平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25...

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平成 25 年度一般会計歳入歳出決算 (第 187 出)

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Page 1: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

平 成 25 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

(第 187 回 国 会 提 出)

Page 2: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

目 次

平成25年度一般会計歳入歳出決算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成25年度一般会計歳入歳出決算説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

歳入歳出決算及び各事項の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

国 会 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

裁 判 所 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

会 計 検 査 院 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

内 閣 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

内 閣 府 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

総 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

法 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

外 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

財 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

文 部 科 学 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

厚 生 労 働 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

農 林 水 産 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

( 1 )一般会計歳入歳出決算 目次

Page 3: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

経 済 産 業 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

国 土 交 通 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

環 境 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

防 衛 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

皇 室 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

国 会 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

裁 判 所 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

会 計 検 査 院 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

内 閣 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

内 閣 府 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

総 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

法 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

外 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

財 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

文 部 科 学 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

厚 生 労 働 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

農 林 水 産 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

経 済 産 業 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

国 土 交 通 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

環 境 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

防 衛 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

( 2 ) 一般会計歳入歳出決算 目次

Page 4: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

平 成 25 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

平成 25年度における

歳入決算総額は 106,044,663,640,273円

歳出決算総額は 100,188,878,834,942円

である。

したがって

歳入歳出の決算上の剰余金は 5,855,784,805,331円

である。

上記の歳入の主管別及び部款項別の金額並びに歳出の所管別、組織別及び項別の金額は

「歳入歳出決算及び各事項の計算」の収納済歳入額欄及び支出済歳出額欄に掲げ、歳入歳出

決算に係る各事項の計算はその各欄に掲げた。

平 成 25 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明

第 1 歳 入

収納済歳入額は 106,044,663,640,273円

であり、これを

歳入予算額 98,076,967,466,000円

当初予算額予算補正追加額予算補正修正減少額

92,611,539,328,000

6,817,369,331,000

1,351,941,193,000

に比べると 7,967,696,174,273円

増加した。

( 1 )

Page 5: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

なお、予算総則第 13条の規定により、主管の間において予算の移替えをしたものは

805,231,000円

であって、これは貸付金等回収金収入に係る歳入予算額を厚生労働省主管から内閣府主管

へ移替えをしたものである。

収納済歳入額を主管別に区分し、その歳入予算額との比較を示せば、下表のとおりであ

る。

主 管 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)

(円) (円) (円)

国 会 1,581,290,000 1,534,490,900 △ 46,799,100

裁 判 所 29,025,003,000 36,964,482,656 7,939,479,656

会 計 検 査 院 21,782,000 16,209,122 △ 5,572,878

内 閣 1,223,528,000 3,368,911,354 2,145,383,354

内 閣 府 124,429,628,000 125,183,706,937 754,078,937

総 務 省 81,928,406,000 90,362,337,383 8,433,931,383

法 務 省 100,181,228,000 96,647,087,519 △ 3,534,140,481

外 務 省 11,669,561,000 20,664,846,042 8,995,285,042

財 務 省 96,801,264,953,000 104,244,015,098,580 7,442,750,145,580

主 管 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)

(円) (円) (円)

文 部 科 学 省 31,103,306,000 33,548,408,148 2,445,102,148

厚 生 労 働 省 298,162,076,000 568,246,383,206 270,084,307,206

農 林 水 産 省 463,926,745,000 576,166,671,814 112,239,926,814

経 済 産 業 省 38,478,348,000 93,265,730,207 54,787,382,207

国 土 交 通 省 40,182,763,000 53,650,615,380 13,467,852,380

環 境 省 4,375,435,000 23,398,682,151 19,023,247,151

防 衛 省 49,413,414,000 77,629,978,874 28,216,564,874

合 計 98,076,967,466,000 106,044,663,640,273 7,967,696,174,273

また、収納済歳入額を性質(部)別に区分し、その歳入予算額との比較及びその主な増減

理由を示せば、下表のとおりである。

性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

租 税 及 印 紙 収 入 45,354,000,000,000 46,952,947,319,405 1,598,947,319,405 租 税 源泉所得税において配当所得に対する課税額が予定より多かったこと、法人税及び消費税において課税額が予定より多かったこと、申告所得税において株式等の譲渡所得に対する課税額が予定より多かったこと等により増収(増収額 1,581,992,985,985円)があったが、自動車重量税及び電源開発促進税において課税額が予定より少なかったこと等により減収(減収額7,114,733,868円)があったので、差引き租税において増収(増収額 1,574,878,252,117円)となったため

印紙収入 現金収入において現金納付による印紙収入が予定より多かったこと等により増収(増収額 26,017,192,563円)があったが、収入印紙において印紙の売りさばきが予定より少なかったことにより減収(減収額 1,948,125,275円)があったので、差引き印紙収入において増収(増収額 24,069,067,288円)となったため

( 2 )

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性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

官業益金及官業収入 44,845,588,000 43,699,218,772 △ 1,146,369,228 官業収入 国有林野事業収入において林野の売払単価が予定を上回ったこと等により増収(増

収額 580,310,899円)があったが、防衛省病院収入において診療点数が予定より少なかったこと、国立障害者リハビリテーションセンター病院収入において患者数が予定より少なかったこ

と等により減収(減収額 1,726,680,127円)があったので、差引き官業収入において減収(減収額 1,146,369,228円)となったため

政府資産整理収入 197,555,181,000 327,679,055,213 130,123,874,213 国有財産処分収入 土地売払代において土地の売払単価が予定を上回ったこと等により増収

(増収額 48,256,385,752円)があったが、証券売払代において上場株式の売払いが予定より少なかったこと等により減収(減収額 6,475,089,923円)があったので、差引き国有財産処分収入において増収(増収額 41,781,295,829円)となったため

回収金等収入 国有林野事業特別会計整理収入において国有林野事業特別会計の廃止に伴って

一般会計が承継した現金のうち国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野

の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成 24年法律第 42号)附則第 4条第 3項の規定により一般会計に繰り越して使用する経費に係る財源の受入れがあったこと等により

増収(増収額 88,478,743,915円)があったが、自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金において防衛医科大学校卒業生が自衛隊を離職したことによる償還金が予定より少なかったこと等により

減収(減収額 136,165,531 円)があったので、差引き回収金等収入において増収(増収額88,342,578,384円)となったため

雑 収 入 3,960,205,136,000 4,590,944,817,317 630,739,681,317 国有財産利用収入 建物及物件貸付料において建物の貸付料が予定より多かったこと等により

増収(増収額 564,404,337円)があったが、公務員宿舎貸付料において合同宿舎の貸付料が予定より少なかったこと、土地及水面貸付料において土地の貸付単価が予定を下回ったこと等

により減収(減収額 3,664,697,552円)があったので、差引き国有財産利用収入において減収(減収額 3,100,293,215円)となったため

納付金 日本銀行納付金において外国為替相場の変動により為替差益が生じたこと等により増

収(増収額 201,942,164,925円)があったが、価格協定等違反者納付金において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)に基づく課徴金が予定より少なかったこと、特定アルコール譲渡者納付金において特定アルコールの販売数量が予定より少なかっ

たこと等により減収(減収額 2,798,267,560 円)があったので、差引き納付金において増収(増収額 199,143,897,365円)となったため

諸収入 返納金において国民健康保険療養給付費等負担金の返納金が予定より多かったこと等

により増収(増収額 473,973,183,557円)があったが、経過利子受入において国債に係る受入経過利子が予定より少なかったこと等により減収(減収額 39,277,106,390円)があったので、差引き諸収入において増収(増収額 434,696,077,167円)となったため

公 債 金 45,462,042,408,000 43,454,537,132,139 △ 2,007,505,275,861 特例公債の発行が予定より少なかったこと等のため

( 3 )

Page 7: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

前年度剰余金受入 3,058,319,153,000 10,674,856,097,427 7,616,536,944,427 歳入予算額は、平成 23年度新規発生剰余金の使用残額と、平成 24年度新規発生剰余金のうち、同年度における地方交付税に相当する金額の交付税及び譲与税配付金特別会計への未繰入

額に相当する額と財政法(昭和 22年法律第 34号)第 6条の純剰余金における歳出予算補正の財源に充てるための受入額と特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成 24年法律第 15号)附則第 5条第 1項の規定により繰り入れるものとされている額等に相当する額の剰余金の受入額との合算額に相当する額であるのに対し、収納済歳入額は、平成 24年度の財政法第 41条の剰余金であるため

合 計 98,076,967,466,000 106,044,663,640,273 7,967,696,174,273

( 4 )

Page 8: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

第 2 歳 出

( 1 ) 総 説

支出済歳出額は 100,188,878,834,942円

であり、これを

歳出予算現額 105,765,486,567,222円

歳出予算額 当初予算額 予算補正追加額 予算補正修正減少額前年度繰越額

98,076,967,466,000

92,611,539,328,000

6,998,779,406,000

1,533,351,268,000

7,688,519,101,222

に比べると 5,576,607,732,280円

の差額を生ずる。

上記差額のうち、翌年度へ繰り越した額は 3,793,187,125,163円

であって、不用となった額は 1,783,420,607,117円

である。

なお、予算総則の定めるところにより、所管又は組織の間において予算の移替えをした

ものは、総額 1,793,942,871,002円

であって、その内訳を示せば、下表のとおりである。

( 5 )

Page 9: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

平成23年度予算総則第12条の規定による移替経費( )原子力安全対策費 文 部 科 学 省 0 756,170,002 環境省所管へ移替え

環 境 省 756,170,002 0 文部科学省所管から移替え

平成24年度予算総則第14条の規定による移替経費( )放射線障害防止等対策費

文 部 科 学 省 0 29,011,000 環境省所管へ移替え

環 境 省 29,011,000 0 文部科学省所管から移替え

平成24年度予算総則第15条の規定による移替経費( )地域経済活性化・雇用創出推進費

内 閣 府 0 1,397,225,071,000 総務省所管ほか 6所管へ移替え

総 務 省 1,393,440,538,000 0 内閣府所管からそれぞれ移替え

文 部 科 学 省 1,219,309,000 0

厚 生 労 働 省 439,000 0

農 林 水 産 省 539,628,000 0

国 土 交 通 省 1,996,318,000 0

環 境 省 9,574,000 0

防 衛 省 19,265,000 0

平成25年度予算総則第13条の規定による移替経費( )災 害 救 助 等 諸 費 厚 生 労 働 省 0 541,500,000 内閣府所管へ移替え

内 閣 府 541,500,000 0 厚生労働省所管から移替え

平成25年度予算総則第14条の規定による移替経費( )総合特区推進調整費、地域再生推進費、災害対策総合推進調整費、沖縄振興

内 閣 府 33,627,000 196,193,224,000 増は(組織)内閣本府から(組織)警察庁へ移替え、減は(組織)内閣本府から(組織)警察庁

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

交付金事業推進費、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費、沖縄北部連携促進特別振興事業費、沖縄振興推進調査費、沖縄教育振興事業費、沖縄保健衛生諸費、沖縄開発事業費、沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費、沖縄農業生産基盤保全管理・整備事業調査諸費

へ、総務省所管ほか 7所管へ移替え

総 務 省 434,576,000 0 内閣府所管からそれぞれ移替え

文 部 科 学 省 8,814,028,000 0

厚 生 労 働 省 12,625,395,000 0

農 林 水 産 省 62,584,208,000 0

経 済 産 業 省 2,084,033,000 0

国 土 交 通 省 104,437,768,000 0

環 境 省 3,222,278,000 0

防 衛 省 1,957,311,000 0

特定国有財産整備費 財 務 省 0 348,970,000 国土交通省所管へ移替え

国 土 交 通 省 348,970,000 0 財務省所管から移替え

科学技術・学術政策推進費、科学技術戦略推進費、南極地域観測事業費

文 部 科 学 省 0 4,444,324,000 内閣府所管ほか 4所管へ移替え

内 閣 府 484,258,000 0 文部科学省所管からそれぞれ移替え

総 務 省 49,072,000 0

厚 生 労 働 省 49,499,000 0

国 土 交 通 省 169,082,000 0

防 衛 省 3,692,413,000 0

水資源開発事業費、災害対策等緊急事業推進費、奄美群島園芸振興費、離島振興事業費、北海道開発事業費、北海道特定特別総合開発事業推進費、北海道農業生産基盤保全管理・整備事業調査諸費

国 土 交 通 省 14,000,000 193,012,064,000 増は(組織)国土交通本省から(組織)海上保安庁へ移替え、減は(組織)国土交通本省から(組織)海上保安庁へ、厚生労働省所管ほか 3所管へ移替え

厚 生 労 働 省 9,867,000,000 0 国土交通省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 177,633,064,000 0

経 済 産 業 省 94,000,000 0

環 境 省 5,404,000,000 0

( 6 )

Page 10: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

環境研究総合推進費、地球環境保全等試験研究費

環 境 省 0 208,262,000 厚生労働省所管ほか 3所管へ移替え

厚 生 労 働 省 48,594,000 0 環境省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 71,573,000 0

経 済 産 業 省 21,983,000 0

国 土 交 通 省 66,112,000 0

放射能調査研究費 環 境 省 111,597,000 753,670,000 増は(組織)原子力規制委員会から(組織)環境本省へ移替え、減は(組織)原子力規制委員会から(組織)環境本省へ、厚生労働省所管ほか 3所管へ移替え

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

厚 生 労 働 省 22,378,000 0 環境省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 137,110,000 0

国 土 交 通 省 431,487,000 0

防 衛 省 51,098,000 0

防衛施設安定運用関連諸費

防 衛 省 0 430,605,000 農林水産省所管及び国土交通省所管へ移替え

農 林 水 産 省 327,203,000 0 防衛省所管からそれぞれ移替え

国 土 交 通 省 103,402,000 0

合 計 1,793,942,871,002 1,793,942,871,002

( 7 )

Page 11: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

( 2 ) 支出済歳出額

支出済歳出額を所管別に区分し、その歳出予算現額との比較を示せば、下表のとおりで

ある。

所 管 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

皇 室 費 6,140,436,000 5,775,457,541 143,289,000 221,689,459

国 会 132,716,304,780 126,646,905,716 1,336,561,375 4,732,837,689

裁 判 所 330,019,417,368 306,434,808,437 10,355,284,550 13,229,324,381

会 計 検 査 院 15,845,808,600 15,159,683,521 114,943,835 571,181,244

内 閣 112,978,710,910 100,013,370,128 9,518,196,882 3,447,143,900

内 閣 府 874,020,515,690 626,669,837,578 199,999,479,877 47,351,198,235

総 務 省 19,961,793,805,950 19,884,429,724,535 47,644,332,227 29,719,749,188

法 務 省 724,635,324,937 699,451,452,964 8,033,922,190 17,149,949,783

外 務 省 903,418,604,763 806,170,801,341 88,835,084,376 8,412,719,046

所 管 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

財 務 省 25,512,661,818,465 24,683,070,530,664 4,312,288,161 825,278,999,640

文 部 科 学 省 6,518,074,177,107 6,022,382,792,205 426,850,146,334 68,841,238,568

厚 生 労 働 省 30,487,826,177,895 29,629,399,054,994 658,879,204,523 199,547,918,378

農 林 水 産 省 3,809,900,860,198 3,051,258,255,531 528,626,748,617 230,015,856,050

経 済 産 業 省 1,531,976,906,274 1,346,952,458,789 141,105,900,450 43,918,547,035

国 土 交 通 省 9,294,333,016,185 7,700,609,272,500 1,414,920,415,031 178,803,328,654

環 境 省 503,332,884,848 386,025,486,628 76,648,620,990 40,658,777,230

防 衛 省 5,045,811,797,252 4,798,428,941,870 175,862,706,745 71,520,148,637

合 計 105,765,486,567,222 100,188,878,834,942 3,793,187,125,163 1,783,420,607,117

また、支出済歳出額を主要経費別に区分し、その歳出予算現額との比較を示せば、下表

のとおりである。

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

社 会 保 障 関 係 費 29,523,279,808,079 29,232,009,884,817 106,148,731,785 185,121,191,477

年金医療介護保険給付費 21,849,576,846,000 21,829,579,118,284 0 19,997,727,716

生 活 保 護 費 2,813,272,467,000 2,795,120,764,974 0 18,151,702,026

社 会 福 祉 費 4,023,076,094,000 3,858,466,992,315 72,877,312,879 91,731,788,806

保 健 衛 生 対 策 費 500,410,891,079 441,306,767,412 33,271,418,906 25,832,704,761

雇 用 労 災 対 策 費 336,943,510,000 307,536,241,832 0 29,407,268,168

文教及び科学振興費 6,769,691,679,469 6,161,433,310,978 534,611,769,335 73,646,599,156

義務教育費国庫負担金 1,476,408,268,000 1,460,423,523,090 0 15,984,744,910

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

科 学 技 術 振 興 費 1,971,823,514,465 1,704,338,932,173 245,631,650,449 21,852,931,843

文 教 施 設 費 379,981,723,000 244,020,800,000 110,954,842,000 25,006,081,000

教 育 振 興 助 成 費 2,834,883,638,004 2,646,055,519,715 178,025,276,886 10,802,841,403

育 英 事 業 費 106,594,536,000 106,594,536,000 0 0

国 債 費 21,810,740,926,000 21,293,507,626,565 0 517,233,299,435

恩 給 関 係 費 505,541,134,600 504,297,411,481 54,945,000 1,188,778,119

文 官 等 恩 給 費 16,038,601,000 15,711,086,779 0 327,514,221

旧軍人遺族等恩給費 465,117,961,000 464,917,252,326 0 200,708,674

恩 給 支 給 事 務 費 1,440,724,000 1,399,801,963 0 40,922,037

( 8 )

Page 12: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

遺族及び留守家族等援護費 22,943,848,600 22,269,270,413 54,945,000 619,633,187

地 方 交 付 税 交 付 金 17,427,950,754,000 17,427,950,754,000 0 0

地 方 特 例 交 付 金 125,522,000,000 125,522,000,000 0 0

防 衛 関 係 費 5,039,670,022,607 4,792,290,454,766 175,953,049,277 71,426,518,564

公 共 事 業 関 係 費 10,169,349,400,216 7,975,211,906,775 1,881,572,983,748 312,564,509,693

治山治水対策事業費 1,334,050,522,006 1,253,705,202,317 48,016,275,567 32,329,044,122

道 路 整 備 事 業 費 1,895,436,229,705 1,880,804,343,103 911,108,000 13,720,778,602

港湾空港鉄道等整備事業費 537,214,952,228 439,614,406,267 91,476,897,950 6,123,648,011

住宅都市環境整備事業費 573,409,342,933 479,065,065,372 73,375,008,865 20,969,268,696

公園水道廃棄物処理等施設整備費 319,146,713,776 190,246,571,658 122,573,018,904 6,327,123,214

農林水産基盤整備事業費 1,242,091,642,015 804,162,115,263 337,936,763,724 99,992,763,028

社会資本総合整備事業費 3,449,891,946,684 2,401,378,521,113 1,015,852,961,224 32,660,464,347

推 進 費 等 131,895,133,591 79,485,067,679 32,960,378,484 19,449,687,428

小 計 9,483,136,482,938 7,528,461,292,772 1,723,102,412,718 231,572,777,448

災害復旧等事業費 686,212,917,278 446,750,614,003 158,470,571,030 80,991,732,245

経 済 協 力 費 740,820,843,544 650,997,288,695 86,371,597,000 3,451,957,849

中 小 企 業 対 策 費 548,107,670,046 504,053,031,192 11,692,091,412 32,362,547,442

エ ネ ル ギ ー 対 策 費 970,663,154,500 962,593,465,119 8,050,575,000 19,114,381

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

食料安定供給関係費 1,253,093,989,437 1,171,857,830,535 48,649,240,306 32,586,918,596

そ の 他 の 事 項 経 費 10,606,455,434,724 9,387,153,870,019 940,082,142,300 279,219,422,405

皇 室 費 6,140,436,000 5,775,457,541 143,289,000 221,689,459

国 会 131,623,925,780 125,554,526,830 1,336,561,375 4,732,837,575

裁 判 所 330,019,417,368 306,434,808,437 10,355,284,550 13,229,324,381

会 計 検 査 院 15,845,808,600 15,159,683,521 114,943,835 571,181,244

内 閣 112,978,710,910 100,013,370,128 9,518,196,882 3,447,143,900

内 閣 府 744,270,122,388 509,614,803,468 189,279,077,973 45,376,240,947

総 務 省 1,828,679,184,950 1,754,194,278,887 47,644,332,227 26,840,573,836

法 務 省 724,635,324,937 699,451,452,964 8,033,922,190 17,149,949,783

外 務 省 294,188,275,369 284,246,978,697 2,648,437,376 7,292,859,296

財 務 省 3,114,079,137,610 3,078,657,690,270 4,099,480,709 31,321,966,631

文 部 科 学 省 259,063,203,363 241,109,491,864 12,448,139,869 5,505,571,630

厚 生 労 働 省 867,515,193,300 364,146,463,104 493,528,272,840 9,840,457,356

農 林 水 産 省 614,258,795,153 540,961,577,908 39,144,246,786 34,152,970,459

経 済 産 業 省 188,686,447,200 158,977,074,623 22,285,285,150 7,424,087,427

国 土 交 通 省 1,167,353,270,836 1,045,837,121,515 85,966,856,067 35,549,293,254

環 境 省 203,504,799,860 153,453,918,732 13,528,346,471 36,522,534,657

防 衛 省 3,613,381,100 3,565,171,530 7,469,000 40,740,570

予 備 費 274,599,750,000 0 0 274,599,750,000

合 計 105,765,486,567,222 100,188,878,834,942 3,793,187,125,163 1,783,420,607,117

( 9 )

Page 13: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

( 3 ) 予 備 費 使 用

予備費の予算額は 300,000,000,000円

であって、その使用額は 25,400,250,000円

である。

これを所管別、組織別及び項別に示せば、下表のとおりである。

なお、その使用については、別途国会の承諾を求めるものである。

所 管 組 織 項 金 額 (円)

内 閣 内 閣 官 房 内 閣 官 房 共 通 費 580,817,000

内 閣 官 房 施 設 費 525,669,000

計 1,106,486,000

内 閣 府 公 正 取 引 委 員 会 公 正 取 引 委 員 会 537,374,000

総 務 省 総 務 本 省 選挙制度等整備費 1,606,076,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

恩 給 費 1,582,236,000

計 3,188,312,000

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 技術革新促進・環境整備費 20,568,078,000

合 計 25,400,250,000

( 10 )

Page 14: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

( 4 ) 翌 年 度 繰 越

翌年度繰越額は 3,793,187,125,163円

であって、その内訳は

財政法第 14条の 3第 1項の規定による明許繰越のもの 3,474,460,346,277円

財政法第 42条ただし書の規定による事故繰越のもの 318,647,597,336円

財政法第 43条の 2第 1項の規定による継続費の逓次繰越のもの

79,181,550円

である。

これを所管別、組織別及び項別に示せば、次の各表のとおりである。

財政法第 14条の 3第 1項の規定による明許繰越

所 管 組 織 項 金 額 (円)

皇 室 費 宮 廷 費 132,579,000

国 会 衆 議 院 衆 議 院 施 設 費 80,237,000

参 議 院 参 議 院 施 設 費 31,500,000

国 立 国 会 図 書 館 国立国会図書館施設費 1,224,824,375

計 1,336,561,375

裁 判 所 裁 判 所 最 高 裁 判 所 132,935,000

下 級 裁 判 所 442,121,000

裁 判 費 334,314,000

裁 判 所 施 設 費 5,269,351,991

計 6,178,721,991

会 計 検 査 院 会 計 検 査 院 会計検査院施設費 114,943,835

内 閣 内 閣 官 房 内 閣 官 房 共 通 費 2,557,020,282

内 閣 官 房 施 設 費 524,880,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

情報収集衛星業務費 6,436,296,600

計 9,518,196,882

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 施 設 費 26,576,220

政 府 広 報 費 531,622,520

遺棄化学兵器廃棄処理事業費 5,435,513,891

原子力災害対策費 20,000,000,000

地域活性化推進費 87,000,000,000

宇宙開発利用政策費 25,088,190,000

防 災 政 策 費 774,689,900

沖 縄 政 策 費 571,381,986

沖縄振興交付金事業推進費 21,787,089,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 1,476,398,000

( 11 )

Page 15: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

共 生 社 会 政 策 費 3,235,136,960

男女共同参画社会形成促進費 125,000,000

沖縄空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

7,379,497,518

計 173,431,095,995

沖 縄 総 合 事 務 局 沖縄治水事業工事諸費 3,510,000

沖縄道路整備事業工事諸費 50,105,000

沖縄港湾空港整備事業工事諸費 20,954,000

沖縄道路環境整備事業工事諸費 6,956,000

沖縄国営公園事業工事諸費 8,915,000

計 90,440,000

警 察 庁 警 察 庁 施 設 費 3,830,693,629

交 通 警 察 費 576,609,000

皇 宮 警 察 本 部 88,230,600

船 舶 建 造 費 501,336,000

科 学 警 察 研 究 所 204,098,400

警察活動基盤整備費 9,491,466,748

計 14,692,434,377

消 費 者 庁 消 費 者 庁 共 通 費 207,282,240

消 費 者 政 策 費 50,172,000

計 257,454,240

計 188,471,424,612

総 務 省 総 務 本 省 総 務 本 省 施 設 費 1,074,936,910

地方行政制度整備費 533,563,000

地 域 振 興 費 4,991,122,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

電子政府・電子自治体推進費 2,949,530,000

情報通信技術研究開発推進費 449,986,482

情報通信技術高度利活用推進費 12,131,149,951

情報通信技術利用環境整備費 1,996,159,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 423,372,000

電波利用料財源電波監視等実施費 5,154,046,000

郵 政 行 政 推 進 費 119,404,800

統 計 調 査 費 198,590,000

計 30,021,860,143

管 区 行 政 評 価 局 管区行政評価局共通費 39,506,000

消 防 庁 消防防災体制等整備費 7,916,999,000

計 37,978,365,143

法 務 省 法 務 本 省 法 務 省 施 設 費 5,947,291,812

矯 正 官 署 矯 正 管 理 業 務 費 1,789,875,578

計 7,737,167,390

外 務 省 外 務 本 省 外 務 本 省 施 設 費 139,735,711

地 域 別 外 交 費 199,301,159

広報文化交流及報道対策費 199,360,000

領 事 政 策 費 116,590,000

経 済 協 力 費 84,015,081,000

独立行政法人国際協力機構施設整備費 188,051,000

計 84,858,118,870

在 外 公 館 在 外 公 館 共 通 費 270,497,000

( 12 )

Page 16: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

在 外 公 館 施 設 費 1,612,438,252

計 1,882,935,252

計 86,741,054,122

財 務 省 財 務 本 省 財 務 本 省 施 設 費 153,252,000

財政健全化推進費 130,548,075

公務員宿舎施設費 1,754,040,880

特定国有財産整備費 212,807,452

計 2,250,648,407

財 務 局 財 務 局 施 設 費 60,474,500

税 関 税 関 施 設 費 171,548,542

税 関 業 務 費 798,000,000

計 969,548,542

国 税 庁 国 税 庁 施 設 費 646,030,412

計 3,926,701,861

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整備費

320,780,000

高 等 教 育 振 興 費 19,773,276,380

独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費

1,481,577,853

私 立 学 校 振 興 費 15,881,511,000

総合特区推進調整費 200,000,000

科学技術・学術政策推進費 1,633,937,281

研 究 振 興 費 7,072,113,413

国立大学法人施設整備費 70,903,142,695

国立大学法人船舶建造費 2,153,539,000

研 究 開 発 推 進 費 28,336,110,425

所 管 組 織 項 金 額 (円)

独立行政法人科学技術振興機構施設整備費

81,905,000

独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費

1,388,000,000

独立行政法人放射線医学総合研究所施設整備費

4,471,694,000

独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費

1,379,082,000

独立行政法人宇宙航空研究開発機構施設整備費

9,955,356,500

独立行政法人海洋研究開発機構船舶建造費

89,000,000

独立行政法人理化学研究所施設整備費 2,621,543,000

独立行政法人防災科学技術研究所施設整備費

3,700,000,000

公立文教施設整備費 108,130,617,000

沖縄教育振興事業費 178,559,000

沖縄振興交付金事業推進費 2,735,436,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 497,486,000

独立行政法人日本スポーツ振興センター施設整備費

806,432,000

計 283,791,098,547

文部科学本省所轄機関

日本学士院施設費 149,794,000

文 化 庁 独立行政法人国立美術館施設整備費 491,499,000

独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費

144,359,000

( 13 )

Page 17: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

文化財保存事業費 2,301,472,500

文化財保存施設整備費 244,785,360

独立行政法人国立文化財機構施設整備費 4,659,559,527

計 7,841,675,387

計 291,782,567,934

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 厚生労働本省施設費 120,801,170

医療提供体制確保対策費 215,400,000

医療情報化等推進費 134,503,000

独立行政法人国立がん研究センター施設整備費

15,259,000

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費

401,626,000

独立行政法人国立国際医療研究センター施設整備費

166,666,000

感 染 症 対 策 費 7,565,707,000

特定疾患等対策費 87,045,000

ハンセン病資料館施設費 261,450,000

原爆被爆者等援護対策費 1,444,898,000

医薬品安全対策等推進費 283,141,000

医薬品等研究開発推進費 2,813,724,000

医療提供体制基盤整備費 11,829,843,000

医療保険給付諸費 4,966,960,000

保健衛生施設整備費 450,146,000

健 康 増 進 対 策 費 4,413,418,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

水 道 施 設 整 備 費 52,670,492,000

水資源開発事業費 992,348,000

北海道開発事業費 1,226,049,458

離 島 振 興 事 業 費 2,408,523,000

沖 縄 開 発 事 業 費 135,498,000

中小企業最低賃金引上げ支援対策費 975,920,000

児童福祉施設整備費 944,658,000

地 域 福 祉 推 進 費 14,239,432,000

遺族及留守家族等援護費 20,673,000

中国残留邦人等支援事業費 34,272,000

障 害 保 健 福 祉 費 2,824,490,879

沖縄振興交付金事業推進費 2,480,778,000

社会福祉施設整備費 15,623,210,000

介護保険制度運営推進費 36,022,187,000

厚生労働科学研究費 138,261,500

臨時福祉給付金等給付事業助成費 488,637,994,730

水道施設災害復旧事業費 297,402,000

計 654,842,776,737

検 疫 所 検疫業務等実施費 18,618,000

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所施設費 2,929,640,406

厚生労働本省試験研究機関

厚生労働本省試験研究所施設費 9,141,940

都 道 府 県 労 働 局 都道府県労働局施設費 168,628,940

計 657,968,806,023

( 14 )

