세출예산사업명세서 - uljin · 2020-01-06 · 경제건설국현안업무추진 5,000...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과

일자리경제과 12,490,578 12,803,660 △313,082

국 693,131

균 1,237,575

기 50,000

도 1,048,984

군 9,460,888

고용안정 2,569,783 2,005,591 564,192

국 348,900

균 461,575

도 334,089

군 1,425,219

일자리창출 2,569,783 2,005,591 564,192

국 348,900

균 461,575

도 334,089

군 1,425,219

공공근로사업 655,713 655,713 0

도 44,977

군 610,736

101 인건비 650,813 650,813 0

도 44,977

군 605,836

04 기간제근로자등보수 650,813 650,813 0

○공공근로사업 650,813

도 44,977

군 605,836

202 여비 4,900 4,900 0

01 국내여비 4,900 4,900 0

○공공근로사업 추진여비 4,900

지역실업자직업훈련 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

301 일반보전금 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○지역실업자 직업훈련 20,000

도 6,000

군 14,000

중소기업인턴사원제 18,000 25,000 △7,000

도 7,200

군 10,800

301 일반보전금 9,000 15,000 △6,000

도 3,600

군 5,400

12 기타보상금 9,000 15,000 △6,000

- 1 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○중소기업인턴사원제 지원(근속장려금) 9,000

도 3,600

군 5,400

307 민간이전 9,000 10,000 △1,000

도 3,600

군 5,400

02 민간경상사업보조 9,000 10,000 △1,000

○중소기업인턴사원제 지원(기업지원금) 9,000

도 3,600

군 5,400

지역공동체 일자리 사업 405,150 207,000 198,150

균 202,575

도 40,515

군 162,060

101 인건비 389,150 191,000 198,150

균 202,575

도 40,515

군 146,060

04 기간제근로자등보수 389,150 191,000 198,150

○지역공동체일자리사업 인건비 389,150

균 202,575

도 40,515

군 146,060

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

○지역공동체일자리사업 재료비 16,000

사회적경제 기업 육성사업 25,515 15,515 10,000

201 일반운영비 21,445 11,445 10,000

01 사무관리비 8,620 8,620 0

○위원회 운영수당 1,120

○사회적경제기업 홍보물 제작

4,500

○사회적경제기업 제품 장바구니 제작

3,000

70,000원*8명*2회

1,500원*3,000매

1,000원*3,000매

03 행사운영비 12,825 2,825 10,000

○사회적(마을) 경제기업 박람회 12,825

― 부스 임차 10,000

― 사회적기업 홍보용 제품 구매

2,000

― 행사 현수막 제작 825

5,000,000원*2회

100,000원*10종*2회

55,000원*15개

301 일반보전금 4,070 4,070 0

09 행사실비지원금 4,070 4,070 0

○사회적경제기업 간담회 3208,000원*40명

- 2 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사회적(마을)기업 박람회 참가 여비

3,75075,000원*5명*2일*5회

사회적기업사업개발비지원사업 47,000 70,000 △23,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

307 민간이전 47,000 70,000 △23,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

02 민간경상사업보조 47,000 70,000 △23,000

○사회적기업 사업개발비 지원사업 47,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

일자리경제과업무추진 9,550 49,550 △40,000

201 일반운영비 1,550 1,550 0

01 사무관리비 1,550 1,550 0

○서식 인쇄 1,000

○현수막 제작 550

10,000원*10종*10회

55,000원*10회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○경제건설국 현안 업무추진 5,000

○일자리경제과 업무추진 3,000

일자리지원센터 36,767 30,090 6,677

101 인건비 30,167 23,490 6,677

03 무기계약근로자보수 30,167 0 30,167

○직업상담사 30,167

― 기본급 20,502

― 정액급식비 1,560

― 상여금 3,417

― 명절휴가비 2,051

― 가족수당 1,440

― 연차수당 1,197

1,708,450원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,708,450원*1명*4회*50%

