2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

32
VILNIUS 2013 BIUDŽETAS IR FINANSŲ APŽVALGA Meras Artūras Zuokas

Upload: miroslavas-monkevicius

Post on 24-Apr-2015

930 views

Category:

Lifestyle


1 download

DESCRIPTION

20130123 Tarybos posėdyje Vilniaus m. mero Artūro Zuoko pristatyta 2013 metų biudžeto ir finansų apžvalga

TRANSCRIPT

Page 1: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

VILNIUS

2013 BIUDŽETAS IR FINANSŲ APŽVALGA

Meras Artūras Zuokas

Page 2: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

„Jei rasite kelią be jokių kliūčių, tikriausiai jis niekur neveda“

Amerikiečių scenaristas Frank Howard Clar

2

Page 3: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

2009-2013 m. biudžetų pajamų planai, mln. Lt

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. projektas

Pajamų planas 1065,2 1044,8 1036,3 1045,2 1014,0

Faktiškai gauta 1009,1 920,8 1025,8 1014,2

Gauta daugiau, negauta (-)

-56,1 -124,0 -10,5 -31,0

Įvykdymo procentas (%) 94,7% 88,1% 99,0% 97,0%

3

Page 4: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

LR Seimo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybių biudžetas ir įvykdymas, mln. Lt

Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pajamų planas, mln. Lt 540,4 575,0 649,4 714,5 916,9 884,4 1.029,4 1.065,2 1.044,8 1.036,3 1.045,2

Gauta pajamų, mln. Lt 551,3 581,3 670,6 748,6 891,3 842,7 997,6 1.009,1 920,8 1.025,8 1.014,2

Pajamų plano vykdymas, proc. 102,0% 101,1% 103,3% 104,8% 97,2% 95,3% 96,9% 94,7% 88,1% 99,0% 97,0%

4

Page 5: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

2007-2012 m. pajamų plano iš nekilnojamojo turto mokesčio vykdymas, mln. Lt

Metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nekilnojamojo turto mokesčio pajamų planas, mln. Lt

85,1 97,8 104,0 114,0 112,4 110,6 92,8

Gauta pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio, mln. Lt

84,8 104,2 109,0 112,9 106,5 74,4

(+, -) -0,3 6,4 5,0 -1,1 -5,9 -36,2

NTM pajamų plano vykdymas, proc.

99,6% 106,5% 104,8% 98,9% 94,7% 67,3%

5

Page 6: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Priežastys, lėmusios nekilnojamojo turto mokesčio pajamų plano nevykdymą (Vadovaujantis Valstybinės

mokesčių inspekcijos 2012-10-24 raštu Nr. (20.2-06)-R-8911):

• Nuo 2011 m. neapmokestinamas lizingo bendrovių turtas pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartis parduotas fiziniams asmenims, jeigu jis nenaudojamas ekonominei ar individualiai veiklai (Lietuvos Respublikos Seimas 2010-11-23 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas);

• Pajamų sumažėjimą nulėmė vienos akcinės bendrovės patikslintos nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos už 2007–2011 metus, kuriose pasikeitė mokesčio paskirstymas savivaldybėms. Dėl to 2012 m. Savivaldybė neteko 18,4 mln. Lt.

6

Page 7: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

2007-2012 m. nekilnojamojo turto mokesčio pajamų plano vykdymas, mln. Lt

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012Planas Faktas

85,1 84,8

97,8104,2 104,0

109,0

114,0 112,9 112,4106,5 110,6

74,4

7

Page 8: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo analizė

8

  2010 m. 2011 m.Pokytis (+, -)

Bendras mokesčių mokėtojų skaičius, vnt 8236 8639 403

Iš jų:Fizinių asmenų (komercinei veiklai)

987 1308 321

Juridinių asmenų 7249 7331 82Pastatų skaičius vnt. Vilniaus mieste, iš viso:

81938 83648 1710

Negyvenamosios paskirties pastatai, vnt. 23806 24312 506

Pagalbinio ūkio pastatai, vnt. 32530 32889 359

Mokesčio suma, mln. Lt 117,00 94,27 -22,73Suteikta lengvatų, mln. Lt 2,68 1,88* -0,8

*Iš jų didžioji dalis skirta tame tarpe : UAB Vilniaus viešasis transportas, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Savivaldybės pastatas, VšĮ „Lazdynų baseinas “ bei kitos visuomeninių funkcijų teikimo įstaigos

Page 9: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

2011-2013 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt

9

Page 10: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Vilniaus 2013 metų finansinių šaltinių prognozė: Bendras biudžetas 1380,7 mln. Lt

2011 m. finansinių

šaltinių planas

2012 m.finansinių

šaltinių planas

2013 m.finansinių

šaltinių prognozė

Pokyčiai (+, (-))