Page 18: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 農林水産本省施設費 26,090,000

食の安全・消費者の信頼確保対策費 1,093,416,897

国産農畜産物・食農連携強化対策費 3,000,000,000

独立行政法人家畜改良センター施設整備費

81,533,060

農業・食品産業強化対策費 24,033,372,000

農 業 経 営 対 策 費 2,342,496,000

農業生産基盤保全管理等推進費 14,061,904,000

農業生産基盤保全管理・整備事業費 21,130,332,361

水資源開発事業費 2,580,082,000

農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

4,751,884,000

農山漁村 6次産業化対策費 5,787,968,117

都市農村交流等対策費 33,615,000

農村地域資源等保全推進費 600,000,000

海 岸 事 業 費 1,366,598,200

農地等保全事業費 41,463,383,620

農地等保全事業費食料安定供給特別会計へ繰入

1,827,641,400

農業競争力強化基盤整備事業費 41,139,646,513

沖 縄 開 発 事 業 費 4,120,827,852

北海道特定特別総合開発事業推進費 406,339,000

地 域 再 生 推 進 費 6,775,500,707

所 管 組 織 項 金 額 (円)

防衛施設安定運用関連諸費 110,520,000

農山漁村活性化対策費 5,886,125,045

農山漁村地域整備事業費 55,212,064,993

北海道開発事業費 47,625,417,462

離 島 振 興 事 業 費 7,158,675,519

沖縄振興交付金事業推進費 6,037,774,000

風 水 害 等 対 策 費 27,574,700

受託工事等実施費 849,648,794

農業施設災害復旧事業費 18,695,412,065

農業施設災害関連事業費 65,749,950

計 318,291,593,255

農林水産本省検査指導機関

農林水産本省検査指導所施設費 342,718,525

農林水産技術会議 農林水産技術会議施設費 59,656,690

地 方 農 政 局 地方農政局施設費 60,714,000

農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費

988,593

計 61,702,593

林 野 庁 林 野 庁 施 設 費 178,287,385

森林整備・保全費 3,036,000

治 山 事 業 費 30,869,723,470

北海道開発事業費 5,766,636,890

離 島 振 興 事 業 費 1,448,710,325

沖 縄 開 発 事 業 費 428,972,567

森 林 整 備 事 業 費 50,660,727,253

( 15 )

Page 19: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

地 域 再 生 推 進 費 8,527,483,548

北海道特定特別総合開発事業推進費 94,671,003

林産物供給等振興対策費 575,934,002

森林整備・林業等振興対策費 460,819,172

治山事業工事諸費 26,024,000

山林施設災害復旧事業費 11,005,200,553

山林施設災害関連事業費 5,030,747,336

山林施設災害復旧事業等工事諸費 35,104,000

計 115,112,077,504

水 産 庁 船 舶 建 造 費 2,582,081,000

漁 村 振 興 対 策 費 2,646,911,010

海 岸 事 業 費 368,520,801

水 産 基 盤 整 備 費 22,341,946,433

北海道開発事業費 9,534,842,500

離 島 振 興 事 業 費 10,316,381,744

沖 縄 開 発 事 業 費 3,055,987,000

地 域 再 生 推 進 費 1,174,355,063

北海道特定特別総合開発事業推進費 142,336,000

水産業強化対策費 4,611,161,070

漁港施設災害復旧事業費 1,754,337,220

計 58,528,859,841

計 492,396,608,408

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 経済産業本省施設費 673,360,668

技術革新促進・環境整備費 55,397,053,535

所 管 組 織 項 金 額 (円)

独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費

4,383,634,000

独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費

13,278,865,000

情報技術利活用促進費 531,930,738

ものづくり産業振興費 8,726,414,285

サービス産業強化費 1,999,984,895

コンテンツ産業強化費 299,997,379

地域経済活性化対策費 3,267,898,157

工業用水道事業費 2,129,299,000

水資源開発事業費 33,820,000

総合特区推進調整費 899,994,926

貿 易 投 資 促 進 費 430,536,181

経 済 協 力 費 184,950,000

産 業 保 安 費 2,462,538,000

計 94,700,276,764

資源エネルギー庁 鉱物資源安定供給確保費 1,755,116,000

中 小 企 業 庁 経営革新・創業促進費 3,074,203,064

中小企業事業環境整備費 800,000,000

経営安定・取引適正化費 898,353,600

計 4,772,556,664

計 101,227,949,428

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 道路環境等対策費 5,219,821,000

国営公園等事業費 4,333,144,700

( 16 )

Page 20: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

下 水 道 事 業 費 128,619,000

地球温暖化防止等対策費 15,012,227,343

災害情報整備推進費 462,284,000

住宅・市街地防災対策費 12,928,000

住 宅 防 災 事 業 費 70,002,801,338

都市公園防災事業費 378,520,000

下水道防災事業費 205,676,000

防衛施設安定運用関連諸費 49,038,740

海 岸 事 業 費 9,109,677,038

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

520,893,170

公共交通等安全対策費 2,369,881,709

独立行政法人航空大学校施設整備費 90,743,000

鉄道安全対策事業費 488,000,000

総合的物流体系整備推進費 1,141,823,472

港 湾 事 業 費 4,289,352,330

整備新幹線建設推進高度化等事業費 2,489,000,000

整備新幹線整備事業費 36,197,831,000

空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

24,695,130,945

北海道空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

1,129,563,123

離島空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

284,550,078

所 管 組 織 項 金 額 (円)

都市・地域づくり推進費 21,612,000

都市再生・地域再生整備事業費 3,326,532,527

鉄道網整備事業費 12,180,376,882

地域公共交通維持・活性化推進費 5,147,090,322

地 域 再 生 推 進 費 15,102,342,493

社会資本整備・管理効率化推進費 330,000,000

国 土 調 査 費 4,054,485,850

海事産業市場整備等推進費 1,221,637,000

沖縄振興交付金事業推進費 26,312,032,125

社会資本総合整備事業費 951,168,099,773

沖 縄 開 発 事 業 費 10,661,730,234

離 島 振 興 費 1,379,298,000

離 島 振 興 事 業 費 16,570,221,363

北海道開発事業費 17,049,235,297

技術研究開発推進費 2,698,333

独立行政法人土木研究所施設整備費 925,785,000

独立行政法人建築研究所施設整備費 189,250,000

独立行政法人海上技術安全研究所施設整備費

245,703,061

独立行政法人港湾空港技術研究所施設整備費

160,057,000

官 庁 営 繕 費 9,702,476,494

特定国有財産整備費 229,585,517

受 託 工 事 費 32,971,680

( 17 )

Page 21: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

河川等災害復旧事業費 91,069,289,344

住宅施設災害復旧事業費 2,753,000

河川等災害関連事業費 13,562,338,206

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

959,982,000

離島農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

199,806,200

計 1,360,418,895,687

国土技術政策総合研究所

国土技術政策総合研究所施設費 629,636,800

国 土 地 理 院 国土地理院施設費 205,883,500

地 方 整 備 局 国営公園事業工事諸費 72,483,514

道路等災害復旧事業工事諸費 14,822,450

計 87,305,964

北 海 道 開 発 局 北海道治水海岸事業工事諸費 247,541,000

北海道道路整備事業工事諸費 861,003,000

北海道港湾空港整備事業工事諸費 82,520,000

北海道都市環境整備事業工事諸費 38,719,000

北海道国営公園事業工事諸費 2,881,000

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費

324,855,000

北海道災害復旧事業等工事諸費 1,398,000

計 1,558,917,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

観 光 庁 観 光 振 興 費 1,155,207,922

気 象 庁 気 象 官 署 施 設 費 121,577,000

観測予報等業務費 771,676,371

気 象 研 究 所 882,258,000

計 1,775,511,371

海 上 保 安 庁 海上保安官署施設費 2,985,629,081

船舶交通安全及海上治安対策費 3,268,146,865

航路標識整備事業費 810,266,900

災害対策等緊急事業推進費 11,774,000

航路標識整備事業工事諸費 134,190

計 7,075,951,036

計 1,372,907,309,280

環 境 省 環 境 本 省 廃棄物・リサイクル対策推進費 5,986,266,000

廃棄物処理施設整備費 49,128,077,000

北海道開発事業費 2,327,368,000

離 島 振 興 事 業 費 63,396,000

沖 縄 開 発 事 業 費 1,063,426,000

地 域 再 生 推 進 費 86,757,000

生物多様性保全等推進費 738,035,000

環境保全施設整備費 161,421,855

自然公園等事業費 3,369,291,965

化学物質対策推進費 122,002,000

環境保健対策推進費 274,785,000

環境政策基盤整備費 3,429,848,998

環境調査研修所施設費 27,817,900

( 18 )

Page 22: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

独立行政法人国立環境研究所施設整備費 331,524,000

地球環境保全等試験研究費 513,856

自然公園等事業工事諸費 12,217,000

廃棄物処理施設災害復旧事業費 5,646,000

計 67,128,393,574

地 方 環 境 事 務 所 地 方 環 境 対 策 費 102,000,000

原子力規制委員会 原子力規制委員会共通費 308,395,181

原子力安全確保費 204,664,000

放射能調査研究費 20,000,000

計 533,059,181

計 67,763,452,755

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 共 通 費 1,233,535,204

所 管 組 織 項 金 額 (円)

武器車両等整備費 15,931,211,558

航 空 機 整 備 費 16,727,965,376

艦 船 整 備 費 230,547,600

研 究 開 発 費 25,963,354,550

南極地域観測事業費 60,384,960

人 材 確 保 育 成 費 443,724,847

施 設 整 備 費 17,806,654,160

防衛施設安定運用関連諸費 37,715,455,992

在日米軍等駐留関連諸費 32,149,283,191

計 148,262,117,438

地 方 防 衛 局 地 方 防 衛 局 15,818,800

計 148,277,936,238

合 計 3,474,460,346,277

( 19 )

Page 23: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

財政法第 42条ただし書の規定による事故繰越

所 管 組 織 項 金 額 (円)

皇 室 費 宮 廷 費 10,710,000

裁 判 所 裁 判 所 裁 判 所 施 設 費 4,176,562,559

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 施 設 費 2,321,500

原子力災害対策費 5,890,588,208

防 災 政 策 費 1,500,000

沖 縄 政 策 費 2,539,600,000

沖縄振興交付金事業推進費 363,271,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 289,700,000

計 9,086,980,708

北 方 対 策 本 部 独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備費

53,599,000

警 察 庁 警 察 庁 施 設 費 2,097,612,163

警察活動基盤整備費 289,863,394

計 2,387,475,557

計 11,528,055,265

総 務 省 総 務 本 省 地方行政制度整備費 38,225,000

地 域 振 興 費 173,300,000

地域経済活性化・雇用創出推進費 5,357,690,060

電子政府・電子自治体推進費 2,724,643,308

情報通信技術高度利活用推進費 68,590,116

計 8,362,448,484

消 防 庁 消 防 庁 施 設 費 263,520,000

消防防災体制等整備費 613,288,600

所 管 組 織 項 金 額 (円)

沖縄北部連携促進特別振興事業費 426,710,000

計 1,303,518,600

計 9,665,967,084

法 務 省 法 務 本 省 法 務 省 施 設 費 296,754,800

外 務 省 外 務 本 省 独立行政法人国際協力機構施設整備費 1,983,515,000

在 外 公 館 在 外 公 館 施 設 費 110,515,254

計 2,094,030,254

財 務 省 国 税 庁 国 税 庁 施 設 費 385,586,300

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 独立行政法人国立科学博物館施設整備費 2,076,617,580

初等中等教育等振興費 4,250,000

高 等 教 育 振 興 費 2,147,701,655

独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費

28,133,500

科学技術・学術政策推進費 31,808,579,405

研 究 振 興 費 1,959,866,904

国立大学法人施設整備費 70,836,887,311

研 究 開 発 推 進 費 2,796,164,063

独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費

4,143,539,000

独立行政法人放射線医学総合研究所施設整備費

844,000,000

独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費

6,879,914,500

( 20 )

Page 24: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

独立行政法人宇宙航空研究開発機構施設整備費

199,160,000

独立行政法人理化学研究所施設整備費 5,071,330,000

独立行政法人防災科学技術研究所施設整備費

2,922,800,000

公立文教施設整備費 2,521,631,000

沖縄教育振興事業費 124,035,000

計 134,364,609,918

文 化 庁 日本芸術院施設費 444,192,082

独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費

249,641,400

文化財保存事業費 9,135,000

計 702,968,482

計 135,067,578,400

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 厚生労働本省施設費 54,767,000

ハンセン病資料館施設費 166,283,000

水 道 施 設 整 備 費 293,619,000

社会福祉施設整備費 321,967,000

計 836,636,000

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所施設費 73,762,500

計 910,398,500

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 国産農畜産物・食農連携強化対策費 394,855,000

農業・食品産業強化対策費 3,639,459,000

農業生産基盤保全管理等推進費 2,872,248,950

農業生産基盤保全管理・整備事業費 67,725,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

農山漁村 6次産業化対策費 767,813,637

農地等保全事業費 1,096,070,574

地域経済活性化・雇用創出推進費 11,927,000

戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費 110,491,394

農業競争力強化基盤整備事業費 973,049,825

地域自主戦略推進費 4,206,568,228

農山漁村活性化対策費 522,988,500

農山漁村地域整備事業費 5,624,972,757

離 島 振 興 事 業 費 44,000,000

農業施設災害復旧事業費 2,559,000,762

計 22,891,170,627

農林水産技術会議 農林水産技術会議施設費 601,920,239

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費

4,768,973,960

独立行政法人農業生物資源研究所施設整備費

2,794,339,659

計 8,165,233,858

林 野 庁 治 山 事 業 費 2,161,617,427

沖 縄 開 発 事 業 費 23,664,000

森 林 整 備 事 業 費 606,839,684

地 域 再 生 推 進 費 96,002,500

山林施設災害復旧事業費 959,680,794

山林施設災害関連事業費 865,355,209

計 4,713,159,614

( 21 )

Page 25: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

水 産 庁 水 産 基 盤 整 備 費 306,533,110

地 域 再 生 推 進 費 21,924,000

水産業強化対策費 54,447,000

漁港施設災害復旧事業費 77,672,000

計 460,576,110

計 36,230,140,209

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 技術革新促進・環境整備費 2,499,195,249

独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費

24,770,000,000

独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費

1,935,000,000

ものづくり産業振興費 9,693,158,846

地域経済活性化対策費 149,252,973

工業用水道事業費 137,666,000

地域自主戦略推進費 21,000,000

貿 易 投 資 促 進 費 296,943,637

化学物質管理推進費 9,198,000

計 39,511,414,705

中 小 企 業 庁 経営革新・創業促進費 86,396,317

まちづくり推進費 280,140,000

計 366,536,317

計 39,877,951,022

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 下 水 道 事 業 費 752,550,667

海 岸 事 業 費 746,688,786

公共交通等安全対策費 469,600,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

鉄道網整備事業費 3,897,402,984

地域自主戦略推進費 1,543,155,016

社会資本総合整備事業費 20,750,665,789

離 島 振 興 費 50,000,000

離 島 振 興 事 業 費 444,282,654

北海道開発事業費 37,153,914

官 庁 営 繕 費 820,528,200

河川等災害復旧事業費 5,550,884,383

河川等災害関連事業費 6,917,777,758

計 41,980,690,151

気 象 庁 気 象 官 署 施 設 費 1,101,600

海 上 保 安 庁 船舶交通安全及海上治安対策費 9,996,000

航路標識整備事業費 21,318,000

計 31,314,000

計 42,013,105,751

環 境 省 環 境 本 省 地球温暖化対策推進費 5,030,710,000

環境保全施設整備費 440,465,435

地域自主戦略推進費 9,657,000

自然公園等事業費 20,710,800

環境政策基盤整備費 1,900,000,000

独立行政法人国立環境研究所施設整備費 1,483,625,000

計 8,885,168,235

防 衛 省 防 衛 本 省 武器車両等整備費 12,675,274,268

航 空 機 整 備 費 622,120,065

艦 船 整 備 費 171,307,500

( 22 )

Page 26: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

平成21年度甲型警備艦建造費 5,192,520,620

研 究 開 発 費 454,707,750

南極地域観測事業費 214,169,700

人 材 確 保 育 成 費 63,376,035

施 設 整 備 費 2,706,940,459

所 管 組 織 項 金 額 (円)

防衛施設安定運用関連諸費 2,389,617,138

地域経済活性化・雇用創出推進費 7,469,000

在日米軍等駐留関連諸費 3,008,086,422

計 27,505,588,957

合 計 318,647,597,336

( 23 )

Page 27: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

財政法第 43条の 2第 1項の規定による継続費の逓次繰越

所 管 組 織 項 金 額 (円)

防 衛 省 防 衛 本 省 平成22年度甲Ⅲ型警備艦建造費 43,188,600

平成22年度潜水艦建造費 9,265,200

所 管 組 織 項 金 額 (円)

平成23年度潜水艦建造費 26,727,750

計 79,181,550

( 24 )

Page 28: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

( 5 ) 予 算 不 用

歳出予算の不用額は 1,783,420,607,117円

であって、このうち、 1項 5億円以上のものについて所管別、組織別及び項別の不用額及

び不用理由を示せば、下表のとおりである。

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

国 会 衆 議 院 衆 議 院 2,488,491,317 退職者及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

参 議 院 参 議 院 1,725,092,218 退職者及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

裁 判 所 裁 判 所 最 高 裁 判 所 1,649,222,236 修習資金の貸与を受けた者が予定を下回ったこと等により、修習資金貸与金を要することが少な

かったこと等のため

下 級 裁 判 所 2,886,885,935 職員に欠員があったこと等により、職員基本給を要することが少なかったこと等のため

裁 判 費 1,902,068,119 法廷機器借料及び裁判事務処理システム保守料の契約価格が予定を下回ったこと等により、裁判

庁費を要することが少なかったこと等のため

裁 判 所 施 設 費 5,745,010,344 入札結果による事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、施設整備費

を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興裁判所施設費

975,941,400 事業規模の縮小及び工法の見直しによる事業計画を変更したことにより、施設整備費を要するこ

とが少なかったこと等のため

会 計 検 査 院 会 計 検 査 院 会 計 検 査 院 545,219,179 退職者及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

内 閣 内 閣 官 房 内 閣 官 房 共 通 費 2,000,827,835 契約価格が予定を下回ったこと及びシステム設計計画の見直しによる事業計画を変更したことに

より、情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

情報収集衛星業務費 991,860,211 契約価格が予定を下回ったこと及び実施計画の見直しによる事業計画を変更したことにより、情

報収集衛星システム開発等委託費を要することが少なかったこと等のため

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 共 通 費 1,445,750,623 応募認定退職者及び定年退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

遺棄化学兵器廃棄処理事業費

1,475,575,366 整備計画の見直しによる事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、遺

棄化学兵器廃棄処理事業等委託費を要することが少なかったこと等のため

( 25 )

Page 29: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

原子力災害対策費 1,552,642,544 設計の見直しによる事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、原

子力災害対策施設整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

総合特区推進調整費 9,664,942,000 調整を要する事業が少なかったため

地域経済活性化・雇用創出推進費

774,929,000 地方公共団体からの事業実施計画の申請が少なかったので、地域経済活性化・雇用創出臨時交付

金を要することが少なかったため

防 災 政 策 費 2,199,177,913 被災者からの支給申請の遅延があったこと及び支給申請額が少なかったことにより、被災者生活

再建支援金補助金を要することが少なかったこと等のため

災 害 救 助 等 諸 費 549,017,923 災害援護資金の貸付件数及び貸付単価が予定を下回ったことにより、災害援護貸付金を要するこ

とが少なかったこと等のため

沖 縄 政 策 費 1,392,113,494 沖縄振興開発金融公庫において借入金利息及び事務費が予定を下回ったこと等により、沖縄振興

開発金融公庫補給金を要することが少なかったこと等のため

沖縄振興交付金事業推進費

7,970,546,019 国際物流拠点施設整備事業において用地取得が難航したこと、農林水産物流通条件不利性解消事

業において農林水産物の県外出荷量が予定を下回ったこと等により、沖縄振興特別推進交付金を要

することが少なかったため

沖縄治水事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

512,520,721 社会資本整備事業特別会計の治水勘定において沖縄多目的ダム建設事業費及び沖縄河川整備事業

費を要することが少なかったこと等により、治水事業等財源社会資本整備事業特別会計へ繰入を要

することが少なかったため

公 正 取 引 委 員 会 公 正 取 引 委 員 会 519,091,093 応募認定退職者及び定年退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

警 察 庁 警 察 庁 共 通 費 1,291,503,765 定年退職者及び応募認定等退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

警 察 庁 施 設 費 1,577,682,488 契約価格が予定を下回ったこと及び仕様の見直しによる事業計画を変更したことにより、通信施

設整備費を要することが少なかったこと等のため

交 通 警 察 費 1,068,820,248 契約価格が予定を下回ったこと及び仕様の見直しによる事業計画を変更したことにより、警察装

備費を要することが少なかったこと等のため

警察活動基盤整備費 9,258,304,862 契約価格が予定を下回ったこと及び仕様の見直しによる事業計画を変更したことにより、警察通

信機器整備費を要することが少なかったこと等のため

金 融 庁 金 融 庁 共 通 費 850,900,933 業務内容の見直しによる業務計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、庁

費を要することが少なかったこと等のため

総 務 省 総 務 本 省 総 務 本 省 共 通 費 1,797,541,205 自己都合等退職者及び定年退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

( 26 )

Page 30: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

地域経済活性化・雇用創出推進費

1,458,546,125 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金を要することが少なかったため

選挙制度等整備費 1,669,657,604 投票所経費及びポスター掲示場費が予定を下回ったこと等により、参議院議員通常選挙執行委託

費を要することが少なかったこと等のため

電子政府・電子自治体推進費

1,170,349,388 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画を変更したこと等により、情報処

理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

独立行政法人情報通信研究機構施設整備費

1,638,153,363 契約価格が予定を下回ったので、独立行政法人情報通信研究機構施設整備費補助金を要すること

が少なかったため

情報通信技術高度利活用推進費

9,087,066,130 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

電波利用料財源電波監視等実施費

3,301,172,425 契約価格が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更があったことにより、

無線システム普及支援事業費等補助金を要することが少なかったこと等のため

恩 給 費 569,144,932 普通扶助料及び公務関係扶助料の受給者が予定を下回ったこと等により、旧軍人遺族等恩給費を

要することが少なかったこと等のため

統 計 調 査 費 737,692,313 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画を変更したこと等により、統計調

査費を要することが少なかったこと等のため

管 区 行 政 評 価 局 管区行政評価局共通費

1,174,372,385 契約価格及び非常勤職員の保険料が予定を下回ったこと等により、庁費を要することが少なかっ

たこと等のため

消 防 庁 消防防災体制等整備費

3,354,040,861 契約価格が予定を下回ったこと及び事業規模の見直しによる事業計画の変更があったことによ

り、消防防災施設災害復旧費補助金を要することが少なかったこと等のため

法 務 省 法 務 本 省 法 務 本 省 共 通 費 3,136,171,824 退職手当の平均支給額及び退職者が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

司法制度改革推進費 575,746,648 被告人国選弁護事件数及び日本司法支援センターの一般管理費が予定を下回ったこと等により、

国選弁護人確保業務等委託費を要することが少なかったこと等のため

法 務 省 施 設 費 3,947,441,042 契約価格が予定を下回ったこと及び事業内容の見直しによる事業計画を変更したことにより、施

設整備費を要することが少なかったこと等のため

検 察 庁 検 察 官 署 共 通 費 1,239,593,245 職員に欠員があったこと等により、職員基本給を要することが少なかったこと等のため

矯 正 官 署 矯 正 官 署 共 通 費 1,001,742,817 職員に欠員があったこと等により、職員基本給を要することが少なかったこと等のため

矯 正 管 理 業 務 費 1,173,818,226 契約価格が予定を下回ったので、矯正管理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

矯 正 収 容 費 614,612,329 被収容者が予定を下回ったこと等により、収容諸費を要することが少なかったこと等のため

( 27 )

Page 31: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

更 生 保 護 官 署 更 生 保 護 活 動 費 732,529,167 保護観察等事件数及び保護司研修等の出席人員が予定を下回ったこと等により、保護司実費弁償

金を要することが少なかったこと等のため

法 務 局 法 務 局 共 通 費 765,912,880 職員に欠員があったこと等により、職員基本給を要することが少なかったこと等のため

登 記 事 務 処 理 費 1,579,659,088 契約価格が予定を下回ったこと及び事業内容の見直しによる事業計画を変更したことにより、登

記情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

地方入国管理官署 出入国管理業務費 749,225,904 契約価格が予定を下回ったこと及び事業内容の見直しによる事業計画を変更したことにより、成

果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費を要することが少なかったこと等のため

外 務 省 外 務 本 省 外 務 本 省 共 通 費 1,589,443,711 退職者及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

経 済 協 力 費 1,082,772,574 相手国の事情による事業計画の変更があったこと及び事業の中止により、政府開発援助経済開発

等援助費を要することが少なかったこと等のため

在 外 公 館 在 外 公 館 共 通 費 4,082,597,028 事務所及び公邸借料等が予定を下回ったことにより、在外公館等借料を要することが少なかった

こと等のため

財 務 省 財 務 本 省 財 務 本 省 共 通 費 11,338,548,658 外国為替相場の変動に伴う出納上の差額が少なかったので、貨幣交換差減補金を要することが

少なかったこと等のため

国 債 費 517,233,299,435 国債整理基金特別会計において金利の低下及び年度内に利払日が到来した公債が少なかったこと

に伴い公債利子等が減少したこと等により、普通国債等償還財源等国債整理基金特別会計へ繰入を

要することが少なかったこと等のため

公務員宿舎施設費 1,010,480,001 契約価格が予定を下回ったこと及び入札結果による事業計画の変更により、合同宿舎施設改修費

を要することが少なかったこと等のため

貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費

613,800,071 流通用貨幣の製造枚数及び回収貨幣の鋳つぶし量が予定を下回ったこと等により、貨幣製造費を

要することが少なかったこと等のため

政 策 金 融 費 1,924,935,811 貸付けに係る補給率及び貸付金の平均残高が予定を下回ったことにより、株式会社日本政策金融

公庫補給金を要することが少なかったこと等のため

財 務 局 財 務 局 共 通 費 1,951,129,289 売払いをした財産の地下埋設物撤去に伴う損害賠償金が予定を下回ったこと等により、賠償償還

及払戻金を要することが少なかったこと等のため

財 務 局 業 務 費 2,183,838,125 入札経費並びに建物及び工作物解体撤去費が予定を下回ったこと等により、国有財産管理処分庁

費を要することが少なかったこと等のため

税 関 税 関 共 通 費 899,641,673 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

税 関 業 務 費 1,768,472,539 事業規模及び契約価格が予定を下回ったこと等により、税関業務特別庁費を要することが少な

かったこと等のため

国 税 庁 国 税 庁 共 通 費 6,961,949,600 退職者及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

( 28 )

Page 32: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

税 務 業 務 費 3,640,041,573 契約価格が予定を下回ったこと、申告書の印刷部数を見直したこと等により、税務特別庁費を要

することが少なかったこと等のため

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 文部科学本省共通費 927,440,576 定年退職者及び自己都合等退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

初等中等教育等振興費

4,096,655,057 転学用及び平成 25年度前期用教科書の給与冊数が予定を下回ったこと等により、教科書購入費を要することが少なかったこと等のため

義務教育費国庫負担金

15,984,744,910 高位号俸の教員の退職者の増加、県独自の給与抑制措置等によって、教職員給与の支給が予定を

下回ったことにより、義務教育費国庫負担金を要することが少なかったため

高 等 教 育 振 興 費 582,450,395 大学からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更があった

ことにより、大学改革推進等補助金を要することが少なかったこと等のため

私 立 学 校 振 興 費 1,970,063,366 学校法人等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、私立学校施設整備費

補助金を要することが少なかったこと等のため

科学技術・学術政策推進費

8,782,461,021 地方公共団体等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、理科教育設備整備

費等補助金を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興国立大学法人施設整備費

2,410,653,600 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、

国立大学法人施設整備費補助金を要することが少なかったため

ス ポ ー ツ 振 興 費 1,019,966,271 契約価格が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画を変更したことにより、ス

ポーツ振興事業委託費を要することが少なかったこと等のため

公立文教施設整備費 24,105,288,000 契約価格が予定を下回ったこと、設計の見直しによる事業計画の変更があったこと等により、学

校施設環境改善交付金を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興公立文教施設整備費

503,809,000 設計の見直しによる事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、公

立諸学校建物其他災害復旧費負担金を要することが少なかったこと等のため

国際交流・協力推進費

1,411,634,106 外国人留学生の採用者数が予定を下回ったこと、中途帰国となった者が生じたこと等により、政

府開発援助外国人留学生給与を要することが少なかったこと等のため

文 化 庁 文 化 振 興 費 601,210,981 契約価格及び民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったことにより、文化芸術振興費補助金

を要することが少なかったこと等のため

文化財保存事業費 2,201,833,042 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、

国宝重要文化財等保存整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興文化財保存事業費

721,583,670 施工方法の見直しによる事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことによ

り、国宝重要文化財等保存整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

( 29 )

Page 33: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 厚生労働本省共通費 2,261,250,565 退職手当の平均支給額及び退職者が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

医療提供体制確保対策費

616,995,866 地域医療確保支援事業及びへき地保健医療対策事業が予定を下回ったこと等により、医療施設運

営費等補助金を要することが少なかったこと等のため

感 染 症 対 策 費 8,245,492,831 タミフル及びリレンザの購入数量が予定を下回ったこと等により、医薬品買上費を要することが

少なかったこと等のため

原爆被爆者等援護対策費

12,545,084,338 一般疾病及び認定疾病に係る医療費の 1人当たり単価が予定を下回ったこと等により、原爆被爆者医療費を要することが少なかったこと等のため

