平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入...

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平成23年度一般会計歳入歳出決算書 調 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額と収入 01 町税 2,383,153,000 2,791,019,095 2,606,548,902 6,480,503 177,989,690 △ 223,395,902 01 町民税 940,428,000 1,147,826,720 1,073,446,944 3,587,387 70,792,389 △ 133,018,944 02 固定資産税 1,193,367,000 1,352,127,379 1,252,079,602 2,542,061 97,505,716 △ 58,712,602 03 軽自動車税 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975 △ 580,048 04 町たばこ税 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0 △ 26,939,188 09 都市計画税 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610 △ 3,451,520 10 入湯税 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0 △ 693,600 02 地方譲与税 123,991,000 123,991,151 123,991,151 0 0 △ 151 01 地方揮発油譲与税 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0 △ 151 02 自動車重量譲与税 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0 0 03 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0 01 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0 04 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0 01 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0 05 株式等譲渡所得割交付 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0 01 株式等譲渡所得割交付 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0 06 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0 01 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0 08 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0 01 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0 10 国有提供施設等所在市 町村助成交付金 701,000 701,000 701,000 0 0 0 01 国有提供施設等所在市 町村助成交付金 701,000 701,000 701,000 0 0 0 11 地方特例交付金 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0 0 - 1 -

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Page 1: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   入

     平成23年度一般会計歳入歳出決算書

款 項 予 算 現 額 円

調  定  額         円

収 入 済 額         円

不 納 欠 損 額         円

収 入 未 済 額 円

予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円

01 町税 2,383,153,000 2,791,019,095 2,606,548,902 6,480,503 177,989,690 △ 223,395,902

01 町民税 940,428,000 1,147,826,720 1,073,446,944 3,587,387 70,792,389 △ 133,018,944

02 固定資産税 1,193,367,000 1,352,127,379 1,252,079,602 2,542,061 97,505,716 △ 58,712,602

03 軽自動車税 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975 △ 580,048

04 町たばこ税 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0 △ 26,939,188

09 都市計画税 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610 △ 3,451,520

10 入湯税 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0 △ 693,600

02 地方譲与税 123,991,000 123,991,151 123,991,151 0 0 △ 151

01 地方揮発油譲与税 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0 △ 151

02 自動車重量譲与税 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0 0

03 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0

01 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0

04 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0

01 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0

05株式等譲渡所得割交付金

1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0

01株式等譲渡所得割交付金

1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0

06 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0

01 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0

08 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0

01 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0

10国有提供施設等所在市町村助成交付金

701,000 701,000 701,000 0 0 0

01国有提供施設等所在市町村助成交付金

701,000 701,000 701,000 0 0 0

11 地方特例交付金 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0 0

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歳   入

款 項 予 算 現 額 円

調  定  額         円

収 入 済 額         円

不 納 欠 損 額         円

収 入 未 済 額 円

予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円

01 地方特例交付金 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0 0

12 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0 0

01 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0 0

13交通安全対策特別交付金

2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0 0

01交通安全対策特別交付金

2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0 0

14 分担金及び負担金 177,685,000 181,817,151 176,690,631 0 5,126,520 994,369

01 分担金 14,156,000 13,056,029 13,056,029 0 0 1,099,971

02 負担金 163,529,000 168,761,122 163,634,602 0 5,126,520 △ 105,602

15 使用料及び手数料 107,476,000 113,161,392 110,413,992 0 2,747,400 △ 2,937,992

01 使用料 79,458,000 82,797,324 80,049,924 0 2,747,400 △ 591,924

02 手数料 28,018,000 30,364,068 30,364,068 0 0 △ 2,346,068

16 国庫支出金 820,529,000 720,723,579 720,723,579 0 0 99,805,421

01 国庫負担金 390,683,000 390,685,629 390,685,629 0 0 △ 2,629

02 国庫補助金 423,797,000 323,987,000 323,987,000 0 0 99,810,000

03 委託金 6,049,000 6,050,950 6,050,950 0 0 △ 1,950

17 県支出金 549,011,000 528,816,809 516,173,809 0 12,643,000 32,837,191

01 県負担金 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0 △ 3,705

02 県補助金 352,769,000 333,911,429 321,268,429 0 12,643,000 31,500,571

03 委託金 42,980,000 41,639,675 41,639,675 0 0 1,340,325

18 財産収入 25,191,000 25,934,871 25,934,871 0 0 △ 743,871

01 財産運用収入 11,618,000 11,706,182 11,706,182 0 0 △ 88,182

02 財産売払収入 13,573,000 14,228,689 14,228,689 0 0 △ 655,689

19 寄附金 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0 △ 80,162

Page 3: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   入

款 項 予 算 現 額 円

調  定  額         円

収 入 済 額         円

不 納 欠 損 額         円

収 入 未 済 額 円

予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円

01 寄附金 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0 △ 80,162

20 繰入金 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0 △ 350

02 基金繰入金 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0 △ 350

21 繰越金 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0 △ 152

01 繰越金 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0 △ 152

22 諸収入 85,815,000 142,735,456 91,728,280 0 51,007,176 △ 5,913,280

01 延滞金加算金及び過料 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0 △ 4,012,071

03 貸付金元利収入 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176 190,000

04 受託事業収入 5,306,000 5,081,780 5,081,780 0 0 224,220

05 雑入 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0 △ 2,315,429

23 町債 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0 224,800,000

01 町債 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0 224,800,000

歳 入 合 計 8,660,297,650 8,790,926,818 8,534,932,529 6,480,503 249,513,786 125,365,121

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歳   出

款 項 予  算  現  額       円

支  出  済  額 円

翌 年 度 繰 越 額           円

不    用    額           円

予 算 現 額 と 支 出済 額 と の 比 較 円

01 議会費 110,821,000 109,049,469 0 1,771,531 1,771,531

01 議会費 110,821,000 109,049,469 0 1,771,531 1,771,531

02 総務費 1,260,960,000 1,010,123,798 229,000,000 21,836,202 250,836,202

01 総務管理費 1,067,834,000 821,384,393 229,000,000 17,449,607 246,449,607

02 徴税費 121,581,000 119,501,873 0 2,079,127 2,079,127

03 戸籍・住民基本台帳費 43,468,000 41,616,058 0 1,851,942 1,851,942

04 選挙費 16,727,000 16,495,546 0 231,454 231,454

05 統計調査費 10,168,000 10,131,733 0 36,267 36,267

06 監査委員費 1,182,000 994,195 0 187,805 187,805

03 民生費 2,500,975,400 2,458,702,303 32,500,000 9,773,097 42,273,097

01 社会福祉費 1,704,710,400 1,665,703,239 32,500,000 6,507,161 39,007,161

02 児童福祉費 796,265,000 792,999,064 0 3,265,936 3,265,936

04 衛生費 1,076,849,000 1,056,458,295 0 20,390,705 20,390,705

01 保健衛生費 811,269,000 803,109,374 0 8,159,626 8,159,626

02 清掃費 265,580,000 253,348,921 0 12,231,079 12,231,079

06 農林水産業費 285,806,250 263,781,424 16,100,000 5,924,826 22,024,826

01 農業費 226,926,000 213,288,000 10,100,000 3,538,000 13,638,000

02 林業費 58,880,250 50,493,424 6,000,000 2,386,826 8,386,826

07 商工費 189,145,000 186,458,050 0 2,686,950 2,686,950

01 商工費 189,145,000 186,458,050 0 2,686,950 2,686,950

08 土木費 802,642,000 774,467,462 22,933,000 5,241,538 28,174,538

01 土木管理費 84,592,000 83,964,032 0 627,968 627,968

02 道路橋梁費 196,699,000 174,732,883 17,840,000 4,126,117 21,966,117

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歳   出

款 項 予  算  現  額       円

支  出  済  額 円

翌 年 度 繰 越 額           円

不    用    額           円

予 算 現 額 と 支 出済 額 と の 比 較 円

03 河川費 2,348,000 2,076,963 0 271,037 271,037

04 都市計画費 495,930,000 490,629,678 5,093,000 207,322 5,300,322

05 住宅費 23,073,000 23,063,906 0 9,094 9,094

09 消防費 331,309,000 328,347,239 0 2,961,761 2,961,761

01 消防費 331,309,000 328,347,239 0 2,961,761 2,961,761

10 教育費 1,131,009,000 1,052,209,922 54,540,000 24,259,078 78,799,078

01 教育総務費 123,546,000 120,502,915 0 3,043,085 3,043,085

02 小学校費 632,035,000 569,663,361 54,540,000 7,831,639 62,371,639

03 中学校費 110,975,000 107,594,890 0 3,380,110 3,380,110

06 社会教育費 210,587,000 203,216,067 0 7,370,933 7,370,933

07 保健体育費 53,866,000 51,232,689 0 2,633,311 2,633,311

11 災害復旧費 106,754,000 75,750,327 29,562,500 1,441,173 31,003,673

01 農林施設災害復旧費 97,419,000 66,971,259 29,562,500 885,241 30,447,741

02公共土木施設災害復旧費

9,335,000 8,779,068 0 555,932 555,932

12 公債費 801,709,000 785,074,344 0 16,634,656 16,634,656

01 公債費 801,709,000 785,074,344 0 16,634,656 16,634,656

14 予備費 62,318,000 0 0 62,318,000 62,318,000

01 予備費 62,318,000 0 0 62,318,000 62,318,000

歳  出  合  計 8,660,297,650 8,100,422,633 384,635,500 175,239,517 559,875,017

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歳入歳出差引残額 434,509,896円

平成24年 9月 3日提出

辰野町長 矢 ヶ 崎 克 彦

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 町税 2,383,153,000 0 0 2,383,153,000 2,791,019,095 2,606,548,902 6,480,503 177,989,690

01 町民税 940,428,000 0 0 940,428,000 1,147,826,720 1,073,446,944 3,587,387 70,792,389

01 個人 786,053,000 0 0 786,053,000 937,229,220 866,584,044 3,587,387 67,057,789

01 現年課税分 780,053,000 865,967,800 853,517,064 234,363 12,216,373

02 滞納繰越分 6,000,000 71,261,420 13,066,980 3,353,024 54,841,416

02 法人 154,375,000 0 0 154,375,000 210,597,500 206,862,900 0 3,734,600

01 現年課税分 154,125,000 207,399,500 206,592,900 0 806,600

02 滞納繰越分 250,000 3,198,000 270,000 0 2,928,000

02 固定資産税 1,193,367,000 0 0 1,193,367,000 1,352,127,379 1,252,079,602 2,542,061 97,505,716

01 固定資産税 1,184,034,000 0 0 1,184,034,000 1,342,794,379 1,242,746,602 2,542,061 97,505,716

01 現年課税分 1,176,034,000 1,247,992,200 1,228,016,623 0 19,975,577

02 滞納繰越分 8,000,000 94,802,179 14,729,979 2,542,061 77,530,139

02 国有資産等所 9,333,000 0 0 9,333,000 9,333,000 9,333,000 0 0

在市町村交付

01 現年課税分 9,333,000 9,333,000 9,333,000 0 0

03 軽自動車税 51,799,000 0 0 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975

01 軽自動車税 51,799,000 0 0 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975

01-03-01

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 現年課税分 51,299,000 52,732,000 51,501,000 7,200 1,223,800

02 滞納繰越分 500,000 4,332,623 878,048 208,400 3,246,175

04 町たばこ税 117,759,000 0 0 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0

01 町たばこ税 117,759,000 0 0 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0

01 現年課税分 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0

09 都市計画税 64,365,000 0 0 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610

01 都市計画税 64,365,000 0 0 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610

01 現年課税分 63,965,000 68,122,000 67,031,627 0 1,090,373

02 滞納繰越分 400,000 5,051,585 784,893 135,455 4,131,237

10 入湯税 15,435,000 0 0 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0

01 入湯税 15,435,000 0 0 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0

01 入湯税 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0

02 地方譲与税 103,500,000 20,491,000 0 123,991,000 123,991,151 123,991,151 0 0

01 地方揮発油譲 19,500,000 14,986,000 0 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0

与税

01 地方揮発油譲 19,500,000 14,986,000 0 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0

与税

01 地方揮発油譲 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0

与税

02 自動車重量譲 84,000,000 5,505,000 0 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0

与税

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 自動車重量譲 84,000,000 5,505,000 0 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0

与税

01 自動車重量譲 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0

与税

03 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0

01 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0

01 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0

01 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0

04 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0

01 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0

01 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0

01 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0

05 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0

得割交付金

01 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0

得割交付金

01 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0

得割交付金

01 株式等譲渡所 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0

得割交付金

06 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0

付金

01 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0

付金

01 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0

付金

06-01-01

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 地方消費税交 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0

付金

08 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0

交付金

01 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0

交付金

01 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0

交付金

01 自動車取得税 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0

交付金

10 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0

等所在市町村

助成交付金

01 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0

等所在市町村

助成交付金

01 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0

等所在市町村

助成交付金

01 国有提供施設 701,000 701,000 701,000 0 0

等所在市町村

助成交付金

11 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0

01 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0

01 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0

01 地方特例交付 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

12 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0

01 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0

01 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0

01 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0

13 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0

特別交付金

01 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0

特別交付金

01 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0

特別交付金

01 交通安全対策 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0

特別交付金

14 分担金及び負 183,798,000 △ 7,964,000 1,851,000 177,685,000 181,817,151 176,690,631 0 5,126,520

担金

01 分担金 10,960,000 1,655,000 1,541,000 14,156,000 13,056,029 13,056,029 0 0

02 総務費分担金 150,000 16,000 0 166,000 166,500 166,500 0 0

01 総務費分担金 166,000 166,500 166,500 0 0

06 農林水産業費 872,000 1,234,000 0 2,106,000 1,031,965 1,031,965 0 0

分担金

03 町単土地改良 536,000 510,966 510,966 0 0

事業費分担金

04 林業振興事業 100,000 100,000 100,000 0 0

費分担金

06 作業道開設事 244,000 293,999 293,999 0 0

業費分担金

09 農業振興事業 126,000 127,000 127,000 0 0

費分担金

14-01-06

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

16 農業体質強化 1,100,000 0 0 0 0

基盤整備促進

事業費分担金

06 農林水産業費 0 0 1,541,000 1,541,000 1,541,250 1,541,250 0 0

分担金(繰越

明許)

