一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度...
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平 成 30 年 度
一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書
熊本県天草市
- 1 -
5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・
6 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・
7 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・
8 斎場事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 新合財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・
280
249
238
11 財産に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 一般会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
9 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・ 260
270
3 介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
225
213
4 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・
160
目 次
2 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・
201
- 2 -
議第104号
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
- 3 - 一般会計
平成30年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市一般会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議
会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
一般会計- 4 -
平成30年度
天 草 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
歳 入 合 計 58,890,567,480 円
歳 出 合 計 56,099,667,866 円
歳入歳出差引残額 2,790,899,614 円
うち翌年度へ繰越すべき財源 481,443,725 円
一般会計- 5 -
平成 般
98
4 配当割交付金 15,
5
000,000 21,
,
067,000 21,
6
067,000 0 0 6
0
,067,000
0
1 配
7
当割交付金 15,00
,
0,000 21,06
5
7,000 21,06
会
6
7,000 0 0 6,0
4
67,000
,
5
2
株式等譲
1
渡所得
1
割交付金
6,00
,
0,000 16,46
4
5,000 16,46
0
5,000 0 0 10,
5
465,000
計
3
1
5
株式等
,
譲渡所得
5
割交付金
6,0
9
00,000 16,4
7
65,000 16,4
,
65,000 0 0 10
1
,465,000
3
6
5
地方
1
消費税交付
8
金
1,503
2
,000,000 1,
,
543,533,00
9
0 1,543,533
2
,000 0 0 40,5
0
33,000
,
1
5
地方消費
7
税交付
歳
2
金
1,503,0
2
00,000 1,54
9
3,533,000 1
2
,543,533,0
,
00 0 0 40,533
1
,000
51,4
入
05
歳
1 市民税 2,88
出
6,011,000 3
決
,114,552,3
算
80 3,057,99
書
7,318 8,544,137 48,556
歳
,487 171,98
6,318
入
2 固定資産
(
税 3,275,620
単
,000 3,517,
位
338,303 3,3
:
76,555,345
円
23,555,603
3
)
117,368,435 100,935,345
3 軽自動車税 269,207,000 285,187,907 279,211,354 493,938 5,531,465 10,004,354
0
4 市たばこ税 513,000
款
,000 513,97
項
8,324 513,9
予
78,324 0 0 97
算
8,324
現
6 入湯税 3
額
2,400,000 3
調
2,245,880 3
定
2,245,880 0
額
0 △154,120
収
7
入
都市計画税 295,8
済
22,000 318,
額
682,806 304
不
,223,184 3,
納
003,457 11,
欠
464,185 8,4
損
01,184
額
2 地方譲
年
収
与税 498,900,
入
000 480,116
未
,000 480,11
済
6,000 0 0 △18
額
,784,000
予
1
算
地方
現
揮発油譲与
額
税
133,0
と
00,000 138,
度
収
230,000 138
入
,230,000 0 0
済
5,230,000
額
2
と
自
の
動車重量譲与
比
税
364,
較
000,000 340
1
,511,000 34
市
0,511,000 0
税
0 △23,489,0
7
00
,
4
2
航空機燃料譲与
7
税
1
2
,900,000 1,
,
375,000 1,3
0
75,000 0 0 △5
6
25,000
0
3 利子割
一
,
交付金 7,000,0
0
00 10,908,0
0
00 10,908,0
0
00 0 0 3,908,
7
000
,
1 利子割交付金
7
7,000,000 1
8
0,908,000 1
1
0,908,000 0
,
0 3,908,000
- 6 - 一般会計
(
0
2,215
6
13
9
使用料及
,
び手数
0
料
642,809
7
,000 701,50
4
3,180 653,4
,
62,425 0 48,
2
040,755 10,
0
653,425
6
1 使用
0
料 461,132,0
0
00 518,577,
△
600 470,536
9
,845 0 48,04
2
0,755 9,404
5
,845
,
2 手数料 18
7
1,677,000 1
9
82,925,580
4
182,925,580 0 0 1,248,580
14 国庫支出金 7,285,969,340 6,268,387,311 6,268,387,311 0 0 △1,017,582,029
1 国庫負担金
1
5,233,008,000 5,043,700,330 5,043,700,330 0 0 △189,307,670
2 国庫補助金 2,028,894,340 1,203,870,720 1,203
ゴ
,870,720 0 0
ル
△825,023,6
フ
20
場
3 国庫委託金 24
利
,067,000 20
用
,816,261 20
税
,816,261 0 0 △3,250,739
15 県支出金 3,967,881,627 3,596,039,341 3,596,039,341 0 0 △371,842,286
1
交
県負担金 2,298,
付
301,000 2,2
金
59,445,954
1
2,259,445,
0
954 0 0 △38,8
,
55,046
000,000 9,074,206 9
款
,074,206 0 0
項
△925,794
単
予
8
算
自動
現
車取得税交
額
付金
124,
調
000,000 113
定
,103,000 11
額
3,103,000 0
収
0 △10,897,0
入
00
済
1
位
額
自動車取得税交
不
付金
納
124,000,00
欠
0 113,103,0
損
00 113,103,
額
000 0 0 △10,8
収
97,000
入
9 地方特
未
例交付金 18,000
済
,000 24,469
:
額
,000 24,469
予
,000 0 0 6,46
算
9,000
現
1 地方特例
額
交付金 18,000,
と
000 24,469,
収
000 24,469,
入
000 0 0 6,469
済
,000
額
10 地方交付
円
と
税 22,883,14
の
9,000 23,29
比
1,699,000 2
較
3,291,699,
7
000 0 0 408,550,000
1 地方交付税 22,883,149,000 23,291,699,000
)
23,291,699,000 0 0 408,550,000
11
ゴ
交通
ル
安全対策特
フ
別交付金
7,
場
000,000 6,2
利
68,000 6,26
用
8,000 0 0 △73
税
2,000
1 交通安全対策特
別交付金
7,000,000 6,268,000 6,268,000 0 0 △732,000
12
交
分担金及び負担
付
金
金
510,204,44
1
2 486,358,1
0
79 483,275,
,
545 0 3,082,
0
634 △26,928
0
,897
0
1 分担金 41
,
,941,442 31
0
,323,470 30
0
,894,760 0 4
0
28,710 △11,
9
046,682
,
2 負担
0
金 468,263,0
7
00 455,034,
4
709 452,380
,
,785 0 2,653
2
,924 △15,88
- 7 - 一般会計
(
△
1,900
3
4 受託事業
2
収入 3,177,00
5
0 3,025,809
,
3,025,809 0
8
0 △151,191
8
5
5
雑入 347,526,
,
000 417,598
1
,492 398,97
1
9,949 0 18,6
1
18,543 51,453,949
21 市債 10,686,600,000 6,789,000,000 6,789,000,000 0 0 △3,897,600,000
1 市債 10,686,600,
3
000 6,789,0
県
00,000 6,78
委
9,000,000 0
託
0 △3,897,60
金
0,000
16
歳 入
3
合 計 63
,
,692,536,8
7
00 59,182,3
2
99,909 58,8
4
90,567,480
,
35,597,135
0
256,978,80
0
6 △4,801,96
0
9,320
156,621,871 156,621,871 0 0 △7,102,129
款
16 財産収入 11
項
7,116,000 1
単
予
38,040,482
算
133,947,28
現
4 0 4,093,19
額
8 16,831,28
調
4
定
1 財産運用収入 10
額
1,568,000 1
収
08,788,341
入
104,695,14
済
3 0 4,093,19
位
額
8 3,127,143
不 納
2 財産売払収入 15,
欠
548,000 29,
損
252,141 29,
額
252,141 0 0 1
収
3,704,141
入
1
未
7 寄附金 308,62
済
6,000 209,2
:
額
13,563 209,
予
213,563 0 0 △
算
99,412,437
現額
1 寄附金 308,62
と
6,000 209,2
収
13,563 209,
入
213,563 0 0 △
済
99,412,437
額
円
と
18 繰入金 4,280
の
,209,000 4,
比
201,715,28
較
9 4,201,715
2
,289 0 0 △78,
県
493,711
補
2 基金
助
繰入金 4,280,2
金
09,000 4,20
1
1,715,289 4
)
,
,201,715,2
5
89 0 0 △78,49
0
3,711
5
19 繰越金
,
2,998,158,
8
391 2,998,1
5
59,014 2,99
6
8,159,014 0
,
0 623
6
1 繰越金 2,
2
998,158,39
7
1 2,998,159
1
,014 2,998,
,
159,014 0 0 6
1
23
7
20 諸収入 550
9
,854,000 49
,
5,295,744 4
9
76,454,097
7
0 18,841,64
1
7 △74,399,9
,
03
5
1
1
延滞金、加算金
6
及び
1
過料
4,881,00
,
0 4,330,218
1
4,330,218 0
7
0 △550,782
9
2
,
市預金利子 246,0
9
00 116,021 1
7
16,021 0 0 △1
1
29,979
,
3 貸付金
5
元利収入 195,02
1
4,000 70,22
6
5,204 70,00
0
2,100 0 223,
0
104 △125,02
- 8 - 一般会計
歳
0,000 230,000 0 270,000 270,000
4 衛生費 6,484,314,000 6,237,732,577 0 246,581,423 24
1
6,581,423
議
1 保
会
健衛生費 1,022,
費
594,000 943
2
,255,180 0 7
7
9,338,820 7
4
9,338,820
,
2 環
6
境費 3,348,87
0
7,000 3,208
9
,608,438 0 1
,
40,268,562
0
140,268,56
0
2
0
3 斎場費 62,417
2
,000 62,417
6
,000 0 0 0
3
4 水道費
,
977,174,00
2
0 969,685,1
2
96 0 7,488,8
5
04 7,488,80
,
4
6
5 病院費 861,93
9
7,000 850,7
7
66,000 0 11,
0
171,000 11,
1
171,000
1
6 看護専
,
門学校費 211,31
3
5,000 203,0
8
00,763 0 8,3
3
14,237 8,31
,
4,237
3
5 農林水産業
0
費 2,896,729
3
,000 2,279,
1
697,804 343
1
,220,000 27
,
3,811,196 6
3
17,031,196
8
1
3
農業費 1,425,7
,
02,000 1,17
3
9,824,995 4
0
8,021,000 1
3
97,856,005 245,877,005
2 総務費 15,018,904,000 12,393,422,138 2,10
款
6,308,258 5
項
19,173,604
予
2,625,481,
算
862
現
1 総務管理費 14
額
,379,168,0
支
00 11,805,1
出
01,940 2,10
済
1,837,058 4
額
72,229,002
出
翌
2,574,066,
年
060
度
2 徴税費 333,
繰
561,000 314
越
,675,704 0 1
額
8,885,296 1
不
8,885,296
用
3 地
額
籍調査費 62,022
予
,000 53,683
(
算
,269 0 8,338
現
,731 8,338,
額
731
と
4 戸籍住民基本台
支
帳費 115,836,
出
000 107,483
済
,447 0 8,352
額
,553 8,352,
と
553
の
5 選挙費 45,9
単
比
59,000 35,6
較
24,595 4,47
1
1,200 5,863
議
,205 10,334
会
,405
費
6 統計調査費 3
2
8,627,000 3
7
4,212,774 0
4
4,414,226 4
,
,414,226
位
6
7 監査
0
委員費 43,731,
9
000 42,640,
,
409 0 1,090,
0
591 1,090,5
0
91
0
3 民生費 17,00
2
8,520,000 1
6
6,552,598,
3
748 2,857,0
:
,
00 453,064,
2
252 455,921
2
,252
5
1 社会福祉費 4
,
,812,745,0
6
00 4,684,24
9
3,868 0 128,
7
501,132 128
0
,501,132
1
2 高齢
円
1
者福祉費 4,200,
,
652,000 4,1
3
54,312,476
8
2,857,000 4
3
3,482,524 4
,
6,339,524
3
3 児
0
童福祉費 6,459,
3
936,000 6,1
1
84,711,381
)
1
0 275,224,6
,
19 275,224,
3
619
8
4 生活保護費 1,
3
534,687,00
,
0 1,529,101
3
,023 0 5,585
0
,977 5,585,
3
977
5 災害救助費 50
- 9 - 一般会計
(
1 教育総務費 1,192,445,000 1,114,665,553 0 77,779,447 77,
3
779,447
水
2 小学校
産
費 1,032,554
業
,000 420,74
費
4,069 580,3
1
81,000 31,4
,
28,931 611,
1
809,931
5
3 中学校
4
費 686,918,0
,
00 675,392,
2
115 0 11,525
6
,885 11,525
9
,885
,
4 幼稚園費 18
0
3,259,000 1
0
70,602,929
0
0 12,656,07
8
1 12,656,07
1
1
5
6 学校給食費 740,
,
042,000 555
2
,668,460 17
2
3,924,000 1
9
0,449,540 1
,
84,373,540
1
7
3
社会教育費 586,9
6
25,000 561,
2
112,854 0 25
9
,812,146 25
5
,812,146
,
10 災
1
害復旧費 779,06
9
7,800 366,1
9
82,029 356,
,
016,500 56,
0
869,271 412
0
,885,771
0
1 農林
4
水産施設災害復旧費 2
3
12,294,800
,
141,537,42
8
0 60,484,00
4
0 10,273,38
0
0 70,757,38
,
0
8
2 公共土木施設災害復
6
旧費 566,773,
4
000 224,644
3
,609 295,53
3
2,500 46,59
9
5,891 342,1
,
28,391
0
11 公債費
3
6,871,605,
9
000 6,752,2
,
75,914 0 119
8
,329,086 11
6
9,329,086
4
1 公債費 6,871,605,000 6,752,275,914 0 119,329,086
款
119,329,086
6 商工費 2
項
,447,421,0
予
00 1,812,98
単
算
0,969 482,0
現
09,900 152,
額
430,131 634
支
,440,031
出
1 商工
済
費 2,447,421
額
,000 1,812,
翌
980,969 482
年
,009,900 15
度
2,430,131 6
位
繰
34,440,031
越
7
額
土木費 3,932,1
不
55,000 2,81
用
4,024,085 5
額
78,945,000
予
539,185,91
算
5 1,118,130
現
,915
額
1 土木管理費 2
:
と
27,662,000
支
199,501,35
出
5 3,000,000
済
25,160,645
額
28,160,645
と
2
の
道路橋梁費 1,683
比
,712,000 1,
較
412,463,76
2
4 231,195,0
円
林
00 40,053,2
業
36 271,248,
費
236
3
3 河川費 198,
1
146,000 178
6
,773,424 3,
,
000,000 16,
7
372,576 19,
5
372,576
8
4 港湾費
)
,
160,065,00
0
0 90,982,06
0
7 27,260,00
0
0 41,822,93
2
3 69,082,93
8
3
4
5 都市計画費 1,28
,
8,606,000 5
6
87,689,884
4
314,490,00
3
0 386,426,1
,
16 700,916,
6
116
7
7 住宅費 373,
3
964,000 344
0
,613,591 0 2
3
9,350,409 2
2
9,350,409
,
8 消
1
防費 3,527,12
1
0,000 3,129
4
,341,925 25
,
2,192,000 1
3
45,586,075
2
397,778,07
7
5
3
1 消防費 3,527,
2
120,000 3,1
,
29,341,925
1
252,192,00
1
0 145,586,0
4
75 397,778,
,
075
3
9 教育費 4,42
2
2,143,000 3
7
,498,185,980 754,305,000 169,652,020 923,957,020
- 10 - 一般会計
(
9,949,000 0 0 29,949,000 29,949,000
歳 出 合 計 63,69
款
2,536,800 5
項
6,099,667,
予
866 4,875,8
単
算
53,658 2,71
現
7,015,276 7
額
,592,868,9
支
34
出 済 額 翌年度
位
繰越額 不用額 予算現額
:
と支出済額との比較
1
円
3 予備費 29,949
)
,000 0 0 29,949,000 29,949,000
1 予備費 2
- 11 - 一般会計
,099,667,866
3 歳 入 歳 出 差 引 額 2,790,899,614
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰
平
越 額 481,443,
成
725
4
(3) 事 故 繰
越 し 繰 越 額 0
す べ き 財
3
源
計 481,443,
0
725
5 実 質 収 支 額 2
,309,455,8
年
89
6 実質収支額のう
度
ち地方自治法第233
条の2の規定による基
一
金繰入額 0
般会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 58,890,567,480
2 歳 出 総 額 56
一般会計- 12 -
事
5,545 0 3,08
業
2,634
金
費
使用料
繰
及び手数
越
13 642,
財
809,000 0 0 6
源
42,809,000
計
701,503,18
充
0 653,462,4
当
25 0 48,040,
額
755
料
市
国庫支出金
税
14 6,032,445,000 858,570,000 394,954,340 7,285,969,340 6,268,387,311 6,268,387,311 0 0
県支出金15 3,679
1
,772,000 16
7
4,829,000 1
,
23,280,627
2
3,967,881,
7
627 3,596,0
2
39,341 3,59
,
6,039,341 0
歳
0
0
財産収入
6
16 11
0
7,116,000 0
,
0 117,116,0
0
00 138,040,
0
482 133,947
0
,284 0 4,093
0
,198
寄附金
0
17
7
300,001,00
入
,
0 8,625,000
2
0 308,626,0
7
00 209,213,
2
563 209,213
,
,563 0 0
060,0
歳
00 7,781,98
出
5,600 7,564
決
,211,405 35
算
,597,135 18
事
2,920,572
地
項
方譲与税
別
2 498,9
明
00,000 0 0 49
細
8,900,000 4
書
80,116,000
1
480,116,00
0 0 0
利子割交付金
総括
3 7,000,000
(
0 0 7,000,00
0 10,908,00
歳
0 10,908,00
入
0 0 0
配当割交付金
)
4 15,000,00
(
0 0 0 15,000,
単
000 21,067,
位
000 21,067,
:
000 0 0
株式等譲
円
渡所得
)
5 6,000,
予
000 0 0 6,000
,000 16,465
,000 16,465
,000 0 0
割交付金
算
地方消費税交付
6 1
,503,000,0
00 0 0 1,503,
000,000 1,5
現
43,533,000
1,543,533,
000 0 0
金
ゴルフ
場利用税
額
7 10,00
款
0,000 0 0 10,
継
000,000 9,0
続
74,206 9,07
費
4,206 0 0
交付金
及び
自動車取得税交
繰
8 1
越
24,000,000
調
0 0 124,000,
定
000 113,103
額
,000 113,10
収
3,000 0 0
付金
入 済
地方特例交付金
額
9 18
不
,000,000 0 0
納
18,000,000
欠
24,469,000
損
24,469,000
額
0 0
地方交付税
収
10
入
22,945,000
未
,000 △61,85
済
1,000 0 22,8
額
83,149,000
当
23,291,699
,000 23,291
初
,699,000 0 0
交通安全対策特
予
11
7,000,000 0
算
0 7,000,000
6,268,000 6
額
,268,000 0 0
補
別交付金
分担金及び
正
負担
12 482,90
予
8,000 26,34
0,000 956,4
算
42 510,204,
442 486,358
額
,179 483,27
一般会計- 13 -
18 3,691,008,000 589,201,000 0 4
(
,280,209,0
単
00 4,201,71
位
5,289 4,201
:
,715,289 0 0
円
繰越金
)
19 1,000
予
2,526,903,
000 471,254
,391 2,998,
158,391 2,9
98,159,014
算
2,998,159,
014 0 0
諸収入
2
0 434,952,0
00 115,902,
現
000 0 550,85
4,000 495,2
95,744 476,
454,097 0 18
,841,647
市
額
債
款
21 7,101,8
継
00,000 1,70
続
3,000,000 1
費
,881,800,0
及
00 10,686,6
び
00,000 6,78
繰
9,000,000 6
越
,789,000,0
調
00 0 0
定
歳 入
額
合 計 54,888
収
,772,000 5,
入
931,519,00
済
0 2,872,245
額
,800 63,692
不
,536,800 59
納
,182,399,9
欠
09 58,890,5
損
67,480 35,5
額
97,135 256,
収
978,806
入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 事業費繰越財源 計
充 当 額
繰入金
一般会計- 14 -
流
22,143,000
3,498,185,
用
980 754,305
計
,000 169,65
繰
2,020
災害復旧
越
費
10 40,354,
額
000 466,322
増
,000 272,39
1,800 0 779,
067,800 366
減
,182,029 35
議
6,016,500 5
会
6,869,271
費
公債費11 6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 119,329,086
予備費13 30,00
1
0,000 0 0 △51
2
,000 29,949
7
,000 0 0 29,9
5
49,000
,5
歳
7
出 合 計 54,8
4
88,772,000
,
5,931,519,
0
000 2,872,2
0
45,800 0 63,
0
692,536,80
△
0 56,099,66
9
7,866 4,875
(
6
,853,658 2,
5
717,015,27
,
6
000 0 0 27
4,609,000 2
歳
63,225,697
出
0 11,383,30
3
)
総務費
(
2 11,12
単
8,995,000 3
位
,307,903,0
:
00 581,955,
円
000 51,000 1
)
5,018,904,
予
000 12,393,
422,138 2,1
06,308,258
519,173,60
4
民生費
算
3 16,9
39,542,000
68,978,000
0 0 17,008,5
20,000 16,5
現
52,598,748
2,857,000 4
53,064,252
衛生費
4 6,459
,671,000 12
額
,115,000 12
款
,528,000 0 6
継
,484,314,0
続
00 6,237,73
費
2,577 0 246,
及
581,423
び
農林
予
水産業費
5 2,274
備
,743,000 42
6,755,000 1
費
95,231,000
0 2,896,729
支
,000 2,279,
697,804 343
出
,220,000 27
支
3,811,196
出 済
商工費
額
6 2,306,
翌
789,000 74,
年
132,000 66,
度
500,000 0 2,
繰
447,421,00
越
0 1,812,980
額
,969 482,00
不
9,900 152,4
用
30,131
額
土木費
当
7 3,153,598
初
,000 156,17
8,000 622,3
予
79,000 0 3,9
32,155,000
算
2,814,024,
085 578,945
額
,000 539,18
補
5,915
消防費
正
8
2,423,031,
予
000 25,029,
000 1,079,0
算
60,000 0 3,5
27,120,000
額
3,129,341,
繰
925 252,192
越
,000 145,58
事
6,075
業
教育費
費
9
及
2,984,870,
000 1,395,0
び
72,000 42,2
01,000 0 4,4
一般会計- 15 -
収
,000 4,682,
入
142 284,820
未
1,110,400 3
済
,286,9222滞
額
納繰越分
備
滞納繰越分
3,275
,620,000 0 0
3,275,620,
000 3,517,3
38,303 3,37
6,555,345 2
3,555,603 1
考
17,368,435
繰
2固定資産税
越財
3,254,581
源
,000 0 0 3,25
区
4,581,000 3
,496,085,4
03 3,355,30
分
2,445 23,55
金
5,603 117,3
68,4351固定資
産税
額
3,
充
230,400,00
当
0 3,361,915
額
,200 3,334,
7
965,253 1,7
,
89,251 25,3
2
01,7761現年課
7
税分
2
固定
,
資産税
0
(収
6
入済額には還付未済額
0
を含む)
,
還
0
付未済額 141,08
0
0
24,181,00
0
0 134,170,2
0
03 20,337,1
0
92 21,766,3
7
52 92,066,6
,
592滞納繰越分
27
滞納繰越分
2
2
1,039,000 0
,
0 21,039,00
0
0 21,252,90
6
0 21,252,90
0
0 0 02国有資産等
,0
所在市町村
0
21,039,000
0
21,252,900
7
21,252,900
,
0 01国有資産等所
78
交付金
交付
1
金 在市町村交付
,9
金
8
26
5
9,207,000 0
,
0 269,207,0
6
00 285,187,
0
907 279,211
0
,354 493,93
7
8 5,531,465
,
3軽自動車税
56
269,207,0
4
00 0 0 269,20
,
7,000 285,1
2
87,907 279,
1
211,354 493
1
,938 5,531,
,
4651軽自動車税
40
268,0
5
00,000 279,
3
278,200 277
5
,635,104 0 1
,
,691,9461現
5
年課税分
97
軽自動車税
,1
(収入済額には還付未
3
済額を含む)
5 1
還付未済額 48,8
8
50
1,207,00
2
0 5,909,707
,
1,576,250 4
9
93,938 3,83
2
9,5192滞納繰越
0
分
2
,
滞納繰
5
越分
513,000,
7
000 0 0 513,0
2
00,000 513,
1
978,324 513
市
,978,324 0 0
税
4市たばこ税
513,000,000 0 0 513,00
0,000 513,978,324 513,978,324 0 01市たばこ税
513,000,000 513,978,324 513,978,324 0 01現年課税分
歳
市た
2
ばこ税
32,400,
,
000 0 0 32,40
8
0,000 32,24
8
5,880 32,24
6
5,880 0 06入湯
,
税
0
32,4
1
00,000 0 0 32
1
,400,000 32
入
,
,245,880 32
0
,245,880 0 0
0
1入湯税
0 0 0 2,88
(
6,011,000 3
単
,114,552,3
位
80 3,057,99
:
7,318 8,544
円
,137 48,556
)
,4871市民税
予
2,483,9
64,000 0 0 2,
483,964,00
0 2,647,372
,938 2,595,
978,798 7,4
33,737 44,5
00,9651個人
算
2,474
,000,000 2,
597,555,43
1 2,585,476
,275 602 12,
619,1161現年
課税分
個
現
人市民税普通徴収分 4
42,629,573
(収入済額
には還付未済額を含む
)
還付未済
額 107,352
額
個人市民税特別
款
徴収分
項
2,
目
142,846,70
継
2
続
(収入済
費
額には還付未済額を含
及
む)
び
還付未
節
済額 433,210
9
当
,964,000 49
初
,817,507 10
予
,502,523 7,
算
433,135 31,
額
881,8492滞納
補
繰越分
正
滞
予
納繰越普通徴収分 9,
算
743,076
額 繰
滞納繰越特別徴収
越
分 759,447
40
事
2,047,000 0
業
0 402,047,0
費
00 467,179,
計
442 462,018
調
,520 1,110,
400 4,055,5
定
222法人
額
401,000,0
収
00 462,497,
300 461,733
入
,700 0 768,6
001現年課税分
済
法人市民税
額 不
(収入済額に
納
は還付未済額を含む)
欠損
還付未済額
額
5,000
1,047
- 16 - 一般会計
額
00 0 01自動車重量
備
譲与税 3
64,000,000
340,511,00
0 340,511,0
00 0 01自動車重量
譲
自動車
考
重量譲与税
与税
繰越
1,900,00
財
0 0 0 1,900,0
源
00 1,375,00
区
0 1,375,000
0 04航空機燃料譲与
分
税
金
1,900,000 0
0 1,900,000
額
1,375,000 1
充
,375,000 0 0
当
1航空機燃料
額3
譲与税 1,900
2
,000 1,375,
,
000 1,375,0
4
00 0 01航空機燃料
0
譲
0
航空機
,
燃料譲与税
与税
00
7,000,00
0
0 0 0 7,000,0
3
00 10,908,0
2
00 10,908,0
,
00 0 03利子割交付
2
金
4
7,000
5
,000 0 0 7,00
,
0,000 10,90
8
8,000 10,90
8
8,000 0 01利子
0
割交付金
3
7
2
,000,000 0 0
,
7,000,000 1
2
0,908,000 1
4
0,908,000 0
5
01利子割交付
,8
金 7,000,
8
000 10,908,
0
000 10,908,
0
000 0 01利子割交
0
付金
1
利子
現
割交付金
15,000
年
,000 0 0 15,0
課
00,000 21,0
税
67,000 21,0
分
67,000 0 04配当割交付金
15,000,000 0 0 15,000,000 21,067,000 21,067,000 0 01配当割交付金
15,000,000 0 0 15,000,000 21,067,000 21,067,000 0 01配当割交付
金 15,000,0
入
00 21,067,0
湯
00 21,067,0
税
00 0 01配当割交付
2
金
9
配当割
5
交付金
6,000,0
,
00 0 0 6,000,
8
000 16,465,
2
000 16,465,
2
000 0 05株式等譲
,
渡所得割交
0
付
0
金
0
6,000,
0
000 0 0 6,000
0
,000 16,465
2
,000 16,465
9
,000 0 01株式等
5
譲渡所得
,
割
8
交付金
(
2
6,0
2
00,000 0 0 6,
,
000,000 16,
0
465,000 16,
0
465,000 0 01
0
株式等譲渡
31
所得割交付 6,00
8
0,000 16,46
,
5,000 16,46
単
6
5,000 0 01株式
8
等譲渡所
2,
株式等譲渡所得割交付
8
金
金 得割交付金
06 304
位
,223,184 3,
:
003,457 11,
円
464,1857都市
)
計画税
予
29
5,822,000 0
0 295,822,0
00 318,682,
806 304,223
,184 3,003,
457 11,464,
1851都市計画税
算
293,9
00,000 304,
853,000 302
,130,645 25
4,694 2,475
,6811現年課税分
都市計画
税
現
(収入済
額には還付未済額を含
む)
還付未
済額 8,020
1,9
22,000 13,8
29,806 2,09
2,539 2,748
,763 8,988,
額
5042滞納繰越分
款 項
滞納繰越分
目
498,900,00
継
0 0 0 498,900
続
,000 480,11
費
6,000 480,1
及
16,000 0 02地
び
方譲与税
節
13
当
3,000,000 0
初
0 133,000,0
予
00 138,230,
算
000 138,230
額
,000 0 01地方揮
補
発油譲与
正
税
予算
133,00
額
0,000 0 0 133
繰
,000,000 13
越
8,230,000 1
事
38,230,000
業
0 01地方揮発油
費 計
譲与税 133
調
,000,000 13
8,230,000 1
定
38,230,000
0 01地方揮発油譲
額 収
地方揮発油
譲与税
与税
入
364,000,00
済
0 0 0 364,000
,000 340,51
額
1,000 340,5
不
11,000 0 02自
納
動車重量譲与
欠損
税
額
364,
収
000,000 0 0 3
入
64,000,000
未
340,511,00
済
0 340,511,0
- 17 - 一般会計
額
0 113,103,0
備
00 0 01自動車取得
税交付金
124,000,00
0 113,103,0
00 113,103,
000 0 01自動車取
得税
考
自動
繰
車取得税交付金
交付金
越財
18,00
源
0,000 0 0 18,
区
000,000 24,
469,000 24,
469,000 0 09
分
地方特例交付金
金
18,000,00
0 0 0 18,000,
額
000 24,469,
充
000 24,469,
当
000 0 01地方特例
額
交付金
1
18
,
,000,000 0 0
5
18,000,000
0
24,469,000
3
24,469,000
,
0 01地方特例交
00
付金 18,0
0
00,000 24,4
,
69,000 24,4
0
69,000 0 01地
0
方特例交付
0 0
地方特例交付金
金
0 1
22,945
,
,000,000 △6
5
1,851,000 0
0
22,883,149
3
,000 23,291
,
,699,000 23
0
,291,699,0
0
00 0 010地方交付
0
税
,
22,94
0
5,000,000 △
0
61,851,000
0
0 22,883,14
1
9,000 23,29
,
1,699,000 2
5
3,291,699,
4
000 0 01地方交付
3
税
,
22,9
5
45,000,000
3
△61,851,00
3
0 0 22,883,1
,
49,000 23,2
0
91,699,000
0
23,291,699
0
,000 0 01地方交
1
付税
,
22
5
,883,149,0
4
00 23,291,6
3
99,000 23,2
,
91,699,000
5
0 01地方交付税
33
普通交付税 2
,
0,910,569,
0
000
0
特別
0
交付税 2,381,1
0
30,000
7,00
0
0,000 0 0 7,0
6
00,000 6,26
地
8,000 6,268
方
,000 0 011交通
消
安全対策特別交
費税
付金
交
7,00
付
0,000 0 0 7,0
金
00,000 6,268,000 6,268,000 0 01交通安全対策特
別交付金
7,000,000 0 0 7,000,000 6,268,000 6,268,000 0 01交通
(
安全対
策特別交付 7,000,000 6,268,0
1
00 6,268,00
,
0 0 01交通安全対策
50
交通安全
3
対策特別交付金
金 特別
,
交付金
単
0
48
0
2,908,000 2
0
6,340,000 9
,
56,442 510,
0
204,442 486
0
,358,179 48
0
3,275,545 0
0
3,082,6341
0
2分担金及び負担金
1
位
,
14,645,
5
000 26,340,
0
000 956,442
3
41,941,442
,
31,323,470
0
30,894,760
0
0 428,7101分
0
担金
,0
:
00 1,543,53
円
3,000 1,543
)
,533,000 0 0
予
1地方消費税交付
金
1,
503,000,00
0 0 0 1,503,0
00,000 1,54
3,533,000 1
,543,533,0
算
00 0 01地方消費税
交付金 1
,503,000,0
00 1,543,53
3,000 1,543
,533,000 0 0
1地方消費税交
現
一般財源分 89
4,421,000
付
金
社会保障
財源分 649,112
,000
10,000
,000 0 0 10,0
00,000 9,07
4,206 9,074
額
,206 0 07ゴルフ
款
場利用税交付
項 目
金
継
10,000
続
,000 0 0 10,0
費
00,000 9,07
及
4,206 9,074
び
,206 0 01ゴルフ
節
場利用税
当
交
初
付金
予
10,0
算
00,000 0 0 10
額
,000,000 9,
補
074,206 9,0
正
74,206 0 01ゴ
予
ルフ場利
算額
用税交付金 10,00
繰
0,000 9,074
越
,206 9,074,
事
206 0 01ゴルフ場
業
利用
費
ゴル
計
フ場利用税交付金
税交
調
付金
124
定
,000,000 0 0
124,000,00
額
0 113,103,0
収
00 113,103,
000 0 08自動車取
入
得税交付金
1
済
24,000,000
0 0 124,000,
額
000 113,103
不
,000 113,10
納
3,000 0 01自動
欠
車取得税交
損額
付金
収
124,
入
000,000 0 0 1
未
24,000,000
済
113,103,00
- 18 - 一般会計
額
天草地域福祉有償
備
運送運営協議会負
担金 60,87
7
地域安心
生活支援体制強化事業
負担
金 97
考
8,114
54,79
繰
0,000 53,49
越
8,962 53,23
財
1,668 0 267,
源
2942高齢者福祉費
区
高齢者施
設入所者負担金
負担金
分 金
52,93
4,814
額
高齢者施設入所扶養義
充
務者負担金
当額
296,854
387
1
,552,000 37
4
5,517,780 3
,
73,131,150
6
0 2,386,630
4
3児童福祉費負
5,
日本スポーツ振
0
興センター保護者負
担
0
金
0
担金 26
2
,160
1
保
,
育所給付費広域受託負
9
担金
5
665
3
,180
,
保
0
育所等利用者負担金(
0
公立)
0
13
3
,015,600
76
保育所等利用者
,
負担金(私立)
00
358,408,
0
010
3
保育
6
所等利用者負担金滞納
,
繰越分
9
72
7
0,000
4,
保育所広域入所利用者
0
負担金
0
12
0
6,200
30,318,163 29,889,453 0 428,7104農林水産業
(単
費分担金 35,8
位
58,000 29,2
:
67,130 28,8
円
38,420 0 428
)
,7101農業費分担
予
金
県営中
山間地域総合整備事業
費
3,44
3,221
農業競争力強化基盤整
備事業費
算
2
4,064,665
土地改良施設
維持管理適正化事業費
1,330
,534
1,116,
000 1,051,0
現
33 1,051,03
3 0 02林業費分担金
単県治山
事業費 729,425
単県治山事
業費(繰越) 321,
608
0 4,387,
額
000 580,442
款
4,967,442 1
項
,005,307 1,
目
005,307 0 09
継
災害復旧費
続費
分担金 4,967,
及
442 1,005,3
び
07 1,005,30
節
7 0 01農林水産施設
当初
農業施設
予
災害復旧費 368,4
算
60
災害復旧費分
額 補
農業施設災害復
正
旧費(繰越) 508,
予
467
担金
算額
治山施設災害復旧費(
繰
繰越) 128,380
越
468,263,00
事
0 0 0 468,263
業
,000 455,03
費
4,709 452,3
計
80,785 0 2,6
調
53,9242負担金
定
457,1
11,000 0 0 45
額
7,111,000 4
収
44,132,754
441,478,83
入
0 0 2,653,92
42民生費負担
済
金 14,769
額
,000 15,116
不
,012 15,116
納
,012 0 01社会福
欠
祉費負
損
地
額
域生活支援事業負担金
収
担金
入
14,
未
077,021
済
- 19 - 一般会計
額
料
備
2,76
7,923
駐車場使用料 2,86
1,750
自動販売機設置使用料
31,285
考繰
その他の行政財産使
越
用料 2,753,64
財
3
源
体育施設
区
使用料 14,043,
695
コミ
分
ュニティセンター会議
金
室使用料
4
,601,750
額充
コミュニティセ
当
ンター冷暖房使用料
額
2,038,150
男女共同参画センター使用料 8,300
移住促進施設使用料 1,782,000
48,000 0 0 48,000 48,620 48,620 0 02民生使用料
28,000 30,800 30,800 0 02
保
高齢者福祉使
育所
御所浦老人憩いの
入
家使用料 15,000
所
用料
負
嵐口老
担
人憩いの家使用料 15
金
,800
20,000
滞
17,820 17,8
納
20 0 03児童福祉使
繰
用
越
児童館
分
使用料
料
35,962,000 0 0 35,962,000 34,761,700 34,761,700 0 03衛生使用料
662,000 53,200 53,200 0 01保健衛生使用 天草東保健福祉センター使用料
料 5
1
1,600
70,000
8,364,000 0 0 8,364,000 8,542
(
,095 8,542,
単
095 0 03衛生費負
位
担
:
金 8,
円
364,000 8,5
)
42,095 8,54
予
2,095 0 01保健
衛生費負
病院群輪番制病院運営
費負担金
担金
8,090,175
養育医療費
算
保護者負担金 451,
920
2,788,0
00 0 0 2,788,
000 2,359,8
60 2,359,86
0 0 08教育費負担
金 1,79
4,000 1,531
現
,080 1,531,
080 0 02小学校費
負担
日本
スポーツ振興センター
保護者負
金
担金
966,000 8
01,980 801,
額
980 0 03中学校費
款
負担
項
日本
目
スポーツ振興センター
継
保護者負
金
続費
担金
28,000 26
及
,800 26,800
び
0 04幼稚園費負担
節
当
日本スポー
初
ツ振興センター保護者
予
負
金
算
担金
6
額
42,809,000
補
0 0 642,809,
正
000 701,503
予
,180 653,46
算
2,425 0 48,0
額
40,75513使用
繰
料及び手数料
越事
461,132,00
業
0 0 0 461,132
費
,000 518,57
計
7,600 470,5
調
36,845 0 48,
040,7551使用
定
料
29,7
額
14,000 0 0 29
収
,714,000 31
,084,114 30
入
,898,614 0 1
85,5001総務使
済
用料
29
額
,714,000 31
不
,084,114 30
納
,898,614 0 1
欠
85,5001総務管
損
理使用
額
A
収
TM設置使用料 10,
入
118
料
未
電
済
柱及び電話柱敷等使用
- 20 - 一般会計
額
,872 1,677,
備
872 0 05商工使用
料
1,5
72,000 1,67
7,872 1,677
,872 0 01商工使
用料
本渡
考
港ターミナル使用料 6
繰
77,376
越財
五和緑地休養センタ
源
ー使用料
区
1
5,500
分
産島バンガロー使用料
金
255,000
鬼池港フェリータ
額
ーミナル使用料
充当
435,456
額
﨑津集落ガイダンスセンター使用料
1,080
天草宝島国際交流会館ポルト使用料
293,460
358,348,000 0 0 358,348,000 413,138,016 365,546,771 0 47,591,245
御
6土木使用料
所浦
19,650,0
保
00 21,246,5
健
28 21,186,6
福
88 0 59,8401
祉
道路橋梁使用
セン
道路占用料 20,
タ
911,974
料
ー使
法定外公共物占
用
用料 274,714
料
1,600
35,300,000 34,708,500 34,708
(
,500 0 03看護専
単
門学校
位
入
:
学金 8,000,00
円
0
使用料
)
授
予
業料 26,520,0
00
体育館
使用料 188,500
5,763,000 0
0 5,763,000
8,629,490 8
,370,380 0 2
59,1104農林水
算
産業
使用
料 2,928,000
3,828,440 3
,569,330 0 2
59,1101農業使
用料
中の
浦地区高齢者活動促進
現
施設使用
料
2,800
新和ひだまり館使用料
448,500
大江シルバーコミ
ュニティセンター
額
款
使用料 4,00
項
0
目
農畜産物
継
処理加工施設使用料
続費
1,122,
及
660
び
魚貫
節
町多目的集会施設使用
当
料
初
33,6
予
00
算
本渡農
額
事研修センター使用料
補正
529,2
予
50
算
農業施
額
設冷暖房使用料 112
繰
,600
越
倉
事
岳かんがい用水使用料
業
1,315,920
3
費
45,000 629,
計
000 629,000
調
0 02林業使用料
定
福連木子守唄
公園使用料
2,490
額
,000 4,172,
収
050 4,172,0
50 0 03水産業使用
入
料
漁港占
済
用料 1,644,96
7
額
漁港使用
不
料 92,203
納欠
水域占用料 2,3
損
43,780
額 収
水産業施設使用料 9
入
1,100
1,572
未
,000 0 0 1,57
済
2,000 1,677
- 21 - 一般会計
額
料館入館料 986,0
備
30
天草ロ
ザリオ館入館料 6,0
76,780
天草コレジヨ館入館
料 1,967,690
考
天草切支丹
繰
館入館料 8,371,
越
080
財
天草
源
文化交流館使用料 14
区
8,800
勤労青少年ホーム使用
分
料 47,100
金
生涯学習センター
使用料 17,500
額充
冷暖房使用料
当
5,300
181,6
額
77,000 0 0 18
1
1,677,000 1
4
82,925,580
0
182,925,58
,
0 0 02手数料
00
50,835,0
0
00 0 0 50,835
1
,000 53,561
9
,560 53,561
2
,560 0 01総務手
,
数料
8
2,
5
805,000 3,1
5
88,100 3,18
1
8,100 0 02徴税
9
手数料
2
滞
,
納市税督促手数料
48
8
,030,000 50
5
,373,460 50
5
,373,460 0 0
0
3戸籍住民基本
02
戸籍及び印鑑証
河
明等各種手数料
台帳手
川
数料
使
50,
用
113,060
料
個人番号カード交付等手数料
260,400
42,000 0 0 42,000 25,700 25,700 0 02民生手数料
2,000 0 0 0 02高齢者福祉手
数料
準用河川占用料 52,975
法定
(
外公共物占用料 139
単
,880
14,500
位
,000 21,980
:
,310 21,980
円
,310 0 03港湾使
)
用料
予
港湾
施設使用料
512,0
00 591,418 5
91,418 0 04都
市計画使用
公園占用料 590,
318
料
公
算
園茶室兼邦楽研修施設
使用料
1,
100
323,546
,000 369,12
6,905 321,5
95,500 0 47,
531,4055住宅
使用料
現
市
営住宅使用料 317,
144,900
市営住宅使用料滞
納繰越分
4
,450,600
0 0
0 0 1,520 1,5
額
20 0 07消防使用料
款 項
0 1,5
目
20 1,520 0 01
継
消防施設使用
続費
消防施設使用料
料
及び
29,72
節
5,000 0 0 29,
当
725,000 29,
初
236,268 29,
予
231,368 0 4,
算
9008教育使用料
額 補
3,846
正
,000 3,376,
予
270 3,376,2
算
70 0 01教育総務使
額
用
繰
体育施
越
設使用料
料
事業
6,960,000 5
費
,477,800 5,
計
472,900 0 4,
調
9004幼稚園使用料
定
幼稚園使
用料
18,919,0
額
00 20,382,1
収
98 20,382,1
98 0 06社会教育使
入
用
社会教
済
育施設使用料 2,55
5,018
料
額 不
冷暖房使用料 37,
納
700
欠
公民
損
館使用料 18,600
額 収
冷暖房使用
入
料 150,600
未済
御所浦白亜紀資
- 22 - 一般会計
額
手数料
4,000,0
備
00 4,624,60
0 4,624,600
0 06建築手数料
建築確認等手
数料
312,000 3
11,900 311,
900 0 07土木管理
考
手数
繰
開発
越
行為許可等申請手数料
財
料
源
27,0
区
00 0 0 27,000
27,700 27,7
00 0 07消防手数料
分 金
27,0
00 27,700 27
,700 0 01消防手
額
数料
充
火薬
当
類譲受・消費許可手数
額
料
1,000 0 0 1,
4
000 400 400 0
0
08教育手数料
,0
1,000 40
0
0 400 0 01教育総
0
務手数
2
教
5
職員住宅賃貸料督促手
,
数料
料
7
6,
0
032,445,00
0
0 858,570,0
2
00 394,954,
5
340 7,285,9
,
69,340 6,26
7
8,387,311 6
0
,268,387,3
0
11 0 014国庫支出
0
金
0
4,905
3
,168,000 22
児
4,760,000 1
童
03,080,000
福
5,233,008,
祉
000 5,043,7
手
00,330 5,04
数
3,700,330 0 01国庫負担金
4,905,168,000 27,995,000 0 4,933,163,000 4,942,910,330 4,942,910,330 0 02民生費国庫
負担金 1,516,021,000 1,536,109,406 1,536,109,406 0 01社会福祉費国
保育
国民健康
所
保険基盤安定費
庫負担
入
金
所
104,
費
271,318
督促
特別障害者手当等
手
給付費
数
18
料
,575,040
料
自立支援医療費 66,083,548
自立支援給付費 1,274,880,500
126,1
(
48,000 0 0 12
単
6,148,000 1
位
24,126,220
:
124,126,22
円
0 0 03衛生手数料
)
予
125,3
39,000 123,
539,920 123
,539,920 0 0
2環境手数料
犬の登録等手数料
1,885,320
算
クリーンセン
ター利用者手数料
18,050,
700
一般
廃棄物処理業務許可手
数料
21,
現
500
し尿
汲取業務許可手数料 6
,000
一
般廃棄物処理手数料 1
03,576,400
809,000 586
,300 586,30
額
0 0 03看護専門学校
款 項
入学試験
目
受験料 580,000
継
手数料
続
証明
費
書等手数料 6,300
及
73,000 0 0 73
び
,000 50,900
節
50,900 0 04農
当
林水産業
初予
手数料 28,000 3
算
6,900 36,90
額
0 0 01農業手数料
補正
農地証明手
予
数料
45,000 14
算
,000 14,000
額
0 02林業手数料
繰越
愛玩用鳥獣捕
事
獲許可等手数料
4,5
業
51,000 0 0 4,
費
551,000 5,1
計
33,100 5,13
調
3,100 0 06土木
手数料
定
1
,000 3,900 3
額
,900 0 01道路橋
収
梁手数
道
入
路証明等手数料
料
済
1,000 1,
200 1,200 0 0
額
4都市計画手数
不納
都市計画手数料
欠
料
損
237,
額
000 191,500
収
191,500 0 05
入
住宅手数料
未済
市営住宅使用料督促
- 23 - 一般会計
額 備
補助金 528,
990,000 325
,593,100 32
5,593,100 0
01総務管理費国
空き家再生等
推進事業費(繰越)
庫
考
補助金
繰
7,
越
500,000
財源
社会保障・税番号
区
制度システム整備
費 2,489,
分
000
金
離島
活性化交付金 96,5
13,000
額充
地方創生推進交付金
当
29,834,100
額
地方創生拠点整備交付金
189,257,000
11,489,000 7,487,000 7,487,000 0 02戸籍住民基本 個人番号カード交付等事務補助金
台帳費国庫補
助金
12
児
5,467,000 2
童
9,033,000 0
発
154,500,00
達
0 133,977,0
支
00 133,977,
援
000 0 02民生費国
事
庫
業
補助金
費
36,255,000
7
23,851,000
2
23,851,000
,
0 01社会福祉費国
29
地域生活支
9
援事業費 22,434
,
,000
庫補助金
00
生活困窮者就労
0
準備支援事業補助金
13
1,417,
,
000
3,105,0
1
00 1,583,00
8
0 1,583,000
4
0 02高齢者福祉費
,0
生活困窮者
0
就労準備支援事業補助
0
金
国庫補助金
12
102,059,0
,
00 95,284,0
9
00 95,284,0
9
00 0 03児童福祉費
7
国
,
婦人相
6
談員活動強化事業費
庫
8
補助金
0
1,
1
375,000
2,997,680 0 02高齢者福祉費
(単
低所得者保険
位
料軽減負担金
国庫負担
:
金
円
12,9
)
96,060
予
低所得者保険料軽減
負担金(過年度
分) 1,620
2
,390,455,0
00 2,398,18
9,872 2,398
,189,872 0 0
算
3児童福祉費国
児童扶養手当交
付金 114,290,
830
庫負担金
児童入所施設措置
費 6,206,102
現
児童手当交
付金 756,462,
332
施設
型給付費 1,521,
230,608
1,0
13,503,000
995,613,37
2 995,613,3
額
72 0 04生活保護費
款
国
項
生活保
目
護費
庫負担金
継続
0 196,765,
費
000 103,080
及
,000 299,84
び
5,000 100,7
節
90,000 100,
当
790,000 0 09
初
災害復旧費
予算
国庫負担金 299,
額
845,000 100
補
,790,000 10
正
0,790,000 0
予
02公共土木施設
算額
公共土木施設
繰
災害復旧事業費
災害復
越
旧費国
事
3,
業
446,000
庫負担
費
金
計
公共土木
調
施設災害復旧事業費(
繰越)
定
97
,344,000
1,
額
109,280,00
収
0 627,740,0
00 291,874,
入
340 2,028,8
94,340 1,20
済
3,870,720 1
,203,870,7
額
20 0 02国庫補助金
不納
207,5
欠
02,000 325,
損
477,000 7,5
額
00,000 540,
収
479,000 333
入
,080,100 33
未
3,080,100 0
済
01総務費国庫
- 24 - 一般会計
額
助金
備
22,
258,000
半島振興広域連携
促進事業費補助金
1,499,0
00
675,694,
考
000 42,779,
繰
000 284,374
越
,340 1,002,
財
847,340 512
源
,318,520 51
区
2,318,520 0
06土木費国庫
分
補助金 227,
金
152,000 149
,646,000 14
9,646,000 0
額
01道路橋梁費国
充当
社会資本整備
額
総合交付金(道路)
庫補助金 89,551,000
社会資本整備総合交付金(道路)
(繰越) 60,095,000
33,200,000 8,570,000 8,570,000 0 03港湾費国庫補 港湾改修事業費
助金
児童
585,61
虐
4,340 219,8
待
06,520 219,
防
806,520 0 04
止
都市計画費国
対策
熊本天草幹線道路
支
連絡街路整備事業
庫補
援
助金
事
費 3,
業
933,520
費
熊本天草幹線道路連絡街路整備事業
費(繰越) 46,957,560
都市計画道路太田町水の平線整備事
業 74,365,660
1,057,000
母子家庭等対策総
(
合支援事業費
単位
12,870,00
:
0
円
子ども・
)
子育て支援事業費
予
53,494,
000
保育
士研修事業費 270,
000
保育
所等整備交付金 24,
718,000
算
保育環境改善等事
業費 1,500,00
0
13,081,00
0 13,259,00
0 13,259,00
0 0 04生活保護費国
生活保護
現
適正化推進事業費
庫補
助金
23,
210,000 5,3
30,000 0 28,
540,000 23,
535,100 23,
535,100 0 03
衛生費国庫
額
款
補助金 8,193,
項
000 6,698,1
目
00 6,698,10
継
0 0 01保健衛生費国
続費
養育医療
及
費 2,004,100
び
庫補助金
節
母
当
子保健衛生費 4,69
初
4,000
20,34
予
7,000 16,83
算
7,000 16,83
額
7,000 0 02環境
補
費国庫補
正予
浄化槽設置事業費
助金
算額
325,0
繰
00 0 0 325,00
越
0 325,000 32
事
5,000 0 04農林
業
水産業
費
費
計
国庫補助 325,00
調
0 325,000 32
5,000 0 03水産
定
業費国庫
額
赤潮・貧酸素水塊対策
収
推進事業費
金 補助金
入
25,408
,000 0 0 25,4
済
08,000 23,7
57,000 23,7
額
57,000 0 05商
不
工費国庫
納欠
補助金 25,408,
損
000 23,757,
額
000 23,757,
収
000 0 01商工費国
入
庫補
未
文化
済
的景観保護推進事業費
- 25 - 一般会計
額
3,000 1,235
備
,000 1,235,
000 0 02小学校費
国庫
理科
教育等設備整備費 75
8,000
補助金
ブロック塀・冷
考
房設備対応臨時特例
繰越
交付金 477
財
,000
99,063
源
,000 99,254
区
,000 99,254
,000 0 03中学校
費国庫
分
理
金
科教育等設備整備費 9
60,000
補助金
額
ブロック塀・
充
冷房設備対応臨時特例
当額
交付金 98,294,000
10,975,000 10,976,000 10,976,000 0 04幼稚園費国庫 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例
補助金 交付金
3,042,000 1,419,000 1,419,000 0 07社会教育費国
都
文化財調査事業費
市
庫補助金
計
1
画
7,997,000 6
道
,070,000 0 2
路
4,067,000 2
太
0,816,261 2
田
0,816,261 0
町
03国庫委託金
水の
235,000 5
平
,000,000 0 5
線
,235,000 3,
整
806,824 3,8
備
06,824 0 01総
事
務費国庫
委託金 5,055,000 3,588,824 3,588,824 0 01総務管理費国 自衛官募集事務費 38,000
庫委託金 関係人口創出事業費 3,550,824
業(繰越) 86,389,780
(
公園施設長寿命化対
単
策支援事業費
位:
8,160,000
円
114,609,00
)
0 96,639,00
予
0 96,639,00
0 0 05住宅費国庫補
耐震改修
促進事業費 1,162
,000
助金
空き家再生等推進事
業費 611,000
算
公営住宅スト
ック総合改善事業費
37,956
,000
公
営住宅ストック総合改
善事業費
現
(
繰越) 56,910,
000
42,272,
000 37,657,
000 37,657,
000 0 07土木管理
費国
狭あ
い道路整備等促進事業
額
費
庫補助金
款 項
1,085,000
目継
住宅・建築物
続
アスベスト改修事業費
費及
2,590
び
,000
節
ア
当
スベスト含有調査等事
初
業(繰越)
予算
33,982,000
額
51,674,000
補
225,121,00
正
0 0 276,795,
予
000 176,878
算
,000 176,87
額
8,000 0 08教育
繰
費国庫
越
補
事
助金 46,882,0
業
00 63,994,0
費
00 63,994,0
計
00 0 01教育総務費
調
国
スクー
定
ルバス運行事業費
庫補
助金
額
57,
収
715,000
入
へき地児童生徒健
診事業費 223,00
済
0
離島活性
額
化交付金等事業費
不納
3,773,0
欠
00
損
要保護
額
児童生徒援助費及び特
収
別支援
入
教育
未
就学奨励費 2,283
済
,000
116,83
- 26 - 一般会計
額
更生医療費(過年
備
度分) 2,899,1
01
自立支
援給付費 637,44
0,250
児童発達支援事業費 3
6,149,500
考繰
児童発達支援
越
事業費(過年度分)
財源
2,002,
区
555
329,582
,000 329,48
9,167 329,4
分
89,167 0 02高
金
齢者福祉費
後期高齢者医療制度
額
基盤安定費
県負担金
充当
322,99
額
0,327
18
低所得者保険料軽減負
0
担金
,
6,4
0
98,030
00
低所得者保険料軽減
2
負担金(過年度
18
分) 810
919
,
,029,000 87
0
7,446,833 8
0
77,446,833
0
0 03児童福祉費県
21
児童入所施
8
設措置費 3,003,
,
551
負担金
00
児童手当交付金 16
0
8,078,832
0 0
施設型給付費
3
706,364,45
戸
0
6,000,000
籍
5,102,490 5
住
,102,490 0 0
民
4生活保護費県
基本
現在地保護費
負担金
0 697,719 697,719 0 05災害救助費県 災害救助費県負担金
負担金
1,215,440,000 167,136,000 123,280,627 1,505,856,627 1,179,971,516 1,179,971,516 0 0
中
2県補助金
長期在留者住居地届出等事務費
台帳費国庫委
(
託金
単位
17,762
:
,000 1,070,
円
000 0 18,832
)
,000 17,009
予
,437 17,009
,437 0 02民生費
国庫
委託
金 18,362,00
0 16,663,71
1 16,663,71
1 0 01社会福祉費国
算
特別児童
扶養手当事務費 306
,075
庫委託金
基礎年金事務費
10,735,556
協力連携事
務費 3,733,21
現
6
特別障害
給付金事務費 20,8
64
システ
ム改修費 1,868,
000
470,000
345,726 345
,726 0 04生活保
額
護費国
款
社
項
会保障生計調査国庫委
目
託金
庫委託金
継続
3,679,772
費
,000 164,82
及
9,000 123,2
び
80,627 3,96
節
7,881,627 3
当
,596,039,3
初
41 3,596,03
予
9,341 0 015県
算
支出金
額
2,3
補
02,972,000
正
△4,671,000
予
0 2,298,301
算
,000 2,259,
額
445,954 2,2
繰
59,445,954
越
0 01県負担金
事業
2,302,97
費
2,000 △4,67
計
1,000 0 2,29
調
8,301,000 2
,259,445,9
定
54 2,259,44
5,954 0 02民生
額
費県負
収
担
金 1,043,690
入
,000 1,046,
709,745 1,0
済
46,709,745
0 01社会福祉費県
額 不
国民健康保
納
険基盤安定費
負担金
欠損
346,73
額
1,339
収入
自立支援医療費 21,
未
487,000
済
- 27 - 一般会計
額
ラブ活動費 5,752
備
,000
低
所得利用者負担軽減対
策事業費
1
,630,000
権利擁護人材育
考
成事業補助金
繰越
1,486,500
財
211,412,00
源
0 153,646,7
区
03 153,646,
703 0 03児童福祉
費県
分
保育
金
環境改善等事業費 19
,888,000
補助
金
額
多子世帯
充
子育て支援事業費
当額
45,455,
9
670
5
ひと
,
り親家庭等日常生活支
0
援事業費
5
1
9
67,000
,0
ひとり親家庭等医療
0
費 6,346,000
0 2
乳幼児医療
,
費 18,237,00
7
0
5
子ども・
0
子育て支援事業費
,0
51,206,
0
000
0
保育
0
給付費地方単独費用県
9
補助金
7
11
,
,852,033
809,000 89,908,690 89,908,690 0 01総務費県補
助
(
金 97,809,00
単
0 89,908,69
位
0 89,908,69
:
0 0 01総務管理費県
円)
県土地利
予
用規制等対策費 34,
000
補助金
生活交通維持・活性
化総合交付金
22,288,00
0
生活航路
算
維持緊急支援事業費
4,352,
000
消費
者生活相談補助金 1,
754,000
御所浦地域振興策
現
事業費
60
,730,690
地域づくり夢チ
ャレンジ推進事業費
750,00
0
370,838,0
額
00 308,000 0
款
371,146,00
項
0 297,735,0
目
03 297,735,
継
003 0 02民生費県
続
補
費
助金 1
及
49,386,000
び
134,053,80
節
0 134,053,8
当
00 0 01社会福祉費
初
県
予
重度心
算
身障害者医療費 119
額
,074,000
補助
補
金
正
重度心身
予
障害者住宅改造助成事
算
業費
額
864
繰
,000
越
民
事
生委員・児童委員活動
業
助成費
費
1,
計
980,000
調
地域生活支援事業
定
費 11,082,00
0
額
難聴児補
収
聴器給付事業費 123
,000
入
御
所浦地域振興策事業費
済
930,800
10,
348,000 10,
額
034,500 10,
不
034,500 0 02
納
高齢者福祉費
欠損
高齢者住宅改造助
額
成事業費
県補助金
収入
1,166,0
未
00
済
老人ク
- 28 - 一般会計
額
国
備
有農地管理対価徴収事
務費
81,
000
新需
給システム推進事業費
2,645
考
,000
繰
農
越
業制度資金利子補給事
財
業費
源
135
区
,439
中
山間地域等直接支払事
分
業費
金
112
,889,475
額
家畜導入事業資
充
金供給事業費
当額
2,760,000
担い手育成緊急支援事業費
3,997,000
耕作放棄地解消事業費 414,000
経営所得安定対策等推進事業費
10,484,000
子どもの貧困対策推進事業費
495,000
88,664,000 0 0 88,664,000 83,
(
820,650 83,
単
820,650 0 03
位
衛生費県補
:円
助金 61,991,
)
000 57,453,
予
650 57,453,
650 0 01保健衛生
費県
予防
接種事故対策事業費 7
,992,000
補助
金
健康増進
事業費 4,861,0
算
00
養育医
療費 1,002,05
0
熊本県む
し歯予防対策事業費
929,00
0
現
水俣病発
生地域強化等支援事業
費
30,6
56,000
妊婦風しん予防接種
助成事業費
額
607,000
款 項
御所浦地域振興策
目
事業費
継
10
続
,521,600
費及
早産予防事業費
び
885,000
26,
節
437,000 26,
当
168,000 26,
初
168,000 0 02
予
環境費県補助
算額
浄化槽設置事業費
補
19,972,000
正
金
予
熊本県環
算
境保全基金事業費
額 繰
6,196,0
越
00
236,000 1
事
99,000 199,
業
000 0 03看護専門
費
学校
計
看護
調
学生県内定着促進事業
費補助金
費県補助金
定
629,62
額
5,000 105,5
収
47,000 53,0
25,567 788,
入
197,567 603
,128,560 60
済
3,128,560 0
04農林水産業
額 不
費県補助金 42
納
7,889,000 3
欠
32,456,910
損
332,456,91
額
0 0 01農業費県補助
収入
農業委員
未
会事務費 5,696,
済
000
金
- 29 - 一般会計
額
,111,000
73
備
,159,000 71
,780,440 71
,780,440 0 0
2林業費県補助
森林整備地域活
動支援交付金事業費
金
考
35,05
繰
5,000
越財
森林環境保全直接支援
源
事業費
区
1,
314,440
分
単県治山事業費 5
金
,008,000
単県治山事業費
額
(繰越) 2,144,
充
000
当額環境保全型農業直接支払対策事業費
8,593,125
青年就農給
(
付金(経営開始型)事
単
業費
位
42,
:
750,000
円)
攻めの園芸生産対
予
策事業費
9
,030,000
経営体育成支援
事業費 2,432,0
00
農地集
積協力金交付事業費
算
4,951,
600
多面
的機能支払交付金事業
費
79,6
58,271
現
人・農地問題解決加
速化支援事業費
170,000
くまもと土地
利用型農業競争力強化
支援事業費
額
7,153,000
款 項
農村地域防災
目
減災事業費 4,640
継
,000
続
初
費
期運営費用支援 676
及
,000
び
産
節
地パワーアップ事業費
当初
10,88
予
3,000
算額
台風被害等生産施設復
補
旧対策事業費
正予
2,392,000
算額
飼料用米等
繰
利用拡大支援事業費
越事
2,164,
業
000
費
団体
計
営農地耕作条件改善事
調
業費
3,4
定
00,000
額
農地利用最適化交付
収
金 1,416,000
入
中山間農業
モデル地区支援事業費
済
9,000
額
,000
不
農
納
業競争力強化基盤整備
欠
事業費
損
93
額
5,000
収入
農業農村整備推進交付
未
金事業費
済
3
- 30 - 一般会計
額 備
助金 6,
768,000 7,8
03,000 7,80
3,000 0 01商工
費県補助
世界文化遺産登録推進
事業費
金
考
7
繰
,035,000
越財
商店街にぎわい
源
づくり補助事業補助
区
金 768,0
00
18,813,0
分
00 3,000,00
金
0 6,000,000
27,813,000
6,738,180 6
額
,738,180 0 0
充
6土木費県補
当額
助金 21,000,000 5,949,180 5,949,180 0 02河川費県補助 土砂災害危険住宅移転促進事業費
金 3,000,000
土砂災害危険住宅移転促進事業費
(繰越) 2,949,180
今田地区普通林道開設事業費
21,385,000
森林病害虫防除
(
事業費 971,000
単位
くまもとの
:
森林利活用最大化事業
円
費
)
5,16
予
8,000
特用林産物施設化推進
事業費
43
5,000
木を活かした景観づく
り支援事業費
算
300,000
28
7,149,567 1
98,891,210
198,891,21
0 0 03水産業費県補
漁村再生
交付金事業費 74,2
現
38,000
助金
漁村再生交付金
事業費(繰越)
21,547,7
02
水産基
盤整備交付金事業費
額
款
20,264
項
,000
目
養
継
殖業等セーフティネッ
続
ト支援事業
費及
費 2,774,633
び 節
海岸堤防等
当
老朽化対策事業費
初予
27,290,
算
314
額
海岸
補
堤防等老朽化対策事業
正
費(繰越)
予算
8,893,521
額 繰
水産物供給基
越
盤機能保全事業費
事業
20,856,
費
612
計
水産
調
物供給基盤機能保全事
業費(繰
定
越
) 18,700,95
額
5
収
水産生産
基盤整備事業費 2,9
入
86,237
済
水産生産基盤整備事
業費(繰越)
額 不
625,390
納欠
後継者対策事業
損
費 713,846
6,
額
000,000 768
収
,000 0 6,768
入
,000 7,803,
未
000 7,803,0
済
00 0 05商工費県補
- 31 - 一般会計
額
助金
備
29,
984,489
林道施設災害復旧
費(繰越)
31,969,000
考
治山施設災
繰
害復旧費(繰越)
越財
3,798,0
源
00
161,360,
区
000 2,364,0
00 0 163,724
,000 156,62
分
