세출예산사업명세서 - uljin · 2020-01-06 · 경제건설국현안업무추진 5,000...
Post on 20-Apr-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과
일자리경제과 12,490,578 12,803,660 △313,082
국 693,131
균 1,237,575
기 50,000
도 1,048,984
군 9,460,888
고용안정 2,569,783 2,005,591 564,192
국 348,900
균 461,575
도 334,089
군 1,425,219
일자리창출 2,569,783 2,005,591 564,192
국 348,900
균 461,575
도 334,089
군 1,425,219
공공근로사업 655,713 655,713 0
도 44,977
군 610,736
101 인건비 650,813 650,813 0
도 44,977
군 605,836
04 기간제근로자등보수 650,813 650,813 0
○공공근로사업 650,813
도 44,977
군 605,836
202 여비 4,900 4,900 0
01 국내여비 4,900 4,900 0
○공공근로사업 추진여비 4,900
지역실업자직업훈련 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
301 일반보전금 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○지역실업자 직업훈련 20,000
도 6,000
군 14,000
중소기업인턴사원제 18,000 25,000 △7,000
도 7,200
군 10,800
301 일반보전금 9,000 15,000 △6,000
도 3,600
군 5,400
12 기타보상금 9,000 15,000 △6,000
- 1 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○중소기업인턴사원제 지원(근속장려금) 9,000
도 3,600
군 5,400
307 민간이전 9,000 10,000 △1,000
도 3,600
군 5,400
02 민간경상사업보조 9,000 10,000 △1,000
○중소기업인턴사원제 지원(기업지원금) 9,000
도 3,600
군 5,400
지역공동체 일자리 사업 405,150 207,000 198,150
균 202,575
도 40,515
군 162,060
101 인건비 389,150 191,000 198,150
균 202,575
도 40,515
군 146,060
04 기간제근로자등보수 389,150 191,000 198,150
○지역공동체일자리사업 인건비 389,150
균 202,575
도 40,515
군 146,060
206 재료비 16,000 16,000 0
01 재료비 16,000 16,000 0
○지역공동체일자리사업 재료비 16,000
사회적경제 기업 육성사업 25,515 15,515 10,000
201 일반운영비 21,445 11,445 10,000
01 사무관리비 8,620 8,620 0
○위원회 운영수당 1,120
○사회적경제기업 홍보물 제작
4,500
○사회적경제기업 제품 장바구니 제작
3,000
70,000원*8명*2회
1,500원*3,000매
1,000원*3,000매
03 행사운영비 12,825 2,825 10,000
○사회적(마을) 경제기업 박람회 12,825
― 부스 임차 10,000
― 사회적기업 홍보용 제품 구매
2,000
― 행사 현수막 제작 825
5,000,000원*2회
100,000원*10종*2회
55,000원*15개
301 일반보전금 4,070 4,070 0
09 행사실비지원금 4,070 4,070 0
○사회적경제기업 간담회 3208,000원*40명
- 2 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사회적(마을)기업 박람회 참가 여비
3,75075,000원*5명*2일*5회
사회적기업사업개발비지원사업 47,000 70,000 △23,000
국 32,900
도 4,230
군 9,870
307 민간이전 47,000 70,000 △23,000
국 32,900
도 4,230
군 9,870
02 민간경상사업보조 47,000 70,000 △23,000
○사회적기업 사업개발비 지원사업 47,000
국 32,900
도 4,230
군 9,870
일자리경제과업무추진 9,550 49,550 △40,000
201 일반운영비 1,550 1,550 0
01 사무관리비 1,550 1,550 0
○서식 인쇄 1,000
○현수막 제작 550
10,000원*10종*10회
55,000원*10회
203 업무추진비 8,000 8,000 0
03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0
○경제건설국 현안 업무추진 5,000
○일자리경제과 업무추진 3,000
일자리지원센터 36,767 30,090 6,677
101 인건비 30,167 23,490 6,677
03 무기계약근로자보수 30,167 0 30,167
○직업상담사 30,167
― 기본급 20,502
― 정액급식비 1,560
― 상여금 3,417
― 명절휴가비 2,051
― 가족수당 1,440
― 연차수당 1,197
1,708,450원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,708,450원*1명*4회*50%
1,708,450원*1명*2회*60%
120,000원*1명*12월
70,371원*1명*17일
201 일반운영비 6,600 6,600 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○일자리지원센터 홍보물 제작 3,000