1,708,450원*1명*2회*60%

120,000원*1명*12월

70,371원*1명*17일

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○일자리지원센터 홍보물 제작 3,000

03 행사운영비 3,600 3,600 0

○취창업 교육 3,600

마을기업 육성 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

- 3 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,500

307 민간이전 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○마을기업육성사업 30,000

균 15,000

도 4,500

군 10,500

지역맞춤형 일자리창출사업 115,000 220,000 △105,000

101 인건비 95,000 190,000 △95,000

04 기간제근로자등보수 95,000 190,000 △95,000

○희망일자리나눔사업

95,000950,000원*10명*10개읍면

201 일반운영비 3,000 23,000 △20,000

01 사무관리비 3,000 23,000 △20,000

○일자리평가 보고서 유인(공시제, 도평가)

1,500

○평가보고서 전산자료 제작 1,500

25,000원*15부*4회

1,500,000원*1회

206 재료비 7,000 7,000 0

01 재료비 7,000 7,000 0

○희망일자리나눔사업 7,000700,000원*10개읍면

308 자치단체등이전 10,000 0 10,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,000 0 10,000

○대한민국 일자리 엑스포 홍보관 설치 10,000

사회적기업사회보험료지원사업 1,333 45,714 △44,381

균 1,000

도 100

군 233

307 민간이전 1,333 45,714 △44,381

균 1,000

도 100

군 233

02 민간경상사업보조 1,333 45,714 △44,381

○사회적기업 사회보험료 지원사업 1,333

균 1,000

도 100

군 233

사회적기업등일자리창출사업 324,000 232,000 92,000

균 243,000

도 24,300

군 56,700

307 민간이전 324,000 232,000 92,000

- 4 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 243,000

도 24,300

군 56,700

02 민간경상사업보조 324,000 232,000 92,000

○사회적기업 일자리창출사업 324,000

균 243,000

도 24,300

군 56,700

사회적기업 지역특화사업 40,000 30,000 10,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

02 민간경상사업보조 40,000 30,000 10,000

○사회적기업지역특화사업 40,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

대학생공공기관직무체험지원 20,597 20,466 131

도 9,278

군 11,319

101 인건비 20,597 20,466 131

도 9,278

군 11,319

04 기간제근로자등보수 20,597 20,466 131

○대학생공공기관직무체험지원 20,597

도 9,278

군 11,319

경북형 사회적경제 청년일자리사업 528,300 121,304 406,996

국 216,000

도 93,680

군 218,620

301 일반보전금 84,000 0 84,000

도 42,000

군 42,000

12 기타보상금 84,000 0 84,000

○경북 사회적경제 청년일자리지원(정착지원금) 84,000

도 42,000

군 42,000

307 민간이전 444,300 121,304 322,996

국 216,000

도 51,680

군 176,620

02 민간경상사업보조 444,300 121,304 322,996

- 5 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경북 사회적경제 청년일자리지원(기업지원금) 444,300

국 216,000

도 51,680

군 176,620

도시청년시골파견제 152,500 162,500 △10,000

국 45,750

도 53,375

군 53,375

308 자치단체등이전 152,500 162,500 △10,000

국 45,750

도 53,375

군 53,375

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 152,500 162,500 △10,000

○도시청년시골파견제 152,500

국 45,750

도 53,375

군 53,375

일자리창출우수기업지원 32,258 21,739 10,519

도 9,409

군 22,849

308 자치단체등이전 32,258 21,739 10,519

도 9,409

군 22,849

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 32,258 21,739 10,519

○일자리창출우수기업지원 32,258

도 9,409

군 22,849

청년마을일자리뉴딜사업 68,100 0 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

308 자치단체등이전 68,100 0 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 68,100 0 68,100