1,871 156,6
金
21,871 0 03県
委託金
13
額
7,618,000 0
充
0 137,618,0
当
00 129,935,
額
494 129,935
6
,494 0 01総務費
,
県委
8
託金
1
554,000 199
3
,386 199,38
,
6 0 01総務管理費県
00
あらたに
0
生じた土地の確認に関
7
する
委託金
89
事務費 3,130
,0
人権啓発活動地
0
方委託事業費
0 7
196,256
10
8
2,000,000 1
9
07,450,993
,
107,450,99
0
3 0 02徴税費県委託
00
県民税徴
0
収取扱費
金
05
602,000 812
住
,607 812,60
宅
7 0 03戸籍住民基本
費県
人口動態
補
統計調査費 84,97
助
5
台帳費県委託 一般旅券発給事務費 727,632
金
18,720,000 9,849,382 9,849,382 0 04選挙費県委託 在外選挙人名簿登録事務費 2,140
金 県議会議員選挙費 9,847,242
耐震改修促進事業費 487,000
金
(
民間建築物
単
アスベスト緊急改修促
位
進
:
事業費 3
円
02,000
0 0 0 0
)
364,000 364
予
,000 0 07消防費
県補
助金
0 364,000 36
4,000 0 01消防
費県補助
消防団設備整備事業費
金
算
6,44
1,000 1,905
,000 0 8,346
,000 5,724,
420 5,724,4
20 0 08教育費県補
助金 4,
705,000 3,3
現
26,000 3,32
6,000 0 01教育
総務費県
水俣に学ぶ肥後っ子教
室事業費
補助金
1,114,00
0
額
御所浦地
款
域振興策事業費 2,2
項
12,000
543,
目
000 320,420
継
320,420 0 02
続
小学校費県補
費及
児童生徒のスポー
び
ツ環境整備事業費
助金
節
当
50,00
初
0 0 0 0 03中学校費
予
県補
算
助金
額 補
3,048
正
,000 2,078,
予
000 2,078,0
算
00 0 07社会教育費
額
県
繰
地域学
越
校協働活動推進事業費
事
補助金
業
80
費
8,000
計 調
熊本県文化財保存整備
費 1,270,000
定
0 52,858,00
0 64,255,06
額
0 117,113,0
収
60 84,749,0
13 84,749,0
入
13 0 09災害復旧費
済
県補助金
117,113,06
額
0 84,749,01
不
3 84,749,01
納
3 0 01農林水産施設
欠損
農業施設
額
災害復旧費 18,99
収
7,524
災害復旧費
入
県
未
農業施設
済
災害復旧費(繰越)
補
- 32 - 一般会計
額
,000 789,38
備
7 789,387 0 0
2環境費県委託
県生活環境の保
全等に関する条例に
金
基づく事務
費 104,200
考繰
県地下水条例施
越
行事務費 95,860
財源
浄化槽設置
区
受付等事務費 589,
327
15,913,
000 2,074,0
分
00 0 17,987,
金
000 18,503,
116 18,503,
116 0 04農林水産
額
業
充
費県委
当
託金 5,502,00
額
0 5,309,017
1
5,309,017 0
5
01農業費県委託
,7
県営ほ場整備
4
事業換地業務費
金
2,
3,013,6
0
75
0
農地法
0
に基づく許可に関する
1
事務費
1
97
,
2,342
62
県管理農地海岸樋門管
3
理委託費
,
1
1
,323,000
1,
2
824,000 2,5
6
16,896 2,51
1
6,896 0 02林業
1
費県委託
,6
鳥獣捕獲許可事務費 7
2
16,896
金
3,
福連木広域総合生
1
活環境保全林管理
26
委託費 1,80
0
0,000
05統計調査費県 工業統計調査費 507,000
委託金
(単
学校基本調査費 3
位
3,000
:円
漁業センサス費 3,9
)
66,790
予
住宅・土地統計調査
費 7,025,000
統計調査員
確保対策事業費 40,
000
経済
センサス費 31,85
算
0
国勢調査
費 12,496
農林業センサス費
6,990
222,0
00 0 0 222,00
0 281,542 28
1,542 0 02民生
現
費県委
託
金 211,000 26
1,685 261,6
85 0 01社会福祉費
県
心身障
害者扶養共済制度に基
づく事
委託金
額
款
務費 1,000
項 目
身体障害者福祉
継
法施行事務費
続費
27,000
及び
戦傷病者特別援護
節
法施行規則事務費
当初
1,000
予算
障害者総合支援
額
法施行事務費
補正
232,685
1,
予
000 4,857 4,
算
857 0 02高齢者福
額
祉費
繰
老人
越
福祉法に基づく事務費
事
県委託金
業
1
費
0,000 15,00
計
0 15,000 0 03
調
児童福祉費県
定
母子及び父子並び
に寡婦福祉法に
委託金
額 収
よる貸付事
務費
3,149,00
入
0 0 0 3,149,0
00 2,491,04
済
0 2,491,040
0 03衛生費県委
額 不
託金 2,01
納
6,000 1,701
欠
,653 1,701,
損
653 0 01保健衛生
額
費県
収
健康
入
管理事業委託費
委託金
未済
1,133
- 33 - 一般会計
額
0 290,000 0
備
290,000 289
,267 289,26
7 0 08教育費県委
託金 290
,000 289,26
7 289,267 0 0
1教育総務費県
考繰
熊本県指定教育
越
研究推進校委託金
委託
財
金
源
117,
区
116,000 0 0 1
17,116,000
138,040,48
分
2 133,947,2
金
84 0 4,093,1
9816財産収入
額
101,568,
充
000 0 0 101,5
当
68,000 108,
額
788,341 104
1
,695,143 0 4
0
,093,1981財
,
産運用収入
66
44,046,000
1
0 0 44,046,0
,
00 50,687,5
0
02 46,594,3
0
04 0 4,093,1
0
981財産貸付収
10
入 34,14
,
0,000 41,86
6
8,984 37,77
7
5,786 0 4,09
7
3,1981土地建物
,
貸付
2
土地
0
建物貸付収入 35,9
3
81,677
収入
10
電柱及び電話柱
,
敷等賃貸収入
67
1,642,745
7,
土地建物貸
2
付収入滞納繰越分
03
151,364
0
8,442,000 7
0
,345,678 7,
3
345,678 0 02
水
住宅等貸付収
産業
教職員住宅賃貸料
費
入
県
1,46
委
4,000 1,472,840 1,472,840 0 03物品貸付収入 給食配送車貸付収入 29,000
光ファイバケーブル貸付料
1,443,840
県管理漁港維持管理事務費
託金
(
1
単
0,661,000
位:
公有水面埋立
円
許可事務費 16,20
)
3
663,000 0 0
予
663,000 720
,144 720,14
4 0 05商工費県委
託金 663
,000 720,14
4 720,144 0 0
1商工費県委託
算
九州自然歩道及
び県有公園施設清掃
金
管理委託費
3,785,000 0
0 3,785,000
4,325,802 4
,325,802 0 0
6土木費県委
現
託金 1,378,
000 1,427,7
60 1,427,76
0 0 02河川費県委託
河川水門
等管理委託費
金
額
1,885,00
款
0 2,008,702
項
2,008,702 0
目
03港湾費県委託
継続
港湾統計調査
費
費 480,000
金
及び
港湾水門等管
節
理委託費 224,64
当
0
初
県港湾管
予
理条例事務費 1,30
算
4,062
0 100,
額
000 100,000
補
0 04都市計画費県
正予
土地区画整
算
理法に基づく事務費
委
額
託金
繰
512
越
,000 563,70
事
5 563,705 0 0
業
6建築費県委託
費 計
建築確認等交付
調
金
金
10,
定
000 225,635
225,635 0 07
額
土木管理費県
収
開発許可等交付金
入
委託金
10
済
,000 0 0 10,0
00 75,466 75
額
,466 0 07消防費
不
県委
納
託金
欠
10,000 75,4
損
66 75,466 0 0
額
1消防費県委託
収入
火薬取締法に基
未
づく事務費
金
済
- 34 - 一般会計
額
10,0
備
00,000 0 0 10
,000,000 22
,321,745 22
,321,745 0 0
1不動産売払
収入 10,000
,000 22,321
考
,745 22,321
繰
,745 0 01土地建
越
物売払
財
土
源
地建物売払収入
収入
区
5,548,
000 0 0 5,548
分
,000 5,280,
金
477 5,280,4
77 0 02生産物売払
額
収入 5,
充
548,000 5,2
当
80,477 5,28
額
0,477 0 01生産
5
物売払収
7,
風力発電余剰電力売電
5
収入
入
2
4,
2
639,967
,0
太陽光発電余剰電
0
力売電収入
0 0
640,510
0 0 0
0
0 64,479 64,
5
479 0 03物権等売
7
払
,
収入 0
5
64,479 64,4
2
79 0 01物権等売払
2
収
,
立木売
0
払収入
入
00 58,100,839 58,100,839 0 02利子及び配
当金 57,522,
(
000 58,100,
単
839 58,100,
位
839 0 01利子及び
:
配当
円
財政
)
調整基金利子 48,6
予
17,942
金
減債基金利子 1,
487,739
福祉基金利子 75
1,390
職員退職手当基金利子
算
27,348
暴力追放基金利子 2
2,637
ふるさと・水と土保全
基金利子
1
44,839
現
庁舎整備基金利子 1
77,934
総合文化会館建設基
金利子 38,942
御所浦町全島
博物館構想推進基金利
額
款
子 44,5
項
49
目
土地開
継
発基金利子 911
続費
奨学金貸付基金
及
利子 6,242
び 節
資料館展示資料取
当
得基金利子 109
初予
特別導入型家畜
算
導入事業基金利子
額 補
332
正予
地域振興基金利子 5
算
,560,879
額 繰
ふるさと応援寄
越
附基金利子 397,0
事
04
業
学校教
費
育施設整備基金利子 1
計
1,770
調
医師及び看護師等修学
定
資金貸与基金
額
利子 1,125
収
産業振興チャレ
入
ンジ基金利子
済
769,147
額
天草ケーブルネ
不
ットワーク㈱配当金
納欠
40,000
損
15,548,000
額
0 0 15,548,0
収
00 29,252,1
入
41 29,252,1
未
41 0 02財産売払収
済
入
- 35 - 一般会計
額
1,000
備
,000 1,020,
000 1,020,0
00 0 03社会教育費
寄
図書購
入費寄附金 1,000
,000
附金
考
資料館費寄附金 20
繰
,000
0 200,0
越
00 0 200,000
財
220,000 220
源
,000 0 09民生費
区
寄附
金 2
00,000 220,
分
000 220,000
金
0 01社会福祉費寄
福祉基金寄
額
附金
附金
充
3
当
,691,008,0
額
00 589,201,
0
000 0 4,280,
0
209,000 4,2
0
01,715,289
0
4,201,715,
1
289 0 018繰入金
,5
3,691,
8
008,000 589
5
,201,000 0 4
,
,280,209,0
4
00 4,201,71
4
5,289 4,201
0
,715,289 0 0
1
2基金繰入金
,5
3,032,234
8
,000 522,51
5
0,000 0 3,55
,
4,744,000 3
4
,554,744,0
4
00 3,554,74
0
4,000 0 01財政
0
調整基
0
金
4
繰入金 3,554,7
物
44,000 3,55
品
4,744,000 3
売
,554,744,0
払
00 0 01財政調整基
収
金 財政調整基金繰入金
繰入金
2,787,000 0 0 2,787,000 2,787,993 2,787,993 0 02減債基金繰
入金 2,787,000 2,787,993 2,787,993 0 01減債基金繰入 減債基金繰入金
金
入 0
42,866,
1
000 0 0 42,86
,
6,000 33,17
5
5,686 33,17
8
5,686 0 03福祉
5
基金繰
,
入
4
金 42,866,00
4
0 33,175,68
0
6 33,175,68
1
6 0 01福祉基金繰入
,5
福祉基金
8
繰入金
金
5
1
,
13,243,000
4
61,691,000
4
0 174,934,0
0
00 165,191,
0
000 165,191
0
,000 0 019ふる
1
さと応
物
援
品
寄附基金 174,93
売
4,000 165,1
払
91,000 165,
収
191,000 0 01
入
ふるさと応援
(
ふるさと応援寄附基金繰入金
繰入金 寄附基金繰入
金
単
物品売払
位
収入
300,001,
:
000 8,625,0
円
00 0 308,626
)
,000 209,21
予
3,563 209,2
13,563 0 017
寄附金
300
,001,000 8,
625,000 0 30
8,626,000 2
09,213,563
209,213,56
算
3 0 01寄附金
300,000,
000 100,000
0 300,100,0
00 200,647,
900 200,647
,900 0 01総務費
寄附
現
金 3
00,000,000
200,547,90
0 200,547,9
00 0 01総務管理費
寄
ふるさ
と応援寄附金 199,
664,600
附金
額
款
総務費寄附金
項
883,300
100
目
,000 100,00
継
0 100,000 0 0
続
2交通安全対策
費及
交通安全対策費
び
寄附金
費寄附金
節
当
0 1,325,0
初
00 0 1,325,0
予
00 1,325,66
算
3 1,325,663
額
0 05商工費寄付
補正
金 200,0
予
00 200,000 2
算
00,000 0 02観
額
光費寄附金
繰越
観光費寄附金
1,1
事
25,000 1,12
業
5,663 1,125
費
,663 0 03商工費
計
寄附金
調
世
界遺産登録推進費寄附
定
金
1,000 7,00
0,000 0 7,00
額
1,000 7,020
収
,000 7,020,
000 0 08教育費寄
入
附
金 1,
済
000 0 0 0 01教育
総務費寄
額 不
附金
納
6,0
欠
00,000 6,00
損
0,000 6,000
額
,000 0 02学校教
収
育費寄
入
学
未
校備品購入寄附金
附金
済
- 36 - 一般会計
額
1,000 2,526
備
,903,000 47
1,254,391 2
,998,158,3
91 2,998,15
9,014 2,998
,159,014 0 0
1繰越金
考
2,998,158,
繰
391 2,998,1
越
59,014 2,99
財
8,159,014 0
源
01繰越金
区
繰越金 2,526,
904,623
分 金
繰越金(繰越) 4
71,254,391
434,952,00
額
0 115,902,0
充
00 0 550,854
当
,000 495,29
額
5,744 476,4
2
54,097 0 18,
2
841,64720諸
9
収入
,
4,88
5
1,000 0 0 4,8
6
81,000 4,33
4
0,218 4,330
,
,218 0 01延滞金
0
、加算金
0
及
0
び過料
0
4,8
0
81,000 0 0 4,
2
881,000 4,3
2
30,218 4,33
9
0,218 0 01延滞
,
金
5
4,8
6
81,000 4,33
4
0,218 4,330
,
,218 0 01延滞金
00
滞納市税
0
延滞金
246,000
2
0 0 246,000 1
2
16,021 116,
9
021 0 02市預金利
,
子
5
246,
6
000 0 0 246,0
4
00 116,021 1
,
16,021 0 01市
0
預金利子
00
246,000 116
2
,021 116,02
2
1 0 01市預金利子
9,
預金利子
1
5
95,024,000
6
0 0 195,024,
4
000 70,225,
,
204 70,002,
0
100 0 223,10
0
43貸付金元利収入
0 0
195,00
0
0,000 0 0 195
2
,000,000 70
2
,000,000 70
地
,000,000 0 0
域
1総務費貸付
振興
金元利収入 195
基
,000,000 70,000,000 70,000,000 0 01総務管理費貸 天草エアライン機材整備費緊急対策
付金元利収入 資金等貸付金元金収入
24,000 0 0 24,000 225,204 2,100 0 223,1042民生費貸付
金元利収入 24,000 225
金
,204 2,100 0
繰
223,1042高齢
入
者福祉費
金
(
2
高齢者住宅整備資金貸
2
付金元利収入
貸付金元
9
利収
,
入
56
3,177,0
4
00 0 0 3,177,
,
000 3,025,8
0
09 3,025,80
0
9 0 04受託事業収入
単
0 229,564,0
位
00 229,564,
:
000 0 01地域振興
円
基金
)
地域
予
振興基金繰入金
繰入金
161,8
43,000 5,00
0,000 0 166,
843,000 109
,400,477 10
9,400,477 0
024産業振興チ
算
ャレンジ基 1
66,843,000
109,400,47
7 109,400,4
77 0 01産業振興チ
ャ
産業振
興チャレンジ基金繰入
現
金
金繰入金 レンジ基金
繰
入金
103,643
,000 0 0 103,
643,000 103
,645,133 10
3,645,133 0
額
025庁舎整備基
款 項
金繰入金 10
目
3,643,000 1
継
03,645,133
続
103,645,13
費
3 0 01庁舎整備基金
及び
庁舎整備
節
基金繰入金
繰入金
当初
4,828,0
予
00 0 0 4,828,
算
000 3,207,0
額
00 3,207,00
補
0 0 026ふるさと・
正予
水と土保
算
全 4,828,000
額
3,207,000 3
繰
,207,000 0 0
越
1ふるさと・水
事業
ふるさと・水と
費
土保全基金繰入金
基金
計
繰入金 と土保全基金
調
繰入金
定
1,000 2,5
額
26,903,000
収
471,254,39
1 2,998,158
入
,391 2,998,
159,014 2,9
済
98,159,014
0 019繰越金
額 不
1,000 2,52
納
6,903,000 4
欠
71,254,391
損
2,998,158,
額
391 2,998,1
収
59,014 2,99
入
8,159,014 0
未
01繰越金
済
- 37 - 一般会計
額
420,229
備
市町村振興協会研
修助成金 451,00
0
全国市長
会等共済事務費 1,2
82,224
考
派遣職員等負担金 7
繰
6,998,868
越財
保険金・共済
源
金 2,630,447
区
広報紙収入
49,200
分 金
湯沸ガス代金 1,9
73
上下水
額
道料 406,804
充当
電話使用料 1
額
32,292
3,
水道事業会計在職期
1
間退職金負担金
77
7,388,27
,
3
0
病院事業
0
会計在職期間退職金負
0
担金
0
9,8
0
88,999
3,
広告料収入 233,
1
280
7
防犯
7
灯移転補償費 135,
,
000
0
過誤
0
払給与返納金 171,
0
826
3
公民
,
館総合補償掛金負担金
02
2,595
5
,375
,809 3,025,809 0 04農林水産業
費受託事業 3,177,00
(
0 3,025,809
単
3,025,809 0
位
01農林水産業費
:円
農業者年金業
)
務受託金 1,429,
予
500
収入 受託事業収
入
県農業公
社業務受託金 47,0
00
農地中
間管理事業費 1,54
9,309
231,6
24,000 115,
算
902,000 0 34
7,526,000 4
17,598,492
398,979,94
9 0 18,618,5
435雑入
162,000 0 0 1
62,000 0 0 0 0
現
1滞納処分費
162,000 0
0 0 01滞納処分費
231,4
62,000 115,
902,000 0 34
7,364,000 4
額
15,998,903
款
397,380,36
項
0 0 18,618,5
目
434雑入
継続
622,000 62
費
2,000 622,0
及
00 0 01議会費雑入
び 節
タブレッ
当
ト使用料
112,09
初
4,000 138,6
予
93,161 138,
算
693,031 0 13
額
02総務費雑入
補正
電気使用料等 3
予
,410,301
算額
複写機使用料 1
繰
,202,202
越事
公衆電話委託手
業
数料 620
費 計
書籍地図等販売収入(
調
その他)
1
定
08,750
額
書籍地図等販売収入
収
(管内図)
入
16,545
済
書籍地図等販売収入
(市民手帳)
額 不
423,705
納欠
雇用保険料個人
損
負担金 1,228,5
額
23
収
市町村
入
職員共済組合健康管理
未
活動助
済
成金
- 38 - 一般会計
額 備
食代(過年度分)
43,200
保育所職員給食材料
代 2,644,030
公立保育所
延長保育利用料 1,8
考
00
繰
公立保
越
育所一時預かり保育利
財
用料
源
127
区
,500
福
祉バス利用料 211,
分
200
金
児童
館冷暖房使用料 20,
700
額
助産
充
施設利用者負担金 32
当
7,600
額
実習生受入手数料 40,000
自動販売機使用料等納付金
1,394,057
公衆電話使用料 3,
(
025
単
公務
位
災害補償基金等還付金
:
522,718
円)
下水道事業会計在
予
職期間退職金負担
金 593,72
8
職員駐車
場使用料 336,00
0
全国半島
振興市町村協議会連絡
算
事務
助成金
25,000
健康運動教室事業収
入 2,321,500
地域活性化
センター助成金
現
1,500,00
0
自治総合
センター助成金 2,5
00,000
印刷機使用料 13,
296
額
過年
款
度補助金返還金 210
項
,000
目
水
継
道料金還付金 41,9
続
90
費
熊本県
及
市長会市長旅費助成金
び 節
100,0
当
00
初
市町村
予
振興協会市町村交付金
算額
19,24
補
9,135
正予
消費者行政広域連携負
算
担金 440,000
額 繰
浄化槽維持管
越
理費 233,546
事業
収入済未整理
費
金 32,600
109
計
,567,000 14
調
0,283,058 1
21,664,645
定
0 18,618,41
33民生費雑入
額 収
生活保護費返還
金・徴収金
入
12,787,834
済
児童扶養手
額
当返還金 125,00
不
0
納
放課後児
欠
童健全育成事業(公立
損
)間
額
食代 6
収
17,600
入未
放課後児童健全育成
済
事業(公立)間
- 39 - 一般会計
額
流動化奨励金返戻金 5
備
61,950
複写機使用料 70,
330
水産
業PRグッズ販売収入
36,500
考
指定管理者負担金 3
繰
72,060
越財
保険金・共済金 23
源
4,030
6,115
区
,000 6,115,
345 6,115,3
45 0 06商工費雑入
分 金
自動販売
機等手数料 772,2
02
額
四郎ヶ
充
浜ビーチシャワー使用
当
料
額
723,550
アチカ工場敷地賃借料 194,265
後期高齢者医療市町村療養給付費負
担金返還金(過年度分)
104
(
,128,133
単位
放課後児童健全
:
育成事業補助金等返
円)
還金(過年度
予
分) 590,048
2
2,346,000 2
1,673,163 2
1,673,163 0
04衛生費雑入
資源物売払交付
金 14,372,77
4
算
クリーン
センター地金等回収物
売却
料 6,
204,402
食用廃油売却料 1
48,340
現
健康運動指導事業収
入(過年度分)
3,000
自動販売機電気使
用料等納付金
282,140
額
款
実習生受入手数
項
料 42,500
目継
資源物再商品化合
続
理化拠出金
費及
53,817
び 節
複写機使用料 130
当
,870
初
予
予
防接種費過誤納返還金
算
8,700
額 補
充電ネットワーク一般
正
提携料
予
97
算
,620
額
長
繰
寿社会づくりソフト事
越
業費交付金
事業
329,000
5,8
費
06,000 7,02
計
7,533 7,027
調
,533 0 05農林水
産業費
定
土
地改良施設維持管理適
額
正化事業費
雑入
収
5,412,00
入
0
市民農園
済
使用料 224,320
額
自動販売機
不
等手数料 44,639
納欠
全国農業新
損
聞情報活動交付金 4,
額
932
収
農業
入
施設施設電気料 66,
未
772
済
農地
- 40 - 一般会計
額
キリシタン館・歴史民
備
俗資料館販売
収入 112,147
体験学習材
料代 1,140,30
0
外国語指
考
導助手家賃本人一部負
繰
担金
越
1,6
財
68,000
源 区
学校給食会助成金 8
2,000
分
ロザリオ館販売収入 1
金
09,898
複写機使用料 118
額
,573
充
雇
当
用保険料個人負担金 9
額
77,392
自動販売機電気使用料等納付金
283,472
公衆電話使用料 20
砂月海水浴場シャワー使用料
170,200
茂串海水浴場シャワー
(
使用料
単
1,
位
192,400
:円
コインロッカー使
)
用料 3,000
予
観光施設使用料 1
5,609
電気使用料等 1,16
0,771
EV充電設備使用料 1
76,145
算
ブルーガーデン売上
収入 186,500
みなと屋販売
収入 193,268
過年度補助金
等返還金 57,000
現
工作物移転
補償費 1,021,1
40
レンタ
サイクル利用料 249
,200
そ
の他商工費雑入 95
1
額
,626,000 1,
款
536,588 1,5
項
36,588 0 07土
目
木費雑入
継続
自動販売機売上手数料
費
679,086
及び
電気使用料等 63
節
9,888
当初
複写機使用料 2,50
予
0
算
くまもと
額
緑・景観協働機構助成
補
金
正
115,
予
854
算
旅費
額
負担収入 99,260
繰
82,516,000
越
93,012,754
事
93,012,754
業
0 08消防費雑入
費 計
消防団員退職
調
報償金 53,038,
000
定
消防
団員等公務災害補償金
額 収
22,62
9,335
入
防災・減災費用保険金
済
16,789,243
額
複写機使用
不
料 2,640
納欠
消防団員福祉共済返
損
戻金 553,536
6
額
,672,000 7,
収
035,301 7,0
入
35,301 0 09教
未
育費雑入
済
- 41 - 一般会計
額
00,000 0 67,
備
400,000 67,
100,000 67,
100,000 0 03
衛生債
6
7,400,000 6
7,100,000 6
7,100,000 0
考
06看護専門学校
繰越
看護専門学校
財
施設整備事業債
債
源 区
270,300
,000 188,30
0,000 85,50
分
0,000 544,1
金
00,000 303,
600,000 303
,600,000 0 0
額
4農林水産業
充当
債 11,500,
額
000 11,500,000 11,500,000 0 02林業債 林道整備事業債
532,600,000 292,100,000 292,100,000 0 03水産業債 漁港施設整備事業債 206,700,000
漁港施設整備事業債(繰越)
特別
85,400,00
展
0
759,300,0
シ
00 △385,600
ャ
,000 0 373,7
ト
00,000 200,
ル
100,000 200
船
,100,000 0 0
使
5商工債
用料
373,700,00
5
0 200,100,0
7
00 200,100,
,
000 0 01商工債
80
観光施設整
0
備事業債
553,200,000 131,700,000 188,800,000 873,700,000 414,700,000 414,700,000 0 06土木債
317,700,000 155,300,000 155,300,000 0 01道路橋梁債 道路橋梁整備事業債 10
特
6,700,000
別展
道路橋梁整備
ジ
事業債(繰越)
オサ
48,600,0
イ
00
55,300,0
ト
00 54,700,0
見
00 54,700,0
学
00 0 02河川債
体験
河川整備事業
料
債
78,500,000 48,900,000 48,900,000 0 03港湾債 港湾改修事業債
422,200,000 155,800,000 155,800,000 0 04都市計画債 街路整備事業債 51,400,000
(
36,000
単位
コレジヨ館販売収入
:
79,413
円)
広告掲載料 602,
予
977
電気
使用料等 99,809
公衆電話委
託手数料 686
第一映劇ビル使用
料 1,575,000
算
水道使用料
45,813
過年度分過誤納保険
料 1
実習生
受入謝礼金 46,00
0
0 0 0 0 1,599
現
,589 1,599,
589 0 05違約金及
び
延納利
息 0 1,599,58
9 1,599,589
0 01違約金及び延
工事契約解
額
除違約金等
納利息
款 項
7,101,8
目
00,000 1,70
継
3,000,000 1
続
,881,800,0
費
00 10,686,6
及
00,000 6,78
び
9,000,000 6
節
,789,000,0
当
00 0 021市債
初予
7,101,80
算
0,000 1,703
額
,000,000 1,
補
881,800,00
正
0 10,686,60
予
0,000 6,789
算
,000,000 6,
額
789,000,00
繰
0 0 01市債
越事
107,100,0
業
00 427,300,
費
000 0 534,40
計
0,000 508,7
調
00,000 508,
700,000 0 01
定
総務債
5
額
34,400,000
収
508,700,00
0 508,700,0
入
00 0 01総務管理債
済
コミュニ
ティセンター整備事業
額
債
不
51,3
納
00,000
欠損
体育施設整備事業債
額
85,500,000
収入
複合施設整
未
備事業債 371,90
済
0,000
0 67,4
- 42 - 一般会計
額
0 13,200,00
備
0 0 01農林水産施設
現年発生
補助災害復旧事業債
災
害復旧債
4
,600,000
考
現年発生補助災
繰
害復旧事業債(繰越)
越財
8,600
源
,000
4,110,
区
000,000 2,1
43,100,000
2,143,100,
分
000 0 02公共土木
金
施設
現年
発生補助災害復旧事業
額
債
災害復旧債
充当
1,700,000
額
現年発生補助災害復旧事業債(繰越)
48,600,000
現年発生単独災害復旧事業債
6,600,000
現年発生単独災害復旧事業債(繰越)
14,3
街
00,000
路整
過年発生単独災害復
備
旧事業債
事
1
業
,661,800,0
債
00
(
過年発
繰
生単独災害復旧事業債
越
(繰越)
)
4
9
10,100,000
5
1,306,000,
,
000 △6,700,
6
000 0 1,299,
0
300,000 1,2
0
99,300,000
,
1,299,300,
0
000 0 011臨時財
0
政対
0
策債 1,299,300,000 1,299,300,000 1,299,300,000 0 01臨時財政対策 臨時財政対策債
債
54,888,772,000 5,931,519,000 2,872,245,800 63,692,536,800 59,182,39
公
9,909 58,89
園
0,567,480 3
整
5,597,135 2
備
56,978,806
事
歳 入 合 計
業債 8,800,000
642,700,
(
000 27,500,
単
000 1,078,9
位
00,000 1,74
:
9,100,000 1
円
,400,500,0
)
00 1,400,50
予
0,000 0 07消防
債
1,7
49,100,000
1,400,500,
000 1,400,5
00,000 0 01消
防債
消防
算
防災施設整備事業債
384,30
0,000
消防防災施設整備事業
債(繰越)
1,016,200,
現
000
0 1,058,
400,000 31,
200,000 1,0
89,600,000
438,700,00
0 438,700,0
00 0 08教育債
533,90
額
0,000 75,60
款
0,000 75,60
項
0,000 0 02小学
目
校債
継
小学
続
校施設整備事業債 60
費
,200,000
及び
小学校施設整備
節
事業債(繰越)
当初
15,400,0
予
00
341,200,
算
000 334,400
額
,000 334,40
補
0,000 0 03中学
正
校債
予
中学
算
校施設整備事業債 32
額
2,600,000
繰越
中学校施設整
事
備事業債(繰越)
業費
11,800,
計
000
173,900
調
,000 0 0 0 06学
校給食債
定
40,600,000
額
28,700,000
収
28,700,000
0 07幼稚園債
入
幼稚園施設整備
済
事業債
3,463,2
00,000 194,
額
700,000 497
不
,400,000 4,
納
155,300,00
欠
0 2,156,300
損
,000 2,156,
額
300,000 0 09
収
災害復旧債
入未
45,300,00
済
0 13,200,00
- 43 - 一般会計
額
,208,000 8,
繰
248,875 0 0 0
2,959,1259
越
旅費
事
費用弁償 6,012,
故
705
不
普通旅費 2,133,
用
050
額
研修旅費 103,12
備
0
500,000 27
6,598 0 0 0 22
3,40210交際費
交際
考
費
5,174,000
繰
3,851,092 0
越
0 0 1,322,90
事
811需用費
業費
消耗品費 59
及
3,726
び流
食糧費 68,12
用
6
計
印刷
逓
製本費 3,140,6
次
40
繰
修
予
繕料 48,600
1,
426,000 1,3
算
10,764 0 0 0 1
15,23612役務
額
費
予
電
話料 21,328
算
通信料 1,
額
257,360
区
事務手数料 3
分
2,076
8,789
金
,000 7,580,
848 0 0 0 1,20
額
8,15213委託料
明
機器
許
等管理委託料 207,
360
費 繰
システム管理委託料
越し
1,71
繰
7,200
越額
データ作成委託料
増
260,280
減
設置委託料 9
越
52,560
27
会議録作成委託
5
料
,
4,
5
231,768
74,000 △965,000 0 0 274,609,000 263,225,697 0 0 0 11,383,3031議
3
会費
27
歳
5,574,000 △
出
965,000 0 0 2
(
74,609,000
単
263,225,69
位
7 0 0 0 11,383
:
,3031議会費
円)
275,5
予
74,000 △965
,000 0 0 274,
609,000 263
,225,697 0 0
0 11,383,30
31議会費
109,500
,000 109,17
算
0,066 0 0 0 32
9,9341報酬
議員報酬
26,145,000
26,144,100
0 0 0 9002給料
給料(
現
一般職)
49,160
,000 47,985
,092 0 0 0 1,1
74,9083職員手
当等
扶養手当 1,614,
000
額
管理職手当 720,0
翌
00
通
年
勤手当 700,800
度
住居手
当 294,000
繰
時間外勤務
越
手当 263,318
額
期末手当
継
6,386,689
続費
勤勉手当
及
4,885,243
び 予
期末手当
備
(議員)
費支
33,121,04
出
2
50,993,00
節
0 49,295,83
継
9 0 0 0 1,697,
続
1614共済費
費款
共済組合事
項
業主負担金
目 当
8,847,83
9
初
共済
補
給付負担金(議員)
正
40,1
支
10,000
出
共済事務負担金
(議員)
済
338,000
11
一般会計- 44 -
事
0 0 205,1041
1需用費
故 不
消耗品費 853,
341
用
食糧費 128,000
額 備
印刷製
本費 244,555
1
50,000 139,
320 0 0 0 10,6
8012役務費
考繰
広告料
51
越
,000 0 0 0 0 51
事
,00013委託料
業費
252
及
,000 102,18
び
0 0 0 0 149,82
流
014使用料及び
用 計
物品借上
逓
料 89,800
賃借料
次繰
船舶借
予
上料 5,180
算
駐車場使用料
7,200
1,317
額
,000 1,294,
予
000 0 0 0 23,0
0019負担金補助
算
会議出
額
席負担金 77,000
区
及び交付金
分
九州市長会負担金
金
97,000
額
熊本県市長会負
明
担金
6
許
90,000
費
全国市長会負担
繰
金 428,000
越し
平和首長会
繰
議負担金 2,000
5
越
7,442,000 0
額
0 0 57,442,0
増
00 48,700,3
75 0 0 0 8,741
減
,6252行政管理費
越
270,000 40,000 0 0 0 230,0001報酬 固定資産評価審査委員会委
員報酬
163,000 80,240 0 0 0 82,7609旅費 費用弁償 31,560
研修旅費 48,680
590,00
広
0 589,678 0 0
報
0 32211需用費
紙編
消耗品
集
費
46,000,00
業
0 37,942,51
務
5 0 0 0 8,057,
委
48512役務費
託料
郵便料
9,885,000 9,513,990 0 0 0 371,01013委託料 データ作成委託料
5,119,200
211,680
1,541,000 1,
(
490,400 0 0 0
単
50,60014使用
位
料及び
:円
システム借上料
賃借
)
料
予
30
,000 0 0 0 0 30
,00018備品購入
費
1
0,143,000 7
,872,023 0 0
0 2,270,977
19負担金補助
算
会議出席負
担金 108,000
及
び交付金
全国市議会議長会負
担金等
609,413
現
政務活動費 7
,154,610
11
,128,995,0
00 3,307,90
3,000 581,9
55,000 51,0
00 15,018,9
04,000 12,3
額
93,422,138
翌
0 2,106,308
,258 0 519,1
年
73,6042総務費
度
10,4
81,643,000
繰
3,315,570,
000 581,955
越
,000 0 14,37
9,168,000 1
額
1,805,101,
継
940 0 2,101,
続
837,058 0 47
費
2,229,0021
及
総務管理費
び 予
8,451,00
備
0 0 0 0 8,451,
費
000 5,840,0
支
57 0 0 0 2,610
出
,9431一般管理費
節 継
15
続
0,000 0 0 0 0 1
費
50,0001報酬
款 項
100
目
,000 57,420
当
0 0 0 42,5808
報償費
初 補
記念品
4,000,
000 2,544,0
正
41 0 0 0 1,455
支
,9599旅費
出
普通旅費
1
,000,000 47
済
7,200 0 0 0 52
2,80010交際費
額 繰
交際
費
1,431,000
越
1,225,896 0
一般会計- 45 -
事
2,534,086
故
光熱水費
不
20,807,939
用
修繕料
12,767,045
額
300,000 283
備
,932 0 0 0 16,
06813委託料
防犯灯移
設委託料
25,791
考
,000 25,790
繰
,400 0 0 0 600
越
14使用料及び
事業
防犯灯リー
費
ス料
賃借料
及び
1,160,00
流
0 1,155,206
用
0 0 0 4,79415
計
工事請負費
逓次
防犯灯設置工事
繰
3,866,000 3
予
,739,300 0 0
0 126,70019
算
負担金補助
額
熊本県交通安全
予
推進連盟負
及び交付金
算
担金 1
32,300
額 区
天草地区交通安
全教育講習
分 金
員制度負担金 1,
953,000
額 明
防犯灯設置費
補助金
許
454,000
費 繰
交通安全協会
越
補助金
し繰
1,200,000
1
越
,821,859,0
額
00 118,963,
増
000 0 0 1,940
,822,000 1,
減
895,740,96
越
7 0 0 0 45,081,0334人事管理費
37,287,000 30,772,944 0 0 0 6,514,0561報酬 事務補助嘱託員報酬
302,874,000 295,573,487 0 0 0 7,300,5132給料 給料(特別職) 18,296,749
法制執務研修委託料
421,200
(
顧問弁護士
単
業務委託料
位:
982,800
円)
配送業務
予
委託料 2,990,7
90
534,000 5
33,952 0 0 0 4
814使用料及び
著作権使
用料
賃借料
93,424,0
算
00 178,000 0
0 93,602,00
0 92,708,95
6 0 0 0 893,04
43交通安全対
策費 8,2
20,000 8,00
0,000 0 0 0 22
現
0,0001報酬
交通指導
員報酬
8,831,0
00 8,830,20
0 0 0 0 8002給料
給料
(一般職)
5,617
額
,000 5,346,
翌
581 0 0 0 270,
4193職員手当等
年
扶養手
度
当 816,000
繰
通勤手当 4
8,000
越
住居手当 324,
額
000
継続
時間外勤務手当 259
費
,627
及び
期末手当 2,278
予
,040
備費
勤勉手当 1,620
支
,914
3,226,
出
000 3,224,7
節
87 0 0 0 1,213
継
4共済費
続費
共済組合事業主負
款
担金
256,000 1
項
23,500 0 0 0 1
目
32,5008報償費
当
講師
初
等謝礼
176,000
補
105,980 0 0 0
70,0209旅費
正 支
費用弁
償 78,560
出
普通旅費 27
済
,420
36,159
,000 36,109
額
,070 0 0 0 49,
繰
93011需用費
越
消耗品費
一般会計- 46 -
事
091
故
公務災害補償基金負担
不
金
(特
用
別職) 31,750
額
社会保険
備
料等(非常勤職員)
4,92
9,359
考
社会保険料等(臨
繰
時職員)
越事
1,844,432
業
15,384,000
費
8,898,122 0
及
0 0 6,485,87
び
87賃金
流用
臨時職員賃金
10
計
,000 0 0 0 0 10
逓
,0008報償費
次繰
9,57
予
4,000 6,018
,939 0 0 0 3,5
算
55,0619旅費
額
普通旅
予
費 3,512,680
算
費用弁
償(非常勤職員通勤
額 区
手当) 2
,031,359
分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
給料(一般職)
277,276,738
1,431,610,
(
000 1,417,5
単
69,960 0 0 0 1
位
4,040,0403
:
職員手当等
円)
扶養手当 12,
予
948,127
地域手当 1,
662,930
管理職手当 5
,720,000
通勤手当 5
算
,633,266
住居手当 5
,079,000
時間外勤務
手当 20,699,5
58
管
現
理職員特別勤務手当
36,0
00
期
末手当 67,717,
054
勤勉手当 49,057
額
,669
翌
児童手当 68,83
年
5,000
度
退職手当 1,16
0,237,457
繰
期末手当
越
(特別職)
額
5,913,58
継
6
続
退職
費
手当(特別職)
及び
13,932
予
,000
備費
時間外勤務手当(再
支
任用職
出 節
員) 98,313
継続
116,9
費
04,000 113,
款
535,213 0 0 0
項
3,368,7874
目
共済費
当
共済組合事業主負担
初
金
補
96
,125,808
正 支
地方公務員
災害補償基金負
出
担金 6,17
済
2,773
額
共済組合事業主負
繰
担金(特
越
別職) 4,431,
一般会計- 47 -
事
研修旅費 2,
920,141
40,
故
000 9,978 0 0
不
0 30,02211需
用費
用
消耗品費
2,270,
額
000 1,701,1
備
14 0 0 0 568,8
8613委託料
研修委託料
1,411,000 1
考
,101,307 0 0
繰
0 309,69319
越
負担金補助
事業
職員研修負担金
費
及び交付金
及び
74,757,0
流
00 △165,000
用
0 0 74,592,0
計
00 72,480,6
逓
10 0 0 0 2,111
次
,3906契約管理費
繰予
25
2,000 156,0
算
00 0 0 0 96,00
01報酬
額 予
入札監視委員会委
員報酬
36,726,
算
000 36,725,
400 0 0 0 6002
額
給料
区
給料(一般職)
20,
分
484,000 19,
金
185,025 0 0 0
1,298,9753
額
職員手当等
明
扶養手当 1,4
許
94,000
費
管理職手当 48
繰
0,000
越し
通勤手当 667,
繰
200
越額
住居手当 460,50
増
0
時間
減
外勤務手当 712,6
越
81
期末手当 8,980,766
勤勉手当 6,389,878
12,908,000 12,541,844 0 0 0 366,1564共済費 共済組合事業主負担金
10,000 10,000 0 0 0 08報償費 講師等謝礼
139,000 117,78
費
0 0 0 0 21,220
用
9旅費
弁償
費用弁償 22,46
(
0
臨
研修
時
旅費 95,320
職員通勤手
当) 474,900
1,558,0
(
00 958,489 0
単
0 0 599,5111
位
1需用費
:円
消耗品費 933,
)
109
予
印刷製本費 25,38
0
88,000 52,
170 0 0 0 35,8
3012役務費
クリーニン
グ手数料 49,770
算
事務手
数料 2,400
11,
986,000 10,
128,816 0 0 0
1,857,1841
3委託料
産業医委託料 66
0,000
現
健診(検診)委託
料
8,
922,768
職員採用試験
委託料
額
546,048
5,9
翌
79,000 5,95
5,770 0 0 0 23
年
,23014使用料及
び
度
会
場借上料 68,400
繰
賃借料
越
船舶借上料 5,887
,370
7,568,
額
000 6,277,0
継
57 0 0 0 1,290
続
,94319負担金補
費
助
及
ハ
び
イヤ祭参加負担金 10
予
,000
及び交付金
備費
公平委員
支
会負担金 49,400
出 節
人事交
継
流職員負担金
続費
6,217,6
款
57
7,211,00
項
0 0 0 0 7,211,
目
000 5,901,8
当
60 0 0 0 1,309
,1405職員研修費
初 補
10
8,000 11,00
正
0 0 0 0 97,000
支
8報償費
出
講師等謝礼
3,3
82,000 3,07
済
8,461 0 0 0 30
3,5399旅費
額 繰
普通旅費
158,320
越
一般会計- 48 -
事
著作権使用料
故
64,800
賃借料
不
複写機等
用
使用料 74,088
4
5,000 34,56
額
0 0 0 0 10,440
備
19負担金補助
会議出席負
担金
及び交付金
考
133,73
繰
2,000 0 0 0 13
越
3,732,000 1
事
22,700,537
業
0 0 0 11,031,
費
4638財政管理費
及び
1,3
流
22,000 1,32
用
1,200 0 0 0 80
計
01報酬
逓次
事務補助嘱託員報
繰
酬
331,000 24
予
5,223 0 0 0 85
,7774共済費
算
社会保険
額
料等(非常勤職員)
予
590,
算
000 96,000 0
0 0 494,0007
額
賃金
区
臨時職員賃金
310,
分
000 274,270
金
0 0 0 35,7309
旅費
額 明
普通旅費 103,29
0
許
研修
旅費 58,980
費 繰
費用弁償(
越
非常勤職員通勤
し繰
手当) 112
越
,000
1,350,
額
000 1,276,4
増
69 0 0 0 73,53
111需用費
減 越
消耗品費
17
6
,300,000 8,
7
796,375 0 0 0
1
8,503,6251
,
2役務費
00
お礼品送料 17,
0
069
56
広告料 8,767,9
4
66
,
お
3
礼品送付手数料 11,
7
340
110,795
0
,000 108,95
0
8,510 0 0 0 1,
0
836,49013委
0
託料
10
公会計制度支援業務委
6
託料
,
4
6
,879,980
3011需用費 消耗品費 271,690
(単
印刷製本費 29
位
2,680
143,0
:
00 0 0 0 0 143,
円
00013委託料
)
予
22,0
00 21,600 0 0
0 40014使用料及
び
シ
ステム借上料
賃借料
3,23
7,000 3,158
算
,591 0 0 0 78,
40919負担金補助
会議
出席負担金 103,6
80
及び交付金
電子入札共同
利用システム
現
運用費負担金 3
,054,911
37
,079,000 1,
880,000 0 0 3
8,959,000 3
4,005,231 0
0 0 4,953,76
97広報広聴費
額 翌
112,0
00 71,460 0 0
年
0 40,5409旅費
度
普通
旅費 9,800
繰
研修旅費 61
越
,660
19,465
,000 15,506
額
,643 0 0 0 3,9
継
58,35711需用
続
費
費
消
及
耗品費 374,513
び 予
印刷製
備
本費 15,132,1
費
30
285,000 2
支
84,580 0 0 0 4
出
2012役務費
節 継
作業手数料
続
18,883,000
費
17,969,100
款
0 0 0 913,900
項
13委託料
目 当
広報紙配送業務
委託料
初 補
2,698,920
正
広報紙編
支
集業務委託料
出
1,696,3
08
済
行
政放送委託料 13,5
額
73,872
169,
繰
000 138,888
0 0 0 30,1121
越
4使用料及び
一般会計- 49 -
事
,132
故
自動車損害保険料
不
11,4
用
59,893
額
賠償補償保険料
備
1,664,414
4
2,927,000 4
1,755,322 0
0 0 1,171,67
813委託料
考繰
システム改修
越
委託料
事業
2,709,720
費 及
維持補修
び
業務委託料 99,00
流
0
用
警備
計
委託料 1,146,2
逓
64
次
施
繰
設管理委託料 7,38
予
7,037
算
樹木剪定等委託料
額
2,2
予
52,868
算
清掃委託料 7,
375,028
額 区
設置委託料 3
21,700
分 金
測量設計等委託
料
額
1,
明
818,720
許
撤去委託料 8
42,880
費 繰
土砂等取除き委
越
託料
し
3
繰
54,024
越額 増 減 越
ふるさと応援寄附金募集等
業務委託料 104,078,530
(
1,664,000 1
単
,663,370 0 0
位
0 63014使用料及
:
び
円
シ
)
ステム借上料
賃借料
予
70,0
00 69,120 0 0
0 88019負担金補
助
会
議出席負担金
及び交付
金
30
算
0,609,000 6
6,253,000 0
0 366,862,0
00 279,934,
120 0 45,630
,000 0 41,29
7,8809財産管理
費
5
現
0,000 0 0 0 0 5
0,0008報償費
76,
000 29,400 0
0 0 46,6009旅
費
研
修旅費
74,395,
額
000 60,007,
翌
325 0 0 0 14,3
87,67511需用
年
費
消
度
耗品費 8,602,7
35
繰
燃
料費 15,818,1
越
97
光
額
熱水費 20,057,
継
300
続費
修繕料 15,529,
及
093
49,784,
び
000 42,306,
予
755 0 0 0 7,47
備
7,24512役務費
費支
電話
出
料 11,783,02
節
7
継
事務
続
手数料 353,791
費款
汲取料
項
45,728
目 当
リサイクル手数
料 119,450
初 補
検査手数料
318,620
正 支
備品調整手数
料 23,760
出
設置手数料 8
済
,640
額
廃車手数料 29,3
繰
00
災
越
害保険料 16,500
一般会計- 50 -
事
8,088,955
4
18,000 387,
故
720 0 0 0 30,2
不
8019負担金補助
用
土地改
良区賦課金 4,720
額
及び交付金
備
会議出席負担金 5
,000
天草電信電話ユーザ
考
ー協会
繰越
負担金 9,000
事業
安全運転管
費
理者等連絡協議
及び
会負担金 36
流
9,000
2,273
用
,000 1,323,
計
130 0 0 0 949,
逓
87027公課費
次繰
自動車重
予
量税
316,723,
000 2,360,5
算
71,000 0 0 2,
677,294,00
額
0 2,589,311
予
,794 0 0 0 87,
982,20610基
算
金管理費
額
2,477,27
区
1,000 2,389
,303,075 0 0
分
0 87,967,92
金
525積立金
額
財政調整基金
明
積立金
許
1,312,077,
942
費 繰
減債基金積立金
越し
881,48
繰
7,739
越額
福祉基金積立金 9
増
71,390
減
職員退職手当基
越
金積立金
27,348
暴力追放基金積立金 22,637
廃棄物処理委託料 302,400
保守点検委託料 2,927,
(
691
単位
有害生物駆除委託料
:円
429,
)
084
予
鑑定等委託料 1,86
9,372
登記委託料 1,5
98,094
電話交換業務委
託料
算
9
,923,040
移植作業委
託料 398,400
2
3,136,000 2
2,905,348 0
0 0 230,6521
4使用料及び
現
機械器具借上
料 4,872,548
賃借料
テレビ受信料 204,
407
車両借上料 376,7
額
04
翌
船
舶借上料 259,24
年
0
駐車
度
場使用料 287,92
0
繰
通行
料 1,025,270
越
土地建
額
物借上料 15,879
継
,259
136,85
続
3,000 82,10
費
1,215 0 45,6
及
30,000 0 9,1
び
21,78515工事
予
請負費
備費
営繕工事 1,506
支
,600
出 節
解体工事 51,23
継
4,815
続費
設備改修工事 29
款
,359,800
30
項
0,000 21,60
目
0 0 0 0 278,40
当
016原材料費
初
工事用材料
補
費
36,650,00
0 29,096,30
正
5 0 0 0 7,553,
支
69518備品購入費
出
庁用
器具購入費 5,935
済
,464
額
機械器具購入費 5,
繰
071,886
越
車両購入費 1
一般会計- 51 -
事
01報酬
故
総合政策審議会委
不
員報酬
2,450,0
00 2,116,76
用
0 0 0 0 333,24
08報償費
額 備
活動等謝礼 1,
678,760
委員等謝礼 4
38,000
6,07
考
2,000 5,288
繰
,208 0 0 0 783
越
,7929旅費
事業
費用弁償 7
費
68,643
及び
普通旅費 4,1
流
19,765
用 計
研修旅費 399
逓
,800
1,481,
次
000 322,176
繰
0 0 0 1,158,8
予
2411需用費
算
消耗品費 2
25,186
額 予
食糧費 96,9
90
27,121,0
算
00 25,843,5
00 0 0 0 1,277
額
,50013委託料
区
制作委
分
託料 2,160,00
金
0
工事
額
監理等委託料
明
7,064,0
許
00
調
費
査委託料 3,240,
繰
000
越し繰越額 増 減 越
ふるさと水と土保全基金積
立金 144,839
(単
庁舎整備基金積立金
位:
177,
円
934
)
予
総合文化会館建設基金
積立
金
38,942
御所浦町全島博
物館構想推
進基金積立金 44
算
,549
地域振興基金積立金
5,5
60,879
ふるさと応援寄
附基金積立
現
金 171,057
,004
学校教育施設整備基
金積立
金 16,922,72
5
額
産業
翌
振興チャレンジ基金積
年
立金 7
69,147
200,
度
023,000 200
,008,719 0 0
繰
0 14,28128繰
出金
越
奨学金貸付基金繰出金
額継
6,2
続
42
費
資
及
料館展示資料取得基金
び
繰
予
出金
備
109
費支
特別導入型家畜導入事
出
業基
節
金
継
繰出金 332
続費
土地開発基金繰
款
出金 911
項 目
医師及び看護師等
当
修学資金
初
貸与基金繰出金
補
200,0
正
01,125
70,4
支
44,000 416,
070,000 0 0 4
出
86,514,000
468,360,86
済
7 0 0 0 18,153
,13311企画費
額 繰
630
,000 294,00
越
0 0 0 0 336,00
一般会計- 52 -
事
4,080 0 0 0 97
0,9203職員手当
故
等
不
扶
養手当 1,458,0
用
00
管
額
理職手当 480,00
備
0
通勤
手当 301,200
時間外勤
考
務手当 2,868,0
繰
92
越
期
事
末手当 7,225,5
業
38
費
勤
及
勉手当 5,141,2
び
50
11,857,0
流
00 10,934,5
用
96 0 0 0 922,4
計
044共済費
逓次
共済組合事業
繰
主負担金
予
10,730,99
算
0
社会
額
保険料等(非常勤職員
予
)
20
算
3,606
431,0
00 411,320 0
額
0 0 19,6809旅
区
費
研
分
修旅費 387,320
金
費用弁
額
償(非常勤職員通勤
明
手当) 2
許
4,000
2,530
,000 2,305,
費
749 0 0 0 224,
繰
25111需用費
越し
消耗品費
繰
1,411,078
越額
光熱水費
増
112,968
減
修繕料 781
越
,703
10,166,000 10,127,382 0 0 0 38,61812役務費 通信費 3,520,806
事務手数料 2,160
派遣業務委託料 4,320,000
業務支援委託料 499,5
(
00
単
調
位
査・研究業務委託料
:円
1,00
)
0,000
予
アドバイザー委託
料
7,
560,000
554
,000 380,22
3 0 0 0 173,77
714使用料及び
算
車両借上
料 330,723
賃借
料
船舶
借上料 49,500
4
02,526,000
388,571,00
0 0 0 0 13,955
,00015工事請負
現
費
施
設整備工事
45,68
0,000 45,54
5,000 0 0 0 13
5,00019負担金
補助
協会等負担金 300,
額
000
及び交付金
翌
島原・天草
年
・長島架橋建設
度
促進期成会負
担金 510,000
繰
天草広域
越
連合負担金
額
41,475,0
継
00
続
八
費
代・天草架橋建設促進
及
期
び
成会
予
負担金 260,000
備費
映画制
支
作・撮影補助金
出 節
3,000,
継
000
352,939
続
,000 25,714
費
,000 0 0 378,
款
653,000 349
項
,207,335 0 1
目
7,587,000 0
当
11,858,665
12電算情報処
初 補
理費 1,3
22,000 1,32
正
1,200 0 0 0 80
支
01報酬
出
事務補助嘱託員報
酬
29,162,00
済
0 29,161,80
0 0 0 0 2002給料
額 繰
給料
(一般職)
18,44
越
5,000 17,47
一般会計- 53 -
事
施設整備工事 23
,900,400
故 不
情報基盤整
備工事
用
1,588,680
6
額
0,602,000 5
備
9,013,918 0
0 0 1,588,08
218備品購入費
機械器具
考
購入費
4,365,0
繰
00 4,346,89
越
7 0 0 0 18,103
事
19負担金補助
業費
社会保障・
及
税番号制度中間
及び交
び
付金
流
サ
用
ーバー負担金 2,03
計
0,000
逓次
熊本県・市町村電
繰
子自治体
予
共同運営協議会負担
算
金
2,
額
226,897
予
地方公共団体
算
情報システム
額
機構負担金 90
区
,000
140,84
3,000 2,846
分
,000 15,000
金
,000 0 158,6
89,000 146,
額
925,656 0 0 0
明
11,763,344
13地域振興費
許
23,95
費
8,000 23,74
繰
9,100 0 0 0 20
越
8,9001報酬
し繰
その他非
越
常勤職員報酬
額 増
770,700
減 越
機器設定手数料 557,280
更新手数料 5,396,976
(単
設計手
位
数料 496,800
:円
点検手数
)
料 142,560
予
廃棄物処理
手数料 10,800
1
77,528,000
153,362,29
8 0 17,587,0
00 0 6,578,7
0213委託料
算
機器等管理
委託料
16,310,915
システ
ム改修委託料
5,028,4
現
80
シ
ステム管理委託料
52,60
8,132
システム更新委託
料
額
24
翌
,332,400
年
電算処理委
託料
度
1
7,405,280
繰
制作委託
越
料 17,268,76
8
額
保守
継
点検委託料 15,30
続
5,323
費及
管理業務委託料 2
び
,160,000
予備
設定委託料
費
2,943,000
3
支
5,548,000 3
出
5,259,015 0
節
0 0 288,9851
継
4使用料及び
続費
機械器具借上
款
料 1,868,400
項
賃借料
目 当
システム借上料 19,
385,030
初 補
施設使用料 7
,161
正 支
電柱共架料 13,8
58,074
出
土地借上料 14
済
0,350
26,69
7,000 25,48
額
9,080 0 0 0 1,
繰
207,92015工
事請負費
越
一般会計- 54 -
事
製本費 937,008
故
光熱水
不
費 173,356
用
修繕料 19
1,880
1,740
額
,000 511,16
備
5 0 0 0 1,228,
83512役務費
電話料 3
58,142
考繰
郵便料 153,
越
023
6,445,0
事
00 6,098,24
業
2 0 0 0 346,75
費
813委託料
及び
施設管理委託
流
料 2,121,600
用 計
保守点
逓
検委託料 129,60
次
0
繰
車両
予
運行業務委託料
算
200,00
0
額
デザ
予
イン委託料 457,5
42
算
天
草下島北部地域観光振
額
興
区
公社
業務委託料 2,214
分
,000
金
天草暮らし体験ツア
額
ー業務
明
委託料 975,500
許
4,929,000 3
,042,422 0 0
費
0 1,886,578
繰
14使用料及び
越し
機械器具借
繰
上料 61,552
賃借
越
料
額
会場
増
借上料 723,940
減
車両借
越
上料 2,130,930
移住・定住コーディネータ
ー報酬 3,218,400
(単
地域おこし協力
位
隊員報酬
:円
19,760,00
)
0
32,302,00
予
0 32,301,60
0 0 0 0 4002給料
給料
(一般職)
22,96
4,000 20,08
4,249 0 0 0 2,
879,7513職員
手当等
算
扶養手当 2,649
,500
管理職手当 1,32
0,000
通勤手当 573,
600
現
住居手当 618,00
0
時間
外勤務手当 820,2
93
期
末手当 8,037,8
88
額
勤
翌
勉手当 6,064,9
68
15,661,0
年
00 15,211,1
45 0 0 0 449,8
度
554共済費
繰
共済組合事業
主負担金
越
11,290,42
額
1
継
社会
続
保険料等(非常勤職員
費
)
及
3,
び
920,724
300
予
,000 170,00
備
0 0 0 0 130,00
費
08報償費
支出
講師等謝礼
10
節
,038,000 7,
継
479,788 0 0 0
続
2,558,2129
費
旅費
款 項
費用弁償 2,561,
目
912
当
普通旅費 4,274,
初
676
補
費用弁償(非常勤職員
正
通勤
支
手
当) 643,200
3
出
,077,000 2,
090,469 0 0 0
済
986,53111需
用費
額 繰
消耗品費 788,22
5
越
印刷
一般会計- 55 -
事
00 136,770 0
0 0 176,2309
故
旅費
不
費用弁償
300,00
用
0 111,402 0 0
0 188,59811
額
需用費
備
修繕料
18,919
,000 18,558
,464 0 0 0 360
,53613委託料
考繰
調査委
越
託料 4,579,20
事
0
業
新和
費
町巡回バス運行委託料
及び
13,
流
778,640
用 計
買い物支援タ
逓
クシー運行委
次繰
託料 200,6
予
24
617,000 6
06,960 0 0 0 1
算
0,04015工事請
負費
額 予
施設整備工事
710,
670,000 693
算
,931,995 0 0
0 16,738,00
額
519負担金補助
区
天草地域
分
フェリー航路利用
及び
金
交付金
額
促進協議会負担金
明
2,000
許
,000
費
天草空港利用促進協
繰
議会負
越し
担金 6,830,00
繰
0
越額 増 減 越
土地借上料 126,000
37,275,000 36,187,476 0 0 0 1,087,5241
(
9負担金補助
単位
ふるさと回帰
:
支援センター
及び交付
円
金
)
負担
予
金 50,000
全国過疎地域
自立促進連盟
負担金 129,
476
全国半島振興市町村協
算
議会
負
担金 20,000
全国離島振
興協議会負担金
380,00
0
現
地域
活性化センター負担金
140
,000
全国山村振興連盟負
担金
5
額
5,000
翌
移住・定住・交流
年
関連助成
度
事業補助金(地域活
性化セ
繰
ンター助成金) 1,5
越
00,000
額
定住促進奨励金
継
7,800,000
続費
老朽危険
及
家屋等除去促進事
び 予
業補助金(
備
繰越) 14,982,
費
000
支出
空き家活用事業補助金
節 継
11,
続
131,000
783
費
,141,000 52
款
,618,000 85
項
,204,000 0 9
目
20,963,000
当
803,411,59
1 0 0 0 117,55
初
1,40914公共交
補
通対
正
策費 120,000 5
支
4,000 0 0 0 66
,0001報酬
出
地域公共交
済
通会議委員報酬
24,
000 12,000 0
額
0 0 12,0008報
繰
償費
越
委員等謝礼
313,0
一般会計- 56 -
事
5181報酬
故
まちづくり審
不
議会委員報酬
用
1,914,0
00
額
消
備
費生活相談員報酬
4,337
,682
考
行政区長報酬 62,
繰
370,800
38,
越
164,000 35,
事
626,500 0 0 0
業
2,537,5002
費
給料
及び
給料(一般職)
19,
流
931,000 19,
用
642,502 0 0 0
計
288,4983職員
逓
手当等
次繰
扶養手当 996,0
予
00
管
算
理職手当 480,00
0
額
通勤
予
手当 384,600
算
住居手当
480,000
額 区
時間外勤務手
当 2,636,066
分 金
期末手
当 8,632,878
額 明
勤勉手
当 6,032,958
許
13,650,000
12,750,980
費
0 0 0 899,020
繰
4共済費
越し
共済組合事業主負
繰
担金
越
1
額
2,137,782
増 減 越
出水駅蔵之元港間シャトル
バス利用促進協議会負担金
(単
14,000,
位
000
:円
阿蘇くまもと空港国際
)
線振
予
興
協議会負担金 50,0
00
御
所浦・水俣航路対策事
業
補助
金 7,570,000
算
御所浦
地域乗合自動車運行
補助金 1
1,021,303
御所浦定
期航路運賃割引事
現
業補助金 5
7,730,690
天草エア
ライン機材維持費
補助金 15
3,138,000
額
地方バス
翌
運行等特別対策補
年
助金 352
,618,000
度
天草エアラ
繰
イン機材維持費
越
補助金(繰越
) 71,525,57
額
6
継
御所
続
浦・三角航路対策事業
費及
補助金
び
5,166,826
予備
天草市エ
費
アライン利用促進
支出
補助金 12
節
,281,600
19
継
0,000,000 9
続
0,000,000 0
費
0 0 100,000,
款
00021貸付金
項 目
天草エア
当
ライン機材整備費
初
等緊急対策
補
資金等貸付金
559,
236,000 39,
正
589,000 14,
支
242,000 0 61
3,067,000 5
出
74,799,353
0 0 0 38,267,
済
64715まちづくり
額
支援
繰
費 70,339,00
0 68,622,48
越
2 0 0 0 1,716,
一般会計- 57 -
事
車両借上料 16
5,000
故 不
土地借上料 673
,551
69,065
用
,000 68,778
,769 0 0 0 286
額
,23115工事請負
備
費
施
設整備工事
1,860
,000 1,675,
659 0 0 0 184,
考
34118備品購入費
繰越
コミ
事
ュニティーセンター
業費
備品購入
及
費
119,751,0
び
00 91,045,9
流
50 0 0 0 28,70
用
5,05019負担金
計
補助
逓次
火の国未来づくりネッ
繰
トワ
及び交付金
予
ーク負担金 2
算
7,500
額
コミュニティ助成
予
事業補助
算
金(自治総合センタ
ー助成
額 区
金) 2,500,00
0
分
自治
金
公民館等整備費補助金
額
4,2
明
25,000
許
まちづくりチャ
レンジ支援
費 繰
交付金 7,379
越
,000
し繰
ふるさと応援交付金
越額
16,
増
057,450
減 越
社会保険料等(非常勤職員)
613,198
156,000 3
(
6,000 0 0 0 12
単
0,0008報償費
位:
講師等
円
謝礼
1,405,00
)
0 748,117 0 0
予
0 656,8839旅
費
費
用弁償 350,277
普通旅
費 4,040
研修旅費 220
算
,400
費用弁償(非常勤職
員通勤
手当) 173,400
3,595,000 2
,962,517 0 0
0 632,48311
現
需用費
消耗品費 829,8
31
修
繕料 2,132,68
6
6,301,000
6,024,808 0
0 0 276,1921
額
2役務費
翌
電話料 48,23
年
8
更新
度
手数料 584,820
繰
建築確
認手数料 201,00
越
0
賠償
額
補償保険料 5,190
継
,750
267,97
続
7,000 266,0
費
13,060 0 0 0 1
及
,963,94013
び
委託料
予備
指定管理委託料
費支
229,5
出
64,000
節 継
測量設計等委託
続
料
費
3,
款
231,360
項 目
測量設計等委
当
託料(繰越)
初
12,744,
補
000
正
広報等配布委託料
支
20,47
出
3,700
873,0
00 872,009 0
済
0 0 99114使用料
及び
額 繰
機械器具借上料 33,
458
賃借料
越
一般会計- 58 -
事
費用弁償(非常勤職員
故
通勤
不
手
当) 19,200
1,
用
108,000 662
,201 0 0 0 445
額
,79911需用費
備
消耗品
費 608,147
食糧費 33
考
,750
繰越
修繕料 20,304
事
288,000 216
業
,611 0 0 0 71,
費
38912役務費
及び
電話料 1
流
01,483
用 計
託児手数料 11
逓
5,128
7,338
次
,000 7,230,
繰
000 0 0 0 108,
予
00013委託料
算
施設管理
委託料 66,000
額 予
セミナー
開講委託料
算
1,980,00
額
0
区
市民
活動支援センター事業
分 金
委託料
5,184,000
8
額
,106,000 1,
明
358,020 0 0 0
6,747,9801
許
9負担金補助
費
男女共同参画
繰
推進リーダー
及び交付
越
金
し
育成
繰
事業負担金 10,00
越
0
額
男女
増
共同参画推進リーダー
減
育成事
越
業補助金 45,495
まちづくり推進交付金
60,857,000
43,835,0
(
00 1,767,00
単
0 0 0 45,602,
位
000 37,268,
:
138 0 0 0 8,33
円
3,86216男女共
)
同参
予
画費 1,502,00
0 1,381,200
0 0 0 120,800
1報酬
男女共同参画審議会
委員報
算
酬 60,000
事務補助嘱託
員報酬
1,321,200
1
3,725,000 1
3,724,400 0
0 0 6002給料
現
給料(一
般職)
7,336,0
00 7,106,20
2 0 0 0 229,79
83職員手当等
扶養手当 3
09,000
額 翌
管理職手当 48
0,000
年
通勤手当 264,
度
000
繰
時間外勤務手当 272
,260
越
期末手当 3,377
額
,521
継続
勤勉手当 2,403
費
,421
4,722,
及
000 4,716,2
び
92 0 0 0 5,708
予
4共済費
備費
共済組合事業主負
支
担金
出
4
節
,502,457
継続
社会保険料
費
等(非常勤職員)
款 項
213,8
目
35
869,000 4
当
29,000 0 0 0 4
40,0008報償費
初 補
講師
等謝礼
608,000
正
444,212 0 0 0
支
163,7889旅費
出
費用
弁償 5,280
済
普通旅費 21
額
4,712
繰
研修旅費 205,
越
020
一般会計- 59 -
事
共済組合事業主負担金
故 不
11,
008,221
用
社会保険料等
額
(非常勤職員)
備
832,71
2
3,504,000
3,152,858 0
0 0 351,1427
考
賃金
繰越
臨時職員賃金
2,78
事
2,000 2,610
業
,000 0 0 0 172
費
,0008報償費
及び
活動等謝
流
礼 300,000
用 計
委員等謝礼
逓
250,000
次繰
講師等謝礼 1
予
70,000
算
奨励金 1,89
0,000
2,303
額
,000 1,626,
予
875 0 0 0 676,
1259旅費
算
費用弁償 76
額
4,121
区
普通旅費 428,
分
354
金
研修旅費 167,04
額
0
明
費用
弁償(非常勤職員通勤
許
手当)
費
130,560
繰越
費用弁償(臨
し
時職員通勤手
繰越
当) 136,8
額
00
増 減 越
出会い応縁事業補助金
50,000
(
市民活動支
単
援事業補助金
位:
568,500
円)
天草人
予
権擁護事業補助金
684,0
25
322,998,
000 45,711,
000 35,036,
000 0 403,74
5,000 369,8
21,205 0 9,0
算
67,000 0 24,
856,79517ス
ポーツ振
興費 8,838,
000 8,692,8
00 0 0 0 145,2
001報酬
現
スポーツ推進審
議会委員報
酬 204,000
事務補
助嘱託員報酬
2,642,4
額
00
翌
ス
ポーツ推進委員報酬
年
3,20
度
4,000
繰
その他非常勤嘱託
員報酬
越
2,642,400
3
額
1,728,000 3
継
1,354,295 0
続
0 0 373,7052
費
給料
及び
給料(一般職)
18,
予
525,000 18,
備
525,000 0 0 0
費
03職員手当等
支出
扶養手当 1
節
,296,000
継続
管理職手当
費
480,000
款 項
通勤手当 36
目
2,400
当
住居手当 1,59
初
0,000
補
時間外勤務手当 1
正
,658,987
支
期末手当 7
出
,675,908
済
勤勉手当 5
,461,705
11
額
,967,000 11
繰
,840,933 0 0
0 126,0674共
越
済費
一般会計- 60 -
事
保守点
検委託料 228,96
故
0
不
監視
等委託料 897,27
用
4
天草
額
マラソン大会運営等
備
業務委託
料 3,948,000
スポー
考
ツサポートプログラ
繰越
ム教室業
事
務委託 1,173,6
業
00
費
シ
及
ロアリ駆除委託料
び流
291,6
用
00
2,583,00
計
0 2,283,862
逓
0 0 0 299,138
次
14使用料及び
繰予
機械器具借
上料 42,552
賃借
算
料
テレ
額
ビ受信料 28,535
予
車両借
算
上料 6,480
額
土地建物借上
区
料 2,187,970
分
複写機
金
等使用料 18,325
82,509,000
額
81,923,488
明
0 0 0 585,512
15工事請負費
許
施設整備工
費
事
繰越し繰越額 増 減 越
53,104,000 49,856,607 0 0 0 3,247,39311需用費 消耗品費 4,4
(
13,576
単位
燃料費 137,
:
186
円)
印刷製本費 55,08
予
0
光熱
水費 39,671,0
90
修
繕料 5,579,67
5
5,087,000
4,791,811 0
0 0 295,1891
算
2役務費
郵便料 806
電話料 28
7,941
汲取料 106,1
53
現
検
査手数料 514,10
0
清掃
手数料 72,360
点検手数
料 3,312,091
額
設置手
翌
数料 187,380
年
撤去手数
料 129,920
度
賠償補償保
繰
険料 181,060
1
34,744,000
越
110,570,08
5 0 9,067,00
額
0 0 15,106,9
継
1513委託料
続費
スポーツ推
及
進計画策定委託
び 予
料 608,5
備
80
費
施
支
設管理委託料 20,2
出
67,355
節 継
樹木剪定等委託
続
料 873,499