Palyginimas 2012 ir 2011

Palyginimas 2013 ir 2012

Biudžeto pajamos 1036,3 1045,2 1014,0 8,9 -31,2

Privatizavimo fondas

20,9 31,0 15,1 10,1 -15,9

Kelių priežiūros ir plėtros programa

35,6 35,0 35,0 -0,6

Europos Sąjungos lėšos*

175,5 211,5 252,1 36,0 40,6

Skolintos lėšos 211,9 203,6 64,5 -8,3 -139,1

IŠ VISO 1480,2 1526,3 1380,7 46,1 -145,6

10

* Prognozuojamos lėšos investiciniams projektams finansuoti iš ES fondų. Galutinis sprendimas priklausys nuo centrinės valdžios institucijų.

Page 11: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Vykdomas mokesčių pajamų planas, kurių surinkimas priklauso nuo Savivaldybės veiklos (tūkst. Lt)

11

Page 12: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Savivaldybės veiksmai, didinant GPM surinkimą-2012 m. planas viršytas 11,5 mln. lt.

• Skatiname gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje: patvirtinta paprastesnė tvarka deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje, Gedimino pr. 24-40 esančiame bute. Šiuo metu ten gyvenamąją vietą deklaravo daugiau kaip 1345 gyventojai, dar 2389 gyventojai įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Iš viso naujai deklaravusių gyventojų - 3734.

• Vilniaus savivaldybė, vykdydama viešuosius pirkimus, pirmoji Lietuvoje sutartyse įpareigojo tiekėjus darbuotojams mokėti vidutinį darbo užmokestį, ne mažesnį nei 90 proc. Vilniaus mieste (remiantis Statistikos departamento pagal ekonominės veiklos klasifikatorių). Sudaryta daugiau kaip 200 tokių sutarčių su įmonėmis.

12

Page 13: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika 2007 –2013 m.

Metai

Socialinė pašalpa

Kompensacija už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį

Išlaidų suma iš viso:

Gavėjų skaičius Išlaidos (mln. Lt)

Gavėjų skaičius Išlaidos (mln. Lt)

2007 3485 2,8 13 586 3,3 6,1

2008 1246 3,5 10 614 4,9 8,4

2009 2934 10,3 15 102 8,0 18,3

2010 10 612 45,1 16 836 12,6 57,7

2011 37 475 60,9 42 248 18,2 79,1

2012 37 661 57,6 43 227 24,4 82,0

2013 15 306* 54,0* 28 691* 14,8* 68,8*

* piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti 2013 m. planuojamos panaudoti lėšos ir planuojamas vidutinis mėnesinis gavėjų skaičius

13

Page 14: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Efektyvus finansų ir turto valdymas: sutaupyta 24 mln.lt

14

Page 15: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių veiklos optimizavimas

Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įstaigų veiklos optimizavimas kasmet Vilniaus biudžetui sutaupys mažiausiai 10,45 mln. litų. Optimizavus savivaldybės struktūrą, dalį seniūnijų darbuotojų perkėlus į savivaldybės departamentų sudėtį, taip pat dėl darbuotojų ligos, neužimtų etatų ir nemokamų atostogų sutaupyta 3,45 mln. Lt Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo ir įmokų socialiniam draudimui. Sujungti Vilniaus autobusų ir troleibusų parkai, UAB“Akvalangas”, “Avarija” ir “Grinda” bei Vilniaus sveikatos ir Sveiko miesto biurai. Atlikta “Vilniaus miesto būsto” pertvarka. Mokyklų reorganizavimas: Sujungtos M.Dobužinskio ir Lukiškių vidurinė mokyklos, bus reorganizuotos suaugusiųjų, Dvarčionių bei ,,Rasos’’ mokyklos;

15

Page 16: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir administracijos priimti sprendimai efektyvesniam valdymui

• DNB bankui refinansavus dvi paskolas paimtas iš Šiaulių ir Ūkio bankų (80 mln. Lt sumai) per penkerius metus tikimasi sutaupyti apie 11,0 mln. Lt biudžeto lėšų palūkanoms mokėti.

Sutarta su bankais atidėti skolų išmokėjimo terminus, įskaitant 79 mln. litų gražinimą bankui “SNORAS”.

• Vilniaus miesto savivaldybės taryba padidino turimų įmonių UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB “Šiaurės miestelis” ir UAB „Grinda“ įstatinį kapitalą.

• Nuo 2012 m. elektros energija 66 savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms perkama centralizuotai ir per metus bus sutaupyta apie 3,3 mln. Lt.

Viešųjų pirkimų procedūrų perkėlimo į elektroninę erdvę (CPO) ir kai kurių prekių, pvz., vaistų, centralizuoto pirkimo sutaupymai 2011-2012 m. – 53,5 mln. litų.