○청년마을일자리뉴딜사업 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

시군청년예비창업지원 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

- 6 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시군청년예비창업지원 40,000

도 12,000

군 28,000

지역경제활성화 3,982,795 4,881,079 △898,284

국 311,531

균 576,000

기 50,000

도 519,056

군 2,526,208

지역상권활성화 1,117,713 1,622,942 △505,229

국 70,309

도 114,303

군 933,101

재래시장활성화 282,830 410,070 △127,240

101 인건비 22,080 24,120 △2,040

04 기간제근로자등보수 22,080 24,120 △2,040

○전통시장 주차계도관리 인부임

22,08069,000원*2명*160일

201 일반운영비 76,850 65,450 11,400

01 사무관리비 42,050 39,050 3,000

○임차료 34,500

― 흥부공설시장 국유재산 대부료 15,000

― 평해공설시장 국유재산 대부료 13,000

― 마케팅투어 버스 4,000

― 특산물판매 전시장 부스 2,500

○일반수용비 7,550

― 마케팅투어 현수막 제작 550

― 마케팅투어 장바구니 구입 7,000

800,000원*5회

500,000원*5회

55,000원*10회

02 공공운영비 34,800 26,400 8,400

○죽변 전광판 전기요금 및 회선사용료 2,400

○재래시장 공공요금(전기,수도,CCTV)

32,400450,000원*6개소*12월

301 일반보전금 4,500 4,500 0

09 행사실비지원금 4,500 4,500 0

○전통시장 상인 교육 및 벤치마킹

4,50075,000원*6명*5개시장*2회

303 포상금 1,000 0 1,000

01 포상금 1,000 0 1,000

○전통시장 이용 우수공무원 포상 1,000

307 민간이전 78,400 66,000 12,400

02 민간경상사업보조 78,400 66,000 12,400

○시장화장실 및 장옥관리 64,000

- 7 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역상권활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시장화장실 및 장옥관리 재료비

14,400200,000원*6개소*12개월

401 시설비및부대비 100,000 250,000 △150,000

01 시설비 100,000 250,000 △150,000

○공설시장 보수사업(7개시장) 50,000

○울진바지게시장 야시장 기반조성 50,000

전통시장 시설현대화 지원 325,000 450,000 △125,000

401 시설비및부대비 325,000 450,000 △125,000

01 시설비 325,000 450,000 △125,000

○평해전통시장 시설현대화 사업 325,000

― 국유재산 매입 4필지 325,000

공동마케팅지원사업 40,000 40,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○홍보물 제작 및 부스임차

20,0005,000,000원*2개소*2회

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○전통시장 공동마케팅 지원

20,0005,000,000원*2개소*2회

전통시장화재알림시설개보수사업 16,800 45,000 △28,200

도 5,040

군 11,760

401 시설비및부대비 16,800 45,000 △28,200

도 5,040

군 11,760

01 시설비 16,800 45,000 △28,200

○화재안전점검 위탁관리 3개소 16,800

도 5,040

군 11,760

전통시장화재공제지원사업 8,526 4,264 4,262

도 4,263

군 4,263

307 민간이전 8,526 4,264 4,262

도 4,263

군 4,263

06 보험금 8,526 4,264 4,262

○전통시장 화재공제 지원사업 8,526

도 4,263

군 4,263

전통시장 희망사업 프로젝트(문화관광형)사업(국가직

접지원)

250,000 0 250,000

도 75,000

- 8 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역상권활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 175,000

308 자치단체등이전 250,000 0 250,000

도 75,000

군 175,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 250,000 0 250,000

○울진바지게시장 문화관광형 사업

250,000250,000,000원

도 75,000

군 175,000

지역사랑상품권운영 170,000 0 170,000

국 50,000

도 30,000

군 90,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○지역사랑상품권 타당성조사 연구용역 20,000

301 일반보전금 150,000 0 150,000

국 50,000

도 30,000

군 70,000

12 기타보상금 150,000 0 150,000

○할인판매 보전금 150,000

국 50,000

도 30,000

군 70,000

전통시장 사회복무요원 지원사업 24,557 0 24,557

국 20,309

군 4,248

301 일반보전금 24,557 0 24,557

국 20,309

군 4,248

08 사회복무요원보상금 24,557 0 24,557

○사회복무요원 보수 및 중식비 24,557

국 20,309

군 4,248

소비자물가안정 31,764 33,542 △1,778

도 3,500

군 28,264

소비자물가관리 20,064 19,542 522

101 인건비 10,764 10,452 312

04 기간제근로자등보수 10,764 10,452 312

○물가모니터 인부임 10,76469,000원*3명*52일

201 일반운영비 3,220 3,010 210

01 사무관리비 3,220 3,010 210

- 9 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 소비자물가안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○일반수용비 2,100