費款
清掃委託料
項
17,633,916
目 当
測量設
計等委託料
初 補
7,855,42
4
正
実施
支
設計業務委託料
出
25,736
,324
済
測量設計等委託料(
額
繰越)
繰
31,055,553
越
一般会計- 61 -
事
郡市対抗
故
熊日駅伝大会補助
不
金 80,0
用
00
ト
額
ップアスリート育成事
備
業
補助
金 50,000
烏峠パノラマ
考
ウォーク補助
繰越
金 710,00
事
0
業
倉岳
費
えびすマラソン大会補
及び
助金 2
流
,085,924
用 計
スポーツ大
逓
会補助金
次繰
793,000
予
天草マラソ
算
ン大会補助金
額
3,109,7
予
99
算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
9,445,000 8,340,300 0 0 0 1,104,70017公有財産購 土地購入費
入費
(単
2,5
位
84,000 2,47
:
0,851 0 0 0 11
円
3,14918備品購
)
入費
予
スポーツ用具購入費 7
9,380
機械器具購入費 2
,391,471
27
,065,000 24
,980,680 0 0
0 2,084,320
算
19負担金補助
三地区親善
体育大会負担金
及び交
付金
4
0,000
会議出席負担金 4
現
9,000
熊本県B&G海洋
センター
連絡協議会負担金 1
10,000
全国スポーツ推
額
進委員連合
翌
負担金 44,50
年
0
熊本
度
県スポーツ推進委員協
繰
議会負
担金 87,100
越
天草市体育
額
協会加盟負担金
継続
30,000
費及
スポー
び
ツ教室・講習会開設
予備
補助金 3
費
60,357
支出
駅伝大会出場補
節
助金
継
1
続
,000,000
費款
総合型地域
項
スポーツクラブ
目 当
活動補助金 1
,525,000
初 補
体育協会補
助金 5,732,00
正
0
支
トラ
イアスロン大会補助金
出
2,0
済
00,000
額
県民体育祭出場
繰
補助金
越
7,174,000
一般会計- 62 -
事
張所費 54,172
,000 53,844
故
,372 0 0 0 327
不
,6281報酬
用
事務補助嘱
託員報酬
769,21
額
9,000 766,5
備
61,075 0 0 0 2
,657,9252給
料
給
料(一般職)
考繰
747,040
越
,747
事業
給料(再任用職員)
費 及
19,
び
520,328
411
流
,179,000 40
用
3,609,789 0
計
0 0 7,569,21
逓
13職員手当等
次繰
扶養手当 2
予
8,830,020
算
管理職手
当 11,760,00
額
0
予
通勤
手当 16,719,6
算
00
住
額
居手当 8,151,2
区
21
特
分
殊勤務手当 542,6
金
00
時
額
間外勤務手当 19,3
明
96,479
許
管理職員特別勤
務手当
費 繰
159,000
越し
期末手当 18
繰
3,270,334
越額
勤勉手当
増
130,341,73
6
減
通勤
越
手当(再任用職員)
6,
325,
9
200
77
時間外勤務手当(再任
,
用職
0
員
0
) 99,748
0 6
期末手当(再
,
任用職員)
80
2,476,63
0
5
,760 0 0 0 176,24022補償補填及 補償費
び賠償金
(単
25,17
位
0,000 0 0 0 25
:
,170,000 24
円
,140,824 0 0
)
0 1,029,176
予
18会計管理費
104,0
00 93,757 0 0
0 10,2434共済
費
社
会保険料等(臨時職員
)
585,000 53
算
2,155 0 0 0 52
,8457賃金
臨時職員賃
金
134,000 11
8,160 0 0 0 15
,8409旅費
研修旅費 1
現
12,160
費用弁償(臨時
職員通勤手
当) 6,000
9
47,000 692,
188 0 0 0 254,
81211需用費
額 翌
消耗品費
303,604
年
印刷製本費 3
度
88,584
17,4
27,000 16,8
繰
14,832 0 0 0 6
12,16812役務
越
費
公
額
金取扱手数料 16,6
継
25,414
続費
保険料 189,
及
418
5,903,0
び
00 5,820,61
予
2 0 0 0 82,388
備
13委託料
費支
保守点検委託料
出
194,400
節 継
地方税等収納
続
事務委託料
費款
5,626,21
項
2
70,000 69,
目
120 0 0 0 8801
当
9負担金補助
初
会議出席負担
補
金
及び交付金
正
1,658,6
支
82,000 129,
958,000 19,
出
000,000 0 1,
807,640,00
済
0 1,742,791
,995 0 40,80
額
2,000 0 24,0
繰
46,00519支所
及び出
越
一般会計- 63 -
事
1
清掃
故
手数料 4,860
不
設計等支援
用
手数料 486,000
額
撤去等
備
手数料 153,964
点検手
数料 1,427,17
2
考
廃棄
繰
物処理手数料 98,0
越
42
事
複
業
合機回収手数料 89,
費
640
及び
傷害共済金 3,250
流
74,747,000
用
71,998,632
計
0 0 0 2,748,3
逓
6813委託料
次繰
維持補修業
予
務委託料
算
18,243,14
9
額
警備
予
委託料 1,797,9
84
算
施
設管理委託料 9,66
額
6,566
区
樹木剪定等委託料
分 金
4,4
86,719
額 明
除草作業委託料
1,697,151
許
清掃委託
費
料 11,793,03
繰
1
越
設置
し
委託料 233,211
繰越額 増 減 越
勤勉手当(再任用職員)
1,537,216
262,209,
(
000 261,621
単
,386 0 0 0 587
位
,6144共済費
:円
共済組合
)
事業主負担金
予
249,063
,225
社会保険料等(再任
用職員)
3,737,034
算
社会保
険料等(非常勤職員)
8,8
21,127
11,3
54,000 11,1
77,500 0 0 0 1
76,5008報償費
現
活動
等謝礼 10,800,
000
講師等謝礼 377,5
00
4,324,00
0 3,549,000
0 0 0 775,000
9旅費
額 翌
普通旅費 1,828
,400
年
費用弁償(非常勤職
度
員通勤
繰
手当) 1,720,6
00
105,435,
越
000 100,374
,249 0 0 0 5,0
額
60,75111需用
継
費
続
消
費
耗品費 21,602,
及
361
び 予
燃料費 6,063,8
備
78
費
食
支
糧費 90,769
出 節
光熱水費 3
継
0,840,714
続費
修繕料 4
款
1,675,025
項 目
飼料費 9
当
4,212
初
医薬材料費 7,2
補
90
13,097,0
00 11,492,0
正
01 0 0 0 1,604
支
,99912役務費
出
電話料
7,871,758
済
検査手数
額
料 248,944
繰
維持管理手
越
数料 1,108,37
一般会計- 64 -
事
16,041,78
0
故
地域
不
環境整備工事
用
8,748,0
00
9,875,00
額
0 8,811,931
備
0 0 0 1,063,0
6916原材料費
工事用材
料費
4,877,00
考
0 4,148,382
繰
0 0 0 728,618
越
17公有財産購
事業
土地購入費
費
入費
及
1
び
,310,000 1,
流
276,952 0 0 0
用
33,04818備品
計
購入費
逓次
庁用器具購入費
4,
繰
551,000 4,5
予
48,200 0 0 0 2
,80019負担金補
算
助
新
額
白洲干拓組合負担金
及
予
び交付金
算
48,200
額
天草高森横軸
区
連携実行委員
分
会運営負担金 7
金
00,000
額
みなとオアシス
明
関連イベン
許
ト補助金 1,80
0,000
費 繰越し繰越額 増 減 越
測量設計等委託料 864,000
調査委託料 43,200
(単
撤去委託料
位
81,000
:円
土砂等取除き委
)
託料
予
2
,183,691
保守点検委
託料 10,374,3
13
海
岸漂着物処理業務委託
料
算
15
9,840
体験学習事業委託
料
1,
246,400
飼育業務委託
現
料 1,549,200
収集運
搬業務委託料
3,374,7
80
景
観整備委託料 3,74
額
5,397
翌
測定委託料 459
年
,000
2,214,
000 1,940,7
度
35 0 0 0 273,2
6514使用料及び
繰
機械器
越
具借上料 248,29
1
賃借料
額継
テレビ受信料 370
続
,889
費及
施設使用料 15,0
び
00
予
車
備
両借上料 352,09
費
2
支
土地
出
建物借上料 60,00
節
0
継
入場
続
料 28,000
費款
複写機等使用
項
料 866,463
76
目
,847,000 35
当
,677,083 0 4
0,802,000 0
初
367,91715工
補
事請負費
正
営繕工事 6,00
支
0,000
出
公園等環境整備工
事
済
4,
887,303
額 繰
施設整備工事
(繰越)
越
一般会計- 65 -
事
53,5008報償費
故
活動
不
等謝礼 552,000
用
講師等
謝礼 204,500
2
額
,438,000 2,
備
001,162 0 0 0
436,8389旅費
費用
弁償 346,680
考繰
普通旅費
越
448,300
事業
研修旅費 22
費
1,082
及び
費用弁償(非常勤
流
職員通勤
用 計
手当) 985,10
逓
0
2,492,000
次
2,249,313 0
繰
0 0 242,6871
予
1需用費
算
消耗品費 1,68
7,190
額 予
燃料費 66,45
6
算
印刷
製本費 92,973
額 区
光熱水費
380,122
分 金
修繕料 22,
572
1,995,0
額
00 1,735,83
明
0 0 0 0 259,17
012役務費
許
電話料 263
費
,421
繰越
複写手数料 160,
し
196
繰越
検査手数料 9,000
額 増
廃棄物
処理手数料
減 越
1,041,313
烏峠活用交流促進事業補助
金 2,000,000
2,230,
(
000 2,160,7
単
08 0 0 0 69,29
位
222補償補填及
:円
家屋等補
)
償費(繰越)
び賠償金
予
54,
000,000 237
,000 0 0 54,2
37,000 52,9
13,471 0 0 0 1
,323,52920
アーカイブ
算
ズ費 18,26
8,000 18,24
3,124 0 0 0 24
,8761報酬
天草アーカ
イブズ運営審議
会委員報酬 2
現
76,000
事務補助嘱託員
報酬
1
1,782,324
学芸員報
酬 6,184,800
額
11,374,000
翌
11,373,600
0 0 0 4002給料
年
給料(
度
一般職)
6,175,
000 6,018,2
繰
53 0 0 0 156,7
473職員手当等
越
扶養手当
額
156,000
継続
管理職手当 2
費
40,000
及び
通勤手当 394
予
,800
備費
住居手当 294,0
支
00
出
時
節
間外勤務手当 285,
継
210
続費
期末手当 2,715,
款
827
項 目
勤勉手当 1,932,
当
416
6,773,0
00 6,771,70
初
0 0 0 0 1,3004
補
共済費
正
共済組合事業主負担
支
金
3,
出
735,700
済
社会保険料等
(非常勤職員)
額 繰
3,036,
000
810,000
越
756,500 0 0 0
一般会計- 66 -
事
47,000
故
天草警察署沿岸
不
警備協力会
用
負担金 621,0
00
額
熊
備
本県防衛協会負担金
10,0
00
く
考
まもと被害者支援セン
繰
タ
越
ー負
事
担金 119,000
業費
牛深警察
及
署沿岸警備協力会
び流
負担金 63
用
0,000
計 逓
熊本検察審査協会
次
天草支部
繰予
補助金 218,00
0
算
自衛
隊家族会補助金
額 予
225,00
0
算
天草
地区保護司会補助金
額 区
1,43
5,000
分 金
天草地区防犯協会
補助金
額 明
4,368,000
許
防犯カメ
ラ設置費補助金
費 繰
96,000
越し繰越額 増 減 越
点検手数料 261,900
2,073,000 1,980,029 0 0 0 92,97113委託料
(単
警備委
位
託料 276,048
:円
製作委託
)
料 1,199,189
予
保守点
検委託料 125,71
2
有害
生物駆除委託料
379,08
0
7,000 6,92
算
0 0 0 0 8014使用
料及び
複写機等使用料
賃借
料
1,
707,000 1,6
52,400 0 0 0 5
4,60015工事請
現
負費
設備改修工事
90,0
00 89,640 0 0
0 36018備品購入
費
図
書購入費
35,000
35,000 0 0 0 0
額
19負担金補助
翌
全国歴史資
年
料保存利用機関
及び交
付金
度
連
絡協議会負担金
12,
繰
684,000 0 0 0
12,684,000
越
12,401,625
0 0 0 282,375
額
21諸費
継続
90,000 78
費
,000 0 0 0 12,
及
0001報酬
び 予
生活安全推進
備
協議会委員報
費支
酬
16,000
出
12,680 0 0 0 3
節
,3209旅費
継続
費用弁償
1
費
23,000 60,4
款
45 0 0 0 62,55
項
511需用費
目 当
消耗品費
12
,455,000 12
初
,250,500 0 0
補
0 204,50019
負担金補助
正 支
熊本県高等学校
定時制通信
及び交付金
出
制教育
済
振興会負担金 13,5
00
額
熊
繰
本県防犯協会連合会負
担
越
金 1
一般会計- 67 -
事
656,4801税務
総務費
故 不
70,302,00
0 70,099,00
用
5 0 0 0 202,99
52給料
額 備
給料(一般職)
5
6,983,000 5
2,704,227 0
0 0 4,278,77
33職員手当等
考繰
扶養手当 3
越
,323,146
事業
管理職手当
費
480,000
及び
通勤手当 1,
流
696,800
用 計
住居手当 2,
逓
809,072
次繰
特殊勤務手当
予
496,200
算
時間外勤務手
当 15,718,81
額
0
予
期末
手当 16,611,2
算
68
勤
額
勉手当 11,568,
区
931
26,999,
000 26,824,
分
288 0 0 0 174,
金
7124共済費
額
共済組合事
明
業主負担金
57,04
0,000 0 0 0 57
許
,040,000 49
,223,133 0 0
費
0 7,816,867
繰
2課税費
越し
2,643,00
繰
0 2,595,590
越
0 0 0 47,4101
額
報酬
増
事務補助嘱託員報酬
1
減
,278,000 99
越
4,212 0 0 0 283,7884共済費 社会保険料等(非常勤職員)
460,026
社会保険料等(臨時職員)
534,186
4,302,000 3,867,793 0 0 0 434,2077賃金 臨時職員
牛
賃金
969,000 9
深
33,430 0 0 0 3
地
5,5709旅費
区防
普通旅費
犯
310,050
協会
研修旅費 22
補
6,980
助金
費用弁償(非常勤職員通勤
手当) 150,400
費用弁償(臨時職員通勤手
当) 246,000
4,368,000
3,606,38
(
4,000 53,38
単
0,000 413,4
位
73,000 0 4,0
:
73,237,000
円
2,075,735,
)
373 0 1,988,
予
751,058 0 8,
750,56922庁
舎建設費
368,000 3
67,120 0 0 0 8
809旅費
普通旅費
155
算
,000 67,489
0 0 0 87,5111
1需用費
消耗品費
5,86
0,000 512,5
60 0 0 0 5,347
,44012役務費
現
建築確
認手数料
90,477
,000 1,003,
039 0 89,473
,961 0 013委託
料
測
量設計等委託料
4,9
18,000 1,62
額
0,852 0 3,29
翌
7,148 0 014使
用料及び
年
システム借上料 5
度
8,752
賃借料
繰
駐車場使用
料 1,562,100
越
3,836,459,
000 2,060,5
額
85,633 0 1,7
継
72,558,629
続
0 3,314,738
費
15工事請負費
及び
施設整備工
予
事
備
1,
費
650,427,37
支
1
出
施設
節
整備工事(繰越)
継続
410,1
費
58,262
135,
款
000,000 11,
項
578,680 0 12
目
3,421,320 0
当
018備品購入費
初
庁用器具
補
購入費
332,129
,000 1,432,
正
000 0 0 333,5
支
61,000 314,
675,704 0 0 0
出
18,885,296
2徴税費
済
152,347,0
額
00 1,937,00
繰
0 0 0 154,284
,000 149,62
越
7,520 0 0 0 4,
一般会計- 68 -
事
1,34
9,192
故 不
給与支払報告書統
合印刷等
用
負担金 130,57
額
2
122,742,0
備
00 △505,000
0 0 122,237,
000 115,825
,051 0 0 0 6,4
11,9493徴収費
考繰
43
越
,341,000 43
事
,340,700 0 0
業
0 3002給料
費 及
給料(一般
び
職)
29,436,0
流
00 28,512,1
用
59 0 0 0 923,8
計
413職員手当等
逓次
扶養手当
繰
2,652,000
予
管理職手
算
当 480,000
額
通勤手当 4
予
87,200
算
住居手当 1,1
82,000
額 区
特殊勤務手当 4
72,000
分 金
時間外勤務手当
4,537,154
額 明
期末手当
10,926,896
許
勤勉手
費
当 7,774,909
繰
16,447,000
越
16,331,972
し
0 0 0 115,028
繰
4共済費
越額
共済組合事業主負
増
担金
4,400,00
0 3,355,350
減
0 0 0 1,044,6
越
508報償費
5,
納税組合事務
9
費
297,000 16
3
6,860 0 0 0 13
7
0,1409旅費
,0
普通旅費
0
58,800
0 4
研修旅費 108
,
,060
847,709 0 0 0 1,089,29111需用費 消耗品費 3,151
(
,688
単位
印刷製本費 1,69
:
6,021
363,0
円
00 307,041 0
)
0 0 55,95912
予
役務費
軽自動車検査情報提
供
サー
ビス利用料
33,46
4,000 30,28
9,680 0 0 0 3,
174,32013委
算
託料
固定資産税管理支援業
務
委託
料 3,222,720
登記課
税連携データベース
現
構築委託
料 17,172,00
0
住民
税用データ作成業務
委託料 3
,164,400
額 翌
固定資産標
準地鑑定等委託
年
料 6,730
度
,560
3,059,
000 3,058,5
繰
60 0 0 0 44014
使用料及び
越
地方税電子申告
額
サービス利
賃借料
継続
用料
2,6
費
38,000 38,3
及
40 0 0 0 2,599
び
,66018備品購入
予
費
備
庁
費
用器具購入費
2,38
支
7,000 2,290
出
,778 0 0 0 96,
節
22219負担金補助
継続
会議
費
出席負担金 50,00
款
0
及び交付金
項 目
共同広告負担金
当
12,100
初
軽自動車税申告
補
書取扱事務
正
費負担金 658,
支
914
出
資産評価システム研究
セン
済
タ
ー負担金 90,000
額 繰
地方税
電子化協議会負担金
越
一般会計- 69 -
事
0 1,5634共済費
故
共済
不
組合事業主負担金
用
6,141
,602
額 備
社会保険料等(非常
勤職員)
213,835
54
5,000 480,1
考
57 0 0 0 64,84
繰
311需用費
越事
消耗品費 42
業
7,453
費 及
修繕料 52,70
び
4
48,000 43,
流
200 0 0 0 4,80
用
012役務費
計 逓
機器点検手数
次
料
25,226,00
繰
0 17,826,25
予
4 0 0 0 7,399,
74613委託料
算
システム
額
管理委託料
予
1,101,60
算
0
地籍
額
調査修正業務委託料
区
16,7
分
24,654
37,0
金
00 36,504 0 0
0 49618備品購入
額
費
明
機
械器具購入費
128,
許
089,000 △12
,253,000 0 0
費
115,836,00
繰
0 107,483,4
越
47 0 0 0 8,352
し
,5534戸籍住民基
繰
本台
越
帳
額
費
増
128
,089,000 △1
減
2,253,000 0
越
0 115,836,0
2
00 107,483,
,
447 0 0 0 8,35
1
2,5531戸籍住民
1
基
1
本
,
台帳費 9,249,0
0
00 9,248,40
0
0 0 0 0 6001報酬
0 1
事務
,
補助嘱託員報酬
47,
5
432,000 46,
8
194,466 0 0 0
4
1,237,5342
,
給料
52
給料(一般職)
26,
7
612,000 24,
0
689,641 0 0 0
0
1,922,3593
0
職員手当等
52
扶養手当 1,5
6
93,000
,4
管理職手当 1,
7
200,000
31
通勤手当 83
1
3,400
需用
住居手当 1,05
費
9,000
消耗品費 475,963
(単
印刷製
位
本費 1,108,56
:
4
427,000 34
円
6,172 0 0 0 80
)
,82812役務費
予
事務手
数料
605,000 0
0 0 0 605,000
13委託料
173,000
172,800 0 0 0
20019負担金補助
算
職員
研修負担金
及び交付金
25,
000,000 22,
014,511 0 0 0
2,985,4892
3償還金利子
現
還付金及び還
付加算金
及び割引料
20,4
63,611
返還金 1,55
0,900
61,98
額
6,000 36,00
翌
0 0 0 62,022,
000 53,683,
年
269 0 0 0 8,33
8,7313地籍調査
度
費
61
繰
,986,000 36
,000 0 0 62,0
越
22,000 53,6
83,269 0 0 0 8
額
,338,7311地
継
籍管理費
続費
1,322,00
及
0 1,321,200
び
0 0 0 8001報酬
予備
事務補
費
助嘱託員報酬
18,5
支
70,000 18,5
出
69,700 0 0 0 3
節
002給料
継続
給料(一般職)
費
9,917,000 9
款
,050,817 0 0
項
0 866,1833職
目
員手当等
当
扶養手当 516,
初
000
補
管理職手当 480,0
正
00
支
通
勤手当 205,200
出
期末手
済
当 4,586,292
額
勤勉手
繰
当 3,263,325
6,357,000 6
越
,355,437 0 0
一般会計- 70 -
事
5,863,2055
選挙費
故 不
27,734,000
△545,000 0 0
用
27,189,000
26,549,831
額
0 0 0 639,169
備
1選挙管理委
員会費 912
,000 912,00
0 0 0 0 01報酬
考繰
選挙管理
越
委員会委員報酬
13,
事
332,000 13,
業
331,100 0 0 0
費
9002給料
及び
給料(一般職
流
)
7,565,000
用
7,065,406 0
計
0 0 499,5943
逓
職員手当等
次繰
扶養手当 420
予
,000
算
管理職手当 480,
000
額 予
通勤手当 144,00
0
算
住居
手当 294,000
額 区
時間外勤
務手当 56,551
分 金
期末手当
3,313,308
額 明
勤勉手当
2,357,547
4
許
,577,000 4,
573,054 0 0 0
費
3,9464共済費
繰越
共済組
し
合事業主負担金
231
繰
,000 191,54
越
0 0 0 0 39,460
額
9旅費
増
費用弁償 131,8
減
00
越
普通旅費 29,400
研修旅費 30,340
242,000 204,921 0 0 0 37,07911需用費 消耗品費
224,000 174,510 0 0 0 49,49012役務費 電話料 31,950
通信費 142,560
時間外勤務手当 1,042,844
期末手当 10,919,3
(
83
単
勤
位
勉手当 8,042,0
:
14
17,945,0
円
00 17,025,2
)
84 0 0 0 919,7
予
164共済費
共済組合事業
主負担金
15,307,77
3
社会
保険料等(非常勤職員
算
)
1,
551,831
社会保険料等
(臨時職員)
165,680
1,434,000 9
現
33,034 0 0 0 5
00,9667賃金
臨時職
員賃金
705,000
675,640 0 0 0
29,3609旅費
研修旅
額
費 77,440
翌
費用弁償(非
年
常勤職員通勤
度
手当) 547,
200
繰
費用弁償(臨時職員通
越
勤手
当
額
) 51,000
2,3
継
41,000 1,98
続
2,478 0 0 0 35
費
8,52211需用費
及び
消耗
予
品費 1,454,35
備
8
費
印刷
支
製本費 528,120
出
340,000 214
節
,704 0 0 0 125
継
,29618備品購入
続
費
費
庁
款
用器具購入費
9,77
項
8,000 6,519
目
,800 0 0 0 3,2
当
58,20019負担
金補助
初 補
委任事務負担金 6,
503,800
及び交
正
付金
支
戸
籍住民事務協議会負担
出
金
16
済
,000
46,453
,000 △545,0
額
00 0 51,000 4
繰
5,959,000 3
5,624,595 0
越
4,471,200 0
一般会計- 71 -
事
4,793,575 0
0 0 1,732,42
故
512役務費
不
郵便料 4,0
用
63,087
額
通信使用料 59
備
,808
事務手数料 471,
960
考
点検手数料 198,7
繰
20
4,941,00
越
0 141,480 0 4
事
,471,200 0 3
業
28,32013委託
費
料
及
設
び
置委託料
181,00
流
0 180,360 0 0
用
0 64014使用料及
計
び
逓
機
次
械器具借上料
賃借料
繰予
2,73
1,000 1,084
算
,320 0 0 0 1,6
46,68018備品
額
購入費
予
機械器具購入費
38
算
,717,000 △9
0,000 0 0 38,
額
627,000 34,
区
212,774 0 0 0
4,414,2266
分
統計調査費
金
23,015,0
額
00 △90,000 0
明
0 22,925,00
0 22,629,20
許
5 0 0 0 295,79
51統計調査総
費 繰
務費 12,
越
472,000 12,
し
471,600 0 0 0
繰
4002給料
越額
給料(一般職
増
)
5,606,000
5,604,480 0
減
0 0 1,5203職員
越
手当等
10
扶養手当 120,0
6
00
,
通
0
勤手当 109,200
00
住居手
9
当 324,000
7,
期末手当 2
3
,951,309
00
勤勉手当 2
0
,099,971
4,
0
181,000 3,9
0
67,505 0 0 0 2
8
13,4954共済費
,7
共済
0
組合事業主負担金
10
0
,000 0 0 0 0 10
1
,0009旅費
9負
598,0
担
00 528,320 0
金
0 0 69,68011
補
需用費
助
消耗品費 20,000
会議出席負担金 30,000
及び交
(
付金
単
九
位
州都市選挙管理委員会
:
連
円
合会
)
負担金 6,000
予
熊本県都市
選挙管理委員会
連合会負担金
28,000
全国市区選挙管
理委員会連
算
合会負担金 33,
300
0 0 0 51,0
00 51,000 49
,900 0 0 0 1,1
003市長及び市
議会議員
選 46,000 45,
現
800 0 0 0 2001
報酬
投開票管理者等報酬
挙
費
(予
備費から充用) (46
,000)
5,000
4,100 0 0 0 90
額
09旅費
翌
費用弁償
年
(予備費から充
度
用) (5,000)
1
8,719,000 0
繰
0 0 18,719,0
00 9,024,86
越
4 0 4,471,20
0 0 5,222,93
額
66県議会議員
継続
選挙費 1,
費
891,000 1,8
及
91,000 0 0 0 0
び
3職員手当等
予備
時間外勤務手
費
当
3,000 0 0 0 0
支
3,0004共済費
出 節
286
継
,000 111,13
続
5 0 0 0 174,86
費
57賃金
款 項
臨時職員賃金
40
目
,000 26,800
当
0 0 0 13,2009
旅費
初 補
費用弁償
2,120,
000 796,194
正
0 0 0 1,323,8
支
0611需用費
出
消耗品費 6
01,016
済
食糧費 44,0
額
00
繰
印
刷製本費 151,17
越
8
6,526,000
一般会計- 72 -
事
0 0 0 0 4,4301
報酬
故 不
監査委員報酬
20,1
58,000 20,1
用
57,420 0 0 0 5
802給料
額 備
給料(一般職)
17,707,500
給料(
再任用職員)
考繰
2,449,9
越
20
10,869,0
事
00 9,991,94
業
4 0 0 0 877,05
費
63職員手当等
及び
扶養手当 8
流
25,500
用 計
管理職手当 48
逓
0,000
次繰
通勤手当 205,
予
200
算
住居手当 324,00
0
額
期末
予
手当 4,442,14
1
算
勤勉
手当 3,160,94
額
0
区
通勤
手当(再任用職員)
分 金
50,4
00
額
期
明
末手当(再任用職員)
許
310
,833
費 繰
勤勉手当(再任用職
越
員)
し
1
繰
92,930
6,68
越
3,000 6,648
額
,820 0 0 0 34,
増
1804共済費
減
共済組合事
越
業主負担金
6,175,103
社会保険料等(再任用職員)
473,717
733,000 558,850 0 0 0 174,1509旅費 費用弁償 455,530
印刷製本費 508,320
20,000 20,000 0 0 0 012役務費
(
郵便料
3
単
8,000 37,30
位
0 0 0 0 70019負
:
担金補助
円)
熊本県統計協会負
予
担金
及び交付金
9,300
市町村民
所得推計負担金
28,000
15,702,000
算
0 0 0 15,702,
000 11,583,
569 0 0 0 4,11
8,4312基幹統計
調
査
費 12,141,00
0 9,884,552
0 0 0 2,256,4
現
481報酬
統計調査員報酬
517,000 374
,122 0 0 0 142
,8783職員手当等
時間
外勤務手当
187,0
額
00 0 0 0 0 187,
翌
0004共済費
年
1,062
,000 0 0 0 0 1,
度
062,0007賃金
繰
38
,000 0 0 0 0 38
越
,0009旅費
額
1,580
継
,000 1,211,
続
451 0 0 0 368,
費
54911需用費
及び
消耗品費
予
161,000 113
備
,444 0 0 0 47,
費
55612役務費
支出
郵便料
1
節
6,000 0 0 0 0 1
継
6,00014使用料
続
及び
費款
賃借料
項 目
39,978,000
当
3,753,000 0
0 43,731,00
初
0 42,640,40
補
9 0 0 0 1,090,
5917監査委員費
正 支
39,9
78,000 3,75
出
3,000 0 0 43,
731,000 42,
済
640,409 0 0 0
1,090,5911
額
監査委員費
繰
4,764,0
越
00 4,759,57
一般会計- 73 -
事
通勤手当
故
1,468,800
不
住居手当
用
1,014,000
額
時間外勤
備
務手当 1,830,5
66
期
末手当 18,325,
732
考繰
勤勉手当 13,397
越
,468
事業
通勤手当(再任用職
費
員)
及
1
び
24,800
流用
時間外勤務手当
計
(再任用職
逓次
員) 55,228
繰予
期末手
当(再任用職員)
算
932,4
額
99
予
勤
勉手当(再任用職員)
算
578
額
,790
27,007
区
,000 26,974
,894 0 0 0 32,
分
1064共済費
金
共済組合事
額
業主負担金
明
25,514,2
許
92
社
費
会保険料等(再任用職
繰
員)
越
1
し
,460,602
22
繰
,547,000 21
越
,564,143 0 0
額
0 982,8578報
増
償費
減
活動等謝礼 21,20
越
4,143
委員等謝礼 282,000
講師等謝礼 78,000
1,177,000 308,450 0 0 0 868,5509旅費 費用弁償 27,700
普通旅費 68,760
研修旅費 34,560
466,000 4
(
65,805 0 0 0 1
単
9511需用費
位:
消耗品費
5
円
8,000 58,00
)
0 0 0 0 019負担金
予
補助
会議出席負担金 16,
000
及び交付金
全国都市監
査委員会等負担
金 42,00
算
0
16,939,54
2,000 68,97
8,000 0 0 17,
008,520,00
0 16,552,59
8,748 0 2,85
7,000 0 453,
064,2523民生
費
現
4,7
12,468,000
100,277,00
0 0 0 4,812,7
45,000 4,68
4,243,868 0
0 0 128,501,
1321社会福祉費
額
1,51
翌
5,572,000 2
9,673,000 0
年
0 1,545,245
,000 1,460,
度
156,910 0 0 0
85,088,090
繰
1社会福祉総
越
務費 513,
000 198,000
額
0 0 0 315,000
継
1報酬
続費
民生委員推薦会委員
及
報酬
び
6
予
6,000
備費
地域福祉計画策定
支
審議会委
出 節
員報酬 132,00
継
0
83,927,00
続
0 83,925,96
費
0 0 0 0 1,0402
款
給料
項 目
給料(一般職) 76,
当
576,200
初
給料(再任用
補
職員)
正
7,349,760
4
支
4,665,000 4
2,272,383 0
出
0 0 2,392,61
73職員手当等
済
扶養手当 2
額
,744,500
繰
管理職手当
越
1,800,000
一般会計- 74 -
事
ボランティ
故
ア活動事業補助
不
金 830,0
用
00
民
額
生委員協議会補助金
備
6,80
2,800
社会福祉協議会補
考
助金
繰
1
越
68,206,938
事業
医師確
費
保支援事業補助金
及び
5,111
流
,000
用 計
あまくさメディカル
逓
ネット
次繰
端末機器整備事業補助
予
金
22
算
6,115
950,0
00 155,128 0
額
0 0 794,8722
予
0扶助費
算
行旅病人・行旅死
亡人取扱
額 区
事業扶助費
分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
普通旅費 120,310
研修旅費 160,440
3,943,
(
000 1,400,7
単
78 0 0 0 2,542
位
,22211需用費
:円
消耗品
)
費 1,229,058
予
印刷製
本費 171,720
6
,225,000 5,
814,580 0 0 0
410,42013委
託料
健康福祉講演会委託料
算
1,9
70,460
戦没者追悼式祭
壇設置
委託料 976,320
現
福祉避
難所設置委託料
32,800
地域福
祉ネットワーク事業
委託料 2
額
,835,000
53
翌
5,000 523,1
44 0 0 0 11,85
年
614使用料及び
度
車両借上
料 515,144
賃借
繰
料
船舶
越
借上料 8,000
19
2,454,000 1
額
83,877,450
継
0 0 0 8,576,5
続
5019負担金補助
費及
熊本県
び
英霊顕彰会負担金
及び
予
交付金
備費
50,597
支出
天草戦没者追悼
節
式実行委員
継続
会負担金 448,
費
000
款 項
地域医療実践学寄附講
目
座負
当
担
金 1,180,000
初 補
福祉基
金助成金交付事業補
正 支
助金 11
0,000
出
原爆被害者の会事
済
業補助金
額
150,000
繰
遺族会補助
越
金 762,000
一般会計- 75 -
事
消耗
品費
4,661,00
故
0 4,545,016
不
0 0 0 115,984
12役務費
用
電話料 47,9
額
33
備
郵
便料 11,953
審査手数料
3,337,760
考繰
事務手数
越
料 1,147,370
事
93,338,000
業
91,150,082
費
0 0 0 2,187,9
及
1813委託料
び流
システム改
用
修委託料
計 逓
540,000
次繰
手話奉仕員
予
養成研修事業委
算
託料 650,
000
額 予
意思疎通支援事業委託
料
算
1,
010,000
額 区
訪問入浴サー
ビス事業委託
分 金
料 1,290,
000
額 明
地域安心生活支援体制
強化
許
事
業委託料 6,218,
費
400
繰越
日中一時支援事業委託
し
料
繰
7,
越
907,454
額 増 減 越
7,382,000 7,382,000 0 0 0 023償還金利子 過年度国庫支出金等返還金
及び割
(
引料
単
1
位
,153,920,0
:
00 1,085,76
円
0,000 0 0 0 68
)
,160,00028
予
繰出金
国民健康保険特別会
計繰出
金
3,169,906
,000 69,450
,000 0 0 3,23
9,356,000 3
算
,197,241,8
72 0 0 0 42,11
4,1283障害福祉
費
6
,609,000 6,
341,417 0 0 0
267,5831報酬
現
障害
者介護給付費等の支給
に関す
る審査会委員報酬
825,0
00
事
額
務補助嘱託員報酬
翌
2,646
年
,017
度
看護師等嘱託員報酬
繰
2,8
70,400
878,
越
000 809,904
0 0 0 68,0964
額
共済費
継続
社会保険料等(非常
費
勤職員)
及び
338,000 17
予
2,080 0 0 0 16
備
5,9208報償費
費支
委員等
出
謝礼 54,000
節 継
講師等謝礼
続
118,080
517
費
,000 290,21
款
6 0 0 0 226,78
項
49旅費
目 当
費用弁償 35,1
60
初
普
補
通旅費 37,510
正
研修旅費
支
128,346
出
費用弁償(非
常勤職員通勤
済
手当) 89,2
額
00
847,000 8
繰
16,372 0 0 0 3
0,62811需用費
越
一般会計- 76 -
事
5,500,000
故
重度心
不
身障害者医療費
用
234,04
4,182
額 備
更生医療費 90,
387,941
重度心身障害
者住宅改造助
考繰
成費 1,729
越
,000
事業
特別障害者手当等
費 及
24,7
び
52,400
流用
日常生活用具給
計
付費
逓
1
次
8,625,129
繰予
補装具給
付費 13,949,8
算
02
居
額
宅介護サービス費
予
72,98
算
1,603
額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
巡回支援専門員整備事業
8,057,000
(
地
単
域活動支援センター基
位
礎
:
的事
円
業委託料 9,800,
)
000
予
地域活動支援センター
機能
強
化事業委託料 10,5
00,000
移動支援事業委
託料
算
1
0,883,628
相談支援
事業委託料
34,293,6
00
10,150,0
00 6,431,70
現
0 0 0 0 3,718,
30019負担金補助
職員
研修負担金 68,90
0
及び交付金
熊本県障害者ス
ポーツ・文
額 翌
化協会負担金 21
0,000
年
熊本県精神保健協
度
会負担金
繰
60,000
越
天草地域自立
支援協議会負
額継
担金 30,00
続
0
費
白い
及
雲の会助成金 50,0
び
00
予
障
備
害児団体補助金 239
費
,000
支出
精神障害者家族会補
節
助金
継
5
続
48,000
費款
障がい者福祉サ
項
ービス施設
目 当
通所等支援費 93
0,800
初 補
身体障害者福祉協
議会等補
正 支
助金 4,295,0
00
3,098,01
出
5,000 3,062
,682,995 0 0
済
0 35,332,00
520扶助費
額 繰
在宅障害者介
護者手当
越
一般会計- 77 -
事
0 0 0 0 91023償
還金利子
故 不
過年度国庫支出金
等返還金
及び割引料
用
17,0
額
05,469
備
過年度県支出金
返還金
6,996,621
2
考
6,990,000 1
繰
,154,000 0 0
越
28,144,000
事
26,845,086
業
0 0 0 1,298,9
費
144国民年金費
及び
13,9
流
74,000 13,9
用
73,700 0 0 0 3
計
002給料
逓次
給料(一般職)
繰
6,767,000 6
予
,064,855 0 0
0 702,1453職
算
員手当等
額
通勤手当 229,
予
200
算
時間外勤務手当 137
,388
額 区
期末手当 3,329
,324
分 金
勤勉手当 2,368
,943
額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
放課後等デイサービス費
103,236,314
(単
短期入所サービス費
位:
21,
円
631,337
)
予
共同生活援助
サービス費
145,066,
167
高額障害福祉サービス
222
算
,607
自動車運転免許取得
・改造
助成事業費 300,0
00
療
養介護費 132,39
現
8,330
療養介護医療費 3
4,974,596
就労移行
支援費 38,710,
627
額
自立訓練費 43,91
翌
7,834
年
生活介護費 999
,999,056
度
就労継続支
繰
援費
4
越
77,829,568
額
施設入
継
所支援費
続費
523,281,2
及
59
び
サ
予
ービス利用計画作成費
備費
44,
支
152,168
出 節
同行援護費 7
継
,846,373
続費
児童発達支
款
援事業費
項 目
22,611,28
当
0
地域
初
移行支援・地域定着支
補
援事業
正
費 2,918,180
支
育成医
出
療費 1,212,34
5
済
難聴
児補聴器給付費
額 繰
404,89
7
24,003,00
越
0 24,002,09
一般会計- 78 -
事
00 4,565,00
0 0 0 0 04共済費
故 不
共済組
合事業主負担金
28,
用
880,000 28,
850,000 0 0 0
額
30,0008報償費
備
敬老
祝い金
129,000
127,540 0 0 0
1,4609旅費
考繰
研修旅費
越
1,899,000 8
事
28,823 0 0 0 1
業
,070,17711
費
需用費
及び
消耗品費 635,4
流
85
用
印
計
刷製本費 61,578
逓次
修繕料
繰
131,760
1,3
予
80,000 710,
764 0 0 0 669,
算
23612役務費
額
電話料 1
予
49,164
算
設置手数料 51
6,240
額 区
廃棄物処理手数料
45,360
12,3
分
61,000 7,40
金
3,176 0 0 0 4,
957,82413委
額
託料
明
緊急通報システム運用
許
業務
委
費
託料 1,866,24
繰
0
越
保守
し
点検委託料 117,9
繰
36
越
緊
額
急通報システム相談セ
増
ン
ター
減
委託料 5,419,0
越
00
36,858,0
4
00 32,544,9
,
00 0 0 0 4,313
4
,10019負担金補
6
助
2
会
,
議出席負担金 68,9
0
00
及び交付金
00
熊本県シルバ
4
ー人材センタ
,4
ー連合会賛助会
4
員負担金
8,
130,000
77
全国シルバ
9
ー人材センター
0 0
協会賛助会員
0
負担金 50,000
13,2214共済費 共済組合事業主負担金
46,
(
000 21,600 0
単
0 0 24,4009旅
位
費
:
普
円
通旅費
414,000
)
406,862 0 0 0
予
7,13811需用費
消耗
品費
36,000 35
,890 0 0 0 110
12役務費
郵便料
2,42
0,000 1,868
算
,400 0 0 0 551
,60013委託料
システ
ム改修委託料
25,0
00 25,000 0 0
0 019負担金補助
九州都
現
市国民年金協議会負
及
び交付金
担金 5,000
全国都市国
民年金協議会負
担金等 20,
額
000
4,334,5
翌
78,000 △133
,926,000 0 0
年
4,200,652,
000 4,154,3
度
12,476 0 2,8
57,000 0 43,
繰
482,5242高齢
者福祉費
越
99,598,00
額
0 8,258,000
継
0 0 107,856,
続
000 96,814,
費
003 0 0 0 11,0
及
41,9971高齢者
び
福祉
予備
総務費 13,301,
費
000 13,300,
支
800 0 0 0 2002
出
給料
節 継
給料(一般職)
8,3
続
80,000 8,38
費
0,000 0 0 0 03
款
職員手当等
項 目
扶養手当 834
当
,000
初
通勤手当 159,6
補
00
住
正
居手当 516,000
支
時間外
出
勤務手当 1,319,
250
済
期末手当 3,243,
額
368
繰
勤勉手当 2,307,
越
782
4,565,0
一般会計- 79 -
事
会委員報酬
20,
000 8,180 0 0
故
0 11,8209旅費
不
費用
用
弁償 7,400
額
普通旅費 78
備
0
119,000 51
,678 0 0 0 67,
32211需用費
印刷製本
考
費
29,000 22,
繰
400 0 0 0 6,60
越
012役務費
事業
事務手数料
1
費
6,591,000 1
及
5,375,000 0
び
0 0 1,216,00
流
013委託料
用 計
高齢者実態把
逓
握事業委託料
次繰
228,000
予
ショー
算
トステイ事業委託料
額
368,
予
000
算
配食サービス事業委託
料
額
1,
区
804,000
分
地域住民グル
金
ープ支援事業
額
委託料 2,40
明
0,000
許
権利擁護人材育成
事業委託
費 繰
料 2,973,00
越
0
し
外出
繰
支援サービス委託料
越額
7,60
増
2,000
2,857
,000 0 0 2,85
減
7,000 0 019負
越
担金補助
及び交付金
介護職員研修受講支援事業
補助金 750,000
(単
シルバー人材センタ
位
ー補助
:円
金 14,043,00
)
0
予
老人
クラブ活動補助金
17,50
3,000
103,0
00 103,000 0
0 0 023償還金利子
過年
算
度国庫支出金等返還金
及び割引料
(低所得利用者負
担軽減対
策事業)
43,44
1,000 0 0 0 43
,441,000 41
現
,424,708 0 0
0 2,016,292
2高齢者福祉
施設費 2,4
79,000 1,05
7,894 0 0 0 1,
421,10611需
用費
額 翌
消耗品費 2,500
年
光熱水費
172,693
度
修繕料 882
繰
,701
18,000
9,374 0 0 0 8,
越
62612役務費
額
汲取料
3
継
9,423,000 3
続
9,423,000 0
費
0 0 013委託料
及び
指定管理
予
委託料
1,204,0
備
00 617,760 0
費
0 0 586,2401
支
5工事請負費
出 節
営繕工事
31
継
7,000 316,6
続
80 0 0 0 32018
費
備品購入費
款 項
機械器具購入費
目
2,189,220,
当
000 △100,65
5,000 0 0 2,0
初
88,565,000
補
2,055,284,
402 0 2,857,
正
000 0 30,423
支
,5983高齢者支援
出
費 1
80,000 72,0
済
00 0 0 0 108,0
001報酬
額 繰
老人ホーム等入
所判定委員
越
一般会計- 80 -
事
,088,000 △1
,703,000 0 0
故
145,385,00
不
0 138,456,8
94 0 0 0 6,928
用
,1061児童福祉総
額
務費
備
6,679,000 6
,648,000 0 0
0 31,0001報酬
次世
考
代育成支援対策地域協
繰越
議会委
事
員報酬 42,000
業費
事務補助
及
嘱託員報酬
び流
2,642,40
用
0
計
家庭
逓
児童相談員報酬
次繰
3,963,
予
600
64,347,
000 61,575,
算
288 0 0 0 2,77
1,7122給料
額 予
給料(一
般職)
35,952,
算
000 32,854,
360 0 0 0 3,09
額
7,6403職員手当
区
等
扶
分
養手当 1,852,0
金
00
管
額
理職手当 480,00
明
0
通勤
許
手当 1,898,00
0
費
住居
繰
手当 1,410,50
越
0
し
時間
繰
外勤務手当 2,647
越
,190
額 増
期末手当 14,42
5,225
減 越
勤勉手当 10,1
4
41,445
22,3
6
81,000 21,9
5
31,593 0 0 0 4
,
49,4074共済費
94
共済
1
組合事業主負担金
,0
20,86
0
8,544
0 437,773,664 0 0 0 28,167,33620扶助費 高齢者住
(
宅改造助成金
単位
2,332,0
:
00
円
在
)
宅寝たきり及び認知症
予
高
齢者
等介護者手当
19,400,
000
低所得利用者負担軽減
対策
算
事
業費 1,705,43
2
老人
ホーム入所費
406,487
,279
現
外出支援サービス利
用扶助
(福祉タクシー)
7,536
,420
やむを得ない事由に
額
よる措
翌
置費 312,533
1
年
,602,828,0
00 1,601,98
度
1,480 0 0 0 84
6,52028繰出金
繰
介護
越
保険特別会計繰出金
2
,002,319,0
額
00 △41,529,
継
000 0 0 1,960
続
,790,000 1,
費
960,789,36
及
3 0 0 0 6374後期
び
高齢者
予備
医療費 1,504,
費
117,000 1,5
支
04,116,593
出
0 0 0 40719負担
節
金補助
継続
後期高齢者医療広域
費
連合負
及び交付金
款 項
担金
456
目
,673,000 45
当
6,672,770 0
0 0 23028繰出金
初 補
後期
高齢者医療特別会計繰
正 支
出金
6
,426,338,0
出
00 33,598,0
00 0 0 6,459,
済
936,000 6,1
84,711,381
額
0 0 0 275,224
繰
,6193児童福祉費
越
147
一般会計- 81 -
事
600 0 0 0 139,
4009旅費
故 不
費用弁償(非
常勤職員通勤
用
手当)
200,
額
000 44,099 0
備
0 0 155,9011
1需用費
消耗品費
12,7
17,000 8,64
考
0,048 0 0 0 4,
繰
076,95213委
越
託料
事業
ひとり親家庭等日常生
費
活支
及
援
び
事業委託料 186,4
流
80
用
母
計
子生活支援施設入所委
逓
託
次
料 8
繰
,453,568
82
予
4,000 824,0
00 0 0 0 019負担
算
金補助
額
熊本県婦人相談員連
予
絡協議
及び交付金
算
会負担金 1
6,000
額 区
親子ふれあい事業
補助金
分 金
808,000
384
,552,000 37
額
3,628,718 0
明
0 0 10,923,2
8220扶助費
許
児童扶養手
費
当 343,256,1
繰
60
越
母
し
子家庭高等職業訓練促
繰
進
越
給付
額
金 16,857,00
増
0
ひと
減
り親家庭等医療費
越
13,515,558
377,770,000 29,710,000 0 0 407,480,000 364,740,465 0 0 0 42,739,5353保育所費
55,334,000 28,938,428 0 0 0 26,395,5721報酬 保育所嘱託医報酬 739,000
社会保険料等(非常勤職員)
1,063,049
551,00
(
0 340,508 0 0
単
0 210,4929旅
位
費
:
費
円
用弁償 118,248
)
予
研修旅
費 128,660
費用弁償(
非常勤職員通勤
手当) 93,
600
355,000
354,651 0 0 0
算
34911需用費
消耗品費
360,000 0 0 0
0 360,00013
委託料
100,000 93
,900 0 0 0 6,1
現
0019負担金補助
会議出
席負担金 10,000
及び交付金
熊本県家庭相談員
連絡協議
額
会負担金 15,00
翌
0
職員
年
研修負担金 68,90
0
14,660,00
度
0 14,658,59
4 0 0 0 1,4062
繰
3償還金利子
越
過年度国庫支
出金等返還金
及び割引
額
料
継
11
続
,075,396
費及
過年度県支
び
出金返還金
予備
3,583,19
費
8
403,184,0
支
00 0 0 0 403,1
出
84,000 387,
節
845,944 0 0 0
継
15,338,056
続
2ひとり親福
費款
祉費 3,99
項
5,000 3,963
目
,600 0 0 0 31,
当
4001報酬
初
事務補助嘱託
補
員報酬
正
1,321,200
支
女性相談
出
員報酬 2,642,4
00
657,000 6
済
45,879 0 0 0 1
1,1214共済費
額 繰
社会保
険料等(非常勤職員)
越
239,000 99,
一般会計- 82 -
事
7,086
故
社会保険料等(再
不
任用職員)
用
1,426,80
6
額
社会
備
保険料等(非常勤職員
)
4,
608,476
考
社会保険料等
繰
(臨時職員)
越事
130,596
業
1,728,000 6
費
63,968 0 0 0 1
及
,064,0327賃
び
金
流
臨
用
時職員賃金
40,00
計
0 10,000 0 0 0
逓
30,0008報償費
次繰
講師
予
等謝礼
2,148,0
00 991,420 0
算
0 0 1,156,58
09旅費
額 予
費用弁償 13,7
20
算
普
通旅費 1,540
額 区
研修旅費 1
4,560
分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
保育所歯科嘱託医報酬
200,000
(
給食調理
単
嘱託員報酬
位:
3,096,00
円
0
)
保育
予
士嘱託員報酬
24,903,
428
140,055
,000 140,05
3,860 0 0 0 1,
1402給料
給料(一般職
算
)
13
3,011,300
給料(再
任用職員)
7,042,56
0
67,468,00
現
0 66,443,53
8 0 0 0 1,024,
4623職員手当等
扶養手
当 2,046,000
管理職
手当 1,200,00
額
0
翌
通勤
手当 4,081,60
年
0
住居
度
手当 294,000
繰
時間外勤
務手当 1,522,8
越
49
期
額
末手当 32,318,
継
481
続費
勤勉手当 22,995
及
,851
び 予
通勤手当(再任用職
備
員)
費
4
支
99,200
出 節
時間外勤務手当
継
(再任用職
続費
員) 37,436
款 項
期末手
目
当(再任用職員)
当
893,5
初
23
補
勤
勉手当(再任用職員)
正 支
554
,598
54,652
出
,000 49,032
,964 0 0 0 5,6
済
19,0364共済費
額
共済
繰
組合事業主負担金
越
42,86
一般会計- 83 -
事
有害生物駆除委託料
故 不
349,
920
用
保育所民営化合同保育
額
事業
備
委
託料 520,200
車両運行
業務委託料
考繰
7,520,70
越
3
事
収集
業
運搬業務委託料
費 及
1,887,
び
192
240,000
流
169,811 0 0 0
用
70,18914使用
計
料及び
逓次
車両借上料 87,1
繰
20
賃借料
予
清掃用具使用料 4
算
7,736
額
土地建物借上料 3
予
4,955
1,252
,000 1,251,
算
720 0 0 0 2801
5工事請負費
額 区
施設改修工事
451,000 450
分
,900 0 0 0 100
金
17公有財産購
額
畳・流し台
明
等購入費
入費
許 費 繰越し繰越額 増 減 越
費用弁償(非常勤職員通勤
手当) 961,600
25,213
(
,000 22,381
単
,876 0 0 0 2,8
位
31,12411需用
:
費
円
消
)
耗品費 2,321,4
予
05
燃
料費 37,636
食糧費 9,
817
印刷製本費 536,3
82
算
光
熱水費 5,940,8
55
修
繕料 1,686,63
2
賄材
料費 11,849,1
49
2,485,00
現
0 1,817,573
0 0 0 667,427
12役務費
電話料 636,
670
電話架設料 11,12
4
額
クリ
翌
ーニング手数料 6,4
80
年
検
査手数料 447,53
度
2
清掃
繰
手数料 187,209
越
点検手
数料 273,097
額継
廃棄物処
続
理手数料 72,360
費及
備品調
び
整手数料 19,440
予備
リサイ
費
クル手数料 3,564
支出
撤去等
節
手数料 73,720
継続
詰替手数
費
料 29,700
款 項
賠償補償保険
目
料 56,677
15,
当
082,000 12,
340,096 0 0 0
初
2,741,9041
補
3委託料
正
警備委託料 887
支
,760
出
樹木剪定等委託料 9
0,061
済
清掃委託料 874
額
,286
繰
設置委託料 209,
越
974
一般会計- 84 -
事
0 0 0 441,203
4共済費
故 不
社会保険料等(非
常勤職員)
用
1,785,10
額
1
備
社会
保険料等(臨時職員)
102
,696
744,00
考
0 744,000 0 0
繰
0 07賃金
越事
臨時職員賃金
4
業
0,000 20,00
費
0 0 0 0 20,000
及
8報償費
び流
講師等謝礼
1,2
用
78,000 928,
計
437 0 0 0 349,
逓
5639旅費
次繰
費用弁償 14
予
,300
算
普通旅費 2,000
額
研修旅
予
費 344,037
算
費用弁償(
非常勤職員通勤
額 区
手当) 556
,100
分 金
費用弁償(臨時職員
通勤手
額 明
当) 12,000
2,
361,000 1,4
許
37,158 0 0 0 9
23,84211需用
費
費
繰
消
越
耗品費 827,460
し繰
印刷製
越
本費 315,727
額 増 減 越
3,676,000 2,646,507 0 0 0 1,029,49318備品購入費 庁用器具購入費
(
37,656,000
単
37,547,804
位
0 0 0 108,196
:
19負担金補助
円)
会議出席負
予
担金 119,000
及
び交付金
熊本県社会福祉協議
会負担
金 33,000
熊本県保育協
算
議会負担金
108,000
市保育所
連盟負担金
124,000
現
テレビ共
同アンテナ負担金
2,000
日本ス
ポーツ振興センター
負担金 4
額
3,500
翌
就学前人権・同和
年
教育研究
度
協議会負担金 40,
000
繰
下水道事業受益者負担
越
金
1,
額
804
継続
私立保育園等整備事業
費
補助
及
金
び
37,076,500
予
5,450,291,
備
000 5,591,0
費
00 0 0 5,455,
支
882,000 5,2
出
49,395,559
節
0 0 0 206,486
継
,4414児童育成費
続費
12
款
,598,000 11
項
,589,771 0 0
目
0 1,008,229
当
1報酬
初
事務補助嘱託員報酬
補
2,9
正
72,700
支
乳児訪問員報酬
出
3,120,000
済
放課後児
童支援員報酬
額 繰
5,497,0
71
2,329,00
越
0 1,887,797
一般会計- 85 -
事
0 0 5,52018備
品購入費
故 不
庁用器具購入費 4
4,280
用
機械器具購入費 1
額
,393,200
3,
備
930,155,00
0 3,810,677
,077 0 0 0 119
,477,92319
負担金補助
考繰
会議出席負担金
越
57,460
及び交付
事
金
業
地域
費
型保育給付費
及び
26,914,
流
880
用 計
施設型(保育所・幼稚
逓
園)
次
給
繰
付費 3,661,11
予
3,220
算
市保育所連盟研修
事業補助
額 予
金 540,000
算
民間保育
所事務協力費補助
額 区
金 2,12
5,000
分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
賄材料費 293,971
498,000 265,960 0 0 0 232,04012役務費
(単
郵便料 107,
位
598
:円
電話料 157,498
)
予
振込手
数料 864
118,7
39,000 92,8
42,364 0 0 0 2
5,896,6361
3委託料
総合福祉システム
改修委託
算
料 328,320
システム
更新委託料
2,363,04
0
設置
現
委託料 235,040
保守点
検委託料 555,12
0
施設
入所委託料 27,20
0
育児
額
・家事援助委託料
翌
398,4
年
20
助
度
産施設入所委託料
繰
1,681
,710
越
ファミリーサポート
額
センタ
継続
ー事業委託料 2,15
費
3,008
及び
子どもデイサービ
予
ス事業委
備費
託料 3,970,0
支
00
出
地
節
域子育て支援センター
継
事
続
業委
費
託料 35,192,0
款
00
項
放
目
課後児童健全育成事業
当
委
託料
初
44,308,900
補
妊産婦
正
日常生活支援事業委
支
託料 59
出
3,670
済
アンケート集計・
分析委託
額 繰
料 1,035,93
6
1,443,000
越
1,437,480 0
一般会計- 86 -
事
,528 0 0 0 160
,4727賃金
故 不
臨時職員賃
金
30,000 15,
用
000 0 0 0 15,0
008報償費
額 備
講師等謝礼
6
31,000 520,
382 0 0 0 110,
6189旅費
考
費用弁償 18
繰
,460
越事
普通旅費 8,422
業費
費用弁
及
償(非常勤職員通勤
び流
手当) 4
用
89,300
計 逓
費用弁償(臨時
次
職員通勤手
繰予
当) 4,200
1
,561,000 1,
算
091,491 0 0 0
469,50911需
額
用費
予
消耗品費 290,67
算
4
燃料
額
費 40,755
区
食糧費 5,7
分
08
金
光
熱水費 371,464
額 明
修繕料
382,890
765
許
,000 694,87
8 0 0 0 70,122
費
12役務費
繰越
電話料 113,
し
822
繰越
汲取料 39,772
額 増 減 越
延長保育促進事業補助金
16,026,000
(単
障害児保育事業補助金
位:
22,
円
191,313
)
予
保育環境改善
等事業補助金
25,467,
324
放課後児童クラブ整備
補助
金
算
27,471,680
保育所
地域活動事業補助金
7,90
0,000
病後児保育事業補
現
助金
8
,948,000
一時預かり
事業補助金
11,922,2
00
1,385,66
額
1,000 1,327
翌
,529,515 0 0
0 58,131,48
年
520扶助費
度
医療扶助費 2
35,119,515
繰
児童手
越
当 1,092,410
,000
36,000
額
36,000 0 0 0 0
継
23償還金利子
続費
過年度保育
及
料返還金
及び割引料
び 予
48,0
備
05,000 0 0 0 4
費
8,005,000 4
支
4,272,519 0
出
0 0 3,732,48
節
15児童館費
継続
8,684,
費
000 8,659,2
款
00 0 0 0 24,80
項
01報酬
目 当
児童館運営委員会
委員報酬
初 補
48,000
正
児童厚生員報
支
酬 8,611,200
1,523,000 1
出
,325,463 0 0
0 197,5374共
済
済費
額
社会保険料等(非常勤
繰
職員)
越
307,000 146
一般会計- 87 -
事
135,1
故
82,000 27,0
不
29,000 0 0 16
2,211,000 1
用
59,221,497
0 0 0 2,989,5
額
031生活保護総
備
務費 3,
650,000 3,6
48,000 0 0 0 2
,0001報酬
考繰
嘱託医報酬
越
1,005,600
事業
その他非
費
常勤嘱託員報酬
及び
1,321,
流
200
用 計
レセプト点検業務嘱託
逓
員報
次
酬
繰
1,321,200
4
予
8,653,000 4
8,652,500 0
算
0 0 5002給料
額
給料(一
予
般職)
32,610,
000 32,048,
算
781 0 0 0 561,
2193職員手当等
額 区
扶養手
当 1,458,000
分 金
管理職
手当 240,000
額 明
通勤手当
746,400
許
住居手当 1,
費
738,500
繰越
特殊勤務手当
し
523,600
繰越
時間外勤務手
額
当 7,183,660
増
期末手
減
当 11,778,07
越
0
勤勉手当 8,380,551
17,372,000 17,345,531 0 0 0 26,4694共済費 共済組合事業主負担金
16,926,162
検査手数料 8,200
点検手数料 206,236
(単
設置手数料 28,0
位
00
:
賠
円
償補償保険料 298,
)
848
20,047,
予
000 19,726,
239 0 0 0 320,
76113委託料
指定管理
委託料 19,241,
000
施設管理委託料 88,
算
140
樹木剪定等委託料 17
5,224
清掃委託料 178
,200
保守点検委託料 43
現
,675
1,018,
000 872,779
0 0 0 145,221
14使用料及び
清掃用具使
用料 58,968
賃借
料
土地
額
建物借上料 813,8
翌
11
1,669,00
0 1,668,600
年
0 0 0 40015工事
請負費
度
施設改修工事
3,9
繰
79,000 3,13
2,129 0 0 0 84
越
6,87118備品購
入費
額継
庁用器具購入費 1,1
続
19,016
費及
図書購入費 2,
び
013,113
7,7
予
91,000 6,41
備
9,830 0 0 0 1,
費
371,17019負
支
担金補助
出 節
熊本県児童館連絡
継
協議会負
及び交付金
続費
担金 56
款
,000
項 目
地域組織活動育成費
当
補助金
初
210,000
補
児童福祉施設
正
併設型民間児
支
童館事業補助金
出
6,153,830
1
,465,658,0
済
00 69,029,0
00 0 0 1,534,
額
687,000 1,5
繰
29,101,023
0 0 0 5,585,9
越
774生活保護費
一般会計- 88 -
事
金
及び割引料
故
1,330,4
不
76,000 42,0
00,000 0 0 1,
用
372,476,00
0 1,369,879
額
,526 0 0 0 2,5
備
96,4742扶助費
1,
372,476,00
0 1,369,879
考
,526 0 0 0 2,5
繰
96,47420扶助
越
費
事
生
業
活扶助費 359,56
費
9,106
及び
住宅扶助費 91,
流
635,015
用 計
教育扶助費 4
逓
,542,211
次繰
医療扶助費
予
794,690,04
0
算
出産
扶助費 1,000
額 予
生業扶助費
4,558,622
算
葬祭扶助
額
費 2,149,900
区
介護扶
分
助費 18,330,9
金
46
施
額
設事務費 93,698
明
,289
許
就労自立給付金 70
4,397
500,0
費
00 0 0 0 500,0
繰
00 230,000 0
越
0 0 270,0005
し
災害救助費
繰越
500,000 0
額
0 0 500,000 2
増
30,000 0 0 0 2
70,0001災害救
減
助費
越
500,000 230,000 0 0 0 270,00020扶助費 災害見舞金
6,459,671,000 12,115,000 12,528,000 0 6,484,314,000 6,237,732,577 0 0 0 246,581,4234衛生費
1,024,832,000 △2,238,000 0
社
0 1,022,594
会
,000 943,25
保
5,180 0 0 0 79
険
,338,8201保
料
健衛生費
等(非常勤職員)
419,369
204,000 2
(
04,000 0 0 0 0
単
8報償費
位:
活動等謝礼
935
円
,000 500,09
)
5 0 0 0 434,90
予
59旅費
費用弁償 9,41
5
研修
旅費 416,280
費用弁償
(非常勤職員通勤
算
手当) 74
,400
1,156,
000 1,156,0
00 0 0 0 011需用
費
消
耗品費
2,859,0
00 2,682,09
現
4 0 0 0 176,90
612役務費
郵便料 1,8
47,000
事務手数料 52
,614
額
審査手数料 782,
翌
480
32,855,
000 31,863,
年
918 0 0 0 991,
08213委託料
度
システム
繰
改修委託料
越
2,795,04
0
額
生活
継
困窮者自立支援事業委
続費
託料 2
及
9,068,878
5
び
19,000 518,
予
400 0 0 0 6001
備
4使用料及び
費支
システム借上
出
料
賃借料
節 継
3,296,000
続
2,500,400 0
費
0 0 795,6001
款
9負担金補助
項 目
会議出席負担
当
金 137,800
及び
交付金
初 補
生活困窮者自立支援事
業負
正
担
支
金 2,091,600
出
住宅手
当 271,000
18
済
,102,000 18
,101,778 0 0
額
0 22223償還金利
繰
子
過
越
年度国庫支出金等返還
一般会計- 89 -
事
157
故
社会保険料等(臨時職
不
員)
1
用
33,170
1,04
5,000 682,2
額
66 0 0 0 362,7
備
347賃金
臨時職員賃金
1
8,916,000 1
2,475,500 0
考
0 0 6,440,50
繰
08報償費
越事
講師等謝礼 24
業
0,000
費 及
記念品 12,23
び
5,500
838,0
流
00 656,445 0
用
0 0 181,5559
計
旅費
逓次
費用弁償 38,060
繰予
普通旅
費 29,485
算
費用弁償(非
額
常勤職員通勤
予
手当) 576,
算
900
額
費用弁償(臨時職員通
区
勤手
当
分
) 12,000
7,5
金
25,000 6,79
2,270 0 0 0 73
額
2,73011需用費
明
消耗
許
品費 5,059,34
7
費
燃料
繰
費 730,662
越し
印刷製本費
繰
879,703
越額
修繕料 122
増
,558
354,00
0 269,251 0 0
減
0 84,74912役
越
務費
43
点検手数料 53,57
8
5
,031,000 △15,601,000 0 0 422,430,000 400,266,864 0 0 0 22,163,1361保健
(
衛生総
単位
務費 17,721,
:
000 14,817,
円
410 0 0 0 2,90
)
3,5901報酬
予
健康づく
り審議会委員報酬
282,0
00
看
護師等嘱託員報酬
算
9,885
,011
歯科衛生士嘱託員報
酬
1,
435,200
保健師嘱託員
現
報酬
1
,605,999
管理栄養士
嘱託員報酬
1,609,20
0
163,434,0
額
00 157,271,
翌
041 0 0 0 6,16
2,9592給料
年
給料(一
度
般職)
90,394,
000 87,013,
繰
730 0 0 0 3,38
0,2703職員手当
越
等
扶
額
養手当 4,683,2
継
20
続
管
費
理職手当 480,00
及
0
び
通勤
予
手当 4,264,40
備
0
費
住居
支
手当 3,127,71
出
3
節
時間
継
外勤務手当 9,784
続
,640
費款
期末手当 37,94
項
4,385
目 当
勤勉手当 26,7
29,372
56,0
初
08,000 54,7
補
36,872 0 0 0 1
,271,1284共
正
済費
支
共済組合事業主負担金
出
52,
済
206,545
額
社会保険料等
繰
(非常勤職員)
越
2,397,
一般会計- 90 -
事
予防接
種事故対策費
23,0
故
00 22,567 0 0
不
0 43323償還金利
子
用
過
年度県支出金返還金
及
額
び割引料
備
48,057,00
0 0 0 0 48,057
,000 45,078
,987 0 0 0 2,9
考
78,0133保健セ
繰
ンタ
越事
ー費 7,902,00
業
0 7,732,294
費
0 0 0 169,706
及
11需用費
び流
消耗品費 1,3
用
30,877
計 逓
光熱水費 5,7
次
07,694
繰予
修繕料 693,
723
1,210,0
算
00 1,173,96
6 0 0 0 36,034
額
12役務費
予
電話料 997,
算
574
額
点検手数料 159,1
区
92
検
分
査手数料 6,400
金
備品調整
額
手数料 10,800
3
明
,391,000 3,
297,166 0 0 0
許
93,83413委託
料
費
警
繰
備委託料 312,76
越
8
し
施設
繰
管理委託料 66,29
越
4
額
清掃
増
委託料 1,803,9
52
減
保
越
守点検委託料 1,114,152
330,000 216,361 0 0 0 113,63914使用料及び 機械器具借上料 93,312
賃借料 テレビ受信料 35,807
複写機等使用料 87,242
35,224,000 32,659,200 0 0 0 2,564,80015工事請負費
事務
施設改修
手
工事(天草東保健
数料
福祉センタ
2
ー)
15,676
37,291,000 37,222,723 0 0 0 68,27713委託
(
料
単
施
位
設管理委託料 73,9
:
20
円
在
)
宅当番医制運営委託料
予
2,4
52,200
食生活改善推進
事業委託料
3,150,00
0
算
リハ
ビリテーション強化等
支援委
託料 31,546,6
03
2,243,00
0 2,242,296
0 0 0 70414使用
料及び
現
機械器具借上料
賃借
料
2,
803,000 2,2
33,580 0 0 0 5
69,42018備品
購入費
額
機械器具購入費
23
翌
,858,000 23
,853,480 0 0
年
0 4,52019負担
金補助
度
病院群輪番制病院運
繰
営費補
及び交付金
越
助金
252
,127,000 0 0
額
0 252,127,0
継
00 250,459,
続
679 0 0 0 1,66
費
7,3212予防費
及び
651
予
,000 603,78
備
5 0 0 0 47,215
費
11需用費
支出
消耗品費 331
節
,085
継続
印刷製本費 272,
費
700
293,000
款
259,927 0 0 0
項
33,07312役務
目
費
当
事
務手数料 35,600
初 補
賠償補
償保険料 224,32
正
7
240,481,0
支
00 238,913,
000 0 0 0 1,56
出
8,00013委託料
済
予防
接種委託料
10,67
額
9,000 10,66
繰
0,400 0 0 0 18
,60020扶助費
越
一般会計- 91 -
事
ート事業委
故
託料 2,531,
不
420
用
養育医療委託料 5,0
70,427
額 備
健診(検診)委
託料
3
7,685,170
考
収集運搬
繰
業務委託料 35,11
越
0
事
産後
業
ケア事業委託料
費 及
504,54
び
0
24,000 0 0 0
流
0 24,00015工
用
事請負費
計 逓
4,377,00
次
0 3,842,640
繰
0 0 0 534,360
予
18備品購入費
算
庁用器具購
入費 187,920
額 予
機械器具
購入費 3,654,7
算
20
14,498,0
00 11,744,1
額
77 0 0 0 2,753
区
,82319負担金補
助
分
早
金
産予防検査費補助金
及
び交付金
額 明
2,640
許
離島妊婦健康診
査等交通費
費 繰
補助金 64,10
越
0
し
妊婦
繰
健康診査費補助金
越額
503,4
増
50
減 越
81,163,000 13,363,000 0 0 94,526,000 78,761,528 0 0 0 15,764,4724母子保健費
(単
9,1
位
09,000 8,44
:
5,440 0 0 0 66
円
3,5601報酬
)
予
心理判定
員報酬 239,360
事務補
助嘱託員報酬
880,800
乳幼児
算
健康診査医報酬
5,057,
280
乳幼児健康診査歯科医
報酬
2
,268,000
14
現
8,000 134,6
68 0 0 0 13,33
24共済費
社会保険料等(
非常勤職員)
10,0
00 0 0 0 0 10,0
008報償費
額
245,00
翌
0 194,955 0 0
0 50,0459旅費
年
費用
度
弁償 160,055
繰
普通旅費
18,900
越
費用弁償(非常
額
勤職員通勤
継続
手当) 16,00
費
0
2,013,000
及
1,899,046 0
び
0 0 113,9541
予
1需用費
備費
消耗品費 1,54
支
9,710
出 節
印刷製本費 349
継
,336
595,00
続
0 567,569 0 0
費
0 27,43112役
款
務費
項 目
事務手数料
60,34
当
8,000 48,77
4,151 0 0 0 11
初
,573,84913
補
委託料
正
ピロリ菌検査委託料
支
986
出
,304
済
早産予防検査委託料
額
1,9
繰
61,180
越
産前・産後サポ
一般会計- 92 -
事
,000 368,75
0 0 0 0 45,250
故
14使用料及び
不
船舶借上料
用
賃借料
額
3,308,615,
備
000 27,734,
000 12,528,
000 0 3,348,
877,000 3,2
08,608,438
考
0 0 0 140,268
繰
,5622環境費
越事
126,2
業
11,000 24,1
費
27,000 0 0 15
及
0,338,000 1
び
44,909,505
流
0 0 0 5,428,4
用
951環境総務費
計 逓
450,
次
000 252,000
繰
0 0 0 198,000
予
1報酬
算
環境審議会委員報酬
