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목 차목 차목 차목 차

예 산 총 칙 예 산 총 칙 예 산 총 칙 예 산 총 칙 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3333 예 산 규 모 예 산 규 모 예 산 규 모 예 산 규 모 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9999 회계별 예산규모 ---------------------------------- 11 세 입 총 괄 ---------------------------------- 15 기능별 세출총괄 ---------------------------------- 27 조직별 세출총괄 ---------------------------------- 35 성질별 세출총괄 ---------------------------------- 43 세입 세출예산서 세입 세출예산서 세입 세출예산서 세입 세출예산서 ------------------------------------------------------------------------------------ 59595959 세입예산서 ----------------------------------- 61 세출예산서 ----------------------------------- 69 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 -------------------------------------------------------------------------------- 125 일반회계 ------------------------------------- 127 기타특별회계 --------------------------------- 137 세출예산사업명세서 세출예산사업명세서 세출예산사업명세서 세출예산사업명세서 -------------------------------------------------------------------------------- 141 의회사무과 ----------------------------------- 143 기획감사실 ----------------------------------- 147 주민생활지원과 ------------------------------- 151 자치행정과 ----------------------------------- 173 세무회계과 특별회계 포함 ( ) -------------------- 179

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민원봉사과 ----------------------------------- 189 생태환경과 ----------------------------------- 193 농업축산과 ----------------------------------- 199 산림정책과 ----------------------------------- 213 문화관광과 ----------------------------------- 219 지역경제과 ----------------------------------- 229 안전건설과 ----------------------------------- 235 도시건축과 특별회계 포함 ( ) -------------------- 243 동계올림픽지원단 ----------------------------- 255 농업기술센터 --------------------------------- 261 보건소 --------------------------------------- 267 상하수도사업소 특별회계 포함 ( ) ---------------- 279 정 선 읍 ------------------------------------- 293 고 한 읍 ------------------------------------- 297 사 북 읍 ------------------------------------- 301 신 동 읍 ------------------------------------- 305 화 암 면 ------------------------------------- 309 남 면 ------------------------------------- 313 여 량 면 ------------------------------------- 317 북 평 면 ------------------------------------- 321 임 계 면 ------------------------------------- 325

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예 산 총 칙

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예 산 총 칙예 산 총 칙예 산 총 칙예 산 총 칙

년도 추경 회2014 1

제 조 년도 세입세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다1 2014 . 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 세입세출예산총액세입세출예산총액세입세출예산총액세입세출예산총액 일시차입한도액일시차입한도액일시차입한도액일시차입한도액

합 계 326,527,753 9,795,833

일반회계 299,894,907 8,996,847

특별회계 26,632,846 798,985

공기업특별회계 8,730,130 261,904

상수도사업특별회계 8,730,130 261,904

기타특별회계 17,902,716 537,081

의료급여기금특별회계 627,451 18,824

정선군임대아파트관리운영특별회계 1,470,310 44,109

농공단지조성및관리사업특별회계 91,000 2,730

기반시설부담금특별회계 126,303 3,789

장기미집행시설대지보상특별회계 357,488 10,725

주택사업특별회계 333,159 9,995

주차장특별회계 264,000 7,920

수질개선특별회계 14,633,005 438,990

제 조2 세입세출 예산의 명세는 별첨 세입세출 예산 과 같다" " .

제 조3 일반회계 예비비는 천원으로 한다2,912,339 .

제 조4 일반회계 지방채 차입 한도액은 천원으로 한다8,700,000 .

제 조5 다음의 경우에 부족이 생겼을때에는 지방재정법 제 조 제 항의 단서규정에 의하여 아래 비목 또는 타 비목으로47 1

부터 이용할 수 있다.

공무원 총액인건비1.

차입금 원리금 상환2.

공공요금 제세공과금 배상금 법정전출금3. , , ,

재해대책 및 복구경비4.