医薬品安全対策等推進費

1,367,988,230 エイズ訴訟及びクロイツフェルト・ヤコブ病訴訟の賠償金の支払が予定を下回ったこと等によ

り、賠償償還及払戻金を要することが少なかったこと等のため

医療保険給付諸費 971,004,230 契約価格が予定を下回ったので、医療給付適正化業務庁費を要することが少なかったこと等のた

健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入

7,756,203,531 年金特別会計の健康勘定において一時借入金利子及び借入金利子の支払を要することが少なかっ

たので、健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入を要することが少なかったため

水 道 施 設 整 備 費 2,007,146,948 水道水源開発等施設整備事業及び簡易水道等施設整備事業が予定を下回ったこと等により、水道

施設整備費補助を要することが少なかったこと等のため

高齢者等雇用安定・促進費

899,840,241 試行雇用奨励金の支給対象人員が予定を下回ったこと等により、試行雇用奨励給付金を要するこ

とが少なかったこと等のため

失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入

25,364,086,000 労働保険特別会計の雇用勘定において失業等給付費を要することが少なかったので、労働保険特

別会計へ繰入を要することが少なかったため

就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入

2,979,738,000 労働保険特別会計の雇用勘定において就職支援法事業費を要することが少なかったので、労働保

険特別会計へ繰入を要することが少なかったため

保 育 所 運 営 費 25,486,611,738 保育所入所児童数が予定を下回ったので、児童保護費等負担金を要することが少なかったこと等

のため

児童虐待等防止対策費

2,099,325,878 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、児童保護費等負担金を要することが少な

かったこと等のため

母子家庭等対策費 10,608,211,310 支給対象人員及び 1人当たり支給額が予定を下回ったことにより、児童扶養手当給付費負担金を要することが少なかったこと等のため

生 活 保 護 費 18,151,702,026 住宅扶助費及び介護扶助費が予定を下回ったこと等により、生活保護費等負担金を要することが

少なかったため

障 害 保 健 福 祉 費 41,705,433,647 介護給付・訓練等給付費及び相談支援給付費等が予定を下回ったこと等により、障害者自立支援

給付費負担金を要することが少なかったこと等のため

( 30 )

Page 34: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

社会福祉施設整備費 1,338,780,000 契約価格が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更があったことにより、

社会福祉施設等施設整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

介護保険制度運営推進費

21,844,135,541 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、介護給付費等負担金を要することが少な

かったこと等のため

水道施設災害復旧事業費

650,753,666 東日本大震災復旧・復興に係る災害復旧事業において水道水源開発等施設災害復旧事業及び簡易

水道等施設災害復旧事業が予定を下回ったこと等により、水道施設災害復旧事業費補助を要するこ

とが少なかったため

東日本大震災復旧・復興水道施設災害復旧事業費

674,360,000 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、水道施設災害復旧事業費補助を要するこ

とが少なかったため

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所施設費

1,136,451,178 契約価格が予定を下回ったこと及び一部事業を実施しなかったことにより、施設整備費を要する

ことが少なかったこと等のため

都 道 府 県 労 働 局 都道府県労働局共通費

809,511,868 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

高齢者等雇用安定・促進費

1,298,459,440 就職困難者等支援事業及び障害者等雇用安定・促進事業において相談員の活動日数が予定を下

回ったこと等により、諸謝金を要することが少なかったこと等のため

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 農林水産本省共通費 3,191,587,054 照明設備更新の見直しによる事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、庁費を要することが少なかったこと等のため

食の安全・消費者の信頼確保対策費

2,395,841,036 家畜伝染病の発生が少なかったので、家畜伝染病予防費負担金を要することが少なかったこと等

のため

国産農畜産物・食農連携強化対策費

4,705,137,405 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、公募の結果事業規模が縮小したこと等に

より、国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

農業・食品産業強化対策費

3,860,055,445 契約価格及び事業規模の見直しにより都道府県からの交付申請額が予定を下回ったこと等によ

り、農業・食品産業強化対策整備交付金を要することが少なかったこと等のため

農 業 経 営 対 策 費 11,501,313,320 水田活用の直接支払交付金の対象となる作付面積及び畑作物の直接支払交付金の対象となる数量

が予定を下回ったこと等により、経営所得安定対策交付金を要することが少なかったこと等のため

農業生産基盤保全管理等推進費

2,764,447,715 契約価格が予定を下回ったこと及び事業の見直しにより、農業生産基盤保全管理等推進整備費を

要することが少なかったこと等のため

農業生産基盤保全管理・整備事業費

5,933,358,460 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画を変更したこと等により、か

んがい排水事業費を要することが少なかったこと等のため

農山漁村 6次産業化対策費

1,467,013,694 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、公募の結果実施件数が減少したこと等に

より、農山漁村 6次産業化対策事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

( 31 )

Page 35: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

農村地域資源等保全推進費

4,304,300,741 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、事業規模の縮小等により、農地・水保全

管理支払交付金を要することが少なかったこと等のため

農地等保全事業費 8,230,480,610 都府県における事業の見直し、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等により、

震災対策農業水利施設整備事業費補助を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興農地等保全事業費

512,406,630 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったので、除塩事業費補助を要することが少なかっ

たため

農業競争力強化基盤整備事業費

4,247,542,826 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、地元との調整が難航したこと等により、

農業競争力強化基盤整備事業費補助を要することが少なかったこと等のため

地域自主戦略推進費 982,004,890 地元との調整が難航したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、地域自主戦略交付金を

要することが少なかったため

農山漁村活性化対策費

1,344,067,931 契約価格が予定を下回ったこと、地方公共団体における事業の見直し等により、農山漁村活性化

対策整備交付金を要することが少なかったこと等のため

農山漁村地域整備事業費

49,137,725,828 事業規模の見直しにより都府県からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、

農山漁村地域整備交付金を要することが少なかったため

北海道開発事業費 1,737,698,406 契約価格が予定を下回ったこと及び事業の見直しにより、農用地再編整備事業費を要することが

少なかったこと等のため

離 島 振 興 事 業 費 3,481,117,896 事業規模の見直しにより県からの交付申請額が予定を下回ったこと、地元との調整が難航したこ

と等により、農山漁村地域整備交付金を要することが少なかったこと等のため

農林水産統計調査費 680,242,222 契約価格が予定を下回ったこと、調査内容を見直したこと等により、農林水産統計調査費を要す

ることが少なかったこと等のため

農業施設災害復旧事業費

4,537,668,591 東日本大震災復旧・復興に係る農業用施設災害復旧事業において事業規模の見直しによる事業計

画の変更があったこと、地元との調整が難航したこと等により、農業用施設災害復旧事業費補助を

要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興農業施設災害復旧事業費

10,753,558,578 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと及び地元との調整が難航したことにより、

農地災害復旧事業費補助を要することが少なかったこと等のため

農林水産技術会議 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費

785,784,019 施工方法の見直しによる事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金を要することが少なかったた

独立行政法人農業環境技術研究所施設整備費

653,751,000 工法の見直しによる事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、独

立行政法人農業環境技術研究所施設整備費補助金を要することが少なかったため

地 方 農 政 局 地 方 農 政 局 3,321,184,774 低位号俸の職員が予定を上回ったこと及び職員に欠員があったことにより、職員基本給を要する

ことが少なかったこと等のため

( 32 )

Page 36: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

林 野 庁 林 野 庁 共 通 費 839,310,048 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

森林整備・保全費 2,689,432,130 事業規模の見直しにより民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業規模が縮小し

たこと等により、森林・山村多面的機能発揮対策交付金を要することが少なかったこと等のため

国有林野産物等売払及管理処分業務費

1,459,384,406 事業規模の見直しによる事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、国

有林野事業業務庁費を要することが少なかったこと等のため

治 山 事 業 費 12,305,740,212 事業規模の見直しにより都府県からの交付申請額が予定を下回ったこと、地元との調整が難航し

たこと等により、治山事業費補助を要することが少なかったこと等のため

北海道開発事業費 1,412,432,247 契約価格が予定を下回ったこと、事業の中止があったこと等により、国有林野内治山事業費を要

することが少なかったこと等のため

森 林 整 備 事 業 費 12,037,483,025 事業規模の見直しにより府県からの交付申請額が予定を下回ったこと、地元との調整が難航した

こと等により、森林環境保全整備事業費補助を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興林産物供給等振興対策費

3,377,629,000 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったので、木材加工流通施設復旧対策整備費補助金

を要することが少なかったため

山林施設災害復旧事業費

2,670,946,541 林道施設の災害復旧事業が少なかったこと、地元との調整が難航したこと等により、林道施設災

害復旧事業費補助を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興山林施設災害復旧事業費

526,032,500 事業規模の見直しによる事業計画を変更したので、治山施設災害復旧費を要することが少なかっ

たこと等のため

山林施設災害関連事業費

2,031,461,866 治山施設の災害関連事業が少なかったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこ

と等により、災害関連緊急治山等事業費補助を要することが少なかったこと等のため

水 産 庁 保険料国庫負担金等漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ繰入

600,351,557 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において漁獲共済の引受共済金額が予

定を下回ったこと、漁船普通保険勘定において漁船船主責任保険の純保険料率が予定を下回ったこ

と等により、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ繰入を要することが少なかったため

漁 村 振 興 対 策 費 1,281,230,467 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと及び事業実施計画の承認申請が予定を下

回ったことにより、水産多面的機能発揮対策交付金を要することが少なかったこと等のため

水 産 基 盤 整 備 費 7,926,940,265 事業規模の見直しにより府県からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、水

産物供給基盤整備事業費補助を要することが少なかったこと等のため

離 島 振 興 事 業 費 2,590,678,035 事業規模の見直しにより事業計画の変更があったこと、都県からの交付申請額が予定を下回った

こと等により、水産基盤整備事業費補助を要することが少なかったため

水産業強化対策費 1,438,546,400 事業規模が縮小したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、水産業強化対策整備交付金

を要することが少なかったこと等のため

( 33 )

Page 37: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

東日本大震災復旧・復興水産業強化対策費

3,260,995,000 事業規模の見直しによる事業計画の変更があったので、水産業共同利用施設復旧整備費補助金を

要することが少なかったこと等のため

風 水 害 等 対 策 費 5,367,435,281 東日本大震災復旧・復興に係る養殖施設の災害復旧事業が少なかったので、養殖施設災害復旧事

業費補助金を要することが少なかったこと等のため

漁港施設災害復旧事業費

1,423,756,480 東日本大震災復旧・復興に係る漁港施設災害復旧事業において地元との調整が難航したこと、事

業の見直し等により、漁港施設災害復旧事業費補助を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興漁港施設災害復旧事業費

24,589,060,000 地元との調整が難航したこと、事業の見直し等により、漁港施設災害復旧事業費補助を要するこ

とが少なかったため

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 経済産業本省共通費 839,927,888 庁舎維持管理における契約価格及び光熱水料が予定を下回ったこと等により、庁費を要すること

が少なかったこと等のため

技術革新促進・環境整備費

2,411,557,858 事業規模及び民間団体からの交付申請額が予定を下回ったこと等により、産業技術実用化開発事

業費補助金を要することが少なかったこと等のため

ものづくり産業振興費

2,368,784,194 事業規模が予定を下回ったこと、事業の中止があったこと等により、産業技術実用化開発事業費

補助金を要することが少なかったこと等のため

サービス産業強化費 738,077,668 事業規模及び契約価格が予定を下回ったことにより、サービス産業強化事業委託費を要すること

が少なかったこと等のため

沖縄北部活性化特別振興事業費

514,840,825 金融・IT産業等基盤整備事業及び大宜味村企業支援施設整備事業が予定を下回ったことによ

り、沖縄北部活性化特別振興事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

貿 易 投 資 促 進 費 564,042,634 民間団体等からの交付申請額及び事業規模が予定を下回ったことにより、アジア拠点化立地推進

事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

経 済 協 力 費 739,555,176 事業規模及び契約価格が予定を下回ったことにより、政府開発援助海外開発計画調査委託費を要

することが少なかったこと等のため

産 業 保 安 費 4,208,103,439 災害時石油ガス等供給・利用インフラ整備事業及び地域石油サプライチェーン強じん化事業が予

定を下回ったことにより、石油基地等産業保安強化事業費補助金を要することが少なかったこと等

のため

中 小 企 業 庁 経営革新・創業促進費

10,775,236,824 事業規模及び民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと等により、中小企業経営支援等

対策費補助金を要することが少なかったこと等のため

中小企業事業環境整備費

13,956,482,666 東日本大震災復旧・復興に係る中小企業組合等共同施設等災害復旧事業において、事業規模の縮

小及び事業の中止による事業計画の変更があったこと等により、中小企業組合等共同施設等災害復

旧費補助金を要することが少なかったこと等のため

経営安定・取引適正化費

1,356,222,769 契約価格及び事業規模が予定を下回ったこと等により、消費税転嫁等対策委託費を要することが

少なかったこと等のため

( 34 )

Page 38: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

まちづくり推進費 1,506,383,652 民間団体等からの交付申請額及び事業規模が予定を下回ったこと等により、まちづくり推進対策

費補助金を要することが少なかったため

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 国土交通本省共通費 2,627,722,543 応募認定等退職者及び定年退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

住 宅 対 策 諸 費 2,966,387,536 独立行政法人住宅金融支援機構からの交付申請額が予定を下回ったので、優良住宅整備促進等事

業費補助を要することが少なかったこと等のため

住宅市場整備推進費 8,002,575,886 地元との調整が難航したこと、事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと等により、住

宅市場整備推進等事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

道路環境等対策費 1,965,397,325 電気自動車による地域交通グリーン化事業及び超小型モビリティの導入促進事業が予定を下回っ

たこと等により、低公害車普及促進対策費補助金を要することが少なかったこと等のため

地球温暖化防止等対策費

3,875,242,375 事業規模の縮小による事業計画の変更があったので、住宅・建築物環境対策事業費補助金を要す

ることが少なかったこと等のため

住 宅 防 災 事 業 費 8,579,067,913 事業規模の縮小による事業計画の変更があったので、住宅市街地総合整備促進事業費補助を要す

ることが少なかったため

災害対策等緊急事業推進費

14,941,249,647 推進を要する事業が少なかったこと等のため

治水事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入

16,344,048,339 社会資本整備事業特別会計の治水勘定において治水事業が予定を下回ったので、治水事業等財源

社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったこと等のため

北海道治水事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入

968,411,620 社会資本整備事業特別会計の治水勘定において治水事業が予定を下回ったので、治水事業等財源

社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったこと等のため

公共交通等安全対策費

1,335,861,043 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

鉄道施設安全対策事業費等補助金を要することが少なかったこと等のため

港湾整備事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入

1,227,831,450 社会資本整備事業特別会計の港湾勘定において港湾整備事業が予定を下回ったので、港湾整備事

業等財源社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったこと等のため

空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

2,568,160,582 社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定において空港整備事業が予定を下回ったので、空港整

備事業財源社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったため

都市・地域づくり推進費

581,609,241 地元との調整が難航したので、集約都市形成支援事業費補助金を要することが少なかったこと等

のため

都市再生・地域再生整備事業費

4,932,697,754 地元との調整が難航したこと、地方公共団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと等によ

り、都市再生推進事業費補助を要することが少なかったこと等のため

( 35 )

Page 39: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

都市開発資金貸付金社会資本整備事業特別会計へ繰入

1,523,000,000 社会資本整備事業特別会計の業務勘定において都市開発資金の貸付けが予定を下回ったので、都

市開発資金貸付財源社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったため

鉄道網整備事業費 971,164,291 地元との調整が難航したので、都市鉄道利便増進事業費補助を要することが少なかったこと等の

ため

地域公共交通維持・活性化推進費

1,828,119,433 民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったので、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を

要することが少なかったこと等のため

道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

14,392,573,304 社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定において道路整備事業が予定を下回ったので、道路整

備事業財源社会資本整備事業特別会計へ繰入を要することが少なかったこと等のため

地域自主戦略推進費 1,521,139,916 入札結果による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、地域自

主戦略交付金を要することが少なかったため

沖縄振興交付金事業推進費

859,912,272 契約価格が予定を下回ったこと、用地取得が難航したこと等により、沖縄振興公共投資交付金を

要することが少なかったため

社会資本総合整備事業費

30,079,350,273 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

防災・安全社会資本整備交付金を要することが少なかったこと等のため

離 島 振 興 費 664,162,700 事業規模の縮小による事業計画の変更があったので、離島活性化交付金を要することが少なかっ

たこと等のため

北海道開発事業費 2,207,337,025 契約価格が予定を下回ったこと、施工方法の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、社会資本整備総合交付金を要することが少なかったこと等のため

北海道特定特別総合開発事業推進費

3,171,150,000 推進を要する事業が少なかったこと等のため

官 庁 営 繕 費 3,656,305,331 入札結果により事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、施設整備費

を要することが少なかったこと等のため

河川等災害復旧事業費

25,841,246,368 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

河川等災害復旧事業費補助を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興河川等災害復旧事業費

2,006,726,541 事業規模の縮小により事業計画を変更したこと、地元との調整が難航したこと等により、河川等

災害復旧費を要することが少なかったこと等のため

河川等災害関連事業費

4,437,900,983 再度災害防止のための改良復旧箇所が少なかったこと、事業規模の縮小により事業計画を変更し

たこと等により、河川等災害関連緊急事業費を要することが少なかったこと等のため

北 海 道 開 発 局 北海道道路整備事業工事諸費

673,829,598 契約価格が予定を下回ったので、車両費を要することが少なかったこと等のため

気 象 庁 気 象 官 署 共 通 費 503,821,746 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

( 36 )

Page 40: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

気 象 官 署 施 設 費 1,753,481,114 入札結果により事業計画を変更したこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、施設整備費

を要することが少なかったこと等のため

海 上 保 安 庁 船舶交通安全及海上治安対策費

710,677,187 外国為替相場の変動があったので、航空機購入費を要することが少なかったこと等のため

船 舶 建 造 費 792,885,293 契約価格が予定を下回ったので、船舶建造費を要することが少なかったこと等のため

環 境 省 環 境 本 省 地球温暖化対策推進費

2,206,674,341 再生可能エネルギー導入のための蓄電池制御等実証モデル事業において、契約価格及び民間団体

からの交付申請額が予定を下回ったこと等により、地球温暖化対策推進事業費補助金を要すること

が少なかったこと等のため

廃棄物・リサイクル対策推進費

5,048,596,446 東日本大震災復旧・復興に係る災害等廃棄物処理事業において、事業規模の縮小による事業計画

の変更があったこと、地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと等により、災害等廃棄

物処理事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

廃棄物処理施設整備費

1,206,241,500 高効率ごみ発電施設整備事業及び最終処分場整備事業において、施設規模の見直しによる事業計

画の変更があったこと等により、循環型社会形成推進交付金を要することが少なかったこと等のた

自然公園等事業費 1,580,320,308 契約価格が予定を下回ったこと、整備計画の見直しによる事業計画を変更したこと等により、国

立公園等整備費を要することが少なかったこと等のため

環境政策基盤整備費 692,960,148 独立行政法人環境再生保全機構において補助対象となる債権回収業務がなかったので、債権管理

回収業務補助金を要しなかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興大気・水・土壌環境等保全費

1,008,098,432 事業規模の縮小及び地元との調整による事業計画の変更があったことにより、放射線量低減対策

特別緊急事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

東日本大震災復旧・復興廃棄物・リサイクル対策推進費

25,165,889,550 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、

災害等廃棄物処理事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 共 通 費 10,942,578,856 定年退職者の平均支給額及び定年退職者が予定を下回ったこと等により、退職手当を要すること

が少なかったこと等のため

自 衛 官 給 与 費 2,306,322,248 低位号俸の職員が予定を上回ったこと及び職員に欠員があったことにより、職員基本給を要する

ことが少なかったこと等のため

武器車両等整備費 25,886,923,626 契約価格が予定を下回ったこと、概算契約に対する精算の結果等により、通信維持費を要するこ

とが少なかったこと等のため

航 空 機 整 備 費 9,887,379,297 外国為替相場の変動があったこと、概算契約に対する精算の結果等により、航空機修理費を要す

ることが少なかったこと等のため

平成21年度甲型警備艦建造費

747,952,097 外国為替相場の変動があったこと、概算契約に対する精算の結果等により、艦艇建造費を要する

ことが少なかったため

( 37 )

Page 41: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

研 究 開 発 費 3,560,000,757 試験計画の見直しによる事業計画を変更したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、試

験研究費を要することが少なかったこと等のため

人 材 確 保 育 成 費 3,064,724,754 契約価格が予定を下回ったこと、概算契約に対する精算の結果等により、教育訓練費を要するこ

とが少なかったこと等のため

施 設 整 備 費 5,775,028,613 契約価格が予定を下回ったこと及び概算契約に対する精算の結果により、施設整備費を要するこ

とが少なかったこと等のため

防衛施設安定運用関連諸費

4,732,715,580 土地所有者の事情による事業計画を変更したこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、不

動産購入費を要することが少なかったこと等のため

在日米軍等駐留関連諸費

3,474,147,524 アメリカ合衆国軍隊との調整による事業計画を変更したこと及び契約価格が予定を下回ったこと

により、提供施設等整備費を要することが少なかったこと等のため

( 38 )

Page 42: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

第 3 剰 余 金

歳入歳出の決算総額は

収納済歳入額 106,044,663 ,640 ,273円

支出済歳出額 100,188,878 ,834 ,942円

であって、差引き 5,855,784 ,805 ,331円

の剰余を生ずる。

この剰余金については、財政法第 41条及び特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成 25年法律第 76号)附則第 15条第 2項の規定により

19,753 ,439 ,532円

を控除し

残額 5,836,031 ,365 ,799円

を一般会計の平成 26年度の歳入に繰り入れることとした。

次に、財政法第 6条の純剰余金の計算について示せば、下表のとおりである。

区 分 金 額 (円) 備 考

1 歳 入 決 算 総 額(収納済歳入額) 106,044,663,640,273

2 歳 出 決 算 総 額(支出済歳出額) 100,188,878,834,942

3 財 政 法 第 41 条 の 剰 余 金 ( 1- 2 ) 5,855,784,805,331

4 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律附則第 15条第 2項の規定による控除額

19,753,439,532

5 再 計(上 記 の 額 控 除 後 の 剰 余 金) ( 3- 4 ) 5,836,031,365,799

6 平成 24年度までに発生した剰余金の使用残額

5,360,149,852

7 平 成 25 年 度 新 規 発 生 剰 余 金 ( 5- 6 ) 5,830,671,215,947

( 39 )

Page 43: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

区 分 金 額 (円) 備 考

8 平成 26年度への繰越歳出予算財源として純剰余金の計算上控除する額

3,793,187,125,163

9 繰越歳出予算財源控除後の平成 25年度新規発生剰余金

( 7- 8 ) 2,037,484,090,784

10 地方交付税交付金等財源として純剰余金の計算上控除する額

588,133,203,879

( 1 ) 地 方 交 付 税 交 付 金 財 源 456,882,521,132 平成 25年度における所得税及び酒税の収入額のそれぞれ 100分の 32、法人税の収入額の 100分の34、消費税の収入額の 100分の 29.5並びにたばこ税の収入額の 100分の 25に相当する金額の合算額が、同年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ 100分の 32、法人税の収入見込額の100分の 34、消費税の収入見込額の 100分の 29.5並びにたばこ税の収入見込額の 100分の 25に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超える額

地 方 交 付 税 精 算 額 分( )

( 2 ) 空 港 整 備 事 業 費 等 財 源 2,187,687,930 平成 25年度における航空機燃料税の収入額の 9分の 7に相当する金額が、同年度における航空機燃料税の収入見込額の 9分の 7に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える額航 空 機 燃 料 税 精 算 額 分( )

( 3 ) 復興費用及び復興債償還費用財源

129,062,994,817 平成 23年度の一般会計補正予算(第 3号)に計上された復興費用であって、財政法第 14条の 3第 1項又は第 42条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成 25年度において不用となった金額及び国に返納された金額、平成 25年度東日本大震災復興特別会計繰入金予算額並びに平成 25年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額の合計額が、同年度における復興税外収入予算額及び東日

本大震災復興特別会計繰入金予算額に係る支出済歳出額の合計額を上回る額

復興分(平成 23 年度補正予算(第 3 号)繰越分及び平成 25 年度予算)に係る剰余金( )

11 財 政 法 第 6 条 の 純 剰 余 金 ( 9-10) 1,449,350,886,905

( 40 )

Page 44: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

歳 入 歳 出 決 算 及 び 各 事 項 の 計 算

歳 入

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

国 会 主 管

雑 収 入 1,581,290,000 1,534,494,368 1,534,490,900 0 3,468

国 有 財 産 利 用 収 入 1,549,527,000 1,485,010,658 1,485,007,190 0 3,468

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,546,643,000 1,482,588,521 1,482,585,053 0 3,468

国 有 財 産 使 用 収 入 2,848,000 2,389,137 2,389,137 0 0

利 子 収 入 36,000 33,000 33,000 0 0

諸 収 入 31,763,000 49,483,710 49,483,710 0 0

弁 償 及 返 納 金 16,522,000 30,032,889 30,032,889 0 0

物 品 売 払 収 入 6,217,000 16,547,078 16,547,078 0 0

雑 入 9,024,000 2,903,743 2,903,743 0 0

国 会 主 管 計 1,581,290,000 1,534,494,368 1,534,490,900 0 3,468

裁 判 所 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 0 11,157,000 11,157,000 0 0

雑 収 入 29,025,003,000 37,157,698,376 36,953,325,656 52,442,377 151,930,343

国 有 財 産 利 用 収 入 851,107,000 763,161,045 763,161,045 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 844,348,000 756,656,932 756,656,932 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 6,759,000 6,504,113 6,504,113 0 0

納 付 金

法科大学院設置者納付金 59,650,000 56,980,000 56,980,000 0 0

諸 収 入 28,114,246,000 36,337,557,331 36,133,184,611 52,442,377 151,930,343

許 可 及 手 数 料 1,881,333,000 2,087,573,053 2,087,573,053 0 0

( 41 )国会主管 裁判所主管

Page 45: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

懲 罰 及 没 収 金 154,773,000 100,076,086 100,076,086 0 0

弁 償 及 返 納 金 113,014,000 315,264,349 126,105,734 46,541,365 142,617,250

物 品 売 払 収 入 99,254,000 116,984,273 116,984,273 0 0

雑 入 25,865,872,000 33,717,659,570 33,702,445,465 5,901,012 9,313,093

裁 判 所 主 管 計 29,025,003,000 37,168,855,376 36,964,482,656 52,442,377 151,930,343

会 計 検 査 院 主 管

雑 収 入 21,782,000 16,209,122 16,209,122 0 0

国 有 財 産 利 用 収 入 18,573,000 13,607,289 13,607,289 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 18,529,000 13,557,696 13,557,696 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 44,000 49,593 49,593 0 0

諸 収 入 3,209,000 2,601,833 2,601,833 0 0

弁 償 及 返 納 金 1,548,000 1,023,051 1,023,051 0 0

物 品 売 払 収 入 115,000 243,796 243,796 0 0

雑 入 1,546,000 1,334,986 1,334,986 0 0

会 計 検 査 院 主 管 計 21,782,000 16,209,122 16,209,122 0 0

内 閣 主 管

雑 収 入 1,223,528,000 3,368,911,354 3,368,911,354 0 0

国 有 財 産 利 用 収 入 27,955,000 26,643,582 26,643,582 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 27,017,000 25,790,872 25,790,872 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 938,000 852,710 852,710 0 0

諸 収 入 1,195,573,000 3,342,267,772 3,342,267,772 0 0

許 可 及 手 数 料 3,000 0 0 0 0

弁 償 及 返 納 金 1,191,809,000 3,340,444,229 3,340,444,229 0 0

物 品 売 払 収 入 1,402,000 0 0 0 0

雑 入 2,359,000 1,823,543 1,823,543 0 0

内 閣 主 管 計 1,223,528,000 3,368,911,354 3,368,911,354 0 0

内 閣 府 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

( 42 ) 裁判所主管 会計検査院主管 内閣主管 内閣府主管

Page 46: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

官 業 収 入

病 院 収 入 41,483,000 45,421,988 45,421,988 0 0

政 府 資 産 整 理 収 入 4,324,841,000 5,293,096,567 5,292,778,993 0 317,574

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 409,610,000 1,271,713,161 1,271,395,587 0 317,574

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 3,915,231,000 4,021,383,406 4,021,383,406 0 0

雑 収 入 120,063,304,000 120,750,735,260 119,845,505,956 651,141,943 254,087,361

国 有 財 産 利 用 収 入 827,755,000 859,273,830 852,701,089 2,294,097 4,278,644

国 有 財 産 貸 付 収 入 806,742,000 830,016,256 823,596,843 2,294,097 4,125,316

国 有 財 産 使 用 収 入 20,860,000 28,031,459 28,031,459 0 0

利 子 収 入 153,000 1,226,115 1,072,787 0 153,328

納 付 金

雑 納 付 金 118,494,006,000 117,845,186,181 117,028,329,889 648,746,292 168,110,000

諸 収 入 741,543,000 2,046,275,249 1,964,474,978 101,554 81,698,717

特 別 会 計 受 入 金 123,845,000 115,652,000 115,652,000 0 0

許 可 及 手 数 料 55,000 118,080 118,080 0 0

弁 償 及 返 納 金 326,863,000 1,438,320,032 1,356,519,761 101,554 81,698,717

物 品 売 払 収 入 220,029,000 320,840,666 320,840,666 0 0

雑 入 70,751,000 100,552,099 100,552,099 0 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 70,792,372 70,792,372 0 0

内 閣 府 主 管 計 124,429,628,000 126,089,253,815 125,183,706,937 651,141,943 254,404,935