― 물가조사표 인쇄 1,000

― 물가안정 홍보 현수막 제작

1,100

○운영수당 1,120

― 물가대책위원회 참석수당 770

― 물가대책실무위원회 참석수당

350

1,000원*1,000부

55,000원*10개*2회

70,000원*11명

70,000원*5명

301 일반보전금 1,080 1,080 0

09 행사실비지원금 1,080 1,080 0

○물가모니터 및 컨설팅참석자 여비보상

1,08090,000원*3명*2일*2회

307 민간이전 5,000 5,000 0

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

○담배소매인지정 사실조사 업무 대행비 5,000

물가안정모범업소지원 11,700 14,000 △2,300

도 3,500

군 8,200

201 일반운영비 11,700 14,000 △2,300

도 3,500

군 8,200

01 사무관리비 11,700 14,000 △2,300

○착한가격업소지원 11,700

도 3,500

군 8,200

소상공인 육성지원 220,000 120,000 100,000

소상공인 육성자금 지원 220,000 120,000 100,000

306 출연금 160,000 100,000 60,000

01 출연금 160,000 100,000 60,000

○경북신용보증재단 소상공인 특례보증 출연금

160,00020,000,000원*80명*10/100

307 민간이전 60,000 20,000 40,000

02 민간경상사업보조 24,000 0 24,000

○소상공인 노란우산공제 희망장려금

24,00020,000원*100명*12월

08 이차보전금 36,000 20,000 16,000

○소상공인 특례보증 융자금 이차보전 36,000

― 2019년도 20,000

― 2020년도 16,000

20,000,000원*50명*2/100

20,000,000원*80명*2/100*1/2

석유및가스시설개선사업 1,279,779 2,751,970 △1,472,191

국 163,056

도 302,479

군 814,244

- 10 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 석유및가스시설개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

서민층 가스시설 개선 203,820 367,500 △163,680

국 163,056

도 12,229

군 28,535

403 자치단체등자본이전 203,820 367,500 △163,680

국 163,056

도 12,229

군 28,535

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 203,820 367,500 △163,680

○서민층가스시설개선지원사업

203,820203,820,000원*1식

국 163,056

도 12,229

군 28,535

서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500 75,000 △35,500

도 11,850

군 27,650

403 자치단체등자본이전 39,500 75,000 △35,500

도 11,850

군 27,650

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 39,500 75,000 △35,500

○서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500

도 11,850

군 27,650

도시가스미공급지역지원 478,000 1,228,870 △750,870

도 143,400

군 334,600

402 민간자본이전 478,000 1,228,870 △750,870

도 143,400

군 334,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 478,000 1,228,870 △750,870

○도시가스미공급지역지원 478,000

도 143,400

군 334,600

LPG소형저장탱크보급사업 558,459 1,080,600 △522,141

도 135,000

군 423,459

403 자치단체등자본이전 558,459 1,080,600 △522,141

도 135,000

군 423,459

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 558,459 1,080,600 △522,141

○LPG소형저장탱크보급사업 558,459

도 135,000

군 423,459

신재생에너지육성및지원사업 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

- 11 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 신재생에너지육성및지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 50,000

취약계층에너지복지사업 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 148,927 △48,927

○경로당 LED조명 교체사업 100,000

기 50,000

군 50,000

광산안전관리지원 2,400 0 2,400

광산주변 자연환경 보전관리 2,400 0 2,400

201 일반운영비 2,400 0 2,400

01 사무관리비 2,400 0 2,400

○쌍전광산 수질검사 수수료

2,400400,000원*3개소*2회

중소기업육성지원 358,189 197,675 160,514

국 78,166

도 41,174

군 238,849

중소기업육성지원 47,675 47,675 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

○중소기업 육성시책 홍보물 제작

5002,500원*200부

301 일반보전금 5,175 5,175 0

09 행사실비지원금 5,175 5,175 0

○교육참석여비 보상 675

○박람회 등 참가비 보상 4,500

75,000원*3명*3회

1,500,000원*3개소

307 민간이전 30,000 30,000 0

08 이차보전금 30,000 30,000 0

○중소기업 운전자금 이차보전 30,000

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○경북신용보증재단 기본재산 조성비 12,000

경상북도향토뿌리기업육성 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

- 12 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 중소기업육성지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000