58,168,000
額
58,166,800
予
0 0 0 1,2002給
料
算
給
料(一般職) 55,7
額
17,200
区
給料(再任用職
分
員)
金
2
,449,600
33
額
,068,000 30
明
,553,164 0 0
0 2,514,836
許
3職員手当等
費
扶養手当 3,
繰
139,000
越し
管理職手当 1
繰
,080,000
越額
通勤手当 7
増
83,600
減
住居手当 942
越
,000
時間外勤務手当 264,350
期末手当 13,908,276
勤勉手当 9,892,873
不妊治療費助成金
3,905,311
(
新生児検
単
査費補助金
位:
4,696,59
円
6
)
産婦
予
健康診査費補助金
2,572
,080
3,159,
000 3,158,8
82 0 0 0 11823
償還金利子
過年度国庫支出
算
金等返還金
及び割引料
2,1
05,921
過年度県支出金
返還金
1,052,961
2
現
05,454,000
0 0 0 205,454
,000 168,68
8,122 0 0 0 36
,765,8785成
人保健費
32,000 0 0
0 0 32,0008報
額
償費
翌
3,000 0 0 0 0 3
年
,0009旅費
度
2,303
,000 1,206,
繰
460 0 0 0 1,09
6,54011需用費
越
消耗
額
品費 898,215
継続
燃料費 6
費
1,033
及び
印刷製本費 247
予
,212
167,00
備
0 167,000 0 0
費
0 012役務費
支出
郵便料
20
節
2,535,000 1
継
66,945,912
続
0 0 0 35,589,
費
08813委託料
款 項
システム
目
更新委託料
当
205,200
初 補
データ作
成委託料 167,38
正
2
支
健診
(検診)委託料
出
143,39
済
2,320
額
人間ドック委託料
繰
23,
越
181,010
414
一般会計- 93 -
事
0 509,61513
委託料
故 不
施設管理委託料 22
9,649
用
清掃委託料 886
額
,416
備
設計委託料 1,33
8,120
有害生物駆除委託
考
料 54,000
繰越
狂犬病予防注
事
射済票等交付
業費
事務委託料 48
及
5,200
28,62
び
0,000 28,49
流
3,373 0 0 0 12
用
6,62715工事請
計
負費
逓次
施設整備工事
198,
繰
000 180,000
予
0 0 0 18,0001
9負担金補助
算
水道組合加入
額
負担金
及び交付金
予
1,620
算
,000 1,474,
027 0 0 0 145,
額
97322補償補填及
区
家屋
分
等補償費
び賠償金
金
44,93
額
1,000 3,500
明
,000 0 0 48,4
31,000 41,5
許
39,844 0 0 0 6
,891,1562環
費
境対策費
繰越
250,000 2
し
50,000 0 0 0 0
繰
8報償費
越額
活動等謝礼
84,
増
000 39,000 0
0 0 45,0009旅
減
費
越
普通旅費
通勤手当(再任用職員)
24,000
(
時間外勤
単
務手当(再任用職
位:
員) 15,
円
302
)
予
期末手当(再任用職員
)
31
0,833
勤勉手当(再任用
職員)
192,930
19,
算
750,000 19,
501,081 0 0 0
248,9194共済
費
共
済組合事業主負担金
18,7
31,593
現
社会保険料等(
再任用職員)
470,739
社会保
険料等(臨時職員)
額
298,
翌
749
2,297,0
00 1,749,71
年
7 0 0 0 547,28
37賃金
度
臨時職員賃金
46
繰
4,000 177,3
00 0 0 0 286,7
越
009旅費
額
費用弁償 90,
継
140
続費
普通旅費 49,160
及び
費用弁
予
償(臨時職員通勤手
備費
当) 38
支
,000
2,141,
出
000 1,319,0
節
58 0 0 0 821,9
継
4211需用費
続費
消耗品費 8
款
65,163
項 目
燃料費 1,19
当
4
光熱
初
水費 437,610
補
修繕料 1
正
5,091
59,00
支
0 49,600 0 0 0
9,40012役務費
出
検査
済
手数料 7,600
額
建築確認申
繰
請手数料 42,000
3,503,000 2
越
,993,385 0 0
一般会計- 94 -
事
等
扶
故
養手当 1,342,0
不
00
通
用
勤手当 831,600
額
特殊勤
備
務手当 355,200
時間外
勤務手当 2,176,
339
考繰
期末手当 9,029,
越
220
事業
勤勉手当 6,424,
費
641
16,354,
及
000 16,022,
び
656 0 0 0 331,
流
3444共済費
用 計
共済組合事
逓
業主負担金
次繰
12,352,6
予
43
社
算
会保険料等(非常勤職
員)
額
3
予
,625,061
算
社会保険料
等(臨時職員)
額 区
44,952
278,000 277
分
,765 0 0 0 235
金
7賃金
額
臨時職員賃金
827
明
,000 695,55
0 0 0 0 131,45
許
09旅費
費
研修旅費 102,
繰
730
越し
費用弁償(非常勤職員
繰
通勤
越
手
額
当) 582,740
増
費用弁償
減
(臨時職員通勤手
越
1
当) 10,
,
080
145,704
6
,000 140,76
9
0,626 0 0 0 4,
0
943,37411需
,
用費
00
消耗品費 52,599
0
,379
81
燃料費 4,666,
3
732
,1
印刷製本費 392,5
5
80
2 0 0 0 876,84811需用費 消耗品費 489,322
(単
光熱水費 1
位
1,710
:円
修繕料 312,1
)
20
8,801,00
予
0 8,170,852
0 0 0 630,148
13委託料
施設管理委託料
3,796,852
調査委託
料 4,374,000
算
166,000 165
,840 0 0 0 160
14使用料及び
風力発電施
設用地借上料
賃借料
8,74
8,000 8,748
現
,000 0 0 0 015
工事請負費
風力発電施設営
繕工事
28,692,
000 23,353,
000 0 0 0 5,33
9,00019負担金
補助
額 翌
テレビ共同受信施設改
修事
及び交付金
年
業補助金 7,
度
156,000
繰
住宅用太陽光
発電システム
越
設置費補助金 1
額
6,197,000
1
継
,547,785,0
続
00 63,000 12
費
,528,000 0 1
及
,560,376,0
び
00 1,484,73
予
3,386 0 0 0 75
備
,642,6143塵
費
芥処理費
支出
22,869,0
節
00 22,310,2
継
84 0 0 0 558,7
続
161報酬
費款
環境美化業務嘱
項
託員報酬
目 当
5,348,688
初
クリー
補
ンセンター業務嘱託
正
員報酬 1
支
6,961,596
3
6,891,000 3
出
6,891,000 0
0 0 02給料
済
給料(一般職
額
) 36,891,00
繰
0
20,159,00
0 20,159,00
越
0 0 0 0 03職員手当
一般会計- 95 -
事
84
2,059,00
0 1,872,475
故
0 0 0 186,525
不
14使用料及び
用
機械器具借
上料 1,101,60
額
0
賃借料
備
テレビ受信料 27,
980
車両借上料 680,4
考
00
繰
土
越
地建物借上料 33,3
事
35
業
複
費
写機等使用料 29,1
及
60
104,031,
び
000 94,145,
流
027 0 0 0 9,88
用
5,97315工事請
計
負費
逓次
施設整備工事 82,2
繰
65,027
予
施設整備工事(
算
繰越)
額
11,880,000
予
450,000 321
,988 0 0 0 128
算
,01216原材料費
額
ごみ
区
ステーション整備材料
分
費
1,
金
884,000 1,3
03,560 0 0 0 5
額
80,44018備品
明
購入費
許
機械器具購入費
費 繰越し繰越額 増 減 越
光熱水費 41,904,486
修繕料 41,197,449
2
(
5,389,000 2
単
4,351,226 0
位
0 0 1,037,77
:
412役務費
円)
電話料 317
予
,210
汲取料 39,047
検査手
数料 158,200
点検手数
料 371,844
算
廃棄物処理
手数料 716,065
有料ご
み袋・シール券販売
等手数料
22,748,860
現
454,172,00
0 396,429,9
29 0 0 0 57,74
2,07113委託料
一般
廃棄物処理基本計画見
直し業
額
務委託料 3,012,
翌
984
年
災害廃棄物処理計画策
定業
度
務
委託料 3,761,8
繰
56
警
越
備委託料 220,32
0
額
施設
継
管理委託料 19,56
続
7,562
費及
清掃委託料 3,8
び
81,911
予備
調査委託料 5,
費
151,060
支出
点検委託料 9
節
,569,556
継続
廃棄物処理
費
委託料
款 項
13,385,298
目 当
保守点
検委託料 1,165,
初
104
補
商品開発委託料 81,
正
826
支
海岸漂着物処理業務委
出
託料
7
済
,006,568
額
収集運搬業
繰
務委託料
越
329,625,8
一般会計- 96 -
事
4,000 14,05
9,351 0 0 0 45
故
4,6494共済費
不
共済組
用
合事業主負担金
24,
175,000 23,
額
120,570 0 0 0
備
1,054,4308
報償費
活動等報償費
68,
000 0 0 0 0 68,
考
0009旅費
繰越
5,245,
事
000 4,044,0
業
38 0 0 0 1,200
費
,96211需用費
及び
消耗品
流
費 3,300,998
用 計
印刷製
逓
本費 743,040
2
次
60,000 194,
繰
400 0 0 0 65,6
予
0013委託料
算
配送業務委
託料
1,606,00
額
0 884,800 0 0
予
0 721,20019
負担金補助
算
生ごみ処理容器
額
等設置補助
及び交付金
区
金
43
分
5,970,000 0
金
0 0 435,970,
000 405,672
額
,982 0 0 0 30,
明
297,0185し尿
処理費
許
28,412,00
費
0 22,178,72
繰
2 0 0 0 6,233,
越
27811需用費
し繰
消耗品費
越
70,780
額 増
光熱水費 18,
602,176
減 越
修繕料 3,5
7
05,766
860,
2
000 284,362
8
0 0 0 575,638
,
12役務費
11
電話料 53,2
5
42
,
検
0
査手数料 71,280
00
点検手
7
数料 159,840
2
2
20,057,000
8
202,010,32
,
4 0 0 0 18,046
0
,67613委託料
27
警備委
,
託料 72,312
800 0 0 0 87,20019負担金補助 職員研修負担
(
金 118,800
及び
単
交付金
位:
天草広域連合負担金(
円
施設
)
整
予
備費) 112,779
,000
天草広域連合負担金
(清掃
費) 615,087,
000
算
菊池市環境保全協力金
38,
000
上天草市環境保全協力
金
5,
000
1,000,0
現
00 1,000,00
0 0 0 0 022補償補
填及
補償費
び賠償金
194,00
0 164,500 0 0
0 29,50027公
額
課費
翌
公害汚染負荷量賦課金
年
114,325,00
0 △627,000 0
度
0 113,698,0
00 108,388,
繰
778 0 0 0 5,30
9,2224廃棄物対
越
策
費
額
42,293,000
継
42,131,452
続
0 0 0 161,548
費
2給料
及び
給料(一般職)
25
予
,537,000 23
備
,954,167 0 0
費
0 1,582,833
支
3職員手当等
出 節
扶養手当 2,
継
769,904
続費
管理職手当 4
款
80,000
項 目
通勤手当 879
当
,200
初
住居手当 1,401
補
,333
正
特殊勤務手当 64,
支
000
出
時間外勤務手当 498
,464
済
期末手当 10,43
額
5,794
繰
勤勉手当 7,42
越
5,472
14,51
一般会計- 97 -
事
会計繰出金
78,28
3,000 0 0 0 78
故
,283,000 66
不
,877,943 0 0
0 11,405,05
用
77浄化槽設置
額
事業費 1,
備
322,000 1,3
21,200 0 0 0 8
001報酬
事務補助嘱託員
考
報酬
229,000 2
繰
29,000 0 0 0 0
越
4共済費
事業
社会保険料等(非
費
常勤職員)
86,00
及
0 85,200 0 0 0
び
8009旅費
流用
費用弁償(非
計
常勤職員通勤
逓次
手当)
424,
繰
000 421,241
予
0 0 0 2,75911
需用費
算
消耗品費 147,9
額
47
予
燃
料費 273,294
9
算
6,000 54,20
2 0 0 0 41,798
額
12役務費
区
郵便料
76,1
分
26,000 64,7
金
67,100 0 0 0 1
1,358,9001
額
9負担金補助
明
熊本県合併処
許
理浄化槽普及
及び交付
金
費
促進
繰
協議会負担金 93,1
越
00
し
浄
繰
化槽設置補助金
越額
64,674
増
,000
905,57
0,000 0 0 0 90
減
5,570,000 9
越
05,570,000 0 0 0 08下水道費
905,570,000 905,570,000 0 0 0 019負担金補助 下水道事業会計補助金
及び交付金
54,264,000 8,153,000 0 0 62,417,000 62,417,000 0 0 0 03斎場費
施
54,2
設
64,000 8,15
管
3,000 0 0 62,
理
417,000 62,
委
417,000 0 0 0
託
01斎場費
料
113,638,680
(
清掃委
単
託料 5,398,77
位
4
:
測量
円
設計等委託料
)
予
3,808,7
23
点
検委託料 3,192,
480
保守点検委託料 531
,360
算
し尿収集運搬委託料
75,
367,995
61,
000 59,990 0
0 0 1,01014使
用料及び
テレビ受信料 13
現
,990
賃借料
土地建物借上
料 46,000
32,
439,000 30,
222,328 0 0 0
2,216,6721
5工事請負費
額
地域環境整備
翌
工事
153,450,
000 150,549
年
,756 0 0 0 2,9
00,24419負担
度
金補助
繰
熊本県一般廃棄物処
理施設
及び交付金
越
協議会負担
額
金 10,000
継続
放流水受入負
費
担金
及
1
び
3,962,756
予備
上天草衛
費
生施設組合負担金
支出
136,5
節
77,000
691,
継
000 367,500
続
0 0 0 323,500
費
27公課費
款 項
公害汚染負荷量
目
賦課金
55,540,
当
000 671,000
0 0 56,211,0
初
00 50,916,0
補
00 0 0 0 5,295
,0006浄化槽市町
正 支
村整
備推進 56,211,
出
000 50,916,
000 0 0 0 5,29
済
5,00028繰出金
額
浄化
繰
槽市町村整備推進事業
費
越
特別
一般会計- 98 -
事
0 0 211,315,
000 203,000
故
,763 0 0 0 8,3
不
14,2376看護専
門学校費
用
149,707,0
額
00 61,608,0
備
00 0 0 211,31
5,000 203,0
00,763 0 0 0 8
,314,2371看
護専門学
考繰
校費 11,408
越
,000 11,045
事
,800 0 0 0 362
業
,2001報酬
費 及
運営会議委
び
員報酬 12,000
流用
学校医報
計
酬 202,300
逓次
学校長報酬
繰
2,116,800
予
講師報酬
算
8,714,700
5
9,228,000 5
額
5,859,986 0
予
0 0 3,368,01
42給料
算
給料(一般職)
2
額
9,689,000 2
区
7,192,506 0
0 0 2,496,49
分
43職員手当等
金
扶養手当 2
額
02,608
明
管理職手当 72
許
0,000
費
通勤手当 717,
繰
600
越し
住居手当 354,52
繰
1
越
時間
額
外勤務手当 2,377
増
,096
減
期末手当 13,43
越
8,392
62
勤勉手当 9,38
,
2,289
18,68
4
5,000 18,02
1
9,693 0 0 0 65
7
5,3074共済費
,0
共済組
0
合事業主負担金
214
0
,000 214,00
6
0 0 0 0 08報償費
2,
講師等
4
謝礼
3,433,00
1
0 3,218,899
7
0 0 0 214,101
,
9旅費
00
費用弁償 1,971
0
,167
0 0
研修旅費 1,247
0
,732
5,935,
0
000 5,807,4
2
10 0 0 0 127,5
8
9011需用費
繰出
消耗品費 2
金
,178,489
燃料費 2,548
食糧費 30,016
印刷製本費 337,652
光熱水費 2,699,572
斎場事業特別会計繰出金
1,04
(
2,242,000 △
単
65,068,000
位
0 0 977,174,
:
000 969,685
円
,196 0 0 0 7,4
)
88,8044水道費
予
1,0
42,242,000
△65,068,00
0 0 0 977,174
,000 969,68
5,196 0 0 0 7,
488,8041水道
費
算
9
77,174,000
969,685,19
6 0 0 0 7,488,
80419負担金補助
小規
模水道施設整備補助金
及び交付金
現
17,859,0
00
水
道事業会計補助金
951,8
26,196
880,
011,000 △18
額
,074,000 0 0
翌
861,937,00
0 850,766,0
年
00 0 0 0 11,17
1,0005病院費
度
880,
繰
011,000 △18
,074,000 0 0
越
861,937,00
0 850,766,0
額
00 0 0 0 11,17
継
1,0001病院費
続費
758
及
,219,000 75
び
8,219,000 0
予
0 0 019負担金補助
備費
病院
支
会計負担金
及び交付金
出 節
732
継
,998,000
続費
病院会計補
款
助金 25,221,0
項
00
103,718,
目
000 92,547,
当
000 0 0 0 11,1
71,00028繰出
初
金
補
国
民健康保険診療施設特
正
別
支
会計
繰出金 76,531,
出
000
済
歯科診療所特別会計繰
出金
額
1
繰
6,016,000
1
49,707,000
越
61,608,000
一般会計- 99 -
事
4 0 0 0 46,476
18備品購入費
故 不
庁用器具購
入費 537,960
用
図書購入
額
費 519,021
備
教材購入費
2,175,543
5
96,000 595,
008 0 0 0 9921
考
9負担金補助
繰越
会議出席負担
事
金 585,008
及び
業
交付金
費 及
熊本県看護教育機関協
び
議会
流
負
用
担金 10,000
21
計
0,000 209,7
逓
94 0 0 0 20622
次
補償補填及
繰予
補償費
び賠償金
算
2,2
74,743,000
額
426,755,00
予
0 195,231,0
00 0 2,896,7
算
29,000 2,27
9,697,804 0
額
343,220,00
区
0 0 273,811,
1965農林水産業費
分 金
1,25
3,545,000 1
額
70,003,000
明
2,154,000 0
1,425,702,
許
000 1,179,8
24,995 0 48,
費
021,000 0 19
繰
7,856,0051
越
農業費
し繰
78,643,000
越
9,132,000 0
額
0 87,775,00
増
0 81,197,71
0 0 0 0 6,577,
減
2901農業委員会
越
費 16,670,000 16,669,200 0 0 0 8001報酬 農業委員会委員等報酬
15,348,000
その他非常勤嘱託員報酬
1,321,200
修繕料 559,133
675,000 625,158 0 0 0 49,84212役務費
(単
電話料 182,67
位
2
:
クリ
円
ーニング手数料 32,
)
446
予
検査手数料 153,0
00
点
検手数料 246,24
0
備品
調整手数料 10,80
0
6,084,000
算
5,595,700 0
0 0 488,3001
3委託料
警備委託料 59,
616
施設管理委託料 198
,000
現
樹木剪定等委託料 7
1,442
清掃委託料 31,
590
設置委託料 130,1
40
額
測
翌
量設計等委託料
年
1,026,
000
度
廃棄物処理委託料 4,
繰
860
越
保守点検委託料 648
,000
額継
健診(検診)委託料
続費
757
及
,500
び 予
実習委託料 2,66
備
5,312
費支
有害生物駆除委託
出
料 3,240
2,30
節
4,000 2,089
継
,450 0 0 0 214
続
,55014使用料及
費
び
款
建
項
物借上料 1,720,
目
840
賃借料
当
テレビ受信料 1
初
3,990
補
物品借上料 46,
正
440
支
車両借上料 308,1
出
80
69,575,0
00 69,284,8
済
35 0 0 0 290,1
6515工事請負費
額 繰
施設整
備工事
3,279,0
越
00 3,232,52
一般会計- 100 -
事
旅費 9,800
故
研修旅費 58
不
,800
用
費用弁償(非常勤職
員通勤
額 備
手当) 19,200
3
0,000 5,000
0 0 0 25,0001
0交際費
考
交際費
972,0
繰
00 842,627 0
越
0 0 129,3731
事
1需用費
業費
消耗品費 663,
及
459
び流
燃料費 1,733
用 計
食糧費 7,
逓
875
次繰
印刷製本費 169,5
予
60
141,000 1
41,000 0 0 0 0
算
12役務費
額
賠償補償保険料
予
150,000 118
,300 0 0 0 31,
算
70014使用料及び
額
機械
区
器具借上料 30,00
0
賃借料
分 金
車両借上料 88,3
00
額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
32,261,000 32,068,650 0 0 0 192,3502給料 給料(一般職) 29,6
(
18,730
単位
給料(再任用職
:
員)
円
2
)
,449,920
16
予
,853,000 15
,990,208 0 0
0 862,7923職
員手当等
扶養手当 1,03
6,500
管理職手当 480
算
,000
通勤手当 370,8
00
住
居手当 567,000
時間外
勤務手当 497,68
現
9
期末
手当 7,279,60
7
勤勉
手当 5,159,52
9
通勤
手当(再任用職員)
額 翌
85,2
00
年
時
間外勤務手当(再任用
度
職
員)
繰
10,120
越
期末手当(再任
用職員)
額継
310,833
続費
勤勉手当(
及
再任用職員)
び 予
192,930
備
10,667,000
費
10,629,345
支
0 0 0 37,6554
出
共済費
節 継
共済組合事業主負担
続
金
費
9,
款
866,270
項 目
社会保険料等
当
(再任用職員)
初
538,00
補
9
社会
正
保険料等(非常勤職員
支
)
22
出
5,066
843,0
00 575,180 0
済
0 0 267,8209
旅費
額 繰
費用弁償 487,38
0
越
普通
一般会計- 101 -
事
会負担金 7
故
42,294
不
農業経営者育成
用
県立菊池農
額
業高校後援会負担
備
金 10,000
水土里情報シ
ステム負担金
考
324,000
繰
227,465,00
越
0 13,664,00
事
0 2,154,000
業
0 243,283,0
費
00 142,905,
及
669 0 0 0 100,
び
377,3313農業
流
振興費
用 計
1,418,000
逓
1,258,704 0
次
0 0 159,2961
繰
報酬
予
農業振興地域整備促進
算
協議
会
額
委員報酬 66,000
予
中間管
算
理事業嘱託員報酬
額
1,192
区
,704
275,00
0 223,466 0 0
分
0 51,5344共済
金
費
社
額
会保険料等(非常勤職
明
員)
1
許
85,125
費
社会保険料等(
繰
臨時職員)
越し
38,341
23
繰
6,000 228,0
越
00 0 0 0 8,000
額
7賃金
増
臨時職員賃金
306
減
,000 100,00
越
0 0 0 0 206,00
9
08報償費
,1
活動等謝礼
70
8
,000 27,540
8
0 0 0 42,4609
,
旅費
00
費用弁償 9,940
0 4
費用弁償
,
(非常勤職員通勤
15
手当) 17
8
,600
919,00
,
0 424,565 0 0
2
0 494,43511
0
需用費
0 0
消耗品費 404,4
0
08
0 5,029,80019負担金補助 会議出席負担金
(
16,000
及び交付
単
金
位
熊本
:
県農業委員会ネットワ
円)
ーク機
予
構拠出金 457,00
0
農地
流動化奨励金
3,685,2
00
224,105,
000 △86,000
0 0 224,019,
算
000 221,133
,745 0 0 0 2,8
85,2552農業総
務費
115,979,00
0 115,864,5
13 0 0 0 114,4
872給料
現
給料(一般職)
65,996,000
64,987,509
0 0 0 1,008,4
913職員手当等
扶養手当
4,722,000
額 翌
管理職手
当 1,680,000
年
通勤手
度
当 2,596,800
繰
住居手
当 1,494,000
越
時間外
額
勤務手当 7,043,
継
986
続費
期末手当 27,574
及
,437
び 予
勤勉手当 19,87
備
6,286
39,55
費
1,000 38,91
支
7,161 0 0 0 63
出
3,8394共済費
節 継
共済組
続
合事業主負担金
400
費
,000 224,87
款
0 0 0 0 175,13
項
09旅費
目 当
普通旅費 44,0
20
初
研
補
修旅費 180,850
77,000 63,3
正
98 0 0 0 13,60
支
211需用費
出
消耗品費
2,
016,000 1,0
済
76,294 0 0 0 9
39,70619負担
額
金補助
繰
天草地区献穀事業推
越
進協議
及び交付金
一般会計- 102 -
事
金
858,484
故 不
集落営農法人
雇用補助金
用
1,164,00
額
0
備
地産
地消体験活動補助金
1,29
2,725
考繰
物産地域イベント
越
開催事業
事業
補助金 1,359,
費
000
及び
新需給システム推進事
流
業補
用
助
計
金 2,213,000
逓次
農業施
繰
設機械整備事業費補
予
助金 2,
算
453,000
額
農業生産組織
予
育成補助金
算
2,943,00
0
額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
光熱水費 20,157
238,000 142,000 0 0 0 96,00012役務費
(単
郵便料
4,125,
位
000 4,000,0
:
00 0 0 0 125,0
円
0013委託料
)
予
農業振興地
域整備計画策定
業務委託
72
0,000 220,0
00 0 0 0 500,0
0014使用料及び
土地建
算
物借上料
賃借料
234,97
6,000 136,2
81,394 0 0 0 9
8,694,6061
9負担金補助
天草農業活性
現
化協議会負担
及び交付
金
金 4
79,000
農業用廃プラス
チック類処
理対策事業負担金
額
700,000
翌
水土里情報シ
年
ステム負担金
度
54,000
繰
農業女性
大学補助金
越
160,000
額継
セカンド
続
ライフチャレンジ
費及
事業補助金
び
318,000
予備
法人化支援補
費
助金 400,000
支出
耕作放棄
節
地解消事業補助金
継続
414,0
費
00
款
農
項
業経営強化支援事業補
目
助
当
金 5
49,000
初 補
親元就農チャレ
ンジ事業補
正 支
助金 600,00
0
出
認定
農家組織育成補助金
済
675,
額
000
繰
農業制度資金利子補給
越
補助
一般会計- 103 -
事
事
業補助金 4,548,
故
400
不
新規就農者施設整備補
用
助金
4
額
,603,000
29
備
1,964,000 0
0 0 291,964,
000 269,116
,390 0 0 0 22,
847,6104農山
考
村活性
繰越
化費 204,000
事
154,981 0 0 0
業
49,0194共済費
費 及
社会
び
保険料等(臨時職員)
流
1,198,000 9
用
32,300 0 0 0 2
計
65,7007賃金
逓次
臨時職
繰
員賃金
52,000 0
予
0 0 0 52,0009
旅費
算
1,798,000 1
額
,161,683 0 0
予
0 636,31711
需用費
算
消耗品費 767,0
額
48
区
燃
料費 394,635
2
分
74,000 272,
金
363 0 0 0 1,63
712役務費
額 明
郵便料 232
,000
許 費 繰越し繰越額 増 減 越
経営体育成支援事業
3,108,000
(
農地集
単
積協力金 4,951,
位
600
:円
新規就農給付金 5,8
)
75,000
予
くまもと土地利
用型農業競
争力強化支援事業
補助金
7,153,000
算
中山間農
業モデル地区支援
交付金 9,
000,000
担い手育成緊
急支援事業補
現
助金 9,869
,185
経営所得安定対策等
推進事
業費補助金 10,48
4,000
額
産地パワーアップ
翌
事業費補
年
助金 13,080,
000
度
産地パワーアップ事業
繰
費補
助
越
金(繰越) 2,154
,000
額継
農業次世代人材投資
続
資金(
費及
経営開始型) 42,7
び
50,000
予備
農業後継者育成
費
補助金
支出
180,000
節 継
初期運営費用
続
補助金
費款
676,000
項 目
農地集積交付
当
金 120,000
初
地域活性化
補
グループ育成補
正
助金 300,
支
000
出
集落営農法人活動拠点
整備
済
支
援事業補助金 797,
額
000
繰
農業経営雇用創出促進
越
支援
一般会計- 104 -
事
放牧条件整備
故
事業補助金
不
496,000
用
環境保全
額
型農業総合支援事
備
業 1,00
0,000
飼料用米等利用拡
考
大支援事
繰越
業補助金 2,164
事
,000
業費
牛白血病対策事業補
及
助金
び
3
流
,546,000
用 計
家畜導入事
逓
業補助金
次繰
4,260,000
予
31,336,000
9,817,000 0
算
0 41,153,00
0 32,999,50
額
0 0 0 0 8,153,
予
5006園芸振興費
算
4,1
40,000 1,06
額
3,800 0 0 0 3,
区
076,20013委
託料
分 金
オリーブの島づくり推
進事
額
業
明
委託料
37,013,
000 31,935,
許
700 0 0 0 5,07
7,30019負担金
費
補助
繰越
熊本県野菜振興協会負
し
担金
及び交付金
繰越
130,00
額
0
増
熊本
県花き協会負担金
減 越
50,000
電話料 40,363
500,000 248,400 0 0 0 251,60013委託料
(単
測量設計等委託料
7
位
89,000 590,
:
544 0 0 0 198,
円
45614使用料及び
)
予
物品
借上料 236,520
賃借料
車両借上料 354,0
24
287,149,
000 265,756
,119 0 0 0 21,
392,88119負
算
担金補助
環境保全型農業直
接支払交
及び交付金
付金 11
,285,500
多面的機能
現
支払交付金
105,507,
028
中山間地域等直接支払
交付
金
148,963,59
額
1
32,240,00
翌
0 4,164,000
0 0 36,404,0
年
00 13,684,8
68 0 0 0 22,71
度
9,1325畜産振興
費
繰
1
05,000 6,86
越
8 0 0 0 98,132
11需用費
額継
消耗品費
36,
続
299,000 13,
費
678,000 0 0 0
及
22,621,000
び
19負担金補助
予備
熊本県畜産
費
協会負担金
及び交付金
支出
10,
節
000
継続
天草地区家畜自衛防疫
費
促進
款
協
項
議会負担金 1,447
目
,000
当
天草畜産共進会負担
初
金
補
22
2,000
正 支
畜産環境整備リー
ス事業補
出
助金 91,000
済
天草黒牛
額
販売促進緊急対策
繰
事業補助金
越
442,000
一般会計- 105 -
事
724,000 18,
167,653 0 0 0
故
2,556,3471
不
3委託料
用
測量設計等委託料
額
5,1
備
84,000
換地等調整調査
委託料等
考
8,339,653
繰越
ハザー
事
ドマップ作成委託料
業費
4,64
及
4,000
92,00
び
0 81,864 0 0 0
流
10,13614使用
用
料及び
計 逓
著作権使用料
賃借料
次繰
23,
予
142,000 4,1
85,427 0 18,
算
242,000 0 71
4,57315工事請
額
負費
予
道路整備工事・暗渠排
算
水
工事
額
108,710,00
区
0 103,798,5
00 0 0 0 4,911
分
,50019負担金補
金
助
会
額
議出席負担金 30,0
明
00
及び交付金
許
熊本県農地防
災事業推進協
費 繰
議会負担金 52
越
,000
し繰越額 増 減 越
果樹優良品種系統更新事業
補助金 189,000
(単
葉たばこ生産組織育
位
成補助
:円
金 200,000
)
予
天草椿油普
及推進事業補助
金 500,0
00
園
芸作物振興対策事業補
助
金 6
算
69,000
オリーブの島づ
くり支援事
業補助金 1,11
2,000
果樹共済掛金補助
現
金
2,
309,700
園芸施設共済
緊急対策補助
金 2,420,
000
額 翌
園芸施設整備等事業費
補助
年
金
3,908,000
度
台風被害
繰
等生産施設復旧対
越
策事業補助
金 7,177,000
額継
攻めの
続
園芸生産対策事業費
費及
補助金 1
び
3,271,000
8
予
8,588,000 7
備
1,340,000 0
費
0 159,928,0
支
00 133,012,
出
653 0 18,242
節
,000 0 8,673
継
,3478農地整備費
続費
2,
款
815,000 2,4
項
02,728 0 0 0 4
目
12,2728報償費
当
換地
初
委員活動等謝礼
140
補
,000 78,400
0 0 0 61,6009
正
旅費
支
研修旅費
705,00
出
0 698,081 0 0
0 6,91911需用
済
費
消
額
耗品費 598,081
繰
燃料費
越
100,000
20,
一般会計- 106 -
事
0 0 1,020,33
912役務費
故 不
電話料 350
,727
用
汲取料 33,480
額 備
加工手
数料 5,508
クリーニング
手数料
考繰
117,622
越事
検査手数料 2
業
37,200
費 及
点検手数料 17
び
4,754
流用
清掃手数料 24,
計
300
逓次
賠償責任保険料 21,
繰
070
32,704,
予
000 29,996,
108 0 0 0 2,70
算
7,89213委託料
額
施設
予
管理委託料 27,67
1,378
算
指定管理委託料 9
額
53,640
区
設置委託料 93
分
2,040
金
測量設計等委託料
額
198,450
明
廃棄物処理委
許
託料 240,600
6
29,000 614,
費
230 0 0 0 14,7
繰
7014使用料及び
越し
機械器
繰
具借上料 79,002
越
賃借料
額 増
土地借上料 535,2
28
減 越
農業農村整備計画作成事業
負担金 5,594,000
(単
県営農地海岸保
位
全施設整備
:円
事業負担金 11,
)
580,000
予
県営中山間地
域総合整備事
業負担金 23,
100,000
県営農業競争
力強化基盤整
算
備事業負担金 5
7,085,000
中山間地
域振興対策協議会
負担金 10
,000
現
土地改良連合会負担
金
51
4,500
土地改良施設整備
事業補助
額
金 5,833,00
翌
0
3,600,000
3,600,000 0
年
0 0 023償還金利子
度
過年
度負担金等償還金
及び
繰
割引料
越
279,204,00
0 61,972,00
額
0 0 0 341,176
継
,000 285,77
続
4,460 0 29,7
費
79,000 0 25,
及
622,5409農業
び
施設管
予備
理費 200,000
費
40,000 0 0 0 1
支
60,0008報償費
出 節
活動
継
等謝礼
42,000 4
続
1,020 0 0 0 98
費
09旅費
款 項
普通旅費
25,9
目
20,000 24,3
当
54,089 0 0 0 1
,565,91111
初
需用費
補
消耗品費 1,180
正
,068
支
燃料費 2,857,
出
643
済
光熱水費 12,657
,696
額 繰
修繕料 7,658,
682
1,985,0
越
00 964,661 0
一般会計- 107 -
事
10,843,
000 10,842,
故
300 0 0 0 7002
不
給料
用
給料(一般職)
6,9
13,000 6,40
額
9,323 0 0 0 50
備
3,6773職員手当
等
扶
養手当 396,000
考
通勤手
繰
当 141,900
越事
時間外勤務
業
手当 1,400,24
費
4
及
期末
び
手当 2,612,37
流
4
用
勤勉
計
手当 1,858,80
逓
5
3,585,000
次
3,583,692 0
繰
0 0 1,3084共済
予
費
共
算
済組合事業主負担金
2
18,029,000
額
14,548,000
予
0 0 232,577,
000 204,642
算
,074 0 0 0 27,
934,9262林業
額
振興費
区
2,846,000
分
1,891,200 0
金
0 0 954,8001
報酬
額 明
事務補助嘱託員報酬
許
1,32
1,200
費 繰
鳥獣被害対策実施
越
隊員報酬
し繰
570,000
20
越
7,000 205,2
額
05 0 0 0 1,795
増
4共済費
減
社会保険料等(非
越
常勤職員)
54,10
5
8,000 45,42
8
6,000 0 0 0 8,
,
682,0008報償
4
費
7
有
4
害鳥獣駆除報償金
36
,
4,000 99,35
0
8 0 0 0 264,64
0
29旅費
0 2
費用弁償等
150
0
,000 149,98
,
5 0 0 0 1511需用
5
費
5
消
1
耗品費
5,085,0
,
00 5,016,60
0
0 0 0 0 68,400
8
13委託料
4 0
森林GISデー
2
タ構築業務
9,
委託料 1,043
7
,280
79
景観整備委託料 1,
,
933,200
000 0 8,143,91615工事請負費
(
施設改修工事
単
7,986,703
位:
施設整備
円
工事 6,945,48
)
0
予
排水
路浚渫工事 5,618
,901
13,870
,000 8,922,
240 0 0 0 4,94
7,76016原材料
費
工
事用材料費 8,477
算
,712
その他の原材料費 4
44,528
65,0
00 64,800 0 0
0 20018備品購入
費
機
械器具購入費
207,
現
287,000 200
,226,228 0 0
0 7,060,772
19負担金補助
テレビ共同
受信施設更新負
及び交
付金
担
額
金 46,976
翌
土地改良施設
年
維持管理適正
度
化事業拠出金 6
,811,200
繰
土地改良施
越
設整備事業補助
額
金 382,0
継
00
続
株
費
式会社くらたけ再生支
及
援
び
事業
予
補助金 1,425,5
備
62
費
土
支
地改良区補助金
出 節
46,229
継
,733
続費
土地改良事業償還金
款
補助金
項 目
145,330,75
当
7
294,756,0
00 17,738,0
初
00 4,264,00
補
0 0 316,758,
000 284,643
正
,673 0 0 0 32,
支
114,3272林業
費
出
20
,207,000 1,
済
134,000 0 0 2
1,341,000 2
額
0,835,315 0
繰
0 0 505,6851
林業総務費
越
一般会計- 108 -
事
05,000
故
間伐等森林整備
不
促進対策事
用
業補助金 39,2
32,000
額 備
森林整備地域活
動支援交付
金事業補助金 46
,740,000
考繰
林業就業定
越
着支援給付金
事業
2,560,0
費
00
8,637,00
及
0 0 4,264,00
び
0 0 12,901,0
流
00 12,085,3
用
87 0 0 0 815,6
計
133治山費
逓次
692,00
繰
0 692,000 0 0
予
0 011需用費
算
消耗品費 1
87,000
額 予
消耗品費(繰越
) 505,000
30
算
,000 0 0 0 0 30
,00012役務費
額 区
1,0
00,000 864,
分
000 0 0 0 136,
金
00013委託料
額
測量設計
明
等委託料
許 費 繰越し繰越額 増 減 越
松くい虫等駆除委託料
2,040,120
1,715,000
(
1,454,760 0
単
0 0 260,2401
位
8備品購入費
:円
機械器具購入
)
費
168,102,0
予
00 150,398,
966 0 0 0 17,7
03,03419負担
金補助
天草地域森林組合市
町連絡
及び交付金
協議会負担
算
金 171,000
熊本県森林
・山村多面的機
能発揮事業負
担金 628,966
天草地域
現
木材需要拡大推進
協議会負担
金 15,000
天草流域林業
活性化センタ
ー負担金 160
額
,000
翌
熊本県緑化推進委員
年
会負担
度
金 30,000
繰
熊本県林業公
社負担金
越
267,000
額継
みどりの少
続
年団育成事業補
費及
助金 160,
び
000
予備
有害鳥獣捕獲対策協議
費
会運
支
営
出
補助金 2,699,0
節
00
継
天
続
草産材利用促進事業補
費
助
款
金 9
項
,847,000
目 当
くまもとの
森林利活用最大
初 補
化事業補助金
10,336,000
正 支
森林環
境保全直接支援事業
出
補助金 1
済
7,948,000
額
有害鳥獣
繰
被害対策事業補助
越
金 19,6
一般会計- 109 -
事
6616原材料費
故
補修用原
不
材料費
3,577,0
00 1,671,60
用
0 0 0 0 1,905,
40017公有財産購
額 備
土地
購入費
入費
285,000 1
62,000 0 0 0 1
考
23,00019負担
繰
金補助
越事
治山林道協会負担金
業
及び交付金
費 及
726,442,
び
000 239,014
流
,000 188,81
用
3,000 0 1,15
計
4,269,000 8
逓
15,229,136
次
0 295,199,0
繰
00 0 43,840,
予
8643水産業費
算
99,09
4,000 △186,
額
000 0 0 98,90
予
8,000 97,92
4,691 0 0 0 98
算
3,3091水産業総
務
額
費
区
48,405,000
48,405,000
分
0 0 0 02給料
金
給料(一般
額
職)
29,743,0
明
00 29,019,3
41 0 0 0 723,6
許
593職員手当等
費
扶養手当
繰
2,379,000
越し
管理職手
繰
当 720,000
越額
通勤手当 2
増
,283,600
減
住居手当 1
越
,605,600
20
時間外勤務
,
手当 1,921,43
0
1
0
期末
0
手当 11,751,6
1
95
9
勤
,
勉手当 8,358,0
0
15
16,618,0
5
00 16,539,3
1
31 0 0 0 78,66
0
94共済費
0 0
共済組合事業主
9
負担金
543,000
4
466,840 0 0 0
9
76,1609旅費
14
普通旅
使
費 276,180
用料
研修旅費 1
及
90,660
1,58
び
0,000 1,478,179 0 0 0 101,82111需用費 消耗品費 998,627
燃料費 479,552
土地借上料
賃借料
(
11,1
単
59,000 10,5
位
10,336 0 0 0 6
:
48,66415工事
円
請負費
)
予
単県治山工事 7,2
94,256
単県治山工事(
繰越)
3,216,080
4
7,883,000 2
,056,000 0 0
算
49,939,000
47,080,897
0 0 0 2,858,1
034林道費
2,643,
000 2,642,4
00 0 0 0 6001報
酬
現
事
務補助嘱託員報酬
48
2,000 467,8
33 0 0 0 14,16
74共済費
社会保険料等(
非常勤職員)
100,
000 20,000 0
額
0 0 80,0008報
翌
償費
年
活動等謝礼
369,0
00 368,220 0
度
0 0 7809旅費
繰
普通旅費
93,420
越
費用弁償(非常
額
勤職員通勤
継続
手当) 274,8
費
00
41,000 4,
及
000 0 0 0 37,0
び
0011需用費
予備
消耗品費
6
費
9,000 68,60
支
0 0 0 0 40012役
出
務費
節 継
賠償補償保険料
6,5
続
00,000 6,50
費
0,000 0 0 0 01
款
3委託料
項 目
維持管理委託料
1
当
73,000 108,
000 0 0 0 65,0
初
0014使用料及び
補
システ
正
ム借上料
賃借料
支
33,000
出
,000 32,957
,210 0 0 0 42,
済
79015工事請負費
額
道路
繰
整備工事
2,700,
000 2,111,0
越
34 0 0 0 588,9
一般会計- 110 -
事
支援業務委
故
託料 745,200
不
有害生物
用
駆除委託料
額
5,601,84
備
0
609,000 60
8,310 0 0 0 69
014使用料及び
会場借上
考
料
賃借料
繰越
21,000,00
事
0 20,725,20
業
0 0 0 0 274,80
費
015工事請負費
及び
漁場整備
流
工事 10,832,4
用
00
計
漁
逓
場整備工事(繰越)
次繰
9,89
予
2,800
74,35
5,000 63,48
算
2,729 0 0 0 10
,872,27119
額
負担金補助
予
JF天草水産振
算
興協議会負
及び交付金
額
担金 7
区
0,000
分
熊本県栽培漁業地
金
域展開協
額
議会負担金 397,
明
400
許
水産多面的機能発揮対
策事
費
業
繰
負担金 2,058,3
越
89
し
熊
繰
本県魚食普及推進協議
越
会
額
負担
増
金 50,000
減
全国水産業振
越
興対策協議会
2,
負担金 20,0
0
00
19,000 2,016,000 0 0 0 3,00019負担金補助 会議出席負担金 37,0
(
00
及び交付金
単位
熊本県漁港漁
:
場協会負担金
円)
1,979,0
予
00
118,723,
000 3,200,0
00 10,000,0
00 0 131,923
,000 113,09
0,894 0 0 0 18
,832,1062水
産業振興
算
費 1,246,0
00 0 0 0 0 1,24
6,0001報酬
150,
000 75,000 0
0 0 75,0008報
償費
現
講師等謝礼
1,797
,000 1,650,
580 0 0 0 146,
4209旅費
普通旅費 1,
449,860
研修旅費 20
額
0,720
4,350
翌
,000 4,100,
907 0 0 0 249,
年
09311需用費
度
消耗品費
3,654,707
繰
燃料費 1
越
80,520
額
修繕料 265,
継
680
270,000
続
158,492 0 0 0
費
111,50812役
及
務費
び 予
検査手数料 151,0
備
92
費
点
支
検手数料 5,400
出 節
イベント
継
保険料 2,000
28
続
,146,000 22
費
,289,676 0 0
款
0 5,856,324
項
13委託料
目 当
研修委託料 2,
770,375
初 補
設置委託料 1
1,334,646
正 支
調査委託
料 739,800
出
アサリ資源
済
調査委託
額
1,018,180
繰
託児委
越
託料 79,635
一般会計- 111 -
事
新規漁業就業者研修給
故
付金
不
1
,140,000
30
用
,339,000 0 0
0 30,339,00
額
0 29,285,09
備
7 0 0 0 1,053,
9033漁港管理費
16,
869,000 16,
考
518,795 0 0 0
繰
350,20511需
越
用費
事業
消耗品費 415,92
費
3
及
光熱
び
水費 14,217,7
流
80
用
修
計
繕料 1,885,09
逓
2
271,000 11
次
1,740 0 0 0 15
繰
9,26012役務費
予
汲取
算
料 2,678
額
検査手数料 45
予
,000
算
処理手数料 59,1
62
額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
熊本県無線漁業協同組合運
営負担金 700,000
(単
漁業近代化資金利
位
子補給金
:円
2,398
)
予
水産業廃棄物処
理補助金
450,000
水産業関係
団体活動補助金
493,60
算
0
魚類
養殖場環境浄化補助金
875
,000
活力あるくまもとの
水産業
現
づくり事業補助金
1,632
,000
漁業就業定着支援給
付金
5
額
,019,790
翌
養殖業等セ
年
ーフティネット
度
支援事業補助
金 5,549,347
繰
栽培漁
越
業地域展開事業補助
額
金 13,
継
343,000
続費
水産業共同利
及
用施設整備事
び 予
業補助金 14,
備
119,000
費支
漁業就業定着
出
支援施設整備
節 継
補助金 1,62
続
0,370
費款
がんばる漁師応援
項
事業補助
目 当
金 2,200,00
0
初
資源
補
管理推進事業補助金
正
8,92
支
1,000
出
広域種資源造成支
援事業補
済
助金 725,000
額 繰
漁業就
業奨励金 4,096,
越
435
一般会計- 112 -
事
越)
7
故
,176,989
不
漁港整備工
用
事 241,023,7
24
額
漁
備
港整備工事(繰越)
129,
332,906
考
機能保全工事
繰
18,711,242
越事
機能保
業
全工事(繰越)
費 及
18,006
び
,949
500,00
流
0 61,329 0 0 0
用
438,67116原
計
材料費
逓次
工事用材料費
25,
繰
082,000 25,
予
082,000 0 0 0
019負担金補助
算
水産土木
額
建設技術センター
及び
予
交付金
算
負担金 100,000
額
県営漁
区
港整備事業負担金
分
20,33
金
2,000
額
単県漁港改良事業
明
負担金
許
4,650,000
5
,168,000 0 0
費
0 5,168,000
繰
4,807,313 0
越
0 0 360,6875
し
水産業施設
繰越
管理費 2,97
額
9,000 2,737
増
,053 0 0 0 241
,94711需用費
減 越
光熱水費 1,503,152
修繕料 1,233,901
225,000 178,344 0 0 0 46,65612役務費 汲取料 16,740
検査手数料 17,800
賠償補償保険料 4,900
9,799,000 9,497,962 0 0 0 301,03813委託料
(単
施設
位
管理委託料 8,225
:
,755
円)
製作委託料 96,1
予
20
登
記委託料 1,176,
087
200,000
0 0 0 0 200,00
014使用料及び
賃借料
算
200,
000 156,600
0 0 0 43,4001
6原材料費
工事用材料費
3
,000,000 3,
000,000 0 0 0
019負担金補助
現
牛深漁港
環境浄化管理セン
及び
交付金
ター負担金
466,4
50,000 236,
000,000 178
,813,000 0 8
額
81,263,000
翌
564,148,13
4 0 295,199,
年
000 0 21,915
,8664漁港建設費
度
12
繰
9,336,000 1
12,253,611
越
0 15,474,00
0 0 1,608,38
額
913委託料
継続
測量設計等委
費
託料
及
3
び
1,259,077
予備
測量設計
費
等委託料(繰越)
支出
5,954
節
,182
継続
製作等委託料 694
費
,121
款 項
調査委託料 56,0
目
60,229
当
調査委託料(繰
初
越)
補
1
8,286,002
7
正
26,345,000
支
426,751,19
4 0 279,725,
出
000 0 19,868
,80615工事請負
済
費
漁
額
港維持工事 12,49
繰
9,384
越
漁港維持工事(繰
一般会計- 113 -
事
00 0 2,447,4
21,000 1,81
故
2,980,969 0
不
482,009,90
0 0 152,430,
用
1316商工費
額
2,306,7
備
89,000 74,1
32,000 66,5
00,000 0 2,4
47,421,000
1,812,980,
考
969 0 482,00
繰
9,900 0 152,
越
430,1311商工
事
費
業
78
費
,066,000 △1
及
,779,000 0 0
び
76,287,000
流
75,846,223
用
0 0 0 440,777
計
1商工総務費
逓次
38,992
繰
,000 38,991
予
,900 0 0 0 100
2給料
算
給料(一般職)
23
額
,515,000 23
予
,515,000 0 0
0 03職員手当等
算
扶養手当
額
2,246,500
区
管理職手
分
当 600,000
金
通勤手当 4
額
61,000
明
住居手当 990
許
,500
費
時間外勤務手当 2,
繰
699,962
越し
期末手当 9,
繰
650,511
越額
勤勉手当 6,
増
866,527
13,
780,000 13,
減
339,323 0 0 0
越
440,6774共済費 共済組合事業主負担金
359,333,000 11,513,000 0 0 370,846,000 298,388,796 0 0 0 72,457,2042商工振興費
148,000 147,229 0 0 0 7714共済費 社会保険料等(臨時職員)
834,0
点
00 833,434 0
検
0 0 5667賃金
手数
臨時職員
料
賃金
1,302,00
1
0 476,900 0 0
4
0 825,1008報
3
償費
,8
委員等謝礼 236,9
0
00
4
講
1
師等謝礼 240,00
,
0
1,988,000
6
1,715,910 0
8
0 0 272,0909
7
旅費
,0
費用弁償 37,660
00
普通旅
1
費 1,648,250
,6
費用弁
1
償(臨時職員通勤手
4,
当) 30
9
,000
16 0 0 0 72,08413委託料
(単
施設管
位
理委託料
277,00
:
0 277,000 0 0
円
0 018備品購入費
)
予
庁用器
具購入費
6,668,
000 0 0 0 6,66
8,000 5,973
,007 0 0 0 694
,9936水産研究セ
ンタ
ー費 2,691,00
算
0 2,690,400
0 0 0 6001報酬
その他
非常勤嘱託員報酬
46
6,000 426,5
63 0 0 0 39,43
74共済費
現
社会保険料等(
非常勤職員)
176,
000 92,260 0
0 0 83,7409旅
費
研
修旅費
2,617,0
00 2,220,73
2 0 0 0 396,26
額
811需用費
翌
消耗品費 53
年
8,213
度
燃料費 41,27
6
繰
光熱
水費 705,834
越
修繕料 9
額
35,409
404,
継
000 296,412
続
0 0 0 107,588
費
12役務費
及び
電話料 196,
予
539
備費
検査手数料 3,800
支出
船舶損
節
害保険料 96,073
継
87,000 86,4
続
00 0 0 0 60013
費
委託料
款 項
施設管理委託料
10
目
0,000 33,34
当
0 0 0 0 66,660
14使用料及び
初 補
車両借上料
22,000
賃借料
正 支
船舶借上
料 11,340
127
出
,000 126,90
0 0 0 0 10018備
済
品購入費
額
庁用器具購入費
2
繰
,306,789,0
00 74,132,0
越
00 66,500,0
一般会計- 114 -
事
商店街共同施設等補
故
助事業
不
補助金 1,536,0
用
00
商
額
店街空き店舗対策事業
備
補
助金
1,550,000
設備投資
考
利子補給補助金
繰越
2,707,
事
935
業費
商工業活性化対策事業
及
補助
び
金
流
3,954,000
用 計
商工会議
逓
所活動支援補助金
次繰
11,44
予
1,000
算
商工会活動支援補
助金
額
2
予
4,110,000
算
産業振興
チャレンジ基金事
額 区
業補助金 7
3,207,257
分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
342,000 339,838 0 0 0 2,16211需用費 消耗品費
58,284,000 52,
(
859,880 0 0 0
単
5,424,1201
位
3委託料
:円
商品券発行事業業
)
務委託料
予
6,283,440
天草市
起業創業・中小企業
支援セン
ター事業委託料
算
46,576
,440
225,00
0 224,265 0 0
0 73514使用料及
び
船
舶借上料 30,000
賃借料
現
土地建物借上料 194
,265
304,58
9,000 238,6
58,192 0 0 0 6
5,930,8081
9負担金補助
熊本県企業誘
致連絡協議会
及び交付
額
金
翌
負担
金 200,000
年
天草陶石研
度
究開発推進協議
繰
会負担金 40
0,000
越
熊本県中小企業団
額
体中央会
継続
負担金 150,00
費
0
及
伝統
び
的工芸品産業振興協会
予備
負担金
費
98,000
支出
東京オリンピッ
節
ク等を活用
継続
した地域活性化推
費
進首長連
款 項
合負担金 100,0
目
00
当
展
示販売活動促進補助金
初 補
37,
000
正 支
サテライトオフィス推
進事
出
業
補助金 741,000
済
天草桜
額
まつり事業補助金
繰
1,100
越
,000
一般会計- 115 -
事
料 3,
故
054,844
897
不
,000 263,50
3 0 0 0 633,49
用
714使用料及び
額
機械器具
備
借上料 4,303
賃借
料
会場
借上料 259,200
15,886,000
考
15,563,000
繰
0 0 0 323,000
越
19負担金補助
事業
熊本県物産
費
振興協会負担金
及び交
及
付金
び
1
流
00,000
用 計
あまくさ晩柑流
逓
通販売促進
次繰
事業負担金 300
予
,000
算
くまもとうまかもん
輸出支
額 予
援協議会負担金 308
,000
算
物産振興事業補助金
額 区
1,1
78,000
分 金
6次産業化推進
事業補助金
額 明
12,905,0
00
許
物
産出展補助金 772,
費
000
473,397
繰
,000 28,020
越
,000 0 0 501,
し
417,000 478
繰
,173,910 0 0
越
0 23,243,09
額
05観光費
増
1,322,0
減
00 1,244,38
越
0 0 0 0 77,6201報酬 事務補助嘱託員報酬
88,664,000 88,663,440 0 0 0 5602給料 給料(一般職) 83,763,600
住宅リフォーム補助金
97,926,000
(
現
単
地視察補助金 444,
位
000
:円
工場等建設補助金
)
予
2,504
,000
天草陶磁器の島づく
り事業
補助金 13,062,
000
算
用地取得補助金 3,3
90,000
3,13
4,000 3,133
,148 0 0 0 852
23償還金利子
天草宝島商
品券過誤納金
及び割引
料
現
返還
金
293,000 0 0
0 293,000 23
5,495 0 0 0 57
,5053商工施設管
理費
293,000 235
,495 0 0 0 57,
額
50511需用費
翌
消耗品費
年
60,708
度
光熱水費 174
,787
47,680
繰
,000 5,000,
000 0 0 52,68
越
0,000 42,37
6,610 0 0 0 10
額
,303,39046
継
次産業推
続費
進費 3,294,
及
000 1,632,0
び
51 0 0 0 1,661
予
,9499旅費
備費
普通旅費
7
支
00,000 586,
出
132 0 0 0 113,
節
86811需用費
継続
消耗品費
費
120,000 0 0 0
款
0 120,00012
項
役務費
目 当
31,783,00
0 24,331,92
初
4 0 0 0 7,451,
補
07613委託料
正
天草宝島
支
物産公社運営業務
出
委託料 13
,091,760
済
派遣業務委
額
託料 8,185,32
繰
0
天草
越
ブランド推進業務委託
一般会計- 116 -
事
,2089旅費
故
普通旅費
4
不
,725,000 2,
954,074 0 0 0
用
1,770,9261
1需用費
額 備
消耗品費 420,
390
印刷製本費 2,533
,684
12,576
考
,000 11,847
繰
,170 0 0 0 728
越
,83012役務費
事業
運搬料
費
24,915
及び
広告料 11,8
流
08,800
用 計
賠償補償保険料
逓
13,455
103,
次
673,000 98,
繰
202,629 0 0 0
予
5,470,3711
3委託料
算
映像制作委託料 7
額
3,980
予
写真撮影委託料 2
算
24,760
額
ホームページ制
区
作委託
分
496,800
金
制作委託料 8
額
22,960
明
デザイン制作委
許
託料 86,400
費
観光動向等
繰
に関する調査業
越し
務委託 5,0
繰
00,000
越額 増 減 越
給料(再任用職員)
4,899,840
64,058,000
(
62,280,835
単
0 0 0 1,777,1
位
653職員手当等
:円
扶養手当
)
5,118,000
予
管理職手
当 2,280,000
通勤手
当 2,409,600
住居手
当 1,890,000
算
時間外
勤務手当 13,567
,848
期末手当 20,70
1,827
勤勉手当 15,0
現
74,522
通勤手当(再任
用職員)
205,200
時間外勤務
手当(再任用職
額 翌
員) 26,3
12
年
期
末手当(再任用職員)
度
621
繰
,666
越
勤勉手当(再任用職
員)
額
3
継
85,860
32,2
続
90,000 32,2
費
35,991 0 0 0 5
及
4,0094共済費
び 予
共済組
備
合事業主負担金
費支
30,978
出
,368
節 継
社会保険料等(再任
続
用職員)
費款
1,070,881
項 目
社会保
当
険料等(非常勤職員)
初
186
補
,742
3,868,
000 1,944,7
正
54 0 0 0 1,923
支
,2467賃金
出
臨時職員賃
金
45,000 45,
済
000 0 0 0 08報償
費
額
講
繰
師等謝礼
3,146,
000 1,782,7
越
92 0 0 0 1,363
一般会計- 117 -
事
SITあまくさ負担金
故
3,4
不
27,000
用
自転車を活用し
たまちづく
額 備
りを推進する全国
市区町村
長の会負担金 10,
000
考繰
研修参加負担金 24,
越
000
事業
郷土芸能保存会補助金
費 及
1,1
び
61,000
流用
運行補助金 1,
計
550,000
逓次
栖本かっぱ祭
繰
り補助金
予
1,977,000
算
大会等
額
誘致補助金
予
9,158,00
算
0
額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
フィルムコミッションアド
バイザー委託料 2,360,000
(単
サンタ
位
クロースの聖地・天
:円
草推進事
)
業業務委託料
予
20,000,
000
イベント委託料 21,
642,768
天草宝島観光
協会事業委託
算
料 28,584
,000
観光バスガイド委託
料
1,
450,000
現
教育旅行アド
バイザー
委託料 4,000,
000
観光キャンペーン・プ
ロモ
ー
額
ション委託料 9,99
翌
9,720
年
誘客促進業務委託
料
度
3,
461,241
521
繰
,000 520,85
3 0 0 0 14714使
越
用料及び
額
会場借上料 75,
継
600
賃借料
続費
複写機等使用料
及
445,253
1,1
び
00,000 981,
予
288 0 0 0 118,
備
71218備品購入費
費支
機械
出
器具購入費
185,4
節
29,000 175,
継
470,704 0 0 0
続
9,958,2961
費
9負担金補助
款 項
阿蘇・熊本・
目
天草観光推進
及び交付
当
金
協議
初
会負担金 500,00
補
0
熊本
正
県観光連盟負担金
支
920,0
出
00
天
済
草・宇土半島地域広域
連
額
携事
繰
業負担金 786,00
0
越
VI
一般会計- 118 -
事
,000 797,20
3,109 0 475,
故
509,900 0 36
不
,220,9916観
光施設管
用
理費 3,964,
額
000 3,963,6
備
00 0 0 0 4001報
酬
事
務補助嘱託員報酬
82
3,000 648,1
考
94 0 0 0 174,8
繰
064共済費
越事
社会保険料等
業
(非常勤職員)
費 及
538,53
び
8
流
社会
用
保険料等(臨時職員)
計 逓
109
次
,656
885,00
繰
0 824,000 0 0
予
0 61,0007賃金
算
臨時
職員賃金 706,00
額
0
予
作業
員賃金 118,000
算
392,000 387
,600 0 0 0 4,4
額
009旅費
区
普通旅費 170
分
,200
金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
サンタクロースの聖地・天
草推進事業補助金
(
1
単
4,870,000
位:
島内周遊
円
バス運行事業補助
)
予
金 22,9
80,704
天草宝島観光協
会事業補助
金 60,615,
000
算
さざ波フェスタ事業費
補助
金
6,783,000
天草ほん
どハイヤ祭り補助
金 10,0
現
00,000
しんわ楊貴妃祭
り補助金
2,337,000
牛深ハ
イヤ祭り補助金
額 翌
20,763
,000
年
牛深あかね市補助金
度
6,1
繰
11,000
越
﨑津みなとのフ
ェスティバ
額継
ル補助金 5,00
続
0,000
費及
下田温泉祭補助金
び 予
2,7
備
89,000
費支
福連木子守唄&
出
童謡祭り補
節 継
助金 1,350,
続
000
費款
あったか天草椿まつり
項
補助
目
金
当
876,000
初
しんわサマー
補
フェスティバ
正
ル補助金 1,0
支
67,000
出
ごしょうら島遊
補助金
済
416,000
1,2
額
18,562,000
繰
23,872,000
66,500,000
越
0 1,308,934
一般会計- 119 -
事
2,27
1,598
故 不
清掃委託料 9,5
41,161
用
設置委託料 7,
額
159,018
備
測量設計等委
託料
2
5,320,222
考繰
測量設計
越
等委託料(繰越)
事業
432,0
費
00
及
調
び
査委託料 119,20
流
0
用
撤去
計
委託料 2,363,7
逓
03
次
保
繰
守点検委託料 1,14
予
4,929
算
収集運搬業務委託
料
額
83
予
3,407
算
運営業務委託料 4
,038,876
額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
費用弁償(非常勤職員通勤
手当) 177,400
(単
費用弁償(臨時職員
位
通勤手
:円
当) 40,000
42
)
,143,000 36
予
,262,258 0 2
,977,000 0 2
,903,74211
需用費
消耗品費 2,936
,211
燃料費 7,115
算
光熱水費
13,165,397
修繕料
20,153,535
3,261,000 1
,799,230 0 0
0 1,461,770
現
12役務費
電話料 506,
604
通信料 16,524
汲取料 5
77,292
額 翌
建築基準法に基
づく各種申
年
請手数料 200,
度
000
繰
検査手数料 290,7
60
越
翻
訳手数料 8,640
額継
自動車損
続
害保険料 199,41
費
0
244,751,0
及
00 216,223,
び
795 0 12,924
予
,900 0 15,60
備
2,30513委託料
費支
維持
出
補修業務委託料
節 継
6,656,
続
938
費款
施設開設準備業務委託
項
料
目
1,
当
117,800
初
警備委託料 8
補
,273,592
正
指定管理委
支
託料
1
出
08,987,000
済
施設管
理委託料 37,964
額
,351
繰
樹木剪定等委託料
越
一般会計- 120 -
事
熊
本県自然公園美化清掃
故
協
不
会天
草西海岸支部負担金
用
412,
額
000
備
国民保養温泉地協議会
負担
金
45,000
考繰
国立公園関係都
越
市協議会負
事業
担金 20,000
費 及
日本温
び
泉協会負担金 30,0
流
00
5,746,00
用
0 5,744,254
計
0 0 0 1,74622
逓
補償補填及
次繰
電柱移転補償費
予
1,152,254
び
賠償金
算
家屋等補償費 4,59
額
2,000
38,00
予
0 37,800 0 0 0
20027公課費
算
自動車重
額
量税
6,751,00
区
0 7,506,000
0 0 14,257,0
分
00 12,459,9
金
65 0 0 0 1,797
,0357ジオパーク
額 明
推進
費 100,000 0 0
許
0 0 100,0007
賃金
費 繰
460,000 312
越
,480 0 0 0 147
し
,5209旅費
繰越
普通旅費
1
額
,380,000 1,
増
202,485 0 0 0
177,51511需
減
用費
越
1
消耗品費 88,735
2,
印刷製
9
本費 80,730
78
修繕料 1,
,
033,020
000 10,929,417 0 0 0 2,048,58314使用料及び 機械器具借
(
上料 811,296
賃
単
借料
位
設
:
備借上料 4,568,
円
400
)
予
プレハブリース料 29
4,840
テレビ受信料 42
,980
船舶借上料 50,0
00
駐
算
車場使用料 1,260
,000
著作権使用料 6,4
80
土
地建物借上料 3,89
1,221
現
有線放送使用料 4
,200
944,02
2,000 505,6
77,861 0 428
,613,000 0 9
,731,13915
工事請負費
営繕工事 49,
額
950,741
翌
施設整備工事
年
400,902,32
3
度
施設
整備工事(繰越)
繰
54,82
越
4,797
4,576
,000 345,46
額
0 0 0 0 4,230,
継
54017公有財産購
続費
土地
及
購入費
入費
び 予
44,392,0
備
00 13,396,6
費
40 0 30,995,
支
000 0 36018備
出
品購入費
節 継
機械器具購入費 1
続
1,441,840
費款
機械器具
項
購入費(繰越)
目 当
1,954,
800
963,000
初
963,000 0 0 0
補
019負担金補助
正
九州・沖
支
縄「道の駅」連絡
及び
交付金
出
会負担金 236,00
済
0
熊本
額
県温泉協会負担金
繰
220,0
越
00
一般会計- 121 -
事
411
故
費用弁償(非常勤職員
不
通勤
手
用
当) 371,280
1
4,562,000 1
額
3,175,457 0
備
0 0 1,386,54
311需用費
消耗品費 9,
372,664
考繰
印刷製本費 3
越
,057,480
事業
光熱水費 7
費
45,313
516,
及
000 329,833
び
0 0 0 186,167
流
12役務費
用 計
電話料 82,4
逓
59
次
点
繰
検手数料 19,440
予
翻訳手
算
数料 227,934
3
3,072,000 2
額
9,947,804 0
予
1,048,000 0
2,076,1961
算
3委託料
額
警備委託料 234
区
,576
分
制作委託料 15,7
金
27,490
額
清掃委託料 11
明
3,400
許
工事監理委託料 1
,890,000
費 繰
展示設計委
越
託料 1,965,60
し
0
繰
測量
越
設計等委託料 486,
額
000
増
調査委託料 3,273
減
,224
越
6
保守点検委託料 78
,
,040
31
イベント委託料 6,
5
179,474
575
,
,000 533,93
0
3 0 0 0 41,067
0
14使用料及び
0 5
機械器具借
,
上料 334,017
賃
0
借料
8
会
1
場借上料 51,416
,400 0 0 0 1,233,60013委託料 基本計画策定支援業
(
務委託
単位
料
132,000 0 0
:
0 0 132,0001
円
4使用料及び
)
予
賃借料
157,00
0 156,600 0 0
0 40018備品購入
費
機
械器具購入費
5,71
3,000 5,707
算
,000 0 0 0 6,0
0019負担金補助
ジオパ
ーク各種大会等負担
及
び交付金
金 6,000
現
天草ジオパー
ク推進協議会
負担金 5,70
1,000
122,7
07,000 0 0 0 1
22,707,000
108,296,86
1 0 6,500,00
額
0 0 7,910,13
翌
98世界遺産登
年
録推進費 6
,254,000 6,
度
025,100 0 0 0
228,9001報酬
繰
文化
越
的景観整備管理委員会
額
委員報
継
酬 110,000
続費
学芸員報酬
及
2,061,600
び 予
事務補助
備
嘱託員報酬
費支
3,853,50
出
0
1,055,000
節
842,251 0 0 0
継
212,7494共済
続
費
費
社
款
会保険料等(非常勤職
項
員)
171,000 0
目
0 0 0 171,000
当
7賃金
初
205,000 10
補
9,061 0 0 0 95
,9398報償費
正 支
講師等謝
礼
4,393,000
出
1,842,926 0
0 0 2,550,07
済
49旅費
額
費用弁償 336,
繰
235
越
普通旅費 1,135,
一般会計- 122 -
事
00
通
故
勤手当 1,609,4
不
00
住
用
居手当 2,271,0
00
額
時
備
間外勤務手当 2,63
2,736
期末手当 17,2
47,528
考繰
勤勉手当 12,
越
608,698
24,
事
031,000 24,
業
030,448 0 0 0
費
5524共済費
及び
共済組合事
流
業主負担金
2,340
用
,000 2,340,
計
000 0 0 0 08報償
逓
費
次
清
繰
掃ボランティア支援事
予
業
謝礼
算
334,000 155
,386 0 0 0 178
額
,6149旅費
予
普通旅費
2
算
,260,000 2,
248,166 0 0 0
額
11,83411需用
区
費
消
分
耗品費 509,312
金
修繕料
額
1,738,854
3
明
,000,000 1,
479,708 0 0 0
許
1,520,2921
2役務費
費 繰
設計等支援手数料
越
6,000,000 5
し
,979,598 0 0
繰
0 20,40213委
越
託料
額 増
維持補修業務委託料
8
10,000 689,
減
061 0 0 0 120,
越
93914使用料及び 複写機等使用料
賃借料
3,500,000 3,493,000 0 0 0 7,00016原材料費 工事用材料費
102,000 10,000 0 0 0 92,00019負担金補助 会議出席負担金
及び交付金
著
27,
作
456,000 10,
権
000,000 34,
使
022,000 0 71
用
,478,000 46
料
,140,126 0 3
2
,000,000 0 2
1
2,337,8742
,
建築指導費
60
230,000
0
100,000 0 0 0 130,0001報酬 建築審査会委員報酬
30,000 0 0 0 0 30,0008報償費
1,429,000 865,243 0 0 0 563,7579旅費 費用弁償 157,162
普通旅費 148,425
土地建物借上料 126,900
49
(
,271,000 43
単
,818,874 0 5
位
,452,000 0 1
:
2615工事請負費
円)
解体工
予
事 225,763
施設整備工
事 43,593,11
1
100,000 99
,900 0 0 0 100
18備品購入費
庁用器具購
算
入費
12,533,0
00 11,571,7
22 0 0 0 961,2
7819負担金補助
長崎県
世界遺産関係市町連
及
び交付金
現
絡協議会負担金 87
8,000
文化的景観形成事
業補助金
10,693,72
2
3,153,598
,000 156,17
額
8,000 622,3
翌
79,000 0 3,9
32,155,000
年
2,814,024,
085 0 578,94
度
5,000 0 539,
185,9157土木
繰
費
183
越
,812,000 9,
828,000 34,
額
022,000 0 22
継
7,662,000 1
続
99,501,355
費
0 3,000,000
及
0 25,160,64
び
51土木管理費
予備
156,35
費
6,000 △172,
支
000 0 0 156,1
出
84,000 153,
節
361,229 0 0 0
継
2,822,7711
続
土木総務費
費款
216,000
項
0 0 0 0 216,00
目
01報酬
当
71,463,0
初
00 71,463,0
補
00 0 0 0 02給料
正
給料(
支
一般職)
42,128
,000 41,472
出
,862 0 0 0 655
,1383職員手当等
済
扶養
額
手当 3,063,50
繰
0
管理
越
職手当 2,040,0
一般会計- 123 -
事
業補助金 2,32
故
6,000
不
吹付けアスベスト
用
除却等事
額
業補助金 1,211
備
,000
1,412,
172,000 150
,670,000 12
0,870,000 0
1,683,712,
考
000 1,412,4