15 農業活性化緊 1,541,000 1,541,250 1,541,250 0 0

急基盤整備事

業費分担金

08 土木費分担金 6,101,000 240,000 0 6,341,000 6,342,540 6,342,540 0 0

01 町単道路改良 4,235,000 4,235,790 4,235,790 0 0

事業費分担金

03 町単道路舗装 2,106,000 2,106,750 2,106,750 0 0

事業費分担金

09 消防費分担金 3,837,000 △ 2,926,000 0 911,000 911,398 911,398 0 0

01 消防施設費分 911,000 911,398 911,398 0 0

担金

11 災害復旧費分 0 3,091,000 0 3,091,000 3,062,376 3,062,376 0 0

担金

01 農地災害復旧 3,091,000 3,062,376 3,062,376 0 0

費分担金

02 負担金 172,838,000 △ 9,619,000 310,000 163,529,000 168,761,122 163,634,602 0 5,126,520

02 総務費負担金 20,492,000 △ 6,433,000 0 14,059,000 14,062,224 14,062,224 0 0

02 総務費負担金 12,970,000 12,971,880 12,971,880 0 0

03 町営バス負担 1,089,000 1,090,344 1,090,344 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

03 民生費負担金 130,142,000 11,286,000 0 141,428,000 146,656,379 141,529,859 0 5,126,520

02 児童福祉費負 119,880,000 120,333,550 119,886,080 0 447,470

担金 現年度

03 児童福祉費負 1,115,000 5,794,320 1,115,270 0 4,679,050

担金 過年度

04 社会福祉費負 7,338,000 7,338,000 7,338,000 0 0

担金

05 老人福祉費負 13,095,000 13,190,509 13,190,509 0 0

担金

03 民生費負担金 0 0 310,000 310,000 309,500 309,500 0 0

(繰越明許)

05 老人福祉費負 310,000 309,500 309,500 0 0

担金

09 消防費負担金 6,030,000 189,000 0 6,219,000 6,219,990 6,219,990 0 0

01 消防費負担金 6,219,000 6,219,990 6,219,990 0 0

10 教育費負担金 16,174,000 △ 14,661,000 0 1,513,000 1,513,029 1,513,029 0 0

01 埋蔵文化財発 1,513,000 1,513,029 1,513,029 0 0

掘負担金

15 使用料及び手 104,212,000 3,264,000 0 107,476,000 113,161,392 110,413,992 0 2,747,400

数料

01 使用料 76,166,000 3,292,000 0 79,458,000 82,797,324 80,049,924 0 2,747,400

02 総務使用料 6,720,000 △ 167,000 0 6,553,000 6,555,005 6,555,005 0 0

02 インターネッ 2,277,000 2,277,000 2,277,000 0 0

ト接続使用料

15-01-02

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Page 14: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

03 町営駐車場使 308,000 308,700 308,700 0 0

用料

04 町営バス使用 3,968,000 3,969,305 3,969,305 0 0

03 民生使用料 9,649,000 1,953,000 0 11,602,000 11,676,800 11,676,800 0 0

01 社会福祉施設 2,823,000 2,877,300 2,877,300 0 0

使用料

04 保育園使用料 8,779,000 8,799,500 8,799,500 0 0

 現年度分

04 衛生使用料 540,000 1,910,000 0 2,450,000 2,450,000 2,450,000 0 0

01 霊園使用料 2,450,000 2,450,000 2,450,000 0 0

07 商工使用料 9,010,000 1,350,000 0 10,360,000 10,392,185 10,392,185 0 0

02 ほたる童謡公 10,360,000 10,392,185 10,392,185 0 0

園使用料

08 土木使用料 35,782,000 156,000 0 35,938,000 39,045,973 36,298,573 0 2,747,400

01 道路使用料 8,300,000 8,460,373 8,460,373 0 0

02 住宅使用料 24,279,000 24,550,500 24,457,100 0 93,400

現年度分

03 住宅使用料 167,000 2,785,300 167,600 0 2,617,700

過年度分

04 町営住宅使用 3,192,000 3,249,800 3,213,500 0 36,300

10 教育使用料 14,465,000 △ 1,910,000 0 12,555,000 12,677,361 12,677,361 0 0

01 町民会館使用 4,449,000 4,449,200 4,449,200 0 0

03 体育施設使用 6,300,000 6,343,076 6,343,076 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

04 美術館使用料 366,000 366,775 366,775 0 0

06 能力活用セン 1,440,000 1,518,310 1,518,310 0 0

ター使用料

02 手数料 28,046,000 △ 28,000 0 28,018,000 30,364,068 30,364,068 0 0

02 総務手数料 11,257,000 0 0 11,257,000 13,107,758 13,107,758 0 0

01 戸籍手数料 4,437,000 4,759,300 4,759,300 0 0

02 住民票手数料 2,353,000 2,954,050 2,954,050 0 0

03 事務手数料 3,465,000 4,121,900 4,121,900 0 0

04 督促手数料 400,000 596,200 596,200 0 0

05 自動車臨時運 202,000 272,250 272,250 0 0

行許可手数料

07 収入証紙等売 400,000 404,058 404,058 0 0

捌き手数料

04 衛生手数料 16,784,000 △ 29,000 0 16,755,000 17,239,310 17,239,310 0 0

01 一般廃棄物処 300,000 335,000 335,000 0 0

理業許可申請

手数料

02 飼い犬登録手 856,000 856,500 856,500 0 0

数料

03 聖地管理手数 1,170,000 1,170,000 1,170,000 0 0

04 ごみ処理手数 14,429,000 14,877,810 14,877,810 0 0

06 農林水産業手 3,000 △ 1,000 0 2,000 2,700 2,700 0 0

数料

15-02-06

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 農業費手数料 2,000 2,700 2,700 0 0

08 土木手数料 2,000 2,000 0 4,000 14,300 14,300 0 0

02 車庫証明手数 3,000 3,000 3,000 0 0

03 屋外広告物許 1,000 11,300 11,300 0 0

可手数料

16 国庫支出金 652,766,000 38,047,000 129,716,000 820,529,000 720,723,579 720,723,579 0 0

01 国庫負担金 431,925,000 △ 41,242,000 0 390,683,000 390,685,629 390,685,629 0 0

03 民生費国庫負 431,925,000 △ 45,226,000 0 386,699,000 386,700,638 386,700,638 0 0

担金

02 保育園運営費 115,000 115,560 115,560 0 0

負担金

03 保険基盤安定 4,211,000 4,211,055 4,211,055 0 0

負担金

09 身体障害者等 93,650,000 93,650,660 93,650,660 0 0

支援事業負担

10 子ども手当負 288,723,000 288,723,363 288,723,363 0 0

担金

11 災害復旧費国 0 3,984,000 0 3,984,000 3,984,991 3,984,991 0 0

庫負担金

01 公共土木施設 3,984,000 3,984,991 3,984,991 0 0

災害復旧費負

担金

02 国庫補助金 216,106,000 77,975,000 129,716,000 423,797,000 323,987,000 323,987,000 0 0

02 総務費国庫補 0 43,800,000 0 43,800,000 0 0 0 0

助金

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

12 消防防災通信 43,800,000 0 0 0 0

基盤整備費補

助金

02 総務費国庫補 0 0 60,966,000 60,966,000 60,966,000 60,966,000 0 0

助金(繰越明

許)

09 きめ細かな交 36,939,000 36,939,000 36,939,000 0 0

付金

10 住民生活に光 24,027,000 24,027,000 24,027,000 0 0

をそそぐ交付

03 民生費国庫補 13,157,000 52,896,000 0 66,053,000 36,053,000 36,053,000 0 0

助金

03 老人福祉費補 51,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0

助金

07 児童福祉費補 3,100,000 3,100,000 3,100,000 0 0

助金

10 身体障害者等 11,953,000 11,953,000 11,953,000 0 0

支援事業補助

03 民生費国庫補 0 0 58,729,000 58,729,000 58,729,000 58,729,000 0 0

助金(繰越明

許)

03 老人福祉費補 58,729,000 58,729,000 58,729,000 0 0

助金

04 衛生費国庫補 2,241,000 284,000 0 2,525,000 2,525,000 2,525,000 0 0

助金

16-02-04

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

05 浄化槽設置整 414,000 414,000 414,000 0 0

備事業費国庫

補助金

11 がん検診推進 2,111,000 2,111,000 2,111,000 0 0

事業補助金

08 土木費国庫補 76,371,000 △ 32,235,000 0 44,136,000 34,347,000 34,347,000 0 0

助金

01 防衛施設周辺 21,221,000 21,222,000 21,222,000 0 0

民生安定施設

整備事業費補

助金

19 耐震事業補助 2,615,000 2,615,000 2,615,000 0 0

23 社会資本整備 20,300,000 10,510,000 10,510,000 0 0

総合事業交付

08 土木費国庫補 0 0 10,021,000 10,021,000 10,021,000 10,021,000 0 0

助金(繰越明

許)

23 社会資本整備 10,021,000 10,021,000 10,021,000 0 0

総合事業交付

09 消防費国庫補 15,454,000 △ 15,454,000 0 0 0 0 0 0

助金

02 消防防災施設 0 0 0 0 0

整備事業補助

10 教育費国庫補 108,883,000 28,684,000 0 137,567,000 121,346,000 121,346,000 0 0

助金

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 幼稚園就園奨 733,000 733,000 733,000 0 0

励費補助金

04 特別支援教育 197,000 434,000 434,000 0 0

就学奨励費補

助金

11 公立学校施設 136,637,000 120,179,000 120,179,000 0 0

整備費補助金

03 委託金 4,735,000 1,314,000 0 6,049,000 6,050,950 6,050,950 0 0

02 総務費委託金 955,000 △ 105,000 0 850,000 850,728 850,728 0 0

01 選挙費委託金 1,000 828 828 0 0

02 募集事務委託 15,000 15,900 15,900 0 0

03 外国人登録事 834,000 834,000 834,000 0 0

務委託金

03 民生費委託金 3,780,000 1,419,000 0 5,199,000 5,200,222 5,200,222 0 0

01 国民年金委託 3,407,000 3,407,283 3,407,283 0 0

02 児童福祉事務 79,000 79,939 79,939 0 0

委託金

03 子ども手当事 1,713,000 1,713,000 1,713,000 0 0

務取扱委託金

17 県支出金 357,415,000 173,828,000 17,768,000 549,011,000 528,816,809 516,173,809 0 12,643,000

01 県負担金 142,190,000 11,072,000 0 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0

03 民生費県負担 142,190,000 11,072,000 0 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0

02 保育園運営費 57,000 57,780 57,780 0 0

負担金

17-01-03

- 19 -

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

03 保険基盤安定 61,702,000 61,702,986 61,702,986 0 0

負担金

07 身体障害者等 47,460,000 47,460,607 47,460,607 0 0

支援事業負担

08 子ども手当負 44,043,000 44,044,332 44,044,332 0 0

担金

02 県補助金 175,576,000 159,425,000 17,768,000 352,769,000 333,911,429 321,268,429 0 12,643,000

02 総務費県補助 43,504,000 21,639,000 0 65,143,000 65,145,668 65,145,668 0 0

12 緊急雇用創出 65,143,000 65,145,668 65,145,668 0 0

事業補助金

03 民生費県補助 64,954,000 58,478,000 0 123,432,000 123,154,899 123,154,899 0 0

01 社会福祉費補 13,759,000 13,800,899 13,800,899 0 0

助金

02 福祉医療費給 36,466,000 36,466,000 36,466,000 0 0

付事業補助金

03 老人福祉費補 54,179,000 53,859,000 53,859,000 0 0

助金

04 児童福祉費補 12,988,000 12,989,000 12,989,000 0 0

助金

06 同和地区住宅 64,000 64,000 64,000 0 0

新築資金等貸

付助成事業補

助金

10 身体障害者等 5,976,000 5,976,000 5,976,000 0 0

支援事業補助

04 衛生費県補助 33,626,000 △ 17,255,000 0 16,371,000 16,371,000 16,371,000 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

04 公衆浴場経営 0 0 0 0 0

安定化助成事

業補助金

07 浄化槽整備事 0 0 0 0 0

業補助金

11 健康増進事業 1,018,000 1,018,000 1,018,000 0 0

補助金

12 地方消費者行 1,010,000 1,010,000 1,010,000 0 0

政活性化事業

交付金

13 妊婦健康診査 3,757,000 3,757,000 3,757,000 0 0

支援事業補助

16 子宮頸がん等 10,586,000 10,586,000 10,586,000 0 0

ワクチン接種

促進事業補助

06 農林水産業費 30,841,000 14,934,000 0 45,775,000 39,840,962 36,840,962 0 3,000,000

県補助金

01 農業委員会補 2,789,000 2,789,000 2,789,000 0 0

助金

03 水田農業推進 0 0 0 0 0

事業補助金

10 国庫補助土地 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0

改良事業費補

助金

14 地籍調査事業 7,267,000 7,267,500 7,267,500 0 0

補助金

15 林業振興費補 16,555,000 16,232,137 13,232,137 0 3,000,000

助金

17-02-06

- 21 -

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- 22 -

歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

42 中山間地域等 8,094,000 8,094,325 8,094,325 0 0

直接支払事業

補助金

44 国営造成施設 420,000 420,000 420,000 0 0

管理体制整備

促進事業補助

50 農地・水・環 50,000 38,000 38,000 0 0

境保全向上対

策活動推進交

付金

57 農業体質強化 5,600,000 0 0 0 0

基盤整備促進

事業補助金

06 農林水産業費 0 0 17,768,000 17,768,000 17,768,000 17,768,000 0 0

県補助金(繰

越明許)