03 행사운영비 3,600 3,600 0
○취창업 교육 3,600
마을기업 육성 30,000 30,000 0
균 15,000
도 4,500
- 3 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,500
307 민간이전 30,000 30,000 0
균 15,000
도 4,500
군 10,500
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
○마을기업육성사업 30,000
균 15,000
도 4,500
군 10,500
지역맞춤형 일자리창출사업 115,000 220,000 △105,000
101 인건비 95,000 190,000 △95,000
04 기간제근로자등보수 95,000 190,000 △95,000
○희망일자리나눔사업
95,000950,000원*10명*10개읍면
201 일반운영비 3,000 23,000 △20,000
01 사무관리비 3,000 23,000 △20,000
○일자리평가 보고서 유인(공시제, 도평가)
1,500
○평가보고서 전산자료 제작 1,500
25,000원*15부*4회
1,500,000원*1회
206 재료비 7,000 7,000 0
01 재료비 7,000 7,000 0
○희망일자리나눔사업 7,000700,000원*10개읍면
308 자치단체등이전 10,000 0 10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,000 0 10,000
○대한민국 일자리 엑스포 홍보관 설치 10,000
사회적기업사회보험료지원사업 1,333 45,714 △44,381
균 1,000
도 100
군 233
307 민간이전 1,333 45,714 △44,381
균 1,000
도 100
군 233
02 민간경상사업보조 1,333 45,714 △44,381
○사회적기업 사회보험료 지원사업 1,333
균 1,000
도 100
군 233
사회적기업등일자리창출사업 324,000 232,000 92,000
균 243,000
도 24,300
군 56,700
307 민간이전 324,000 232,000 92,000
- 4 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
균 243,000
도 24,300
군 56,700
02 민간경상사업보조 324,000 232,000 92,000
○사회적기업 일자리창출사업 324,000
균 243,000
도 24,300
군 56,700
사회적기업 지역특화사업 40,000 30,000 10,000
국 28,000
도 3,600
군 8,400
307 민간이전 40,000 30,000 10,000
국 28,000
도 3,600
군 8,400
02 민간경상사업보조 40,000 30,000 10,000
○사회적기업지역특화사업 40,000
국 28,000
도 3,600
군 8,400
대학생공공기관직무체험지원 20,597 20,466 131
도 9,278
군 11,319
101 인건비 20,597 20,466 131
도 9,278
군 11,319
04 기간제근로자등보수 20,597 20,466 131
○대학생공공기관직무체험지원 20,597
도 9,278
군 11,319
경북형 사회적경제 청년일자리사업 528,300 121,304 406,996
국 216,000
도 93,680
군 218,620
301 일반보전금 84,000 0 84,000
도 42,000
군 42,000
12 기타보상금 84,000 0 84,000
○경북 사회적경제 청년일자리지원(정착지원금) 84,000
도 42,000
군 42,000
307 민간이전 444,300 121,304 322,996
국 216,000
도 51,680
군 176,620
02 민간경상사업보조 444,300 121,304 322,996
- 5 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○경북 사회적경제 청년일자리지원(기업지원금) 444,300
국 216,000
도 51,680
군 176,620
도시청년시골파견제 152,500 162,500 △10,000
국 45,750
도 53,375
군 53,375
308 자치단체등이전 152,500 162,500 △10,000
국 45,750
도 53,375
군 53,375
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 152,500 162,500 △10,000
○도시청년시골파견제 152,500
국 45,750
도 53,375
군 53,375
일자리창출우수기업지원 32,258 21,739 10,519
도 9,409
군 22,849
308 자치단체등이전 32,258 21,739 10,519
도 9,409
군 22,849
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 32,258 21,739 10,519
○일자리창출우수기업지원 32,258
도 9,409
군 22,849
청년마을일자리뉴딜사업 68,100 0 68,100
국 26,250
도 20,925
군 20,925
308 자치단체등이전 68,100 0 68,100
국 26,250
도 20,925
군 20,925
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 68,100 0 68,100
○청년마을일자리뉴딜사업 68,100
국 26,250
도 20,925
군 20,925