繰
63,764 0 231
越
,195,000 0 4
事
0,053,2362
業
道路橋梁費
費 及
43,981,0
び
00 △252,000
流
0 0 43,729,0
用
00 42,208,9
計
71 0 0 0 1,520
逓
,0291道路橋梁総
次繰
務費
予
21,436,000
21,435,900
算
0 0 0 1002給料
額
給料(
予
一般職)
12,503
,000 11,402
算
,601 0 0 0 1,1
00,3993職員手
額
当等
区
扶養手当 1,260,
分
000
金
通勤手当 201,60
額
0
明
住居
手当 612,000
許
特殊勤務
費
手当 29,200
繰越
時間外勤務
し
手当 174,101
繰越
期末手当
額
5,331,868
増
勤勉手当
減
3,793,832
7
越
,320,000 7,099,302 0 0 0 220,6984共済費 共済組合事業主負担金
80,000 25,488 0 0 0 54,5129旅費 研修旅費
220,000 207,680 0 0 0 12,32011需用費 消耗品費
研修旅費 559,656
1,308,000 1,088,140 0 0 0 219,86011需用費
(単
消耗品
位
費 1,035,760
:円
修繕料
)
52,380
234,
予
000 187,248
0 0 0 46,7521
2役務費
郵便料(繰越) 2
2,080
複写手数料 7,6
68
算
賠
償補償保険料 157,
500
36,955,
000 36,340,
768 0 0 0 614,
23213委託料
維持補修
業務委託料
現
1,927,80
0
調査
委託料(繰越)
33,716
,368
額
特殊建築物・建築設
翌
備定期
年
報告指導業務委託料
度
360,
720
繰
配送業務委託料 335
越
,880
1,503,
000 1,496,6
額
19 0 0 0 6,381
継
14使用料及び
続費
機械器具借
及
上料 8,379
賃借料
び 予
システ
備
ム借上料 1,488,
費
240
29,789,
支
000 6,062,1
出
08 0 3,000,0
節
00 0 20,726,
継
89219負担金補助
続費
会議
款
出席負担金 53,50
項
0
及び交付金
目 当
協会等負担金 2
42,608
初 補
狭あい道路整備
事業補助金
正 支
244,000
出
アスベス
ト含有調査事業補
済
助金 1,9
額
85,000
繰
民間建築物耐震
越
改修促進事
一般会計- 124 -
事
当)
4,797,00
0 4,189,566
故
0 0 0 607,434
不
11需用費
用
消耗品費 662
,360
額 備
光熱水費 3,406
,446
修繕料 120,76
0
2,843,000
考
2,836,960 0
繰
0 0 6,04012役
越
務費
事業
賠償補償保険料
185
費
,417,000 18
及
4,823,530 0
び
0 0 593,4701
流
3委託料
用 計
維持補修業務委託
逓
料
次
15
繰
9,564,091
予
設置委託
算
料 487,080
額
測量設計等
予
委託料
算
4,352,400
額
登記委託
区
料 597,240
分
台帳等作成
金
委託料
額
19,822,719
明
196,000 176
,721 0 0 0 19,
許
27914使用料及び
費
シス
繰
テム借上料 117,2
越
88
賃借料
し繰
土地建物借上料 5
越
9,433
538,0
額
80,000 534,
増
487,218 0 0 0
3,592,7821
減
5工事請負費
越
2
道路維持補修
,
工事
1
3
7
96,479,145
0,000 2,038,000 0 0 0 132,00019負担金補助 九州国道協会負担金
(
60,000
及び交付
単
金
位
会議
:
出席負担金 63,00
円
0
)
熊本
予
天草間幹線道路整備促
進期成
会負担金 300,00
0
熊本
県道路利用者協会負担
金 13
算
5,000
日本道路協会負担
金 30,000
天草地域国県
道路整備促進
期成会負担金 1
現
00,000
熊本天草幹線道
路島民集会
開催負担金 1,3
50,000
738,
932,000 0 0 0
738,932,00
額
0 733,579,0
翌
22 0 0 0 5,352
,9782道路維持費
年
2,
度
644,000 2,6
42,400 0 0 0 1
繰
,6001報酬
越
道路パトロ
ール業務嘱託員
額継
報酬 1,32
続
1,200
費及
事務補助嘱託員報
び
酬
予
1,
備
321,200
702
費
,000 648,01
支
0 0 0 0 53,990
出
4共済費
節 継
社会保険料等(非
続
常勤職員)
費款
436,870
項 目
社会保険
当
料等(臨時職員)
初
211,1
補
40
1,434,00
0 1,275,145
正
0 0 0 158,855
支
7賃金
出
臨時職員賃金
153
,000 74,400
済
0 0 0 78,6009
旅費
額 繰
費用弁償(非常勤職員
通勤
越
手
一般会計- 125 -
事
整備工事(繰越)
故
85,42
不
2,847
73,06
2,000 12,67
用
8,854 0 51,7
02,000 0 8,6
額
81,14617公有
備
財産購
土地購入費 4,18
7,754
入費
考
土地購入費(
繰
繰越)
越事
8,491,100
6
業
2,305,000 5
費
1,786,053 0
及
0 0 10,518,9
び
4719負担金補助
流用
県営道
計
路整備事業負担金
及び
逓
交付金
次繰
33,333,000
予
28,804,043
0 0 0 4,528,9
算
5722補償補填及
額
家屋等
予
補償費 4,311,2
46
び賠償金
算
家屋等補償費(
額
繰越)
区
24,492,797
分
93,310,000
金
1,109,000 0
0 94,419,00
額
0 43,756,33
明
5 0 49,740,0
00 0 922,665
許
4橋梁維持費
費
2,950,
繰
000 2,864,1
越
96 0 0 0 85,80
し
411需用費
繰越
光熱水費
42
額
,000 35,151
増
0 0 0 6,84912
役務費
減 越
電話料
41,687,000 40,856,988 0 0 0 830,01213委託料 施設管理委託料 928,800
測量設計等委託料
7,776,000
保守点検委託料 32,152,188
49,740,000 0 0 49,740,000 0 0
交
15工事請負費
通安
179,3
全
10,000 12,8
施
36,000 6,00
設
0,000 0 198,
整
146,000 178
備
,773,424 0 3
工
,000,000 0 1
事
6,372,5763河川費
50,795,000 △162,000 6,000,000 0 56,633,000 40,410,832 0 3,000,000 0 13,222,1681河川総務費
138,008,073
2,666,0
(
00 2,425,07
単
2 0 0 0 240,92
位
817公有財産購
:円
土地購入
)
費
入費
予
535,949,00
0 149,813,0
00 120,870,
000 0 806,63
2,000 592,9
19,436 0 181
,455,000 0 3
2,257,5643
算
道路新設改
良費 20,27
0,000 20,26
9,200 0 0 0 80
02給料
給料(一般職)
1
1,147,000 1
現
0,568,181 0
0 0 578,8193
職員手当等
扶養手当 636
,000
管理職手当 480,
000
額 翌
通勤手当 119,20
0
年
住居
手当 718,000
度
時間外勤
繰
務手当 247,831
越
期末手
当 4,888,670
額継
勤勉手
続
当 3,478,480
費
6,753,000 6
及
,606,672 0 0
び
0 146,3284共
予
済費
備費
共済組合事業主負担金
支
78,558,000
出
77,572,520
節
0 0 0 985,480
継
13委託料
続費
測量設計等委託
款
料
項
77
目
,383,925
当
撤去委託料
初
138,915
補
移設委託料 4
正
9,680
521,2
支
04,000 384,
633,913 0 12
出
9,753,000 0
6,817,0871
済
5工事請負費
額
道路整備工事
繰
299,211,06
6
越
道路
一般会計- 126 -
事
920
4,000 3,
800 0 0 0 2001
故
2役務費
不
検査手数料
16,
用
792,000 15,
824,858 0 0 0
額
967,14213委
備
託料
維持補修業務委託料
10,5
考
15,398
繰越
清掃委託料 17
事
7,300
業費
測量設計等委託料
及び
3,7
流
69,200
用 計
樋門管理委託費
逓
1,362,960
4
次
97,000 331,
繰
961 0 0 0 165,
予
03914使用料及び
算
機械
器具借上料 295,2
額
28
賃借料
予
土地建物借上料 3
算
6,733
62,80
0,000 61,68
額
6,977 0 0 0 1,
区
113,02315工
事請負費
分 金
河川維持工事 35
,769,792
額 明
排水路整備
工事 25,917,1
許
85
38,000 0 0
0 0 38,00019
費
負担金補助
繰越
及び交付金
し繰
47,51
越
0,000 12,99
額
8,000 0 0 60,
増
508,000 59,
845,640 0 0 0
減
662,3603河川
越
改良費
19
3,600,000
,
3,369,600 0
1
0 0 230,4001
1
3委託料
1,
測量設計等委託料
0
34,700,000
0
34,268,690
0
0 0 0 431,310
1
15工事請負費
9,
河川改良工
1
事
10,300 0 0 0 7002給料 給料(一般職)
10,043,0
(
00 9,232,11
単
0 0 0 0 810,89
位
03職員手当等
:円
扶養手当 4
)
20,000
予
管理職手当 24
0,000
通勤手当 251,
200
住居手当 516,00
0
算
時間
外勤務手当 312,2
82
期
末手当 4,379,4
38
勤
勉手当 3,113,1
90
6,249,00
現
0 5,981,242
0 0 0 267,758
4共済費
共済組合事業主負
担金
21,230,0
00 6,087,18
0 0 3,000,00
0 0 12,142,8
額
2019負担金補助
翌
熊本県
年
河川海岸防災協会負
及
び交付金
度
担金 15,000
繰
熊本県治
越
水砂防協会負担金
額
93,00
継
0
続
全国
費
海岸協会負担金 30,
及
000
び 予
土砂災害危険住宅移転
備
促進
費
事
支
業費 3,000,00
出
0
節
土砂
継
災害危険住宅移転促進
続費
事業費
款
(繰越) 2,949,
項
180
81,005,
目
000 0 0 0 81,0
当
05,000 78,5
16,952 0 0 0 2
初
,488,0482河
補
川管理費
正
874,000 6
支
69,356 0 0 0 2
04,64411需用
出
費
消
済
耗品費 3,996
額
光熱水費 5
繰
58,440
越
修繕料 106,
一般会計- 127 -
事
,556,951 0 0
0 25,04911需
故
用費
不
消耗品費 261,37
用
7
燃料
額
費 136,134
備
光熱水費 3
,364,085
修繕料 79
考
5,355
84,00
繰
0 82,001 0 0 0
越
1,99912役務費
事業
電話
費
料 30,101
及び
郵便料 40,
流
000
用 計
検査手数料 11,90
逓
0
12,980,00
次
0 11,614,88
繰
4 0 922,000 0
予
443,11613委
託料
算
施設管理委託料 4,2
額
12,720
予
樹木剪定等委託
算
料 662,940
額
清掃委託料
区
3,007,880
分
測量設計
金
等委託料
額
2,656,800
明
点検委
許
託料 154,440
費
収集運搬
繰
業務委託料 89,42
越
4
し
樋門
繰
管理委託費 830,6
越
80
389,000 3
額
56,474 0 0 0 3
増
2,52614使用料
及び
減 越
テレビ受信料 14,5
2
45
賃借料
2,
土地建物借上料 1
2
03,680
08
複写機等使用料
,
238,249
40,
0
500,000 31,
0
021,521 0 9,
0
478,000 0 47
2
915工事請負費
2,
施設改修
2
工事
07,350 0 0 0 65019負担金補助 県営建設海岸事業負担金
(
及び交付金
単位
2,150,00
:
0
円
県営
)
砂防事業負担金
予
20,057
,350
162,04
2,000 △1,97
7,000 0 0 160
,065,000 90
,982,067 0 2
7,260,000 0
41,822,933
算
4港湾費
68,904,00
0 36,000 0 0 6
8,940,000 5
7,576,942 0
10,400,000
0 963,0581港
湾管理費
現
1,322,00
0 1,321,200
0 0 0 8001報酬
公園維
持管理非常勤嘱託員
報酬
4,
額
572,000 4,5
翌
72,000 0 0 0 0
2給料
年
給料(一般職)
2,
度
403,000 2,1
26,720 0 0 0 2
繰
76,2803職員手
当等
越
扶養手当 78,000
額継
通勤手
続
当 154,800
費及
期末手当 1
び
,106,560
予備
勤勉手当 7
費
87,360
1,69
支
6,000 1,695
出
,771 0 0 0 229
節
4共済費
継続
共済組合事業主負
費
担金
款
1
項
,481,771
目 当
社会保険料
等(非常勤職員)
初 補
214,0
00
122,000 5
正
1,620 0 0 0 70
支
,3809旅費
出
研修旅費 3
2,420
済
費用弁償(非常勤
額
職員通勤
繰
手当) 19,200
越
4,582,000 4
一般会計- 128 -
事
0 1,288,606
,000 587,68
故
9,884 0 314,
不
490,000 0 38
6,426,1165
用
都市計画費
額
75,331,0
備
00 496,000 0
0 75,827,00
0 72,772,10
2 0 0 0 3,054,
8981都市計画総
考繰
務費 4
越
98,000 50,0
事
00 0 0 0 448,0
業
001報酬
費 及
景観審議会委員
び
報酬
23,706,0
流
00 23,705,4
用
00 0 0 0 6002給
計
料
逓
給
次
料(一般職)
14,0
繰
71,000 13,1
予
31,870 0 0 0 9
39,1303職員手
算
当等
額
扶養手当 1,023,
予
500
算
管理職手当 480,0
00
額
通
区
勤手当 146,400
分
住居手
金
当 456,000
額
時間外勤務
明
手当 1,046,77
0
許
期末
手当 5,830,43
費
5
繰
勤勉
越
手当 4,148,76
し
5
8,604,000
繰
8,150,962 0
越
0 0 453,0384
額
共済費
増
共済組合事業主負担
減
金
95,000 65,
越
000 0 0 0 30,0
2
008報償費
90
活動等謝礼 5
,
5,000
00
講師等謝礼 10,
0
000
1,177,0
1
00 461,130 0
7
0 0 715,8709
7
旅費
,8
費用弁償 135,62
0
0
0
普通
0
旅費 146,220
0 0
研修旅費
1
179,290
2,9
1
96,000 2,79
2
8,036 0 0 0 19
,
7,96411需用費
20
消耗
0
品費 2,469,00
1
7
9
燃料
負
費 1,727
担金
印刷製本費 25
補
2,720
助 熊本県港湾協会負担金
及び交
(
付金
単
3
位
6,800
:円
港湾都市協議会負
)
担金
予
1
1,000
日本港湾協会負担
金
10
0,000
海の駅ネットワー
算
ク年会費
30,000
93,
138,000 △2,
013,000 0 0 9
1,125,000 3
3,405,125 0
16,860,000
0 40,859,87
現
52港湾建設費
4,132
,000 4,131,
300 0 0 0 7002
給料
給料(一般職)
1,7
86,000 1,65
額
9,682 0 0 0 12
翌
6,3183職員手当
等
年
通
勤手当 24,000
度
時間外勤
繰
務手当 118,678
越
期末手
当 886,339
額継
勤勉手当 6
続
30,665
1,60
費
7,000 1,228
及
,539 0 0 0 378
び
,4614共済費
予備
共済組合
費
事業主負担金
45,0
支
00,000 5,14
出
0,000 0 16,8
節
60,000 0 23,
継
000,00013委
続
託料
費款
測量設計等委託料
32
項
,100,000 20
目
,095,604 0 0
当
0 12,004,39
615工事請負費
初 補
港湾改修
工事
6,500,00
正
0 1,150,000
支
0 0 0 5,350,0
0019負担金補助
出
県営港
済
湾事業負担金
及び交付
金
額
96
繰
2,414,000 △
6,695,000 3
越
32,887,000
一般会計- 129 -
事
品費
195,082,
000 122,081
故
,349 0 29,45
不
8,200 0 43,5
42,45113委託
用
料
製
額
作委託料 2,314,
備
000
測量設計等委託料(繰
越)
6
考
6,885,756
繰越
調査委託
事
料 9,460,800
業費
調査委
及
託料(繰越)
び流
13,822,
用
641
計 逓
鑑定等委託料(繰越)
次繰
29,
予
598,152
132
,703,000 23
算
,423,333 0 5
5,970,800 0
額
53,308,867
予
15工事請負費
算
街路整備工
事(繰越)
110,2
額
09,000 21,4
区
86,456 0 40,
314,000 0 48
分
,408,54417
金
公有財産購
額
土地購入費 3,
明
797,976
入費
許
土地購入
費(繰越)
費 繰
17,688,4
越
80
614,222,
し
000 204,556
繰
,664 0 188,7
越
47,000 0 220
額
,918,33622
増
補償補填及
減
家屋等補償費 1
越
16,925,695
び賠償金 家屋等補償費(繰越)
87,630,969
127,095,000 △7,191,000 0 0 119,904,000 117,168,575 0 0 0 2,735,4254公園緑地費
5,285,000 5,284,800 0 0 0 2001報酬
光熱
その他非常勤
水
嘱託員報酬
費 74,582
500,000 496,800 0 0 0 3,20012役務費
(単
作成手数料
23,79
位
7,000 23,65
:
3,204 0 0 0 14
円
3,79613委託料
)
予
製作
委託料 118,800
設置委
託料 64,476
測量設計等
委託料 496,800
算
花咲プ
ロジェクト委託料
5,031
,574
景観整備委託料 17
,941,554
50
,000 0 0 0 0 50
現
,00014使用料及
び
賃
借料
5
2,000 0 0 0 0 5
2,00016原材料
費
2
額
81,000 259,
翌
700 0 0 0 21,3
0019負担金補助
年
会議出
度
席負担金 107,70
0
及び交付金
繰
熊本県都市計画
越
協議会負担
額
金 28,000
継続
全国街路
費
事業促進協議会負
及び
担金 10,
予
000
備費
都市計画協会負担金
支出
114,
節
000
720,167
継
,000 0 332,8
続
87,000 0 1,0
費
53,054,000
款
372,316,71
項
8 0 314,490,
目
000 0 366,24
当
7,2823街路事業
費
初
4
補
71,000 470,
660 0 0 0 3409
正
旅費
支
普通旅費 64,880
出
普通旅
済
費(繰越) 405,7
80
367,000 2
額
98,256 0 0 0 6
繰
8,74411需用費
越
消耗
一般会計- 130 -
事
3,000 43,12
7,987 0 0 0 45
故
,01313委託料
不
警備委
用
託料 71,280
額
施設管理委
備
託料 37,932,2
17
樹
木剪定等委託料
考
4,654,
繰
690
越事
測量設計等委託料 46
業
9,800
481,0
費
00 480,226 0
及
0 0 77414使用料
び
及び
流用
車両借上料 260,2
計
26
賃借料
逓次
土地建物借上料 2
繰
20,000
700,
予
000 676,080
0 0 0 23,9201
算
5工事請負費
額
公園等環境整
予
備工事
987,000
833,879 0 0 0
算
153,12116原
材料費
額 区
公園内維持管理材料
費
156,000 13
分
9,320 0 0 0 16
金
,68018備品購入
費
額
機
明
械器具購入費
3,66
9,000 3,662
許
,000 0 0 0 7,0
0019負担金補助
費 繰
会議出
越
席負担金 124,00
し
0
及び交付金
繰越
日本公園緑地協
額
会負担金
増
38,000
減 越
花菖蒲まつり
2
補助金
5,
3,500,000
3
6
9,821,000 0
0
0 0 39,821,0
8
00 25,432,4
,
89 0 0 0 14,38
0
8,5115公園建設
0
費
0 25,607,700 0 0 0 3002給料 給料(一般職)
14,788,0
(
00 13,816,4
単
64 0 0 0 971,5
位
363職員手当等
:円
扶養手当
)
960,000
予
通勤手当 77
4,000
住居手当 480,
000
時間外勤務手当 1,2
37,320
算
期末手当 6,0
57,762
勤勉手当 4,3
07,382
10,2
70,000 9,37
4,534 0 0 0 89
5,4664共済費
現
共済組
合事業主負担金
8,540,
822
社会保険料等(非常勤
職員)
額 翌
833,712
382
,000 237,53
年
5 0 0 0 144,46
59旅費
度
費用弁償 19,6
繰
00
研
越
修旅費 120,015
額
費用弁
継
償(非常勤職員通勤
続費
手当) 9
及
7,920
13,91
び
3,000 13,59
予
1,659 0 0 0 32
備
1,34111需用費
費支
消耗
出
品費 3,446,57
節
4
継
燃料
続
費 102,851
費款
光熱水費 6
項
,707,757
目 当
修繕料 3,
334,477
492
初
,000 336,39
補
1 0 0 0 155,60
912役務費
正 支
電話料 93,
764
出
汲取料 80,767
済
検査手数
額
料 62,500
繰
点検手数料 9
越
9,360
43,17
一般会計- 131 -
事
災害保
険料 2,642,98
故
2
不
賠償
補償保険料 410,3
用
20
67,557,0
00 66,094,8
額
02 0 0 0 1,462
備
,19813委託料
指定管
理委託料 62,912
,770
考繰
測量設計等委託料 7
越
27,920
事業
徴収事務委託料
費
2,454,112
1
及
,360,000 1,
び
360,000 0 0 0
流
014使用料及び
用 計
土地借上
逓
料
賃借料
次繰
36,373,00
予
0 24,310,59
1 0 0 0 12,062
算
,40915工事請負
費
額
営
予
繕工事
5,027,0
00 4,294,85
算
0 0 0 0 732,15
019負担金補助
額 区
会議出席
負担金 11,850
及
分
び交付金
金
老朽危険家屋等除去
額
促進事
明
業補助金 4,283,
許
000
124,230
,000 △6,933
費
,000 128,60
繰
0,000 0 245,
越
897,000 231
し
,948,209 0 0
繰
0 13,948,79
越
12住宅建設費
額 増
3,627
,000 3,627,
減
000 0 0 0 02給料
越
5
給料
1
(一般職)
1,946
,
,000 1,924,
0
948 0 0 0 21,0
0
523職員手当等
0 4
住居手当
3
324,000
,4
時間外勤務手
5
当 196,396
9 0
期末手当 8
0
20,637
0 7
勤勉手当 583
,
,915
1,432,
5
000 1,200,8
4
28 0 0 0 231,1
1
724共済費
11
共済組合事業
需
主負担金
111,00
用
0 20,320 0 0 0
費
90,6809旅費 研修旅費
241,000 164,092 0 0 0 76,90811需用費 消耗品費
4,100,000 1,921,320 0 0 0 2,178,68013委託料 測量設計等委託料
234,388,000 223,054,101 0 0 0 11,333,89915工事請負費
消耗
施設改修工事 10
品
5,780,987
費
1,800,000 1,198,
(
800 0 0 0 601,
単
20013委託料
位:
測量設計
円
等委託料
37,970
)
,000 24,190
予
,230 0 0 0 13,
779,77015工
事請負費
公園整備工事
25
3,848,000 △
8,484,000 1
28,600,000
0 373,964,0
算
00 344,613,
591 0 0 0 29,3
50,4097住宅費
129
,618,000 △1
,551,000 0 0
128,067,00
0 112,665,3
現
82 0 0 0 15,40
1,6181住宅管理
費
6
,960,000 6,
959,100 0 0 0
9002給料
給料(一般職
額
)
3,733,000
翌
3,321,232 0
0 0 411,7683
年
職員手当等
度
扶養手当 378
,000
繰
通勤手当 50,40
越
0
時間
額
外勤務手当 14,03
継
8
続
期末
費
手当 1,681,99
及
2
び
勤勉
予
手当 1,196,80
備
2
2,627,000
費
2,199,547 0
支
0 0 427,4534
出
共済費
節 継
共済組合事業主負担
続
金
82,000 40,
費
120 0 0 0 41,8
款
809旅費
項 目
研修旅費
1,1
当
89,000 1,03
1,838 0 0 0 15
初
7,16211需用費
補
消耗
正
品費 120,164
支
印刷製本
出
費 157,680
済
光熱水費 7
53,994
3,15
額
9,000 3,053
繰
,302 0 0 0 105
,69812役務費
越
一般会計- 132 -
事
扶養手当 1,27
故
8,000
不
管理職手当 480
用
,000
額
通勤手当 159,6
備
00
時
間外勤務手当 885,
294
考
管理職員特別勤務手当
繰越
48,
事
000
業費
期末手当 4,907,
及
342
び流
勤勉手当 3,491,
用
764
71,373,
計
000 70,791,
逓
379 0 0 0 581,
次
6214共済費
繰予
共済組合事
業主負担金
算
6,821,79
額
3
予
消防
団員等公務災害補償基
算
金負担
額
金 63,969,58
区
6
22,804,00
0 22,629,33
分
5 0 0 0 174,66
金
55災害補償費
額
療養補償
6
明
0,712,000 5
3,638,000 0
許
0 0 7,074,00
08報償費
費 繰
退職報償金
53
越
,980,000 48
し
,369,556 0 0
繰
0 5,610,444
越
9旅費
額 増
費用弁償 48,27
1,556
減 越
普通旅費 88,200
研修旅費 9,800
19,664,000 13,018,535 0 0 0 6,645,46511需用費 消耗品費 10,806,223
燃料費 1,926,912
食糧費 285,400
234,000 133,050 0 0 0
施
100,95012役
設
務費
改修
クリーニング手数料 9
工
,000
事(
賠償補償保険料 12
繰
4,050
4,271
越
,000 3,717,
)
841 0 0 0 553,15914使用料及び 機械器具借上料 124,200
賃借料 車両借上料 3,311,441
117,273,114
52,000 3
(
5,600 0 0 0 16
単
,40019負担金補
位
助
:
会
円
議出席負担金
及び交付
)
金
予
2,
423,031,00
0 25,029,00
0 1,079,060
,000 0 3,527
,120,000 3,
129,341,92
5 0 252,192,
000 0 145,58
算
6,0758消防費
2,423
,031,000 25
,029,000 1,
079,060,00
0 0 3,527,12
0,000 3,129
,341,925 0 2
現
52,192,000
0 145,586,0
751消防費
1,420,6
37,000 27,5
27,000 0 0 1,
448,164,00
0 1,448,164
額
,000 0 0 0 01常
翌
備消防費
年
1,448,16
4,000 1,448
度
,164,000 0 0
0 019負担金補助
繰
天草広
越
域連合負担金(消防
及
び交付金
額継
庁舎建設事業費)
続費
245,
及
676,000
び 予
天草広域連合
備
負担金(消防
費支
費) 1,202
出
,488,000
36
節
2,132,000 △
継
2,498,000 0
続
0 359,634,0
費
00 336,307,
款
258 0 0 0 23,3
項
26,7422非常備
目
消防
当
費 85,136,00
初
0 82,925,33
補
1 0 0 0 2,210,
6691報酬
正 支
消防団員報酬
19,659,000
出
19,658,700
0 0 0 3002給料
済
給料(
額
一般職)
11,250
繰
,000 11,250
,000 0 0 0 03職
越
員手当等
一般会計- 133 -
事
保守点検委託料
58,200
故 不
有害生物駆除委
託料 81,907
1,
用
598,000 1,3
38,294 0 0 0 2
額
59,70614使用
備
料及び
車両借上料 16,2
81
賃借料
考
土地建物借上料 1
繰
,322,013
77
越
,200,000 72
事
,969,609 0 0
業
0 4,230,391
費
15工事請負費
及び
防火水槽新
流
設工事
用 計
19,893,600
逓次
防火水
繰
槽改修工事 464,4
予
00
消
算
防格納庫新築工事
額
46,11
予
7,760
算
消防格納庫改修工
事
額
1,
区
175,040
分
消防格納庫解
金
体工事
額
5,318,809
2
明
00,000 0 0 0 0
200,00016原
許
材料費
費
3,422,000
繰
3,421,688 0
越
0 0 31218備品購
し
入費
繰越
庁用器具購入費
15,
額
903,000 7,4
増
90,340 0 0 0 8
,412,66019
減
負担金補助
越
消防格納庫水道料等負担金
及び交付金 52,140
船舶借上料 282,200
10,551,000 10,175,531 0 0 0 375,46919負
(
担金補助
単位
消防学校入校負担
:
金 65,574
及び交
円
付金
)
会
予
議出席負担金 110,
957
消防団福祉共済負担金
8,6
49,000
熊本県消防協会
算
天草市支部
補助金 1,350
,000
135,73
9,000 0 0 0 13
5,739,000 1
14,584,047
0 0 0 21,154,
9533消防施設費
現
27,
200,000 21,
776,423 0 0 0
5,423,5771
1需用費
消耗品費 4,68
4,744
額 翌
光熱水費 7,64
3,027
年
修繕料 9,448
度
,652
1,572,
000 1,433,7
繰
03 0 0 0 138,2
9712役務費
越
運搬料 25
額
,942
継続
汲取料 124,51
費
5
及
検査
び
手数料 17,800
予備
設置手数
費
料 315,656
支出
看板等書換
節
手数料 15,120
継続
完了通知
費
手数料 17,000
款 項
自動車損
目
害保険料 917,67
当
0
6,010,000
3,826,390 0
初
0 0 2,183,61
補
013委託料
正
清掃委託料 1
支
13,460
出
測量設計等委託
料
済
3,
221,640
額 繰
撤去委託料 3
51,183
越
一般会計- 134 -
事
通信料 2,484
故
運搬料
不
850
用
折込手数料 173,0
26
額
設
備
置手数料 29,916
防災・
減災費用保険料
考
2,764,
繰
712
41,763,
越
000 23,678,
事
274 0 0 0 18,0
業
84,72613委託
費
料
及
シ
び
ステム改修委託料
流用
7,560
計
,000
逓次
システム更新委託料
繰予
2,4
84,000
算
データ作成委託
額
料 199,800
予
看板等設置
算
委託料 51,840
額
土砂等取
区
除き委託料
分
4,422,97
金
6
保守
額
点検委託料 6,605
明
,258
許
移設委託料 2,35
4,400
1,083
費
,000 761,45
繰
0 0 0 0 321,55
越
014使用料及び
し繰
機械器具
越
借上料 559,496
額
賃借料
増
土地建物借上料 201
減
,954
386,21
越
4,000 133,301,901 0 252,192,000 0 720,09915工事請負費 解体工事 1,345,701
消火栓設置負担金(水道事
業) 7,438,200
2,634
(
,000 2,327,
単
600 0 0 0 306,
位
40027公課費
:円
自動車重
)
量税
504,523,
予
000 0 1,079,
060,000 0 1,
583,583,00
0 1,230,286
,620 0 252,1
92,000 0 101
,104,3805災
害対策費
算
1,428,00
0 1,194,000
0 0 0 234,000
1報酬
防災会議委員報酬 6
6,000
防災連絡協議会委
現
員報酬
1,128,000
4
4,177,000 3
4,354,867 0
0 0 9,822,13
33職員手当等
時間外勤務
額
手当 34,038,6
翌
97
時
年
間外勤務手当(再任用
職
度
員)
316,170
15,
繰
000 15,000 0
0 0 08報償費
越
講師等謝礼
額
462,000 284
継
,545 0 0 0 177
続
,4559旅費
費及
費用弁償 7
び
6,940
予備
普通旅費 9,41
費
5
支
研修
出
旅費 198,190
1
節
1,669,000 7
継
,039,268 0 0
続
0 4,629,732
費
11需用費
款 項
消耗品費 3,6
目
04,593
当
印刷製本費 41
初
5,800
補
光熱水費 2,75
正
0,770
支
修繕料 268,1
出
05
7,253,00
0 7,064,961
済
0 0 0 188,039
12役務費
額 繰
電話料 4,09
3,973
越
一般会計- 135 -
事
169,652,02
09教育費
故 不
1,189,976
,000 2,469,
用
000 0 0 1,192
,445,000 1,
額
114,665,55
備
3 0 0 0 77,779
,4471教育総務費
3,3
48,000 0 0 0 3
考
,348,000 3,
繰
073,645 0 0 0
越
274,3551教育
事
委員会
業費
費 2,727,00
及
0 2,727,000
び
0 0 0 01報酬
流用
教育委員会
計
委員報酬
149,00
逓
0 129,045 0 0
次
0 19,9559旅費
繰予
費用
弁償
472,000 2
算
17,600 0 0 0 2
54,40019負担
額
金補助
予
天草郡市教育委員会
算
連絡協
及び交付金
額
議会負担金
区
274,834,00
0 △32,000 0 0
分
274,802,00
金
0 264,039,6
10 0 0 0 10,76
額
2,3902事務局費
明
28
許
,106,000 25
,353,884 0 0
費
0 2,752,116
繰
1報酬
越し
就学指導委員会委員
繰
報酬
越
1
額
2,000
増
学校運営協議会委
減
員報酬
越
320,000
いじめ問題対策連絡協議会
委員報酬 12,000
いじめ防止対策審議会委員
報酬 80,000
防災行政無線整備工事
125,352,000
(単
施設改修工事 2,61
位
3,600
:円
設備改修工事 3,
)
990,600
1,5
予
00,000 895,
784 0 0 0 604,
21616原材料費
工事用
材料費
1,082,2
27,000 1,01
6,280,000 0
0 0 65,947,0
算
0018備品購入費
機械器
具購入費(繰越)
5,
792,000 5,4
16,570 0 0 0 3
75,43019負担
金補助
現
海上保安協会熊本県
支部負
及び交付金
担金 124
,000
熊本県防災行政無線
維持管
額
理負担金 378,89
翌
2
熊本
年
県水難救済会負担金
度
72,0
00
繰
特
殊無線技士取得負担金
越
77,
額
748
継続
電波利用負担金 908
費
,700
及び
熊本県防災消防へリ
予
コプタ
備費
ー運行連絡協議会負担
支
金
出
1,
節
970,225
継続
御所浦中継所
費
共同運営負担
款 項
金 84,005
目 当
水難救
難所補助金 570,0
初
00
補
自
主防災組織設立促進・
正
活
支
動活
性化補助金 1,231
出
,000
2,984,
870,000 1,3
済
95,072,000
42,201,000
額
0 4,422,143
繰
,000 3,498,
185,980 0 75
越
4,305,000 0
一般会計- 136 -
事
9旅費
故
費用弁償 185,3
不
94
普
用
通旅費 162,500
額
費用弁
備
償(非常勤職員通勤
手当) 4
0,320
50,00
0 0 0 0 0 50,00
考
010交際費
繰越
16,268
事
,000 15,402
業
,603 0 0 0 865
費
,39711需用費
及び
消耗品
流
費 2,549,210
用 計
食糧費
逓
4,968
次繰
印刷製本費 29,
予
160
算
光熱水費 969,54
8
額
修繕
予
料 11,849,71
7
2,000,000
算
1,426,680 0
0 0 573,3201
額
2役務費
区
設計等支援手数料
分
19,518,000
金
17,108,452
0 0 0 2,409,5
額
4813委託料
明
施設管理委
許
託料 5,014,39
2
費
点検
繰
委託料 3,456,0
越
00
し
有
繰
害生物駆除委託料 21
越
,600
額 増 減 越
学校医報酬 19,309,440
学校薬剤師報酬 3,630,
(
000
単位
事務点検評価員報酬 4
:
0,000
円)
産業医報酬 656
予
,400
事務補助嘱託員報酬
1,2
94,044
104,
467,000 104
,372,568 0 0
0 94,4322給料
算
給料
(特別職) 7,260
,000
給料(一般職) 97
,112,568
60
,741,000 59
,945,285 0 0
現
0 795,7153職
員手当等
扶養手当 3,97
1,757
管理職手当 2,0
40,000
額
通勤手当 1,6
翌
66,200
年
住居手当 3,2
32,743
度
時間外勤務手当
繰
5,655,887
越
期末手当
23,632,026
額継
勤勉手
続
当 17,156,71
費
0
及
通勤
び
手当(特別職)
予備
259,20
費
0
支
期末
出
手当(特別職)
節 継
2,330,
続
762
36,505,
費
000 33,950,
款
378 0 0 0 2,55
項
4,6224共済費
目 当
共済組
合事業主負担金
初 補
33,741
,870
正 支
社会保険料等(非常
勤職員)
出
208,508
10
済
,000 0 0 0 0 10
,0008報償費
額 繰
845,
000 388,214
越
0 0 0 456,786
一般会計- 137 -
事
7,811,000 1
65,143,223
故
0 0 0 2,667,7
不
771報酬
用
奨学生選考委員
会委員報酬
額 備
18,000
教育相談カ
ウンセラー報酬
考
1,739,
繰
640
越事
学習指導補助教員報酬
業費
84,
及
575,136
び流
学習指導補助
用
教員(英語)
計 逓
報酬 10,49
次
4,000
繰予
学校司書報酬 26
,794,392
算
外国語指導
額
助手報酬
予
40,200,85
算
5
教育
額
指導アドバイザー報酬
区
1,3
分
21,200
金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
健診(検診)委託料
8,616,460
5,860,000 5
(
,718,595 0 0
単
0 141,40514
位
使用料及び
:円
機械器具借上料
)
3,840
賃借料
予
システム借
上料 276,480
土地借上
料 5,419,043
複写機
等使用料 19,232
算
430,000 371
,400 0 0 0 58,
60019負担金補助
会議
出席負担金 23,00
0
及び交付金
熊本県公立学校
現
施設整備期
成会負担金 24,
000
天草郡市結核対策委員
会負
担
金 48,100
額 翌
九州都市教育
長協議会負担
年
金 7,000
度
全国都市
繰
教育長協議会負担
越
金 17,0
00
額
熊
継
本県学校図書館協議会
続
負
費
担金
及
30,000
び 予
へき地校負担金
備
149,100
費支
天草地区学校
出
等警察連絡協
節 継
議会負担金 31
続
,200
費款
熊本県都市教育長協
項
議会負
目 当
担金 42,000
2,
000 1,551 0 0
初
0 44923償還金利
補
子
過
正
年度返還金
及び割引料
支
909
出
,602,000 2,
501,000 0 0 9
済
12,103,000
845,879,39
額
6 0 0 0 66,223
繰
,6043教育振興費
越
16
一般会計- 138 -
事
408
,988,882
8,
故
317,000 7,2
不
41,936 0 0 0 1
,075,06414
用
使用料及び
額
車両借上料 3,
備
627,636
賃借料
船舶借
上料 48,000
考
土地建物借
繰
上料 3,528,40
越
0
事
入場
業
料 37,900
114
費
,878,000 11
及
2,530,821 0
び
0 0 2,347,17
流
918備品購入費
用 計
庁用器具
逓
購入費
次繰
108,208,01
予
3
教材
算
購入費 4,322,8
08
38,348,0
額
00 33,671,6
予
56 0 0 0 4,676
,34419負担金補
算
助
国
額
際化協会負担金
及び交
区
付金
1
分
,793,195
金
熊本県指定
額
教育研究推進校
明
補助金 289
許
,267
費
学校教育研究委員会
繰
補助金
越し
979,195
繰越
市指定教育研
額
究推進校補助
増
金 995,37
減
3
越
27,746,000 26,707,532 0 0 0 1,038,4684共済費 社会保険料等(非
(
常勤職員)
単位
10,235,0
:
00 9,734,00
円
0 0 0 0 501,00
)
08報償費
予
活動等謝礼 75
,000
講師等謝礼 25,0
00
各
種大会出場奨励金
算
9,634
,000
9,766,
000 8,185,6
96 0 0 0 1,580
,3049旅費
費用弁償 2
,775,926
現
普通旅費 8
85,830
費用弁償(非常
勤職員通勤
手当) 4,523
,940
3,597,
000 3,137,6
額
12 0 0 0 459,3
翌
8811需用費
年
消耗品費 2
,145,804
度
修繕料 99
繰
1,808
2,277
,000 2,210,
越
149 0 0 0 66,8
5112役務費
額継
リサイクル
続
手数料 13,776
費及
機器設定
び
手数料 1,775,4
予
93
備
ガ
費
イド手数料 166,0
支
00
出
撤
節
去等手数料 254,8
継
80
463,030,
続
000 411,220
費
,462 0 0 0 51,
款
809,53813委
項
託料
目 当
システム管理委託料
初
259,
補
200
正
研修委託料 1,095
支
,120
出
樹木剪定等委託料 8
17,560
済
清掃委託料 59
額
,700
繰
車両運行業務委託料
越
一般会計- 139 -
事
検査手数
料
395,000 35
故
2,812 0 0 0 42
不
,18813委託料
用
施設管
理委託料 217,58
額
1
備
清掃
委託料 135,231
31,000 27,0
26 0 0 0 3,974
14使用料及び
考繰
土地建物借
越
上料
賃借料
事業
319,429,
費
000 693,145
及
,000 19,980
び
,000 0 1,032
流
,554,000 42
用
0,744,069 0
計
580,381,00
逓
0 0 31,428,9
次
312小学校費
繰予
210,69
4,000 4,775
算
,000 0 0 215,
469,000 209
額
,479,765 0 0
予
0 5,989,235
1小学校管理
算
費 18,49
額
7,000 17,17
区
5,600 0 0 0 1,
321,4001報酬
分 金
学校
主事嘱託員報酬
16,
額
531,000 16,
明
530,900 0 0 0
1002給料
許
給料(一般職
費
)
7,965,000
繰
7,455,087 0
越
0 0 509,9133
し
職員手当等
繰越
扶養手当 234
額
,000
増
通勤手当 403,2
減
00
越
期末手当 3,983,484
勤勉手当 2,834,403
遠距離通学費補助金
1,449,000
(
集団宿
単
泊教室参加補助金
位:
2,930
円
,395
)
予
離島高校生修学費補
助金
8
,924,742
教育研究所
天草部会補助金
9,113,
算
159
離島高校生通学利便性
強化
補
助金 1,283,50
0
通学
バス補助金 2,286
現
,830
天草教育研究所補助
金
3,
627,000
66,
098,000 66,
096,309 0 0 0
1,69120扶助費
額 翌
特別
支援教育児童就学奨励
年
費 2,
度
124,852
繰
特別支援教育
生徒就学奨励
越
費 1,716,
額
716
継続
要保護・準要保護児童
費
就学
及
援
び
助費 30,072,3
予
55
備
要
費
保護・準要保護生徒就
支
学
出
援助
節
費 32,182,38
継
6
2,192,000
続
0 0 0 2,192,0
費
00 1,672,90
款
2 0 0 0 519,09
項
84住宅管理費
目 当
1,720
,000 1,264,
初
864 0 0 0 455,
補
13611需用費
正
消耗品費
支
4,536
出
光熱水費 143,
953
済
修繕料 1,116,3
額
75
46,000 28
繰
,200 0 0 0 17,
80012役務費
越
一般会計- 140 -
事
6113委託料
故
警備委託料
不
2,486,980
用
施設管理
委託料 7,969,2
額
14
備
樹
木剪定等委託料
1,715,
055
考繰
清掃委託料 591,8
越
40
事
設
業
置委託料 157,00
費
0
及
電算
び
処理委託料 3,403
流
,230
用 計
保守点検委託料 4,
逓
214,430
次繰
筆耕委託料 8
予
6,530
算
有害生物駆除委託
料
額
11
予
3,076
算
収集運搬業務委託
料
額
1,
区
337,701
分
予防接種委託
金
料 16,200
額
植樹委託料 6
明
1,776
許 費 繰越し繰越額 増 減 越
8,344,000 8,059,126 0 0 0 284,8744共済費 学校共済組合事業主負担金
(単
5,1
位
15,135
:円
社会保険料等(
)
非常勤職員)
予
2,943,9
91
861,000 8
61,000 0 0 0 0
9旅費
費用弁償(非常勤職
員通勤
算
手当)
102,738
,000 101,32
2,949 0 0 0 1,
415,05111需
用費
消耗品費 48,671
,954
現
燃料費 1,052,
012
食糧費 93,205
印刷製本
費 580,679
光熱水費 4
額
5,292,803
翌
修繕料 5
年
,534,605
度
飼料費 97
,691
11,866
繰
,000 10,794
,200 0 0 0 1,0
越
71,80012役務
費
額
電
継
話料 3,247,47
続
3
費
クリ
及
ーニング手数料
び 予
289,60
備
4
費
加工
支
手数料 8,568
出 節
機器設定手
継
数料 13,003
続費
検査手数料
款
756,180
項 目
撤去等手数料
当
492,344
初
点検手数料 4
補
,256,190
正
廃棄物処理
支
手数料 464,256
出
備品調
整手数料 951,04
済
8
賠償
額
補償保険料 315,5
繰
34
23,308,0
00 22,754,7
越
39 0 0 0 553,2
一般会計- 141 -
事
48,000 0 0 0 1
3,00013委託料
故 不
測量
設計等委託料
2,80
用
0,000 2,229
,147 0 0 0 570
額
,85314使用料及
備
び
車
両借上料 1,760,
817
賃借料
考
船舶借上料 46
繰
8,330
59,69
越
3,000 54,79
事
5,786 0 0 0 4,
業
897,21415工
費
事請負費
及び
小学校整備工事
9
流
0,364,000 6
用
41,070,000
計
19,980,000
逓
0 751,414,0
次
00 152,341,
繰
531 0 580,38
予
1,000 0 18,6
91,4693小学校
算
建設
額
費 180,000 43
予
,000 0 0 0 137
,00012役務費
算
計画通
額
知手数料
38,071
区
,000 24,310
,800 0 9,448
分
,000 0 4,312
金
,20013委託料
額
測量設
明
計等委託料
許
8,089,20
0
費
測量
繰
設計等委託料(繰越)
越し
16,
繰
221,600
12,
越
045,000 10,
額
071,000 0 0 0
増
1,974,0001
4使用料及び
減 越
建物借上料
賃借料
670,762,000 89,897,883 0 570,933,000 0 9,931,11715工事請負費 営繕工事 43,570,645
小学校整備工事 46,327,238
30,356,000 28,018,848 0 0 0 2,337,15217公
薬
有財産購
品処
土地購入費
入費
理委
219,
託
728,000 454
料
,154,000 13
6
,036,000 0 6
0
86,918,000
1
675,392,11
,
5 0 0 0 11,525
7
,8853中学校費
07
183,
9
029,000 1,3
1
99,000 0 0 18
4
4,428,000 1
,
78,000,088
0
0 0 0 6,427,9
0
121中学校管理
0 6
費 13,
8
212,000 13,
4
212,000 0 0 0
,
01報酬
68
学校主事嘱託員報
8
酬
11,569,00
0
0 11,568,30
0
0 0 0 0 7002給料
0 2
給料
2
(一般職)
9,31214使用料及び
(単
機械
位
器具借上料 7,659
:
賃借料
円)
テレビ受信料 238,
予
385
船舶借上料 417,8
00
複
写機等使用料 20,8
44
20,582,0
00 20,149,4
16 0 0 0 432,5
算
8418備品購入費
庁用器
具購入費 10,021
,973
機械器具購入費 12
8,952
現
図書購入費 5,8
33,948
楽器購入費 69
8,587
教材購入費 3,4
65,956
3,86
3,000 3,692
額
,060 0 0 0 170
翌
,94019負担金補
助
年
会
議出席負担金 167,
度
000
及び交付金
繰
日本スポー
ツ振興センター
越
負担金 3,5
額
25,060
18,3
継
71,000 47,3
続
00,000 0 0 65
費
,671,000 58
及
,922,773 0 0
び
0 6,748,227
予
2小学校教育
備費
振興費 825
支
,000 583,00
出
0 0 0 0 242,00
節
01報酬
継続
学校評議員報酬
1
費
,368,000 57
款
6,000 0 0 0 79
項
2,0008報償費
目 当
活動等
謝礼
292,000 6
初
4,840 0 0 0 22
補
7,1609旅費
正
費用弁償
支
11,000 5,00
0 0 0 0 6,0001
出
1需用費
済
消耗品費
21,0
00 21,000 0 0
額
0 012役務費
繰
建築確認手
越
数料
661,000 6
一般会計- 142 -
事
4,375,926
故
廃棄物処
不
理手数料 238,06
8
用
備品
調整手数料 686,1
額
20
備
賠
償補償保険料 178,
878
19,694,
000 18,905,
864 0 0 0 788,
考
13613委託料
繰越
警備委託
事
料 1,737,892
業費
施設管
及
理委託料 6,577,
び
456
流用
樹木剪定等委託料
計 逓
1,235
次
,619
繰予
清掃委託料 695,
952
算
設置委託料 104,7
額
97
予
電
算処理委託料 3,66
算
0,120
額
保守点検委託料 3
区
,373,920
分
有害生物駆
金
除委託料 31,104
額
筆耕委
明
託料 87,730
許
収集運搬業
務委託料
費 繰
1,128,181
越し繰越額 増 減 越
5,656,000 5,308,962 0 0 0 347,0383職員手当等 扶養手当 258,00
(
0
単
通勤
位
手当 255,600
:円
期末手当
)
2,801,784
予
勤勉手当
1,993,578
6
,033,000 5,
841,521 0 0 0
191,4794共済
費
学
校共済組合事業主負担
算
金
3,
594,272
社会保険料等
(非常勤職員)
2,247,
249
914,000
現
647,900 0 0 0
266,1009旅費
費用
弁償(非常勤職員通勤
手当)
93,190,000
91,426,426
額
0 0 0 1,763,5
翌
7411需用費
年
消耗品費 3
7,031,265
度
燃料費 6
繰
26,229
越
食糧費 85,5
31
額
印
継
刷製本費 607,41
続
1
費
光熱
及
水費 47,761,9
び
06
予
修
備
繕料 5,314,08
費
4
10,110,00
支
0 8,900,155
出
0 0 0 1,209,8
節
4512役務費
継続
電話料 2,
費
457,165
款 項
クリーニング
目
手数料
当
176,554
初 補
看板等書換手
数料 25,920
正 支
機器設定手
数料 175,392
出
検査手数
済
料 477,160
額
撤去等手数
繰
料 108,972
越
点検手数料
一般会計- 143 -
事
2,000 0 0 0 04
共済費
故 不
社会保険料等(非常
勤職員)
195,00
用
0 195,000 0 0
0 08報償費
額 備
講師等謝礼
1
22,000 97,4
20 0 0 0 24,58
09旅費
考
費用弁償 27,4
繰
20
越
費
事
用弁償(非常勤職員通
業
勤
費
手当
及
) 70,000
258
び
,000 89,939
流
0 0 0 168,061
用
11需用費
計 逓
消耗品費 78,
次
689
繰予
食糧費 11,250
5
0,000 40,62
算
8 0 0 0 9,3721
2役務費
額 予
電話料
20,00
0 18,000 0 0 0
算
2,00014使用料
及び
額 区
船舶借上料
賃借料
分
600,0
金
00 595,211 0
0 0 4,78919負
額
担金補助
明
熊本県中学駅伝天
許
草大会開
及び交付金
費
催補助金
繰
19,400,000
越
452,755,00
し
0 13,036,00
繰
0 0 485,191,
越
000 481,198
額
,229 0 0 0 3,9
増
92,7713中学校
建設
減 越
費 22,580,000 19,764,000 0 0 0 2,816,00013委託料 測量設計等委託料
7,257,600
測量設計等委託料(繰越)
12,506,400
薬品処理委託料 273,093
1,041,000 780,455 0 0 0 260,54514使用料
(
及び
単位
機械器具借上料 3,8
:
28
賃借料
円)
テレビ受信料 18
予
2,425
車両借上料 82,
220
船舶借上料 371,9
00
複
写機等使用料 140,
算
082
20,918,
000 19,417,
020 0 0 0 1,50
0,98018備品購
入費
庁用器具購入費 10,
421,473
現
機械器具購入
費 37,800
図書購入費 3
,372,157
楽器購入費
1,654,077
額
教材購入
翌
費 3,931,513
2,091,000 1
年
,991,485 0 0
0 99,51519負
度
担金補助
繰
テレビ共同アンテ
ナ負担金
及び交付金
越
3,60
額
0
継
会議
続
出席負担金 87,00
費
0
及
日本
び
スポーツ振興センター
予備
負担金
費
1,900,885
1
支
7,299,000 0
出
0 0 17,299,0
節
00 16,193,7
継
98 0 0 0 1,105
続
,2022中学校教育
費款
振興
項
費 15,362,00
目
0 14,465,60
当
0 0 0 0 896,40
01報酬
初 補
学校評議員報酬 4
73,000
正 支
適応指導教室教
員報酬
出
4,197,600
済
心の教室
額
相談員報酬
繰
9,795,00
越
0
692,000 69
一般会計- 144 -
事
,942
故
社会保険料等(非常
不
勤職員)
用
3,365,207
840,000 764
額
,512 0 0 0 75,
備
4889旅費
普通旅費 13
8,538
考
費用弁償(非常勤
繰
職員通勤
越事
手当) 625,97
業
4
5,197,000
費
5,085,573 0
及
0 0 111,4271
び
1需用費
流用
消耗品費 1,51
計
7,143
逓次
燃料費 218,7
繰
38
予
食
糧費 18,000
算
印刷製本費
額
14,686
予
光熱水費 2,1
算
63,103
額
修繕料 1,13
区
7,081
分
飼料費 16,82
金
2
867,000 84
4,890 0 0 0 22
額
,11012役務費
明
電話料
許
241,008
費
クリーニング
繰
手数料
越し
19,130
繰越
検査手数料 19
額
,440
増
点検手数料 390,
減
496
越
4
廃棄物処理手数料 64
6
,368
2,
備品調整手数料 99
6
,360
11,000 461,434,229 0 0 0 1,176,77115工事請負費 営繕工
(
事 19,515,70
単
2
位
大規
:
模改修工事
円)
441,918,
予
527
136,024
,000 47,235
,000 0 0 183,
259,000 170
,602,929 0 0
0 12,656,07
14幼稚園費
136,024
算
,000 47,235
,000 0 0 183,
259,000 170
,602,929 0 0
0 12,656,07
11幼稚園費
20,185
,000 20,096
現
,600 0 0 0 88,
4001報酬
学校評議員報
酬 77,000
幼稚園補助教
員報酬
額
16,056,000
翌
幼稚園
年
主事嘱託員報酬
度
3,963,
600
53,583,
繰
000 53,582,
400 0 0 0 6002
越
給料
額
給料(一般職)
26,
継
948,000 25,
続
233,377 0 0 0
費
1,714,6233
及
職員手当等
び 予
扶養手当 240
備
,000
費支
管理職手当 720,
出
000
節 継
通勤手当 413,20
続
0
費
住居
款
手当 918,000
項 目
時間外勤
当
務手当 1,959,5
33
初
期
補
末手当 12,328,
284
正 支
勤勉手当 8,654,
360
20,095,
出
000 19,804,
149 0 0 0 290,
済
8514共済費
額
学校共済組
繰
合事業主負担金
越
16,438
一般会計- 145 -
事
449,5401学校
給食費
故 不
59,807,00
0 54,362,72
用
8 0 0 0 5,444,
2721報酬
額 備
学校給食セン
ター運営委員
会委員報酬 21
6,000
考繰
給食調理嘱託員報
越
酬
事
52
業
,537,528
費 及
栄養士嘱託
び
員報酬
流用
1,609,200
1
計
39,522,000
逓
139,518,36
次
0 0 0 0 3,6402
繰
給料
予
給料(一般職)
算
122,41
額
0,800
予
給料(再任用職員
算
)
17
額
,107,560
65
区
,847,000 63
,192,962 0 0
分
0 2,654,038
金
3職員手当等
額
扶養手当 2,
明
513,500
許
管理職手当 7
20,000
費 繰
通勤手当 2,7
越
04,800
し繰
住居手当 942
越
,000
額 増
時間外勤務手当 1,
196,640
減 越
期末手当 29,781,475
勤勉手当 21,022,950
通勤手当(再任用職員)
796,800
賠償補償保険料 11,088
1,798,000 1,297,755 0 0 0 500,24513委託
(
料
単
警
位
備委託料 116,64
:
0
円
樹木
)
剪定等委託料 159,
予
461
測量設計等委託料 84
2,400
有害生物駆除委託
料 5,400
筆耕委託料 15
算
,980
収集運搬業務委託料
157
,874
62,000
60,915 0 0 0 1
,08514使用料及
び
現
テ
レビ受信料 43,63
5
賃借料
複写機等使用料 17
,280
52,690
,000 42,888
,971 0 0 0 9,8
01,02915工事
額
請負費
翌
営繕工事 2,961
年
,371
度
大規模改修工事 39
,927,600
78
繰
7,000 778,3
72 0 0 0 8,628
越
18備品購入費
額
庁用器具購
継
入費
207,000 1
続
65,415 0 0 0 4
費
1,58519負担金
及
補助
び 予
会議出席負担金 28,
備
000
及び交付金
費支
熊本県国公
出
立幼稚園会負担
節 継
金 97,00
続
0
費
日本
款
スポーツ振興センター
項 目
負担金
当
40,415
556,
168,000 183
初
,874,000 0 0
補
740,042,00
0 555,668,4
正
60 0 173,924
支
,000 0 10,44
9,5406学校給食
出
費
55
済
6,168,000 1
83,874,000
額
0 0 740,042,
繰
000 555,668
,460 0 173,9
越
24,000 0 10,
一般会計- 146 -
事
移設手数料 86,4
故
00
不
撤
去手数料 20,300
用
点検手
額
数料 572,592
備
廃棄物処
理手数料
5,359,491
考繰
備品調
越
整手数料 152,90
事
0
154,252,0
業
00 153,178,
費
554 0 0 0 1,07
及
3,44613委託料
び流
警備
用
委託料 273,456
計 逓
施設管
次
理委託料 3,856,
繰
810
予
保守点検委託料 1,2
算
27,960
額
有害生物駆除委
予
託料
8
算
76,420
額
収集運搬業務委
区
託料
1
分
,057,212
金
配送業務委
額
託料 13,719,4
明
10
許 費 繰越し繰越額 増 減 越
時間外勤務手当(再任用職
員) 15,220
(
期
単
末手当(再任用職員)
位:
2,1
円
56,901
)
予
勤勉手当(再任
用職員)
1,342,676
48,982,000
48,440,653
0 0 0 541,347
4共済費
算
共済組合事業主負
担金
3
4,303,241
学校共済
組合事業主負担金
5,027
現
,475
社会保険料等(再任
用職員)
3,484,780
社会保
険料等(非常勤職員)
額 翌
5,6
25,157
2,64
年
7,000 2,295
,040 0 0 0 351
度
,9609旅費
繰
費用弁償 2
3,800
越
研修旅費 34,4
額
00
継
費
続
用弁償(非常勤職員通
費
勤
及
手当
び
) 2,236,840
予
78,368,000
備
78,367,919
費
0 0 0 8111需用費
支出
消耗
節
品費 15,528,9
継
25
続
燃
費
料費 6,460,11
款
6
項
光熱
目
水費 48,020,9
当
13
修
初
繕料 8,357,96
補
5
10,388,00
0 10,023,45
正
5 0 0 0 364,54
支
512役務費
出
電話料 638
,282
済
検査手数料 2,90
額
9,450
繰
清掃手数料 284
越
,040
一般会計- 147 -
事
2,370,
故
888
11,618,
不
000 11,424,
802 0 0 0 193,
用
1983職員手当等
額
扶養手
備
当 543,000
管理職手当
480,000
考
通勤手当 42
繰
6,000
越事
住居手当 648,
業
000
費 及
時間外勤務手当 746
び
,861
流用
期末手当 4,690
計
,440
逓次
勤勉手当 3,337
繰
,855
予
通勤手当(再任用職
算
員)
5
額
0,400
予
時間外勤務手当(
算
再任用職
額
員) 14,736
区
期末手当
分
(再任用職員)
金
300,80
額
4
明
勤勉
手当(再任用職員)
許
186,
費
706
7,730,0
繰
00 7,352,25
越
0 0 0 0 377,75
し
04共済費
繰越
共済組合事業主
額
負担金
増
6,564,051
減 越
社会保険料等(再任用職員)
465,548
学校給食調理業務等委託料
132,167,286
106,0
(
00 100,211 0
単
0 0 5,78914使
位
用料及び
:円
機械器具借上料 3
)
0,261
賃借料
予
テレビ受信
料 69,950
2,3
01,000 2,30
0,400 0 0 0 60
015工事請負費
施設整備
工事
75,000 65
算
,678 0 0 0 9,3
2216原材料費
その他の
原材料費
173,92
4,000 0 0 173
,924,000 0 0
17公有財産購
現
入費
3,767,
000 3,766,5
00 0 0 0 50018
備品購入費
機械器具購入費
56,000 56,0
額
00 0 0 0 019負担
翌
金補助
年
熊本県学校給食共同
調理場
及び交付金
度
連絡協議会
繰
負担金
563,545
,000 14,195
越
,000 9,185,
000 0 586,92
額
5,000 561,1
継
12,854 0 0 0 2
続
5,812,1467
費
社会教育費
及び
53,446,0
予
00 2,949,00
備
0 0 0 56,395,
費
000 52,610,
支
711 0 0 0 3,78
出
4,2891社会教育
節
総
継
務
続
費 2,973,000
費
2,161,800 0
款
0 0 811,2001
項
報酬
目 当
社会教育委員報酬 18
0,000
初 補
社会教育指導員報
酬
正
1,
支
981,800
21,
700,000 21,
出
699,288 0 0 0
7122給料
済
給料(一般職
額
) 19,328,40
繰
0
給料
越
(再任用職員)
一般会計- 148 -
事
PT
A連絡協議会補助金
故 不
622,
000
用
青少年育成事業補助金
額 備
892
,000
子ども会育成連絡協
議会補
考繰
助金 1,350,00
越
0
事
地域
業
婦人会連絡協議会補助
費 及
金 1,
び
850,000
18,
流
866,000 0 0 0
用
18,866,000
計
18,594,384
逓
0 0 0 271,616
次
2社会教育施
繰予
設費 1,41
8,000 1,345
算
,200 0 0 0 72,
8001報酬
額 予
勤労青少年ホ
ーム運営委員
算
会委員報酬 24
額
,000
区
事務補助嘱託員報酬
分 金
1,3
21,200
233,
額
000 218,732
明
0 0 0 14,2684
共済費
許
社会保険料等(非常
費
勤職員)
460,00
繰
0 460,000 0 0
越
0 08報償費
し繰
講師等謝礼
1
越
32,000 33,9
額
40 0 0 0 98,06
増
09旅費
減
費用弁償 260
越
社会保険料等(非常勤職員)
322,651
3,248,00
(
0 2,458,212
単
0 0 0 789,788
位
8報償費
:円
活動等謝礼 499
)
,000
予
講師等謝礼 1,95
9,212
548,0
00 370,266 0
0 0 177,7349
旅費
費用弁償 81,017
算
普通旅
費 142,689
研修旅費 4
9,000
費用弁償(非常勤
職員通勤
現
手当) 97,560
1,535,000 1
,230,347 0 0
0 304,65311
需用費
消耗品費 674,2
61
食
額
糧費 49,200
翌
印刷製本費
年
506,886
80,
000 24,974 0
度
0 0 55,02612
役務費
繰
電話料 5,940
越
振込手数
額
料 216
継続
賠償補償保険料 18
費
,818
971,00
及
0 794,772 0 0
び
0 176,22813
予
委託料
備費
講演委託料
5,99
支
2,000 5,094
出
,000 0 0 0 898
節
,00019負担金補
継
助
続
会
費
議出席負担金 45,0
款
00
及び交付金
項 目
熊本県社会教
当
育委員連絡協
初
議会負担金 5,
補
000
正
九州ブロック社会教育
支
研究
大
出
会熊本大会負担金 93
,000
済
天草郡市人権教育推
額
進協議
繰
会負担金 237,00
越
0
一般会計- 149 -
事
庁用器具購入費
3,0
00 3,000 0 0 0
故
019負担金補助
不
テレビ共
用
同アンテナ負担金
及び
交付金
額 備
29,762,000
△383,000 0 0
29,379,000
27,690,800
0 0 0 1,688,2
考
003公民館費
繰越
4,416
事
,000 4,416,
業
000 0 0 0 01報酬
費 及
公民
び
館長報酬
8,709,
流
000 8,709,0
用
00 0 0 0 02給料
計 逓
給料(
次
一般職)
4,919,
繰
000 4,539,1
予
75 0 0 0 379,8
253職員手当等
算
扶養手当
額
438,000
予
通勤手当 25
算
0,560
額
時間外勤務手当 1
区
42,743
分
期末手当 2,1
金
66,397
額
勤勉手当 1,5
明
41,475
3,00
4,000 2,904
許
,797 0 0 0 99,
2034共済費
費 繰
共済組合事
越
業主負担金
1,399
し
,000 1,014,
繰
000 0 0 0 385,
越
0008報償費
額 増
講師等謝礼
622,000 260
減
,326 0 0 0 361
越
,6749旅費 費用弁償 66,479
普通旅費 193,847
2,823,000 2,619,340 0 0 0 203,66011需用費 消耗品費 1,234,536
燃料費 13,968
普通旅費 9,680
費用弁償(非常勤職員通勤
(単
手当) 24,000
7
位
,112,000 7,
:
103,960 0 0 0
円
8,04011需用費
)
予
消耗
品費 35,466
燃料費 35
,900
光熱水費 6,714
,728
算
修繕料 317,86
6
1,077,000
1,042,700 0
0 0 34,30012
役務費
電話料 123,21
0
クリ
現
ーニング手数料
206,23
0
検査
手数料 58,400
点検手数
料 628,140
額 翌
備品調整手
数料 26,720
6,
年
305,000 6,2
82,382 0 0 0 2
度
2,61813委託料
繰
指定
管理委託料 1,263
越
,000
額
施設管理委託料 2,
継
679,993
続費
樹木剪定等委
及
託料 400,189
び 予
清掃委託
備
料 1,320,576
費支
保守点
出
検委託料 618,62
節
4
76,000 72,
継
412 0 0 0 3,58
続
814使用料及び
費款
機械器具
項
借上料 2,462
賃借
目
料
当
テレ
ビ受信料 69,950
初
1,873,000 1
補
,872,358 0 0
0 64215工事請負
正
費
支
営
繕工事 1,008,3
出
58
設
済
備設置工事 864,0
00
177,000 1
額
59,700 0 0 0 1
繰
7,30018備品購
入費
越
一般会計- 150 -
事
114,000
故
事務補助嘱
不
託員報酬
用
16,379,20
8
額
図書
備
館長報酬 3,367,
200
図書館司書報酬 6,4
36,800
20,3
考
66,000 18,2
繰
00,155 0 0 0 2
越
,165,8452給
事
料
業
給
費
料(一般職)
10,9
及
80,000 8,99
び
0,790 0 0 0 1,
流
989,2103職員
用
手当等
計 逓
扶養手当 378,0
次
00
繰
通
予
勤手当 327,200
算
住居手
当 432,000
額 予
時間外勤務
手当 339,394
算
期末手当
額
4,561,290
区
勤勉手当
分
2,952,906
1
金
0,796,000 1
0,196,578 0
額
0 0 599,4224
明
共済費
許
共済組合事業主負担
金
費
6,
繰
042,671
越し
社会保険料等
繰
(非常勤職員)
越額
3,913,
増
739
減
社会保険料等(臨時職
越
員)
240,168
食糧費 40,481
光熱水費 1,098,381
(単
修繕料 230,25
位
6
:
医薬
円
材料費 1,718
1,
)
976,000 1,9
予
48,984 0 0 0 2
7,01612役務費
電話
料 103,066
点検手数料
68,466
算
事務手数料 4,
752
賠償補償保険料 1,7
72,700
1,21
3,000 1,065
,515 0 0 0 147
,48513委託料
現
施設管
理委託料 194,00
0
樹木
剪定等委託料 38,8
05
清
掃委託料 712,16
4
額
講座
翌
委託料 120,546
187,000 122
年
,663 0 0 0 64,
33714使用料及び
度
テレ
繰
ビ受信料 13,990
賃借料
越
車両借上料 90,40
額
0
継
複写
続
機等使用料 18,27
費
3
8,000 0 0 0 0
及
8,00018備品購
び
入費
予備
103,000 91,
費
000 0 0 0 12,0
支
0019負担金補助
出 節
会議出
継
席負担金 51,000
続
及び交付金
費款
熊本県公民館連合
項
会負担金
目 当
40,000
96,
240,000 1,1
初
09,000 0 0 97
補
,349,000 92
,047,311 0 0
正
0 5,301,689
支
4図書館費
出
26,585,
000 26,297,
済
208 0 0 0 287,
7921報酬
額 繰
図書館協議会
委員報酬
越
一般会計- 151 -
事
7,000 716,0
39 0 0 0 96114
故
使用料及び
不
システム借上料
用
622,080
賃借料
額
複写機
備
等使用料 93,959
68,000 32,0
11 0 0 0 35,98
916原材料費
考
その他の原
繰
材料費
15,706,
越
000 15,705,
事
963 0 0 0 3718
業
備品購入費
費 及
庁用器具購入費
び
105,880
流用
図書購入費 1
計
5,439,163
逓次
教材購入
繰
費 160,920
69
予
,000 65,000
0 0 0 4,00019
算
負担金補助
額
会議出席負担金
予
32,000
及び交付
金
算
熊本
県図書館活動振興協議
額 区
会負担
金 10,000
分 金
日本図書館協
議会負担金
額 明
23,000
38
,968,000 1,
許
141,000 0 0 4
0,109,000 3
費
8,141,587 0
繰
0 0 1,967,41
越
35文化振興費
し繰
10,87
越
5,000 10,87
額
5,000 0 0 0 02
増
給料
減
給料(一般職)
5,9
越
48,000 5,94
1
8,000 0 0 0 03
,
職員手当等
55
扶養手当 300
8
,000
,0
管理職手当 480,
0
000
0 1
通勤手当 144,00
,
0
544,477 0 0 0 13,5237賃金 臨時職員賃金
233,000 1
(
59,230 0 0 0 7
単
3,7708報償費
位:
活動等
円
謝礼 3,230
)
予
講師等謝礼 1
56,000
1,26
3,000 1,261
,825 0 0 0 1,1
759旅費
費用弁償 35,
110
算
普通旅費 18,390
研修旅
費 172,818
費用弁償(
非常勤職員通勤
手当) 1,0
現
35,507
6,16
4,000 6,161
,120 0 0 0 2,8
8011需用費
消耗品費 2
,865,686
食糧費 18
額
,336
翌
印刷製本費 17,5
年
50
光
度
熱水費 2,991,0
06
繰
修
繕料 268,542
1
越
,060,000 94
8,292 0 0 0 11
額
1,70812役務費
継続
電話
費
料 403,611
及び
運搬料 33
予
0,048
備費
点検手数料 177
支
,633
出 節
賠償補償保険料 37
継
,000
1,784,
続
000 1,768,6
費
23 0 0 0 15,37
款
713委託料
項 目
警備委託料 5
当
5,728
初
講師委託 200,
補
000
正
樹木剪定等委託料 57
支
,565
出
清掃委託料 1,00
4,570
済
保守点検委託料 3
額
47,760
繰
図書室事務委託
越
料 103,000
71
一般会計- 152 -
事
00019負担金補助
故
芸術
不
文化協会補助金
及び交
付金
用
1
,133,000
額 備
市民芸術祭
開催補助金
3,500,00
0
考
文化
繰
活動補助金 1,475
越
,000
事業
五足の靴文化の里づ
費
くり事
及び
業補助金 1,357,
流
000
用 計
天草市民謡全国大会補
逓
助金
次
1
繰
,827,000
39
予
,734,000 1,
977,000 9,1
算
85,000 0 50,
896,000 42,
額
101,333 0 0 0
予
8,794,6676
文化財保護
算
費 520,00
額
0 120,000 0 0
区
0 400,0001報
酬
分
文
金
化財保護審議会学術検
討
額
委員
明
等報酬
10,989,
000 10,988,
許
700 0 0 0 3002
給料
費 繰
給料(一般職)
7,1
越
01,000 7,10
し
1,000 0 0 0 03