15 林業振興費補 10,233,000 10,233,000 10,233,000 0 0

助金

54 農業活性化緊 7,535,000 7,535,000 7,535,000 0 0

急基盤整備事

業補助金

10 教育費県補助 2,651,000 707,000 0 3,358,000 3,658,900 3,658,900 0 0

06 文化財保護事 2,000,000 2,300,000 2,300,000 0 0

業補助金

13 笑顔で登校支 651,000 651,000 651,000 0 0

援事業補助金

14 元気づくり支 500,000 500,000 500,000 0 0

援金

Page 23: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

15 全国学力・学 207,000 207,900 207,900 0 0

習状況調査採

点・集計補助

11 災害復旧費県 0 80,922,000 0 80,922,000 67,972,000 58,329,000 0 9,643,000

補助金

01 農業施設災害 69,482,000 56,532,000 56,532,000 0 0

復旧事業費補

助金

02 林道施設災害 11,440,000 11,440,000 1,797,000 0 9,643,000

復旧事業費補

助金

03 委託金 39,649,000 3,331,000 0 42,980,000 41,639,675 41,639,675 0 0

02 総務費委託金 38,022,000 △ 226,000 0 37,796,000 41,352,935 41,352,935 0 0

01 特例処理事務 500,000 864,000 864,000 0 0

交付金

02 徴税費委託金 30,000,000 32,596,675 32,596,675 0 0

03 人口動態調査 22,000 22,116 22,116 0 0

交付金

04 選挙費委託金 6,300,000 6,895,674 6,895,674 0 0

05 統計調査費委 974,000 974,470 974,470 0 0

託金

03 民生費委託金 0 11,000 0 11,000 13,940 13,940 0 0

01 社会福祉費委 11,000 13,940 13,940 0 0

託金

06 農林水産業費 200,000 7,000 0 207,000 272,800 272,800 0 0

委託金

17-03-06

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- 24 -

歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 国有農地等維 7,000 7,800 7,800 0 0

持管理委託金

03 農業者年金事 200,000 265,000 265,000 0 0

務委託金

08 土木費委託金 0 4,966,000 0 4,966,000 0 0 0 0

02 県単街路事業 4,966,000 0 0 0 0

委託金

10 教育費委託金 1,427,000 △ 1,427,000 0 0 0 0 0 0

04 学校支援地域 0 0 0 0 0

本部事業委託

18 財産収入 19,429,000 5,762,000 0 25,191,000 25,934,871 25,934,871 0 0

01 財産運用収入 11,435,000 183,000 0 11,618,000 11,706,182 11,706,182 0 0

01 財産貸付収入 11,410,000 △ 80,000 0 11,330,000 11,411,592 11,411,592 0 0

01 土地建物貸付 11,330,000 11,411,592 11,411,592 0 0

収入

02 利子及び配当 25,000 263,000 0 288,000 294,590 294,590 0 0

01 利子及び配当 288,000 294,590 294,590 0 0

02 財産売払収入 7,994,000 5,579,000 0 13,573,000 14,228,689 14,228,689 0 0

01 不動産売払収 7,386,000 5,579,000 0 12,965,000 12,965,689 12,965,689 0 0

01 土地及び建物 12,965,000 12,965,689 12,965,689 0 0

売払収入

03 生産物売払収 608,000 0 0 608,000 1,263,000 1,263,000 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

01 茸山代金 598,000 1,263,000 1,263,000 0 0

02 間伐材売払代 10,000 0 0 0 0

19 寄附金 945,000 1,656,000 0 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0

01 寄附金 945,000 1,656,000 0 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0

01 一般寄附金 100,000 2,401,000 0 2,501,000 2,581,162 2,581,162 0 0

01 一般寄附金 2,501,000 2,581,162 2,581,162 0 0

10 教育費寄附金 845,000 △ 745,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0

03 中学校費寄附 0 0 0 0 0

04 社会教育費寄 100,000 100,000 100,000 0 0

附金

20 繰入金 210,300,000 △ 187,482,000 0 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0

02 基金繰入金 210,300,000 △ 187,482,000 0 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0

01 財政調整基金 197,000,000 △ 197,000,000 0 0 0 0 0 0

繰入金

01 財政調整基金 0 0 0 0 0

繰入金

04 ふるさと基金 3,000,000 △ 277,000 0 2,723,000 2,723,000 2,723,000 0 0

繰入金

01 ふるさと基金 2,723,000 2,723,000 2,723,000 0 0

繰入金

07 地域振興基金 6,500,000 13,500,000 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0

繰入金

01 地域振興基金 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0

繰入金

20-02-10

- 25 -

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

10 中山間水と土 300,000 △ 205,000 0 95,000 95,350 95,350 0 0

基金繰入金

01 中山間水と土 95,000 95,350 95,350 0 0

基金繰入金

11 庁舎建設基金 3,500,000 △ 3,500,000 0 0 0 0 0 0

繰入金

01 庁舎建設基金 0 0 0 0 0

繰入金

21 繰越金 150,000,000 179,934,000 74,612,650 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0

01 繰越金 150,000,000 179,934,000 74,612,650 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0

01 繰越金 150,000,000 179,934,000 0 329,934,000 329,934,152 329,934,152 0 0

01 繰越金 329,934,000 329,934,152 329,934,152 0 0

01 繰越金(繰越 0 0 74,612,650 74,612,650 74,612,650 74,612,650 0 0

明許)

01 繰越金 74,612,650 74,612,650 74,612,650 0 0

22 諸収入 75,932,000 9,883,000 0 85,815,000 142,735,456 91,728,280 0 51,007,176

01 延滞金加算金 400,000 0 0 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0

及び過料

01 延滞金 400,000 0 0 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0

01 延滞金 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0

03 貸付金元利収 200,000 0 0 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176

01 同和住宅貸付 200,000 0 0 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176

金元利収入

03 過年度元金収 170,000 43,734,579 5,436 0 43,729,143

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

04 過年度利子収 30,000 7,282,597 4,564 0 7,278,033

04 受託事業収入 3,440,000 1,866,000 0 5,306,000 5,081,780 5,081,780 0 0

01 農林水産業費 1,420,000 0 0 1,420,000 1,194,315 1,194,315 0 0

受託事業収入

01 林業費受託事 1,420,000 1,194,315 1,194,315 0 0

業収入

03 土木費受託事 1,320,000 △ 252,000 0 1,068,000 1,068,925 1,068,925 0 0

業収入

01 土木費受託事 1,068,000 1,068,925 1,068,925 0 0

業収入

05 民生費受託事 700,000 2,118,000 0 2,818,000 2,818,540 2,818,540 0 0

業収入

01 民生費受託事 2,818,000 2,818,540 2,818,540 0 0

業収入

05 雑入 71,892,000 8,017,000 0 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0

01 雑入 71,892,000 8,017,000 0 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0

02 総務費雑入 23,496,000 23,797,364 23,797,364 0 0

03 民生費雑入 11,918,000 11,923,858 11,923,858 0 0

04 衛生費雑入 28,228,000 28,147,970 28,147,970 0 0

06 農林水産業費 3,049,000 3,149,540 3,149,540 0 0

雑入

07 商工費雑入 640,000 651,729 651,729 0 0

09 消防費雑入 9,932,000 11,822,350 11,822,350 0 0

10 教育費雑入 2,646,000 2,731,618 2,731,618 0 0

22-05-01

- 27 -

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

23 町債 762,100,000 90,200,000 243,400,000 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0

01 町債 762,100,000 90,200,000 243,400,000 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0

02 総務債 54,800,000 125,700,000 0 180,500,000 0 0 0 0

10 施設整備事業 44,500,000 0 0 0 0

債(一般財源

化分)

11 一般単独・一 39,900,000 0 0 0 0

般事業債

12 緊急防災・減 96,100,000 0 0 0 0

災事業債

03 民生債(繰越 0 0 243,400,000 243,400,000 243,400,000 243,400,000 0 0

明許)

01 施設整備事業 135,400,000 135,400,000 135,400,000 0 0

債(一般財源

化分)

02 社会福祉施設 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0

整備事業債

04 衛生債 9,400,000 △ 5,100,000 0 4,300,000 4,300,000 4,300,000 0 0

05 辺地対策事業 4,300,000 4,300,000 4,300,000 0 0

06 農林水産業債 0 3,300,000 0 3,300,000 0 0 0 0

02 一般補助施設 3,300,000 0 0 0 0

整備等事業債

08 土木債 25,000,000 △ 2,500,000 0 22,500,000 22,500,000 22,500,000 0 0

03 辺地対策事業 22,500,000 22,500,000 22,500,000 0 0

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歳   入

予       算       現       額

款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考

当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区  分 金  額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円

09 消防債 13,600,000 △ 13,600,000 0 0 0 0 0 0

01 消防施設整備 0 0 0 0 0

事業債

10 教育債 220,300,000 △ 34,700,000 0 185,600,000 147,700,000 147,700,000 0 0

11 学校教育施設 140,500,000 140,500,000 140,500,000 0 0

等整備事業債

12 緊急防災・減 45,100,000 7,200,000 7,200,000 0 0

災事業債

11 災害復旧債 0 6,700,000 0 6,700,000 3,600,000 3,600,000 0 0

01 災害復旧事業 4,800,000 1,700,000 1,700,000 0 0

02 公共土木施設 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 0

災害復旧事業

15 臨時財政対策 439,000,000 10,400,000 0 449,400,000 449,400,000 449,400,000 0 0

01 臨時財政対策 449,400,000 449,400,000 449,400,000 0 0

歳入合計 7,715,000,000 477,950,000 467,347,650 8,660,297,650 8,790,926,818 8,534,932,529 6,480,503 249,513,786

23-01-15

- 29 -

Page 30: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531

01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531

01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531

01 報酬 39,948,000 39,903,992 44,008

02 給料 9,191,000 9,190,049 951

03 職員手当等 20,103,000 19,186,809 916,191

04 共済費 4,276,000 4,264,771 11,229

07 賃金 1,285,000 1,026,139 258,861

09 旅費 474,000 306,000 168,000

10 交際費 200,000 111,000 89,000

11 需用費 1,600,000 1,366,251 233,749 19節から

30,000円流用

12 役務費 10,000 1,600 8,400

14 使用料及び賃 246,000 236,073 9,927借料

18 備品購入費 70,000 54,285 15,715

19 負担金、補助 33,418,000 33,402,500 15,500 11節へ

及び交付金 30,000円流用

02 総務費 887,332,000 304,305,000 69,323,000 0 1,260,960,000 1,010,123,798 明許 229,000,000 21,836,202

01 総務管理費 688,661,000 309,850,000 69,323,000 0 1,067,834,000 821,384,393 明許 229,000,000 17,449,607

Page 31: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 一般管理費 344,608,000 △ 15,961,000 0 0 328,647,000 323,136,021 5,510,979

01 報酬 57,000 33,000 24,000

02 給料 119,452,000 119,190,330 261,670

03 職員手当等 88,263,000 87,811,633 451,367

04 共済費 47,156,000 46,255,602 900,398

07 賃金 8,383,000 7,968,920 414,080

08 報償費 4,583,000 4,454,250 128,750

09 旅費 561,000 418,460 142,540

10 交際費 1,800,000 1,723,252 76,748

11 需用費 14,116,000 13,487,833 628,167 12節から

60,000円流用

19節から

70,000円流用

12 役務費 17,467,000 17,068,228 398,772 19節から

250,000円流用

11節へ

60,000円流用

13 委託料 3,480,000 3,310,651 169,349

14 使用料及び賃 4,715,000 4,035,907 679,093借料

18 備品購入費 2,120,000 1,966,425 153,575

19 負担金、補助 15,954,000 15,006,130 947,870 11節へ

及び交付金 70,000円流用

12節へ

02-01-01

- 31 -

Page 32: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 32 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

250,000円流用

27 公課費 540,000 405,400 134,600

02 文書広報費 6,735,000 △ 300,000 0 0 6,435,000 5,336,408 1,098,592

01 報酬 45,000 12,000 33,000

11 需用費 2,782,000 2,515,170 266,830

12 役務費 1,041,000 878,986 162,014

13 委託料 1,874,000 1,237,252 636,748

14 使用料及び賃 693,000 693,000 0借料

04 会計管理費 5,804,000 0 0 0 5,804,000 4,880,084 923,916

11 需用費 200,000 162,585 37,415

12 役務費 3,409,000 2,537,699 871,301

13 委託料 2,100,000 2,100,000 0

18 備品購入費 95,000 79,800 15,200

05 財産管理費 19,568,000 38,867,000 0 0 58,435,000 57,793,034 641,966

01 報酬 48,000 48,000 0

04 共済費 120,000 119,266 734

07 賃金 817,000 816,367 633

11 需用費 1,094,000 907,548 186,452

Page 33: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

12 役務費 2,142,000 2,003,152 138,848

13 委託料 653,000 535,456 117,544

14 使用料及び賃 16,717,000 16,535,580 181,420借料

16 原材料費 50,000 34,493 15,507

18 備品購入費 156,000 155,400 600

25 積立金 36,638,000 36,637,772 228

06 庁舎管理費 24,908,000 100,450,000 0 0 125,358,000 123,428,767 1,929,233

08 報償費 50,000 50,000 0

11 需用費 11,160,000 10,429,851 730,149

12 役務費 21,000 16,940 4,060

13 委託料 7,727,000 7,294,560 432,440

14 使用料及び賃 1,070,000 855,276 214,724借料

15 工事請負費 5,000,000 4,493,790 506,210

16 原材料費 80,000 39,500 40,500

18 備品購入費 250,000 248,850 1,150

25 積立金 100,000,000 100,000,000 0

07 企画費 141,892,000 2,243,000 0 0 144,135,000 142,719,141 1,415,859

02-01-07

- 33 -

Page 34: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 34 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 807,000 567,000 240,000