Parengtas Vilniaus viešojo transporto išlaidų miesto maršrutuose mažinimo planas, kurį įgyvendinus planuojama sutaupyti apie 9 mln. Lt

16

Page 17: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

VMS Tarybos veiksmai dėl vilniečių interesų gynimo

• Vilniaus miesto Taryba 2012 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl bendruomenės teisių gynimo nuo neteisėtų vyriausybės veiksmų (neveikimo) ir nuostolių atlyginimo.

• Bendra ieškinio suma 939 mln. Lt.

17

Page 18: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

18

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO – OECD) parengtoje ataskaitoje „Biudžeto planavimas Lietuvoje“ pažymima: „Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“

Informacijos šaltinis: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/48170576.pdf

Page 19: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

• Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. kreipėsi į LR Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar LR Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo dalis, kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybei pervedama 40 proc. GPM, neprieštarauja LR Konstitucijai. Byla pagal Tarybos kreipimąsi sustabdyta iki LR Konstitucinio teismo išaiškinimo.

• Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartyje (a.b. Nr. I-2826-815/2012) konstatavo:

Page 20: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

„Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės atvejis, kai jai skiriama tik 40 proc. GPM dalis, o kitų Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėms tenkančios GPM dalys yra daugiau negu dvigubai didesnės negu Vilniaus miesto savivaldybei tenkanti GPM dalis.“(Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)

„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc. GPM dalis netenkina savivaldybės poreikių ir mažina savivaldybės savarankiškumą ir gilina savivaldybės finansines problemas. Tokios didelės Vilniaus miesto pajamų dalies skyrimas valstybės iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių pajamų sulyginimas, labai suvaržo Vilniaus miesto savivaldybes teises ir blogina pačios savivaldybės “donorės” finansinę padėtį.” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)

20

Page 21: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

„Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu būdu, jog savivaldybių pajamų sulyginimo našta nepagrįstai perkeliama ant kelių savivaldybių pečių, kai teisės aktai nedraudžia pačiai valstybei prisidėti prie regionų skirtumų mažinimo (ypač esant itin sudėtingai finansinei situacijai Vilniaus miesto savivaldybėje).” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)

„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. GPM dalis tapo reikšmingai nepakankama savivaldybės veiklos funkcijas atlikti. Manytina, jog valstybė turėjo įvertinti sudėtingą Vilniaus miesto savivaldybės situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus jai pagerinti, bent jau padidinat GPM dalį.” (Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)

21

Page 22: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindinessavo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį

Savivaldybės pajamos

mln. Lt

GPM

NT mokestis

Ugdymo įstai-

gų paslaugos

Kitos pajamos

Valstybės

biudžetodotacijos

Iš viso

Pokytis, %

Vilniaus m. savivaldybėPwC

2007 2008

359,3 464,3

84,8 104,2

17,2 16,9

120,1 101,5

7,0 2,4

588,4 689,3

- 17%

2009 2010

387,9 361,1

109,0 112,8

25,9 32,6

81,4 83,9

44,5 -

648,7590,4

(6%) (9%)

• Savivaldybė neturi realiųsvertų, leidžiančių įtakotiGPM surinkimą.

• Savivaldybės įtaka NTmokesčio pajamomspasireiškia tarifonustatymu iš ankstonustatytose ribose.

• Valstybės biudžetobendrosios dotacijoskompensavimo taisyklėsremiasi prognozėmis,kurios dažnai nėrapatikimos.

9

22

Page 23: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamosVilniui padidinimoSavivaldybių biudžetams skiriama GPMdalis, %

Savivaldybė

Vilniaus m.

2002 2003

40% 40%

2006 2010

40% 40% -

• Paskutiniu Įstatymopakeitimu, išskyrus Vilnių,žymiai padidinta visiems,,miestams donorams”

Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.

Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p •Rekomenduojame kreiptis į

Šiaulių m.

Panevėžio m.

96% 96%

84% 84%

96% 100% 4p

84%100% 16p

Finansų ministeriją ir kitasatsakingas institucijas,siekiant padidinti Vilniaus

Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.

Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - •Tai leistų ženkliai pagerinti

Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinęsituaciją.

Kitos 100% 100% 100% 100% -

Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlis

Vilniaus m. savivaldybėPwC 17

23

Page 24: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

289,3 292,8

244,7252,2

236,8 247,2

327,1

352,0457,3

607,6

704,6

798,9

969,9

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2000.11.15 -2003.04.09 2003.04.09 - 2007.04.08 2007.04.17 - 2011.04.19. 2011.04.19 -

2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2007.05.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.05.01

kadencija kadencija kadencija kadencija

819,0

2012-06-01

Vilniaus įsiskolinimo dinamika nuo 2001-01-01 iki 2012-06-01 (mln. Lt)

24

Page 25: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Didžiųjų Lietuvos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio pajamos tenkančios 1 gyventojui

SavivaldybėsGyventojų skaičius

2012-01-01*

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės

biudžetui

Gyventojų pajamų mokestis 1-am

gyventojui ( Lt/1 gyv.)