総 務 省 主 管

雑 収 入 81,928,406,000 90,551,614,087 90,362,337,383 43,396,906 145,879,798

国 有 財 産 利 用 収 入 134,767,000 134,900,211 134,837,073 0 63,138

国 有 財 産 貸 付 収 入 134,759,000 134,821,861 134,821,861 0 0

利 子 収 入 8,000 78,350 15,212 0 63,138

納 付 金

( 43 )内閣府主管 総務省主管

Page 47: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

雑 納 付 金 2,992,957,000 2,992,957,394 2,992,957,394 0 0

諸 収 入 78,800,682,000 87,423,756,482 87,234,542,916 43,396,906 145,816,660

許 可 及 手 数 料 1,284,169,000 1,324,214,910 1,324,214,910 0 0

弁 償 及 返 納 金 2,047,694,000 2,848,196,474 2,709,151,183 29,792,687 109,252,604

物 品 売 払 収 入 13,448,000 16,436,242 16,433,347 0 2,895

電 波 利 用 料 収 入 74,130,449,000 80,603,291,216 80,578,683,172 7,784,205 16,823,839

雑 入 1,315,152,000 2,621,847,640 2,596,290,304 5,820,014 19,737,322

東 日 本 大 震 災 復 興 雑 入 9,770,000 9,770,000 9,770,000 0 0

総 務 省 主 管 計 81,928,406,000 90,551,614,087 90,362,337,383 43,396,906 145,879,798

法 務 省 主 管

雑 収 入 100,181,228,000 96,665,696,552 96,647,087,519 312,063 18,296,970

国 有 財 産 利 用 収 入 721,787,000 567,615,515 567,555,515 0 60,000

国 有 財 産 貸 付 収 入 721,478,000 565,499,809 565,499,809 0 0

利 子 収 入 309,000 2,115,706 2,055,706 0 60,000

諸 収 入 99,459,441,000 96,098,081,037 96,079,532,004 312,063 18,236,970

許 可 及 手 数 料 36,104,540,000 37,954,099,580 37,954,099,580 0 0

懲 罰 及 没 収 金 56,926,170,000 52,269,063,056 52,269,063,056 0 0

弁 償 及 返 納 金 1,100,499,000 856,116,242 846,965,292 312,063 8,838,887

物 品 売 払 収 入 247,000,000 149,401,907 149,401,907 0 0

矯 正 官 署 作 業 収 入 4,624,418,000 4,251,544,290 4,251,544,290 0 0

雑 入 456,814,000 617,855,962 608,457,879 0 9,398,083

法 務 省 主 管 計 100,181,228,000 96,665,696,552 96,647,087,519 312,063 18,296,970

外 務 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 0 908,617,850 908,617,850 0 0

雑 収 入 11,669,561,000 19,804,144,158 19,756,228,192 40,558,506 7,357,460

国 有 財 産 利 用 収 入 505,837,000 514,092,584 514,092,584 0 0

( 44 ) 総務省主管 法務省主管 外務省主管

Page 48: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

国 有 財 産 貸 付 収 入 495,353,000 504,964,271 504,964,271 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 55,000 0 0 0 0

利 子 収 入 10,429,000 9,128,313 9,128,313 0 0

諸 収 入 11,163,724,000 19,290,051,574 19,242,135,608 40,558,506 7,357,460

許 可 及 手 数 料 4,992,800,000 5,578,682,816 5,578,682,816 0 0

弁 償 及 返 納 金 6,051,401,000 13,315,429,242 13,309,603,573 0 5,825,669

物 品 売 払 収 入 36,321,000 39,933,866 39,933,866 0 0

雑 入 83,202,000 356,005,650 313,915,353 40,558,506 1,531,791

外 務 省 主 管 計 11,669,561,000 20,712,762,008 20,664,846,042 40,558,506 7,357,460

財 務 省 主 管

租 税 及 印 紙 収 入 45,354,000,000,000 46,952,947,319,405 46,952,947,319,405 0 0

租 税 44,252,000,000,000 45,826,878,252,117 45,826,878,252,117 0 0

所 得 税 14,785,000,000,000 15,530,813,072,225 15,530,813,072,225 0 0

法 人 税 10,065,000,000,000 10,493,717,924,435 10,493,717,924,435 0 0

相 続 税 1,495,000,000,000 1,574,335,824,303 1,574,335,824,303 0 0

消 費 税 10,649,000,000,000 10,829,300,620,888 10,829,300,620,888 0 0

酒 税 1,347,000,000,000 1,370,852,118,776 1,370,852,118,776 0 0

た ば こ 税 991,000,000,000 1,037,547,530,170 1,037,547,530,170 0 0

揮 発 油 税 2,566,000,000,000 2,574,263,279,081 2,574,263,279,081 0 0

石 油 ガ ス 税 11,000,000,000 10,265,162,665 10,265,162,665 0 0

航 空 機 燃 料 税 50,000,000,000 52,187,687,930 52,187,687,930 0 0

石 油 石 炭 税 564,000,000,000 599,473,222,740 599,473,222,740 0 0

電 源 開 発 促 進 税 330,000,000,000 328,291,920,700 328,291,920,700 0 0

自 動 車 重 量 税 386,000,000,000 381,356,369,478 381,356,369,478 0 0

関 税 1,003,000,000,000 1,034,379,248,880 1,034,379,248,880 0 0

と ん 税 10,000,000,000 9,971,813,289 9,971,813,289 0 0

地 価 税 0 116,293,877 116,293,877 0 0

旧 税 0 6,162,680 6,162,680 0 0

( 45 )外務省主管 財務省主管

Page 49: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

印 紙 収 入

印 紙 収 入 1,102,000,000,000 1,126,069,067,288 1,126,069,067,288 0 0

政 府 資 産 整 理 収 入 157,370,937,000 197,873,596,795 197,865,216,456 0 8,380,339

国 有 財 産 処 分 収 入 92,760,633,000 132,616,254,757 132,607,874,418 0 8,380,339

国 有 財 産 売 払 収 入 69,330,633,000 81,892,566,750 81,884,186,411 0 8,380,339

東日本大震災復興国有財産売払収入 23,430,000,000 50,289,685,007 50,289,685,007 0 0

有 償 管 理 換 収 入 0 434,003,000 434,003,000 0 0

回 収 金 等 収 入 64,610,304,000 65,257,342,038 65,257,342,038 0 0

特 別 会 計 整 理 収 入 18,192,886,000 18,192,885,997 18,192,885,997 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 6,500,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000 0 0

政 府 出 資 回 収 金 収 入 39,917,418,000 40,564,456,041 40,564,456,041 0 0

雑 収 入 2,769,532,455,000 2,964,326,354,538 2,963,809,333,153 45,219,229 471,802,156

国 有 財 産 利 用 収 入 50,731,253,000 48,420,396,156 48,296,633,581 12,819,778 110,942,797

国 有 財 産 貸 付 収 入 35,901,567,000 33,872,920,720 33,749,832,862 12,819,769 110,268,089

国 有 財 産 使 用 収 入 882,000 88,196 88,196 0 0

利 子 収 入 565,348,000 257,001,377 256,326,660 9 674,708

配 当 金 収 入 14,263,456,000 14,290,385,863 14,290,385,863 0 0

納 付 金 442,927,247,000 613,299,564,230 613,299,564,230 0 0

日 本 銀 行 納 付 金 406,400,000,000 576,717,273,111 576,717,273,111 0 0

東日本大震災復興日本銀行納付金 2,700,000,000 2,677,284,861 2,677,284,861 0 0

独立行政法人造幣局納付金 3,563,415,000 3,641,173,847 3,641,173,847 0 0

雑 納 付 金 29,274,980,000 29,274,980,167 29,274,980,167 0 0

東日本大震災復興雑納付金 988,852,000 988,852,244 988,852,244 0 0

諸 収 入 2,275,873,955,000 2,302,606,394,152 2,302,213,135,342 32,399,451 360,859,359

特 別 会 計 受 入 金 2,203,794,303,000 2,203,791,432,256 2,203,791,432,256 0 0

東日本大震災復興外国為替資金特別会計受入金 25,861,000 25,861,000 25,861,000 0 0

( 46 ) 財務省主管

Page 50: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

東日本大震災復興財政投融資特別会計受入金 4,481,000 4,481,000 4,481,000 0 0

許 可 及 手 数 料 2,450,895,000 2,331,740,403 2,331,740,403 0 0

受託調査試験及役務収入 10,227,170,000 10,320,417,081 10,320,417,081 0 0

懲 罰 及 没 収 金 151,603,000 91,271,800 91,271,800 0 0

弁 償 及 返 納 金 2,355,932,000 2,884,419,750 2,518,029,441 28,636,973 337,753,336

物 品 売 払 収 入 34,273,000 57,166,081 57,166,081 0 0

文官恩給費特別会計等負担金 1,663,178,000 1,663,178,000 1,663,178,000 0 0

雑 入 55,166,259,000 28,155,142,878 28,128,274,377 3,762,478 23,106,023

貨 幣 回 収 準 備 資 金 受 入 0 53,281,283,903 53,281,283,903 0 0

公 債 金

公 債 金 45,462,042,408,000 43,454,537,132,139 43,454,537,132,139 0 0

公 債 金 7,014,000,000,000 7,013,999,823,909 7,013,999,823,909 0 0

特 例 公 債 金 35,837,000,000,000 33,836,999,883,642 33,836,999,883,642 0 0

年 金 特 例 公 債 金 2,611,042,408,000 2,603,537,424,588 2,603,537,424,588 0 0

前 年 度 剰 余 金 受 入

前 年 度 剰 余 金 受 入 3,058,319,153,000 10,674,856,097,427 10,674,856,097,427 0 0

前 年 度 剰 余 金 受 入 911,002,511,000 8,131,860,302,172 8,131,860,302,172 0 0

東日本大震災復興前年度剰余金受入 2,147,316,642,000 2,542,995,795,255 2,542,995,795,255 0 0

財 務 省 主 管 計 96,801,264,953,000 104,244,540,500,304 104,244,015,098,580 45,219,229 480,182,495

文 部 科 学 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 0 5,434,800 5,434,800 0 0

雑 収 入 31,103,306,000 33,583,787,264 33,542,973,348 670,000 40,143,916

国 有 財 産 利 用 収 入 582,720,000 562,422,718 562,422,718 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 563,580,000 541,348,533 541,348,533 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 19,140,000 21,074,185 21,074,185 0 0

( 47 )財務省主管 文部科学省主管

Page 51: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

納 付 金 13,727,328,000 13,730,454,001 13,730,454,001 0 0

独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 8,284,096,000 8,284,096,217 8,284,096,217 0 0

雑 納 付 金 5,443,232,000 5,446,357,784 5,446,357,784 0 0

諸 収 入 16,793,258,000 19,290,910,545 19,250,096,629 670,000 40,143,916

許 可 及 手 数 料 22,208,000 23,441,130 23,441,130 0 0

弁 償 及 返 納 金 9,055,597,000 8,917,297,336 8,879,627,602 670,000 36,999,734

物 品 売 払 収 入 12,154,000 6,838,459 6,838,459 0 0

雑 入 7,703,299,000 9,681,429,178 9,678,284,996 0 3,144,182

東日本大震災復興弁償及返納金 0 661,904,442 661,904,442 0 0

文 部 科 学 省 主 管 計 31,103,306,000 33,589,222,064 33,548,408,148 670,000 40,143,916

厚 生 労 働 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入 1,324,295,000 774,767,119 773,217,938 0 1,549,181

病 院 収 入 1,318,162,000 766,504,830 765,010,169 0 1,494,661

診 療 所 収 入 6,133,000 8,262,289 8,207,769 0 54,520

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 986,534,000 997,997,875 997,997,875 0 0

雑 収 入 295,851,247,000 567,708,005,315 566,475,167,393 24,405,694 1,208,432,228

国 有 財 産 利 用 収 入 444,615,000 463,452,860 460,537,601 0 2,915,259

国 有 財 産 貸 付 収 入 444,069,000 462,697,954 459,902,695 0 2,795,259

国 有 財 産 使 用 収 入 366,000 469,731 469,731 0 0

利 子 収 入 180,000 285,175 165,175 0 120,000

納 付 金

雑 納 付 金 552,507,000 552,506,596 552,506,596 0 0

諸 収 入 294,854,125,000 566,692,045,859 565,462,123,196 24,405,694 1,205,516,969

特 別 会 計 受 入 金 35,611,000 26,089,052 26,089,052 0 0

( 48 ) 文部科学省主管 厚生労働省主管

Page 52: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

授 業 料 及 入 学 検 定 料 189,251,000 117,211,740 117,211,677 0 63

許 可 及 手 数 料 52,939,000 18,005,530 17,996,930 0 8,600

受託調査試験及役務収入 181,784,000 171,397,170 170,624,584 0 772,586

弁 償 及 返 納 金 288,754,536,000 560,503,504,473 559,814,451,532 23,693,043 665,359,898

東日本大震災復興弁償及返納金 389,436,000 741,308,521 741,308,521 0 0

物 品 売 払 収 入 3,139,995,000 3,178,873,002 3,178,873,002 0 0

雑 入 2,110,573,000 1,935,656,371 1,395,567,898 712,651 539,375,822

厚 生 労 働 省 主 管 計 298,162,076,000 569,480,770,309 568,246,383,206 24,405,694 1,209,981,409

農 林 水 産 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入

国 有 林 野 事 業 収 入 27,405,413,000 28,043,902,431 27,979,710,142 19,758,954 44,433,335

政 府 資 産 整 理 収 入 27,460,153,000 105,496,359,468 105,496,359,468 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 232,840,000 390,538,491 390,538,491 0 0

回 収 金 等 収 入

特 別 会 計 整 理 収 入 27,227,313,000 105,105,820,977 105,105,820,977 0 0

雑 収 入 409,061,179,000 442,825,487,500 442,690,602,204 7,750,247 127,135,049

国 有 財 産 利 用 収 入 1,066,186,000 1,006,245,388 1,006,193,147 0 52,241

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,054,874,000 993,334,182 993,281,941 0 52,241

国 有 財 産 使 用 収 入 2,591,000 6,494,585 6,494,585 0 0

利 子 収 入 8,721,000 6,416,621 6,416,621 0 0

納 付 金 234,433,687,000 266,000,383,435 266,000,383,435 0 0

日 本 中 央 競 馬 会 納 付 金 227,919,000,000 259,480,507,089 259,480,507,089 0 0

雑 納 付 金 3,853,043,000 3,858,231,875 3,858,231,875 0 0

東日本大震災復興雑納付金 2,661,644,000 2,661,644,471 2,661,644,471 0 0

諸 収 入 173,561,306,000 175,818,858,677 175,684,025,622 7,750,247 127,082,808

特 別 会 計 受 入 金 36,180,098,000 36,179,941,876 36,179,941,876 0 0

( 49 )厚生労働省主管 農林水産省主管

Page 53: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

東日本大震災復興食料安定供給特別会計受入金 32,595,000 32,595,000 32,595,000 0 0

公 共 事 業 費 負 担 金 103,982,076,000 103,011,639,612 103,011,639,612 0 0

許 可 及 手 数 料 2,111,000 2,102,100 2,102,100 0 0

受託調査試験及役務収入 3,401,128,000 3,212,503,775 3,212,503,775 0 0

懲 罰 及 没 収 金 21,413,000 48,399,000 48,399,000 0 0

弁 償 及 返 納 金 27,443,859,000 19,808,988,216 19,687,936,884 7,750,247 113,301,085

物 品 売 払 収 入 499,766,000 168,265,501 168,265,501 0 0

雑 入 1,998,260,000 1,732,648,987 1,718,867,264 0 13,781,723

東日本大震災復興弁償及返納金 0 11,453,066,528 11,453,066,528 0 0

東日本大震災復旧・復興公共事業費負担金 0 97,965,861 97,965,861 0 0

東日本大震災復興公共事業費負担金 0 70,742,221 70,742,221 0 0

農 林 水 産 省 主 管 計 463,926,745,000 576,365,749,399 576,166,671,814 27,509,201 171,568,384

経 済 産 業 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入 4,468,375,000 5,136,821,906 5,136,821,906 0 0

特 別 会 計 整 理 収 入 171,000 560,101 560,101 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 4,468,204,000 5,136,261,805 5,136,261,805 0 0

雑 収 入 34,009,973,000 88,570,501,686 88,128,908,301 1,163,008 440,430,377

国 有 財 産 利 用 収 入 196,888,000 184,131,580 184,131,580 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 196,003,000 184,131,580 184,131,580 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 885,000 0 0 0 0

納 付 金 23,998,000,000 22,726,459,370 22,726,459,370 0 0

特定アルコール譲渡者納付金 10,456,990,000 9,265,356,826 9,265,356,826 0 0

雑 納 付 金 13,510,256,000 13,430,348,285 13,430,348,285 0 0

東日本大震災復興雑納付金 30,754,000 30,754,259 30,754,259 0 0

諸 収 入 9,815,085,000 65,659,910,736 65,218,317,351 1,163,008 440,430,377

( 50 ) 農林水産省主管 経済産業省主管

Page 54: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

許 可 及 手 数 料 17,632,000 14,224,027 14,224,027 0 0

弁 償 及 返 納 金 8,344,659,000 60,745,061,706 60,304,631,329 0 440,430,377

物 品 売 払 収 入 87,713,000 257,135,228 257,135,228 0 0

雑 入 1,365,081,000 4,180,522,005 4,179,358,997 1,163,008 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 365,474,676 365,474,676 0 0

東 日 本 大 震 災 復 興 雑 入 0 92,518,089 92,518,089 0 0

東日本大震災復興物品売払収入 0 4,975,005 4,975,005 0 0

経 済 産 業 省 主 管 計 38,478,348,000 93,707,323,592 93,265,730,207 1,163,008 440,430,377

国 土 交 通 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入 2,265,665,000 2,195,665,683 2,195,665,683 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 947,139,000 817,200,683 817,200,683 0 0

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 1,318,526,000 1,378,465,000 1,378,465,000 0 0

雑 収 入 37,917,098,000 51,481,989,952 51,454,949,697 15,971,948 11,068,307

国 有 財 産 利 用 収 入 3,379,699,000 3,421,125,289 3,418,171,411 157,494 2,796,384

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,240,364,000 1,282,486,623 1,279,577,243 112,996 2,796,384

国 有 財 産 使 用 収 入 2,139,299,000 2,138,438,168 2,138,438,168 0 0

利 子 収 入 36,000 200,498 156,000 44,498 0

納 付 金 2,270,420,000 2,212,064,714 2,212,064,714 0 0

特定タンカー所有者納付金 225,000,000 166,643,829 166,643,829 0 0

雑 納 付 金 2,041,482,000 2,041,482,843 2,041,482,843 0 0

東日本大震災復興雑納付金 3,938,000 3,938,042 3,938,042 0 0

諸 収 入 32,266,979,000 45,848,799,949 45,824,713,572 15,814,454 8,271,923

特 別 会 計 受 入 金 7,534,412,000 7,534,412,000 7,534,412,000 0 0

公 共 事 業 費 負 担 金 13,070,234,000 13,361,854,171 13,361,854,171 0 0

許 可 及 手 数 料 86,994,000 9,754,200 9,754,200 0 0

( 51 )経済産業省主管 国土交通省主管

Page 55: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

受託調査試験及役務収入 137,969,000 167,016,050 167,016,050 0 0

懲 罰 及 没 収 金 22,228,000 29,800,000 29,800,000 0 0

弁 償 及 返 納 金 9,022,666,000 21,074,557,322 21,050,573,370 15,811,002 8,172,950

物 品 売 払 収 入 118,915,000 122,674,396 122,674,396 0 0

雑 入 2,273,561,000 2,784,848,930 2,784,746,505 3,452 98,973

東日本大震災復旧・復興公共事業費負担金 0 723,442,334 723,442,334 0 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 40,440,546 40,440,546 0 0

国 土 交 通 省 主 管 計 40,182,763,000 53,677,655,635 53,650,615,380 15,971,948 11,068,307

環 境 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入

東日本大震災復興事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入

0 9,095,442,790 9,095,442,790 0 0

雑 収 入 4,375,435,000 14,358,423,087 14,303,239,361 12,116,488 43,067,238

国 有 財 産 利 用 収 入 713,637,000 729,870,575 714,652,052 12,116,488 3,102,035

国 有 財 産 貸 付 収 入 518,481,000 544,387,325 529,168,802 12,116,488 3,102,035

国 有 財 産 使 用 収 入 195,156,000 185,483,250 185,483,250 0 0

納 付 金

雑 納 付 金 37,368,000 37,367,736 37,367,736 0 0

諸 収 入 3,624,430,000 13,591,184,776 13,551,219,573 0 39,965,203

東日本大震災復興災害等廃棄物処理事業費負担金 448,967,000 437,180,800 437,180,800 0 0

許 可 及 手 数 料 108,000 2,452,120 2,452,120 0 0

弁 償 及 返 納 金 3,159,038,000 12,907,157,221 12,867,192,018 0 39,965,203

物 品 売 払 収 入 363,000 465,881 465,881 0 0

雑 入 15,954,000 8,078,819 8,078,819 0 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 235,849,935 235,849,935 0 0

環 境 省 主 管 計 4,375,435,000 23,453,865,877 23,398,682,151 12,116,488 43,067,238

( 52 ) 国土交通省主管 環境省主管

Page 56: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

防 衛 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入

病 院 収 入 16,074,397,000 15,013,344,595 14,900,868,704 2,142,740 110,333,151

政 府 資 産 整 理 収 入 678,676,000 720,986,631 673,562,392 47,424,239 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 206,739,000 337,195,000 337,195,000 0 0

回 収 金 等 収 入 471,937,000 383,791,631 336,367,392 47,424,239 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 370,165,000 315,460,518 268,036,279 47,424,239 0

事 故 補 償 費 返 還 金 101,772,000 68,331,113 68,331,113 0 0

雑 収 入 32,660,341,000 62,197,639,253 62,055,547,778 77,923,268 64,168,207

国 有 財 産 利 用 収 入 10,528,534,000 10,183,661,086 10,180,199,328 764,965 2,696,793

国 有 財 産 貸 付 収 入 10,524,554,000 10,179,571,414 10,176,377,656 764,965 2,428,793

国 有 財 産 使 用 収 入 2,849,000 2,215,123 2,215,123 0 0

利 子 収 入 1,131,000 1,874,549 1,606,549 0 268,000

諸 収 入 22,131,807,000 52,013,978,167 51,875,348,450 77,158,303 61,471,414

授 業 料 及 入 学 検 定 料 4,945,000 5,332,100 5,332,100 0 0

許 可 及 手 数 料 707,000 0 0 0 0

受託調査試験及役務収入 15,762,000 17,823,181 17,823,181 0 0

弁 償 及 返 納 金 14,175,655,000 43,089,766,270 42,953,056,326 77,158,303 59,551,641

物 品 売 払 収 入 2,630,458,000 3,279,119,002 3,279,119,002 0 0

雑 入 5,304,280,000 5,621,937,114 5,620,017,341 0 1,919,773

特 別 収 入 0 500 500 0 0

防 衛 省 主 管 計 49,413,414,000 77,931,970,479 77,629,978,874 127,490,247 174,501,358

歳 入 合 計 98,076,967,466,000 106,048,854,854,341 106,044,663,640,273 1,042,397,610 3,148,816,458

( 53 )防衛省主管

Page 57: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

歳 出

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

皇 室 費

内 廷 費 324,000,000 0 0 0 0 324,000,000 0 0

宮 廷 費 5,452,674,000 102,987,000 0 0 0 5,190,682,541 143,289,000 221,689,459

皇 族 費 260,775,000 0 0 0 0 260,775,000 0 0

計 6,037,449,000 102,987,000 0 0 0 5,775,457,541 143,289,000 221,689,459

国 会 所 管

衆 議 院 70,225,605,000 1,918,980 0 0 0 67,569,804,713 80,237,000 2,577,482,267

衆 議 院 61,026,069,000 0 0 0 0 58,537,577,683 0 2,488,491,317

衆 議 院 施 設 費 9,192,536,000 1,918,980 0 0 0 9,032,227,030 80,237,000 81,990,950

衆 議 院 予 備 経 費 7,000,000 0 0 0 0 0 0 7,000,000

参 議 院 43,121,088,000 33,014,100 0 0 0 41,372,006,668 31,500,000 1,750,595,432

参 議 院 37,631,537,000 0 0 0 0 35,906,444,782 0 1,725,092,218

参 議 院 施 設 費 5,484,551,000 33,014,100 0 0 0 5,465,561,886 31,500,000 20,503,214

参 議 院 予 備 経 費 5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000

国 立 国 会 図 書 館 18,698,661,000 435,363,700 0 0 0 17,515,221,706 1,224,824,375 393,978,619

国 立 国 会 図 書 館 16,865,077,000 0 0 0 0 16,484,901,760 0 380,175,240

国 立 国 会 図 書 館 施 設 費 1,647,740,000 435,363,700 0 0 0 844,475,946 1,224,824,375 13,803,379

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 185,844,000 0 0 0 0 185,844,000 0 0

裁 判 官 訴 追 委 員 会

裁 判 官 訴 追 委 員 会 111,035,000 0 0 0 0 106,703,940 0 4,331,060

裁 判 官 弾 劾 裁 判 所

裁 判 官 弾 劾 裁 判 所 89,619,000 0 0 0 0 83,168,689 0 6,450,311

国 会 所 管 合 計 132,246,008,000 470,296,780 0 0 0 126,646,905,716 1,336,561,375 4,732,837,689

裁 判 所 所 管

( 54 ) 皇室費 国会所管 裁判所所管

Page 58: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

裁 判 所 298,204,016,000 31,815,401,368 0 0 0 306,434,808,437 10,355,284,550 13,229,324,381

最 高 裁 判 所 74,084,272,000 171,344,000 0 0 0 72,473,458,764 132,935,000 1,649,222,236

下 級 裁 判 所 185,554,946,000 685,159,000 0 0 0 182,911,098,065 442,121,000 2,886,885,935

検 察 審 査 費 336,540,000 0 0 0 0 274,343,653 0 62,196,347

裁 判 費 19,299,048,000 0 0 0 0 17,062,665,881 334,314,000 1,902,068,119

裁 判 所 施 設 費 18,921,210,000 28,703,001,548 0 0 0 32,433,286,654 9,445,914,550 5,745,010,344

東日本大震災復旧・復興裁判所施設費 0 2,255,896,820 0 0 0 1,279,955,420 0 975,941,400

裁 判 所 予 備 経 費 8,000,000 0 0 0 0 0 0 8,000,000

裁 判 所 所 管 合 計 298,204,016,000 31,815,401,368 0 0 0 306,434,808,437 10,355,284,550 13,229,324,381

会 計 検 査 院 所 管

会 計 検 査 院 15,761,342,000 84,466,600 0 0 0 15,159,683,521 114,943,835 571,181,244

会 計 検 査 院 15,623,962,000 0 0 0 0 15,078,742,821 0 545,219,179

会 計 検 査 院 施 設 費 137,380,000 84,466,600 0 0 0 80,940,700 114,943,835 25,962,065

会 計 検 査 院 所 管 合 計 15,761,342,000 84,466,600 0 0 0 15,159,683,521 114,943,835 571,181,244

内 閣 所 管

内 閣 官 房 96,354,955,000 3,677,027,910 1,106,486,000 0 0 88,537,560,962 9,518,196,882 3,082,711,066

内 閣 官 房 共 通 費 24,213,391,000 1,429,589,700 580,817,000 0 0 21,665,949,583 2,557,020,282 2,000,827,835

内 閣 官 房 施 設 費 484,876,000 489,090,000 525,669,000 0 0 966,629,175 524,880,000 8,125,825

情 報 収 集 衛 星 業 務 費 70,803,948,000 1,734,455,000 0 0 0 65,110,246,189 6,436,296,600 991,860,211

情 報 収 集 衛 星 施 設 費 466,531,000 23,893,210 0 0 0 483,219,367 0 7,204,843

安 全 保 障 会 議 386,209,000 0 0 0 0 311,516,648 0 74,692,352

内 閣 法 制 局

内 閣 法 制 局 970,788,000 0 0 0 0 952,358,261 0 18,429,739

人 事 院

人 事 院 10,869,454,000 0 0 0 0 10,523,450,905 0 346,003,095

内 閣 所 管 合 計 108,195,197,000 3,677,027,910 1,106,486,000 0 0 100,013,370,128 9,518,196,882 3,447,143,900

内 閣 府 所 管

内 閣 本 府 396,929,306,000 1,490,513,105,858 0 0 △1,397,225,071,000 277,799,011,527 182,518,076,703 29,900,252,628

( 55 )裁判所所管 会計検査院所管 内閣所管 内閣府所管

Page 59: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

内 閣 本 府 共 通 費 25,083,759,000 0 0 0 0 23,638,008,377 0 1,445,750,623

内 閣 本 府 施 設 費 572,515,000 485,582,998 0 0 0 1,004,827,349 28,897,720 24,372,929

公 文 書 等 管 理 政 策 費 14,817,000 0 0 0 0 12,789,055 0 2,027,945

独立行政法人国立公文書館運営費 1,944,465,000 0 0 0 0 1,944,465,000 0 0

独立行政法人国立公文書館施設整備費 45,928,000 0 0 0 0 45,693,900 0 234,100

政 府 広 報 費 6,207,842,000 0 0 0 0 5,630,745,884 531,622,520 45,473,596

遺棄化学兵器廃棄処理事業費 21,012,124,000 2,170,171,362 0 0 0 16,271,206,105 5,435,513,891 1,475,575,366

原 子 力 災 害 対 策 費 20,000,000,000 12,846,638,896 0 0 0 5,403,408,144 25,890,588,208 1,552,642,544

電源開発促進税財源原子力安全規制対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

11,050,000,000 0 0 0 0 11,050,000,000 0 0

経 済 財 政 政 策 費 966,059,000 0 0 0 0 837,665,960 0 128,393,040

地 域 活 性 化 政 策 費 1,203,407,000 806,960,400 0 0 0 1,652,243,838 0 358,123,562

総 合 特 区 推 進 調 整 費 9,664,942,000 0 0 0 0 0 0 9,664,942,000

地 域 活 性 化 推 進 費 87,000,000,000 0 0 0 0 0 87,000,000,000 0

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 1,398,000,000,000 0 0 △1,397,225,071,000 0 0 774,929,000

科 学 技 術 政 策 費 307,636,000 0 0 0 0 262,260,219 0 45,375,781

宇 宙 開 発 利 用 政 策 費 25,566,686,000 10,267,851,000 0 0 0 10,674,103,859 25,088,190,000 72,243,141

防 災 政 策 費 4,086,361,000 1,988,119,000 0 0 0 3,099,112,187 776,189,900 2,199,177,913

災 害 救 助 等 諸 費 1,730,482,000 0 0 0 0 1,181,464,077 0 549,017,923

災害対策総合推進調整費 40,834,000 0 0 0 0 9,112,130 0 31,721,870

沖 縄 政 策 費 14,735,185,000 4,905,973,783 0 0 0 15,138,063,303 3,110,981,986 1,392,113,494

沖縄振興交付金事業推進費 80,340,009,000 34,936,045,000 0 0 0 85,155,147,981 22,150,360,000 7,970,546,019

沖縄北部連携促進特別振興事業費 1,510,945,000 765,330,000 0 0 0 464,332,170 1,766,098,000 45,844,830

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構等運営費 0 89,648,400 0 0 0 89,648,400 0 0