시군청년예비창업지원 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
- 6 -
부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 일자리창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시군청년예비창업지원 40,000
도 12,000
군 28,000
지역경제활성화 3,982,795 4,881,079 △898,284
국 311,531
균 576,000
기 50,000
도 519,056
군 2,526,208
지역상권활성화 1,117,713 1,622,942 △505,229
국 70,309
도 114,303
군 933,101
재래시장활성화 282,830 410,070 △127,240
101 인건비 22,080 24,120 △2,040
04 기간제근로자등보수 22,080 24,120 △2,040
○전통시장 주차계도관리 인부임
22,08069,000원*2명*160일
201 일반운영비 76,850 65,450 11,400
01 사무관리비 42,050 39,050 3,000
○임차료 34,500
― 흥부공설시장 국유재산 대부료 15,000
― 평해공설시장 국유재산 대부료 13,000
― 마케팅투어 버스 4,000
― 특산물판매 전시장 부스 2,500
○일반수용비 7,550
― 마케팅투어 현수막 제작 550
― 마케팅투어 장바구니 구입 7,000
800,000원*5회
500,000원*5회
55,000원*10회
02 공공운영비 34,800 26,400 8,400
○죽변 전광판 전기요금 및 회선사용료 2,400
○재래시장 공공요금(전기,수도,CCTV)
32,400450,000원*6개소*12월
301 일반보전금 4,500 4,500 0
09 행사실비지원금 4,500 4,500 0
○전통시장 상인 교육 및 벤치마킹
4,50075,000원*6명*5개시장*2회
303 포상금 1,000 0 1,000
01 포상금 1,000 0 1,000
○전통시장 이용 우수공무원 포상 1,000
307 민간이전 78,400 66,000 12,400
02 민간경상사업보조 78,400 66,000 12,400
○시장화장실 및 장옥관리 64,000
- 7 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역상권활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시장화장실 및 장옥관리 재료비
14,400200,000원*6개소*12개월
401 시설비및부대비 100,000 250,000 △150,000
01 시설비 100,000 250,000 △150,000
○공설시장 보수사업(7개시장) 50,000
○울진바지게시장 야시장 기반조성 50,000
전통시장 시설현대화 지원 325,000 450,000 △125,000
401 시설비및부대비 325,000 450,000 △125,000
01 시설비 325,000 450,000 △125,000
○평해전통시장 시설현대화 사업 325,000
― 국유재산 매입 4필지 325,000
공동마케팅지원사업 40,000 40,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○홍보물 제작 및 부스임차
20,0005,000,000원*2개소*2회
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○전통시장 공동마케팅 지원
20,0005,000,000원*2개소*2회
전통시장화재알림시설개보수사업 16,800 45,000 △28,200
도 5,040
군 11,760
401 시설비및부대비 16,800 45,000 △28,200
도 5,040
군 11,760
01 시설비 16,800 45,000 △28,200
○화재안전점검 위탁관리 3개소 16,800
도 5,040
군 11,760
전통시장화재공제지원사업 8,526 4,264 4,262
도 4,263
군 4,263
307 민간이전 8,526 4,264 4,262
도 4,263
군 4,263
06 보험금 8,526 4,264 4,262
○전통시장 화재공제 지원사업 8,526
도 4,263
군 4,263
전통시장 희망사업 프로젝트(문화관광형)사업(국가직
접지원)
250,000 0 250,000
도 75,000
- 8 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역상권활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 175,000
308 자치단체등이전 250,000 0 250,000
도 75,000
군 175,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 250,000 0 250,000
○울진바지게시장 문화관광형 사업
250,000250,000,000원
도 75,000
군 175,000
지역사랑상품권운영 170,000 0 170,000
국 50,000
도 30,000
군 90,000
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○지역사랑상품권 타당성조사 연구용역 20,000
301 일반보전금 150,000 0 150,000
국 50,000
도 30,000
군 70,000
12 기타보상금 150,000 0 150,000
○할인판매 보전금 150,000
국 50,000
도 30,000
군 70,000
전통시장 사회복무요원 지원사업 24,557 0 24,557
국 20,309
군 4,248
