천원

1) 교원능력개발평가 : 235,808천원

2) 교장공모제 : 102,690천원

3) 교원인사관리 : 242,942천원

4) 부산교육상 : 13,938천원

나. 추경예산 : 130,169천원[특별교부금]

1) 교원능력개발평가 : 109,169천원

2) 교원인사관리 : 21,000천원

4. 증감사유

가. 교원능력개발평가 온라인시스템 기능 고도화 및 맞춤형 연수 특별교부금 지원에

따른 예산 증액

나. 교원의 교육전념 여건 조성 특별교부금 지원에 따른 예산 증액

171- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

725,547 595,378 130,169 725,547 21.9

재원내역

일반재원 특별교부금

595,378 130,169

172- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원인사관리 (세부) 교원인사관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 130,169 595,378 725,547

1. 교원능력개발평가 109,169 235,808 344,977

[교육국 유초등교육과] 17,300 54,500 71,800

가. 유치원교원능력개발평가운영 17,300

1) 교원능력개발평가운영지원 17,300

가) 공립유치원620학교회계

전출금62,500원×80개원= 5,000

나) 온라인평가시스템구축시도분

담금320민간이전 12,300,000원×1회= 12,300

[교육국 교원인사과] 91,869 181,308 273,177

가. 교원평가제도개선 91,869

1) 교원능력개발평가연수및홍보 4,280

가) 교재및자료제작 210운영비 2,600원×1,300부= 3,380

나) 행사용품 210운영비 196,000원×2회= 392

다) 현수막(대) 210운영비 88,000원×1회= 88

라) 시설임차료 210운영비 30,000원×2회= 60

마) 업무협의회230업무추진

비20,000원×9명×2회= 360

2) 컨설팅단운영 9,210

가) 지도수당 8,250

(1) 기본 210운영비 30,000원×55명×5일= 8,250

나) 국내여비(4급이하) 220여비 87,600원×5명×2회= 876

다) 행사용품 210운영비 84,000원×1회= 84

3) 연구학교운영 32,000

가) 공립초620학교회계

전출금8,000,000원×2교= 16,000

나) 공립중620학교회계

전출금8,000,000원×1교= 8,000

다) 공립고620학교회계

전출금8,000,000원×1교= 8,000

4) 온라인평가시스템기능개선시도

분담금320민간이전 26,471,000원×1회= 26,471

5) 종이설문지처리지원 2,438

173- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원인사관리 (세부) 교원인사관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 일용인부임 110인건비 63,320원×2명×19일= 2,407

나) 사무용품 210운영비 31,000원×1회= 31

6) 결과활용및맞춤형연수운영 7,470

가) 공립고620학교회계

전출금2,490,000원×1교= 2,490

나) 사립고620학교회계

전출금2,490,000원×2교= 4,980

7) 영남권교원평가제도행복교육심

포지엄10,000

가) 강사수당(일반강사1) 350

(1) 기본 210운영비 160,000원×1.4배= 224

(2) 초과 210운영비 90,000원×1.4배= 126

나) 자료집 210운영비 9,000원×300부= 2,700

다) 현수막(대) 210운영비 88,000원×2개= 176

라) 시설임차료 3,300

(1) 대회의실 210운영비 2,500,000원×1실= 2,500

(2) 전시실 210운영비 800,000원×1실= 800

마) 일용인부임 110인건비 63,320원×2명×21일= 2,660

바) 업무협의회230업무추진

비20,000원×25명= 500

사) 행사용품 210운영비 157,000원×2실= 314

2. 교원인사관리 21,000 242,942 263,942

[교육국 교원인사과] 21,000 189,826 210,826

가. 교권피해및직무스트레스교사힐링

연수21,000

1) 문화예술체험을통한교사힐링연

수11,000

가) 연수준비물 210운영비 363,000원×1회= 363

나) 문화예술체험비 210운영비 43,000원×43명×2일= 3,698

다) 실습재료비 210운영비 43,000원×43명= 1,849

라) 연수여비 220여비 20,000원×43명×4일= 3,440

마) 차량임차료 210운영비 550,000원×1대= 550

174- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교원인사관리 (세부) 교원인사관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

