一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度...

285
平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 -

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平 成 30 年 度

一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書

熊本県天草市

- 1 -

Page 2: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

6 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・

7 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・

8 斎場事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 新合財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・

280

249

238

11 財産に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 一般会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

9 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・ 260

270

3 介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179

225

213

4 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・

160

目       次

2 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・

201

- 2 -

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議第104号

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

- 3 - 一般会計

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平成30年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市一般会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

一般会計- 4 -

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平成30年度

天 草 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 合 計 58,890,567,480 円

歳 出 合 計 56,099,667,866 円

歳入歳出差引残額 2,790,899,614 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 481,443,725 円

一般会計- 5 -

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平成 般

98

4 配当割交付金 15,

5

000,000 21,

,

067,000 21,

6

067,000 0 0 6

0

,067,000

0

1 配

7

当割交付金 15,00

,

0,000 21,06

5

7,000 21,06

6

7,000 0 0 6,0

4

67,000

,

5

2

株式等譲

1

渡所得

1

割交付金

6,00

,

0,000 16,46

4

5,000 16,46

0

5,000 0 0 10,

5

465,000

3

1

5

株式等

,

譲渡所得

5

割交付金

6,0

9

00,000 16,4

7

65,000 16,4

,

65,000 0 0 10

1

,465,000

3

6

5

地方

1

消費税交付

8

1,503

2

,000,000 1,

,

543,533,00

9

0 1,543,533

2

,000 0 0 40,5

0

33,000

,

1

5

地方消費

7

税交付

2

1,503,0

2

00,000 1,54

9

3,533,000 1

2

,543,533,0

,

00 0 0 40,533

1

,000

51,4

05

1 市民税 2,88

6,011,000 3

,114,552,3

80 3,057,99

7,318 8,544,137 48,556

,487 171,98

 

6,318

2 固定資産

税 3,275,620

,000 3,517,

338,303 3,3

76,555,345

23,555,603

3

117,368,435 100,935,345

3 軽自動車税 269,207,000 285,187,907 279,211,354 493,938 5,531,465 10,004,354

0

4 市たばこ税 513,000

,000 513,97

8,324 513,9

78,324 0 0 97

8,324

6 入湯税 3

2,400,000 3

調

2,245,880 3

2,245,880 0

0 △154,120

7

都市計画税 295,8

22,000 318,

682,806 304

,223,184 3,

003,457 11,

464,185 8,4

01,184

2 地方譲

与税 498,900,

000 480,116

,000 480,11

6,000 0 0 △18

,784,000

1

地方

揮発油譲与

133,0

00,000 138,

230,000 138

,230,000 0 0

5,230,000

2

動車重量譲与

364,

000,000 340

1

,511,000 34

0,511,000 0

0 △23,489,0

7

00

,

4

2

航空機燃料譲与

7

1

2

,900,000 1,

,

375,000 1,3

0

75,000 0 0 △5

6

25,000

0

3 利子割

,

交付金 7,000,0

0

00 10,908,0

0

00 10,908,0

0

00 0 0 3,908,

7

000

,

1 利子割交付金

7

7,000,000 1

8

0,908,000 1

1

0,908,000 0

,

0 3,908,000

- 6 - 一般会計

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0

2,215

6

13

9

使用料及

,

び手数

0

642,809

7

,000 701,50

4

3,180 653,4

,

62,425 0 48,

2

040,755 10,

0

653,425

6

1 使用

0

料 461,132,0

0

00 518,577,

600 470,536

9

,845 0 48,04

2

0,755 9,404

5

,845

,

2 手数料 18

7

1,677,000 1

9

82,925,580

4

182,925,580 0 0 1,248,580

14 国庫支出金 7,285,969,340 6,268,387,311 6,268,387,311 0 0 △1,017,582,029

1 国庫負担金

1

5,233,008,000 5,043,700,330 5,043,700,330 0 0 △189,307,670

2 国庫補助金 2,028,894,340 1,203,870,720 1,203

,870,720 0 0

△825,023,6

20

3 国庫委託金 24

,067,000 20

,816,261 20

,816,261 0 0 △3,250,739

15 県支出金 3,967,881,627 3,596,039,341 3,596,039,341 0 0 △371,842,286

1

県負担金 2,298,

301,000 2,2

59,445,954

1

2,259,445,

0

954 0 0 △38,8

,

55,046

000,000 9,074,206 9

,074,206 0 0

△925,794

8

自動

車取得税交

付金

124,

調

000,000 113

,103,000 11

3,103,000 0

0 △10,897,0

00

1

自動車取得税交

付金

124,000,00

0 113,103,0

00 113,103,

000 0 0 △10,8

97,000

9 地方特

例交付金 18,000

,000 24,469

,000 24,469

,000 0 0 6,46

9,000

1 地方特例

交付金 18,000,

000 24,469,

000 24,469,

000 0 0 6,469

,000

10 地方交付

税 22,883,14

9,000 23,29

1,699,000 2

3,291,699,

7

000 0 0 408,550,000

1 地方交付税 22,883,149,000 23,291,699,000

23,291,699,000 0 0 408,550,000

11

交通

安全対策特

別交付金

7,

000,000 6,2

68,000 6,26

8,000 0 0 △73

2,000

1 交通安全対策特

別交付金

7,000,000 6,268,000 6,268,000 0 0 △732,000

12

分担金及び負担

510,204,44

1

2 486,358,1

0

79 483,275,

,

545 0 3,082,

0

634 △26,928

0

,897

0

1 分担金 41

,

,941,442 31

0

,323,470 30

0

,894,760 0 4

0

28,710 △11,

9

046,682

,

2 負担

0

金 468,263,0

7

00 455,034,

4

709 452,380

,

,785 0 2,653

2

,924 △15,88

- 7 - 一般会計

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1,900

3

4 受託事業

2

収入 3,177,00

5

0 3,025,809

,

3,025,809 0

8

0 △151,191

8

5

5

雑入 347,526,

,

000 417,598

1

,492 398,97

1

9,949 0 18,6

1

18,543 51,453,949

21 市債 10,686,600,000 6,789,000,000 6,789,000,000 0 0 △3,897,600,000

1 市債 10,686,600,

3

000 6,789,0

00,000 6,78

9,000,000 0

0 △3,897,60

0,000

16

歳   入

3

   合   計 63

,

,692,536,8

7

00 59,182,3

2

99,909 58,8

4

90,567,480

,

35,597,135

0

256,978,80

0

6 △4,801,96

0

9,320

156,621,871 156,621,871 0 0 △7,102,129

16 財産収入 11

7,116,000 1

38,040,482

133,947,28

4 0 4,093,19

8 16,831,28

調

4

1 財産運用収入 10

1,568,000 1

08,788,341

104,695,14

3 0 4,093,19

8 3,127,143

不 納

2 財産売払収入 15,

548,000 29,

252,141 29,

252,141 0 0 1

3,704,141

1

7 寄附金 308,62

6,000 209,2

13,563 209,

213,563 0 0 △

99,412,437

現額

1 寄附金 308,62

6,000 209,2

13,563 209,

213,563 0 0 △

99,412,437

18 繰入金 4,280

,209,000 4,

201,715,28

9 4,201,715

2

,289 0 0 △78,

493,711

2 基金

繰入金 4,280,2

09,000 4,20

1

1,715,289 4

,

,201,715,2

5

89 0 0 △78,49

0

3,711

5

19 繰越金

,

2,998,158,

8

391 2,998,1

5

59,014 2,99

6

8,159,014 0

,

0 623

6

1 繰越金 2,

2

998,158,39

7

1 2,998,159

1

,014 2,998,

,

159,014 0 0 6

1

23

7

20 諸収入 550

9

,854,000 49

,

5,295,744 4

9

76,454,097

7

0 18,841,64

1

7 △74,399,9

,

03

5

1

1

延滞金、加算金

6

及び

1

過料

4,881,00

,

0 4,330,218

1

4,330,218 0

7

0 △550,782

9

2

,

市預金利子 246,0

9

00 116,021 1

7

16,021 0 0 △1

1

29,979

,

3 貸付金

5

元利収入 195,02

1

4,000 70,22

6

5,204 70,00

0

2,100 0 223,

0

104 △125,02

- 8 - 一般会計

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0,000 230,000 0 270,000 270,000

4 衛生費 6,484,314,000 6,237,732,577 0 246,581,423 24

1

6,581,423

1 保

健衛生費 1,022,

594,000 943

2

,255,180 0 7

7

9,338,820 7

4

9,338,820

,

2 環

6

境費 3,348,87

0

7,000 3,208

9

,608,438 0 1

,

40,268,562

0

140,268,56

0

2

0

3 斎場費 62,417

2

,000 62,417

6

,000 0 0 0

3

4 水道費

,

977,174,00

2

0 969,685,1

2

96 0 7,488,8

5

04 7,488,80

,

4

6

5 病院費 861,93

9

7,000 850,7

7

66,000 0 11,

0

171,000 11,

1

171,000

1

6 看護専

,

門学校費 211,31

3

5,000 203,0

8

00,763 0 8,3

3

14,237 8,31

,

4,237

3

5 農林水産業

0

費 2,896,729

3

,000 2,279,

1

697,804 343

1

,220,000 27

,

3,811,196 6

3

17,031,196

8

1

3

農業費 1,425,7

,

02,000 1,17

3

9,824,995 4

0

8,021,000 1

3

97,856,005 245,877,005

2 総務費 15,018,904,000 12,393,422,138 2,10

 

6,308,258 5

19,173,604

2,625,481,

862

1 総務管理費 14

,379,168,0

00 11,805,1

01,940 2,10

1,837,058 4

72,229,002

2,574,066,

060

2 徴税費 333,

561,000 314

,675,704 0 1

8,885,296 1

8,885,296

3 地

籍調査費 62,022

,000 53,683

,269 0 8,338

,731 8,338,

731

4 戸籍住民基本台

帳費 115,836,

000 107,483

,447 0 8,352

,553 8,352,

553

5 選挙費 45,9

59,000 35,6

24,595 4,47

1

1,200 5,863

,205 10,334

,405

6 統計調査費 3

2

8,627,000 3

7

4,212,774 0

4

4,414,226 4

,

,414,226

6

7 監査

0

委員費 43,731,

9

000 42,640,

,

409 0 1,090,

0

591 1,090,5

0

91

0

3 民生費 17,00

2

8,520,000 1

6

6,552,598,

3

748 2,857,0

,

00 453,064,

2

252 455,921

2

,252

5

1 社会福祉費 4

,

,812,745,0

6

00 4,684,24

9

3,868 0 128,

7

501,132 128

0

,501,132

1

2 高齢

1

者福祉費 4,200,

,

652,000 4,1

3

54,312,476

8

2,857,000 4

3

3,482,524 4

,

6,339,524

3

3 児

0

童福祉費 6,459,

3

936,000 6,1

1

84,711,381

1

0 275,224,6

,

19 275,224,

3

619

8

4 生活保護費 1,

3

534,687,00

,

0 1,529,101

3

,023 0 5,585

0

,977 5,585,

3

977

5 災害救助費 50

- 9 - 一般会計

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1 教育総務費 1,192,445,000 1,114,665,553 0 77,779,447 77,

3

779,447

2 小学校

費 1,032,554

,000 420,74

4,069 580,3

1

81,000 31,4

,

28,931 611,

1

809,931

5

3 中学校

4

費 686,918,0

,

00 675,392,

2

115 0 11,525

6

,885 11,525

9

,885

,

4 幼稚園費 18

0

3,259,000 1

0

70,602,929

0

0 12,656,07

8

1 12,656,07

1

1

5

6 学校給食費 740,

,

042,000 555

2

,668,460 17

2

3,924,000 1

9

0,449,540 1

,

84,373,540

1

7

3

社会教育費 586,9

6

25,000 561,

2

112,854 0 25

9

,812,146 25

5

,812,146

,

10 災

1

害復旧費 779,06

9

7,800 366,1

9

82,029 356,

,

016,500 56,

0

869,271 412

0

,885,771

0

1 農林

4

水産施設災害復旧費 2

3

12,294,800

,

141,537,42

8

0 60,484,00

4

0 10,273,38

0

0 70,757,38

,

0

8

2 公共土木施設災害復

6

旧費 566,773,

4

000 224,644

3

,609 295,53

3

2,500 46,59

9

5,891 342,1

,

28,391

0

11 公債費

3

6,871,605,

9

000 6,752,2

,

75,914 0 119

8

,329,086 11

6

9,329,086

4

1 公債費 6,871,605,000 6,752,275,914 0 119,329,086

119,329,086

6 商工費 2

,447,421,0

00 1,812,98

0,969 482,0

09,900 152,

430,131 634

,440,031

1 商工

費 2,447,421

,000 1,812,

980,969 482

,009,900 15

2,430,131 6

34,440,031

7

土木費 3,932,1

55,000 2,81

4,024,085 5

78,945,000

539,185,91

5 1,118,130

,915

1 土木管理費 2

27,662,000

199,501,35

5 3,000,000

25,160,645

28,160,645

2

道路橋梁費 1,683

,712,000 1,

412,463,76

2

4 231,195,0

00 40,053,2

36 271,248,

236

3

3 河川費 198,

1

146,000 178

6

,773,424 3,

,

000,000 16,

7

372,576 19,

5

372,576

8

4 港湾費

,

160,065,00

0

0 90,982,06

0

7 27,260,00

0

0 41,822,93

2

3 69,082,93

8

3

4

5 都市計画費 1,28

,

8,606,000 5

6

87,689,884

4

314,490,00

3

0 386,426,1

,

16 700,916,

6

116

7

7 住宅費 373,

3

964,000 344

0

,613,591 0 2

3

9,350,409 2

2

9,350,409

,

8 消

1

防費 3,527,12

1

0,000 3,129

4

,341,925 25

,

2,192,000 1

3

45,586,075

2

397,778,07

7

5

3

1 消防費 3,527,

2

120,000 3,1

,

29,341,925

1

252,192,00

1

0 145,586,0

4

75 397,778,

,

075

3

9 教育費 4,42

2

2,143,000 3

7

,498,185,980 754,305,000 169,652,020 923,957,020

- 10 - 一般会計

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9,949,000 0 0 29,949,000 29,949,000

歳    出    合    計 63,69

2,536,800 5

6,099,667,

866 4,875,8

53,658 2,71

7,015,276 7

,592,868,9

34

出 済 額 翌年度

繰越額 不用額 予算現額

と支出済額との比較

1

3 予備費 29,949

,000 0 0 29,949,000 29,949,000

1 予備費 2

- 11 - 一般会計

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,099,667,866

3 歳 入 歳 出 差 引 額 2,790,899,614

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰

越 額 481,443,

725

4

(3) 事 故 繰

越 し 繰 越 額 0

す べ き 財

3

計 481,443,

0

725

5 実 質 収 支 額 2

,309,455,8

89

6 実質収支額のう

ち地方自治法第233

条の2の規定による基

金繰入額 0

般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 58,890,567,480

2 歳 出 総 額 56

一般会計- 12 -

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5,545 0 3,08

2,634

使用料

及び手数

13 642,

809,000 0 0 6

42,809,000

701,503,18

0 653,462,4

25 0 48,040,

755

国庫支出金

14 6,032,445,000 858,570,000 394,954,340 7,285,969,340 6,268,387,311 6,268,387,311 0 0

県支出金15 3,679

1

,772,000 16

7

4,829,000 1

,

23,280,627

2

3,967,881,

7

627 3,596,0

2

39,341 3,59

,

6,039,341 0

0

0

財産収入

6

16 11

0

7,116,000 0

,

0 117,116,0

0

00 138,040,

0

482 133,947

0

,284 0 4,093

0

,198

寄附金

0

17

7

300,001,00

,

0 8,625,000

2

0 308,626,0

7

00 209,213,

2

563 209,213

,

,563 0 0

060,0

00 7,781,98

5,600 7,564

,211,405 35

,597,135 18

2,920,572

方譲与税

2 498,9

00,000 0 0 49

8,900,000 4

80,116,000

480,116,00

 

0 0 0

利子割交付金

総括

3 7,000,000

0 0 7,000,00

0 10,908,00

0 10,908,00

0 0 0

配当割交付金

4 15,000,00

0 0 0 15,000,

000 21,067,

000 21,067,

000 0 0

株式等譲

渡所得

5 6,000,

000 0 0 6,000

 

,000 16,465

 

,000 16,465

 

,000 0 0

割交付金

 算

地方消費税交付

 

6 1

 

,503,000,0

 

00 0 0 1,503,

 

000,000 1,5

43,533,000

 

1,543,533,

 

000 0 0

 

ゴルフ

 

場利用税

7 10,00

0,000 0 0 10,

000,000 9,0

74,206 9,07

4,206 0 0

交付金

及び

自動車取得税交

8 1

24,000,000

調

0 0 124,000,

000 113,103

,000 113,10

3,000 0 0

付金

入 済

地方特例交付金

9 18

,000,000 0 0

18,000,000

24,469,000

24,469,000

0 0

地方交付税

10

22,945,000

,000 △61,85

1,000 0 22,8

83,149,000

23,291,699

,000 23,291

,699,000 0 0

交通安全対策特

11

7,000,000 0

0 7,000,000

6,268,000 6

,268,000 0 0

別交付金

分担金及び

負担

12 482,90

8,000 26,34

0,000 956,4

42 510,204,

442 486,358

,179 483,27

一般会計- 13 -

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18 3,691,008,000 589,201,000 0 4

,280,209,0

00 4,201,71

5,289 4,201

,715,289 0 0

繰越金

19 1,000

2,526,903,

 

000 471,254

 

,391 2,998,

 

158,391 2,9

 

98,159,014

2,998,159,

 

014 0 0

諸収入

 

2

 

0 434,952,0

 

00 115,902,

000 0 550,85

 

4,000 495,2

 

95,744 476,

 

454,097 0 18

 

,841,647

21 7,101,8

00,000 1,70

3,000,000 1

,881,800,0

00 10,686,6

00,000 6,78

9,000,000 6

,789,000,0

調

00 0 0

歳 入

 合 計 54,888

,772,000 5,

931,519,00

0 2,872,245

,800 63,692

,536,800 59

,182,399,9

09 58,890,5

67,480 35,5

97,135 256,

978,806

入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 事業費繰越財源 計

充 当 額

繰入金

一般会計- 14 -

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22,143,000

3,498,185,

980 754,305

,000 169,65

2,020

 

災害復旧

 

10 40,354,

000 466,322

,000 272,39

 

1,800 0 779,

 

067,800 366

,182,029 35

6,016,500 5

6,869,271

公債費11 6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 119,329,086

予備費13 30,00

1

0,000 0 0 △51

2

,000 29,949

7

,000 0 0 29,9

5

49,000

,5

7

 出 合 計 54,8

4

88,772,000

,

5,931,519,

0

000 2,872,2

0

45,800 0 63,

0

692,536,80

0 56,099,66

9

7,866 4,875

6

,853,658 2,

5

717,015,27

,

6

000 0 0 27

4,609,000 2

63,225,697

0 11,383,30

3

総務費

2 11,12

8,995,000 3

,307,903,0

00 581,955,

000 51,000 1

5,018,904,

000 12,393,

 

422,138 2,1

 

06,308,258

 

519,173,60

 

4

 

民生費

3 16,9

 

39,542,000

 

68,978,000

 

0 0 17,008,5

 

20,000 16,5

52,598,748

 

2,857,000 4

 

53,064,252

  

衛生費

 

4 6,459

 

,671,000 12

,115,000 12

,528,000 0 6

,484,314,0

00 6,237,73

2,577 0 246,

581,423

農林

水産業費

5 2,274

,743,000 42

6,755,000 1

95,231,000

0 2,896,729

,000 2,279,

697,804 343

,220,000 27

3,811,196

出 済

商工費

6 2,306,

789,000 74,

132,000 66,

500,000 0 2,

447,421,00

0 1,812,980

,969 482,00

9,900 152,4

30,131

土木費

7 3,153,598

,000 156,17

8,000 622,3

79,000 0 3,9

32,155,000

2,814,024,

085 578,945

,000 539,18

5,915

消防費

8

2,423,031,

000 25,029,

000 1,079,0

60,000 0 3,5

27,120,000

3,129,341,

925 252,192

,000 145,58

6,075

教育費

9

2,984,870,

000 1,395,0

72,000 42,2

01,000 0 4,4

一般会計- 15 -

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,000 4,682,

142 284,820

1,110,400 3

,286,9222滞

納繰越分

備 

滞納繰越分

3,275

 

,620,000 0 0

 

3,275,620,

 

000 3,517,3

 

38,303 3,37

 

6,555,345 2

 

3,555,603 1

17,368,435

2固定資産税

越財

3,254,581

,000 0 0 3,25

4,581,000 3

 

,496,085,4

 

03 3,355,30

2,445 23,55

5,603 117,3

 

68,4351固定資

 

産税

3,

230,400,00

0 3,361,915

,200 3,334,

7

965,253 1,7

,

89,251 25,3

2

01,7761現年課

7

税分

2

固定

,

資産税

0

(収

6

入済額には還付未済額

0

を含む)

,

0

付未済額 141,08

0

0

24,181,00

0

0 134,170,2

0

03 20,337,1

0

92 21,766,3

7

52 92,066,6

,

592滞納繰越分

27

滞納繰越分

2

2

1,039,000 0

,

0 21,039,00

0

0 21,252,90

6

0 21,252,90

0

0 0 02国有資産等

,0

所在市町村

0

21,039,000

0

21,252,900

7

21,252,900

,

0 01国有資産等所

78

交付金

交付

1

金 在市町村交付

,9

8

26

5

9,207,000 0

,

0 269,207,0

6

00 285,187,

0

907 279,211

0

,354 493,93

7

8 5,531,465

,

3軽自動車税

56

269,207,0

4

00 0 0 269,20

,

7,000 285,1

2

87,907 279,

1

211,354 493

1

,938 5,531,

,

4651軽自動車税

40

268,0

5

00,000 279,

3

278,200 277

5

,635,104 0 1

,

,691,9461現

5

年課税分

97

軽自動車税

,1

(収入済額には還付未

3

済額を含む)

5 1

還付未済額 48,8

8

50

1,207,00

2

0 5,909,707

,

1,576,250 4

9

93,938 3,83

2

9,5192滞納繰越

0

,

滞納繰

5

越分

513,000,

7

000 0 0 513,0

2

00,000 513,

1

978,324 513

,978,324 0 0

4市たばこ税

513,000,000 0 0 513,00

 

0,000 513,978,324 513,978,324 0 01市たばこ税

513,000,000 513,978,324 513,978,324 0 01現年課税分

市た

2

ばこ税

32,400,

,

000 0 0 32,40

8

0,000 32,24

8

5,880 32,24

6

5,880 0 06入湯

,

0

32,4

1

00,000 0 0 32

1

,400,000 32

,

,245,880 32

0

,245,880 0 0

0

1入湯税

0 0 0 2,88

6,011,000 3

,114,552,3

80 3,057,99

7,318 8,544

,137 48,556

,4871市民税

予 

2,483,9

 

64,000 0 0 2,

 

483,964,00

 

0 2,647,372

 

,938 2,595,

 

978,798 7,4

 

33,737 44,5

 

00,9651個人

算 

2,474

 

,000,000 2,

 

597,555,43

 

1 2,585,476

 

,275 602 12,

 

619,1161現年

 

課税分

 

人市民税普通徴収分 4

 

42,629,573

  

(収入済額

 

には還付未済額を含む

 

 

還付未済

 

額 107,352

 額

個人市民税特別

徴収分

2,

142,846,70

2

(収入済

額には還付未済額を含

む)

還付未

済額 433,210

9

,964,000 49

,817,507 10

,502,523 7,

433,135 31,

881,8492滞納

繰越分

納繰越普通徴収分 9,

743,076

額 繰

滞納繰越特別徴収

分 759,447

40

2,047,000 0

0 402,047,0

00 467,179,

442 462,018

調

,520 1,110,

 

400 4,055,5

222法人

 額

401,000,0

00 462,497,

300 461,733

,700 0 768,6

001現年課税分

法人市民税

額 不

(収入済額に

は還付未済額を含む)

欠損

還付未済額

5,000

1,047

- 16 - 一般会計

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00 0 01自動車重量

備 

譲与税 3

 

64,000,000

 

340,511,00

 

0 340,511,0

 

00 0 01自動車重量

 

 

自動車

重量譲与税

与税

繰越

1,900,00

0 0 0 1,900,0

00 1,375,00

0 1,375,000

 

0 04航空機燃料譲与

 分

金 

1,900,000 0

 

0 1,900,000

1,375,000 1

,375,000 0 0

1航空機燃料

額3

譲与税 1,900

2

,000 1,375,

,

000 1,375,0

4

00 0 01航空機燃料

0

0

航空機

,

燃料譲与税

与税

00

7,000,00

0

0 0 0 7,000,0

3

00 10,908,0

2

00 10,908,0

,

00 0 03利子割交付

2

4

7,000

5

,000 0 0 7,00

,

0,000 10,90

8

8,000 10,90

8

8,000 0 01利子

0

割交付金

3

7

2

,000,000 0 0

,

7,000,000 1

2

0,908,000 1

4

0,908,000 0

5

01利子割交付

,8

金 7,000,

8

000 10,908,

0

000 10,908,

0

000 0 01利子割交

0

付金

1

利子

割交付金

15,000

,000 0 0 15,0

00,000 21,0

67,000 21,0

67,000 0 04配当割交付金

15,000,000 0 0 15,000,000 21,067,000 21,067,000 0 01配当割交付金

15,000,000 0 0 15,000,000 21,067,000 21,067,000 0 01配当割交付

金 15,000,0

00 21,067,0

00 21,067,0

00 0 01配当割交付

2

9

配当割

5

交付金

6,000,0

,

00 0 0 6,000,

8

000 16,465,

2

000 16,465,

2

000 0 05株式等譲

,

渡所得割交

0

0

0

6,000,

0

000 0 0 6,000

0

,000 16,465

2

,000 16,465

9

,000 0 01株式等

5

譲渡所得

,

8

交付金

2

6,0

2

00,000 0 0 6,

,

000,000 16,

0

465,000 16,

0

465,000 0 01

0

株式等譲渡

31

所得割交付 6,00

8

0,000 16,46

,

5,000 16,46

6

5,000 0 01株式

8

等譲渡所

2,

株式等譲渡所得割交付

8

金 得割交付金

06 304

,223,184 3,

003,457 11,

464,1857都市

計画税

29

 

5,822,000 0

 

0 295,822,0

 

00 318,682,

 

806 304,223

 

,184 3,003,

 

457 11,464,

 

1851都市計画税

 算

293,9

 

00,000 304,

 

853,000 302

 

,130,645 25

 

4,694 2,475

 

,6811現年課税分

  

都市計画

 

(収入済

 

額には還付未済額を含

 

む)

 

還付未

 

済額 8,020

1,9

 

22,000 13,8

 

29,806 2,09

 

2,539 2,748

 

,763 8,988,

5042滞納繰越分

款 項

滞納繰越分

498,900,00

0 0 0 498,900

,000 480,11

6,000 480,1

16,000 0 02地

方譲与税

13

3,000,000 0

0 133,000,0

00 138,230,

000 138,230

,000 0 01地方揮

発油譲与

予算

133,00

0,000 0 0 133

,000,000 13

8,230,000 1

38,230,000

0 01地方揮発油

費 計

譲与税 133

調

,000,000 13

 

8,230,000 1

38,230,000

 

0 01地方揮発油譲

額 収

地方揮発油

譲与税

与税

364,000,00

0 0 0 364,000

,000 340,51

1,000 340,5

11,000 0 02自

動車重量譲与

欠損

364,

000,000 0 0 3

64,000,000

340,511,00

0 340,511,0

- 17 - 一般会計

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0 113,103,0

00 0 01自動車取得

  

税交付金

 

124,000,00

 

0 113,103,0

 

00 113,103,

 

000 0 01自動車取

 

得税

自動

車取得税交付金

交付金

越財

18,00

0,000 0 0 18,

000,000 24,

 

469,000 24,

 

469,000 0 09

地方特例交付金

金 

18,000,00

 

0 0 0 18,000,

000 24,469,

000 24,469,

000 0 01地方特例

交付金

1

18

,

,000,000 0 0

5

18,000,000

0

24,469,000

3

24,469,000

,

0 01地方特例交

00

付金 18,0

0

00,000 24,4

,

69,000 24,4

0

69,000 0 01地

0

方特例交付

0 0

地方特例交付金

0 1

22,945

,

,000,000 △6

5

1,851,000 0

0

22,883,149

3

,000 23,291

,

,699,000 23

0

,291,699,0

0

00 0 010地方交付

0

,

22,94

0

5,000,000 △

0

61,851,000

0

0 22,883,14

1

9,000 23,29

,

1,699,000 2

5

3,291,699,

4

000 0 01地方交付

3

,

22,9

5

45,000,000

3

△61,851,00

3

0 0 22,883,1

,

49,000 23,2

0

91,699,000

0

23,291,699

0

,000 0 01地方交

1

付税

,

22

5

,883,149,0

4

00 23,291,6

3

99,000 23,2

,

91,699,000

5

0 01地方交付税

33

普通交付税 2

,

0,910,569,

0

000

0

特別

0

交付税 2,381,1

0

30,000

7,00

0

0,000 0 0 7,0

6

00,000 6,26

8,000 6,268

,000 0 011交通

安全対策特別交

費税

付金

7,00

0,000 0 0 7,0

00,000 6,268,000 6,268,000 0 01交通安全対策特

別交付金

7,000,000 0 0 7,000,000 6,268,000 6,268,000 0 01交通

安全対

策特別交付 7,000,000 6,268,0

1

00 6,268,00

,

0 0 01交通安全対策

50

交通安全

3

対策特別交付金

金 特別

,

交付金

0

48

0

2,908,000 2

0

6,340,000 9

,

56,442 510,

0

204,442 486

0

,358,179 48

0

3,275,545 0

0

3,082,6341

0

2分担金及び負担金

1

,

14,645,

5

000 26,340,

0

000 956,442

3

41,941,442

,

31,323,470

0

30,894,760

0

0 428,7101分

0

担金

,0

00 1,543,53

3,000 1,543

,533,000 0 0

1地方消費税交付

  

 

1,

 

503,000,00

 

0 0 0 1,503,0

 

00,000 1,54

 

3,533,000 1

 

,543,533,0

00 0 01地方消費税

  

交付金 1

 

,503,000,0

 

00 1,543,53

 

3,000 1,543

 

,533,000 0 0

 

1地方消費税交

 現

一般財源分 89

 

4,421,000

 

 

社会保障

 

財源分 649,112

 

,000

10,000

 

,000 0 0 10,0

 

00,000 9,07

 

4,206 9,074

,206 0 07ゴルフ

場利用税交付

項 目

10,000

,000 0 0 10,0

00,000 9,07

4,206 9,074

,206 0 01ゴルフ

場利用税

付金

10,0

00,000 0 0 10

,000,000 9,

074,206 9,0

74,206 0 01ゴ

ルフ場利

算額

用税交付金 10,00

0,000 9,074

,206 9,074,

206 0 01ゴルフ場

利用

ゴル

フ場利用税交付金

税交

調

付金

 

124

,000,000 0 0

 

124,000,00

0 113,103,0

00 113,103,

000 0 08自動車取

得税交付金

1

24,000,000

0 0 124,000,

000 113,103

,000 113,10

3,000 0 01自動

車取得税交

損額

付金

124,

000,000 0 0 1

24,000,000

113,103,00

- 18 - 一般会計

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天草地域福祉有償

運送運営協議会負

  

担金 60,87

 

7

 

地域安心

 

生活支援体制強化事業

 

負担

 

金 97

8,114

54,79

0,000 53,49

8,962 53,23

1,668 0 267,

2942高齢者福祉費

区 

高齢者施

 

設入所者負担金

負担金

分 金

52,93

 

4,814

 額

高齢者施設入所扶養義

務者負担金

当額

296,854

387

1

,552,000 37

4

5,517,780 3

,

73,131,150

6

0 2,386,630

4

3児童福祉費負

5,

日本スポーツ振

0

興センター保護者負

0

0

担金 26

2

,160

1

,

育所給付費広域受託負

9

担金

5

665

3

,180

,

0

育所等利用者負担金(

0

公立)

0

13

3

,015,600

76

保育所等利用者

,

負担金(私立)

00

358,408,

0

010

3

保育

6

所等利用者負担金滞納

,

繰越分

9

72

7

0,000

4,

保育所広域入所利用者

0

負担金

0

12

0

6,200

30,318,163 29,889,453 0 428,7104農林水産業

(単

費分担金 35,8

58,000 29,2

67,130 28,8

38,420 0 428

,7101農業費分担

 

県営中

 

山間地域総合整備事業

 

 

3,44

 

3,221

  

農業競争力強化基盤整

 

備事業費

2

 

4,064,665

  

土地改良施設

 

維持管理適正化事業費

  

1,330

 

,534

1,116,

 

000 1,051,0

33 1,051,03

 

3 0 02林業費分担金

  

単県治山

 

事業費 729,425

  

単県治山事

 

業費(繰越) 321,

 

608

0 4,387,

000 580,442

4,967,442 1

,005,307 1,

005,307 0 09

災害復旧費

続費

分担金 4,967,

442 1,005,3

07 1,005,30

7 0 01農林水産施設

当初

農業施設

災害復旧費 368,4

60

災害復旧費分

額 補

農業施設災害復

旧費(繰越) 508,

467

担金

算額

治山施設災害復旧費(

繰越) 128,380

468,263,00

0 0 0 468,263

,000 455,03

4,709 452,3

80,785 0 2,6

調

53,9242負担金

 定

457,1

 

11,000 0 0 45

7,111,000 4

44,132,754

441,478,83

0 0 2,653,92

42民生費負担

金 14,769

,000 15,116

,012 15,116

,012 0 01社会福

祉費負

域生活支援事業負担金

担金

14,

077,021

- 19 - 一般会計

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2,76

 

7,923

  

駐車場使用料 2,86

 

1,750

  

自動販売機設置使用料

 

31,285

考繰

その他の行政財産使

用料 2,753,64

3

体育施設

使用料 14,043,

 

695

 

コミ

ュニティセンター会議

室使用料

 

4

 

,601,750

額充

コミュニティセ

ンター冷暖房使用料

2,038,150

男女共同参画センター使用料 8,300

移住促進施設使用料 1,782,000

48,000 0 0 48,000 48,620 48,620 0 02民生使用料

28,000 30,800 30,800 0 02

高齢者福祉使

育所

御所浦老人憩いの

家使用料 15,000

用料

嵐口老

人憩いの家使用料 15

,800

20,000

17,820 17,8

20 0 03児童福祉使

児童館

使用料

35,962,000 0 0 35,962,000 34,761,700 34,761,700 0 03衛生使用料

662,000 53,200 53,200 0 01保健衛生使用 天草東保健福祉センター使用料

料 5

1

1,600

70,000

8,364,000 0 0 8,364,000 8,542

,095 8,542,

095 0 03衛生費負

金 8,

364,000 8,5

42,095 8,54

2,095 0 01保健

 

衛生費負

  

病院群輪番制病院運営

 

費負担金

担金

  

8,090,175

  

養育医療費

保護者負担金 451,

 

920

2,788,0

 

00 0 0 2,788,

 

000 2,359,8

 

60 2,359,86

 

0 0 08教育費負担

  

金 1,79

 

4,000 1,531

,080 1,531,

 

080 0 02小学校費

 

負担

 

日本

 

スポーツ振興センター

 

保護者負

  

担金

966,000 8

 

01,980 801,

980 0 03中学校費

負担

日本

スポーツ振興センター

保護者負

続費

担金

28,000 26

,800 26,800

0 04幼稚園費負担

日本スポー

ツ振興センター保護者

担金

6

42,809,000

0 0 642,809,

000 701,503

,180 653,46

2,425 0 48,0

40,75513使用

料及び手数料

越事

461,132,00

0 0 0 461,132

,000 518,57

7,600 470,5

調

36,845 0 48,

 

040,7551使用

 

29,7

14,000 0 0 29

,714,000 31

,084,114 30

,898,614 0 1

85,5001総務使

用料

29

,714,000 31

,084,114 30

,898,614 0 1

85,5001総務管

理使用

TM設置使用料 10,

118

柱及び電話柱敷等使用

- 20 - 一般会計

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,872 1,677,

872 0 05商工使用

 

 

1,5

 

72,000 1,67

 

7,872 1,677

 

,872 0 01商工使

 

用料

 

本渡

港ターミナル使用料 6

77,376

越財

五和緑地休養センタ

ー使用料

1

 

5,500

 分

産島バンガロー使用料

255,000

  

鬼池港フェリータ

ーミナル使用料

充当

435,456

﨑津集落ガイダンスセンター使用料

1,080

天草宝島国際交流会館ポルト使用料

293,460

358,348,000 0 0 358,348,000 413,138,016 365,546,771 0 47,591,245

6土木使用料

所浦

19,650,0

00 21,246,5

28 21,186,6

88 0 59,8401

道路橋梁使用

セン

道路占用料 20,

911,974

ー使

法定外公共物占

用料 274,714

1,600

35,300,000 34,708,500 34,708

,500 0 03看護専

門学校

学金 8,000,00

0

使用料

業料 26,520,0

 

00

 

体育館

 

使用料 188,500

 

5,763,000 0

 

0 5,763,000

 

8,629,490 8

 

,370,380 0 2

 

59,1104農林水

産業

 

使用

 

料 2,928,000

 

3,828,440 3

 

,569,330 0 2

 

59,1101農業使

 

用料

 

中の

 

浦地区高齢者活動促進

施設使用

 

 

2,800

  

新和ひだまり館使用料

 

448,500

  

大江シルバーコミ

 

ュニティセンター

使用料 4,00

0

農畜産物

処理加工施設使用料

続費

1,122,

660

魚貫

町多目的集会施設使用

33,6

00

本渡農

事研修センター使用料

補正

529,2

50

農業施

設冷暖房使用料 112

,600

岳かんがい用水使用料

1,315,920

3

45,000 629,

000 629,000

調

0 02林業使用料

 定

福連木子守唄

 

公園使用料

2,490

,000 4,172,

050 4,172,0

50 0 03水産業使用

漁港占

用料 1,644,96

7

漁港使用

料 92,203

納欠

水域占用料 2,3

43,780

額 収

水産業施設使用料 9

1,100

1,572

,000 0 0 1,57

2,000 1,677

- 21 - 一般会計

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料館入館料 986,0

30

 

天草ロ

 

ザリオ館入館料 6,0

 

76,780

  

天草コレジヨ館入館

 

料 1,967,690

 考

天草切支丹

館入館料 8,371,

080

天草

文化交流館使用料 14

8,800

  

勤労青少年ホーム使用

料 47,100

金 

生涯学習センター

 

使用料 17,500

額充

冷暖房使用料

5,300

181,6

77,000 0 0 18

1

1,677,000 1

4

82,925,580

0

182,925,58

,

0 0 02手数料

00

50,835,0

0

00 0 0 50,835

1

,000 53,561

9

,560 53,561

2

,560 0 01総務手

,

数料

8

2,

5

805,000 3,1

5

88,100 3,18

1

8,100 0 02徴税

9

手数料

2

,

納市税督促手数料

48

8

,030,000 50

5

,373,460 50

5

,373,460 0 0

0

3戸籍住民基本

02

戸籍及び印鑑証

明等各種手数料

台帳手

数料

使

50,

113,060

個人番号カード交付等手数料

260,400

42,000 0 0 42,000 25,700 25,700 0 02民生手数料

2,000 0 0 0 02高齢者福祉手

数料

準用河川占用料 52,975

法定

外公共物占用料 139

,880

14,500

,000 21,980

,310 21,980

,310 0 03港湾使

用料

港湾

 

施設使用料

512,0

 

00 591,418 5

 

91,418 0 04都

 

市計画使用

  

公園占用料 590,

 

318

 

園茶室兼邦楽研修施設

 

使用料

 

1,

 

100

323,546

 

,000 369,12

 

6,905 321,5

 

95,500 0 47,

 

531,4055住宅

 

使用料

 

営住宅使用料 317,

 

144,900

  

市営住宅使用料滞

 

納繰越分

 

4

 

,450,600

0 0

 

0 0 1,520 1,5

20 0 07消防使用料

款 項

0 1,5

20 1,520 0 01

消防施設使用

続費

消防施設使用料

及び

29,72

5,000 0 0 29,

725,000 29,

236,268 29,

231,368 0 4,

9008教育使用料

額 補

3,846

,000 3,376,

270 3,376,2

70 0 01教育総務使

体育施

設使用料

事業

6,960,000 5

,477,800 5,

472,900 0 4,

調

9004幼稚園使用料

 定

幼稚園使

 

用料

18,919,0

00 20,382,1

98 20,382,1

98 0 06社会教育使

社会教

育施設使用料 2,55

5,018

額 不

冷暖房使用料 37,

700

公民

館使用料 18,600

額 収

冷暖房使用

料 150,600

未済

御所浦白亜紀資

- 22 - 一般会計

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手数料

4,000,0

00 4,624,60

 

0 4,624,600

 

0 06建築手数料

  

建築確認等手

 

数料

312,000 3

 

11,900 311,

 

900 0 07土木管理

手数

開発

行為許可等申請手数料

27,0

00 0 0 27,000

 

27,700 27,7

 

00 0 07消防手数料

分 金

27,0

 

00 27,700 27

 

,700 0 01消防手

数料

火薬

類譲受・消費許可手数

1,000 0 0 1,

4

000 400 400 0

0

08教育手数料

,0

1,000 40

0

0 400 0 01教育総

0

務手数

2

5

職員住宅賃貸料督促手

,

数料

7

6,

0

032,445,00

0

0 858,570,0

2

00 394,954,

5

340 7,285,9

,

69,340 6,26

7

8,387,311 6

0

,268,387,3

0

11 0 014国庫支出

0

0

4,905

3

,168,000 22

4,760,000 1

03,080,000

5,233,008,

000 5,043,7

00,330 5,04

3,700,330 0 01国庫負担金

4,905,168,000 27,995,000 0 4,933,163,000 4,942,910,330 4,942,910,330 0 02民生費国庫

負担金 1,516,021,000 1,536,109,406 1,536,109,406 0 01社会福祉費国

保育

国民健康

保険基盤安定費

庫負担

104,

271,318

督促

特別障害者手当等

給付費

18

,575,040

自立支援医療費 66,083,548

自立支援給付費 1,274,880,500

126,1

48,000 0 0 12

6,148,000 1

24,126,220

124,126,22

0 0 03衛生手数料

125,3

 

39,000 123,

 

539,920 123

 

,539,920 0 0

 

2環境手数料

  

犬の登録等手数料

 

1,885,320

 算

クリーンセン

 

ター利用者手数料

  

18,050,

 

700

 

一般

 

廃棄物処理業務許可手

 

数料

 

21,

500

 

し尿

 

汲取業務許可手数料 6

 

,000

 

 

般廃棄物処理手数料 1

 

03,576,400

 

809,000 586

 

,300 586,30

0 0 03看護専門学校

款 項

入学試験

受験料 580,000

手数料

証明

書等手数料 6,300

73,000 0 0 73

,000 50,900

50,900 0 04農

林水産業

初予

手数料 28,000 3

6,900 36,90

0 0 01農業手数料

補正

農地証明手

数料

45,000 14

,000 14,000

0 02林業手数料

繰越

愛玩用鳥獣捕

獲許可等手数料

4,5

51,000 0 0 4,

551,000 5,1

33,100 5,13

調

3,100 0 06土木

 

手数料

1

 

,000 3,900 3

,900 0 01道路橋

梁手数

路証明等手数料

1,000 1,

200 1,200 0 0

4都市計画手数

不納

都市計画手数料

237,

000 191,500

191,500 0 05

住宅手数料

未済

市営住宅使用料督促

- 23 - 一般会計

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額 備

補助金 528,

 

990,000 325

 

,593,100 32

 

5,593,100 0

 

01総務管理費国

  

空き家再生等

 

推進事業費(繰越)

補助金

7,

500,000

財源

社会保障・税番号

制度システム整備

  

費 2,489,

000

離島

 

活性化交付金 96,5

 

13,000

額充

地方創生推進交付金

29,834,100

地方創生拠点整備交付金

189,257,000

11,489,000 7,487,000 7,487,000 0 02戸籍住民基本 個人番号カード交付等事務補助金

台帳費国庫補

助金

12

5,467,000 2

9,033,000 0

154,500,00

0 133,977,0

00 133,977,

000 0 02民生費国

補助金

36,255,000

7

23,851,000

2

23,851,000

,

0 01社会福祉費国

29

地域生活支

9

援事業費 22,434

,

,000

庫補助金

00

生活困窮者就労

0

準備支援事業補助金

13

1,417,

,

000

3,105,0

1

00 1,583,00

8

0 1,583,000

4

0 02高齢者福祉費

,0

生活困窮者

0

就労準備支援事業補助

0

国庫補助金

12

102,059,0

,

00 95,284,0

9

00 95,284,0

9

00 0 03児童福祉費

7

,

婦人相

6

談員活動強化事業費

8

補助金

0

1,

1

375,000

2,997,680 0 02高齢者福祉費

(単

低所得者保険

料軽減負担金

国庫負担

12,9

96,060

予 

低所得者保険料軽減

 

負担金(過年度

  

分) 1,620

2

 

,390,455,0

 

00 2,398,18

 

9,872 2,398

 

,189,872 0 0

3児童福祉費国

  

児童扶養手当交

 

付金 114,290,

 

830

庫負担金

  

児童入所施設措置

 

費 6,206,102

 現

児童手当交

 

付金 756,462,

 

332

 

施設

 

型給付費 1,521,

 

230,608

1,0

 

13,503,000

 

995,613,37

 

2 995,613,3

72 0 04生活保護費

生活保

護費

庫負担金

継続

0 196,765,

000 103,080

,000 299,84

5,000 100,7

90,000 100,

790,000 0 09

災害復旧費

予算

国庫負担金 299,

845,000 100

,790,000 10

0,790,000 0

02公共土木施設

算額

公共土木施設

災害復旧事業費

災害復

旧費国

3,

446,000

庫負担

公共土木

調

施設災害復旧事業費(

 

繰越)

97

 

,344,000

1,

109,280,00

0 627,740,0

00 291,874,

340 2,028,8

94,340 1,20

3,870,720 1

,203,870,7

20 0 02国庫補助金

不納

207,5

02,000 325,

477,000 7,5

00,000 540,

479,000 333

,080,100 33

3,080,100 0

01総務費国庫

- 24 - 一般会計

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助金

22,

 

258,000

  

半島振興広域連携

 

促進事業費補助金

  

1,499,0

 

00

675,694,

000 42,779,

000 284,374

,340 1,002,

847,340 512

,318,520 51

2,318,520 0

 

06土木費国庫

 分

補助金 227,

152,000 149

 

,646,000 14

 

9,646,000 0

01道路橋梁費国

充当

社会資本整備

総合交付金(道路)

庫補助金 89,551,000

社会資本整備総合交付金(道路)

(繰越) 60,095,000

33,200,000 8,570,000 8,570,000 0 03港湾費国庫補 港湾改修事業費

助金

児童

585,61

4,340 219,8

06,520 219,

806,520 0 04

都市計画費国

対策

熊本天草幹線道路

連絡街路整備事業

庫補

助金

費 3,

933,520

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業

費(繰越) 46,957,560

都市計画道路太田町水の平線整備事

業 74,365,660

1,057,000

母子家庭等対策総

合支援事業費

単位

12,870,00

0

子ども・

子育て支援事業費

予 

53,494,

 

000

 

保育

 

士研修事業費 270,

 

000

 

保育

 

所等整備交付金 24,

 

718,000

算 

保育環境改善等事

 

業費 1,500,00

 

0

13,081,00

 

0 13,259,00

 

0 13,259,00

 

0 0 04生活保護費国

  

生活保護

適正化推進事業費

庫補

 

助金

 

23,

 

210,000 5,3

 

30,000 0 28,

 

540,000 23,

 

535,100 23,

 

535,100 0 03

 

衛生費国庫

補助金 8,193,

000 6,698,1

00 6,698,10

0 0 01保健衛生費国

続費

養育医療

費 2,004,100

庫補助金

子保健衛生費 4,69

4,000

20,34

7,000 16,83

7,000 16,83

7,000 0 02環境

費国庫補

正予

浄化槽設置事業費

助金

算額

325,0

00 0 0 325,00

0 325,000 32

5,000 0 04農林

水産業

国庫補助 325,00

調

0 325,000 32

 

5,000 0 03水産

業費国庫

 額

赤潮・貧酸素水塊対策

推進事業費

金 補助金

25,408

,000 0 0 25,4

08,000 23,7

57,000 23,7

57,000 0 05商

工費国庫

納欠

補助金 25,408,

000 23,757,

000 23,757,

000 0 01商工費国

庫補

文化

的景観保護推進事業費

- 25 - 一般会計

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3,000 1,235

,000 1,235,

 

000 0 02小学校費

 

国庫

 

理科

 

教育等設備整備費 75

 

8,000

補助金

  

ブロック塀・冷

房設備対応臨時特例

繰越

交付金 477

,000

99,063

,000 99,254

,000 99,254

 

,000 0 03中学校

 

費国庫

科教育等設備整備費 9

 

60,000

補助金

 額

ブロック塀・

冷房設備対応臨時特例

当額

交付金 98,294,000

10,975,000 10,976,000 10,976,000 0 04幼稚園費国庫 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例

補助金 交付金

3,042,000 1,419,000 1,419,000 0 07社会教育費国

文化財調査事業費

庫補助金

1

7,997,000 6

,070,000 0 2

4,067,000 2

0,816,261 2

0,816,261 0

03国庫委託金

水の

235,000 5

,000,000 0 5

,235,000 3,

806,824 3,8

06,824 0 01総

務費国庫

委託金 5,055,000 3,588,824 3,588,824 0 01総務管理費国 自衛官募集事務費 38,000

庫委託金 関係人口創出事業費 3,550,824

業(繰越) 86,389,780

公園施設長寿命化対

策支援事業費

位:

8,160,000

114,609,00

0 96,639,00

0 96,639,00

 

0 0 05住宅費国庫補

  

耐震改修

 

促進事業費 1,162

 

,000

助金

  

空き家再生等推進事

 

業費 611,000

算 

公営住宅スト

 

ック総合改善事業費

  

37,956

 

,000

 

 

営住宅ストック総合改

 

善事業費

(

 

繰越) 56,910,

 

000

42,272,

 

000 37,657,

 

000 37,657,

 

000 0 07土木管理

 

費国

 

狭あ

 

い道路整備等促進事業

庫補助金

款 項

1,085,000

目継

住宅・建築物

アスベスト改修事業費

費及

2,590

,000

スベスト含有調査等事

業(繰越)

予算

33,982,000

51,674,000

225,121,00

0 0 276,795,

000 176,878

,000 176,87

8,000 0 08教育

費国庫

助金 46,882,0

00 63,994,0

00 63,994,0

00 0 01教育総務費

調

 

スクー

ルバス運行事業費

庫補

 

助金

57,

715,000

へき地児童生徒健

診事業費 223,00

0

離島活性

化交付金等事業費

不納

3,773,0

00

要保護

児童生徒援助費及び特

別支援

教育

就学奨励費 2,283

,000

116,83

- 26 - 一般会計

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更生医療費(過年

度分) 2,899,1

 

01

 

自立支

 

援給付費 637,44

 

0,250

  

児童発達支援事業費 3

 

6,149,500

考繰

児童発達支援

事業費(過年度分)

財源

2,002,

555

329,582

 

,000 329,48

 

9,167 329,4

89,167 0 02高

齢者福祉費

  

後期高齢者医療制度

基盤安定費

県負担金

充当

322,99

0,327

18

低所得者保険料軽減負

0

担金

,

6,4

0

98,030

00

低所得者保険料軽減

2

負担金(過年度

18

分) 810

919

,

,029,000 87

0

7,446,833 8

0

77,446,833

0

0 03児童福祉費県

21

児童入所施

8

設措置費 3,003,

,

551

負担金

00

児童手当交付金 16

0

8,078,832

0 0

施設型給付費

3

706,364,45

0

6,000,000

5,102,490 5

,102,490 0 0

4生活保護費県

基本

現在地保護費

負担金

0 697,719 697,719 0 05災害救助費県 災害救助費県負担金

負担金

1,215,440,000 167,136,000 123,280,627 1,505,856,627 1,179,971,516 1,179,971,516 0 0

2県補助金

長期在留者住居地届出等事務費

台帳費国庫委

託金

単位

17,762

,000 1,070,

000 0 18,832

,000 17,009

,437 17,009

 

,437 0 02民生費

 

国庫

 

委託

 

金 18,362,00

 

0 16,663,71

 

1 16,663,71

 

1 0 01社会福祉費国

 算

特別児童

 

扶養手当事務費 306

 

,075

庫委託金

  

基礎年金事務費

 

10,735,556

  

協力連携事

 

務費 3,733,21

6

 

特別障害

 

給付金事務費 20,8

 

64

 

システ

 

ム改修費 1,868,

 

000

470,000

 

345,726 345

 

,726 0 04生活保

護費国

会保障生計調査国庫委

託金

庫委託金

継続

3,679,772

,000 164,82

9,000 123,2

80,627 3,96

7,881,627 3

,596,039,3

41 3,596,03

9,341 0 015県

支出金

2,3

02,972,000

△4,671,000

0 2,298,301

,000 2,259,

445,954 2,2

59,445,954

0 01県負担金

事業

2,302,97

2,000 △4,67

1,000 0 2,29

調

8,301,000 2

 

,259,445,9

54 2,259,44

 

5,954 0 02民生

費県負

金 1,043,690

,000 1,046,

709,745 1,0

46,709,745

0 01社会福祉費県

額 不

国民健康保

険基盤安定費

負担金

欠損

346,73

1,339

収入

自立支援医療費 21,

487,000

- 27 - 一般会計

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ラブ活動費 5,752

,000

 

 

所得利用者負担軽減対

 

策事業費

 

1

 

,630,000

  

権利擁護人材育

成事業補助金

繰越

1,486,500

211,412,00

0 153,646,7

03 153,646,

 

703 0 03児童福祉

 

費県

保育

環境改善等事業費 19

 

,888,000

補助

 

多子世帯

子育て支援事業費

当額

45,455,

9

670

5

ひと

,

り親家庭等日常生活支

0

援事業費

5

1

9

67,000

,0

ひとり親家庭等医療

0

費 6,346,000

0 2

乳幼児医療

,

費 18,237,00

7

0

5

子ども・

0

子育て支援事業費

,0

51,206,

0

000

0

保育

0

給付費地方単独費用県

9

補助金

7

11

,

,852,033

809,000 89,908,690 89,908,690 0 01総務費県補

金 97,809,00

0 89,908,69

0 89,908,69

0 0 01総務管理費県

円)

県土地利

用規制等対策費 34,

 

000

補助金

  

生活交通維持・活性

 

化総合交付金

  

22,288,00

 

0

 

生活航路

維持緊急支援事業費

  

4,352,

 

000

 

消費

 

者生活相談補助金 1,

 

754,000

  

御所浦地域振興策

事業費

 

60

 

,730,690

  

地域づくり夢チ

 

ャレンジ推進事業費

  

750,00

 

0

370,838,0

00 308,000 0

371,146,00

0 297,735,0

03 297,735,

003 0 02民生費県

助金 1

49,386,000

134,053,80

0 134,053,8

00 0 01社会福祉費

重度心

身障害者医療費 119

,074,000

補助

重度心身

障害者住宅改造助成事

業費

864

,000

生委員・児童委員活動

助成費

1,

980,000

調 

地域生活支援事業

費 11,082,00

 

0

難聴児補

聴器給付事業費 123

,000

所浦地域振興策事業費

930,800

10,

348,000 10,

034,500 10,

034,500 0 02

高齢者福祉費

欠損

高齢者住宅改造助

成事業費

県補助金

収入

1,166,0

00

老人ク

- 28 - 一般会計

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有農地管理対価徴収事

 

務費

 

81,

 

000

 

新需

 

給システム推進事業費

  

2,645

,000

業制度資金利子補給事

業費

135

,439

 

 

山間地域等直接支払事

業費

112

 

,889,475

 額

家畜導入事業資

金供給事業費

当額

2,760,000

担い手育成緊急支援事業費

3,997,000

耕作放棄地解消事業費 414,000

経営所得安定対策等推進事業費

10,484,000

子どもの貧困対策推進事業費

495,000

88,664,000 0 0 88,664,000 83,

820,650 83,

820,650 0 03

衛生費県補

:円

助金 61,991,

000 57,453,

650 57,453,

 

650 0 01保健衛生

 

費県

 

予防

 

接種事故対策事業費 7

 

,992,000

補助

 

 

健康増進

 

事業費 4,861,0

00

 

養育医

 

療費 1,002,05

 

0

 

熊本県む

 

し歯予防対策事業費

  

929,00

 

0

水俣病発

 

生地域強化等支援事業

 

 

30,6

 

56,000

  

妊婦風しん予防接種

 

助成事業費

 額

607,000

款 項

御所浦地域振興策

事業費

10

,521,600

費及

早産予防事業費

885,000

26,

437,000 26,

168,000 26,

168,000 0 02

環境費県補助

算額

浄化槽設置事業費

19,972,000

熊本県環

境保全基金事業費

額 繰

6,196,0

00

236,000 1

99,000 199,

000 0 03看護専門

学校

看護

調

学生県内定着促進事業

 

費補助金

費県補助金

定 

629,62

5,000 105,5

47,000 53,0

25,567 788,

197,567 603

,128,560 60

3,128,560 0

04農林水産業

額 不

費県補助金 42

7,889,000 3

32,456,910

332,456,91

0 0 01農業費県補助

収入

農業委員

会事務費 5,696,

000

- 29 - 一般会計

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,111,000

73

,159,000 71

 

,780,440 71

 

,780,440 0 0

 

2林業費県補助

  

森林整備地域活

 

動支援交付金事業費

 考

35,05

5,000

越財

森林環境保全直接支援

事業費

1,

 

314,440

 分

単県治山事業費 5

,008,000

  

単県治山事業費

(繰越) 2,144,

000

当額環境保全型農業直接支払対策事業費

8,593,125

青年就農給

付金(経営開始型)事

業費

42,

750,000

円)

攻めの園芸生産対

策事業費

 

9

 

,030,000

  

経営体育成支援

 

事業費 2,432,0

 

00

 

農地集

 

積協力金交付事業費

算 

4,951,

 

600

 

多面

 

的機能支払交付金事業

 

 

79,6

 

58,271

 現

人・農地問題解決加

 

速化支援事業費

  

170,000

  

くまもと土地

 

利用型農業競争力強化

  

支援事業費

7,153,000

款 項

農村地域防災

減災事業費 4,640

,000

期運営費用支援 676

,000

地パワーアップ事業費

当初

10,88

3,000

算額

台風被害等生産施設復

旧対策事業費

正予

2,392,000

算額

飼料用米等

利用拡大支援事業費

越事

2,164,

000

団体

営農地耕作条件改善事

調

業費

 

3,4

00,000

 額

農地利用最適化交付

金 1,416,000

中山間農業

モデル地区支援事業費

9,000

,000

業競争力強化基盤整備

事業費

93

5,000

収入

農業農村整備推進交付

金事業費

3

- 30 - 一般会計

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額 備

助金 6,

 

768,000 7,8

 

03,000 7,80

 

3,000 0 01商工

 

費県補助

  

世界文化遺産登録推進

 

事業費

7

,035,000

越財

商店街にぎわい

づくり補助事業補助

区 

金 768,0

 

00

18,813,0

00 3,000,00

0 6,000,000

 

27,813,000

 

6,738,180 6

,738,180 0 0

6土木費県補

当額

助金 21,000,000 5,949,180 5,949,180 0 02河川費県補助 土砂災害危険住宅移転促進事業費

金 3,000,000

土砂災害危険住宅移転促進事業費

(繰越) 2,949,180

今田地区普通林道開設事業費

21,385,000

森林病害虫防除

事業費 971,000

単位

くまもとの

森林利活用最大化事業

5,16

8,000

  

特用林産物施設化推進

 

事業費

 

43

 

5,000

  

木を活かした景観づく

 

り支援事業費

算 

300,000

28

 

7,149,567 1

 

98,891,210

 

198,891,21

 

0 0 03水産業費県補

  

漁村再生

 

交付金事業費 74,2

38,000

助金

  

漁村再生交付金

 

事業費(繰越)

  

21,547,7

 

02

 

水産基

 

盤整備交付金事業費

20,264

,000

殖業等セーフティネッ

ト支援事業

費及

費 2,774,633

び 節

海岸堤防等

老朽化対策事業費

初予

27,290,

314

海岸

堤防等老朽化対策事業

費(繰越)

予算

8,893,521

額 繰

水産物供給基

盤機能保全事業費

事業

20,856,

612

水産

調

物供給基盤機能保全事

 

業費(繰

 

) 18,700,95

5

水産生産

基盤整備事業費 2,9

86,237

水産生産基盤整備事

業費(繰越)

額 不

625,390

納欠

後継者対策事業

費 713,846

6,

000,000 768

,000 0 6,768

,000 7,803,

000 7,803,0

00 0 05商工費県補

- 31 - 一般会計

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助金

29,

 

984,489

  

林道施設災害復旧

 

費(繰越)

  

31,969,000

 考

治山施設災

害復旧費(繰越)

越財

3,798,0

00

161,360,

000 2,364,0

 

00 0 163,724

 

,000 156,62

1,871 156,6

21,871 0 03県

 

委託金

 

13

7,618,000 0

0 137,618,0

00 129,935,

494 129,935

6

,494 0 01総務費

,

県委

8

託金

1

554,000 199

3

,386 199,38

,

6 0 01総務管理費県

00

あらたに

0

生じた土地の確認に関

7

する

委託金

89

事務費 3,130

,0

人権啓発活動地

0

方委託事業費

0 7

196,256

10

8

2,000,000 1

9

07,450,993

,

107,450,99

0

3 0 02徴税費県委託

00

県民税徴

0

収取扱費

05

602,000 812

,607 812,60

7 0 03戸籍住民基本

費県

人口動態

統計調査費 84,97

5

台帳費県委託 一般旅券発給事務費 727,632

18,720,000 9,849,382 9,849,382 0 04選挙費県委託 在外選挙人名簿登録事務費 2,140

金 県議会議員選挙費 9,847,242

耐震改修促進事業費 487,000

民間建築物

アスベスト緊急改修促

事業費 3

02,000

0 0 0 0

364,000 364

,000 0 07消防費

 

県補

 

助金

 

0 364,000 36

 

4,000 0 01消防

 

費県補助

  

消防団設備整備事業費

 

6,44

 

1,000 1,905

 

,000 0 8,346

 

,000 5,724,

 

420 5,724,4

 

20 0 08教育費県補

  

助金 4,

 

705,000 3,3

26,000 3,32

 

6,000 0 01教育

 

総務費県

  

水俣に学ぶ肥後っ子教

 

室事業費

補助金

  

1,114,00

 

0

御所浦地

域振興策事業費 2,2

12,000

543,

000 320,420

320,420 0 02

小学校費県補

費及

児童生徒のスポー

ツ環境整備事業費

助金

50,00

0 0 0 0 03中学校費

県補

助金

額 補

3,048

,000 2,078,

000 2,078,0

00 0 07社会教育費

地域学

校協働活動推進事業費

補助金

80

8,000

計 調

熊本県文化財保存整備

 

費 1,270,000

0 52,858,00

 

0 64,255,06

0 117,113,0

60 84,749,0

13 84,749,0

13 0 09災害復旧費

県補助金

117,113,06

0 84,749,01

3 84,749,01

3 0 01農林水産施設

欠損

農業施設

災害復旧費 18,99

7,524

災害復旧費

農業施設

災害復旧費(繰越)

- 32 - 一般会計

Page 33: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

,000 789,38

7 789,387 0 0

 

2環境費県委託

  

県生活環境の保

 

全等に関する条例に

  

基づく事務

 

費 104,200

考繰

県地下水条例施

行事務費 95,860

財源

浄化槽設置

受付等事務費 589,

 

327

15,913,

 

000 2,074,0

00 0 17,987,

000 18,503,

 

116 18,503,

 

116 0 04農林水産

費県委

託金 5,502,00

0 5,309,017

1

5,309,017 0

5

01農業費県委託

,7

県営ほ場整備

4

事業換地業務費

2,

3,013,6

0

75

0

農地法

0

に基づく許可に関する

1

事務費

1

97

,

2,342

62

県管理農地海岸樋門管

3

理委託費

,

1

1

,323,000

1,

2

824,000 2,5

6

16,896 2,51

1

6,896 0 02林業

1

費県委託

,6

鳥獣捕獲許可事務費 7

2

16,896

3,

福連木広域総合生

1

活環境保全林管理

26

委託費 1,80

0

0,000

05統計調査費県 工業統計調査費 507,000

委託金

(単

学校基本調査費 3

3,000

:円

漁業センサス費 3,9

66,790

予 

住宅・土地統計調査

 