301 일반보전금 24,557 0 24,557
국 20,309
군 4,248
08 사회복무요원보상금 24,557 0 24,557
○사회복무요원 보수 및 중식비 24,557
국 20,309
군 4,248
소비자물가안정 31,764 33,542 △1,778
도 3,500
군 28,264
소비자물가관리 20,064 19,542 522
101 인건비 10,764 10,452 312
04 기간제근로자등보수 10,764 10,452 312
○물가모니터 인부임 10,76469,000원*3명*52일
201 일반운영비 3,220 3,010 210
01 사무관리비 3,220 3,010 210
- 9 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 소비자물가안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 2,100
― 물가조사표 인쇄 1,000
― 물가안정 홍보 현수막 제작
1,100
○운영수당 1,120
― 물가대책위원회 참석수당 770
― 물가대책실무위원회 참석수당
350
1,000원*1,000부
55,000원*10개*2회
70,000원*11명
70,000원*5명
301 일반보전금 1,080 1,080 0
09 행사실비지원금 1,080 1,080 0
○물가모니터 및 컨설팅참석자 여비보상
1,08090,000원*3명*2일*2회
307 민간이전 5,000 5,000 0
05 민간위탁금 5,000 5,000 0
○담배소매인지정 사실조사 업무 대행비 5,000
물가안정모범업소지원 11,700 14,000 △2,300
도 3,500
군 8,200
201 일반운영비 11,700 14,000 △2,300
도 3,500
군 8,200
01 사무관리비 11,700 14,000 △2,300
○착한가격업소지원 11,700
도 3,500
군 8,200
소상공인 육성지원 220,000 120,000 100,000
소상공인 육성자금 지원 220,000 120,000 100,000
306 출연금 160,000 100,000 60,000
01 출연금 160,000 100,000 60,000
○경북신용보증재단 소상공인 특례보증 출연금
160,00020,000,000원*80명*10/100
307 민간이전 60,000 20,000 40,000
02 민간경상사업보조 24,000 0 24,000
○소상공인 노란우산공제 희망장려금
24,00020,000원*100명*12월
08 이차보전금 36,000 20,000 16,000
○소상공인 특례보증 융자금 이차보전 36,000
― 2019년도 20,000
― 2020년도 16,000
20,000,000원*50명*2/100
20,000,000원*80명*2/100*1/2
석유및가스시설개선사업 1,279,779 2,751,970 △1,472,191
국 163,056
도 302,479
군 814,244
- 10 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 석유및가스시설개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
서민층 가스시설 개선 203,820 367,500 △163,680
국 163,056
도 12,229
군 28,535
403 자치단체등자본이전 203,820 367,500 △163,680
국 163,056
도 12,229
군 28,535
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 203,820 367,500 △163,680
○서민층가스시설개선지원사업
203,820203,820,000원*1식
국 163,056
도 12,229
군 28,535
서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500 75,000 △35,500
도 11,850
군 27,650
403 자치단체등자본이전 39,500 75,000 △35,500
도 11,850
군 27,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 39,500 75,000 △35,500
○서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500
도 11,850
군 27,650
도시가스미공급지역지원 478,000 1,228,870 △750,870
도 143,400
군 334,600
402 민간자본이전 478,000 1,228,870 △750,870
도 143,400
군 334,600
02 민간자본사업보조(이전재원) 478,000 1,228,870 △750,870
○도시가스미공급지역지원 478,000
도 143,400
군 334,600
LPG소형저장탱크보급사업 558,459 1,080,600 △522,141
도 135,000
군 423,459
403 자치단체등자본이전 558,459 1,080,600 △522,141
도 135,000
군 423,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 558,459 1,080,600 △522,141
○LPG소형저장탱크보급사업 558,459
도 135,000
군 423,459
신재생에너지육성및지원사업 100,000 150,000 △50,000
기 50,000
- 11 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 신재생에너지육성및지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 50,000