繰
職員手当等
越額
扶養手当 558
増
,000
減
通勤手当 24,00
越
0
住居手当 596,400
時間外勤務手当 1,598,194
時間外勤務手当 549,670
期末手当 2,609,437
(単
勤勉手当
位
1,856,715
:円
時間外勤
)
務手当(再任用職
予
員) 8,1
78
4,017,00
0 3,500,683
0 0 0 516,317
4共済費
共済組合事業主負
担金
248,000 1
算
88,000 0 0 0 6
0,0008報償費
委員等
謝礼 48,000
賞賜金 14
0,000
42,00
0 4,240 0 0 0 3
現
7,7609旅費
普通旅費
1,996,000 1
,586,478 0 0
0 409,52211
需用費
消耗品費 451,3
額
99
翌
印
刷製本費 69,595
年
光熱水
度
費 57,628
繰
修繕料 1,0
07,856
165,
越
000 100,440
0 0 0 64,5601
額
2役務費
継続
備品調整手数料
4
費
,696,000 4,
及
171,746 0 0 0
び
524,25413委
予
託料
備費
清掃委託料 11,88
支
0
出
上映
節
委託料 2,728,0
継
00
続
公
費
演委託料 1,282,
款
340
項 目
不動産管理委託料 11
当
9,070
初
消防設備保守点検
補
委託料
正
30,456
2,50
支
5,000 2,475
,000 0 0 0 30,
出
00014使用料及び
済
土地
建物借上料
賃借料
額 繰
9,617
,000 9,292,
越
000 0 0 0 325,
一般会計- 153 -
事
0
392,000 18
4,900 0 0 0 20
故
7,10014使用料
不
及び
用
機械器具借上料 90,
180
賃借料
額 備
車両借上料 2,
400
船舶借上料 34,00
0
考
複写
繰
機等使用料 58,32
越
0
9,185,000
事
9,083,317 0
業
0 0 101,6831
費
5工事請負費
及び
施設維持補修
流
工事(繰越)
1,31
用
1,000 1,235
計
,736 0 0 0 75,
逓
26416原材料費
次繰
工事用
予
材料費
719,000
0 0 0 0 719,00
算
017公有財産購
額
入費
予
199,0
算
00 198,828 0
0 0 17218備品購
額
入費
区
機械器具購入費
625
分
,000 228,00
金
0 0 0 0 397,00
019負担金補助
額 明
九州地区
市町村文化財保存
及び
許
交付金
費
整備協議会負担金 10
繰
,000
越し
熊本県下市町村文化
繰
財担当
越額
者協議会負担金 5,0
増
00
熊
減
本県文化財保護協会負
越
担
金 80,000
期末手当 2,528,715
勤勉手当 1,795,691
4,
(
280,000 3,8
単
07,104 0 0 0 4
位
72,8964共済費
:円
共済
)
組合事業主負担金
予
3,777
,111
社会保険料等(臨時
職員)
29,993
2,67
3,000 1,177
算
,992 0 0 0 1,4
95,0087賃金
作業員
賃金
120,000 0
0 0 0 120,000
8報償費
1,444,00
現
0 496,502 0 0
0 947,4989旅
費
費
用弁償 299,242
普通旅
費 103,200
額
研修旅費 9
翌
4,060
1,733
,000 1,204,
年
903 0 0 0 528,
09711需用費
度
消耗品費
繰
470,124
越
燃料費 3,9
96
額
光
継
熱水費 68,173
続費
修繕料 6
及
62,610
20,0
び
00 0 0 0 0 20,0
予
0012役務費
備費
9,121
支
,000 6,274,
出
351 0 0 0 2,84
節
6,64913委託料
継続
維持
費
補修業務委託料
款 項
476,15
目
0
当
施設
管理委託料 1,191
初
,440
補
清掃委託料 1,63
正
3,521
支
測量設計等委託料
出
2,5
済
41,240
額
埋蔵文化財調査
繰
掘削業務委
越
託料 432,00
一般会計- 154 -
事
43,131,4
88
故
館
不
長報酬 2,042,4
00
用
学
芸員報酬 4,123,
額
200
備
学芸員報酬 2,061
,600
26,349
,000 26,348
,280 0 0 0 720
考
2給料
繰越
給料(一般職) 16
事
,548,600
業費
給料(再任
及
用職員)
び流
9,799,680
用
11,235,000
計
11,235,000
逓
0 0 0 03職員手当等
次繰
扶養
予
手当 120,000
算
通勤手当
48,000
額 予
住居手当 240
,000
算
時間外勤務手当 1,
額
198,286
区
期末手当 3,
分
927,869
金
勤勉手当 2,
額
794,831
明
通勤手当(再
許
任用職員)
費
124,800
繰越
時間外勤
し
務手当(再任用職
繰越
員) 766
額
,162
増
期末手当(再任用職
減
員)
越
1,243,332
全国文化的景観地区連絡協
議会負担金 30,000
(単
文化財等整備補助
位
金
:
10
円
3,000
464,0
)
00 0 0 0 0 464,
予
00022補償補填及
び賠
償金
1
17,081,000
0 0 0 117,081
,000 116,53
1,069 0 0 0 54
算
9,9317文化施設
費
2
28,000 174,
000 0 0 0 54,0
001報酬
文化施設運営審
議会委員
現
報酬
20,000 9
,720 0 0 0 10,
2809旅費
費用弁償
3,
338,000 3,3
32,880 0 0 0 5
,12011需用費
額 翌
修繕料
78,495,000
年
78,189,200
0 0 0 305,800
度
13委託料
繰
指定管理委託料
78,119,000
越
測量設
額
計等委託料 70,20
継
0
35,000,00
続
0 34,825,26
費
9 0 0 0 174,73
及
115工事請負費
び 予
施設整備
備
工事
169,448,
費
000 7,402,0
支
00 0 0 176,85
出
0,000 173,3
節
95,659 0 0 0 3
継
,454,3418資
続
料館費
費款
51,668,00
項
0 51,634,68
目
8 0 0 0 33,312
当
1報酬
初
御所浦白亜紀資料館
補
運営委
正
員会委員報酬 72,0
支
00
歴
出
史民俗資料館運営委員
会
済
委員
報酬 204,000
額 繰
事務補助
嘱託員報酬
越
一般会計- 155 -
事
245
2,415,0
00 2,331,31
故
5 0 0 0 83,685
不
12役務費
用
電話料 973,
693
額 備
運搬費 14,682
郵便料 3
,710
考
広告料 648,97
繰
2
越
検査
事
手数料 15,200
業費
汲取料 3
及
,125
び流
事務手数料 177,
用
814
計 逓
点検手数料 494,1
次
19
25,066,0
繰
00 24,879,9
予
13 0 0 0 186,0
8713委託料
算
システム管
額
理委託料
予
315,000
算
会場設営委
額
託料 2,318,04
区
2
警備
分
委託料 3,469,0
金
80
施
額
設管理委託料 1,67
明
6,249
許
樹木剪定等委託料
836,628
費 繰越し繰越額 増 減 越
勤勉手当(再任用職員)
771,720
16,455,000
(
15,619,081
単
0 0 0 835,919
位
4共済費
:円
共済組合事業主負
)
担金
予
5
,484,440
社会保険料
等(再任用職員)
1,973
,242
算
社会保険料等(非常
勤職員)
8,153,594
社会保
険料等(臨時職員)
7,80
現
5
920,000 83
9,900 0 0 0 80
,1007賃金
作業員賃金
1,871,000 1
,486,000 0 0
0 385,0008報
償費
額 翌
講師等謝礼
2,846
,000 2,783,
年
782 0 0 0 62,2
189旅費
度
費用弁償 270
繰
,533
越
普通旅費 427,1
07
額
研
継
修旅費 100,350
続費
費用弁
及
償(非常勤職員通勤
び 予
手当) 1
備
,936,192
費支
費用弁償(
出
臨時職員通勤手
節 継
当) 49,6
続
00
29,060,0
費
00 27,529,1
款
56 0 0 0 1,530
項
,84411需用費
目 当
消耗品
費 5,231,507
初 補
燃料費
43,016
正 支
食糧費 17,3
00
出
印
刷製本費 1,417,
済
554
額
光熱水費 12,519
繰
,534
越
修繕料 8,300,
一般会計- 156 -
事
学博物館協会負担金
故
10,0
不
00
熊
用
本県博物館連絡協議会
負
額
担金
備
3,000
日本民具学会負担
金 5,000
40,3
54,000 466,
考
322,000 272
繰
,391,800 0 7
越
79,067,800
事
366,182,02
業
9 0 356,016,
費
500 0 56,869
及
,27110災害復旧
び
費
流
10,
用
144,000 103
計
,756,000 98
逓
,394,800 0 2
次
12,294,800
繰
141,537,42
予
0 0 60,484,0
00 0 10,273,
算
3801農林水産施設
災
額
害復
予
旧費
10
算
,144,000 72
,584,000 37
額
,254,800 △2
区
,712,000 11
7,270,800 6
分
9,070,478 0
金
40,223,000
0 7,977,322
額
1農業施設災
明
害復旧費 40
許
,000 0 0 0 0 40
,0009旅費
費 繰
104,0
越
00 91,110 0 0
し
0 12,89011需
繰
用費
越額
消耗品費
17,288
増
,000 16,428
,437 0 0 0 859
減
,56313委託料
越
測量設計等委託料
9,512,907
土砂等取除き委託料
6,915,530
制作委託料 1,170,539
清掃委託料 4,852,044
(単
設置委
位
託料 529,608
:円
測量設計
)
等委託料 552,96
予
0
保守
点検委託料 5,804
,568
体験学習事業委託料
1,4
53,000
算
体験学習事業委
託料
1
,596,195
渡船運航業
務委託料
現
306,000
1,
947,000 1,7
07,704 0 0 0 2
39,29614使用
料及び
機械器具借上料 88
,236
賃借料
額
設備借上料 3
翌
11,040
年
システム借上料
51,840
度
船舶借上料 17
繰
1,500
越
土地建物借上料 1
,075,498
額継
複写機等使
続
用料 9,590
3,1
費
34,000 3,13
及
3,507 0 0 0 49
び
315工事請負費
予備
営繕工事
費
3,861,000 3
支
,844,333 0 0
出
0 16,66718備
節
品購入費
継続
庁用器具購入費 1
費
33,704
款 項
機械器具購入費
目
1,054,328
当
図書購入
初
費 677,301
補
展示資料購
正
入費 1,979,00
支
0
23,000 23,
000 0 0 0 019負
出
担金補助
済
九州博物館協議会
負担金
及び交付金
額 繰
5,000
越
全国科
一般会計- 157 -
事
6,000 173,9
97,000 0 566
故
,773,000 22
不
4,644,609 0
295,532,50
用
0 0 46,595,8
911公共土木施
額 備
設災害復
旧 302,000 28
1,800 0 0 0 20
,2009旅費
考
普通旅費 2
繰
52,400
費
越事
研修旅費 29
業
,400
700,00
費
0 420,828 0 0
及
0 279,17211
び
需用費
流用
消耗品費
2,052
計
,000 2,052,
逓
000 0 0 0 012役
次
務費
繰予
測量設計手数料
79,
722,000 44,
算
843,743 0 0 0
34,878,257
額
13委託料
予
測量設計等委託
算
料
11
額
,760,282
区
土砂等取除
分
き委託料
金
33,083,46
額
1
482,997,0
明
00 177,046,
238 0 295,53
許
2,500 0 10,4
18,26215工事
費
請負費
繰越
災害復旧工事 12,
し
214,633
繰越
災害復旧工事
額
(繰越)
増
164,831,6
減
05
1,000,00
越
0 0 0 0 0 1,000,00016原材料費
6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 0 0 119,329,08611公債費
6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 0 0 119,329,0861公債費
(災
6,527,11
害
3,000 0 0 0 6,
復
527,113,00
旧
0 6,428,626
費
,998 0 0 0 98,
・
486,0021元金
農林
6,
水
527,113,00
産
0 6,428,626
施
,998 0 0 0 98,
設
486,00223償還金利子 元金償還金
及び割引料
344,492,000 0 0 0 344,492,000 323,648,916 0 0 0 20,843,0842利子
災害復旧費・林業施設災害
(単
復旧費へ流用
位
)
:
(△
円
2,712,000)
)
99,838,800
予
52,550,931
0 40,223,00
0 0 7,064,86
915工事請負費
災害復旧
工事 22,360,3
20
災
算
害復旧工事(繰越)
30,1
90,611
0 31,
172,000 61,
140,000 2,7
12,000 95,0
24,000 72,4
66,942 0 20,
現
261,000 0 2,
296,0582林業
施設災
害復旧費 240,0
00 240,000 0
0 0 011需用費
消耗品費
額
(繰越)
2,500,
翌
000 2,398,1
85 0 0 0 101,8
年
1513委託料
度
測量設計等
委託料
92,284,
繰
000 69,828,
757 0 20,261
越
,000 0 2,194
,24315工事請負
額
費
継
災
続
害復旧工事 11,12
費
3,000
及び
災害復旧工事(繰
予
越)
備
5
費
8,705,757
支出
(災害復
節
旧費・農林水産施設
継続
災害復旧
費
費・農業施設災害
款 項
復旧費から
目
流用)
当
(2,712,000
初
)
30,210,00
補
0 362,566,0
00 173,997,
正
000 0 566,77
支
3,000 224,6
44,609 0 295
出
,532,500 0 4
6,595,8912
済
公共土木施設災
額
害復旧費
繰
30,210
越
,000 362,56
一般会計- 158 -
事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
344,492,000 323,648,916 0 0 0 20,843,08423償還金利子 利子
(
償還金
及び割引料
単位
30,00
:
0,000 0 0 △51
円
,000 29,949
)
,000 0 0 0 0 29
予
,949,00013
予備費
3
0,000,000 0
0 △51,000 29
,949,000 0 0
0 0 29,949,0
001予備費
算
30,000,
000 0 0 △51,0
00 29,949,0
00 0 0 0 0 29,9
49,0001予備費
(総
務費・選挙費・市長及
び
現
市議
会議員選挙費へ充用)
(△5
1,000)
歳 出
合 計 54,888
,772,000 5,
931,519,00
0 2,872,245
額
,800 0 63,69
翌
2,536,800 5
6,099,667,
年
866 0 4,875,
853,658 0 2,
度
717,015,27
6
繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費
款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越
一般会計- 159 -
議第105号
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
- 160 - 国民健康保険特別会計
平成30年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意
見を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
国民健康保険特別会計- 161 -
平成30年度
天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 13,079,805,640 円
歳 出 合 計 12,798,186,856 円
歳入歳出差引残額 281,618,784 円
国民健康保険特別会計- 162 -
平成 民
7
7,286,189 0
,
0 189
0
1 繰越金 50
0
7,286,000 5
0
07,286,189
2
507,286,18
,
9 0 0 189
0
9 諸収入
1
12,295,000
5
38,231,099
健
,
38,217,330
8
0 13,769 25,
8
922,330
8
1
,
延滞金
1
、加算金
8
及び過料
3,1
9
00,000 5,11
1
8,297 5,118
,
,297 0 0 2,01
康
7
8,297
7
2 預金利子
1
1,000 10,66
,
7 10,667 0 0 9
5
,667
2
3 雑入 9,1
3
94,000 33,1
,
02,135 33,0
8
88,366 0 13,
2
769 23,894,
保
2
366
33
歳 入
,
合 計 12,9
5
55,649,000
3
13,324,183
0
,776 13,079
,
,805,640 33
9
,530,945 21
4
1,320,639 1
険
5
24,156,640
211,306,8
特
70 48,196,8
別
22
会
1 国民健康保険税
計
1,723,327,
000 2,015,8
歳
88,189 1,77
入
1,523,822 3
歳
3,530,945 2
出
11,306,870
決
48,196,822
算書
2 使用料及び手数
歳
料
1,5
00,000 1,18
3
入
6,146 1,186
(
,146 0 0 △313
単
,854
位
1 手数料 1,
:
500,000 1,1
円
86,146 1,18
)
6,146 0 0 △313,854
3 国庫支出金 1,000 0 0 0 0
0
△1,000
1 国庫負担金 1,000 0 0 0 0 △1,000
4 療養給付費交付
金
1,000 0
款
0 0 0 △1,000
項
1
予
療
算
養給付費交付
現
金
1,00
額
0 0 0 0 0 △1,00
調
0
定
5 県支出金 9,55
額
5,582,000 9
収
,674,096,4
入
67 9,674,09
済
6,467 0 0 118
年
額
,514,467
不
1
納
県負
欠
担金・補助
損
金
9,555
額
,582,000 9,
収
674,096,46
入
7 9,674,096
未
,467 0 0 118,
済
514,467
度
額
6 財産
予
収入 1,736,00
算
0 1,735,686
現
1,735,686 0
額
0 △314
と
1 財産運用
収
収入 1,736,00
入
0 1,735,686
済
1,735,686 0
額
0 △314
と
7 繰入金 1
の
,153,921,0
比
00 1,085,76
較
0,000 1,085
1
,760,000 0 0
国
△68,161,00
民
0
健
1 一般会計繰入金 1
康
,153,920,0
保
00 1,085,76
国
険
0,000 1,085
税
,760,000 0 0
1
△68,160,00
,
0
7
2 基金繰入金 1,0
2
00 0 0 0 0 △1,0
3
00
,
8 繰越金 507,
3
286,000 507
2
,286,189 50
- 163 - 国民健康保険特別会計
歳
166,000 11,685,790 0 3,480,210 3,480,210
2 特定健康診査等事業費 95,4
1
99,000 80,3
総
70,392 0 15,
務
128,608 15,
管
128,608
理
3 総合保
費
健施設事業費 26,1
1
55,000 25,6
2
44,679 0 510
8
,321 510,32
,
1
1
7 基金積立金 1,73
6
6,000 1,735
7
,686 0 314 31
,
4
0
1 基金積立金 1,73
0
6,000 1,735
0
,686 0 314 31
1
4
2
9 諸支出金 237,7
3
26,000 237,
,
495,165 0 23
2
0,835 230,8
0
35
3,059 0 4,963,941 4,963,941
2 徴税費 10,443,000 9,564,253 0 878,747 878,747
款
3
項
運営協議会費 635,
予
000 334,187
算
0 300,813 30
現
0,813
額
4
支
国民健康保険特
出
別対策事業
済
費
8,637,
額
000 6,824,3
出
翌
81 0 1,812,6
年
19 1,812,61
度
9
繰
2 保険給付費 9,33
越
7,453,000 9
額
,257,308,1
不
84 0 80,144,
用
816 80,144,
額
816
予
1 療養諸費 8,0
(
算
26,978,000
現
7,970,542,
額
181 0 56,435
と
,819 56,435
支
,819
出
2 高額療養費 1
済
,276,375,0
額
00 1,262,03
と
6,073 0 14,3
の
38,927 14,3
単
比
38,927
較
3 移送費 5
1
00,000 0 0 50
総
0,000 500,0
務
00
費
4 出産育児諸費 29
1
,400,000 21
4
,149,930 0 8
7
,250,070 8,
,
250,070
位
8
5 葬祭諸
8
費 4,200,000
2
3,580,000 0
,
620,000 620
0
,000
0
3 国民健康保険
0
事業費納付金 3,04
1
4,022,000 3
3
,044,019,7
9
36 0 2,264 2,
:
,
264
9
1 医療給付費分 2
2
,274,487,0
5
00 2,274,48
,
6,191 0 809 8
8
09
8
2 後期高齢者支援金
0
等分 559,012,
0
000 559,011
7
,148 0 852 85
円
,
2
9
3 介護納付金分 210
5
,523,000 21
6
0,522,397 0
,
603 603
1
4 共同事業
2
拠出金 10,000 1
0
,344 0 8,656
7
8,656
,
1 共同事業拠
)
9
出金 10,000 1,
5
344 0 8,656 8
6
,656
,
6 保健事業費 1
1
36,820,000
2
117,700,86
0
1 0 19,119,139 19,119,139
1 保健事業費 15,
- 164 - 国民健康保険特別会計
(
2 繰出金 8,640,000 8,640,000 0 0 0
10 予備費 50,000,000 0 0 50,000,000 50,
款
000,000
項
1 予備費
予
50,000,000
単
算
0 0 50,000,0
現
00 50,000,0
額
00
支 出
歳 出
済
合 計 12,9
額
55,649,000
翌
12,798,186
年
,856 0 157,4
度
62,144 157,
位
繰
462,144
越額 不用額 予算現額
:
と支出済額との比較
1
円
償還金及び還付加算金
)
229,086,000 228,855,165 0 230,835 230,835
- 165 - 国民健康保険特別会計
歳 出 総 額 12,798,186,856
3 歳 入 歳 出 差 引 額 281,618,784
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越
平
明 許 費 繰 越 額 0
4
(3
成
) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
す べ き 財 源
計 0
5 実 質
3
収 支 額 281,618
0
,784
6 実質収支額
のうち地方自治法第2
年
33条の2の規定によ
度
る基金繰入額 0
国民健康保険特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 13,079,805,640
2
国民健康保険特別会計- 166 -
事業費繰越財源 計充 当 額
国民健康保険税1 1
歳
,723,327,0
入
00 0 0 1,723,
歳
327,000 2,0
出
15,888,189
決
1,771,523,
算
822 33,530,
事
945 211,306
項
,870
使用料及び手
別
数
明
2 1,500,00
細
0 0 0 1,500,0
書
00 1,186,14
1
6 1,186,146
0 0
料
総
国庫支出金
括
3
(
1,000 0 0 1,0
00 0 0 0 0
療養給
歳
付費交付
入
4 1,000
0 0 1,000 0 0 0
)
0
金
(
県支出金
単
5 9,
位
510,162,00
:
0 45,420,00
円
0 0 9,555,58
)
2,000 9,674
予
,096,467 9,
674,096,46
7 0 0
財産収入
6 1
,736,000 0 0
算
1,736,000 1
,735,686 1,
735,686 0 0
繰入金
7 1,148,
現
999,000 4,9
22,000 0 1,1
53,921,000
1,085,760,
000 1,085,7
額
60,000 0 0
繰
款
越金
継
8 100,001
続
,000 407,28
費
5,000 0 507,
及
286,000 507
び
,286,189 50
繰
7,286,189 0
越
0
諸収入
調
9 12,2
定
95,000 0 0 12
額
,295,000 38
収
,231,099 38
入
,217,330 0 1
済
3,769
額
歳
不
入 合 計 12,49
納
8,022,000 4
欠
57,627,000
損
0 12,955,64
額
9,000 13,32
収
4,183,776 1
入
3,079,805,
未
640 33,530,
済
945 211,320
額
,639
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
国民健康保険特別会計- 167 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務費1 144,352,000 3,
(
530,000 0 0 1
47,882,000
歳
139,925,88
出
0 0 7,956,12
0
)
保険給付費
(
2 9,2
単
22,578,000
位
114,875,00
:
0 0 0 9,337,4
円
53,000 9,25
)
7,308,184 0
予
80,144,816
国民健康保険事
3 2
,928,530,0
00 115,492,
算
000 0 0 3,044
,022,000 3,
044,019,73
6 0 2,264
業費納
付金
現
共同事業拠出金
4 10,000 0 0 0
10,000 1,34
4 0 8,656
保健
額
事業費
款
6 136,49
継
4,000 326,0
続
00 0 0 136,82
費
0,000 117,7
及
00,861 0 19,
び
119,139
予
基金
積立金
備
7 1,736,
000 0 0 0 1,73
費
6,000 1,735
,686 0 314
支
諸
支出金
出
9 14,322
支
,000 223,40
出
4,000 0 0 237
済
,726,000 23
額
7,495,165 0
翌
230,835
年
予備
度
費
繰
10 50,000,
越
000 0 0 0 50,0
額
00,000 0 0 50
不
,000,000
用 額当
歳 出 合 計 12
,498,022,0
初
00 457,627,
000 0 0 12,95
予
5,649,000 1
2,798,186,
算
856 0 157,46
2,144
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
国民健康保険特別会計- 168 -
収
(収入済額には還付
入
未済額を含む)
未済
還付未済額 18,
額
997
備
特別
徴収 13,268
31
,601,000 15
7,058,310 3
1,126,595 2
2,328,279 1
03,603,436
4医療給付費分
考繰
医療給付費分滞
越
納繰越分
滞納繰越分
財源
8,019,
区
000 52,689,
991 10,571,
454 7,391,3
分
99 34,727,1
金
385後期高齢者支
後期高齢者
額
支援金滞納繰越分
援金
充
滞納繰越
当
分
額1
4,997
,
,000 24,953
7
,359 4,651,
2
920 3,623,5
3
10 16,677,9
,
296介護納付金分
32
介護納付金
7
分滞納繰越分
滞納繰越
,
分
0
38,7
0
10,000 0 0 38
0
,710,000 16
0
,549,318 14
0
,793,921 18
1
7,757 1,725
,
,3012退職被保険
72
者等国民
3
健 25,000,00
,
0 8,352,603
3
8,379,312 0
2
74,5111医療給
7
付費分
,
普
0
通徴収 8,364,8
0
19
康保険税 現年課税
0
分
2
(収入済
,
額には還付未済額を含
0
む)
1
還付未
5
済額 101,220
,8
特別徴収 14
8
,493
8,000,
8
000 2,815,4
,
30 2,824,51
1
8 0 25,0482後
8
期高齢者支
9 1
普通徴収 2,819
,
,675
援金現年課税
77
(収入済額
1
には還付未済額を含む
,
)
分
5
還付未
2
済額 34,136
3,
特別徴収 4,8
8
43
5,000,00
2
0 2,063,156
2
2,065,797 0
3
19,6643介護納
3
付金分
,
普
5
通徴収 2,064,6
3
73
現年課税分
0,
(収入済額には還
9
付未済額を含む)
45
還付未済額 22
2
,305
11,306
2
,8701国民健康保
険税
歳
1,72
入
3,327,000 0
(
0 1,723,327
単
,000 2,015,
位
888,189 1,7
:
71,523,822
円
33,530,945
)
211,306,87
予
01国民健康保険税
1,684,
617,000 0 0 1
,684,617,0
00 1,999,33
8,871 1,756
,729,901 33
,343,188 20
算
9,581,5691
一般被保険
者国民健康 1,13
2,000,000 1
,218,374,5
40 1,182,07
2,912 0 36,5
23,3471医療給
現
付費分
普
通徴収 1,034,0
54,997
保険税 現
年課税分
(
収入済額には還付未済
額を含む)
額
還付未済額 195,6
款
07
項
特別徴
目
収 148,017,9
継
15
続
(収入
費
済額には還付未済額を
及
含む)
び
還付
節
未済額 26,112
3
当
83,000,000
初
410,381,42
予
9 398,120,7
算
84 0 12,335,
額
7162後期高齢者支
補正
普通徴収
予
348,060,02
算
7
援金現年課税
額 繰
(収入済額には還
越
付未済額を含む)
分
事業
還付未済額 6
費
6,183
計 調
特別徴収 50,060
,757
定
(
収入済額には還付未済
額
額を含む)
収
還付未済額 8,888
入
125,000,00
0 135,881,2
済
42 130,186,
236 0 5,714,
額
0033介護納付金分
不納
普通徴収
欠
130,172,96
損
8
現年課税分
額
国民健康保険特別会計- 169 -
額 備
付金
9,5
10,162,000
45,420,000
0 9,555,582
,000 9,674,
096,467 9,6
74,096,467
考
0 05県支出金
繰越
9,510,162
財
,000 45,420
源
,000 0 9,555
区
,582,000 9,
674,096,46
7 9,674,096
分
,467 0 01県負担
金
金・補助
金
額
9,510,
充
162,000 45,
当
420,000 0 9,
額
555,582,000 9,674,096,467 9,674,096,467 0 01保険給付費
等交付金 9,118,365,000 9,192,140,467 9,192,140,467 0 01保険給付費等 保険給付費等交付金(普通交付金)
交付金(普通
特
交付金)
別徴
437,2
収
17,000 481,
1
956,000 481
,
,956,000 0 0
1
2保険給付費等
24
保険者努力支援
5
分 35,265,00
1
0
交付金(特別
3,
特別調整交付金分
0
(市町村向け)
交付金
0
)
0
325,
2
240,000
,1
都道府県繰入金(
1
2号分)
5
9
,
5,199,000
57
特定健康診査
4
等負担金 26,252
9
,000
1,736,
4
000 0 0 1,736
4
,000 1,735,
,
686 1,735,6
9
86 0 06財産収入
10
1,736,0
1
00 0 0 1,736,
1
000 1,735,6
5
86 1,735,68
,
6 0 01財産運用収入
200 1,055,4644医療給付費分
(単
医療給付費分滞納繰
位
越分
滞納繰越分
:円
107,000 6
)
70,173 330,
予
502 41,489 2
98,1825後期高
齢者支
後
期高齢者支援金滞納繰
越分
援金滞納繰越
分
9
算
0,000 532,3
82 248,882 3
1,068 252,4
326介護納付金分
介護納付金
分滞納繰越分
滞納繰越
分
1,50
現
0,000 0 0 1,5
00,000 1,18
6,146 1,186
,146 0 02使用料
及び手数料
1
,500,000 0 0
1,500,000 1
,186,146 1,
額
186,146 0 01
款
手数料
項
1,
目
500,000 0 0 1
継
,500,000 1,
続
186,146 1,1
費
86,146 0 01督
及
促手数料
び 節
1,500,000 1
当
,186,146 1,
初
186,146 0 01
予
督促手数料
算額
保険税督促手数料
1
補
,000 0 0 1,00
正
0 0 0 0 03国庫支出
予
金
算
1,000
額
0 0 1,000 0 0 0
繰
01国庫負担金
越事
1,000 0 0 1
業
,000 0 0 0 01療
費
養給付費
計 調
等負担金 1,000 0
0 0 01療養給付費等
定
負担金
額 収
1,000 0
0 1,000 0 0 0 0
入
4療養給付費交付金
済
1,000 0 0
1,000 0 0 0 01
額
療養給付費交付
不納
金
欠
1,0
損
00 0 0 1,000 0
額
0 0 01療養給付費
収入
交付金 1,
未
000 0 0 0 01療養
済
給付費交
国民健康保険特別会計- 170 -
額
6,000 507,2
備
86,189 507,
286,189 0 08
繰越金
100
,001,000 40
7,285,000 0
507,286,00
0 507,286,1
考
89 507,286,
繰
189 0 01繰越金
越財
1,000 3
源
,640,000 0 3
区
,641,000 3,
640,221 3,6
40,221 0 01医
分
療給付費
金
交付金繰越 3,641
,000 3,640,
額
221 3,640,2
充
21 0 01医療給付費
当
交
額
退職被
1
保険者等分
金 付金繰越
,
金
7
100,
3
000,000 403
6
,645,000 0 5
,
03,645,000
0
503,645,96
0
8 503,645,9
0
68 0 02その他の繰
0 0
越金 50
1
3,645,000 5
,
03,645,968
7
503,645,96
3
8 0 01その他の繰越
6,
一般被保
0
険者分
金
0
1
0
2,295,000 0
1
0 12,295,00
,
0 38,231,09
7
9 38,217,33
3
0 0 13,7699諸
5
収入
,
3,10
6
0,000 0 0 3,1
8
00,000 5,11
6
8,297 5,118
1
,297 0 01延滞金
,
、加算金
7
及
3
び過料
5
3,0
,
00,000 0 0 3,
6
000,000 4,8
8
80,437 4,88
6
0,437 0 01一般
0
被保険
0
者
1
延滞金 3,000,0
利
00 4,880,43
子
7 4,880,437
及
0 01一般被保険者
び配
滞納保険税延滞金
延滞金
100,000 0 0 100,000 237,860 237,860 0 02退職被保険
者等延滞金 100,000 237,860 237,860 0 01退職被保険者 滞納保険税延滞金
等延滞金
1,000 0 0
当
1,000 10,66
金
7 10,667 0 02
1
預金利子
,
1
7
,000 0 0 1,00
3
0 10,667 10,
6
667 0 01預金利子
,000 1,
(
735,686 1,7
単
35,686 0 01利
位
子及び配当
:円
利子及び配当金
金
)
予
1,148,
999,000 4,9
22,000 0 1,1
53,921,000
1,085,760,
000 1,085,7
60,000 0 07繰
入金
1,14
算
8,998,000 4
,922,000 0 1
,153,920,0
00 1,085,76
0,000 1,085
,760,000 0 0
1一般会計繰入金
1,148,9
現
98,000 4,92
2,000 0 1,15
3,920,000 1
,085,760,0
00 1,085,76
0,000 0 01一般
会計繰
入
金 1,153,920
額
,000 1,085,
款
760,000 1,0
項
85,760,000
目
0 01一般会計繰入
継続
保険基盤安
費
定繰入金(保険税軽減
及
分)
金
び
39
節
2,794,241
当初
保険基盤安定
予
繰入金(保険者支援分
算
)
額
208,
補
542,636
正予
職員給与費等繰入
算
金 151,364,0
額
00
繰
出産育
越
児一時金繰入金 14,
事
258,000
業費
財政安定化支援事
計
業繰入金
調
2
13,654,571
定
その他繰入
額
金 105,146,5
収
52
1,000 0 0 1
,000 0 0 0 02基
入
金繰入金
1
済
,000 0 0 1,00
0 0 0 0 01財政調整
額
基
不
金繰入
納
金 1,000 0 0 0 0
欠
1財政調整基金
損額
繰入金
収入
100,001,0
未
00 407,285,
済
000 0 507,28
国民健康保険特別会計- 171 -
額 備 考繰越財源 区 分 金 額充当額
1,000 10,667 10,667 0 01預金利子 預金利子
9,194,000 0 0 9,194,000 33,102,135 3
(
3,088,366 0
単
13,7693雑入
位:
8,000,
円
000 0 0 8,000
)
,000 32,423
予
,233 32,423
,233 0 01一般被
保険
者第
三者納 8,000,0
00 32,423,2
33 32,423,2
33 0 01一般被保険
者
算
一般被
保険者第三者納付金
付
金 第三者納付金
1,000,00
0 0 0 1,000,0
00 25,000 25
,000 0 02退職被
保険
現
者等
第三者 1,000,0
00 25,000 25
,000 0 01退職被
保険者
退
職被保険者等第三者納
付金
納付金 等第三者納
付
額
金
款 項
10,000 0 0
目
10,000 552,
継
656 538,887
続
0 13,7693一般
費
被保険
及
者
び
返納金 10,000 5
節
52,656 538,
当
887 0 13,769
初
1一般被保険者
予算
一般被保険者返
額
納金
返納金
補正
10,000 0 0 10
予
,000 0 0 0 04退
算
職被保険
額 繰
者等返納金 10,00
越
0 0 0 0 01退職被保
事
険者
業
等返
費
納金
計
174
調
,000 0 0 174,
000 101,246
定
101,246 0 05
雑入
額
17
収
4,000 101,2
46 101,246 0
入
01雑入
済
雑入
12,498,0
22,000 457,
額
627,000 0 12
不
,955,649,0
納
00 13,324,1
欠
83,776 13,0
損
79,805,640
額
33,530,945
収
211,320,63
入
9 歳 入 合 計
未済
国民健康保険特別会計- 172 -
額
419,2
繰
26
社
越
会保険料等(臨時職員
事
)
19
故
4,053
1,252
不
,000 1,221,
300 0 0 0 30,7
用
007賃金
額
臨時職員賃金
4
備
42,000 390,
860 0 0 0 51,1
409旅費
費用弁償(非常
考
勤職員通勤手
繰越
当) 85,90
事
0
業
費用
費
弁償(臨時職員通勤手
及び
当) 5
流
6,500
用 計
普通旅費 39,2
逓
00
次
研
繰
修旅費 209,260
予
2,809,000 1
,918,027 0 0
算
0 890,97311
需用費
額 予
消耗品費 1,148
,549
算
印刷製本費 769,
額
478
8,191,0
区
00 6,848,02
8 0 0 0 1,342,
分
97212役務費
金
郵便料 6
額
,775,656
明
通信料 72
許
,372
12,241
,000 10,586
費
,439 0 0 0 1,6
繰
54,56113委託
越
料
し
電
繰
算処理委託料 10,0
越
54,030
額 増
保守点検委託料
216,000
減 越
第三者行為求
1
償事務委託料
44
316,409
,
270,000 270
3
,000 0 0 0 018
5
備品購入費
2,
国保システム改
0
修ソフト
00 3,530,000 0 0 147,882,000 139,925,880 0 0 0 7,956,1201総
3
務費
12
歳
4,637,000 3
出
,530,000 0 0
(
128,167,00
単
0 123,203,0
位
59 0 0 0 4,963
:
,9411総務管理費
円)
117
予
,828,000 3,
530,000 0 0 1
21,358,000
116,417,92
1 0 0 0 4,940,
0791一般管理費
2,6
43,000 2,51
算
5,656 0 0 0 12
7,3441報酬
事務補助
嘱託員報酬
47,41
1,000 47,41
0,500 0 0 0 50
02給料
現
給料(一般職)
2
8,571,000 2
7,848,195 0
0 0 722,8053
職員手当等
扶養手当 1,6
35,000
額
管理職手当 48
翌
0,000
年
通勤手当 404,
400
度
住居手当 942,00
繰
0
特殊
越
勤務手当 286,40
0
額
時間
継
外勤務手当 3,113
続
,263
費及
期末手当 11,28
び
2,129
予備
勤勉手当 8,02
費
5,003
支出
児童手当 1,68
節
0,000
17,51
継
0,000 17,40
続
0,916 0 0 0 10
費
9,0844共済費
款 項
共済組
目
合事業主負担金
当
16,702
初
,568
補
地方公務員災害補償
正
基金負
支
担金 85,069
出
社会保険料
済
等(非常勤職員)
国民健康保険特別会計- 173 -
事
会費
6
故
35,000 0 0 0 6
不
35,000 334,
187 0 0 0 300,
用
8131運営協議会
額
費 33
備
0,000 156,0
00 0 0 0 174,0
001報酬
国民健康保険運
考
営協議会委
繰越
員報酬
170,0
事
00 43,286 0 0
業
0 126,7149旅
費
費
及
費
び
用弁償
135,000
流
134,901 0 0 0
用
9911需用費
計 逓
消耗品費
8
次
,637,000 0 0
繰
0 8,637,000
予
6,824,381 0
0 0 1,812,61
算
94国民健康保険特
額
別対策事
予
業費
8,
算
637,000 0 0 0
8,637,000 6
額
,824,381 0 0
区
0 1,812,619
1医療費適正
分 金
化特別対策 3
,964,000 2,
額
862,600 0 0 0
明
1,101,4001
報酬
許
レセプト点検業務嘱託
費
員報
事業費
繰越
酬
688,000
し
491,897 0 0 0
繰
196,1034共済
越
費
額
社
増
会保険料等(非常勤職
員)
275,000 2
減
30,600 0 0 0 4
越
4,4009旅費
18
費用弁償
,
(非常勤職員通勤手
00
当)
17
0
4,000 80,71
8
5 0 0 0 93,285
,
11需用費
00
消耗品費
2,5
0
18,000 2,17
0
7,538 0 0 0 34
0
0,46212役務費
0 1
郵便
0
料
1,018,000
,
981,031 0 0 0
0
36,96913委託
0
料
0
電
1
算処理委託料
9,22
9
2,578,000 1
負
14,875,000
担
0 0 9,337,45
金
3,000 9,257
補
,308,184 0 0
助
0 80,144,8162保険給付費
7,920,978,000 106,000,000 0 0 8,026,978,000 7,970,542,181 0 0 0 56,435,8191療養諸費
会議出席負担金
及び交付金
(単
6,809,00
位
0 0 0 0 6,809,
:
000 6,785,1
円
38 0 0 0 23,86
)
22国民健康保
予
険団体連合
6,809,000 6
,785,138 0 0
0 23,86219負
担金補助
熊本県国保連合会
負担金
会負担金 及び交
算
付金
4
,144,431
国保情報集
約システム負担
金 2,101
,208
現
広報共同事業負担金
539
,499
10,443
,000 0 0 0 10,
443,000 9,5
64,253 0 0 0 8
78,7472徴税費
額 翌
10,
443,000 0 0 0
年
10,443,000
9,564,253 0
度
0 0 878,7471
賦課徴収費
繰
1,628,0
越
00 1,406,46
4 0 0 0 221,53
額
61報酬
継続
国民健康保険税等
費
納税相談
及び
員報酬
1,500,
予
000 1,498,1
備
56 0 0 0 1,844
費
3職員手当等
支出
時間外勤務手
節
当
118,000 11
継
6,000 0 0 0 2,
続
0009旅費
費款
普通旅費
1,
項
115,000 830
目
,555 0 0 0 284
当
,44511需用費
初
消耗品
補
費 246,475
正
印刷製本費
支
584,080
6,0
82,000 5,71
出
3,078 0 0 0 36
8,92212役務費
済
郵便
額
料
635,000 0 0
繰
0 635,000 33
4,187 0 0 0 30
越
0,8133運営協議
国民健康保険特別会計- 174 -
事
,900 0 0 0 1,4
45,1005審査支
故
払手
不
数料 25,178,0
用
00 23,732,9
00 0 0 0 1,445
額
,10012役務費
備
事務手
数料 311,041
審査手数
考
料 23,421,85
繰
9
1,267,500
越
,000 8,875,
事
000 0 0 1,276
業
,375,000 1,
費
262,036,07
及
3 0 0 0 14,338
び
,9272高額療養費
流用
1,2
計
42,000,000
逓
8,875,000 0
次
0 1,250,875
繰
,000 1,248,
予
311,124 0 0 0
2,563,8761
算
一般被保険
額
者高額療養 1,
予
250,875,00
0 1,248,311
算
,124 0 0 0 2,5
63,87619負担
額
金補助
区
一般被保険者高額療
分
養費
費 及び交付金
金
25,50
額
0,000 0 0 0 25
明
,500,000 13
,724,949 0 0
許
0 11,775,05
12退職被保険
費 繰
者等高額療
越
25,500,000
し
13,724,949
繰
0 0 0 11,775,
越
05119負担金補助
額 増
退職
被保険者等高額療養費
減
養費 及び交付金
越
7
500,00
,
0 0 0 0 500,00
7
0 0 0 0 0 500,0
6
003移送費
2,
300,000
0
0 0 0 300,000
0
0 0 0 0 300,00
0
01一般被保険
,0
者移送費 3
0
00,000 0 0 0 0
0
300,00019負
1
担金補助
38
及び交付金
,0
200,00
0
0 0 0 0 200,00
0
0 0 0 0 0 200,0
,
002退職被保険
00
者等移送
0
費 200,000 0 0
0
0 0 200,0001
0
9負担金補助
7,
及び交付金
90
29,4
0
00,000 0 0 0 2
,
9,400,000 2
0
1,149,930 0
0
0 0 8,250,07
0
04出産育児諸費
,0
29,40
0
0,000 0 0 0 29
0
,400,000 21
7
,149,930 0 0
,
0 8,250,070
8
1出産育児一
56
時金 29,4
,
00,000 21,1
9
49,930 0 0 0 8
4
,250,07019
2
負担金補助
,2
出産育児一時金
9
及び交付金
3 0
4,200,00
0
0 0 0 0 4,200,
0
000 3,580,0
4
00 0 0 0 620,0
3
005葬祭諸費
,0
4,200,
5
000 0 0 0 4,20
7
0,000 3,580
,
,000 0 0 0 620
(
7
,0001葬祭費
071一般被保険
単位
者療養
:
給付 7,900,00
円
0,000 7,856
)
,942,293 0 0
予
0 43,057,70
719負担金補助
一般被保
険者療養給付費
費 及び
交付金
109,000,00
0 △32,000,0
算
00 0 0 77,000
,000 65,476
,320 0 0 0 11,
523,6802退職
被保険
者等療養給 77,0
00,000 65,4
76,320 0 0 0 1
現
1,523,6801
9負担金補助
退職被保険者
等療養給付費
付費 及び
交付金
24,000,000
0 0 48,000 24
額
,048,000 24
翌
,047,528 0 0
0 4723一般被保険
年
者療
度
養費 24,048,0
00 24,047,5
繰
28 0 0 0 47219
負担金補助
越
一般被保険者療
額
養費
及び交付金
継続
(保険給付費
費
・療養諸費・退
及び
職被保険者等
予
療養費から流
備費
用) (48,0
支
00)
800,000
出
0 0 △48,000 7
節
52,000 343,
継
140 0 0 0 408,
続
8604退職被保険
費款
者等療
項
養費 752,000 3
目
43,140 0 0 0 4
当
08,86019負担
金補助
初 補
退職被保険者等療養
費
及び交付金
正 支
(保険給付費・
療養諸費・一
出
般被保険者療養
済
費へ流用)
額
(△48,000
繰
)
25,178,00
0 0 0 0 25,178
越
,000 23,732
国民健康保険特別会計- 175 -
事
高齢者支
者支援金等 及
び交付金
故 不
援金分
分
用
8,000,00
0 △1,721,00
額
0 0 0 6,279,0
備
00 6,278,37
0 0 0 0 6302退職
被保険
者等後期高 6,27
考
9,000 6,278
繰
,370 0 0 0 630
越
19負担金補助
事業
退職被保険
費
者等後期高齢者
齢者支
及
援金 及び交付金
び流
支援分
等分
用 計
247,
逓
580,000 △37
次
,057,000 0 0
繰
210,523,00
予
0 210,522,3
97 0 0 0 6033介
算
護納付金分
額
247,580,
予
000 △37,057
,000 0 0 210,
算
523,000 210
,522,397 0 0
額
0 6031介護納付金
区
分 2
分
10,523,000
金
210,522,39
7 0 0 0 60319負
額
担金補助
明
介護納付金分
及び
許
交付金
費
10,000 0 0 0 1
繰
0,000 1,344
越
0 0 0 8,6564共
し
同事業拠出金
繰越
10,000 0 0
額
0 10,000 1,3
増
44 0 0 0 8,656
1共同事業拠出金
減 越
10,00
4
0 0 0 0 10,000
,
1,344 0 0 0 8,
2
6561その他共同
00
事業拠
,
出金 10,000 1,
0
344 0 0 0 8,65
0
619負担金補助
0 3
その他共
,
同事業拠出金
及び交付
5
金
8
13
0
6,494,000 3
,
26,000 0 0 13
0
6,820,000 1
0
17,700,861
0
0 0 0 19,119,
0
1396保健事業費
0 0
15,16
6
6,000 0 0 0 15
2
,166,000 11
0
,685,790 0 0
,
0 3,480,210
0
1保健事業費
00
15,166,
1
000 0 0 0 15,1
9
66,000 11,6
負
85,790 0 0 0 3
担
,480,2101保
金
健衛生普
補助
及費 134,000 69,000 0 0 0 65,0009旅費 研修旅費
520,000 340,840 0 0 0 179,16011需用費 消耗品費
8,101,000 6,275,950 0 0 0 1,825,05013委託料 電算処理委託料 2,744,350
医療
葬
費分析業務委託料
祭費
3,531
及
,600
び交付金
(単
2,92
位
8,530,000 1
:
15,492,000
円
0 0 3,044,02
)
2,000 3,044
予
,019,736 0 0
0 2,2643国民健
康保険事業費
納付金
2,126,100,
000 148,387
,000 0 0 2,27
算
4,487,000 2
,274,486,1
91 0 0 0 8091医
療給付費分
2,101,10
0,000 155,3
74,000 0 0 2,
256,474,00
現
0 2,256,473
,202 0 0 0 798
1一般被保険
者医療給付 2
,256,474,0
00 2,256,47
3,202 0 0 0 79
819負担金補助
額 翌
一般被保
険者医療給付費分
費分
年
及び交付金
度
25,000,0
00 △6,987,0
繰
00 0 0 18,013
,000 18,012
越
,989 0 0 0 112
退職被保険
額継
者等医療給 18
続
,013,000 18
費
,012,989 0 0
及
0 1119負担金補助
び 予
退職
備
被保険者等医療給付費
費
付費分 及び交付金
支出
分
554,
節
850,000 4,1
継
62,000 0 0 55
続
9,012,000 5
費
59,011,148
款
0 0 0 8522後期高
項
齢者支援
目 当
金等分
初
546,850,00
補
0 5,883,000
0 0 552,733,
正
000 552,732
支
,778 0 0 0 222
1一般被保険
出
者後期高齢 5
済
52,733,000
552,732,77
額
8 0 0 0 22219負
繰
担金補助
越
一般被保険者後期
国民健康保険特別会計- 176 -
事
535,000 4,5
35,000 0 0 0 0
故
3職員手当等
不
通勤手当 29
用
1,964
額
時間外勤務手当 5
備
53,186
期末手当 2,1
55,867
考
勤勉手当 1,5
繰
33,983
2,97
越
2,000 2,921
事
,477 0 0 0 50,
業
5234共済費
費 及
共済組合事
び
業主負担金
流用
2,906,64
計
8
逓
地方
次
公務員災害補償基金負
繰予
担金 1
4,829
4,735
算
,000 4,320,
291 0 0 0 414,
額
70911需用費
予
消耗品費
算
526,426
額
燃料費 454
区
光熱水
分
費 3,443,396
金
修繕料
額
350,015
403
明
,000 380,63
4 0 0 0 22,366
許
12役務費
費
電話料 238,
繰
722
越し
点検手数料 141,9
繰
12
4,143,00
越
0 4,121,627
額
0 0 0 21,3731
増
3委託料
減
警備委託料 414
越
,720
6,
施設管理委託料 1,
4
394,712
11
清掃委託料 9
,
27,338
00
保守点検委託料
0
1,384,857
1
5
76,000 174,
,
890 0 0 0 1,11
0
014使用料及び
00
テレビ受
,
信料 29,090
賃借
0
料
0
複写
0
機等使用料 145,8
0
00
139,000 1
0
38,860 0 0 0 1
0
4018備品購入費
1,
機械器
4
具購入費
11,00019負担金補助 はり・灸等施術
(
補助金
及び交付金
単位
95,49
:
9,000 0 0 0 95
円
,499,000 80
)
,370,392 0 0
予
0 15,128,60
82特定健康診査等
事業費
95,49
9,000 0 0 0 95
,499,000 80
,370,392 0 0
算
0 15,128,60
81特定健康診
査等事業費
1,453,000 5
55,958 0 0 0 8
97,04211需用
費
消
現
耗品費 338,014
印刷製
本費 217,944
3
,309,000 2,
839,730 0 0 0
469,27012役
務費
額
郵便料 2,639,0
翌
00
通
年
信料 38,880
度
検査手数料
161,850
90,
繰
737,000 76,
974,704 0 0 0
越
13,762,296
13委託料
額継
電算処理委託料
続
3,852,395
費及
健診(検
び
診)委託料
予備
5,614,22
費
0
支
健診
出
委託料 67,508,
節
089
25,829,
継
000 326,000
続
0 0 26,155,0
費
00 25,644,6
款
79 0 0 0 510,3
項
213総合保健施設事
目 当
業費
初
25,82
補
9,000 326,0
00 0 0 26,155
正
,000 25,644
支
,679 0 0 0 510
,3211保健福祉総
出
合セ
済
ンター 9,052,0
00 9,051,90
額
0 0 0 0 1002給料
繰
給料
越
(一般職)
管理費 4,
国民健康保険特別会計- 177 -
事
00 3,640,22
1 0 0 0 77923償
故
還金利子
不
過年度交付金返還
用
金
還金 及び割引料
額
4,320
備
,000 4,320,
000 0 0 8,640
,000 8,640,
000 0 0 0 02繰出
金
考
4,
繰
320,000 4,3
越
20,000 0 0 8,
事
640,000 8,6
業
40,000 0 0 0 0
費
1直営診療施
及び
設勘定繰出 8
流
,640,000 8,
用
640,000 0 0 0
計
028繰出金
逓次
病院事業会計
繰
繰出金
金
予
50,000,00
算
0 0 0 0 50,000
,000 0 0 0 0 50
額
,000,00010
予
予備費
5
算
0,000,000 0
0 0 50,000,0
額
00 0 0 0 0 50,0
区
00,0001予備費
分
50,
金
000,000 0 0 0
50,000,000
額
0 0 0 0 50,000
明
,0001予備費
許
歳 出
合 計 12,498
費
,022,000 45
繰
7,627,000 0
越
0 12,955,64
し
9,000 12,79
繰
8,186,856 0
越
0 0 157,462,
額
144
増 減 越
1,736,000 0 0 0 1,736,000 1,735,686 0 0 0 3147基金積立金
1,73
(
6,000 0 0 0 1,
単
736,000 1,7
位
35,686 0 0 0 3
:
141基金積立金
円)
1,736
予
,000 0 0 0 1,7
36,000 1,73
5,686 0 0 0 31
41財政調整基
金積立金 1
,736,000 1,
735,686 0 0 0
31425積立金
算
財政調整
基金積立金
14,32
2,000 223,4
04,000 0 0 23
7,726,000 2
37,495,165
0 0 0 230,835
9諸支出金
現
10,002,00
0 219,084,0
00 0 0 229,08
6,000 228,8
55,165 0 0 0 2
30,8351償還金
及び還付
額
加算金
翌
10,000,000
年
0 0 0 10,000,
000 9,770,1
度
00 0 0 0 229,9
001償還金及び
繰
還付加算
越
金 10,000,00
0 9,770,100
額
0 0 0 229,900
継
23償還金利子
続費
還付金及び
及
還付加算金
及び割引料
び 予
9,7
備
67,700
費支
返還金 2,40
出
0
1,000 215,
節
444,000 0 0 2
継
15,445,000
続
215,444,84
費
4 0 0 0 1562療養
款
給付費
項 目
等負担金償 215,
当
445,000 215
,444,844 0 0
初
0 15623償還金利
補
子
過
正
年度分負担金等償還金
支
還金 及び割引料
出
1,000 3
,640,000 0 0
済
3,641,000 3
,640,221 0 0
額
0 7793療養給付費
繰
等交
越
付金償 3,641,0
国民健康保険特別会計- 178 -
議第106号
介護保険特別会計歳入歳出決算書
- 179 - 介護保険特別会計
平成30年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を
付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
介護保険特別会計- 180 -
平成30年度
天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 11,685,297,544 円
歳 出 合 計 11,369,979,792 円
歳入歳出差引残額 315,317,752 円
介護保険特別会計- 181 -
平成 護
,
金 1,732,828
9
,000 1,731,
3
981,480 1,7
7
31,981,480
,
0 0 △846,520
30
1 一般会計繰入金 1,
9
602,828,00
,
0 1,601,981
4
,480 1,601,
保
0
981,480 0 0 △
8
846,520
1
2 基金
,
繰入金 130,000
9
,000 130,00
2
0,000 130,0
4
00,000 0 0 0
,
8
1
繰越金 499,567
5
,000 499,56
険
7
7,798 499,5
,
67,798 0 0 79
5
8
6
1 繰越金 499,5
3
67,000 499,
2
567,798 499
,
,567,798 0 0
5
798
0
9 諸収入 445
9
,000 13,249
特
,
,369 7,000,
0
071 0 6,249,
5
298 6,555,0
0
71
1
1
1
延滞金、加算金
,
及び
2
過料
120,000 2
7
35,240 235,
2
240 0 0 115,2
別
,
40
6
2 預金利子 16,
1
000 9,721 9,
5
721 0 0 △6,27
1
9
6
3 雑入 309,00
,
0 13,004,40
6
8 6,755,110
9
0 6,249,298
1
6,446,110
会
,5
歳
6
入 合
3
計 11,821,108,000 11,704,698,687 11,685,297,544 2,509,050 17,521,913 △135,81
計
0,456
1 介護保険料
1,907,466,
歳
000 1,937,3
入
09,408 1,92
歳
4,157,563 2
出
,509,050 11
決
,272,615 16
算
,691,563
書
2 使用
歳
料及び手数
料
200,0
入
00 290,900 2
(
90,900 0 0 90
3
単
,900
位
1 手数料 20
:
0,000 290,9
円
00 290,900 0
)
0 90,900
3 国庫支出金 3,116,665,000 3,101,972,991 3,101,972,9
0
91 0 0 △14,692,009
1 国庫負担金 1,881,950,000 1,869,262,161 1,8
款
69,262,161
項
0 0 △12,687,
予
839
算
2 国庫補助金 1
現
,234,715,0
額
00 1,232,71
調
0,830 1,232
定
,710,830 0 0
額
△2,004,170
収 入
4 支払基金交付金 2,
済
940,085,00
額
0 2,826,685
不
,000 2,826,
年
納
685,000 0 0 △
欠
113,400,00
損
0
額
1 支払基金交付金 2
収
,940,085,0
入
00 2,826,68
未
5,000 2,826
済
,685,000 0 0
額
△113,400,0
予
00
度
算
5 県支出金 1,6
現
22,672,000
額
1,592,475,
と
871 1,592,4
収
75,871 0 0 △3
入
0,196,129
済
1
額
県負担金 1,531,
と
199,000 1,5
の
07,439,332
比
1,507,439,
較
332 0 0 △23,7
1
59,668
保
2 県補助
険
金 91,473,00
料
0 85,036,53
1
9 85,036,53
,
9 0 0 △6,436,
9
461
0
6 財産収入 1,
介
7
180,000 1,1
,
65,870 1,16
4
5,870 0 0 △14
6
,130
6
1 財産運用収
,
入 1,180,000
0
1,165,870 1
0
,165,870 0 0
0
△14,130
1
7 繰入
- 182 - 介護保険特別会計
歳
費
223,758,000 219,322,901 0 4,435,099 4,435,099
6 基金積立金 158,897,000 158,88
1
2,075 0 14,9
総
25 14,925
務
1 基金
管
積立金 158,897
理
,000 158,88
費
2,075 0 14,9
1
25 14,925
5
7 公債
6
費 500,000 0 0
,
500,000 500
4
,000
5
1 公債費 500
3
,000 0 0 500,
,
000 500,000
0
8
0
諸支出金 254,56
0
4,000 252,6
1
60,203 0 1,9
5
03,797 1,90
2
3,797
,498,634 0 3,954,366 3,954,366
2 徴収費 4,655,000 4,368,000 0 287,000 287,00
款
0
項
3 介護認定審査会費 1
予
02,011,000
算
86,264,739
現
0 15,746,26
額
1 15,746,26
支
1
出
4 趣旨普及費 650,
済
000 356,960
額
0 293,040 29
出
翌
3,040
年
5 計画策定委
度
員会費 462,000
繰
348,880 0 11
越
3,120 113,1
額
20
不
2 保険給付費 10,
用
502,000,00
額
0 10,182,48
予
2,462 0 319,
(
算
517,538 319
現
,517,538
額
1 介護
と
サービス等諸費 9,3
支
33,600,000
出
9,079,689,
済
401 0 253,91
額
0,599 253,9
と
10,599
の
2 介護予防
単
比
サービス等諸費 369
較
,487,000 33
1
4,446,323 0
総
35,040,677
務
35,040,677
費
3
2
その他諸費 10,00
6
0,000 8,870
4
,383 0 1,129
,
,617 1,129,
位
2
617
3
4 高額介護サービ
1
ス等費 237,613
,
,000 236,77
0
8,287 0 834,
0
713 834,713
0
5
2
高額
4
医療合算介護サービス
3
等費
:
,
29,000,000
8
14,578,808
3
0 14,421,19
7
2 14,421,19
,
2
2
6 特
1
定入所者介護サービス
3
等
費
0
522,300,00
2
0 508,119,2
円
0
60 0 14,180,
,
740 14,180,
3
740
9
5 地域支援事業費
3
610,963,00
,
0 532,117,8
7
39 0 78,845,
8
161 78,845,
7
161
2
1
)
0
介護予防・日常生活
,
支援総
3
合事業費
387,2
9
05,000 312,
3
794,938 0 74
,
,410,062 74
7
,410,062
8
2
7
包括的支援事業・任意事業
- 183 - 介護保険特別会計
(
7
9 予備費 29,953,000 0 0 29,953,000 29,953,000
1 予備費 29,953,000 0
款
0 29,953,00
項
0 29,953,00
予
0
単
算
歳
現
出 合
額
計 11,82
支
1,108,000 1
出
1,369,979,
済
792 0 451,12
額
8,208 451,1
翌
28,208
年度
位
繰越額 不用額 予算現額
:
と支出済額との比較
1
円
償還金及び還付加算金
)
254,564,000 252,660,203 0 1,903,797 1,903,79
- 184 - 介護保険特別会計
総 額 11,369,979,792
3 歳 入 歳 出 差 引 額 315,317,752
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許
平
費 繰 越 額 0
4
(3) 事
成
故 繰 越 し 繰 越 額 0
す べ
き 財 源
計 0
5 実 質 収 支
3
額 315,317,7
0
52
6 実質収支額のう
ち地方自治法第233
年
条の2の規定による基
度
金繰入額 0
介護保険特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 11,685,297,544
2 歳 出
介護保険特別会計- 185 -
事業費繰越財源 計充 当 額
保険料1 1,907
歳
,466,000 0 0
入
1,907,466,
歳
000 1,937,3
出
09,408 1,92
決
4,157,563 2
算
,509,050 11
事
,272,615
使用
項
料及び手数
別
2 200,
明
000 0 0 200,0
細
00 290,900 2
書
90,900 0 0
料
1
国庫支出金
総
3 3,11
括
5,097,000 1
(
,568,000 0 3
,116,665,0
歳
00 3,101,97
入
2,991 3,101
,972,991 0 0
)
支払基金交付金
(
4 2
単
,940,085,0
位
00 0 0 2,940,
:
085,000 2,8
円
26,685,000
)
2,826,685,
予
000 0 0
県支出金
5 1,622,672
,000 0 0 1,62
2,672,000 1
算
,592,475,8
71 1,592,47
5,871 0 0
財産
収入
6 1,180,0
現
00 0 0 1,180,
000 1,165,8
70 1,165,87
0 0 0
繰入金
7 1,
額
836,340,00
款
0 △103,512,
継
000 0 1,732,
続
828,000 1,7
費
31,981,480
及
1,731,981,
び
480 0 0
繰越金
繰
8
越
1,000 499,5
調
66,000 0 499
定
,567,000 49
額
9,567,798 4
収
99,567,798
入
0 0
諸収入
済
9 445
額
,000 0 0 445,
不
000 13,249,
納
369 7,000,0
欠
71 0 6,249,2
損
98
額
歳 入 合
収
計 11,423,4
入
86,000 397,
未
622,000 0 11
済
,821,108,0
額
00 11,704,6
当
98,687 11,6
85,297,544
初
2,509,050 1
7,521,913
予 算 額 補 正 予 算 額
介護保険特別会計- 186 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務費1 275,889,000 △1
(
1,658,000 0
0 264,231,0
歳
00 243,837,
出
213 0 20,393
,787
)
保険給付費
(
2
単
10,502,000
位
,000 0 0 0 10,
:
502,000,00
円
0 10,182,48
)
2,462 0 319,
予
517,538
地域
支援事業費
5 610,
963,000 0 0 0
610,963,00
算
0 532,117,8
39 0 78,845,
161
基金積立金
6
現
1,180,000 1
57,717,000
0 0 158,897,
000 158,882
,075 0 14,92
5
公債費
額
7 500,
款
000 0 0 0 500,
継
000 0 0 500,0
続
00
費
諸支出金
及
8 3,
び
001,000 251
予
,563,000 0 0
254,564,00
備
0 252,660,2
03 0 1,903,7
費
97
予備費
支
9 29,
953,000 0 0 0
出
29,953,000
支
0 0 29,953,0
出
00
済 額
歳 出 合
翌
計 11,423,4
年
86,000 397,
度
622,000 0 0 1
繰
1,821,108,
越
000 11,369,
額
979,792 0 45
不
1,128,208
用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
介護保険特別会計- 187 -
収
保険料督促手数料
3,
入
115,097,00
未
0 1,568,000
済
0 3,116,665
額
,000 3,101,
備
972,991 3,1
01,972,991
0 03国庫支出金
1,881,95
0,000 0 0 1,8
81,950,000
1,869,262,
考
161 1,869,2
繰
62,161 0 01国
越
庫負担金
財
1
源
,881,950,0
区
00 0 0 1,881,
950,000 1,8
69,262,161
分
1,869,262,
金
161 0 01介護給付
費
負担金
額
1,881,950,
充
000 1,869,2
当
62,161 1,86
額
9,262,161 0
1
01現年度分
,9
国庫負担金現年度
0
分
1,233,147
7
,000 1,568,
,
000 0 1,234,
4
715,000 1,2
6
32,710,830
6
1,232,710,
,
830 0 02国庫補助
0
金
0
1,06
0
9,560,000 0
0
0 1,069,560
0
,000 1,025,
1
635,000 1,0
,
25,635,000
9
0 01調整交付金
07
1,069,
,
560,000 1,0
4
25,635,000
6
1,025,635,
6
000 0 01現年度分
,0
調整交付
0
金現年度分
77,44
0
1,000 0 0 77,
1
441,000 99,
,
425,000 99,
9
425,000 0 02
3
地域支援事
7,
業交付金( 77,4
3
41,000 99,4
0
25,000 99,4
9
25,000 0 01現
,
年度分
4
地
0
域支援事業交付金(介
8
護予防・日
介護予防・
1,
常生活支援
9
総合事業)現年度分
日
2
常生活支
4
援
,
総合事業
1
)
57
86,14
,
6,000 0 0 86,
5
146,000 86,
6
146,830 86,
3
146,830 0 03
2
地域支援事
,5
業交付金( 86,1
0
46,000 86,1
9
46,830 86,1
,
46,830 0 01現
0
年度分
5
地
0
域支援事業交付金(包
1
括的支援事
包括的支援
1,
業・任意事
2
業)現年度分
事業・任
7
意
2
事業)
,6
0 1,568
2
1
,000 0 1,568
5
,000 1,568,
1
000 1,568,0
保
00 0 05事業費補助
険料
金 1,568,000 1,568,000 1,568,000 0 01事業費補助金
事業費補助金
0 0 0 0 19,936,000 19,936,000 0 06保険者機能
強化推進交 0 19,936,000 19,936,000 0 01保険者機能強
歳
1,
保険者機能強
9
化推進交付金
付金 化推
0
進交付金
7,466,
入
000 0 0 1,907
(
,466,000 1,
単
937,309,40
位
8 1,924,157
:
,563 2,509,
円
050 11,272,
)
6151介護保険料
予
1,907,
466,000 0 0 1
,907,466,0
00 1,937,30
9,408 1,924
,157,563 2,
509,050 11,
272,6151第1
算
号被保
険
者保険料 1,785,
699,000 1,7
84,026,820
1,784,600,
120 0 01現年度分
特別
現年
現
度分特別徴収保険料
徴
収保険料
(
収入済額には還付未済
額を含む)
還付未済額 573,3
00
118,031,
000 140,704
額
,860 135,46
款
3,240 0 5,29
項
8,1402現年度分
目
普通
継
現年
続
度分普通徴収保険料
徴
費
収保険料
及
(
び
収入済額には還付未済
節
額を含む)
当初
還付未済額 56,52
予
0
3,736,000
算
12,577,728
額
4,094,203 2
補
,509,050 5,
正
974,4753滞納
予
繰越分普
算額
滞納繰越分普通徴収保
繰
険料
通徴収保険料
越事
200,000
業
0 0 200,000 2
費
90,900 290,
計
900 0 02使用料及
調
び手数料
20
定
0,000 0 0 200
,000 290,90
額
0 290,900 0 0
収
1手数料