09 旅費 298,000 298,000 0

11 需用費 4,233,000 4,125,364 107,636 18節から

924,000円流用

12 役務費 10,000 9,500 500

13 委託料 25,950,000 25,120,000 830,000

14 使用料及び賃 116,000 55,050 60,950借料

15 工事請負費 5,982,000 5,806,500 175,500 19節へ

18,000円流用

18 備品購入費 6,398,000 6,397,627 373 11節へ

924,000円流用

19 負担金、補助 98,426,000 98,425,100 900 15節から

及び交付金 18,000円流用

25 積立金 1,915,000 1,915,000 0

11 交通安全対策 5,930,000 0 0 0 5,930,000 5,760,981 169,019

08 報償費 246,000 245,999 1

11 需用費 1,944,000 1,847,332 96,668

12 役務費 15,000 13,650 1,350

13 委託料 40,000 40,000 0

14 使用料及び賃 5,000 0 5,000借料

15 工事請負費 3,300,000 3,234,000 66,000

Page 35: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

19 負担金、補助 380,000 380,000 0及び交付金

12 防災事業費 63,653,000 186,709,000 0 0 250,362,000 21,303,109 明許 229,000,000 58,891

01 報酬 34,000 27,000 7,000 15節へ

50,000円流用

09 旅費 132,000 132,000 0 15節へ

150,000円流用

11 需用費 1,583,000 1,573,641 9,359 19節から

250,000円流用

13 委託料 16,182,000 16,169,962 12,038 15節から

400,000円流用

14 使用料及び賃 928,000 927,800 200 19節から

借料 142,000円流用

15 工事請負費 229,000,000 0 明許 229,000,000 0 1節から

50,000円流用

13節へ

400,000円流用

9節から

150,000円流用

18節から

22,000円流用

19節から

178,000円流用

18 備品購入費 1,088,000 1,081,500 6,500 15節へ

22,000円流用

19 負担金、補助 1,365,000 1,359,876 5,124 11節へ

及び交付金 250,000円流用

14節へ

142,000円流用

15節へ

178,000円流用

22 補償、補填及 50,000 31,330 18,670び賠償金

02-01-12

- 35 -

Page 36: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 36 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

14 都市交流事業 1,590,000 0 0 0 1,590,000 927,659 662,341

01 報酬 21,000 18,000 3,000

09 旅費 208,000 122,400 85,600

11 需用費 129,000 35,339 93,661

12 役務費 3,000 2,750 250

14 使用料及び賃 279,000 69,170 209,830借料

19 負担金、補助 950,000 680,000 270,000及び交付金

17 情報通信事業 63,546,000 △ 2,158,000 0 0 61,388,000 60,003,184 1,384,816

04 共済費 580,000 498,395 81,605

07 賃金 3,617,000 3,616,816 184

09 旅費 98,000 33,780 64,220

11 需用費 2,285,000 1,805,261 479,739

12 役務費 1,848,000 1,848,000 0

13 委託料 18,852,000 18,708,746 143,254

14 使用料及び賃 29,888,000 29,887,431 569借料

15 工事請負費 3,832,000 3,373,650 458,350

18 備品購入費 53,000 39,690 13,310

Page 37: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

19 負担金、補助 335,000 191,415 143,585及び交付金

22 町営バス運行 10,427,000 0 0 0 10,427,000 10,341,609 85,391

11 需用費 2,179,000 2,126,051 52,949

12 役務費 156,000 137,498 18,502

13 委託料 7,104,000 7,092,000 12,000

14 使用料及び賃 923,000 921,060 1,940借料

27 公課費 65,000 65,000 0

24 きめ細かな交 0 0 41,323,000 0 41,323,000 38,856,130 2,466,870

付金事業

11 需用費 15,000 0 15,000

13 委託料 708,000 596,650 111,350

15 工事請負費 40,600,000 38,259,480 2,340,520

25 住民生活に光 0 0 28,000,000 0 28,000,000 26,898,266 1,101,734

をそそぐ交付

金事業 01 報酬 90,000 0 90,000

07 賃金 566,000 564,444 1,556

08 報償費 350,000 162,000 188,000

09 旅費 66,000 0 66,000

11 需用費 1,100,000 964,141 135,859

02-01-25

- 37 -

Page 38: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 38 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

12 役務費 249,000 190,310 58,690

13 委託料 2,015,000 1,871,100 143,900

14 使用料及び賃 62,000 57,950 4,050借料

15 工事請負費 11,260,000 10,928,150 331,850

16 原材料費 350,000 268,299 81,701

18 備品購入費 11,892,000 11,891,872 128

02 徴税費 134,056,000 △ 12,475,000 0 0 121,581,000 119,501,873 2,079,127

01 税務総務費 109,396,000 △ 7,475,000 0 0 101,921,000 100,824,887 1,096,113

01 報酬 18,000 9,000 9,000

02 給料 33,912,000 33,899,622 12,378

03 職員手当等 22,582,000 22,574,583 7,417

04 共済費 11,204,000 11,098,305 105,695

07 賃金 3,095,000 2,343,354 751,646

08 報償費 15,000 10,102 4,898

09 旅費 35,000 10,680 24,320

19 負担金、補助 1,660,000 1,545,904 114,096及び交付金

23 償還金、利子 29,400,000 29,333,337 66,663及び割引料

Page 39: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

02 賦課徴収費 24,660,000 △ 5,000,000 0 0 19,660,000 18,676,986 983,014

04 共済費 364,000 343,888 20,112

07 賃金 2,679,000 2,378,934 300,066

11 需用費 942,000 597,348 344,652

13 委託料 15,113,000 14,931,157 181,843

14 使用料及び賃 396,000 270,124 125,876借料

19 負担金、補助 166,000 155,535 10,465及び交付金

03 戸籍・住民基 39,606,000 3,862,000 0 0 43,468,000 41,616,058 1,851,942

本台帳費

01 戸籍住民基本 39,606,000 3,862,000 0 0 43,468,000 41,616,058 1,851,942

台帳費

02 給料 18,271,000 18,270,757 243

03 職員手当等 11,655,000 11,005,310 649,690

04 共済費 6,237,000 6,209,737 27,263

07 賃金 2,605,000 2,521,468 83,532

11 需用費 1,726,000 1,605,658 120,342 18節へ

312,000円流用

12 役務費 135,000 67,026 67,974

13 委託料 798,000 401,298 396,702

14 使用料及び賃 256,000 81,306 174,694借料

02-03-01

- 39 -

Page 40: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 40 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

18 備品購入費 477,000 288,225 188,775 11節から

312,000円流用

19 負担金、補助 1,308,000 1,165,273 142,727及び交付金

04 選挙費 16,727,000 0 0 0 16,727,000 16,495,546 231,454

01 選挙管理委員 684,000 0 0 0 684,000 573,680 110,320

会費

01 報酬 468,000 467,600 400

09 旅費 64,000 0 64,000

11 需用費 19,000 6,600 12,400

12 役務費 12,000 9,150 2,850

19 負担金、補助 121,000 90,330 30,670及び交付金

03 辰野町議会議 9,043,000 0 0 0 9,043,000 9,008,592 34,408

員選挙費

01 報酬 1,158,000 1,157,700 300 12節へ

27,000円流用

03 職員手当等 3,977,000 3,976,639 361 12節へ

442,000円流用

07 賃金 364,000 363,593 407 12節へ

7,000円流用

11 需用費 1,908,000 1,906,790 1,210 12節へ

245,000円流用

12 役務費 1,365,000 1,333,814 31,186 1節から

27,000円流用

3節から

442,000円流用

7節から

7,000円流用

11節から

Page 41: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

245,000円流用

13節から

34,000円流用

14節から

98,000円流用

13 委託料 66,000 65,056 944 12節へ

34,000円流用

14 使用料及び賃 105,000 105,000 0 12節へ

借料 98,000円流用

19 負担金、補助 100,000 100,000 0及び交付金

05 長野県議会議 7,000,000 0 0 0 7,000,000 6,913,274 86,726

員一般選挙費

01 報酬 1,252,000 1,234,100 17,900

03 職員手当等 4,480,000 4,470,293 9,707

07 賃金 419,000 411,024 7,976

11 需用費 380,000 341,127 38,873 19節から

50,000円流用

12 役務費 170,000 162,030 7,970

13 委託料 110,000 110,000 0

14 使用料及び賃 189,000 184,700 4,300 19節から

借料 50,000円流用

19 負担金、補助 0 0 0 11節へ

及び交付金 50,000円流用

14節へ

50,000円流用

05 統計調査費 7,400,000 2,768,000 0 0 10,168,000 10,131,733 36,267

02-04-05

- 41 -

Page 42: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 42 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 統計調査総務 6,199,000 2,988,000 0 0 9,187,000 9,153,827 33,173

02 給料 4,672,000 4,671,056 944

03 職員手当等 2,871,000 2,864,409 6,591

04 共済費 1,508,000 1,503,072 4,928

11 需用費 136,000 115,290 20,710

02 工業統計調査 21,000 △ 17,000 0 0 4,000 3,000 1,000

11 需用費 3,000 2,445 555

12 役務費 1,000 555 445

14 使用料及び賃 0 0 0借料

03 学校基本統計 11,000 △ 1,000 0 0 10,000 9,734 266

調査費

11 需用費 10,000 9,734 266

04 輸出生産実態 34,000 △ 34,000 0 0 0 0 0

調査費

01 報酬 0 0 0

11 需用費 0 0 0

05 経済センサス 1,135,000 △ 168,000 0 0 967,000 965,172 1,828

調査費

01 報酬 810,000 809,270 730

03 職員手当等 50,000 50,000 0

Page 43: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

07 賃金 0 0 0

08 報償費 0 0 0

11 需用費 95,000 94,675 325

12 役務費 3,000 2,490 510

14 使用料及び賃 9,000 8,737 263借料

06 監査委員費 882,000 300,000 0 0 1,182,000 994,195 187,805

01 監査委員費 882,000 300,000 0 0 1,182,000 994,195 187,805

01 報酬 700,000 700,000 0

08 報償費 25,000 0 25,000

09 旅費 80,000 77,400 2,600

11 需用費 19,000 14,694 4,306

14 使用料及び賃 46,000 16,831 29,169借料

18 備品購入費 300,000 175,770 124,230

19 負担金、補助 12,000 9,500 2,500及び交付金

03 民生費 2,053,326,000 98,255,000 349,394,400 0 2,500,975,400 2,458,702,303 明許 32,500,000 9,773,097

01 社会福祉費 1,540,112,000 103,619,000 60,979,400 0 1,704,710,400 1,665,703,239 明許 32,500,000 6,507,161

01 社会福祉総務 133,622,000 7,500,000 0 0 141,122,000 138,424,451 2,697,549

03-01-01

- 43 -

Page 44: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 44 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 6,001,000 5,614,975 386,025

02 給料 31,086,000 31,085,130 870

03 職員手当等 21,860,000 21,195,475 664,525

04 共済費 9,995,000 9,979,719 15,281

09 旅費 56,000 36,600 19,400

11 需用費 16,167,000 15,606,049 560,951

12 役務費 730,000 675,736 54,264

13 委託料 23,371,000 22,968,700 402,300

14 使用料及び賃 2,366,000 2,226,764 139,236借料

18 備品購入費 761,000 754,005 6,995

19 負担金、補助 24,939,000 24,546,649 392,351及び交付金

20 扶助費 3,619,000 3,564,420 54,580

25 積立金 171,000 170,229 771

02 社会福祉費 203,751,000 23,550,000 0 0 227,301,000 226,506,579 794,421

07 賃金 190,000 159,516 30,484

11 需用費 204,000 183,750 20,250

12 役務費 384,000 323,050 60,950

Page 45: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

13 委託料 86,000 277 85,723

14 使用料及び賃 120,000 37,548 82,452借料

15 工事請負費 651,000 629,265 21,735

19 負担金、補助 956,000 473,797 482,203及び交付金

20 扶助費 224,710,000 224,699,376 10,624

03 老人福祉費 324,403,000 96,180,000 0 0 420,583,000 386,325,538 明許 32,500,000 1,757,462

04 共済費 169,000 168,297 703

07 賃金 1,356,000 1,355,794 206

09 旅費 29,000 28,720 280

11 需用費 5,601,000 4,666,818 明許 100,000 834,182

12 役務費 445,000 334,544 明許 100,000 10,456

13 委託料 13,386,000 11,375,900 明許 1,800,000 210,100

14 使用料及び賃 702,000 690,223 11,777借料

15 工事請負費 89,532,000 59,031,000 明許 30,500,000 1,000

18 備品購入費 22,252,000 22,246,368 5,632

19 負担金、補助 22,109,000 21,513,772 595,228及び交付金

20 扶助費 41,833,000 41,745,702 87,298

03-01-03

- 45 -

Page 46: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 46 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

25 積立金 1,187,000 1,187,000 0

27 公課費 51,000 50,400 600

28 繰出金 221,931,000 221,931,000 0

03 老人福祉費( 0 0 60,979,400 0 60,979,400 60,631,900 347,500

繰越明許)

12 役務費 43,000 41,000 2,000

13 委託料 1,481,400 1,423,400 58,000

15 工事請負費 59,455,000 59,167,500 287,500

04 公費給付費 351,593,000 2,561,000 0 0 354,154,000 354,033,453 120,547

02 給料 3,395,000 3,394,200 800

03 職員手当等 2,006,000 1,974,372 31,628

04 共済費 1,319,000 1,278,970 40,030

07 賃金 1,012,000 1,011,029 971

11 需用費 30,000 9,600 20,400

12 役務費 7,774,000 7,773,650 350

13 委託料 952,000 951,408 592

14 使用料及び賃 60,000 36,062 23,938 20節へ

借料 4,000円流用

19 負担金、補助 195,622,000 195,621,791 209及び交付金

Page 47: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

20 扶助費 97,929,000 97,928,213 787 14節から

4,000円流用

28 繰出金 44,055,000 44,054,158 842

05 国民年金費 7,729,000 △ 1,602,000 0 0 6,127,000 5,976,600 150,400

02 給料 3,190,000 3,189,600 400

03 職員手当等 1,874,000 1,742,625 131,375

04 共済費 999,000 995,970 3,030

11 需用費 34,000 33,285 715

12 役務費 30,000 15,120 14,880

06 災害応急対策 100,000 0 0 0 100,000 18,167 81,833

11 需用費 20,000 18,167 1,833

20 扶助費 80,000 0 80,000

07 日赤奉仕団費 3,163,000 0 0 0 3,163,000 3,071,774 91,226

01 報酬 629,000 618,600 10,400

08 報償費 219,000 214,528 4,472

09 旅費 80,000 80,000 0

11 需用費 30,000 11,716 18,284

12 役務費 57,000 52,530 4,470

03-01-07

- 47 -

Page 48: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 48 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