○경상북도향토뿌리기업환경정비

10,00010,000,000원*1개소

도 5,000

군 5,000

풀뿌리기업육성사업(국가직접지원) 150,000 150,000 0

308 자치단체등이전 150,000 150,000 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,000 150,000 0

○풀뿌리기업육성사업(군비 부담분) 150,000

중소기업 청년일자리지원사업 150,514 0 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

308 자치단체등이전 150,514 0 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,514 0 150,514

○중소기업 청년일자리지원사업 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

투자유치추진 872,950 4,950 868,000

균 576,000

도 57,600

군 239,350

투자유치 추진운영 4,950 4,950 0

201 일반운영비 4,950 4,950 0

01 사무관리비 4,950 4,950 0

○현수막 제작 550

○투자유치 홍보물 제작 1,800

○운영수당 2,600

― 투자유치위원회 심의수당

1,400

― 투자유치위원회위원 여비

1,200

55,000원*10회

3,000원*200부*3회

70,000원*10명*2회

150,000원*8명*1회

오산종합리조트개발계획 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○오산종합리조트 편입토지 보상 100,000

지방투자촉진보조금지원사업 768,000 0 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

- 13 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 투자유치추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

402 민간자본이전 768,000 0 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 768,000 0 768,000

○지방투자촉진 보조금 지원사업 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

대중교통육성 5,679,947 5,634,940 45,007

국 32,700

균 200,000

도 195,839

군 5,251,408

교통안전관리지원 1,800,340 1,279,150 521,190

도 34,700

군 1,765,640

교통안전시설물 지원 976,200 891,620 84,580

도 800

군 975,400

201 일반운영비 367,900 284,420 83,480

01 사무관리비 280,750 177,270 103,480

○일반수용비 63,250

― 자동차관련 서식 인쇄 4,200

― 자동차세외수입과태료 서식 인쇄

12,750

― 자동차 정기검사 안내서 유인

2,100

― 교통안전홍보용품(현수막,어깨띠 등)

4,000

― 자동차관리 연계시스템(상속,보험,무단)

7,200

― 무보험 시스템 운영비 3,000

― 교통질서 계도 홍보물품 구입(야광지팡이,

이륜차 안전모 등) 30,000

○운영수당(교통발전위원회)

1,400

○대중교통수단 이용 도민체전 홍보비 203,280

― 택시 124,080

― 버스 79,200

○도민체전홍보 광고 제작 12,820

― 택시 2,820

― 버스 10,000

7,000원*30권*20종

85,000원*15박스*10종

7,000원*300부

40,000원*10개*10조

200,000원*3종*12월

250,000원*12월

15,000,000원*2회

70,000원*10명*2회

110,000원*94대*12월

330,000원*20대*12월

30,000원*94대

500,000원*20대

02 공공운영비 87,150 107,150 △20,000

○공공요금 및 제세(신호등, 경보등) 54,000

- 14 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자동차등록업무 담당 보증보험 150

○과속단속기(회선료및검사비)