沖 縄 振 興 推 進 調 査 費 50,025,000 0 0 0 0 33,042,484 0 16,982,516

( 56 ) 内閣府所管

Page 60: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

防災対策推進沖縄教育振興事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

135,618,000 0 0 0 0 135,618,000 0 0

沖 縄 開 発 事 業 費 73,000 0 0 0 0 0 0 73,000

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 1,862,136,000 318,837,600 0 0 0 2,162,734,500 0 18,239,100

共 生 社 会 政 策 費 7,410,372,000 0 0 0 0 3,690,698,223 3,235,136,960 484,536,817

栄 典 行 政 費 2,578,560,000 0 0 0 0 2,573,470,585 0 5,089,415

男女共同参画社会形成促進費 358,537,000 0 0 0 0 181,224,930 125,000,000 52,312,070

食 品 安 全 政 策 費 324,199,000 0 0 0 0 304,265,909 0 19,933,091

公益法人制度改革推進費 130,452,000 0 0 0 0 127,605,721 0 2,846,279

経 済 社 会 総 合 研 究 所 1,890,357,000 0 0 0 0 1,725,490,526 0 164,866,474

迎 賓 施 設 運 営 費 825,079,000 0 0 0 0 788,887,682 0 36,191,318

科 学 技 術 戦 略 推 進 費 428,330,000 0 0 0 0 413,857,196 0 14,472,804

沖縄治水事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 2,253,833,000 298,727,087 0 0 0 2,040,039,366 0 512,520,721

沖縄道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 32,471,000,000 10,415,228,059 0 0 0 42,443,559,774 0 442,668,285

沖縄港湾整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 14,044,880,000 9,287,471,000 0 0 0 23,197,143,000 0 135,208,000

沖縄空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 10,089,859,000 2,930,521,273 0 0 0 5,425,075,693 7,379,497,518 215,807,062

航空機燃料税財源沖縄空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

8,992,000,000 0 0 0 0 8,992,000,000 0 0

北 方 対 策 本 部 1,640,267,000 0 0 0 0 1,569,429,018 53,599,000 17,238,982

北 方 対 策 本 部 350,937,000 0 0 0 0 333,698,018 0 17,238,982

独立行政法人北方領土問題対策協会運営費 1,235,731,000 0 0 0 0 1,235,731,000 0 0

独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備費 53,599,000 0 0 0 0 0 53,599,000 0

国 際 平 和 協 力 本 部

国 際 平 和 協 力 本 部 574,430,000 0 0 0 0 483,442,483 0 90,987,517

日 本 学 術 会 議

( 57 )内閣府所管

Page 61: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

日 本 学 術 会 議 939,745,000 0 0 0 0 897,350,655 0 42,394,345

官 民 人 材 交 流 セ ン タ ー

官 民 人 材 交 流 セ ン タ ー 235,141,000 0 0 0 0 177,976,692 0 57,164,308

沖 縄 総 合 事 務 局 10,211,965,000 106,200,000 0 0 0 9,658,407,421 90,440,000 569,317,579

沖 縄 総 合 事 務 局 4,992,091,000 0 0 0 0 4,797,008,438 0 195,082,562

沖 縄 海 岸 事 業 調 査 諸 費 3,500,000 0 0 0 0 3,155,110 0 344,890

沖 縄 治 水 事 業 工 事 諸 費 1,950,354,000 15,363,000 0 0 0 1,851,994,994 3,510,000 110,212,006

沖縄道路整備事業工事諸費 1,359,529,000 59,405,000 0 0 0 1,255,905,206 50,105,000 112,923,794

沖縄港湾空港整備事業工事諸費 891,239,000 17,722,000 0 0 0 786,611,433 20,954,000 101,395,567

沖縄道路環境整備事業工事諸費 131,180,000 7,646,000 0 0 0 119,445,247 6,956,000 12,424,753

沖縄国営公園事業工事諸費 178,455,000 6,064,000 0 0 0 162,989,276 8,915,000 12,614,724

沖縄農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費 701,734,000 0 0 0 0 677,980,453 0 23,753,547

沖縄水産基盤整備事業調査諸費 3,883,000 0 0 0 0 3,317,264 0 565,736

宮 内 庁

宮 内 庁 10,181,366,000 0 0 0 0 10,043,124,532 0 138,241,468

公 正 取 引 委 員 会

公 正 取 引 委 員 会 8,594,916,000 0 537,374,000 0 0 8,613,198,907 0 519,091,093

警 察 庁 255,692,423,000 61,781,201,832 0 0 0 286,240,742,108 17,079,909,934 14,152,972,790

警 察 庁 共 通 費 83,143,737,000 3,928,000 0 0 0 81,856,161,235 0 1,291,503,765

警 察 庁 施 設 費 12,315,161,000 7,095,981,881 0 0 0 11,905,154,601 5,928,305,792 1,577,682,488

東日本大震災復旧・復興警察庁施設費 0 128,535,400 0 0 0 128,051,500 0 483,900

生 活 安 全 警 察 費 114,698,000 0 0 0 0 75,249,365 0 39,448,635

刑 事 警 察 費 726,055,000 154,608,167 0 0 0 829,284,448 0 51,378,719

組 織 犯 罪 対 策 費 75,204,000 0 0 0 0 71,292,376 0 3,911,624

交 通 警 察 費 18,842,066,000 10,896,105,250 0 0 0 28,092,742,002 576,609,000 1,068,820,248

沖縄振興交付金事業推進費 30,560,000 68,951,000 0 0 0 99,511,000 0 0

( 58 ) 内閣府所管

Page 62: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 136,578,000 0 0 0 136,392,000 0 186,000

警 備 警 察 費 11,236,095,000 0 0 0 0 11,174,211,322 0 61,883,678

災害対策総合推進調整費 3,067,000 0 0 0 0 615,100 0 2,451,900

皇 宮 警 察 本 部 7,558,744,000 99,225,000 0 0 0 7,415,629,918 88,230,600 154,108,482

船 舶 建 造 費 618,070,000 312,721,500 0 0 0 416,251,500 501,336,000 13,204,000

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 3,883,732,000 0 0 0 0 3,883,732,000 0 0

犯 罪 被 害 給 付 費 1,741,548,000 0 0 0 0 1,270,269,439 0 471,278,561

情 報 技 術 犯 罪 対 策 費 382,340,000 175,799,899 0 0 0 484,880,166 0 73,259,733

科 学 警 察 研 究 所 2,123,044,000 240,242,100 0 0 0 2,094,365,816 204,098,400 64,821,884

警 察 活 動 基 盤 整 備 費 112,842,374,000 42,246,466,736 0 0 0 136,049,205,732 9,781,330,142 9,258,304,862

科学技術・学術政策推進費 55,928,000 0 0 0 0 50,660,689 0 5,267,311

東日本大震災復旧・復興警察活動基盤整備費 0 222,058,899 0 0 0 207,081,899 0 14,977,000

特定個人情報保護委員会

特定個人情報保護委員会 49,363,000 0 0 0 0 31,386,204 0 17,976,796

金 融 庁 21,774,775,000 159,950,000 0 0 0 20,665,725,012 0 1,268,999,988

金 融 庁 共 通 費 18,979,529,000 159,950,000 0 0 0 18,288,578,067 0 850,900,933

金 融 政 策 費 2,795,246,000 0 0 0 0 2,377,146,945 0 418,099,055

消 費 者 庁 11,324,058,000 0 0 0 0 10,490,043,019 257,454,240 576,560,741

消 費 者 庁 共 通 費 3,781,292,000 0 0 0 0 3,269,848,974 207,282,240 304,160,786

消 費 者 政 策 費 3,356,264,000 0 0 0 0 3,033,692,045 50,172,000 272,399,955

独立行政法人国民生活センター運営費 4,186,502,000 0 0 0 0 4,186,502,000 0 0

内 閣 府 所 管 合 計 718,147,755,000 1,552,560,457,690 537,374,000 0 △1,397,225,071,000 626,669,837,578 199,999,479,877 47,351,198,235

総 務 省 所 管

総 務 本 省 18,378,580,648,000 111,627,510,950 3,188,312,000 0 1,393,440,538,000 19,824,578,310,579 38,384,308,627 23,874,389,744

総 務 本 省 共 通 費 38,663,090,000 0 0 0 0 36,865,548,795 0 1,797,541,205

総 務 本 省 施 設 費 1,094,350,000 1,058,986,052 0 0 0 660,295,909 1,074,936,910 418,103,233

人 事 管 理 推 進 費 105,645,000 0 0 0 0 83,868,718 0 21,776,282

( 59 )内閣府所管 総務省所管

Page 63: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

行 政 管 理 実 施 費 226,586,000 0 0 0 0 168,967,834 0 57,618,166

行 政 評 価 等 実 施 費 218,671,000 0 0 0 0 156,586,579 0 62,084,421

地 方 行 政 制 度 整 備 費 3,954,297,000 616,920,000 0 0 0 3,852,354,293 571,788,000 147,074,707

地 域 振 興 費 6,150,843,000 4,062,752,500 0 0 0 4,681,152,465 5,164,422,000 368,021,035

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 1,393,440,538,000 1,386,624,301,815 5,357,690,060 1,458,546,125

地 方 財 政 制 度 整 備 費 77,348,000 0 0 0 0 48,889,999 0 28,458,001

地 方 交 付 税 交 付 金 17,427,950,754,000 0 0 0 0 17,427,950,754,000 0 0

地 方 特 例 交 付 金 125,522,000,000 0 0 0 0 125,522,000,000 0 0

地 方 税 制 度 整 備 費 37,138,000 0 0 0 0 29,762,885 0 7,375,115

選 挙 制 度 等 整 備 費 50,496,368,000 0 1,606,076,000 0 0 50,432,786,396 0 1,669,657,604

電子政府・電子自治体推進費 15,971,697,000 6,927,614,000 0 0 0 16,054,788,304 5,674,173,308 1,170,349,388

情報通信技術研究開発推進費 8,993,361,000 7,230,454,144 0 0 0 15,304,756,741 449,986,482 469,071,921

南 極 地 域 観 測 事 業 費 40,383,000 0 0 0 0 39,671,029 0 711,971

独立行政法人情報通信研究機構運営費 29,676,348,000 0 0 0 0 29,676,348,000 0 0

独立行政法人情報通信研究機構施設整備費 57,922,000 50,000,000,000 0 0 0 48,419,768,637 0 1,638,153,363

東日本大震災復旧・復興独立行政法人情報通信研究機構施設整備費

0 1,542,622,000 0 0 0 1,508,845,318 0 33,776,682

情報通信技術高度利活用推進費 16,053,275,000 23,384,784,000 0 0 0 18,151,252,803 12,199,740,067 9,087,066,130

東日本大震災復旧・復興情報通信技術高度利活用推進費 0 1,192,370,000 0 0 0 1,080,864,000 0 111,506,000

沖 縄 振 興 推 進 調 査 費 9,975,000 0 0 0 0 8,085,000 0 1,890,000

情報通信技術利用環境整備費 6,502,265,000 4,118,251,452 0 0 0 8,394,470,706 1,996,159,000 229,886,746

東日本大震災復旧・復興情報通信技術利用環境整備費 0 535,423,000 0 0 0 444,920,000 0 90,503,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 423,372,000 548,306,000 0 0 0 513,691,876 423,372,000 34,614,124

電波利用料財源電波監視等実施費 63,040,053,000 10,272,970,000 0 0 0 64,857,804,575 5,154,046,000 3,301,172,425

( 60 ) 総務省所管

Page 64: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

情報通信国際戦略推進費 2,281,982,000 0 0 0 0 2,161,684,385 0 120,297,615

郵 政 行 政 推 進 費 468,688,000 59,928,802 0 0 0 384,412,276 119,404,800 24,799,726

一般戦災死没者追悼等事業費 678,822,000 0 0 0 0 606,980,919 0 71,841,081

恩 給 費 480,137,421,000 76,129,000 1,582,236,000 0 0 481,226,641,068 0 569,144,932

統 計 調 査 費 25,554,468,000 0 0 0 0 24,618,185,687 198,590,000 737,692,313

独立行政法人統計センター運営費 7,615,735,000 0 0 0 0 7,615,735,000 0 0

政 党 助 成 費 32,037,791,000 0 0 0 0 31,892,134,567 0 145,656,433

国有提供施設等所在市町村助成交付金 27,540,000,000 0 0 0 0 27,540,000,000 0 0

施設等所在市町村調整交付金 7,000,000,000 0 0 0 0 7,000,000,000 0 0

管 区 行 政 評 価 局 10,694,404,000 0 0 0 0 9,421,832,524 39,506,000 1,233,065,476

管 区 行 政 評 価 局 共 通 費 9,991,219,000 0 0 0 0 8,777,340,615 39,506,000 1,174,372,385

行 政 評 価 等 実 施 費 703,185,000 0 0 0 0 644,491,909 0 58,693,091

総 合 通 信 局 11,143,724,000 0 0 0 0 10,416,304,838 0 727,419,162

総 合 通 信 局 共 通 費 7,621,432,000 0 0 0 0 7,361,903,603 0 259,528,397

南 極 地 域 観 測 事 業 費 1,479,000 0 0 0 0 1,469,430 0 9,570

情報通信技術高度利活用等推進費 54,996,000 0 0 0 0 42,080,407 0 12,915,593

電波利用料財源電波監視等実施費 3,465,817,000 0 0 0 0 3,010,851,398 0 454,965,602

公 害 等 調 整 委 員 会

公 害 等 調 整 委 員 会 474,662,000 0 0 0 0 452,863,636 0 21,798,364

消 防 庁 18,507,001,000 34,137,006,000 0 0 0 39,560,412,958 9,220,517,600 3,863,076,442

消 防 庁 共 通 費 2,064,498,000 0 0 0 0 1,928,008,312 0 136,489,688

消 防 庁 施 設 費 0 996,843,000 0 0 0 623,071,377 263,520,000 110,251,623

消 防 防 災 体 制 等 整 備 費 16,434,064,000 31,423,680,000 0 0 0 35,973,415,539 8,530,287,600 3,354,040,861

東日本大震災復旧・復興消防防災体制等整備費 0 732,592,000 0 0 0 510,889,000 0 221,703,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 0 919,750,000 0 0 0 458,833,000 426,710,000 34,207,000

( 61 )総務省所管

Page 65: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 64,141,000 0 0 0 58,847,000 0 5,294,000

災害対策総合推進調整費 1,229,000 0 0 0 0 681,230 0 547,770

科学技術・学術政策推進費 7,210,000 0 0 0 0 6,667,500 0 542,500

総 務 省 所 管 合 計 18,419,400,439,000 145,764,516,950 3,188,312,000 0 1,393,440,538,000 19,884,429,724,535 47,644,332,227 29,719,749,188

法 務 省 所 管

法 務 本 省 183,752,613,000 23,194,116,893 0 0 0 192,488,157,259 6,244,046,612 8,214,526,022

法 務 本 省 共 通 費 122,325,760,000 0 0 0 0 119,189,588,176 0 3,136,171,824

基 本 法 制 整 備 費 130,314,000 0 0 0 0 95,301,695 0 35,012,305

司 法 制 度 改 革 推 進 費 16,265,311,000 0 0 0 0 15,689,564,352 0 575,746,648

日本司法支援センター運営費 12,627,826,000 0 0 0 0 12,627,826,000 0 0

検 察 企 画 調 整 費 44,376,000 0 0 0 0 42,105,237 0 2,270,763

矯 正 企 画 調 整 費 104,329,000 0 0 0 0 89,386,669 0 14,942,331

更生保護企画調整推進費 242,422,000 0 0 0 0 231,355,454 0 11,066,546

債権管理回収業審査監督費 9,348,000 0 0 0 0 8,627,752 0 720,248

人 権 擁 護 推 進 費 1,558,467,000 0 0 0 0 1,557,867,000 0 600,000

訟 務 費 1,795,376,000 0 0 0 0 1,453,743,444 0 341,632,556

出入国管理企画調整推進費 1,147,221,000 0 0 0 0 1,077,553,141 0 69,667,859

法 務 省 施 設 費 26,480,788,000 23,157,438,393 0 0 0 39,446,738,739 6,244,046,612 3,947,441,042

東日本大震災復旧・復興法務省施設費 0 36,678,500 0 0 0 36,604,590 0 73,910

法 務 行 政 情 報 化 推 進 費 1,021,075,000 0 0 0 0 941,895,010 0 79,179,990

法 務 総 合 研 究 所 1,774,703,000 0 0 0 0 1,697,213,587 0 77,489,413

法 務 総 合 研 究 所 共 通 費 1,584,588,000 0 0 0 0 1,517,839,210 0 66,748,790

法 務 調 査 研 究 費 32,657,000 0 0 0 0 31,458,361 0 1,198,639

国 際 協 力 推 進 費 157,458,000 0 0 0 0 147,916,016 0 9,541,984

検 察 庁 96,830,967,000 22,092,000 0 0 0 95,271,893,943 0 1,581,165,057

検 察 官 署 共 通 費 88,561,869,000 22,092,000 0 0 0 87,344,367,755 0 1,239,593,245

検 察 費 4,705,236,000 0 0 0 0 4,471,910,561 0 233,325,439

検 察 運 営 費 3,563,862,000 0 0 0 0 3,455,615,627 0 108,246,373

( 62 ) 総務省所管 法務省所管

Page 66: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

矯 正 官 署 219,980,914,000 2,200,424,544 0 0 0 217,458,648,775 1,789,875,578 2,932,814,191

矯 正 官 署 共 通 費 148,946,201,000 252,284,000 0 0 0 148,196,742,183 0 1,001,742,817

矯 正 管 理 業 務 費 7,420,900,000 1,948,140,544 0 0 0 6,405,346,740 1,789,875,578 1,173,818,226

矯 正 収 容 費 47,943,229,000 0 0 0 0 47,328,616,671 0 614,612,329

矯正施設民間開放推進費 15,670,584,000 0 0 0 0 15,527,943,181 0 142,640,819

更 生 保 護 官 署 22,470,594,000 0 0 0 0 21,612,576,540 0 858,017,460

更 生 保 護 官 署 共 通 費 11,169,988,000 0 0 0 0 11,044,499,707 0 125,488,293

更 生 保 護 活 動 費 11,300,606,000 0 0 0 0 10,568,076,833 0 732,529,167

法 務 局 119,507,200,000 0 0 0 0 117,121,040,927 0 2,386,159,073

法 務 局 共 通 費 66,395,665,000 0 0 0 0 65,629,752,120 0 765,912,880

登 記 事 務 処 理 費 49,753,829,000 0 0 0 0 48,174,169,912 0 1,579,659,088

国 籍 等 事 務 処 理 費 1,720,393,000 0 0 0 0 1,696,280,161 0 24,112,839

人 権 擁 護 活 動 費 1,637,313,000 0 0 0 0 1,620,838,734 0 16,474,266

地 方 入 国 管 理 官 署 41,850,563,000 42,682,500 0 0 0 40,889,379,829 0 1,003,865,671

地方入国管理官署共通費 22,912,631,000 0 0 0 0 22,657,991,233 0 254,639,767

出 入 国 管 理 業 務 費 18,937,932,000 42,682,500 0 0 0 18,231,388,596 0 749,225,904

公 安 審 査 委 員 会

公 安 審 査 委 員 会 57,254,000 0 0 0 0 52,912,582 0 4,341,418

公 安 調 査 庁 12,951,201,000 0 0 0 0 12,859,629,522 0 91,571,478

公 安 調 査 庁 共 通 費 10,858,225,000 0 0 0 0 10,772,837,822 0 85,387,178

破 壊 的 団 体 等 調 査 費 2,092,976,000 0 0 0 0 2,086,791,700 0 6,184,300

法 務 省 所 管 合 計 699,176,009,000 25,459,315,937 0 0 0 699,451,452,964 8,033,922,190 17,149,949,783

外 務 省 所 管

外 務 本 省 702,499,309,000 86,728,472,814 0 0 0 698,630,305,505 86,841,633,870 3,755,842,439

外 務 本 省 共 通 費 46,508,629,000 0 0 0 0 44,919,185,289 0 1,589,443,711

外 務 本 省 施 設 費 382,994,000 7,129,000 0 0 0 218,152,015 139,735,711 32,235,274

地 域 別 外 交 費 4,628,194,000 465,032,420 0 0 0 4,608,082,060 199,301,159 285,843,201

分 野 別 外 交 費 2,871,394,000 0 0 0 0 2,503,974,647 0 367,419,353

( 63 )法務省所管 外務省所管

Page 67: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

広報文化交流及報道対策費 22,172,740,000 0 0 0 0 21,910,720,967 199,360,000 62,659,033

独立行政法人国際交流基金運営費 12,495,049,000 0 0 0 0 12,495,049,000 0 0

領 事 政 策 費 11,484,153,000 0 0 0 0 11,058,387,283 116,590,000 309,175,717

経 済 協 力 費 180,856,619,000 84,272,796,394 0 0 0 180,031,561,820 84,015,081,000 1,082,772,574

独立行政法人国際協力機構運営費 152,973,442,000 0 0 0 0 152,973,442,000 0 0

独立行政法人国際協力機構施設整備費 188,051,000 1,983,515,000 0 0 0 0 2,171,566,000 0

国 際 分 担 金 其 他 諸 費 267,938,044,000 0 0 0 0 267,911,750,424 0 26,293,576

在 外 公 館 110,884,879,000 3,305,943,949 0 0 0 107,540,495,836 1,993,450,506 4,656,876,607

在 外 公 館 共 通 費 101,728,615,000 0 0 0 0 97,375,520,972 270,497,000 4,082,597,028

在 外 公 館 施 設 費 4,066,585,000 3,305,943,949 0 0 0 5,495,477,251 1,722,953,506 154,098,192

地 域 別 外 交 費 472,922,000 0 0 0 0 438,721,542 0 34,200,458

分 野 別 外 交 費 95,495,000 0 0 0 0 82,656,817 0 12,838,183

広報文化交流及報道対策費 638,326,000 0 0 0 0 570,997,151 0 67,328,849

領 事 政 策 費 3,011,833,000 0 0 0 0 2,736,891,425 0 274,941,575

経 済 協 力 費 871,103,000 0 0 0 0 840,230,678 0 30,872,322

外 務 省 所 管 合 計 813,384,188,000 90,034,416,763 0 0 0 806,170,801,341 88,835,084,376 8,412,719,046

財 務 省 所 管

財 務 本 省 24,735,771,806,000 975,430,085 △ 25,400,250,000 0 0 23,901,622,048,940 2,250,648,407 807,474,288,738

財 務 本 省 共 通 費 147,379,521,000 0 0 0 0 136,040,972,342 0 11,338,548,658

財 務 本 省 施 設 費 246,287,000 0 0 0 0 73,695,890 153,252,000 19,339,110

財 政 健 全 化 推 進 費 7,419,798,000 0 0 0 0 7,087,476,322 130,548,075 201,773,603

税 制 企 画 立 案 費 197,101,000 0 0 0 0 108,322,523 0 88,778,477

資 産 債 務 管 理 費 2,748,124,000 0 0 0 0 2,723,644,347 0 24,479,653

国 債 費 20,966,109,102,000 0 0 0 0 20,448,875,802,565 0 517,233,299,435

公 務 員 宿 舎 施 設 費 6,399,667,000 888,566,230 0 0 0 4,523,712,349 1,754,040,880 1,010,480,001

特 定 国 有 財 産 整 備 費 581,031,000 86,863,855 0 0 0 453,619,019 212,807,452 1,468,384

( 64 ) 外務省所管 財務省所管

Page 68: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費 14,378,064,000 0 0 0 0 13,764,263,929 0 613,800,071

関 税 制 度 等 企 画 立 案 費 1,609,010,000 0 0 0 0 1,399,697,552 0 209,312,448

経 済 協 力 費 98,825,087,000 0 0 0 0 98,616,764,697 0 208,322,303

政 策 金 融 費 153,557,770,000 0 0 0 0 151,632,834,189 0 1,924,935,811

国家公務員共済組合連合会等助成費 67,128,308,000 0 0 0 0 67,128,308,000 0 0

復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入 2,969,192,936,000 0 0 0 0 2,969,192,935,216 0 784

予 備 費 300,000,000,000 0 △ 25,400,250,000 0 0 0 0 274,599,750,000

財 務 局 55,270,048,000 45,075,450 0 0 0 51,118,967,286 60,474,500 4,135,681,664

財 務 局 共 通 費 42,368,563,000 0 0 0 0 40,417,433,711 0 1,951,129,289

財 務 局 施 設 費 74,522,000 0 0 0 0 13,333,250 60,474,500 714,250

財 務 局 業 務 費 12,826,963,000 45,075,450 0 0 0 10,688,200,325 0 2,183,838,125

税 関 87,704,797,000 1,063,926,450 0 0 0 84,973,791,468 969,548,542 2,825,383,440

税 関 共 通 費 60,277,973,000 0 0 0 0 59,378,331,327 0 899,641,673

税 関 施 設 費 452,947,000 214,817,950 0 0 0 449,611,946 171,548,542 46,604,462

税 関 業 務 費 26,739,206,000 388,532,500 0 0 0 24,561,265,961 798,000,000 1,768,472,539

船 舶 建 造 費 234,671,000 460,576,000 0 0 0 584,582,234 0 110,664,766

国 税 庁 655,718,181,000 1,512,804,480 0 0 0 645,355,722,970 1,031,616,712 10,843,645,798

国 税 庁 共 通 費 538,126,973,000 0 0 0 0 531,165,023,400 0 6,961,949,600

国 税 庁 施 設 費 2,627,505,000 1,512,804,480 0 0 0 3,012,021,013 1,031,616,712 96,671,755

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 322,213,000 0 0 0 0 322,213,000 0 0

税 務 業 務 費 109,244,498,000 0 0 0 0 105,604,456,427 0 3,640,041,573

国 税 不 服 審 判 所 4,431,991,000 0 0 0 0 4,287,008,130 0 144,982,870

独立行政法人酒類総合研究所運営費 965,001,000 0 0 0 0 965,001,000 0 0

財 務 省 所 管 合 計 25,534,464,832,000 3,597,236,465 △ 25,400,250,000 0 0 24,683,070,530,664 4,312,288,161 825,278,999,640

文 部 科 学 省 所 管

文 部 科 学 本 省 5,562,450,925,000 831,900,870,367 0 0 434,127,998 5,912,667,766,179 418,155,708,465 63,962,448,721

( 65 )財務省所管 文部科学省所管

Page 69: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

文 部 科 学 本 省 共 通 費 113,770,354,000 0 0 0 0 112,842,913,424 0 927,440,576

文 部 科 学 本 省 施 設 費 28,816,000 0 0 0 0 28,785,000 0 31,000

生 涯 学 習 振 興 費 15,121,843,000 360,000 0 0 0 14,719,315,817 0 402,887,183

独立行政法人国立科学博物館運営費 2,773,280,000 0 0 0 0 2,773,280,000 0 0

独立行政法人国立科学博物館施設整備費 0 2,864,790,000 0 0 0 788,172,420 2,076,617,580 0

独立行政法人国立女性教育会館運営費 530,334,000 0 0 0 0 530,334,000 0 0

初 等 中 等 教 育 等 振 興 費 530,055,848,000 676,384,000 0 0 0 526,631,326,943 4,250,000 4,096,655,057

独立行政法人国立青少年教育振興機構運営費 8,938,813,000 0 0 0 0 8,938,813,000 0 0

独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整備費 519,086,000 25,281,000 0 0 0 223,587,000 320,780,000 0

東日本大震災復旧・復興独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整備費

0 43,614,621 0 0 0 43,614,621 0 0

独立行政法人教員研修センター運営費 985,214,000 0 0 0 0 985,214,000 0 0

独立行政法人教員研修センター施設整備費 155,433,000 0 0 0 0 155,433,000 0 0

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所運営費 883,188,000 0 0 0 0 883,188,000 0 0

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所施設整備費 21,011,000 0 0 0 0 21,010,950 0 50

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 金 1,476,408,268,000 0 0 0 0 1,460,423,523,090 0 15,984,744,910

高 等 教 育 振 興 費 77,893,220,000 41,844,731,754 0 0 0 97,234,523,324 21,920,978,035 582,450,395

独立行政法人大学評価・学位授与機構運営費 1,194,591,000 0 0 0 0 1,194,591,000 0 0

独立行政法人国立高等専門学校機構運営費 57,999,881,000 0 0 0 0 57,999,881,000 0 0

独立行政法人国立大学財務・経営センター運営費 293,628,000 0 0 0 0 293,628,000 0 0

独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費 2,292,526,000 27,839,713,825 0 0 0 28,616,112,150 1,509,711,353 6,416,322

育 英 事 業 費 92,672,790,000 0 0 0 0 92,672,790,000 0 0

( 66 ) 文部科学省所管

Page 70: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

私 立 学 校 振 興 費 556,720,795,000 37,203,476,000 0 0 0 576,072,696,634 15,881,511,000 1,970,063,366

東日本大震災復旧・復興私立学校振興費 0 138,791,000 0 0 0 138,791,000 0 0

総 合 特 区 推 進 調 整 費 490,681,000 0 0 0 0 290,681,000 200,000,000 0

科学技術・学術政策推進費 104,372,329,000 62,085,662,427 0 0 0 124,233,013,720 33,442,516,686 8,782,461,021

科 学 技 術 戦 略 推 進 費 21,670,000 0 0 0 0 0 0 21,670,000

原 子 力 安 全 対 策 費 0 756,170,002 0 0 △ 756,170,002 0 0 0

放射線障害防止等対策費 0 29,011,000 0 0 △ 29,011,000 0 0 0

研 究 振 興 費 297,156,502,000 41,015,670,110 0 0 0 328,921,547,280 9,031,980,317 218,644,513

国立大学法人施設整備費 104,863,828,000 260,010,335,845 0 0 0 222,726,165,609 141,740,030,006 407,968,230

東日本大震災復旧・復興国立大学法人施設整備費 0 15,747,279,334 0 0 0 13,336,625,734 0 2,410,653,600

国立大学法人船舶建造費 3,229,000,000 0 0 0 0 1,075,461,000 2,153,539,000 0

国 立 大 学 法 人 運 営 費 1,079,186,080,000 0 0 0 0 1,079,186,080,000 0 0

独立行政法人日本学術振興会運営費 29,168,967,000 0 0 0 0 29,168,967,000 0 0

研 究 開 発 推 進 費 131,659,714,000 80,032,516,819 0 0 0 180,242,629,615 31,132,274,488 317,326,716