費 7,025,000

  

統計調査員

 

確保対策事業費 40,

 

000

 

経済

 

センサス費 31,85

0

 

国勢調査

 

費 12,496

  

農林業センサス費

 

6,990

222,0

 

00 0 0 222,00

 

0 281,542 28

 

1,542 0 02民生

費県委

 

 

金 211,000 26

 

1,685 261,6

 

85 0 01社会福祉費

 

 

心身障

 

害者扶養共済制度に基

 

づく事

委託金

務費 1,000

項 目

身体障害者福祉

法施行事務費

続費

27,000

及び

戦傷病者特別援護

法施行規則事務費

当初

1,000

予算

障害者総合支援

法施行事務費

補正

232,685

1,

000 4,857 4,

857 0 02高齢者福

祉費

老人

福祉法に基づく事務費

県委託金

1

0,000 15,00

0 15,000 0 03

調

児童福祉費県

 定

母子及び父子並び

 

に寡婦福祉法に

委託金

額 収

よる貸付事

務費

3,149,00

0 0 0 3,149,0

00 2,491,04

0 2,491,040

0 03衛生費県委

額 不

託金 2,01

6,000 1,701

,653 1,701,

653 0 01保健衛生

費県

健康

管理事業委託費

委託金

未済

1,133

- 33 - 一般会計

Page 34: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

0 290,000 0

290,000 289

 

,267 289,26

 

7 0 08教育費県委

  

託金 290

 

,000 289,26

 

7 289,267 0 0

 

1教育総務費県

考繰

熊本県指定教育

研究推進校委託金

委託

117,

116,000 0 0 1

 

17,116,000

 

138,040,48

2 133,947,2

84 0 4,093,1

 

9816財産収入

 額

101,568,

000 0 0 101,5

68,000 108,

788,341 104

1

,695,143 0 4

0

,093,1981財

,

産運用収入

66

44,046,000

1

0 0 44,046,0

,

00 50,687,5

0

02 46,594,3

0

04 0 4,093,1

0

981財産貸付収

10

入 34,14

,

0,000 41,86

6

8,984 37,77

7

5,786 0 4,09

7

3,1981土地建物

,

貸付

2

土地

0

建物貸付収入 35,9

3

81,677

収入

10

電柱及び電話柱

,

敷等賃貸収入

67

1,642,745

7,

土地建物貸

2

付収入滞納繰越分

03

151,364

0

8,442,000 7

0

,345,678 7,

3

345,678 0 02

住宅等貸付収

産業

教職員住宅賃貸料

1,46

4,000 1,472,840 1,472,840 0 03物品貸付収入 給食配送車貸付収入 29,000

光ファイバケーブル貸付料

1,443,840

県管理漁港維持管理事務費

託金

1

0,661,000

位:

公有水面埋立

許可事務費 16,20

3

663,000 0 0

663,000 720

 

,144 720,14

 

4 0 05商工費県委

  

託金 663

 

,000 720,14

 

4 720,144 0 0

 

1商工費県委託

 算

九州自然歩道及

 

び県有公園施設清掃

  

管理委託費

 

3,785,000 0

 

0 3,785,000

 

4,325,802 4

 

,325,802 0 0

 

6土木費県委

現 

託金 1,378,

 

000 1,427,7

 

60 1,427,76

 

0 0 02河川費県委託

  

河川水門

 

等管理委託費

 額

1,885,00

0 2,008,702

2,008,702 0

03港湾費県委託

継続

港湾統計調査

費 480,000

及び

港湾水門等管

理委託費 224,64

0

県港湾管

理条例事務費 1,30

4,062

0 100,

000 100,000

0 04都市計画費県

正予

土地区画整

理法に基づく事務費

託金

512

,000 563,70

5 563,705 0 0

6建築費県委託

費 計

建築確認等交付

調

 

10,

000 225,635

 

225,635 0 07

土木管理費県

開発許可等交付金

委託金

10

,000 0 0 10,0

00 75,466 75

,466 0 07消防費

県委

託金

10,000 75,4

66 75,466 0 0

1消防費県委託

収入

火薬取締法に基

づく事務費

- 34 - 一般会計

Page 35: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

10,0

00,000 0 0 10

 

,000,000 22

 

,321,745 22

 

,321,745 0 0

 

1不動産売払

  

収入 10,000

 

,000 22,321

,745 22,321

,745 0 01土地建

物売払

地建物売払収入

収入

区 

5,548,

 

000 0 0 5,548

,000 5,280,

477 5,280,4

 

77 0 02生産物売払

 額

収入 5,

548,000 5,2

80,477 5,28

0,477 0 01生産

5

物売払収

7,

風力発電余剰電力売電

5

収入

2

4,

2

639,967

,0

太陽光発電余剰電

0

力売電収入

0 0

640,510

0 0 0

0

0 64,479 64,

5

479 0 03物権等売

7

,

収入 0

5

64,479 64,4

2

79 0 01物権等売払

2

,

立木売

0

払収入

00 58,100,839 58,100,839 0 02利子及び配

当金 57,522,

000 58,100,

839 58,100,

839 0 01利子及び

配当

財政

調整基金利子 48,6

17,942

  

減債基金利子 1,

 

487,739

  

福祉基金利子 75

 

1,390

  

職員退職手当基金利子

27,348

  

暴力追放基金利子 2

 

2,637

  

ふるさと・水と土保全

 

基金利子

 

1

 

44,839

現 

庁舎整備基金利子 1

 

77,934

  

総合文化会館建設基

 

金利子 38,942

  

御所浦町全島

 

博物館構想推進基金利

子 44,5

49

土地開

発基金利子 911

続費

奨学金貸付基金

利子 6,242

び 節

資料館展示資料取

得基金利子 109

初予

特別導入型家畜

導入事業基金利子

額 補

332

正予

地域振興基金利子 5

,560,879

額 繰

ふるさと応援寄

附基金利子 397,0

04

学校教

育施設整備基金利子 1

1,770

調 

医師及び看護師等修学

資金貸与基金

 額

利子 1,125

産業振興チャレ

ンジ基金利子

769,147

天草ケーブルネ

ットワーク㈱配当金

納欠

40,000

15,548,000

0 0 15,548,0

00 29,252,1

41 29,252,1

41 0 02財産売払収

- 35 - 一般会計

Page 36: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

1,000

,000 1,020,

 

000 1,020,0

 

00 0 03社会教育費

 

 

図書購

 

入費寄附金 1,000

 

,000

附金

 考

資料館費寄附金 20

,000

0 200,0

00 0 200,000

220,000 220

,000 0 09民生費

寄附

 

金 2

 

00,000 220,

000 220,000

0 01社会福祉費寄

  

福祉基金寄

附金

附金

3

,691,008,0

00 589,201,

0

000 0 4,280,

0

209,000 4,2

0

01,715,289

0

4,201,715,

1

289 0 018繰入金

,5

3,691,

8

008,000 589

5

,201,000 0 4

,

,280,209,0

4

00 4,201,71

4

5,289 4,201

0

,715,289 0 0

1

2基金繰入金

,5

3,032,234

8

,000 522,51

5

0,000 0 3,55

,

4,744,000 3

4

,554,744,0

4

00 3,554,74

0

4,000 0 01財政

0

調整基

0

4

繰入金 3,554,7

44,000 3,55

4,744,000 3

,554,744,0

00 0 01財政調整基

金 財政調整基金繰入金

繰入金

2,787,000 0 0 2,787,000 2,787,993 2,787,993 0 02減債基金繰

入金 2,787,000 2,787,993 2,787,993 0 01減債基金繰入 減債基金繰入金

入 0

42,866,

1

000 0 0 42,86

,

6,000 33,17

5

5,686 33,17

8

5,686 0 03福祉

5

基金繰

,

4

金 42,866,00

4

0 33,175,68

0

6 33,175,68

1

6 0 01福祉基金繰入

,5

福祉基金

8

繰入金

5

1

,

13,243,000

4

61,691,000

4

0 174,934,0

0

00 165,191,

0

000 165,191

0

,000 0 019ふる

1

さと応

寄附基金 174,93

4,000 165,1

91,000 165,

191,000 0 01

ふるさと応援

ふるさと応援寄附基金繰入金

繰入金 寄附基金繰入

物品売払

収入

300,001,

000 8,625,0

00 0 308,626

,000 209,21

3,563 209,2

 

13,563 0 017

 

寄附金

 

300

 

,001,000 8,

 

625,000 0 30

 

8,626,000 2

 

09,213,563

 

209,213,56

3 0 01寄附金

  

300,000,

 

000 100,000

 

0 300,100,0

 

00 200,647,

 

900 200,647

 

,900 0 01総務費

 

寄附

金 3

 

00,000,000

 

200,547,90

 

0 200,547,9

 

00 0 01総務管理費

 

 

ふるさ

 

と応援寄附金 199,

 

664,600

附金

総務費寄附金

883,300

100

,000 100,00

0 100,000 0 0

2交通安全対策

費及

交通安全対策費

寄附金

費寄附金

0 1,325,0

00 0 1,325,0

00 1,325,66

3 1,325,663

0 05商工費寄付

補正

金 200,0

00 200,000 2

00,000 0 02観

光費寄附金

繰越

観光費寄附金

1,1

25,000 1,12

5,663 1,125

,663 0 03商工費

寄附金

調

 

界遺産登録推進費寄附

1,000 7,00

 

0,000 0 7,00

1,000 7,020

,000 7,020,

000 0 08教育費寄

金 1,

000 0 0 0 01教育

総務費寄

額 不

附金

6,0

00,000 6,00

0,000 6,000

,000 0 02学校教

育費寄

校備品購入寄附金

附金

- 36 - 一般会計

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1,000 2,526

,903,000 47

 

1,254,391 2

 

,998,158,3

 

91 2,998,15

 

9,014 2,998

 

,159,014 0 0

 

1繰越金

 考

2,998,158,

391 2,998,1

59,014 2,99

8,159,014 0

01繰越金

区 

繰越金 2,526,

 

904,623

分 金

繰越金(繰越) 4

 

71,254,391

 

434,952,00

0 115,902,0

00 0 550,854

,000 495,29

5,744 476,4

2

54,097 0 18,

2

841,64720諸

9

収入

,

4,88

5

1,000 0 0 4,8

6

81,000 4,33

4

0,218 4,330

,

,218 0 01延滞金

0

、加算金

0

0

び過料

0

4,8

0

81,000 0 0 4,

2

881,000 4,3

2

30,218 4,33

9

0,218 0 01延滞

,

5

4,8

6

81,000 4,33

4

0,218 4,330

,

,218 0 01延滞金

00

滞納市税

0

延滞金

246,000

2

0 0 246,000 1

2

16,021 116,

9

021 0 02市預金利

,

5

246,

6

000 0 0 246,0

4

00 116,021 1

,

16,021 0 01市

0

預金利子

00

246,000 116

2

,021 116,02

2

1 0 01市預金利子

9,

預金利子

1

5

95,024,000

6

0 0 195,024,

4

000 70,225,

,

204 70,002,

0

100 0 223,10

0

43貸付金元利収入

0 0

195,00

0

0,000 0 0 195

2

,000,000 70

2

,000,000 70

,000,000 0 0

1総務費貸付

振興

金元利収入 195

,000,000 70,000,000 70,000,000 0 01総務管理費貸 天草エアライン機材整備費緊急対策

付金元利収入 資金等貸付金元金収入

24,000 0 0 24,000 225,204 2,100 0 223,1042民生費貸付

金元利収入 24,000 225

,204 2,100 0

223,1042高齢

者福祉費

2

高齢者住宅整備資金貸

2

付金元利収入

貸付金元

9

利収

,

56

3,177,0

4

00 0 0 3,177,

,

000 3,025,8

0

09 3,025,80

0

9 0 04受託事業収入

0 229,564,0

00 229,564,

000 0 01地域振興

基金

地域

振興基金繰入金

繰入金

  

161,8

 

43,000 5,00

 

0,000 0 166,

 

843,000 109

 

,400,477 10

 

9,400,477 0

 

024産業振興チ

算 

ャレンジ基 1

 

66,843,000

 

109,400,47

 

7 109,400,4

 

77 0 01産業振興チ

 

 

産業振

 

興チャレンジ基金繰入

金繰入金 レンジ基金

 

 

入金

  

103,643

 

,000 0 0 103,

 

643,000 103

 

,645,133 10

 

3,645,133 0

025庁舎整備基

款 項

金繰入金 10

3,643,000 1

03,645,133

103,645,13

3 0 01庁舎整備基金

及び

庁舎整備

基金繰入金

繰入金

当初

4,828,0

00 0 0 4,828,

000 3,207,0

00 3,207,00

0 0 026ふるさと・

正予

水と土保

全 4,828,000

3,207,000 3

,207,000 0 0

1ふるさと・水

事業

ふるさと・水と

土保全基金繰入金

基金

繰入金 と土保全基金

調 

繰入金

定 

1,000 2,5

26,903,000

471,254,39

1 2,998,158

,391 2,998,

159,014 2,9

98,159,014

0 019繰越金

額 不

1,000 2,52

6,903,000 4

71,254,391

2,998,158,

391 2,998,1

59,014 2,99

8,159,014 0

01繰越金

- 37 - 一般会計

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420,229

備 

市町村振興協会研

 

修助成金 451,00

 

0

 

全国市長

 

会等共済事務費 1,2

 

82,224

 考

派遣職員等負担金 7

6,998,868

越財

保険金・共済

金 2,630,447

区 

広報紙収入

 

49,200

分 金

湯沸ガス代金 1,9

 

73

 

上下水

道料 406,804

充当

電話使用料 1

32,292

3,

水道事業会計在職期

1

間退職金負担金

77

7,388,27

,

3

0

病院事業

0

会計在職期間退職金負

0

担金

0

9,8

0

88,999

3,

広告料収入 233,

1

280

7

防犯

7

灯移転補償費 135,

,

000

0

過誤

0

払給与返納金 171,

0

826

3

公民

,

館総合補償掛金負担金

02

2,595

5

,375

,809 3,025,809 0 04農林水産業

費受託事業 3,177,00

0 3,025,809

3,025,809 0

01農林水産業費

:円

農業者年金業

務受託金 1,429,

500

収入 受託事業収

 

 

県農業公

 

社業務受託金 47,0

 

00

 

農地中

 

間管理事業費 1,54

 

9,309

231,6

 

24,000 115,

902,000 0 34

 

7,526,000 4

 

17,598,492

 

398,979,94

 

9 0 18,618,5

 

435雑入

  

162,000 0 0 1

 

62,000 0 0 0 0

1滞納処分費

  

162,000 0

 

0 0 01滞納処分費

  

231,4

 

62,000 115,

 

902,000 0 34

 

7,364,000 4

15,998,903

397,380,36

0 0 18,618,5

434雑入

継続

622,000 62

2,000 622,0

00 0 01議会費雑入

び 節

タブレッ

ト使用料

112,09

4,000 138,6

93,161 138,

693,031 0 13

02総務費雑入

補正

電気使用料等 3

,410,301

算額

複写機使用料 1

,202,202

越事

公衆電話委託手

数料 620

費 計

書籍地図等販売収入(

調

その他)

 

1

08,750

 額

書籍地図等販売収入

(管内図)

16,545

書籍地図等販売収入

(市民手帳)

額 不

423,705

納欠

雇用保険料個人

負担金 1,228,5

23

市町村

職員共済組合健康管理

活動助

成金

- 38 - 一般会計

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額 備

食代(過年度分)

 

43,200

  

保育所職員給食材料

 

代 2,644,030

  

公立保育所

 

延長保育利用料 1,8

00

公立保

育所一時預かり保育利

用料

127

,500

 

 

祉バス利用料 211,

200

児童

 

館冷暖房使用料 20,

 

700

助産

施設利用者負担金 32

7,600

実習生受入手数料 40,000

自動販売機使用料等納付金

1,394,057

公衆電話使用料 3,

025

公務

災害補償基金等還付金

522,718

円)

下水道事業会計在

職期間退職金負担

  

金 593,72

 

8

 

職員駐車

 

場使用料 336,00

 

0

 

全国半島

 

振興市町村協議会連絡

事務

 

助成金

 

25,000

  

健康運動教室事業収

 

入 2,321,500

  

地域活性化

 

センター助成金

現 

1,500,00

 

0

 

自治総合

 

センター助成金 2,5

 

00,000

  

印刷機使用料 13,

 

296

過年

度補助金返還金 210

,000

道料金還付金 41,9

90

熊本県

市長会市長旅費助成金

び 節

100,0

00

市町村

振興協会市町村交付金

算額

19,24

9,135

正予

消費者行政広域連携負

担金 440,000

額 繰

浄化槽維持管

理費 233,546

事業

収入済未整理

金 32,600

109

,567,000 14

調

0,283,058 1

 

21,664,645

0 18,618,41

 

33民生費雑入

額 収

生活保護費返還

金・徴収金

12,787,834

児童扶養手

当返還金 125,00

0

放課後児

童健全育成事業(公立

)間

食代 6

17,600

入未

放課後児童健全育成

事業(公立)間

- 39 - 一般会計

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流動化奨励金返戻金 5

61,950

  

複写機使用料 70,

 

330

 

水産

 

業PRグッズ販売収入

 

36,500

 考

指定管理者負担金 3

72,060

越財

保険金・共済金 23

4,030

6,115

,000 6,115,

 

345 6,115,3

 

45 0 06商工費雑入

分 金

自動販売

 

機等手数料 772,2

 

02

四郎ヶ

浜ビーチシャワー使用

723,550

アチカ工場敷地賃借料 194,265

後期高齢者医療市町村療養給付費負

担金返還金(過年度分)

104

,128,133

単位

放課後児童健全

育成事業補助金等返

円)

還金(過年度

分) 590,048

2

 

2,346,000 2

 

1,673,163 2

 

1,673,163 0

 

04衛生費雑入

  

資源物売払交付

 

金 14,372,77

 

4

クリーン

 

センター地金等回収物

 

売却

 

料 6,

 

204,402

  

食用廃油売却料 1

 

48,340

 現

健康運動指導事業収

 

入(過年度分)

  

3,000

  

自動販売機電気使

 

用料等納付金

  

282,140

実習生受入手数

料 42,500

目継

資源物再商品化合

理化拠出金

費及

53,817

び 節

複写機使用料 130

,870

防接種費過誤納返還金

8,700

額 補

充電ネットワーク一般

提携料

97

,620

寿社会づくりソフト事

業費交付金

事業

329,000

5,8

06,000 7,02

7,533 7,027

調

,533 0 05農林水

 

産業費

 

地改良施設維持管理適

正化事業費

雑入

5,412,00

0

市民農園

使用料 224,320

自動販売機

等手数料 44,639

納欠

全国農業新

聞情報活動交付金 4,

932

農業

施設施設電気料 66,

772

農地

- 40 - 一般会計

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キリシタン館・歴史民

俗資料館販売

  

収入 112,147

  

体験学習材

 

料代 1,140,30

 

0

 

外国語指

導助手家賃本人一部負

担金

1,6

68,000

源 区

学校給食会助成金 8

 

2,000

 分

ロザリオ館販売収入 1

09,898

  

複写機使用料 118

,573

用保険料個人負担金 9

77,392

自動販売機電気使用料等納付金

283,472

公衆電話使用料 20

砂月海水浴場シャワー使用料

170,200

茂串海水浴場シャワー

使用料

1,

192,400

:円

コインロッカー使

用料 3,000

予 

観光施設使用料 1

 

5,609

  

電気使用料等 1,16

 

0,771

  

EV充電設備使用料 1

 

76,145

算 

ブルーガーデン売上

 

収入 186,500

  

みなと屋販売

 

収入 193,268

  

過年度補助金

 

等返還金 57,000

現 

工作物移転

 

補償費 1,021,1

 

40

 

レンタ

 

サイクル利用料 249

 

,200

 

 

の他商工費雑入 95

1

,626,000 1,

536,588 1,5

36,588 0 07土

木費雑入

継続

自動販売機売上手数料

679,086

及び

電気使用料等 63

9,888

当初

複写機使用料 2,50

0

くまもと

緑・景観協働機構助成

115,

854

旅費

負担収入 99,260

82,516,000

93,012,754

93,012,754

0 08消防費雑入

費 計

消防団員退職

調

報償金 53,038,

 

000

消防

 

団員等公務災害補償金

額 収

22,62

9,335

防災・減災費用保険金

16,789,243

複写機使用

料 2,640

納欠

消防団員福祉共済返

戻金 553,536

6

,672,000 7,

035,301 7,0

35,301 0 09教

育費雑入

- 41 - 一般会計

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00,000 0 67,

400,000 67,

 

100,000 67,

 

100,000 0 03

 

衛生債

 

6

 

7,400,000 6

 

7,100,000 6

 

7,100,000 0

06看護専門学校

繰越

看護専門学校

施設整備事業債

源 区

270,300

 

,000 188,30

 

0,000 85,50

0,000 544,1

00,000 303,

 

600,000 303

 

,600,000 0 0

4農林水産業

充当

債 11,500,

000 11,500,000 11,500,000 0 02林業債 林道整備事業債

532,600,000 292,100,000 292,100,000 0 03水産業債 漁港施設整備事業債 206,700,000

漁港施設整備事業債(繰越)

特別

85,400,00

0

759,300,0

00 △385,600

,000 0 373,7

00,000 200,

100,000 200

,100,000 0 0

使

5商工債

用料

373,700,00

5

0 200,100,0

7

00 200,100,

,

000 0 01商工債

80

観光施設整

0

備事業債

553,200,000 131,700,000 188,800,000 873,700,000 414,700,000 414,700,000 0 06土木債

317,700,000 155,300,000 155,300,000 0 01道路橋梁債 道路橋梁整備事業債 10

6,700,000

別展

道路橋梁整備

事業債(繰越)

オサ

48,600,0

00

55,300,0

00 54,700,0

00 54,700,0

00 0 02河川債

体験

河川整備事業

78,500,000 48,900,000 48,900,000 0 03港湾債 港湾改修事業債

422,200,000 155,800,000 155,800,000 0 04都市計画債 街路整備事業債 51,400,000

36,000

単位

コレジヨ館販売収入

79,413

円)

広告掲載料 602,

977

 

電気

 

使用料等 99,809

  

公衆電話委

 

託手数料 686

  

第一映劇ビル使用

 

料 1,575,000

算 

水道使用料

 

45,813

  

過年度分過誤納保険

 

料 1

 

実習生

 

受入謝礼金 46,00

 

0

0 0 0 0 1,599

,589 1,599,

 

589 0 05違約金及

 

 

延納利

 

息 0 1,599,58

 

9 1,599,589

 

0 01違約金及び延

  

工事契約解

除違約金等

納利息

款 項

7,101,8

00,000 1,70

3,000,000 1

,881,800,0

00 10,686,6

00,000 6,78

9,000,000 6

,789,000,0

00 0 021市債

初予

7,101,80

0,000 1,703

,000,000 1,

881,800,00

0 10,686,60

0,000 6,789

,000,000 6,

789,000,00

0 0 01市債

越事

107,100,0

00 427,300,

000 0 534,40

0,000 508,7

調

00,000 508,

 

700,000 0 01

総務債

 

5

34,400,000

508,700,00

0 508,700,0

00 0 01総務管理債

コミュニ

ティセンター整備事業

51,3

00,000

欠損

体育施設整備事業債

85,500,000

収入

複合施設整

備事業債 371,90

0,000

0 67,4

- 42 - 一般会計

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0 13,200,00

0 0 01農林水産施設

  

現年発生

 

補助災害復旧事業債

 

害復旧債

 

4

 

,600,000

 考

現年発生補助災

害復旧事業債(繰越)

越財

8,600

,000

4,110,

000,000 2,1

 

43,100,000

 

2,143,100,

000 0 02公共土木

施設

 

現年

 

発生補助災害復旧事業

災害復旧債

充当

1,700,000

現年発生補助災害復旧事業債(繰越)

48,600,000

現年発生単独災害復旧事業債

6,600,000

現年発生単独災害復旧事業債(繰越)

14,3

00,000

路整

過年発生単独災害復

旧事業債

1

,661,800,0

00

(

過年発

生単独災害復旧事業債

(繰越)

)

4

9

10,100,000

5

1,306,000,

,

000 △6,700,

6

000 0 1,299,

0

300,000 1,2

0

99,300,000

,

1,299,300,

0

000 0 011臨時財

0

政対

0

策債 1,299,300,000 1,299,300,000 1,299,300,000 0 01臨時財政対策 臨時財政対策債

54,888,772,000 5,931,519,000 2,872,245,800 63,692,536,800 59,182,39

9,909 58,89

0,567,480 3

5,597,135 2

56,978,806

 歳 入 合 計

業債 8,800,000

642,700,

000 27,500,

000 1,078,9

00,000 1,74

9,100,000 1

,400,500,0

00 1,400,50

0,000 0 07消防

 

 

1,7

 

49,100,000

 

1,400,500,

 

000 1,400,5

 

00,000 0 01消

 

防債

 

消防

防災施設整備事業債

  

384,30

 

0,000

  

消防防災施設整備事業

 

債(繰越)

  

1,016,200,

000

0 1,058,

 

400,000 31,

 

200,000 1,0

 

89,600,000

 

438,700,00

 

0 438,700,0

 

00 0 08教育債

  

533,90

0,000 75,60

0,000 75,60

0,000 0 02小学

校債

小学

校施設整備事業債 60

,200,000

及び

小学校施設整備

事業債(繰越)

当初

15,400,0

00

341,200,

000 334,400

,000 334,40

0,000 0 03中学

校債

中学

校施設整備事業債 32

2,600,000

繰越

中学校施設整

備事業債(繰越)

業費

11,800,

000

173,900

調

,000 0 0 0 06学

 

校給食債

定 

40,600,000

28,700,000

28,700,000

0 07幼稚園債

幼稚園施設整備

事業債

3,463,2

00,000 194,

700,000 497

,400,000 4,

155,300,00

0 2,156,300

,000 2,156,

300,000 0 09

災害復旧債

入未

45,300,00

0 13,200,00

- 43 - 一般会計

Page 44: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

,208,000 8,

248,875 0 0 0

 

2,959,1259

旅費

事 

費用弁償 6,012,

705

不 

普通旅費 2,133,

050

 額

研修旅費 103,12

0

500,000 27

 

6,598 0 0 0 22

 

3,40210交際費

  

交際

5,174,000

3,851,092 0

0 0 1,322,90

811需用費

業費

消耗品費 59

3,726

び流

食糧費 68,12

6

印刷

製本費 3,140,6

40

繕料 48,600

1,

 

426,000 1,3

10,764 0 0 0 1

 

15,23612役務

 

話料 21,328

算 

通信料 1,

257,360

区 

事務手数料 3

2,076

8,789

,000 7,580,

 

848 0 0 0 1,20

8,15213委託料

機器

等管理委託料 207,

360

費 繰

システム管理委託料

越し

1,71

7,200

越額

データ作成委託料

260,280

 減

設置委託料 9

52,560

27

会議録作成委託

5

,

4,

5

231,768

74,000 △965,000 0 0 274,609,000 263,225,697 0 0 0 11,383,3031議

会費

 

27

5,574,000 △

965,000 0 0 2

74,609,000

263,225,69

7 0 0 0 11,383

,3031議会費

円)

275,5

74,000 △965

 

,000 0 0 274,

 

609,000 263

 

,225,697 0 0

 

0 11,383,30

 

31議会費

  

109,500

 

,000 109,17

0,066 0 0 0 32

 

9,9341報酬

  

議員報酬

 

26,145,000

 

26,144,100

 

0 0 0 9002給料

  

給料(

一般職)

49,160

 

,000 47,985

 

,092 0 0 0 1,1

 

74,9083職員手

 

当等

  

扶養手当 1,614,

 

000

 額

管理職手当 720,0

00

勤手当 700,800

住居手

当 294,000

時間外勤務

手当 263,318

期末手当

6,386,689

続費

勤勉手当

4,885,243

び 予

期末手当

(議員)

費支

33,121,04

2

50,993,00

0 49,295,83

9 0 0 0 1,697,

1614共済費

費款

共済組合事

業主負担金

目 当

8,847,83

 

9

共済

給付負担金(議員)

 正

40,1

10,000

共済事務負担金

(議員)

338,000

11

一般会計- 44 -

Page 45: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

0 0 205,1041

 

1需用費

故 不

消耗品費 853,

 

341

用 

食糧費 128,000

額 備

印刷製

 

本費 244,555

1

 

50,000 139,

 

320 0 0 0 10,6

 

8012役務費

考繰

広告料

51

,000 0 0 0 0 51

,00013委託料

業費

252

,000 102,18

0 0 0 0 149,82

014使用料及び

用 計

物品借上

料 89,800

賃借料

次繰

船舶借

上料 5,180

 算

駐車場使用料

 

7,200

1,317

,000 1,294,

000 0 0 0 23,0

 

0019負担金補助

算 

会議出

席負担金 77,000

及び交付金

 分

九州市長会負担金

97,000

 額

熊本県市長会負

担金

6

90,000

全国市長会負担

金 428,000

越し

平和首長会

議負担金 2,000

5

7,442,000 0

0 0 57,442,0

00 48,700,3

 

75 0 0 0 8,741

,6252行政管理費

270,000 40,000 0 0 0 230,0001報酬 固定資産評価審査委員会委

員報酬

163,000 80,240 0 0 0 82,7609旅費 費用弁償 31,560

研修旅費 48,680

590,00

0 589,678 0 0

0 32211需用費

紙編

消耗品

46,000,00

0 37,942,51

5 0 0 0 8,057,

48512役務費

託料

郵便料

9,885,000 9,513,990 0 0 0 371,01013委託料 データ作成委託料

5,119,200

211,680

1,541,000 1,

490,400 0 0 0

50,60014使用

料及び

:円

システム借上料

賃借

30

 

,000 0 0 0 0 30

 

,00018備品購入

 

 

1

 

0,143,000 7

 

,872,023 0 0

 

0 2,270,977

 

19負担金補助

算 

会議出席負

 

担金 108,000

 

び交付金

  

全国市議会議長会負

 

担金等

  

609,413

現 

政務活動費 7

 

,154,610

11

 

,128,995,0

 

00 3,307,90

 

3,000 581,9

 

55,000 51,0

 

00 15,018,9

 

04,000 12,3

93,422,138

0 2,106,308

,258 0 519,1

73,6042総務費

10,4

81,643,000

3,315,570,

000 581,955

,000 0 14,37

9,168,000 1

1,805,101,

940 0 2,101,

837,058 0 47

2,229,0021

総務管理費

び 予

8,451,00

0 0 0 0 8,451,

000 5,840,0

57 0 0 0 2,610

,9431一般管理費

節 継

15

0,000 0 0 0 0 1

50,0001報酬

款 項

100

,000 57,420

0 0 0 42,5808

 

報償費

初 補

記念品

4,000,

 

000 2,544,0

41 0 0 0 1,455

,9599旅費

普通旅費

1

,000,000 47

7,200 0 0 0 52

2,80010交際費

額 繰

交際

 

1,431,000

1,225,896 0

一般会計- 45 -

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2,534,086

 故

光熱水費

20,807,939

 用

修繕料

 

12,767,045

300,000 283

,932 0 0 0 16,

 

06813委託料

  

防犯灯移

 

設委託料

25,791

,000 25,790

,400 0 0 0 600

14使用料及び

事業

防犯灯リー

ス料

賃借料

及び

1,160,00

0 1,155,206

0 0 0 4,79415

工事請負費

逓次

防犯灯設置工事

3,866,000 3

,739,300 0 0

 

0 126,70019

負担金補助

 額

熊本県交通安全

推進連盟負

及び交付金

 算

担金 1

 

32,300

額 区

天草地区交通安

 

全教育講習

分 金

員制度負担金 1,

 

953,000

額 明

防犯灯設置費

補助金

454,000

費 繰

交通安全協会

補助金

し繰

1,200,000

1

,821,859,0

00 118,963,

000 0 0 1,940

 

,822,000 1,

895,740,96

7 0 0 0 45,081,0334人事管理費

37,287,000 30,772,944 0 0 0 6,514,0561報酬 事務補助嘱託員報酬

302,874,000 295,573,487 0 0 0 7,300,5132給料 給料(特別職) 18,296,749

法制執務研修委託料

421,200

顧問弁護士

業務委託料

位:

982,800

円)

配送業務

委託料 2,990,7

 

90

534,000 5

 

33,952 0 0 0 4

 

814使用料及び

  

著作権使

 

用料

賃借料

  

93,424,0

00 178,000 0

 

0 93,602,00

 

0 92,708,95

 

6 0 0 0 893,04

 

43交通安全対

  

策費 8,2

 

20,000 8,00

 

0,000 0 0 0 22

0,0001報酬

  

交通指導

 

員報酬

8,831,0

 

00 8,830,20

 

0 0 0 0 8002給料

  

給料

 

(一般職)

5,617

,000 5,346,

581 0 0 0 270,

4193職員手当等

扶養手

当 816,000

通勤手当 4

8,000

住居手当 324,

000

継続

時間外勤務手当 259

,627

及び

期末手当 2,278

,040

備費

勤勉手当 1,620

,914

3,226,

000 3,224,7

87 0 0 0 1,213

4共済費

続費

共済組合事業主負

担金

256,000 1

23,500 0 0 0 1

32,5008報償費

当 

講師

等謝礼

176,000

105,980 0 0 0

 

70,0209旅費

正 支

費用弁

償 78,560

普通旅費 27

,420

36,159

,000 36,109

,070 0 0 0 49,

93011需用費

 越

消耗品費

一般会計- 46 -

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091

 故

公務災害補償基金負担

 

(特

別職) 31,750

 額

社会保険

料等(非常勤職員)

  

4,92

 

9,359

 考

社会保険料等(臨

時職員)

越事

1,844,432

15,384,000

8,898,122 0

0 0 6,485,87

87賃金

流用

臨時職員賃金

10

,000 0 0 0 0 10

,0008報償費

次繰

9,57

4,000 6,018

 

,939 0 0 0 3,5

55,0619旅費

 額

普通旅

費 3,512,680

 算

費用弁

 

償(非常勤職員通勤

額 区

手当) 2

 

,031,359

分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

給料(一般職)

277,276,738

1,431,610,

000 1,417,5

69,960 0 0 0 1

4,040,0403

職員手当等

円)

扶養手当 12,

948,127

  

地域手当 1,

 

662,930

  

管理職手当 5

 

,720,000

  

通勤手当 5

,633,266

  

住居手当 5

 

,079,000

  

時間外勤務

 

手当 20,699,5

 

58

 

理職員特別勤務手当

  

36,0

 

00

 

 

末手当 67,717,

 

054

  

勤勉手当 49,057

,669

児童手当 68,83

5,000

退職手当 1,16

0,237,457

期末手当

(特別職)

5,913,58

6

退職

手当(特別職)

及び

13,932

,000

備費

時間外勤務手当(再

任用職

出 節

員) 98,313

継続

116,9

04,000 113,

535,213 0 0 0

3,368,7874

共済費

当 

共済組合事業主負担

96

 

,125,808

正 支

地方公務員

災害補償基金負

担金 6,17

2,773

共済組合事業主負

担金(特

 越

別職) 4,431,

一般会計- 47 -

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研修旅費 2,

 

920,141

40,

000 9,978 0 0

0 30,02211需

 

用費

用 

消耗品費

2,270,

000 1,701,1

14 0 0 0 568,8

 

8613委託料

  

研修委託料

 

1,411,000 1

,101,307 0 0

0 309,69319

負担金補助

事業

職員研修負担金

及び交付金

及び

74,757,0

00 △165,000

0 0 74,592,0

00 72,480,6

10 0 0 0 2,111

,3906契約管理費

繰予

25

 

2,000 156,0

00 0 0 0 96,00

 

01報酬

額 予

入札監視委員会委

 

員報酬

36,726,

000 36,725,

 

400 0 0 0 6002

給料

区 

給料(一般職)

20,

484,000 19,

185,025 0 0 0

 

1,298,9753

職員手当等

扶養手当 1,4

94,000

管理職手当 48

0,000

越し

通勤手当 667,

200

越額

住居手当 460,50

0

 

時間

外勤務手当 712,6

81

期末手当 8,980,766

勤勉手当 6,389,878

12,908,000 12,541,844 0 0 0 366,1564共済費 共済組合事業主負担金

10,000 10,000 0 0 0 08報償費 講師等謝礼

139,000 117,78

0 0 0 0 21,220

9旅費

弁償

費用弁償 22,46

0

研修

旅費 95,320

職員通勤手

当) 474,900

1,558,0

00 958,489 0

0 0 599,5111

1需用費

:円

消耗品費 933,

109

予 

印刷製本費 25,38

 

0

88,000 52,

 

170 0 0 0 35,8

 

3012役務費

  

クリーニン

 

グ手数料 49,770

 算

事務手

 

数料 2,400

11,

 

986,000 10,

 

128,816 0 0 0

 

1,857,1841

 

3委託料

  

産業医委託料 66

 

0,000

現 

健診(検診)委託

 

 

8,

 

922,768

  

職員採用試験

 

委託料

 額

546,048

5,9

79,000 5,95

5,770 0 0 0 23

,23014使用料及

場借上料 68,400

賃借料

船舶借上料 5,887

,370

7,568,

000 6,277,0

57 0 0 0 1,290

,94319負担金補

イヤ祭参加負担金 10

,000

及び交付金

備費

公平委員

会負担金 49,400

出 節

人事交

流職員負担金

続費

6,217,6

57

7,211,00

0 0 0 0 7,211,

000 5,901,8

60 0 0 0 1,309

 

,1405職員研修費

初 補

10

 

8,000 11,00

0 0 0 0 97,000

8報償費

講師等謝礼

3,3

82,000 3,07

8,461 0 0 0 30

3,5399旅費

額 繰

普通旅費

 

158,320

一般会計- 48 -

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事 

著作権使用料

64,800

賃借料

不 

複写機等

使用料 74,088

4

 

5,000 34,56

0 0 0 0 10,440

19負担金補助

  

会議出席負

 

担金

及び交付金

 考

133,73

2,000 0 0 0 13

3,732,000 1

22,700,537

0 0 0 11,031,

4638財政管理費

及び

1,3

22,000 1,32

1,200 0 0 0 80

01報酬

逓次

事務補助嘱託員報

331,000 24

5,223 0 0 0 85

 

,7774共済費

算 

社会保険

料等(非常勤職員)

予 

590,

000 96,000 0

 

0 0 494,0007

賃金

区 

臨時職員賃金

310,

000 274,270

0 0 0 35,7309

 

旅費

額 明

普通旅費 103,29

0

研修

旅費 58,980

費 繰

費用弁償(

非常勤職員通勤

し繰

手当) 112

,000

1,350,

000 1,276,4

69 0 0 0 73,53

 

111需用費

減 越

消耗品費

17

6

,300,000 8,

7

796,375 0 0 0

1

8,503,6251

,

2役務費

00

お礼品送料 17,

0

069

56

広告料 8,767,9

4

66

,

3

礼品送付手数料 11,

7

340

110,795

0

,000 108,95

0

8,510 0 0 0 1,

0

836,49013委

0

託料

10

公会計制度支援業務委

6

託料

,

4

6

,879,980

3011需用費 消耗品費 271,690

(単

印刷製本費 29

2,680

143,0

00 0 0 0 0 143,

00013委託料

22,0

 

00 21,600 0 0

 

0 40014使用料及

 

 

 

ステム借上料

賃借料

  

3,23

 

7,000 3,158

,591 0 0 0 78,

 

40919負担金補助

  

会議

 

出席負担金 103,6

 

80

及び交付金

  

電子入札共同

 

利用システム

現 

運用費負担金 3

 

,054,911

37

 

,079,000 1,

 

880,000 0 0 3

 

8,959,000 3

 

4,005,231 0

 

0 0 4,953,76

 

97広報広聴費

額 翌

112,0

00 71,460 0 0

0 40,5409旅費

普通

旅費 9,800

研修旅費 61

,660

19,465

,000 15,506

,643 0 0 0 3,9

58,35711需用

耗品費 374,513

び 予

印刷製

本費 15,132,1

30

285,000 2

84,580 0 0 0 4

2012役務費

節 継

作業手数料

18,883,000

17,969,100

0 0 0 913,900

13委託料

目 当

広報紙配送業務

 

委託料

初 補

2,698,920

 正

広報紙編

集業務委託料

1,696,3

08

政放送委託料 13,5

73,872

169,

000 138,888

 

0 0 0 30,1121

4使用料及び

一般会計- 49 -

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,132

 故

自動車損害保険料

不 

11,4

59,893

 額

賠償補償保険料

1,664,414

4

 

2,927,000 4

 

1,755,322 0

 

0 0 1,171,67

 

813委託料

考繰

システム改修

委託料

事業

2,709,720

費 及

維持補修

業務委託料 99,00

0

警備

委託料 1,146,2

64

設管理委託料 7,38

7,037

 算

樹木剪定等委託料

 額

2,2

52,868

 算

清掃委託料 7,

 

375,028

額 区

設置委託料 3

 

21,700

分 金

測量設計等委託

 

1,

818,720

撤去委託料 8

42,880

費 繰

土砂等取除き委

託料

3

54,024

越額 増 減 越

ふるさと応援寄附金募集等

業務委託料 104,078,530

1,664,000 1

,663,370 0 0

0 63014使用料及

ステム借上料

賃借料

予 

70,0

 

00 69,120 0 0

 

0 88019負担金補

 

 

 

議出席負担金

及び交付

 

 

30

0,609,000 6

 

6,253,000 0

 

0 366,862,0

 

00 279,934,

 

120 0 45,630

 

,000 0 41,29

 

7,8809財産管理

 

 

5

0,000 0 0 0 0 5

 

0,0008報償費

  

76,

 

000 29,400 0

 

0 0 46,6009旅

 

 

 

修旅費

74,395,

000 60,007,

325 0 0 0 14,3

87,67511需用

耗品費 8,602,7

35

料費 15,818,1

97

熱水費 20,057,

300

続費

修繕料 15,529,

093

49,784,

000 42,306,

755 0 0 0 7,47

7,24512役務費

費支

電話

料 11,783,02

7

事務

手数料 353,791

費款

汲取料

45,728

目 当

リサイクル手数

 

料 119,450

初 補

検査手数料

 

318,620

正 支

備品調整手数

料 23,760

設置手数料 8

,640

廃車手数料 29,3

00

 

害保険料 16,500

一般会計- 50 -

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8,088,955

4

 

18,000 387,

720 0 0 0 30,2

8019負担金補助

 用

土地改

 

良区賦課金 4,720

及び交付金

備 

会議出席負担金 5

 

,000

  

天草電信電話ユーザ

ー協会

繰越

負担金 9,000

事業

安全運転管

理者等連絡協議

及び

会負担金 36

9,000

2,273

,000 1,323,

130 0 0 0 949,

87027公課費

次繰

自動車重

量税

316,723,

 

000 2,360,5

71,000 0 0 2,

 

677,294,00

0 2,589,311

,794 0 0 0 87,

 

982,20610基

金管理費

 額

2,477,27

1,000 2,389

 

,303,075 0 0

0 87,967,92

525積立金

 額

財政調整基金

積立金

1,312,077,

942

費 繰

減債基金積立金

越し

881,48

7,739

越額

福祉基金積立金 9

71,390

 減

職員退職手当基

金積立金

27,348

暴力追放基金積立金 22,637

廃棄物処理委託料 302,400

保守点検委託料 2,927,

691

単位

有害生物駆除委託料

:円

429,

084

予 

鑑定等委託料 1,86

 

9,372

  

登記委託料 1,5

 

98,094

  

電話交換業務委

 

託料

9

 

,923,040

  

移植作業委

 

託料 398,400

2

 

3,136,000 2

 

2,905,348 0

 

0 0 230,6521

 

4使用料及び

現 

機械器具借上

 

料 4,872,548

 

賃借料

  

テレビ受信料 204,

 

407

  

車両借上料 376,7

04

舶借上料 259,24

0

駐車

場使用料 287,92

0

通行

料 1,025,270

土地建

物借上料 15,879

,259

136,85

3,000 82,10

1,215 0 45,6

30,000 0 9,1

21,78515工事

請負費

備費

営繕工事 1,506

,600

出 節

解体工事 51,23

4,815

続費

設備改修工事 29

,359,800

30

0,000 21,60

0 0 0 0 278,40

016原材料費

 初

工事用材料

36,650,00

 

0 29,096,30

5 0 0 0 7,553,

69518備品購入費

庁用

器具購入費 5,935

,464

機械器具購入費 5,

071,886

 越

車両購入費 1

一般会計- 51 -

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01報酬

 故

総合政策審議会委

員報酬

2,450,0

 

00 2,116,76

0 0 0 0 333,24

 

08報償費

額 備

活動等謝礼 1,

 

678,760

  

委員等謝礼 4

 

38,000

6,07

2,000 5,288

,208 0 0 0 783

,7929旅費

事業

費用弁償 7

68,643

及び

普通旅費 4,1

19,765

用 計

研修旅費 399

,800

1,481,

000 322,176

0 0 0 1,158,8

2411需用費

 算

消耗品費 2

 

25,186

額 予

食糧費 96,9

 

90

27,121,0

00 25,843,5

 

00 0 0 0 1,277

,50013委託料

区 

制作委

託料 2,160,00

0

 

工事

監理等委託料

7,064,0

00

調

査委託料 3,240,

000

越し繰越額 増 減 越

ふるさと水と土保全基金積

立金 144,839

(単

庁舎整備基金積立金

位:

177,

934

総合文化会館建設基金

 

積立

 

 

38,942

  

御所浦町全島博

 

物館構想推

  

進基金積立金 44

,549

  

地域振興基金積立金

  

5,5

 

60,879

  

ふるさと応援寄

 

附基金積立

現 

金 171,057

 

,004

  

学校教育施設整備基

 

金積立

  

金 16,922,72

 

5

産業

振興チャレンジ基金積

立金 7

69,147

200,

023,000 200

,008,719 0 0

0 14,28128繰

出金

奨学金貸付基金繰出金

額継

6,2

42

料館展示資料取得基金

出金

109

費支

特別導入型家畜導入事

業基

繰出金 332

続費

土地開発基金繰

出金 911

項 目

医師及び看護師等

修学資金

 初

貸与基金繰出金

補 

200,0

01,125

70,4

44,000 416,

070,000 0 0 4

86,514,000

468,360,86

7 0 0 0 18,153

,13311企画費

額 繰

630

 

,000 294,00

0 0 0 0 336,00

一般会計- 52 -

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4,080 0 0 0 97

 

0,9203職員手当

 

養手当 1,458,0

00

 

理職手当 480,00

0

 

通勤

 

手当 301,200

  

時間外勤

務手当 2,868,0

92

末手当 7,225,5

38

勉手当 5,141,2

50

11,857,0

00 10,934,5

96 0 0 0 922,4

044共済費

逓次

共済組合事業

主負担金

予 

10,730,99

0

 

社会

保険料等(非常勤職員

)

 

20

3,606

431,0

 

00 411,320 0

0 0 19,6809旅

 

修旅費 387,320

金 

費用弁

償(非常勤職員通勤

手当) 2

4,000

2,530

,000 2,305,

749 0 0 0 224,

25111需用費

越し

消耗品費

1,411,078

越額

光熱水費

112,968

 減

修繕料 781

,703

10,166,000 10,127,382 0 0 0 38,61812役務費 通信費 3,520,806

事務手数料 2,160

派遣業務委託料 4,320,000

業務支援委託料 499,5

00

調

査・研究業務委託料

:円

1,00

0,000

予 

アドバイザー委託

 

 

7,

 

560,000

554

 

,000 380,22

 

3 0 0 0 173,77

 

714使用料及び

 算

車両借上

 

料 330,723

賃借

 

 

船舶

 

借上料 49,500

4

 

02,526,000

 

388,571,00

 

0 0 0 0 13,955

 

,00015工事請負

 

 

設整備工事

45,68

 

0,000 45,54

 

5,000 0 0 0 13

 

5,00019負担金

 

補助

  

協会等負担金 300,

000

及び交付金

島原・天草

・長島架橋建設

促進期成会負

担金 510,000

天草広域

連合負担金

41,475,0

00

代・天草架橋建設促進

成会

負担金 260,000

備費

映画制

作・撮影補助金

出 節

3,000,

000

352,939

,000 25,714

,000 0 0 378,

653,000 349

,207,335 0 1

7,587,000 0

11,858,665

 

12電算情報処

初 補

理費 1,3

 

22,000 1,32

1,200 0 0 0 80

01報酬

事務補助嘱託員報

29,162,00

0 29,161,80

0 0 0 0 2002給料

額 繰

給料

 

(一般職)

18,44

5,000 17,47

一般会計- 53 -

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施設整備工事 23

 

,900,400

故 不

情報基盤整

 

備工事

用 

1,588,680

6

0,602,000 5

9,013,918 0

 

0 0 1,588,08

 

218備品購入費

  

機械器具

購入費

4,365,0

00 4,346,89

7 0 0 0 18,103

19負担金補助

業費

社会保障・

税番号制度中間

及び交

付金

ーバー負担金 2,03

0,000

逓次

熊本県・市町村電

子自治体

予 

共同運営協議会負担

 

2,

226,897

予 

地方公共団体

情報システム

 額

機構負担金 90

,000

140,84

 

3,000 2,846

,000 15,000

,000 0 158,6

 

89,000 146,

925,656 0 0 0

11,763,344

13地域振興費

23,95

8,000 23,74

9,100 0 0 0 20

8,9001報酬

し繰

その他非

常勤職員報酬

額 増

770,700

 減 越

機器設定手数料 557,280

更新手数料 5,396,976

(単

設計手

数料 496,800

:円

点検手数

料 142,560

予 

廃棄物処理

 

手数料 10,800

1

 

77,528,000

 

153,362,29

 

8 0 17,587,0

 

00 0 6,578,7

 

0213委託料

 算

機器等管理

 

委託料

  

16,310,915

  

システ

 

ム改修委託料

  

5,028,4

80

 

 

ステム管理委託料

  

52,60

 

8,132

  

システム更新委託

 

24

,332,400

電算処理委

託料

1

7,405,280

制作委託

料 17,268,76

8

保守

点検委託料 15,30

5,323

費及

管理業務委託料 2

,160,000

予備

設定委託料

2,943,000

3

5,548,000 3

5,259,015 0

0 0 288,9851

4使用料及び

続費

機械器具借上

料 1,868,400

賃借料

目 当

システム借上料 19,

 

385,030

初 補

施設使用料 7

 

,161

正 支

電柱共架料 13,8

58,074

土地借上料 14

0,350

26,69

7,000 25,48

9,080 0 0 0 1,

207,92015工

 

事請負費

一般会計- 54 -

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製本費 937,008

 故

光熱水

費 173,356

 用

修繕料 19

 

1,880

1,740

,000 511,16

5 0 0 0 1,228,

 

83512役務費

  

電話料 3

 

58,142

考繰

郵便料 153,

023

6,445,0

00 6,098,24

2 0 0 0 346,75

813委託料

及び

施設管理委託

料 2,121,600

用 計

保守点

検委託料 129,60

0

車両

運行業務委託料

 算

200,00

 

0

デザ

イン委託料 457,5

 

42

 

草下島北部地域観光振

公社

 

業務委託料 2,214

,000

金 

天草暮らし体験ツア

ー業務

委託料 975,500

4,929,000 3

,042,422 0 0

0 1,886,578

14使用料及び

越し

機械器具借

上料 61,552

賃借

会場

借上料 723,940

 減

車両借

上料 2,130,930

移住・定住コーディネータ

ー報酬 3,218,400

(単

地域おこし協力

隊員報酬

:円

19,760,00

0

32,302,00

0 32,301,60

 

0 0 0 0 4002給料

  

給料

 

(一般職)

22,96

 

4,000 20,08

 

4,249 0 0 0 2,

 

879,7513職員

 

手当等

算 

扶養手当 2,649

 

,500

  

管理職手当 1,32

 

0,000

  

通勤手当 573,

 

600

現 

住居手当 618,00

 

0

 

時間

 

外勤務手当 820,2

 

93

 

 

末手当 8,037,8

 

88

勉手当 6,064,9

68

15,661,0

00 15,211,1

45 0 0 0 449,8

554共済費

共済組合事業

主負担金

11,290,42

1

社会

保険料等(非常勤職員

)

3,

920,724

300

,000 170,00

0 0 0 0 130,00

08報償費

支出

講師等謝礼

10

,038,000 7,

479,788 0 0 0

2,558,2129

旅費

款 項

費用弁償 2,561,

912

当 

普通旅費 4,274,

676

補 

費用弁償(非常勤職員

通勤

当) 643,200

3

,077,000 2,

090,469 0 0 0

986,53111需

用費

額 繰

消耗品費 788,22

 

5

印刷

一般会計- 55 -

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00 136,770 0

 

0 0 176,2309

旅費

不 

費用弁償

300,00

0 111,402 0 0

 

0 188,59811

需用費

備 

修繕料

18,919

 

,000 18,558

 

,464 0 0 0 360

 

,53613委託料

考繰

調査委

託料 4,579,20

0

新和

町巡回バス運行委託料

及び

13,

778,640

用 計

買い物支援タ

クシー運行委

次繰

託料 200,6

24

617,000 6

 

06,960 0 0 0 1

0,04015工事請

 

負費

額 予

施設整備工事

710,

 

670,000 693

,931,995 0 0

 

0 16,738,00

519負担金補助

区 

天草地域

フェリー航路利用

及び

交付金

 額

促進協議会負担金

2,000

,000

天草空港利用促進協

議会負

越し

担金 6,830,00

0

越額 増 減 越

土地借上料 126,000

37,275,000 36,187,476 0 0 0 1,087,5241

9負担金補助

単位

ふるさと回帰

支援センター

及び交付

負担

金 50,000

  

全国過疎地域

 

自立促進連盟

  

負担金 129,

 

476

  

全国半島振興市町村協

議会

 

 

担金 20,000

  

全国離島振

 

興協議会負担金

  

380,00

 

0

地域

 

活性化センター負担金

  

140

 

,000

  

全国山村振興連盟負

 

担金

 

5

5,000

移住・定住・交流

関連助成

事業補助金(地域活

性化セ

ンター助成金) 1,5

00,000

定住促進奨励金

7,800,000

続費

老朽危険

家屋等除去促進事

び 予

業補助金(

繰越) 14,982,

000

支出

空き家活用事業補助金

節 継

11,

131,000

783

,141,000 52

,618,000 85

,204,000 0 9

20,963,000

803,411,59

 

1 0 0 0 117,55

1,40914公共交

通対

 正

策費 120,000 5

4,000 0 0 0 66

,0001報酬

地域公共交

通会議委員報酬

24,

000 12,000 0

0 0 12,0008報

償費

 越

委員等謝礼

313,0

一般会計- 56 -

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5181報酬

 故

まちづくり審

議会委員報酬

 用

1,914,0

 

00

費生活相談員報酬

  

4,337

 

,682

 考

行政区長報酬 62,

370,800

38,

164,000 35,

626,500 0 0 0

2,537,5002

給料

及び

給料(一般職)

19,

931,000 19,

642,502 0 0 0

288,4983職員

手当等

次繰

扶養手当 996,0

00

 

理職手当 480,00

 

0

通勤

手当 384,600

 算

住居手当

 

480,000

額 区

時間外勤務手

 

当 2,636,066

分 金

期末手

 

当 8,632,878

額 明

勤勉手

当 6,032,958

13,650,000

12,750,980

0 0 0 899,020

4共済費

越し

共済組合事業主負

担金

1

2,137,782

増 減 越

出水駅蔵之元港間シャトル

バス利用促進協議会負担金

(単

14,000,

000

:円

阿蘇くまもと空港国際

線振

 

協議会負担金 50,0

 

00

 

 

所浦・水俣航路対策事

 

 

補助

 

金 7,570,000

 算

御所浦

 

地域乗合自動車運行

  

補助金 1

 

1,021,303

  

御所浦定

 

期航路運賃割引事

 現

業補助金 5

 

7,730,690

  

天草エア

 

ライン機材維持費

  

補助金 15

 

3,138,000

 額

地方バス

運行等特別対策補

助金 352

,618,000

天草エアラ

イン機材維持費

補助金(繰越

) 71,525,57

6

御所

浦・三角航路対策事業

費及

補助金

5,166,826

予備

天草市エ

アライン利用促進

支出

補助金 12

,281,600

19

0,000,000 9

0,000,000 0

0 0 100,000,

00021貸付金

項 目

天草エア

ライン機材整備費

 初

等緊急対策

資金等貸付金

559,

 

236,000 39,

589,000 14,

242,000 0 61

3,067,000 5

74,799,353

0 0 0 38,267,

64715まちづくり

支援

費 70,339,00

 

0 68,622,48

2 0 0 0 1,716,

一般会計- 57 -

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車両借上料 16

 

5,000

故 不

土地借上料 673

 

,551

69,065

,000 68,778

 

,769 0 0 0 286

,23115工事請負

 

 

設整備工事

1,860

 

,000 1,675,

 

659 0 0 0 184,

34118備品購入費

繰越

コミ

ュニティーセンター

業費

備品購入

119,751,0

00 91,045,9

50 0 0 0 28,70

5,05019負担金

補助

逓次

火の国未来づくりネッ

トワ

及び交付金

予 

ーク負担金 2

7,500

 額

コミュニティ助成

事業補助

 算

金(自治総合センタ

 

ー助成

額 区

金) 2,500,00

 

0

自治

公民館等整備費補助金

 額

4,2

25,000

まちづくりチャ

レンジ支援

費 繰

交付金 7,379

,000

し繰

ふるさと応援交付金

越額

16,

057,450

 減 越

社会保険料等(非常勤職員)

613,198

156,000 3

6,000 0 0 0 12

0,0008報償費

位:

講師等

謝礼

1,405,00

0 748,117 0 0

0 656,8839旅

 

 

 

用弁償 350,277

  

普通旅

 

費 4,040

  

研修旅費 220

,400

  

費用弁償(非常勤職

 

員通勤

  

手当) 173,400

 

3,595,000 2

 

,962,517 0 0

 

0 632,48311

需用費

  

消耗品費 829,8

 

31

 

 

繕料 2,132,68

 

6

6,301,000

 

6,024,808 0

 

0 0 276,1921

2役務費

電話料 48,23

8

更新

手数料 584,820

建築確

認手数料 201,00

0

賠償

補償保険料 5,190

,750

267,97

7,000 266,0

13,060 0 0 0 1

,963,94013

委託料

予備

指定管理委託料

費支

229,5

64,000

節 継

測量設計等委託

3,

231,360

項 目

測量設計等委

託料(繰越)

 初

12,744,

000

 正

広報等配布委託料

20,47

3,700

873,0

00 872,009 0

0 0 99114使用料

及び

額 繰

機械器具借上料 33,

 

458

賃借料

一般会計- 58 -

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事 

費用弁償(非常勤職員

通勤

 

当) 19,200

1,

108,000 662

 

,201 0 0 0 445

,79911需用費

備 

消耗品

 

費 608,147

  

食糧費 33

,750

繰越

修繕料 20,304

288,000 216

,611 0 0 0 71,

38912役務費

及び

電話料 1

01,483

用 計

託児手数料 11

5,128

7,338

,000 7,230,

000 0 0 0 108,

00013委託料

 算

施設管理

 

委託料 66,000

額 予

セミナー

 

開講委託料

算 

1,980,00

0

市民

 

活動支援センター事業

分 金

委託料

 

5,184,000

8

,106,000 1,

358,020 0 0 0

6,747,9801

9負担金補助

男女共同参画

推進リーダー

及び交付

育成

事業負担金 10,00

0

男女

共同参画推進リーダー

 減

育成事

業補助金 45,495

まちづくり推進交付金

60,857,000

43,835,0

00 1,767,00

0 0 0 45,602,

000 37,268,

138 0 0 0 8,33

3,86216男女共

同参

予 

画費 1,502,00

 

0 1,381,200

 

0 0 0 120,800

 

1報酬

  

男女共同参画審議会

 

委員報

 算

酬 60,000

  

事務補助嘱託

 

員報酬

  

1,321,200

1

 

3,725,000 1

 

3,724,400 0

 

0 0 6002給料

現 

給料(一

 

般職)

7,336,0

 

00 7,106,20

 

2 0 0 0 229,79

 

83職員手当等

  

扶養手当 3

 

09,000

額 翌

管理職手当 48

0,000

通勤手当 264,

000

時間外勤務手当 272

,260

期末手当 3,377

,521

継続

勤勉手当 2,403

,421

4,722,

000 4,716,2

92 0 0 0 5,708

4共済費

備費

共済組合事業主負

担金

4

,502,457

継続

社会保険料

等(非常勤職員)

款 項

213,8

35

869,000 4

29,000 0 0 0 4

 

40,0008報償費

初 補

講師

 

等謝礼

608,000

444,212 0 0 0

163,7889旅費

費用

弁償 5,280

普通旅費 21

4,712

繰 

研修旅費 205,

020

一般会計- 59 -

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事 

共済組合事業主負担金

故 不

11,

 

008,221

用 

社会保険料等

(非常勤職員)

備 

832,71

 

2

3,504,000

 

3,152,858 0

 

0 0 351,1427

賃金

繰越

臨時職員賃金

2,78

2,000 2,610

,000 0 0 0 172

,0008報償費

及び

活動等謝

礼 300,000

用 計

委員等謝礼

250,000

次繰

講師等謝礼 1

70,000

 算

奨励金 1,89

 

0,000

2,303

,000 1,626,

875 0 0 0 676,

 

1259旅費

算 

費用弁償 76

4,121

区 

普通旅費 428,

354

金 

研修旅費 167,04

0

費用

弁償(非常勤職員通勤

手当)

130,560

繰越

費用弁償(臨

時職員通勤手

繰越

当) 136,8

00

増 減 越

出会い応縁事業補助金

50,000

市民活動支

援事業補助金

位:

568,500

円)

天草人

権擁護事業補助金

  

684,0

 

25

322,998,

 

000 45,711,

 

000 35,036,

 

000 0 403,74

 

5,000 369,8

 

21,205 0 9,0

67,000 0 24,

 

856,79517ス

 

ポーツ振

  

興費 8,838,

 

000 8,692,8

 

00 0 0 0 145,2

 

001報酬

 現

スポーツ推進審

 

議会委員報

  

酬 204,000

  

事務補

 

助嘱託員報酬

  

2,642,4

00

ポーツ推進委員報酬

3,20

4,000

その他非常勤嘱託

員報酬

2,642,400

3

1,728,000 3

1,354,295 0

0 0 373,7052

給料

及び

給料(一般職)

18,

525,000 18,

525,000 0 0 0

03職員手当等

支出

扶養手当 1

,296,000

継続

管理職手当

480,000

款 項

通勤手当 36

2,400

当 

住居手当 1,59

0,000

補 

時間外勤務手当 1

,658,987

期末手当 7

,675,908

勤勉手当 5

,461,705

11

,967,000 11

,840,933 0 0

 

0 126,0674共

済費

一般会計- 60 -

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保守点

 

検委託料 228,96

0

監視

 

等委託料 897,27

4

 

天草

マラソン大会運営等

備 

業務委託

 

料 3,948,000

  

スポー

ツサポートプログラ

繰越

ム教室業

務委託 1,173,6

00

ロアリ駆除委託料

び流

291,6

00

2,583,00

0 2,283,862

0 0 0 299,138

14使用料及び

繰予

機械器具借

 

上料 42,552

賃借

 

テレ

ビ受信料 28,535

予 

車両借

上料 6,480

 額

土地建物借上

料 2,187,970

 分

複写機

等使用料 18,325

 

82,509,000

81,923,488

0 0 0 585,512

15工事請負費

施設整備工

繰越し繰越額 増 減 越

53,104,000 49,856,607 0 0 0 3,247,39311需用費 消耗品費 4,4

13,576

単位

燃料費 137,

186

円)

印刷製本費 55,08

0

 

光熱

 

水費 39,671,0

 

90

 

 

繕料 5,579,67

 

5

5,087,000

 

4,791,811 0

 

0 0 295,1891

2役務費

  

郵便料 806

  

電話料 28

 

7,941

  

汲取料 106,1

 

53

 

査手数料 514,10

 

0

 

清掃

 

手数料 72,360

  

点検手数

 

料 3,312,091

 額

設置手

数料 187,380

撤去手数

料 129,920

賠償補償保

険料 181,060

1

34,744,000

110,570,08

5 0 9,067,00

0 0 15,106,9

1513委託料

続費

スポーツ推

進計画策定委託

び 予

料 608,5

80

設管理委託料 20,2

67,355

節 継

樹木剪定等委託

料 873,499

費款

清掃委託料

17,633,916

目 当

測量設

 

計等委託料

初 補

7,855,42

 

4

実施

設計業務委託料

25,736

,324

測量設計等委託料(

繰越)

繰 

31,055,553

一般会計- 61 -

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事 

郡市対抗

熊日駅伝大会補助

不 

金 80,0

00

 

