平成30年第1回天草市議会定例会...2...
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平成30年1月30日招集
平成30年第1回天草市議会定例会
天 草 市 補 正 予 算 書
- 1 -
1 一般会計補正予算(第6号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 国民健康保険特別会計補正予算(第3号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
目 次
- 2 -
議第75号
平成29年度
一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 )
- 3 - 一般会計
平成29年度天草市一般会計補正予算(第6号)
平成29年度天草市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 497,642千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 58,328,616千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成30年1月30日提出
天草市長 中 村 五 木
- 4 - 一般会計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
款 項
14 国庫支出金 6,963,857 186,855 7,150,712
1 国庫負担金 5,512,602 227,428 5,740,030
2 国庫補助金 1,433,191 △40,573 1,392,618
15 県支出金 3,697,333 135,398 3,832,731
1 県負担金 2,200,847 88,074 2,288,921
2 県補助金 1,305,026 47,324 1,352,350
17 寄附金 302,421 200 302,621
1 寄附金 302,421 200 302,621
18 繰入金 3,486,443 275,989 3,762,432
2 基金繰入金 3,486,443 275,989 3,762,432
21 市債 6,407,697 △100,800 6,306,897
1 市債 6,407,697 △100,800 6,306,897
36,973,223 36,973,223
57,830,974 497,642 58,328,616歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額
- 5 - 一般会計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 総務費 10,910,483 317,430 11,227,913
1 総務管理費 10,143,690 317,430 10,461,120
3 民生費 17,081,505 246,498 17,328,003
1 社会福祉費 4,977,719 153,246 5,130,965
3 児童福祉費 6,324,521 120,154 6,444,675
4 生活保護費 1,541,563 △26,902 1,514,661
4 衛生費 6,481,772 12,528 6,494,300
2 環境費 3,424,127 12,528 3,436,655
5 農林水産業費 2,596,952 28,866 2,625,818
1 農業費 1,369,320 20,462 1,389,782
2 林業費 330,290 8,404 338,694
7 土木費 3,249,360 △163,307 3,086,053
2 道路橋梁費 1,692,023 △177,307 1,514,716
3 河川費 200,968 14,000 214,968
8 消防費 3,209,776 3,327 3,213,103
1 消防費 3,209,776 3,327 3,213,103
10 災害復旧費 361,896 52,300 414,196
1 農林水産施設災害復旧費 76,286 52,300 128,586
13,939,230 13,939,230
57,830,974 497,642 58,328,616歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額
- 6 - 一般会計
1 繰越明許費の追加 (単位:千円)
2 総務費 1 総務管理費 15,000
89,216
19,000
618,379
4 衛生費 2 環境費 12,528
5 農林水産業費 1 農業費 2,154
10,131
3 水産業費 10,000
23,500
5,500
33,000
6 商工費 1 商工費 16,500
7 土木費 1 土木管理費 34,022
2 道路橋梁費 10,200
3 河川費 6,000
9 教育費 7 社会教育費 9,185
10 災害復旧費 1 農林水産施設
災害復旧費
廃屋及び空き家等対策事業
第2表 繰越明許費補正
款 項 事 業 名 金 額
水産物供給基盤機能保全事業
観光施設整備事業
アスベスト含有調査等事業
市道改良(単独)事業
天草エアライン運航対策事業
支所要望対応事業
天草市庁舎建設事業
クリーンセンター施設整備事業
産地パワーアップ事業
水産資源回復・基盤整備事業
52,300
担い手確保・経営強化支援事業
土砂災害危険住宅移転促進事業
文化財保存整備事業
現年発生補助林業施設
海岸堤防等老朽化対策事業
水産基盤整備事業
- 7 - 一般会計
2 繰越明許費の変更 (単位:千円)
金額 金額
5 農林水産業費 3 水産業費 94,000 99,000
7 土木費 5 都市計画費 56,000 143,000
65,000 221,500
9 教育費 2 小学校費 19,980 98,525
款 項補 正 前 補 正 後
事 業 名 事 業 名
小学校施設大規模改造事業
都市計画道路太田町水の平線整備事業 補正前に同じ
熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 補正前に同じ