14 使用料及び賃 30,000 0 30,000借料

19 負担金、補助 2,118,000 2,094,400 23,600及び交付金

09 児童手当及び 428,338,000 △ 46,497,000 0 0 381,841,000 381,713,328 127,672

子ども手当費

12 役務費 30,000 7,328 22,672

20 扶助費 381,811,000 381,706,000 105,000

11 国民健康保険 87,413,000 21,927,000 0 0 109,340,000 109,001,449 338,551

02 給料 15,961,000 15,960,300 700

03 職員手当等 10,120,000 9,787,270 332,730

04 共済費 5,016,000 5,011,049 4,951

28 繰出金 78,243,000 78,242,830 170

02 児童福祉費 513,214,000 △ 5,364,000 288,415,000 0 796,265,000 792,999,064 3,265,936

01 児童福祉総務 21,583,000 1,259,000 0 0 22,842,000 21,842,882 999,118

01 報酬 45,000 45,000 0

02 給料 7,494,000 7,494,000 0

03 職員手当等 4,952,000 4,639,248 312,752

04 共済費 2,514,000 2,502,246 11,754

09 旅費 22,000 22,000 0

Page 49: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

11 需用費 304,000 77,489 226,511 27節へ

20,000円流用

12 役務費 123,000 119,855 3,145

13 委託料 6,330,000 6,006,684 323,316

14 使用料及び賃 4,000 0 4,000借料

19 負担金、補助 724,000 684,910 39,090及び交付金

20 扶助費 235,000 157,150 77,850

27 公課費 95,000 94,300 700 11節から

20,000円流用

02 保育園運営費 491,331,000 △ 6,523,000 0 0 484,808,000 482,600,939 2,207,061

02 給料 160,188,000 159,804,301 383,699

03 職員手当等 96,115,000 95,743,142 371,858

04 共済費 62,696,000 62,131,888 564,112

07 賃金 98,960,000 98,952,640 7,360

11 需用費 49,487,000 49,188,028 298,972 13節から

100,000円流用

12 役務費 1,190,000 999,251 190,749

13 委託料 3,985,000 3,916,055 68,945 11節へ

100,000円流用

14 使用料及び賃 5,402,000 5,232,363 169,637借料

15 工事請負費 5,998,000 5,908,350 89,650

03-02-02

- 49 -

Page 50: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 50 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

16 原材料費 400,000 338,581 61,419

18 備品購入費 387,000 386,340 660

06 新町保育園建 0 0 288,415,000 0 288,415,000 288,355,743 59,257

設事業費

11 需用費 100,000 100,000 0

13 委託料 8,567,500 8,567,500 0

15 工事請負費 279,747,500 279,688,243 59,257

07 安心こども基 300,000 △ 100,000 0 0 200,000 199,500 500

金事業費

18 備品購入費 200,000 199,500 500

04 衛生費 1,111,144,000 △ 34,295,000 0 0 1,076,849,000 1,056,458,295 20,390,705

01 保健衛生費 838,564,000 △ 27,295,000 0 0 811,269,000 803,109,374 8,159,626

01 保健衛生総務 86,818,000 △ 2,742,000 0 0 84,076,000 81,917,023 2,158,977

02 給料 34,968,000 34,431,253 536,747

03 職員手当等 22,339,000 20,889,148 1,449,852

04 共済費 12,656,000 12,589,472 66,528

07 賃金 7,292,000 7,234,984 57,016

11 需用費 148,000 134,976 13,024

12 役務費 63,000 62,260 740

Page 51: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

14 使用料及び賃 28,000 27,300 700借料

19 負担金、補助 6,582,000 6,547,630 34,370及び交付金

02 予防費 84,109,000 △ 32,474,000 0 0 51,635,000 51,169,637 465,363

07 賃金 3,090,000 2,989,500 100,500

11 需用費 11,913,000 11,790,574 122,426

13 委託料 36,315,000 36,128,623 186,377

14 使用料及び賃 2,000 0 2,000借料

18 備品購入費 291,000 244,440 46,560

20 扶助費 24,000 16,500 7,500

03 環境衛生費 22,814,000 △ 4,703,000 0 0 18,111,000 17,280,317 830,683

01 報酬 108,000 51,000 57,000

08 報償費 772,000 771,935 65 9節へ

5,000円流用

09 旅費 22,000 18,740 3,260 8節から

5,000円流用

11 需用費 939,000 500,964 438,036

13 委託料 912,000 827,685 84,315

14 使用料及び賃 184,000 120,838 63,162借料

19 負担金、補助 15,174,000 14,989,155 184,845及び交付金

04-01-03

- 51 -

Page 52: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 52 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

04 診療所費 533,496,000 13,215,000 0 0 546,711,000 544,354,385 2,356,615

13 委託料 1,086,000 1,086,000 0

19 負担金、補助 403,539,000 401,182,685 2,356,315及び交付金

24 投資及び出資 115,892,000 115,892,000 0金

25 積立金 18,000 17,700 300

28 繰出金 26,176,000 26,176,000 0

06 水道費 22,732,000 0 0 0 22,732,000 22,404,571 327,429

19 負担金、補助 11,063,000 10,737,036 325,964及び交付金

28 繰出金 11,669,000 11,667,535 1,465

07 聖地管理費 1,640,000 1,983,000 0 0 3,623,000 3,620,559 2,441

11 需用費 45,000 43,869 1,131

12 役務費 61,000 59,990 1,010

13 委託料 750,000 749,700 300

14 使用料及び賃 0 0 0借料

25 積立金 2,767,000 2,767,000 0

08 町保健対策推 17,566,000 700,000 0 0 18,266,000 17,636,169 629,831

進費

07 賃金 2,352,000 2,061,800 290,200

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

09 旅費 46,000 45,108 892

11 需用費 132,000 109,659 22,341

12 役務費 178,000 119,896 58,104

13 委託料 14,658,000 14,407,796 250,204

19 負担金、補助 600,000 600,000 0及び交付金

20 扶助費 300,000 291,910 8,090

09 健康増進事業 30,360,000 △ 1,723,000 0 0 28,637,000 28,212,163 424,837

07 賃金 316,000 151,000 165,000

08 報償費 1,870,000 1,870,000 0

09 旅費 192,000 169,880 22,120

11 需用費 795,000 695,988 99,012

12 役務費 341,000 216,740 124,260

13 委託料 25,112,000 25,098,055 13,945

14 使用料及び賃 11,000 10,500 500借料

16 訪問看護事業 39,029,000 △ 1,551,000 0 0 37,478,000 36,514,550 963,450

02 給料 7,651,000 7,650,200 800

03 職員手当等 5,022,000 4,938,326 83,674

04-01-16

- 53 -

Page 54: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 54 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

04 共済費 3,167,000 3,100,068 66,932

07 賃金 5,132,000 5,063,115 68,885

09 旅費 9,000 0 9,000

11 需用費 922,000 497,689 424,311

12 役務費 358,000 262,027 95,973

13 委託料 427,000 240,945 186,055

14 使用料及び賃 666,000 661,780 4,220借料

19 負担金、補助 14,106,000 14,083,000 23,000及び交付金

27 公課費 18,000 17,400 600

02 清掃費 272,580,000 △ 7,000,000 0 0 265,580,000 253,348,921 12,231,079

02 塵芥処理費 272,580,000 △ 7,000,000 0 0 265,580,000 253,348,921 12,231,079

08 報償費 384,000 384,000 0

11 需用費 1,341,000 842,903 498,097

12 役務費 279,000 223,830 55,170

13 委託料 51,250,000 50,445,970 804,030

19 負担金、補助 212,174,000 201,321,818 10,852,182及び交付金

27 公課費 152,000 130,400 21,600

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

06 農林水産業費 244,094,000 12,339,000 29,373,250 0 285,806,250 263,781,424 明許 16,100,000 5,924,826

01 農業費 213,522,000 △ 296,000 13,700,000 0 226,926,000 213,288,000 明許 10,100,000 3,538,000

01 農業委員会費 33,108,000 △ 826,000 0 0 32,282,000 31,142,058 1,139,942

01 報酬 4,409,000 4,408,600 400

02 給料 12,686,000 12,685,325 675

03 職員手当等 8,596,000 8,096,086 499,914

04 共済費 4,075,000 4,066,217 8,783

07 賃金 809,000 808,358 642

08 報償費 182,000 174,480 7,520

09 旅費 99,000 35,250 63,750

10 交際費 20,000 16,825 3,175

11 需用費 164,000 118,158 45,842

12 役務費 370,000 94,000 276,000

14 使用料及び賃 184,000 133,959 50,041借料

19 負担金、補助 688,000 504,800 183,200及び交付金

02 農業総務費 109,428,000 △ 9,313,000 0 0 100,115,000 100,099,615 15,385

02 給料 24,942,000 24,941,100 900

06-01-02

- 55 -

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- 56 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

03 職員手当等 16,522,000 16,521,160 840

04 共済費 7,926,000 7,916,737 9,263

11 需用費 10,000 7,200 2,800

14 使用料及び賃 10,000 9,118 882借料

19 負担金、補助 705,000 704,300 700及び交付金

28 繰出金 50,000,000 50,000,000 0

03 農業振興費 5,591,000 149,000 0 0 5,740,000 5,315,966 424,034

01 報酬 90,000 39,000 51,000

08 報償費 50,000 50,000 0

11 需用費 132,000 103,856 28,144

14 使用料及び賃 76,000 70,425 5,575借料

16 原材料費 205,000 168,960 36,040

19 負担金、補助 5,187,000 4,883,725 303,275及び交付金

04 水田農業推進 1,458,000 △ 1,458,000 0 0 0 0 0

事業費

01 報酬 0 0 0

07 賃金 0 0 0

11 需用費 0 0 0

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

12 役務費 0 0 0

13 委託料 0 0 0

14 使用料及び賃 0 0 0借料

06 国庫補助土地 10,110,000 0 0 0 10,110,000 10,050,000 60,000

改良事業費

11 需用費 30,000 0 30,000

13 委託料 10,000,000 10,000,000 0

14 使用料及び賃 30,000 0 30,000借料

19 負担金、補助 50,000 50,000 0及び交付金

08 町単土地改良 7,308,000 △ 1,000,000 0 0 6,308,000 6,086,573 221,427

事業費

11 需用費 24,000 23,133 867

12 役務費 37,000 36,650 350

14 使用料及び賃 206,000 174,549 31,451借料

15 工事請負費 2,000,000 1,906,065 93,935

16 原材料費 1,372,000 1,365,576 6,424

19 負担金、補助 2,669,000 2,580,600 88,400及び交付金

12 地籍調査総務 5,117,000 △ 2,110,000 0 0 3,007,000 2,518,000 489,000

01 報酬 174,000 69,000 105,000

06-01-12

- 57 -

Page 58: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 58 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

07 賃金 365,000 63,000 302,000

09 旅費 13,000 0 13,000

13 委託料 1,560,000 1,492,000 68,000

14 使用料及び賃 840,000 840,000 0借料

19 負担金、補助 55,000 54,000 1,000及び交付金

13 地籍調査事業 8,587,000 1,243,000 0 0 9,830,000 9,697,076 132,924

07 賃金 760,000 747,000 13,000

11 需用費 851,000 801,335 49,665

12 役務費 50,000 46,055 3,945

13 委託料 7,634,000 7,612,500 21,500

14 使用料及び賃 535,000 490,186 44,814借料

15 地域農業基盤 14,280,000 5,100,000 0 0 19,380,000 19,245,539 134,461

確立農業構造

改善事業費 11 需用費 1,000,000 973,350 26,650

13 委託料 10,000,000 10,000,000 0

14 使用料及び賃 760,000 738,871 21,129借料

16 原材料費 50,000 2,100 47,900

18 備品購入費 7,420,000 7,381,218 38,782

Page 59: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

19 負担金、補助 150,000 150,000 0及び交付金

20 経営基盤確立 6,694,000 △ 2,234,000 0 0 4,460,000 3,561,094 898,906

農業構造改善

事業費 01 報酬 24,000 15,000 9,000

11 需用費 1,862,000 1,198,342 663,658

12 役務費 436,000 268,764 167,236

13 委託料 1,719,000 1,718,788 212

14 使用料及び賃 4,000 0 4,000借料

16 原材料費 336,000 297,600 38,400

27 公課費 79,000 62,600 16,400

25 中山間地域等 10,775,000 53,000 0 0 10,828,000 10,827,773 227

直接支払事業

費 11 需用費 67,000 66,994 6

12 役務費 8,000 8,000 0

14 使用料及び賃 27,000 27,000 0借料

19 負担金、補助 10,726,000 10,725,779 221及び交付金

30 農地水環境保 1,066,000 0 0 0 1,066,000 1,044,306 21,694

全向上対策事

業費 11 需用費 64,000 55,398 8,602

14 使用料及び賃 12,000 2,098 9,902借料

06-01-30

- 59 -

Page 60: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 60 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

19 負担金、補助 990,000 986,810 3,190及び交付金

32 農業活性化緊 0 0 13,700,000 0 13,700,000 13,700,000 0

急基盤整備事

業費 13 委託料 1,050,000 1,050,000 0 15節へ

46,000円流用

15 工事請負費 12,650,000 12,650,000 0 13節から

46,000円流用

33 農業体質強化 0 10,100,000 0 0 10,100,000 0 明許 10,100,000 0

基盤整備促進

事業費 13 委託料 1,000,000 0 明許 1,000,000 0

15 工事請負費 9,100,000 0 明許 9,100,000 0

02 林業費 30,572,000 12,635,000 15,673,250 0 58,880,250 50,493,424 明許 6,000,000 2,386,826