바) 강사수당 1,100

(1) 일반강사1 500

(가) 기본 210운영비 160,000원×1시간×2명= 320

(나) 초과 210운영비 90,000원×1시간×2명= 180

(2) 일반강사3 600

(가) 기본 210운영비 70,000원×2시간×2일= 280

(나) 초과 210운영비 40,000원×4시간×2일= 320

2) 몸과마음을다스리는힐링연수 10,000

가) 현장연수견학 10,000

(1) 숙박비 210운영비 40,000원×68명= 2,720

(2) 식비 210운영비 20,000원×68명×2회= 2,720

(3) 차량임차료 210운영비 550,000원×2대×2일= 2,200

(4) 학습재료 210운영비 15,000원×68명= 1,020

(5) 학습활동비 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

(6) 학습책자제작 210운영비 5,000원×68명×1회= 340

인건비

44,649

물건비

330,107

이전지출

46,471

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

304,320

예비비및기타

0

합계

725,547

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

45,000 130,370 164,520 75,970 3,500 0 306,187 725,547

175- -

단위사업 지방공무원인사관리

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 06

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 160,825 48,001 208,826 29.8

지방공무원임용관리 계 142,065 48,001 190,066 33.8

행정국 총무과 142,065 48,001 190,066 33.8

지방공무원인사관리 계 18,760 0 18,760 0.0

행정국 총무과 18,760 0 18,760 0.0

176- -

세부사업 지방공무원임용관리

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 총무과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)지방공무원인사관리

01 - 06 - 01

1. 사업목적

가. 공개경쟁임용시험을 통한 결원 충원으로 원활한 교육행정 업무를 수행

나. 지방공무원법 제2조(공무원의 구분) 개정에 따른 직종개편으로 일반직 관리

운영직군에 소속된 공무원을 행정ㆍ기술직군으로 전직 시험실시

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 지방공무원 임용령 제42조(시험 실시의 원칙)

2) 지방공무원법 제2조 공무원의 구분변경에 따른 특례규정

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 지방공무원 신규 및 전직 임용시험 사업 운영

3. 추경내역

가. 기정예산 : 142,065천원

1) 지방공무원 신규임용시험 : 114,986천원

2) 지방공무원 전직임용시험 : 27,079천원

나. 추경예산 : 48,001천원

1) 지방공무원 신규임용시험 : 48,001천원

4. 증감사유

가. 채용인원 증가로 신규교육훈련 경비 증가(60명→83명)에 따른 예산 증액

나. 한국교육과정평가원 위탁출제에 따른 분담금 예산 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

190,066 142,065 48,001 190,066 33.8

재원내역

일반재원

190,066

177- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 지방공무원인사관리 (세부) 지방공무원임용관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 48,001 142,065 190,066

1. 지방공무원임용시험 48,001 142,065 190,066

[행정국 총무과] 48,001 142,065 190,066

가. 지방공무원신규임용시험 48,001

1) 임용시험운영수당 9,035

가) 교육훈련경비(9급이하신규임

용자)210운영비

32,605,000원 -

<기정>23,570,000원=9,035

2) 필기시험문제공동출제분담금 210운영비83,966,000원 -

<기정>45,000,000원=38,966

인건비

0

물건비

190,066

이전지출

0

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

190,066

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 190,066 190,066

178- -

단위사업 비정규직인사관리

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 07

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 12,670 3,948 16,618 31.2

비정규직인사관리 계 12,670 3,948 16,618 31.2

행정국 행정관리과 12,670 3,948 16,618 31.2

179- -

세부사업 비정규직인사관리

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 행정관리과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)비정규직인사관리

01 - 07 - 01

1. 사업목적

가. 교육실무직원 업무의 원활한 수행을 통한 효율적 인력 관리

나. 교육실무직원 공개채용으로 공정성 및 신뢰성 제고

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 근로기준법, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률