補正前に同じ
単独漁港整備事業 補正前に同じ
- 8 - 一般会計
第3表 債務負担行為補正
1 債務負担行為の追加 (単位:千円)
限 度 額
10
5
4
1
事 項 期 間
平成35年度
平成36年度
平成30年度~平成36年度
年度別内訳
平成34年度平成29年度農業制度資金利子補給
- 9 - 一般会計
第4表 地方債補正
1 地方債の変更 (単位:千円)
限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
体育施設整備事業 26,900証書借入又は
証券発行
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
30,600補正前に同じ
補正前に同じ
補正前に同じ
道路橋梁整備事業 288,300 〃 〃 〃 139,900 〃 〃 〃
河川整備事業債 59,500 〃 〃 〃 81,600 〃 〃 〃
災害復旧事業 1,187,700 〃 〃 〃 1,209,500 〃 〃 〃
起債の目的補 正 前 補 正 後
- 10 - 一般会計
平成29年度
一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 ) 説 明 書
- 11 - 一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書1.総括(歳 入) (単位:千円)
款
1 市 税 7,273,949 0 7,273,949
2 地方譲与税 475,600 0 475,600
3 利子割交付金 3,000 0 3,000
4 配当割交付金 17,000 0 17,000
5 株式等譲渡所得割交付金 11,000 0 11,000
6 地方消費税交付金 1,371,000 0 1,371,000
7 ゴルフ場利用税交付金 6,000 0 6,000
8 自動車取得税交付金 93,000 0 93,000
9 地方特例交付金 18,000 0 18,000
10 地方交付税 23,279,424 0 23,279,424
11 交通安全対策特別交付金 7,000 0 7,000
12 分担金及び負担金 551,316 0 551,316
13 使用料及び手数料 636,029 0 636,029
14 国庫支出金 6,963,857 186,855 7,150,712
15 県支出金 3,697,333 135,398 3,832,731
16 財産収入 110,177 0 110,177
17 寄附金 302,421 200 302,621
18 繰入金 3,486,443 275,989 3,762,432
19 繰越金 2,515,765 0 2,515,765
20 諸収入 604,963 0 604,963
21 市債 6,407,697 △100,800 6,306,897
57,830,974 497,642 58,328,616
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 12 - 一般会計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 議会費 266,763 0 266,763 0 0 0 0 0
2 総務費 10,910,483 317,430 11,227,913 7,500 2,638 3,700 4,500 299,092
3 民生費 17,081,505 246,498 17,328,003 102,912 86,574 0 0 57,012
4 衛生費 6,481,772 12,528 6,494,300 0 0 0 0 12,528
5 農林水産業費 2,596,952 28,866 2,625,818 0 20,462 0 0 8,404
6 商工費 1,684,061 0 1,684,061 0 0 0 0 0
7 土木費 3,249,360 △163,307 3,086,053 0 0 △126,300 0 △37,007
8 消防費 3,209,776 3,327 3,213,103 0 1,424 0 0 1,903
9 教育費 5,121,688 0 5,121,688 0 0 0 0 0
10 災害復旧費 361,896 52,300 414,196 0 24,300 21,800 0 6,200
11 公債費 6,836,718 0 6,836,718 0 0 0 0 0
13 予備費 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0
57,830,974 497,642 58,328,616 110,412 135,398 △100,800 4,500 348,132
そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
- 13 - 一般会計
2.歳入(款)14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)
節
目
2 民生費国庫負担金 4,778,391 227,428 5,005,819 1 社会福祉費 98,562 自立支援給付費 79,317
国庫負担金 児童発達支援事業費 19,245
3 児童福祉費 52,423 施設型給付費 49,407
国庫負担金 地域型保育給付費 3,016
4 生活保護費 76,443 生活保護費
国庫負担金
734,211 734,211
計 5,512,602 227,428 5,740,030
(款)14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)
節
目
1 総務費国庫補助金 81,918 7,500 89,418 1 総務管理費 7,500 社会資本整備総合交付金
国庫補助金
2 民生費国庫補助金 633,384 △ 48,073 585,311 1 社会福祉費 △ 48,073 地域生活支援事業費 △ 3,000
国庫補助金 29年度臨時福祉給付金事業費 △ 45,073
717,889 717,889
計 1,433,191 △ 40,573 1,392,618