ップアスリート育成事

 

補助

 

金 50,000

  

烏峠パノラマ

ウォーク補助

繰越

金 710,00

0

倉岳

えびすマラソン大会補

及び

助金 2

,085,924

用 計

スポーツ大

会補助金

次繰

793,000

予 

天草マラソ

ン大会補助金

 額

3,109,7

99

 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

9,445,000 8,340,300 0 0 0 1,104,70017公有財産購 土地購入費

入費

(単

2,5

84,000 2,47

0,851 0 0 0 11

3,14918備品購

入費

予 

スポーツ用具購入費 7

 

9,380

  

機械器具購入費 2

 

,391,471

27

 

,065,000 24

 

,980,680 0 0

 

0 2,084,320

19負担金補助

  

三地区親善

 

体育大会負担金

及び交

 

付金

 

4

 

0,000

  

会議出席負担金 4

9,000

  

熊本県B&G海洋

 

センター

  

連絡協議会負担金 1

 

10,000

  

全国スポーツ推

進委員連合

負担金 44,50

0

熊本

県スポーツ推進委員協

議会負

担金 87,100

天草市体育

協会加盟負担金

継続

30,000

費及

スポー

ツ教室・講習会開設

予備

補助金 3

60,357

支出

駅伝大会出場補

助金

1

,000,000

費款

総合型地域

スポーツクラブ

目 当

活動補助金 1

 

,525,000

初 補

体育協会補

 

助金 5,732,00

0

トラ

イアスロン大会補助金

2,0

00,000

県民体育祭出場

補助金

 越

7,174,000

一般会計- 62 -

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張所費 54,172

 

,000 53,844

,372 0 0 0 327

,6281報酬

 用

事務補助嘱

 

託員報酬

769,21

9,000 766,5

61,075 0 0 0 2

 

,657,9252給

 

 

 

料(一般職)

考繰

747,040

,747

事業

給料(再任用職員)

費 及

19,

520,328

411

,179,000 40

3,609,789 0

0 0 7,569,21

13職員手当等

次繰

扶養手当 2

8,830,020

 算

管理職手

 

当 11,760,00

0

通勤

 

手当 16,719,6

00

 

居手当 8,151,2

21

 

殊勤務手当 542,6

00

 

間外勤務手当 19,3

96,479

管理職員特別勤

務手当

費 繰

159,000

越し

期末手当 18

3,270,334

越額

勤勉手当

130,341,73

 

6

通勤

手当(再任用職員)

6,

325,

9

200

77

時間外勤務手当(再任

,

用職

0

0

) 99,748

0 6

期末手当(再

,

任用職員)

80

2,476,63

0

5

,760 0 0 0 176,24022補償補填及 補償費

び賠償金

(単

25,17

0,000 0 0 0 25

,170,000 24

,140,824 0 0

0 1,029,176

18会計管理費

  

104,0

 

00 93,757 0 0

 

0 10,2434共済

 

 

 

会保険料等(臨時職員

 

585,000 53

2,155 0 0 0 52

 

,8457賃金

  

臨時職員賃

 

134,000 11

 

8,160 0 0 0 15

 

,8409旅費

  

研修旅費 1

12,160

  

費用弁償(臨時

 

職員通勤手

  

当) 6,000

9

 

47,000 692,

 

188 0 0 0 254,

 

81211需用費

額 翌

消耗品費

303,604

印刷製本費 3

88,584

17,4

27,000 16,8

14,832 0 0 0 6

12,16812役務

金取扱手数料 16,6

25,414

続費

保険料 189,

418

5,903,0

00 5,820,61

2 0 0 0 82,388

13委託料

費支

保守点検委託料

194,400

節 継

地方税等収納

事務委託料

費款

5,626,21

2

70,000 69,

120 0 0 0 8801

9負担金補助

 初

会議出席負担

及び交付金

 正

1,658,6

82,000 129,

958,000 19,

000,000 0 1,

807,640,00

0 1,742,791

,995 0 40,80

2,000 0 24,0

46,00519支所

 

及び出

一般会計- 63 -

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1

 

清掃

手数料 4,860

不 

設計等支援

手数料 486,000

 額

撤去等

手数料 153,964

  

点検手

 

数料 1,427,17

 

2

廃棄

物処理手数料 98,0

42

合機回収手数料 89,

640

及び

傷害共済金 3,250

74,747,000

71,998,632

0 0 0 2,748,3

6813委託料

次繰

維持補修業

務委託料

 算

18,243,14

 

9

警備

委託料 1,797,9

 

84

 

設管理委託料 9,66

6,566

区 

樹木剪定等委託料

分 金

4,4

 

86,719

額 明

除草作業委託料

1,697,151

清掃委託

料 11,793,03

1

設置

委託料 233,211

繰越額 増 減 越

勤勉手当(再任用職員)

1,537,216

262,209,

000 261,621

,386 0 0 0 587

,6144共済費

:円

共済組合

事業主負担金

予 

249,063

 

,225

  

社会保険料等(再任

 

用職員)

  

3,737,034

 算

社会保

 

険料等(非常勤職員)

  

8,8

 

21,127

11,3

 

54,000 11,1

 

77,500 0 0 0 1

 

76,5008報償費

 現

活動

 

等謝礼 10,800,

 

000

  

講師等謝礼 377,5

 

00

4,324,00

 

0 3,549,000

 

0 0 0 775,000

 

9旅費

額 翌

普通旅費 1,828

,400

費用弁償(非常勤職

員通勤

手当) 1,720,6

00

105,435,

000 100,374

,249 0 0 0 5,0

60,75111需用

耗品費 21,602,

361

び 予

燃料費 6,063,8

78

糧費 90,769

出 節

光熱水費 3

0,840,714

続費

修繕料 4

1,675,025

項 目

飼料費 9

4,212

 初

医薬材料費 7,2

90

13,097,0

 

00 11,492,0

01 0 0 0 1,604

,99912役務費

電話料

7,871,758

検査手数

料 248,944

繰 

維持管理手

数料 1,108,37

一般会計- 64 -

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16,041,78

 

0

地域

環境整備工事

 用

8,748,0

 

00

9,875,00

0 8,811,931

0 0 0 1,063,0

 

6916原材料費

  

工事用材

 

料費

4,877,00

0 4,148,382

0 0 0 728,618

17公有財産購

事業

土地購入費

入費

1

,310,000 1,

276,952 0 0 0

33,04818備品

購入費

逓次

庁用器具購入費

4,

551,000 4,5

48,200 0 0 0 2

 

,80019負担金補

 

白洲干拓組合負担金

び交付金

 算

48,200

 額

天草高森横軸

連携実行委員

 分

会運営負担金 7

00,000

 額

みなとオアシス

関連イベン

ト補助金 1,80

0,000

費 繰越し繰越額 増 減 越

測量設計等委託料 864,000

調査委託料 43,200

(単

撤去委託料

81,000

:円

土砂等取除き委

託料

2

 

,183,691

  

保守点検委

 

託料 10,374,3

 

13

 

 

岸漂着物処理業務委託

 

15

 

9,840

  

体験学習事業委託

 

 

1,

 

246,400

  

飼育業務委託

料 1,549,200

  

収集運

 

搬業務委託料

  

3,374,7

 

80

 

 

観整備委託料 3,74

5,397

測定委託料 459

,000

2,214,

000 1,940,7

35 0 0 0 273,2

6514使用料及び

機械器

具借上料 248,29

1

賃借料

額継

テレビ受信料 370

,889

費及

施設使用料 15,0

00

両借上料 352,09

2

土地

建物借上料 60,00

0

入場

料 28,000

費款

複写機等使用

料 866,463

76

,847,000 35

,677,083 0 4

 

0,802,000 0

367,91715工

事請負費

 正

営繕工事 6,00

0,000

公園等環境整備工

4,

887,303

額 繰

施設整備工事

 

(繰越)

一般会計- 65 -

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53,5008報償費

 故

活動

等謝礼 552,000

 用

講師等

 

謝礼 204,500

2

,438,000 2,

001,162 0 0 0

 

436,8389旅費

  

費用

 

弁償 346,680

考繰

普通旅費

448,300

事業

研修旅費 22

1,082

及び

費用弁償(非常勤

職員通勤

用 計

手当) 985,10

0

2,492,000

2,249,313 0

0 0 242,6871

1需用費

 算

消耗品費 1,68

 

7,190

額 予

燃料費 66,45

 

6

印刷

 

製本費 92,973

額 区

光熱水費

 

380,122

分 金

修繕料 22,

 

572

1,995,0

00 1,735,83

0 0 0 0 259,17

012役務費

電話料 263

,421

繰越

複写手数料 160,

196

繰越

検査手数料 9,000

額 増

廃棄物

 

処理手数料

減 越

1,041,313

烏峠活用交流促進事業補助

金 2,000,000

2,230,

000 2,160,7

08 0 0 0 69,29

222補償補填及

:円

家屋等補

償費(繰越)

び賠償金

予 

54,

 

000,000 237

 

,000 0 0 54,2

 

37,000 52,9

 

13,471 0 0 0 1

 

,323,52920

 

アーカイブ

 算

ズ費 18,26

 

8,000 18,24

 

3,124 0 0 0 24

 

,8761報酬

  

天草アーカ

 

イブズ運営審議

  

会委員報酬 2

76,000

  

事務補助嘱託員

 

報酬

 

1

 

1,782,324

  

学芸員報

 

酬 6,184,800

11,374,000

11,373,600

0 0 0 4002給料

給料(

一般職)

6,175,

000 6,018,2

53 0 0 0 156,7

473職員手当等

扶養手当

156,000

継続

管理職手当 2

40,000

及び

通勤手当 394

,800

備費

住居手当 294,0

00

間外勤務手当 285,

210

続費

期末手当 2,715,

827

項 目

勤勉手当 1,932,

416

6,773,0

 

00 6,771,70

0 0 0 0 1,3004

共済費

 正

共済組合事業主負担

3,

735,700

社会保険料等

(非常勤職員)

額 繰

3,036,

 

000

810,000

756,500 0 0 0

一般会計- 66 -

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47,000

 故

天草警察署沿岸

警備協力会

 用

負担金 621,0

 

00

本県防衛協会負担金

  

10,0

 

00

 

まもと被害者支援セン

ー負

担金 119,000

業費

牛深警察

署沿岸警備協力会

び流

負担金 63

0,000

計 逓

熊本検察審査協会

天草支部

繰予

補助金 218,00

 

0

自衛

 

隊家族会補助金

額 予

225,00

 

0

天草

 

地区保護司会補助金

額 区

1,43

 

5,000

分 金

天草地区防犯協会

 

補助金

額 明

4,368,000

防犯カメ

ラ設置費補助金

費 繰

96,000

越し繰越額 増 減 越

点検手数料 261,900

2,073,000 1,980,029 0 0 0 92,97113委託料

(単

警備委

託料 276,048

:円

製作委託

料 1,199,189

予 

保守点

 

検委託料 125,71

 

2

 

有害

 

生物駆除委託料

  

379,08

 

0

7,000 6,92

0 0 0 0 8014使用

 

料及び

  

複写機等使用料

賃借

 

 

1,

 

707,000 1,6

 

52,400 0 0 0 5

 

4,60015工事請

負費

  

設備改修工事

90,0

 

00 89,640 0 0

 

0 36018備品購入

 

 

 

書購入費

35,000

 

35,000 0 0 0 0

19負担金補助

全国歴史資

料保存利用機関

及び交

付金

絡協議会負担金

12,

684,000 0 0 0

12,684,000

12,401,625

0 0 0 282,375

21諸費

継続

90,000 78

,000 0 0 0 12,

0001報酬

び 予

生活安全推進

協議会委員報

費支

16,000

12,680 0 0 0 3

,3209旅費

継続

費用弁償

1

23,000 60,4

45 0 0 0 62,55

511需用費

目 当

消耗品費

12

 

,455,000 12

,250,500 0 0

0 204,50019

 

負担金補助

正 支

熊本県高等学校

定時制通信

及び交付金

制教育

振興会負担金 13,5

00

本県防犯協会連合会負

 

金 1

一般会計- 67 -

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656,4801税務

 

総務費

故 不

70,302,00

 

0 70,099,00

5 0 0 0 202,99

 

52給料

額 備

給料(一般職)

5

 

6,983,000 5

 

2,704,227 0

 

0 0 4,278,77

 

33職員手当等

考繰

扶養手当 3

,323,146

事業

管理職手当

480,000

及び

通勤手当 1,

696,800

用 計

住居手当 2,

809,072

次繰

特殊勤務手当

496,200

 算

時間外勤務手

 

当 15,718,81

0

期末

 

手当 16,611,2

68

 

勉手当 11,568,

931

26,999,

 

000 26,824,

288 0 0 0 174,

7124共済費

 額

共済組合事

業主負担金

57,04

0,000 0 0 0 57

,040,000 49

,223,133 0 0

0 7,816,867

2課税費

越し

2,643,00

0 2,595,590

0 0 0 47,4101

報酬

増 

事務補助嘱託員報酬

1

,278,000 99

4,212 0 0 0 283,7884共済費 社会保険料等(非常勤職員)

460,026

社会保険料等(臨時職員)

534,186

4,302,000 3,867,793 0 0 0 434,2077賃金 臨時職員

賃金

969,000 9

33,430 0 0 0 3

5,5709旅費

区防

普通旅費

310,050

協会

研修旅費 22

6,980

助金

費用弁償(非常勤職員通勤

手当) 150,400

費用弁償(臨時職員通勤手

当) 246,000

4,368,000

3,606,38

4,000 53,38

0,000 413,4

73,000 0 4,0

73,237,000

2,075,735,

373 0 1,988,

751,058 0 8,

 

750,56922庁

 

舎建設費

  

368,000 3

 

67,120 0 0 0 8

 

809旅費

  

普通旅費

155

,000 67,489

 

0 0 0 87,5111

 

1需用費

  

消耗品費

5,86

 

0,000 512,5

 

60 0 0 0 5,347

 

,44012役務費

 現

建築確

 

認手数料

90,477

 

,000 1,003,

 

039 0 89,473

 

,961 0 013委託

 

 

 

量設計等委託料

4,9

 

18,000 1,62

0,852 0 3,29

7,148 0 014使

用料及び

システム借上料 5

8,752

賃借料

駐車場使用

料 1,562,100

3,836,459,

000 2,060,5

85,633 0 1,7

72,558,629

0 3,314,738

15工事請負費

及び

施設整備工

1,

650,427,37

1

施設

整備工事(繰越)

継続

410,1

58,262

135,

000,000 11,

578,680 0 12

3,421,320 0

018備品購入費

 初

庁用器具

購入費

332,129

 

,000 1,432,

000 0 0 333,5

61,000 314,

675,704 0 0 0

18,885,296

2徴税費

152,347,0

00 1,937,00

0 0 0 154,284

 

,000 149,62

7,520 0 0 0 4,

一般会計- 68 -

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1,34

 

9,192

故 不

給与支払報告書統

 

合印刷等

用 

負担金 130,57

2

122,742,0

00 △505,000

 

0 0 122,237,

 

000 115,825

 

,051 0 0 0 6,4

 

11,9493徴収費

考繰

43

,341,000 43

,340,700 0 0

0 3002給料

費 及

給料(一般

職)

29,436,0

00 28,512,1

59 0 0 0 923,8

413職員手当等

逓次

扶養手当

2,652,000

予 

管理職手

当 480,000

 額

通勤手当 4

87,200

 算

住居手当 1,1

 

82,000

額 区

特殊勤務手当 4

 

72,000

分 金

時間外勤務手当

 

4,537,154

額 明

期末手当

10,926,896

勤勉手

当 7,774,909

16,447,000

16,331,972

0 0 0 115,028

4共済費

越額

共済組合事業主負

担金

4,400,00

 

0 3,355,350

0 0 0 1,044,6

508報償費

5,

納税組合事務

9

297,000 16

3

6,860 0 0 0 13

7

0,1409旅費

,0

普通旅費

0

58,800

0 4

研修旅費 108

,

,060

847,709 0 0 0 1,089,29111需用費 消耗品費 3,151

,688

単位

印刷製本費 1,69

6,021

363,0

00 307,041 0

0 0 55,95912

役務費

  

軽自動車検査情報提

 

 

サー

 

ビス利用料

33,46

 

4,000 30,28

 

9,680 0 0 0 3,

 

174,32013委

託料

  

固定資産税管理支援業

 

 

委託

 

料 3,222,720

  

登記課

 

税連携データベース

現 

構築委託

 

料 17,172,00

 

0

 

住民

 

税用データ作成業務

  

委託料 3

 

,164,400

額 翌

固定資産標

準地鑑定等委託

料 6,730

,560

3,059,

000 3,058,5

60 0 0 0 44014

使用料及び

地方税電子申告

サービス利

賃借料

継続

用料

2,6

38,000 38,3

40 0 0 0 2,599

,66018備品購入

用器具購入費

2,38

7,000 2,290

,778 0 0 0 96,

22219負担金補助

継続

会議

出席負担金 50,00

0

及び交付金

項 目

共同広告負担金

12,100

 初

軽自動車税申告

書取扱事務

 正

費負担金 658,

914

資産評価システム研究

セン

ー負担金 90,000

額 繰

地方税

 

電子化協議会負担金

一般会計- 69 -

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0 1,5634共済費

 故

共済

組合事業主負担金

 用

6,141

 

,602

額 備

社会保険料等(非常

 

勤職員)

  

213,835

54

 

5,000 480,1

57 0 0 0 64,84

311需用費

越事

消耗品費 42

7,453

費 及

修繕料 52,70

4

48,000 43,

200 0 0 0 4,80

012役務費

計 逓

機器点検手数

25,226,00

0 17,826,25

4 0 0 0 7,399,

 

74613委託料

算 

システム

管理委託料

予 

1,101,60

0

 

地籍

調査修正業務委託料

区 

16,7

24,654

37,0

00 36,504 0 0

 

0 49618備品購入

械器具購入費

128,

089,000 △12

,253,000 0 0

115,836,00

0 107,483,4

47 0 0 0 8,352

,5534戸籍住民基

本台

128

 

,089,000 △1

2,253,000 0

0 115,836,0

2

00 107,483,

,

447 0 0 0 8,35

1

2,5531戸籍住民

1

1

,

台帳費 9,249,0

0

00 9,248,40

0

0 0 0 0 6001報酬

0 1

事務

,

補助嘱託員報酬

47,

5

432,000 46,

8

194,466 0 0 0

4

1,237,5342

,

給料

52

給料(一般職)

26,

7

612,000 24,

0

689,641 0 0 0

0

1,922,3593

0

職員手当等

52

扶養手当 1,5

6

93,000

,4

管理職手当 1,

7

200,000

31

通勤手当 83

1

3,400

需用

住居手当 1,05

9,000

消耗品費 475,963

(単

印刷製

本費 1,108,56

4

427,000 34

6,172 0 0 0 80

,82812役務費

予 

事務手

 

数料

605,000 0

 

0 0 0 605,000

 

13委託料

  

173,000

 

172,800 0 0 0

 

20019負担金補助

算 

職員

 

研修負担金

及び交付金

  

25,

 

000,000 22,

 

014,511 0 0 0

 

2,985,4892

 

3償還金利子

現 

還付金及び還

 

付加算金

及び割引料

  

20,4

 

63,611

  

返還金 1,55

 

0,900

61,98

6,000 36,00

0 0 0 62,022,

000 53,683,

269 0 0 0 8,33

8,7313地籍調査

61

,986,000 36

,000 0 0 62,0

22,000 53,6

83,269 0 0 0 8

,338,7311地

籍管理費

続費

1,322,00

0 1,321,200

0 0 0 8001報酬

予備

事務補

助嘱託員報酬

18,5

70,000 18,5

69,700 0 0 0 3

002給料

継続

給料(一般職)

9,917,000 9

,050,817 0 0

0 866,1833職

員手当等

当 

扶養手当 516,

000

補 

管理職手当 480,0

00

勤手当 205,200

期末手

当 4,586,292

勤勉手

当 3,263,325

 

6,357,000 6

,355,437 0 0

一般会計- 70 -

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5,863,2055

 

選挙費

故 不

27,734,000

 

△545,000 0 0

27,189,000

 

26,549,831

0 0 0 639,169

1選挙管理委

  

員会費 912

 

,000 912,00

 

0 0 0 0 01報酬

考繰

選挙管理

委員会委員報酬

13,

332,000 13,

331,100 0 0 0

9002給料

及び

給料(一般職

7,565,000

7,065,406 0

0 0 499,5943

職員手当等

次繰

扶養手当 420

,000

 算

管理職手当 480,

 

000

額 予

通勤手当 144,00

 

0

住居

 

手当 294,000

額 区

時間外勤

 

務手当 56,551

分 金

期末手当

 

3,313,308

額 明

勤勉手当

2,357,547

4

,577,000 4,

573,054 0 0 0

3,9464共済費

繰越

共済組

合事業主負担金

231

,000 191,54

0 0 0 0 39,460

9旅費

増 

費用弁償 131,8

00

普通旅費 29,400

研修旅費 30,340

242,000 204,921 0 0 0 37,07911需用費 消耗品費

224,000 174,510 0 0 0 49,49012役務費 電話料 31,950

通信費 142,560

時間外勤務手当 1,042,844

期末手当 10,919,3

83

勉手当 8,042,0

14

17,945,0

00 17,025,2

84 0 0 0 919,7

164共済費

  

共済組合事業

 

主負担金

  

15,307,77

 

3

 

社会

 

保険料等(非常勤職員

)

 

1,

 

551,831

  

社会保険料等

 

(臨時職員)

  

165,680

 

1,434,000 9

33,034 0 0 0 5

 

00,9667賃金

  

臨時職

 

員賃金

705,000

 

675,640 0 0 0

 

29,3609旅費

  

研修旅

費 77,440

費用弁償(非

常勤職員通勤

手当) 547,

200

費用弁償(臨時職員通

勤手

) 51,000

2,3

41,000 1,98

2,478 0 0 0 35

8,52211需用費

及び

消耗

品費 1,454,35

8

印刷

製本費 528,120

340,000 214

,704 0 0 0 125

,29618備品購入

用器具購入費

9,77

8,000 6,519

,800 0 0 0 3,2

58,20019負担

 

金補助

初 補

委任事務負担金 6,

 

503,800

及び交

付金

籍住民事務協議会負担

16

,000

46,453

,000 △545,0

00 0 51,000 4

5,959,000 3

 

5,624,595 0

4,471,200 0

一般会計- 71 -

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4,793,575 0

 

0 0 1,732,42

512役務費

不 

郵便料 4,0

63,087

 額

通信使用料 59

,808

  

事務手数料 471,

 

960

 考

点検手数料 198,7

20

4,941,00

0 141,480 0 4

,471,200 0 3

28,32013委託

置委託料

181,00

0 180,360 0 0

0 64014使用料及

械器具借上料

賃借料

繰予

2,73

 

1,000 1,084

,320 0 0 0 1,6

 

46,68018備品

購入費

予 

機械器具購入費

38

,717,000 △9

 

0,000 0 0 38,

627,000 34,

212,774 0 0 0

 

4,414,2266

統計調査費

金 

23,015,0

00 △90,000 0

0 22,925,00

0 22,629,20

5 0 0 0 295,79

51統計調査総

費 繰

務費 12,

472,000 12,

471,600 0 0 0

4002給料

越額

給料(一般職

5,606,000

 

5,604,480 0

0 0 1,5203職員

手当等

10

扶養手当 120,0

6

00

,

0

勤手当 109,200

00

住居手

9

当 324,000

7,

期末手当 2

3

,951,309

00

勤勉手当 2

0

,099,971

4,

0

181,000 3,9

0

67,505 0 0 0 2

8

13,4954共済費

,7

共済

0

組合事業主負担金

10

0

,000 0 0 0 0 10

1

,0009旅費

9負

598,0

00 528,320 0

0 0 69,68011

需用費

消耗品費 20,000

会議出席負担金 30,000

及び交

付金

州都市選挙管理委員会

合会

負担金 6,000

予 

熊本県都市

 

選挙管理委員会

  

連合会負担金

 

28,000

  

全国市区選挙管

 

理委員会連

算 

合会負担金 33,

 

300

0 0 0 51,0

 

00 51,000 49

 

,900 0 0 0 1,1

 

003市長及び市

  

議会議員

 

選 46,000 45,

800 0 0 0 2001

 

報酬

  

投開票管理者等報酬

 

 

(予

 

備費から充用) (46

 

,000)

5,000

 

4,100 0 0 0 90

09旅費

費用弁償

(予備費から充

用) (5,000)

1

8,719,000 0

0 0 18,719,0

00 9,024,86

4 0 4,471,20

0 0 5,222,93

66県議会議員

継続

選挙費 1,

891,000 1,8

91,000 0 0 0 0

3職員手当等

予備

時間外勤務手

3,000 0 0 0 0

3,0004共済費

出 節

286

,000 111,13

5 0 0 0 174,86

57賃金

款 項

臨時職員賃金

40

,000 26,800

0 0 0 13,2009

 

旅費

初 補

費用弁償

2,120,

 

000 796,194

0 0 0 1,323,8

0611需用費

消耗品費 6

01,016

食糧費 44,0

00

 

刷製本費 151,17

8

6,526,000

一般会計- 72 -

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0 0 0 0 4,4301

 

報酬

故 不

監査委員報酬

20,1

 

58,000 20,1

57,420 0 0 0 5

 

802給料

額 備

給料(一般職)

 

17,707,500

  

給料(

 

再任用職員)

考繰

2,449,9

20

10,869,0

00 9,991,94

4 0 0 0 877,05

63職員手当等

及び

扶養手当 8

25,500

用 計

管理職手当 48

0,000

次繰

通勤手当 205,

200

 算

住居手当 324,00

 

0

期末

手当 4,442,14

 

1

勤勉

 

手当 3,160,94

0

通勤

 

手当(再任用職員)

分 金

50,4

 

00

末手当(再任用職員)

310

,833

費 繰

勤勉手当(再任用職

員)

1

92,930

6,68

3,000 6,648

,820 0 0 0 34,

1804共済費

 減

共済組合事

業主負担金

6,175,103

社会保険料等(再任用職員)

473,717

733,000 558,850 0 0 0 174,1509旅費 費用弁償 455,530

印刷製本費 508,320

20,000 20,000 0 0 0 012役務費

郵便料

3

8,000 37,30

0 0 0 0 70019負

担金補助

円)

熊本県統計協会負

担金

及び交付金

  

9,300

  

市町村民

 

所得推計負担金

  

28,000

 

15,702,000

0 0 0 15,702,

 

000 11,583,

 

569 0 0 0 4,11

 

8,4312基幹統計

 

調

 

 

費 12,141,00

 

0 9,884,552

 

0 0 0 2,256,4

481報酬

  

統計調査員報酬

 

517,000 374

 

,122 0 0 0 142

 

,8783職員手当等

  

時間

 

外勤務手当

187,0

00 0 0 0 0 187,

0004共済費

1,062

,000 0 0 0 0 1,

062,0007賃金

38

,000 0 0 0 0 38

,0009旅費

1,580

,000 1,211,

451 0 0 0 368,

54911需用費

及び

消耗品費

161,000 113

,444 0 0 0 47,

55612役務費

支出

郵便料

1

6,000 0 0 0 0 1

6,00014使用料

及び

費款

賃借料

項 目

39,978,000

3,753,000 0

 

0 43,731,00

0 42,640,40

9 0 0 0 1,090,

 

5917監査委員費

正 支

39,9

78,000 3,75

3,000 0 0 43,

731,000 42,

640,409 0 0 0

1,090,5911

監査委員費

繰 

4,764,0

00 4,759,57

一般会計- 73 -

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事 

通勤手当

1,468,800

不 

住居手当

1,014,000

 額

時間外勤

務手当 1,830,5

 

66

 

 

末手当 18,325,

 

732

考繰

勤勉手当 13,397

,468

事業

通勤手当(再任用職

員)

1

24,800

流用

時間外勤務手当

(再任用職

逓次

員) 55,228

繰予

期末手

 

当(再任用職員)

算 

932,4

99

 

勉手当(再任用職員)

算 

578

,790

27,007

,000 26,974

 

,894 0 0 0 32,

1064共済費

金 

共済組合事

業主負担金

25,514,2

92

会保険料等(再任用職

員)

1

,460,602

22

,547,000 21

,564,143 0 0

0 982,8578報

償費

 減

活動等謝礼 21,20

4,143

委員等謝礼 282,000

講師等謝礼 78,000

1,177,000 308,450 0 0 0 868,5509旅費 費用弁償 27,700

普通旅費 68,760

研修旅費 34,560

466,000 4

65,805 0 0 0 1

9511需用費

位:

消耗品費

5

8,000 58,00

0 0 0 0 019負担金

補助

  

会議出席負担金 16,

 

000

及び交付金

  

全国都市監

 

査委員会等負担

  

金 42,00

0

16,939,54

 

2,000 68,97

 

8,000 0 0 17,

 

008,520,00

 

0 16,552,59

 

8,748 0 2,85

 

7,000 0 453,

 

064,2523民生

 

4,7

 

12,468,000

 

100,277,00

 

0 0 0 4,812,7

 

45,000 4,68

 

4,243,868 0

 

0 0 128,501,

 

1321社会福祉費

 額

1,51

5,572,000 2

9,673,000 0

0 1,545,245

,000 1,460,

156,910 0 0 0

85,088,090

1社会福祉総

務費 513,

000 198,000

0 0 0 315,000

1報酬

続費

民生委員推薦会委員

報酬

6

6,000

備費

地域福祉計画策定

審議会委

出 節

員報酬 132,00

0

83,927,00

0 83,925,96

0 0 0 0 1,0402

給料

項 目

給料(一般職) 76,

576,200

 初

給料(再任用

職員)

 正

7,349,760

4

4,665,000 4

2,272,383 0

0 0 2,392,61

73職員手当等

扶養手当 2

,744,500

繰 

管理職手当

1,800,000

一般会計- 74 -

Page 75: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

事 

ボランティ

ア活動事業補助

不 

金 830,0

00

 

生委員協議会補助金

備 

6,80

 

2,800

  

社会福祉協議会補

助金

1

68,206,938

事業

医師確

保支援事業補助金

及び

5,111

,000

用 計

あまくさメディカル

ネット

次繰

端末機器整備事業補助

 

22

6,115

950,0

 

00 155,128 0

0 0 794,8722

0扶助費

 算

行旅病人・行旅死

 

亡人取扱

額 区

事業扶助費

 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

普通旅費 120,310

研修旅費 160,440

3,943,

000 1,400,7

78 0 0 0 2,542

,22211需用費

:円

消耗品

費 1,229,058

予 

印刷製

 

本費 171,720

6

 

,225,000 5,

 

814,580 0 0 0

 

410,42013委

 

託料

  

健康福祉講演会委託料

算 

1,9

 

70,460

  

戦没者追悼式祭

 

壇設置

  

委託料 976,320

 現

福祉避

 

難所設置委託料

  

32,800

  

地域福

 

祉ネットワーク事業

  

委託料 2

,835,000

53

5,000 523,1

44 0 0 0 11,85

614使用料及び

車両借上

料 515,144

賃借

船舶

借上料 8,000

19

2,454,000 1

83,877,450

0 0 0 8,576,5

5019負担金補助

費及

熊本県

英霊顕彰会負担金

及び

交付金

備費

50,597

支出

天草戦没者追悼

式実行委員

継続

会負担金 448,

000

款 項

地域医療実践学寄附講

座負

 

金 1,180,000

初 補

福祉基

 

金助成金交付事業補

正 支

助金 11

0,000

原爆被害者の会事

業補助金

150,000

繰 

遺族会補助

金 762,000

一般会計- 75 -

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消耗

 

品費

4,661,00

0 4,545,016

0 0 0 115,984

 

12役務費

用 

電話料 47,9

33

 

便料 11,953

  

審査手数料

 

3,337,760

考繰

事務手数

料 1,147,370

93,338,000

91,150,082

0 0 0 2,187,9

1813委託料

び流

システム改

修委託料

計 逓

540,000

次繰

手話奉仕員

養成研修事業委

 算

託料 650,

 

000

額 予

意思疎通支援事業委託

 

1,

 

010,000

額 区

訪問入浴サー

 

ビス事業委託

分 金

料 1,290,

 

000

額 明

地域安心生活支援体制

強化

業委託料 6,218,

400

繰越

日中一時支援事業委託

7,

907,454

額 増 減 越

7,382,000 7,382,000 0 0 0 023償還金利子 過年度国庫支出金等返還金

及び割

引料

1

,153,920,0

00 1,085,76

0,000 0 0 0 68

,160,00028

繰出金

  

国民健康保険特別会

 

計繰出

  

3,169,906

 

,000 69,450

 

,000 0 0 3,23

 

9,356,000 3

,197,241,8

 

72 0 0 0 42,11

 

4,1283障害福祉

 

 

6

 

,609,000 6,

 

341,417 0 0 0

 

267,5831報酬

 現

障害

 

者介護給付費等の支給

  

に関す

 

る審査会委員報酬

  

825,0

 

00

 

務補助嘱託員報酬

2,646

,017

看護師等嘱託員報酬

2,8

70,400

878,

000 809,904

0 0 0 68,0964

共済費

継続

社会保険料等(非常

勤職員)

及び

338,000 17

2,080 0 0 0 16

5,9208報償費

費支

委員等

謝礼 54,000

節 継

講師等謝礼

118,080

517

,000 290,21

6 0 0 0 226,78

49旅費

目 当

費用弁償 35,1

 

60

通旅費 37,510

 正

研修旅費

128,346

費用弁償(非

常勤職員通勤

手当) 89,2

00

847,000 8

16,372 0 0 0 3

 

0,62811需用費

一般会計- 76 -

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5,500,000

 故

重度心

身障害者医療費

 用

234,04

 

4,182

額 備

更生医療費 90,

 

387,941

  

重度心身障害

 

者住宅改造助

考繰

成費 1,729

,000

事業

特別障害者手当等

費 及

24,7

52,400

流用

日常生活用具給

付費

1

8,625,129

繰予

補装具給

 

付費 13,949,8

02

 

宅介護サービス費

予 

72,98

1,603

 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

巡回支援専門員整備事業

8,057,000

域活動支援センター基

的事

業委託料 9,800,

000

予 

地域活動支援センター

 

機能

 

 

化事業委託料 10,5

 

00,000

  

移動支援事業委

 

託料

1

 

0,883,628

  

相談支援

 

事業委託料

  

34,293,6

 

00

10,150,0

 

00 6,431,70

0 0 0 0 3,718,

 

30019負担金補助

  

職員

 

研修負担金 68,90

 

0

及び交付金

  

熊本県障害者ス

 

ポーツ・文

額 翌

化協会負担金 21

0,000

熊本県精神保健協

会負担金

60,000

天草地域自立

支援協議会負

額継

担金 30,00

0

白い

雲の会助成金 50,0

00

害児団体補助金 239

,000

支出

精神障害者家族会補

助金

5

48,000

費款

障がい者福祉サ

ービス施設

目 当

通所等支援費 93

 

0,800

初 補

身体障害者福祉協

 

議会等補

正 支

助金 4,295,0

00

3,098,01

5,000 3,062

,682,995 0 0

0 35,332,00

520扶助費

額 繰

在宅障害者介

 

護者手当

一般会計- 77 -

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0 0 0 0 91023償

 

還金利子

故 不

過年度国庫支出金

 

等返還金

及び割引料

用 

17,0

05,469

備 

過年度県支出金

 

返還金

  

6,996,621

2

6,990,000 1

,154,000 0 0

28,144,000

26,845,086

0 0 0 1,298,9

144国民年金費

及び

13,9

74,000 13,9

73,700 0 0 0 3

002給料

逓次

給料(一般職)

6,767,000 6

,064,855 0 0

 

0 702,1453職

員手当等

 額

通勤手当 229,

200

 算

時間外勤務手当 137

 

,388

額 区

期末手当 3,329

 

,324

分 金

勤勉手当 2,368

 

,943

額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

放課後等デイサービス費

103,236,314

(単

短期入所サービス費

位:

21,

631,337

共同生活援助

 

サービス費

  

145,066,

 

167

  

高額障害福祉サービス

  

222

,607

  

自動車運転免許取得

 

・改造

  

助成事業費 300,0

 

00

 

 

養介護費 132,39

8,330

  

療養介護医療費 3

 

4,974,596

  

就労移行

 

支援費 38,710,

 

627

 額

自立訓練費 43,91

7,834

生活介護費 999

,999,056

就労継続支

援費

4

77,829,568

施設入

所支援費

続費

523,281,2

59

ービス利用計画作成費

備費

44,

152,168

出 節

同行援護費 7

,846,373

続費

児童発達支

援事業費

項 目

22,611,28

0

 

地域

移行支援・地域定着支

補 

援事業

費 2,918,180

育成医

療費 1,212,34

5

難聴

児補聴器給付費

額 繰

404,89

 

7

24,003,00

0 24,002,09

一般会計- 78 -

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00 4,565,00

 

0 0 0 0 04共済費

故 不

共済組

 

合事業主負担金

28,

880,000 28,

 

850,000 0 0 0

30,0008報償費

備 

敬老

 

祝い金

129,000

 

127,540 0 0 0

 

1,4609旅費

考繰

研修旅費

1,899,000 8

28,823 0 0 0 1

,070,17711

需用費

及び

消耗品費 635,4

85

刷製本費 61,578

逓次

修繕料

131,760

1,3

80,000 710,

 

764 0 0 0 669,

23612役務費

 額

電話料 1

49,164

 算

設置手数料 51

 

6,240

額 区

廃棄物処理手数料

 

45,360

12,3

61,000 7,40

3,176 0 0 0 4,

 

957,82413委

託料

緊急通報システム運用

業務

託料 1,866,24

0

保守

点検委託料 117,9

36

急通報システム相談セ

 

ター

委託料 5,419,0

00

36,858,0

4

00 32,544,9

,

00 0 0 0 4,313

4

,10019負担金補

6

2

,

議出席負担金 68,9

0

00

及び交付金

00

熊本県シルバ

4

ー人材センタ

,4

ー連合会賛助会

4

員負担金

8,

130,000

77

全国シルバ

9

ー人材センター

0 0

協会賛助会員

0

負担金 50,000

13,2214共済費 共済組合事業主負担金

46,

000 21,600 0

0 0 24,4009旅

通旅費

414,000

406,862 0 0 0

7,13811需用費

  

消耗

 

品費

36,000 35

 

,890 0 0 0 110

 

12役務費

  

郵便料

2,42

 

0,000 1,868

,400 0 0 0 551

 

,60013委託料

  

システ

 

ム改修委託料

25,0

 

00 25,000 0 0

 

0 019負担金補助

  

九州都

市国民年金協議会負

 

び交付金

  

担金 5,000

  

全国都市国

 

民年金協議会負

  

担金等 20,

000

4,334,5

78,000 △133

,926,000 0 0

4,200,652,

000 4,154,3

12,476 0 2,8

57,000 0 43,

482,5242高齢

者福祉費

99,598,00

0 8,258,000

0 0 107,856,

000 96,814,

003 0 0 0 11,0

41,9971高齢者

福祉

予備

総務費 13,301,

000 13,300,

800 0 0 0 2002

給料

節 継

給料(一般職)

8,3

80,000 8,38

0,000 0 0 0 03

職員手当等

項 目

扶養手当 834

,000

 初

通勤手当 159,6

00

 

居手当 516,000

時間外

勤務手当 1,319,

250

期末手当 3,243,

368

繰 

勤勉手当 2,307,

782

4,565,0

一般会計- 79 -

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会委員報酬

20,

 

000 8,180 0 0

0 11,8209旅費

不 

費用

弁償 7,400

 額

普通旅費 78

0

119,000 51

 

,678 0 0 0 67,

 

32211需用費

  

印刷製本

29,000 22,

400 0 0 0 6,60

012役務費

事業

事務手数料

1

6,591,000 1

5,375,000 0

0 0 1,216,00

013委託料

用 計

高齢者実態把

握事業委託料

次繰

228,000

予 

ショー

トステイ事業委託料

 額

368,

000

 算

配食サービス事業委託

 

1,

804,000

 分

地域住民グル

ープ支援事業

 額

委託料 2,40

0,000

権利擁護人材育成

事業委託

費 繰

料 2,973,00

0

外出

支援サービス委託料

越額

7,60

2,000

2,857

 

,000 0 0 2,85

7,000 0 019負

担金補助

及び交付金

介護職員研修受講支援事業

補助金 750,000

(単

シルバー人材センタ

ー補助

:円

金 14,043,00

0

老人

 

クラブ活動補助金

  

17,50

 

3,000

103,0

 

00 103,000 0

 

0 0 023償還金利子

  

過年

度国庫支出金等返還金

 

及び割引料

  

(低所得利用者負

 

担軽減対

  

策事業)

43,44

 

1,000 0 0 0 43

 

,441,000 41

,424,708 0 0

 

0 2,016,292

 

2高齢者福祉

  

施設費 2,4

 

79,000 1,05

 

7,894 0 0 0 1,

 

421,10611需

 

用費

額 翌

消耗品費 2,500

光熱水費

172,693

修繕料 882

,701

18,000

9,374 0 0 0 8,

62612役務費

汲取料

3

9,423,000 3

9,423,000 0

0 0 013委託料

及び

指定管理

委託料

1,204,0

00 617,760 0

0 0 586,2401

5工事請負費

出 節

営繕工事

31

7,000 316,6

80 0 0 0 32018

備品購入費

款 項

機械器具購入費

2,189,220,

000 △100,65

 

5,000 0 0 2,0

88,565,000

2,055,284,

 

402 0 2,857,

000 0 30,423

,5983高齢者支援

費 1

80,000 72,0

00 0 0 0 108,0

001報酬

額 繰

老人ホーム等入

 

所判定委員

一般会計- 80 -

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,088,000 △1

 

,703,000 0 0

145,385,00

0 138,456,8

 

94 0 0 0 6,928

,1061児童福祉総

 額

務費

6,679,000 6

 

,648,000 0 0

 

0 31,0001報酬

  

次世

代育成支援対策地域協

繰越

議会委

員報酬 42,000

業費

事務補助

嘱託員報酬

び流

2,642,40

0

家庭

児童相談員報酬

次繰

3,963,

600

64,347,

 

000 61,575,

288 0 0 0 2,77

 

1,7122給料

額 予

給料(一

 

般職)

35,952,

000 32,854,

 

360 0 0 0 3,09

7,6403職員手当

 

養手当 1,852,0

00

 

理職手当 480,00

0

通勤

手当 1,898,00

0

住居

手当 1,410,50

0

時間

外勤務手当 2,647

,190

額 増

期末手当 14,42

 

5,225

減 越

勤勉手当 10,1

4

41,445

22,3

6

81,000 21,9

5

31,593 0 0 0 4

,

49,4074共済費

94

共済

1

組合事業主負担金

,0

20,86

0

8,544

0 437,773,664 0 0 0 28,167,33620扶助費 高齢者住

宅改造助成金

単位

2,332,0

00

宅寝たきり及び認知症

 

齢者

 

等介護者手当

  

19,400,

 

000

  

低所得利用者負担軽減

 

対策

 

業費 1,705,43

 

2

 

老人

 

ホーム入所費

  

406,487

 

,279

 現

外出支援サービス利

 

用扶助

  

(福祉タクシー)

  

7,536

 

,420

  

やむを得ない事由に

よる措

置費 312,533

1

,602,828,0

00 1,601,98

1,480 0 0 0 84

6,52028繰出金

介護

保険特別会計繰出金

2

,002,319,0

00 △41,529,

000 0 0 1,960

,790,000 1,

960,789,36

3 0 0 0 6374後期

高齢者

予備

医療費 1,504,

117,000 1,5

04,116,593

0 0 0 40719負担

金補助

継続

後期高齢者医療広域

連合負

及び交付金

款 項

担金

456

,673,000 45

6,672,770 0

 

0 0 23028繰出金

初 補

後期

 

高齢者医療特別会計繰

正 支

出金

6

,426,338,0

00 33,598,0

00 0 0 6,459,

936,000 6,1

84,711,381

0 0 0 275,224

,6193児童福祉費

 越

147

一般会計- 81 -

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600 0 0 0 139,

 

4009旅費

故 不

費用弁償(非

 

常勤職員通勤

用 

手当)

200,

000 44,099 0

0 0 155,9011

 

1需用費

  

消耗品費

12,7

 

17,000 8,64

0,048 0 0 0 4,

076,95213委

託料

事業

ひとり親家庭等日常生

活支

事業委託料 186,4

80

子生活支援施設入所委

料 8

,453,568

82

4,000 824,0

 

00 0 0 0 019負担

金補助

 額

熊本県婦人相談員連

絡協議

及び交付金

 算

会負担金 1

 

6,000

額 区

親子ふれあい事業

 

補助金

分 金

808,000

384

 

,552,000 37

3,628,718 0

0 0 10,923,2

8220扶助費

児童扶養手

当 343,256,1

60

子家庭高等職業訓練促

給付

金 16,857,00

0

 

ひと

り親家庭等医療費

13,515,558

377,770,000 29,710,000 0 0 407,480,000 364,740,465 0 0 0 42,739,5353保育所費

55,334,000 28,938,428 0 0 0 26,395,5721報酬 保育所嘱託医報酬 739,000

社会保険料等(非常勤職員)

1,063,049

551,00

0 340,508 0 0

0 210,4929旅

用弁償 118,248

研修旅

 

費 128,660

  

費用弁償(

 

非常勤職員通勤

  

手当) 93,

 

600

355,000

 

354,651 0 0 0

34911需用費

  

消耗品費

 

360,000 0 0 0

 

0 360,00013

 

委託料

  

100,000 93

 

,900 0 0 0 6,1

0019負担金補助

  

会議出

 

席負担金 10,000

 

及び交付金

  

熊本県家庭相談員

 

連絡協議

 額

会負担金 15,00

0

職員

研修負担金 68,90

0

14,660,00

0 14,658,59

4 0 0 0 1,4062

3償還金利子

過年度国庫支

出金等返還金

及び割引

11

,075,396

費及

過年度県支

出金返還金

予備

3,583,19

8

403,184,0

00 0 0 0 403,1

84,000 387,

845,944 0 0 0

15,338,056

2ひとり親福

費款

祉費 3,99

5,000 3,963

,600 0 0 0 31,

4001報酬

 初

事務補助嘱託

員報酬

 正

1,321,200

女性相談

員報酬 2,642,4

00

657,000 6

45,879 0 0 0 1

1,1214共済費

額 繰

社会保

 

険料等(非常勤職員)

239,000 99,

一般会計- 82 -

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7,086

 故

社会保険料等(再

任用職員)

 用

1,426,80

 

6

社会

保険料等(非常勤職員

 

)

 

4,

 

608,476

 考

社会保険料等

(臨時職員)

越事

130,596

1,728,000 6

63,968 0 0 0 1

,064,0327賃

時職員賃金

40,00

0 10,000 0 0 0

30,0008報償費

次繰

講師

等謝礼

2,148,0

 

00 991,420 0

0 0 1,156,58

 

09旅費

額 予

費用弁償 13,7

 

20

 

通旅費 1,540

額 区

研修旅費 1

 

4,560

分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

保育所歯科嘱託医報酬

200,000

給食調理

嘱託員報酬

位:

3,096,00

0

保育

士嘱託員報酬

  

24,903,

 

428

140,055

 

,000 140,05

 

3,860 0 0 0 1,

 

1402給料

  

給料(一般職

 

13

 

3,011,300

  

給料(再

 

任用職員)

  

7,042,56

 

0

67,468,00

0 66,443,53

 

8 0 0 0 1,024,

 

4623職員手当等

  

扶養手

 

当 2,046,000

  

管理職

 

手当 1,200,00

0

通勤

手当 4,081,60

0

住居

手当 294,000

時間外勤

務手当 1,522,8

49

末手当 32,318,

481

続費

勤勉手当 22,995

,851

び 予

通勤手当(再任用職

員)

4

99,200

出 節

時間外勤務手当

(再任用職

続費

員) 37,436

款 項

期末手

当(再任用職員)

当 

893,5

23

 

勉手当(再任用職員)

正 支

554

,598

54,652

,000 49,032

,964 0 0 0 5,6

19,0364共済費

共済

組合事業主負担金

 越

42,86

一般会計- 83 -

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事 

有害生物駆除委託料

故 不

349,

 

920

用 

保育所民営化合同保育

事業

 

託料 520,200

  

車両運行

 

業務委託料

考繰

7,520,70

3

収集

運搬業務委託料

費 及

1,887,

192

240,000

169,811 0 0 0

70,18914使用

料及び

逓次

車両借上料 87,1

20

賃借料

予 

清掃用具使用料 4

7,736

 額

土地建物借上料 3

4,955

1,252

 

,000 1,251,

720 0 0 0 2801

 

5工事請負費

額 区

施設改修工事

 

451,000 450

,900 0 0 0 100

17公有財産購

 額

畳・流し台

等購入費

入費

許 費 繰越し繰越額 増 減 越

費用弁償(非常勤職員通勤

手当) 961,600

25,213

,000 22,381

,876 0 0 0 2,8

31,12411需用

耗品費 2,321,4

05

 

 

料費 37,636

  

食糧費 9,

 

817

  

印刷製本費 536,3

 

82

 

熱水費 5,940,8

 

55

 

 

繕料 1,686,63

 

2

 

賄材

 

料費 11,849,1

 

49

2,485,00

0 1,817,573

 

0 0 0 667,427

 

12役務費

  

電話料 636,

 

670

  

電話架設料 11,12

 

4

クリ

ーニング手数料 6,4

80

査手数料 447,53

2

清掃

手数料 187,209

点検手

数料 273,097

額継

廃棄物処

理手数料 72,360

費及

備品調

整手数料 19,440

予備

リサイ

クル手数料 3,564

支出

撤去等

手数料 73,720

継続

詰替手数

料 29,700

款 項

賠償補償保険

料 56,677

15,

082,000 12,

 

340,096 0 0 0

2,741,9041

3委託料

 正

警備委託料 887

,760

樹木剪定等委託料 9

0,061

清掃委託料 874

,286

繰 

設置委託料 209,

974

一般会計- 84 -

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0 0 0 441,203

 

4共済費

故 不

社会保険料等(非

 

常勤職員)

用 

1,785,10

1

社会

 

保険料等(臨時職員)

  

102

 

,696

744,00

0 744,000 0 0

0 07賃金

越事

臨時職員賃金

4

0,000 20,00

0 0 0 0 20,000

8報償費

び流

講師等謝礼

1,2

78,000 928,

437 0 0 0 349,

5639旅費

次繰

費用弁償 14

,300

 算

普通旅費 2,000

 額

研修旅

費 344,037

 算

費用弁償(

 

非常勤職員通勤

額 区

手当) 556

 

,100

分 金

費用弁償(臨時職員

 

通勤手

額 明

当) 12,000

2,

361,000 1,4

37,158 0 0 0 9

23,84211需用

耗品費 827,460

し繰

印刷製

本費 315,727

額 増 減 越

3,676,000 2,646,507 0 0 0 1,029,49318備品購入費 庁用器具購入費

37,656,000

37,547,804

0 0 0 108,196

19負担金補助

円)

会議出席負

担金 119,000

 

び交付金

  

熊本県社会福祉協議

 

会負担

  

金 33,000

  

熊本県保育協

議会負担金

  

108,000

  

市保育所

 

連盟負担金

  

124,000

 現

テレビ共

 

同アンテナ負担金

  

2,000

  

日本ス

 

ポーツ振興センター

  

負担金 4

3,500

就学前人権・同和

教育研究

協議会負担金 40,

000

下水道事業受益者負担

1,

804

継続

私立保育園等整備事業

補助

37,076,500

5,450,291,

000 5,591,0

00 0 0 5,455,

882,000 5,2

49,395,559

0 0 0 206,486

,4414児童育成費

続費

12

,598,000 11

,589,771 0 0

0 1,008,229

1報酬

 初

事務補助嘱託員報酬

補 

2,9

72,700

乳児訪問員報酬

3,120,000

放課後児

童支援員報酬

額 繰

5,497,0

 

71

2,329,00

0 1,887,797

一般会計- 85 -

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0 0 5,52018備

 

品購入費

故 不

庁用器具購入費 4

 

4,280

用 

機械器具購入費 1

,393,200

3,

930,155,00

 

0 3,810,677

 

,077 0 0 0 119

 

,477,92319

 

負担金補助

考繰

会議出席負担金

57,460

及び交付

地域

型保育給付費

及び

26,914,

880

用 計

施設型(保育所・幼稚

園)

付費 3,661,11

3,220

 算

市保育所連盟研修

 

事業補助

額 予

金 540,000

 算

民間保育

 

所事務協力費補助

額 区

金 2,12

 

5,000

分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

賄材料費 293,971

498,000 265,960 0 0 0 232,04012役務費

(単

郵便料 107,

598

:円

電話料 157,498

振込手

 

数料 864

118,7

 

39,000 92,8

 

42,364 0 0 0 2

 

5,896,6361

 

3委託料

  

総合福祉システム

 

改修委託

算 

料 328,320

  

システム

 

更新委託料

  

2,363,04

 

0

 

設置

委託料 235,040

  

保守点

 

検委託料 555,12

 

0

 

施設

 

入所委託料 27,20

 

0

 

育児

・家事援助委託料

398,4

20

産施設入所委託料

1,681

,710

ファミリーサポート

センタ

継続

ー事業委託料 2,15

3,008

及び

子どもデイサービ

ス事業委

備費

託料 3,970,0

00

域子育て支援センター

業委

託料 35,192,0

00

課後児童健全育成事業

 

託料

44,308,900

補 

妊産婦

日常生活支援事業委

託料 59

3,670

アンケート集計・

分析委託

額 繰

料 1,035,93

 

6

1,443,000

1,437,480 0

一般会計- 86 -

Page 87: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

,528 0 0 0 160

 

,4727賃金

故 不

臨時職員賃

 

30,000 15,

000 0 0 0 15,0

 

008報償費

額 備

講師等謝礼

6

 

31,000 520,

 

382 0 0 0 110,

 

6189旅費

 考

費用弁償 18

,460

越事

普通旅費 8,422

業費

費用弁

償(非常勤職員通勤

び流

手当) 4

89,300

計 逓

費用弁償(臨時

職員通勤手

繰予

当) 4,200

1

 

,561,000 1,

091,491 0 0 0

 

469,50911需

用費

予 

消耗品費 290,67

4

 

燃料

費 40,755

区 

食糧費 5,7

08

 

熱水費 371,464

額 明

修繕料

382,890

765

,000 694,87

8 0 0 0 70,122

12役務費

繰越

電話料 113,

822

繰越

汲取料 39,772

額 増 減 越

延長保育促進事業補助金

16,026,000

(単

障害児保育事業補助金

位:

22,

191,313

保育環境改善

 

等事業補助金

  

25,467,

 

324

  

放課後児童クラブ整備

 

補助

 

27,471,680

  

保育所

 

地域活動事業補助金

  

7,90

 

0,000

  

病後児保育事業補

助金

 

8

 

,948,000

  

一時預かり

 

事業補助金

  

11,922,2

 

00

1,385,66

1,000 1,327

,529,515 0 0

0 58,131,48

520扶助費

医療扶助費 2

35,119,515

児童手

当 1,092,410

,000

36,000

36,000 0 0 0 0

23償還金利子

続費

過年度保育

料返還金

及び割引料

び 予

48,0

05,000 0 0 0 4

8,005,000 4

4,272,519 0

0 0 3,732,48

15児童館費

継続

8,684,

000 8,659,2

00 0 0 0 24,80

01報酬

目 当

児童館運営委員会

 

委員報酬

初 補

48,000

 正

児童厚生員報

酬 8,611,200

1,523,000 1

,325,463 0 0

0 197,5374共

済費

社会保険料等(非常勤

職員)

 越

307,000 146

一般会計- 87 -

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事 

135,1

82,000 27,0

29,000 0 0 16

 

2,211,000 1

59,221,497

 

0 0 0 2,989,5

031生活保護総

備 

務費 3,

 

650,000 3,6

 

48,000 0 0 0 2

 

,0001報酬

考繰

嘱託医報酬

1,005,600

事業

その他非

常勤嘱託員報酬

及び

1,321,

200

用 計

レセプト点検業務嘱託

員報

1,321,200

4

8,653,000 4

 

8,652,500 0

0 0 5002給料

 額

給料(一

般職)

32,610,

 

000 32,048,

781 0 0 0 561,

 

2193職員手当等

額 区

扶養手

 

当 1,458,000

分 金

管理職

 

手当 240,000

額 明

通勤手当

746,400

住居手当 1,

738,500

繰越

特殊勤務手当

523,600

繰越

時間外勤務手

当 7,183,660

増 

期末手

当 11,778,07

0

勤勉手当 8,380,551

17,372,000 17,345,531 0 0 0 26,4694共済費 共済組合事業主負担金

16,926,162

検査手数料 8,200

点検手数料 206,236

(単

設置手数料 28,0

00

償補償保険料 298,

848

20,047,

000 19,726,

 

239 0 0 0 320,

 

76113委託料

  

指定管理

 

委託料 19,241,

 

000

  

施設管理委託料 88,

140

  

樹木剪定等委託料 17

 

5,224

  

清掃委託料 178

 

,200

  

保守点検委託料 43

,675

1,018,

 

000 872,779

 

0 0 0 145,221

 

14使用料及び

  

清掃用具使

 

用料 58,968

賃借

 

 

土地

建物借上料 813,8

11

1,669,00

0 1,668,600

0 0 0 40015工事

請負費

施設改修工事

3,9

79,000 3,13

2,129 0 0 0 84

6,87118備品購

入費

額継

庁用器具購入費 1,1

19,016

費及

図書購入費 2,

013,113

7,7

91,000 6,41

9,830 0 0 0 1,

371,17019負

担金補助

出 節

熊本県児童館連絡

協議会負

及び交付金

続費

担金 56

,000

項 目

地域組織活動育成費

補助金

 初

210,000

補 

児童福祉施設

併設型民間児

童館事業補助金

6,153,830

1

,465,658,0

00 69,029,0

00 0 0 1,534,

687,000 1,5

29,101,023

 

0 0 0 5,585,9

774生活保護費

一般会計- 88 -

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及び割引料

 故

1,330,4

76,000 42,0

 

00,000 0 0 1,

372,476,00

 

0 1,369,879

,526 0 0 0 2,5

96,4742扶助費

  

1,

 

372,476,00

 

0 1,369,879

,526 0 0 0 2,5

96,47420扶助

活扶助費 359,56

9,106

及び

住宅扶助費 91,

635,015

用 計

教育扶助費 4

,542,211

次繰

医療扶助費

794,690,04

 

0

出産

 

扶助費 1,000

額 予

生業扶助費

 

4,558,622

算 

葬祭扶助

費 2,149,900

区 

介護扶

助費 18,330,9

46

 

設事務費 93,698

,289

就労自立給付金 70

4,397

500,0

00 0 0 0 500,0

00 230,000 0

0 0 270,0005

災害救助費

繰越

500,000 0

0 0 500,000 2

30,000 0 0 0 2

 

70,0001災害救

助費

500,000 230,000 0 0 0 270,00020扶助費 災害見舞金

6,459,671,000 12,115,000 12,528,000 0 6,484,314,000 6,237,732,577 0 0 0 246,581,4234衛生費

1,024,832,000 △2,238,000 0

0 1,022,594

,000 943,25

5,180 0 0 0 79

,338,8201保

健衛生費

等(非常勤職員)

419,369

204,000 2

04,000 0 0 0 0

8報償費

位:

活動等謝礼

935

,000 500,09

5 0 0 0 434,90

59旅費

  

費用弁償 9,41

 

5

 

研修

 

旅費 416,280

  

費用弁償

 

(非常勤職員通勤

算 

手当) 74

 

,400

1,156,

 

000 1,156,0

 

00 0 0 0 011需用

 

 

 

耗品費

2,859,0

 

00 2,682,09

4 0 0 0 176,90

 

612役務費

  

郵便料 1,8

 

47,000

  

事務手数料 52

 

,614

 額

審査手数料 782,

480

32,855,

000 31,863,

918 0 0 0 991,

08213委託料

システム

改修委託料

2,795,04

0

生活

困窮者自立支援事業委

続費

託料 2

9,068,878

5

19,000 518,

400 0 0 0 6001

4使用料及び

費支

システム借上

賃借料

節 継

3,296,000

2,500,400 0

0 0 795,6001

9負担金補助

項 目

会議出席負担

金 137,800

及び

 

交付金

初 補

生活困窮者自立支援事

 

業負

金 2,091,600

住宅手

当 271,000

18

,102,000 18

,101,778 0 0

0 22223償還金利

 

年度国庫支出金等返還

一般会計- 89 -

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157

 故

社会保険料等(臨時職

員)

 

1

33,170

1,04

 

5,000 682,2

66 0 0 0 362,7

347賃金

  

臨時職員賃金

1

 

8,916,000 1

 

2,475,500 0

0 0 6,440,50

08報償費

越事

講師等謝礼 24

0,000

費 及

記念品 12,23

5,500

838,0

00 656,445 0

0 0 181,5559

旅費

逓次

費用弁償 38,060

繰予

普通旅

 

費 29,485

算 

費用弁償(非

常勤職員通勤

予 

手当) 576,

900

 額

費用弁償(臨時職員通

勤手

 

) 12,000

7,5

25,000 6,79

 

2,270 0 0 0 73

2,73011需用費

消耗

品費 5,059,34

7

燃料

費 730,662

越し

印刷製本費

879,703

越額

修繕料 122

,558

354,00

 

0 269,251 0 0

0 84,74912役

務費

43

点検手数料 53,57

8

5

,031,000 △15,601,000 0 0 422,430,000 400,266,864 0 0 0 22,163,1361保健

衛生総

単位

務費 17,721,

000 14,817,

410 0 0 0 2,90

3,5901報酬

予 

健康づく

 

り審議会委員報酬

  

282,0

 

00

 

 

護師等嘱託員報酬

 算

9,885

 

,011

  

歯科衛生士嘱託員報

 

 

1,

 

435,200

  

保健師嘱託員

報酬

 

1

 

,605,999

  

管理栄養士

 

嘱託員報酬

  

1,609,20

 

0

163,434,0

00 157,271,

041 0 0 0 6,16

2,9592給料

給料(一

般職)

90,394,

000 87,013,

730 0 0 0 3,38

0,2703職員手当

養手当 4,683,2

20

理職手当 480,00

0

通勤

手当 4,264,40

0

住居

手当 3,127,71

3

時間

外勤務手当 9,784

,640

費款

期末手当 37,94

4,385

目 当

勤勉手当 26,7

 

29,372

56,0

08,000 54,7

36,872 0 0 0 1

 

,271,1284共

済費

共済組合事業主負担金

52,

206,545

社会保険料等

(非常勤職員)

 越

2,397,

一般会計- 90 -

Page 91: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

予防接

 

種事故対策費

23,0

00 22,567 0 0

0 43323償還金利

 

 

年度県支出金返還金

び割引料

備 

48,057,00

 

0 0 0 0 48,057

 

,000 45,078

 

,987 0 0 0 2,9

78,0133保健セ

ンタ

越事

ー費 7,902,00

0 7,732,294

0 0 0 169,706

11需用費

び流

消耗品費 1,3

30,877

計 逓

光熱水費 5,7

07,694

繰予

修繕料 693,

 

723

1,210,0

00 1,173,96

 

6 0 0 0 36,034

12役務費

予 

電話料 997,

574

 額

点検手数料 159,1

92

 

査手数料 6,400

金 

備品調整

手数料 10,800

3

,391,000 3,

297,166 0 0 0

93,83413委託

備委託料 312,76

8

施設

管理委託料 66,29

4

清掃

委託料 1,803,9

 

52

守点検委託料 1,114,152

330,000 216,361 0 0 0 113,63914使用料及び 機械器具借上料 93,312

賃借料 テレビ受信料 35,807

複写機等使用料 87,242

35,224,000 32,659,200 0 0 0 2,564,80015工事請負費

事務

施設改修

工事(天草東保健

数料

福祉センタ

2

ー)

15,676

37,291,000 37,222,723 0 0 0 68,27713委託

設管理委託料 73,9

20

宅当番医制運営委託料

予 

2,4

 

52,200

  

食生活改善推進

 

事業委託料

  

3,150,00

 

0

リハ

 

ビリテーション強化等

  

支援委

 

託料 31,546,6

 

03

2,243,00

 

0 2,242,296

 

0 0 0 70414使用

 

料及び

現 

機械器具借上料

賃借

 

 

2,

 

803,000 2,2

 

33,580 0 0 0 5

 

69,42018備品

 

購入費

 額

機械器具購入費

23

,858,000 23

,853,480 0 0

0 4,52019負担

金補助

病院群輪番制病院運

営費補

及び交付金

助金

252

,127,000 0 0

0 252,127,0

00 250,459,

679 0 0 0 1,66

7,3212予防費

及び

651

,000 603,78

5 0 0 0 47,215

11需用費

支出

消耗品費 331

,085

継続

印刷製本費 272,

700

293,000

259,927 0 0 0

33,07312役務

 