2) 부산광역시교육청 교육실무직원 채용 및 관리에 관한 조례

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용 : 교육실무직원 관리 및 채용

3. 추경내역

가. 기정예산 : 12,670천원

1) 업무추진여비 : 2,628천원

2) 업무협의회 : 840천원

3) 교육실무직원 인사노무관리 : 7,822천원

4) 전국시도교육청 공동관리협의회 : 1,380천원

나. 추경예산 : 3,948천원

1) 교육실무직원 채용 : 3,948천원

4. 증감사유

전문상담사 공개 채용(행정관리과-3921, 2015. 5.15.)에 따른 예산 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

16,618 12,670 3,948 16,618 31.2

재원내역

일반재원

16,618

180- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 비정규직인사관리 (세부) 비정규직인사관리

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 3,948 12,670 16,618

1. 교육실무직원채용 3,948 0 3,948

[행정국 행정관리과] 3,948 0 3,948

가. 전문상담사채용 3,948

1) 시험감독비(휴일) 210운영비 50,000원×40명= 2,000

2) 운영수당 210운영비 60,000원×3명= 180

3) 현수막(대) 210운영비 88,000원×1개= 88

4) 사무용품 210운영비 2,000원×450명= 900

5) 시설임차료 210운영비 30,000원×20실= 600

6) 업무협의회230업무추진

비20,000원×9명= 180

인건비

0

물건비

16,618

이전지출

0

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

16,618

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

16,618 16,618

181- -

단위사업 교직원복지와사기진작

(예산구분)2015년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)인적자원운용

01 - 08

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2015 기정액 2015 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 2,571,725 191,763 2,763,488 7.5

교직원복지지원 계 2,550,622 191,763 2,742,385 7.5

교육국 중등교육과 15,000 0 15,000 0.0

행정국 총무과 2,315,156 191,763 2,506,919 8.3

교육국 학교폭력근절과 188,502 0 188,502 0.0

부산광역시학생교육문화회관 31,964 0 31,964 0.0

교직원복지대여 계 21,103 0 21,103 0.0

행정국 총무과 21,103 0 21,103 0.0

182- -

세부사업 교직원복지지원

(예산구분)2015년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 총무과

(정책사업)인적자원운용 (단위사업)교직원복지와사기진작

01 - 08 - 01

1. 사업목적

가. 교직원 복지 지원을 통한 사기 진작

나. 교직존중 풍토 조성 및 안정된 교육분위기 조성

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 공무원연금법 제41조의2 및 같은법 시행령 제36조의2

2) 스승의 날 행사 관련 시ㆍ도교육청 담당자회의(2007. 4.11.)

3) 학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제51조

나. 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

다. 사업내용

1) 공무원 및 그 가족이 사망할 경우 부조적 차원에서의 급여 지급

2) 동호회 활동경비 지원을 통한 동호회 활성화 도모

3) 스승의날 행사 운영 및 학교안전망 구축

3. 추경내역

가. 기정예산 : 2,550,622천원

1) 사망조위금 : 2,301,156천원

2) 각종동호회운영 : 14,000천원

3) 스승의날행사지원 : 15,000천원

4) 학교안전공제회지원 : 188,502천원

5) 교원창작활동지원 : 31,964천원

나. 추경예산 : 191,763천원

1) 사망조위금 : 191,763천원

4. 증감사유

'11~'14년 사망조위금 평균 지급 인원수 반영에 따른 예산 증액(792명→858명)

183- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

2,742,385 2,550,622 191,763 2,742,385 7.5

재원내역

일반재원

2,742,385

184- -

(단위 : 천원)(정책) 인적자원운용 (단위) 교직원복지와사기진작 (세부) 교직원복지지원

사업내역 목2015년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 191,763 2,550,622 2,742,385

1. 사망조위금 191,763 2,301,156 2,492,919

[행정국 총무과] 191,763 2,301,156 2,492,919

가. 사망조위금 320민간이전2,492,919,000원 -

<기정>2,301,156,000원=191,763

인건비

0

물건비

30,868

이전지출

2,710,517

자산취득

1,000

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

2,742,385

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 2,742,385 2,742,385

185- -