24,000

○교통시설 점검(신호등, 경보등) 9,000

50,000원*3명

2,000,000원*12월

301 일반보전금 7,200 7,200 0

도 800

군 6,400

06 민간인국외여비 7,200 7,200 0

○모범운전종사자 국외연수 7,200

도 800

군 6,400

401 시설비및부대비 600,000 600,000 0

01 시설비 600,000 600,000 0

○교통안전시설물 설치 및 교체 600,000

― 노면표시 및 차선도색 300,000

― 교통신호기 및 경보등 정비 100,000

― 교통안전시설 개선 200,000

405 자산취득비 1,100 0 1,100

01 자산및물품취득비 1,100 0 1,100

○컬러프린터 구입 1,100550,000원*2대

교통량조사 20,000 20,000 0

207 연구개발비 20,000 20,000 0

01 연구용역비 20,000 20,000 0

○벽지노선 교통량 조사 연구용역 20,000

주차단속 CCTV 시스템 구축 46,800 22,800 24,000

201 일반운영비 16,800 16,800 0

02 공공운영비 16,800 16,800 0

○CCTV 공공요금 3,600

○CCTV 회선사용료 13,200

300,000원*12월

1,100,000원*12월

401 시설비및부대비 30,000 6,000 24,000

01 시설비 30,000 6,000 24,000

○불법주정차 단속장비(CCTV) 보수

30,00015,000,000원*2대

주차장 조성 및 관리 644,340 344,730 299,610

101 인건비 186,340 158,730 27,610

04 기간제근로자등보수 186,340 158,730 27,610

○불법주정차단속요원 186,340

― 기본급 144,900

― 주휴수당 38,640

― 피복비 2,800

69,000원*14명*150일

69,000원*14명*40주

200,000원*14명

- 15 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 58,000 86,000 △28,000

01 사무관리비 58,000 86,000 △28,000

○읍내3리 주차장(구신세계마트 부지) 임차료 38,000

○자투리땅 간이주차시설 부지 임차료 20,000

401 시설비및부대비 400,000 100,000 300,000

01 시설비 400,000 99,108 300,892

○후포면 공용주차장 조성공사 부지매입 100,000

○죽변3리 공영주차장 조성 부지매입 300,000

교통안전시설보급사업 113,000 0 113,000

도 33,900

군 79,100

401 시설비및부대비 113,000 0 113,000

도 33,900

군 79,100

01 시설비 113,000 0 113,000

○교통안전시설보급사업 98,000

도 29,400

군 68,600

○5030속도관리구역 안전표지판 설치

15,0001,000,000원*15개소

도 4,500

군 10,500

교통관리지원 1,603,703 1,959,449 △355,746

국 32,700

균 200,000

도 9,360

군 1,361,643

교통관리지원 843,503 1,056,749 △213,246

101 인건비 54,648 53,064 1,584

04 기간제근로자등보수 54,648 53,064 1,584

○농어촌버스 승하차 도우미

54,64869,000원*11명*6일*12월

201 일반운영비 2,670 0 2,670

01 사무관리비 2,670 0 2,670

○택시운행정보 관리시스템 운영비 1,200

○운영수당(택시 감차위원회)

1,47070,000원*7명*3회

207 연구개발비 10,000 10,000 0

01 연구용역비 10,000 10,000 0

○농어촌버스 지원금 회계검사 용역 10,000

307 민간이전 776,185 993,685 △217,500

02 민간경상사업보조 10,000 9,000 1,000

○교통봉사단체 지원 10,000

- 16 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 301,000 212,500 88,500

○특별교통수단 지원 301,00043,000,000원*7대

09 운수업계보조금 465,185 772,185 △307,000

○유가보조금 307,000

― 버스 115,000

― 택시 115,000

― 화물 77,000

○마을버스운영 손실보조 90,000

― (근남면)구산3리 30,000

― 왕피리 30,000

― 전곡리(금강송마을버스)