務手数料 35,600

初 補

賠償補

 

償保険料 224,32

7

240,481,0

00 238,913,

000 0 0 0 1,56

8,00013委託料

予防

接種委託料

10,67

9,000 10,66

0,400 0 0 0 18

 

,60020扶助費

一般会計- 91 -

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ート事業委

 故

託料 2,531,

420

 用

養育医療委託料 5,0

 

70,427

額 備

健診(検診)委

 

託料

 

3

 

7,685,170

 考

収集運搬

業務委託料 35,11

0

産後

ケア事業委託料

費 及

504,54

0

24,000 0 0 0

0 24,00015工

事請負費

計 逓

4,377,00

0 3,842,640

0 0 0 534,360

18備品購入費

 算

庁用器具購

 

入費 187,920

額 予

機械器具

 

購入費 3,654,7

20

14,498,0

 

00 11,744,1

77 0 0 0 2,753

,82319負担金補

 

産予防検査費補助金

 

び交付金

額 明

2,640

離島妊婦健康診

査等交通費

費 繰

補助金 64,10

0

妊婦

健康診査費補助金

越額

503,4

50

 減 越

81,163,000 13,363,000 0 0 94,526,000 78,761,528 0 0 0 15,764,4724母子保健費

(単

9,1

09,000 8,44

5,440 0 0 0 66

3,5601報酬

心理判定

 

員報酬 239,360

  

事務補

 

助嘱託員報酬

  

880,800

  

乳幼児

健康診査医報酬

  

5,057,

 

280

  

乳幼児健康診査歯科医

 

報酬

 

2

 

,268,000

14

8,000 134,6

 

68 0 0 0 13,33

 

24共済費

  

社会保険料等(

 

非常勤職員)

10,0

 

00 0 0 0 0 10,0

 

008報償費

 額

245,00

0 194,955 0 0

0 50,0459旅費

費用

弁償 160,055

普通旅費

18,900

費用弁償(非常

勤職員通勤

継続

手当) 16,00

0

2,013,000

1,899,046 0

0 0 113,9541

1需用費

備費

消耗品費 1,54

9,710

出 節

印刷製本費 349

,336

595,00

0 567,569 0 0

0 27,43112役

務費

項 目

事務手数料

60,34

8,000 48,77

 

4,151 0 0 0 11

,573,84913

委託料

 正

ピロリ菌検査委託料

986

,304

早産予防検査委託料

1,9

61,180

 越

産前・産後サポ

一般会計- 92 -

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,000 368,75

 

0 0 0 0 45,250

14使用料及び

不 

船舶借上料

賃借料

 額

3,308,615,

000 27,734,

 

000 12,528,

 

000 0 3,348,

 

877,000 3,2

 

08,608,438

0 0 0 140,268

,5622環境費

越事

126,2

11,000 24,1

27,000 0 0 15

0,338,000 1

44,909,505

0 0 0 5,428,4

951環境総務費

計 逓

450,

000 252,000

0 0 0 198,000

1報酬

 算

環境審議会委員報酬

 

58,168,000

58,166,800

0 0 0 1,2002給

 

 

料(一般職) 55,7

17,200

区 

給料(再任用職

員)

2

 

,449,600

33

,068,000 30

,553,164 0 0

0 2,514,836

3職員手当等

扶養手当 3,

139,000

越し

管理職手当 1

,080,000

越額

通勤手当 7

83,600

 減

住居手当 942

,000

時間外勤務手当 264,350

期末手当 13,908,276

勤勉手当 9,892,873

不妊治療費助成金

3,905,311

新生児検

査費補助金

位:

4,696,59

6

産婦

健康診査費補助金

  

2,572

 

,080

3,159,

 

000 3,158,8

 

82 0 0 0 11823

 

償還金利子

  

過年度国庫支出

金等返還金

及び割引料

  

2,1

 

05,921

  

過年度県支出金

 

返還金

  

1,052,961

2

05,454,000

 

0 0 0 205,454

 

,000 168,68

 

8,122 0 0 0 36

 

,765,8785成

 

人保健費

  

32,000 0 0

 

0 0 32,0008報

償費

3,000 0 0 0 0 3

,0009旅費

2,303

,000 1,206,

460 0 0 0 1,09

6,54011需用費

消耗

品費 898,215

継続

燃料費 6

1,033

及び

印刷製本費 247

,212

167,00

0 167,000 0 0

0 012役務費

支出

郵便料

20

2,535,000 1

66,945,912

0 0 0 35,589,

08813委託料

款 項

システム

更新委託料

当 

205,200

初 補

データ作

 

成委託料 167,38

2

健診

(検診)委託料

143,39

2,320

人間ドック委託料

繰 

23,

181,010

414

一般会計- 93 -

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0 509,61513

 

委託料

故 不

施設管理委託料 22

 

9,649

用 

清掃委託料 886

,416

備 

設計委託料 1,33

 

8,120

  

有害生物駆除委託

料 54,000

繰越

狂犬病予防注

射済票等交付

業費

事務委託料 48

5,200

28,62

0,000 28,49

3,373 0 0 0 12

6,62715工事請

負費

逓次

施設整備工事

198,

000 180,000

0 0 0 18,0001

 

9負担金補助

算 

水道組合加入

負担金

及び交付金

予 

1,620

,000 1,474,

 

027 0 0 0 145,

97322補償補填及

区 

家屋

等補償費

び賠償金

金 

44,93

1,000 3,500

,000 0 0 48,4

31,000 41,5

39,844 0 0 0 6

,891,1562環

境対策費

繰越

250,000 2

50,000 0 0 0 0

8報償費

越額

活動等謝礼

84,

000 39,000 0

 

0 0 45,0009旅

普通旅費

通勤手当(再任用職員)

24,000

時間外勤

務手当(再任用職

位:

員) 15,

302

期末手当(再任用職員

 

 

31

 

0,833

  

勤勉手当(再任用

 

職員)

  

192,930

19,

750,000 19,

 

501,081 0 0 0

 

248,9194共済

 

 

 

済組合事業主負担金

  

18,7

 

31,593

現 

社会保険料等(

 

再任用職員)

  

470,739

  

社会保

 

険料等(臨時職員)

 額

298,

749

2,297,0

00 1,749,71

7 0 0 0 547,28

37賃金

臨時職員賃金

46

4,000 177,3

00 0 0 0 286,7

009旅費

費用弁償 90,

140

続費

普通旅費 49,160

及び

費用弁

償(臨時職員通勤手

備費

当) 38

,000

2,141,

000 1,319,0

58 0 0 0 821,9

4211需用費

続費

消耗品費 8

65,163

項 目

燃料費 1,19

4

 

光熱

水費 437,610

補 

修繕料 1

5,091

59,00

0 49,600 0 0 0

9,40012役務費

検査

手数料 7,600

建築確認申

請手数料 42,000

 

3,503,000 2

,993,385 0 0

一般会計- 94 -

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養手当 1,342,0

00

 

勤手当 831,600

 額

特殊勤

務手当 355,200

  

時間外

 

勤務手当 2,176,

 

339

考繰

期末手当 9,029,

220

事業

勤勉手当 6,424,

641

16,354,

000 16,022,

656 0 0 0 331,

3444共済費

用 計

共済組合事

業主負担金

次繰

12,352,6

43

 

会保険料等(非常勤職

 

員)

3

,625,061

 算

社会保険料

 

等(臨時職員)

額 区

44,952

 

278,000 277

,765 0 0 0 235

7賃金

 額

臨時職員賃金

827

,000 695,55

0 0 0 0 131,45

09旅費

研修旅費 102,

730

越し

費用弁償(非常勤職員

通勤

当) 582,740

増 

費用弁償

(臨時職員通勤手

1

当) 10,

,

080

145,704

6

,000 140,76

9

0,626 0 0 0 4,

0

943,37411需

,

用費

00

消耗品費 52,599

0

,379

81

燃料費 4,666,

3

732

,1

印刷製本費 392,5

5

80

2 0 0 0 876,84811需用費 消耗品費 489,322

(単

光熱水費 1

1,710

:円

修繕料 312,1

20

8,801,00

0 8,170,852

 

0 0 0 630,148

 

13委託料

  

施設管理委託料

 

3,796,852

  

調査委託

 

料 4,374,000

166,000 165

 

,840 0 0 0 160

 

14使用料及び

  

風力発電施

 

設用地借上料

賃借料

  

8,74

 

8,000 8,748

,000 0 0 0 015

 

工事請負費

  

風力発電施設営

 

繕工事

28,692,

 

000 23,353,

 

000 0 0 0 5,33

 

9,00019負担金

 

補助

額 翌

テレビ共同受信施設改

修事

及び交付金

業補助金 7,

156,000

住宅用太陽光

発電システム

設置費補助金 1

6,197,000

1

,547,785,0

00 63,000 12

,528,000 0 1

,560,376,0

00 1,484,73

3,386 0 0 0 75

,642,6143塵

芥処理費

支出

22,869,0

00 22,310,2

84 0 0 0 558,7

161報酬

費款

環境美化業務嘱

託員報酬

目 当

5,348,688

 初

クリー

ンセンター業務嘱託

 正

員報酬 1

6,961,596

3

6,891,000 3

6,891,000 0

0 0 02給料

給料(一般職

) 36,891,00

0

20,159,00

 

0 20,159,00

0 0 0 0 03職員手当

一般会計- 95 -

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84

2,059,00

 

0 1,872,475

0 0 0 186,525

14使用料及び

 用

機械器具借

 

上料 1,101,60

0

賃借料

備 

テレビ受信料 27,

 

980

  

車両借上料 680,4

00

地建物借上料 33,3

35

写機等使用料 29,1

60

104,031,

000 94,145,

027 0 0 0 9,88

5,97315工事請

負費

逓次

施設整備工事 82,2

65,027

予 

施設整備工事(

繰越)

 額

11,880,000

450,000 321

 

,988 0 0 0 128

,01216原材料費

 額

ごみ

ステーション整備材料

 分

1,

884,000 1,3

 

03,560 0 0 0 5

80,44018備品

購入費

機械器具購入費

費 繰越し繰越額 増 減 越

光熱水費 41,904,486

修繕料 41,197,449

2

5,389,000 2

4,351,226 0

0 0 1,037,77

412役務費

円)

電話料 317

,210

  

汲取料 39,047

  

検査手

 

数料 158,200

  

点検手数

 

料 371,844

算 

廃棄物処理

 

手数料 716,065

  

有料ご

 

み袋・シール券販売

  

等手数料

 

22,748,860

454,172,00

 

0 396,429,9

 

29 0 0 0 57,74

 

2,07113委託料

  

一般

 

廃棄物処理基本計画見

  

直し業

務委託料 3,012,

984

災害廃棄物処理計画策

定業

委託料 3,761,8

56

備委託料 220,32

0

施設

管理委託料 19,56

7,562

費及

清掃委託料 3,8

81,911

予備

調査委託料 5,

151,060

支出

点検委託料 9

,569,556

継続

廃棄物処理

委託料

款 項

13,385,298

目 当

保守点

 

検委託料 1,165,

104

補 

商品開発委託料 81,

826

海岸漂着物処理業務委

託料

7

,006,568

収集運搬業

務委託料

 越

329,625,8

一般会計- 96 -

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4,000 14,05

 

9,351 0 0 0 45

4,6494共済費

不 

共済組

合事業主負担金

24,

 

175,000 23,

120,570 0 0 0

1,054,4308

 

報償費

  

活動等報償費

68,

 

000 0 0 0 0 68,

0009旅費

繰越

5,245,

000 4,044,0

38 0 0 0 1,200

,96211需用費

及び

消耗品

費 3,300,998

用 計

印刷製

本費 743,040

2

60,000 194,

400 0 0 0 65,6

0013委託料

 算

配送業務委

 

託料

1,606,00

0 884,800 0 0

0 721,20019

 

負担金補助

算 

生ごみ処理容器

等設置補助

及び交付金

区 

43

5,970,000 0

0 0 435,970,

 

000 405,672

,982 0 0 0 30,

297,0185し尿

処理費

28,412,00

0 22,178,72

2 0 0 0 6,233,

27811需用費

し繰

消耗品費

70,780

額 増

光熱水費 18,

 

602,176

減 越

修繕料 3,5

7

05,766

860,

2

000 284,362

8

0 0 0 575,638

,

12役務費

11

電話料 53,2

5

42

,

0

査手数料 71,280

00

点検手

7

数料 159,840

2

2

20,057,000

8

202,010,32

,

4 0 0 0 18,046

0

,67613委託料

27

警備委

,

託料 72,312

800 0 0 0 87,20019負担金補助 職員研修負担

金 118,800

及び

交付金

位:

天草広域連合負担金(

施設

備費) 112,779

 

,000

  

天草広域連合負担金

 

(清掃

  

費) 615,087,

 

000

 算

菊池市環境保全協力金

  

38,

 

000

  

上天草市環境保全協力

 

 

5,

 

000

1,000,0

00 1,000,00

 

0 0 0 0 022補償補

 

填及

  

補償費

び賠償金

  

194,00

 

0 164,500 0 0

 

0 29,50027公

課費

公害汚染負荷量賦課金

114,325,00

0 △627,000 0

0 113,698,0

00 108,388,

778 0 0 0 5,30

9,2224廃棄物対

42,293,000

42,131,452

0 0 0 161,548

2給料

及び

給料(一般職)

25

,537,000 23

,954,167 0 0

0 1,582,833

3職員手当等

出 節

扶養手当 2,

769,904

続費

管理職手当 4

80,000

項 目

通勤手当 879

,200

 初

住居手当 1,401

,333

 正

特殊勤務手当 64,

000

時間外勤務手当 498

,464

期末手当 10,43

5,794

繰 

勤勉手当 7,42

5,472

14,51

一般会計- 97 -

Page 98: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

会計繰出金

78,28

 

3,000 0 0 0 78

,283,000 66

,877,943 0 0

 

0 11,405,05

77浄化槽設置

 額

事業費 1,

322,000 1,3

 

21,200 0 0 0 8

 

001報酬

  

事務補助嘱託員

報酬

229,000 2

29,000 0 0 0 0

4共済費

事業

社会保険料等(非

常勤職員)

86,00

0 85,200 0 0 0

8009旅費

流用

費用弁償(非

常勤職員通勤

逓次

手当)

424,

000 421,241

0 0 0 2,75911

 

需用費

算 

消耗品費 147,9

47

 

料費 273,294

9

6,000 54,20

 

2 0 0 0 41,798

12役務費

区 

郵便料

76,1

26,000 64,7

67,100 0 0 0 1

 

1,358,9001

9負担金補助

熊本県合併処

理浄化槽普及

及び交付

促進

協議会負担金 93,1

00

化槽設置補助金

越額

64,674

,000

905,57

 

0,000 0 0 0 90

5,570,000 9

05,570,000 0 0 0 08下水道費

905,570,000 905,570,000 0 0 0 019負担金補助 下水道事業会計補助金

及び交付金

54,264,000 8,153,000 0 0 62,417,000 62,417,000 0 0 0 03斎場費

54,2

64,000 8,15

3,000 0 0 62,

417,000 62,

417,000 0 0 0

01斎場費

113,638,680

清掃委

託料 5,398,77

4

測量

設計等委託料

3,808,7

 

23

 

 

検委託料 3,192,

 

480

  

保守点検委託料 531

 

,360

 算

し尿収集運搬委託料

  

75,

 

367,995

61,

 

000 59,990 0

 

0 0 1,01014使

 

用料及び

  

テレビ受信料 13

,990

賃借料

  

土地建物借上

 

料 46,000

32,

 

439,000 30,

 

222,328 0 0 0

 

2,216,6721

 

5工事請負費

 額

地域環境整備

工事

153,450,

000 150,549

,756 0 0 0 2,9

00,24419負担

金補助

熊本県一般廃棄物処

理施設

及び交付金

協議会負担

金 10,000

継続

放流水受入負

担金

1

3,962,756

予備

上天草衛

生施設組合負担金

支出

136,5

77,000

691,

000 367,500

0 0 0 323,500

27公課費

款 項

公害汚染負荷量

賦課金

55,540,

000 671,000

 

0 0 56,211,0

00 50,916,0

00 0 0 0 5,295

 

,0006浄化槽市町

正 支

村整

備推進 56,211,

000 50,916,

000 0 0 0 5,29

5,00028繰出金

浄化

槽市町村整備推進事業

 

特別

一般会計- 98 -

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0 0 211,315,

 

000 203,000

,763 0 0 0 8,3

14,2376看護専

 

門学校費

用 

149,707,0

00 61,608,0

00 0 0 211,31

 

5,000 203,0

 

00,763 0 0 0 8

 

,314,2371看

 

護専門学

考繰

校費 11,408

,000 11,045

,800 0 0 0 362

,2001報酬

費 及

運営会議委

員報酬 12,000

流用

学校医報

酬 202,300

逓次

学校長報酬

2,116,800

予 

講師報酬

8,714,700

5

 

9,228,000 5

5,859,986 0

0 0 3,368,01

 

42給料

算 

給料(一般職)

2

9,689,000 2

7,192,506 0

 

0 0 2,496,49

43職員手当等

金 

扶養手当 2

02,608

管理職手当 72

0,000

通勤手当 717,

600

越し

住居手当 354,52

1

時間

外勤務手当 2,377

,096

 減

期末手当 13,43

8,392

62

勤勉手当 9,38

,

2,289

18,68

4

5,000 18,02

1

9,693 0 0 0 65

7

5,3074共済費

,0

共済組

0

合事業主負担金

214

0

,000 214,00

6

0 0 0 0 08報償費

2,

講師等

4

謝礼

3,433,00

1

0 3,218,899

7

0 0 0 214,101

,

9旅費

00

費用弁償 1,971

0

,167

0 0

研修旅費 1,247

0

,732

5,935,

0

000 5,807,4

2

10 0 0 0 127,5

8

9011需用費

繰出

消耗品費 2

,178,489

燃料費 2,548

食糧費 30,016

印刷製本費 337,652

光熱水費 2,699,572

斎場事業特別会計繰出金

1,04

2,242,000 △

65,068,000

0 0 977,174,

000 969,685

,196 0 0 0 7,4

88,8044水道費

予 

1,0

 

42,242,000

 

△65,068,00

 

0 0 0 977,174

 

,000 969,68

 

5,196 0 0 0 7,

 

488,8041水道

 

9

 

77,174,000

 

969,685,19

 

6 0 0 0 7,488,

 

80419負担金補助

  

小規

 

模水道施設整備補助金

 

及び交付金

現 

17,859,0

 

00

 

 

道事業会計補助金

  

951,8

 

26,196

880,

 

011,000 △18

,074,000 0 0

861,937,00

0 850,766,0

00 0 0 0 11,17

1,0005病院費

880,

011,000 △18

,074,000 0 0

861,937,00

0 850,766,0

00 0 0 0 11,17

1,0001病院費

続費

758

,219,000 75

8,219,000 0

0 0 019負担金補助

備費

病院

会計負担金

及び交付金

出 節

732

,998,000

続費

病院会計補

助金 25,221,0

00

103,718,

000 92,547,

000 0 0 0 11,1

 

71,00028繰出

 

民健康保険診療施設特

会計

繰出金 76,531,

000

歯科診療所特別会計繰

出金

1

6,016,000

1

 

49,707,000

61,608,000

一般会計- 99 -

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4 0 0 0 46,476

 

18備品購入費

故 不

庁用器具購

 

入費 537,960

用 

図書購入

費 519,021

備 

教材購入費

 

2,175,543

5

 

96,000 595,

 

008 0 0 0 9921

9負担金補助

繰越

会議出席負担

金 585,008

及び

交付金

費 及

熊本県看護教育機関協

議会

担金 10,000

21

0,000 209,7

94 0 0 0 20622

補償補填及

繰予

補償費

び賠償金

 算

2,2

 

74,743,000

426,755,00

0 195,231,0

 

00 0 2,896,7

29,000 2,27

 

9,697,804 0

343,220,00

0 0 273,811,

 

1965農林水産業費

分 金

1,25

 

3,545,000 1

70,003,000

2,154,000 0

1,425,702,

000 1,179,8

24,995 0 48,

021,000 0 19

7,856,0051

農業費

し繰

78,643,000

9,132,000 0

0 87,775,00

0 81,197,71

 

0 0 0 0 6,577,

2901農業委員会

費 16,670,000 16,669,200 0 0 0 8001報酬 農業委員会委員等報酬

15,348,000

その他非常勤嘱託員報酬

1,321,200

修繕料 559,133

675,000 625,158 0 0 0 49,84212役務費

(単

電話料 182,67

2

クリ

ーニング手数料 32,

446

予 

検査手数料 153,0

 

00

 

 

検手数料 246,24

 

0

 

備品

 

調整手数料 10,80

 

0

6,084,000

5,595,700 0

 

0 0 488,3001

 

3委託料

  

警備委託料 59,

 

616

  

施設管理委託料 198

 

,000

現 

樹木剪定等委託料 7

 

1,442

  

清掃委託料 31,

 

590

  

設置委託料 130,1

 

40

量設計等委託料

1,026,

000

廃棄物処理委託料 4,

860

保守点検委託料 648

,000

額継

健診(検診)委託料

続費

757

,500

び 予

実習委託料 2,66

5,312

費支

有害生物駆除委託

料 3,240

2,30

4,000 2,089

,450 0 0 0 214

,55014使用料及

物借上料 1,720,

840

賃借料

当 

テレビ受信料 1

3,990

補 

物品借上料 46,

440

車両借上料 308,1

80

69,575,0

00 69,284,8

35 0 0 0 290,1

6515工事請負費

額 繰

施設整

 

備工事

3,279,0

00 3,232,52

一般会計- 100 -

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旅費 9,800

 故

研修旅費 58

,800

 用

費用弁償(非常勤職

 

員通勤

額 備

手当) 19,200

3

 

0,000 5,000

 

0 0 0 25,0001

 

0交際費

 考

交際費

972,0

00 842,627 0

0 0 129,3731

1需用費

業費

消耗品費 663,

459

び流

燃料費 1,733

用 計

食糧費 7,

875

次繰

印刷製本費 169,5

60

141,000 1

 

41,000 0 0 0 0

12役務費

 額

賠償補償保険料

150,000 118

 

,300 0 0 0 31,

70014使用料及び

 額

機械

器具借上料 30,00

 

0

賃借料

分 金

車両借上料 88,3

 

00

額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

32,261,000 32,068,650 0 0 0 192,3502給料 給料(一般職) 29,6

18,730

単位

給料(再任用職

員)

2

,449,920

16

,853,000 15

 

,990,208 0 0

 

0 862,7923職

 

員手当等

  

扶養手当 1,03

 

6,500

  

管理職手当 480

,000

  

通勤手当 370,8

 

00

 

 

居手当 567,000

  

時間外

 

勤務手当 497,68

9

 

期末

 

手当 7,279,60

 

7

 

勤勉

 

手当 5,159,52

 

9

 

通勤

 

手当(再任用職員)

額 翌

85,2

00

間外勤務手当(再任用

員)

10,120

期末手当(再任

用職員)

額継

310,833

続費

勤勉手当(

再任用職員)

び 予

192,930

10,667,000

10,629,345

0 0 0 37,6554

共済費

節 継

共済組合事業主負担

9,

866,270

項 目

社会保険料等

(再任用職員)

 初

538,00

9

 

社会

保険料等(非常勤職員

)

22

5,066

843,0

00 575,180 0

0 0 267,8209

旅費

額 繰

費用弁償 487,38

 

0

普通

一般会計- 101 -

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事 

会負担金 7

42,294

不 

農業経営者育成

県立菊池農

 額

業高校後援会負担

金 10,000

  

水土里情報シ

 

ステム負担金

 考

324,000

227,465,00

0 13,664,00

0 2,154,000

0 243,283,0

00 142,905,

669 0 0 0 100,

377,3313農業

振興費

用 計

1,418,000

1,258,704 0

0 0 159,2961

報酬

予 

農業振興地域整備促進

協議

 

委員報酬 66,000

予 

中間管

理事業嘱託員報酬

 額

1,192

,704

275,00

 

0 223,466 0 0

0 51,5344共済

 

会保険料等(非常勤職

員)

1

85,125

社会保険料等(

臨時職員)

越し

38,341

23

6,000 228,0

00 0 0 0 8,000

7賃金

増 

臨時職員賃金

306

,000 100,00

0 0 0 0 206,00

9

08報償費

,1

活動等謝礼

70

8

,000 27,540

8

0 0 0 42,4609

,

旅費

00

費用弁償 9,940

0 4

費用弁償

,

(非常勤職員通勤

15

手当) 17

8

,600

919,00

,

0 424,565 0 0

2

0 494,43511

0

需用費

0 0

消耗品費 404,4

0

08

0 5,029,80019負担金補助 会議出席負担金

16,000

及び交付

熊本

県農業委員会ネットワ

円)

ーク機

構拠出金 457,00

 

0

 

農地

 

流動化奨励金

  

3,685,2

 

00

224,105,

 

000 △86,000

 

0 0 224,019,

000 221,133

 

,745 0 0 0 2,8

 

85,2552農業総

 

務費

  

115,979,00

 

0 115,864,5

 

13 0 0 0 114,4

 

872給料

現 

給料(一般職)

 

65,996,000

 

64,987,509

 

0 0 0 1,008,4

 

913職員手当等

  

扶養手当

 

4,722,000

額 翌

管理職手

当 1,680,000

通勤手

当 2,596,800

住居手

当 1,494,000

時間外

勤務手当 7,043,

986

続費

期末手当 27,574

,437

び 予

勤勉手当 19,87

6,286

39,55

1,000 38,91

7,161 0 0 0 63

3,8394共済費

節 継

共済組

合事業主負担金

400

,000 224,87

0 0 0 0 175,13

09旅費

目 当

普通旅費 44,0

 

20

修旅費 180,850

 

77,000 63,3

98 0 0 0 13,60

211需用費

消耗品費

2,

016,000 1,0

76,294 0 0 0 9

39,70619負担

金補助

繰 

天草地区献穀事業推

進協議

及び交付金

一般会計- 102 -

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858,484

故 不

集落営農法人

 

雇用補助金

用 

1,164,00

0

地産

 

地消体験活動補助金

  

1,29

 

2,725

考繰

物産地域イベント

開催事業

事業

補助金 1,359,

000

及び

新需給システム推進事

業補

金 2,213,000

逓次

農業施

設機械整備事業費補

予 

助金 2,

453,000

 額

農業生産組織

育成補助金

 算

2,943,00

 

0

額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

光熱水費 20,157

238,000 142,000 0 0 0 96,00012役務費

(単

郵便料

4,125,

000 4,000,0

00 0 0 0 125,0

0013委託料

農業振興地

 

域整備計画策定

  

業務委託

72

 

0,000 220,0

 

00 0 0 0 500,0

 

0014使用料及び

  

土地建

物借上料

賃借料

  

234,97

 

6,000 136,2

 

81,394 0 0 0 9

 

8,694,6061

 

9負担金補助

  

天草農業活性

化協議会負担

及び交付

 

 

金 4

 

79,000

  

農業用廃プラス

 

チック類処

  

理対策事業負担金

700,000

水土里情報シ

ステム負担金

54,000

農業女性

大学補助金

160,000

額継

セカンド

ライフチャレンジ

費及

事業補助金

318,000

予備

法人化支援補

助金 400,000

支出

耕作放棄

地解消事業補助金

継続

414,0

00

業経営強化支援事業補

金 5

 

49,000

初 補

親元就農チャレ

 

ンジ事業補

正 支

助金 600,00

0

認定

農家組織育成補助金

675,

000

繰 

農業制度資金利子補給

補助

一般会計- 103 -

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業補助金 4,548,

400

不 

新規就農者施設整備補

助金

 

4

,603,000

29

1,964,000 0

 

0 0 291,964,

 

000 269,116

 

,390 0 0 0 22,

 

847,6104農山

村活性

繰越

化費 204,000

154,981 0 0 0

49,0194共済費

費 及

社会

保険料等(臨時職員)

1,198,000 9

32,300 0 0 0 2

65,7007賃金

逓次

臨時職

員賃金

52,000 0

0 0 0 52,0009

 

旅費

算 

1,798,000 1

,161,683 0 0

0 636,31711

 

需用費

算 

消耗品費 767,0

48

 

料費 394,635

2

74,000 272,

363 0 0 0 1,63

 

712役務費

額 明

郵便料 232

,000

許 費 繰越し繰越額 増 減 越

経営体育成支援事業

3,108,000

農地集

積協力金 4,951,

600

:円

新規就農給付金 5,8

75,000

予 

くまもと土地利

 

用型農業競

  

争力強化支援事業

 

補助金

  

7,153,000

 算

中山間農

 

業モデル地区支援

  

交付金 9,

 

000,000

  

担い手育成緊

 

急支援事業補

 現

助金 9,869

 

,185

  

経営所得安定対策等

 

推進事

  

業費補助金 10,48

 

4,000

 額

産地パワーアップ

事業費補

助金 13,080,

000

産地パワーアップ事業

費補

金(繰越) 2,154

,000

額継

農業次世代人材投資

資金(

費及

経営開始型) 42,7

50,000

予備

農業後継者育成

補助金

支出

180,000

節 継

初期運営費用

補助金

費款

676,000

項 目

農地集積交付

金 120,000

 初

地域活性化

グループ育成補

 正

助金 300,

000

集落営農法人活動拠点

整備

援事業補助金 797,

000

繰 

農業経営雇用創出促進

支援

一般会計- 104 -

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事 

放牧条件整備

事業補助金

不 

496,000

用 

環境保全

型農業総合支援事

備 

業 1,00

 

0,000

  

飼料用米等利用拡

大支援事

繰越

業補助金 2,164

,000

業費

牛白血病対策事業補

助金

3

,546,000

用 計

家畜導入事

業補助金

次繰

4,260,000

31,336,000

 

9,817,000 0

0 41,153,00

 

0 32,999,50

0 0 0 0 8,153,

5006園芸振興費

 算

4,1

 

40,000 1,06

3,800 0 0 0 3,

076,20013委

 

託料

分 金

オリーブの島づくり推

 

進事

委託料

37,013,

000 31,935,

700 0 0 0 5,07

7,30019負担金

補助

繰越

熊本県野菜振興協会負

担金

及び交付金

繰越

130,00

0

熊本

 

県花き協会負担金

減 越

50,000

電話料 40,363

500,000 248,400 0 0 0 251,60013委託料

(単

測量設計等委託料

7

89,000 590,

544 0 0 0 198,

45614使用料及び

物品

 

借上料 236,520

 

賃借料

  

車両借上料 354,0

 

24

287,149,

 

000 265,756

 

,119 0 0 0 21,

 

392,88119負

担金補助

  

環境保全型農業直

 

接支払交

及び交付金

  

付金 11

 

,285,500

  

多面的機能

支払交付金

  

105,507,

 

028

  

中山間地域等直接支払

 

交付

 

 

148,963,59

1

32,240,00

0 4,164,000

0 0 36,404,0

00 13,684,8

68 0 0 0 22,71

9,1325畜産振興

1

05,000 6,86

8 0 0 0 98,132

11需用費

額継

消耗品費

36,

299,000 13,

678,000 0 0 0

22,621,000

19負担金補助

予備

熊本県畜産

協会負担金

及び交付金

支出

10,

000

継続

天草地区家畜自衛防疫

促進

議会負担金 1,447

,000

当 

天草畜産共進会負担

22

 

2,000

正 支

畜産環境整備リー

ス事業補

助金 91,000

天草黒牛

販売促進緊急対策

繰 

事業補助金

442,000

一般会計- 105 -

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724,000 18,

 

167,653 0 0 0

2,556,3471

3委託料

 用

測量設計等委託料

 額

5,1

84,000

  

換地等調整調査

 

委託料等

 考

8,339,653

繰越

ハザー

ドマップ作成委託料

業費

4,64

4,000

92,00

0 81,864 0 0 0

10,13614使用

料及び

計 逓

著作権使用料

賃借料

次繰

23,

142,000 4,1

 

85,427 0 18,

242,000 0 71

 

4,57315工事請

負費

予 

道路整備工事・暗渠排

 

工事

108,710,00

0 103,798,5

 

00 0 0 0 4,911

,50019負担金補

 

議出席負担金 30,0

00

及び交付金

熊本県農地防

災事業推進協

費 繰

議会負担金 52

,000

し繰越額 増 減 越

果樹優良品種系統更新事業

補助金 189,000

(単

葉たばこ生産組織育

成補助

:円

金 200,000

天草椿油普

 

及推進事業補助

  

金 500,0

 

00

 

 

芸作物振興対策事業補

 

 

金 6

69,000

  

オリーブの島づ

 

くり支援事

  

業補助金 1,11

 

2,000

  

果樹共済掛金補助

 

2,

 

309,700

  

園芸施設共済

 

緊急対策補助

  

金 2,420,

 

000

額 翌

園芸施設整備等事業費

補助

3,908,000

台風被害

等生産施設復旧対

策事業補助

金 7,177,000

額継

攻めの

園芸生産対策事業費

費及

補助金 1

3,271,000

8

8,588,000 7

1,340,000 0

0 159,928,0

00 133,012,

653 0 18,242

,000 0 8,673

,3478農地整備費

続費

2,

815,000 2,4

02,728 0 0 0 4

12,2728報償費

当 

換地

委員活動等謝礼

140

,000 78,400

 

0 0 0 61,6009

旅費

研修旅費

705,00

0 698,081 0 0

0 6,91911需用

耗品費 598,081

繰 

燃料費

100,000

20,

一般会計- 106 -

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0 0 1,020,33

 

912役務費

故 不

電話料 350

 

,727

用 

汲取料 33,480

額 備

加工手

 

数料 5,508

  

クリーニング

 

手数料

考繰

117,622

越事

検査手数料 2

37,200

費 及

点検手数料 17

4,754

流用

清掃手数料 24,

300

逓次

賠償責任保険料 21,

070

32,704,

000 29,996,

 

108 0 0 0 2,70

7,89213委託料

 額

施設

管理委託料 27,67

 

1,378

算 

指定管理委託料 9

53,640

区 

設置委託料 93

2,040

金 

測量設計等委託料

198,450

廃棄物処理委

託料 240,600

6

29,000 614,

230 0 0 0 14,7

7014使用料及び

越し

機械器

具借上料 79,002

賃借料

額 増

土地借上料 535,2

 

28

減 越

農業農村整備計画作成事業

負担金 5,594,000

(単

県営農地海岸保

全施設整備

:円

事業負担金 11,

580,000

予 

県営中山間地

 

域総合整備事

  

業負担金 23,

 

100,000

  

県営農業競争

 

力強化基盤整

算 

備事業負担金 5

 

7,085,000

  

中山間地

 

域振興対策協議会

  

負担金 10

 

,000

現 

土地改良連合会負担

 

 

51

 

4,500

  

土地改良施設整備

 

事業補助

 額

金 5,833,00

0

3,600,000

3,600,000 0

0 0 023償還金利子

過年

度負担金等償還金

及び

割引料

279,204,00

0 61,972,00

0 0 0 341,176

,000 285,77

4,460 0 29,7

79,000 0 25,

622,5409農業

施設管

予備

理費 200,000

40,000 0 0 0 1

60,0008報償費

出 節

活動

等謝礼

42,000 4

1,020 0 0 0 98

09旅費

款 項

普通旅費

25,9

20,000 24,3

54,089 0 0 0 1

 

,565,91111

需用費

補 

消耗品費 1,180

,068

燃料費 2,857,

643

光熱水費 12,657

,696

額 繰

修繕料 7,658,

 

682

1,985,0

00 964,661 0

一般会計- 107 -

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10,843,

 

000 10,842,

300 0 0 0 7002

給料

 用

給料(一般職)

6,9

 

13,000 6,40

9,323 0 0 0 50

3,6773職員手当

 

 

 

養手当 396,000

 考

通勤手

当 141,900

越事

時間外勤務

手当 1,400,24

4

期末

手当 2,612,37

4

勤勉

手当 1,858,80

5

3,585,000

3,583,692 0

0 0 1,3084共済

 

済組合事業主負担金

2

 

18,029,000

14,548,000

0 0 232,577,

 

000 204,642

,074 0 0 0 27,

 

934,9262林業

振興費

区 

2,846,000

1,891,200 0

0 0 954,8001

 

報酬

額 明

事務補助嘱託員報酬

1,32

1,200

費 繰

鳥獣被害対策実施

隊員報酬

し繰

570,000

20

7,000 205,2

05 0 0 0 1,795

4共済費

 減

社会保険料等(非

常勤職員)

54,10

5

8,000 45,42

8

6,000 0 0 0 8,

,

682,0008報償

4

7

4

害鳥獣駆除報償金

36

,

4,000 99,35

0

8 0 0 0 264,64

0

29旅費

0 2

費用弁償等

150

0

,000 149,98

,

5 0 0 0 1511需用

5

5

1

耗品費

5,085,0

,

00 5,016,60

0

0 0 0 0 68,400

8

13委託料

4 0

森林GISデー

2

タ構築業務

9,

委託料 1,043

7

,280

79

景観整備委託料 1,

,

933,200

000 0 8,143,91615工事請負費

施設改修工事

7,986,703

位:

施設整備

工事 6,945,48

0

排水

 

路浚渫工事 5,618

 

,901

13,870

 

,000 8,922,

 

240 0 0 0 4,94

 

7,76016原材料

 

 

 

事用材料費 8,477

,712

  

その他の原材料費 4

 

44,528

65,0

 

00 64,800 0 0

 

0 20018備品購入

 

 

 

械器具購入費

207,

287,000 200

 

,226,228 0 0

 

0 7,060,772

 

19負担金補助

  

テレビ共同

 

受信施設更新負

及び交

 

付金

 

金 46,976

土地改良施設

維持管理適正

化事業拠出金 6

,811,200

土地改良施

設整備事業補助

金 382,0

00

式会社くらたけ再生支

事業

補助金 1,425,5

62

地改良区補助金

出 節

46,229

,733

続費

土地改良事業償還金

補助金

項 目

145,330,75

7

294,756,0

 

00 17,738,0

00 4,264,00

0 0 316,758,

 

000 284,643

,673 0 0 0 32,

114,3272林業

20

,207,000 1,

134,000 0 0 2

1,341,000 2

0,835,315 0

0 0 505,6851

 

林業総務費

一般会計- 108 -

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05,000

 故

間伐等森林整備

促進対策事

 用

業補助金 39,2

 

32,000

額 備

森林整備地域活

 

動支援交付

  

金事業補助金 46

 

,740,000

考繰

林業就業定

着支援給付金

事業

2,560,0

00

8,637,00

0 0 4,264,00

0 0 12,901,0

00 12,085,3

87 0 0 0 815,6

133治山費

逓次

692,00

0 692,000 0 0

0 011需用費

 算

消耗品費 1

 

87,000

額 予

消耗品費(繰越

 

) 505,000

30

,000 0 0 0 0 30

 

,00012役務費

額 区

1,0

 

00,000 864,

000 0 0 0 136,

00013委託料

 額

測量設計

等委託料

許 費 繰越し繰越額 増 減 越

松くい虫等駆除委託料

2,040,120

1,715,000

1,454,760 0

0 0 260,2401

8備品購入費

:円

機械器具購入

168,102,0

00 150,398,

 

966 0 0 0 17,7

 

03,03419負担

 

金補助

  

天草地域森林組合市

 

町連絡

及び交付金

  

協議会負担

金 171,000

  

熊本県森林

 

・山村多面的機

  

能発揮事業負

 

担金 628,966

  

天草地域

木材需要拡大推進

  

協議会負担

 

金 15,000

  

天草流域林業

 

活性化センタ

  

ー負担金 160

,000

熊本県緑化推進委員

会負担

金 30,000

熊本県林業公

社負担金

267,000

額継

みどりの少

年団育成事業補

費及

助金 160,

000

予備

有害鳥獣捕獲対策協議

会運

補助金 2,699,0

00

草産材利用促進事業補

金 9

,847,000

目 当

くまもとの

 

森林利活用最大

初 補

化事業補助金

 

10,336,000

正 支

森林環

境保全直接支援事業

補助金 1

7,948,000

有害鳥獣

被害対策事業補助

 越

金 19,6

一般会計- 109 -

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6616原材料費

 故

補修用原

材料費

3,577,0

 

00 1,671,60

0 0 0 0 1,905,

 

40017公有財産購

額 備

土地

 

購入費

入費

  

285,000 1

 

62,000 0 0 0 1

23,00019負担

金補助

越事

治山林道協会負担金

及び交付金

費 及

726,442,

000 239,014

,000 188,81

3,000 0 1,15

4,269,000 8

15,229,136

0 295,199,0

00 0 43,840,

8643水産業費

 算

99,09

 

4,000 △186,

000 0 0 98,90

8,000 97,92

 

4,691 0 0 0 98

3,3091水産業総

 

48,405,000

 

48,405,000

0 0 0 02給料

金 

給料(一般

職)

29,743,0

00 29,019,3

41 0 0 0 723,6

593職員手当等

扶養手当

2,379,000

越し

管理職手

当 720,000

越額

通勤手当 2

,283,600

 減

住居手当 1

,605,600

20

時間外勤務

,

手当 1,921,43

0

1

0

期末

0

手当 11,751,6

1

95

9

,

勉手当 8,358,0

0

15

16,618,0

5

00 16,539,3

1

31 0 0 0 78,66

0

94共済費

0 0

共済組合事業主

9

負担金

543,000

4

466,840 0 0 0

9

76,1609旅費

14

普通旅

使

費 276,180

用料

研修旅費 1

90,660

1,58

0,000 1,478,179 0 0 0 101,82111需用費 消耗品費 998,627

燃料費 479,552

土地借上料

賃借料

11,1

59,000 10,5

10,336 0 0 0 6

48,66415工事

請負費

単県治山工事 7,2

 

94,256

  

単県治山工事(

 

繰越)

  

3,216,080

4

 

7,883,000 2

 

,056,000 0 0

49,939,000

 

47,080,897

 

0 0 0 2,858,1

 

034林道費

  

2,643,

 

000 2,642,4

 

00 0 0 0 6001報

 

 

務補助嘱託員報酬

48

 

2,000 467,8

 

33 0 0 0 14,16

 

74共済費

  

社会保険料等(

 

非常勤職員)

100,

 

000 20,000 0

0 0 80,0008報

償費

活動等謝礼

369,0

00 368,220 0

0 0 7809旅費

普通旅費

93,420

費用弁償(非常

勤職員通勤

継続

手当) 274,8

00

41,000 4,

000 0 0 0 37,0

0011需用費

予備

消耗品費

6

9,000 68,60

0 0 0 0 40012役

務費

節 継

賠償補償保険料

6,5

00,000 6,50

0,000 0 0 0 01

3委託料

項 目

維持管理委託料

1

73,000 108,

 

000 0 0 0 65,0

0014使用料及び

補 

システ

ム借上料

賃借料

33,000

,000 32,957

,210 0 0 0 42,

79015工事請負費

道路

整備工事

2,700,

 

000 2,111,0

34 0 0 0 588,9

一般会計- 110 -

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事 

支援業務委

託料 745,200

不 

有害生物

駆除委託料

 額

5,601,84

0

609,000 60

 

8,310 0 0 0 69

 

014使用料及び

  

会場借上

賃借料

繰越

21,000,00

0 20,725,20

0 0 0 0 274,80

015工事請負費

及び

漁場整備

工事 10,832,4

00

場整備工事(繰越)

次繰

9,89

2,800

74,35

 

5,000 63,48

2,729 0 0 0 10

 

,872,27119

負担金補助

予 

JF天草水産振

興協議会負

及び交付金

 額

担金 7

0,000

 分

熊本県栽培漁業地

域展開協

 額

議会負担金 397,

400

水産多面的機能発揮対

策事

負担金 2,058,3

89

本県魚食普及推進協議

負担

金 50,000

 減

全国水産業振

興対策協議会

2,

負担金 20,0

0

00

19,000 2,016,000 0 0 0 3,00019負担金補助 会議出席負担金 37,0

00

及び交付金

単位

熊本県漁港漁

場協会負担金

円)

1,979,0

00

118,723,

 

000 3,200,0

 

00 10,000,0

 

00 0 131,923

 

,000 113,09

 

0,894 0 0 0 18

 

,832,1062水

 

産業振興

 算

費 1,246,0

 

00 0 0 0 0 1,24

 

6,0001報酬

  

150,

 

000 75,000 0

 

0 0 75,0008報

 

償費

 現

講師等謝礼

1,797

 

,000 1,650,

 

580 0 0 0 146,

 

4209旅費

  

普通旅費 1,

 

449,860

  

研修旅費 20

0,720

4,350

,000 4,100,

907 0 0 0 249,

09311需用費

消耗品費

3,654,707

燃料費 1

80,520

修繕料 265,

680

270,000

158,492 0 0 0

111,50812役

務費

び 予

検査手数料 151,0

92

検手数料 5,400

出 節

イベント

保険料 2,000

28

,146,000 22

,289,676 0 0

0 5,856,324

13委託料

目 当

研修委託料 2,

 

770,375

初 補

設置委託料 1

 

1,334,646

正 支

調査委託

料 739,800

アサリ資源

調査委託

1,018,180

繰 

託児委

託料 79,635

一般会計- 111 -

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事 

新規漁業就業者研修給

付金

1

 

,140,000

30

,339,000 0 0

 

0 30,339,00

0 29,285,09

7 0 0 0 1,053,

 

9033漁港管理費

  

16,

 

869,000 16,

518,795 0 0 0

350,20511需

用費

事業

消耗品費 415,92

3

光熱

水費 14,217,7

80

繕料 1,885,09

2

271,000 11

1,740 0 0 0 15

9,26012役務費

予 

汲取

料 2,678

 額

検査手数料 45

,000

 算

処理手数料 59,1

 

62

額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

熊本県無線漁業協同組合運

営負担金 700,000

(単

漁業近代化資金利

子補給金

:円

2,398

水産業廃棄物処

 

理補助金

  

450,000

  

水産業関係

 

団体活動補助金

  

493,60

0

 

魚類

 

養殖場環境浄化補助金

  

875

 

,000

  

活力あるくまもとの

 

水産業

現 

づくり事業補助金

  

1,632

 

,000

  

漁業就業定着支援給

 

付金

 

5

,019,790

養殖業等セ

ーフティネット

支援事業補助

金 5,549,347

栽培漁

業地域展開事業補助

金 13,

343,000

続費

水産業共同利

用施設整備事

び 予

業補助金 14,

119,000

費支

漁業就業定着

支援施設整備

節 継

補助金 1,62

0,370

費款

がんばる漁師応援

事業補助

目 当

金 2,200,00

 

0

資源

管理推進事業補助金

 正

8,92

1,000

広域種資源造成支

援事業補

助金 725,000

額 繰

漁業就

 

業奨励金 4,096,

435

一般会計- 112 -

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越)

 

7

,176,989

不 

漁港整備工

事 241,023,7

 

24

港整備工事(繰越)

  

129,

 

332,906

 考

機能保全工事

18,711,242

越事

機能保

全工事(繰越)

費 及

18,006

,949

500,00

0 61,329 0 0 0

438,67116原

材料費

逓次

工事用材料費

25,

082,000 25,

082,000 0 0 0

 

019負担金補助

算 

水産土木

建設技術センター

及び

交付金

 算

負担金 100,000

 額

県営漁

港整備事業負担金

 分

20,33

2,000

 額

単県漁港改良事業

負担金

4,650,000

5

,168,000 0 0

0 5,168,000

4,807,313 0

0 0 360,6875

水産業施設

繰越

管理費 2,97

9,000 2,737

,053 0 0 0 241

 

,94711需用費

減 越

光熱水費 1,503,152

修繕料 1,233,901

225,000 178,344 0 0 0 46,65612役務費 汲取料 16,740

検査手数料 17,800

賠償補償保険料 4,900

9,799,000 9,497,962 0 0 0 301,03813委託料

(単

施設

管理委託料 8,225

,755

円)

製作委託料 96,1

20

 

 

記委託料 1,176,

 

087

200,000

 

0 0 0 0 200,00

 

014使用料及び

  

賃借料

 算

200,

 

000 156,600

 

0 0 0 43,4001

 

6原材料費

  

工事用材料費

3

 

,000,000 3,

 

000,000 0 0 0

 

019負担金補助

現 

牛深漁港

 

環境浄化管理セン

及び

 

交付金

  

ター負担金

466,4

 

50,000 236,

 

000,000 178

 

,813,000 0 8

81,263,000

564,148,13

4 0 295,199,

000 0 21,915

,8664漁港建設費

12

9,336,000 1

12,253,611

0 15,474,00

0 0 1,608,38

913委託料

継続

測量設計等委

託料

3

1,259,077

予備

測量設計

等委託料(繰越)

支出

5,954

,182

継続

製作等委託料 694

,121

款 項

調査委託料 56,0

60,229

当 

調査委託料(繰

越)

1

 

8,286,002

7

26,345,000

426,751,19

4 0 279,725,

000 0 19,868

,80615工事請負

港維持工事 12,49

9,384

 越

漁港維持工事(繰

一般会計- 113 -

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00 0 2,447,4

 

21,000 1,81

2,980,969 0

482,009,90

 

0 0 152,430,

1316商工費

 額

2,306,7

89,000 74,1

 

32,000 66,5

 

00,000 0 2,4

 

47,421,000

 

1,812,980,

969 0 482,00

9,900 0 152,

430,1311商工

78

,066,000 △1

,779,000 0 0

76,287,000

75,846,223

0 0 0 440,777

1商工総務費

逓次

38,992

,000 38,991

,900 0 0 0 100

 

2給料

算 

給料(一般職)

23

,515,000 23

,515,000 0 0

 

0 03職員手当等

算 

扶養手当

2,246,500

区 

管理職手

当 600,000

金 

通勤手当 4

61,000

住居手当 990

,500

時間外勤務手当 2,

699,962

越し

期末手当 9,

650,511

越額

勤勉手当 6,

866,527

13,

 

780,000 13,

339,323 0 0 0

440,6774共済費 共済組合事業主負担金

359,333,000 11,513,000 0 0 370,846,000 298,388,796 0 0 0 72,457,2042商工振興費

148,000 147,229 0 0 0 7714共済費 社会保険料等(臨時職員)

834,0

00 833,434 0

0 0 5667賃金

手数

臨時職員

賃金

1,302,00

1

0 476,900 0 0

4

0 825,1008報

3

償費

,8

委員等謝礼 236,9

0

00

4

1

師等謝礼 240,00

,

0

1,988,000

6

1,715,910 0

8

0 0 272,0909

7

旅費

,0

費用弁償 37,660

00

普通旅

1

費 1,648,250

,6

費用弁

1

償(臨時職員通勤手

4,

当) 30

9

,000

16 0 0 0 72,08413委託料

(単

施設管

理委託料

277,00

0 277,000 0 0

0 018備品購入費

庁用器

 

具購入費

6,668,

 

000 0 0 0 6,66

 

8,000 5,973

 

,007 0 0 0 694

 

,9936水産研究セ

  

ンタ

 

ー費 2,691,00

0 2,690,400

 

0 0 0 6001報酬

  

その他

 

非常勤嘱託員報酬

46

 

6,000 426,5

 

63 0 0 0 39,43

 

74共済費

 現

社会保険料等(

 

非常勤職員)

176,

 

000 92,260 0

 

0 0 83,7409旅

 

 

 

修旅費

2,617,0

 

00 2,220,73

 

2 0 0 0 396,26

811需用費

消耗品費 53

8,213

燃料費 41,27

6

光熱

水費 705,834

修繕料 9

35,409

404,

000 296,412

0 0 0 107,588

12役務費

及び

電話料 196,

539

備費

検査手数料 3,800

支出

船舶損

害保険料 96,073

87,000 86,4

00 0 0 0 60013

委託料

款 項

施設管理委託料

10

0,000 33,34

0 0 0 0 66,660

 

14使用料及び

初 補

車両借上料

 

22,000

賃借料

正 支

船舶借上

料 11,340

127

,000 126,90

0 0 0 0 10018備

品購入費

庁用器具購入費

2

,306,789,0

 

00 74,132,0

00 66,500,0

一般会計- 114 -

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事 

商店街共同施設等補

助事業

不 

補助金 1,536,0

00

 

店街空き店舗対策事業

 

助金

 

1,550,000

  

設備投資

利子補給補助金

繰越

2,707,

935

業費

商工業活性化対策事業

補助

3,954,000

用 計

商工会議

所活動支援補助金

次繰

11,44

1,000

 算

商工会活動支援補

 

助金

2

4,110,000

 算

産業振興

 

チャレンジ基金事

額 区

業補助金 7

 

3,207,257

分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

342,000 339,838 0 0 0 2,16211需用費 消耗品費

58,284,000 52,

859,880 0 0 0

5,424,1201

3委託料

:円

商品券発行事業業

務委託料

予 

6,283,440

  

天草市

 

起業創業・中小企業

  

支援セン

 

ター事業委託料

 算

46,576

 

,440

225,00

 

0 224,265 0 0

 

0 73514使用料及

 

 

 

舶借上料 30,000

 

賃借料

 現

土地建物借上料 194

 

,265

304,58

 

9,000 238,6

 

58,192 0 0 0 6

 

5,930,8081

 

9負担金補助

  

熊本県企業誘

 

致連絡協議会

及び交付

負担

金 200,000

天草陶石研

究開発推進協議

会負担金 40

0,000

熊本県中小企業団

体中央会

継続

負担金 150,00

0

伝統

的工芸品産業振興協会

予備

負担金

98,000

支出

東京オリンピッ

ク等を活用

継続

した地域活性化推

進首長連

款 項

合負担金 100,0

00

 

示販売活動促進補助金

初 補

37,

 

000

正 支

サテライトオフィス推

進事

補助金 741,000

天草桜

まつり事業補助金

繰 

1,100

,000

一般会計- 115 -

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事 

料 3,

054,844

897

,000 263,50

 

3 0 0 0 633,49

714使用料及び

 額

機械器具

借上料 4,303

賃借

 

 

会場

 

借上料 259,200

 

15,886,000

15,563,000

0 0 0 323,000

19負担金補助

事業

熊本県物産

振興協会負担金

及び交

付金

1

00,000

用 計

あまくさ晩柑流

通販売促進

次繰

事業負担金 300

,000

 算

くまもとうまかもん

 

輸出支

額 予

援協議会負担金 308

 

,000

算 

物産振興事業補助金

額 区

1,1

 

78,000

分 金

6次産業化推進

 

事業補助金

額 明

12,905,0

00

産出展補助金 772,

000

473,397

,000 28,020

,000 0 0 501,

417,000 478

,173,910 0 0

0 23,243,09

05観光費

増 

1,322,0

00 1,244,38

0 0 0 0 77,6201報酬 事務補助嘱託員報酬

88,664,000 88,663,440 0 0 0 5602給料 給料(一般職) 83,763,600

住宅リフォーム補助金

97,926,000

地視察補助金 444,

000

:円

工場等建設補助金

2,504

 

,000

  

天草陶磁器の島づく

 

り事業

  

補助金 13,062,

 

000

 算

用地取得補助金 3,3

 

90,000

3,13

 

4,000 3,133

 

,148 0 0 0 852

 

23償還金利子

  

天草宝島商

 

品券過誤納金

及び割引

 

返還

 

293,000 0 0

 

0 293,000 23

 

5,495 0 0 0 57

 

,5053商工施設管

  

理費

 

293,000 235

 

,495 0 0 0 57,

50511需用費

消耗品費

60,708

光熱水費 174

,787

47,680

,000 5,000,

000 0 0 52,68

0,000 42,37

6,610 0 0 0 10

,303,39046

次産業推

続費

進費 3,294,

000 1,632,0

51 0 0 0 1,661

,9499旅費

備費

普通旅費

7

00,000 586,

132 0 0 0 113,

86811需用費

継続

消耗品費

120,000 0 0 0

0 120,00012

役務費

目 当

31,783,00

 

0 24,331,92

4 0 0 0 7,451,

07613委託料

 正

天草宝島

物産公社運営業務

委託料 13

,091,760

派遣業務委

託料 8,185,32

0

 

天草

ブランド推進業務委託

一般会計- 116 -

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,2089旅費

 故

普通旅費

4

,725,000 2,

 

954,074 0 0 0

1,770,9261

 

1需用費

額 備

消耗品費 420,

 

390

  

印刷製本費 2,533

 

,684

12,576

,000 11,847

,170 0 0 0 728

,83012役務費

事業

運搬料

24,915

及び

広告料 11,8

08,800

用 計

賠償補償保険料

13,455

103,

673,000 98,

202,629 0 0 0

5,470,3711

 

3委託料

算 

映像制作委託料 7

3,980

予 

写真撮影委託料 2

24,760

 額

ホームページ制

作委託

 分

496,800

金 

制作委託料 8

22,960

デザイン制作委

託料 86,400

観光動向等

に関する調査業

越し

務委託 5,0

00,000

越額 増 減 越

給料(再任用職員)

4,899,840

64,058,000

62,280,835

0 0 0 1,777,1

653職員手当等

:円

扶養手当

5,118,000

予 

管理職手

 

当 2,280,000

  

通勤手

 

当 2,409,600

  

住居手

 

当 1,890,000

算 

時間外

 

勤務手当 13,567

 

,848

  

期末手当 20,70

 

1,827

  

勤勉手当 15,0

74,522

  

通勤手当(再任

 

用職員)

  

205,200

  

時間外勤務

 

手当(再任用職

額 翌

員) 26,3

12

末手当(再任用職員)

621

,666

勤勉手当(再任用職

員)

3

85,860

32,2

90,000 32,2

35,991 0 0 0 5

4,0094共済費

び 予

共済組

合事業主負担金

費支

30,978

,368

節 継

社会保険料等(再任

用職員)

費款

1,070,881

項 目

社会保

険料等(非常勤職員)

 初

186

,742

3,868,

 

000 1,944,7

54 0 0 0 1,923

,2467賃金

臨時職員賃

45,000 45,

000 0 0 0 08報償

師等謝礼

3,146,

 

000 1,782,7

92 0 0 0 1,363

一般会計- 117 -

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SITあまくさ負担金

 故

3,4

27,000

 用

自転車を活用し

 

たまちづく

額 備

りを推進する全国

 

市区町村

  

長の会負担金 10,

 

000

考繰

研修参加負担金 24,

000

事業

郷土芸能保存会補助金

費 及

1,1

61,000

流用

運行補助金 1,

550,000

逓次

栖本かっぱ祭

り補助金

予 

1,977,000

算 

大会等

誘致補助金

予 

9,158,00

0

 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

フィルムコミッションアド

バイザー委託料 2,360,000

(単

サンタ

クロースの聖地・天

:円

草推進事

業業務委託料

予 

20,000,

 

000

  

イベント委託料 21,

 

642,768

  

天草宝島観光

 

協会事業委託

算 

料 28,584

 

,000

  

観光バスガイド委託

 

 

1,

 

450,000

 現

教育旅行アド

 

バイザー

  

委託料 4,000,

 

000

  

観光キャンペーン・プ

 

ロモ

 

ション委託料 9,99

9,720

誘客促進業務委託

3,

461,241

521

,000 520,85

3 0 0 0 14714使

用料及び

会場借上料 75,

600

賃借料

続費

複写機等使用料

445,253

1,1

00,000 981,

288 0 0 0 118,

71218備品購入費

費支

機械

器具購入費

185,4

29,000 175,

470,704 0 0 0

9,958,2961

9負担金補助

款 項

阿蘇・熊本・

天草観光推進

及び交付

 

協議

会負担金 500,00

0

 

熊本

県観光連盟負担金

920,0

00

草・宇土半島地域広域

携事

業負担金 786,00

 

0

VI

一般会計- 118 -

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,000 797,20

 

3,109 0 475,

509,900 0 36

,220,9916観

 

光施設管

用 

理費 3,964,

000 3,963,6

00 0 0 0 4001報

 

 

 

務補助嘱託員報酬

82

 

3,000 648,1

94 0 0 0 174,8

064共済費

越事

社会保険料等

(非常勤職員)

費 及

538,53

8

社会

保険料等(臨時職員)

計 逓

109

,656

885,00

0 824,000 0 0

0 61,0007賃金

 算

臨時

 

職員賃金 706,00

0

作業

 

員賃金 118,000

392,000 387

 

,600 0 0 0 4,4

009旅費

区 

普通旅費 170

,200

金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

サンタクロースの聖地・天

草推進事業補助金

1

4,870,000

位:

島内周遊

バス運行事業補助

金 22,9

 

80,704

  

天草宝島観光協

 

会事業補助

  

金 60,615,

 

000

 算

さざ波フェスタ事業費

 

補助

 

 

6,783,000

  

天草ほん

 

どハイヤ祭り補助

  

金 10,0

00,000

  

しんわ楊貴妃祭

 

り補助金

  

2,337,000

  

牛深ハ

 

イヤ祭り補助金

額 翌

20,763

,000

牛深あかね市補助金

6,1

11,000

﨑津みなとのフ

ェスティバ

額継

ル補助金 5,00

0,000

費及

下田温泉祭補助金

び 予

2,7

89,000

費支

福連木子守唄&

童謡祭り補

節 継

助金 1,350,

000

費款

あったか天草椿まつり

補助

876,000

 初

しんわサマー

フェスティバ

 正

ル補助金 1,0

67,000

ごしょうら島遊

補助金

416,000

1,2

18,562,000

23,872,000

 

66,500,000

0 1,308,934

一般会計- 119 -

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2,27

 

1,598

故 不

清掃委託料 9,5

 

41,161

用 

設置委託料 7,

159,018

備 

測量設計等委

 

託料

 

2

 

5,320,222

考繰

測量設計

等委託料(繰越)

事業

432,0

00

調

査委託料 119,20

0

撤去

委託料 2,363,7

03

守点検委託料 1,14

4,929

 算

収集運搬業務委託

 

83

3,407

 算

運営業務委託料 4

 

,038,876

額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

費用弁償(非常勤職員通勤

手当) 177,400

(単

費用弁償(臨時職員

通勤手

:円

当) 40,000

42

,143,000 36

,262,258 0 2

 

,977,000 0 2

 

,903,74211

 

需用費

  

消耗品費 2,936

 

,211

  

燃料費 7,115

算 

光熱水費

 

13,165,397

  

修繕料

 

20,153,535

 

3,261,000 1

 

,799,230 0 0

 

0 1,461,770

12役務費

  

電話料 506,

 

604

  

通信料 16,524

  

汲取料 5

 

77,292

額 翌

建築基準法に基

づく各種申

請手数料 200,

000

検査手数料 290,7

60

訳手数料 8,640

額継

自動車損

害保険料 199,41

0

244,751,0

00 216,223,

795 0 12,924

,900 0 15,60

2,30513委託料

費支

維持

補修業務委託料

節 継

6,656,

938

費款

施設開設準備業務委託

1,

117,800

 初

警備委託料 8

,273,592

 正

指定管理委

託料

1

08,987,000

施設管

理委託料 37,964

,351

繰 

樹木剪定等委託料

一般会計- 120 -

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本県自然公園美化清掃

会天

 

草西海岸支部負担金

用 

412,

000

備 

国民保養温泉地協議会

 

負担

 

 

45,000

考繰

国立公園関係都

市協議会負

事業

担金 20,000

費 及

日本温

泉協会負担金 30,0

00

5,746,00

0 5,744,254

0 0 0 1,74622

補償補填及

次繰

電柱移転補償費

1,152,254

 

賠償金

算 

家屋等補償費 4,59

2,000

38,00

0 37,800 0 0 0

 

20027公課費

算 

自動車重

量税

6,751,00

0 7,506,000

 

0 0 14,257,0

00 12,459,9

65 0 0 0 1,797

 

,0357ジオパーク

額 明

推進

費 100,000 0 0

0 0 100,0007

賃金

費 繰

460,000 312

,480 0 0 0 147

,5209旅費

繰越

普通旅費

1

,380,000 1,

202,485 0 0 0

 

177,51511需

用費

1

消耗品費 88,735

2,

印刷製

9

本費 80,730

78

修繕料 1,

,

033,020

000 10,929,417 0 0 0 2,048,58314使用料及び 機械器具借

上料 811,296

借料

備借上料 4,568,

400

プレハブリース料 29

 

4,840

  

テレビ受信料 42

 

,980

  

船舶借上料 50,0

 

00

 

車場使用料 1,260

 

,000

  

著作権使用料 6,4

 

80

 

 

地建物借上料 3,89

 

1,221

 現

有線放送使用料 4

 

,200

944,02

 

2,000 505,6

 

77,861 0 428

 

,613,000 0 9

 

,731,13915

 

工事請負費

  

営繕工事 49,

950,741

施設整備工事

400,902,32

3

施設

整備工事(繰越)

54,82

4,797

4,576

,000 345,46

0 0 0 0 4,230,

54017公有財産購

続費

土地

購入費

入費

び 予

44,392,0

00 13,396,6

40 0 30,995,

000 0 36018備

品購入費

節 継

機械器具購入費 1

1,441,840

費款

機械器具

購入費(繰越)