Vilniaus m. 552.008,0 366.122,0 663,3

Kauno m. 330.742,0 313.263,0 947,2

Klaipėdos m. 175.276,0 142.100,0 810,7

Panevėžio m. 107.613,0 72.265,0 671,5

Šiaulių m. 119.096,0 87.115,0 731,5

*Pagal paskaičiavimus, pateiktus prie LR 2013 metų Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

25

Page 26: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Auditorių rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamosVilniui padidinimo

Savivaldybių biudžetams skiriama GPMdalis, %

Savivaldybė

Vilniaus m.

2002 2003

40% 40%

2006 2010

40% 40% 42%

•Paskutiniu Įstatymopakeitimu Vilniui,

padidinta iki 42% GPM dalis, nors buvo prašyta padidinti iki 47%

Kauno m. 74% 74% 74% 94%

Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86%

Šiaulių m.

Panevėžio m.

96% 96%

84% 84%

96% 100%

84% 100%

Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 99%

Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100%

Palangos m. 70% 70% 100% 100%

Kitos 100% 100% 100% 100%

Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlis

Vilniaus m. savivaldybė

26

2013

2p

4p

Page 27: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Savivaldybės pavadinimas

GPM dalis savivaldybės teritorijoje

GPM dalis (proc.)

Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas (tūkst.lt) Į valstybės iždo Į savivaldybės sąskaitą biudžetą

Vilniaus miesto 871719,0 42% 505597 ,0 366122,0

Kauno miesto 333259,0 94% 19996,0 313263,0

Klaipėdos miesto 165233,0 86% 23133,0 142100,0

Mažeikių rajono 39215,0 99% 392,0 38823,0

Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose

savivaldybėse, dalių apskaičiavimas 2013 m.

27

Page 28: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Pajamų dalis tenkanti vienam gyventojui savivaldybėse 2012 m.

1865,62047,4

3029,23270,8

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Vilnius Kaunas Ryga* Talinas

28*2013 m. Rygos biudžetas 6% didesnis negu 2012 m.

Page 29: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

236100

370153

475825

576747533720

555550 555550 555550 555550 555550

216850

305600

370000

419745

311148

232551

178954125357

71760

18163

89500140320

176648202929

160361132793 105225

77657 5008922521

80264

92504 92472 94131 95708 97285

98862

100439102016 103593

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1959 1970 1979 1989 2012 2020 2030 2040 2050 2060

Vilnius (2001-2012 -20384) (1989-2012 -43027) Kaunas (2001-2012 -68558) (1989-2012 -108597)

Klaipėda (2001-2012 -32859) Vilniaus raj. (2001-2012 +7216)

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenys

Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose kaita

29

Page 30: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti,

prižiūrėti

Eil.Nr.

Savivaldybė KPPP lėšos,tūkst. Lt

Savivaldybių lėšos,tūkst., Lt

Iš viso,tūkst. Lt

KPPP lėšų dalis, %

1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6

2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0

3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0

4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0

5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3

6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9

7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0

8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9

9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6

Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3

Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,430

Page 31: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011

EU LR Government Vilnius municipality Total

Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000

2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.0002 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000

Total 46.820.000 46.820.000

Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700

Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01-002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987

IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666

Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797

Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709Percent of input 52% 6% 42% 100%

Investments (€)Project Date of implementation

RD funds

Cohesion funds

31

Page 32: 2013 m. biudžeto ir finansų apžvalga

Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas

Savivaldybės įmonių skolų grąžinimasGrąžinamos senos skolos pagal patvirtintą grafiką 36,4 mln. LtPapildomas lėšų poreikis skolų pagal grafiką grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 8,4 mln. Lt*Planuojama sudaryti skolų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių 33,0 mln. Lt

Bankų paskolosBendras banko paskolų portfelis 2013-01-01 640,6 mln. LtGrąžinamos paskolos pagal sutartinius įsipareigojimus 60,9 mln. Lt**Papildomas lėšų poreikis paskolų grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 36,8 mln. Lt*Paskolos investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. Lt

2013 m. numatoma skolintisEsamoms skoloms (ūkio subjektams, bankams) apmokėti 36,4 mln. LtInvesticiniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. LtKredito linija sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, trumpalaikiams įsiskolinimams dengti 30,0 mln. Lt* Reikės Tarybos sprendimo dėl biudžeto tikslinimo.** Grąžinamų paskolų ir palūkanų suma negali viršyti 15 % patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų.

32