01 林業費 20,697,000 3,097,000 0 0 23,794,000 16,080,377 明許 6,000,000 1,713,623

01 報酬 248,000 117,000 131,000

07 賃金 433,000 334,000 99,000

08 報償費 2,480,000 2,480,000 0

09 旅費 7,000 0 7,000

11 需用費 142,000 102,426 39,574

12 役務費 22,000 21,000 1,000

13 委託料 5,490,000 4,977,595 512,405

14 使用料及び賃 94,000 31,962 62,038借料

Page 61: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

15 工事請負費 7,750,000 1,711,500 明許 6,000,000 38,500

16 原材料費 550,000 241,500 308,500

18 備品購入費 300,000 288,120 11,880

19 負担金、補助 6,278,000 5,775,274 502,726及び交付金

02 林業振興費 1,424,000 0 0 0 1,424,000 1,137,615 286,385

09 旅費 4,000 0 4,000

12 役務費 20,000 14,115 5,885

13 委託料 1,400,000 1,123,500 276,500

03 林道費 3,169,000 9,538,000 0 0 12,707,000 12,536,982 170,018

11 需用費 60,000 5,960 54,040 13節へ

1,000円流用

13 委託料 1,480,000 1,478,600 1,400 11節から

1,000円流用

15節から

230,000円流用

14 使用料及び賃 581,000 540,561 40,439借料

15 工事請負費 9,695,000 9,630,600 64,400 13節へ

230,000円流用

16 原材料費 891,000 881,261 9,739

03 林道費(繰越 0 0 15,673,250 0 15,673,250 15,673,250 0

明許)

13 委託料 910,250 910,250 0

06-02-03

- 61 -

Page 62: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 62 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

15 工事請負費 14,763,000 14,763,000 0

05 森林総合施設 5,282,000 0 0 0 5,282,000 5,065,200 216,800

管理費

01 報酬 30,000 0 30,000

13 委託料 4,452,000 4,452,000 0

15 工事請負費 800,000 613,200 186,800

07 商工費 187,251,000 907,000 987,000 0 189,145,000 186,458,050 2,686,950

01 商工費 187,251,000 907,000 987,000 0 189,145,000 186,458,050 2,686,950

01 商工費 140,698,000 △ 7,160,000 0 0 133,538,000 133,006,327 531,673

01 報酬 48,000 21,000 27,000

02 給料 15,997,000 15,996,360 640

03 職員手当等 10,518,000 10,204,556 313,444

04 共済費 5,115,000 5,108,042 6,958

09 旅費 7,000 0 7,000

11 需用費 63,000 52,375 10,625

14 使用料及び賃 17,000 0 17,000借料

19 負担金、補助 101,773,000 101,623,994 149,006及び交付金

03 観光費 45,553,000 8,067,000 0 0 53,620,000 51,493,773 2,126,227

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 105,000 21,000 84,000

04 共済費 287,000 286,770 230 7節から

2,000円流用

07 賃金 3,505,000 3,014,853 490,147 4節へ

2,000円流用

09 旅費 282,000 103,900 178,100

11 需用費 4,387,000 4,062,945 324,055

12 役務費 449,000 315,650 133,350

13 委託料 27,917,000 27,621,610 295,390

14 使用料及び賃 1,942,000 1,563,082 378,918借料

15 工事請負費 8,153,000 8,099,009 53,991

16 原材料費 429,000 364,134 64,866

19 負担金、補助 5,094,000 4,970,820 123,180及び交付金

22 補償、補填及 70,000 70,000 0び賠償金

25 積立金 1,000,000 1,000,000 0

03 観光費(繰越 0 0 987,000 0 987,000 987,000 0

明許)

15 工事請負費 987,000 987,000 0

04 労政費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 970,950 29,050

19 負担金、補助 1,000,000 970,950 29,050及び交付金

07-01-04

- 63 -

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- 64 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

08 土木費 835,313,000 △ 50,941,000 18,270,000 0 802,642,000 774,467,462 明許 22,933,000 5,241,538

01 土木管理費 68,831,000 15,761,000 0 0 84,592,000 83,964,032 627,968

01 土木総務費 21,804,000 16,361,000 0 0 38,165,000 37,582,039 582,961

02 給料 10,991,000 10,990,781 219

03 職員手当等 7,274,000 7,272,482 1,518

04 共済費 3,426,000 3,416,945 9,055

09 旅費 35,000 0 35,000

11 需用費 443,000 413,971 29,029

12 役務費 645,000 593,975 51,025

14 使用料及び賃 458,000 366,106 91,894借料

19 負担金、補助 9,482,000 9,140,072 341,928及び交付金

25 積立金 5,296,000 5,295,107 893

27 公課費 115,000 92,600 22,400

02 用地対策費 47,027,000 △ 600,000 0 0 46,427,000 46,381,993 45,007

11 需用費 30,000 16,822 13,178

13 委託料 200,000 183,171 16,829

14 使用料及び賃 14,000 0 14,000借料

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

17 公有財産購入 40,000,000 40,000,000 0費

19 負担金、補助 6,183,000 6,182,000 1,000及び交付金

02 道路橋梁費 241,621,000 △ 63,192,000 18,270,000 0 196,699,000 174,732,883 明許 17,840,000 4,126,117

01 道路橋梁総務 20,496,000 △ 5,942,000 0 0 14,554,000 14,527,576 26,424

02 給料 5,771,000 5,770,500 500

03 職員手当等 3,638,000 3,636,228 1,772

04 共済費 1,807,000 1,803,898 3,102

13 委託料 3,330,000 3,316,950 13,050

14 使用料及び賃 8,000 0 8,000借料

02 道路維持費 33,281,000 △ 6,601,000 0 0 26,680,000 25,583,203 1,096,797

02 給料 0 0 0

03 職員手当等 0 0 0

04 共済費 634,000 622,395 11,605

07 賃金 3,696,000 3,524,656 171,344

11 需用費 1,112,000 924,736 187,264

13 委託料 8,252,000 8,251,337 663

14 使用料及び賃 776,000 704,635 71,365借料

08-02-02

- 65 -

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- 66 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

15 工事請負費 5,000,000 4,637,955 362,045

16 原材料費 7,210,000 6,917,489 292,511

03 道路新設改良 111,538,000 △ 44,064,000 0 0 67,474,000 47,283,372 明許 17,840,000 2,350,628

09 旅費 49,000 3,250 45,750

11 需用費 671,000 176,269 494,731

13 委託料 17,124,000 16,825,989 298,011

14 使用料及び賃 313,000 134,045 178,955借料

15 工事請負費 21,800,000 18,707,850 明許 2,730,000 362,150

17 公有財産購入 19,759,000 5,196,314 明許 14,070,000 492,686費

19 負担金、補助 5,930,000 5,911,855 18,145及び交付金

22 補償、補填及 1,828,000 327,800 明許 1,040,000 460,200び賠償金

03 道路新設改良 0 0 18,270,000 0 18,270,000 18,270,000 0

費(繰越明許

) 15 工事請負費 18,270,000 18,270,000 0

05 道路舗装費 15,600,000 0 0 0 15,600,000 15,008,432 591,568

11 需用費 450,000 16,247 433,753

14 使用料及び賃 150,000 16,035 133,965借料

15 工事請負費 15,000,000 14,976,150 23,850

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

06 防衛施設周辺 35,606,000 △ 4,071,000 0 0 31,535,000 31,474,800 60,200

町道改良事業

費 02 給料 0 0 0 15節へ

730,000円流用

03 職員手当等 0 0 0 15節へ

40,000円流用

09 旅費 175,000 114,800 60,200

11 需用費 0 0 0 15節へ

100,000円流用

13 委託料 0 0 0 15節へ

929,000円流用

14 使用料及び賃 0 0 0 15節へ

借料 70,000円流用

15 工事請負費 31,360,000 31,360,000 0 2節から

730,000円流用

3節から

40,000円流用

11節から

100,000円流用

13節から

929,000円流用

14節から

70,000円流用

08 辺地総合整備 25,100,000 △ 2,514,000 0 0 22,586,000 22,585,500 500

事業費

11 需用費 0 0 0

13 委託料 2,993,000 2,992,500 500

15 工事請負費 19,593,000 19,593,000 0

17 公有財産購入 0 0 0費

08-02-08

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- 68 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

03 河川費 2,600,000 △ 252,000 0 0 2,348,000 2,076,963 271,037

02 河川対策費 2,600,000 △ 252,000 0 0 2,348,000 2,076,963 271,037

07 賃金 36,000 36,000 0

11 需用費 104,000 86,040 17,960

12 役務費 135,000 72,036 62,964

13 委託料 1,068,000 900,900 167,100

14 使用料及び賃 5,000 0 5,000借料

15 工事請負費 1,000,000 981,987 18,013

04 都市計画費 499,610,000 △ 3,680,000 0 0 495,930,000 490,629,678 明許 5,093,000 207,322

01 都市計画総務 499,610,000 △ 3,680,000 0 0 495,930,000 490,629,678 明許 5,093,000 207,322

01 報酬 24,000 0 24,000

02 給料 3,670,000 3,669,600 400

03 職員手当等 2,501,000 2,499,271 1,729

04 共済費 1,184,000 1,182,102 1,898

09 旅費 14,000 0 14,000

11 需用費 1,081,000 1,036,394 44,606 19節へ

2,000円流用

12 役務費 19,000 0 19,000

Page 69: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

13 委託料 23,114,000 18,013,000 明許 5,093,000 8,000

14 使用料及び賃 83,000 22,250 60,750借料

15 工事請負費 5,251,000 5,250,000 1,000

16 原材料費 60,000 28,586 31,414

19 負担金、補助 874,000 873,475 525 11節から

及び交付金 2,000円流用

28 繰出金 458,055,000 458,055,000 0

05 住宅費 22,651,000 422,000 0 0 23,073,000 23,063,906 9,094

01 住宅管理費 19,398,000 482,000 0 0 19,880,000 19,874,123 5,877

08 報償費 112,000 111,500 500

09 旅費 0 0 0

11 需用費 2,223,000 2,221,450 1,550

12 役務費 337,000 336,192 808

13 委託料 688,000 687,094 906

14 使用料及び賃 933,000 932,425 575借料

15 工事請負費 1,606,000 1,605,450 550

16 原材料費 67,000 66,012 988

19 負担金、補助 0 0 0及び交付金

08-05-01

- 69 -

Page 70: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 70 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

25 積立金 13,914,000 13,914,000 0

02 町営住宅管理 3,253,000 △ 60,000 0 0 3,193,000 3,189,783 3,217

08 報償費 15,000 14,500 500

09 旅費 0 0 0

11 需用費 186,000 184,097 1,903

14 使用料及び賃 0 0 0借料

15 工事請負費 546,000 546,000 0

16 原材料費 13,000 12,186 814

25 積立金 2,433,000 2,433,000 0

09 消防費 357,890,000 △ 26,581,000 0 0 331,309,000 328,347,239 2,961,761

01 消防費 357,890,000 △ 26,581,000 0 0 331,309,000 328,347,239 2,961,761

01 常備消防費 259,931,000 △ 3,195,000 0 0 256,736,000 254,197,505 2,538,495

19 負担金、補助 256,736,000 254,197,505 2,538,495及び交付金

02 非常備消防費 97,959,000 △ 23,386,000 0 0 74,573,000 74,149,734 423,266

01 報酬 9,286,000 9,248,500 37,500

04 共済費 13,837,000 13,833,395 3,605

05 災害補償費 3,256,000 3,255,350 650

Page 71: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

08 報償費 12,322,000 12,312,851 9,149

09 旅費 388,000 387,740 260 19節から

49,000円流用

10 交際費 30,000 26,570 3,430

11 需用費 1,576,000 1,513,430 62,570

12 役務費 567,000 538,970 28,030

14 使用料及び賃 628,000 485,558 142,442借料

15 工事請負費 2,570,000 2,568,300 1,700

16 原材料費 65,000 19,600 45,400

18 備品購入費 1,388,000 1,353,170 34,830

19 負担金、補助 28,597,000 28,556,300 40,700 9節へ

及び交付金 49,000円流用

27 公課費 63,000 50,000 13,000

10 教育費 1,098,946,000 32,063,000 0 0 1,131,009,000 1,052,209,922 明許 54,540,000 24,259,078

01 教育総務費 120,150,000 3,396,000 0 0 123,546,000 120,502,915 3,043,085

01 教育委員会費 53,221,000 △ 1,494,000 0 0 51,727,000 50,513,743 1,213,257

01 報酬 2,185,000 2,079,500 105,500

07 賃金 1,843,000 1,708,715 134,285

08 報償費 39,000 0 39,000

10-01-01

- 71 -

Page 72: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 72 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