제 조6 회계연도 중에 내시되는 보조금 교부금 세 재정보전금 특정목적 기부금은 예산 승인 된 것으로 간주 처리하고 의회에 , ( ), ,

사후 보고한다.

국국국국 국비 : 광광광광 광역지역발전특별회계 :

기기기기 국가기금 : 특특특특 특별교부세 :

분분분분 분권교부세 : 재재재재 재정보전금 :

도도도도 도비 : 군군군군 군비 :

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총액인건비 세출총괄표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 44,165,506 100.00% 44,070,392 100.00 % 95,114 0.22%

101 인건비 34,516,073 78.15% 34,433,702 78.13 % 82,371 0.24%

101-01 보수 27,943,117 63.27% 27,881,533 63.27 % 61,584 0.22%

101-02 기타직보수 821,417 1.86% 821,417 1.86 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,751,539 13.02% 5,730,752 13.00 % 20,787 0.36%

204 직무수행경비 972,300 2.20% 970,620 2.20 % 1,680 0.17%

204-02 직급보조비 972,300 2.20% 970,620 2.20 % 1,680 0.17%

303 포상금 1,954,462 4.43% 1,954,462 4.43 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 1,954,462 4.43% 1,954,462 4.43 % 0 0.00%

304 연금부담금등 6,722,671 15.22% 6,711,608 15.23 % 11,063 0.16%

304-01 연금부담금 5,858,123 13.26% 5,848,976 13.27 % 9,147 0.16%

304-02 국민건강보험금 864,548 1.96% 862,632 1.96 % 1,916 0.22%

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총액인건비 세출총괄표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 42,805,991 100.00% 42,785,204 100.00 % 20,787 0.05%

101 인건비 33,406,147 78.04% 33,385,360 78.03 % 20,787 0.06%

101-01 보수 27,074,863 63.25% 27,074,863 63.28 % 0 0.00%

101-02 기타직보수 617,325 1.44% 617,325 1.44 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,713,959 13.35% 5,693,172 13.31 % 20,787 0.37%

204 직무수행경비 946,200 2.21% 946,200 2.21 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 946,200 2.21% 946,200 2.21 % 0 0.00%

303 포상금 1,954,462 4.57% 1,954,462 4.57 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 1,954,462 4.57% 1,954,462 4.57 % 0 0.00%

304 연금부담금등 6,499,182 15.18% 6,499,182 15.19 % 0 0.00%

304-01 연금부담금 5,669,635 13.24% 5,669,635 13.25 % 0 0.00%

304-02 국민건강보험금 829,547 1.94% 829,547 1.94 % 0 0.00%

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총액인건비 세출총괄표

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감구성비 구성비 증감률

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 1,081,285 100.00% 1,006,958 100.00 % 74,327 7.38%

101 인건비 906,768 83.86% 845,184 83.93 % 61,584 7.29%

101-01 보수 665,096 61.51% 603,512 59.93 % 61,584 10.20%

101-02 기타직보수 204,092 18.87% 204,092 20.27 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 37,580 3.48% 37,580 3.73 % 0 0.00%

204 직무수행경비 19,620 1.81% 17,940 1.78 % 1,680 9.36%

204-02 직급보조비 19,620 1.81% 17,940 1.78 % 1,680 9.36%

304 연금부담금등 154,897 14.33% 143,834 14.28 % 11,063 7.69%

304-01 연금부담금 128,244 11.86% 119,097 11.83 % 9,147 7.68%

304-02 국민건강보험금 26,653 2.46% 24,737 2.46 % 1,916 7.75%

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예 산 규 모

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회계별 예산규모

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회 계 별 예 산 규 모회 계 별 예 산 규 모회 계 별 예 산 규 모회 계 별 예 산 규 모

년도 추경 회2014 1 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기정액기정액기정액기정액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 326,527,753 100.00% 285,040,167 100.00% 41,487,586 14.55%