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
金 額説 明
補正されなかった
目 に 係 る 額
区 分
補正されなかった
目 に 係 る 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 14 - 一般会計
(款)15 県支出金
(項) 1 県負担金 (単位 : 千円)
節
目
2 民生費県負担金 2,200,847 88,074 2,288,921 1 社会福祉費 49,280 自立支援給付費 39,658
県負担金 児童発達支援事業費 9,622
3 児童福祉費 38,794 施設型給付費 37,286
県負担金 地域型保育給付費 1,508
計 2,200,847 88,074 2,288,921
(款)15 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位 : 千円)
節
目
1 総務費県補助金 91,510 4,062 95,572 1 総務管理費 4,062 生活交通維持・活性化総合交付金 2,638
県補助金 平成28年熊本地震復興基金交付金 1,424
2 民生費県補助金 268,387 △ 1,500 266,887 1 社会福祉費 △ 1,500 地域生活支援事業費
県補助金
4 農林水産業費県補助 789,668 20,462 810,130 1 農業費県補 20,462 農地集積協力金交付事業費 10,331
金 助金 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 10,131
9 災害復旧費県補助金 32,933 24,300 57,233 1 農林水産施 24,300 林道施設災害復旧費
設災害復旧
費県補助金
122,528 122,528
計 1,305,026 47,324 1,352,350
説 明
説 明
金 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分
補正されなかった
目 に 係 る 額
- 15 - 一般会計
(款)17 寄附金
(項) 1 寄附金 (単位 : 千円)
節
目
2 民生費寄附金 0 200 200 1 社会福祉費 200 福祉基金寄附金
寄附金
302,421 302,421
計 302,421 200 302,621
(款)18 繰入金
(項) 2 基金繰入金 (単位 : 千円)
節
目
1 財政調整基金繰入金 2,783,759 271,689 3,055,448 1 財政調整基 271,689 財政調整基金繰入金
金繰入金
19 ふるさと応援寄附基 181,267 4,300 185,567 1 ふるさと応 4,300 ふるさと応援寄附基金繰入金
金繰入金 援寄附基金
繰入金
521,417 521,417
計 3,486,443 275,989 3,762,432
補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明
補正されなかった
目 に 係 る 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
区 分 金 額
補正されなかった
目 に 係 る 額
- 16 - 一般会計
(款)21 市債
(項) 1 市債 (単位 : 千円)
節
目
1 総務債 390,200 3,700 393,900 1 総務管理債 3,700 体育施設整備事業債
6 土木債 576,400 △ 126,300 450,100 1 道路橋梁債 △ 148,400 道路橋梁整備事業債
2 河川債 22,100 河川整備事業債
9 災害復旧債 1,187,700 21,800 1,209,500 1 農林水産施 21,800 現年発生補助災害復旧事業債
設災害復旧
債
4,253,397 4,253,397
計 6,407,697 △ 100,800 6,306,897
金 額説 明
補正されなかった
目 に 係 る 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分
- 17 - 一般会計
3.歳出(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)
節
目
4 人事管理費 1,500,369 258,292 1,758,661 0 0 0 258,292 3 職員手当等 258,292 退職手当
10 基金管理費 2,288,266 200 2,288,466 0 0 200 0 25 積立金 200 福祉基金積立金
13 地域振興費 151,887 19,300 171,187 7,500 0 4,300 7,500 17 公有財産購 4,300 建物購入費
入費
19 負担金補助 15,000 老朽危険家屋等除去促進事
及び交付金 業補助金
14 公共交通対 814,174 39,638 853,812 2,638 0 0 37,000 19 負担金補助 39,638 地方バス運行等特別対策補
策費 及び交付金 助金
17 スポーツ振 275,318 0 275,318 0 3,700 0 △3,700
興費
補正されな
かった目に 5,113,676 5,113,676
係る額
計 10,143,690 317,430 10,461,120 10,138 3,700 4,500 299,092
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
1 社会福祉総 1,993,245 △40,060 1,953,185 △45,073 0 0 5,013 3 職員手当等 △800 時間外勤務手当
務費 12 役務費 △1,433 郵便料 △2,027
振込手数料 △216
移設手数料 810
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 18 - 一般会計
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
19 負担金補助 △42,840 臨時福祉給付金
及び交付金
23 償還金利子 5,013 過年度国庫支出金返還金