취약계층에너지복지사업 100,000 150,000 △50,000
기 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 150,000 △50,000
기 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 148,927 △48,927
○경로당 LED조명 교체사업 100,000
기 50,000
군 50,000
광산안전관리지원 2,400 0 2,400
광산주변 자연환경 보전관리 2,400 0 2,400
201 일반운영비 2,400 0 2,400
01 사무관리비 2,400 0 2,400
○쌍전광산 수질검사 수수료
2,400400,000원*3개소*2회
중소기업육성지원 358,189 197,675 160,514
국 78,166
도 41,174
군 238,849
중소기업육성지원 47,675 47,675 0
201 일반운영비 500 500 0
01 사무관리비 500 500 0
○중소기업 육성시책 홍보물 제작
5002,500원*200부
301 일반보전금 5,175 5,175 0
09 행사실비지원금 5,175 5,175 0
○교육참석여비 보상 675
○박람회 등 참가비 보상 4,500
75,000원*3명*3회
1,500,000원*3개소
307 민간이전 30,000 30,000 0
08 이차보전금 30,000 30,000 0
○중소기업 운전자금 이차보전 30,000
308 자치단체등이전 12,000 12,000 0
07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0
○경북신용보증재단 기본재산 조성비 12,000
경상북도향토뿌리기업육성 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
402 민간자본이전 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
- 12 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업육성지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000
○경상북도향토뿌리기업환경정비
10,00010,000,000원*1개소
도 5,000
군 5,000
풀뿌리기업육성사업(국가직접지원) 150,000 150,000 0
308 자치단체등이전 150,000 150,000 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,000 150,000 0
○풀뿌리기업육성사업(군비 부담분) 150,000
중소기업 청년일자리지원사업 150,514 0 150,514
국 78,166
도 36,174
군 36,174
308 자치단체등이전 150,514 0 150,514
국 78,166
도 36,174
군 36,174
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,514 0 150,514
○중소기업 청년일자리지원사업 150,514
국 78,166
도 36,174
군 36,174
투자유치추진 872,950 4,950 868,000
균 576,000
도 57,600
군 239,350
투자유치 추진운영 4,950 4,950 0
201 일반운영비 4,950 4,950 0
01 사무관리비 4,950 4,950 0
○현수막 제작 550
○투자유치 홍보물 제작 1,800
○운영수당 2,600
― 투자유치위원회 심의수당
1,400
― 투자유치위원회위원 여비
1,200
55,000원*10회
3,000원*200부*3회
70,000원*10명*2회
150,000원*8명*1회
오산종합리조트개발계획 100,000 0 100,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○오산종합리조트 편입토지 보상 100,000
지방투자촉진보조금지원사업 768,000 0 768,000
균 576,000
도 57,600
군 134,400
- 13 -
부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 투자유치추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
402 민간자본이전 768,000 0 768,000
균 576,000
도 57,600
군 134,400
02 민간자본사업보조(이전재원) 768,000 0 768,000
○지방투자촉진 보조금 지원사업 768,000
균 576,000
도 57,600
군 134,400
대중교통육성 5,679,947 5,634,940 45,007
국 32,700
균 200,000
도 195,839
군 5,251,408
교통안전관리지원 1,800,340 1,279,150 521,190
도 34,700
군 1,765,640
교통안전시설물 지원 976,200 891,620 84,580
도 800
군 975,400
201 일반운영비 367,900 284,420 83,480
01 사무관리비 280,750 177,270 103,480
○일반수용비 63,250
― 자동차관련 서식 인쇄 4,200
― 자동차세외수입과태료 서식 인쇄
12,750
― 자동차 정기검사 안내서 유인
2,100
― 교통안전홍보용품(현수막,어깨띠 등)
4,000
― 자동차관리 연계시스템(상속,보험,무단)
7,200
― 무보험 시스템 운영비 3,000
― 교통질서 계도 홍보물품 구입(야광지팡이,
이륜차 안전모 등) 30,000
○운영수당(교통발전위원회)
1,400
○대중교통수단 이용 도민체전 홍보비 203,280
― 택시 124,080