일반회계 299,894,907 91.84% 260,666,568 91.45% 39,228,339 15.05%

특별회계 26,632,846 8.16% 24,373,599 8.55% 2,259,247 9.27%

공기업특별회계 8,730,130 2.67% 8,730,130 3.06% 0 0.00%

상수도사업특별회계 8,730,130 2.67% 8,730,130 3.06% 0 0.00%

기타특별회계 17,902,716 5.48% 15,643,469 5.49% 2,259,247 14.44%

의료급여기금특별회계 627,451 0.19% 627,451 0.22% 0 0.00%

정선군임대아파트관리운영특별회계

1,470,310 0.45% 1,470,310 0.52% 0 0.00%

농공단지조성및관리사업특별회계

91,000 0.03% 91,000 0.03% 0 0.00%

기반시설부담금특별회계 126,303 0.04% 126,303 0.04% 0 0.00%

장기미집행시설대지보상특별회계

357,488 0.11% 357,488 0.13% 0 0.00%

주택사업특별회계 333,159 0.10% 333,159 0.12% 0 0.00%

주차장특별회계 264,000 0.08% 264,000 0.09% 0 0.00%

수질개선특별회계 14,633,005 4.48% 12,373,758 4.34% 2,259,247 18.26%

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세 입 총 괄

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세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 , , 단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 326,527,753 100.00 % 285,040,167 100.00 % 41,487,586 14.55%

100 지방세수입 29,612,227 9.07 % 29,201,549 10.24 % 410,678 1.41%

110 지방세 29,612,227 9.07 % 29,201,549 10.24 % 410,678 1.41%

111 보통세 29,362,227 8.99 % 28,951,549 10.16 % 410,678 1.42%

111-03 주민세 393,000 0.12 % 393,000 0.14 % 0 0.00%

111-04 재산세 5,226,000 1.60 % 5,226,000 1.83 % 0 0.00%

111-05 자동차세 4,459,027 1.37 % 4,048,349 1.42 % 410,678 10.14%

111-07 담배소비세 4,014,200 1.23 % 4,014,200 1.41 % 0 0.00%

111-09 지방소득세 15,270,000 4.68 % 15,270,000 5.36 % 0 0.00%

113 지난년도수입 250,000 0.08 % 250,000 0.09 % 0 0.00%

113-01 지난년도수입 250,000 0.08 % 250,000 0.09 % 0 0.00%

200 세외수입 30,363,766 9.30 % 29,387,179 10.31 % 976,587 3.32%

210 경상적세외수입 26,917,741 8.24 % 26,316,154 9.23 % 601,587 2.29%

211 재산임대수입 946,933 0.29 % 945,346 0.33 % 1,587 0.17%

211-01 국유재산임대료 1,466 0.00 % 1,466 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 945,467 0.29 % 943,880 0.33 % 1,587 0.17%

212 사용료수입 11,755,096 3.60 % 11,155,096 3.91 % 600,000 5.38%

212-01 도로사용료 70,000 0.02 % 70,000 0.02 % 0 0.00%

212-02 하천사용료 24,510 0.01 % 24,510 0.01 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 524,641 0.16 % 524,641 0.18 % 0 0.00%

212-04 상수도사용료 6,875,326 2.11 % 6,875,326 2.41 % 0 0.00%

212-07 입장료수입 1,875,880 0.57 % 1,375,880 0.48 % 500,000 36.34%

212-08 기타사용료 2,384,739 0.73 % 2,284,739 0.80 % 100,000 4.38%

213 수수료수입 517,285 0.16 % 517,285 0.18 % 0 0.00%

213-01 증지수입 119,585 0.04 % 119,585 0.04 % 0 0.00%

213-02 쓰레기처리봉투판매수입

351,260 0.11 % 351,260 0.12 % 0 0.00%

213-03 재활용품수거판매수입

34,800 0.01 % 34,800 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 11,640 0.00 % 11,640 0.00 % 0 0.00%