東日本大震災復旧・復興研究開発推進費 0 12,594,436,130 0 0 0 12,594,436,130 0 0

独立行政法人科学技術振興機構運営費 122,951,565,000 0 0 0 0 122,951,565,000 0 0

独立行政法人科学技術振興機構施設整備費 180,074,000 0 0 0 0 76,507,474 81,905,000 21,661,526

独立行政法人物質・材料研究機構運営費 12,850,203,000 0 0 0 0 12,850,203,000 0 0

独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費 1,388,000,000 7,000,000,000 0 0 0 2,856,461,000 5,531,539,000 0

東日本大震災復旧・復興独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費

0 150,901,250 0 0 0 150,901,250 0 0

独立行政法人放射線医学総合研究所運営費 9,717,529,000 0 0 0 0 9,717,529,000 0 0

独立行政法人放射線医学総合研究所施設整備費 4,471,694,000 2,744,000,000 0 0 0 1,900,000,000 5,315,694,000 0

( 67 )文部科学省所管

Page 71: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

108,570,000,000 0 0 0 0 108,570,000,000 0 0

独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費 47,685,583,000 0 0 0 0 47,685,583,000 0 0

独立行政法人日本原子力研究開発機構施設整備費 2,506,705,000 16,681,734,000 0 0 0 10,929,442,500 8,258,996,500 0

独立行政法人宇宙航空研究開発機構運営費 109,768,846,000 0 0 0 0 109,768,846,000 0 0

独立行政法人宇宙航空研究開発機構施設整備費 12,336,108,000 6,754,531,500 0 0 0 8,936,123,000 10,154,516,500 0

南 極 地 域 観 測 事 業 費 120,540,000 0 0 0 0 94,367,595 0 26,172,405

独立行政法人海洋研究開発機構運営費 34,448,588,000 0 0 0 0 34,448,588,000 0 0

独立行政法人海洋研究開発機構施設整備費 0 1,943,002,500 0 0 0 1,943,002,500 0 0

独立行政法人海洋研究開発機構船舶建造費 7,166,000,000 26,528,404,250 0 0 0 33,605,404,250 89,000,000 0

独立行政法人理化学研究所運営費 55,329,951,000 0 0 0 0 55,329,951,000 0 0

独立行政法人理化学研究所施設整備費 2,991,543,000 9,272,950,000 0 0 0 4,571,620,000 7,692,873,000 0

独立行政法人防災科学技術研究所運営費 6,542,386,000 0 0 0 0 6,542,386,000 0 0

独立行政法人防災科学技術研究所施設整備費 3,921,000,000 9,404,806,000 0 0 0 6,703,006,000 6,622,800,000 0

東日本大震災復旧・復興独立行政法人防災科学技術研究所施設整備費

0 105,200,000 0 0 0 100,039,214 0 5,160,786

ス ポ ー ツ 振 興 費 10,670,399,000 0 0 0 0 9,650,432,729 0 1,019,966,271

公 立 文 教 施 設 整 備 費 149,202,917,000 152,002,405,000 0 0 0 166,447,786,000 110,652,248,000 24,105,288,000

東日本大震災復旧・復興公立文教施設整備費 0 5,521,649,000 0 0 0 5,017,840,000 0 503,809,000

防災対策等推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 92,841,778,000 0 0 0 0 92,841,778,000 0 0

沖 縄 教 育 振 興 事 業 費 1,718,915,000 4,655,219,000 0 0 0 5,674,556,000 302,594,000 396,984,000

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 479,130,000 0 0 0 381,256,000 0 97,874,000

( 68 ) 文部科学省所管

Page 72: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

沖縄振興交付金事業推進費 6,106,785,000 4,186,237,000 0 0 0 7,453,184,000 2,735,436,000 104,402,000

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 1,219,309,000 1,207,124,000 0 12,185,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 497,647,000 161,440,000 0 0 0 156,729,390 497,486,000 4,871,610

独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費 26,999,208,000 0 0 0 0 26,999,208,000 0 0

独立行政法人日本スポーツ振興センター施設整備費 1,718,520,000 1,401,037,000 0 0 0 2,190,097,922 806,432,000 123,027,078

文 化 振 興 費 801,500,000 0 0 0 0 801,500,000 0 0

国 際 交 流 ・ 協 力 推 進 費 25,617,505,000 0 0 0 0 24,205,870,894 0 1,411,634,106

独立行政法人日本学生支援機構運営費 13,921,746,000 0 0 0 0 13,921,746,000 0 0

文 部 科 学 本 省 所 轄 機 関 4,913,126,000 104,045,000 0 0 0 4,251,047,417 149,794,000 616,329,583

国 立 教 育 政 策 研 究 所 3,392,403,000 0 0 0 0 2,896,011,495 0 496,391,505

科 学 技 術 政 策 研 究 所 212,990,000 0 0 0 0 204,427,841 0 8,562,159

科学技術・学術政策研究所 567,488,000 0 0 0 0 494,770,004 0 72,717,996

日 本 学 士 院 582,796,000 0 0 0 0 549,052,077 0 33,743,923

日 本 学 士 院 施 設 費 149,794,000 104,045,000 0 0 0 99,131,000 149,794,000 4,914,000

文部科学本省所轄研究所施設費 7,655,000 0 0 0 0 7,655,000 0 0

文 化 庁 104,836,023,000 13,435,059,742 0 0 0 105,463,978,609 8,544,643,869 4,262,460,264

文 化 庁 共 通 費 2,437,343,000 0 0 0 0 2,390,987,632 0 46,355,368

文 化 振 興 費 18,793,909,000 0 0 0 0 18,192,698,019 0 601,210,981

日 本 芸 術 院 453,201,000 0 0 0 0 428,210,369 0 24,990,631

日 本 芸 術 院 施 設 費 0 713,826,200 0 0 0 267,466,006 444,192,082 2,168,112

独立行政法人国立美術館運営費 7,545,727,000 0 0 0 0 7,545,727,000 0 0

独立行政法人国立美術館施設整備費 5,534,763,000 505,176,000 0 0 0 5,529,696,771 491,499,000 18,743,229

独立行政法人日本芸術文化振興会運営費 9,432,864,000 0 0 0 0 9,432,864,000 0 0

( 69 )文部科学省所管

Page 73: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費 222,359,000 2,128,347,000 0 0 0 1,671,394,712 394,000,400 285,310,888

文 化 財 保 存 事 業 費 43,250,539,000 1,832,787,000 0 0 0 40,570,885,458 2,310,607,500 2,201,833,042

東日本大震災復旧・復興文化財保存事業費 0 1,938,358,920 0 0 0 1,216,775,250 0 721,583,670

文 化 財 保 存 施 設 整 備 費 662,618,000 0 0 0 0 406,542,950 244,785,360 11,289,690

独立行政法人国立文化財機構運営費 8,391,705,000 0 0 0 0 8,391,705,000 0 0

独立行政法人国立文化財機構施設整備費 5,279,107,000 6,316,564,622 0 0 0 6,829,367,041 4,659,559,527 106,745,054

国 際 文 化 交 流 推 進 費 2,053,940,000 0 0 0 0 1,923,678,389 0 130,261,611

文 化 振 興 基 盤 整 備 費 777,948,000 0 0 0 0 665,980,012 0 111,967,988

文 部 科 学 省 所 管 合 計 5,672,200,074,000 845,439,975,109 0 0 434,127,998 6,022,382,792,205 426,850,146,334 68,841,238,568

厚 生 労 働 省 所 管

厚 生 労 働 本 省 30,115,155,211,000 196,058,493,482 0 0 439,000 29,461,267,808,353 655,679,412,737 194,266,922,392

厚 生 労 働 本 省 共 通 費 89,197,405,000 0 0 0 0 86,936,154,435 0 2,261,250,565

厚 生 労 働 本 省 施 設 費 355,685,000 502,108,330 0 0 0 650,914,570 175,568,170 31,310,590

医療提供体制確保対策費 4,196,112,000 38,198,304,000 0 0 0 41,562,020,134 215,400,000 616,995,866

沖 縄 保 健 衛 生 諸 費 12,060,000 0 0 0 0 3,174,930 0 8,885,070

医療従事者等確保対策費 5,497,191,000 0 0 0 0 5,309,905,802 0 187,285,198

医療従事者資質向上対策費 14,661,572,000 0 0 0 0 14,541,013,367 0 120,558,633

医 療 情 報 化 等 推 進 費 997,042,000 0 0 0 0 837,405,930 134,503,000 25,133,070

医 療 安 全 確 保 推 進 費 522,653,000 0 0 0 0 452,250,871 0 70,402,129

独立行政法人国立病院機構運営費 22,958,284,000 0 0 0 0 22,958,284,000 0 0

独立行政法人国立がん研究センター運営費 7,425,082,000 0 0 0 0 7,425,082,000 0 0

独立行政法人国立がん研究センター施設整備費 29,434,000 0 0 0 0 14,175,000 15,259,000 0

独立行政法人国立循環器病研究センター運営費 4,605,257,000 0 0 0 0 4,605,257,000 0 0

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費 4,534,300,000 0 0 0 0 4,534,300,000 0 0

( 70 ) 文部科学省所管 厚生労働省所管

Page 74: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費 401,626,000 450,000,000 0 0 0 450,000,000 401,626,000 0

独立行政法人国立国際医療研究センター運営費 6,913,936,000 0 0 0 0 6,913,936,000 0 0

独立行政法人国立国際医療研究センター施設整備費 333,333,000 33,333,000 0 0 0 200,000,000 166,666,000 0

独立行政法人国立成育医療研究センター運営費 3,995,849,000 0 0 0 0 3,995,849,000 0 0

独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備費 0 450,500,000 0 0 0 449,249,413 0 1,250,587

独立行政法人国立長寿医療研究センター運営費 3,476,575,000 0 0 0 0 3,476,575,000 0 0

独立行政法人国立長寿医療研究センター施設整備費 236,107,000 0 0 0 0 236,107,000 0 0

感 染 症 対 策 費 135,159,568,000 18,270,252,636 0 0 0 137,618,620,805 7,565,707,000 8,245,492,831

特 定 疾 患 等 対 策 費 49,291,805,000 0 0 0 0 48,860,415,155 87,045,000 344,344,845

ハンセン病資料館施設費 360,355,000 202,800,000 0 0 0 109,493,430 427,733,000 25,928,570

移 植 医 療 推 進 費 2,544,432,000 0 0 0 0 2,497,438,459 0 46,993,541

原爆被爆者等援護対策費 149,602,348,000 0 0 0 0 135,612,365,662 1,444,898,000 12,545,084,338

医薬品承認審査等推進費 1,987,630,000 0 0 0 0 1,769,687,353 0 217,942,647

医薬品安全対策等推進費 3,424,031,000 131,685,750 0 0 0 1,904,587,520 283,141,000 1,367,988,230

医 薬 品 適 正 使 用 推 進 費 124,549,000 0 0 0 0 119,870,809 0 4,678,191

血 液 製 剤 対 策 費 624,613,000 0 0 0 0 579,219,049 0 45,393,951

医薬品等研究開発推進費 6,951,355,000 5,524,356,000 0 0 0 9,439,787,063 2,813,724,000 222,199,937

医療提供体制基盤整備費 39,296,047,000 53,317,497,000 0 0 0 80,399,851,000 11,829,843,000 383,850,000

東日本大震災復旧・復興医療提供体制基盤整備費 0 756,993,000 0 0 0 756,993,000 0 0

独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費 328,980,000 0 0 0 0 328,980,000 0 0

医 療 保 険 給 付 諸 費 8,948,120,435,000 11,817,965,000 0 0 0 8,954,000,435,770 4,966,960,000 971,004,230

健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入 11,942,622,000 0 0 0 0 4,186,418,469 0 7,756,203,531

医 療 費 適 正 化 推 進 費 23,311,135,000 0 0 0 0 22,997,260,000 0 313,875,000

( 71 )厚生労働省所管

Page 75: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

総 合 特 区 推 進 調 整 費 163,270,000 5,000,000 0 0 0 149,479,000 0 18,791,000

地 域 保 健 対 策 費 1,873,789,000 0 0 0 0 1,791,035,147 0 82,753,853

保 健 衛 生 施 設 整 備 費 883,000,000 236,771,000 0 0 0 666,980,000 450,146,000 2,645,000

東日本大震災復旧・復興保健衛生施設整備費 0 634,997,000 0 0 0 634,915,000 0 82,000

健 康 増 進 対 策 費 19,842,744,000 0 0 0 0 15,320,071,640 4,413,418,000 109,254,360

健 康 危 機 管 理 推 進 費 105,711,000 0 0 0 0 45,154,133 0 60,556,867

食 品 等 安 全 確 保 対 策 費 1,601,248,000 0 0 0 0 1,358,560,444 0 242,687,556

水 道 安 全 対 策 費 129,277,000 0 0 0 0 121,321,884 0 7,955,116

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 439,000 439,000 0 0

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 1,854,556,000 0 0 0 1,832,524,810 0 22,031,190

水 道 施 設 整 備 費 68,782,000,000 34,934,093,300 0 0 0 48,744,835,352 52,964,111,000 2,007,146,948

水 資 源 開 発 事 業 費 2,624,000,000 1,560,193,000 0 0 0 3,175,432,000 992,348,000 16,413,000

北 海 道 開 発 事 業 費 3,756,000,000 739,098,832 0 0 0 3,245,422,868 1,226,049,458 23,626,506

離 島 振 興 事 業 費 3,487,000,000 1,043,162,000 0 0 0 2,115,666,268 2,408,523,000 5,972,732

沖 縄 開 発 事 業 費 1,431,000,000 1,370,903,500 0 0 0 2,666,405,500 135,498,000 0

麻薬・覚せい剤等対策費 1,237,872,000 0 0 0 0 1,168,696,366 0 69,175,634

化 学 物 質 安 全 対 策 費 437,566,000 44,089,500 0 0 0 445,399,948 0 36,255,552

生 活 衛 生 対 策 費 3,299,558,000 0 0 0 0 3,120,027,405 0 179,530,595

労働条件確保・改善対策費 235,357,000 0 0 0 0 157,954,416 0 77,402,584

中小企業最低賃金引上げ支援対策費 3,622,219,000 0 0 0 0 2,311,412,675 975,920,000 334,886,325

独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費 453,469,000 0 0 0 0 453,469,000 0 0

労働者災害補償保険保険給付費労働保険特別会計へ繰入 277,090,000 0 0 0 0 277,090,000 0 0

職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 4,009,000 0 0 0 0 4,009,000 0 0

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 392,327,000 0 0 0 0 392,327,000 0 0

高齢者等雇用安定・促進費 113,507,839,000 0 0 0 0 112,607,998,759 0 899,840,241

( 72 ) 厚生労働省所管

Page 76: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入 167,143,500,000 0 0 0 0 141,779,414,000 0 25,364,086,000

就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入 27,436,083,000 0 0 0 0 24,456,345,000 0 2,979,738,000

職 業 能 力 開 発 強 化 費 26,805,349,000 0 0 0 0 26,766,849,590 0 38,499,410

若年者等職業能力開発支援費 162,554,000 0 0 0 0 132,167,176 0 30,386,824

障害者等職業能力開発支援費 4,693,053,000 0 0 0 0 4,475,740,724 0 217,312,276

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 848,366,000 0 0 0 0 848,366,000 0 0

男 女 均 等 雇 用 対 策 費 100,375,000 0 0 0 0 88,098,299 0 12,276,701

保 育 所 運 営 費 425,639,659,000 0 0 0 0 400,153,047,262 0 25,486,611,738

子どものための金銭の給付年金特別会計へ繰入 1,271,592,353,000 0 0 0 0 1,271,592,353,000 0 0

児 童 虐 待 等 防 止 対 策 費 96,606,270,000 0 0 0 0 94,506,944,122 0 2,099,325,878

母 子 保 健 衛 生 対 策 費 25,858,263,000 0 0 0 0 25,840,201,434 0 18,061,566

母 子 家 庭 等 対 策 費 192,079,330,000 0 0 0 0 181,471,118,690 0 10,608,211,310

子ども・子育て支援対策費 16,937,517,000 0 0 0 0 16,880,581,867 0 56,935,133

児 童 福 祉 施 設 整 備 費 2,900,000,000 1,986,574,000 0 0 0 3,853,532,000 944,658,000 88,384,000

東日本大震災復旧・復興児童福祉施設整備費 0 158,659,000 0 0 0 144,821,000 0 13,838,000

生 活 保 護 費 2,813,272,467,000 0 0 0 0 2,795,120,764,974 0 18,151,702,026

地 域 福 祉 推 進 費 77,453,463,000 0 0 0 0 63,088,260,578 14,239,432,000 125,770,422

社 会 福 祉 諸 費 37,633,155,000 0 0 0 0 37,310,993,771 0 322,161,229

遺族及留守家族等援護費 21,079,445,000 36,421,000 0 0 0 20,779,635,343 20,673,000 315,557,657

戦 没 者 慰 霊 事 業 費 2,005,556,000 0 0 0 0 1,877,956,894 0 127,599,106

中国残留邦人等支援事業費 1,564,814,000 203,771,600 0 0 0 1,430,238,845 34,272,000 304,074,755

恩 給 進 達 等 実 施 費 365,854,000 0 0 0 0 326,057,176 0 39,796,824

障 害 保 健 福 祉 費 1,371,307,186,000 863,348,000 0 0 0 1,327,640,609,474 2,824,490,879 41,705,433,647

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費

1,844,501,000 0 0 0 0 1,844,501,000 0 0

( 73 )厚生労働省所管

Page 77: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入 3,842,003,000 0 0 0 0 3,389,547,517 0 452,455,483

沖縄振興交付金事業推進費 11,019,065,000 541,800,000 0 0 0 9,080,087,000 2,480,778,000 0

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 20,787,127,000 11,235,724,000 0 0 0 14,738,894,000 15,945,177,000 1,338,780,000

独立行政法人福祉医療機構運営費 3,352,964,000 0 0 0 0 3,352,964,000 0 0

独立行政法人福祉医療機構出資 460,841,000 0 0 0 0 460,841,000 0 0

公 的 年 金 制 度 運 営 諸 費 718,939,000 0 0 0 0 420,656,303 0 298,282,697

基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 10,418,633,656,000 0 0 0 0 10,418,297,239,255 0 336,416,745

企 業 年 金 等 健 全 育 成 費 24,557,000 0 0 0 0 18,379,546 0 6,177,454

企 業 年 金 等 適 正 運 営 費 1,821,242,000 0 0 0 0 1,773,140,555 0 48,101,445

高齢者日常生活支援等推進費 67,456,295,000 0 0 0 0 67,150,342,318 0 305,952,682

介護保険制度運営推進費 2,540,826,472,000 5,815,217,000 0 0 0 2,488,775,366,459 36,022,187,000 21,844,135,541

業務取扱費年金特別会計へ繰入 132,308,986,000 0 0 0 0 132,296,986,000 0 12,000,000

国 際 機 関 活 動 推 進 費 13,247,700,000 0 0 0 0 13,247,555,273 0 144,727

国 際 協 力 費 580,887,000 0 0 0 0 567,224,253 0 13,662,747

地球環境保全等試験研究費 20,221,000 0 0 0 0 20,221,000 0 0

厚 生 労 働 科 学 研 究 費 44,089,343,000 142,790,034 0 0 0 43,960,502,510 138,261,500 133,369,024

独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費 658,847,000 0 0 0 0 658,847,000 0 0

独立行政法人医薬基盤研究所運営費 6,896,614,000 0 0 0 0 6,896,614,000 0 0

独立行政法人医薬基盤研究所施設整備費 1,482,780,000 452,550,000 0 0 0 1,935,330,000 0 0

臨時福祉給付金等給付事業助成費 489,277,806,000 0 0 0 0 604,726,270 488,637,994,730 35,085,000

水道施設整備事業調査諸費 2,000,000 0 0 0 0 1,575,930 0 424,070

水道施設災害復旧事業費 752,000,000 1,132,956,000 0 0 0 936,800,334 297,402,000 650,753,666

東日本大震災復旧・復興水道施設災害復旧事業費 0 1,410,024,000 0 0 0 735,664,000 0 674,360,000

( 74 ) 厚生労働省所管

Page 78: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

検 疫 所 9,724,711,000 66,276,000 0 0 0 9,682,099,972 18,618,000 90,269,028

検 疫 所 共 通 費 6,119,543,000 66,276,000 0 0 0 6,154,206,789 0 31,612,211

検 疫 業 務 等 実 施 費 779,363,000 0 0 0 0 739,377,578 18,618,000 21,367,422

輸入食品検査業務実施費 2,825,805,000 0 0 0 0 2,788,515,605 0 37,289,395

国 立 ハ ン セ ン 病 療 養 所 31,964,122,000 2,090,377,443 0 0 0 29,336,701,843 3,003,402,906 1,714,394,694

国立ハンセン病療養所共通費 16,686,359,000 0 0 0 0 16,546,671,430 0 139,687,570

国立ハンセン病療養所施設費 4,601,547,000 2,090,377,443 0 0 0 2,552,070,359 3,003,402,906 1,136,451,178

国立ハンセン病療養所運営費 10,676,216,000 0 0 0 0 10,237,960,054 0 438,255,946

厚生労働本省試験研究機関 10,601,632,000 407,384,250 0 0 0 10,822,531,340 9,141,940 177,342,970

厚生労働本省試験研究所共通費 6,777,862,000 0 0 0 0 6,712,106,027 0 65,755,973

厚生労働本省試験研究所施設費 22,426,000 190,129,250 0 0 0 201,598,790 9,141,940 1,814,520

血 清 等 製 造 及 検 定 費 508,088,000 0 0 0 0 506,492,421 0 1,595,579

厚生労働本省試験研究所試験研究費 3,193,006,000 0 0 0 0 3,153,437,217 0 39,568,783

総 合 特 区 推 進 調 整 費 0 217,255,000 0 0 0 172,143,300 0 45,111,700

放 射 能 調 査 研 究 費 22,378,000 0 0 0 0 20,380,467 0 1,997,533

科学技術・学術政策推進費 49,499,000 0 0 0 0 30,354,403 0 19,144,597

環 境 研 究 総 合 推 進 費 28,373,000 0 0 0 0 26,018,715 0 2,354,285

国 立 更 生 援 護 機 関 11,576,776,000 0 0 0 0 11,242,796,869 0 333,979,131

国立更生援護機関共通費 5,672,955,000 0 0 0 0 5,617,591,809 0 55,363,191

国立更生援護機関施設費 168,734,000 0 0 0 0 58,303,303 0 110,430,697

国立児童自立支援施設運営費 156,193,000 0 0 0 0 145,106,825 0 11,086,175

国 立 更 生 援 護 所 運 営 費 2,391,903,000 0 0 0 0 2,234,803,932 0 157,099,068

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 3,186,991,000 0 0 0 0 3,186,991,000 0 0

地 方 厚 生 局 15,571,530,000 0 0 0 0 15,025,505,658 0 546,024,342

地 方 厚 生 局 共 通 費 13,297,266,000 0 0 0 0 12,962,957,280 0 334,308,720

保険医療機関等指導監督等実施費 1,264,802,000 0 0 0 0 1,118,003,843 0 146,798,157

( 75 )厚生労働省所管

Page 79: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

医 師 等 国 家 試 験 実 施 費 390,375,000 0 0 0 0 376,768,935 0 13,606,065

麻薬・覚せい剤等対策費 514,418,000 0 0 0 0 491,545,726 0 22,872,274

医 療 観 察 等 実 施 費 104,669,000 0 0 0 0 76,229,874 0 28,439,126

都 道 府 県 労 働 局 93,108,746,000 8,826,720 0 0 0 90,625,744,163 168,628,940 2,323,199,617

都 道 府 県 労 働 局 共 通 費 79,708,390,000 0 0 0 0 78,898,878,132 0 809,511,868

都 道 府 県 労 働 局 施 設 費 413,409,000 8,826,720 0 0 0 231,971,553 168,628,940 21,635,227

労働条件確保・改善対策費 853,055,000 0 0 0 0 720,472,912 0 132,582,088

個 別 労 働 紛 争 対 策 費 73,555,000 0 0 0 0 61,179,066 0 12,375,934

職 業 紹 介 事 業 等 実 施 費 78,866,000 0 0 0 0 41,626,332 0 37,239,668

高齢者等雇用安定・促進費 11,880,291,000 0 0 0 0 10,581,831,560 0 1,298,459,440

男 女 均 等 雇 用 対 策 費 101,180,000 0 0 0 0 89,784,608 0 11,395,392

中 央 労 働 委 員 会 1,491,653,000 0 0 0 0 1,395,866,796 0 95,786,204

中 央 労 働 委 員 会 共 通 費 1,141,243,000 0 0 0 0 1,084,809,214 0 56,433,786

労使関係等安定形成促進費 350,410,000 0 0 0 0 311,057,582 0 39,352,418

厚 生 労 働 省 所 管 合 計 30,289,194,381,000 198,631,357,895 0 0 439,000 29,629,399,054,994 658,879,204,523 199,547,918,378

農 林 水 産 省 所 管

農 林 水 産 本 省 1,861,601,313,000 647,225,549,272 0 0 539,628,000 2,037,331,130,520 341,182,763,882 130,852,595,870

農 林 水 産 本 省 共 通 費 88,394,818,000 5,087,991,189 0 0 0 90,291,222,135 0 3,191,587,054

農 林 水 産 本 省 施 設 費 334,565,000 0 0 0 0 253,245,611 26,090,000 55,229,389

食の安全・消費者の信頼確保対策費 12,847,844,000 28,929,600 0 0 0 9,387,515,667 1,093,416,897 2,395,841,036

独立行政法人農林水産消費安全技術センター運営費 6,421,754,000 0 0 0 0 6,421,754,000 0 0

独立行政法人農林水産消費安全技術センター施設整備費 122,113,000 112,665,000 0 0 0 230,933,591 0 3,844,409

国産農畜産物・食農連携強化対策費 117,409,633,000 5,349,507,000 0 0 0 114,659,147,595 3,394,855,000 4,705,137,405

牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化対策費 63,884,748,000 0 0 0 0 63,498,331,476 0 386,416,524

奄 美 群 島 園 芸 振 興 費 90,000,000 0 0 0 0 88,064,000 0 1,936,000

( 76 ) 厚生労働省所管 農林水産省所管

Page 80: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人農畜産業振興機構運営費 1,854,700,000 0 0 0 0 1,854,700,000 0 0

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構運営費 1,547,051,000 0 0 0 0 1,547,051,000 0 0

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費 108,527,000 0 0 0 0 106,659,310 0 1,867,690

独立行政法人家畜改良センター運営費 7,008,601,000 0 0 0 0 7,008,601,000 0 0

独立行政法人家畜改良センター施設整備費 136,846,000 158,434,620 0 0 0 213,416,640 81,533,060 330,920

農業・食品産業強化対策費 35,489,937,000 25,990,379,000 0 0 0 29,947,429,555 27,672,831,000 3,860,055,445

食料安全保障確立対策費 11,346,718,000 0 0 0 0 11,141,365,201 0 205,352,799

食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入 85,100,000,000 0 0 0 0 85,100,000,000 0 0

農 業 経 営 対 策 費 640,277,417,000 3,835,228,000 0 0 0 630,268,835,680 2,342,496,000 11,501,313,320

独立行政法人農業者年金基金運営費 3,319,533,000 0 0 0 0 3,319,533,000 0 0

農業経営安定事業費等食料安定供給特別会計へ繰入 57,731,429,000 0 0 0 0 57,501,092,219 0 230,336,781

共済掛金国庫負担金等農業共済再保険特別会計へ繰入 51,556,888,000 0 0 0 0 51,448,691,365 0 108,196,635

優良農地確保・有効利用対策費 60,550,772,000 0 0 0 0 60,226,966,019 0 323,805,981

農業生産基盤保全管理等推進費 17,967,220,000 47,771,782,644 0 0 0 46,040,401,979 16,934,152,950 2,764,447,715

農業生産基盤保全管理・整備事業費 65,387,987,000 27,698,439,986 0 0 0 65,955,011,165 21,198,057,361 5,933,358,460

水 資 源 開 発 事 業 費 6,277,000,000 2,798,303,000 0 0 0 6,495,221,000 2,580,082,000 0

農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

12,321,560,000 6,070,326,000 0 0 0 13,269,089,563 4,751,884,000 370,912,437

環境保全型農業生産対策費 2,465,742,000 0 0 0 0 2,020,473,010 0 445,268,990

農山漁村6次産業化対策費 12,780,431,000 3,460,632,666 0 0 0 8,218,268,218 6,555,781,754 1,467,013,694

東日本大震災復旧・復興農山漁村6次産業化対策費 0 860,542,084 0 0 0 849,492,714 0 11,049,370

( 77 )農林水産省所管

Page 81: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人種苗管理センター運営費 2,668,456,000 0 0 0 0 2,668,456,000 0 0

独立行政法人種苗管理センター施設整備費 198,666,000 355,082,000 0 0 0 552,244,580 0 1,503,420

国産農林水産物消費拡大対策費 3,983,934,000 0 0 0 0 3,658,914,713 0 325,019,287

都 市 農 村 交 流 等 対 策 費 2,546,141,000 52,296,000 0 0 0 2,145,115,685 33,615,000 419,706,315

農村地域資源等保全推進費 57,456,754,000 1,000,930,420 0 0 0 53,553,383,679 600,000,000 4,304,300,741

海 岸 事 業 費 2,916,925,000 1,747,370,000 0 0 0 3,061,765,875 1,366,598,200 235,930,925

農 地 等 保 全 事 業 費 58,881,355,000 60,565,307,949 0 0 0 68,656,728,145 42,559,454,194 8,230,480,610

東日本大震災復旧・復興農地等保全事業費 0 726,787,125 0 0 0 214,380,495 0 512,406,630

農地等保全事業費食料安定供給特別会計へ繰入 3,805,642,000 1,351,236,000 0 0 0 3,239,078,577 1,827,641,400 90,158,023

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 539,628,000 510,980,000 11,927,000 16,721,000

戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費 2,092,000,000 12,859,673,449 0 0 0 14,369,234,230 110,491,394 471,947,825

農業競争力強化基盤整備事業費 58,240,844,000 52,957,000,000 0 0 0 64,837,604,836 42,112,696,338 4,247,542,826

沖 縄 開 発 事 業 費 11,606,033,000 6,711,672,000 0 0 0 14,172,521,150 4,120,827,852 24,355,998