― 버스 79,200
○도민체전홍보 광고 제작 12,820
― 택시 2,820
― 버스 10,000
7,000원*30권*20종
85,000원*15박스*10종
7,000원*300부
40,000원*10개*10조
200,000원*3종*12월
250,000원*12월
15,000,000원*2회
70,000원*10명*2회
110,000원*94대*12월
330,000원*20대*12월
30,000원*94대
500,000원*20대
02 공공운영비 87,150 107,150 △20,000
○공공요금 및 제세(신호등, 경보등) 54,000
- 14 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자동차등록업무 담당 보증보험 150
○과속단속기(회선료및검사비)
24,000
○교통시설 점검(신호등, 경보등) 9,000
50,000원*3명
2,000,000원*12월
301 일반보전금 7,200 7,200 0
도 800
군 6,400
06 민간인국외여비 7,200 7,200 0
○모범운전종사자 국외연수 7,200
도 800
군 6,400
401 시설비및부대비 600,000 600,000 0
01 시설비 600,000 600,000 0
○교통안전시설물 설치 및 교체 600,000
― 노면표시 및 차선도색 300,000
― 교통신호기 및 경보등 정비 100,000
― 교통안전시설 개선 200,000
405 자산취득비 1,100 0 1,100
01 자산및물품취득비 1,100 0 1,100
○컬러프린터 구입 1,100550,000원*2대
교통량조사 20,000 20,000 0
207 연구개발비 20,000 20,000 0
01 연구용역비 20,000 20,000 0
○벽지노선 교통량 조사 연구용역 20,000
주차단속 CCTV 시스템 구축 46,800 22,800 24,000
201 일반운영비 16,800 16,800 0
02 공공운영비 16,800 16,800 0
○CCTV 공공요금 3,600
○CCTV 회선사용료 13,200
300,000원*12월
1,100,000원*12월
401 시설비및부대비 30,000 6,000 24,000
01 시설비 30,000 6,000 24,000
○불법주정차 단속장비(CCTV) 보수
30,00015,000,000원*2대
주차장 조성 및 관리 644,340 344,730 299,610
101 인건비 186,340 158,730 27,610
04 기간제근로자등보수 186,340 158,730 27,610
○불법주정차단속요원 186,340
― 기본급 144,900
― 주휴수당 38,640
― 피복비 2,800
69,000원*14명*150일
69,000원*14명*40주
200,000원*14명
- 15 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 58,000 86,000 △28,000
01 사무관리비 58,000 86,000 △28,000
○읍내3리 주차장(구신세계마트 부지) 임차료 38,000
○자투리땅 간이주차시설 부지 임차료 20,000
401 시설비및부대비 400,000 100,000 300,000
01 시설비 400,000 99,108 300,892
○후포면 공용주차장 조성공사 부지매입 100,000
○죽변3리 공영주차장 조성 부지매입 300,000
교통안전시설보급사업 113,000 0 113,000
도 33,900
군 79,100
401 시설비및부대비 113,000 0 113,000
도 33,900
군 79,100
01 시설비 113,000 0 113,000
○교통안전시설보급사업 98,000
도 29,400
군 68,600
○5030속도관리구역 안전표지판 설치
15,0001,000,000원*15개소
도 4,500
군 10,500
교통관리지원 1,603,703 1,959,449 △355,746
국 32,700
균 200,000
도 9,360
군 1,361,643
교통관리지원 843,503 1,056,749 △213,246
101 인건비 54,648 53,064 1,584
04 기간제근로자등보수 54,648 53,064 1,584
○농어촌버스 승하차 도우미
54,64869,000원*11명*6일*12월
201 일반운영비 2,670 0 2,670
01 사무관리비 2,670 0 2,670
○택시운행정보 관리시스템 운영비 1,200
○운영수당(택시 감차위원회)
1,47070,000원*7명*3회
207 연구개발비 10,000 10,000 0
01 연구용역비 10,000 10,000 0
○농어촌버스 지원금 회계검사 용역 10,000
307 민간이전 776,185 993,685 △217,500
02 민간경상사업보조 10,000 9,000 1,000
○교통봉사단체 지원 10,000
- 16 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 교통관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 301,000 212,500 88,500
○특별교통수단 지원 301,00043,000,000원*7대
09 운수업계보조금 465,185 772,185 △307,000
○유가보조금 307,000
― 버스 115,000
― 택시 115,000
― 화물 77,000
○마을버스운영 손실보조 90,000
― (근남면)구산3리 30,000
― 왕피리 30,000
― 전곡리(금강송마을버스)
30,000
○교통카드 사용 할인액 손실보전
36,500
○교통카드 사용 수수료 지원
9,125
○택시 신용카드수수료 및 통신료 지원 22,560