及び割引料
3 障害福祉費 2,957,260 193,306 3,150,566 143,342 0 0 49,964 13 委託料 △9,800 地域活動支援センター基礎
的事業委託料 △3,800
地域活動支援センター機能
強化事業委託料 △6,000
20 扶助費 197,125 放課後等デイサービス費
36,629
共同生活援助サービス費
7,383
就労移行支援費 13,199
生活介護費 79,936
就労継続支援費 30,710
施設入所支援費 27,406
児童発達支援事業費 1,862
23 償還金利子 5,981 過年度国庫支出金返還金
及び割引料 3,756
過年度県支出金返還金
2,225
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 19 - 一般会計
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)
節
目
補正されな
かった目に 27,214 27,214
係る額
計 4,977,719 153,246 5,130,965 98,269 0 0 54,977
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費 (単位 : 千円)
節
目
1 児童福祉総 144,254 3,319 147,573 0 0 0 3,319 23 償還金利子 3,319 過年度国庫支出金返還金
務費 及び割引料 3,310
過年度県支出金返還金 9
4 児童育成費 5,155,430 116,835 5,272,265 91,217 0 0 25,618 19 負担金補助 116,835 地域型保育給付費 5,486
及び交付金 施設型(保育所・幼稚園)
給付費 111,349
補正されな
かった目に 1,024,837 1,024,837
係る額
計 6,324,521 120,154 6,444,675 91,217 0 0 28,937
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 20 - 一般会計
(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費 (単位 : 千円)
節
目
1 生活保護総 136,999 13,098 150,097 0 0 0 13,098 19 負担金補助 △1,030 住宅手当
務費 及び交付金
23 償還金利子 14,128 過年度国庫支出金返還金
及び割引料
2 扶助費 1,404,564 △40,000 1,364,564 0 0 0 △40,000 20 扶助費 △40,000 生活扶助費 △30,000
医療扶助費 △10,000
計 1,541,563 △26,902 1,514,661 0 0 0 △26,902
(款) 4 衛生費
(項) 2 環境費 (単位 : 千円)
節
目
3 塵芥処理費 1,497,169 12,528 1,509,697 0 0 0 12,528 15 工事請負費 12,528 施設整備工事
補正されな
かった目に 1,926,958 1,926,958
係る額
計 3,424,127 12,528 3,436,655 0 0 0 12,528
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 21 - 一般会計
(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位 : 千円)
節
目
3 農業振興費 281,874 20,462 302,336 20,462 0 0 0 19 負担金補助 20,462 農地集積交付金 10,331
及び交付金 担い手確保・経営強化支援
事業補助金 10,131
補正されな
かった目に 1,087,446 1,087,446
係る額
計 1,369,320 20,462 1,389,782 20,462 0 0 0
(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費 (単位 : 千円)
節
目
2 林業振興費 235,397 8,404 243,801 0 0 0 8,404 8 報償費 8,404 有害鳥獣駆除報償金
補正されな
かった目に 94,893 94,893
係る額
計 330,290 8,404 338,694 0 0 0 8,404
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 22 - 一般会計
(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費 (単位 : 千円)
節
目
3 道路新設改 663,714 2,693 666,407 0 5,500 0 △2,807 19 負担金補助 2,693 県営道路整備事業負担金
良費 及び交付金
4 橋梁維持費 215,185 △180,000 35,185 0 △153,900 0 △26,100 15 工事請負費 △180,000 施設改修工事
補正されな
かった目に 813,124 813,124
係る額
計 1,692,023 △177,307 1,514,716 0 △148,400 0 △28,907
(款) 7 土木費
(項) 3 河川費 (単位 : 千円)
節
目
3 河川改良費 86,550 14,000 100,550 0 22,100 0 △8,100 19 負担金補助 14,000 県営砂防事業負担金
及び交付金
補正されな
かった目に 114,418 114,418
係る額
計 200,968 14,000 214,968 0 22,100 0 △8,100
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 23 - 一般会計
(款) 8 消防費
(項) 1 消防費 (単位 : 千円)
節
目
5 災害対策費 1,186,939 3,327 1,190,266 1,424 0 0 1,903 18 備品購入費 3,327 一般備品購入費
補正されな