北海道特定特別総合開発事業推進費 820,000,000 0 0 0 0 413,660,550 406,339,000 450

北海道特定地域連携事業推進費 0 266,419,000 0 0 0 261,112,432 0 5,306,568

地 域 再 生 推 進 費 15,257,223,000 6,375,028,958 0 0 0 14,626,512,661 6,775,500,707 230,238,590

防衛施設安定運用関連諸費 327,203,000 80,000,000 0 0 0 296,477,300 110,520,000 205,700

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 56,965,590,965 0 0 0 51,777,017,847 4,206,568,228 982,004,890

農 山 漁 村 活 性 化 対 策 費 19,740,798,000 7,814,495,615 0 0 0 19,802,112,139 6,409,113,545 1,344,067,931

東日本大震災復旧・復興農山漁村活性化対策費 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 0

農山漁村地域整備事業費 91,357,000,000 159,922,615,338 0 0 0 141,304,851,760 60,837,037,750 49,137,725,828

東日本大震災復旧・復興農山漁村地域整備事業費 0 247,393,000 0 0 0 247,393,000 0 0

( 78 ) 農林水産省所管

Page 82: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

北 海 道 開 発 事 業 費 95,820,703,000 53,248,713,950 0 0 0 99,706,301,082 47,625,417,462 1,737,698,406

離 島 振 興 事 業 費 16,001,000,000 9,776,154,750 0 0 0 15,093,361,335 7,202,675,519 3,481,117,896

防災対策推進農山漁村地域整備事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

617,000,000 0 0 0 0 617,000,000 0 0

農 林 水 産 政 策 研 究 所 858,978,000 0 0 0 0 812,469,033 0 46,508,967

農林水産業地球環境対策費 108,101,000 0 0 0 0 100,885,265 0 7,215,735

沖縄振興交付金事業推進費 15,516,591,000 4,843,614,000 0 0 0 14,029,822,000 6,037,774,000 292,609,000

農 林 水 産 統 計 調 査 費 4,295,001,000 0 0 0 0 3,614,758,778 0 680,242,222

風 水 害 等 対 策 費 199,068,000 243,897,100 0 0 0 194,723,200 27,574,700 220,667,200

受 託 工 事 等 実 施 費 3,564,157,000 44,149,842 0 0 0 2,638,606,090 849,648,794 120,051,958

海 岸 事 業 調 査 諸 費 3,700,000 0 0 0 0 2,718,872 0 981,128

農業生産基盤保全管理・整備事業調査諸費 1,144,950,000 0 0 0 0 1,049,111,576 0 95,838,424

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業調査諸費 16,361,000 0 0 0 0 13,050,797 0 3,310,203

沖縄農業生産基盤保全管理・整備事業調査諸費 55,187,000 0 0 0 0 49,563,814 0 5,623,186

農業施設災害復旧事業費 28,489,124,000 32,551,957,086 0 0 0 35,248,999,668 21,254,412,827 4,537,668,591

東日本大震災復旧・復興農業施設災害復旧事業費 0 44,521,242,336 0 0 0 33,767,683,758 0 10,753,558,578

農業施設災害関連事業費 278,584,000 1,557,691,288 0 0 0 1,555,713,025 65,749,950 214,812,313

東日本大震災復旧・復興農業施設災害関連事業費 0 1,166,070,312 0 0 0 1,054,303,860 0 111,766,452

農林水産本省検査指導機関 15,298,720,000 75,724,300 0 0 0 14,703,108,620 342,718,525 328,617,155

農林水産本省検査指導所 14,837,130,000 18,060,000 0 0 0 14,587,310,251 0 267,879,749

農林水産本省検査指導所施設費 461,590,000 57,664,300 0 0 0 115,798,369 342,718,525 60,737,406

農 林 水 産 技 術 会 議 75,828,219,000 17,530,630,808 0 0 0 82,988,726,935 8,224,890,548 2,145,232,325

農林水産技術会議共通費 2,445,341,000 0 0 0 0 2,288,269,216 0 157,071,784

農林水産技術会議施設費 87,870,000 945,499,000 0 0 0 74,680,166 661,576,929 297,111,905

農 林 水 産 業 研 究 開 発 費 13,977,957,000 0 0 0 0 13,800,774,312 0 177,182,688

( 79 )農林水産省所管

Page 83: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

放 射 能 調 査 研 究 費 55,596,000 0 0 0 0 55,596,000 0 0

地球環境保全等試験研究費 6,856,000 0 0 0 0 6,652,000 0 204,000

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構運営費 46,463,508,000 0 0 0 0 46,463,508,000 0 0

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費 275,070,000 9,935,543,000 0 0 0 4,655,855,021 4,768,973,960 785,784,019

独立行政法人農業生物資源研究所運営費 6,328,220,000 0 0 0 0 6,328,220,000 0 0

独立行政法人農業生物資源研究所施設整備費 164,102,000 3,666,023,000 0 0 0 961,738,012 2,794,339,659 74,047,329

独立行政法人農業環境技術研究所運営費 2,730,146,000 0 0 0 0 2,730,146,000 0 0

独立行政法人農業環境技術研究所施設整備費 124,026,000 2,611,455,000 0 0 0 2,081,730,000 0 653,751,000

独立行政法人国際農林水産業研究センター運営費 3,169,527,000 0 0 0 0 3,169,527,000 0 0

東日本大震災復旧・復興独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費

0 372,110,808 0 0 0 372,031,208 0 79,600

地 方 農 政 局 85,226,359,000 0 0 0 0 81,539,651,039 61,702,593 3,625,005,368

地 方 農 政 局 67,590,055,000 0 0 0 0 64,268,870,226 0 3,321,184,774

地 方 農 政 局 施 設 費 126,750,000 0 0 0 0 46,427,890 60,714,000 19,608,110

海 岸 事 業 工 事 諸 費 298,207,000 0 0 0 0 290,698,351 0 7,508,649

農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費 17,209,503,000 0 0 0 0 16,933,654,572 988,593 274,859,835

農業施設災害復旧事業等工事諸費 1,844,000 0 0 0 0 0 0 1,844,000

北 海 道 農 政 事 務 所

北 海 道 農 政 事 務 所 4,243,357,000 0 0 0 0 4,138,684,557 0 104,672,443

林 野 庁 428,961,985,000 219,850,288,106 0 0 0 487,566,769,109 119,825,237,118 41,420,266,879

林 野 庁 共 通 費 30,577,320,000 831,552,604 0 0 0 30,569,562,556 0 839,310,048

林 野 庁 施 設 費 1,188,505,000 295,471,030 0 0 0 1,194,871,375 178,287,385 110,817,270

森 林 整 備 ・ 保 全 費 9,989,844,000 10,073,896 0 0 0 7,307,449,766 3,036,000 2,689,432,130

( 80 ) 農林水産省所管

Page 84: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人農林漁業信用基金出資 580,000,000 0 0 0 0 580,000,000 0 0

国有林野産物等売払及管理処分業務費 21,149,871,000 918,986,442 0 0 0 20,609,473,036 0 1,459,384,406

地球環境保全等試験研究費 64,717,000 0 0 0 0 64,643,780 0 73,220

治 山 事 業 費 61,953,238,000 74,287,965,009 0 0 0 90,904,121,900 33,031,340,897 12,305,740,212

東日本大震災復旧・復興治山事業費 0 187,564,000 0 0 0 187,564,000 0 0

北 海 道 開 発 事 業 費 15,689,000,000 13,985,325,700 0 0 0 22,495,256,563 5,766,636,890 1,412,432,247

離 島 振 興 事 業 費 2,224,000,000 1,746,588,312 0 0 0 2,198,472,521 1,448,710,325 323,405,466

沖 縄 開 発 事 業 費 845,000,000 842,353,500 0 0 0 1,109,633,016 452,636,567 125,083,917

森 林 整 備 事 業 費 127,043,820,000 82,772,776,304 0 0 0 146,511,546,342 51,267,566,937 12,037,483,025

東日本大震災復旧・復興森林整備事業費 0 3,480,000 0 0 0 3,301,356 0 178,644

地 域 再 生 推 進 費 13,048,080,000 8,391,120,661 0 0 0 12,632,096,040 8,623,486,048 183,618,573

北海道特定特別総合開発事業推進費 188,000,000 0 0 0 0 93,328,997 94,671,003 0

借入金利子国有林野事業債務管理特別会計へ繰入 7,927,924,000 0 0 0 0 7,927,923,203 0 797

国有林野事業収入財源借入金債務処理費国有林野事業債務管理特別会計へ繰入

6,255,542,000 0 0 0 0 6,240,560,000 0 14,982,000

防災対策推進治山事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入 144,000,000 0 0 0 0 144,000,000 0 0

林 業 振 興 対 策 費 7,861,179,000 1,184,635,000 0 0 0 8,728,726,644 0 317,087,356

林産物供給等振興対策費 17,337,186,000 303,455,000 0 0 0 16,899,306,434 575,934,002 165,400,564

東日本大震災復旧・復興林産物供給等振興対策費 0 6,661,707,000 0 0 0 3,284,078,000 0 3,377,629,000

森林整備・林業等振興対策費 55,557,504,000 356,969,500 0 0 0 55,215,005,991 460,819,172 238,648,337

独立行政法人森林総合研究所運営費 8,828,662,000 0 0 0 0 8,828,662,000 0 0

独立行政法人森林総合研究所施設整備費 79,887,000 1,006,943,000 0 0 0 1,086,830,000 0 0

治 山 事 業 工 事 諸 費 5,580,151,000 81,141,993 0 0 0 5,442,021,075 26,024,000 193,247,918

( 81 )農林水産省所管

Page 85: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

森 林 整 備 事 業 工 事 諸 費 9,635,555,000 146,285,749 0 0 0 9,402,466,159 0 379,374,590

山林施設災害復旧事業費 17,215,554,000 11,932,887,047 0 0 0 14,512,613,159 11,964,881,347 2,670,946,541

東日本大震災復旧・復興山林施設災害復旧事業費 0 5,905,134,000 0 0 0 5,379,101,500 0 526,032,500

山林施設災害関連事業費 7,940,866,000 7,932,037,359 0 0 0 7,945,338,948 5,896,102,545 2,031,461,866

東日本大震災復旧・復興山林施設災害関連事業費 0 65,835,000 0 0 0 65,835,000 0 0

山林施設災害復旧事業等工事諸費 56,580,000 0 0 0 0 2,979,748 35,104,000 18,496,252

水 産 庁 237,011,724,000 216,507,362,712 0 0 0 342,990,184,751 58,989,435,951 51,539,466,010

水 産 庁 共 通 費 6,903,796,000 0 0 0 0 6,731,879,989 0 171,916,011

水 産 庁 施 設 費 31,800,000 0 0 0 0 22,815,464 0 8,984,536

食料安全保障確立対策費 629,654,000 0 0 0 0 604,442,620 0 25,211,380

水 産 資 源 回 復 対 策 費 20,961,092,000 0 0 0 0 20,554,819,540 0 406,272,460

船 舶 建 造 費 3,002,636,000 2,981,833,700 0 0 0 3,296,239,025 2,582,081,000 106,149,675

放 射 能 調 査 研 究 費 81,514,000 0 0 0 0 81,063,372 0 450,628

漁 業 経 営 安 定 対 策 費 72,600,904,000 2,433,812,501 0 0 0 74,637,859,998 0 396,856,503

東日本大震災復旧・復興漁業経営安定対策費 0 988,365,416 0 0 0 838,747,740 0 149,617,676

保険料国庫負担金等漁船再保険及び漁業共済保険特別会計へ繰入

14,960,221,000 0 0 0 0 14,359,869,443 0 600,351,557

独立行政法人水産大学校運営費 1,673,019,000 0 0 0 0 1,673,019,000 0 0

独立行政法人水産大学校施設整備費 0 45,000,000 0 0 0 39,204,900 0 5,795,100

漁 村 振 興 対 策 費 8,541,574,000 2,500,000,000 0 0 0 7,113,432,523 2,646,911,010 1,281,230,467

東日本大震災復旧・復興推進調整費 0 143,808,000 0 0 0 143,808,000 0 0

海 岸 事 業 費 688,800,000 334,314,000 0 0 0 601,663,199 368,520,801 52,930,000

水 産 基 盤 整 備 費 35,095,231,000 31,356,659,761 0 0 0 35,876,470,953 22,648,479,543 7,926,940,265

東日本大震災復旧・復興水産基盤整備費 0 1,684,830,066 0 0 0 1,286,889,757 0 397,940,309

( 82 ) 農林水産省所管

Page 86: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

北 海 道 開 発 事 業 費 24,282,000,000 16,739,158,000 0 0 0 31,055,866,685 9,534,842,500 430,448,815

離 島 振 興 事 業 費 15,973,000,000 14,742,264,988 0 0 0 17,808,205,209 10,316,381,744 2,590,678,035

東日本大震災復旧・復興離島振興事業費 0 58,630,000 0 0 0 13,533,000 0 45,097,000

沖 縄 開 発 事 業 費 4,101,117,000 4,910,381,000 0 0 0 5,507,457,000 3,055,987,000 448,054,000

地 域 再 生 推 進 費 2,154,977,000 1,026,767,410 0 0 0 1,921,695,722 1,196,279,063 63,769,625

災害対策等緊急事業推進費 0 17,700,000 0 0 0 11,112,000 0 6,588,000

北海道特定特別総合開発事業推進費 252,000,000 0 0 0 0 109,537,000 142,336,000 127,000

防災対策推進海岸事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入 120,000,000 0 0 0 0 120,000,000 0 0

防災対策推進水産基盤整備費東日本大震災復興特別会計へ繰入

1,165,000,000 0 0 0 0 1,165,000,000 0 0

水 産 業 強 化 対 策 費 5,905,182,000 6,920,415,250 0 0 0 6,721,442,780 4,665,608,070 1,438,546,400

東日本大震災復旧・復興水産業強化対策費 0 20,762,934,000 0 0 0 17,501,939,000 0 3,260,995,000

独立行政法人水産総合研究センター運営費 14,355,790,000 0 0 0 0 14,355,790,000 0 0

独立行政法人水産総合研究センター施設整備費 270,000,000 1,761,751,360 0 0 0 1,908,951,490 0 122,799,870

東日本大震災復旧・復興独立行政法人水産総合研究センター施設整備費

0 2,289,798,925 0 0 0 2,289,744,950 0 53,975

風 水 害 等 対 策 費 0 7,967,606,140 0 0 0 2,600,170,859 0 5,367,435,281

東日本大震災復旧・復興風水害等対策費 0 1,388,285,066 0 0 0 1,198,107,176 0 190,177,890

海 岸 事 業 調 査 諸 費 5,200,000 0 0 0 0 3,211,645 0 1,988,355

水産基盤整備事業工事諸費 55,769,000 0 0 0 0 50,516,283 0 5,252,717

漁港施設災害復旧事業費 3,175,448,000 9,763,584,179 0 0 0 9,683,266,479 1,832,009,220 1,423,756,480

東日本大震災復旧・復興漁港施設災害復旧事業費 0 85,563,773,950 0 0 0 60,974,713,950 0 24,589,060,000

漁港施設災害関連事業費 26,000,000 2,631,000 0 0 0 23,331,000 0 5,300,000

東日本大震災復旧・復興漁港施設災害関連事業費 0 123,058,000 0 0 0 104,367,000 0 18,691,000

農 林 水 産 省 所 管 合 計 2,708,171,677,000 1,101,189,555,198 0 0 539,628,000 3,051,258,255,531 528,626,748,617 230,015,856,050

( 83 )農林水産省所管

Page 87: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

経 済 産 業 省 所 管

経 済 産 業 本 省 321,991,636,000 114,290,015,931 20,568,078,000 0 0 307,059,675,615 134,211,691,469 15,578,362,847

経 済 産 業 本 省 共 通 費 40,220,150,000 0 0 0 0 39,380,222,112 0 839,927,888

経 済 産 業 本 省 施 設 費 1,452,080,000 1,197,437,500 0 0 0 1,941,204,820 673,360,668 34,952,012

産 業 人 材 育 成 費 350,000,000 0 0 0 0 321,014,424 0 28,985,576

技術革新促進・環境整備費 62,159,502,000 14,180,515,752 20,568,078,000 0 0 36,600,289,110 57,896,248,784 2,411,557,858

東日本大震災復旧・復興技術革新促進・環境整備費 0 1,863,706,000 0 0 0 1,713,205,893 0 150,500,107

地球環境保全等試験研究費 21,983,000 0 0 0 0 21,983,000 0 0

独立行政法人産業技術総合研究所運営費 58,212,548,000 0 0 0 0 58,212,548,000 0 0

独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費 4,446,098,000 32,839,536,000 0 0 0 8,132,000,000 29,153,634,000 0

東日本大震災復旧・復興独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費

0 3,251,284,000 0 0 0 3,251,284,000 0 0

登録免許税納付確認等事務費特許特別会計へ繰入 15,851,000 0 0 0 0 15,851,000 0 0

工業標準・知的基盤整備費 2,332,206,000 970,285,235 0 0 0 3,047,665,227 0 254,826,008

独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費 6,469,156,000 0 0 0 0 6,469,156,000 0 0

独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費 13,320,865,000 2,218,430,500 0 0 0 312,425,000 15,213,865,000 13,005,500

東日本大震災復旧・復興独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費

0 199,580,000 0 0 0 199,580,000 0 0

新 事 業 創 出 促 進 対 策 費 5,093,423,000 733,827,937 0 0 0 5,769,794,653 0 57,456,284

独立行政法人経済産業研究所運営費 1,402,944,000 0 0 0 0 1,402,944,000 0 0

情 報 技 術 利 活 用 促 進 費 6,028,123,000 0 0 0 0 5,252,461,848 531,930,738 243,730,414

流 通 ・ 物 流 基 盤 整 備 費 11,716,000 0 0 0 0 9,975,000 0 1,741,000

経 済 産 業 統 計 調 査 費 2,680,364,000 0 0 0 0 2,476,748,682 0 203,615,318

も の づ く り 産 業 振 興 費 21,867,164,000 24,411,483,740 0 0 0 25,490,290,415 18,419,573,131 2,368,784,194

情 報 産 業 強 化 費 349,020,000 0 0 0 0 329,235,973 0 19,784,027

( 84 ) 経済産業省所管

Page 88: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

サ ー ビ ス 産 業 強 化 費 6,803,881,000 292,057,192 0 0 0 4,357,875,629 1,999,984,895 738,077,668

コ ン テ ン ツ 産 業 強 化 費 1,093,773,000 0 0 0 0 716,182,325 299,997,379 77,593,296

地 域 経 済 活 性 化 対 策 費 4,918,943,000 2,248,804,658 0 0 0 3,417,713,282 3,417,151,130 332,883,246

東日本大震災復旧・復興地域経済活性化対策費 0 436,543,026 0 0 0 431,648,629 0 4,894,397

工 業 用 水 道 事 業 費 2,848,000,000 1,495,637,000 0 0 0 1,730,036,045 2,266,965,000 346,635,955

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 1,257,815,759 0 0 0 1,115,622,451 21,000,000 121,193,308

水 資 源 開 発 事 業 費 94,000,000 47,109,000 0 0 0 107,289,000 33,820,000 0

沖縄北部活性化特別振興事業費 0 2,364,720,377 0 0 0 1,849,879,552 0 514,840,825

総 合 特 区 推 進 調 整 費 2,081,107,000 1,524,528,019 0 0 0 2,359,530,067 899,994,926 346,110,026

通 商 政 策 推 進 費 3,591,317,000 0 0 0 0 3,423,700,208 0 167,616,792

独立行政法人日本貿易振興機構運営費 22,848,179,000 0 0 0 0 22,848,179,000 0 0

貿 易 投 資 促 進 費 1,567,569,000 479,349,076 0 0 0 755,395,624 727,479,818 564,042,634

再保険費貿易再保険特別会計へ繰入 1,600,000,000 0 0 0 0 1,600,000,000 0 0

経 済 協 力 費 7,392,300,000 129,999,150 0 0 0 6,597,793,974 184,950,000 739,555,176

貿 易 管 理 費 428,075,000 0 0 0 0 388,547,762 0 39,527,238

温 暖 化 対 策 費 1,340,323,000 82,906,543 0 0 0 1,187,599,611 0 235,629,932

資 源 循 環 推 進 費 46,873,000 0 0 0 0 32,967,211 0 13,905,789

環境経営・競争力強化費 171,020,000 0 0 0 0 129,357,322 0 41,662,678

情報セキュリティ対策推進費 1,600,000,000 750,000,000 0 0 0 2,202,131,874 0 147,868,126

独立行政法人情報処理推進機構運営費 3,670,858,000 0 0 0 0 3,670,858,000 0 0

ま ち づ く り 推 進 費 197,161,000 0 0 0 0 144,700,677 0 52,460,323

化 学 物 質 管 理 推 進 費 592,728,000 0 0 0 0 486,517,741 9,198,000 97,012,259

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 26,640,991,000 0 0 0 0 26,640,991,000 0 0

消 費 者 行 政 推 進 費 483,052,000 0 0 0 0 371,866,166 0 111,185,834

災害対策総合推進調整費 2,926,000 0 0 0 0 608,280 0 2,317,720

( 85 )経済産業省所管

Page 89: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

産 業 保 安 費 5,545,367,000 21,226,934,467 0 0 0 20,101,660,028 2,462,538,000 4,208,103,439

工業用水道施設災害復旧事業費 0 87,525,000 0 0 0 41,145,000 0 46,380,000

経 済 産 業 局 13,371,616,000 0 0 0 0 13,210,013,318 0 161,602,682

経 済 産 業 局 共 通 費 13,258,048,000 0 0 0 0 13,122,472,871 0 135,575,129

経 済 産 業 統 計 調 査 費 113,568,000 0 0 0 0 87,540,447 0 26,027,553

産 業 保 安 監 督 官 署 2,571,440,000 0 0 0 0 2,488,997,014 0 82,442,986

産業保安監督官署共通費 2,496,769,000 0 0 0 0 2,441,489,426 0 55,279,574

産 業 保 安 費 74,671,000 0 0 0 0 47,507,588 0 27,163,412

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 676,070,889,000 14,166,180,489 0 0 0 688,046,725,881 1,755,116,000 435,227,608

資源エネルギー庁共通費 3,675,205,000 0 0 0 0 3,606,646,167 0 68,558,833

東日本大震災復旧・復興石油等安定供給確保費 0 222,090,674 0 0 0 210,500,747 0 11,589,927

東日本大震災復旧・復興電力安定供給対策費 0 12,499,503,815 0 0 0 12,301,910,174 0 197,593,641

東日本大震災復旧・復興電力需要抑制対策費 0 48,100,000 0 0 0 46,999,685 0 1,100,315

鉱物資源安定供給確保費 7,403,703,000 1,396,486,000 0 0 0 6,888,688,108 1,755,116,000 156,384,892

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費 3,567,585,000 0 0 0 0 3,567,585,000 0 0

石油石炭税財源燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

477,950,000,000 0 0 0 0 477,950,000,000 0 0

燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

71,674,396,000 0 0 0 0 71,674,396,000 0 0

電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

111,800,000,000 0 0 0 0 111,800,000,000 0 0

中 小 企 業 庁 330,392,039,000 38,555,011,854 0 0 0 336,147,046,961 5,139,092,981 27,660,910,912

中 小 企 業 庁 共 通 費 2,086,319,000 0 0 0 0 2,019,733,999 0 66,585,001

経 営 革 新 ・ 創 業 促 進 費 220,200,598,000 5,691,013,892 0 0 0 211,955,775,687 3,160,599,381 10,775,236,824

中小企業事業環境整備費 80,772,506,000 31,059,328,825 0 0 0 97,075,352,159 800,000,000 13,956,482,666

( 86 ) 経済産業省所管

Page 90: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

経営安定・取引適正化費 6,834,404,000 0 0 0 0 4,579,827,631 898,353,600 1,356,222,769

ま ち づ く り 推 進 費 1,000,000,000 1,804,669,137 0 0 0 1,018,145,485 280,140,000 1,506,383,652

独立行政法人中小企業基盤整備機構出資 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 0 0

独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費 18,498,212,000 0 0 0 0 18,498,212,000 0 0

経 済 産 業 省 所 管 合 計 1,344,397,620,000 167,011,208,274 20,568,078,000 0 0 1,346,952,458,789 141,105,900,450 43,918,547,035

国 土 交 通 省 所 管

国 土 交 通 本 省 5,718,151,641,000 3,158,467,878,938 0 0 1,996,318,000 7,306,052,632,524 1,402,399,585,838 170,163,619,576

国 土 交 通 本 省 共 通 費 118,486,731,000 0 0 0 0 115,859,008,457 0 2,627,722,543

国 土 交 通 本 省 施 設 費 29,752,000 65,466,000 0 0 0 80,100,300 0 15,117,700

住 宅 対 策 諸 費 60,304,430,000 0 0 0 0 57,338,042,464 0 2,966,387,536

住 宅 市 場 整 備 推 進 費 167,983,591,000 9,288,389,822 0 0 0 169,269,404,936 0 8,002,575,886

総合的バリアフリー推進費 15,969,000 0 0 0 0 13,843,659 0 2,125,341

海 洋 環 境 対 策 費 176,587,000 0 0 0 0 155,811,053 0 20,775,947

道 路 環 境 等 対 策 費 6,353,282,000 1,920,470,000 0 0 0 1,088,533,675 5,219,821,000 1,965,397,325

水 資 源 対 策 費 180,244,000 0 0 0 0 163,205,030 0 17,038,970

水 資 源 開 発 事 業 費 24,219,000 0 0 0 0 18,375,000 0 5,844,000

緑 地 環 境 対 策 費 159,699,000 0 0 0 0 159,607,500 0 91,500

国 営 公 園 等 事 業 費 19,764,239,000 3,846,541,051 0 0 0 19,054,725,133 4,333,144,700 222,910,218

水 環 境 対 策 費 256,668,000 0 0 0 0 255,816,632 0 851,368

都 市 水 環 境 整 備 事 業 費 64,000,000 0 0 0 0 63,218,119 0 781,881

下 水 道 事 業 費 4,819,705,000 1,009,146,667 0 0 0 4,796,731,501 881,169,667 150,950,499

地球温暖化防止等対策費 20,116,848,000 16,947,217,339 0 0 0 18,176,595,621 15,012,227,343 3,875,242,375

東日本大震災復旧・復興地球温暖化防止等対策費 0 522,811,510 0 0 0 271,039,638 0 251,771,872

災 害 情 報 整 備 推 進 費 470,972,000 0 0 0 0 8,469,340 462,284,000 218,660

住宅・市街地防災対策費 614,473,000 0 0 0 0 262,249,980 12,928,000 339,295,020

住 宅 防 災 事 業 費 96,859,000,000 62,050,992,762 0 0 0 80,328,123,511 70,002,801,338 8,579,067,913

都 市 公 園 防 災 事 業 費 3,027,000,000 92,740,000 0 0 0 2,701,525,000 378,520,000 39,695,000

( 87 )経済産業省所管 国土交通省所管

Page 91: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

下 水 道 防 災 事 業 費 428,000,000 539,477,500 0 0 0 761,801,500 205,676,000 0

水 害 ・ 土 砂 災 害 対 策 費 272,543,000 0 0 0 0 228,534,915 0 44,008,085

河 川 管 理 施 設 整 備 費 108,202,000 0 0 0 0 107,766,033 0 435,967

防衛施設安定運用関連諸費 103,402,000 36,617,600 0 0 0 90,874,306 49,038,740 106,554

急傾斜地崩壊対策等事業費 16,000,000 0 0 0 0 15,907,000 0 93,000

災害対策等緊急事業推進費 17,886,000,000 11,869,390,018 0 0 0 14,814,140,371 0 14,941,249,647

治水事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入 606,863,578,000 383,810,697,856 0 0 0 974,330,227,517 0 16,344,048,339

防災対策推進治水事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入 14,308,000,000 0 0 0 0 14,308,000,000 0 0

北海道治水事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入 75,812,000,000 51,636,726,281 0 0 0 126,480,314,661 0 968,411,620

離島治水事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 1,766,000,000 787,469,000 0 0 0 2,553,469,000 0 0

海 岸 事 業 費 21,470,674,000 15,406,266,958 0 0 0 26,623,404,643 9,856,365,824 397,170,491

防災対策推進海岸事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入 4,152,200,000 0 0 0 0 4,152,200,000 0 0

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 637,864,000 365,736,700 0 0 0 471,566,530 520,893,170 11,141,000

公 共 交 通 等 安 全 対 策 費 4,770,802,000 3,785,929,330 0 0 0 4,381,388,578 2,839,481,709 1,335,861,043

独立行政法人航空大学校運営費 1,985,009,000 0 0 0 0 1,985,009,000 0 0

独立行政法人航空大学校施設整備費 183,294,000 0 0 0 0 77,768,250 90,743,000 14,782,750

鉄 道 安 全 対 策 事 業 費 7,039,000,000 2,355,882,352 0 0 0 8,825,839,059 488,000,000 81,043,293

道 路 交 通 安 全 対 策 費 389,474,000 0 0 0 0 377,845,761 0 11,628,239

防災対策推進道路整備事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

56,000,000 0 0 0 0 56,000,000 0 0

総合的物流体系整備推進費 4,003,575,000 2,715,906,817 0 0 0 5,266,019,698 1,141,823,472 311,638,647

東日本大震災復旧・復興総合的物流体系整備推進費 0 197,725,000 0 0 0 197,725,000 0 0

東日本大震災復旧・復興推進調整費 0 85,958,400 0 0 0 53,466,000 0 32,492,400

( 88 ) 国土交通省所管

Page 92: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

港 湾 事 業 費 13,892,000,000 6,187,654,000 0 0 0 15,789,378,337 4,289,352,330 923,333

港湾整備事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入 143,336,816,000 39,562,812,142 0 0 0 181,671,796,692 0 1,227,831,450

防災対策推進港湾整備事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

2,846,000,000 0 0 0 0 2,846,000,000 0 0

北海道港湾整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 13,990,000,000 4,983,566,000 0 0 0 18,951,002,987 0 22,563,013

防災対策推進北海道港湾整備事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

714,000,000 0 0 0 0 714,000,000 0 0

離島港湾整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 5,210,268,000 1,251,433,000 0 0 0 6,408,706,552 0 52,994,448