目 当

1,954,

 

800

963,000

963,000 0 0 0

019負担金補助

 正

九州・沖

縄「道の駅」連絡

及び

交付金

会負担金 236,00

0

熊本

県温泉協会負担金

繰 

220,0

00

一般会計- 121 -

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411

 故

費用弁償(非常勤職員

通勤

 

当) 371,280

1

 

4,562,000 1

3,175,457 0

0 0 1,386,54

 

311需用費

  

消耗品費 9,

 

372,664

考繰

印刷製本費 3

,057,480

事業

光熱水費 7

45,313

516,

000 329,833

0 0 0 186,167

12役務費

用 計

電話料 82,4

59

検手数料 19,440

予 

翻訳手

数料 227,934

3

 

3,072,000 2

9,947,804 0

1,048,000 0

 

2,076,1961

3委託料

 額

警備委託料 234

,576

 分

制作委託料 15,7

27,490

 額

清掃委託料 11

3,400

工事監理委託料 1

,890,000

費 繰

展示設計委

託料 1,965,60

0

測量

設計等委託料 486,

000

増 

調査委託料 3,273

,224

6

保守点検委託料 78

,

,040

31

イベント委託料 6,

5

179,474

575

,

,000 533,93

0

3 0 0 0 41,067

0

14使用料及び

0 5

機械器具借

,

上料 334,017

0

借料

8

1

場借上料 51,416

,400 0 0 0 1,233,60013委託料 基本計画策定支援業

務委託

単位

132,000 0 0

0 0 132,0001

4使用料及び

賃借料

  

157,00

 

0 156,600 0 0

 

0 40018備品購入

 

 

 

械器具購入費

5,71

 

3,000 5,707

,000 0 0 0 6,0

 

0019負担金補助

  

ジオパ

 

ーク各種大会等負担

 

び交付金

  

金 6,000

 現

天草ジオパー

 

ク推進協議会

  

負担金 5,70

 

1,000

122,7

 

07,000 0 0 0 1

 

22,707,000

 

108,296,86

 

1 0 6,500,00

0 0 7,910,13

98世界遺産登

録推進費 6

,254,000 6,

025,100 0 0 0

228,9001報酬

文化

的景観整備管理委員会

委員報

酬 110,000

続費

学芸員報酬

2,061,600

び 予

事務補助

嘱託員報酬

費支

3,853,50

0

1,055,000

842,251 0 0 0

212,7494共済

会保険料等(非常勤職

員)

171,000 0

0 0 0 171,000

7賃金

 初

205,000 10

9,061 0 0 0 95

 

,9398報償費

正 支

講師等謝

4,393,000

1,842,926 0

0 0 2,550,07

49旅費

費用弁償 336,

235

 越

普通旅費 1,135,

一般会計- 122 -

Page 123: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

00

 

勤手当 1,609,4

00

 

居手当 2,271,0

 

00

間外勤務手当 2,63

 

2,736

  

期末手当 17,2

 

47,528

考繰

勤勉手当 12,

608,698

24,

031,000 24,

030,448 0 0 0

5524共済費

及び

共済組合事

業主負担金

2,340

,000 2,340,

000 0 0 0 08報償

掃ボランティア支援事

 

謝礼

334,000 155

 

,386 0 0 0 178

,6149旅費

予 

普通旅費

2

,260,000 2,

 

248,166 0 0 0

11,83411需用

 

耗品費 509,312

金 

修繕料

1,738,854

3

,000,000 1,

479,708 0 0 0

1,520,2921

2役務費

費 繰

設計等支援手数料

6,000,000 5

,979,598 0 0

0 20,40213委

託料

額 増

維持補修業務委託料

8

 

10,000 689,

061 0 0 0 120,

93914使用料及び 複写機等使用料

賃借料

3,500,000 3,493,000 0 0 0 7,00016原材料費 工事用材料費

102,000 10,000 0 0 0 92,00019負担金補助 会議出席負担金

及び交付金

27,

456,000 10,

000,000 34,

使

022,000 0 71

,478,000 46

,140,126 0 3

2

,000,000 0 2

1

2,337,8742

,

建築指導費

60

230,000

0

100,000 0 0 0 130,0001報酬 建築審査会委員報酬

30,000 0 0 0 0 30,0008報償費

1,429,000 865,243 0 0 0 563,7579旅費 費用弁償 157,162

普通旅費 148,425

土地建物借上料 126,900

49

,271,000 43

,818,874 0 5

,452,000 0 1

2615工事請負費

円)

解体工

事 225,763

  

施設整備工

 

事 43,593,11

 

1

100,000 99

 

,900 0 0 0 100

 

18備品購入費

  

庁用器具購

入費

12,533,0

 

00 11,571,7

 

22 0 0 0 961,2

 

7819負担金補助

  

長崎県

 

世界遺産関係市町連

 

び交付金

 現

絡協議会負担金 87

 

8,000

  

文化的景観形成事

 

業補助金

  

10,693,72

 

2

3,153,598

 

,000 156,17

8,000 622,3

79,000 0 3,9

32,155,000

2,814,024,

085 0 578,94

5,000 0 539,

185,9157土木

183

,812,000 9,

828,000 34,

022,000 0 22

7,662,000 1

99,501,355

0 3,000,000

0 25,160,64

51土木管理費

予備

156,35

6,000 △172,

000 0 0 156,1

84,000 153,

361,229 0 0 0

2,822,7711

土木総務費

費款

216,000

0 0 0 0 216,00

01報酬

当 

71,463,0

00 71,463,0

00 0 0 0 02給料

 正

給料(

一般職)

42,128

,000 41,472

,862 0 0 0 655

,1383職員手当等

扶養

手当 3,063,50

0

 

管理

職手当 2,040,0

一般会計- 123 -

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事 

業補助金 2,32

6,000

不 

吹付けアスベスト

除却等事

 額

業補助金 1,211

,000

1,412,

 

172,000 150

 

,670,000 12

 

0,870,000 0

 

1,683,712,

000 1,412,4

63,764 0 231

,195,000 0 4

0,053,2362

道路橋梁費

費 及

43,981,0

00 △252,000

0 0 43,729,0

00 42,208,9

71 0 0 0 1,520

,0291道路橋梁総

次繰

務費

21,436,000

 

21,435,900

0 0 0 1002給料

 額

給料(

一般職)

12,503

 

,000 11,402

,601 0 0 0 1,1

 

00,3993職員手

当等

区 

扶養手当 1,260,

000

金 

通勤手当 201,60

0

住居

手当 612,000

特殊勤務

手当 29,200

繰越

時間外勤務

手当 174,101

繰越

期末手当

5,331,868

増 

勤勉手当

3,793,832

7

,320,000 7,099,302 0 0 0 220,6984共済費 共済組合事業主負担金

80,000 25,488 0 0 0 54,5129旅費 研修旅費

220,000 207,680 0 0 0 12,32011需用費 消耗品費

研修旅費 559,656

1,308,000 1,088,140 0 0 0 219,86011需用費

(単

消耗品

費 1,035,760

:円

修繕料

52,380

234,

000 187,248

 

0 0 0 46,7521

 

2役務費

  

郵便料(繰越) 2

 

2,080

  

複写手数料 7,6

 

68

 

償補償保険料 157,

 

500

36,955,

 

000 36,340,

 

768 0 0 0 614,

 

23213委託料

  

維持補修

 

業務委託料

現 

1,927,80

 

0

 

調査

 

委託料(繰越)

  

33,716

 

,368

 額

特殊建築物・建築設

備定期

報告指導業務委託料

360,

720

配送業務委託料 335

,880

1,503,

000 1,496,6

19 0 0 0 6,381

14使用料及び

続費

機械器具借

上料 8,379

賃借料

び 予

システ

ム借上料 1,488,

240

29,789,

000 6,062,1

08 0 3,000,0

00 0 20,726,

89219負担金補助

続費

会議

出席負担金 53,50

0

及び交付金

目 当

協会等負担金 2

 

42,608

初 補

狭あい道路整備

 

事業補助金

正 支

244,000

アスベス

ト含有調査事業補

助金 1,9

85,000

繰 

民間建築物耐震

改修促進事

一般会計- 124 -

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当)

4,797,00

 

0 4,189,566

0 0 0 607,434

11需用費

 用

消耗品費 662

 

,360

額 備

光熱水費 3,406

 

,446

  

修繕料 120,76

 

0

2,843,000

2,836,960 0

0 0 6,04012役

務費

事業

賠償補償保険料

185

,417,000 18

4,823,530 0

0 0 593,4701

3委託料

用 計

維持補修業務委託

15

9,564,091

予 

設置委託

料 487,080

 額

測量設計等

委託料

 算

4,352,400

 額

登記委託

料 597,240

 分

台帳等作成

委託料

 額

19,822,719

196,000 176

,721 0 0 0 19,

27914使用料及び

シス

テム借上料 117,2

88

賃借料

し繰

土地建物借上料 5

9,433

538,0

80,000 534,

487,218 0 0 0

 

3,592,7821

5工事請負費

2

道路維持補修

,

工事

1

3

7

96,479,145

0,000 2,038,000 0 0 0 132,00019負担金補助 九州国道協会負担金

60,000

及び交付

会議

出席負担金 63,00

0

熊本

天草間幹線道路整備促

  

進期成

 

会負担金 300,00

 

0

 

熊本

 

県道路利用者協会負担

  

金 13

5,000

  

日本道路協会負担

 

金 30,000

  

天草地域国県

 

道路整備促進

  

期成会負担金 1

00,000

  

熊本天草幹線道

 

路島民集会

  

開催負担金 1,3

 

50,000

738,

 

932,000 0 0 0

 

738,932,00

0 733,579,0

22 0 0 0 5,352

,9782道路維持費

2,

644,000 2,6

42,400 0 0 0 1

,6001報酬

道路パトロ

ール業務嘱託員

額継

報酬 1,32

1,200

費及

事務補助嘱託員報

1,

321,200

702

,000 648,01

0 0 0 0 53,990

4共済費

節 継

社会保険料等(非

常勤職員)

費款

436,870

項 目

社会保険

料等(臨時職員)

 初

211,1

40

1,434,00

 

0 1,275,145

0 0 0 158,855

7賃金

臨時職員賃金

153

,000 74,400

0 0 0 78,6009

旅費

額 繰

費用弁償(非常勤職員

 

通勤

一般会計- 125 -

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整備工事(繰越)

 故

85,42

2,847

73,06

 

2,000 12,67

8,854 0 51,7

 

02,000 0 8,6

81,14617公有

財産購

  

土地購入費 4,18

 

7,754

入費

 考

土地購入費(

繰越)

越事

8,491,100

6

2,305,000 5

1,786,053 0

0 0 10,518,9

4719負担金補助

流用

県営道

路整備事業負担金

及び

交付金

次繰

33,333,000

28,804,043

 

0 0 0 4,528,9

5722補償補填及

 額

家屋等

補償費 4,311,2

 

46

び賠償金

算 

家屋等補償費(

繰越)

区 

24,492,797

93,310,000

1,109,000 0

 

0 94,419,00

0 43,756,33

5 0 49,740,0

00 0 922,665

4橋梁維持費

2,950,

000 2,864,1

96 0 0 0 85,80

411需用費

繰越

光熱水費

42

,000 35,151

0 0 0 6,84912

 

役務費

減 越

電話料

41,687,000 40,856,988 0 0 0 830,01213委託料 施設管理委託料 928,800

測量設計等委託料

7,776,000

保守点検委託料 32,152,188

49,740,000 0 0 49,740,000 0 0

15工事請負費

通安

179,3

10,000 12,8

36,000 6,00

0,000 0 198,

146,000 178

,773,424 0 3

,000,000 0 1

6,372,5763河川費

50,795,000 △162,000 6,000,000 0 56,633,000 40,410,832 0 3,000,000 0 13,222,1681河川総務費

138,008,073

2,666,0

00 2,425,07

2 0 0 0 240,92

817公有財産購

:円

土地購入

入費

予 

535,949,00

 

0 149,813,0

 

00 120,870,

 

000 0 806,63

 

2,000 592,9

 

19,436 0 181

 

,455,000 0 3

 

2,257,5643

道路新設改

  

良費 20,27

 

0,000 20,26

 

9,200 0 0 0 80

 

02給料

  

給料(一般職)

1

 

1,147,000 1

0,568,181 0

 

0 0 578,8193

 

職員手当等

  

扶養手当 636

 

,000

  

管理職手当 480,

 

000

額 翌

通勤手当 119,20

0

住居

手当 718,000

時間外勤

務手当 247,831

期末手

当 4,888,670

額継

勤勉手

当 3,478,480

6,753,000 6

,606,672 0 0

0 146,3284共

済費

備費

共済組合事業主負担金

78,558,000

77,572,520

0 0 0 985,480

13委託料

続費

測量設計等委託

77

,383,925

当 

撤去委託料

138,915

補 

移設委託料 4

9,680

521,2

04,000 384,

633,913 0 12

9,753,000 0

6,817,0871

5工事請負費

道路整備工事

299,211,06

 

6

道路

一般会計- 126 -

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920

4,000 3,

 

800 0 0 0 2001

2役務費

不 

検査手数料

16,

792,000 15,

 

824,858 0 0 0

967,14213委

託料

  

維持補修業務委託料

  

10,5

15,398

繰越

清掃委託料 17

7,300

業費

測量設計等委託料

及び

3,7

69,200

用 計

樋門管理委託費

1,362,960

4

97,000 331,

961 0 0 0 165,

03914使用料及び

 算

機械

 

器具借上料 295,2

28

賃借料

予 

土地建物借上料 3

6,733

62,80

 

0,000 61,68

6,977 0 0 0 1,

113,02315工

 

事請負費

分 金

河川維持工事 35

 

,769,792

額 明

排水路整備

工事 25,917,1

85

38,000 0 0

0 0 38,00019

負担金補助

繰越

及び交付金

し繰

47,51

0,000 12,99

8,000 0 0 60,

508,000 59,

 

845,640 0 0 0

662,3603河川

改良費

19

3,600,000

,

3,369,600 0

1

0 0 230,4001

1

3委託料

1,

測量設計等委託料

0

34,700,000

0

34,268,690

0

0 0 0 431,310

1

15工事請負費

9,

河川改良工

1

10,300 0 0 0 7002給料 給料(一般職)

10,043,0

00 9,232,11

0 0 0 0 810,89

03職員手当等

:円

扶養手当 4

20,000

予 

管理職手当 24

 

0,000

  

通勤手当 251,

 

200

  

住居手当 516,00

 

0

時間

 

外勤務手当 312,2

 

82

 

 

末手当 4,379,4

 

38

 

 

勉手当 3,113,1

 

90

6,249,00

0 5,981,242

 

0 0 0 267,758

 

4共済費

  

共済組合事業主負

 

担金

21,230,0

 

00 6,087,18

 

0 0 3,000,00

 

0 0 12,142,8

2019負担金補助

熊本県

河川海岸防災協会負

び交付金

担金 15,000

熊本県治

水砂防協会負担金

93,00

0

全国

海岸協会負担金 30,

000

び 予

土砂災害危険住宅移転

促進

業費 3,000,00

0

土砂

災害危険住宅移転促進

続費

事業費

(繰越) 2,949,

180

81,005,

000 0 0 0 81,0

05,000 78,5

 

16,952 0 0 0 2

,488,0482河

川管理費

 正

874,000 6

69,356 0 0 0 2

04,64411需用

耗品費 3,996

光熱水費 5

58,440

 越

修繕料 106,

一般会計- 127 -

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,556,951 0 0

 

0 25,04911需

用費

不 

消耗品費 261,37

7

 

燃料

費 136,134

備 

光熱水費 3

 

,364,085

  

修繕料 79

5,355

84,00

0 82,001 0 0 0

1,99912役務費

事業

電話

料 30,101

及び

郵便料 40,

000

用 計

検査手数料 11,90

0

12,980,00

0 11,614,88

4 0 922,000 0

443,11613委

 

託料

算 

施設管理委託料 4,2

12,720

予 

樹木剪定等委託

料 662,940

 額

清掃委託料

3,007,880

 分

測量設計

等委託料

 額

2,656,800

点検委

託料 154,440

収集運搬

業務委託料 89,42

4

樋門

管理委託費 830,6

80

389,000 3

56,474 0 0 0 3

2,52614使用料

 

及び

減 越

テレビ受信料 14,5

2

45

賃借料

2,

土地建物借上料 1

2

03,680

08

複写機等使用料

,

238,249

40,

0

500,000 31,

0

021,521 0 9,

0

478,000 0 47

2

915工事請負費

2,

施設改修

2

工事

07,350 0 0 0 65019負担金補助 県営建設海岸事業負担金

及び交付金

単位

2,150,00

0

県営

砂防事業負担金

予 

20,057

 

,350

162,04

 

2,000 △1,97

 

7,000 0 0 160

 

,065,000 90

 

,982,067 0 2

 

7,260,000 0

 

41,822,933

4港湾費

  

68,904,00

 

0 36,000 0 0 6

 

8,940,000 5

 

7,576,942 0

 

10,400,000

 

0 963,0581港

 

湾管理費

現 

1,322,00

 

0 1,321,200

 

0 0 0 8001報酬

  

公園維

 

持管理非常勤嘱託員

  

報酬

4,

572,000 4,5

72,000 0 0 0 0

2給料

給料(一般職)

2,

403,000 2,1

26,720 0 0 0 2

76,2803職員手

当等

扶養手当 78,000

額継

通勤手

当 154,800

費及

期末手当 1

,106,560

予備

勤勉手当 7

87,360

1,69

6,000 1,695

,771 0 0 0 229

4共済費

継続

共済組合事業主負

担金

1

,481,771

目 当

社会保険料

 

等(非常勤職員)

初 補

214,0

 

00

122,000 5

1,620 0 0 0 70

,3809旅費

研修旅費 3

2,420

費用弁償(非常勤

職員通勤

繰 

手当) 19,200

4,582,000 4

一般会計- 128 -

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0 1,288,606

 

,000 587,68

9,884 0 314,

490,000 0 38

 

6,426,1165

都市計画費

 額

75,331,0

00 496,000 0

 

0 75,827,00

 

0 72,772,10

 

2 0 0 0 3,054,

 

8981都市計画総

考繰

務費 4

98,000 50,0

00 0 0 0 448,0

001報酬

費 及

景観審議会委員

報酬

23,706,0

00 23,705,4

00 0 0 0 6002給

料(一般職)

14,0

71,000 13,1

31,870 0 0 0 9

 

39,1303職員手

当等

 額

扶養手当 1,023,

500

 算

管理職手当 480,0

 

00

勤手当 146,400

 分

住居手

当 456,000

 額

時間外勤務

手当 1,046,77

0

期末

手当 5,830,43

5

勤勉

手当 4,148,76

5

8,604,000

8,150,962 0

0 0 453,0384

共済費

増 

共済組合事業主負担

95,000 65,

000 0 0 0 30,0

2

008報償費

90

活動等謝礼 5

,

5,000

00

講師等謝礼 10,

0

000

1,177,0

1

00 461,130 0

7

0 0 715,8709

7

旅費

,8

費用弁償 135,62

0

0

0

普通

0

旅費 146,220

0 0

研修旅費

1

179,290

2,9

1

96,000 2,79

2

8,036 0 0 0 19

,

7,96411需用費

20

消耗

0

品費 2,469,00

1

7

9

燃料

費 1,727

担金

印刷製本費 25

2,720

助 熊本県港湾協会負担金

及び交

付金

3

6,800

:円

港湾都市協議会負

担金

1

 

1,000

  

日本港湾協会負担

 

 

10

 

0,000

  

海の駅ネットワー

ク年会費

  

30,000

93,

 

138,000 △2,

 

013,000 0 0 9

 

1,125,000 3

 

3,405,125 0

 

16,860,000

 

0 40,859,87

52港湾建設費

  

4,132

 

,000 4,131,

 

300 0 0 0 7002

 

給料

  

給料(一般職)

1,7

 

86,000 1,65

9,682 0 0 0 12

6,3183職員手当

勤手当 24,000

時間外勤

務手当 118,678

期末手

当 886,339

額継

勤勉手当 6

30,665

1,60

7,000 1,228

,539 0 0 0 378

,4614共済費

予備

共済組合

事業主負担金

45,0

00,000 5,14

0,000 0 16,8

60,000 0 23,

000,00013委

託料

費款

測量設計等委託料

32

,100,000 20

,095,604 0 0

0 12,004,39

 

615工事請負費

初 補

港湾改修

 

工事

6,500,00

0 1,150,000

0 0 0 5,350,0

0019負担金補助

県営港

湾事業負担金

及び交付

96

2,414,000 △

 

6,695,000 3

32,887,000

一般会計- 129 -

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品費

195,082,

 

000 122,081

,349 0 29,45

8,200 0 43,5

 

42,45113委託

 

作委託料 2,314,

000

  

測量設計等委託料(繰

 

越)

 

6

6,885,756

繰越

調査委託

料 9,460,800

業費

調査委

託料(繰越)

び流

13,822,

641

計 逓

鑑定等委託料(繰越)

次繰

29,

598,152

132

 

,703,000 23

,423,333 0 5

 

5,970,800 0

53,308,867

15工事請負費

 算

街路整備工

 

事(繰越)

110,2

09,000 21,4

86,456 0 40,

 

314,000 0 48

,408,54417

公有財産購

 額

土地購入費 3,

797,976

入費

土地購入

費(繰越)

費 繰

17,688,4

80

614,222,

000 204,556

,664 0 188,7

47,000 0 220

,918,33622

補償補填及

 減

家屋等補償費 1

16,925,695

び賠償金 家屋等補償費(繰越)

87,630,969

127,095,000 △7,191,000 0 0 119,904,000 117,168,575 0 0 0 2,735,4254公園緑地費

5,285,000 5,284,800 0 0 0 2001報酬

光熱

その他非常勤

嘱託員報酬

費 74,582

500,000 496,800 0 0 0 3,20012役務費

(単

作成手数料

23,79

7,000 23,65

3,204 0 0 0 14

3,79613委託料

製作

 

委託料 118,800

  

設置委

 

託料 64,476

  

測量設計等

 

委託料 496,800

 算

花咲プ

 

ロジェクト委託料

  

5,031

 

,574

  

景観整備委託料 17

 

,941,554

50

 

,000 0 0 0 0 50

,00014使用料及

 

 

 

借料

 

5

 

2,000 0 0 0 0 5

 

2,00016原材料

 

 

2

81,000 259,

700 0 0 0 21,3

0019負担金補助

会議出

席負担金 107,70

0

及び交付金

熊本県都市計画

協議会負担

金 28,000

継続

全国街路

事業促進協議会負

及び

担金 10,

000

備費

都市計画協会負担金

支出

114,

000

720,167

,000 0 332,8

87,000 0 1,0

53,054,000

372,316,71

8 0 314,490,

000 0 366,24

7,2823街路事業

 

4

71,000 470,

 

660 0 0 0 3409

旅費

普通旅費 64,880

普通旅

費(繰越) 405,7

80

367,000 2

98,256 0 0 0 6

8,74411需用費

 越

消耗

一般会計- 130 -

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3,000 43,12

 

7,987 0 0 0 45

,01313委託料

不 

警備委

託料 71,280

 額

施設管理委

託料 37,932,2

 

17

 

 

木剪定等委託料

 考

4,654,

690

越事

測量設計等委託料 46

9,800

481,0

00 480,226 0

0 0 77414使用料

及び

流用

車両借上料 260,2

26

賃借料

逓次

土地建物借上料 2

20,000

700,

000 676,080

 

0 0 0 23,9201

5工事請負費

 額

公園等環境整

備工事

987,000

 

833,879 0 0 0

153,12116原

 

材料費

額 区

公園内維持管理材料

 

156,000 13

9,320 0 0 0 16

,68018備品購入

 

械器具購入費

3,66

9,000 3,662

,000 0 0 0 7,0

0019負担金補助

費 繰

会議出

席負担金 124,00

0

及び交付金

繰越

日本公園緑地協

会負担金

増 

38,000

減 越

花菖蒲まつり

2

補助金

5,

3,500,000

3

6

9,821,000 0

0

0 0 39,821,0

8

00 25,432,4

,

89 0 0 0 14,38

0

8,5115公園建設

0

0 25,607,700 0 0 0 3002給料 給料(一般職)

14,788,0

00 13,816,4

64 0 0 0 971,5

363職員手当等

:円

扶養手当

960,000

予 

通勤手当 77

 

4,000

  

住居手当 480,

 

000

  

時間外勤務手当 1,2

 

37,320

算 

期末手当 6,0

 

57,762

  

勤勉手当 4,3

 

07,382

10,2

 

70,000 9,37

 

4,534 0 0 0 89

 

5,4664共済費

現 

共済組

 

合事業主負担金

  

8,540,

 

822

  

社会保険料等(非常勤

 

職員)

額 翌

833,712

382

,000 237,53

5 0 0 0 144,46

59旅費

費用弁償 19,6

00

修旅費 120,015

費用弁

償(非常勤職員通勤

続費

手当) 9

7,920

13,91

3,000 13,59

1,659 0 0 0 32

1,34111需用費

費支

消耗

品費 3,446,57

4

燃料

費 102,851

費款

光熱水費 6

,707,757

目 当

修繕料 3,

 

334,477

492

,000 336,39

1 0 0 0 155,60

 

912役務費

正 支

電話料 93,

764

汲取料 80,767

検査手数

料 62,500

繰 

点検手数料 9

9,360

43,17

一般会計- 131 -

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災害保

 

険料 2,642,98

2

賠償

 

補償保険料 410,3

20

67,557,0

 

00 66,094,8

02 0 0 0 1,462

,19813委託料

  

指定管

 

理委託料 62,912

 

,770

考繰

測量設計等委託料 7

27,920

事業

徴収事務委託料

2,454,112

1

,360,000 1,

360,000 0 0 0

014使用料及び

用 計

土地借上

賃借料

次繰

36,373,00

0 24,310,59

 

1 0 0 0 12,062

,40915工事請負

 

繕工事

5,027,0

 

00 4,294,85

0 0 0 0 732,15

 

019負担金補助

額 区

会議出席

 

負担金 11,850

び交付金

金 

老朽危険家屋等除去

促進事

業補助金 4,283,

000

124,230

,000 △6,933

,000 128,60

0,000 0 245,

897,000 231

,948,209 0 0

0 13,948,79

12住宅建設費

額 増

3,627

 

,000 3,627,

000 0 0 0 02給料

5

給料

1

(一般職)

1,946

,

,000 1,924,

0

948 0 0 0 21,0

0

523職員手当等

0 4

住居手当

3

324,000

,4

時間外勤務手

5

当 196,396

9 0

期末手当 8

0

20,637

0 7

勤勉手当 583

,

,915

1,432,

5

000 1,200,8

4

28 0 0 0 231,1

1

724共済費

11

共済組合事業

主負担金

111,00

0 20,320 0 0 0

90,6809旅費 研修旅費

241,000 164,092 0 0 0 76,90811需用費 消耗品費

4,100,000 1,921,320 0 0 0 2,178,68013委託料 測量設計等委託料

234,388,000 223,054,101 0 0 0 11,333,89915工事請負費

消耗

施設改修工事 10

5,780,987

1,800,000 1,198,

800 0 0 0 601,

20013委託料

位:

測量設計

等委託料

37,970

,000 24,190

,230 0 0 0 13,

 

779,77015工

 

事請負費

  

公園整備工事

25

 

3,848,000 △

 

8,484,000 1

 

28,600,000

 

0 373,964,0

00 344,613,

 

591 0 0 0 29,3

 

50,4097住宅費

  

129

 

,618,000 △1

 

,551,000 0 0

 

128,067,00

 

0 112,665,3

82 0 0 0 15,40

 

1,6181住宅管理

 

 

6

 

,960,000 6,

 

959,100 0 0 0

 

9002給料

  

給料(一般職

3,733,000

3,321,232 0

0 0 411,7683

職員手当等

扶養手当 378

,000

通勤手当 50,40

0

時間

外勤務手当 14,03

8

期末

手当 1,681,99

2

勤勉

手当 1,196,80

2

2,627,000

2,199,547 0

0 0 427,4534

共済費

節 継

共済組合事業主負担

82,000 40,

120 0 0 0 41,8

809旅費

項 目

研修旅費

1,1

89,000 1,03

 

1,838 0 0 0 15

7,16211需用費

補 

消耗

品費 120,164

印刷製本

費 157,680

光熱水費 7

53,994

3,15

9,000 3,053

,302 0 0 0 105

 

,69812役務費

一般会計- 132 -

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事 

扶養手当 1,27

8,000

不 

管理職手当 480

,000

 額

通勤手当 159,6

00

 

 

間外勤務手当 885,

 

294

 考

管理職員特別勤務手当

繰越

48,

000

業費

期末手当 4,907,

342

び流

勤勉手当 3,491,

764

71,373,

000 70,791,

379 0 0 0 581,

6214共済費

繰予

共済組合事

 

業主負担金

算 

6,821,79

3

消防

 

団員等公務災害補償基

算 

金負担

金 63,969,58

6

22,804,00

 

0 22,629,33

5 0 0 0 174,66

55災害補償費

 額

療養補償

6

0,712,000 5

3,638,000 0

0 0 7,074,00

08報償費

費 繰

退職報償金

53

,980,000 48

,369,556 0 0

0 5,610,444

9旅費

額 増

費用弁償 48,27

 

1,556

減 越

普通旅費 88,200

研修旅費 9,800

19,664,000 13,018,535 0 0 0 6,645,46511需用費 消耗品費 10,806,223

燃料費 1,926,912

食糧費 285,400

234,000 133,050 0 0 0

100,95012役

務費

改修

クリーニング手数料 9

,000

事(

賠償補償保険料 12

4,050

4,271

,000 3,717,

)

841 0 0 0 553,15914使用料及び 機械器具借上料 124,200

賃借料 車両借上料 3,311,441

117,273,114

52,000 3

5,600 0 0 0 16

,40019負担金補

議出席負担金

及び交付

2,

 

423,031,00

 

0 25,029,00

 

0 1,079,060

 

,000 0 3,527

 

,120,000 3,

 

129,341,92

 

5 0 252,192,

 

000 0 145,58

6,0758消防費

  

2,423

 

,031,000 25

 

,029,000 1,

 

079,060,00

 

0 0 3,527,12

 

0,000 3,129

 

,341,925 0 2

52,192,000

 

0 145,586,0

 

751消防費

  

1,420,6

 

37,000 27,5

 

27,000 0 0 1,

 

448,164,00

 

0 1,448,164

,000 0 0 0 01常

備消防費

1,448,16

4,000 1,448

,164,000 0 0

0 019負担金補助

天草広

域連合負担金(消防

び交付金

額継

庁舎建設事業費)

続費

245,

676,000

び 予

天草広域連合

負担金(消防

費支

費) 1,202

,488,000

36

2,132,000 △

2,498,000 0

0 359,634,0

00 336,307,

258 0 0 0 23,3

26,7422非常備

消防

当 

費 85,136,00

0 82,925,33

1 0 0 0 2,210,

 

6691報酬

正 支

消防団員報酬

19,659,000

19,658,700

0 0 0 3002給料

給料(

一般職)

11,250

,000 11,250

 

,000 0 0 0 03職

員手当等

一般会計- 133 -

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保守点検委託料

 

58,200

故 不

有害生物駆除委

 

託料 81,907

1,

598,000 1,3

 

38,294 0 0 0 2

59,70614使用

料及び

  

車両借上料 16,2

 

81

賃借料

 考

土地建物借上料 1

,322,013

77

,200,000 72

,969,609 0 0

0 4,230,391

15工事請負費

及び

防火水槽新

設工事

用 計

19,893,600

逓次

防火水

槽改修工事 464,4

00

 

防格納庫新築工事

 額

46,11

7,760

 算

消防格納庫改修工

 

1,

175,040

 分

消防格納庫解

体工事

 額

5,318,809

2

00,000 0 0 0 0

200,00016原

材料費

3,422,000

3,421,688 0

0 0 31218備品購

入費

繰越

庁用器具購入費

15,

903,000 7,4

90,340 0 0 0 8

 

,412,66019

負担金補助

消防格納庫水道料等負担金

及び交付金 52,140

船舶借上料 282,200

10,551,000 10,175,531 0 0 0 375,46919負

担金補助

単位

消防学校入校負担

金 65,574

及び交

付金

議出席負担金 110,

 

957

  

消防団福祉共済負担金

  

8,6

 

49,000

  

熊本県消防協会

天草市支部

  

補助金 1,350

 

,000

135,73

 

9,000 0 0 0 13

 

5,739,000 1

 

14,584,047

 

0 0 0 21,154,

 

9533消防施設費

現 

27,

 

200,000 21,

 

776,423 0 0 0

 

5,423,5771

 

1需用費

  

消耗品費 4,68

 

4,744

額 翌

光熱水費 7,64

3,027

修繕料 9,448

,652

1,572,

000 1,433,7

03 0 0 0 138,2

9712役務費

運搬料 25

,942

継続

汲取料 124,51

5

検査

手数料 17,800

予備

設置手数

料 315,656

支出

看板等書換

手数料 15,120

継続

完了通知

手数料 17,000

款 項

自動車損

害保険料 917,67

0

6,010,000

 

3,826,390 0

0 0 2,183,61

013委託料

 正

清掃委託料 1

13,460

測量設計等委託

3,

221,640

額 繰

撤去委託料 3

 

51,183

一般会計- 134 -

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通信料 2,484

 故

運搬料

850

 用

折込手数料 173,0

 

26

置手数料 29,916

  

防災・

 

減災費用保険料

 考

2,764,

712

41,763,

000 23,678,

274 0 0 0 18,0

84,72613委託

ステム改修委託料

流用

7,560

,000

逓次

システム更新委託料

繰予

2,4

 

84,000

算 

データ作成委託

料 199,800

予 

看板等設置

委託料 51,840

 額

土砂等取

除き委託料

 分

4,422,97

6

 

保守

点検委託料 6,605

,258

移設委託料 2,35

4,400

1,083

,000 761,45

0 0 0 0 321,55

014使用料及び

し繰

機械器具

借上料 559,496

賃借料

増 

土地建物借上料 201

,954

386,21

4,000 133,301,901 0 252,192,000 0 720,09915工事請負費 解体工事 1,345,701

消火栓設置負担金(水道事

業) 7,438,200

2,634

,000 2,327,

600 0 0 0 306,

40027公課費

:円

自動車重

量税

504,523,

000 0 1,079,

 

060,000 0 1,

 

583,583,00

 

0 1,230,286

 

,620 0 252,1

 

92,000 0 101

 

,104,3805災

 

害対策費

 算

1,428,00

 

0 1,194,000

 

0 0 0 234,000

 

1報酬

  

防災会議委員報酬 6

 

6,000

  

防災連絡協議会委

員報酬

  

1,128,000

4

 

4,177,000 3

 

4,354,867 0

 

0 0 9,822,13

 

33職員手当等

  

時間外勤務

手当 34,038,6

97

間外勤務手当(再任用

員)

316,170

15,

000 15,000 0

0 0 08報償費

講師等謝礼

462,000 284

,545 0 0 0 177

,4559旅費

費及

費用弁償 7

6,940

予備

普通旅費 9,41

5

研修

旅費 198,190

1

1,669,000 7

,039,268 0 0

0 4,629,732

11需用費

款 項

消耗品費 3,6

04,593

当 

印刷製本費 41

5,800

補 

光熱水費 2,75

0,770

修繕料 268,1

05

7,253,00

0 7,064,961

0 0 0 188,039

12役務費

額 繰

電話料 4,09

 

3,973

一般会計- 135 -

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169,652,02

 

09教育費

故 不

1,189,976

 

,000 2,469,

000 0 0 1,192

 

,445,000 1,

114,665,55

3 0 0 0 77,779

 

,4471教育総務費

  

3,3

 

48,000 0 0 0 3

,348,000 3,

073,645 0 0 0

274,3551教育

委員会

業費

費 2,727,00

0 2,727,000

0 0 0 01報酬

流用

教育委員会

委員報酬

149,00

0 129,045 0 0

0 19,9559旅費

繰予

費用

 

弁償

472,000 2

17,600 0 0 0 2

 

54,40019負担

金補助

予 

天草郡市教育委員会

連絡協

及び交付金

 額

議会負担金

274,834,00

 

0 △32,000 0 0

274,802,00

0 264,039,6

 

10 0 0 0 10,76

2,3902事務局費

28

,106,000 25

,353,884 0 0

0 2,752,116

1報酬

越し

就学指導委員会委員

報酬

1

2,000

増 

学校運営協議会委

員報酬

320,000

いじめ問題対策連絡協議会

委員報酬 12,000

いじめ防止対策審議会委員

報酬 80,000

防災行政無線整備工事

125,352,000

(単

施設改修工事 2,61

3,600

:円

設備改修工事 3,

990,600

1,5

00,000 895,

 

784 0 0 0 604,

 

21616原材料費

  

工事用

 

材料費

1,082,2

 

27,000 1,01

 

6,280,000 0

 

0 0 65,947,0

0018備品購入費

  

機械器

 

具購入費(繰越)

5,

 

792,000 5,4

 

16,570 0 0 0 3

 

75,43019負担

 

金補助

 現

海上保安協会熊本県

 

支部負

及び交付金

  

担金 124

 

,000

  

熊本県防災行政無線

 

維持管

 額

理負担金 378,89

2

熊本

県水難救済会負担金

72,0

00

殊無線技士取得負担金

77,

748

継続

電波利用負担金 908

,700

及び

熊本県防災消防へリ

コプタ

備費

ー運行連絡協議会負担

1,

970,225

継続

御所浦中継所

共同運営負担

款 項

金 84,005

目 当

水難救

 

難所補助金 570,0

00

 

主防災組織設立促進・

動活

性化補助金 1,231

,000

2,984,

870,000 1,3

95,072,000

42,201,000

0 4,422,143

,000 3,498,

 

185,980 0 75

4,305,000 0

一般会計- 136 -

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9旅費

 故

費用弁償 185,3

94

 

通旅費 162,500

 額

費用弁

償(非常勤職員通勤

  

手当) 4

 

0,320

50,00

 

0 0 0 0 0 50,00

010交際費

繰越

16,268

,000 15,402

,603 0 0 0 865

,39711需用費

及び

消耗品

費 2,549,210

用 計

食糧費

4,968

次繰

印刷製本費 29,

160

 算

光熱水費 969,54

 

8

修繕

料 11,849,71

 

7

2,000,000

1,426,680 0

 

0 0 573,3201

2役務費

区 

設計等支援手数料

19,518,000

17,108,452

 

0 0 0 2,409,5

4813委託料

施設管理委

託料 5,014,39

2

点検

委託料 3,456,0

00

害生物駆除委託料 21

,600

額 増 減 越

学校医報酬 19,309,440

学校薬剤師報酬 3,630,

000

単位

事務点検評価員報酬 4

0,000

円)

産業医報酬 656

,400

  

事務補助嘱託員報酬

  

1,2

 

94,044

104,

 

467,000 104

 

,372,568 0 0

 

0 94,4322給料

算 

給料

 

(特別職) 7,260

 

,000

  

給料(一般職) 97

 

,112,568

60

 

,741,000 59

 

,945,285 0 0

0 795,7153職

 

員手当等

  

扶養手当 3,97

 

1,757

  

管理職手当 2,0

 

40,000

 額

通勤手当 1,6

66,200

住居手当 3,2

32,743

時間外勤務手当

5,655,887

期末手当

23,632,026

額継

勤勉手

当 17,156,71

0

通勤

手当(特別職)

予備

259,20

0

期末

手当(特別職)

節 継

2,330,

762

36,505,

000 33,950,

378 0 0 0 2,55

4,6224共済費

目 当

共済組

 

合事業主負担金

初 補

33,741

 

,870

正 支

社会保険料等(非常

勤職員)

208,508

10

,000 0 0 0 0 10

,0008報償費

額 繰

845,

 

000 388,214

0 0 0 456,786

一般会計- 137 -

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7,811,000 1

 

65,143,223

0 0 0 2,667,7

771報酬

 用

奨学生選考委員

 

会委員報酬

額 備

18,000

  

教育相談カ

 

ウンセラー報酬

 考

1,739,

640

越事

学習指導補助教員報酬

業費

84,

575,136

び流

学習指導補助

教員(英語)

計 逓

報酬 10,49

4,000

繰予

学校司書報酬 26

 

,794,392

算 

外国語指導

助手報酬

予 

40,200,85

5

 

教育

指導アドバイザー報酬

区 

1,3

21,200

金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

健診(検診)委託料

8,616,460

5,860,000 5

,718,595 0 0

0 141,40514

使用料及び

:円

機械器具借上料

3,840

賃借料

予 

システム借

 

上料 276,480

  

土地借上

 

料 5,419,043

  

複写機

 

等使用料 19,232

430,000 371

 

,400 0 0 0 58,

 

60019負担金補助

  

会議

 

出席負担金 23,00

 

0

及び交付金

  

熊本県公立学校

施設整備期

  

成会負担金 24,

 

000

  

天草郡市結核対策委員

 

会負

 

 

金 48,100

額 翌

九州都市教育

長協議会負担

金 7,000

全国都市

教育長協議会負担

金 17,0

00

本県学校図書館協議会

担金

30,000

び 予

へき地校負担金

149,100

費支

天草地区学校

等警察連絡協

節 継

議会負担金 31

,200

費款

熊本県都市教育長協

議会負

目 当

担金 42,000

2,

 

000 1,551 0 0

0 44923償還金利

 

年度返還金

及び割引料

909

,602,000 2,

501,000 0 0 9

12,103,000

845,879,39

6 0 0 0 66,223

,6043教育振興費

 越

16

一般会計- 138 -

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408

 

,988,882

8,

317,000 7,2

41,936 0 0 0 1

 

,075,06414

使用料及び

 額

車両借上料 3,

627,636

賃借料

  

船舶借

 

上料 48,000

 考

土地建物借

上料 3,528,40

0

入場

料 37,900

114

,878,000 11

2,530,821 0

0 0 2,347,17

918備品購入費

用 計

庁用器具

購入費

次繰

108,208,01

3

 

教材

購入費 4,322,8

 

08

38,348,0

00 33,671,6

56 0 0 0 4,676

 

,34419負担金補

 

際化協会負担金

及び交

付金

 

1

,793,195

金 

熊本県指定

教育研究推進校

補助金 289

,267

学校教育研究委員会

補助金

越し

979,195

繰越

市指定教育研

究推進校補助

増 

金 995,37

3

27,746,000 26,707,532 0 0 0 1,038,4684共済費 社会保険料等(非

常勤職員)

単位

10,235,0

00 9,734,00

0 0 0 0 501,00

08報償費

予 

活動等謝礼 75

 

,000

  

講師等謝礼 25,0

 

00

 

 

種大会出場奨励金

 算

9,634

 

,000

9,766,

 

000 8,185,6

 

96 0 0 0 1,580

 

,3049旅費

  

費用弁償 2

 

,775,926

 現

普通旅費 8

 

85,830

  

費用弁償(非常

 

勤職員通勤

  

手当) 4,523

 

,940

3,597,

 

000 3,137,6

12 0 0 0 459,3

8811需用費

消耗品費 2

,145,804

修繕料 99

1,808

2,277

,000 2,210,

149 0 0 0 66,8

5112役務費

額継

リサイクル

手数料 13,776

費及

機器設定

手数料 1,775,4

93

イド手数料 166,0

00

去等手数料 254,8

80

463,030,

000 411,220

,462 0 0 0 51,

809,53813委

託料

目 当

システム管理委託料

 初

259,

200

 正

研修委託料 1,095

,120

樹木剪定等委託料 8

17,560

清掃委託料 59

,700

繰 

車両運行業務委託料

一般会計- 139 -

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検査手数

 

395,000 35

2,812 0 0 0 42

,18813委託料

 用

施設管

 

理委託料 217,58

1

清掃

 

委託料 135,231

 

31,000 27,0

 

26 0 0 0 3,974

 

14使用料及び

考繰

土地建物借

上料

賃借料

事業

319,429,

000 693,145

,000 19,980

,000 0 1,032

,554,000 42

0,744,069 0

580,381,00

0 0 31,428,9

312小学校費

繰予

210,69

 

4,000 4,775

,000 0 0 215,

 

469,000 209

,479,765 0 0

0 5,989,235

 

1小学校管理

算 

費 18,49

7,000 17,17

5,600 0 0 0 1,

 

321,4001報酬

分 金

学校

 

主事嘱託員報酬

16,

531,000 16,

530,900 0 0 0

1002給料

給料(一般職

7,965,000

7,455,087 0

0 0 509,9133

職員手当等

繰越

扶養手当 234

,000

増 

通勤手当 403,2

00

期末手当 3,983,484

勤勉手当 2,834,403

遠距離通学費補助金

1,449,000

集団宿

泊教室参加補助金

位:

2,930

,395

離島高校生修学費補

 

助金

 

8

 

,924,742

  

教育研究所

 

天草部会補助金

  

9,113,

159

  

離島高校生通学利便性

 

強化

 

 

助金 1,283,50

 

0

 

通学

 

バス補助金 2,286

,830

  

天草教育研究所補助

 

 

3,

 

627,000

66,

 

098,000 66,

 

096,309 0 0 0

 

1,69120扶助費

額 翌

特別

支援教育児童就学奨励

費 2,

124,852

特別支援教育

生徒就学奨励

費 1,716,

716

継続

要保護・準要保護児童

就学

助費 30,072,3

55

保護・準要保護生徒就

援助

費 32,182,38

6

2,192,000

0 0 0 2,192,0

00 1,672,90

2 0 0 0 519,09

84住宅管理費

目 当

1,720

 

,000 1,264,

864 0 0 0 455,

13611需用費

 正

消耗品費

4,536

光熱水費 143,

953

修繕料 1,116,3

75

46,000 28

,200 0 0 0 17,

 

80012役務費

一般会計- 140 -

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6113委託料

 故

警備委託料

2,486,980

 用

施設管理

 

委託料 7,969,2

14

 

木剪定等委託料

  

1,715,

 

055

考繰

清掃委託料 591,8

40

置委託料 157,00

0

電算

処理委託料 3,403

,230

用 計

保守点検委託料 4,

214,430

次繰

筆耕委託料 8

6,530

 算

有害生物駆除委託

 

11

3,076

 算

収集運搬業務委託

 

1,

337,701

 分

予防接種委託

料 16,200

 額

植樹委託料 6

1,776

許 費 繰越し繰越額 増 減 越

8,344,000 8,059,126 0 0 0 284,8744共済費 学校共済組合事業主負担金

(単

5,1

15,135

:円

社会保険料等(

非常勤職員)

予 

2,943,9

 

91

861,000 8

 

61,000 0 0 0 0

 

9旅費

  

費用弁償(非常勤職

 

員通勤

 算

手当)

102,738

 

,000 101,32

 

2,949 0 0 0 1,

 

415,05111需

 

用費

  

消耗品費 48,671

 

,954

 現

燃料費 1,052,

 

012

  

食糧費 93,205

  

印刷製本

 

費 580,679

  

光熱水費 4

5,292,803

修繕料 5

,534,605

飼料費 97

,691

11,866

,000 10,794

,200 0 0 0 1,0

71,80012役務

話料 3,247,47

3

クリ

ーニング手数料

び 予

289,60

4

加工

手数料 8,568

出 節

機器設定手

数料 13,003

続費

検査手数料

756,180

項 目

撤去等手数料

492,344

 初

点検手数料 4

,256,190

 正

廃棄物処理

手数料 464,256

備品調

整手数料 951,04

8

賠償

補償保険料 315,5

34

23,308,0

 

00 22,754,7

39 0 0 0 553,2

一般会計- 141 -

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48,000 0 0 0 1

 

3,00013委託料

故 不

測量

 

設計等委託料

2,80

0,000 2,229

 

,147 0 0 0 570

,85314使用料及

 

 

両借上料 1,760,

 

817

賃借料

 考

船舶借上料 46

8,330

59,69

3,000 54,79

5,786 0 0 0 4,

897,21415工

事請負費

及び

小学校整備工事

9

0,364,000 6

41,070,000

19,980,000

0 751,414,0

00 152,341,

531 0 580,38

1,000 0 18,6

 

91,4693小学校

建設

 額

費 180,000 43

,000 0 0 0 137

 

,00012役務費

算 

計画通

知手数料

38,071

,000 24,310

 

,800 0 9,448

,000 0 4,312

,20013委託料

 額

測量設

計等委託料

8,089,20

0

測量

設計等委託料(繰越)

越し

16,

221,600

12,

045,000 10,

071,000 0 0 0

1,974,0001

 

4使用料及び

減 越

建物借上料

賃借料

670,762,000 89,897,883 0 570,933,000 0 9,931,11715工事請負費 営繕工事 43,570,645

小学校整備工事 46,327,238

30,356,000 28,018,848 0 0 0 2,337,15217公

有財産購

品処

土地購入費

入費

理委

219,

728,000 454

,154,000 13

6

,036,000 0 6

0

86,918,000

1

675,392,11

,

5 0 0 0 11,525

7

,8853中学校費

07

183,

9

029,000 1,3

1

99,000 0 0 18

4

4,428,000 1

,

78,000,088

0

0 0 0 6,427,9

0

121中学校管理

0 6

費 13,

8

212,000 13,

4

212,000 0 0 0

,

01報酬

68

学校主事嘱託員報

8

11,569,00

0

0 11,568,30

0

0 0 0 0 7002給料

0 2

給料

2

(一般職)

9,31214使用料及び

(単

機械

器具借上料 7,659

賃借料

円)

テレビ受信料 238,

385

  

船舶借上料 417,8

 

00

 

 

写機等使用料 20,8

 

44

20,582,0

 

00 20,149,4

 

16 0 0 0 432,5

8418備品購入費

  

庁用器

 

具購入費 10,021

 

,973

  

機械器具購入費 12

 

8,952

 現

図書購入費 5,8

 

33,948

  

楽器購入費 69

 

8,587

  

教材購入費 3,4

 

65,956

3,86

 

3,000 3,692

,060 0 0 0 170

,94019負担金補

議出席負担金 167,

000

及び交付金

日本スポー

ツ振興センター

負担金 3,5

25,060

18,3

71,000 47,3

00,000 0 0 65

,671,000 58

,922,773 0 0

0 6,748,227

2小学校教育

備費

振興費 825

,000 583,00

0 0 0 0 242,00

01報酬

継続

学校評議員報酬

1

,368,000 57

6,000 0 0 0 79

2,0008報償費

目 当

活動等

 

謝礼

292,000 6

4,840 0 0 0 22

7,1609旅費

 正

費用弁償

11,000 5,00

0 0 0 0 6,0001

1需用費

消耗品費

21,0

00 21,000 0 0

0 012役務費

繰 

建築確認手

数料

661,000 6

一般会計- 142 -

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4,375,926

 故

廃棄物処

理手数料 238,06

 

8

備品

 

調整手数料 686,1

20

 

償補償保険料 178,

 

878

19,694,

 

000 18,905,

 

864 0 0 0 788,

13613委託料

繰越

警備委託

料 1,737,892

業費

施設管

理委託料 6,577,

456

流用

樹木剪定等委託料

計 逓

1,235

,619

繰予

清掃委託料 695,

 

952

算 

設置委託料 104,7

97

 

算処理委託料 3,66

0,120

 額

保守点検委託料 3

,373,920

 分

有害生物駆

除委託料 31,104

 額

筆耕委

託料 87,730

収集運搬業

務委託料

費 繰

1,128,181

越し繰越額 増 減 越

5,656,000 5,308,962 0 0 0 347,0383職員手当等 扶養手当 258,00

0

通勤

手当 255,600

:円

期末手当

2,801,784

予 

勤勉手当

 

1,993,578

6

 

,033,000 5,

 

841,521 0 0 0

 

191,4794共済

 

 

 

校共済組合事業主負担

 

3,

 

594,272

  

社会保険料等

 

(非常勤職員)

  

2,247,

 

249

914,000

647,900 0 0 0

 

266,1009旅費

  

費用

 

弁償(非常勤職員通勤

  

手当)

 

93,190,000

 

91,426,426

0 0 0 1,763,5

7411需用費

消耗品費 3

7,031,265

燃料費 6

26,229

食糧費 85,5

31

刷製本費 607,41

1

光熱

水費 47,761,9

06

繕料 5,314,08

4

10,110,00

0 8,900,155

0 0 0 1,209,8

4512役務費

継続

電話料 2,

457,165

款 項

クリーニング

手数料

当 

176,554

初 補

看板等書換手

 

数料 25,920

正 支

機器設定手

数料 175,392

検査手数

料 477,160

撤去等手数

料 108,972

 越

点検手数料

一般会計- 143 -

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2,000 0 0 0 04

 

共済費

故 不

社会保険料等(非常

 

勤職員)

195,00

0 195,000 0 0

 

0 08報償費

額 備

講師等謝礼

1

 

22,000 97,4

 

20 0 0 0 24,58

 

09旅費

 考

費用弁償 27,4

20

用弁償(非常勤職員通

手当

) 70,000

258

,000 89,939

0 0 0 168,061

11需用費

計 逓

消耗品費 78,

689

繰予

食糧費 11,250

5

 

0,000 40,62

8 0 0 0 9,3721

 

2役務費

額 予

電話料

20,00

 

0 18,000 0 0 0

2,00014使用料

 

及び

額 区

船舶借上料

賃借料

 分

600,0

00 595,211 0

 

0 0 4,78919負

担金補助

熊本県中学駅伝天

草大会開

及び交付金

催補助金

19,400,000

452,755,00

0 13,036,00

0 0 485,191,

000 481,198

,229 0 0 0 3,9

92,7713中学校

 

建設

減 越

費 22,580,000 19,764,000 0 0 0 2,816,00013委託料 測量設計等委託料

7,257,600

測量設計等委託料(繰越)

12,506,400

薬品処理委託料 273,093

1,041,000 780,455 0 0 0 260,54514使用料

及び

単位

機械器具借上料 3,8

28

賃借料

円)

テレビ受信料 18

2,425

  

車両借上料 82,

 

220

  

船舶借上料 371,9

 

00

 

 

写機等使用料 140,

082

20,918,

 

000 19,417,

 

020 0 0 0 1,50

 

0,98018備品購

 

入費

  

庁用器具購入費 10,

 

421,473

 現

機械器具購入

 

費 37,800

  

図書購入費 3

 

,372,157

  

楽器購入費

 

1,654,077

 額

教材購入

費 3,931,513

2,091,000 1

,991,485 0 0

0 99,51519負

担金補助

テレビ共同アンテ

ナ負担金

及び交付金

3,60

0

会議

出席負担金 87,00

0

日本

スポーツ振興センター

予備

負担金

1,900,885

1

7,299,000 0

0 0 17,299,0

00 16,193,7

98 0 0 0 1,105

,2022中学校教育

費款

振興

費 15,362,00

0 14,465,60

0 0 0 0 896,40

 

01報酬

初 補

学校評議員報酬 4

 

73,000

正 支

適応指導教室教

員報酬

4,197,600

心の教室

相談員報酬

繰 

9,795,00

0

692,000 69

一般会計- 144 -

Page 145: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

,942

 故

社会保険料等(非常

勤職員)

 用

3,365,207

 

840,000 764

,512 0 0 0 75,

4889旅費

  

普通旅費 13

 

8,538

 考

費用弁償(非常勤

職員通勤

越事

手当) 625,97

4

5,197,000

5,085,573 0

0 0 111,4271

1需用費

流用

消耗品費 1,51

7,143

逓次

燃料費 218,7

38

 

糧費 18,000

算 

印刷製本費

14,686

予 

光熱水費 2,1

63,103

 額

修繕料 1,13

7,081

 分

飼料費 16,82

2

867,000 84

 

4,890 0 0 0 22

,11012役務費

電話料

241,008

クリーニング

手数料

越し

19,130

繰越

検査手数料 19

,440

増 

点検手数料 390,

496

4

廃棄物処理手数料 64

6

,368

2,

備品調整手数料 99

6

,360

11,000 461,434,229 0 0 0 1,176,77115工事請負費 営繕工

事 19,515,70

2

大規

模改修工事

円)

441,918,

527

136,024

 

,000 47,235

 

,000 0 0 183,

 

259,000 170

 

,602,929 0 0

 

0 12,656,07

 

14幼稚園費

  

136,024

,000 47,235

 

,000 0 0 183,

 

259,000 170

 

,602,929 0 0

 

0 12,656,07

 

11幼稚園費

  

20,185

 

,000 20,096

,600 0 0 0 88,

 

4001報酬

  

学校評議員報

 

酬 77,000

  

幼稚園補助教

 

員報酬

 額

16,056,000

幼稚園

主事嘱託員報酬

3,963,

600

53,583,

000 53,582,

400 0 0 0 6002

給料

給料(一般職)

26,

948,000 25,

233,377 0 0 0

1,714,6233

職員手当等

び 予

扶養手当 240

,000

費支

管理職手当 720,

000

節 継

通勤手当 413,20

0

住居

手当 918,000

項 目

時間外勤

務手当 1,959,5

 

33

末手当 12,328,

 

284

正 支

勤勉手当 8,654,

360

20,095,

000 19,804,

149 0 0 0 290,

8514共済費

学校共済組

合事業主負担金

 越

16,438

一般会計- 145 -

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449,5401学校

 

給食費

故 不

59,807,00

 

0 54,362,72

8 0 0 0 5,444,

 

2721報酬

額 備

学校給食セン

 

ター運営委員

  

会委員報酬 21

 

6,000

考繰

給食調理嘱託員報

52

,537,528

費 及

栄養士嘱託

員報酬

流用

1,609,200

1

39,522,000

139,518,36

0 0 0 0 3,6402

給料

予 

給料(一般職)

算 

122,41

0,800

予 

給料(再任用職員

 

17

,107,560

65

,847,000 63

 

,192,962 0 0

0 2,654,038

3職員手当等

 額

扶養手当 2,

513,500

管理職手当 7

20,000

費 繰

通勤手当 2,7

04,800

し繰

住居手当 942

,000

額 増

時間外勤務手当 1,

 

196,640

減 越

期末手当 29,781,475

勤勉手当 21,022,950

通勤手当(再任用職員)

796,800

賠償補償保険料 11,088

1,798,000 1,297,755 0 0 0 500,24513委託

備委託料 116,64

0

樹木

剪定等委託料 159,

461

  

測量設計等委託料 84

 

2,400

  

有害生物駆除委託

 

料 5,400

  

筆耕委託料 15

,980

  

収集運搬業務委託料

  

157

 

,874

62,000

 

60,915 0 0 0 1

 

,08514使用料及

 

 

レビ受信料 43,63

 

5

賃借料

  

複写機等使用料 17

 

,280

52,690

 

,000 42,888

 

,971 0 0 0 9,8

 

01,02915工事

請負費

営繕工事 2,961

,371

大規模改修工事 39

,927,600

78

7,000 778,3

72 0 0 0 8,628

18備品購入費

庁用器具購

入費

207,000 1

65,415 0 0 0 4

1,58519負担金

補助

び 予

会議出席負担金 28,

000

及び交付金

費支

熊本県国公

立幼稚園会負担

節 継

金 97,00

0

日本

スポーツ振興センター

項 目

負担金

40,415

556,

 

168,000 183

,874,000 0 0

740,042,00

 

0 555,668,4

60 0 173,924

,000 0 10,44

9,5406学校給食

55

6,168,000 1

83,874,000

0 0 740,042,

000 555,668

 

,460 0 173,9

24,000 0 10,

一般会計- 146 -

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事 

移設手数料 86,4

00

 

去手数料 20,300

用 

点検手

数料 572,592

備 

廃棄物処

 

理手数料

  

5,359,491

考繰

備品調

整手数料 152,90

0

154,252,0

00 153,178,

554 0 0 0 1,07

3,44613委託料

び流

警備

委託料 273,456

計 逓

施設管

理委託料 3,856,

810

予 

保守点検委託料 1,2

27,960

 額

有害生物駆除委

託料

 

8

76,420

 額

収集運搬業務委

託料

 

1

,057,212

金 

配送業務委

託料 13,719,4

10

許 費 繰越し繰越額 増 減 越

時間外勤務手当(再任用職

員) 15,220

末手当(再任用職員)

位:

2,1

56,901

勤勉手当(再任

 

用職員)

  

1,342,676

 

48,982,000

 

48,440,653

 

0 0 0 541,347

 

4共済費

 算

共済組合事業主負

 

担金

 

3

 

4,303,241

  

学校共済

 

組合事業主負担金

  

5,027

,475

  

社会保険料等(再任

 

用職員)

  

3,484,780

  

社会保

 

険料等(非常勤職員)

額 翌

5,6

25,157

2,64

7,000 2,295

,040 0 0 0 351

,9609旅費

費用弁償 2

3,800

研修旅費 34,4

00

用弁償(非常勤職員通

手当

) 2,236,840

78,368,000

78,367,919

0 0 0 8111需用費

支出

消耗

品費 15,528,9

25

料費 6,460,11

6

光熱

水費 48,020,9

13

 

繕料 8,357,96

5

10,388,00

 

0 10,023,45

5 0 0 0 364,54

512役務費

電話料 638

,282

検査手数料 2,90

9,450

繰 

清掃手数料 284

,040

一般会計- 147 -

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事 

2,370,

888

11,618,

000 11,424,

 

802 0 0 0 193,

1983職員手当等

 額

扶養手

当 543,000

  

管理職手当

 

480,000

 考

通勤手当 42

6,000

越事

住居手当 648,

000

費 及

時間外勤務手当 746

,861

流用

期末手当 4,690

,440

逓次

勤勉手当 3,337

,855

予 

通勤手当(再任用職

員)

 

5

0,400

予 

時間外勤務手当(

再任用職

 額

員) 14,736

区 

期末手当

(再任用職員)

金 

300,80

4

勤勉

手当(再任用職員)

186,

706

7,730,0

00 7,352,25

0 0 0 0 377,75

04共済費

繰越

共済組合事業主

負担金

増 

6,564,051

減 越

社会保険料等(再任用職員)

465,548

学校給食調理業務等委託料

132,167,286

106,0

00 100,211 0

0 0 5,78914使

用料及び

:円

機械器具借上料 3

0,261

賃借料

予 

テレビ受信

 

料 69,950

2,3

 

01,000 2,30

 

0,400 0 0 0 60

 

015工事請負費

  

施設整備

 

工事

75,000 65

,678 0 0 0 9,3

 

2216原材料費

  

その他の

 

原材料費

173,92

 

4,000 0 0 173

 

,924,000 0 0

 

17公有財産購

 現

入費

  

3,767,

 

000 3,766,5

 

00 0 0 0 50018

 

備品購入費

  

機械器具購入費

 

56,000 56,0

00 0 0 0 019負担

金補助

熊本県学校給食共同

調理場

及び交付金

連絡協議会

負担金

563,545

,000 14,195

,000 9,185,

000 0 586,92

5,000 561,1

12,854 0 0 0 2

5,812,1467

社会教育費

及び

53,446,0

00 2,949,00

0 0 0 56,395,

000 52,610,

711 0 0 0 3,78

4,2891社会教育

費 2,973,000

2,161,800 0

0 0 811,2001

報酬

目 当

社会教育委員報酬 18

 

0,000

初 補

社会教育指導員報

 

1,

981,800

21,

700,000 21,

699,288 0 0 0

7122給料

給料(一般職

) 19,328,40

0

 

給料

(再任用職員)

一般会計- 148 -

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PT

 

A連絡協議会補助金

故 不

622,

 

000

用 

青少年育成事業補助金

額 備

892

 

,000

  

子ども会育成連絡協

 

議会補

考繰

助金 1,350,00

0

地域

婦人会連絡協議会補助

費 及

金 1,

850,000

18,

866,000 0 0 0

18,866,000

18,594,384

0 0 0 271,616

2社会教育施

繰予

設費 1,41

 

8,000 1,345

,200 0 0 0 72,

 

8001報酬

額 予

勤労青少年ホ

 

ーム運営委員

算 

会委員報酬 24

,000

区 

事務補助嘱託員報酬

分 金

1,3

 

21,200

233,

000 218,732

0 0 0 14,2684

共済費

社会保険料等(非常

勤職員)

460,00

0 460,000 0 0

0 08報償費

し繰

講師等謝礼

1

32,000 33,9

40 0 0 0 98,06

09旅費

 減

費用弁償 260

社会保険料等(非常勤職員)

322,651

3,248,00

0 2,458,212

0 0 0 789,788

8報償費

:円

活動等謝礼 499

,000

予 

講師等謝礼 1,95

 

9,212

548,0

 

00 370,266 0

 

0 0 177,7349

 

旅費

  

費用弁償 81,017

 算

普通旅

 

費 142,689

  

研修旅費 4

 

9,000

  

費用弁償(非常勤

 

職員通勤

 現

手当) 97,560

 

1,535,000 1

 

,230,347 0 0

 

0 304,65311

 

需用費

  

消耗品費 674,2

 