09 旅費 167,000 138,250 28,750

10 交際費 70,000 38,500 31,500

11 需用費 815,000 482,852 332,148

12 役務費 159,000 80,670 78,330

13 委託料 22,259,000 22,236,539 22,461

14 使用料及び賃 249,000 97,077 151,923借料

15 工事請負費 18,446,000 18,400,645 45,355

19 負担金、補助 5,495,000 5,250,995 244,005及び交付金

02 事務局費 40,820,000 4,890,000 0 0 45,710,000 44,947,274 762,726

02 給料 23,091,000 22,637,313 453,687

03 職員手当等 14,807,000 14,763,704 43,296

04 共済費 7,458,000 7,264,658 193,342

07 賃金 48,000 37,400 10,600

09 旅費 37,000 33,871 3,129

11 需用費 150,000 129,413 20,587

12 役務費 35,000 25,915 9,085

14 使用料及び賃 14,000 0 14,000借料

Page 73: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

27 公課費 70,000 55,000 15,000

03 教職員住宅費 21,245,000 0 0 0 21,245,000 20,680,243 564,757

11 需用費 639,000 619,531 19,469 12節へ

1,000円流用

12 役務費 92,000 91,211 789 11節から

1,000円流用

13 委託料 84,000 84,000 0 15節から

24,000円流用

14 使用料及び賃 590,000 571,688 18,312借料

15 工事請負費 1,316,000 837,900 478,100 13節へ

24,000円流用

16 原材料費 48,000 968 47,032

17 公有財産購入 18,476,000 18,474,945 1,055費

07 中間教室 4,864,000 0 0 0 4,864,000 4,361,655 502,345

04 共済費 452,000 442,472 9,528

07 賃金 3,666,000 3,277,040 388,960

08 報償費 50,000 11,111 38,889

09 旅費 13,000 2,260 10,740

11 需用費 241,000 223,739 17,261

12 役務費 442,000 405,033 36,967

02 小学校費 600,507,000 31,528,000 0 0 632,035,000 569,663,361 明許 54,540,000 7,831,639

10-01-07

- 73 -

Page 74: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 74 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 学校管理費 137,060,000 △ 996,000 0 0 136,064,000 131,481,255 4,582,745

02 給料 8,383,000 8,382,164 836

03 職員手当等 5,520,000 5,153,116 366,884

04 共済費 5,092,000 4,755,915 336,085

07 賃金 19,923,000 19,830,493 92,507

08 報償費 305,000 260,000 45,000

09 旅費 22,000 7,047 14,953

11 需用費 34,608,000 32,861,549 1,746,451

12 役務費 3,007,000 2,515,397 491,603

13 委託料 3,554,000 3,190,364 363,636

14 使用料及び賃 14,408,000 13,428,526 979,474借料

16 原材料費 326,000 272,924 53,076

18 備品購入費 1,737,000 1,644,760 92,240

19 負担金、補助 39,179,000 39,179,000 0及び交付金

02 教育振興費 42,505,000 △ 1,050,000 0 0 41,455,000 40,528,689 926,311

01 報酬 3,188,000 3,188,000 0

08 報償費 1,200,000 913,950 286,050

Page 75: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

11 需用費 9,878,000 9,694,322 183,678

13 委託料 76,000 30,324 45,676

14 使用料及び賃 17,032,000 17,031,420 580借料

18 備品購入費 1,695,000 1,628,762 66,238

19 負担金、補助 1,581,000 1,431,888 149,112及び交付金

20 扶助費 6,805,000 6,610,023 194,977

03 学校給食費 69,288,000 4,254,000 0 0 73,542,000 72,441,746 1,100,254

02 給料 26,633,000 26,627,818 5,182

03 職員手当等 14,748,000 14,720,497 27,503

04 共済費 9,779,000 9,613,097 165,903

07 賃金 11,859,000 11,847,012 11,988

09 旅費 35,000 12,700 22,300

11 需用費 6,530,000 6,227,156 302,844 12節へ

3,000円流用

12 役務費 559,000 376,076 182,924 11節から

3,000円流用

13 委託料 178,000 151,325 26,675

18 備品購入費 3,199,000 2,849,775 349,225

19 負担金、補助 22,000 16,290 5,710及び交付金

10-02-03

- 75 -

Page 76: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 76 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

07 東小学校改造 335,594,000 △ 24,420,000 0 0 311,174,000 310,573,421 600,579

11 需用費 40,000 12,390 27,610

13 委託料 10,000,000 9,698,928 301,072

14 使用料及び賃 30,000 7,591 22,409借料

15 工事請負費 298,660,000 298,588,500 71,500

18 備品購入費 2,000,000 1,986,012 13,988

19 負担金、補助 444,000 280,000 164,000及び交付金

08 南小学校整備 16,060,000 △ 800,000 0 0 15,260,000 14,638,250 621,750

事業費

11 需用費 30,000 0 30,000

13 委託料 1,000,000 504,000 496,000

14 使用料及び賃 15,000 1,250 13,750借料

15 工事請負費 14,200,000 14,133,000 67,000

19 負担金、補助 15,000 0 15,000及び交付金

09 川島小学校整 0 54,540,000 0 0 54,540,000 0 明許 54,540,000 0

備事業費

11 需用費 20,000 0 明許 20,000 0

13 委託料 4,500,000 0 明許 4,500,000 0

14 使用料及び賃 20,000 0 明許 20,000 0借料

Page 77: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

15 工事請負費 50,000,000 0 明許 50,000,000 0

03 中学校費 113,314,000 △ 2,339,000 0 0 110,975,000 107,594,890 3,380,110

01 学校管理費 74,864,000 △ 1,598,000 0 0 73,266,000 71,582,943 1,683,057

02 給料 10,756,000 10,755,780 220

03 職員手当等 6,819,000 6,486,155 332,845

04 共済費 3,814,000 3,770,199 43,801

07 賃金 3,484,000 3,347,171 136,829

08 報償費 473,000 329,766 143,234

09 旅費 55,000 16,409 38,591

11 需用費 13,687,000 13,404,384 282,616

12 役務費 1,095,000 815,016 279,984

13 委託料 2,767,000 2,620,310 146,690

14 使用料及び賃 2,620,000 2,578,012 41,988借料

16 原材料費 100,000 99,956 44

18 備品購入費 1,604,000 1,556,785 47,215

19 負担金、補助 25,992,000 25,803,000 189,000及び交付金

02 教育振興費 13,787,000 △ 632,000 0 0 13,155,000 12,804,656 350,344

10-03-02

- 77 -

Page 78: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 78 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 1,211,000 1,211,000 0

11 需用費 1,487,000 1,486,332 668

13 委託料 50,000 38,736 11,264

18 備品購入費 2,206,000 2,144,625 61,375

19 負担金、補助 2,463,000 2,186,623 276,377及び交付金

20 扶助費 5,738,000 5,737,340 660

03 学校給食費 19,908,000 △ 109,000 0 0 19,799,000 18,867,789 931,211

02 給料 5,791,000 5,790,600 400

03 職員手当等 3,921,000 3,686,117 234,883

04 共済費 1,858,000 1,839,724 18,276

07 賃金 3,780,000 3,350,120 429,880

09 旅費 7,000 0 7,000

11 需用費 2,955,000 2,871,630 83,370

12 役務費 119,000 107,977 11,023

13 委託料 154,000 72,240 81,760

18 備品購入費 1,208,000 1,144,500 63,500

19 負担金、補助 6,000 4,881 1,119及び交付金

Page 79: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

07 英語指導助手 4,755,000 0 0 0 4,755,000 4,339,502 415,498

招致費

01 報酬 1,215,000 1,214,430 570 7節へ

2,055,000円流用

13節へ

375,000円流用

04 共済費 545,000 383,280 161,720

07 賃金 2,055,000 1,918,182 136,818 1節から

2,055,000円流用

09 旅費 212,000 209,360 2,640 13節へ

245,000円流用

12 役務費 36,000 0 36,000

13 委託料 620,000 614,250 5,750 1節から

375,000円流用

9節から

245,000円流用

19 負担金、補助 72,000 0 72,000及び交付金

06 社会教育費 210,478,000 109,000 0 0 210,587,000 203,216,067 7,370,933

01 社会教育総務 71,189,000 △ 269,000 0 0 70,920,000 69,977,377 942,623

01 報酬 3,985,000 3,846,600 138,400

02 給料 29,806,000 29,805,572 428

03 職員手当等 19,462,000 19,216,276 245,724

04 共済費 10,343,000 10,298,604 44,396

07 賃金 2,176,000 2,112,786 63,214

10-06-01

- 79 -

Page 80: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 80 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

08 報償費 20,000 5,000 15,000

09 旅費 3,000 0 3,000

11 需用費 857,000 804,679 52,321

14 使用料及び賃 602,000 482,360 119,640借料

18 備品購入費 2,500,000 2,500,000 0

19 負担金、補助 1,166,000 905,500 260,500及び交付金

02 公民館費 6,730,000 811,000 0 0 7,541,000 7,095,196 445,804

01 報酬 1,689,000 1,607,500 81,500

08 報償費 1,383,000 1,247,700 135,300

09 旅費 95,000 86,760 8,240

10 交際費 50,000 29,000 21,000

11 需用費 350,000 279,123 70,877

12 役務費 129,000 124,250 4,750

13 委託料 170,000 170,000 0

14 使用料及び賃 452,000 367,363 84,637借料

19 負担金、補助 3,223,000 3,183,500 39,500及び交付金

03 図書館費 12,556,000 6,139,000 0 0 18,695,000 17,481,962 1,213,038

Page 81: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 36,000 12,000 24,000

04 共済費 221,000 21,600 199,400

07 賃金 6,214,000 5,989,337 224,663

08 報償費 169,000 100,000 69,000

09 旅費 31,000 12,780 18,220

11 需用費 3,490,000 3,094,290 395,710

12 役務費 249,000 203,581 45,419

13 委託料 1,983,000 1,847,559 135,441

14 使用料及び賃 363,000 353,545 9,455借料

15 工事請負費 5,481,000 5,397,000 84,000

19 負担金、補助 458,000 450,270 7,730及び交付金

05 青少年健全育 10,117,000 2,026,000 0 0 12,143,000 12,008,326 134,674

成費

01 報酬 204,000 168,000 36,000

08 報償費 5,000 0 5,000

09 旅費 12,000 0 12,000

11 需用費 30,000 29,988 12

13 委託料 10,867,000 10,867,000 0

10-06-05

- 81 -

Page 82: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 82 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

16 原材料費 23,000 22,050 950

19 負担金、補助 1,002,000 921,288 80,712及び交付金

07 美術館管理費 22,997,000 △ 1,447,000 0 0 21,550,000 20,774,533 775,467

01 報酬 30,000 21,000 9,000

04 共済費 13,000 8,800 4,200

07 賃金 1,196,000 1,196,000 0

08 報償費 444,000 362,210 81,790

09 旅費 48,000 37,520 10,480

11 需用費 3,424,000 2,972,876 451,124

12 役務費 430,000 248,669 181,331

13 委託料 5,418,000 5,417,700 300

14 使用料及び賃 156,000 134,150 21,850借料

15 工事請負費 10,028,000 10,027,500 500

16 原材料費 147,000 138,968 8,032

18 備品購入費 159,000 154,140 4,860

19 負担金、補助 57,000 55,000 2,000及び交付金

08 文化財保護費 49,255,000 △ 6,351,000 0 0 42,904,000 39,718,423 3,185,577

Page 83: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

01 報酬 90,000 81,000 9,000

07 賃金 2,536,000 1,844,239 691,761

08 報償費 20,000 0 20,000

09 旅費 33,000 4,000 29,000

11 需用費 4,160,000 3,113,049 1,046,951

12 役務費 168,000 122,058 45,942

13 委託料 23,146,000 22,386,336 759,664

14 使用料及び賃 1,062,000 1,051,825 10,175借料

15 工事請負費 10,014,000 9,601,541 412,459

16 原材料費 165,000 144,375 20,625

19 負担金、補助 1,510,000 1,370,000 140,000及び交付金

09 町民会館管理 37,634,000 △ 800,000 0 0 36,834,000 36,160,250 673,750

運営費

01 報酬 48,000 42,000 6,000

09 旅費 22,000 15,300 6,700

11 需用費 10,404,000 10,358,857 45,143

12 役務費 2,713,000 2,687,783 25,217

13 委託料 9,129,000 8,931,760 197,240

10-06-09

- 83 -

Page 84: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 84 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

14 使用料及び賃 372,000 370,650 1,350借料

15 工事請負費 14,000,000 13,650,000 350,000

16 原材料費 80,000 60,900 19,100

19 負担金、補助 66,000 43,000 23,000及び交付金

07 保健体育費 54,497,000 △ 631,000 0 0 53,866,000 51,232,689 2,633,311

01 保健体育総務 8,079,000 0 0 0 8,079,000 7,273,335 805,665

01 報酬 197,000 196,900 100

08 報償費 40,000 40,000 0

09 旅費 38,000 15,300 22,700

11 需用費 2,620,000 1,995,465 624,535

12 役務費 113,000 94,020 18,980

13 委託料 1,578,000 1,577,750 250

14 使用料及び賃 482,000 368,746 113,254借料

19 負担金、補助 3,011,000 2,985,154 25,846及び交付金

02 体育施設費 2,021,000 0 0 0 2,021,000 1,733,162 287,838

11 需用費 681,000 481,624 199,376

12 役務費 35,000 34,045 955

Page 85: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

13 委託料 73,000 46,389 26,611

14 使用料及び賃 1,232,000 1,171,104 60,896借料

03 スポ―ツ公園 44,397,000 △ 631,000 0 0 43,766,000 42,226,192 1,539,808

管理費

04 共済費 340,000 303,116 36,884

07 賃金 7,050,000 6,865,504 184,496

11 需用費 11,644,000 11,220,624 423,376

12 役務費 1,051,000 830,883 220,117

13 委託料 5,562,000 5,419,901 142,099

14 使用料及び賃 890,000 607,254 282,746借料

15 工事請負費 16,869,000 16,802,400 66,600

16 原材料費 305,000 162,510 142,490

18 備品購入費 55,000 14,000 41,000

11 災害復旧費 0 106,754,000 0 0 106,754,000 75,750,327 明許 29,562,500 1,441,173

01 農林施設災害 0 97,419,000 0 0 97,419,000 66,971,259 明許 29,562,500 885,241

復旧費

01 現年災町単災 0 500,000 0 0 500,000 493,500 6,500

害復旧事業費

15 工事請負費 500,000 493,500 6,500

11-01-01

- 85 -

Page 86: 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 - 辰野町 行政サイト...歳 入 平成23年度一般会計歳入歳出決算書 款項 予 算 現 額 円 調 定 額 円 収