景 観 形 成 推 進 費 95,261,000 0 0 0 0 90,307,493 0 4,953,507

沖縄北部連携促進特別振興事業費 17,044,000 0 0 0 0 16,555,864 0 488,136

整備新幹線建設推進高度化等事業費 3,204,000,000 7,050,000,000 0 0 0 7,765,000,000 2,489,000,000 0

整 備 新 幹 線 整 備 事 業 費 70,600,000,000 26,018,457,000 0 0 0 60,420,626,000 36,197,831,000 0

空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 29,350,049,000 25,678,729,388 0 0 0 27,765,486,861 24,695,130,945 2,568,160,582

北海道空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 1,237,482,000 3,108,029,862 0 0 0 2,977,705,339 1,129,563,123 238,243,400

離島空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 292,954,000 493,933,399 0 0 0 470,003,083 284,550,078 32,334,238

航空機燃料税財源空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

37,071,589,000 0 0 0 0 37,071,589,000 0 0

航空機燃料税財源北海道空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

3,712,000,000 0 0 0 0 3,712,000,000 0 0

航空機燃料税財源離島空港整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入

471,000,000 0 0 0 0 471,000,000 0 0

都市・地域づくり推進費 1,513,842,000 25,051,000 0 0 0 935,671,759 21,612,000 581,609,241

都市再生・地域再生整備事業費 16,998,400,000 6,562,064,000 0 0 0 15,301,233,719 3,326,532,527 4,932,697,754

( 89 )国土交通省所管

Page 93: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

都市開発資金貸付金社会資本整備事業特別会計へ繰入 0 4,000,000,000 0 0 0 2,477,000,000 0 1,523,000,000

鉄 道 網 整 備 推 進 費 437,191,000 0 0 0 0 428,104,349 0 9,086,651

鉄 道 網 整 備 事 業 費 22,322,000,000 18,508,465,312 0 0 0 23,781,521,155 16,077,779,866 971,164,291

地域公共交通維持・活性化推進費 32,013,375,000 6,121,075,659 0 0 0 31,159,240,904 5,147,090,322 1,828,119,433

都市・地域交通整備事業費 60,000,000 55,919,700 0 0 0 115,919,700 0 0

道 路 交 通 円 滑 化 推 進 費 62,175,918,000 0 0 0 0 62,173,003,327 0 2,914,673

道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 1,199,968,403,000 660,995,075,737 0 0 0 1,846,570,905,433 0 14,392,573,304

北海道道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 184,406,000,000 83,549,037,990 0 0 0 267,488,777,747 0 466,260,243

離島道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 0 19,999,300 0 0 0 19,999,300 0 0

地 域 再 生 推 進 費 30,537,671,000 13,706,530,169 0 0 0 28,926,077,351 15,102,342,493 215,781,325

社会資本整備・管理効率化推進費 1,628,629,000 199,500,000 0 0 0 1,423,129,909 330,000,000 74,999,091

不動産市場整備等推進費 5,028,124,000 0 0 0 0 4,838,568,798 0 189,555,202

建 設 市 場 整 備 推 進 費 656,807,000 0 0 0 0 616,745,448 0 40,061,552

国 土 交 通 統 計 調 査 費 589,738,000 0 0 0 0 525,738,748 0 63,999,252

国 土 調 査 費 15,665,889,000 2,224,144,110 0 0 0 13,612,426,421 4,054,485,850 223,120,839

自動車運送業市場環境整備推進費 3,203,000 0 0 0 0 2,238,970 0 964,030

海事産業市場整備等推進費 2,317,986,000 1,054,493,294 0 0 0 2,029,717,423 1,221,637,000 121,124,871

独立行政法人航海訓練所運営費 5,195,602,000 0 0 0 0 5,195,602,000 0 0

独立行政法人航海訓練所船舶建造費 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 0 0

独立行政法人海技教育機構運営費 2,200,198,000 0 0 0 0 2,200,198,000 0 0

国 土 形 成 推 進 費 1,377,520,000 0 0 0 0 1,240,952,252 0 136,567,748

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 1,996,318,000 1,995,095,000 0 1,223,000

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 180,628,557,282 0 0 0 177,564,262,350 1,543,155,016 1,521,139,916

( 90 ) 国土交通省所管

Page 94: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

東日本大震災復旧・復興推進費 0 52,349,000 0 0 0 44,918,000 0 7,431,000

沖縄振興交付金事業推進費 50,922,388,000 23,340,178,333 0 0 0 47,090,621,936 26,312,032,125 859,912,272

災害対策総合推進調整費 13,545,000 0 0 0 0 11,297,199 0 2,247,801

社会資本総合整備事業費 2,133,001,000,000 1,117,404,809,279 0 0 0 2,248,407,693,444 971,918,765,562 30,079,350,273

東日本大震災復旧・復興社会資本総合整備事業費 0 2,188,149,700 0 0 0 2,099,562,615 0 88,587,085

防災対策推進社会資本総合整備事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

10,183,000,000 0 0 0 0 10,163,257,000 0 19,743,000

官民連携基盤整備推進調査費 457,000,000 8,500,000 0 0 0 62,439,650 0 403,060,350

沖 縄 開 発 事 業 費 22,232,048,000 11,484,880,668 0 0 0 22,842,151,392 10,661,730,234 213,047,042

地理空間情報整備・活用推進費 1,448,660,000 0 0 0 0 1,267,143,736 0 181,516,264

離 島 振 興 費 4,061,401,000 1,754,296,100 0 0 0 3,722,236,400 1,429,298,000 664,162,700

離 島 振 興 事 業 費 29,914,000,000 18,110,092,728 0 0 0 30,899,829,936 17,014,504,017 109,758,775

防災対策推進離島振興事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

732,000,000 0 0 0 0 732,000,000 0 0

北 海 道 総 合 開 発 推 進 費 355,921,000 0 0 0 0 319,616,068 0 36,304,932

北 海 道 開 発 事 業 費 84,738,136,000 28,465,569,309 0 0 0 93,909,979,073 17,086,389,211 2,207,337,025

防災対策推進北海道開発事業費東日本大震災復興特別会計へ繰入

607,800,000 0 0 0 0 607,800,000 0 0

北海道特定特別総合開発事業推進費 4,296,000,000 0 0 0 0 1,124,850,000 0 3,171,150,000

北海道特定地域連携事業推進費 0 283,077,525 0 0 0 281,147,525 0 1,930,000

技 術 研 究 開 発 推 進 費 1,665,785,000 304,553,966 0 0 0 1,905,231,845 2,698,333 62,408,788

地球環境保全等試験研究費 10,644,000 0 0 0 0 10,577,099 0 66,901

独立行政法人土木研究所運営費 8,100,814,000 0 0 0 0 8,100,814,000 0 0

独立行政法人土木研究所施設整備費 1,360,900,000 147,908,500 0 0 0 573,309,660 925,785,000 9,713,840

( 91 )国土交通省所管

Page 95: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

東日本大震災復旧・復興独立行政法人土木研究所施設整備費

0 1,224,615,000 0 0 0 1,101,135,000 0 123,480,000

独立行政法人建築研究所運営費 1,691,944,000 0 0 0 0 1,691,944,000 0 0

独立行政法人建築研究所施設整備費 275,619,000 0 0 0 0 76,602,750 189,250,000 9,766,250

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構運営費 224,925,000 0 0 0 0 224,925,000 0 0

独立行政法人交通安全環境研究所運営費 705,953,000 0 0 0 0 705,953,000 0 0

独立行政法人交通安全環境研究所施設整備費 45,000,000 185,800,000 0 0 0 217,980,000 0 12,820,000

独立行政法人海上技術安全研究所運営費 2,569,795,000 0 0 0 0 2,569,795,000 0 0

独立行政法人海上技術安全研究所施設整備費 304,241,000 91,756,732 0 0 0 150,294,671 245,703,061 0

独立行政法人港湾空港技術研究所運営費 1,174,330,000 0 0 0 0 1,174,330,000 0 0

独立行政法人港湾空港技術研究所施設整備費 315,359,000 0 0 0 0 155,302,000 160,057,000 0

独立行政法人電子航法研究所運営費 1,394,739,000 0 0 0 0 1,394,739,000 0 0

独立行政法人電子航法研究所施設整備費 49,900,000 0 0 0 0 49,900,000 0 0

情 報 化 推 進 費 2,143,707,000 0 0 0 0 1,952,849,298 0 190,857,702

国 際 協 力 費 1,259,158,000 0 0 0 0 1,143,780,154 0 115,377,846

官 庁 施 設 保 全 等 推 進 費 108,953,000 0 0 0 0 101,784,374 0 7,168,626

官 庁 営 繕 費 18,883,254,000 16,306,119,860 0 0 0 21,010,063,835 10,523,004,694 3,656,305,331

東日本大震災復旧・復興官庁営繕費 0 185,940,000 0 0 0 174,480,675 0 11,459,325

特 定 国 有 財 産 整 備 費 348,970,000 0 0 0 0 119,375,483 229,585,517 9,000

受 託 工 事 費 90,000,000 0 0 0 0 55,861,513 32,971,680 1,166,807

水資源開発事業調査諸費 1,781,000 0 0 0 0 739,260 0 1,041,740

急傾斜地崩壊対策等事業調査諸費 13,400,000 0 0 0 0 12,739,906 0 660,094

( 92 ) 国土交通省所管

Page 96: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

海 岸 事 業 調 査 諸 費 65,950,000 0 0 0 0 59,309,275 0 6,640,725

都 市 開 発 事 業 調 査 諸 費 28,600,000 0 0 0 0 21,643,619 0 6,956,381

住 宅 建 設 事 業 調 査 諸 費 109,570,000 0 0 0 0 95,319,039 0 14,250,961

国営公園等事業調査諸費 35,000,000 0 0 0 0 28,338,589 0 6,661,411

下 水 道 事 業 調 査 諸 費 102,295,000 0 0 0 0 81,981,403 0 20,313,597

河 川 等 災 害 復 旧 事 業 費 130,690,664,000 186,973,633,968 0 0 0 195,202,877,873 96,620,173,727 25,841,246,368

東日本大震災復旧・復興河川等災害復旧事業費 0 53,333,742,264 0 0 0 51,327,015,723 0 2,006,726,541

住宅施設災害復旧事業費 277,000,000 1,488,242,000 0 0 0 1,462,146,000 2,753,000 300,343,000

河 川 等 災 害 関 連 事 業 費 21,194,420,000 29,913,289,774 0 0 0 26,189,692,827 20,480,115,964 4,437,900,983

東日本大震災復旧・復興河川等災害関連事業費 0 51,730,925 0 0 0 34,409,400 0 17,321,525

河川管理費社会資本整備事業特別会計へ繰入 1,013,647,000 0 0 0 0 1,013,647,000 0 0

受託工事業務取扱費社会資本整備事業特別会計へ繰入 9,726,000 0 0 0 0 9,726,000 0 0

自動車重量税業務取扱費自動車安全特別会計へ繰入 351,182,000 0 0 0 0 349,098,000 0 2,084,000

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

3,446,451,000 3,036,129,000 0 0 0 5,406,313,940 959,982,000 116,284,060

離島農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

1,579,081,000 810,427,000 0 0 0 2,073,079,697 199,806,200 116,622,103

国土技術政策総合研究所 3,966,245,000 197,617,000 0 0 0 3,411,036,133 629,636,800 123,189,067

国土技術政策総合研究所共通費 2,724,940,000 0 0 0 0 2,672,746,359 0 52,193,641

国土技術政策総合研究所施設費 655,620,000 197,617,000 0 0 0 173,504,060 629,636,800 50,096,140

環 境 研 究 総 合 推 進 費 3,185,000 0 0 0 0 3,139,756 0 45,244

技 術 研 究 開 発 推 進 費 578,086,000 0 0 0 0 557,264,856 0 20,821,144

科学技術・学術政策推進費 4,414,000 0 0 0 0 4,381,102 0 32,898

国 土 地 理 院 8,437,317,000 998,649,000 0 0 0 8,906,746,632 205,883,500 323,335,868

国 土 地 理 院 共 通 費 4,966,456,000 0 0 0 0 4,823,087,735 0 143,368,265

( 93 )国土交通省所管

Page 97: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

国 土 地 理 院 施 設 費 216,740,000 37,898,000 0 0 0 48,702,150 205,883,500 52,350

東日本大震災復旧・復興国土地理院施設費 0 960,751,000 0 0 0 955,497,675 0 5,253,325

災 害 情 報 整 備 推 進 費 564,072,000 0 0 0 0 534,520,093 0 29,551,907

地理空間情報整備・活用等推進費 2,539,607,000 0 0 0 0 2,400,092,030 0 139,514,970

技 術 研 究 開 発 推 進 費 107,460,000 0 0 0 0 101,890,042 0 5,569,958

南 極 地 域 観 測 事 業 費 42,982,000 0 0 0 0 42,956,907 0 25,093

海 難 審 判 所 798,689,000 0 0 0 0 754,890,488 0 43,798,512

海 難 審 判 所 共 通 費 766,915,000 0 0 0 0 731,260,571 0 35,654,429

海 難 審 判 費 31,774,000 0 0 0 0 23,629,917 0 8,144,083

地 方 整 備 局 31,974,448,000 122,116,302 0 0 0 31,459,834,768 87,305,964 549,423,570

地 方 整 備 局 共 通 費 29,348,418,000 0 0 0 0 29,130,361,940 0 218,056,060

地 方 整 備 推 進 費 884,965,000 0 0 0 0 754,967,113 0 129,997,887

国 営 公 園 事 業 工 事 諸 費 1,695,949,000 81,607,302 0 0 0 1,510,261,992 72,483,514 194,810,796

道路等災害復旧事業工事諸費 45,116,000 40,509,000 0 0 0 64,243,723 14,822,450 6,558,827

北 海 道 開 発 局 52,172,461,000 1,509,680,000 0 0 0 50,219,860,232 1,558,917,000 1,903,363,768

北 海 道 開 発 局 共 通 費 8,100,578,000 0 0 0 0 8,062,864,492 0 37,713,508

北 海 道 開 発 局 施 設 費 254,124,000 0 0 0 0 226,907,000 0 27,217,000

北 海 道 開 発 行 政 推 進 費 222,583,000 0 0 0 0 193,748,459 0 28,834,541

北海道治水海岸事業工事諸費 9,894,244,000 210,980,000 0 0 0 9,525,527,477 247,541,000 332,155,523

北海道道路整備事業工事諸費 18,560,957,000 835,767,000 0 0 0 17,861,891,402 861,003,000 673,829,598

北海道港湾空港整備事業工事諸費 3,880,406,000 74,115,000 0 0 0 3,549,800,459 82,520,000 322,200,541

北海道都市環境整備事業工事諸費 1,572,326,000 36,184,000 0 0 0 1,504,448,071 38,719,000 65,342,929

北海道国営公園事業工事諸費 76,096,000 2,196,000 0 0 0 71,198,542 2,881,000 4,212,458

北海道農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費 9,596,299,000 346,627,000 0 0 0 9,212,877,413 324,855,000 405,193,587

北海道災害復旧事業等工事諸費 14,848,000 3,811,000 0 0 0 10,596,917 1,398,000 6,664,083

( 94 ) 国土交通省所管

Page 98: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地 方 運 輸 局 19,725,267,000 0 0 0 0 19,232,453,164 0 492,813,836

地 方 運 輸 局 共 通 費 18,688,179,000 0 0 0 0 18,370,381,884 0 317,797,116

地 方 運 輸 行 政 推 進 費 1,037,088,000 0 0 0 0 862,071,280 0 175,016,720

地 方 航 空 局 1,852,853,000 0 0 0 0 1,820,999,584 0 31,853,416

地 方 航 空 局 共 通 費 1,812,828,000 0 0 0 0 1,782,707,762 0 30,120,238

地 方 航 空 行 政 推 進 費 40,025,000 0 0 0 0 38,291,822 0 1,733,178

観 光 庁 11,937,889,000 2,553,928,934 0 0 0 12,900,238,750 1,155,207,922 436,371,262

観 光 庁 共 通 費 910,401,000 0 0 0 0 891,212,382 0 19,188,618

観 光 振 興 費 9,139,189,000 2,553,928,934 0 0 0 10,124,294,368 1,155,207,922 413,615,644

沖縄北部連携促進特別振興事業費 50,992,000 0 0 0 0 47,425,000 0 3,567,000

独立行政法人国際観光振興機構運営費 1,837,307,000 0 0 0 0 1,837,307,000 0 0

気 象 庁 56,758,855,000 10,066,453,668 0 0 0 62,613,759,813 1,776,612,971 2,434,935,884

気 象 官 署 共 通 費 32,476,057,000 0 0 0 0 31,972,235,254 0 503,821,746

気 象 官 署 施 設 費 481,188,000 5,070,159,000 0 0 0 3,675,187,286 122,678,600 1,753,481,114

東日本大震災復旧・復興気象官署施設費 0 1,252,344,000 0 0 0 1,251,638,080 0 705,920

観 測 予 報 等 業 務 費 20,391,658,000 3,743,950,668 0 0 0 23,205,361,377 771,676,371 158,570,920

気 象 研 究 所 3,211,256,000 0 0 0 0 2,317,058,639 882,258,000 11,939,361

南 極 地 域 観 測 事 業 費 74,168,000 0 0 0 0 74,092,546 0 75,454

放 射 能 調 査 研 究 費 42,548,000 0 0 0 0 40,501,821 0 2,046,179

環 境 研 究 総 合 推 進 費 29,189,000 0 0 0 0 27,374,832 0 1,814,168

地球環境保全等試験研究費 23,094,000 0 0 0 0 22,449,660 0 644,340

科学技術・学術政策推進費 29,697,000 0 0 0 0 27,860,318 0 1,836,682

運 輸 安 全 委 員 会

運 輸 安 全 委 員 会 1,848,504,000 0 0 0 0 1,792,897,812 0 55,606,188

海 上 保 安 庁 198,455,222,000 12,340,983,343 0 0 0 201,443,922,600 7,107,265,036 2,245,017,707

海 上 保 安 官 署 共 通 費 89,538,578,000 0 0 0 0 89,047,229,935 0 491,348,065

海 上 保 安 官 署 施 設 費 3,405,300,000 665,711,400 0 0 0 1,031,988,040 2,985,629,081 53,394,279

( 95 )国土交通省所管

Page 99: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

東日本大震災復旧・復興海上保安官署施設費 0 77,637,000 0 0 0 77,637,000 0 0

船舶交通安全及海上治安対策費 62,398,434,000 3,682,298,860 0 0 0 62,091,912,808 3,278,142,865 710,677,187

東日本大震災復旧・復興船舶交通安全及海上治安対策費 0 2,344,140 0 0 0 2,344,140 0 0

船 舶 建 造 費 35,542,963,000 4,142,202,153 0 0 0 38,892,279,860 0 792,885,293

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 2,625,748,000 0 0 0 0 2,625,748,000 0 0

災害対策総合推進調整費 26,216,000 0 0 0 0 25,595,791 0 620,209

南 極 地 域 観 測 事 業 費 17,821,000 0 0 0 0 17,813,466 0 7,534

放 射 能 調 査 研 究 費 388,939,000 0 0 0 0 370,873,482 0 18,065,518

航 路 標 識 整 備 事 業 費 4,010,548,000 3,521,091,840 0 △ 10,967,000 0 6,537,846,261 831,584,900 151,241,679

東日本大震災復旧・復興航路標識整備事業費 0 14,055,660 0 0 0 14,055,660 0 0

災害対策等緊急事業推進費 14,000,000 93,035,500 0 0 0 75,418,350 11,774,000 19,843,150

航路標識整備事業工事諸費 486,675,000 130,000 0 10,967,000 0 491,132,236 134,190 6,505,574

東日本大震災復旧・復興航路標識整備事業工事諸費 0 110,000 0 0 0 78,460 0 31,540

航路標識災害復旧事業費 0 72,936,150 0 0 0 72,936,150 0 0

東日本大震災復旧・復興航路標識災害復旧事業費 0 67,994,850 0 0 0 67,994,850 0 0

東日本大震災復旧・復興航路標識災害復旧事業工事諸費 0 1,435,790 0 0 0 1,038,111 0 397,679

国 土 交 通 省 所 管 合 計 6,106,079,391,000 3,186,257,307,185 0 0 1,996,318,000 7,700,609,272,500 1,414,920,415,031 178,803,328,654

環 境 省 所 管

環 境 本 省 283,762,667,000 161,080,059,056 0 0 9,574,000 329,175,433,658 76,013,561,809 39,663,304,589

環 境 本 省 共 通 費 10,915,903,000 0 0 0 0 10,627,570,315 0 288,332,685

地 球 温 暖 化 対 策 推 進 費 1,407,106,000 10,226,495,851 0 0 0 4,396,217,510 5,030,710,000 2,206,674,341

石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

68,280,000,000 0 0 0 0 68,280,000,000 0 0

地 球 環 境 保 全 費 1,895,716,000 0 0 0 0 1,816,169,081 0 79,546,919

( 96 ) 国土交通省所管 環境省所管

Page 100: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

大気・水・土壌環境等保全費 5,180,745,000 9,988,275,000 0 0 0 14,888,884,036 0 280,135,964

放 射 能 調 査 研 究 費 111,597,000 0 0 0 0 108,333,473 0 3,263,527

廃棄物・リサイクル対策推進費 11,174,010,000 9,917,994,000 0 0 0 10,057,141,554 5,986,266,000 5,048,596,446

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 9,574,000 9,574,000 0 0

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 費 104,548,300,000 23,779,515,000 0 0 0 77,993,496,500 49,128,077,000 1,206,241,500

北 海 道 開 発 事 業 費 3,718,000,000 588,183,000 0 0 0 1,978,440,000 2,327,368,000 375,000

離 島 振 興 事 業 費 1,686,000,000 0 0 0 0 1,409,418,000 63,396,000 213,186,000

沖 縄 開 発 事 業 費 1,478,000,000 683,625,000 0 0 0 940,819,000 1,063,426,000 157,380,000

地 域 再 生 推 進 費 1,722,049,000 39,990,050 0 0 0 1,497,638,000 86,757,000 177,644,050

生物多様性保全等推進費 4,666,563,000 35,000,000 0 0 0 3,512,301,516 738,035,000 451,226,484

環 境 保 全 施 設 整 備 費 222,930,000 2,098,181,394 0 0 0 1,548,006,927 601,887,290 171,217,177

沖縄振興交付金事業推進費 7,425,000 0 0 0 0 7,370,000 0 55,000

地 域 自 主 戦 略 推 進 費 0 267,077,000 0 0 0 257,205,412 9,657,000 214,588

自 然 公 園 等 事 業 費 8,691,719,000 7,276,163,324 0 0 0 10,997,559,251 3,390,002,765 1,580,320,308

東日本大震災復旧・復興自然公園等事業費 0 95,150,300 0 0 0 95,150,300 0 0

化 学 物 質 対 策 推 進 費 1,558,994,000 0 0 0 0 1,223,617,374 122,002,000 213,374,626

環 境 保 健 対 策 推 進 費 17,207,493,000 0 0 0 0 16,592,527,023 274,785,000 340,180,977

自動車重量税財源公害健康被害補償費 8,559,000,000 0 0 0 0 8,555,737,333 0 3,262,667

環境・経済・社会の統合的向上費 1,093,068,000 0 0 0 0 1,052,504,952 0 40,563,048

環 境 政 策 基 盤 整 備 費 7,940,001,000 4,828,613,814 0 0 0 6,745,805,668 5,329,848,998 692,960,148

環 境 調 査 研 修 所 1,027,261,000 0 0 0 0 995,705,833 0 31,555,167

環 境 調 査 研 修 所 施 設 費 28,667,000 0 0 0 0 846,174 27,817,900 2,926

独立行政法人環境再生保全機構運営費 1,504,804,000 0 0 0 0 1,504,804,000 0 0

独立行政法人国立環境研究所運営費 12,699,420,000 0 0 0 0 12,699,420,000 0 0

( 97 )環境省所管

Page 101: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人国立環境研究所施設整備費 331,524,000 1,746,143,000 0 0 0 258,793,104 1,815,149,000 3,724,896

環 境 研 究 総 合 推 進 費 5,326,113,000 0 0 0 0 5,133,898,989 0 192,214,011

地球環境保全等試験研究費 176,559,000 0 0 0 0 168,763,496 513,856 7,281,648

災害対策総合推進調整費 1,706,000 0 0 0 0 499,265 0 1,206,735

東日本大震災復旧・復興大気・水・土壌環境等保全費 0 6,759,752,873 0 0 0 5,751,654,441 0 1,008,098,432

東日本大震災復旧・復興廃棄物・リサイクル対策推進費 0 82,663,175,450 0 0 0 57,497,285,900 0 25,165,889,550

石綿健康被害救済事務費労働保険特別会計へ繰入 89,956,000 0 0 0 0 89,956,000 0 0

廃棄物処理施設整備事業調査諸費 4,700,000 0 0 0 0 4,608,650 0 91,350

自然公園等事業工事諸費 454,338,000 48,000,000 0 0 0 429,653,581 12,217,000 60,467,419

廃棄物処理施設災害復旧事業費 53,000,000 38,724,000 0 0 0 48,057,000 5,646,000 38,021,000

地 方 環 境 事 務 所 5,105,777,000 115,999,000 0 0 0 4,907,763,949 102,000,000 212,012,051

地 方 環 境 事 務 所 共 通 費 3,308,311,000 0 0 0 0 3,220,803,278 0 87,507,722

地 方 環 境 事 務 所 施 設 費 0 115,999,000 0 0 0 71,615,667 0 44,383,333

地 方 環 境 対 策 費 1,797,466,000 0 0 0 0 1,615,345,004 102,000,000 80,120,996

原 子 力 規 制 委 員 会 52,375,613,000 98,014,790 0 0 785,181,002 51,942,289,021 533,059,181 783,460,590

原子力規制委員会共通費 3,264,761,000 0 0 0 0 2,743,311,090 308,395,181 213,054,729

原 子 力 安 全 確 保 費 4,546,447,000 98,014,790 0 0 785,181,002 4,794,257,324 204,664,000 430,721,468

放 射 能 調 査 研 究 費 501,307,000 0 0 0 0 343,971,205 20,000,000 137,335,795

災害対策総合推進調整費 13,098,000 0 0 0 0 10,749,402 0 2,348,598

電源開発促進税財源電源利用対策及原子力安全規制対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

44,050,000,000 0 0 0 0 44,050,000,000 0 0

環 境 省 所 管 合 計 341,244,057,000 161,294,072,846 0 0 794,755,002 386,025,486,628 76,648,620,990 40,658,777,230

防 衛 省 所 管

防 衛 本 省 4,853,647,786,000 175,129,501,252 0 0 19,265,000 4,781,866,782,417 175,846,887,945 71,082,881,890

防 衛 本 省 共 通 費 987,994,025,000 1,953,452,962 0 0 0 977,771,363,902 1,233,535,204 10,942,578,856

( 98 ) 環境省所管 防衛省所管

Page 102: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

自 衛 官 給 与 費 1,266,267,975,000 0 0 0 0 1,263,961,652,752 0 2,306,322,248

武 器 車 両 等 整 備 費 885,543,932,000 36,119,080,045 0 0 0 867,169,602,593 28,606,485,826 25,886,923,626

航 空 機 整 備 費 495,695,782,000 12,869,963,118 0 0 0 481,328,280,380 17,350,085,441 9,887,379,297

艦 船 整 備 費 97,087,439,000 0 0 0 0 96,221,355,733 401,855,100 464,228,167

平成21年度甲型警備艦建造費 31,418,276,000 0 0 0 0 25,477,803,283 5,192,520,620 747,952,097

平成22年度甲Ⅲ型警備艦建造費 56,914,681,000 0 0 0 0 56,871,492,400 43,188,600 0

平成 22年度潜水艦建造費 13,078,567,000 0 0 0 0 13,069,301,800 9,265,200 0

平成 23年度潜水艦建造費 29,448,006,000 0 0 0 0 29,421,278,250 26,727,750 0

平成24年度甲Ⅲ型警備艦建造費 22,509,761,000 0 0 0 0 22,509,761,000 0 0

平成 24年度潜水艦建造費 8,248,048,000 0 0 0 0 8,248,048,000 0 0

平成25年度甲型警備艦建造費 234,905,000 0 0 0 0 234,905,000 0 0

平成 25年度潜水艦建造費 93,839,000 0 0 0 0 93,839,000 0 0

研 究 開 発 費 153,557,868,000 7,404,536,350 0 0 0 130,984,341,293 26,418,062,300 3,560,000,757

災害対策総合推進調整費 7,379,000 0 0 0 0 6,688,060 0 690,940

南 極 地 域 観 測 事 業 費 3,692,413,000 0 0 0 0 3,369,921,772 274,554,660 47,936,568

放 射 能 調 査 研 究 費 51,098,000 0 0 0 0 44,364,427 0 6,733,573

人 材 確 保 育 成 費 99,709,865,000 925,844,482 0 0 0 97,063,883,846 507,100,882 3,064,724,754

施 設 整 備 費 100,946,691,000 33,166,033,953 0 0 0 107,824,101,721 20,513,594,619 5,775,028,613

東日本大震災復旧・復興施設整備費 0 7,802,144,700 0 0 0 7,656,675,040 0 145,469,660

防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入 68,949,805,000 0 0 0 0 68,949,805,000 0 0

防衛施設安定運用関連諸費 271,655,582,000 39,921,576,994 0 0 0 266,739,370,284 40,105,073,130 4,732,715,580

沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費 1,949,932,000 1,636,805,100 0 0 0 3,546,687,470 0 40,049,630

地域経済活性化・雇用創出推進費 0 0 0 0 19,265,000 11,796,000 7,469,000 0

在日米軍等駐留関連諸費 255,451,057,000 33,330,063,548 0 0 0 250,149,603,411 35,157,369,613 3,474,147,524

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構運営費 3,140,860,000 0 0 0 0 3,140,860,000 0 0

( 99 )防衛省所管

Page 103: 平成25 年度一般会計歳入歳出決算平成25 年度一般会計歳入歳出決算 平成25 年度における 歳入決算総額は 106,044,663,640,273円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地 方 防 衛 局

地 方 防 衛 局 17,015,245,000 0 0 0 0 16,562,159,453 15,818,800 437,266,747

防 衛 省 所 管 合 計 4,870,663,031,000 175,129,501,252 0 0 19,265,000 4,798,428,941,870 175,862,706,745 71,520,148,637

歳 出 合 計 98,076,967,466,000 7,688,519,101,222 25,400,250,000△ 25,400,250,000 0 0 100,188,878,834,942 3,793,187,125,163 1,783,420,607,117

( 100 ) 防衛省所管