2
入
00,000 0 0 20
0,000 290,9
済
00 290,900 0
01督促手数料
額 不
200,000
納
290,900 290
欠
,900 0 01督促手
損
数料
額
滞納
介護保険特別会計- 188 -
額
3,125 0 01地域
備
支援事
業
交付金( 48,400
,000 41,963
,125 41,963
,125 0 01現年度
分
地域支
考
援事業交付金(介護予
繰
防・日
介護予防・
越財
常生活支援総合
源
事業)現年度分
日常生
区
活支
援総合
事業
分
)
金
43,073,
000 0 0 43,07
額
3,000 43,07
充
3,414 43,07
当
3,414 0 02地域
額
支援事
2
業
,
交付金( 43,073
9
,000 43,073
4
,414 43,073
0
,414 0 01現年度
,
分
0
地域支
8
援事業交付金(包括的
5
支援事
包括的支援
,0
業・任意事業)
0
現年度分
事業・任意
0 0
事業)
0 2
1,180,00
,
0 0 0 1,180,0
9
00 1,165,87
4
0 1,165,870
0
0 06財産収入
,0
1,180,000
8
0 0 1,180,00
5
0 1,165,870
,
1,165,870 0
0
01財産運用収入
00
1,180,0
2
00 0 0 1,180,
,
000 1,165,8
8
70 1,165,87
2
0 0 01利子及び配
6,
当金 1,1
6
80,000 1,16
8
5,870 1,165
5
,870 0 01利子及
,
び配当
0
財
0
政調整基金利子
金
0 2
1,836,3
,
40,000 △103
8
,512,000 0 1
2
,732,828,0
6
00 1,731,98
,
1,480 1,731
6
,981,480 0 0
8
7繰入金
5
1,
,
706,340,00
0
0 △103,512,
0
000 0 1,602,
0
828,000 1,6
0
01,981,480
0
1,601,981,
4
480 0 01一般会計
支
繰入金
払
1,
基
312,750,00
金
0 △59,500,0
交
00 0 1,253,2
付
50,000 1,25
金
3,250,000 1,253,250,000 0 01介護給付費
繰入金 1,253,250,000 1,253,250,000 1,253,250,000 0 01現年度分 介護給付費繰入金
4
(
8,400,000 △9,676,000 0 38,724,000
2
38,724,000
,
38,724,000
9
0 02地域支援事
40
業繰入金( 3
,
8,724,000 3
0
8,724,000 3
単
8
8,724,000 0
5
01現年度分
,0
地域支援事業繰入
0
金(介護予防・日
介護
0
予防・
0
常生
0
活支援総合事業)現年
2
度分
日常生活支
,
位
9
援総合事業
40
)
,085,00
:
0 2,826,685
円
,000 2,826,
)
685,000 0 01
予
支払基金交付金
2,835,54
0,000 0 0 2,8
35,540,000
2,739,322,
000 2,739,3
22,000 0 01介
護給付費
算
交付金 2,835,5
40,000 2,73
9,322,000 2
,739,322,0
00 0 01現年度分
支払基金交
付金 現年度分
104
現
,545,000 0 0
104,545,00
0 87,363,00
0 87,363,00
0 0 02地域支援事
業支援交付
104,545,00
0 87,363,00
額
0 87,363,00
款
0 0 01現年度分
項 目
地域支援事業
継
支援交付金 現年度分
続
金
費
1,62
及
2,672,000 0
び
0 1,622,672
節
,000 1,592,
当
475,871 1,5
初
92,475,871
予
0 05県支出金
算額
1,531,199
補
,000 0 0 1,53
正
1,199,000 1
予
,507,439,3
算
32 1,507,43
額
9,332 0 01県負
繰
担金
越
1,5
事
31,199,000
業
0 0 1,531,19
費
9,000 1,507
計
,439,332 1,
調
507,439,33
2 0 01介護給付費
定
負担金 1,
額
531,199,00
収
0 1,507,439
,332 1,507,
入
439,332 0 01
現年度分
済
県負担金 現年度分
9
額
1,473,000 0
不
0 91,473,00
納
0 85,036,53
欠
9 85,036,53
損
9 0 02県補助金
額 収
48,400,
入
000 0 0 48,40
未
0,000 41,96
済
3,125 41,96
介護保険特別会計- 189 -
額
1,000 499,5
備
66,000 0 499
,567,000 49
9,567,798 4
99,567,798
0 08繰越金
1,000 499,5
66,000 0 499
考
,567,000 49
繰
9,567,798 4
越
99,567,798
財
0 01繰越金
源 区
1,000 499,
566,000 0 49
9,567,000 4
分
99,567,798
金
499,567,79
8 0 01繰越金
額
499,567
充
,000 499,56
当
7,798 499,5
額
67,798 0 01繰
4
越金
3
繰越
,
金
445,000 0 0
0
445,000 13,
7
249,369 7,0
3
00,071 0 6,2
,
49,2989諸収入
00
120,00
0
0 0 0 120,000
△
235,240 235
1
,240 0 01延滞金
,
、加算金
0
及
0
び過料
0
120
,
,000 0 0 120,
0
000 235,240
0
235,240 0 01
0
第1号被保
0 4
険者延滞金 120,
2
000 235,240
,
235,240 0 01
0
第1号被保険
73
滞納保険料延滞金
,
者延滞金
0
1
0
6,000 0 0 16,
0
000 9,721 9,
4
721 0 02預金利子
2,
16,00
0
0 0 0 16,000 9
7
,721 9,721 0
3
01預金利子
,0
16,000 9,
0
721 9,721 0 0
0
1預金利子
42
預金利子
309,0
,
00 0 0 309,00
0
0 13,004,40
7
8 6,755,110
3
0 6,249,298
,
3雑入
0
1,
0
000 0 0 1,000
0
5,733,576 5
0
,733,576 0 0
0
1第三者納付
3地
金 1,000 5,
域
733,576 5,7
支
33,576 0 01第
援
三者納付金
事
第三者納付金
1,000 0 0 1,000 6,940,007 690,709 0 6,249,2982返納金
1,000 6,940,007 690,709 0 6,249,2981返納金 返納金 51,969
返納金(滞納繰越分) 638,740
307
(
業
,000 0 0 307,
繰
000 330,825
入
330,825 0 03
金
雑入
(
30
4
7,000 330,8
2
25 330,825 0
,
01雑入
07
複写機使用料 235,
単
3
060
,
雇用
0
保険料個人負担金 75
0
,765
0 42,07
位
3,000 42,07
:
3,000 0 01現年
円
度分
)
地域
予
支援事業繰入金(包括
的支援事
包括的支援
業・任意事業
)現年度分
事業・任意
事業)
275,749
算
,000 △33,34
0,000 0 242,
409,000 242
,409,000 24
2,409,000 0
04その他一般
会計繰入金 15
1,147,000 1
現
51,147,000
151,147,00
0 0 01職員給与費等
職員給与
費等繰入金
繰入金
91,262,
000 91,262,
額
000 91,262,
款
000 0 02事務費繰
項
入金
目
事務
継
費繰入金
26,368
続
,000 4,000 0
費
26,372,000
及
25,525,480
び
25,525,480
節
0 05低所得者保
当初
険料軽減繰 2
予
6,368,000 2
算
5,522,240 2
額
5,522,240 0
補
01現年分
正予
低所得者の保険料軽
算
減に要する費用
入金 4
額
,000 3,240 3
繰
,240 0 02過年分
越事
低所得者
業
の保険料軽減に要する
費
費用
130,000,
計
000 0 0 130,0
調
00,000 130,
000,000 130
定
,000,000 0 0
2基金繰入金
額 収
130,000,0
00 0 0 130,00
入
0,000 130,0
00,000 130,
済
000,000 0 01
財政調整基
額 不
金繰入金 130,0
納
00,000 130,
欠
000,000 130
損
,000,000 0 0
額
1財政調整基金
収入
財政調整基金繰
未
入金
繰入金
済
介護保険特別会計- 190 -
額 備 考繰越財源 区 分 金 額充当額
原稿作成料 20,000
11,423,486,000 397,622,000 0 11,821,108,000 11,704,69
(
8,687 11,68
単
5,297,544 2
位
,509,050 17
:
,521,913 歳
円
入 合 計
)
予 算 現 額
款 項 目継続費及び 節
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済
介護保険特別会計- 191 -
額 繰
臨時職員賃金
162,000 8,0
越
00 0 0 0 154,0
事
009旅費
故
費用弁償(臨時
不
職員通勤手
用
当)
1,354,
000 1,067,3
額
44 0 0 0 286,6
備
5611需用費
消耗品費 6
93,826
考
印刷製本費 37
繰
3,518
3,169
越
,000 2,933,
事
424 0 0 0 235,
業
57612役務費
費 及
郵便料 2
び
,616,367
流用
通信料 21
計
,600
逓次
事務手数料 295,
繰
457
4,657,0
予
00 4,351,77
7 0 0 0 305,22
算
313委託料
額
システム改修
予
委託料
算
3,137,400
額
システム
区
管理委託料
分
259,200
金
電算処理
額
委託料 888,339
明
第三者
許
行為求償事務委託料
費
66,8
繰
38
5,000 0 0 0
越
0 5,00019負担
し
金補助
繰越
及び交付金
額 増
4,655,0
00 0 0 0 4,655
減
,000 4,368,
越
000 0 0 0 287,
2
0002徴収費
75
4,655,
,
000 0 0 0 4,65
8
5,000 4,368
8
,000 0 0 0 287
9
,0001賦課徴収費
,0
20
0
,000 19,600
0
0 0 0 4009旅費
△1
普通旅
1
費
,658,000 0 0 264,231,000 243,837,213 0 0 0 20,393,78
3
71総務費
歳
168,111,0
出
00 △11,658,
(
000 0 0 156,4
単
53,000 152,
位
498,634 0 0 0
:
3,954,3661
円
総務管理費
)
予
168,111,
000 △11,658
,000 0 0 156,
453,000 152
,498,634 0 0
0 3,954,366
1一般管理費
75,114
算
,000 74,697
,128 0 0 0 416
,8722給料
給料(一般
職)
45,286,0
00 43,671,4
77 0 0 0 1,614
,5233職員手当等
現
扶養
手当 3,357,50
0
管理
職手当 480,000
通勤手
当 1,726,900
額 翌
住居手
当 1,311,000
年
特殊勤
度
務手当 96,000
繰
時間外勤
務手当 3,587,7
越
30
期
額
末手当 18,086,
継
872
続費
勤勉手当 12,865
及
,475
び 予
児童手当 2,160
備
,000
26,216
費
,000 25,303
支
,384 0 0 0 912
出
,6164共済費
節 継
共済組合
続
事業主負担金
費款
25,102,
項
449
目 当
地方公務員災害補償基
金負
初
担
補
金 132,471
正
社会保険料
支
等(臨時職員)
出
68,464
490,000 466
済
,100 0 0 0 23,
9007賃金
介護保険特別会計- 192 -
事
燃料
費 538,070
故 不
印刷製本費
63,504
28,3
用
19,000 20,6
37,519 0 0 0 7
額
,681,48112
備
役務費
郵便料 1,644,
600
考
事務手数料 18,99
繰
2,919
2,097
越
,000 1,050,
事
240 0 0 0 1,04
業
6,76013委託料
費 及
調査
び
委託料
650,000
流
0 0 0 650,000
用
356,960 0 0 0
計
293,0404趣旨
逓
普及費
次繰
650,000 0 0 0
予
650,000 356
,960 0 0 0 293
算
,0401趣旨普及費
額
65
予
0,000 356,9
60 0 0 0 293,0
算
4011需用費
額
消耗品費
4
区
62,000 0 0 0 4
62,000 348,
分
880 0 0 0 113,
金
1205計画策定委員
会
額
費
明
462,0
許
00 0 0 0 462,0
00 348,880 0
費
0 0 113,1201
繰
計画策定委
越し
員会費 384,
繰
000 306,000
越
0 0 0 78,0001
額
報酬
増
高齢者保健福祉事業審
減
議会
越
委
1
員報酬
48,000 1
7
8,880 0 0 0 29
5
,1209旅費
,0
費用弁償
4
0
,000 0 0 0 0 4,
0
00011需用費
17
26,0
5
00 24,000 0 0
,
0 2,00012役務
0
費
0
郵
0
便料
10,502,0
0
00,000 0 0 0 1
0
0,502,000,
0
000 10,182,
0
482,462 0 0 0
1
319,517,53
1
82保険給付費
需用
9,347,5
費
00,000 0 0 △13,900,000 9,333,600,000 9,079,689,401 0 0 0 253,910,5991介護サービス等
諸費
消耗品費 54,000
(
印刷製本
単
費 121,000
4,
位
460,000 4,1
:
73,400 0 0 0 2
円
86,60012役務
)
費
予
郵
便料
102,011,
000 0 0 0 102,
011,000 86,
264,739 0 0 0
15,746,261
3介護認定審査会
費
算
33,673,0
00 0 0 0 33,67
3,000 33,67
3,000 0 0 0 01
介護認定審
査会費 33,6
73,000 33,6
現
73,000 0 0 0 0
19負担金補助
認定審査会
負担金
及び交付金
68,33
8,000 0 0 0 68
,338,000 52
額
,591,739 0 0
翌
0 15,746,26
12認定調査等
年
費 27,4
度
95,000 24,6
65,560 0 0 0 2
繰
,829,4401報
酬
越
介
護保険要介護認定訪問
額
調
継
査員
続
報酬
5,040,00
費
0 4,177,193
及
0 0 0 862,807
び
4共済費
予備
社会保険料等(非
費
常勤職員)
支出
4,158,88
節
5
継
社会
続
保険料等(臨時職員)
費款
18,
項
308
2,419,0
目
00 231,678 0
当
0 0 2,187,32
27賃金
初 補
臨時職員賃金
1,
403,000 622
正
,880 0 0 0 780
支
,1209旅費
出
費用弁償
1
,565,000 1,
済
206,669 0 0 0
358,33111需
額
用費
繰
消耗品費 605,09
越
5
介護保険特別会計- 193 -
事
0,000 0 0 0 3,
700,000,00
故
0 3,688,950
不
,261 0 0 0 11,
049,7395施設
用
介護サ
額
ービス給付 3,70
備
0,000,000 3
,688,950,2
61 0 0 0 11,04
9,73919負担金
補助
考繰
施設介護サービス給付
越
費
費 及び交付金
事業
11,000
費
,000 0 0 0 11,
及
000,000 10,
び
319,313 0 0 0
流
680,6877居宅
用
介護福
計 逓
祉用具購入 11,0
次
00,000 10,3
繰
19,313 0 0 0 6
予
80,68719負担
金補助
算
居宅介護福祉用具購
額
入費
費 及び交付金
予
25,00
算
0,000 0 0 1,9
43,000 26,9
額
43,000 26,9
区
38,785 0 0 0 4
,2158居宅介護住
分 金
宅改
修費 26,943,0
額
00 26,938,7
明
85 0 0 0 4,215
19負担金補助
許
居宅介護住
費
宅改修費
及び交付金
繰越
(保険給
し
付費・介護サービス
繰越
等諸費・
額
居宅介護サービス
増
給付費から
減
流用)
越
2
(1,943,000
,
)
375,000,0
8
00 0 0 0 375,0
6
00,000 371,
0
808,319 0 0 0
,
3,191,6819
0
居宅介護サ
00
ービス計画 37
,
5,000,000 3
0
71,808,319
0
0 0 0 3,191,6
0
8119負担金補助
0 0
居宅介
△
護サービス計画給付
給
1
付費 及び交付金
5,
費
368,2
8
00,000 0 0 1,
4
287,000 369
3
,487,000 33
,
4,446,323 0
0
0 0 35,040,6
0
772介護予防サービ
0 2
ス等諸
,
費
844,157,000 2,642,455,893 0 0 0 201,701
(
,1071居宅介護サ
単位
ービ
:
ス給付 2,844,1
円
57,000 2,64
)
2,455,893 0
予
0 0 201,701,
10719負担金補助
居宅
介護サービス給付費
費
及び交付金
(保険給付費・介
護サービス
算
等諸費・居宅介護
住宅改修
費へ流用) (△1,
943,000)
(保険給付
費・介護予防サー
現
ビス等諸費
・介護予防サー
ビス給付費へ
流用)
(△1,287,00
0)
額
(
翌
保険給付費・高額介護
サー
年
ビ
ス等費・高額介護サー
度
ビ
ス費
繰
へ流用)
越
(△12,613,
000)
500,00
額
0 0 0 0 500,00
継
0 149,724 0 0
続
0 350,2762特
費
例居宅介
及び
護サービス 500
予
,000 149,72
備
4 0 0 0 350,27
費
619負担金補助
支出
特例居宅
節
介護サービス給付
給付
継
費 及び交付金
続費
費
2,376,
款
000,000 0 0 0
項
2,376,000,
目
000 2,339,0
当
67,106 0 0 0 3
6,932,8943
初
地域密着型
補
介護サービ 2,
正
376,000,00
支
0 2,339,067
,106 0 0 0 36,
出
932,89419負
担金補助
済
地域密着型介護サ
額
ービス給
ス給付費 及び
繰
交付金
越
付費
3,700,00
介護保険特別会計- 194 -
事
00 19,181,2
95 0 0 0 4,818
故
,70519負担金補
不
助
介
用
護予防住宅改修費
及び
交付金
額 備
62,000,000
0 0 0 62,000,
000 39,061,
200 0 0 0 22,9
38,8007介護予
考
防サ
繰越
ービス計画 62,00
事
0,000 39,06
業
1,200 0 0 0 22
費
,938,80019
及
負担金補助
び流
介護予防サービ
用
ス計画給付
給付費 及び
計
交付金
逓次
費
10,000,00
繰
0 0 0 0 10,000
予
,000 8,870,
383 0 0 0 1,12
算
9,6173その他諸
費
額
10
予
,000,000 0 0
0 10,000,00
算
0 8,870,383
0 0 0 1,129,6
額
171審査支払手
区
数料 10
分
,000,000 8,
金
870,383 0 0 0
1,129,6171
額
2役務費
明
事務手数料
225
許
,000,000 0 0
12,613,000
費
237,613,00
繰
0 236,778,2
越
87 0 0 0 834,7
し
134高額介護サービ
繰越
ス等費
額 増
224,
000,000 0 0 1
減
2,613,000 2
越
36,613,000
2
236,612,51
4
1 0 0 0 4891高額
4
介護サ
,0
ービス費 236,6
0
13,000 236,
0
612,511 0 0 0
,
48919負担金補助
00
高額
0
介護サービス費
及び交
0
付金
0
(
1
保険給付費・介護サー
,
ビス
2
等
8
諸費・居宅介護サービ
7
ス
,
給付
0
費から流用)
00
(12,613
2
,000)
1,000
4
,000 0 0 0 1,0
5
00,000 165,
,
776 0 0 0 834,
2
2242高額介護予
87
防サー
,
ビス 1,000,00
0
0 165,776 0 0
0
0 834,22419
0
負担金補助
24
高額介護予防サ
5
ービス費
費 及び交付金
,2
29,
8
000,000 0 0 0
6
29,000,000
,
14,578,808
2
0 0 0 14,421,
0
1925高額医療合算
8
介
0
護サ
0
ービス等費
0 7921介護予防サ
(単
ービス給付 245
位
,287,000 24
:
5,286,208 0
円
0 0 79219負担金
)
補助
予
介護予防サービス給付
費
費 及び交付金
(保険給付費
・介護サービス
等諸費・居宅
介護サービス
算
給付費から流用
)
(1
,287,000)
2
00,000 0 0 0 2
00,000 10,3
86 0 0 0 189,6
142特例介護予
現
防サービ
ス 200,000 10
,386 0 0 0 189
,61419負担金補
助
特
例介護予防サービス給
付
給付費 及び交付金
額 翌
費
31,
000,000 0 0 0
年
31,000,000
26,376,923
度
0 0 0 4,623,0
773地域密着型
繰
介護予防
越
サ 31,000,00
0 26,376,92
額
3 0 0 0 4,623,
継
07719負担金補助
続費
地域
及
密着型介護予防サービ
び
ービス給付 及び交付金
予備
ス給付
費
費
費
支
7
出
,000,000 0 0
節
0 7,000,000
継
4,530,311 0
続
0 0 2,469,68
費
95介護予防福
款 項
祉用具購入
目
7,000,000 4
当
,530,311 0 0
0 2,469,689
初
19負担金補助
補
介護予防福
正
祉用具購入費
費 及び交
支
付金
2
出
4,000,000 0
0 0 24,000,0
済
00 19,181,2
95 0 0 0 4,818
額
,7056介護予防住
繰
宅改
越
修費 24,000,0
介護保険特別会計- 195 -
事
5019負担金補助
故
特定入
不
所者介護予防サービ
ー
ビス費 及び交付金
用
ス費
100
額
,000 0 0 0 100
備
,000 0 0 0 0 10
0,0004特例特定
入
所
者介護予 100,00
考
0 0 0 0 0 100,0
繰
0019負担金補助
越事
特例特
業
定入所者介護予防サ
防
費
サービス 及び交付金
及び
ービス費
流
費
用
61
計
0,963,000 0
逓
0 0 610,963,
次
000 532,117
繰
,839 0 0 0 78,
予
845,1615地域
支援事業費
算
387,205,0
額
00 0 0 0 387,2
予
05,000 312,
794,938 0 0 0
算
74,410,062
1介護予防・日常
額 区
生活支援総
合事
分
業費
金
371,
額
136,000 0 0 0
明
371,136,00
0 299,560,4
許
69 0 0 0 71,57
5,5311介護予防
費
・
繰
生
越
活支援サ 38,695
し
,000 28,709
繰
,540 0 0 0 9,9
越
85,46013委託
額
料
増
住
民支え合い活動推進事
減
業
ービス事業
越
2
業務委託料 1,
8
645,000
費
,0
通所型ロコ
0
モ認知症予防サ
0,
ービス事業委
0
託料
0
1
0
1,522,940
0 0
通所型短
0
期集中サービス事
28
業委託料 9
,
,300,000
00
配食型低栄
0
養改善・見守り
,0
サービス事業
0
委託料
0 1
1,763,800
4,
介護予防
3
ケアマネジメント
67
事業委託料
,
4,477,800
821 0 0 0 13,632,1791高額医療合
(
算介
単
護サー 28,000,
位
000 14,367,
:
821 0 0 0 13,6
円
32,17919負担
)
金補助
予
高額医療合算介護サ
ービス
ビス費 及び交付
金
費
1
,000,000 0 0
0 1,000,000
210,987 0 0 0
789,0132高額
算
医療合
算介護予防 1,00
0,000 210,9
87 0 0 0 789,0
1319負担金補助
高額医
療合算介護予防サー
サ
現
ービス費 及び交付金
ビス費
5
22,300,000
0 0 0 522,300
,000 508,11
9,260 0 0 0 14
,180,7406特
定入所者介護
額 翌
サービス等費
年
521,0
00,000 0 0 0 5
度
21,000,000
507,411,02
繰
0 0 0 0 13,588
,9801特定入所者
越
介護
額
サービ 521,000
継
,000 507,41
続
1,020 0 0 0 13
費
,588,98019
及
負担金補助
び 予
特定入所者介護
備
サービス費
ス費 及び交
費
付金
支
2
出
00,000 0 0 0 2
節
00,000 11,1
継
90 0 0 0 188,8
続
102特例特定入
費款
所者介護
項
サ 200,000 11
目
,190 0 0 0 188
当
,81019負担金補
助
初
特
補
例特定入所者介護サー
ビ
ービス費 及び交付金
正 支
ス費
1
,000,000 0 0
出
0 1,000,000
697,050 0 0 0
済
302,9503特定
入所者
額 繰
介護予防サ 1,00
0,000 697,0
越
50 0 0 0 302,9
介護保険特別会計- 196 -
事
脳いきいき
故
サポーター養成
不
講座委託料 1
用
,530,000
額
ふれあいい
備
きいきサロン活
動支援事業委
託料
2
考
,200,000
繰越
介護支援ボ
事
ランティア事業
業費
委託料 600
及
,000
び流
地域リハビリテーシ
用
ョン活
計 逓
動支援事業委託料 53
次
2,000
3,000
繰
,000 0 0 0 3,0
予
00,000 1,56
1,940 0 0 0 1,
算
438,0603その
他諸費
額 予
2,000,000
1,176,278 0
算
0 0 823,7221
2役務費
額 区
審査手数料
1,0
00,000 385,
分
662 0 0 0 614,
金
33819負担金補助
額
高額
明
介護予防サービス費相
及び交付金
許
当事業費
223,
費
758,000 0 0 0
繰
223,758,00
越
0 219,322,9
し
01 0 0 0 4,435
繰
,0992包括的支援
越
事業
額
・
増
任意事業費
減
424,000 0 0
越
0 424,000 25
3
0,678 0 0 0 17
3
3,3222権利擁護
2
事
,
業
4
費 48,000 0 0 0
4
0 48,0008報償
1
費
,
2
0
1,000 0 0 0 0 2
0
1,0009旅費
0 2
95,0
7
00 30,678 0 0
0
0 64,32212役
,
務費
85
電話料
0,929 0 0 0 61,590,07119負担金補助 訪問
(
型自立支援サービス事
単
及び交付金
位:
業費 97,145
円
,790
)
予
通所型自立支援サー
ビス事
業費 146,396,
469
介護予防ケアマネジメ
ント
事
算
業費 27,308,6
70
13,069,0
00 0 0 0 13,06
9,000 11,67
2,529 0 0 0 1,
396,4712一般
介護予
防事業費 1,322
現
,000 1,321,
200 0 0 0 8001
報酬
嘱託職員報酬
214,
000 213,835
0 0 0 1654共済費
社会
額
保険料等(非常勤職員
翌
)
1,829,000
1,223,000 0
年
0 0 606,0008
報償費
度
講師謝礼 89,00
繰
0
記念
越
品 1,134,000
25,000 0 0 0 0
額
25,0009旅費
継続
1,5
費
67,000 1,25
及
6,794 0 0 0 31
び
0,20611需用費
予備
消耗
費
品費 954,194
支出
燃料費 6
節
5,000
継続
印刷製本費 237
費
,600
309,00
款
0 85,700 0 0 0
項
223,30012役
目
務費
当
郵便料
7,803,0
初
00 7,572,00
補
0 0 0 0 231,00
013委託料
正 支
元気高齢者地
域活動促進事
出
業委託料 880
済
,000
額
脳いきいきサロン委
繰
託料
1
越
,830,000
介護保険特別会計- 197 -
事
711
,000
故 不
認知症サポーター等
養成事
用
業委託料 442,80
額
0
19,145,00
備
0 16,901,22
7 0 0 0 2,243,
77320扶助費
在宅寝た
考
きり及び認知症高
繰越
齢者等介護
事
者手当 500,000
業費
家族介
及
護用品支給事業扶助
び流
4,06
用
5,733
計 逓
成年後見制度利用
次
支援事業
繰予
費 1,078,00
0
算
認知
症対応型共同生活介護
額 予
利用者
負担軽減事業費
算
11,257
額
,494
4,621,
区
000 0 0 0 4,62
1,000 4,276
分
,912 0 0 0 344
金
,0885在宅医療・
額
介護
明
連携推 292,000
162,000 0 0 0
許
130,0008報償
費
費
講
繰
師謝礼
進事業費 283
越
,000 166,91
し
2 0 0 0 116,08
繰
89旅費
越額
普通旅費 38,3
増
42
研
減
修旅費 128,570
越
98,000 0 0 0 0
2
98,00011需用
6
費
0
3
,
,948,000 3,
0
948,000 0 0 0
0
013委託料
0 2
在宅医療介護
2
連携推進事業
0,
業務委託料
000 0 0 0 40,00013委託料 高齢者虐待対応専門職チー
(単
ム委託料
138
位
,092,000 0 0
:
0 138,092,0
円
00 138,004,
)
061 0 0 0 87,9
予
393包括的・継
続的ケア
マ 10,000 0 0 0
0 10,0008報償
費
ネ
ジメント 50,000
0 0 0 0 50,000
算
9旅費
事業費 186,00
0 158,261 0 0
0 27,73911需
用費
消耗品費 77,261
現
燃料費
81,000
137,
846,000 137
,845,800 0 0
0 20013委託料
地域包
括支援センター運営
額
業務委託
翌
料
23,821,00
0 0 0 0 23,821
年
,000 20,316
,842 0 0 0 3,5
度
04,1584任意事
業費
繰
1,776,000 1
越
,241,000 0 0
0 535,0008報
額
償費
継続
講師謝礼
94,000
費
52,660 0 0 0 4
及
1,3409旅費
び 予
普通旅費
備
109,000 58,
費
207 0 0 0 50,7
支
9311需用費
出 節
消耗品費
1
継
,031,000 61
続
0,116 0 0 0 42
費
0,88412役務費
款 項
郵便
目
料 453,416
当
事務手数料
初
131,810
補
賠償補償保険
正
料 24,890
1,6
支
66,000 1,45
3,632 0 0 0 21
出
2,36813委託料
済
電算
処理委託料 299,8
額
32
繰
家
族介護交流事業委託料
越
介護保険特別会計- 198 -
事
議推進事業 1
故
5,650,000 1
不
5,649,200 0
0 0 80013委託料
用
地域
額
ケア会議推進事業
費
備
1,18
0,000 157,7
17,000 0 0 15
8,897,000 1
考
58,882,075
繰
0 0 0 14,9256
越
基金積立金
事業
1,180,000
費
157,717,00
及
0 0 0 158,897
び
,000 158,88
流
2,075 0 0 0 14
用
,9251基金積立金
計 逓
1,1
次
80,000 157,
繰
717,000 0 0 1
予
58,897,000
158,882,07
算
5 0 0 0 14,925
1財政調整基
額 予
金積立金 15
8,897,000 1
算
58,882,075
0 0 0 14,9252
額
5積立金
区
財政調整基金積立
分
金
500,000 0 0
金
0 500,000 0 0
0 0 500,0007
額
公債費
明
5
00,000 0 0 0 5
許
00,000 0 0 0 0
500,0001公債
費
費
繰
50
越
0,000 0 0 0 50
し
0,000 0 0 0 0 5
繰
00,0001利子
越額
500
増
,000 0 0 0 0 50
0,00023償還金
減
利子
越
2
及び割引料
6,
3,001,00
2
0 251,563,0
4
00 0 0 254,56
6
4,000 252,6
,
60,203 0 0 0 1
0
,903,7978諸
0
支出金
0
3
0
,001,000 25
0
1,563,000 0
0
0 254,564,0
2
00 252,660,
6
203 0 0 0 1,90
,
3,7971償還金及
2
び還付
46
加算金
,
3
0
,000,000 0 0
0
0 3,000,000
0
1,096,340 0
2
0 0 1,903,66
6
01第1号被保
,0
険者保険料
2
3,000,000 1
0
,096,340 0 0
,
0 1,903,660
3
23償還金利子
90
還付金及び
0
還付加算金
還付金 及び
0
割引料
0 2
1,000 251,5
2
63,000 0 0 25
5
1,564,000 2
,
51,563,863
6
0 0 0 1372国庫支
1
出金
06
等償還金 251,56
生
4,000 251,5
活
63,863 0 0 0 1
支
3723償還金利子
援体
過年度国庫支出金等返還金
及び割引料
(
制整備事業
単
150,000 0 0 0
位
0 150,0008報
:
償費
円)
費 75,000 23,
予
380 0 0 0 51,6
209旅費
研修旅費
30,
000 21,066 0
0 0 8,93411需
用費
消耗品費
25,926
算
,000 25,925
,400 0 0 0 600
13委託料
生活支援体制第
1層整備事
業委託料 7,66
8,000
現
生活支援体制第2
層整備事
業委託料 18,25
7,400
55,00
0 50,544 0 0 0
4,45618備品購
入費
額 翌
庁用器具購入費
10,
000 0 0 0 0 10,
年
00019負担金補助
度
及び
交付金
繰
14,904,000
越
0 0 0 14,904,
000 14,804,
額
818 0 0 0 99,1
継
827認知症総合
続費
支援事業
及
費 270,000 21
び
6,000 0 0 0 54
予
,0008報償費
備費
講師謝礼
支
85,000 41,2
出
18 0 0 0 43,78
節
29旅費
継続
普通旅費
14,5
費
49,000 14,5
款
47,600 0 0 0 1
項
,40013委託料
目 当
認知症
初期集中支援チーム
初 補
委託料 1
,652,400
正 支
認知症地域
支援・ケア向上
出
事業業務委託
済
料 12,895,20
0
15,650,00
額
0 0 0 0 15,650
繰
,000 15,649
,200 0 0 0 800
越
8地域ケア会
介護保険特別会計- 199 -
事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
29,953,000 0 0 0 29,953,000 0 0 0 0 29,953,0009予備費
29,95
(
3,000 0 0 0 29
単
,953,000 0 0
位
0 0 29,953,0
:
001予備費
円)
29,953,
予
000 0 0 0 29,9
53,000 0 0 0 0
29,953,000
1予備費
歳 出 合 計
11,423,486
,000 397,62
2,000 0 0 11,
算
821,108,00
0 11,369,97
9,792 0 0 0 45
1,128,208
現 額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費
款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越
介護保険特別会計- 200 -
議第107号
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
- 201 - 後期高齢者医療特別会計
平成30年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の
意見を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
後期高齢者医療特別会計- 202 -
平成30年度
天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 1,183,380,285 円
歳 出 合 計 1,178,832,224 円
歳入歳出差引残額 4,548,061 円
後期高齢者医療特別会計- 203 -
平成 期
医
,186,000 1,
療
186,670,825 1,183,380,285 608,200 3,147,040 △14,805,715
高
保険料
693,59
齢
8,000 684,6
者
15,872 681,
医
325,332 608
療
,200 3,147,
特
040 △12,272
別
,668
会
1
計
後期高齢者医
療
歳
保険料
693,598
入
,000 684,61
歳
5,872 681,3
出
25,332 608,
決
200 3,147,0
算
40 △12,272,
書
668
2
歳
使用料及び手数
3
料
入
137,000 131
(
,200 131,20
単
0 0 0 △5,800
位
1
:
手数料 137,000
円
131,200 131
)
,200 0 0 △5,800
3 県支出金 3,1
0
86,000 3,186,000 3,186,000 0 0 0
1 県補助金 3,186,000 3,186,000 3,186,000 0 0 0
4 繰入金 456,
款
673,000 456
項
,672,770 45
予
6,672,770 0
算
0 △230
現
1 一般会計
額
繰入金 456,673
調
,000 456,67
定
2,770 456,6
額
72,770 0 0 △2
収
30
入
5 繰越金 2,88
年
済
5,000 2,885
額
,442 2,885,
不
442 0 0 442
納
1 繰
欠
越金 2,885,00
損
0 2,885,442
額
2,885,442 0
収
0 442
入
6 諸収入 41
未
,707,000 39
度
済
,179,541 39
額
,179,541 0 0
予
△2,527,459
算現
1
額
延滞金、加算金
と
及び過料
収
39,000 362,
入
308 362,308
済
0 0 323,308
額
2
と
預金利子 2,000 1
の
,147 1,147 0
比
0 △853
較
3
1
償還金及び還付
加算金
1,259,000 610,600 610,600 0 0 △
後
648,400
4 雑入 40,407,000 38,205,486 38,205,486
後
0 0 △2,201,5
期
14
高齢
歳 入
者
合 計 1,198
- 204 - 後期高齢者医療特別会計
歳
1 総務管理費 37,073,000 34,897,432 0 2,175,568 2,175,568
2 徴収費 1,824,000 887,092 0 936,908 936,908
款
2
項
後期高齢者医療広域
予
連合納
算
付金
1,124,2
現
52,000 1,11
額
2,247,490 0
支
12,004,510
出
12,004,510
済
1
額
熊本
出
翌
県後期高齢者医療広域
年
連合
度
納付金
1,124,2
繰
52,000 1,11
越
2,247,490 0
額
12,004,510
不
12,004,510
用
3
額
保健事業費 33,27
予
8,000 30,18
(
算
1,310 0 3,09
現
6,690 3,096
額
,690
と
1 保健事業費 3
支
3,278,000 3
出
0,181,310 0
済
3,096,690 3
額
,096,690
と
4 諸支
の
出金 1,259,00
単
比
0 618,900 0 6
較
40,100 640,
1
100
総
1 償還金及び還付
務
加算金 1,259,0
費
00 618,900 0
3
640,100 640
8
,100
,
5 予備費 500
8
,000 0 0 500,
位
9
000 500,000
7
1
,
予備費 500,000
0
0 0 500,000 5
0
00,000
0 3
歳 出
5
合 計
,
1,198,186,
7
000 1,178,8
:
8
32,224 0 19,
4
353,776 19,
,
353,776
524 0 3,1
円
12,476 3,11
)
2,476
- 205 - 後期高齢者医療特別会計
歳 出 総 額 1,178,832,224
3 歳 入 歳 出 差 引 額 4,548,061
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費
平
繰 越 額 0
4
(3) 事 故
成
繰 越 し 繰 越 額 0
す べ き
財 源
計 0
5 実 質 収 支 額
3
4,548,061
6
0
実質収支額のうち地方
自治法第233条の2
年
の規定による基金繰入
度
額 0
後期高齢者医療特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 1,183,380,285
2
後期高齢者医療特別会計- 206 -
事業費繰越財源 計充 当 額
後期高齢者医療1 6
歳
93,598,000
入
0 0 693,598,
歳
000 684,615
出
,872 681,32
決
5,332 608,2
算
00 3,147,04
事
0
保険料
項
使用料及び手
別
数
明
2 137,000 0
細
0 137,000 13
書
1,200 131,2
1
00 0 0
料
県支出金
総括
3 3,186,000
(
0 0 3,186,00
0 3,186,000
歳
3,186,000 0
入
0
繰入金
4 480,
)
827,000 △24
(
,154,000 0 4
単
56,673,000
位
456,672,77
:
0 456,672,7
円
70 0 0
繰越金
)
5 1
予
,000 2,884,
000 0 2,885,
000 2,885,4
42 2,885,44
2 0 0
諸収入
算
6 46
,002,000 △4
,295,000 0 4
1,707,000 3
9,179,541 3
現
9,179,541 0
0
歳 入 合
計 1,223,751
,000 △25,56
額
5,000 0 1,19
款
8,186,000 1
継
,186,670,8
続
25 1,183,38
費
0,285 608,2
及
00 3,147,04
び
0
繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
後期高齢者医療特別会計- 207 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務費1 46,775,000 △7,
(
878,000 0 0 3
8,897,000 3
歳
5,784,524 0
出
3,112,476
後
)
期高齢者医療
(
2 1,1
単
41,939,000
位
△17,687,00
:
0 0 0 1,124,2
円
52,000 1,11
)
2,247,490 0
予
12,004,510
広域連合納付金
保健
事業費
3 33,278
算
,000 0 0 0 33,
278,000 30,
181,310 0 3,
096,690
諸支
現
出金
4 1,259,0
00 0 0 0 1,259
,000 618,90
0 0 640,100
予備費
額
5 500,00
款
0 0 0 0 500,00
継
0 0 0 500,000
続 費 及
歳 出 合 計
び
1,223,751,
予
000 △25,565
,000 0 0 1,19
備
8,186,000 1
,178,832,2
費
24 0 19,353,
776
支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
後期高齢者医療特別会計- 208 -
収
0 0 0 3,186,0
入
00 3,186,00
未
0 3,186,000
済
0 03県支出金
額 備
3,186,000
0 0 3,186,00
0 3,186,000
3,186,000 0
01県補助金
3,186,000
0 0 3,186,00
考
0 3,186,000
繰
3,186,000 0
越
01高齢者医療
財源
制度円滑運 3,
区
186,000 3,1
86,000 3,18
6,000 0 01高齢
分
者医療制
金
システム改修費
営事業
費補 度円滑運営事
額充
助金 業費補助金
当額
480,8
6
27,000 △24,
9
154,000 0 45
3
6,673,000 4
,
56,672,770
5
456,672,77
9
0 0 04繰入金
8,
480,827,0
0
00 △24,154,
0
000 0 456,67
0
3,000 456,6
0
72,770 456,
0
672,770 0 01
6
一般会計繰入金
93
448,341,
,
000 △17,687
5
,000 0 430,6
9
54,000 430,
8
653,770 430
,
,653,770 0 0
0
1保険基盤安
00
定繰入金 430,
6
654,000 430
8
,653,770 43
4
0,653,770 0
,
01保険基盤安定
61
保険基盤安定
5
繰入金
繰入金
,8
32,486,00
7
0 △6,467,00
2
0 0 26,019,0
6
00 26,019,0
8
00 26,019,0
1
00 0 02事務費繰入
,3
金 26,
2
019,000 26,
5
019,000 26,
,
019,000 0 01
3
事務費繰入金
32
事務費繰入金 12
6
,990,000
08
職員給与費等繰
,
入金 13,029,0
2
00
1,000 2,8
0
84,000 0 2,8
0
85,000 2,88
3
5,442 2,885
,
,442 0 05繰越金
14
1,000 2
7
,884,000 0 2
,
,885,000 2,
0
885,442 2,8
4
85,442 0 01繰
0
越金
1
1,0
後
00 2,884,00
期
0 0 2,885,00
高
0 2,885,442
齢
2,885,442 0
者
01繰越金
医療
2,885,000
保
2,885,442 2
2
険
,885,442 0 01繰越金 繰越金
46,002,000 △4,295,000 0 41,707,000 39,179,541 39,179,541 0 06諸収入
39,000 0 0 39,000 362,308 362,308 0 01延滞金、加算金
料
及び過料
歳
6
入
93,598,000
(
0 0 693,598,
単
000 684,615
位
,872 681,32
:
5,332 608,2
円
00 3,147,04
)
01後期高齢者医療
予
保険料
693,598,0
00 0 0 693,59
8,000 684,6
15,872 681,
325,332 608
,200 3,147,
算
0401後期高齢者
医療保険料
483,419,00
0 478,170,6
00 478,610,
100 0 01現年度分
特別
現年
現
度分特別徴収保険料
徴
収保険料
(
収入済額には還付未済
額を含む)
還付未済額 439,5
00
207,179,
000 202,576
額
,700 200,56
款
5,700 0 2,03
項
6,2002現年度分
目
普通
継
現年
続
度分普通徴収保険料
徴
費
収保険料
及
(
び
収入済額には還付未済
節
額を含む)
当初
還付未済額 25,20
予
0
3,000,000
算
3,868,572 2
額
,149,532 60
補
8,200 1,110
正
,8403滞納繰越分
予
保
算
滞納繰
額
越分保険料
険料
繰越
137,000 0
事
0 137,000 13
業
1,200 131,2
費
00 0 02使用料及び
計
手数料
調
137
,000 0 0 137,
定
000 131,200
131,200 0 01
額
手数料
収
13
7,000 0 0 137
入
,000 131,20
0 131,200 0 0
済
1督促手数料
額
137,000 1
不
31,200 131,
納
200 0 01督促手数
欠
料
損
督促手
額
数料
3,186,00
後期高齢者医療特別会計- 209 -
額 備
広域連合派遣職員等負
担金
13,
225,133
1,2
23,751,000
△25,565,00
0 0 1,198,18
6,000 1,186
考
,670,825 1,
繰
183,380,28
越
5 608,200 3,
財
147,040 歳
源
入 合 計
区 分 金 額充当額
39,000 0 0 39,000 362,308 362,308 0 01延滞金
39,000 362,308 362,308 0 01延滞
(
金
単
滞納保
位
険料延滞金
2,000
:
0 0 2,000 1,1
円
47 1,147 0 02
)
預金利子
予
2
,000 0 0 2,00
0 1,147 1,14
7 0 01預金利子
2,000 1
,147 1,147 0
01預金利子
算
預金利子
1,25
9,000 0 0 1,2
59,000 610,
600 610,600
0 03償還金及び還付
加算金
1,259,00
現
0 0 0 1,259,0
00 610,600 6
10,600 0 01保
険料還付
金 1,259,000
610,600 610
,600 0 01保険料
還付金
額
保
款
険料還付金及び加算金
項
44,702,000
目
△4,295,000
継
0 40,407,00
続
0 38,205,48
費
6 38,205,48
及
6 0 04雑入
び 節
23,465,00
当
0 0 0 23,465,
初
000 22,497,
予
547 22,497,
算
547 0 01受託事業
額
収
補
入 23
正
,465,000 22
予
,497,547 22
算
,497,547 0 0
額
1受託事業収入
繰越
後期高齢者医療
事
広域連合受託事業収
業費
入
21,23
計
7,000 △4,29
調
5,000 0 16,9
42,000 15,7
定
07,939 15,7
07,939 0 02雑
額
入
収
3,6
01,000 2,47
入
2,000 2,472
,000 0 01健康増
済
進事業
長
額
寿・健康増進事業費補
不
助金
費
納
13
欠
,341,000 13
損
,235,939 13
額
,235,939 0 0
収
2雑入
入
雇
未
用保険料個人負担金 1
済
0,806
後期高齢者医療特別会計- 210 -
額
277 0 0 0 191,
繰
72311需用費
越
消耗品費
事
6,760,000 6
,627,814 0 0
故
0 132,18612
不
役務費
用
郵便料 6,540,
082
額 備
通信料 87,732
3
,186,000 2,
808,000 0 0 0
378,00013委
託料
考繰
システム改修委託料
1
越
,824,000 0 0
事
0 1,824,000
業
887,092 0 0 0
費
936,9082徴収
及
費
び
1,
流
824,000 0 0 0
用
1,824,000 8
計
87,092 0 0 0 9
逓
36,9081賦課徴
次
収費
繰予
348,000 223
,182 0 0 0 124
算
,81811需用費
額
消耗品
予
費 33,102
算
印刷製本費 1
90,080
1,47
額
6,000 663,9
区
10 0 0 0 812,0
9012役務費
分 金
郵便料
1,
141,939,00
額
0 △17,687,0
明
00 0 0 1,124,
252,000 1,1
許
12,247,490
0 0 0 12,004,
費
5102後期高齢者医
繰
療広域
越
連
し
合納付金
繰
1
越
,141,939,0
額
00 △17,687,
増
000 0 0 1,124
,252,000 1,
減
112,247,49
越
0 0 0 0 12,004
4
,5101熊本県後期
6
高齢
,
者
7
医療広域連合
75
納付金
,0
1,141,939
0
,000 △17,68
0
7,000 0 0 1,1
△
24,252,000
7
1,112,247,
,
490 0 0 0 12,0
8
04,5101熊本県
7
後期
8,
高齢者医療 1,124
0
,252,000 1,
0
112,247,49
0
0 0 0 0 12,004
0
,51019負担金補
0
助
3
後
8
期高齢者医療広域連合
,
負
広域連合納 及び交付
8
金
9
担金
7
付金
,
3
0
3,278,000 0
0
0 0 33,278,0
0
00 30,181,3
3
10 0 0 0 3,096
5
,6903保健事業費
,784,524 0 0 0 3,112,4761総務費
3
44,9
歳
51,000 △7,8
出
78,000 0 0 37
(
,073,000 34
単
,897,432 0 0
位
0 2,175,568
:
1総務管理費
円)
44,951,
予
000 △7,878,
000 0 0 37,07
3,000 34,89
7,432 0 0 0 2,
175,5681一般
管理費
12,719,00
0 12,718,80
算
0 0 0 0 2002給料
給料
(一般職)
8,462
,000 7,755,
906 0 0 0 706,
0943職員手当等
扶養手
現
当 576,000
通勤手当 3
14,400
単身赴任手当 4
56,000
住居手当 324
額
,000
翌
時間外勤務手当 61
年
1,041
度
期末手当 3,05
8,339
繰
勤勉手当 2,17
越
6,126
額
児童手当 240,
継
000
5,179,0
続
00 4,453,75
費
5 0 0 0 725,24
及
54共済費
び 予
共済組合事業主
備
負担金
費支
4,421,816
出 節
地方公務
継
員災害補償基金負
続費
担金 29,
款
775
項 目
社会保険料等(臨時職
当
員)
2
初
,164
248,00
補
0 214,880 0 0
0 33,1207賃金
正 支
臨時
職員賃金
9,000 0
出
0 0 0 9,0009旅
費
済
5
10,000 318,
後期高齢者医療特別会計- 211 -
事
218,000 17
6,790 0 0 0 41
故
,21011需用費
不
消耗品
用
費 105,805
額
燃料費 70
備
,985
1,259,
000 0 0 0 1,25
9,000 618,9
00 0 0 0 640,1
004諸支出金
考繰
1,259,0
越
00 0 0 0 1,259
事
,000 618,90
業
0 0 0 0 640,10
費
01償還金及び還付
及び
加算金
流用
1,259
計
,000 0 0 0 1,2
逓
59,000 618,
次
900 0 0 0 640,
繰
1001保険料還付
予
金 1,
算
259,000 618
,900 0 0 0 640
額
,10023償還金利
予
子
還
算
付金及び還付加算金
及
び割引料
額 区
500,000 0 0
0 500,000 0 0
分
0 0 500,0005
金
予備費
5
額
00,000 0 0 0 5
明
00,000 0 0 0 0
500,0001予備
許
費
50
費
0,000 0 0 0 50
繰
0,000 0 0 0 0 5
越
00,0001予備費
し繰
歳
越
出 合 計 1,22
額
3,751,000 △
増
25,565,000
0 0 1,198,18
減
6,000 1,178
越
,832,224 0 0
3
0 19,353,77
3
6
,278,000 0 0 0 33,278,000 30,181,310 0 0 0 3,096,6901保健事業費
(
29,6
単
77,000 0 0 0 2
位
9,677,000 2
:
7,693,821 0
円
0 0 1,983,17
)
91保健衛生普
予
及費 244
,000 229,06
6 0 0 0 14,934
4共済費
社会保険料等(臨
時職員)
1,451,
000 1,450,0
算
52 0 0 0 9487賃
金
臨
時職員賃金
40,00
0 0 0 0 0 40,00
09旅費
364,000 6
5,556 0 0 0 29
現
8,44411需用費
消耗
品費 3,996
印刷製本費 6
1,560
1,851
,000 1,552,
400 0 0 0 298,
額
60012役務費
翌
郵便料
2
年
0,759,000 1
9,919,947 0
度
0 0 839,0531
3委託料
繰
電算処理委託料 6
越
60,105
額
健診委託料 19
継
,259,842
4,
続
968,000 4,4
費
76,800 0 0 0 4
及
91,20019負担
び
金補助
予備
はり・灸等施術補助
費
金
及び交付金
支出
3,601,0
節
00 0 0 0 3,601
継
,000 2,487,
続
489 0 0 0 1,11
費
3,5112健康増進
款
事
項
業
目
費 2,871,000
当
1,952,870 0
0 0 918,1301
初
報酬
補
看護師嘱託員報酬
46
正
1,000 357,8
支
29 0 0 0 103,1
714共済費
出
社会保険料等
済
(非常勤職員)
額
51,000
繰
0 0 0 0 51,000
9旅費
越
後期高齢者医療特別会計- 212 -
議第108号
浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書
- 213 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計
平成30年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書を別紙
監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 214 -
平成30年度
天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 112,491,218 円
歳 出 合 計 112,378,446 円
歳入歳出差引残額 112,772 円
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 215 -
平成 化
分担金及び負担
槽
金
21,
市
000 20,000 2
町
0,000 0 0 △1,
村
000
整
1 分担金 21,
備
000 20,000 2
推
0,000 0 0 △1,
進
000
事
2
業
使用料及び手数
特
料
別
60,345,000
会
60,985,673
計
60,568,710
3,460 413,5
歳
03 223,710
入
1
歳
使用料 60,344,
出
000 60,985,
3 決
673 60,568,
算
710 3,460 41
書
3,503 224,710
歳
2 手数料 1,00
0 0 0 0 0 △1,00
入
0
(
5 財産収入 3,00
単
0 2,179 2,17
位
9 0 0 △821
0
:
1 財産
円
運用収入 3,000 2
)
,179 2,179 0 0 △821
6 繰入金 57,080,000 51,785,340 51,785,340 0 0 △5,294,660
1 一般会計繰入金 56,211,000 50,916,000 50,916,000 0
款
0 △5,295,00
項
0
予
2 基金繰入金 869
算
,000 869,34
現
0 869,340 0 0
額
340
年
調
7 繰越金 114
定
,000 114,98
額
9 114,989 0 0
収
989
入
1 繰越金 114
済
,000 114,98
額
9 114,989 0 0
不
989
納
8 諸収入 1,0
欠
00 0 0 0 0 △1,0
度
損
00
額
1
収
延滞金、加算金
入
及び
未
過料
1,000 0 0 0
済
0 △1,000
額 予
歳
算
入 合 計
現
117,564,00
額
0 112,908,1
と
81 112,491,
収
218 3,460 41
入
3,503 △5,07
済
2,782
額との比較
浄
1
- 216 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計
歳
15 0 4,172,785 4,172,785
1 浄化槽市町村整備推進事業
費
91,803,000 87,630,215 0 4,172,785 4,172,785
款
2 基
項
金積立金 3,000 2
予
,179 0 821 82
算
1
現
1 基金積立金 3,00
額
0 2,179 0 821
支
821
出
3 公債費 24,7
済
58,000 24,7
額
46,052 0 11,
出
翌
948 11,948
年
1 公
度
債費 24,758,0
繰
00 24,746,0
越
52 0 11,948 1
額
1,948
不
4 予備費 1,
用
000,000 0 0 1
額
,000,000 1,
予
000,000
(
算
1 予備費
現
1,000,000 0
額
0 1,000,000
と
1,000,000
支出
歳
済
出 合
額
計 117,564
と
,000 112,37
の
8,446 0 5,18
単
比
5,554 5,185
較
,554
1
位
浄化槽市町村整備推
:
進事業
円
費
91,803,0
)
00 87,630,2
- 217 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計
18
2 歳 出 総 額 112,378,446
3 歳 入 歳 出 差 引 額 112,772
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰
平
越 額 0
4
(3) 事 故 繰
成
越 し 繰 越 額 0
す べ き 財
源
計 0
5 実 質 収 支 額 1
3
12,772
6 実質収
0
支額のうち地方自治法
第233条の2の規定
年
による基金繰入額 0
度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 112,491,2
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 218 -
事業費繰越財源 計充 当 額
分担金及び負担1 2
歳
1,000 0 0 21,
入
000 20,000 2
歳
0,000 0 0
金
出
使用
決
料及び手数
算
2 60,3
事
45,000 0 0 60
項
,345,000 60
別
,985,673 60
明
,568,710 3,
細
460 413,503
書
料
1
財産収入
5 3,0
総
00 0 0 3,000 2
括
,179 2,179 0
(
0
繰入金
6 56,4
歳
09,000 671,
入
000 0 57,080
,000 51,785
)
,340 51,785
(
,340 0 0
繰越金
単位
7 1,000 113,
:
000 0 114,00
円
0 114,989 11
)
4,989 0 0
諸収
予
入
8 1,000 0 0 1
,000 0 0 0 0
歳 入 合 計 11
算
6,780,000 7
84,000 0 117
,564,000 11
2,908,181 1
12,491,218
現
3,460 413,5
03
額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 219 -
流 用 計繰 越 額 増 減
浄化槽市町村整1 91,019,00
(
0 784,000 0 0
91,803,000
歳
87,630,215
出
0 4,172,785
備推進事業費
) (
基金積立
単
金
位
2 3,000 0 0 0
:
3,000 2,179
円
0 821
)
公債費
予
3 2
4,758,000 0
0 0 24,758,0
00 24,746,0
52 0 11,948
算
予備費
4 1,000,
000 0 0 0 1,00
0,000 0 0 1,0
00,000
現
歳
出 合 計 116,
780,000 784
,000 0 0 117,
564,000 112
,378,446 0 5
額
,185,554
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 220 -
収
数料
入
1,0
未
00 0 0 1,000 0
済
0 0 01浄化槽市町
額 備
村整備推進
1,000 0 0 0 01
浄化槽市町村
事業手数料 整備推
進事業
手数
料
考
3,00
繰
0 0 0 3,000 2,
越
179 2,179 0 0
財
5財産収入
源
3
区
,000 0 0 3,00
0 2,179 2,17
9 0 01財産運用収入
分 金
3,000
0 0 3,000 2,1
79 2,179 0 01
額
利子及び配
充当
当金 3,000 2,
額
179 2,179 0 0
2
1利子及び配当
1,
浄化槽市町村整
0
備推進事業減債基金
金
00
利子
56,
0
409,000 671
0
,000 0 57,08
2
0,000 51,78
1
5,340 51,78
,
5,340 0 06繰入
0
金
0
55,54
0
0,000 671,0
2
00 0 56,211,
0
000 50,916,
,
000 50,916,
0
000 0 01一般会計
0
繰入金
0
55
2
,540,000 67
0
1,000 0 56,2
,
11,000 50,9
0
16,000 50,9
0
16,000 0 01一
0
般会計繰
0 0
入金 56,211,0
1
00 50,916,0
分
00 50,916,0
担
00 0 01一般会計繰
金
入
及
一般会
び
計繰入金
金
負担
869,000 0 0 8
金
69,000 869,340 869,340 0 02基金繰入金
869,000 0 0 869,000 869,340 869,340 0 01基金繰入金
21,000 0 0 21,000 20,000
2
20,000 0 01分
担金
歳
21,
入
000 0 0 21,00
(
0 20,000 20,
単
000 0 01浄化槽市
位
町
:
村整備
円
推進 20,000 20
)
,000 20,000
予
0 01浄化槽市町村
浄化槽市町
村整備推進事業受益者
事業費分担 整備推進事
業
分担金
金
費分担金
1
算
,000 0 0 0 02浄
化槽市町村
整備推進事業
費分担金滞納
繰越分
現
60,345,00
0 0 0 60,345,
000 60,985,
673 60,568,
710 3,460 41
3,5032使用料及
び手数料
60
,344,000 0 0
額
60,344,000
款
60,985,673
項
60,568,710
目
3,460 413,5
継
031使用料
続費
60,344,00
及
0 0 0 60,344,
び
000 60,985,
節
673 60,568,
当
710 3,460 41
初
3,5031浄化槽市
予
町
算
村整備
額
推進 60,189,0
補
00 60,622,1
正
30 60,399,6
予
67 0 222,463
算
1浄化槽市町村
額 繰
浄化槽市町村整
越
備推進事業浄化槽
事業
事
浄化槽 整備推進事業
業費
使用料
使用料
計
浄化槽使用料
調
155,000 36
定
3,543 169,0
43 3,460 191
額
,0402浄化槽市町
収
村
浄化槽
入
市町村整備推進事業浄
化槽
整備推進事業
済
使用料滞納繰越
額
分
浄化槽使用料
不納
滞納繰越分
欠損
1,000 0 0 1
額
,000 0 0 0 02手
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 221 -
額 備 考繰越財源 区 分 金 額充当額
869,000 869,340 869,340 0 01基金繰入金 浄化槽市町村整備推進事業減債基金
(
繰入金
1,000 1
単
13,000 0 114
位
,000 114,98
:
9 114,989 0 0
円
7繰越金
)
1,
予
000 113,000
0 114,000 11
4,989 114,9
89 0 01繰越金
1,000 11
3,000 0 114,
000 114,989
114,989 0 01
算
繰越金
1
14,000 114,
989 114,989
0 01繰越金
繰越金
1,000
0 0 1,000 0 0 0
08諸収入
現
1
,000 0 0 1,00
0 0 0 0 01延滞金、
加算金
及び
過料
1,00
0 0 0 1,000 0 0
0 01延滞金
額
款
1,000 0 0 0
項
01延滞金
目継
116,780,0
続
00 784,000 0
費
117,564,00
及
0 112,908,1
び
81 112,491,
節
218 3,460 41
当
3,503 歳 入
初
合 計
予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 222 -
額
4,981,968 0
繰
0 0 625,0321
1需用費
越 事
消耗品費 734,
400
管理費
故 不
修繕料 4,24
7,568
5,005
用
,000 4,865,
360 0 0 0 139,
額
64012役務費
備
検査手数
料
71,622,00
0 68,720,30
6 0 0 0 2,901,
考
69413委託料
繰越
清掃委託
事
料 50,893,43
業
8
費
保守
及
点検委託料 15,84
び
1,008
流用
徴収事務委託料 1
計
,985,860
16
逓
2,000 162,0
次
00 0 0 0 015工事
繰
請負費
予
浄化槽撤去工事
3,
算
000 0 0 0 3,00
0 2,179 0 0 0 8
額
212基金積立金
予
3,000 0
算
0 0 3,000 2,1
79 0 0 0 8211基
額
金積立金
区
3,000 0 0 0 3
分
,000 2,179 0
金
0 0 8211基金積立
金
額
3
明
,000 2,179 0
0 0 82125積立金
許
浄化
費
槽市町村整備推進事業
繰越
減債基
し
金
24,758,00
繰
0 0 0 0 24,758
越
,000 24,746
額
,052 0 0 0 11,
増
9483公債費
減
24,758,
越
000 0 0 0 24,7
9
58,000 24,7
1
46,052 0 0 0 1
,
1,9481公債費
01
20,6
9
78,000 0 0 0 2
,
0,678,000 2
0
0,676,843 0
0
0 0 1,1571元金
0 7
20
8
,678,000 20
4
,676,843 0 0
,
0 1,15723償還
0
金利子
00
元金償還金
及び割引
0
料
0
4,
9
080,000 0 0 0
1
4,080,000 4
,
,069,209 0 0
8
0 10,7912利子
03
4,
,
080,000 4,0
0
69,209 0 0 0 1
0
0,79123償還金
0
利子
87
利子償還金
及び割引料
,630,215 0 0 0 4,172,7851浄化槽市町村
3
整備推
進
歳
事業費
出
91
(
,019,000 78
単
4,000 0 0 91,
位
803,000 87,
:
630,215 0 0 0
円
4,172,7851
)
浄化槽市町村整
予
備推進事業費
8,62
3,000 784,0
00 0 0 9,407,
000 8,900,5
81 0 0 0 506,4
191浄化槽市町
算
村整備推
進 4,197,000
4,196,400 0
0 0 6002給料
給料(一
般職)
総務費 2,11
4,000 2,097
現
,782 0 0 0 16,
2183職員手当等
扶養手
当 78,000
通勤手当 85
,200
額
時間外勤務手当 20
翌
1,218
年
期末手当 1,01
2,752
度
勤勉手当 720,
繰
612
1,559,0
00 1,507,99
越
9 0 0 0 51,001
4共済費
額継
共済組合事業主負
続
担金
費
1
及
,486,526
び 予
地方公務員
備
災害補償基金負
費支
担金 21,4
出
73
5,000 0 0 0
節
0 5,00023償還
継
金利子
続費
及び割引料
款 項
1,532,0
目
00 1,098,40
当
0 0 0 0 433,60
027公課費
初 補
消費税
82,
396,000 0 0 0
正
82,396,000
支
78,729,634
0 0 0 3,666,3
出
662浄化槽市町
済
村整備推
進 5,607,000
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 223 -
事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,0004予備費
1,000,00
(
0 0 0 0 1,000,
単
000 0 0 0 0 1,0
位
00,0001予備費
:円
1,0
)
00,000 0 0 0 1
予
,000,000 0 0
0 0 1,000,00
01予備費
歳 出 合
計 116,780,0
00 784,000 0
0 117,564,0
00 112,378,
算
446 0 0 0 5,18
5,554
現 額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費
款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越
浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 224 -
議第109号
国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書
- 225 - 国民健康保険診療施設特別会計
平成30年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書を別紙監査
委員の意見を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
国民健康保険診療施設特別会計- 226 -
平成30年度
天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 193,155,217 円
歳 出 合 計 178,080,263 円
歳入歳出差引残額 15,074,954 円
国民健康保険診療施設特別会計- 227 -
平成 民
000 94,229,
健
515 94,229,
康
515 0 0 881,5
保
15
険
1 診療収入 93,
診
348,000 94,
療
229,515 94,
施
229,515 0 0 8
設
81,515
特
2
別
使用料及
会
び手数
計
料
803,000
515,020 515
歳
,020 0 0 △287
入
,980
歳
1 手数料 80
出
3,000 515,0
決
20 515,020 0
算
0 △287,980
3 書
4 財産収入 6,000 3
歳
,325 3,325 0
0 △2,675
入
1 財産
(
運用収入 5,000 3
単
,325 3,325 0
位
0 △1,675
:
2 財産
円
売払収入 1,000 0
0
)
0 0 0 △1,000
5 繰入金 83,811,000 76,531,000 76,531,000 0 0 △7,280,000
1 一般会計繰入金 83,811,000 76,531,
000 76,531,000 0 0 △7,28
款
0,000
項
6 繰越金 1
予
5,991,000 1
算
5,991,768 1
現
5,991,768 0
額
0 768
調
1 繰越金 15
定
,991,000 15
年
額
,991,768 15
収
,991,768 0 0
入
768
済
7 諸収入 5,2
額
26,000 5,88
不
4,589 5,884
納
,589 0 0 658,
欠
589
損
1 諸収入 5,2
額
26,000 5,88
度
収
4,589 5,884
入
,589 0 0 658,
未
589
済 額
歳 入
予
合 計 199,
算
185,000 193
現
,155,217 19
額
3,155,217 0
と
0 △6,029,78
収
3
入済額との比較
1 診
国
療収入 93,348,
- 228 - 国民健康保険診療施設特別会計
歳
1
1 総務管理費 161,778,000 145,965,149 0 15,812,851 15,812,851
2 医業費 36,806,000 32,114,789 0 4,691,2
款
11 4,691,21
項
1
予
1 医業費 36,806
算
,000 32,114
現
,789 0 4,691
額
,211 4,691,
支
211
出
3 基金積立金 1,
済
000 325 0 675
額
675
出
翌
1 基金積立金 1,
年
000 325 0 675
度
675
繰
5 予備費 600,
越
000 0 0 600,0
額
00 600,000
不
1 予
用
備費 600,000 0
額
0 600,000 60
予
0,000
(
算現
歳 出
額
合 計 1
と
99,185,000
支
178,080,26
出
3 0 21,104,7
済
37 21,104,7
額
37
との
単
比較
1 総務管理費 16
位
1,778,000 1
:
45,965,149
円
0 15,812,85
)
1 15,812,85
- 229 - 国民健康保険診療施設特別会計
2 歳 出 総 額 178,080,263
3 歳 入 歳 出 差 引 額 15,074,954
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費