かった目に 2,022,837 2,022,837
係る額
計 3,209,776 3,327 3,213,103 1,424 0 0 1,903
(款)10 災害復旧費
(項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位 : 千円)
節
目
2 林業施設災 14,440 52,300 66,740 24,300 21,800 0 6,200 15 工事請負費 52,300 災害復旧工事
害復旧費
補正されな
かった目に 61,846 61,846
係る額
計 76,286 52,300 128,586 24,300 21,800 0 6,200
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 24 - 一般会計
1 一 般 職
(1)総 括
※職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員分を外書き
職員手当等 (千円) 計 (千円)
補 正 後( 37 )
3,350,845 3,028,404 6,379,249
給 与 費 明 細 書
区 分 職 員 数 (人)
給 与 費
共 済 費(千円) 合 計 (千円) 備 考
報 酬 (千円) 給 料 (千円)
1,126,972 7,506,221811
補 正 前( 37 )
3,350,845 2,770,912 6,121,757 1,126,972 7,248,729811
比 較 257,492 257,492 257,492
管理職手 当
通勤手当
(千円)
勤勉手当 退職手当 児童手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
単身赴任手当
住居手当特殊勤務手当
時 間 外勤務手当
管理職員特別勤務手 当
期末手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補 正 前 116,292 986 46,520 69,488 1,308 54,570 2,874
54,570 2,874補 正 後 116,292
△ 800比 較
46,520 69,488 1,308986
258,292
293,041 5,169 804,692 561,134 742,758 72,080
1,001,050 72,080292,241 5,169 804,692 561,134
職員
手当
等の
内訳
区 分扶養手当
地域手当
- 25 - 一般会計
(2)給料及び職員手当等の増減額の明細
区 分 増 減 額 (千円) 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) 説 明 備 考
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
そ の 他 の 増 減 分 257,492 退職手当、時間外勤務手当
そ の 他 の 増 減 分
職員手当等 257,492制度改正に伴う増減分
給 料
- 26 - 一般会計
平成29年度農業制度資金利子補給 10平成30年度
~平成36年度
10 10
その他地方債
債務負担行為で翌年 度以 降に わた るも のに つい ての 前年 度末 まで の支 出額
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
(単位:千円)
事 項 限 度 額
前年度末までの支出(見込み)額
期 間 金 額 期 間 金 額国 県支出金
当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源
- 27 - 一般会計
(単位:千円)
補正前の額 補正額 補正後の額
1.普通債 33,052,127 31,082,815 5,494,500 △ 122,600 5,371,900 4,680,847 31,773,868
総 務 6,261,071 5,519,694 390,200 3,700 393,900 889,279 5,024,315
民 生 91,157 65,681 14,672 51,009
衛 生 3,180,316 3,786,349 375,424 3,410,925
農 林 水 産 3,787,998 3,167,300 316,400 316,400 682,148 2,801,552
商 工 366,331 357,708 31,700 31,700 33,222 356,186
土 木 8,432,769 7,634,476 620,800 △ 126,300 494,500 1,390,364 6,738,612
消 防 2,498,438 2,881,892 2,229,000 2,229,000 263,199 4,847,693
教 育 8,434,047 7,669,715 1,906,400 1,906,400 1,032,539 8,543,576
2.災害復旧債 575,442 655,203 1,292,800 21,800 1,314,600 115,146 1,854,657
3.住民税等減税補てん債 370,179 304,324 66,650 237,674
4.臨時税収補てん債 83,620 42,227 42,227
5.臨時財政対策債 19,212,435 19,139,237 1,352,897 1,352,897 1,518,583 18,973,551
合 計 53,293,803 51,223,806 8,140,197 △ 100,800 8,039,397 6,423,453 52,839,750
※ 当該年度中起債見込額の補正前の額には、28年度繰越分 1,732,500千円を含む。
当該年度末
現在高見込額当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分前々年度末
現 在 高
前年度末
現 在 高
当該年度中増減見込額
- 28 - 一般会計
議第76号
平成29年度
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 3 号 )
- 29 - 国民健康保険特別会計