61

 

糧費 49,200

印刷製本費

506,886

80,

000 24,974 0

0 0 55,02612

役務費

電話料 5,940

振込手数

料 216

継続

賠償補償保険料 18

,818

971,00

0 794,772 0 0

0 176,22813

委託料

備費

講演委託料

5,99

2,000 5,094

,000 0 0 0 898

,00019負担金補

議出席負担金 45,0

00

及び交付金

項 目

熊本県社会教

育委員連絡協

 初

議会負担金 5,

000

 正

九州ブロック社会教育

研究

会熊本大会負担金 93

,000

天草郡市人権教育推

進協議

繰 

会負担金 237,00

0

一般会計- 149 -

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庁用器具購入費

3,0

 

00 3,000 0 0 0

019負担金補助

不 

テレビ共

同アンテナ負担金

及び

 

交付金

額 備

29,762,000

 

△383,000 0 0

 

29,379,000

 

27,690,800

 

0 0 0 1,688,2

003公民館費

繰越

4,416

,000 4,416,

000 0 0 0 01報酬

費 及

公民

館長報酬

8,709,

000 8,709,0

00 0 0 0 02給料

計 逓

給料(

一般職)

4,919,

000 4,539,1

75 0 0 0 379,8

 

253職員手当等

算 

扶養手当

438,000

予 

通勤手当 25

0,560

 額

時間外勤務手当 1

42,743

 分

期末手当 2,1

66,397

 額

勤勉手当 1,5

41,475

3,00

4,000 2,904

,797 0 0 0 99,

2034共済費

費 繰

共済組合事

業主負担金

1,399

,000 1,014,

000 0 0 0 385,

0008報償費

額 増

講師等謝礼

 

622,000 260

,326 0 0 0 361

,6749旅費 費用弁償 66,479

普通旅費 193,847

2,823,000 2,619,340 0 0 0 203,66011需用費 消耗品費 1,234,536

燃料費 13,968

普通旅費 9,680

費用弁償(非常勤職員通勤

(単

手当) 24,000

7

,112,000 7,

103,960 0 0 0

8,04011需用費

消耗

 

品費 35,466

  

燃料費 35

 

,900

  

光熱水費 6,714

 

,728

 算

修繕料 317,86

 

6

1,077,000

 

1,042,700 0

 

0 0 34,30012

 

役務費

  

電話料 123,21

 

0

 

クリ

ーニング手数料

  

206,23

 

0

 

検査

 

手数料 58,400

  

点検手数

 

料 628,140

額 翌

備品調整手

数料 26,720

6,

305,000 6,2

82,382 0 0 0 2

2,61813委託料

指定

管理委託料 1,263

,000

施設管理委託料 2,

679,993

続費

樹木剪定等委

託料 400,189

び 予

清掃委託

料 1,320,576

費支

保守点

検委託料 618,62

4

76,000 72,

412 0 0 0 3,58

814使用料及び

費款

機械器具

借上料 2,462

賃借

テレ

 

ビ受信料 69,950

1,873,000 1

,872,358 0 0

 

0 64215工事請負

繕工事 1,008,3

58

備設置工事 864,0

00

177,000 1

59,700 0 0 0 1

7,30018備品購

 

入費

一般会計- 150 -

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114,000

 故

事務補助嘱

託員報酬

 用

16,379,20

 

8

図書

館長報酬 3,367,

 

200

  

図書館司書報酬 6,4

 

36,800

20,3

66,000 18,2

00,155 0 0 0 2

,165,8452給

料(一般職)

10,9

80,000 8,99

0,790 0 0 0 1,

989,2103職員

手当等

計 逓

扶養手当 378,0

00

勤手当 327,200

 算

住居手

 

当 432,000

額 予

時間外勤務

 

手当 339,394

算 

期末手当

4,561,290

区 

勤勉手当

2,952,906

1

0,796,000 1

 

0,196,578 0

0 0 599,4224

共済費

共済組合事業主負担

6,

042,671

越し

社会保険料等

(非常勤職員)

越額

3,913,

739

 減

社会保険料等(臨時職

員)

240,168

食糧費 40,481

光熱水費 1,098,381

(単

修繕料 230,25

6

医薬

材料費 1,718

1,

976,000 1,9

48,984 0 0 0 2

 

7,01612役務費

  

電話

 

料 103,066

  

点検手数料

 

68,466

 算

事務手数料 4,

 

752

  

賠償補償保険料 1,7

 

72,700

1,21

 

3,000 1,065

 

,515 0 0 0 147

 

,48513委託料

 現

施設管

 

理委託料 194,00

 

0

 

樹木

 

剪定等委託料 38,8

 

05

 

 

掃委託料 712,16

 

4

講座

委託料 120,546

187,000 122

,663 0 0 0 64,

33714使用料及び

テレ

ビ受信料 13,990

賃借料

車両借上料 90,40

0

複写

機等使用料 18,27

3

8,000 0 0 0 0

8,00018備品購

入費

予備

103,000 91,

000 0 0 0 12,0

0019負担金補助

出 節

会議出

席負担金 51,000

及び交付金

費款

熊本県公民館連合

会負担金

目 当

40,000

96,

 

240,000 1,1

09,000 0 0 97

,349,000 92

 

,047,311 0 0

0 5,301,689

4図書館費

26,585,

000 26,297,

208 0 0 0 287,

7921報酬

額 繰

図書館協議会

 

委員報酬

一般会計- 151 -

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7,000 716,0

 

39 0 0 0 96114

使用料及び

不 

システム借上料

622,080

賃借料

 額

複写機

等使用料 93,959

 

68,000 32,0

 

11 0 0 0 35,98

 

916原材料費

 考

その他の原

材料費

15,706,

000 15,705,

963 0 0 0 3718

備品購入費

費 及

庁用器具購入費

105,880

流用

図書購入費 1

5,439,163

逓次

教材購入

費 160,920

69

,000 65,000

 

0 0 0 4,00019

負担金補助

 額

会議出席負担金

32,000

及び交付

 

熊本

 

県図書館活動振興協議

額 区

会負担

 

金 10,000

分 金

日本図書館協

 

議会負担金

額 明

23,000

38

,968,000 1,

141,000 0 0 4

0,109,000 3

8,141,587 0

0 0 1,967,41

35文化振興費

し繰

10,87

5,000 10,87

5,000 0 0 0 02

給料

 減

給料(一般職)

5,9

48,000 5,94

1

8,000 0 0 0 03

,

職員手当等

55

扶養手当 300

8

,000

,0

管理職手当 480,

0

000

0 1

通勤手当 144,00

,

0

544,477 0 0 0 13,5237賃金 臨時職員賃金

233,000 1

59,230 0 0 0 7

3,7708報償費

位:

活動等

謝礼 3,230

講師等謝礼 1

 

56,000

1,26

 

3,000 1,261

 

,825 0 0 0 1,1

 

759旅費

  

費用弁償 35,

 

110

 算

普通旅費 18,390

  

研修旅

 

費 172,818

  

費用弁償(

 

非常勤職員通勤

  

手当) 1,0

35,507

6,16

 

4,000 6,161

 

,120 0 0 0 2,8

 

8011需用費

  

消耗品費 2

 

,865,686

  

食糧費 18

,336

印刷製本費 17,5

50

熱水費 2,991,0

06

繕料 268,542

1

,060,000 94

8,292 0 0 0 11

1,70812役務費

継続

電話

料 403,611

及び

運搬料 33

0,048

備費

点検手数料 177

,633

出 節

賠償補償保険料 37

,000

1,784,

000 1,768,6

23 0 0 0 15,37

713委託料

項 目

警備委託料 5

5,728

 初

講師委託 200,

000

 正

樹木剪定等委託料 57

,565

清掃委託料 1,00

4,570

保守点検委託料 3

47,760

繰 

図書室事務委託

料 103,000

71

一般会計- 152 -

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00019負担金補助

 故

芸術

文化協会補助金

及び交

 

付金

1

 

,133,000

額 備

市民芸術祭

 

開催補助金

  

3,500,00

 

0

文化

活動補助金 1,475

,000

事業

五足の靴文化の里づ

くり事

及び

業補助金 1,357,

000

用 計

天草市民謡全国大会補

助金

1

,827,000

39

,734,000 1,

 

977,000 9,1

85,000 0 50,

 

896,000 42,

101,333 0 0 0

8,794,6676

 

文化財保護

算 

費 520,00

0 120,000 0 0

0 400,0001報

 

化財保護審議会学術検

 

委員

等報酬

10,989,

000 10,988,

700 0 0 0 3002

給料

費 繰

給料(一般職)

7,1

01,000 7,10

1,000 0 0 0 03

職員手当等

越額

扶養手当 558

,000

 減

通勤手当 24,00

0

住居手当 596,400

時間外勤務手当 1,598,194

時間外勤務手当 549,670

期末手当 2,609,437

(単

勤勉手当

1,856,715

:円

時間外勤

務手当(再任用職

予 

員) 8,1

 

78

4,017,00

 

0 3,500,683

 

0 0 0 516,317

 

4共済費

  

共済組合事業主負

 

担金

248,000 1

88,000 0 0 0 6

 

0,0008報償費

  

委員等

 

謝礼 48,000

  

賞賜金 14

 

0,000

42,00

 

0 4,240 0 0 0 3

7,7609旅費

  

普通旅費

 

1,996,000 1

 

,586,478 0 0

 

0 409,52211

 

需用費

  

消耗品費 451,3

99

刷製本費 69,595

光熱水

費 57,628

修繕料 1,0

07,856

165,

000 100,440

0 0 0 64,5601

2役務費

継続

備品調整手数料

4

,696,000 4,

171,746 0 0 0

524,25413委

託料

備費

清掃委託料 11,88

0

上映

委託料 2,728,0

00

演委託料 1,282,

340

項 目

不動産管理委託料 11

9,070

 初

消防設備保守点検

委託料

 正

30,456

2,50

5,000 2,475

,000 0 0 0 30,

00014使用料及び

土地

建物借上料

賃借料

額 繰

9,617

 

,000 9,292,

000 0 0 0 325,

一般会計- 153 -

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0

392,000 18

 

4,900 0 0 0 20

7,10014使用料

及び

 用

機械器具借上料 90,

 

180

賃借料

額 備

車両借上料 2,

 

400

  

船舶借上料 34,00

 

0

複写

機等使用料 58,32

0

9,185,000

9,083,317 0

0 0 101,6831

5工事請負費

及び

施設維持補修

工事(繰越)

1,31

1,000 1,235

,736 0 0 0 75,

26416原材料費

次繰

工事用

材料費

719,000

 

0 0 0 0 719,00

017公有財産購

 額

入費

予 

199,0

00 198,828 0

 

0 0 17218備品購

入費

区 

機械器具購入費

625

,000 228,00

0 0 0 0 397,00

 

019負担金補助

額 明

九州地区

市町村文化財保存

及び

交付金

整備協議会負担金 10

,000

越し

熊本県下市町村文化

財担当

越額

者協議会負担金 5,0

00

 

本県文化財保護協会負

金 80,000

期末手当 2,528,715

勤勉手当 1,795,691

4,

280,000 3,8

07,104 0 0 0 4

72,8964共済費

:円

共済

組合事業主負担金

予 

3,777

 

,111

  

社会保険料等(臨時

 

職員)

  

29,993

2,67

 

3,000 1,177

,992 0 0 0 1,4

 

95,0087賃金

  

作業員

 

賃金

120,000 0

 

0 0 0 120,000

 

8報償費

  

1,444,00

0 496,502 0 0

 

0 947,4989旅

 

 

 

用弁償 299,242

  

普通旅

 

費 103,200

 額

研修旅費 9

4,060

1,733

,000 1,204,

903 0 0 0 528,

09711需用費

消耗品費

470,124

燃料費 3,9

96

熱水費 68,173

続費

修繕料 6

62,610

20,0

00 0 0 0 0 20,0

0012役務費

備費

9,121

,000 6,274,

351 0 0 0 2,84

6,64913委託料

継続

維持

補修業務委託料

款 項

476,15

0

施設

 

管理委託料 1,191

,440

補 

清掃委託料 1,63

3,521

測量設計等委託料

2,5

41,240

埋蔵文化財調査

掘削業務委

 越

託料 432,00

一般会計- 154 -

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43,131,4

 

88

長報酬 2,042,4

 

00

 

芸員報酬 4,123,

200

備 

学芸員報酬 2,061

 

,600

26,349

 

,000 26,348

 

,280 0 0 0 720

2給料

繰越

給料(一般職) 16

,548,600

業費

給料(再任

用職員)

び流

9,799,680

11,235,000

11,235,000

0 0 0 03職員手当等

次繰

扶養

手当 120,000

 算

通勤手当

 

48,000

額 予

住居手当 240

 

,000

算 

時間外勤務手当 1,

198,286

区 

期末手当 3,

927,869

金 

勤勉手当 2,

794,831

通勤手当(再

任用職員)

124,800

繰越

時間外勤

務手当(再任用職

繰越

員) 766

,162

増 

期末手当(再任用職

員)

1,243,332

全国文化的景観地区連絡協

議会負担金 30,000

(単

文化財等整備補助

10

3,000

464,0

00 0 0 0 0 464,

00022補償補填及

  

び賠

 

償金

 

1

 

17,081,000

 

0 0 0 117,081

 

,000 116,53

 

1,069 0 0 0 54

9,9317文化施設

 

 

2

 

28,000 174,

 

000 0 0 0 54,0

 

001報酬

  

文化施設運営審

 

議会委員

現 

報酬

20,000 9

 

,720 0 0 0 10,

 

2809旅費

  

費用弁償

3,

 

338,000 3,3

 

32,880 0 0 0 5

 

,12011需用費

額 翌

修繕料

78,495,000

78,189,200

0 0 0 305,800

13委託料

指定管理委託料

78,119,000

測量設

計等委託料 70,20

0

35,000,00

0 34,825,26

9 0 0 0 174,73

115工事請負費

び 予

施設整備

工事

169,448,

000 7,402,0

00 0 0 176,85

0,000 173,3

95,659 0 0 0 3

,454,3418資

料館費

費款

51,668,00

0 51,634,68

8 0 0 0 33,312

1報酬

 初

御所浦白亜紀資料館

運営委

 正

員会委員報酬 72,0

00

史民俗資料館運営委員

委員

報酬 204,000

額 繰

事務補助

 

嘱託員報酬

一般会計- 155 -

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245

2,415,0

 

00 2,331,31

5 0 0 0 83,685

12役務費

 用

電話料 973,

 

693

額 備

運搬費 14,682

  

郵便料 3

 

,710

 考

広告料 648,97

2

検査

手数料 15,200

業費

汲取料 3

,125

び流

事務手数料 177,

814

計 逓

点検手数料 494,1

19

25,066,0

00 24,879,9

13 0 0 0 186,0

 

8713委託料

算 

システム管

理委託料

予 

315,000

算 

会場設営委

託料 2,318,04

2

 

警備

委託料 3,469,0

80

 

設管理委託料 1,67

6,249

樹木剪定等委託料

836,628

費 繰越し繰越額 増 減 越

勤勉手当(再任用職員)

771,720

16,455,000

15,619,081

0 0 0 835,919

4共済費

:円

共済組合事業主負

担金

5

 

,484,440

  

社会保険料

 

等(再任用職員)

  

1,973

 

,242

 算

社会保険料等(非常

 

勤職員)

  

8,153,594

  

社会保

 

険料等(臨時職員)

  

7,80

5

920,000 83

 

9,900 0 0 0 80

 

,1007賃金

  

作業員賃金

 

1,871,000 1

 

,486,000 0 0

 

0 385,0008報

 

償費

額 翌

講師等謝礼

2,846

,000 2,783,

782 0 0 0 62,2

189旅費

費用弁償 270

,533

普通旅費 427,1

07

修旅費 100,350

続費

費用弁

償(非常勤職員通勤

び 予

手当) 1

,936,192

費支

費用弁償(

臨時職員通勤手

節 継

当) 49,6

00

29,060,0

00 27,529,1

56 0 0 0 1,530

,84411需用費

目 当

消耗品

 

費 5,231,507

初 補

燃料費

 

43,016

正 支

食糧費 17,3

00

刷製本費 1,417,

554

光熱水費 12,519

,534

 越

修繕料 8,300,

一般会計- 156 -

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学博物館協会負担金

 故

10,0

00

 

本県博物館連絡協議会

 

担金

3,000

  

日本民具学会負担

 

金 5,000

40,3

 

54,000 466,

322,000 272

,391,800 0 7

79,067,800

366,182,02

9 0 356,016,

500 0 56,869

,27110災害復旧

10,

144,000 103

,756,000 98

,394,800 0 2

12,294,800

141,537,42

0 0 60,484,0

 

00 0 10,273,

3801農林水産施設

 

害復

旧費

 

10

,144,000 72

 

,584,000 37

,254,800 △2

,712,000 11

 

7,270,800 6

9,070,478 0

40,223,000

 

0 7,977,322

1農業施設災

害復旧費 40

,000 0 0 0 0 40

,0009旅費

費 繰

104,0

00 91,110 0 0

0 12,89011需

用費

越額

消耗品費

17,288

,000 16,428

 

,437 0 0 0 859

,56313委託料

測量設計等委託料

9,512,907

土砂等取除き委託料

6,915,530

制作委託料 1,170,539

清掃委託料 4,852,044

(単

設置委

託料 529,608

:円

測量設計

等委託料 552,96

0

 

保守

 

点検委託料 5,804

 

,568

  

体験学習事業委託料

  

1,4

 

53,000

算 

体験学習事業委

 

託料

 

1

 

,596,195

  

渡船運航業

 

務委託料

 現

306,000

1,

 

947,000 1,7

 

07,704 0 0 0 2

 

39,29614使用

 

料及び

  

機械器具借上料 88

 

,236

賃借料

 額

設備借上料 3

11,040

システム借上料

51,840

船舶借上料 17

1,500

土地建物借上料 1

,075,498

額継

複写機等使

用料 9,590

3,1

34,000 3,13

3,507 0 0 0 49

315工事請負費

予備

営繕工事

3,861,000 3

,844,333 0 0

0 16,66718備

品購入費

継続

庁用器具購入費 1

33,704

款 項

機械器具購入費

1,054,328

当 

図書購入

費 677,301

補 

展示資料購

入費 1,979,00

0

23,000 23,

000 0 0 0 019負

担金補助

九州博物館協議会

負担金

及び交付金

額 繰

5,000

 越

全国科

一般会計- 157 -

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6,000 173,9

 

97,000 0 566

,773,000 22

4,644,609 0

 

295,532,50

0 0 46,595,8

 

911公共土木施

額 備

設災害復

 

旧 302,000 28

 

1,800 0 0 0 20

 

,2009旅費

 考

普通旅費 2

52,400

越事

研修旅費 29

,400

700,00

0 420,828 0 0

0 279,17211

需用費

流用

消耗品費

2,052

,000 2,052,

000 0 0 0 012役

務費

繰予

測量設計手数料

79,

 

722,000 44,

843,743 0 0 0

 

34,878,257

13委託料

予 

測量設計等委託

 

11

,760,282

区 

土砂等取除

き委託料

金 

33,083,46

1

482,997,0

00 177,046,

238 0 295,53

2,500 0 10,4

18,26215工事

請負費

繰越

災害復旧工事 12,

214,633

繰越

災害復旧工事

(繰越)

増 

164,831,6

05

1,000,00

0 0 0 0 0 1,000,00016原材料費

6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 0 0 119,329,08611公債費

6,871,605,000 0 0 0 6,871,605,000 6,752,275,914 0 0 0 119,329,0861公債費

(災

6,527,11

3,000 0 0 0 6,

527,113,00

0 6,428,626

,998 0 0 0 98,

486,0021元金

農林

6,

527,113,00

0 6,428,626

,998 0 0 0 98,

486,00223償還金利子 元金償還金

及び割引料

344,492,000 0 0 0 344,492,000 323,648,916 0 0 0 20,843,0842利子

災害復旧費・林業施設災害

(単

復旧費へ流用

)

(△

2,712,000)

99,838,800

52,550,931

 

0 40,223,00

 

0 0 7,064,86

 

915工事請負費

  

災害復旧

 

工事 22,360,3

 

20

 

害復旧工事(繰越)

  

30,1

 

90,611

0 31,

 

172,000 61,

 

140,000 2,7

 

12,000 95,0

 

24,000 72,4

 

66,942 0 20,

261,000 0 2,

 

296,0582林業

 

施設災

  

害復旧費 240,0

 

00 240,000 0

 

0 0 011需用費

  

消耗品費

(繰越)

2,500,

000 2,398,1

85 0 0 0 101,8

1513委託料

測量設計等

委託料

92,284,

000 69,828,

757 0 20,261

,000 0 2,194

,24315工事請負

害復旧工事 11,12

3,000

及び

災害復旧工事(繰

越)

5

8,705,757

支出

(災害復

旧費・農林水産施設

継続

災害復旧

費・農業施設災害

款 項

復旧費から

流用)

当 

(2,712,000

)

30,210,00

0 362,566,0

 

00 173,997,

000 0 566,77

3,000 224,6

44,609 0 295

,532,500 0 4

6,595,8912

公共土木施設災

害復旧費

繰 

30,210

,000 362,56

一般会計- 158 -

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事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

344,492,000 323,648,916 0 0 0 20,843,08423償還金利子 利子

償還金

及び割引料

単位

30,00

0,000 0 0 △51

,000 29,949

,000 0 0 0 0 29

,949,00013

 

予備費

 

3

 

0,000,000 0

 

0 △51,000 29

 

,949,000 0 0

 

0 0 29,949,0

 

001予備費

 算

30,000,

 

000 0 0 △51,0

 

00 29,949,0

 

00 0 0 0 0 29,9

 

49,0001予備費

  

(総

 

務費・選挙費・市長及

 

市議

 

会議員選挙費へ充用)

  

(△5

 

1,000)

歳 出

 

 合 計 54,888

 

,772,000 5,

 

931,519,00

 

0 2,872,245

,800 0 63,69

2,536,800 5

6,099,667,

866 0 4,875,

853,658 0 2,

717,015,27

6

繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費

款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越

一般会計- 159 -

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議第105号

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

- 160 - 国民健康保険特別会計

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平成30年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

国民健康保険特別会計- 161 -

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平成30年度

天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 13,079,805,640 円

歳 出 合 計 12,798,186,856 円

歳入歳出差引残額 281,618,784 円

国民健康保険特別会計- 162 -

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平成 民

7

7,286,189 0

,

0 189

0

1 繰越金 50

0

7,286,000 5

0

07,286,189

2

507,286,18

,

9 0 0 189

0

9 諸収入

1

12,295,000

5

38,231,099

,

38,217,330

8

0 13,769 25,

8

922,330

8

1

,

延滞金

1

、加算金

8

及び過料

3,1

9

00,000 5,11

1

8,297 5,118

,

,297 0 0 2,01

7

8,297

7

2 預金利子

1

1,000 10,66

,

7 10,667 0 0 9

5

,667

2

3 雑入 9,1

3

94,000 33,1

,

02,135 33,0

8

88,366 0 13,

2

769 23,894,

2

366

33

歳   入  

,

 合   計 12,9

5

55,649,000

3

13,324,183

0

,776 13,079

,

,805,640 33

9

,530,945 21

4

1,320,639 1

5

24,156,640

211,306,8

70 48,196,8

22

1 国民健康保険税

1,723,327,

000 2,015,8

88,189 1,77

1,523,822 3

3,530,945 2

11,306,870

48,196,822

算書

2 使用料及び手数

1,5

 

00,000 1,18

3

6,146 1,186

,146 0 0 △313

,854

1 手数料 1,

500,000 1,1

86,146 1,18

6,146 0 0 △313,854

3 国庫支出金 1,000 0 0 0 0

0

△1,000

1 国庫負担金 1,000 0 0 0 0 △1,000

4 療養給付費交付

1,000 0

0 0 0 △1,000

1

養給付費交付

1,00

0 0 0 0 0 △1,00

調

0

5 県支出金 9,55

5,582,000 9

,674,096,4

67 9,674,09

6,467 0 0 118

,514,467

1

県負

担金・補助

9,555

,582,000 9,

674,096,46

7 9,674,096

,467 0 0 118,

514,467

6 財産

収入 1,736,00

0 1,735,686

1,735,686 0

0 △314

1 財産運用

収入 1,736,00

0 1,735,686

1,735,686 0

0 △314

7 繰入金 1

,153,921,0

00 1,085,76

0,000 1,085

1

,760,000 0 0

△68,161,00

0

1 一般会計繰入金 1

,153,920,0

00 1,085,76

0,000 1,085

,760,000 0 0

1

△68,160,00

,

0

7

2 基金繰入金 1,0

2

00 0 0 0 0 △1,0

3

00

,

8 繰越金 507,

3

286,000 507

2

,286,189 50

- 163 - 国民健康保険特別会計

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166,000 11,685,790 0 3,480,210 3,480,210

2 特定健康診査等事業費 95,4

1

99,000 80,3

70,392 0 15,

128,608 15,

128,608

3 総合保

健施設事業費 26,1

1

55,000 25,6

2

44,679 0 510

8

,321 510,32

,

1

1

7 基金積立金 1,73

6

6,000 1,735

7

,686 0 314 31

,

4

0

1 基金積立金 1,73

0

6,000 1,735

0

,686 0 314 31

1

4

2

9 諸支出金 237,7

3

26,000 237,

,

495,165 0 23

2

0,835 230,8

0

35

3,059 0 4,963,941 4,963,941

2 徴税費 10,443,000 9,564,253 0 878,747 878,747

 

3

運営協議会費 635,

000 334,187

0 300,813 30

0,813

4

国民健康保険特

別対策事業

8,637,

000 6,824,3

81 0 1,812,6

19 1,812,61

9

2 保険給付費 9,33

7,453,000 9

,257,308,1

84 0 80,144,

816 80,144,

816

1 療養諸費 8,0

26,978,000

7,970,542,

181 0 56,435

,819 56,435

,819

2 高額療養費 1

,276,375,0

00 1,262,03

6,073 0 14,3

38,927 14,3

38,927

3 移送費 5

1

00,000 0 0 50

0,000 500,0

00

4 出産育児諸費 29

1

,400,000 21

4

,149,930 0 8

7

,250,070 8,

,

250,070

8

5 葬祭諸

8

費 4,200,000

2

3,580,000 0

,

620,000 620

0

,000

0

3 国民健康保険

0

事業費納付金 3,04

1

4,022,000 3

3

,044,019,7

9

36 0 2,264 2,

,

264

9

1 医療給付費分 2

2

,274,487,0

5

00 2,274,48

,

6,191 0 809 8

8

09

8

2 後期高齢者支援金

0

等分 559,012,

0

000 559,011

7

,148 0 852 85

,

2

9

3 介護納付金分 210

5

,523,000 21

6

0,522,397 0

,

603 603

1

4 共同事業

2

拠出金 10,000 1

0

,344 0 8,656

7

8,656

,

1 共同事業拠

9

出金 10,000 1,

5

344 0 8,656 8

6

,656

,

6 保健事業費 1

1

36,820,000

2

117,700,86

0

1 0 19,119,139 19,119,139

1 保健事業費 15,

- 164 - 国民健康保険特別会計

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2 繰出金 8,640,000 8,640,000 0 0 0

10 予備費 50,000,000 0 0 50,000,000 50,

000,000

1 予備費

50,000,000

0 0 50,000,0

00 50,000,0

00

支 出

歳    出    

合    計 12,9

55,649,000

12,798,186

,856 0 157,4

62,144 157,

462,144

越額 不用額 予算現額

と支出済額との比較

1

償還金及び還付加算金

229,086,000 228,855,165 0 230,835 230,835

- 165 - 国民健康保険特別会計

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歳 出 総 額 12,798,186,856

3 歳 入 歳 出 差 引 額 281,618,784

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越

明 許 費 繰 越 額 0

4

(3

) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

す べ き 財 源

計 0

5 実 質

3

収 支 額 281,618

0

,784

6 実質収支額

のうち地方自治法第2

33条の2の規定によ

る基金繰入額 0

国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 13,079,805,640

2

国民健康保険特別会計- 166 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

国民健康保険税1 1

,723,327,0

00 0 0 1,723,

327,000 2,0

15,888,189

1,771,523,

822 33,530,

945 211,306

,870

使用料及び手

2 1,500,00

0 0 0 1,500,0

00 1,186,14

6 1,186,146

 

0 0

国庫支出金

3

1,000 0 0 1,0

00 0 0 0 0

療養給

付費交付

4 1,000

0 0 1,000 0 0 0

0

県支出金

5 9,

510,162,00

0 45,420,00

0 0 9,555,58

2,000 9,674

,096,467 9,

 

674,096,46

 

7 0 0

財産収入

 

6 1

 

,736,000 0 0

1,736,000 1

 

,735,686 1,

 

735,686 0 0

 

繰入金

 

7 1,148,

999,000 4,9

 

22,000 0 1,1

 

53,921,000

 

1,085,760,

 

000 1,085,7

60,000 0 0

越金

8 100,001

,000 407,28

5,000 0 507,

286,000 507

,286,189 50

7,286,189 0

0

諸収入

調

9 12,2

95,000 0 0 12

,295,000 38

,231,099 38

,217,330 0 1

3,769

歳 

入 合 計 12,49

8,022,000 4

57,627,000

0 12,955,64

9,000 13,32

4,183,776 1

3,079,805,

640 33,530,

945 211,320

,639

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

国民健康保険特別会計- 167 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

総務費1 144,352,000 3,

530,000 0 0 1

47,882,000

139,925,88

0 0 7,956,12

0

保険給付費

2 9,2

22,578,000

114,875,00

0 0 0 9,337,4

53,000 9,25

7,308,184 0

80,144,816

  

国民健康保険事

 

3 2

 

,928,530,0

 

00 115,492,

000 0 0 3,044

 

,022,000 3,

 

044,019,73

 

6 0 2,264

業費納

 

付金

現 

共同事業拠出金

  

4 10,000 0 0 0

 

10,000 1,34

 

4 0 8,656

 

保健

事業費

6 136,49

4,000 326,0

00 0 0 136,82

0,000 117,7

00,861 0 19,

119,139

基金

積立金

7 1,736,

000 0 0 0 1,73

6,000 1,735

,686 0 314

支出金

9 14,322

,000 223,40

4,000 0 0 237

,726,000 23

7,495,165 0

230,835

予備

10 50,000,

000 0 0 0 50,0

00,000 0 0 50

,000,000

用 額当

歳 出 合 計 12

,498,022,0

00 457,627,

000 0 0 12,95

5,649,000 1

2,798,186,

856 0 157,46

2,144

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

国民健康保険特別会計- 168 -

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(収入済額には還付

未済額を含む)

未済

還付未済額 18,

997

特別

 

徴収 13,268

31

 

,601,000 15

 

7,058,310 3

 

1,126,595 2

 

2,328,279 1

 

03,603,436

 

4医療給付費分

考繰

医療給付費分滞

納繰越分

滞納繰越分

財源

8,019,

000 52,689,

 

991 10,571,

 

454 7,391,3

99 34,727,1

385後期高齢者支

  

後期高齢者

支援金滞納繰越分

援金

滞納繰越

額1

4,997

,

,000 24,953

7

,359 4,651,

2

920 3,623,5

3

10 16,677,9

,

296介護納付金分

32

介護納付金

7

分滞納繰越分

滞納繰越

,

0

38,7

0

10,000 0 0 38

0

,710,000 16

0

,549,318 14

0

,793,921 18

1

7,757 1,725

,

,3012退職被保険

72

者等国民

3

健 25,000,00

,

0 8,352,603

3

8,379,312 0

2

74,5111医療給

7

付費分

,

0

通徴収 8,364,8

0

19

康保険税 現年課税

0

2

(収入済

,

額には還付未済額を含

0

む)

1

還付未

5

済額 101,220

,8

特別徴収 14

8

,493

8,000,

8

000 2,815,4

,

30 2,824,51

1

8 0 25,0482後

8

期高齢者支

9 1

普通徴収 2,819

,

,675

援金現年課税

77

(収入済額

1

には還付未済額を含む

,

5

還付未

2

済額 34,136

3,

特別徴収 4,8

8

43

5,000,00

2

0 2,063,156

2

2,065,797 0

3

19,6643介護納

3

付金分

,

5

通徴収 2,064,6

3

73

現年課税分

0,

(収入済額には還

9

付未済額を含む)

45

還付未済額 22

2

,305

11,306

,8701国民健康保

 

険税

1,72

3,327,000 0

0 1,723,327

,000 2,015,

888,189 1,7

71,523,822

33,530,945

211,306,87

01国民健康保険税

  

1,684,

 

617,000 0 0 1

 

,684,617,0

 

00 1,999,33

 

8,871 1,756

 

,729,901 33

 

,343,188 20

9,581,5691

 

一般被保険

  

者国民健康 1,13

 

2,000,000 1

 

,218,374,5

 

40 1,182,07

 

2,912 0 36,5

 

23,3471医療給

付費分

 

 

通徴収 1,034,0

 

54,997

保険税 現

 

年課税分

 

 

収入済額には還付未済

 

額を含む)

 額

還付未済額 195,6

07

特別徴

収 148,017,9

15

(収入

済額には還付未済額を

含む)

還付

未済額 26,112

3

83,000,000

410,381,42

9 398,120,7

84 0 12,335,

7162後期高齢者支

補正

普通徴収

348,060,02

7

援金現年課税

額 繰

(収入済額には還

付未済額を含む)

事業

還付未済額 6

6,183

計 調

特別徴収 50,060

 

,757

 

収入済額には還付未済

額を含む)

還付未済額 8,888

125,000,00

0 135,881,2

42 130,186,

236 0 5,714,

0033介護納付金分

不納

普通徴収

130,172,96

8

現年課税分

国民健康保険特別会計- 169 -

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額 備

付金

 

9,5

 

10,162,000

 

45,420,000

 

0 9,555,582

 

,000 9,674,

 

096,467 9,6

 

74,096,467

0 05県支出金

繰越

9,510,162

,000 45,420

,000 0 9,555

,582,000 9,

 

674,096,46

 

7 9,674,096

,467 0 01県負担

金・補助

 

 額

9,510,

162,000 45,

420,000 0 9,

555,582,000 9,674,096,467 9,674,096,467 0 01保険給付費

等交付金 9,118,365,000 9,192,140,467 9,192,140,467 0 01保険給付費等 保険給付費等交付金(普通交付金)

交付金(普通

交付金)

別徴

437,2

17,000 481,

1

956,000 481

,

,956,000 0 0

1

2保険給付費等

24

保険者努力支援

5

分 35,265,00

1

0

交付金(特別

3,

特別調整交付金分

0

(市町村向け)

交付金

0

0

325,

2

240,000

,1

都道府県繰入金(

1

2号分)

5

9

,

5,199,000

57

特定健康診査

4

等負担金 26,252

9

,000

1,736,

4

000 0 0 1,736

4

,000 1,735,

,

686 1,735,6

9

86 0 06財産収入

10

1,736,0

1

00 0 0 1,736,

1

000 1,735,6

5

86 1,735,68

,

6 0 01財産運用収入

200 1,055,4644医療給付費分

(単

医療給付費分滞納繰

越分

滞納繰越分

:円

107,000 6

70,173 330,

502 41,489 2

 

98,1825後期高

 

齢者支

 

 

期高齢者支援金滞納繰

 

越分

援金滞納繰越

  

 

9

0,000 532,3

 

82 248,882 3

 

1,068 252,4

 

326介護納付金分

  

介護納付金

 

分滞納繰越分

滞納繰越

 

 

1,50

0,000 0 0 1,5

 

00,000 1,18

 

6,146 1,186

 

,146 0 02使用料

 

及び手数料

 

1

 

,500,000 0 0

 

1,500,000 1

 

,186,146 1,

186,146 0 01

手数料

1,

500,000 0 0 1

,500,000 1,

186,146 1,1

86,146 0 01督

促手数料

び 節

1,500,000 1

,186,146 1,

186,146 0 01

督促手数料

算額

保険税督促手数料

1

,000 0 0 1,00

0 0 0 0 03国庫支出

1,000

0 0 1,000 0 0 0

01国庫負担金

越事

1,000 0 0 1

,000 0 0 0 01療

養給付費

計 調

等負担金 1,000 0

 

0 0 01療養給付費等

定 

負担金

額 収

1,000 0

0 1,000 0 0 0 0

4療養給付費交付金

1,000 0 0

1,000 0 0 0 01

療養給付費交付

不納

1,0

00 0 0 1,000 0

0 0 01療養給付費

収入

交付金 1,

000 0 0 0 01療養

給付費交

国民健康保険特別会計- 170 -

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6,000 507,2

86,189 507,

 

286,189 0 08

 

繰越金

 

100

 

,001,000 40

 

7,285,000 0

 

507,286,00

 

0 507,286,1

89 507,286,

189 0 01繰越金

越財

1,000 3

,640,000 0 3

,641,000 3,

 

640,221 3,6

 

40,221 0 01医

療給付費

金 

交付金繰越 3,641

 

,000 3,640,

221 3,640,2

21 0 01医療給付費

退職被

1

保険者等分

金 付金繰越

,

7

100,

3

000,000 403

6

,645,000 0 5

,

03,645,000

0

503,645,96

0

8 503,645,9

0

68 0 02その他の繰

0 0

越金 50

1

3,645,000 5

,

03,645,968

7

503,645,96

3

8 0 01その他の繰越

6,

一般被保

0

険者分

0

1

0

2,295,000 0

1

0 12,295,00

,

0 38,231,09

7

9 38,217,33

3

0 0 13,7699諸

5

収入

,

3,10

6

0,000 0 0 3,1

8

00,000 5,11

6

8,297 5,118

1

,297 0 01延滞金

,

、加算金

7

3

び過料

5

3,0

,

00,000 0 0 3,

6

000,000 4,8

8

80,437 4,88

6

0,437 0 01一般

0

被保険

0

1

延滞金 3,000,0

00 4,880,43

7 4,880,437

0 01一般被保険者

び配

滞納保険税延滞金

延滞金

100,000 0 0 100,000 237,860 237,860 0 02退職被保険

者等延滞金 100,000 237,860 237,860 0 01退職被保険者 滞納保険税延滞金

等延滞金

1,000 0 0

1,000 10,66

7 10,667 0 02

1

預金利子

,

1

7

,000 0 0 1,00

3

0 10,667 10,

6

667 0 01預金利子

,000 1,

735,686 1,7

35,686 0 01利

子及び配当

:円

利子及び配当金

1,148,

 

999,000 4,9

 

22,000 0 1,1

 

53,921,000

 

1,085,760,

 

000 1,085,7

 

60,000 0 07繰

 

入金

 

1,14

8,998,000 4

 

,922,000 0 1

 

,153,920,0

 

00 1,085,76

 

0,000 1,085

 

,760,000 0 0

 

1一般会計繰入金

  

1,148,9

98,000 4,92

 

2,000 0 1,15

 

3,920,000 1

 

,085,760,0

 

00 1,085,76

 

0,000 0 01一般

 

会計繰

 

 

金 1,153,920

,000 1,085,

760,000 1,0

85,760,000

0 01一般会計繰入

継続

保険基盤安

定繰入金(保険税軽減

分)

39

2,794,241

当初

保険基盤安定

繰入金(保険者支援分

)

208,

542,636

正予

職員給与費等繰入

金 151,364,0

00

出産育

児一時金繰入金 14,

258,000

業費

財政安定化支援事

業繰入金

調

2

 

13,654,571

定 

その他繰入

金 105,146,5

52

1,000 0 0 1

,000 0 0 0 02基

金繰入金

1

,000 0 0 1,00

0 0 0 0 01財政調整

金繰入

金 1,000 0 0 0 0

1財政調整基金

損額

繰入金

収入

100,001,0

00 407,285,

000 0 507,28

国民健康保険特別会計- 171 -

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額 備       考繰越財源 区  分 金  額充当額

1,000 10,667 10,667 0 01預金利子 預金利子

9,194,000 0 0 9,194,000 33,102,135 3

3,088,366 0

13,7693雑入

位:

8,000,

000 0 0 8,000

,000 32,423

,233 32,423

 

,233 0 01一般被

 

保険

 

者第

 

三者納 8,000,0

 

00 32,423,2

 

33 32,423,2

 

33 0 01一般被保険

 

一般被

 

保険者第三者納付金

 

金 第三者納付金

  

1,000,00

 

0 0 0 1,000,0

 

00 25,000 25

 

,000 0 02退職被

 

保険

者等

 

第三者 1,000,0

 

00 25,000 25

 

,000 0 01退職被

 

保険者

 

退

 

職被保険者等第三者納

 

付金

納付金 等第三者納

 

款 項

10,000 0 0

10,000 552,

656 538,887

0 13,7693一般

被保険

返納金 10,000 5

52,656 538,

887 0 13,769

1一般被保険者

予算

一般被保険者返

納金

返納金

補正

10,000 0 0 10

,000 0 0 0 04退

職被保険

額 繰

者等返納金 10,00

0 0 0 0 01退職被保

険者

等返

納金

174

調

,000 0 0 174,

 

000 101,246

101,246 0 05

 

雑入

17

4,000 101,2

46 101,246 0

01雑入

雑入

12,498,0

22,000 457,

627,000 0 12

,955,649,0

00 13,324,1

83,776 13,0

79,805,640

33,530,945

211,320,63

9 歳 入 合 計

未済

国民健康保険特別会計- 172 -

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419,2

26

 

会保険料等(臨時職員

 

19

4,053

1,252

,000 1,221,

 

300 0 0 0 30,7

007賃金

 額

臨時職員賃金

4

42,000 390,

 

860 0 0 0 51,1

 

409旅費

  

費用弁償(非常

勤職員通勤手

繰越

当) 85,90

0

費用

弁償(臨時職員通勤手

及び

当) 5

6,500

用 計

普通旅費 39,2

00

修旅費 209,260

2,809,000 1

 

,918,027 0 0

0 890,97311

 

需用費

額 予

消耗品費 1,148

 

,549

算 

印刷製本費 769,

478

8,191,0

00 6,848,02

 

8 0 0 0 1,342,

97212役務費

金 

郵便料 6

,775,656

通信料 72

,372

12,241

,000 10,586

,439 0 0 0 1,6

54,56113委託

算処理委託料 10,0

54,030

額 増

保守点検委託料

 

216,000

減 越

第三者行為求

1

償事務委託料

44

316,409

,

270,000 270

3

,000 0 0 0 018

5

備品購入費

2,

国保システム改

0

修ソフト

00 3,530,000 0 0 147,882,000 139,925,880 0 0 0 7,956,1201総

務費

 

12

4,637,000 3

,530,000 0 0

128,167,00

0 123,203,0

59 0 0 0 4,963

,9411総務管理費

円)

117

,828,000 3,

 

530,000 0 0 1

 

21,358,000

 

116,417,92

 

1 0 0 0 4,940,

 

0791一般管理費

  

2,6

 

43,000 2,51

5,656 0 0 0 12

 

7,3441報酬

  

事務補助

 

嘱託員報酬

47,41

 

1,000 47,41

 

0,500 0 0 0 50

 

02給料

 現

給料(一般職)

2

 

8,571,000 2

 

7,848,195 0

 

0 0 722,8053

 

職員手当等

  

扶養手当 1,6

 

35,000

 額

管理職手当 48

0,000

通勤手当 404,

400

住居手当 942,00

0

特殊

勤務手当 286,40

0

時間

外勤務手当 3,113

,263

費及

期末手当 11,28

2,129

予備

勤勉手当 8,02

5,003

支出

児童手当 1,68

0,000

17,51

0,000 17,40

0,916 0 0 0 10

9,0844共済費

款 項

共済組

合事業主負担金

当 

16,702

,568

補 

地方公務員災害補償

基金負

担金 85,069

社会保険料

等(非常勤職員)

国民健康保険特別会計- 173 -

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会費

 

6

35,000 0 0 0 6

35,000 334,

 

187 0 0 0 300,

8131運営協議会

 額

費 33

0,000 156,0

 

00 0 0 0 174,0

 

001報酬

  

国民健康保険運

営協議会委

繰越

員報酬

170,0

00 43,286 0 0

0 126,7149旅

用弁償

135,000

134,901 0 0 0

9911需用費

計 逓

消耗品費

8

,637,000 0 0

0 8,637,000

6,824,381 0

 

0 0 1,812,61

94国民健康保険特

 額

別対策事

業費

 

8,

637,000 0 0 0

 

8,637,000 6

,824,381 0 0

0 1,812,619

 

1医療費適正

分 金

化特別対策 3

 

,964,000 2,

862,600 0 0 0

1,101,4001

報酬

レセプト点検業務嘱託

員報

事業費

繰越

688,000

491,897 0 0 0

196,1034共済

会保険料等(非常勤職

 

員)

275,000 2

30,600 0 0 0 4

4,4009旅費

18

費用弁償

,

(非常勤職員通勤手

00

当)

17

0

4,000 80,71

8

5 0 0 0 93,285

,

11需用費

00

消耗品費

2,5

0

18,000 2,17

0

7,538 0 0 0 34

0

0,46212役務費

0 1

郵便

0

1,018,000

,

981,031 0 0 0

0

36,96913委託

0

0

1

算処理委託料

9,22

9

2,578,000 1

14,875,000

0 0 9,337,45

3,000 9,257

,308,184 0 0

0 80,144,8162保険給付費

7,920,978,000 106,000,000 0 0 8,026,978,000 7,970,542,181 0 0 0 56,435,8191療養諸費

会議出席負担金

及び交付金

(単

6,809,00

0 0 0 0 6,809,

000 6,785,1

38 0 0 0 23,86

22国民健康保

予 

険団体連合

 

6,809,000 6

 

,785,138 0 0

 

0 23,86219負

 

担金補助

  

熊本県国保連合会

 

負担金

会負担金 及び交

付金

 

4

 

,144,431

  

国保情報集

 

約システム負担

  

金 2,101

 

,208

現 

広報共同事業負担金

  

539

 

,499

10,443

 

,000 0 0 0 10,

 

443,000 9,5

 

64,253 0 0 0 8

 

78,7472徴税費

額 翌

10,

443,000 0 0 0

10,443,000

9,564,253 0

0 0 878,7471

賦課徴収費

1,628,0

00 1,406,46

4 0 0 0 221,53

61報酬

継続

国民健康保険税等

納税相談

及び

員報酬

1,500,

000 1,498,1

56 0 0 0 1,844

3職員手当等

支出

時間外勤務手

118,000 11

6,000 0 0 0 2,

0009旅費

費款

普通旅費

1,

115,000 830

,555 0 0 0 284

,44511需用費

 初

消耗品

費 246,475

 正

印刷製本費

584,080

6,0

82,000 5,71

3,078 0 0 0 36

8,92212役務費

郵便

635,000 0 0

0 635,000 33

 

4,187 0 0 0 30

0,8133運営協議

国民健康保険特別会計- 174 -

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,900 0 0 0 1,4

 

45,1005審査支

払手

不 

数料 25,178,0

00 23,732,9

 

00 0 0 0 1,445

,10012役務費

備 

事務手

 

数料 311,041

  

審査手数

料 23,421,85

9

1,267,500

,000 8,875,

000 0 0 1,276

,375,000 1,

262,036,07

3 0 0 0 14,338

,9272高額療養費

流用

1,2

42,000,000

8,875,000 0

0 1,250,875

,000 1,248,

311,124 0 0 0

 

2,563,8761

一般被保険

 額

者高額療養 1,

250,875,00

 

0 1,248,311

,124 0 0 0 2,5

 

63,87619負担

金補助

区 

一般被保険者高額療

養費

費 及び交付金

金 

25,50

0,000 0 0 0 25

,500,000 13

,724,949 0 0

0 11,775,05

12退職被保険

費 繰

者等高額療

25,500,000

13,724,949

0 0 0 11,775,

05119負担金補助

額 増

退職

 

被保険者等高額療養費

養費 及び交付金

7

500,00

,

0 0 0 0 500,00

7

0 0 0 0 0 500,0

6

003移送費

2,

300,000

0

0 0 0 300,000

0

0 0 0 0 300,00

0

01一般被保険

,0

者移送費 3

0

00,000 0 0 0 0

0

300,00019負

1

担金補助

38

及び交付金

,0

200,00

0

0 0 0 0 200,00

0

0 0 0 0 0 200,0

,

002退職被保険

00

者等移送

0

費 200,000 0 0

0

0 0 200,0001

0

9負担金補助

7,

及び交付金

90

29,4

0

00,000 0 0 0 2

,

9,400,000 2

0

1,149,930 0

0

0 0 8,250,07

0

04出産育児諸費

,0

29,40

0

0,000 0 0 0 29

0

,400,000 21

7

,149,930 0 0

,

0 8,250,070

8

1出産育児一

56

時金 29,4

,

00,000 21,1

9

49,930 0 0 0 8

4

,250,07019

2

負担金補助

,2

出産育児一時金

9

及び交付金

3 0

4,200,00

0

0 0 0 0 4,200,

0

000 3,580,0

4

00 0 0 0 620,0

3

005葬祭諸費

,0

4,200,

5

000 0 0 0 4,20

7

0,000 3,580

,

,000 0 0 0 620

7

,0001葬祭費

071一般被保険

単位

者療養

給付 7,900,00

0,000 7,856

,942,293 0 0

0 43,057,70

 

719負担金補助

  

一般被保

 

険者療養給付費

費 及び

 

交付金

  

109,000,00

 

0 △32,000,0

00 0 0 77,000

 

,000 65,476

 

,320 0 0 0 11,

 

523,6802退職

 

被保険

  

者等療養給 77,0

 

00,000 65,4

 

76,320 0 0 0 1

1,523,6801

 

9負担金補助

  

退職被保険者

 

等療養給付費

付費 及び

 

交付金

  

24,000,000

 

0 0 48,000 24

,048,000 24

,047,528 0 0

0 4723一般被保険

者療

養費 24,048,0

00 24,047,5

28 0 0 0 47219

負担金補助

一般被保険者療

養費

及び交付金

継続

(保険給付費

・療養諸費・退

及び

職被保険者等

療養費から流

備費

用) (48,0

00)

800,000

0 0 △48,000 7

52,000 343,

140 0 0 0 408,

8604退職被保険

費款

者等療

養費 752,000 3

43,140 0 0 0 4

08,86019負担

 

金補助

初 補

退職被保険者等療養

 

及び交付金

正 支

(保険給付費・

療養諸費・一

般被保険者療養

費へ流用)

(△48,000

)

25,178,00

 

0 0 0 0 25,178

,000 23,732

国民健康保険特別会計- 175 -

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高齢者支

者支援金等 及

 

び交付金

故 不

援金分

 用

8,000,00

 

0 △1,721,00

0 0 0 6,279,0

00 6,278,37

 

0 0 0 0 6302退職

 

被保険

  

者等後期高 6,27

9,000 6,278

,370 0 0 0 630

19負担金補助

事業

退職被保険

者等後期高齢者

齢者支

援金 及び交付金

び流

支援分

等分

用 計

247,

580,000 △37

,057,000 0 0

210,523,00

0 210,522,3

 

97 0 0 0 6033介

護納付金分

 額

247,580,

000 △37,057

 

,000 0 0 210,

523,000 210

 

,522,397 0 0

0 6031介護納付金

区 

分 2

10,523,000

210,522,39

 

7 0 0 0 60319負

担金補助

介護納付金分

及び

交付金

10,000 0 0 0 1

0,000 1,344

0 0 0 8,6564共

同事業拠出金

繰越

10,000 0 0

0 10,000 1,3

44 0 0 0 8,656

 

1共同事業拠出金

減 越

10,00

4

0 0 0 0 10,000

,

1,344 0 0 0 8,

2

6561その他共同

00

事業拠

,

出金 10,000 1,

0

344 0 0 0 8,65

0

619負担金補助

0 3

その他共

,

同事業拠出金

及び交付

5

8

13

0

6,494,000 3

,

26,000 0 0 13

0

6,820,000 1

0

17,700,861

0

0 0 0 19,119,

0

1396保健事業費

0 0

15,16

6

6,000 0 0 0 15

2

,166,000 11

0

,685,790 0 0

,

0 3,480,210

0

1保健事業費

00

15,166,

1

000 0 0 0 15,1

9

66,000 11,6

85,790 0 0 0 3

,480,2101保

健衛生普

補助

及費 134,000 69,000 0 0 0 65,0009旅費 研修旅費

520,000 340,840 0 0 0 179,16011需用費 消耗品費

8,101,000 6,275,950 0 0 0 1,825,05013委託料 電算処理委託料 2,744,350

医療

費分析業務委託料

祭費

3,531

,600

び交付金

(単

2,92

8,530,000 1

15,492,000

0 0 3,044,02

2,000 3,044

,019,736 0 0

 

0 2,2643国民健

 

康保険事業費

  

納付金

  

2,126,100,

 

000 148,387

 

,000 0 0 2,27

4,487,000 2

 

,274,486,1

 

91 0 0 0 8091医

 

療給付費分

  

2,101,10

 

0,000 155,3

 

74,000 0 0 2,

 

256,474,00

0 2,256,473

 

,202 0 0 0 798

 

1一般被保険

  

者医療給付 2

 

,256,474,0

 

00 2,256,47

 

3,202 0 0 0 79

 

819負担金補助

額 翌

一般被保

険者医療給付費分

費分

及び交付金

25,000,0

00 △6,987,0

00 0 0 18,013

,000 18,012

,989 0 0 0 112

退職被保険

額継

者等医療給 18

,013,000 18

,012,989 0 0

0 1119負担金補助

び 予

退職

被保険者等医療給付費

付費分 及び交付金

支出

554,

850,000 4,1

62,000 0 0 55

9,012,000 5

59,011,148

0 0 0 8522後期高

齢者支援

目 当

金等分

 初

546,850,00

0 5,883,000

 

0 0 552,733,

000 552,732

,778 0 0 0 222

1一般被保険

者後期高齢 5

52,733,000

552,732,77

8 0 0 0 22219負

担金補助

 越

一般被保険者後期

国民健康保険特別会計- 176 -

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535,000 4,5

 

35,000 0 0 0 0

3職員手当等

不 

通勤手当 29

1,964

 額

時間外勤務手当 5

53,186

  

期末手当 2,1

 

55,867

 考

勤勉手当 1,5

33,983

2,97

2,000 2,921

,477 0 0 0 50,

5234共済費

費 及

共済組合事

業主負担金

流用

2,906,64

8

地方

公務員災害補償基金負

繰予

担金 1

 

4,829

4,735

,000 4,320,

 

291 0 0 0 414,

70911需用費

予 

消耗品費

526,426

 額

燃料費 454

区 

光熱水

費 3,443,396

金 

修繕料

350,015

403

,000 380,63

4 0 0 0 22,366

12役務費

電話料 238,

722

越し

点検手数料 141,9

12

4,143,00

0 4,121,627

0 0 0 21,3731

3委託料

 減

警備委託料 414

,720

6,

施設管理委託料 1,

4

394,712

11

清掃委託料 9

,

27,338

00

保守点検委託料

0

1,384,857

1

5

76,000 174,

,

890 0 0 0 1,11

0

014使用料及び

00

テレビ受

,

信料 29,090

賃借

0

0

複写

0

機等使用料 145,8

0

00

139,000 1

0

38,860 0 0 0 1

0

4018備品購入費

1,

機械器

4

具購入費

11,00019負担金補助 はり・灸等施術

補助金

及び交付金

単位

95,49

9,000 0 0 0 95

,499,000 80

,370,392 0 0

0 15,128,60

 

82特定健康診査等

  

事業費

  

95,49

 

9,000 0 0 0 95

 

,499,000 80

 

,370,392 0 0

0 15,128,60

 

81特定健康診

  

査等事業費

 

1,453,000 5

 

55,958 0 0 0 8

 

97,04211需用

 

 

耗品費 338,014

  

印刷製

 

本費 217,944

3

 

,309,000 2,

 

839,730 0 0 0

 

469,27012役

 

務費

 額

郵便料 2,639,0

00

信料 38,880

検査手数料

161,850

90,

737,000 76,

974,704 0 0 0

13,762,296

13委託料

額継

電算処理委託料

3,852,395

費及

健診(検

診)委託料

予備

5,614,22

0

健診

委託料 67,508,

089

25,829,

000 326,000

0 0 26,155,0

00 25,644,6

79 0 0 0 510,3

213総合保健施設事

目 当

業費

 初

25,82

9,000 326,0

 

00 0 0 26,155

,000 25,644

,679 0 0 0 510

,3211保健福祉総

合セ

ンター 9,052,0

00 9,051,90

0 0 0 0 1002給料

繰 

給料

(一般職)

管理費 4,

国民健康保険特別会計- 177 -

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00 3,640,22

 

1 0 0 0 77923償

還金利子

不 

過年度交付金返還

還金 及び割引料

 額

4,320

,000 4,320,

 

000 0 0 8,640

 

,000 8,640,

 

000 0 0 0 02繰出

 

4,

320,000 4,3

20,000 0 0 8,

640,000 8,6

40,000 0 0 0 0

1直営診療施

及び

設勘定繰出 8

,640,000 8,

640,000 0 0 0

028繰出金

逓次

病院事業会計

繰出金

予 

50,000,00

0 0 0 0 50,000

 

,000 0 0 0 0 50

,000,00010

予備費

 

5

0,000,000 0

 

0 0 50,000,0

00 0 0 0 0 50,0

00,0001予備費

 分

50,

000,000 0 0 0

 

50,000,000

0 0 0 0 50,000

,0001予備費

歳 出

 合 計 12,498

,022,000 45

7,627,000 0

0 12,955,64

9,000 12,79

8,186,856 0

0 0 157,462,

144

増 減 越

1,736,000 0 0 0 1,736,000 1,735,686 0 0 0 3147基金積立金

1,73

6,000 0 0 0 1,

736,000 1,7

35,686 0 0 0 3

141基金積立金

円)

1,736

,000 0 0 0 1,7

 

36,000 1,73

 

5,686 0 0 0 31

 

41財政調整基

  

金積立金 1

 

,736,000 1,

 

735,686 0 0 0

 

31425積立金

算 

財政調整

 

基金積立金

14,32

 

2,000 223,4

 

04,000 0 0 23

 

7,726,000 2

 

37,495,165

 

0 0 0 230,835

 

9諸支出金

現 

10,002,00

 

0 219,084,0

 

00 0 0 229,08

 

6,000 228,8

 

55,165 0 0 0 2

 

30,8351償還金

 

及び還付

 額

加算金

10,000,000

0 0 0 10,000,

000 9,770,1

00 0 0 0 229,9

001償還金及び

還付加算

金 10,000,00

0 9,770,100

0 0 0 229,900

23償還金利子

続費

還付金及び

還付加算金

及び割引料

び 予

9,7

67,700

費支

返還金 2,40

0

1,000 215,

444,000 0 0 2

15,445,000

215,444,84

4 0 0 0 1562療養

給付費

項 目

等負担金償 215,

445,000 215

 

,444,844 0 0

0 15623償還金利

 

年度分負担金等償還金

還金 及び割引料

1,000 3

,640,000 0 0

3,641,000 3

,640,221 0 0

0 7793療養給付費

繰 

等交

付金償 3,641,0

国民健康保険特別会計- 178 -

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議第106号

介護保険特別会計歳入歳出決算書

- 179 - 介護保険特別会計

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平成30年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

介護保険特別会計- 180 -

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平成30年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 11,685,297,544 円

歳 出 合 計 11,369,979,792 円

歳入歳出差引残額 315,317,752 円

介護保険特別会計- 181 -

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平成 護

,

金 1,732,828

9

,000 1,731,

3

981,480 1,7

7

31,981,480

,

0 0 △846,520

30

1 一般会計繰入金 1,

9

602,828,00

,

0 1,601,981

4

,480 1,601,

0

981,480 0 0 △

8

846,520

1

2 基金

,

繰入金 130,000

9

,000 130,00

2

0,000 130,0

4

00,000 0 0 0

,

8

1

繰越金 499,567

5

,000 499,56

7

7,798 499,5

,

67,798 0 0 79

5

8

6

1 繰越金 499,5

3

67,000 499,

2

567,798 499

,

,567,798 0 0

5

798

0

9 諸収入 445

9

,000 13,249

,

,369 7,000,

0

071 0 6,249,

5

298 6,555,0

0

71

1

1

1

延滞金、加算金

,

及び

2

過料

120,000 2

7

35,240 235,

2

240 0 0 115,2

,

40

6

2 預金利子 16,

1

000 9,721 9,

5

721 0 0 △6,27

1

9

6

3 雑入 309,00

,

0 13,004,40

6

8 6,755,110

9

0 6,249,298

1

6,446,110

,5

6

   入   合  

3

 計 11,821,108,000 11,704,698,687 11,685,297,544 2,509,050 17,521,913 △135,81

0,456

1 介護保険料

1,907,466,

000 1,937,3

09,408 1,92

4,157,563 2

,509,050 11

,272,615 16

,691,563

2 使用

料及び手数

 

200,0

00 290,900 2

90,900 0 0 90

3

,900

1 手数料 20

0,000 290,9

00 290,900 0

0 90,900

3 国庫支出金 3,116,665,000 3,101,972,991 3,101,972,9

0

91 0 0 △14,692,009

1 国庫負担金 1,881,950,000 1,869,262,161 1,8

69,262,161

0 0 △12,687,

839

2 国庫補助金 1

,234,715,0

00 1,232,71

調

0,830 1,232

,710,830 0 0

△2,004,170

収 入

4 支払基金交付金 2,

940,085,00

0 2,826,685

,000 2,826,

685,000 0 0 △

113,400,00

0

1 支払基金交付金 2

,940,085,0

00 2,826,68

5,000 2,826

,685,000 0 0

△113,400,0

00

5 県支出金 1,6

22,672,000

1,592,475,

871 1,592,4

75,871 0 0 △3

0,196,129

1

県負担金 1,531,

199,000 1,5

07,439,332

1,507,439,

332 0 0 △23,7

1

59,668

2 県補助

金 91,473,00

0 85,036,53

1

9 85,036,53

,

9 0 0 △6,436,

9

461

0

6 財産収入 1,

7

180,000 1,1

,

65,870 1,16

4

5,870 0 0 △14

6

,130

6

1 財産運用収

,

入 1,180,000

0

1,165,870 1

0

,165,870 0 0

0

△14,130

1

7 繰入

- 182 - 介護保険特別会計

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223,758,000 219,322,901 0 4,435,099 4,435,099

6 基金積立金 158,897,000 158,88

1

2,075 0 14,9

25 14,925

1 基金

積立金 158,897

,000 158,88

2,075 0 14,9

1

25 14,925

5

7 公債

6

費 500,000 0 0

,

500,000 500

4

,000

5

1 公債費 500

3

,000 0 0 500,

,

000 500,000

0

8

0

諸支出金 254,56

0

4,000 252,6

1

60,203 0 1,9

5

03,797 1,90

2

3,797

,498,634 0 3,954,366 3,954,366

2 徴収費 4,655,000 4,368,000 0 287,000 287,00

 

0

3 介護認定審査会費 1

02,011,000

86,264,739

0 15,746,26

1 15,746,26

1

4 趣旨普及費 650,

000 356,960

0 293,040 29

3,040

5 計画策定委

員会費 462,000

348,880 0 11

3,120 113,1

20

2 保険給付費 10,

502,000,00

0 10,182,48

2,462 0 319,

517,538 319

,517,538

1 介護

サービス等諸費 9,3

33,600,000

9,079,689,

401 0 253,91

0,599 253,9

10,599

2 介護予防

サービス等諸費 369

,487,000 33

1

4,446,323 0

35,040,677

35,040,677

3

2

その他諸費 10,00

6

0,000 8,870

4

,383 0 1,129

,

,617 1,129,

2

617

3

4 高額介護サービ

1

ス等費 237,613

,

,000 236,77

0

8,287 0 834,

0

713 834,713

0

5

2

高額

4

医療合算介護サービス

3

等費

,

29,000,000

8

14,578,808

3

0 14,421,19

7

2 14,421,19

,

2

2

6 特

1

定入所者介護サービス

3

0

522,300,00

2

0 508,119,2

0

60 0 14,180,

,

740 14,180,

3

740

9

5 地域支援事業費

3

610,963,00

,

0 532,117,8

7

39 0 78,845,

8

161 78,845,

7

161

2

1

0

介護予防・日常生活

,

支援総

3

合事業費

387,2

9

05,000 312,

3

794,938 0 74

,

,410,062 74

7

,410,062

8

2

7

包括的支援事業・任意事業

- 183 - 介護保険特別会計

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7

9 予備費 29,953,000 0 0 29,953,000 29,953,000

1 予備費 29,953,000 0

0 29,953,00

0 29,953,00

0

    出    合

    計 11,82

1,108,000 1

1,369,979,

792 0 451,12

8,208 451,1

28,208

年度

繰越額 不用額 予算現額

と支出済額との比較

1

償還金及び還付加算金

254,564,000 252,660,203 0 1,903,797 1,903,79

- 184 - 介護保険特別会計

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総 額 11,369,979,792

3 歳 入 歳 出 差 引 額 315,317,752

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許

費 繰 越 額 0

4

(3) 事

故 繰 越 し 繰 越 額 0

す べ

き 財 源

計 0

5 実 質 収 支

3

額 315,317,7

0

52

6 実質収支額のう

ち地方自治法第233

条の2の規定による基

金繰入額 0

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 11,685,297,544

2 歳 出

介護保険特別会計- 185 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

保険料1 1,907

,466,000 0 0

1,907,466,

000 1,937,3

09,408 1,92

4,157,563 2

,509,050 11

,272,615

使用

料及び手数

2 200,

000 0 0 200,0

00 290,900 2

90,900 0 0

1 

国庫支出金

3 3,11

5,097,000 1

,568,000 0 3

,116,665,0

00 3,101,97

2,991 3,101

,972,991 0 0

支払基金交付金

4 2

,940,085,0

00 0 0 2,940,

085,000 2,8

26,685,000

2,826,685,

000 0 0

県支出金

  