― 신용카드수수료 지원 16,356
― 통신수수료 지원 6,204
30,000,000원*1개소
30,000,000원*1개소
30,000,000원*1개소
100원*1,000명*365일
1,000원*1,000명*2.5%*365일
14,500원*94대*12월
5,500원*94대*12월
비행훈련원 기숙사 지원 150,000 180,000 △30,000
401 시설비및부대비 150,000 180,000 △30,000
01 시설비 150,000 178,927 △28,927
○울진비행교육훈련원 기숙사 태풍피해 복구공
사 150,000
농촌형교통모델지원사업 430,000 700,000 △270,000
균 200,000
군 230,000
301 일반보전금 130,000 100,000 30,000
균 50,000
군 80,000
12 기타보상금 130,000 100,000 30,000
○행복택시 운행지원금 130,000
균 50,000
군 80,000
402 민간자본이전 300,000 600,000 △300,000
균 150,000
군 150,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 600,000 △300,000
○농촌공공형버스 구입 지원 300,000
균 150,000
군 150,000
특별교통수단 구입지원 84,000 0 84,000
국 21,000
도 6,300
- 17 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 교통관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 56,700
405 자산취득비 84,000 0 84,000
국 21,000
도 6,300
군 56,700
01 자산및물품취득비 84,000 0 84,000
○장애인콜택시 구입 84,00042,000,000원*2대
국 21,000
도 6,300
군 56,700
택시감차보상 86,000 0 86,000
국 11,700
군 74,300
301 일반보전금 86,000 0 86,000
국 11,700
군 74,300
12 기타보상금 86,000 0 86,000
○택시감차보상지원 39,00013,000,000원*3대
국 11,700
군 27,300
○택시감차보상지원 군비추가분
47,00047,000,000원*1대
고령자 운전면허 자진반납 인센티브 6,700 0 6,700
도 2,010
군 4,690
307 민간이전 6,700 0 6,700
도 2,010
군 4,690
02 민간경상사업보조 6,700 0 6,700
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원
6,700100,000원*67명
도 2,010
군 4,690
택시운영지원 3,500 0 3,500
도 1,050
군 2,450
402 민간자본이전 3,500 0 3,500
도 1,050
군 2,450
02 민간자본사업보조(이전재원) 3,500 0 3,500
○택시 음주측정기 구입지원
1,400500,000원*4대*70/100
도 420
군 980
○전세버스 음주측정기 구입지원
2,100500,000원*6대*70/100
도 630
- 18 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 교통관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,470
농어촌버스 사업지원 2,230,904 2,196,341 34,563
도 145,029
군 2,085,875
비수익노선 손실보상 1,412,000 1,412,000 0
307 민간이전 1,412,000 1,412,000 0
09 운수업계보조금 1,412,000 1,412,000 0
○농어촌버스 운행 손실보상금 1,412,000
벽지노선손실보상금 227,182 226,341 841
도 49,090
군 178,092
307 민간이전 227,182 226,341 841
도 49,090
군 178,092
09 운수업계보조금 227,182 226,341 841
○벽지노선손실보상금 227,182
도 49,090
군 178,092
시내및농어촌버스재정지원 330,722 338,000 △7,278
도 82,939
군 247,783
307 민간이전 150,722 158,000 △7,278
도 75,361
군 75,361
09 운수업계보조금 150,722 158,000 △7,278
○농어촌버스운송사업 재정지원 150,722
도 75,361
군 75,361
402 민간자본이전 180,000 180,000 0
도 7,578
군 172,422
02 민간자본사업보조(이전재원) 180,000 180,000 0
○농어촌버스 대폐차 지원
180,000120,000,000원*3대*50/100
도 7,578
군 172,422
시설비지원 201,000 160,000 41,000
201 일반운영비 36,000 30,000 6,000
02 공공운영비 36,000 30,000 6,000
○농어촌버스 승강장 청소 용역
36,00012,000,000원*3회
401 시설비및부대비 165,000 130,000 35,000
01 시설비 165,000 130,000 35,000
- 19 -
부서: 일자리경제과
정책: 대중교통육성
단위: 농어촌버스 사업지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○농어촌버스 승강장 설치
100,000
○농어촌버스 승강장등 보수
25,000
○버스정차 표지판 설치 10,000
○농어촌버스 승강장 LED조명 설치
30,000