平
繰 越 額 0
4
(3) 事 故
成
繰 越 し 繰 越 額 0
す べ き
財 源
計 0
5 実 質 収 支 額
3
15,074,954
0
6 実質収支額のうち地
方自治法第233条の
年
2の規定による基金繰
度
入額 0
国民健康保険診療施設特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 193,155,217
国民健康保険診療施設特別会計- 230 -
事業費繰越財源 計充 当 額
診療収入1 93,3
歳
48,000 0 0 93
入
,348,000 94
歳
,229,515 94
出
,229,515 0 0
決
使用料及び手数
算
2 80
事
3,000 0 0 803
項
,000 515,02
別
0 515,020 0 0
明
料
細
財産収入
書
4 6,0
1
00 0 0 6,000 3
,325 3,325 0
総
0
繰入金
括
5 95,9
(
36,000 △12,
125,000 0 83
歳
,811,000 76
入
,531,000 76
,531,000 0 0
)
繰越金
(
6 1,000
単
15,990,000
位
0 15,991,00
:
0 15,991,76
円
8 15,991,76
)
8 0 0
諸収入
予
7 5,
226,000 0 0 5
,226,000 5,
884,589 5,8
84,589 0 0
算
歳 入 合 計 19
5,320,000 3
,865,000 0 1
99,185,000
現
193,155,21
7 193,155,2
17 0 0
額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
国民健康保険診療施設特別会計- 231 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務管理費1 157,913,000
(
3,865,000 0
0 161,778,0
歳
00 145,965,
出
149 0 15,812
,851
)
医業費
(
2 36
単
,806,000 0 0
位
0 36,806,00
:
0 32,114,78
円
9 0 4,691,21
)
1
予
基金積立金
3 1,
000 0 0 0 1,00
0 325 0 675
予
備費
算
5 600,000
0 0 0 600,000
0 0 600,000
現
歳 出 合 計 1
95,320,000
3,865,000 0
0 199,185,0
00 178,080,
263 0 21,104
,737
額
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
国民健康保険診療施設特別会計- 232 -
収入
95,93
未
6,000 △12,1
済
25,000 0 83,
額
811,000 76,
備
531,000 76,
531,000 0 05
繰入金
95,
936,000 △12
,125,000 0 8
3,811,000 7
6,531,000 7
考
6,531,000 0
繰
01一般会計繰入金
越財
95,936
源
,000 △12,12
区
5,000 0 83,8
11,000 76,5
31,000 76,5
分
31,000 0 01一
金
般会計繰
入金 83,811,0
額
00 76,531,0
充
00 76,531,0
当
00 0 01一般会計繰
額
入
9
一般会
3
計繰入金
金
,3
1,000 15,99
4
0,000 0 15,9
8
91,000 15,9
,
91,768 15,9
0
91,768 0 06繰
0
越金
0
1,00
0
0 15,990,00
0
0 0 15,991,0
9
00 15,991,7
3
68 15,991,7
,
68 0 01繰越金
34
1,000 15
8
,990,000 0 1
,
5,991,000 1
0
5,991,768 1
0
5,991,768 0
0
01繰越金
94
15,991,00
,
0 15,991,76
2
8 15,991,76
2
8 0 01繰越金
9,
繰越金
5,22
5
6,000 0 0 5,2
1
26,000 5,88
5
4,589 5,884
9
,589 0 07諸収入
4,
5,226,
2
000 0 0 5,226
2
,000 5,884,
9
589 5,884,5
,
89 0 01諸収入
51
1,000 0 0
5
1,000 10 10 0
0
01預金利子
01
1,000 10 1
診
0 0 01預金利子
療収
預金利子
5,
入
225,000 0 0 5,225,000 5,884,579 5,884,579 0 02雑入
3,550,000 3,986,278 3,986,278 0 01受託事業収入 予防接種委託料収入 3,082,300
学校医・嘱託医報
9
酬 709,578
3,
乳幼児健康診査
3
医師報酬 194,40
4
0
1,675,000
8
1,898,301 1
,
,898,301 0 0
0
2雑入
2
0
衛
0
生品売払収入等 57,
0
780
0
雇用
9
保険料個人負担金 51
3
,821
,348
,000 94,229
歳
,515 94,229
入
,515 0 01診療収
(
入
単
93,3
位
48,000 0 0 93
:
,348,000 94
円
,229,515 94
)
,229,515 0 0
予
1診療収入
93,348,00
0 94,229,51
5 94,229,51
5 0 01診療収入
診療収入
80
3,000 0 0 803
算
,000 515,02
0 515,020 0 0
2使用料及び手数料
803,000
0 0 803,000 5
15,020 515,
020 0 01手数料
現
803,00
0 0 0 803,000
515,020 515
,020 0 01医業文
書手
数料
803,000 515
,020 515,02
0 0 01医業文書手数
額
款
介護保険
項
主治医意見書作成手数
目
料等
料
継
6,
続
000 0 0 6,000
費
3,325 3,325
及
0 04財産収入
び 節
5,000 0 0 5,
当
000 3,325 3,
初
325 0 01財産運用
予
収入
算
1,0
額
00 0 0 1,000 3
補
25 325 0 01基金
正
運用収
予
入
算
1,000 325 32
額
5 0 01預金利子
繰越
基金積立金利
事
子
4,000 0 0 4,
業
000 3,000 3,
費
000 0 02財産貸付
計
収
調
入 4,
000 3,000 3,
定
000 0 01土地建物
貸付
額
電柱
収
及び電話柱敷使用料
収
入
入
1,00
0 0 0 1,000 0 0
済
0 02財産売払収入
額
1,000 0
不
0 1,000 0 0 0 0
納
1物品売払収
欠損
入 1,000 0 0
額
0 01物品売払収入
国民健康保険診療施設特別会計- 233 -
額 備 考繰越財源 区 分 金 額充当額
任意予防接種料収入 1,745,200
実習受入謝金 43,500
195,320,000 3,86
(
5,000 0 199,
単
185,000 193
位
,155,217 19
:
3,155,217 0
円
0 歳 入 合 計
)
予 算 現 額
款 項 目継続費及び 節
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済
国民健康保険診療施設特別会計- 234 -
額 繰
11,
309,168
越 事
地方公務員災
害補償基金負
故 不
担金 74,12
2
用
社会
保険料等(非常勤職員
額
)
備
20
1,944
社会保険料等(臨
時職員)
考繰
2,587,276
越
17,194,000
事
16,367,189
業
0 0 0 826,811
費
7賃金
及び
臨時職員賃金 14,
流
843,357
用 計
作業員賃金 1
逓
,523,832
31
次
6,000 220,6
繰
00 0 0 0 95,40
予
09旅費
算
費用弁償(非常勤
職員通勤
額 予
手当) 24,000
算
費用弁
償(臨時職員通勤手
額 区
当) 19
6,600
100,0
分
00 0 0 0 0 100,
金
00010交際費
額
4,08
明
9,000 3,600
,423 0 0 0 488
許
,57711需用費
費
消耗品
繰
費 999,911
越し
燃料費 57
繰
7,040
越額
食糧費 16,20
増
0
印刷
減
製本費 98,280
越
1
光熱水費
5
1,584,008
7,
修繕料 3
9
24,984
13,000 3,865,000 0 0 161,778,000 145,965,149 0 0 0 15,812,8511
3
総務管理費
歳
157,913,0
出
00 3,865,00
(
0 0 0 161,778
単
,000 145,96
位
5,149 0 0 0 15
:
,812,8511総
円
務管理費
)
予
149,333,0
00 3,865,00
0 0 0 153,198
,000 144,99
0,277 0 0 0 8,
207,7231一般
管理費
1,322,000
算
1,321,200 0
0 0 8001報酬
嘱託職員
報酬
33,211,0
00 31,691,6
80 0 0 0 1,519
,3202給料
現
給料(医師
,看護師,事務)
33
,706,000 31
,602,718 0 0
0 2,103,282
3職員手当等
扶養手当 1,
699,400
額 翌
地域手当 1,
341,264
年
管理職手当 1
度
,980,000
繰
通勤手当 5
0,400
越
時間外勤務手当 6
額
45,644
継続
宿日直手当 4,
費
208,000
及び
管理職員特別
予
勤務手当
備費
18,000
支出
期末手当 7,
節
665,776
継続
勤勉手当 5,
費
381,198
款 項
児童手当 30
目
0,000
当
研究手当 3,30
初
1,368
補
初任給調整手当 5
正
,011,668
14
支
,532,000 14
,172,510 0 0
出
0 359,4904共
済費
済
共済組合事業主負担金
国民健康保険診療施設特別会計- 235 -
事
331,78
0
故
全国
不
国保診療施設協議会負
用
担金 5
0,000
額 備
熊本県国保診療施
設協議会
負担金 20,000
考
熊本県
繰
国保地域医療学会負
越事
担金 15
業
,000
35,000
費
24,600 0 0 0 1
及
0,40027公課費
び流
自動
用
車重量税
8,180,
計
000 0 0 0 8,18
逓
0,000 868,1
次
11 0 0 0 7,311
繰
,8892施設管理費
予
40
算
0,000 389,6
71 0 0 0 10,32
額
911需用費
予
修繕料
500
算
,000 478,44
0 0 0 0 21,560
額
13委託料
区
用地測量業務委
分
託料
7,280,00
金
0 0 0 0 0 7,280
,00015工事請負
額
費
明
4
00,000 0 0 0 4
許
00,000 106,
761 0 0 0 293,
費
2393研究研修費
繰越
400
し
,000 106,76
繰
1 0 0 0 293,23
越
99旅費
額 増
研修旅費
36,8
06,000 0 0 0 3
減
6,806,000 3
越
2,114,789 0
1
0 0 4,691,21
,
12医業費
36
36,806,00
0
0 0 0 0 36,806
,
,000 32,114
0
,789 0 0 0 4,6
0
91,2111医業費
0 1,354,653 0 0 0 5,34712役務費 郵便料 351,428
(単
電話料 78,
位
321
:円
通信料 240,317
)
予
クリー
ニング手数料
370,008
検査手
数料 15,400
更新手数料
算
79,596
点検手数料 53
,784
災害保険料 21,0
73
賠
償補償保険料 135,
現
976
自動車損害保険料 8,
750
41,052,
000 39,504,
058 0 0 0 1,54
7,94213委託料
維持
額
補修業務委託料
翌
619,99
年
2
廃棄
度
物処理委託料 278,
153
繰
保守点検委託料 1,3
越
34,880
額
医療業務委託料
継
37,046,771
続費
測定委
及
託料 224,262
5
び
,269,000 4,
予
257,634 0 0 0
備
1,011,3661
費
4使用料及び
支出
建物借上料 1
節
23,692
賃借料
継続
テレビ受
費
信料 46,582
款 項
船舶借上料
目
4,087,360
5
当
79,000 443,
232 0 0 0 135,
初
76818備品購入費
補
庁用
正
器具購入費
433,0
支
00 429,780 0
0 0 3,22019負
出
担金補助
済
会議出席負担金 1
3,000
及び交付金
額 繰
天草郡
市医師会負担金
越
国民健康保険診療施設特別会計- 236 -
事
7525積立金
故
財政調整基
不
金積立金
600,00
0 0 0 0 600,00
用
0 0 0 0 0 600,0
005予備費
額 備
600,000 0
0 0 600,000 0
0 0 0 600,000
1予備費
考
600,000 0 0
繰
0 600,000 0 0
越
0 0 600,0001
事
予備費
業費
歳 出 合 計 1
及
95,320,000
び
3,865,000 0
流
0 199,185,0
用
00 178,080,
計
263 0 0 0 21,1
逓
04,737
次繰予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し
繰越額 増 減 越
10,406,000 0 0 0 10,406,000 9,319,752 0 0 0 1,086,2481医業費
(
400,00
単
0 86,616 0 0 0
位
313,38411需
:
用費
円)
修繕料
300,000
予
299,916 0 0 0
8413委託料
保守点検委
託料
840,000 7
9,488 0 0 0 76
0,51214使用料
及び
算
機械器具借上料
賃借料
8,8
66,000 8,85
3,732 0 0 0 12
,26818備品購入
費
機
械器具購入費
24,0
現
00,000 0 0 △2
31,000 23,7
69,000 20,1
64,898 0 0 0 3
,604,1022医
薬品衛生
材料費 23,76
9,000 20,16
額
4,898 0 0 0 3,
翌
604,10211需
用費
年
医薬材料費
度
(医業費・医業費
繰
・検査費へ
越
流用) (△231
,000)
2,400
額
,000 0 0 231,
継
000 2,631,0
続
00 2,630,13
費
9 0 0 0 8613検査
及
費
び
2
予
,631,000 2,
備
630,139 0 0 0
費
86112役務費
支出
検査手数
節
料
継
(医
続
業費・医業費・医薬品
費
衛
款
生材
項
料費から流用)
目 当
(231,0
00)
1,000 0 0
初
0 1,000 325 0
補
0 0 6753基金積立
金
正
1,0
支
00 0 0 0 1,000
325 0 0 0 6751
出
基金積立金
済
1,000 0 0 0
1,000 325 0 0
額
0 6751基金積立金
繰
1,
越
000 325 0 0 0 6
国民健康保険診療施設特別会計- 237 -
議第110号
歯科診療所特別会計歳入歳出決算書
- 238 - 歯科診療所特別会計
平成30年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見
を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
歯科診療所特別会計- 239 -
平成30年度
天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 52,170,681 円
歳 出 合 計 46,142,183 円
歳入歳出差引残額 6,028,498 円
歯科診療所特別会計- 240 -
平成 科
28,537,067
診
28,537,067
療
0 0 2,037,06
所
7
特
1 歯科診療収入 26
別
,500,000 28
会
,537,067 28
計
,537,067 0 0
2,037,067
歳
2
入
財産収入 170,00
歳
0 169,668 16
出
9,668 0 0 △33
決
2
算
1 財産運用収入 16
書
9,000 169,668 169,668 0
歳
0 668
2 財産売払収
入
入 1,000 0 0 0 0
3
(
△1,000
単
3 繰入金
位
19,907,000
:
16,016,000
円
16,016,000
)
0 0 △3,891,000
1 一般会計繰入金 19,907,000 16,016,000
0
16,016,000 0 0 △3,891,000
4 繰越金 6,283,000 6,283,533 6,283,533 0 0 533
款
1 繰
項
越金 6,283,00
予
0 6,283,533
算
6,283,533 0
現
0 533
額
5 諸収入 1,
調
043,000 1,1
定
64,413 1,16
額
4,413 0 0 121
収
,413
入
1 諸収入 1,
済
043,000 1,1
額
64,413 1,16
年
不
4,413 0 0 121
納
,413
欠 損
歳 入
額
合 計 53,
収
903,000 52,
入
170,681 52,
未
170,681 0 0 △
済
1,732,319
額
度
予算現額と収入済額と
の比較
1 歯科診療収入
歯
26,500,000
- 241 - 歯科診療所特別会計
歳
1 総務管理費 36,869,000 35,725,603 0 1,143,397 1,143,397
2 研究研修費 74,000 0 0 74,000 74,000
2 歯科医業
款
費 16,560,00
項
0 10,416,58
予
0 0 6,143,42
算
0 6,143,420
現
1
額
歯科医業費 16,56
支
0,000 10,41
出
6,580 0 6,14
済
3,420 6,143
額
,420
出
翌
3 予備費 400
年
,000 0 0 400,
度
000 400,000
繰
1
越
予備費 400,000
額
0 0 400,000 4
不
00,000
用額
歳 出
予
合 計
(
算
53,903,000
現
46,142,183
額
0 7,760,817
と
7,760,817
支出済額との
単
比較
1 総務管理費 36
位
,943,000 35
:
,725,603 0 1
円
,217,397 1,
)
217,397
- 242 - 歯科診療所特別会計
6,142,183
3 歳 入 歳 出 差 引 額 6,028,498
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
4
(3)
平
事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
す
成
べ き 財 源
計 0
5 実 質 収
支 額 6,028,49
3
8
6 実質収支額のうち
0
地方自治法第233条
の2の規定による基金
年
繰入額 0
度 歯科診療所特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 52,170,681
2 歳 出 総 額 4
歯科診療所特別会計- 243 -
事業費繰越財源 計充 当 額
歯科診療収入1 26
歳
,500,000 0 0
入
26,500,000
歳
28,537,067
出
28,537,067
決
0 0
財産収入
算
2 170
事
,000 0 0 170,
項
000 169,668
別
169,668 0 0
明
繰入金
細
3 26,185
書
,000 △6,278
1
,000 0 19,90
7,000 16,01
総
6,000 16,01
括
6,000 0 0
繰越
(
金
4 1,000 6,2
歳
82,000 0 6,2
入
83,000 6,28
3,533 6,283
)
,533 0 0
諸収入
(単
5 1,043,000
位
0 0 1,043,00
:
0 1,164,413
円
1,164,413 0
)
0
予
歳 入 合
計 53,899,00
0 4,000 0 53,
903,000 52,
170,681 52,
算
170,681 0 0
現 額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
歯科診療所特別会計- 244 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務管理費1 36,939,000 4
(
,000 0 0 36,9
43,000 35,7
歳
25,603 0 1,2
出
17,397
歯科医業
)
費
(
2 16,560,0
単
00 0 0 0 16,56
位
0,000 10,41
:
6,580 0 6,14
円
3,420
)
予備費
予
3
400,000 0 0 0
400,000 0 0 4
00,000
歳
算
出 合 計 53,8
99,000 4,00
0 0 0 53,903,
000 46,142,
183 0 7,760,
現
817
額
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
歯科診療所特別会計- 245 -
収
00 0 01一般会計繰
入
入
未
一般会
済
計繰入金
金
額 備
1,000 6,282
,000 0 6,283
,000 6,283,
533 6,283,5
33 0 04繰越金
1,000 6,2
82,000 0 6,2
考
83,000 6,28
繰
3,533 6,283
越
,533 0 01繰越金
財源
1,000
区
6,282,000 0
6,283,000 6
,283,533 6,
分
283,533 0 01
金
繰越金
6
,283,000 6,
額
283,533 6,2
充
83,533 0 01繰
当
越金
額
繰越
2
金
1,043,000
6
0 0 1,043,00
,
0 1,164,413
5
1,164,413 0
0
05諸収入
0
1
,
,043,000 0 0
0
1,043,000 1
0
,164,413 1,
0
164,413 0 01
0
諸収入
0
1,
2
000 0 0 1,000
6
15 15 0 01預金利
,
子
5
1,0
0
00 15 15 0 01預
0
金利子
,
預
0
金利子
1,042,0
0
00 0 0 1,042,
0
000 1,164,3
2
98 1,164,39
8
8 0 02雑入
,5
578,000 5
3
94,280 594,
7
280 0 01受託事業
,
収入
0
学校
6
医・嘱託医報酬 529
7
,480
2
乳
8
幼児健康診査歯科医師
,
報酬
5
64,
3
800
464,000
7
570,118 570
,
,118 0 02雑入
06
衛生品売払
7
収入等 549,820
0 0
雇用保険料
1
個人負担金 19,72
歯
8
科
公衆電話
診
使用料 570
53,8
療
99,000 4,00
収
0 0 53,903,0
入
00 52,170,681 52,170,681 0 0 歳 入 合 計
26,500
2
,000 0 0 26,5
00,000 28,5
歳
37,067 28,5
入
37,067 0 01歯
(
科診療収入
単位
26,500,000
:
0 0 26,500,0
円
00 28,537,0
)
67 28,537,0
予
67 0 01歯科診療収
入 26,
500,000 28,
537,067 28,
537,067 0 01
歯科診療収入
診療収入
170,
算
000 0 0 170,0
00 169,668 1
69,668 0 02財
産収入
169
,000 0 0 169,
000 169,668
169,668 0 01
財産運用収入
現
169,000 0 0
169,000 169
,668 169,66
8 0 01財産貸付収
入 169,
000 169,668
169,668 0 01
額
土地建物貸付
款 項
医師住宅賃貸料 1
目
68,000
収入
継続
電柱及び電話柱
費
敷使用料 1,668
1
及
,000 0 0 1,00
び
0 0 0 0 02財産売払
節
収入
当
1,0
初
00 0 0 1,000 0
予
0 0 01物品売払収
算額
入 1,00
補
0 0 0 0 01物品売払
正
収入
予
26
算
,185,000 △6
額
,278,000 0 1
繰
9,907,000 1
越
6,016,000 1
事
6,016,000 0
業
03繰入金
費
2
計
6,185,000 △
調
6,278,000 0
19,907,000
定
16,016,000
16,016,000
額
0 01一般会計繰入金
収
26,18
入
5,000 △6,27
8,000 0 19,9
済
07,000 16,0
16,000 16,0
額
16,000 0 01一
不
般会計繰
納欠
入金 19,907,0
損
00 16,016,0
額
00 16,016,0
歯科診療所特別会計- 246 -
額
303,000 1,1
繰
11,141 0 0 0 1
91,85911需用
越
費
事
消
耗品費 296,377
故 不
燃料費
31,968
用
光熱水費 782
額
,796
619,00
備
0 485,313 0 0
0 133,68712
役務費
郵便料 11,000
考繰
電話料
越
151,283
事業
通信料 23,
費
652
及び
運搬料 122,800
流用
クリー
計
ニング手数料
逓次
147,420
繰予
請求事
務手数料 100
算
災害保険料 8
額
,184
予
賠償補償保険料 20
算
,874
540,00
0 518,400 0 0
額
0 21,60013委
区
託料
分
廃棄物処理委託料 9,
金
072
額
保守点検委託料 77,
明
760
許
医療事務委託料 388
,800
費 繰
測定委託料 42,7
越
68
84,000 31
し
,190 0 0 0 52,
繰
81014使用料及び
越額
テレ
増
ビ受信料 13,990
賃借料
減 越
船舶借上料 17,20
3
0
100,000 75
6
,600 0 0 0 24,
,
40018備品購入費
93
庁用
9
器具購入費
,000 4,000 0 0 36,943,000 35,725,603 0 0 0 1,217,3971総務管理費
3
36,865,
歳
000 4,000 0 0
出
36,869,000
(
35,725,603
単
0 0 0 1,143,3
位
971総務管理費
:円
36,56
)
5,000 4,000
予
0 0 36,569,0
00 35,692,4
23 0 0 0 876,5
771一般管理費
6,36
2,000 6,361
,200 0 0 0 800
1報酬
算
歯科衛生士等嘱託員
報酬
11,893,0
00 11,893,0
00 0 0 0 02給料
給料(
一般職)
10,061
,000 9,778,
現
999 0 0 0 282,
0013職員手当等
扶養手
当 594,000
地域手当 1
,387,792
額
管理職手当
翌
1,320,000
年
時間外勤
務手当 49,138
度
期末手当
繰
3,335,051
越
勤勉手当
2,373,018
額継
研究手当
続
720,000
5,2
費
75,000 5,11
及
3,980 0 0 0 16
び
1,0204共済費
予備
共済組
費
合事業主負担金
支出
4,033,
節
705
継続
地方公務員災害補償基
費
金負
款
担
項
金 23,635
目 当
社会保険料等
(非常勤職員)
初 補
1,056,
640
222,000
正
213,600 0 0 0
支
8,4009旅費
出
費用弁償
(非常勤職員通勤
済
手当)
1,
歯科診療所特別会計- 247 -
事
医薬材料費
400,000 0 0 0
故
400,000 0 0 0
不
0 400,0003予
備費
用
40
0,000 0 0 0 40
額
0,000 0 0 0 0 4
備
00,0001予備費
400
,000 0 0 0 400
,000 0 0 0 0 40
考
0,0001予備費
繰越
歳
事
出 合 計 53,89
業
9,000 4,000
費
0 0 53,903,0
及
00 46,142,1
び
83 0 0 0 7,760
流
,817
用 計 逓次繰予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し
繰越額 増 減 越
110,000 110,000 0 0 0 019負担金補助 熊本県歯科医師会費 50,000
及び交付
(
金
単
天草
位
郡市歯科医師会費
:円
60,00
)
0
300,000 0 0
予
0 300,000 33
,180 0 0 0 266
,8202施設管理費
30
0,000 33,18
0 0 0 0 266,82
011需用費
算
修繕料
74,
000 0 0 0 74,0
00 0 0 0 0 74,0
002研究研修費
74,00
0 0 0 0 74,000
0 0 0 0 74,000
1研究研修費
現
49,000
0 0 0 0 49,000
9旅費
25,000 0 0 0
0 25,00019負
担金補助
額
及び交付金
翌
16,560
年
,000 0 0 0 16,
560,000 10,
度
416,580 0 0 0
6,143,4202
繰
歯科医業費
越
16,560,00
0 0 0 0 16,560
額
,000 10,416
継
,580 0 0 0 6,1
続
43,4201歯科医
費
業費
及
6
び
,000,000 0 0
予
0 6,000,000
備
1,778,112 0
費
0 0 4,221,88
支
81歯科医業費
出 節
200,0
継
00 0 0 0 0 200,
続
00011需用費
費款
5,80
項
0,000 1,778
目
,112 0 0 0 4,0
当
21,88818備品
購入費
初 補
機械器具購入費
10
,560,000 0 0
正
0 10,560,00
支
0 8,638,468
0 0 0 1,921,5
出
322歯科医薬品
済
衛生機材
費 10,560,00
額
0 8,638,468
繰
0 0 0 1,921,5
3211需用費
越
歯科診療所特別会計- 248 -
議第111号
斎場事業特別会計歳入歳出決算書
- 249 - 斎場事業特別会計
平成30年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を
付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市長 中 村 五 木
斎場事業特別会計- 250 -
平成30年度
天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 132,137,484 円
歳 出 合 計 119,311,037 円
歳入歳出差引残額 12,826,447 円
斎場事業特別会計- 251 -
平成 場
料
4
事
,070,000 3,
業
780,000 3,7
特
80,000 0 0 △2
別
90,000
会
1 使用料
計
4,070,000 3
,780,000 3,
歳
780,000 0 0 △
入
290,000
歳
2 財産
出
収入 28,000 28
決
,500 28,500
算
0 0 500
書
1 財産運用収入 28,000 28
歳
,500 28,500
0 0 500
入
3 繰入金 6
(
2,417,000 6
3
単
2,417,000 6
位
2,417,000 0
:
0 0
円
1 繰入金 62,4
)
17,000 62,417,000 62,417,000 0 0 0
4 繰越金 2,811,000 2,811,98
0
4 2,811,984 0 0 984
1 繰越金 2,811,000 2,811,984 2,811,984 0 0 98
款
4
項
5 諸収入 2,000
予
0 0 0 0 △2,000
算
現
1 預金利子 1,000
額
0 0 0 0 △1,000
調 定
2 雑入 1,000 0 0
額
0 0 △1,000
収
6 市
入
債 86,100,00
済
0 63,100,00
額
0 63,100,00
不
0 0 0 △23,000
年
納
,000
欠
1 市債 86,
損
100,000 63,
額
100,000 63,
収
100,000 0 0 △
入
23,000,000
未 済 額
歳 入 合
予
計 155,428
度
算
,000 132,13
現
7,484 132,1
額
37,484 0 0 △2
と
3,290,516
収入済額との
比較
1
斎
使用料及び手数
- 252 - 斎場事業特別会計
歳
7
1 斎場事業費 143,064,000 108,947,973 0 34,116,027 34,116,027
2 公債費 10,364,000 10,363,064 0 936 936
款
1 公
項
債費 10,364,0
予
00 10,363,0
算
64 0 936 936
現
3 予
額
備費 2,000,00
支
0 0 0 2,000,0
出
00 2,000,00
済
0
額
1 予備費 2,000,
出
翌
000 0 0 2,000
年
,000 2,000,
度
000
繰越
歳 出
額
合 計 155
不
,428,000 11
用
9,311,037 0
額
36,116,963
予
36,116,963
(
算現額と支出済額との
単
比較
1 斎場事業費 14
位
3,064,000 1
:
08,947,973
円
0 34,116,02
)
7 34,116,02
- 253 - 斎場事業特別会計
19,311,037
3 歳 入 歳 出 差 引 額 12,826,447
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
4
(
平
3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
成
0
す べ き 財 源
計 0
5 実
質 収 支 額 12,826
3
,447
6 実質収支額
0
のうち地方自治法第2
33条の2の規定によ
年
る基金繰入額 0
度 斎場事業特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 132,137,484
2 歳 出 総 額 1
斎場事業特別会計- 254 -
事業費繰越財源 計充 当 額
使用料及び手数1 4
歳
,070,000 0 0
入
4,070,000 3
歳
,780,000 3,
出
780,000 0 0
料
決算
財産収入
事
2 28,00
項
0 0 0 28,000 2
別
8,500 28,50
明
0 0 0
繰入金
細
3 54
書
,264,000 8,
1
153,000 0 62
,417,000 62
総
,417,000 62
括
,417,000 0 0
(
繰越金
4 1,000
歳
2,810,000 0
入
2,811,000 2
,811,984 2,
)
811,984 0 0
(
諸収入
単
5 2,000 0
位
0 2,000 0 0 0 0
:
市債
円
6 0 86,10
)
0,000 0 86,1
予
00,000 63,1
00,000 63,1
00,000 0 0
歳 入 合 計 58
算
,365,000 97
,063,000 0 1
55,428,000
132,137,48
4 132,137,4
現
84 0 0
額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
斎場事業特別会計- 255 -
流 用 計繰 越 額 増 減
斎場事業費1 46,001,000 9
(
7,063,000 0
0 143,064,0
歳
00 108,947,
出
973 0 34,116
,027
)
公債費
(
2 10
単
,364,000 0 0
位
0 10,364,00
:
0 10,363,06
円
4 0 936
)
予備費
予
3
2,000,000 0
0 0 2,000,00
0 0 0 2,000,0
00
算
歳 出 合
計 58,365,0
00 97,063,0
00 0 0 155,42
8,000 119,3
現
11,037 0 36,
116,963
額
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
斎場事業特別会計- 256 -
収入
1,000 2,810
未
,000 0 2,811
済
,000 2,811,
額
984 2,811,9
備
84 0 01繰越金
2,811,
000 2,811,9
84 2,811,98
4 0 01繰越金
繰越金
2,00
考
0 0 0 2,000 0 0
繰
0 05諸収入
越財
1,000 0 0 1,0
源
00 0 0 0 01預金利
区
子
1,00
0 0 0 1,000 0 0
分
0 01預金利子
金
1,000 0 0
0 01預金利子
額充
1,000 0 0
当
1,000 0 0 0 02
額
雑入
4
1,0
,
00 0 0 1,000 0
0
0 0 01雑入
70
1,000 0 0 0
,
01雑入
00
0 86,100,00
0
0 0 86,100,0
0
00 63,100,0
0
00 63,100,0
4
00 0 06市債
,0
0 86,100,0
7
00 0 86,100,
0
000 63,100,
,
000 63,100,
0
000 0 01市債
00
0 86,100
3
,000 0 86,10
,
0,000 63,10
7
0,000 63,10
8
0,000 0 01斎場
0
事業債
,
8
0
6,100,000 6
0
3,100,000 6
0
3,100,000 0
3
01斎場事業債
,7
斎場整備事業債
8
58,365,000
0
97,063,000
,
0 155,428,0
0
00 132,137,
0
484 132,137
0
,484 0 0 歳 入
0
合 計
01使用料及び手数料
4,070,00
2
0 0 0 4,070,0
00 3,780,00
歳
0 3,780,000
入
0 01使用料
(単
4,070,000
位
0 0 4,070,00
:
0 3,780,000
円
3,780,000 0
)
01斎場使用料
予
4,070,0
00 3,780,00
0 3,780,000
0 01斎場使用料
葬場使用料
2
8,000 0 0 28,
000 28,500 2
算
8,500 0 02財産
収入
28,0
00 0 0 28,000
28,500 28,5
00 0 01財産運用収
入
28,0
00 0 0 28,000
現
28,500 28,5
00 0 01財産貸付収
入 28,
000 28,500 2
8,500 0 01土地
建物貸付
電柱及び電話柱敷等賃
額
貸収入
収入
款 項
54,264,000
目
8,153,000 0
継
62,417,000
続
62,417,000
費
62,417,000
及
0 03繰入金
び 節
54,264,000
当
8,153,000 0
初
62,417,000
予
62,417,000
算
62,417,000
額
0 01繰入金
補正
54,264,00
予
0 8,153,000
算
0 62,417,00
額
0 62,417,00
繰
0 62,417,00
越
0 0 01一般会計繰
事業
入金 62,
費
417,000 62,
計
417,000 62,
調
417,000 0 01
一般会計繰入
定
一般会計繰入金
金
額 収
1,000
2,810,000 0
入
2,811,000 2
,811,984 2,
済
811,984 0 04
繰越金
額
1,0
不
00 2,810,00
納
0 0 2,811,00
欠
0 2,811,984
損
2,811,984 0
額
01繰越金
斎場事業特別会計- 257 -
額
機械器具購入費
30
繰
4,000 23,60
0 0 0 0 280,40
越
019負担金補助
事
共同テレ
故
ビ受信施設負担金
及び
不
交付金
用
3,600
額
離島霊柩等搬送費
備
補助金
20,000
0 97,
063,000 0 0 9
7,063,000 6
考
9,926,344 0
繰
0 0 27,136,6
越
563斎場建設費
事業
20,7
費
91,000 12,3
及
91,080 0 0 0 8
び
,399,92013
流
委託料
用 計
測量設計等委託料
逓次
9,37
繰
7,880
予
調査委託料 3,0
算
13,200
75,6
42,000 57,0
額
38,514 0 0 0 1
予
8,603,4861
5工事請負費
算
施設整備工事
額
560,000 496
区
,750 0 0 0 63,
25017公有財産購
分 金
土地
購入費
入費
額 明
70,000 0 0
0 0 70,00022
許
補償補填及
費
び賠償金
繰越
10,364
し
,000 0 0 0 10,
繰
364,000 10,
越
363,064 0 0 0
額
9362公債費
増
10,364,
減
000 0 0 0 10,3
越
64,000 10,3
4
63,064 0 0 0 9
6
361公債費
,0
10,265,
0
000 0 0 0 10,2
1
65,000 10,2
,
64,800 0 0 0 2
0
001元金
00
10,265,
9
000 10,264,
7
800 0 0 0 2002
,
3償還金利子
06
元金償還金
及
3
び割引料
,0
99,000 0 0 0
0
99,000 98,2
0
64 0 0 0 7362利
0
子
0
9
1
9,000 98,26
4
4 0 0 0 73623償
3
還金利子
,0
利子償還金
及び割
6
引料
4,000 108,947,973 0 0 0 34,116,0271
3
斎場事業費
歳
46,001,00
出
0 97,063,00
(
0 0 0 143,064
単
,000 108,94
位
7,973 0 0 0 34
:
,116,0271斎
円
場事業費
)
予
46,001,00
0 0 0 0 46,001
,000 39,021
,629 0 0 0 6,9
79,3712斎場施
設管
理費 10,666,0
00 9,586,59
算
4 0 0 0 1,079,
40611需用費
消耗品費
537,632
燃料費 1,9
90,483
現
光熱水費 1,1
85,904
修繕料 5,87
2,575
228,0
00 216,184 0
0 0 11,81612
役務費
額
電話料 120,09
翌
7
検査
年
手数料 11,400
度
災害保険
料 84,687
23,
繰
971,000 23,
555,425 0 0 0
越
415,57513委
託料
額継
指定管理委託料 14,
続
129,000
費及
施設管理委託
び
料 8,329,988
予備
点検委
費
託料 988,869
支出
保守点検
節
委託料 107,568
継
44,000 41,9
続
70 0 0 0 2,030
費
14使用料及び
款 項
テレビ受信
目
料
賃借料
当
10,394,00
初
0 5,293,944
補
0 0 0 5,100,0
5615工事請負費
正 支
施設整
備工事
394,000
出
303,912 0 0 0
90,08818備品
済
購入費
斎場事業特別会計- 258 -
事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,0003予備費
2,000,00
(
0 0 0 0 2,000,
単
000 0 0 0 0 2,0
位
00,0001予備費
:円
2,0
)
00,000 0 0 0 2
予
,000,000 0 0
0 0 2,000,00
01予備費
歳 出 合
計 58,365,00
0 97,063,00
0 0 0 155,428
,000 119,31
算
1,037 0 0 0 36
,116,963
現 額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費
款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越
斎場事業特別会計- 259 -
議第112号
一町田財産区特別会計歳入歳出決算書
- 260 - 一町田財産区特別会計
平成30年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意
見を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市一町田財産区管理者
天草市長 中 村 五 木
一町田財産区特別会計- 261 -
平成30年度
天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 9,903,054 円
歳 出 合 計 83,740 円
歳入歳出差引残額 9,819,314 円
一町田財産区特別会計- 262 -
平成 町
,765 1,117,
田
765 0 0 1,052
財
,765
産
1 財産運用収
区
入 63,000 77,
特
315 77,315 0
別
0 14,315
会
2 財産
計
売払収入 2,000 1
,040,450 1,
歳
040,450 0 0 1
入
,038,450
歳
2 繰
出
越金 8,629,00
決
0 8,673,825
算
8,673,825 0
書
0 44,825
1 繰越
歳
金 8,629,000
8,673,825 8
3
入
,673,825 0 0
(
44,825
単
3 諸収入
位
2,000 111,4
:
64 111,464 0
円
0 109,464
)
1 預金利子 1,000 170 170 0 0 △830
0
2 雑入 1,000 111,294 111,294 0 0 110,294
歳 入 合 計 8,696,000 9,903,0
款
54 9,903,05
項
4 0 0 1,207,0
予
54
算 現 額 調 定 額 収 入 済
年
額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済
度
額 予算現額と収入済額
との比較
1 財産収入 6
一
5,000 1,117
- 263 - 一町田財産区特別会計
歳
総務管理費 1,252,000 83,740 0 1,168,260 1,168,260
2 予備費 7,444,000 0 0 7,444,000 7,444,000
1 予備費 7,444,
款
000 0 0 7,444
項
,000 7,444,
予
000
算 現
歳 出
額
合 計 8,6
支
96,000 83,7
出
40 0 8,612,2
済
60 8,612,26
額
0
出
翌年度繰越額 不用額 予
(
算現額と支出済額との
単
比較
1 総務費 1,25
位
2,000 83,74
:
0 0 1,168,26
円
0 1,168,260
)
1
- 264 - 一町田財産区特別会計
3,740
3 歳 入 歳 出 差 引 額 9,819,314
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
4
(3) 事 故 繰 越
平
し 繰 越 額 0
す べ き 財 源
成
計 0
5 実 質 収 支 額 9,
819,314
6 実質
3
収支額のうち地方自治
0
法第233条の2の規
定による基金繰入額 0
年度 一町田財産区特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 9,903,054
2 歳 出 総 額 8
一町田財産区特別会計- 265 -
事業費繰越財源 計充 当 額
財産収入1 65,0
歳
00 0 0 65,000
入
1,117,765 1
歳
,117,765 0 0
出
繰越金
決
2 8,629,
算
000 0 0 8,629
事
,000 8,673,
項
825 8,673,8
別
25 0 0
諸収入
明
3 2
細
,000 0 0 2,00
書
0 111,464 11
1
1,464 0 0
総
歳 入 合 計 8,6
括
96,000 0 0 8,
(
696,000 9,9
03,054 9,90
歳
3,054 0 0
入 ) (単位:円)予 算 現 額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
一町田財産区特別会計- 266 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務費1 1,252,000 0 0 0 1
(
,252,000 83
,740 0 1,168
歳
,260
出
予備費
2 7,
)
444,000 0 0 0
(
7,444,000 0
単
0 7,444,000
位:円
歳 出 合 計
)
8,696,000 0
予
0 0 8,696,00
0 83,740 0 8,
612,260
算 現 額
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
一町田財産区特別会計- 267 -
収
雑入
入
1,
未
000 111,294
済
111,294 0 01
額
雑入
備
雑入
8,696,000 0
0 8,696,000
9,903,054 9
,903,054 0 0
歳 入 合 計
考繰越財源 区 分 金 額充当額
65,000 0 0 65,000 1,117,765 1,117,765 0 01財産収入
63,000 0 0 63,000 77,3
2
15 77,315 0 0
1財産運用収入
歳入
63,000 0 0
(
63,000 77,3
単
15 77,315 0 0
位
1財産貸付収
:円
入 63,000 7
)
7,315 77,31
予
5 0 01土地貸付収入
土地貸付
収入
2,000 0 0 2
,000 1,040,
450 1,040,4
50 0 02財産売払収
入
2,00
算
0 0 0 2,000 1,
040,450 1,0
40,450 0 01不
動産売払
収入 1,000 0 0 0
01土地売払収入
1,000 1
現
,040,450 1,
040,450 0 02
立木売払収入
立木売払収入
8,
629,000 0 0 8
,629,000 8,
673,825 8,6
73,825 0 02繰
額
越金
款
8,62
項
9,000 0 0 8,6
目
29,000 8,67
継
3,825 8,673
続
,825 0 01繰越金
費及
8,629
び
,000 0 0 8,62
節
9,000 8,673
当
,825 8,673,
初
825 0 01繰越金
予算
8,629
額
,000 8,673,
補
825 8,673,8
正
25 0 01繰越金
予算
前年度繰越金
額
2,000 0 0 2,0
繰
00 111,464 1
越
11,464 0 03諸
事
収入
業
1,00
費
0 0 0 1,000 17
計
0 170 0 01預金利
調
子
1,00
定
0 0 0 1,000 17
0 170 0 01預金利
額
子
収
1,0
00 170 170 0 0
入
1預金利子
済
預金利子
1,000
0 0 1,000 111
額
,294 111,29
不
4 0 02雑入
納欠
1,000 0 0 1,
損
000 111,294
額
111,294 0 01
一町田財産区特別会計- 268 -
額 繰 越 事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
1,252,000 0 0 0 1,252,000 83,740 0 0 0 1,168,2601総務費
3
1,252,000
0 0 0 1,252,0
歳
00 83,740 0 0
出
0 1,168,260
(
1総務管理費
単位
1,167,0
:
00 0 0 0 1,167
円
,000 83,740
)
0 0 0 1,083,2
予
601財産区管理
費 168
,000 78,000
0 0 0 90,0001
報酬
財産区管理会委員報酬
12,000 5,74
算
0 0 0 0 6,2609
旅費
費用弁償
15,000
0 0 0 0 15,000
11需用費
972,000
0 0 0 0 972,00
現
013委託料
85,000
0 0 0 85,000 0
0 0 0 85,0002
一般管理費
32,000 0
0 0 0 32,0001
額
1需用費
翌
3,000 0 0 0
年
0 3,00012役務
費
度
5
0,000 0 0 0 0 5
繰
0,00019負担金
補助
越
及び交付金
額継
7,444,00
続
0 0 0 0 7,444,
費
000 0 0 0 0 7,4
及
44,0002予備費
び 予
7,44
備
4,000 0 0 0 7,
費
444,000 0 0 0
支
0 7,444,000
出
1予備費
節 継
7,444,000
続
0 0 0 7,444,0
費
00 0 0 0 0 7,44
款
4,0001予備費
項 目
歳
当
出 合 計 8,696
,000 0 0 0 8,6
初
96,000 83,7
補
40 0 0 0 8,612
,260
正 支 出 済
一町田財産区特別会計- 269 -
議第113号
新合財産区特別会計歳入歳出決算書
- 270 - 新合財産区特別会計
平成30年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見
を付けて議会の認定に付する。
令和元年8月27日提出
天草市新合財産区管理者
天草市長 中 村 五 木
新合財産区特別会計- 271 -
平成30年度
天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計 1,450,952 円
歳 出 合 計 36,780 円
歳入歳出差引残額 1,414,172 円
新合財産区特別会計- 272 -
平成 合
000
財
1 財産売払収入
産
2,000 0 0 0 0 △
区
2,000
特
2 繰越金 1
別
,426,000 1,
会
450,925 1,4
計
50,925 0 0 24
,925
歳
1 繰越金 1,
入
426,000 1,4
歳
50,925 1,45
出
0,925 0 0 24,
決
925
算
3 諸収入 2,0
書
00 27 27 0 0 △1,973
歳
1 預金利子 1
,000 27 27 0 0
入
△973
3
(
2 雑入 1,0
単
00 0 0 0 0 △1,0
位
00
:円
歳 入
)
合 計 1,430,000 1,450,952 1,450,952 0 0 20,952
0
款 項 予
算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
年
不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
度
予算現額と収入済額と
の比較
1 財産収入 2,
新
000 0 0 0 0 △2,
- 273 - 新合財産区特別会計
歳
79,000 36,780 0 242,220 242,220
2 予備費 1,151,000 0 0 1,151,000 1,151,000
1 予備費 1,151,000 0 0 1,151,0
款
00 1,151,00
項
0
予
歳
算
出 合
現
計 1,430
額
,000 36,780
支
0 1,393,220
出
1,393,220
済 額
出
翌年度繰越額 不用額 予
(
算現額と支出済額との
単
比較
1 総務費 279,
位
000 36,780 0
:
242,220 242
円
,220
)
1 総務管理費 2
- 274 - 新合財産区特別会計
,780
3 歳 入 歳 出 差 引 額 1,414,172
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
翌 年 度 へ 繰 越
(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
4
(3) 事 故 繰 越 し
平
繰 越 額 0
す べ き 財 源
計
成
0
5 実 質 収 支 額 1,4
14,172
6 実質収
3
支額のうち地方自治法
0
第233条の2の規定
による基金繰入額 0
年度 新合財産区特別会計
実質収支に関する調書
(単位 : 円)
区 分 金 額
1 歳 入 総 額 1,450,952
2 歳 出 総 額 36
新合財産区特別会計- 275 -
事業費繰越財源 計充 当 額
財産収入1 2,00
歳
0 0 0 2,000 0 0
入
0 0
繰越金
歳
2 1,42
出
6,000 0 0 1,4
決
26,000 1,45
算
0,925 1,450
事
,925 0 0
諸収入
項別
3 2,000 0 0 2,
明
000 27 27 0 0
細書
歳 入 合 計 1
1
,430,000 0 0
1,430,000 1
総
,450,952 1,
括
450,952 0 0
( 歳入 ) (単位:円)予 算 現 額
款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
新合財産区特別会計- 276 -
流 用 計繰 越 額 増 減
総務費1 279,000 0 0 0 279
(
,000 36,780
0 242,220
歳
予備
出
費
2 1,151,00
)
0 0 0 0 1,151,
(
000 0 0 1,151
単
,000
位:
歳 出
円
合 計 1,430,
)
000 0 0 0 1,43
予
0,000 36,78
0 0 1,393,22
0
算 現 額
款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び
新合財産区特別会計- 277 -
収入未済額 備 考繰越財源 区 分 金 額充当額
2,000 0 0 2,000 0 0 0 01財産収入
2,000 0 0 2,000 0 0 0 01財産売払収入
2
2,000 0 0 2
,000 0 0 0 01不
歳
動産売払
入
(
収入 1,000 0 0 0
単
01土地売払収入
位:
1,000 0
円
0 0 02立木売払収入
)
予
1,42
6,000 0 0 1,4
26,000 1,45
0,925 1,450
,925 0 02繰越金
1,426,
000 0 0 1,426
,000 1,450,
算
925 1,450,9
25 0 01繰越金
1,426,0
00 0 0 1,426,
000 1,450,9
25 1,450,92
5 0 01繰越金
現
1,426,0
00 1,450,92
5 1,450,925
0 01繰越金
前年度繰越金
2,
000 0 0 2,000
27 27 0 03諸収入
額
1,000 0
款
0 1,000 27 27
項
0 01預金利子
目継
1,000 0 0 1
続
,000 27 27 0 0
費
1預金利子
及び
1,000 27 27
節
0 01預金利子
当初
預金利子
1,0
予
00 0 0 1,000 0
算
0 0 02雑入
額 補
1,000 0 0 1,
正
000 0 0 0 01雑入
予算
1,00
額
0 0 0 0 01雑入
繰越
1,430,
事
000 0 0 1,430
業
,000 1,450,
費
952 1,450,9
計
52 0 0 歳 入 合
調
計
定 額 収 入 済 額 不納欠損額
新合財産区特別会計- 278 -
額 繰 越 事 故 不 用 額 備 考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰
予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越
279,000 0 0 0 279,000 36,780 0 0 0 242,2201総務費
279,0
3
00 0 0 0 279,0
00 36,780 0 0
歳
0 242,2201総
出
務管理費
(単
266,000 0 0
位
0 266,000 36
:
,780 0 0 0 229
円
,2201財産区管理
)
予
費 4
8,000 36,00
0 0 0 0 12,000
1報酬
財産区管理会委員報
酬
2,000 780 0
0 0 1,2209旅費
算
費用
弁償
216,000 0
0 0 0 216,000
13委託料
13,000 0
0 0 13,000 0 0
0 0 13,0002一
般管理費
現
11,000 0 0
0 0 11,00011
需用費
1,000 0 0 0 0
1,00012役務費
1,
額
000 0 0 0 0 1,0
翌
0019負担金補助
年
及び交
付金
度
1
,151,000 0 0
繰
0 1,151,000
0 0 0 0 1,151,
越
0002予備費
額
1,151,0
継
00 0 0 0 1,151
続
,000 0 0 0 0 1,
費
151,0001予備
及
費
び
1,
予
151,000 0 0 0
備
1,151,000 0
費
0 0 0 1,151,0
支
001予備費
出 節
歳 出 合
継
計 1,430,00
続
0 0 0 0 1,430,
費
000 36,780 0
款
0 0 1,393,22
項
0
目 当 初 補 正 支 出 済
新合財産区特別会計- 279 -
財 産 に 関 す る 調 書
- 280 -
1.公有財産
前 年 度 末 決 算 年 度 末 前 年 度 末 決算年度末 前 年 度 末 決算年度末 前 年 度 末 決算年度末
現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
76,120.59 76,120.59 26.40 26.40 21,790.80 21,790.80 21,817.20 0.00 21,817.20
消 防 施 設 21,731.38 100.00 21,831.38 3,238.27 470.87 3,709.14 5,889.31 5,889.31 9,127.58 470.87 9,598.45
その他の施設 174,036.42 174,036.42 2,598.04 2,598.04 23,836.05 23,836.05 26,434.09 0.00 26,434.09
学 校 848,672.23 △ 95,462.65 753,209.58 2,163.71 △ 310.29 1,853.42 177,002.22 △ 15,991.82 161,010.40 179,165.93 △ 16,302.11 162,863.82
公 営 住 宅 265,292.45 265,292.45 18,195.65 18,195.65 90,628.11 90,628.11 108,823.76 0.00 108,823.76
公 園 873,910.41 873,910.41 956.19 956.19 4,260.02 4,260.02 5,216.21 0.00 5,216.21
その他の施設 5,727,037.92 △ 14,158.75 5,712,879.17 31,460.54 289.40 31,749.94 173,033.12 △ 2,445.11 170,588.01 204,493.66 △ 2,155.71 202,337.95
7,986,801.40 △ 109,521.40 7,877,280.00 58,638.80 449.98 59,088.78 496,439.63 △ 18,436.93 478,002.70 555,078.43 △ 17,986.95 537,091.48
山 林 28,886,596.83 △ 3,319.32 28,883,277.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の施設 2,708,189.73 82,234.02 2,790,423.75 11,328.31 276.85 11,605.16 52,959.28 13,914.88 66,874.16 64,287.59 14,191.73 78,479.32
小計 31,594,786.56 78,914.70 31,673,701.26 11,328.31 276.85 11,605.16 52,959.28 13,914.88 66,874.16 64,287.59 14,191.73 78,479.32
39,581,587.96 △ 30,606.70 39,550,981.26 69,967.11 726.83 70,693.94 549,398.91 △ 4,522.05 544,876.86 619,366.02 △ 3,795.22 615,570.80
(単位:千円)
決算年度末現在高 決算年度末現在高
前 年 度 末 決 算 年 度 末 前 年 度 末 決算年度末 18,140 60,000
現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 150,000 2,340
㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 900 136
分 収 8,348,276.00 8,348,276.00 177,818.27 5,843.80 183,662.07 121,870 357,652
その他 28,429,161.84 △ 3,319.32 28,425,842.52 500,353.24 2,784.17 503,137.41 9,945 30,000
小 計 36,777,437.84 △ 3,319.32 36,774,118.52 678,171.51 8,627.97 686,799.48 2,000 13,500
0.00 0.00 0.00 0.00 114,400 10,000
36,777,437.84 △ 3,319.32 36,774,118.52 678,171.51 8,627.97 686,799.48 105,760 30,000
37,204 50,000
前年度末現在高 増 減 決算年度末現在高 22,440 43
(3)動産 可動橋 1個 1個 4,744 8,600
(4)物権 地上権 6,291.00㎡ 6,291.00㎡ 5,788 15,465
地役権 81.70㎡ 81.70㎡ 12,400 1,442
鉱泉権 6.60㎡ 6.60㎡ 2,780
(5)無体財産権 1,280 1,188,829
(6)有価証券
(公財)熊本県雇用環境整備協会出捐金 (公財)熊本県農業公社出捐金
(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出捐金
(公財)くまもとテクノ産業財団出捐金 合 計
(一財)熊本さわやか長寿財団出捐金 熊本県漁業信用基金協会出捐金
合 計 熊本県信用保証協会出捐金 有限会社 愛夢里出資金
(公財)くまもと里海づくり協会出捐金 株式会社 うしぶか出資金
区 分 (公財)熊本県林業従事者育成基金出捐金 (公財)熊本県環境整備事業団出捐金
(公財)熊本県移植医療推進財団出捐金 地方公共団体金融機構出資金
(公財)熊本県農業公社出資金 株式会社 プラスファイブ出資金
天草ケ-ブルネットワ-ク株式会社出資金 下田温泉事業協同組合出資金
その他の権原によるもの 天草エアライン株式会社出資金 天長フェリー株式会社出資金
所 有
(公社)熊本県林業公社出資金 (一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金
天草地域森林組合出資金 上天草・宇城水道企業団出資金
区 分
熊本県農業信用基金協会出資金 (一財)天草下島北部地域観光振興公社出捐金
熊本県漁業信用基金協会出資金 (公社)熊本県畜産協会寄託金
(2)山林 (7)出資による権利
土地の権利の区分
面 積 立木の推定蓄積量 区 分
合 計
財産に関する調書(一般会計・特別会計)
(1)土地及び建物
区 分
土地(地積)建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
本 庁 舎
その他の行政機関
公共用財産
小 計
普通財産
- 281 -
2.物品
増 減 増 減机・台類 食事用机 1 0 0 1 保健・医療機器類 保健・健診器具 4 4 1 7机・台類 ロビー用机 2 0 0 2 保健・医療機器類 医療機器 6 1 0 7机・台類 その他机・台 4 0 0 4 保健・医療機器類 福祉・介護器具 6 0 0 6棚・箱類 保管庫・ロッカー 3 0 0 3 保健・医療機器類 医療教育教材 4 0 0 4棚・箱類 書棚・書架 32 0 0 32 保健・医療機器類 その他保健・医療機器 25 2 0 27棚・箱類 展示棚・箱 9 0 0 9 計測・理化学機器類 気象計測機器 5 0 0 5棚・箱類 金庫 1 0 0 1 計測・理化学機器類 環境測定機器 1 0 0 1棚・箱類 その他棚・箱 6 2 0 8 計測・理化学機器類 測量機器 2 0 0 2事務機器類 通信機器 4 0 0 4 計測・理化学機器類 理化学機器 6 0 0 6事務機器類 印刷・製本機器 24 4 0 28 計測・理化学機器類 その他計測・理化学機器 11 2 0 13事務機器類 整理・登録機器 29 1 0 30 産業建設機器類 農林畜水産機器 3 0 0 3事務機器類 製図機器 1 0 0 1 産業建設機器類 土木建設機器 4 0 0 4事務機器類 照明器具(直付は除く) 2 0 0 2 産業建設機器類 事業用電機機器 2 0 0 2事務機器類 その他事務機器 17 1 0 18 産業建設機器類 事業用運搬機器 3 0 0 3コンピュータ関連機器 コンピュータ 100 12 1 111 産業建設機器類 工具類(電動含む) 3 0 0 3コンピュータ関連機器 コンピュータ周辺機器 10 0 0 10 産業建設機器類 その他産業建設機器 12 0 0 12コンピュータ関連機器 ネットワーク機器 58 4 0 62 体育器具・遊具類 体操競技器具 4 0 0 4コンピュータ関連機器 コンピュータソフト 33 3 0 36 体育器具・遊具類 球技用器具 7 0 0 7コンピュータ関連機器 その他コンピュータ関連機器 17 0 0 17 体育器具・遊具類 陸上競技器具 2 0 0 2映像・音響機器類 撮影機器 1 1 0 2 体育器具・遊具類 武道用器具 0 2 0 2映像・音響機器類 映像機器 15 0 0 15 体育器具・遊具類 トレーニング器具 12 0 0 12映像・音響機器類 音響・放送機器 6 0 0 6 体育器具・遊具類 屋外遊具 5 0 0 5映像・音響機器類 その他映像・音響機器 26 0 0 26 体育器具・遊具類 その他体育器具・遊具 8 0 0 8車両・船舶類 乗用自動車 155 6 3 158 楽器類 鍵盤楽器 84 0 0 84車両・船舶類 貨物自動車 172 8 0 180 楽器類 打楽器 4 0 0 4車両・船舶類 特殊自動車 262 0 0 262 楽器類 管楽器 5 1 0 6車両・船舶類 船舶 3 0 0 3 楽器類 和楽器 3 0 0 3車両・船舶類 その他車両・船舶 4 0 0 4 楽器類 その他楽器 2 0 0 2冷暖房・空調機器類 冷房機器 1 0 0 1 図書類 その他図書 2 0 0 2冷暖房・空調機器類 空調機器 28 1 0 29 標本・美術品類 標本・模型・剥製 5 0 0 5冷暖房・空調機器類 その他冷暖房・空調機器 1 2 0 3 標本・美術品類 書画・絵図 32 1 0 33厨房機器類 調理機器 38 8 0 46 標本・美術品類 焼物・漆器 5 0 0 5厨房機器類 調理台 3 9 0 12 標本・美術品類 金属・ガラス器 4 0 0 4厨房機器類 運搬器具 1 0 0 1 標本・美術品類 武具・刀剣・銃砲 4 0 0 4厨房機器類 洗浄・消毒機器 64 9 2 71 標本・美術品類 彫刻・石碑 4 0 0 4厨房機器類 保管器具 25 7 2 30 標本・美術品類 染物・織物 3 0 0 3厨房機器類 その他厨房機器 39 7 1 45 標本・美術品類 その他標本・学術資料 1 0 0 1防災・消防器具類 消防器具 179 0 0 179 雑品類 電気製品 4 0 0 4防災・消防器具類 救急器具 2 0 0 2 雑品類 室内調度器具 12 0 0 12防災・消防器具類 その他防災・消防器具 3 0 0 3 雑品類 その他雑品 39 0 0 39
1,729 98 10 1,817※取得価格が1件50万円以上の重要なものについて計上した。
決算年度中 決算年度末現在高
合 計
区 分前年度末現 在 高
決算年度中 決算年度末現在高
区 分前年度末現 在 高
- 282 -
3.債 権
前年度末現在高 増減 決算年度末現在高
320,326,400 3,119,600 323,446,000
高齢者住宅整備資金貸付金 225,204 △ 2,100 223,104 宅 地 ㎡ ㎡ ㎡
70,000,000 20,000,000 90,000,000 田 畑 ㎡ ㎡ ㎡
25,000 △ 20,000 5,000 山 林 ㎡ ㎡ ㎡
390,576,604 23,097,500 413,674,104 その他 ㎡ ㎡ ㎡
総面積 ㎡ ㎡ ㎡
価 格 円 円 円
4.基 金 円 円 円
(1) 積立基金 (単位:円) 円 円 円
前年度末現在高 増減 決算年度末現在高 円 円 円
一般会計財政調整基金 11,940,371,659 △ 2,242,666,058 9,697,705,601 50,454,942 円 911 円 50,455,853 円
減債基金 1,292,969,771 878,699,746 2,171,669,517 50,454,942 円 911 円 50,455,853 円
職員退職手当基金 15,900,225 27,348 15,927,573
庁舎整備基金 103,467,199 △ 103,467,199 0
暴力追放基金 13,163,646 22,637 13,186,283
福祉基金 417,542,947 △ 32,204,296 385,338,651 69,937,900 円 △ 9,574,500 円 60,363,400 円
ふるさと・水と土保全基金 84,221,946 △ 3,062,161 81,159,785 342,567,937 円 9,580,742 円 352,148,679 円
総合文化会館建設基金 22,645,082 38,942 22,684,024 412,505,837 円 6,242 円 412,512,079 円
御所浦町全島博物館構想推進基金 25,905,597 44,549 25,950,146
地域振興基金 3,106,760,185 △ 224,003,121 2,882,757,064 ウ、資料館展示資料取得基金
天草市ふるさと応援寄附基金 230,586,888 1,185,004 231,771,892
備考:出納整理期間取り崩し額 165,191,000円 7,683,480 円 3,500,000 円 11,183,480 円
出納整理期間積み立て額 170,660,000円 6,998,755 円 △ 3,499,891 円 3,498,864 円
学校教育施設整備基金 4,163,380 16,922,725 21,086,105 14,682,235 円 109 円 14,682,344 円
産業振興チャレンジ基金 520,492,500 △ 197,470,234 323,022,266
備考:出納整理期間取り崩し額 109,400,477円 エ、特別導入型家畜導入事業基金
17,778,191,025 △ 1,905,932,118 15,872,258,907
国民健康保険財政調整基金 1,018,590,638 1,735,686 1,020,326,324 23 頭 △ 2 頭 21 頭
介護保険特別会計財政調整基金 658,615,324 28,882,075 687,497,399 9,609,300 円 △ 1,000,000 円 8,609,300 円
浄化槽市町村整備推進事業減債基金 867,161 △ 867,161 0 18,268,778 円 1,000,332 円 19,269,110 円
国民健康保険診療所財政調整基金 190,009 325 190,334 27,878,078 円 332 円 27,878,410 円
1,678,263,132 29,750,925 1,708,014,057
19,456,454,157 △ 1,876,181,193 17,580,272,964 オ、医師及び看護師等修学資金貸与基金
73,949,549 円 29,585,800 円 103,535,349 円
76,225,583 円 170,415,325 円 246,640,908 円
150,175,132 円 200,001,125 円 350,176,257 円
区 分
肉用繁殖雌牛
合 計
小 計
小 計
基 金 総 額
区 分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高
貸 付 金
現 金
決算年度末現在高
貸付 価 格
現 金
基 金 総 額
前年度末現在高 増減
展 示 資 料
現 金
基 金 総 額
区 分
決算年度末現在高
区 分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高
貸 付 金
イ、奨学金貸付基金
現 金
基 金 総 額
区 分 前年度末現在高 増減
繰 替 金
貸 付 金
未 収 金
現 金
総 額
不 動 産
土 地
天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金
合 計
(単位:円) (2) 運用基金
区 分 ア、土地開発基金
市民税(特別徴収次年度調定分) 区 分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高
- 283 -
1. 公 有 財 産 (1) 土 地
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡山 林 9,084,027 0 9,084,027
畑 272,282 0 272,282
公 衆 用 道 路 10,601 0 10,601
雑 種 地 12,249 0 12,249
宅 地 1,913 0 1,913
合 計 9,381,072 0 9,381,072
(2) 山 林
㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥所 有 9,084,027 0 9,084,027 85,418 1,944 87,362
分 収その他の 権限に よ る も の
合 計 9,084,027 0 9,084,027 85,418 1,944 87,362
区 分面 積 立 木 の 推 定 蓄 積 量
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
財 産 に 関 す る 調 書 ( 一 町 田 財 産 区 )
区 分土 地 ( 地 積 )
建 物木 造 ( 延 面 積 )
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
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1. 公 有 財 産 (1) 土 地
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡山 林 382,909 0 382,909
合 計 382,909 0 382,909
(2) 山 林
㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥所 有 382,909 0 382,909 10,247 14 10,261
分 収その他の 権限に よ る も の
合 計 382,909 0 382,909 10,247 14 10,261
区 分面 積 立 木 の 推 定 蓄 積 量
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
財 産 に 関 す る 調 書 ( 新 合 財 産 区 )
区 分土 地 ( 地 積 )
建 物木 造 ( 延 面 積 )
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
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