5 1,622,672

 

,000 0 0 1,62

 

2,672,000 1

,592,475,8

 

71 1,592,47

 

5,871 0 0

財産

 

収入

 

6 1,180,0

00 0 0 1,180,

 

000 1,165,8

 

70 1,165,87

 

0 0 0

繰入金

 

7 1,

836,340,00

0 △103,512,

000 0 1,732,

828,000 1,7

31,981,480

1,731,981,

480 0 0

繰越金

8

1,000 499,5

調

66,000 0 499

,567,000 49

9,567,798 4

99,567,798

0 0

諸収入

9 445

,000 0 0 445,

000 13,249,

369 7,000,0

71 0 6,249,2

98

歳 入 合

 計 11,423,4

86,000 397,

622,000 0 11

,821,108,0

00 11,704,6

98,687 11,6

85,297,544

2,509,050 1

7,521,913

予 算 額 補 正 予 算 額

介護保険特別会計- 186 -

Page 187: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

流 用 計繰 越 額 増  減

総務費1 275,889,000 △1

1,658,000 0

0 264,231,0

00 243,837,

213 0 20,393

,787

保険給付費

2

10,502,000

,000 0 0 0 10,

502,000,00

0 10,182,48

2,462 0 319,

517,538

 

地域

 

支援事業費

 

5 610,

 

963,000 0 0 0

 

610,963,00

0 532,117,8

 

39 0 78,845,

 

161

 

基金積立金

 

6

1,180,000 1

 

57,717,000

 

0 0 158,897,

 

000 158,882

 

,075 0 14,92

 

5

 

公債費

7 500,

000 0 0 0 500,

000 0 0 500,0

00

諸支出金

8 3,

001,000 251

,563,000 0 0

254,564,00

0 252,660,2

03 0 1,903,7

97

予備費

9 29,

953,000 0 0 0

29,953,000

0 0 29,953,0

00

済 額

歳 出 合

 計 11,423,4

86,000 397,

622,000 0 0 1

1,821,108,

000 11,369,

979,792 0 45

1,128,208

用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

介護保険特別会計- 187 -

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保険料督促手数料

3,

115,097,00

0 1,568,000

0 3,116,665

,000 3,101,

972,991 3,1

 

01,972,991

 

0 03国庫支出金

  

1,881,95

 

0,000 0 0 1,8

 

81,950,000

 

1,869,262,

161 1,869,2

62,161 0 01国

庫負担金

1

,881,950,0

00 0 0 1,881,

 

950,000 1,8

 

69,262,161

1,869,262,

161 0 01介護給付

 

 

負担金

1,881,950,

000 1,869,2

62,161 1,86

9,262,161 0

1

01現年度分

,9

国庫負担金現年度

0

1,233,147

7

,000 1,568,

,

000 0 1,234,

4

715,000 1,2

6

32,710,830

6

1,232,710,

,

830 0 02国庫補助

0

0

1,06

0

9,560,000 0

0

0 1,069,560

0

,000 1,025,

1

635,000 1,0

,

25,635,000

9

0 01調整交付金

07

1,069,

,

560,000 1,0

4

25,635,000

6

1,025,635,

6

000 0 01現年度分

,0

調整交付

0

金現年度分

77,44

0

1,000 0 0 77,

1

441,000 99,

,

425,000 99,

9

425,000 0 02

3

地域支援事

7,

業交付金( 77,4

3

41,000 99,4

0

25,000 99,4

9

25,000 0 01現

,

年度分

4

0

域支援事業交付金(介

8

護予防・日

介護予防・

1,

常生活支援

9

総合事業)現年度分

2

常生活支

4

,

総合事業

1

57

86,14

,

6,000 0 0 86,

5

146,000 86,

6

146,830 86,

3

146,830 0 03

2

地域支援事

,5

業交付金( 86,1

0

46,000 86,1

9

46,830 86,1

,

46,830 0 01現

0

年度分

5

0

域支援事業交付金(包

1

括的支援事

包括的支援

1,

業・任意事

2

業)現年度分

事業・任

7

2

事業)

,6

0 1,568

1

,000 0 1,568

5

,000 1,568,

1

000 1,568,0

00 0 05事業費補助

険料

金 1,568,000 1,568,000 1,568,000 0 01事業費補助金

 

事業費補助金

0 0 0 0 19,936,000 19,936,000 0 06保険者機能

強化推進交 0 19,936,000 19,936,000 0 01保険者機能強

1,

保険者機能強

9

化推進交付金

付金 化推

0

進交付金

7,466,

000 0 0 1,907

,466,000 1,

937,309,40

8 1,924,157

,563 2,509,

050 11,272,

6151介護保険料

予 

1,907,

 

466,000 0 0 1

 

,907,466,0

 

00 1,937,30

 

9,408 1,924

 

,157,563 2,

 

509,050 11,

 

272,6151第1

号被保

 

 

者保険料 1,785,

 

699,000 1,7

 

84,026,820

 

1,784,600,

 

120 0 01現年度分

 

特別

 

現年

度分特別徴収保険料

 

収保険料

 

 

収入済額には還付未済

 

額を含む)

  

還付未済額 573,3

 

00

118,031,

 

000 140,704

,860 135,46

3,240 0 5,29

8,1402現年度分

普通

現年

度分普通徴収保険料

収保険料

収入済額には還付未済

額を含む)

当初

還付未済額 56,52

0

3,736,000

12,577,728

4,094,203 2

,509,050 5,

974,4753滞納

繰越分普

算額

滞納繰越分普通徴収保

険料

通徴収保険料

越事

200,000

0 0 200,000 2

90,900 290,

900 0 02使用料及

調

び手数料

 

20

0,000 0 0 200

 

,000 290,90

0 290,900 0 0

1手数料

2

00,000 0 0 20

0,000 290,9

00 290,900 0

01督促手数料

額 不

200,000

290,900 290

,900 0 01督促手

数料

滞納

介護保険特別会計- 188 -

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3,125 0 01地域

支援事

 

 

交付金( 48,400

 

,000 41,963

 

,125 41,963

 

,125 0 01現年度

 

 

地域支

援事業交付金(介護予

防・日

介護予防・

越財

常生活支援総合

事業)現年度分

日常生

活支

 

援総合

 

事業

金 

43,073,

 

000 0 0 43,07

3,000 43,07

3,414 43,07

3,414 0 02地域

支援事

2

,

交付金( 43,073

9

,000 43,073

4

,414 43,073

0

,414 0 01現年度

,

0

地域支

8

援事業交付金(包括的

5

支援事

包括的支援

,0

業・任意事業)

0

現年度分

事業・任意

0 0

事業)

0 2

1,180,00

,

0 0 0 1,180,0

9

00 1,165,87

4

0 1,165,870

0

0 06財産収入

,0

1,180,000

8

0 0 1,180,00

5

0 1,165,870

,

1,165,870 0

0

01財産運用収入

00

1,180,0

2

00 0 0 1,180,

,

000 1,165,8

8

70 1,165,87

2

0 0 01利子及び配

6,

当金 1,1

6

80,000 1,16

8

5,870 1,165

5

,870 0 01利子及

,

び配当

0

0

政調整基金利子

0 2

1,836,3

,

40,000 △103

8

,512,000 0 1

2

,732,828,0

6

00 1,731,98

,

1,480 1,731

6

,981,480 0 0

8

7繰入金

5

1,

,

706,340,00

0

0 △103,512,

0

000 0 1,602,

0

828,000 1,6

0

01,981,480

0

1,601,981,

4

480 0 01一般会計

繰入金

1,

312,750,00

0 △59,500,0

00 0 1,253,2

50,000 1,25

3,250,000 1,253,250,000 0 01介護給付費

繰入金 1,253,250,000 1,253,250,000 1,253,250,000 0 01現年度分 介護給付費繰入金

4

8,400,000 △9,676,000 0 38,724,000

2

38,724,000

,

38,724,000

9

0 02地域支援事

40

業繰入金( 3

,

8,724,000 3

0

8,724,000 3

8

8,724,000 0

5

01現年度分

,0

地域支援事業繰入

0

金(介護予防・日

介護

0

予防・

0

常生

0

活支援総合事業)現年

2

度分

日常生活支

,

9

援総合事業

40

,085,00

0 2,826,685

,000 2,826,

685,000 0 01

支払基金交付金

  

2,835,54

 

0,000 0 0 2,8

 

35,540,000

 

2,739,322,

 

000 2,739,3

 

22,000 0 01介

 

護給付費

算 

交付金 2,835,5

 

40,000 2,73

 

9,322,000 2

 

,739,322,0

 

00 0 01現年度分

  

支払基金交

 

付金 現年度分

104

,545,000 0 0

 

104,545,00

 

0 87,363,00

 

0 87,363,00

 

0 0 02地域支援事

  

業支援交付

 

104,545,00

 

0 87,363,00

0 87,363,00

0 0 01現年度分

項 目

地域支援事業

支援交付金 現年度分

1,62

2,672,000 0

0 1,622,672

,000 1,592,

475,871 1,5

92,475,871

0 05県支出金

算額

1,531,199

,000 0 0 1,53

1,199,000 1

,507,439,3

32 1,507,43

9,332 0 01県負

担金

1,5

31,199,000

0 0 1,531,19

9,000 1,507

,439,332 1,

調

507,439,33

 

2 0 01介護給付費

定 

負担金 1,

531,199,00

0 1,507,439

,332 1,507,

439,332 0 01

現年度分

県負担金 現年度分

9

1,473,000 0

0 91,473,00

0 85,036,53

9 85,036,53

9 0 02県補助金

額 収

48,400,

000 0 0 48,40

0,000 41,96

3,125 41,96

介護保険特別会計- 189 -

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1,000 499,5

66,000 0 499

 

,567,000 49

 

9,567,798 4

 

99,567,798

 

0 08繰越金

  

1,000 499,5

 

66,000 0 499

,567,000 49

9,567,798 4

99,567,798

0 01繰越金

源 区

1,000 499,

 

566,000 0 49

 

9,567,000 4

99,567,798

499,567,79

 

8 0 01繰越金

 額

499,567

,000 499,56

7,798 499,5

67,798 0 01繰

4

越金

3

繰越

,

445,000 0 0

0

445,000 13,

7

249,369 7,0

3

00,071 0 6,2

,

49,2989諸収入

00

120,00

0

0 0 0 120,000

235,240 235

1

,240 0 01延滞金

,

、加算金

0

0

び過料

0

120

,

,000 0 0 120,

0

000 235,240

0

235,240 0 01

0

第1号被保

0 4

険者延滞金 120,

2

000 235,240

,

235,240 0 01

0

第1号被保険

73

滞納保険料延滞金

,

者延滞金

0

1

0

6,000 0 0 16,

0

000 9,721 9,

4

721 0 02預金利子

2,

16,00

0

0 0 0 16,000 9

7

,721 9,721 0

3

01預金利子

,0

16,000 9,

0

721 9,721 0 0

0

1預金利子

42

預金利子

309,0

,

00 0 0 309,00

0

0 13,004,40

7

8 6,755,110

3

0 6,249,298

,

3雑入

0

1,

0

000 0 0 1,000

0

5,733,576 5

0

,733,576 0 0

0

1第三者納付

3地

金 1,000 5,

733,576 5,7

33,576 0 01第

三者納付金

第三者納付金

1,000 0 0 1,000 6,940,007 690,709 0 6,249,2982返納金

1,000 6,940,007 690,709 0 6,249,2981返納金 返納金 51,969

返納金(滞納繰越分) 638,740

307

,000 0 0 307,

000 330,825

330,825 0 03

雑入

30

4

7,000 330,8

2

25 330,825 0

,

01雑入

07

複写機使用料 235,

3

060

,

雇用

0

保険料個人負担金 75

0

,765

0 42,07

3,000 42,07

3,000 0 01現年

度分

地域

支援事業繰入金(包括

 

的支援事

包括的支援

  

業・任意事業

 

)現年度分

事業・任意

  

事業)

  

275,749

,000 △33,34

 

0,000 0 242,

 

409,000 242

 

,409,000 24

 

2,409,000 0

 

04その他一般

  

会計繰入金 15

 

1,147,000 1

51,147,000

 

151,147,00

 

0 0 01職員給与費等

  

職員給与

 

費等繰入金

繰入金

  

91,262,

 

000 91,262,

000 91,262,

000 0 02事務費繰

入金

事務

費繰入金

26,368

,000 4,000 0

26,372,000

25,525,480

25,525,480

0 05低所得者保

当初

険料軽減繰 2

6,368,000 2

5,522,240 2

5,522,240 0

01現年分

正予

低所得者の保険料軽

減に要する費用

入金 4

,000 3,240 3

,240 0 02過年分

越事

低所得者

の保険料軽減に要する

費用

130,000,

000 0 0 130,0

調

00,000 130,

 

000,000 130

,000,000 0 0

 

2基金繰入金

額 収

130,000,0

00 0 0 130,00

0,000 130,0

00,000 130,

000,000 0 01

財政調整基

額 不

金繰入金 130,0

00,000 130,

000,000 130

,000,000 0 0

1財政調整基金

収入

財政調整基金繰

入金

繰入金

介護保険特別会計- 190 -

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額 備       考繰越財源 区  分 金  額充当額

原稿作成料 20,000

11,423,486,000 397,622,000 0 11,821,108,000 11,704,69

8,687 11,68

5,297,544 2

,509,050 17

,521,913 歳

 入 合 計

予        算        現        額

款 項 目継続費及び 節

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済

介護保険特別会計- 191 -

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額 繰

臨時職員賃金

 

162,000 8,0

00 0 0 0 154,0

009旅費

 故

費用弁償(臨時

職員通勤手

 用

当)

1,354,

 

000 1,067,3

44 0 0 0 286,6

5611需用費

  

消耗品費 6

 

93,826

 考

印刷製本費 37

3,518

3,169

,000 2,933,

424 0 0 0 235,

57612役務費

費 及

郵便料 2

,616,367

流用

通信料 21

,600

逓次

事務手数料 295,

457

4,657,0

00 4,351,77

 

7 0 0 0 305,22

313委託料

 額

システム改修

委託料

 算

3,137,400

 額

システム

管理委託料

 分

259,200

金 

電算処理

委託料 888,339

第三者

行為求償事務委託料

66,8

38

5,000 0 0 0

0 5,00019負担

金補助

繰越

及び交付金

額 増

4,655,0

 

00 0 0 0 4,655

,000 4,368,

000 0 0 0 287,

2

0002徴収費

75

4,655,

,

000 0 0 0 4,65

8

5,000 4,368

8

,000 0 0 0 287

9

,0001賦課徴収費

,0

20

0

,000 19,600

0

0 0 0 4009旅費

△1

普通旅

1

,658,000 0 0 264,231,000 243,837,213 0 0 0 20,393,78

71総務費

 歳

168,111,0

00 △11,658,

000 0 0 156,4

53,000 152,

498,634 0 0 0

3,954,3661

総務管理費

168,111,

 

000 △11,658

 

,000 0 0 156,

 

453,000 152

 

,498,634 0 0

 

0 3,954,366

 

1一般管理費

  

75,114

,000 74,697

 

,128 0 0 0 416

 

,8722給料

  

給料(一般

 

職)

45,286,0

 

00 43,671,4

 

77 0 0 0 1,614

 

,5233職員手当等

現 

扶養

 

手当 3,357,50

 

0

 

管理

 

職手当 480,000

  

通勤手

 

当 1,726,900

額 翌

住居手

当 1,311,000

特殊勤

務手当 96,000

時間外勤

務手当 3,587,7

30

末手当 18,086,

872

続費

勤勉手当 12,865

,475

び 予

児童手当 2,160

,000

26,216

,000 25,303

,384 0 0 0 912

,6164共済費

節 継

共済組合

事業主負担金

費款

25,102,

449

目 当

地方公務員災害補償基

 

金負

金 132,471

 正

社会保険料

等(臨時職員)

68,464

490,000 466

,100 0 0 0 23,

9007賃金

介護保険特別会計- 192 -

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燃料

 

費 538,070

故 不

印刷製本費

 

63,504

28,3

19,000 20,6

 

37,519 0 0 0 7

,681,48112

役務費

  

郵便料 1,644,

 

600

 考

事務手数料 18,99

2,919

2,097

,000 1,050,

240 0 0 0 1,04

6,76013委託料

費 及

調査

委託料

650,000

0 0 0 650,000

356,960 0 0 0

293,0404趣旨

普及費

次繰

650,000 0 0 0

650,000 356

 

,960 0 0 0 293

,0401趣旨普及費

 額

65

0,000 356,9

 

60 0 0 0 293,0

4011需用費

 額

消耗品費

4

62,000 0 0 0 4

 

62,000 348,

880 0 0 0 113,

1205計画策定委員

 

462,0

00 0 0 0 462,0

00 348,880 0

0 0 113,1201

計画策定委

越し

員会費 384,

000 306,000

0 0 0 78,0001

報酬

増 

高齢者保健福祉事業審

議会

1

員報酬

48,000 1

7

8,880 0 0 0 29

5

,1209旅費

,0

費用弁償

4

0

,000 0 0 0 0 4,

0

00011需用費

17

26,0

5

00 24,000 0 0

,

0 2,00012役務

0

0

0

便料

10,502,0

0

00,000 0 0 0 1

0

0,502,000,

0

000 10,182,

0

482,462 0 0 0

1

319,517,53

1

82保険給付費

需用

9,347,5

00,000 0 0 △13,900,000 9,333,600,000 9,079,689,401 0 0 0 253,910,5991介護サービス等

諸費

消耗品費 54,000

印刷製本

費 121,000

4,

460,000 4,1

73,400 0 0 0 2

86,60012役務

 

便料

102,011,

 

000 0 0 0 102,

 

011,000 86,

 

264,739 0 0 0

 

15,746,261

 

3介護認定審査会

  

算 

33,673,0

 

00 0 0 0 33,67

 

3,000 33,67

 

3,000 0 0 0 01

 

介護認定審

  

査会費 33,6

 

73,000 33,6

73,000 0 0 0 0

 

19負担金補助

  

認定審査会

 

負担金

及び交付金

  

68,33

 

8,000 0 0 0 68

 

,338,000 52

,591,739 0 0

0 15,746,26

12認定調査等

費 27,4

95,000 24,6

65,560 0 0 0 2

,829,4401報

護保険要介護認定訪問

調

査員

報酬

5,040,00

0 4,177,193

0 0 0 862,807

4共済費

予備

社会保険料等(非

常勤職員)

支出

4,158,88

5

社会

保険料等(臨時職員)

費款

18,

308

2,419,0

00 231,678 0

0 0 2,187,32

 

27賃金

初 補

臨時職員賃金

1,

 

403,000 622

,880 0 0 0 780

,1209旅費

費用弁償

1

,565,000 1,

206,669 0 0 0

358,33111需

用費

繰 

消耗品費 605,09

5

介護保険特別会計- 193 -

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0,000 0 0 0 3,

 

700,000,00

0 3,688,950

,261 0 0 0 11,

 

049,7395施設

介護サ

 額

ービス給付 3,70

0,000,000 3

 

,688,950,2

 

61 0 0 0 11,04

 

9,73919負担金

 

補助

考繰

施設介護サービス給付

費 及び交付金

事業

11,000

,000 0 0 0 11,

000,000 10,

319,313 0 0 0

680,6877居宅

介護福

計 逓

祉用具購入 11,0

00,000 10,3

19,313 0 0 0 6

80,68719負担

 

金補助

算 

居宅介護福祉用具購

入費

費 及び交付金

予 

25,00

0,000 0 0 1,9

 

43,000 26,9

43,000 26,9

38,785 0 0 0 4

 

,2158居宅介護住

分 金

宅改

 

修費 26,943,0

00 26,938,7

85 0 0 0 4,215

19負担金補助

居宅介護住

宅改修費

及び交付金

繰越

(保険給

付費・介護サービス

繰越

等諸費・

居宅介護サービス

増 

給付費から

流用)

2

(1,943,000

,

)

375,000,0

8

00 0 0 0 375,0

6

00,000 371,

0

808,319 0 0 0

,

3,191,6819

0

居宅介護サ

00

ービス計画 37

,

5,000,000 3

0

71,808,319

0

0 0 0 3,191,6

0

8119負担金補助

0 0

居宅介

護サービス計画給付

1

付費 及び交付金

5,

368,2

8

00,000 0 0 1,

4

287,000 369

3

,487,000 33

,

4,446,323 0

0

0 0 35,040,6

0

772介護予防サービ

0 2

ス等諸

,

844,157,000 2,642,455,893 0 0 0 201,701

,1071居宅介護サ

単位

ービ

ス給付 2,844,1

57,000 2,64

2,455,893 0

0 0 201,701,

 

10719負担金補助

  

居宅

 

介護サービス給付費

 

及び交付金

  

(保険給付費・介

 

護サービス

算 

等諸費・居宅介護

 

住宅改修

  

費へ流用) (△1,

 

943,000)

  

(保険給付

 

費・介護予防サー

現 

ビス等諸費

 

・介護予防サー

  

ビス給付費へ

 

流用)

  

(△1,287,00

 

0)

(

保険給付費・高額介護

サー

ス等費・高額介護サー

ス費

へ流用)

(△12,613,

000)

500,00

0 0 0 0 500,00

0 149,724 0 0

0 350,2762特

例居宅介

及び

護サービス 500

,000 149,72

4 0 0 0 350,27

619負担金補助

支出

特例居宅

介護サービス給付

給付

費 及び交付金

続費

2,376,

000,000 0 0 0

2,376,000,

000 2,339,0

67,106 0 0 0 3

 

6,932,8943

地域密着型

補 

介護サービ 2,

376,000,00

0 2,339,067

,106 0 0 0 36,

932,89419負

担金補助

地域密着型介護サ

ービス給

ス給付費 及び

交付金

 越

付費

3,700,00

介護保険特別会計- 194 -

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00 19,181,2

 

95 0 0 0 4,818

,70519負担金補

 

護予防住宅改修費

及び

 

交付金

額 備

62,000,000

 

0 0 0 62,000,

 

000 39,061,

 

200 0 0 0 22,9

 

38,8007介護予

防サ

繰越

ービス計画 62,00

0,000 39,06

1,200 0 0 0 22

,938,80019

負担金補助

び流

介護予防サービ

ス計画給付

給付費 及び

交付金

逓次

10,000,00

0 0 0 0 10,000

,000 8,870,

 

383 0 0 0 1,12

9,6173その他諸

 

10

,000,000 0 0

 

0 10,000,00

0 8,870,383

 

0 0 0 1,129,6

171審査支払手

区 

数料 10

,000,000 8,

870,383 0 0 0

 

1,129,6171

2役務費

事務手数料

225

,000,000 0 0

12,613,000

237,613,00

0 236,778,2

87 0 0 0 834,7

134高額介護サービ

繰越

ス等費

額 増

224,

 

000,000 0 0 1

2,613,000 2

36,613,000

2

236,612,51

4

1 0 0 0 4891高額

4

介護サ

,0

ービス費 236,6

0

13,000 236,

0

612,511 0 0 0

,

48919負担金補助

00

高額

0

介護サービス費

及び交

0

付金

0

(

1

保険給付費・介護サー

,

ビス

2

8

諸費・居宅介護サービ

7

,

給付

0

費から流用)

00

(12,613

2

,000)

1,000

4

,000 0 0 0 1,0

5

00,000 165,

,

776 0 0 0 834,

2

2242高額介護予

87

防サー

,

ビス 1,000,00

0

0 165,776 0 0

0

0 834,22419

0

負担金補助

24

高額介護予防サ

5

ービス費

費 及び交付金

,2

29,

8

000,000 0 0 0

6

29,000,000

,

14,578,808

2

0 0 0 14,421,

0

1925高額医療合算

8

0

護サ

0

ービス等費

0 7921介護予防サ

(単

ービス給付 245

,287,000 24

5,286,208 0

0 0 79219負担金

補助

予 

介護予防サービス給付

 

費 及び交付金

  

(保険給付費

 

・介護サービス

  

等諸費・居宅

 

介護サービス

算 

給付費から流用

 

)

 

(1

 

,287,000)

2

 

00,000 0 0 0 2

 

00,000 10,3

 

86 0 0 0 189,6

 

142特例介護予

現 

防サービ

 

ス 200,000 10

 

,386 0 0 0 189

 

,61419負担金補

 

 

 

例介護予防サービス給

 

給付費 及び交付金

額 翌

31,

000,000 0 0 0

31,000,000

26,376,923

0 0 0 4,623,0

773地域密着型

介護予防

サ 31,000,00

0 26,376,92

3 0 0 0 4,623,

07719負担金補助

続費

地域

密着型介護予防サービ

ービス給付 及び交付金

予備

ス給付

7

,000,000 0 0

0 7,000,000

4,530,311 0

0 0 2,469,68

95介護予防福

款 項

祉用具購入

7,000,000 4

,530,311 0 0

 

0 2,469,689

19負担金補助

補 

介護予防福

祉用具購入費

費 及び交

付金

2

4,000,000 0

0 0 24,000,0

00 19,181,2

95 0 0 0 4,818

,7056介護予防住

繰 

宅改

修費 24,000,0

介護保険特別会計- 195 -

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5019負担金補助

 故

特定入

所者介護予防サービ

 

ビス費 及び交付金

用 

ス費

100

,000 0 0 0 100

,000 0 0 0 0 10

 

0,0004特例特定

 

 

 

者介護予 100,00

0 0 0 0 0 100,0

0019負担金補助

越事

特例特

定入所者介護予防サ

サービス 及び交付金

及び

ービス費

61

0,963,000 0

0 0 610,963,

000 532,117

,839 0 0 0 78,

845,1615地域

 

支援事業費

算 

387,205,0

00 0 0 0 387,2

05,000 312,

 

794,938 0 0 0

74,410,062

 

1介護予防・日常

額 区

生活支援総

 

合事

業費

金 

371,

136,000 0 0 0

371,136,00

0 299,560,4

69 0 0 0 71,57

5,5311介護予防

活支援サ 38,695

,000 28,709

,540 0 0 0 9,9

85,46013委託

 

民支え合い活動推進事

ービス事業

2

業務委託料 1,

8

645,000

,0

通所型ロコ

0

モ認知症予防サ

0,

ービス事業委

0

託料

0

1

0

1,522,940

0 0

通所型短

0

期集中サービス事

28

業委託料 9

,

,300,000

00

配食型低栄

0

養改善・見守り

,0

サービス事業

0

委託料

0 1

1,763,800

4,

介護予防

3

ケアマネジメント

67

事業委託料

,

4,477,800

821 0 0 0 13,632,1791高額医療合

算介

護サー 28,000,

000 14,367,

821 0 0 0 13,6

32,17919負担

金補助

予 

高額医療合算介護サ

 

ービス

ビス費 及び交付

 

 

1

 

,000,000 0 0

 

0 1,000,000

 

210,987 0 0 0

 

789,0132高額

医療合

  

算介護予防 1,00

 

0,000 210,9

 

87 0 0 0 789,0

 

1319負担金補助

  

高額医

 

療合算介護予防サー

ービス費 及び交付金

  

ビス費

5

 

22,300,000

 

0 0 0 522,300

 

,000 508,11

 

9,260 0 0 0 14

 

,180,7406特

 

定入所者介護

額 翌

サービス等費

521,0

00,000 0 0 0 5

21,000,000

507,411,02

0 0 0 0 13,588

,9801特定入所者

介護

サービ 521,000

,000 507,41

1,020 0 0 0 13

,588,98019

負担金補助

び 予

特定入所者介護

サービス費

ス費 及び交

付金

2

00,000 0 0 0 2

00,000 11,1

90 0 0 0 188,8

102特例特定入

費款

所者介護

サ 200,000 11

,190 0 0 0 188

,81019負担金補

 

例特定入所者介護サー

 

ービス費 及び交付金

正 支

ス費

1

,000,000 0 0

0 1,000,000

697,050 0 0 0

302,9503特定

入所者

額 繰

介護予防サ 1,00

 

0,000 697,0

50 0 0 0 302,9

介護保険特別会計- 196 -

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事 

脳いきいき

サポーター養成

不 

講座委託料 1

,530,000

 額

ふれあいい

きいきサロン活

  

動支援事業委

 

託料

 

2

,200,000

繰越

介護支援ボ

ランティア事業

業費

委託料 600

,000

び流

地域リハビリテーシ

ョン活

計 逓

動支援事業委託料 53

2,000

3,000

,000 0 0 0 3,0

00,000 1,56

 

1,940 0 0 0 1,

438,0603その

 

他諸費

額 予

2,000,000

 

1,176,278 0

0 0 823,7221

 

2役務費

額 区

審査手数料

1,0

 

00,000 385,

662 0 0 0 614,

33819負担金補助

 額

高額

介護予防サービス費相

及び交付金

当事業費

223,

758,000 0 0 0

223,758,00

0 219,322,9

01 0 0 0 4,435

,0992包括的支援

事業

任意事業費

 減

424,000 0 0

0 424,000 25

3

0,678 0 0 0 17

3

3,3222権利擁護

2

,

4

費 48,000 0 0 0

4

0 48,0008報償

1

,

2

0

1,000 0 0 0 0 2

0

1,0009旅費

0 2

95,0

7

00 30,678 0 0

0

0 64,32212役

,

務費

85

電話料

0,929 0 0 0 61,590,07119負担金補助 訪問

型自立支援サービス事

及び交付金

位:

業費 97,145

,790

通所型自立支援サー

 

ビス事

  

業費 146,396,

 

469

  

介護予防ケアマネジメ

 

ント

 

業費 27,308,6

 

70

13,069,0

 

00 0 0 0 13,06

 

9,000 11,67

 

2,529 0 0 0 1,

 

396,4712一般

 

介護予

  

防事業費 1,322

,000 1,321,

 

200 0 0 0 8001

 

報酬

  

嘱託職員報酬

214,

 

000 213,835

 

0 0 0 1654共済費

  

社会

保険料等(非常勤職員

)

1,829,000

1,223,000 0

0 0 606,0008

報償費

講師謝礼 89,00

0

記念

品 1,134,000

25,000 0 0 0 0

25,0009旅費

継続

1,5

67,000 1,25

6,794 0 0 0 31

0,20611需用費

予備

消耗

品費 954,194

支出

燃料費 6

5,000

継続

印刷製本費 237

,600

309,00

0 85,700 0 0 0

223,30012役

務費

当 

郵便料

7,803,0

00 7,572,00

0 0 0 0 231,00

 

013委託料

正 支

元気高齢者地

域活動促進事

業委託料 880

,000

脳いきいきサロン委

託料

 

1

,830,000

介護保険特別会計- 197 -

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711

 

,000

故 不

認知症サポーター等

 

養成事

用 

業委託料 442,80

0

19,145,00

0 16,901,22

 

7 0 0 0 2,243,

 

77320扶助費

  

在宅寝た

きり及び認知症高

繰越

齢者等介護

者手当 500,000

業費

家族介

護用品支給事業扶助

び流

4,06

5,733

計 逓

成年後見制度利用

支援事業

繰予

費 1,078,00

 

0

認知

 

症対応型共同生活介護

額 予

利用者

 

負担軽減事業費

算 

11,257

,494

4,621,

000 0 0 0 4,62

 

1,000 4,276

,912 0 0 0 344

,0885在宅医療・

 額

介護

連携推 292,000

162,000 0 0 0

130,0008報償

師謝礼

進事業費 283

,000 166,91

2 0 0 0 116,08

89旅費

越額

普通旅費 38,3

42

 

修旅費 128,570

98,000 0 0 0 0

2

98,00011需用

6

0

3

,

,948,000 3,

0

948,000 0 0 0

0

013委託料

0 2

在宅医療介護

2

連携推進事業

0,

業務委託料

000 0 0 0 40,00013委託料 高齢者虐待対応専門職チー

(単

ム委託料

138

,092,000 0 0

0 138,092,0

00 138,004,

061 0 0 0 87,9

393包括的・継

  

続的ケア

 

マ 10,000 0 0 0

 

0 10,0008報償

 

 

 

ジメント 50,000

 

0 0 0 0 50,000

9旅費

  

事業費 186,00

 

0 158,261 0 0

 

0 27,73911需

 

用費

  

消耗品費 77,261

 現

燃料費

 

81,000

137,

 

846,000 137

 

,845,800 0 0

 

0 20013委託料

  

地域包

 

括支援センター運営

 額

業務委託

23,821,00

0 0 0 0 23,821

,000 20,316

,842 0 0 0 3,5

04,1584任意事

業費

1,776,000 1

,241,000 0 0

0 535,0008報

償費

継続

講師謝礼

94,000

52,660 0 0 0 4

1,3409旅費

び 予

普通旅費

109,000 58,

207 0 0 0 50,7

9311需用費

出 節

消耗品費

1

,031,000 61

0,116 0 0 0 42

0,88412役務費

款 項

郵便

料 453,416

当 

事務手数料

131,810

補 

賠償補償保険

料 24,890

1,6

66,000 1,45

3,632 0 0 0 21

2,36813委託料

電算

処理委託料 299,8

32

 

族介護交流事業委託料

介護保険特別会計- 198 -

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事 

議推進事業 1

5,650,000 1

5,649,200 0

 

0 0 80013委託料

用 

地域

ケア会議推進事業

備 

1,18

 

0,000 157,7

 

17,000 0 0 15

 

8,897,000 1

58,882,075

0 0 0 14,9256

基金積立金

事業

1,180,000

157,717,00

0 0 0 158,897

,000 158,88

2,075 0 0 0 14

,9251基金積立金

計 逓

1,1

80,000 157,

717,000 0 0 1

58,897,000

 

158,882,07

5 0 0 0 14,925

 

1財政調整基

額 予

金積立金 15

 

8,897,000 1

58,882,075

 

0 0 0 14,9252

5積立金

区 

財政調整基金積立

500,000 0 0

0 500,000 0 0

 

0 0 500,0007

公債費

5

00,000 0 0 0 5

00,000 0 0 0 0

500,0001公債

50

0,000 0 0 0 50

0,000 0 0 0 0 5

00,0001利子

越額

500

,000 0 0 0 0 50

 

0,00023償還金

利子

2

及び割引料

6,

3,001,00

2

0 251,563,0

4

00 0 0 254,56

6

4,000 252,6

,

60,203 0 0 0 1

0

,903,7978諸

0

支出金

0

3

0

,001,000 25

0

1,563,000 0

0

0 254,564,0

2

00 252,660,

6

203 0 0 0 1,90

,

3,7971償還金及

2

び還付

46

加算金

,

3

0

,000,000 0 0

0

0 3,000,000

0

1,096,340 0

2

0 0 1,903,66

6

01第1号被保

,0

険者保険料

2

3,000,000 1

0

,096,340 0 0

,

0 1,903,660

3

23償還金利子

90

還付金及び

0

還付加算金

還付金 及び

0

割引料

0 2

1,000 251,5

2

63,000 0 0 25

5

1,564,000 2

,

51,563,863

6

0 0 0 1372国庫支

1

出金

06

等償還金 251,56

4,000 251,5

63,863 0 0 0 1

3723償還金利子

援体

過年度国庫支出金等返還金

及び割引料

制整備事業

150,000 0 0 0

0 150,0008報

償費

円)

費 75,000 23,

380 0 0 0 51,6

 

209旅費

  

研修旅費

30,

 

000 21,066 0

 

0 0 8,93411需

 

用費

  

消耗品費

25,926

,000 25,925

 

,400 0 0 0 600

 

13委託料

  

生活支援体制第

 

1層整備事

  

業委託料 7,66

 

8,000

現 

生活支援体制第2

 

層整備事

  

業委託料 18,25

 

7,400

55,00

 

0 50,544 0 0 0

 

4,45618備品購

 

入費

額 翌

庁用器具購入費

10,

000 0 0 0 0 10,

00019負担金補助

及び

交付金

14,904,000

0 0 0 14,904,

000 14,804,

818 0 0 0 99,1

827認知症総合

続費

支援事業

費 270,000 21

6,000 0 0 0 54

,0008報償費

備費

講師謝礼

85,000 41,2

18 0 0 0 43,78

29旅費

継続

普通旅費

14,5

49,000 14,5

47,600 0 0 0 1

,40013委託料

目 当

認知症

 

初期集中支援チーム

初 補

委託料 1

 

,652,400

正 支

認知症地域

支援・ケア向上

事業業務委託

料 12,895,20

0

15,650,00

0 0 0 0 15,650

,000 15,649

 

,200 0 0 0 800

8地域ケア会

介護保険特別会計- 199 -

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事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

29,953,000 0 0 0 29,953,000 0 0 0 0 29,953,0009予備費

29,95

3,000 0 0 0 29

,953,000 0 0

0 0 29,953,0

001予備費

円)

29,953,

000 0 0 0 29,9

 

53,000 0 0 0 0

 

29,953,000

 

1予備費

  

歳 出 合 計

 

11,423,486

 

,000 397,62

 

2,000 0 0 11,

821,108,00

 

0 11,369,97

 

9,792 0 0 0 45

 

1,128,208

     現        額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費

款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越

介護保険特別会計- 200 -

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議第107号

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

- 201 - 後期高齢者医療特別会計

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平成30年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

後期高齢者医療特別会計- 202 -

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平成30年度

天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 1,183,380,285 円

歳 出 合 計 1,178,832,224 円

歳入歳出差引残額 4,548,061 円

後期高齢者医療特別会計- 203 -

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平成 期

,186,000 1,

186,670,825 1,183,380,285 608,200 3,147,040 △14,805,715

保険料

693,59

8,000 684,6

15,872 681,

325,332 608

,200 3,147,

040 △12,272

,668

1

後期高齢者医

保険料

693,598

,000 684,61

5,872 681,3

25,332 608,

200 3,147,0

40 △12,272,

668

2

使用料及び手数

3

 

137,000 131

,200 131,20

0 0 0 △5,800

1

手数料 137,000

131,200 131

,200 0 0 △5,800

3 県支出金 3,1

0

86,000 3,186,000 3,186,000 0 0 0

1 県補助金 3,186,000 3,186,000 3,186,000 0 0 0

4 繰入金 456,

673,000 456

,672,770 45

6,672,770 0

0 △230

1 一般会計

繰入金 456,673

調

,000 456,67

2,770 456,6

72,770 0 0 △2

30

5 繰越金 2,88

5,000 2,885

,442 2,885,

442 0 0 442

1 繰

越金 2,885,00

0 2,885,442

2,885,442 0

0 442

6 諸収入 41

,707,000 39

,179,541 39

,179,541 0 0

△2,527,459

算現

1

延滞金、加算金

及び過料

39,000 362,

308 362,308

0 0 323,308

2

預金利子 2,000 1

,147 1,147 0

0 △853

3

1

償還金及び還付

加算金

1,259,000 610,600 610,600 0 0 △

648,400

4 雑入 40,407,000 38,205,486 38,205,486

0 0 △2,201,5

14

高齢

歳   入   

合   計 1,198

- 204 - 後期高齢者医療特別会計

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1 総務管理費 37,073,000 34,897,432 0 2,175,568 2,175,568

2 徴収費 1,824,000 887,092 0 936,908 936,908

 

2

後期高齢者医療広域

連合納

付金

1,124,2

52,000 1,11

2,247,490 0

12,004,510

12,004,510

1

熊本

県後期高齢者医療広域

連合

納付金

1,124,2

52,000 1,11

2,247,490 0

12,004,510

12,004,510

3

保健事業費 33,27

8,000 30,18

1,310 0 3,09

6,690 3,096

,690

1 保健事業費 3

3,278,000 3

0,181,310 0

3,096,690 3

,096,690

4 諸支

出金 1,259,00

0 618,900 0 6

40,100 640,

1

100

1 償還金及び還付

加算金 1,259,0

00 618,900 0

3

640,100 640

8

,100

,

5 予備費 500

8

,000 0 0 500,

9

000 500,000

7

1

,

予備費 500,000

0

0 0 500,000 5

0

00,000

0 3

歳    出

5

    合    計

,

1,198,186,

7

000 1,178,8

8

32,224 0 19,

4

353,776 19,

,

353,776

524 0 3,1

12,476 3,11

2,476

- 205 - 後期高齢者医療特別会計

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歳 出 総 額 1,178,832,224

3 歳 入 歳 出 差 引 額 4,548,061

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費

繰 越 額 0

4

(3) 事 故

繰 越 し 繰 越 額 0

す べ き

財 源

計 0

5 実 質 収 支 額

3

4,548,061

6

0

実質収支額のうち地方

自治法第233条の2

の規定による基金繰入

額 0

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 1,183,380,285

2

後期高齢者医療特別会計- 206 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

後期高齢者医療1 6

93,598,000

0 0 693,598,

000 684,615

,872 681,32

5,332 608,2

00 3,147,04

0

保険料

使用料及び手

2 137,000 0

0 137,000 13

1,200 131,2

00 0 0

 

県支出金

総括

3 3,186,000

0 0 3,186,00

0 3,186,000

3,186,000 0

0

繰入金

4 480,

827,000 △24

,154,000 0 4

56,673,000

456,672,77

0 456,672,7

70 0 0

繰越金

5 1

,000 2,884,

 

000 0 2,885,

 

000 2,885,4

 

42 2,885,44

 

2 0 0

諸収入

6 46

 

,002,000 △4

 

,295,000 0 4

 

1,707,000 3

 

9,179,541 3

9,179,541 0

 

0

 

歳 入 合 

 

計 1,223,751

 

,000 △25,56

5,000 0 1,19

8,186,000 1

,186,670,8

25 1,183,38

0,285 608,2

00 3,147,04

0

繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

後期高齢者医療特別会計- 207 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

総務費1 46,775,000 △7,

878,000 0 0 3

8,897,000 3

5,784,524 0

3,112,476

期高齢者医療

2 1,1

41,939,000

△17,687,00

0 0 0 1,124,2

52,000 1,11

2,247,490 0

12,004,510

 

広域連合納付金

  

保健

 

事業費

 

3 33,278

,000 0 0 0 33,

 

278,000 30,

 

181,310 0 3,

 

096,690

 

諸支

出金

 

4 1,259,0

 

00 0 0 0 1,259

 

,000 618,90

 

0 0 640,100

  

予備費

5 500,00

0 0 0 0 500,00

0 0 0 500,000

続 費 及

歳 出 合 計

1,223,751,

000 △25,565

,000 0 0 1,19

8,186,000 1

,178,832,2

24 0 19,353,

776

支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

後期高齢者医療特別会計- 208 -

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0 0 0 3,186,0

00 3,186,00

0 3,186,000

0 03県支出金

額 備

3,186,000

 

0 0 3,186,00

 

0 3,186,000

 

3,186,000 0

 

01県補助金

  

3,186,000

 

0 0 3,186,00

0 3,186,000

3,186,000 0

01高齢者医療

財源

制度円滑運 3,

186,000 3,1

 

86,000 3,18

 

6,000 0 01高齢

者医療制

金 

システム改修費

営事業

 

費補 度円滑運営事

額充

助金 業費補助金

当額

480,8

6

27,000 △24,

9

154,000 0 45

3

6,673,000 4

,

56,672,770

5

456,672,77

9

0 0 04繰入金

8,

480,827,0

0

00 △24,154,

0

000 0 456,67

0

3,000 456,6

0

72,770 456,

0

672,770 0 01

6

一般会計繰入金

93

448,341,

,

000 △17,687

5

,000 0 430,6

9

54,000 430,

8

653,770 430

,

,653,770 0 0

0

1保険基盤安

00

定繰入金 430,

6

654,000 430

8

,653,770 43

4

0,653,770 0

,

01保険基盤安定

61

保険基盤安定

5

繰入金

繰入金

,8

32,486,00

7

0 △6,467,00

2

0 0 26,019,0

6

00 26,019,0

8

00 26,019,0

1

00 0 02事務費繰入

,3

金 26,

2

019,000 26,

5

019,000 26,

,

019,000 0 01

3

事務費繰入金

32

事務費繰入金 12

6

,990,000

08

職員給与費等繰

,

入金 13,029,0

2

00

1,000 2,8

0

84,000 0 2,8

0

85,000 2,88

3

5,442 2,885

,

,442 0 05繰越金

14

1,000 2

7

,884,000 0 2

,

,885,000 2,

0

885,442 2,8

4

85,442 0 01繰

0

越金

1

1,0

00 2,884,00

0 0 2,885,00

0 2,885,442

2,885,442 0

01繰越金

医療

2,885,000

2,885,442 2

,885,442 0 01繰越金 繰越金

46,002,000 △4,295,000 0 41,707,000 39,179,541 39,179,541 0 06諸収入

 

39,000 0 0 39,000 362,308 362,308 0 01延滞金、加算金

及び過料

6

93,598,000

0 0 693,598,

000 684,615

,872 681,32

5,332 608,2

00 3,147,04

01後期高齢者医療

予 

保険料

  

693,598,0

 

00 0 0 693,59

 

8,000 684,6

 

15,872 681,

 

325,332 608

 

,200 3,147,

0401後期高齢者

  

医療保険料

 

483,419,00

 

0 478,170,6

 

00 478,610,

 

100 0 01現年度分

 

特別

 

現年

度分特別徴収保険料

 

収保険料

 

 

収入済額には還付未済

 

額を含む)

  

還付未済額 439,5

 

00

207,179,

 

000 202,576

,700 200,56

5,700 0 2,03

6,2002現年度分

普通

現年

度分普通徴収保険料

収保険料

収入済額には還付未済

額を含む)

当初

還付未済額 25,20

0

3,000,000

3,868,572 2

,149,532 60

8,200 1,110

,8403滞納繰越分

滞納繰

越分保険料

険料

繰越

137,000 0

0 137,000 13

1,200 131,2

00 0 02使用料及び

手数料

調

137

 

,000 0 0 137,

000 131,200

 

131,200 0 01

手数料

13

7,000 0 0 137

,000 131,20

0 131,200 0 0

1督促手数料

137,000 1

31,200 131,

200 0 01督促手数

督促手

数料

3,186,00

後期高齢者医療特別会計- 209 -

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額 備

広域連合派遣職員等負

 

担金

 

13,

 

225,133

1,2

 

23,751,000

 

△25,565,00

 

0 0 1,198,18

 

6,000 1,186

,670,825 1,

183,380,28

5 608,200 3,

147,040 歳 

入 合 計

区  分 金  額充当額

39,000 0 0 39,000 362,308 362,308 0 01延滞金

39,000 362,308 362,308 0 01延滞

滞納保

険料延滞金

2,000

0 0 2,000 1,1

47 1,147 0 02

預金利子

2

 

,000 0 0 2,00

 

0 1,147 1,14

 

7 0 01預金利子

  

2,000 1

 

,147 1,147 0

 

01預金利子

 算

預金利子

1,25

 

9,000 0 0 1,2

 

59,000 610,

 

600 610,600

 

0 03償還金及び還付

  

加算金

  

1,259,00

0 0 0 1,259,0

 

00 610,600 6

 

10,600 0 01保

 

険料還付

  

金 1,259,000

 

610,600 610

 

,600 0 01保険料

 

還付金

険料還付金及び加算金

44,702,000

△4,295,000

0 40,407,00

0 38,205,48

6 38,205,48

6 0 04雑入

び 節

23,465,00

0 0 0 23,465,

000 22,497,

547 22,497,

547 0 01受託事業

入 23

,465,000 22

,497,547 22

,497,547 0 0

1受託事業収入

繰越

後期高齢者医療

広域連合受託事業収

業費

21,23

7,000 △4,29

調

5,000 0 16,9

 

42,000 15,7

07,939 15,7

 

07,939 0 02雑

3,6

01,000 2,47

2,000 2,472

,000 0 01健康増

進事業

寿・健康増進事業費補

助金

13

,341,000 13

,235,939 13

,235,939 0 0

2雑入

用保険料個人負担金 1

0,806

後期高齢者医療特別会計- 210 -

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277 0 0 0 191,

72311需用費

 越

消耗品費

6,760,000 6

 

,627,814 0 0

0 132,18612

役務費

 用

郵便料 6,540,

 

082

額 備

通信料 87,732

3

 

,186,000 2,

 

808,000 0 0 0

 

378,00013委

 

託料

考繰

システム改修委託料

1

,824,000 0 0

0 1,824,000

887,092 0 0 0

936,9082徴収

1,

824,000 0 0 0

1,824,000 8

87,092 0 0 0 9

36,9081賦課徴

収費

繰予

348,000 223

 

,182 0 0 0 124

,81811需用費

 額

消耗品

費 33,102

 算

印刷製本費 1

 

90,080

1,47

6,000 663,9

10 0 0 0 812,0

 

9012役務費

分 金

郵便料

1,

 

141,939,00

0 △17,687,0

00 0 0 1,124,

252,000 1,1

12,247,490

0 0 0 12,004,

5102後期高齢者医

療広域

合納付金

1

,141,939,0

00 △17,687,

000 0 0 1,124

 

,252,000 1,

112,247,49

0 0 0 0 12,004

4

,5101熊本県後期

6

高齢

,

7

医療広域連合

75

納付金

,0

1,141,939

0

,000 △17,68

0

7,000 0 0 1,1

24,252,000

7

1,112,247,

,

490 0 0 0 12,0

8

04,5101熊本県

7

後期

8,

高齢者医療 1,124

0

,252,000 1,

0

112,247,49

0

0 0 0 0 12,004

0

,51019負担金補

0

3

8

期高齢者医療広域連合

,

広域連合納 及び交付

8

9

担金

7

付金

,

3

0

3,278,000 0

0

0 0 33,278,0

0

00 30,181,3

3

10 0 0 0 3,096

5

,6903保健事業費

,784,524 0 0 0 3,112,4761総務費

3 

44,9

51,000 △7,8

78,000 0 0 37

,073,000 34

,897,432 0 0

0 2,175,568

1総務管理費

円)

44,951,

000 △7,878,

 

000 0 0 37,07

 

3,000 34,89

 

7,432 0 0 0 2,

 

175,5681一般

 

管理費

  

12,719,00

 

0 12,718,80

0 0 0 0 2002給料

  

給料

 

(一般職)

8,462

 

,000 7,755,

 

906 0 0 0 706,

 

0943職員手当等

  

扶養手

当 576,000

  

通勤手当 3

 

14,400

  

単身赴任手当 4

 

56,000

  

住居手当 324

,000

時間外勤務手当 61

1,041

期末手当 3,05

8,339

勤勉手当 2,17

6,126

児童手当 240,

000

5,179,0

00 4,453,75

5 0 0 0 725,24

54共済費

び 予

共済組合事業主

負担金

費支

4,421,816

出 節

地方公務

員災害補償基金負

続費

担金 29,

775

項 目

社会保険料等(臨時職

員)

 

2

,164

248,00

0 214,880 0 0

 

0 33,1207賃金

正 支

臨時

職員賃金

9,000 0

0 0 0 9,0009旅

5

10,000 318,

後期高齢者医療特別会計- 211 -

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218,000 17

 

6,790 0 0 0 41

,21011需用費

不 

消耗品

費 105,805

 額

燃料費 70

,985

1,259,

 

000 0 0 0 1,25

 

9,000 618,9

 

00 0 0 0 640,1

 

004諸支出金

考繰

1,259,0

00 0 0 0 1,259

,000 618,90

0 0 0 0 640,10

01償還金及び還付

及び

加算金

流用

1,259

,000 0 0 0 1,2

59,000 618,

900 0 0 0 640,

1001保険料還付

予 

金 1,

259,000 618

 

,900 0 0 0 640

,10023償還金利

 

付金及び還付加算金

 

び割引料

額 区

500,000 0 0

 

0 500,000 0 0

0 0 500,0005

予備費

 

5

00,000 0 0 0 5

00,000 0 0 0 0

500,0001予備

50

0,000 0 0 0 50

0,000 0 0 0 0 5

00,0001予備費

し繰

 出 合 計 1,22

3,751,000 △

25,565,000

 

0 0 1,198,18

6,000 1,178

,832,224 0 0

3

0 19,353,77

3

6

,278,000 0 0 0 33,278,000 30,181,310 0 0 0 3,096,6901保健事業費

29,6

77,000 0 0 0 2

9,677,000 2

7,693,821 0

0 0 1,983,17

91保健衛生普

予 

及費 244

 

,000 229,06

 

6 0 0 0 14,934

 

4共済費

  

社会保険料等(臨

 

時職員)

1,451,

 

000 1,450,0

52 0 0 0 9487賃

 

 

 

時職員賃金

40,00

 

0 0 0 0 0 40,00

 

09旅費

  

364,000 6

 

5,556 0 0 0 29

8,44411需用費

  

消耗

 

品費 3,996

  

印刷製本費 6

 

1,560

1,851

 

,000 1,552,

 

400 0 0 0 298,

60012役務費

郵便料

2

0,759,000 1

9,919,947 0

0 0 839,0531

3委託料

電算処理委託料 6

60,105

健診委託料 19

,259,842

4,

968,000 4,4

76,800 0 0 0 4

91,20019負担

金補助

予備

はり・灸等施術補助

及び交付金

支出

3,601,0

00 0 0 0 3,601

,000 2,487,

489 0 0 0 1,11

3,5112健康増進

費 2,871,000

1,952,870 0

 

0 0 918,1301

報酬

補 

看護師嘱託員報酬

46

1,000 357,8

29 0 0 0 103,1

714共済費

社会保険料等

(非常勤職員)

51,000

0 0 0 0 51,000

 

9旅費

後期高齢者医療特別会計- 212 -

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議第108号

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

- 213 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

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平成30年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書を別紙

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 214 -

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平成30年度

天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 112,491,218 円

歳 出 合 計 112,378,446 円

歳入歳出差引残額 112,772 円

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 215 -

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平成 化

分担金及び負担

21,

000 20,000 2

0,000 0 0 △1,

000

1 分担金 21,

000 20,000 2

0,000 0 0 △1,

000

2

使用料及び手数

60,345,000

60,985,673

60,568,710

3,460 413,5

03 223,710

1

使用料 60,344,

000 60,985,

3 決

673 60,568,

710 3,460 41

3,503 224,710

2 手数料 1,00

 

0 0 0 0 0 △1,00

0

5 財産収入 3,00

0 2,179 2,17

9 0 0 △821

0

1 財産

運用収入 3,000 2

,179 2,179 0 0 △821

6 繰入金 57,080,000 51,785,340 51,785,340 0 0 △5,294,660

1 一般会計繰入金 56,211,000 50,916,000 50,916,000 0

0 △5,295,00

0

2 基金繰入金 869

,000 869,34

0 869,340 0 0

340

調

7 繰越金 114

,000 114,98

9 114,989 0 0

989

1 繰越金 114

,000 114,98

9 114,989 0 0

989

8 諸収入 1,0

00 0 0 0 0 △1,0

00

1

延滞金、加算金

及び

過料

1,000 0 0 0

0 △1,000

額 予

歳  

 入   合   計

117,564,00

0 112,908,1

81 112,491,

218 3,460 41

3,503 △5,07

2,782

額との比較

1

- 216 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

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15 0 4,172,785 4,172,785

1 浄化槽市町村整備推進事業

91,803,000 87,630,215 0 4,172,785 4,172,785

 

2 基

金積立金 3,000 2

,179 0 821 82

1

1 基金積立金 3,00

0 2,179 0 821

821

3 公債費 24,7

58,000 24,7

46,052 0 11,

948 11,948

1 公

債費 24,758,0

00 24,746,0

52 0 11,948 1

1,948

4 予備費 1,

000,000 0 0 1

,000,000 1,

000,000

1 予備費

1,000,000 0

0 1,000,000

1,000,000

支出

歳  

  出    合  

  計 117,564

,000 112,37

8,446 0 5,18

5,554 5,185

,554

1

浄化槽市町村整備推

進事業

91,803,0

00 87,630,2

- 217 - 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

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18

2 歳 出 総 額 112,378,446

3 歳 入 歳 出 差 引 額 112,772

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰

越 額 0

4

(3) 事 故 繰

越 し 繰 越 額 0

す べ き 財

計 0

5 実 質 収 支 額 1

3

12,772

6 実質収

0

支額のうち地方自治法

第233条の2の規定

による基金繰入額 0

度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 112,491,2

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 218 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

分担金及び負担1 2

1,000 0 0 21,

000 20,000 2

0,000 0 0

使用

料及び手数

2 60,3

45,000 0 0 60

,345,000 60

,985,673 60

,568,710 3,

460 413,503

財産収入

 

5 3,0

00 0 0 3,000 2

,179 2,179 0

0

繰入金

6 56,4

09,000 671,

000 0 57,080

,000 51,785

,340 51,785

,340 0 0

繰越金

単位

7 1,000 113,

000 0 114,00

0 114,989 11

4,989 0 0

諸収

 

8 1,000 0 0 1

 

,000 0 0 0 0

  

歳 入 合 計 11

6,780,000 7

 

84,000 0 117

 

,564,000 11

 

2,908,181 1

 

12,491,218

3,460 413,5

 

03

   額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 219 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

浄化槽市町村整1 91,019,00

0 784,000 0 0

91,803,000

87,630,215

0 4,172,785

備推進事業費

) (

基金積立

2 3,000 0 0 0

3,000 2,179

0 821

公債費

3 2

 

4,758,000 0

 

0 0 24,758,0

 

00 24,746,0

 

52 0 11,948

 算

予備費

 

4 1,000,

 

000 0 0 0 1,00

 

0,000 0 0 1,0

 

00,000

現 

 

 出 合 計 116,

 

780,000 784

 

,000 0 0 117,

 

564,000 112

 

,378,446 0 5

,185,554

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 220 -

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数料

1,0

00 0 0 1,000 0

0 0 01浄化槽市町

額 備

村整備推進

 

1,000 0 0 0 01

 

浄化槽市町村

  

事業手数料 整備推

 

進事業

 

手数

 

3,00

0 0 0 3,000 2,

179 2,179 0 0

5財産収入

3

,000 0 0 3,00

 

0 2,179 2,17

 

9 0 01財産運用収入

分 金

3,000

 

0 0 3,000 2,1

 

79 2,179 0 01

利子及び配

充当

当金 3,000 2,

179 2,179 0 0

2

1利子及び配当

1,

浄化槽市町村整

0

備推進事業減債基金

00

利子

56,

0

409,000 671

0

,000 0 57,08

2

0,000 51,78

1

5,340 51,78

,

5,340 0 06繰入

0

0

55,54

0

0,000 671,0

2

00 0 56,211,

0

000 50,916,

,

000 50,916,

0

000 0 01一般会計

0

繰入金

0

55

2

,540,000 67

0

1,000 0 56,2

,

11,000 50,9

0

16,000 50,9

0

16,000 0 01一

0

般会計繰

0 0

入金 56,211,0

1

00 50,916,0

00 50,916,0

00 0 01一般会計繰

一般会

計繰入金

負担

869,000 0 0 8

69,000 869,340 869,340 0 02基金繰入金

869,000 0 0 869,000 869,340 869,340 0 01基金繰入金

21,000 0 0 21,000 20,000

20,000 0 01分

 

担金

21,

000 0 0 21,00

0 20,000 20,

000 0 01浄化槽市

村整備

推進 20,000 20

,000 20,000

0 01浄化槽市町村

  

浄化槽市町

 

村整備推進事業受益者

 

事業費分担 整備推進事

 

 

分担金

 

費分担金

 

1

,000 0 0 0 02浄

 

化槽市町村

  

整備推進事業

  

費分担金滞納

  

繰越分

 現

60,345,00

 

0 0 0 60,345,

 

000 60,985,

 

673 60,568,

 

710 3,460 41

 

3,5032使用料及

 

び手数料

 

60

 

,344,000 0 0

60,344,000

60,985,673

60,568,710

3,460 413,5

031使用料

続費

60,344,00

0 0 0 60,344,

000 60,985,

673 60,568,

710 3,460 41

3,5031浄化槽市

村整備

推進 60,189,0

00 60,622,1

30 60,399,6

67 0 222,463

1浄化槽市町村

額 繰

浄化槽市町村整

備推進事業浄化槽

事業

浄化槽 整備推進事業

業費

使用料

使用料

浄化槽使用料

調 

155,000 36

3,543 169,0

 

43 3,460 191

,0402浄化槽市町

浄化槽

市町村整備推進事業浄

化槽

整備推進事業

使用料滞納繰越

浄化槽使用料

不納

滞納繰越分

欠損

1,000 0 0 1

,000 0 0 0 02手

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 221 -

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額 備       考繰越財源 区  分 金  額充当額

869,000 869,340 869,340 0 01基金繰入金 浄化槽市町村整備推進事業減債基金

繰入金

1,000 1

13,000 0 114

,000 114,98

9 114,989 0 0

7繰越金

1,

000 113,000

 

0 114,000 11

 

4,989 114,9

 

89 0 01繰越金

  

1,000 11

 

3,000 0 114,

 

000 114,989

 

114,989 0 01

繰越金

 

1

 

14,000 114,

 

989 114,989

 

0 01繰越金

  

繰越金

1,000

 

0 0 1,000 0 0 0

 

08諸収入

1

 

,000 0 0 1,00

 

0 0 0 0 01延滞金、

 

加算金

 

及び

 

過料

 

1,00

 

0 0 0 1,000 0 0

 

0 01延滞金

1,000 0 0 0

01延滞金

目継

116,780,0

00 784,000 0

117,564,00

0 112,908,1

81 112,491,

218 3,460 41

3,503 歳 入 

合 計

予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 222 -

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4,981,968 0

0 0 625,0321

 

1需用費

越 事

消耗品費 734,

 

400

管理費

故 不

修繕料 4,24

 

7,568

5,005

,000 4,865,

 

360 0 0 0 139,

64012役務費

備 

検査手数

 

71,622,00

 

0 68,720,30

 

6 0 0 0 2,901,

69413委託料

繰越

清掃委託

料 50,893,43

8

保守

点検委託料 15,84

1,008

流用

徴収事務委託料 1

,985,860

16

2,000 162,0

00 0 0 0 015工事

請負費

予 

浄化槽撤去工事

3,

000 0 0 0 3,00

 

0 2,179 0 0 0 8

212基金積立金

予 

3,000 0

0 0 3,000 2,1

 

79 0 0 0 8211基

金積立金

区 

3,000 0 0 0 3

,000 2,179 0

0 0 8211基金積立

 

3

,000 2,179 0

0 0 82125積立金

浄化

槽市町村整備推進事業

繰越

減債基

24,758,00

0 0 0 0 24,758

,000 24,746

,052 0 0 0 11,

9483公債費

 減

24,758,

000 0 0 0 24,7

9

58,000 24,7

1

46,052 0 0 0 1

,

1,9481公債費

01

20,6

9

78,000 0 0 0 2

,

0,678,000 2

0

0,676,843 0

0

0 0 1,1571元金

0 7

20

8

,678,000 20

4

,676,843 0 0

,

0 1,15723償還

0

金利子

00

元金償還金

及び割引

0

0

4,

9

080,000 0 0 0

1

4,080,000 4

,

,069,209 0 0

8

0 10,7912利子

03

4,

,

080,000 4,0

0

69,209 0 0 0 1

0

0,79123償還金

0

利子

87

利子償還金

及び割引料

,630,215 0 0 0 4,172,7851浄化槽市町村

整備推

 

事業費

91

,019,000 78

4,000 0 0 91,

803,000 87,

630,215 0 0 0

4,172,7851

浄化槽市町村整

予 

備推進事業費

  

8,62

 

3,000 784,0

 

00 0 0 9,407,

 

000 8,900,5

 

81 0 0 0 506,4

 

191浄化槽市町

算 

村整備推

 

進 4,197,000

 

4,196,400 0

 

0 0 6002給料

  

給料(一

 

般職)

総務費 2,11

 

4,000 2,097

,782 0 0 0 16,

 

2183職員手当等

  

扶養手

 

当 78,000

  

通勤手当 85

 

,200

 額

時間外勤務手当 20

1,218

期末手当 1,01

2,752

勤勉手当 720,

612

1,559,0

00 1,507,99

9 0 0 0 51,001

4共済費

額継

共済組合事業主負

担金

1

,486,526

び 予

地方公務員

災害補償基金負

費支

担金 21,4

73

5,000 0 0 0

0 5,00023償還

金利子

続費

及び割引料

款 項

1,532,0

00 1,098,40

0 0 0 0 433,60

 