30,000

○교통카드 사용 할인액 손실보전

36,500

○교통카드 사용 수수료 지원

9,125

○택시 신용카드수수료 및 통신료 지원 22,560

― 신용카드수수료 지원 16,356

― 통신수수료 지원 6,204

30,000,000원*1개소

30,000,000원*1개소

30,000,000원*1개소

100원*1,000명*365일

1,000원*1,000명*2.5%*365일

14,500원*94대*12월

5,500원*94대*12월

비행훈련원 기숙사 지원 150,000 180,000 △30,000

401 시설비및부대비 150,000 180,000 △30,000

01 시설비 150,000 178,927 △28,927

○울진비행교육훈련원 기숙사 태풍피해 복구공

사 150,000

농촌형교통모델지원사업 430,000 700,000 △270,000

균 200,000

군 230,000

301 일반보전금 130,000 100,000 30,000

균 50,000

군 80,000

12 기타보상금 130,000 100,000 30,000

○행복택시 운행지원금 130,000

균 50,000

군 80,000

402 민간자본이전 300,000 600,000 △300,000

균 150,000

군 150,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 600,000 △300,000

○농촌공공형버스 구입 지원 300,000

균 150,000

군 150,000

특별교통수단 구입지원 84,000 0 84,000

국 21,000

도 6,300

- 17 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 56,700

405 자산취득비 84,000 0 84,000

국 21,000

도 6,300

군 56,700

01 자산및물품취득비 84,000 0 84,000

○장애인콜택시 구입 84,00042,000,000원*2대

국 21,000

도 6,300

군 56,700

택시감차보상 86,000 0 86,000

국 11,700

군 74,300

301 일반보전금 86,000 0 86,000

국 11,700

군 74,300

12 기타보상금 86,000 0 86,000

○택시감차보상지원 39,00013,000,000원*3대

국 11,700

군 27,300

○택시감차보상지원 군비추가분

47,00047,000,000원*1대

고령자 운전면허 자진반납 인센티브 6,700 0 6,700

도 2,010

군 4,690

307 민간이전 6,700 0 6,700

도 2,010

군 4,690

02 민간경상사업보조 6,700 0 6,700

○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원

6,700100,000원*67명

도 2,010

군 4,690

택시운영지원 3,500 0 3,500

도 1,050

군 2,450

402 민간자본이전 3,500 0 3,500

도 1,050

군 2,450

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,500 0 3,500

○택시 음주측정기 구입지원

1,400500,000원*4대*70/100

도 420

군 980

○전세버스 음주측정기 구입지원

2,100500,000원*6대*70/100

도 630

- 18 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,470

농어촌버스 사업지원 2,230,904 2,196,341 34,563

도 145,029

군 2,085,875

비수익노선 손실보상 1,412,000 1,412,000 0

307 민간이전 1,412,000 1,412,000 0

09 운수업계보조금 1,412,000 1,412,000 0

○농어촌버스 운행 손실보상금 1,412,000

벽지노선손실보상금 227,182 226,341 841

도 49,090

군 178,092

307 민간이전 227,182 226,341 841

도 49,090

군 178,092

09 운수업계보조금 227,182 226,341 841

○벽지노선손실보상금 227,182

도 49,090

군 178,092

시내및농어촌버스재정지원 330,722 338,000 △7,278

도 82,939

군 247,783

307 민간이전 150,722 158,000 △7,278

도 75,361

군 75,361

09 운수업계보조금 150,722 158,000 △7,278

○농어촌버스운송사업 재정지원 150,722

도 75,361

군 75,361

402 민간자본이전 180,000 180,000 0

도 7,578

군 172,422

02 민간자본사업보조(이전재원) 180,000 180,000 0

○농어촌버스 대폐차 지원

180,000120,000,000원*3대*50/100

도 7,578

군 172,422

시설비지원 201,000 160,000 41,000

201 일반운영비 36,000 30,000 6,000

02 공공운영비 36,000 30,000 6,000

○농어촌버스 승강장 청소 용역

36,00012,000,000원*3회

401 시설비및부대비 165,000 130,000 35,000

01 시설비 165,000 130,000 35,000

- 19 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 농어촌버스 사업지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○농어촌버스 승강장 설치