- 86 -

歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

02 現年災農業施 0 76,600,000 0 0 76,600,000 60,272,189 明許 16,138,000 189,811

設災害復旧事

業費 13 委託料 4,700,000 2,457,000 明許 2,058,000 185,000

15 工事請負費 71,900,000 57,815,189 明許 14,080,000 4,811

03 現年災町単林 0 2,330,000 0 0 2,330,000 2,057,020 272,980

道施設災害復

旧事業費 14 使用料及び賃 640,000 482,550 157,450借料

15 工事請負費 1,550,000 1,443,750 106,250

16 原材料費 140,000 130,720 9,280

04 現年災林道施 0 17,989,000 0 0 17,989,000 4,148,550 明許 13,424,500 415,950

設災害復旧事

業費 13 委託料 1,693,000 736,050 明許 541,000 415,950

15 工事請負費 16,296,000 3,412,500 明許 12,883,500 0

02 公共土木施設 0 9,335,000 0 0 9,335,000 8,779,068 555,932

災害復旧費

01 現年災町単災 0 3,020,000 0 0 3,020,000 2,464,568 555,432

害復旧事業費

13 委託料 1,000,000 525,000 475,000

14 使用料及び賃 1,600,000 1,564,928 35,072借料

16 原材料費 390,000 374,640 15,360

19 負担金、補助 30,000 0 30,000及び交付金

02 現年災災害復 0 6,315,000 0 0 6,315,000 6,314,500 500

旧事業費

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歳   出

予         算         現         額翌年度繰越額

継続費逓次繰越

款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備  考

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区  分 金  額 円

事故繰越

円 円 繰越額 円 増 減  円 円 円 円 円

15 工事請負費 5,975,000 5,974,500 500

19 負担金、補助 340,000 340,000 0及び交付金

12 公債費 800,596,000 1,113,000 0 0 801,709,000 785,074,344 16,634,656

01 公債費 800,596,000 1,113,000 0 0 801,709,000 785,074,344 16,634,656

01 元金 708,188,000 1,113,000 0 0 709,301,000 709,300,107 893

23 償還金、利子 709,301,000 709,300,107 893及び割引料

02 利子 92,408,000 0 0 0 92,408,000 75,774,237 16,633,763

23 償還金、利子 92,408,000 75,774,237 16,633,763及び割引料

14 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000

01 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000

01 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000

予備費 62,318,000 0 62,318,000

逓次 0

明許 384,635,500

事故 0

歳出合計 7,715,000,000 477,950,000 467,347,650 0 8,660,297,650 8,100,422,633 計 384,635,500 175,239,517

14-01-01

- 87 -

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-88-

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計 単位:千円

1 8,534,933

2 8,100,423

3 434,510

(1) 0

4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (2) 20,003

(3) 0

20,003

5 414,507

6 実質収支額のうち地方自治法第2 3 3条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額  0

歳 入 歳 出 差 引 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

区               分   金        額

歳 入 総 額

歳 出 総 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 繰 越 額

実 質 収 支 額

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1 公有財産(1)土地及び建物 (単位 ㎡)

前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高

庁舎 15,424.00 15,424.00 5,005.30 5,005.30 5,005.30 5,005.30消防署 1,100.00 1,100.00 1,460.65 1,460.65 1,460.65 1,460.65消防屯所 170.50 170.50 170.50 170.50小学校 52,444.45 52,444.45 368.00 368.00 22,698.00 22,698.00 23,066.00 23,066.00中学校 28,681.00 28,681.00 108.00 108.00 10,647.00 10,647.00 10,755.00 10,755.00町民会館 3,598.78 3,598.78 3,598.78 3,598.78図書館 200.00 200.00 1,167.00 132.33 1,299.33 1,367.00 132.33 1,499.33旧上野荘 268.00 268.00 218.19 218.19 218.19 218.19西小体育館 1,299.21 1,299.21 1,299.21 1,299.21荒神山公園 242,967.70 242,967.70 396.40 396.40 3,124.22 3,124.22 3,520.62 3,520.62ほたる童謡公園 80,055.75 80,055.75辰野美術館 2,019.23 2,019.23 2,019.23 2,019.23町民体育館 3,264.49 3,264.49 3,264.49 3,264.49社会体育館 900.00 900.00 900.00 900.00辰野球場 16,528.92 16,528.92 18.60 18.60 18.60 18.60公営住宅 21,876.84 △ 313.01 21,563.83 2,071.41 △ 116.76 1,954.65 6,039.07 6,039.07 8,110.48 △ 116.76 7,993.72その他住宅 3,727.05 3,727.05 522.97 522.97 522.97 522.97教員住宅 4,622.48 4,622.48 864.82 864.82 864.82 864.82川島駅前 1,169.02 1,169.02保健福祉センター 6,509.03 6,509.03 2,627.22 2,627.22 2,627.22 2,627.22同和集会所 140.77 140.77 140.77 140.77老人福祉センター 1,229.35 1,229.35 1,229.35 1,229.35高齢者いこいサロン 252.20 252.20 252.20 252.20ボランティアセンター 250.50 250.50 250.50 250.50共生館あさひヶ丘 1,905.00 1,905.00 1,192.42 1,192.42 1,192.42 1,192.42保育園 31,284.56 31,284.56 679.52 679.52 5,541.55 5,541.55 6,221.07 6,221.07地域活動支援センター 514.02 514.02 151.13 151.13 257.70 257.70 408.83 408.83

財 産 に 関 す る 調 書

区    分土  地  (地 積)

建             物木  造  (延面積) 非 木 造 (延面積) 延 面 積 計

公用財産

      公  共  用  財  産       

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前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高

区    分土  地  (地 積)

建             物木  造  (延面積) 非 木 造 (延面積) 延 面 積 計

霊園 17,463.00 17,463.00最終処分場 5,030.00 5,030.00 94.15 94.15 94.15 94.15湯にいくセンター 742.00 742.00 742.00 742.00生活改善センターほか 1,249.57 1,249.57 686.08 6.64 692.72 1,811.75 1,811.75 2,497.83 6.64 2,504.47コミュニティセンター 3,913.81 3,913.81 546.68 546.68 5,681.35 19.42 5,700.77 6,228.03 19.42 6,247.45泉水遊園地 802.38 802.38北部グランド 1,236.00 1,236.00小野宿問屋 1,310.99 1,310.99 432.85 432.85 432.85 432.85庁舎北側書庫 419.68 419.68 104.54 104.54 104.54 104.54泉水 1,683.73 1,683.73泉水団地 4,936.24 4,936.24 1,056.24 1,056.24 1,056.24 1,056.24食の健康拠点施設 3,619.00 3,619.00 404.00 404.00 4,023.00 4,023.00森林空間施設 102.96 102.96 102.96 102.96土づくりセンター 942.00 942.00 942.00 942.00王城山荘 670.68 670.68 670.68 670.68枝垂れ栗施設 919.71 919.71 919.71 919.71ダム公園、バーベキューハウス 49.69 49.69 49.69 49.69公衆便所 89.10 89.10 84.66 84.66 91.40 91.40 176.06 176.06駅案内所 317.42 317.42 317.42 317.42世代間交流施設 344.95 344.95 344.95 344.95パルTIS(観光情報センター) 216.72 216.72 216.72 216.72たつのパークセンターふれあい・ふれあいプラザ

77.00 77.00 1,203.69 1,203.69 1,280.69 1,280.69

介護予防センター 1,931.00 1,931.00 617.48 617.48 290.85 290.85 908.33 908.33地域福祉活動推進センター 779.75 779.75 779.75 779.75いきいきライフセンター 228.40 228.40 228.40 228.40地域福祉助け合い活動推進センター 129.18 129.18 129.18 129.18生活支援センター 279.61 279.61 279.61 279.61小野駅トイレ 12.00 12.00 12.00 12.00たつのパークホテル 3,695.52 3,695.52 3,695.52 3,695.52

4,830.50 4,830.5085,682.95 85,682.95 2,252.62 2,252.62 176.18 176.18 2,428.80 2,428.80639,656.77 △ 313.01 639,343.76 16,337.09 △ 110.12 16,226.97 90,808.22 151.75 90,959.97 107,145.31 41.63 107,186.94

駅駐車場その他合 計

         公  共  用  財  産

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(2)山   林

(5)有 価 証 券区     分

中部電力株式会社 千円 千円 千円

町有林貸与地 1,777.91 ha 0 ha 1,777.91 ha 0 m3 0 m3 0 m3 レイクシティケーブルビジョン株式会社

町有林県官造林地 392.88 0 392.88 81,064 0 81,064 合    計

町有林自営地 387.87 0 387.87 87,854 -307 87,547

合    計 2,558.66 0 2,558.66 168,918 -307 168,611 (6)出資による権利

区     分

(3)物   件 上伊那森林組合出資金 千円 千円 千円

区     分 長野県農業信用基金協会

地  上  権 ㎡ ㎡ ㎡ 長野県信用保証協会

辰野町土地開発公社

(4)無体財産権 長野県林業センター

区     分 長野県消防協会基本財産

電 話 加 入 権 件 件 件 長野県テクノハイランド開発機構

   内訳   総 務 費   上伊那産業振興会

         民 生 費 長野県林業コンサルタント協会

         衛 生 費 地方公共団体金融機構

         農林水産業費 合    計

         教 育 費

(7)預 託 金

区     分

労働金庫預託金 千円 千円 千円

商工業振興資金預託金

合    計

306,000 0 306,000

336,000 0 336,000

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

30,000 0 30,000

2,200 0 2,200

41,040 0 41,040

1,925 0 1,925

50 0 50

455 0 455

15,750 0 15,750

3,000 0 3,000

600 0 600

3,360 0 3,360

4,585 0 4,585

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

9,115 0 9,115

500.0 0 500.0

500.5 0 500.5

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

0.5 0 0.5

3 0 3

13 0 13

15 0 15

1 0 1

56 0 56

24 0 24

336,178.64 0.00 336,178.64

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

末現在高

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

中増減高 末現在高 現在高 中増減高

土地の権利の区分

面    積 立木推定量

前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度

現在高

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2  物   品区             分

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高重要物品区分 大分類 中分類 小 分 類 品     名(1)自動車 車両類 自動車類 普通貨物自動車 トラック・ダンプ 2 2

乗合自動車 バス・マイクロバス 5 5普通乗用自動車 普通乗用・ワゴン車 6 6小型四輪貨物自動車 バン・小型トラック 8 8小型四輪乗用自動車 小型乗用車 13 △ 1 12特殊用途自動車 消防関係車両 24 24

リフトバス 1 1入浴移送車 1 1移動図書館車 1 1塵芥収集車 4 4

大型特殊自動車 大型重機 2 2小型特殊自動車 重機 5 5軽四輪貨物自動車 軽貨物車 12 12

軽トラック 15 15軽四輪乗用自動車 軽乗用 9 9

(2)機械器具 什器 箱・庫・棚 物品保管庫 耐火スカイファイル 1 1事務用機器 押印機 自動認証器 1 1

情報通信機器 情報通信機器 5 55 厨房機器 給食用機器 食器洗浄乾燥機 2 2

シンク 1 1野菜裁断機 1 1牛乳保冷庫 1 1食器保管庫 1 1

清掃機器 掃除機 カンツール 1 1電気機器類 通信音響機器 増幅器 アンプ 2 2

送受信機 ワイヤレスシステム 2 2通話機 電話交換機 1 △ 1 0放送機 非常用放送設備 1 △ 1 0防災行政無線 遠隔制御装置 1 1無停電電源装置 無停電電源装置 1 1

照明機器 特殊照明器具 スポットライト 2 2機械器具 機械器具 噴霧器 デストリビューター 1 1

スモークマシン 1 1整備作業機 ハンドローラー 1 1ボイラー ボイラー 2 1 3電動工具 油圧ブレーカー 1 1ポンプ 消防用可搬ポンプ 42 42除雪用トラクタ 除雪用トラクタ 1 1凍結防止剤散布機 凍結防止剤散布機 1 1

理化学機器 写真光学機器 マルチメディアプロジェクター 2 2医療機器類 保健衛生器具 浴槽 機械浴槽 1 1

消毒機器 食器消毒保管庫 10 △ 1 9音楽機器 音楽機器 鍵盤楽器 ピアノ 29 1 30

(3)その他 その他 山車 2 2陶芸窯 1 1住民基本台帳カード発行機 1 1

合                  計 224 2 226

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 (単位 円)

 区        分

財政調整基金 1,555,627,808 36,637,772 0 1,592,265,580(単位 円)

減債基金 173,811,163 0 0 173,811,163 基 金 の 名 称 辰野町土地開発基金

庁舎等建設基金 78,800,474 100,000,000 0 178,800,474基金の目的

   公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある

文教施設整備基金 994,007 0 0 994,007   土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図る。

教育振興基金 100,904,868 0 0 100,904,868 基 金 の 総 額 36,224,903

町営住宅整備基金 39,800,429 16,347,000 0 56,147,429

道路建設基金 106,800,991 5,295,107 0 112,096,098 36,224,903 0 0 36,224,903

霊園管理基金 16,434,542 2,767,000 0 19,201,542

病院建設基金 101,659,149 1,932,700 0 103,591,849  

公共下水道基金 23,901,310 0 0 23,901,310

ふるさと基金 62,385,782 0 2,723,000 59,662,782

地域振興基金 30,720,768 1,187,000 20,000,000 11,907,768

ホタル保護育成基金 16,599,732 1,000,000 0 17,599,732

地域福祉基金 267,255,000 170,229 0 267,425,229

水と土基金 6,023,663 0 95,350 5,928,313

1,000,031 0 0 1,000,031

水環境基金 37,726,000 0 0 37,726,000

計 2,620,445,717 165,336,808 22,818,350 2,762,964,175

22年度末現在高 23年度中増 23年度中減 23年度末現在高

  22年度末現在高 23年度中増 23年度中減   23年度末現在高

医療費特別給付資金貸付基金

基    金基 金 の 運 用 状 況 調

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に基づき辰野町財務規則(昭和54年規則第4号)第249条に規定

する定額の資金を運用するための基金運用状況は、次のとおりである。