027公課費

初 補

消費税

82,

 

396,000 0 0 0

82,396,000

78,729,634

0 0 0 3,666,3

662浄化槽市町

村整備推

進 5,607,000

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 223 -

Page 224: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,0004予備費

1,000,00

0 0 0 0 1,000,

000 0 0 0 0 1,0

00,0001予備費

:円

1,0

00,000 0 0 0 1

,000,000 0 0

 

0 0 1,000,00

 

01予備費

  

歳 出 合 

 

計 116,780,0

 

00 784,000 0

 

0 117,564,0

 

00 112,378,

446 0 0 0 5,18

 

5,554

       現        額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費

款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越

浄化槽市町村整備推進事業特別会計- 224 -

Page 225: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

議第109号

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

- 225 - 国民健康保険診療施設特別会計

Page 226: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

平成30年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書を別紙監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

国民健康保険診療施設特別会計- 226 -

Page 227: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

平成30年度

天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 193,155,217 円

歳 出 合 計 178,080,263 円

歳入歳出差引残額 15,074,954 円

国民健康保険診療施設特別会計- 227 -

Page 228: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

平成 民

000 94,229,

515 94,229,

515 0 0 881,5

15

1 診療収入 93,

348,000 94,

229,515 94,

229,515 0 0 8

81,515

2

使用料及

び手数

803,000

515,020 515

,020 0 0 △287

,980

1 手数料 80

3,000 515,0

20 515,020 0

0 △287,980

3 書

4 財産収入 6,000 3

,325 3,325 0

 

0 △2,675

1 財産

運用収入 5,000 3

,325 3,325 0

0 △1,675

2 財産

売払収入 1,000 0

0

0 0 0 △1,000

5 繰入金 83,811,000 76,531,000 76,531,000 0 0 △7,280,000

1 一般会計繰入金 83,811,000 76,531,

000 76,531,000 0 0 △7,28

0,000

6 繰越金 1

5,991,000 1

5,991,768 1

5,991,768 0

0 768

調

1 繰越金 15

,991,000 15

,991,768 15

,991,768 0 0

768

7 諸収入 5,2

26,000 5,88

4,589 5,884

,589 0 0 658,

589

1 諸収入 5,2

26,000 5,88

4,589 5,884

,589 0 0 658,

589

済 額

歳   入  

 合   計 199,

185,000 193

,155,217 19

3,155,217 0

0 △6,029,78

3

入済額との比較

1 診

療収入 93,348,

- 228 - 国民健康保険診療施設特別会計

Page 229: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

1

1 総務管理費 161,778,000 145,965,149 0 15,812,851 15,812,851

2 医業費 36,806,000 32,114,789 0 4,691,2

 

11 4,691,21

1

1 医業費 36,806

,000 32,114

,789 0 4,691

,211 4,691,

211

3 基金積立金 1,

000 325 0 675

675

1 基金積立金 1,

000 325 0 675

675

5 予備費 600,

000 0 0 600,0

00 600,000

1 予

備費 600,000 0

0 600,000 60

0,000

算現

歳    出 

   合    計 1

99,185,000

178,080,26

3 0 21,104,7

37 21,104,7

37

との

比較

1 総務管理費 16

1,778,000 1

45,965,149

0 15,812,85

1 15,812,85

- 229 - 国民健康保険診療施設特別会計

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2 歳 出 総 額 178,080,263

3 歳 入 歳 出 差 引 額 15,074,954

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費

繰 越 額 0

4

(3) 事 故

繰 越 し 繰 越 額 0

す べ き

財 源

計 0

5 実 質 収 支 額

3

15,074,954

0

6 実質収支額のうち地

方自治法第233条の

2の規定による基金繰

入額 0

国民健康保険診療施設特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 193,155,217

国民健康保険診療施設特別会計- 230 -

Page 231: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

事業費繰越財源 計充 当 額

診療収入1 93,3

48,000 0 0 93

,348,000 94

,229,515 94

,229,515 0 0

使用料及び手数

2 80

3,000 0 0 803

,000 515,02

0 515,020 0 0

財産収入

4 6,0

00 0 0 6,000 3

 

,325 3,325 0

0

繰入金

5 95,9

36,000 △12,

125,000 0 83

,811,000 76

,531,000 76

,531,000 0 0

繰越金

6 1,000

15,990,000

0 15,991,00

0 15,991,76

8 15,991,76

8 0 0

諸収入

7 5,

 

226,000 0 0 5

 

,226,000 5,

 

884,589 5,8

 

84,589 0 0

算 

歳 入 合 計 19

 

5,320,000 3

 

,865,000 0 1

 

99,185,000

193,155,21

 

7 193,155,2

 

17 0 0

  額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

国民健康保険診療施設特別会計- 231 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

総務管理費1 157,913,000

3,865,000 0

0 161,778,0

00 145,965,

149 0 15,812

,851

医業費

2 36

,806,000 0 0

0 36,806,00

0 32,114,78

9 0 4,691,21

1

基金積立金

 

3 1,

 

000 0 0 0 1,00

 

0 325 0 675

 

 

備費

5 600,000

 

0 0 0 600,000

 

0 0 600,000

  現

歳 出 合 計 1

 

95,320,000

 

3,865,000 0

 

0 199,185,0

 

00 178,080,

 

263 0 21,104

 

,737

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

国民健康保険診療施設特別会計- 232 -

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収入

95,93

6,000 △12,1

25,000 0 83,

811,000 76,

531,000 76,

 

531,000 0 05

 

繰入金

 

95,

 

936,000 △12

 

,125,000 0 8

 

3,811,000 7

 

6,531,000 7

6,531,000 0

01一般会計繰入金

越財

95,936

,000 △12,12

5,000 0 83,8

 

11,000 76,5

 

31,000 76,5

31,000 0 01一

般会計繰

  

入金 83,811,0

00 76,531,0

00 76,531,0

00 0 01一般会計繰

9

一般会

3

計繰入金

,3

1,000 15,99

4

0,000 0 15,9

8

91,000 15,9

,

91,768 15,9

0

91,768 0 06繰

0

越金

0

1,00

0

0 15,990,00

0

0 0 15,991,0

9

00 15,991,7

3

68 15,991,7

,

68 0 01繰越金

34

1,000 15

8

,990,000 0 1

,

5,991,000 1

0

5,991,768 1

0

5,991,768 0

0

01繰越金

94

15,991,00

,

0 15,991,76

2

8 15,991,76

2

8 0 01繰越金

9,

繰越金

5,22

5

6,000 0 0 5,2

1

26,000 5,88

5

4,589 5,884

9

,589 0 07諸収入

4,

5,226,

2

000 0 0 5,226

2

,000 5,884,

9

589 5,884,5

,

89 0 01諸収入

51

1,000 0 0

5

1,000 10 10 0

0

01預金利子

01

1,000 10 1

0 0 01預金利子

療収

預金利子

5,

225,000 0 0 5,225,000 5,884,579 5,884,579 0 02雑入

3,550,000 3,986,278 3,986,278 0 01受託事業収入 予防接種委託料収入 3,082,300

学校医・嘱託医報

9

酬 709,578

3,

乳幼児健康診査

3

医師報酬 194,40

4

0

1,675,000

8

1,898,301 1

,

,898,301 0 0

0

2雑入

0

0

生品売払収入等 57,

0

780

0

雇用

9

保険料個人負担金 51

3

,821

,348

 

,000 94,229

,515 94,229

,515 0 01診療収

93,3

48,000 0 0 93

,348,000 94

,229,515 94

,229,515 0 0

1診療収入

  

93,348,00

 

0 94,229,51

 

5 94,229,51

 

5 0 01診療収入

  

診療収入

80

 

3,000 0 0 803

,000 515,02

 

0 515,020 0 0

 

2使用料及び手数料

  

803,000

 

0 0 803,000 5

 

15,020 515,

 

020 0 01手数料

 現

803,00

 

0 0 0 803,000

 

515,020 515

 

,020 0 01医業文

 

書手

 

数料

 

803,000 515

 

,020 515,02

 

0 0 01医業文書手数

介護保険

主治医意見書作成手数

料等

6,

000 0 0 6,000

3,325 3,325

0 04財産収入

び 節

5,000 0 0 5,

000 3,325 3,

325 0 01財産運用

収入

1,0

00 0 0 1,000 3

25 325 0 01基金

運用収

1,000 325 32

5 0 01預金利子

繰越

基金積立金利

4,000 0 0 4,

000 3,000 3,

000 0 02財産貸付

調

入 4,

 

000 3,000 3,

000 0 01土地建物

 

貸付

電柱

及び電話柱敷使用料

1,00

0 0 0 1,000 0 0

0 02財産売払収入

1,000 0

0 1,000 0 0 0 0

1物品売払収

欠損

入 1,000 0 0

0 01物品売払収入

国民健康保険診療施設特別会計- 233 -

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額 備       考繰越財源 区  分 金  額充当額

任意予防接種料収入 1,745,200

実習受入謝金 43,500

195,320,000 3,86

5,000 0 199,

185,000 193

,155,217 19

3,155,217 0

0 歳 入 合 計

予        算        現        額

款 項 目継続費及び 節

当初予算額 補正予算額 繰越事業費 計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済

国民健康保険診療施設特別会計- 234 -

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額 繰

11,

 

309,168

越 事

地方公務員災

 

害補償基金負

故 不

担金 74,12

 

2

社会

 

保険料等(非常勤職員

)

20

 

1,944

  

社会保険料等(臨

 

時職員)

考繰

2,587,276

17,194,000

16,367,189

0 0 0 826,811

7賃金

及び

臨時職員賃金 14,

843,357

用 計

作業員賃金 1

,523,832

31

6,000 220,6

00 0 0 0 95,40

09旅費

 算

費用弁償(非常勤

 

職員通勤

額 予

手当) 24,000

 算

費用弁

 

償(臨時職員通勤手

額 区

当) 19

 

6,600

100,0

00 0 0 0 0 100,

00010交際費

 額

4,08

9,000 3,600

,423 0 0 0 488

,57711需用費

消耗品

費 999,911

越し

燃料費 57

7,040

越額

食糧費 16,20

0

 

印刷

製本費 98,280

1

光熱水費

5

1,584,008

7,

修繕料 3

9

24,984

13,000 3,865,000 0 0 161,778,000 145,965,149 0 0 0 15,812,8511

総務管理費

 歳

157,913,0

00 3,865,00

0 0 0 161,778

,000 145,96

5,149 0 0 0 15

,812,8511総

務管理費

149,333,0

 

00 3,865,00

 

0 0 0 153,198

 

,000 144,99

 

0,277 0 0 0 8,

 

207,7231一般

 

管理費

  

1,322,000

1,321,200 0

 

0 0 8001報酬

  

嘱託職員

 

報酬

33,211,0

 

00 31,691,6

 

80 0 0 0 1,519

 

,3202給料

 現

給料(医師

 

,看護師,事務)

33

 

,706,000 31

 

,602,718 0 0

 

0 2,103,282

 

3職員手当等

  

扶養手当 1,

 

699,400

額 翌

地域手当 1,

341,264

管理職手当 1

,980,000

通勤手当 5

0,400

時間外勤務手当 6

45,644

継続

宿日直手当 4,

208,000

及び

管理職員特別

勤務手当

備費

18,000

支出

期末手当 7,

665,776

継続

勤勉手当 5,

381,198

款 項

児童手当 30

0,000

当 

研究手当 3,30

1,368

補 

初任給調整手当 5

,011,668

14

,532,000 14

,172,510 0 0

0 359,4904共

済費

共済組合事業主負担金

国民健康保険診療施設特別会計- 235 -

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331,78

 

0

全国

国保診療施設協議会負

 用

担金 5

 

0,000

額 備

熊本県国保診療施

 

設協議会

  

負担金 20,000

 考

熊本県

国保地域医療学会負

越事

担金 15

,000

35,000

24,600 0 0 0 1

0,40027公課費

び流

自動

車重量税

8,180,

000 0 0 0 8,18

0,000 868,1

11 0 0 0 7,311

,8892施設管理費

予 

40

0,000 389,6

 

71 0 0 0 10,32

911需用費

予 

修繕料

500

,000 478,44

 

0 0 0 0 21,560

13委託料

区 

用地測量業務委

託料

7,280,00

0 0 0 0 0 7,280

 

,00015工事請負

4

00,000 0 0 0 4

00,000 106,

761 0 0 0 293,

2393研究研修費

繰越

400

,000 106,76

1 0 0 0 293,23

99旅費

額 増

研修旅費

36,8

 

06,000 0 0 0 3

6,806,000 3

2,114,789 0

1

0 0 4,691,21

,

12医業費

36

36,806,00

0

0 0 0 0 36,806

,

,000 32,114

0

,789 0 0 0 4,6

0

91,2111医業費

0 1,354,653 0 0 0 5,34712役務費 郵便料 351,428

(単

電話料 78,

321

:円

通信料 240,317

クリー

 

ニング手数料

  

370,008

  

検査手

 

数料 15,400

  

更新手数料

79,596

  

点検手数料 53

 

,784

  

災害保険料 21,0

 

73

 

 

償補償保険料 135,

976

  

自動車損害保険料 8,

 

750

41,052,

 

000 39,504,

 

058 0 0 0 1,54

 

7,94213委託料

  

維持

補修業務委託料

619,99

2

廃棄

物処理委託料 278,

153

保守点検委託料 1,3

34,880

医療業務委託料

37,046,771

続費

測定委

託料 224,262

5

,269,000 4,

257,634 0 0 0

1,011,3661

4使用料及び

支出

建物借上料 1

23,692

賃借料

継続

テレビ受

信料 46,582

款 項

船舶借上料

4,087,360

5

79,000 443,

 

232 0 0 0 135,

76818備品購入費

補 

庁用

器具購入費

433,0

00 429,780 0

0 0 3,22019負

担金補助

会議出席負担金 1

3,000

及び交付金

額 繰

天草郡

 

市医師会負担金

国民健康保険診療施設特別会計- 236 -

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7525積立金

 故

財政調整基

金積立金

600,00

 

0 0 0 0 600,00

0 0 0 0 0 600,0

 

005予備費

額 備

600,000 0

 

0 0 600,000 0

 

0 0 0 600,000

 

1予備費

 考

600,000 0 0

0 600,000 0 0

0 0 600,0001

予備費

業費

歳 出 合 計 1

95,320,000

3,865,000 0

0 199,185,0

00 178,080,

263 0 0 0 21,1

04,737

次繰予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し

繰越額 増 減 越

10,406,000 0 0 0 10,406,000 9,319,752 0 0 0 1,086,2481医業費

400,00

0 86,616 0 0 0

313,38411需

用費

円)

修繕料

300,000

299,916 0 0 0

 

8413委託料

  

保守点検委

 

託料

840,000 7

 

9,488 0 0 0 76

 

0,51214使用料

 

及び

 算

機械器具借上料

賃借料

  

8,8

 

66,000 8,85

 

3,732 0 0 0 12

 

,26818備品購入

 

 

 

械器具購入費

24,0

00,000 0 0 △2

 

31,000 23,7

 

69,000 20,1

 

64,898 0 0 0 3

 

,604,1022医

 

薬品衛生

  

材料費 23,76

 

9,000 20,16

4,898 0 0 0 3,

604,10211需

用費

医薬材料費

(医業費・医業費

・検査費へ

流用) (△231

,000)

2,400

,000 0 0 231,

000 2,631,0

00 2,630,13

9 0 0 0 8613検査

2

,631,000 2,

630,139 0 0 0

86112役務費

支出

検査手数

(医

業費・医業費・医薬品

生材

料費から流用)

目 当

(231,0

 

00)

1,000 0 0

0 1,000 325 0

0 0 6753基金積立

 

1,0

00 0 0 0 1,000

325 0 0 0 6751

基金積立金

1,000 0 0 0

1,000 325 0 0

0 6751基金積立金

繰 

1,

000 325 0 0 0 6

国民健康保険診療施設特別会計- 237 -

Page 238: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

議第110号

歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

- 238 - 歯科診療所特別会計

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平成30年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

歯科診療所特別会計- 239 -

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平成30年度

天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 52,170,681 円

歳 出 合 計 46,142,183 円

歳入歳出差引残額 6,028,498 円

歯科診療所特別会計- 240 -

Page 241: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

平成 科

28,537,067

28,537,067

0 0 2,037,06

7

1 歯科診療収入 26

,500,000 28

,537,067 28

,537,067 0 0

2,037,067

2

財産収入 170,00

0 169,668 16

9,668 0 0 △33

2

1 財産運用収入 16

9,000 169,668 169,668 0

0 668

 

2 財産売払収

入 1,000 0 0 0 0

3

△1,000

3 繰入金

19,907,000

16,016,000

16,016,000

0 0 △3,891,000

1 一般会計繰入金 19,907,000 16,016,000

0

16,016,000 0 0 △3,891,000

4 繰越金 6,283,000 6,283,533 6,283,533 0 0 533

1 繰

越金 6,283,00

0 6,283,533

6,283,533 0

0 533

5 諸収入 1,

調

043,000 1,1

64,413 1,16

4,413 0 0 121

,413

1 諸収入 1,

043,000 1,1

64,413 1,16

4,413 0 0 121

,413

欠 損

歳   入 

  合   計 53,

903,000 52,

170,681 52,

170,681 0 0 △

1,732,319

予算現額と収入済額と

の比較

1 歯科診療収入

26,500,000

- 241 - 歯科診療所特別会計

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1 総務管理費 36,869,000 35,725,603 0 1,143,397 1,143,397

2 研究研修費 74,000 0 0 74,000 74,000

2 歯科医業

 

費 16,560,00

0 10,416,58

0 0 6,143,42

0 6,143,420

1

歯科医業費 16,56

0,000 10,41

6,580 0 6,14

3,420 6,143

,420

3 予備費 400

,000 0 0 400,

000 400,000

1

予備費 400,000

0 0 400,000 4

00,000

用額

歳    出

    合    計

53,903,000

46,142,183

0 7,760,817

7,760,817

支出済額との

比較

1 総務管理費 36

,943,000 35

,725,603 0 1

,217,397 1,

217,397

- 242 - 歯科診療所特別会計

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6,142,183

3 歳 入 歳 出 差 引 額 6,028,498

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

4

(3)

事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

べ き 財 源

計 0

5 実 質 収

支 額 6,028,49

3

6 実質収支額のうち

0

地方自治法第233条

の2の規定による基金

繰入額 0

度 歯科診療所特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 52,170,681

2 歳 出 総 額 4

歯科診療所特別会計- 243 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

歯科診療収入1 26

,500,000 0 0

26,500,000

28,537,067

28,537,067

0 0

財産収入

2 170

,000 0 0 170,

000 169,668

169,668 0 0

繰入金

3 26,185

,000 △6,278

,000 0 19,90

 

7,000 16,01

6,000 16,01

6,000 0 0

繰越

4 1,000 6,2

82,000 0 6,2

83,000 6,28

3,533 6,283

,533 0 0

諸収入

(単

5 1,043,000

0 0 1,043,00

0 1,164,413

1,164,413 0

0

歳 入 合 

 

計 53,899,00

 

0 4,000 0 53,

 

903,000 52,

 

170,681 52,

170,681 0 0

    現    額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

歯科診療所特別会計- 244 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

総務管理費1 36,939,000 4

,000 0 0 36,9

43,000 35,7

25,603 0 1,2

17,397

歯科医業

2 16,560,0

00 0 0 0 16,56

0,000 10,41

6,580 0 6,14

3,420

予備費

3

 

400,000 0 0 0

 

400,000 0 0 4

 

00,000

  

 出 合 計 53,8

 

99,000 4,00

 

0 0 0 53,903,

 

000 46,142,

 

183 0 7,760,

817

      額

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

歯科診療所特別会計- 245 -

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00 0 01一般会計繰

一般会

計繰入金

額 備

1,000 6,282

 

,000 0 6,283

 

,000 6,283,

 

533 6,283,5

 

33 0 04繰越金

  

1,000 6,2

 

82,000 0 6,2

83,000 6,28

3,533 6,283

,533 0 01繰越金

財源

1,000

6,282,000 0

 

6,283,000 6

 

,283,533 6,

283,533 0 01

繰越金

 

6

 

,283,000 6,

283,533 6,2

83,533 0 01繰

越金

繰越

2

1,043,000

6

0 0 1,043,00

,

0 1,164,413

5

1,164,413 0

0

05諸収入

0

1

,

,043,000 0 0

0

1,043,000 1

0

,164,413 1,

0

164,413 0 01

0

諸収入

0

1,

2

000 0 0 1,000

6

15 15 0 01預金利

,

5

1,0

0

00 15 15 0 01預

0

金利子

,

0

金利子

1,042,0

0

00 0 0 1,042,

0

000 1,164,3

2

98 1,164,39

8

8 0 02雑入

,5

578,000 5

3

94,280 594,

7

280 0 01受託事業

,

収入

0

学校

6

医・嘱託医報酬 529

7

,480

2

8

幼児健康診査歯科医師

,

報酬

5

64,

3

800

464,000

7

570,118 570

,

,118 0 02雑入

06

衛生品売払

7

収入等 549,820

0 0

雇用保険料

1

個人負担金 19,72

8

公衆電話

使用料 570

53,8

99,000 4,00

0 0 53,903,0

00 52,170,681 52,170,681 0 0 歳 入 合 計

26,500

,000 0 0 26,5

 

00,000 28,5

37,067 28,5

37,067 0 01歯

科診療収入

単位

26,500,000

0 0 26,500,0

00 28,537,0

67 28,537,0

67 0 01歯科診療収

  

入 26,

 

500,000 28,

 

537,067 28,

 

537,067 0 01

 

歯科診療収入

  

診療収入

170,

000 0 0 170,0

 

00 169,668 1

 

69,668 0 02財

 

産収入

 

169

 

,000 0 0 169,

 

000 169,668

 

169,668 0 01

 

財産運用収入

現 

169,000 0 0

 

169,000 169

 

,668 169,66

 

8 0 01財産貸付収

  

入 169,

 

000 169,668

 

169,668 0 01

土地建物貸付

款 項

医師住宅賃貸料 1

68,000

収入

継続

電柱及び電話柱

敷使用料 1,668

1

,000 0 0 1,00

0 0 0 0 02財産売払

収入

1,0

00 0 0 1,000 0

0 0 01物品売払収

算額

入 1,00

0 0 0 0 01物品売払

収入

26

,185,000 △6

,278,000 0 1

9,907,000 1

6,016,000 1

6,016,000 0

03繰入金

2

6,185,000 △

調

6,278,000 0

 

19,907,000

16,016,000

 

16,016,000

0 01一般会計繰入金

26,18

5,000 △6,27

8,000 0 19,9

07,000 16,0

16,000 16,0

16,000 0 01一

般会計繰

納欠

入金 19,907,0

00 16,016,0

00 16,016,0

歯科診療所特別会計- 246 -

Page 247: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

303,000 1,1

11,141 0 0 0 1

 

91,85911需用

 

耗品費 296,377

故 不

燃料費

 

31,968

用 

光熱水費 782

,796

619,00

0 485,313 0 0

 

0 133,68712

 

役務費

  

郵便料 11,000

考繰

電話料

151,283

事業

通信料 23,

652

及び

運搬料 122,800

流用

クリー

ニング手数料

逓次

147,420

繰予

請求事

 

務手数料 100

算 

災害保険料 8

,184

予 

賠償補償保険料 20

,874

540,00

 

0 518,400 0 0

0 21,60013委

託料

 分

廃棄物処理委託料 9,

072

 額

保守点検委託料 77,

760

医療事務委託料 388

,800

費 繰

測定委託料 42,7

68

84,000 31

,190 0 0 0 52,

81014使用料及び

越額

テレ

ビ受信料 13,990

 

賃借料

減 越

船舶借上料 17,20

3

0

100,000 75

6

,600 0 0 0 24,

,

40018備品購入費

93

庁用

9

器具購入費

,000 4,000 0 0 36,943,000 35,725,603 0 0 0 1,217,3971総務管理費

3 

36,865,

000 4,000 0 0

36,869,000

35,725,603

0 0 0 1,143,3

971総務管理費

:円

36,56

5,000 4,000

0 0 36,569,0

 

00 35,692,4

 

23 0 0 0 876,5

 

771一般管理費

  

6,36

 

2,000 6,361

 

,200 0 0 0 800

 

1報酬

算 

歯科衛生士等嘱託員

 

報酬

11,893,0

 

00 11,893,0

 

00 0 0 0 02給料

  

給料(

 

一般職)

10,061

 

,000 9,778,

999 0 0 0 282,

 

0013職員手当等

  

扶養手

 

当 594,000

  

地域手当 1

 

,387,792

 額

管理職手当

1,320,000

時間外勤

務手当 49,138

期末手当

3,335,051

勤勉手当

2,373,018

額継

研究手当

720,000

5,2

75,000 5,11

3,980 0 0 0 16

1,0204共済費

予備

共済組

合事業主負担金

支出

4,033,

705

継続

地方公務員災害補償基

金負

金 23,635

目 当

社会保険料等

 

(非常勤職員)

初 補

1,056,

 

640

222,000

213,600 0 0 0

8,4009旅費

費用弁償

(非常勤職員通勤

手当)

1,

歯科診療所特別会計- 247 -

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医薬材料費

 

400,000 0 0 0

400,000 0 0 0

0 400,0003予

 

備費

40

 

0,000 0 0 0 40

0,000 0 0 0 0 4

00,0001予備費

  

400

 

,000 0 0 0 400

 

,000 0 0 0 0 40

0,0001予備費

繰越

歳 

出 合 計 53,89

9,000 4,000

0 0 53,903,0

00 46,142,1

83 0 0 0 7,760

,817

用 計 逓次繰予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し

繰越額 増 減 越

110,000 110,000 0 0 0 019負担金補助 熊本県歯科医師会費 50,000

及び交付

天草

郡市歯科医師会費

:円

60,00

0

300,000 0 0

0 300,000 33

 

,180 0 0 0 266

 

,8202施設管理費

  

30

 

0,000 33,18

 

0 0 0 0 266,82

 

011需用費

 算

修繕料

74,

 

000 0 0 0 74,0

 

00 0 0 0 0 74,0

 

002研究研修費

  

74,00

 

0 0 0 0 74,000

 

0 0 0 0 74,000

 

1研究研修費

現 

49,000

 

0 0 0 0 49,000

 

9旅費

  

25,000 0 0 0

 

0 25,00019負

 

担金補助

 額

及び交付金

16,560

,000 0 0 0 16,

560,000 10,

416,580 0 0 0

6,143,4202

歯科医業費

16,560,00

0 0 0 0 16,560

,000 10,416

,580 0 0 0 6,1

43,4201歯科医

業費

6

,000,000 0 0

0 6,000,000

1,778,112 0

0 0 4,221,88

81歯科医業費

出 節

200,0

00 0 0 0 0 200,

00011需用費

費款

5,80

0,000 1,778

,112 0 0 0 4,0

21,88818備品

 

購入費

初 補

機械器具購入費

10

 

,560,000 0 0

0 10,560,00

0 8,638,468

0 0 0 1,921,5

322歯科医薬品

衛生機材

費 10,560,00

0 8,638,468

0 0 0 1,921,5

 

3211需用費

歯科診療所特別会計- 248 -

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議第111号

斎場事業特別会計歳入歳出決算書

- 249 - 斎場事業特別会計

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平成30年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市長 中 村 五 木

斎場事業特別会計- 250 -

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平成30年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 132,137,484 円

歳 出 合 計 119,311,037 円

歳入歳出差引残額 12,826,447 円

斎場事業特別会計- 251 -

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平成 場

4

,070,000 3,

780,000 3,7

80,000 0 0 △2

90,000

1 使用料

4,070,000 3

,780,000 3,

780,000 0 0 △

290,000

2 財産

収入 28,000 28

,500 28,500

0 0 500

1 財産運用収入 28,000 28

,500 28,500

 

0 0 500

3 繰入金 6

2,417,000 6

3

2,417,000 6

2,417,000 0

0 0

1 繰入金 62,4

17,000 62,417,000 62,417,000 0 0 0

4 繰越金 2,811,000 2,811,98

0

4 2,811,984 0 0 984

1 繰越金 2,811,000 2,811,984 2,811,984 0 0 98

4

5 諸収入 2,000

0 0 0 0 △2,000

1 預金利子 1,000

0 0 0 0 △1,000

調 定

2 雑入 1,000 0 0

0 0 △1,000

6 市

債 86,100,00

0 63,100,00

0 63,100,00

0 0 0 △23,000

,000

1 市債 86,

100,000 63,

100,000 63,

100,000 0 0 △

23,000,000

未 済 額

歳   入   合 

  計 155,428

,000 132,13

7,484 132,1

37,484 0 0 △2

3,290,516

収入済額との

比較

1

使用料及び手数

- 252 - 斎場事業特別会計

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7

1 斎場事業費 143,064,000 108,947,973 0 34,116,027 34,116,027

2 公債費 10,364,000 10,363,064 0 936 936

 

1 公

債費 10,364,0

00 10,363,0

64 0 936 936

3 予

備費 2,000,00

0 0 0 2,000,0

00 2,000,00

0

1 予備費 2,000,

000 0 0 2,000

,000 2,000,

000

繰越

歳    出   

 合    計 155

,428,000 11

9,311,037 0

36,116,963

36,116,963

算現額と支出済額との

比較

1 斎場事業費 14

3,064,000 1

08,947,973

0 34,116,02

7 34,116,02

- 253 - 斎場事業特別会計

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19,311,037

3 歳 入 歳 出 差 引 額 12,826,447

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

4

(

3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額

す べ き 財 源

計 0

5 実

質 収 支 額 12,826

3

,447

6 実質収支額

0

のうち地方自治法第2

33条の2の規定によ

る基金繰入額 0

度 斎場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 132,137,484

2 歳 出 総 額 1

斎場事業特別会計- 254 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

使用料及び手数1 4

,070,000 0 0

4,070,000 3

,780,000 3,

780,000 0 0

決算

財産収入

2 28,00

0 0 0 28,000 2

8,500 28,50

0 0 0

繰入金

3 54

,264,000 8,

153,000 0 62

 

,417,000 62

,417,000 62

,417,000 0 0

繰越金

4 1,000

2,810,000 0

2,811,000 2

,811,984 2,

811,984 0 0

諸収入

5 2,000 0

0 2,000 0 0 0 0

市債

6 0 86,10

0,000 0 86,1

00,000 63,1

 

00,000 63,1

 

00,000 0 0

  

歳 入 合 計 58

,365,000 97

 

,063,000 0 1

 

55,428,000

 

132,137,48

 

4 132,137,4

84 0 0

    額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

斎場事業特別会計- 255 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

斎場事業費1 46,001,000 9

7,063,000 0

0 143,064,0

00 108,947,

973 0 34,116

,027

公債費

2 10

,364,000 0 0

0 10,364,00

0 10,363,06

4 0 936

予備費

3

 

2,000,000 0

 

0 0 2,000,00

 

0 0 0 2,000,0

 

00

 算

歳 出 合

 

 計 58,365,0

 

00 97,063,0

 

00 0 0 155,42

 

8,000 119,3

11,037 0 36,

 

116,963

     額

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

斎場事業特別会計- 256 -

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収入

1,000 2,810

,000 0 2,811

,000 2,811,

984 2,811,9

84 0 01繰越金

  

2,811,

 

000 2,811,9

 

84 2,811,98

 

4 0 01繰越金

  

繰越金

2,00

0 0 0 2,000 0 0

0 05諸収入

越財

1,000 0 0 1,0

00 0 0 0 01預金利

 

1,00

 

0 0 0 1,000 0 0

0 01預金利子

金 

1,000 0 0

 

0 01預金利子

額充

1,000 0 0

1,000 0 0 0 02

雑入

4

1,0

,

00 0 0 1,000 0

0

0 0 01雑入

70

1,000 0 0 0

,

01雑入

00

0 86,100,00

0

0 0 86,100,0

0

00 63,100,0

0

00 63,100,0

4

00 0 06市債

,0

0 86,100,0

7

00 0 86,100,

0

000 63,100,

,

000 63,100,

0

000 0 01市債

00

0 86,100

3

,000 0 86,10

,

0,000 63,10

7

0,000 63,10

8

0,000 0 01斎場

0

事業債

,

8

0

6,100,000 6

0

3,100,000 6

0

3,100,000 0

3

01斎場事業債

,7

斎場整備事業債

8

58,365,000

0

97,063,000

,

0 155,428,0

0

00 132,137,

0

484 132,137

0

,484 0 0 歳 入

0

 合 計

01使用料及び手数料

4,070,00

0 0 0 4,070,0

 

00 3,780,00

0 3,780,000

0 01使用料

(単

4,070,000

0 0 4,070,00

0 3,780,000

3,780,000 0

01斎場使用料

予 

4,070,0

 

00 3,780,00

 

0 3,780,000

 

0 01斎場使用料

  

葬場使用料

2

 

8,000 0 0 28,

 

000 28,500 2

8,500 0 02財産

 

収入

 

28,0

 

00 0 0 28,000

 

28,500 28,5

 

00 0 01財産運用収

 

 

28,0

 

00 0 0 28,000

28,500 28,5

 

00 0 01財産貸付収

  

入 28,

 

000 28,500 2

 

8,500 0 01土地

 

建物貸付

  

電柱及び電話柱敷等賃

貸収入

収入

款 項

54,264,000

8,153,000 0

62,417,000

62,417,000

62,417,000

0 03繰入金

び 節

54,264,000

8,153,000 0

62,417,000

62,417,000

62,417,000

0 01繰入金

補正

54,264,00

0 8,153,000

0 62,417,00

0 62,417,00

0 62,417,00

0 0 01一般会計繰

事業

入金 62,

417,000 62,

417,000 62,

調

417,000 0 01

 

一般会計繰入

定 

一般会計繰入金

額 収

1,000

2,810,000 0

2,811,000 2

,811,984 2,

811,984 0 04

繰越金

1,0

00 2,810,00

0 0 2,811,00

0 2,811,984

2,811,984 0

01繰越金

斎場事業特別会計- 257 -

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機械器具購入費

30

4,000 23,60

 

0 0 0 0 280,40

019負担金補助

事 

共同テレ

ビ受信施設負担金

及び

交付金

 用

3,600

 額

離島霊柩等搬送費

補助金

  

20,000

0 97,

 

063,000 0 0 9

 

7,063,000 6

9,926,344 0

0 0 27,136,6

563斎場建設費

事業

20,7

91,000 12,3

91,080 0 0 0 8

,399,92013

委託料

用 計

測量設計等委託料

逓次

9,37

7,880

予 

調査委託料 3,0

13,200

75,6

 

42,000 57,0

38,514 0 0 0 1

8,603,4861

 

5工事請負費

算 

施設整備工事

560,000 496

,750 0 0 0 63,

 

25017公有財産購

分 金

土地

 

購入費

入費

額 明

70,000 0 0

0 0 70,00022

補償補填及

び賠償金

繰越

10,364

,000 0 0 0 10,

364,000 10,

363,064 0 0 0

9362公債費

増 

10,364,

000 0 0 0 10,3

64,000 10,3

4

63,064 0 0 0 9

6

361公債費

,0

10,265,

0

000 0 0 0 10,2

1

65,000 10,2

,

64,800 0 0 0 2

0

001元金

00

10,265,

9

000 10,264,

7

800 0 0 0 2002

,

3償還金利子

06

元金償還金

3

び割引料

,0

99,000 0 0 0

0

99,000 98,2

0

64 0 0 0 7362利

0

0

9

1

9,000 98,26

4

4 0 0 0 73623償

3

還金利子

,0

利子償還金

及び割

6

引料

4,000 108,947,973 0 0 0 34,116,0271

斎場事業費

 歳

46,001,00

0 97,063,00

0 0 0 143,064

,000 108,94

7,973 0 0 0 34

,116,0271斎

場事業費

46,001,00

 

0 0 0 0 46,001

 

,000 39,021

 

,629 0 0 0 6,9

 

79,3712斎場施

 

設管

  

理費 10,666,0

 

00 9,586,59

4 0 0 0 1,079,

 

40611需用費

  

消耗品費

 

537,632

  

燃料費 1,9

 

90,483

 現

光熱水費 1,1

 

85,904

  

修繕料 5,87

 

2,575

228,0

 

00 216,184 0

 

0 0 11,81612

 

役務費

 額

電話料 120,09

7

検査

手数料 11,400

災害保険

料 84,687

23,

971,000 23,

555,425 0 0 0

415,57513委

託料

額継

指定管理委託料 14,

129,000

費及

施設管理委託

料 8,329,988

予備

点検委

託料 988,869

支出

保守点検

委託料 107,568

44,000 41,9

70 0 0 0 2,030

14使用料及び

款 項

テレビ受信

賃借料

当 

10,394,00

0 5,293,944

0 0 0 5,100,0

 

5615工事請負費

正 支

施設整

備工事

394,000

303,912 0 0 0

90,08818備品

購入費

斎場事業特別会計- 258 -

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事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,0003予備費

2,000,00

0 0 0 0 2,000,

000 0 0 0 0 2,0

00,0001予備費

:円

2,0

00,000 0 0 0 2

,000,000 0 0

 

0 0 2,000,00

 

01予備費

  

歳 出 合 

 

計 58,365,00

 

0 97,063,00

 

0 0 0 155,428

 

,000 119,31

1,037 0 0 0 36

 

,116,963

       現        額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費支出 節 継続費

款 項 目 当 初 補 正 支 出 済 額 繰 越

斎場事業特別会計- 259 -

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議第112号

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

- 260 - 一町田財産区特別会計

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平成30年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市一町田財産区管理者

天草市長 中 村 五 木

一町田財産区特別会計- 261 -

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平成30年度

天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 9,903,054 円

歳 出 合 計 83,740 円

歳入歳出差引残額 9,819,314 円

一町田財産区特別会計- 262 -

Page 263: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

平成 町

,765 1,117,

765 0 0 1,052

,765

1 財産運用収

入 63,000 77,

315 77,315 0

0 14,315

2 財産

売払収入 2,000 1

,040,450 1,

040,450 0 0 1

,038,450

2 繰

越金 8,629,00

0 8,673,825

8,673,825 0

0 44,825

1 繰越

金 8,629,000

 

8,673,825 8

3

,673,825 0 0

44,825

3 諸収入

2,000 111,4

64 111,464 0

0 109,464

1 預金利子 1,000 170 170 0 0 △830

0

2 雑入 1,000 111,294 111,294 0 0 110,294

歳   入   合   計 8,696,000 9,903,0

54 9,903,05

4 0 0 1,207,0

54

算 現 額 調 定 額 収 入 済

額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済

額 予算現額と収入済額

との比較

1 財産収入 6

5,000 1,117

- 263 - 一町田財産区特別会計

Page 264: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

総務管理費 1,252,000 83,740 0 1,168,260 1,168,260

2 予備費 7,444,000 0 0 7,444,000 7,444,000

1 予備費 7,444,

 

000 0 0 7,444

,000 7,444,

000

算 現

歳    出   

 合    計 8,6

96,000 83,7

40 0 8,612,2

60 8,612,26

0

翌年度繰越額 不用額 予

算現額と支出済額との

比較

1 総務費 1,25

2,000 83,74

0 0 1,168,26

0 1,168,260

1

- 264 - 一町田財産区特別会計

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3,740

3 歳 入 歳 出 差 引 額 9,819,314

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

4

(3) 事 故 繰 越

し 繰 越 額 0

す べ き 財 源

計 0

5 実 質 収 支 額 9,

819,314

6 実質

3

収支額のうち地方自治

0

法第233条の2の規

定による基金繰入額 0

年度 一町田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 9,903,054

2 歳 出 総 額 8

一町田財産区特別会計- 265 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

財産収入1 65,0

00 0 0 65,000

1,117,765 1

,117,765 0 0

繰越金

2 8,629,

000 0 0 8,629

,000 8,673,

825 8,673,8

25 0 0

諸収入

3 2

,000 0 0 2,00

0 111,464 11

1,464 0 0

 総

歳 入 合 計 8,6

96,000 0 0 8,

696,000 9,9

03,054 9,90

3,054 0 0

入 ) (単位:円)予    算    現    額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

一町田財産区特別会計- 266 -

Page 267: 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書...平 成 30 年 度 一般会計・特別会計 歳 入 歳 出 決 算 書 熊本県天草市 - 1 5 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・

流 用 計繰 越 額 増  減

総務費1 1,252,000 0 0 0 1

,252,000 83

,740 0 1,168

,260

予備費

2 7,

444,000 0 0 0

7,444,000 0

0 7,444,000

位:円

歳 出 合 計

8,696,000 0

0 0 8,696,00

 

0 83,740 0 8,

 

612,260

   算    現      額

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

一町田財産区特別会計- 267 -

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雑入

1,

000 111,294

111,294 0 01

雑入

雑入

 

8,696,000 0

 

0 8,696,000

 

9,903,054 9

 

,903,054 0 0

 

 歳 入 合 計

  考繰越財源 区  分 金  額充当額

65,000 0 0 65,000 1,117,765 1,117,765 0 01財産収入

63,000 0 0 63,000 77,3

15 77,315 0 0

 

1財産運用収入

歳入

63,000 0 0

63,000 77,3

15 77,315 0 0

1財産貸付収

:円

入 63,000 7

7,315 77,31

5 0 01土地貸付収入

  

土地貸付

 

収入

2,000 0 0 2

 

,000 1,040,

 

450 1,040,4

 

50 0 02財産売払収

 

 

2,00

0 0 0 2,000 1,

 

040,450 1,0

 

40,450 0 01不

 

動産売払

  

収入 1,000 0 0 0

 

01土地売払収入

  

1,000 1

,040,450 1,

 

040,450 0 02

 

立木売払収入

  

立木売払収入

8,

 

629,000 0 0 8

 

,629,000 8,

 

673,825 8,6

 

73,825 0 02繰

越金

8,62

9,000 0 0 8,6

29,000 8,67

3,825 8,673

,825 0 01繰越金

費及

8,629

,000 0 0 8,62

9,000 8,673

,825 8,673,

825 0 01繰越金

予算

8,629

,000 8,673,

825 8,673,8

25 0 01繰越金

予算

前年度繰越金

2,000 0 0 2,0

00 111,464 1

11,464 0 03諸

収入

1,00

0 0 0 1,000 17

0 170 0 01預金利

調

 

1,00

0 0 0 1,000 17

 

0 170 0 01預金利

1,0

00 170 170 0 0

1預金利子

預金利子

1,000

0 0 1,000 111

,294 111,29

4 0 02雑入

納欠

1,000 0 0 1,

000 111,294

111,294 0 01

一町田財産区特別会計- 268 -

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額 繰 越 事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

1,252,000 0 0 0 1,252,000 83,740 0 0 0 1,168,2601総務費

1,252,000

 

0 0 0 1,252,0

00 83,740 0 0

0 1,168,260

1総務管理費

単位

1,167,0

00 0 0 0 1,167

,000 83,740

0 0 0 1,083,2

601財産区管理

  

費 168

 

,000 78,000

 

0 0 0 90,0001

 

報酬

  

財産区管理会委員報酬

 

12,000 5,74

0 0 0 0 6,2609

 

旅費

  

費用弁償

15,000

 

0 0 0 0 15,000

 

11需用費

  

972,000

 

0 0 0 0 972,00

013委託料

  

85,000

 

0 0 0 85,000 0

 

0 0 0 85,0002

 

一般管理費

  

32,000 0

 

0 0 0 32,0001

1需用費

3,000 0 0 0

0 3,00012役務

5

0,000 0 0 0 0 5

0,00019負担金

補助

及び交付金

額継

7,444,00

0 0 0 0 7,444,

000 0 0 0 0 7,4

44,0002予備費

び 予

7,44

4,000 0 0 0 7,

444,000 0 0 0

0 7,444,000

1予備費

節 継

7,444,000

0 0 0 7,444,0

00 0 0 0 0 7,44

4,0001予備費

項 目

歳 

出 合 計 8,696

 

,000 0 0 0 8,6

96,000 83,7

40 0 0 0 8,612

 

,260

正 支 出 済

一町田財産区特別会計- 269 -

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議第113号

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

- 270 - 新合財産区特別会計

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平成30年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月27日提出

天草市新合財産区管理者

天草市長 中 村 五 木

新合財産区特別会計- 271 -

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平成30年度

天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 1,450,952 円

歳 出 合 計 36,780 円

歳入歳出差引残額 1,414,172 円

新合財産区特別会計- 272 -

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平成 合

000

1 財産売払収入

2,000 0 0 0 0 △

2,000

2 繰越金 1

,426,000 1,

450,925 1,4

50,925 0 0 24

,925

1 繰越金 1,

426,000 1,4

50,925 1,45

0,925 0 0 24,

925

3 諸収入 2,0

00 27 27 0 0 △1,973

1 預金利子 1

 

,000 27 27 0 0

△973

3

2 雑入 1,0

00 0 0 0 0 △1,0

00

:円

歳   入   

合   計 1,430,000 1,450,952 1,450,952 0 0 20,952

0

款 項 予

算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

予算現額と収入済額と

の比較

1 財産収入 2,

000 0 0 0 0 △2,

- 273 - 新合財産区特別会計

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79,000 36,780 0 242,220 242,220

2 予備費 1,151,000 0 0 1,151,000 1,151,000

1 予備費 1,151,000 0 0 1,151,0

 

00 1,151,00

0

    出    合

    計 1,430

,000 36,780

0 1,393,220

1,393,220

済 額

翌年度繰越額 不用額 予

算現額と支出済額との

比較

1 総務費 279,

000 36,780 0

242,220 242

,220

1 総務管理費 2

- 274 - 新合財産区特別会計

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,780

3 歳 入 歳 出 差 引 額 1,414,172

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

翌 年 度 へ 繰 越

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

4

(3) 事 故 繰 越 し

繰 越 額 0

す べ き 財 源

5 実 質 収 支 額 1,4

14,172

6 実質収

3

支額のうち地方自治法

0

第233条の2の規定

による基金繰入額 0

年度 新合財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区                 分 金      額

1 歳 入 総 額 1,450,952

2 歳 出 総 額 36

新合財産区特別会計- 275 -

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事業費繰越財源 計充 当 額

財産収入1 2,00

0 0 0 2,000 0 0

0 0

繰越金

2 1,42

6,000 0 0 1,4

26,000 1,45

0,925 1,450

,925 0 0

諸収入

項別

3 2,000 0 0 2,

000 27 27 0 0

細書

歳 入 合 計 1

,430,000 0 0

 

1,430,000 1

,450,952 1,

450,952 0 0

( 歳入 ) (単位:円)予    算    現    額

款 継続費及び繰越 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

新合財産区特別会計- 276 -

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流 用 計繰 越 額 増  減

総務費1 279,000 0 0 0 279

,000 36,780

0 242,220

予備

2 1,151,00

0 0 0 0 1,151,

000 0 0 1,151

,000

位:

歳 出

 合 計 1,430,

000 0 0 0 1,43

0,000 36,78

 

0 0 1,393,22

 

0

   算    現      額

款 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び

新合財産区特別会計- 277 -

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収入未済額 備       考繰越財源 区  分 金  額充当額

2,000 0 0 2,000 0 0 0 01財産収入

2,000 0 0 2,000 0 0 0 01財産売払収入

2,000 0 0 2

 

,000 0 0 0 01不

動産売払

収入 1,000 0 0 0

01土地売払収入

位:

1,000 0

0 0 02立木売払収入

1,42

 

6,000 0 0 1,4

 

26,000 1,45

 

0,925 1,450

 

,925 0 02繰越金

  

1,426,

 

000 0 0 1,426

 

,000 1,450,

925 1,450,9

 

25 0 01繰越金

  

1,426,0

 

00 0 0 1,426,

 

000 1,450,9

 

25 1,450,92

 

5 0 01繰越金

 現

1,426,0

 

00 1,450,92

 

5 1,450,925

 

0 01繰越金

  

前年度繰越金

2,

 

000 0 0 2,000

 

27 27 0 03諸収入

 額

1,000 0

0 1,000 27 27

0 01預金利子

目継

1,000 0 0 1

,000 27 27 0 0

1預金利子

及び

1,000 27 27

0 01預金利子

当初

預金利子

1,0

00 0 0 1,000 0

0 0 02雑入

額 補

1,000 0 0 1,

000 0 0 0 01雑入

予算

1,00

0 0 0 0 01雑入

繰越

1,430,

000 0 0 1,430

,000 1,450,

952 1,450,9

52 0 0 歳 入 合

調

 計

 定 額 収 入 済 額 不納欠損額

新合財産区特別会計- 278 -

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額 繰 越 事 故 不 用 額 備    考繰越事業費 及び流用 計 逓次繰

予 算 額 予 算 額 区 分 金 額 明 許 費 繰越し繰越額 増 減 越

279,000 0 0 0 279,000 36,780 0 0 0 242,2201総務費

279,0

00 0 0 0 279,0

 

00 36,780 0 0

0 242,2201総

務管理費

(単

266,000 0 0

0 266,000 36

,780 0 0 0 229

,2201財産区管理

費 4

 

8,000 36,00

 

0 0 0 0 12,000

 

1報酬

  

財産区管理会委員報

 

2,000 780 0

 

0 0 1,2209旅費

 算

費用

 

弁償

216,000 0

 

0 0 0 216,000

 

13委託料

  

13,000 0

 

0 0 13,000 0 0

 

0 0 13,0002一

 

般管理費

現 

11,000 0 0

 

0 0 11,00011

 

需用費

  

1,000 0 0 0 0

 

1,00012役務費

  

1,

000 0 0 0 0 1,0

0019負担金補助

及び交

付金

1

,151,000 0 0

0 1,151,000

0 0 0 0 1,151,

0002予備費

1,151,0

00 0 0 0 1,151

,000 0 0 0 0 1,

151,0001予備

1,

151,000 0 0 0

1,151,000 0

0 0 0 1,151,0

001予備費

出 節

歳 出 合

 計 1,430,00

0 0 0 0 1,430,

000 36,780 0

0 0 1,393,22

0

目 当 初 補 正 支 出 済

新合財産区特別会計- 279 -

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財 産 に 関 す る 調 書

- 280 -

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1.公有財産 

前 年 度 末 決 算 年 度 末 前 年 度 末 決算年度末 前 年 度 末 決算年度末 前 年 度 末 決算年度末

現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

76,120.59 76,120.59 26.40 26.40 21,790.80 21,790.80 21,817.20 0.00 21,817.20

消 防 施 設 21,731.38 100.00 21,831.38 3,238.27 470.87 3,709.14 5,889.31 5,889.31 9,127.58 470.87 9,598.45

その他の施設 174,036.42 174,036.42 2,598.04 2,598.04 23,836.05 23,836.05 26,434.09 0.00 26,434.09

学 校 848,672.23 △ 95,462.65 753,209.58 2,163.71 △ 310.29 1,853.42 177,002.22 △ 15,991.82 161,010.40 179,165.93 △ 16,302.11 162,863.82

公 営 住 宅 265,292.45 265,292.45 18,195.65 18,195.65 90,628.11 90,628.11 108,823.76 0.00 108,823.76

公 園 873,910.41 873,910.41 956.19 956.19 4,260.02 4,260.02 5,216.21 0.00 5,216.21

その他の施設 5,727,037.92 △ 14,158.75 5,712,879.17 31,460.54 289.40 31,749.94 173,033.12 △ 2,445.11 170,588.01 204,493.66 △ 2,155.71 202,337.95

7,986,801.40 △ 109,521.40 7,877,280.00 58,638.80 449.98 59,088.78 496,439.63 △ 18,436.93 478,002.70 555,078.43 △ 17,986.95 537,091.48

山 林 28,886,596.83 △ 3,319.32 28,883,277.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他の施設 2,708,189.73 82,234.02 2,790,423.75 11,328.31 276.85 11,605.16 52,959.28 13,914.88 66,874.16 64,287.59 14,191.73 78,479.32

小計 31,594,786.56 78,914.70 31,673,701.26 11,328.31 276.85 11,605.16 52,959.28 13,914.88 66,874.16 64,287.59 14,191.73 78,479.32

39,581,587.96 △ 30,606.70 39,550,981.26 69,967.11 726.83 70,693.94 549,398.91 △ 4,522.05 544,876.86 619,366.02 △ 3,795.22 615,570.80

(単位:千円)

決算年度末現在高 決算年度末現在高

前 年 度 末 決 算 年 度 末 前 年 度 末 決算年度末 18,140 60,000

現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 150,000 2,340

㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 900 136

分 収 8,348,276.00 8,348,276.00 177,818.27 5,843.80 183,662.07 121,870 357,652

その他 28,429,161.84 △ 3,319.32 28,425,842.52 500,353.24 2,784.17 503,137.41 9,945 30,000

小 計 36,777,437.84 △ 3,319.32 36,774,118.52 678,171.51 8,627.97 686,799.48 2,000 13,500

0.00 0.00 0.00 0.00 114,400 10,000

36,777,437.84 △ 3,319.32 36,774,118.52 678,171.51 8,627.97 686,799.48 105,760 30,000

37,204 50,000

前年度末現在高 増 減 決算年度末現在高 22,440 43

(3)動産 可動橋 1個 1個 4,744 8,600

(4)物権 地上権 6,291.00㎡ 6,291.00㎡ 5,788 15,465

地役権 81.70㎡ 81.70㎡ 12,400 1,442

鉱泉権 6.60㎡ 6.60㎡ 2,780

(5)無体財産権    1,280 1,188,829

(6)有価証券

(公財)熊本県雇用環境整備協会出捐金 (公財)熊本県農業公社出捐金

(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出捐金

(公財)くまもとテクノ産業財団出捐金 合   計

(一財)熊本さわやか長寿財団出捐金 熊本県漁業信用基金協会出捐金

合   計 熊本県信用保証協会出捐金 有限会社 愛夢里出資金

(公財)くまもと里海づくり協会出捐金 株式会社 うしぶか出資金

区   分 (公財)熊本県林業従事者育成基金出捐金 (公財)熊本県環境整備事業団出捐金

(公財)熊本県移植医療推進財団出捐金 地方公共団体金融機構出資金

(公財)熊本県農業公社出資金 株式会社 プラスファイブ出資金

天草ケ-ブルネットワ-ク株式会社出資金 下田温泉事業協同組合出資金

その他の権原によるもの 天草エアライン株式会社出資金 天長フェリー株式会社出資金

所 有

(公社)熊本県林業公社出資金 (一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金

天草地域森林組合出資金 上天草・宇城水道企業団出資金

区   分

熊本県農業信用基金協会出資金 (一財)天草下島北部地域観光振興公社出捐金

熊本県漁業信用基金協会出資金 (公社)熊本県畜産協会寄託金

(2)山林 (7)出資による権利

土地の権利の区分

面   積 立木の推定蓄積量 区   分

合   計

財産に関する調書(一般会計・特別会計)

(1)土地及び建物

区   分

土地(地積)建物

木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計

本 庁 舎

その他の行政機関

公共用財産

小   計

普通財産

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2.物品

増 減 増 減机・台類 食事用机 1 0 0 1 保健・医療機器類 保健・健診器具 4 4 1 7机・台類 ロビー用机 2 0 0 2 保健・医療機器類 医療機器 6 1 0 7机・台類 その他机・台 4 0 0 4 保健・医療機器類 福祉・介護器具 6 0 0 6棚・箱類 保管庫・ロッカー 3 0 0 3 保健・医療機器類 医療教育教材 4 0 0 4棚・箱類 書棚・書架 32 0 0 32 保健・医療機器類 その他保健・医療機器 25 2 0 27棚・箱類 展示棚・箱 9 0 0 9 計測・理化学機器類 気象計測機器 5 0 0 5棚・箱類 金庫 1 0 0 1 計測・理化学機器類 環境測定機器 1 0 0 1棚・箱類 その他棚・箱 6 2 0 8 計測・理化学機器類 測量機器 2 0 0 2事務機器類 通信機器 4 0 0 4 計測・理化学機器類 理化学機器 6 0 0 6事務機器類 印刷・製本機器 24 4 0 28 計測・理化学機器類 その他計測・理化学機器 11 2 0 13事務機器類 整理・登録機器 29 1 0 30 産業建設機器類 農林畜水産機器 3 0 0 3事務機器類 製図機器 1 0 0 1 産業建設機器類 土木建設機器 4 0 0 4事務機器類 照明器具(直付は除く) 2 0 0 2 産業建設機器類 事業用電機機器 2 0 0 2事務機器類 その他事務機器 17 1 0 18 産業建設機器類 事業用運搬機器 3 0 0 3コンピュータ関連機器 コンピュータ 100 12 1 111 産業建設機器類 工具類(電動含む) 3 0 0 3コンピュータ関連機器 コンピュータ周辺機器 10 0 0 10 産業建設機器類 その他産業建設機器 12 0 0 12コンピュータ関連機器 ネットワーク機器 58 4 0 62 体育器具・遊具類 体操競技器具 4 0 0 4コンピュータ関連機器 コンピュータソフト 33 3 0 36 体育器具・遊具類 球技用器具 7 0 0 7コンピュータ関連機器 その他コンピュータ関連機器 17 0 0 17 体育器具・遊具類 陸上競技器具 2 0 0 2映像・音響機器類 撮影機器 1 1 0 2 体育器具・遊具類 武道用器具 0 2 0 2映像・音響機器類 映像機器 15 0 0 15 体育器具・遊具類 トレーニング器具 12 0 0 12映像・音響機器類 音響・放送機器 6 0 0 6 体育器具・遊具類 屋外遊具 5 0 0 5映像・音響機器類 その他映像・音響機器 26 0 0 26 体育器具・遊具類 その他体育器具・遊具 8 0 0 8車両・船舶類 乗用自動車 155 6 3 158 楽器類 鍵盤楽器 84 0 0 84車両・船舶類 貨物自動車 172 8 0 180 楽器類 打楽器 4 0 0 4車両・船舶類 特殊自動車 262 0 0 262 楽器類 管楽器 5 1 0 6車両・船舶類 船舶 3 0 0 3 楽器類 和楽器 3 0 0 3車両・船舶類 その他車両・船舶 4 0 0 4 楽器類 その他楽器 2 0 0 2冷暖房・空調機器類 冷房機器 1 0 0 1 図書類 その他図書 2 0 0 2冷暖房・空調機器類 空調機器 28 1 0 29 標本・美術品類 標本・模型・剥製 5 0 0 5冷暖房・空調機器類 その他冷暖房・空調機器 1 2 0 3 標本・美術品類 書画・絵図 32 1 0 33厨房機器類 調理機器 38 8 0 46 標本・美術品類 焼物・漆器 5 0 0 5厨房機器類 調理台 3 9 0 12 標本・美術品類 金属・ガラス器 4 0 0 4厨房機器類 運搬器具 1 0 0 1 標本・美術品類 武具・刀剣・銃砲 4 0 0 4厨房機器類 洗浄・消毒機器 64 9 2 71 標本・美術品類 彫刻・石碑 4 0 0 4厨房機器類 保管器具 25 7 2 30 標本・美術品類 染物・織物 3 0 0 3厨房機器類 その他厨房機器 39 7 1 45 標本・美術品類 その他標本・学術資料 1 0 0 1防災・消防器具類 消防器具 179 0 0 179 雑品類 電気製品 4 0 0 4防災・消防器具類 救急器具 2 0 0 2 雑品類 室内調度器具 12 0 0 12防災・消防器具類 その他防災・消防器具 3 0 0 3 雑品類 その他雑品 39 0 0 39

1,729 98 10 1,817※取得価格が1件50万円以上の重要なものについて計上した。

決算年度中 決算年度末現在高

合     計

区     分前年度末現 在 高

決算年度中 決算年度末現在高

区     分前年度末現 在 高

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3.債 権

前年度末現在高 増減 決算年度末現在高

320,326,400 3,119,600 323,446,000

高齢者住宅整備資金貸付金 225,204 △ 2,100 223,104 宅 地 ㎡ ㎡ ㎡

70,000,000 20,000,000 90,000,000 田 畑 ㎡ ㎡ ㎡

25,000 △ 20,000 5,000 山 林 ㎡ ㎡ ㎡

390,576,604 23,097,500 413,674,104 その他 ㎡ ㎡ ㎡

総面積 ㎡ ㎡ ㎡

価 格 円 円 円

4.基 金 円 円 円

(1) 積立基金 (単位:円) 円 円 円

前年度末現在高 増減 決算年度末現在高 円 円 円

一般会計財政調整基金 11,940,371,659 △ 2,242,666,058 9,697,705,601 50,454,942 円 911 円 50,455,853 円

減債基金 1,292,969,771 878,699,746 2,171,669,517 50,454,942 円 911 円 50,455,853 円

職員退職手当基金 15,900,225 27,348 15,927,573

庁舎整備基金 103,467,199 △ 103,467,199 0

暴力追放基金 13,163,646 22,637 13,186,283

福祉基金 417,542,947 △ 32,204,296 385,338,651 69,937,900 円 △ 9,574,500 円 60,363,400 円

ふるさと・水と土保全基金 84,221,946 △ 3,062,161 81,159,785 342,567,937 円 9,580,742 円 352,148,679 円

総合文化会館建設基金 22,645,082 38,942 22,684,024 412,505,837 円 6,242 円 412,512,079 円

御所浦町全島博物館構想推進基金 25,905,597 44,549 25,950,146

地域振興基金 3,106,760,185 △ 224,003,121 2,882,757,064  ウ、資料館展示資料取得基金

天草市ふるさと応援寄附基金 230,586,888 1,185,004 231,771,892

備考:出納整理期間取り崩し額 165,191,000円 7,683,480 円 3,500,000 円 11,183,480 円

   出納整理期間積み立て額 170,660,000円 6,998,755 円 △ 3,499,891 円 3,498,864 円

学校教育施設整備基金 4,163,380 16,922,725 21,086,105 14,682,235 円 109 円 14,682,344 円

産業振興チャレンジ基金 520,492,500 △ 197,470,234 323,022,266

備考:出納整理期間取り崩し額 109,400,477円  エ、特別導入型家畜導入事業基金

17,778,191,025 △ 1,905,932,118 15,872,258,907

国民健康保険財政調整基金 1,018,590,638 1,735,686 1,020,326,324 23 頭 △ 2 頭 21 頭

介護保険特別会計財政調整基金 658,615,324 28,882,075 687,497,399 9,609,300 円 △ 1,000,000 円 8,609,300 円

浄化槽市町村整備推進事業減債基金 867,161 △ 867,161 0 18,268,778 円 1,000,332 円 19,269,110 円

国民健康保険診療所財政調整基金 190,009 325 190,334 27,878,078 円 332 円 27,878,410 円

1,678,263,132 29,750,925 1,708,014,057

19,456,454,157 △ 1,876,181,193 17,580,272,964  オ、医師及び看護師等修学資金貸与基金

73,949,549 円 29,585,800 円 103,535,349 円

76,225,583 円 170,415,325 円 246,640,908 円

150,175,132 円 200,001,125 円 350,176,257 円

区     分

肉用繁殖雌牛

合     計

小     計

小     計

基 金 総 額

区     分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高

貸  付  金

現     金

決算年度末現在高

貸付 価    格

現     金

基 金 総 額

前年度末現在高 増減

展 示 資 料

現     金

基 金 総 額

区     分

決算年度末現在高

区     分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高

貸  付  金

 イ、奨学金貸付基金

現     金

基 金 総 額

区     分 前年度末現在高 増減

 繰  替  金

 貸  付  金

 未  収  金

 現     金

 総     額

不 動 産

土 地

天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金

合     計

(単位:円) (2) 運用基金

区     分  ア、土地開発基金

市民税(特別徴収次年度調定分) 区     分 前年度末現在高 増減 決算年度末現在高

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1. 公 有 財 産 (1) 土 地

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡山 林 9,084,027 0 9,084,027

畑 272,282 0 272,282

公 衆 用 道 路 10,601 0 10,601

雑 種 地 12,249 0 12,249

宅 地 1,913 0 1,913

合 計 9,381,072 0 9,381,072

 (2) 山 林

㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥所 有 9,084,027 0 9,084,027 85,418 1,944 87,362

分 収その他の 権限に よ る も の

合 計 9,084,027 0 9,084,027 85,418 1,944 87,362

区 分面 積 立 木 の 推 定 蓄 積 量

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

財 産 に 関 す る 調 書 ( 一 町 田 財 産 区 )

区 分土 地 ( 地 積 )

建 物木 造 ( 延 面 積 )

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

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1. 公 有 財 産 (1) 土 地

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡山 林 382,909 0 382,909

合 計 382,909 0 382,909

 (2) 山 林

㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥所 有 382,909 0 382,909 10,247 14 10,261

分 収その他の 権限に よ る も の

合 計 382,909 0 382,909 10,247 14 10,261

区 分面 積 立 木 の 推 定 蓄 積 量

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

財 産 に 関 す る 調 書 ( 新 合 財 産 区 )

区 分土 地 ( 地 積 )

建 物木 造 ( 延 面 積 )

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

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