100,000

○농어촌버스 승강장등 보수

25,000

○버스정차 표지판 설치 10,000

○농어촌버스 승강장 LED조명 설치

30,000

10,000,000원*10개소

1,000,000원*25개소

500,000원*20개소

1,000,000원*30개소

수요응답형시골버스사업 60,000 60,000 0

도 13,000

군 47,000

307 민간이전 60,000 60,000 0

도 13,000

군 47,000

09 운수업계보조금 60,000 60,000 0

○수요응답형 시골버스사업 60,000

도 13,000

군 47,000

여객터미널사업 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

여객자동차터미널사업및정류장환경개선 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

401 시설비및부대비 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

01 시설비 45,000 200,000 △155,000

○시외버스터미널 환경개선

45,00050,000,000원*1개소*90/100

도 6,750

군 38,250

행정운영경비(일자리경제과) 258,053 282,050 △23,997

인력운영비 137,831 151,092 △13,261

인력운영비(일자리추진) 102,148 116,791 △14,643

101 인건비 102,148 116,791 △14,643

01 보수 102,148 116,791 △14,643

○초과근무수당 102,148

― 시간외근무수당

102,14810,509원*18명*45시간*12월

인력운영비(교통) 35,683 34,301 1,382

101 인건비 35,683 34,301 1,382

03 무기계약근로자보수 35,683 34,301 1,382

○불법주정차단속요원 35,683

― 기본금 20,7441,728,610원*1명*12월

- 20 -

부서: 일자리경제과

정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 정액급식비 1,560

― 상여금 5,532

― 명절휴가비 2,075

― 가족수당 720

― 시간외근무수당 3,842

― 연차수당 1,210

130,000원*1명*12월

1,728,610원*1명*4회*80%

1,728,610원*1명*2회*60%

60,000원*1명*12월

13,339원*1명*24시간*12월

71,142원*1명*17일

기본경비 120,222 130,958 △10,736

기본경비(일자리추진) 55,454 63,278 △7,824

201 일반운영비 23,114 24,458 △1,344

01 사무관리비 17,264 18,608 △1,344

○일반수용비 5,000

○복사용지 구입 1,920

○냉온수기 소독 및 생수 구입 1,080

○신문구독료 432

○급량비 4,032

○임차료 4,800

― 복사기 임차료 3,360

― 정수기 임차료 840

― 공기청정기 임차료 600

20,000원*8박스*12월

90,000원*12월

12,000원*3종*12월

8,000원*6명*7일*12월

140,000원*2대*12회

70,000원*1대*12월

50,000원*1대*12월

02 공공운영비 5,850 5,850 0

○차량선박비 4,800

― 차량유류대 3,600

― 정비유지비 1,200

○공공요금 및 제세 1,050

― 관용차량 보험료 850

― 관용차량 자동차세 200

300,000원*1대*12월

100,000원*1대*12월

850,000원*1대*1회

100,000원*1대*2회

202 여비 19,440 25,920 △6,480

01 국내여비 19,440 25,920 △6,480

○기본업무추진여비 12,960

○일자리창출업무추진 관외여비

6,480

180,000원*6명*12월

90,000원*6명*12월

203 업무추진비 7,500 7,500 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비(국장) 3,300

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

204 직무수행경비 5,400 5,400 0

01 직책급업무수행경비 5,400 5,400 0

○국장 4,200

○과장 1,200

350,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

- 21 -

부서: 일자리경제과

정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비(경제) 18,648 22,560 △3,912

201 일반운영비 5,688 6,360 △672

01 사무관리비 5,688 6,360 △672

○일반수용비 3,000

○급량비 2,6888,000원*4명*7일*12월

202 여비 12,960 16,200 △3,240

01 국내여비 12,960 16,200 △3,240

○기본업무추진여비 8,640

○경제업무추진 관외여비 4,320

180,000원*4명*12월

90,000원*4명*12월

기본경비(투자유치) 13,736 13,736 0

201 일반운영비 4,016 4,016 0

01 사무관리비 4,016 4,016 0

○일반수용비 2,000

○급량비 2,0168,000원*3명*7일*12개월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무추진여비 6,480

○투자유치업무추진 관외여비

3,240

180,000원*3명*12개월

90,000원*3명*12개월

기본경비(교통) 32,384 31,384 1,000

201 일반운영비 9,704 8,704 1,000

01 사무관리비 9,704 8,704 1,000

○일반수용비 5,000

○업무추진 급량비 4,7048,000원*7명*7일*12월

202 여비 22,680 22,680 0

01 국내여비 22,680 22,680 0

○기본업무추진여비 15,120

○교통행정업무추진관외여비

7,560

180,000원*7명*12월

90,000원*7명*12월

- 22 -

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