10,000,000원*10개소
1,000,000원*25개소
500,000원*20개소
1,000,000원*30개소
수요응답형시골버스사업 60,000 60,000 0
도 13,000
군 47,000
307 민간이전 60,000 60,000 0
도 13,000
군 47,000
09 운수업계보조금 60,000 60,000 0
○수요응답형 시골버스사업 60,000
도 13,000
군 47,000
여객터미널사업 45,000 200,000 △155,000
도 6,750
군 38,250
여객자동차터미널사업및정류장환경개선 45,000 200,000 △155,000
도 6,750
군 38,250
401 시설비및부대비 45,000 200,000 △155,000
도 6,750
군 38,250
01 시설비 45,000 200,000 △155,000
○시외버스터미널 환경개선
45,00050,000,000원*1개소*90/100
도 6,750
군 38,250
행정운영경비(일자리경제과) 258,053 282,050 △23,997
인력운영비 137,831 151,092 △13,261
인력운영비(일자리추진) 102,148 116,791 △14,643
101 인건비 102,148 116,791 △14,643
01 보수 102,148 116,791 △14,643
○초과근무수당 102,148
― 시간외근무수당
102,14810,509원*18명*45시간*12월
인력운영비(교통) 35,683 34,301 1,382
101 인건비 35,683 34,301 1,382
03 무기계약근로자보수 35,683 34,301 1,382
○불법주정차단속요원 35,683
― 기본금 20,7441,728,610원*1명*12월
- 20 -
부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 정액급식비 1,560
― 상여금 5,532
― 명절휴가비 2,075
― 가족수당 720
― 시간외근무수당 3,842
― 연차수당 1,210
130,000원*1명*12월
1,728,610원*1명*4회*80%
1,728,610원*1명*2회*60%
60,000원*1명*12월
13,339원*1명*24시간*12월
71,142원*1명*17일
기본경비 120,222 130,958 △10,736
기본경비(일자리추진) 55,454 63,278 △7,824
201 일반운영비 23,114 24,458 △1,344
01 사무관리비 17,264 18,608 △1,344
○일반수용비 5,000
○복사용지 구입 1,920
○냉온수기 소독 및 생수 구입 1,080
○신문구독료 432
○급량비 4,032
○임차료 4,800
― 복사기 임차료 3,360
― 정수기 임차료 840
― 공기청정기 임차료 600
20,000원*8박스*12월
90,000원*12월
12,000원*3종*12월
8,000원*6명*7일*12월
140,000원*2대*12회
70,000원*1대*12월
50,000원*1대*12월
02 공공운영비 5,850 5,850 0
○차량선박비 4,800
― 차량유류대 3,600
― 정비유지비 1,200
○공공요금 및 제세 1,050
― 관용차량 보험료 850
― 관용차량 자동차세 200
300,000원*1대*12월
100,000원*1대*12월
850,000원*1대*1회
100,000원*1대*2회
202 여비 19,440 25,920 △6,480
01 국내여비 19,440 25,920 △6,480
○기본업무추진여비 12,960
○일자리창출업무추진 관외여비
6,480
180,000원*6명*12월
90,000원*6명*12월
203 업무추진비 7,500 7,500 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월
204 직무수행경비 5,400 5,400 0
01 직책급업무수행경비 5,400 5,400 0
○국장 4,200
○과장 1,200
350,000원*1명*12월
100,000원*1명*12월
- 21 -
부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비(경제) 18,648 22,560 △3,912
201 일반운영비 5,688 6,360 △672
01 사무관리비 5,688 6,360 △672
○일반수용비 3,000
○급량비 2,6888,000원*4명*7일*12월
202 여비 12,960 16,200 △3,240
01 국내여비 12,960 16,200 △3,240
○기본업무추진여비 8,640
○경제업무추진 관외여비 4,320
180,000원*4명*12월
90,000원*4명*12월
기본경비(투자유치) 13,736 13,736 0
201 일반운영비 4,016 4,016 0
01 사무관리비 4,016 4,016 0
○일반수용비 2,000
○급량비 2,0168,000원*3명*7일*12개월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○기본업무추진여비 6,480
○투자유치업무추진 관외여비
3,240
180,000원*3명*12개월
90,000원*3명*12개월
기본경비(교통) 32,384 31,384 1,000
201 일반운영비 9,704 8,704 1,000
01 사무관리비 9,704 8,704 1,000
○일반수용비 5,000
○업무추진 급량비 4,7048,000원*7명*7일*12월
202 여비 22,680 22,680 0
01 국내여비 22,680 22,680 0
○기본업무추진여비 15,120
○교통행정업무추진관외여비
7,560
180,000원*7명*12월
90,000원*7명*12월
- 22 -
top related