平成29年度天草市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
平成29年度天草市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,049千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,627,349千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成30年1月30日提出
天草市長 中 村 五 木
- 30 - 国民健康保険特別会計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 国庫支出金 3,950,561 612 3,951,173
2 国庫補助金 1,576,442 612 1,577,054
8 財産収入 1,055 437 1,492
1 財産運用収入 1,055 437 1,492
11,674,684 11,674,684
15,626,300 1,049 15,627,349
歳 出 (単位:千円)
款 項
9 基金積立金 1,055 437 1,492
1 基金積立金 1,055 437 1,492
11 諸支出金 70,018 612 70,630
2 他会計繰出金 684 612 1,296
15,555,227 15,555,227
15,626,300 1,049 15,627,349歳 出 合 計
歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額
- 31 - 国民健康保険特別会計
平成29年度
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)説明書
- 32 - 国民健康保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書1.総括(歳 入) (単位:千円)
款
1 国民健康保険税 1,710,509 0 1,710,509
2 使用料及び手数料 1,500 0 1,500
3 国庫支出金 3,950,561 612 3,951,173
4 県支出金 733,099 0 733,099
5 療養給付費交付金 236,346 0 236,346
6 前期高齢者交付金 3,350,562 0 3,350,562
7 共同事業交付金 3,807,558 0 3,807,558
8 財産収入 1,055 437 1,492
9 繰入金 1,185,057 0 1,185,057
10 繰越金 637,555 0 637,555
11 諸収入 12,498 0 12,498
15,626,300 1,049 15,627,349
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 33 - 国民健康保険特別会計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 150,356 0 150,356 0 0 0 0 0
2 保険給付費 9,728,015 0 9,728,015 0 0 0 0 0
3 後期高齢者支援 1,333,108 0 1,333,108 0 0 0 0 0
金等
4 前期高齢者納付 4,985 0 4,985 0 0 0 0 0
金等
5 老人保健拠出金 100 0 100 0 0 0 0 0
6 介護納付金 557,388 0 557,388 0 0 0 0 0
7 共同事業拠出金 3,568,170 0 3,568,170 0 0 0 0 0
8 保健事業費 154,694 0 154,694 0 0 0 0 0
9 基金積立金 1,055 437 1,492 0 0 0 437 0
11 諸支出金 70,018 612 70,630 612 0 0 0 0
12 予備費 58,411 0 58,411 0 0 0 0 0
15,626,300 1,049 15,627,349 612 0 0 437 0
そ の 他
歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
- 34 - 国民健康保険特別会計
2.歳入(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)
節
目
1 財政調整交付金 1,571,160 612 1,571,772 2 特別調整交 612 特別調整交付金
付金
5,282 5,282
計 1,576,442 612 1,577,054
(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入 (単位 : 千円)
節
目
1 利子及び配当金 1,055 437 1,492 1 利子及び配 437 利子及び配当金
当金
計 1,055 437 1,492
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
金 額説 明
補正されなかった
目 に 係 る 額
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分
- 35 - 国民健康保険特別会計
3.歳出(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金 (単位 : 千円)
節
目
1 財政調整基 1,055 437 1,492 0 0 437 0 25 積立金 437 財政調整基金積立金
金積立金
計 1,055 437 1,492 0 0 437 0
(款)11 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金 (単位 : 千円)
節
目
1 直営診療施 684 612 1,296 612 0 0 0 28 繰出金 612 病院事業会計繰出金
設勘定繰出
金
計 684 612 1,296 612 0 0 0
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 36 - 国民健康保険特別会計