214 사업수입 11,112,564 3.40 % 11,112,564 3.90 % 0 0.00%

214-07 배당금수입 9,017,960 2.76 % 9,017,960 3.16 % 0 0.00%

214-08 의료사업수입 1,632,904 0.50 % 1,632,904 0.57 % 0 0.00%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

214-09 기타사업수입 461,700 0.14 % 461,700 0.16 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 391,200 0.12 % 391,200 0.14 % 0 0.00%

215-01 징수교부금수입 391,200 0.12 % 391,200 0.14 % 0 0.00%

216 이자수입 2,194,663 0.67 % 2,194,663 0.77 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 2,114,663 0.65 % 2,114,663 0.74 % 0 0.00%

216-03 기타이자수입 80,000 0.02 % 80,000 0.03 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 3,446,025 1.06 % 3,071,025 1.08 % 375,000 12.21%

221 재산매각수입 547,940 0.17 % 547,940 0.19 % 0 0.00%

221-03 공유재산매각수입금 547,940 0.17 % 547,940 0.19 % 0 0.00%

222 부담금 665,025 0.20 % 290,025 0.10 % 375,000 129.30%

222-01 자치단체간부담금 375,000 0.11 % 0 0.00 % 375,000 순증

222-02 일반부담금 290,025 0.09 % 290,025 0.10 % 0 0.00%

223 기타수입 775,517 0.24 % 775,517 0.27 % 0 0.00%

223-01 불용품매각대 50,000 0.02 % 50,000 0.02 % 0 0.00%

223-02 변상금및위약금 23,000 0.01 % 23,000 0.01 % 0 0.00%

223-03 과태료 272,950 0.08 % 272,950 0.10 % 0 0.00%

223-04 과징금및이행강제금 26,000 0.01 % 26,000 0.01 % 0 0.00%

223-09 그외수입 403,567 0.12 % 403,567 0.14 % 0 0.00%

224 지난연도수입 1,457,543 0.45 % 1,457,543 0.51 % 0 0.00%

224-01 지난연도수입 1,457,543 0.45 % 1,457,543 0.51 % 0 0.00%

300 지방교부세 136,134,870 41.69 % 104,300,000 36.59 % 31,834,870 30.52%

310 지방교부세 136,134,870 41.69 % 104,300,000 36.59 % 31,834,870 30.52%

311 지방교부세 136,134,870 41.69 % 104,300,000 36.59 % 31,834,870 30.52%

311-01 보통교부세 130,034,968 39.82 % 101,000,000 35.43 % 29,034,968 28.75%

311-02 특별교부세 2,513,000 0.77 % 0 0.00 % 2,513,000 순증

311-03 분권교부세 1,786,902 0.55 % 1,500,000 0.53 % 286,902 19.13%

311-04 부동산교부세 1,800,000 0.55 % 1,800,000 0.63 % 0 0.00%

400 조정교부금및재정보전금 3,350,000 1.03 % 3,100,000 1.09 % 250,000 8.06%

420 재정보전금 3,350,000 1.03 % 3,100,000 1.09 % 250,000 8.06%

421 재정보전금 3,350,000 1.03 % 3,100,000 1.09 % 250,000 8.06%

421-01 재정보전금 3,350,000 1.03 % 3,100,000 1.09 % 250,000 8.06%

500 보조금 109,819,427 33.63 % 103,268,989 36.23 % 6,550,438 6.34%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

510 국고보조금등 77,076,102 23.60 % 71,656,407 25.14 % 5,419,695 7.56%

511 국고보조금등 77,076,102 23.60 % 71,656,407 25.14 % 5,419,695 7.56%

511-01 국고보조금 53,183,434 16.29 % 51,639,956 18.12 % 1,543,478 2.99%

511-02 광역 지역발전특별ㆍ회계보조금

16,805,372 5.15 % 14,532,872 5.10 % 2,272,500 15.64%

511-03 기금 7,087,296 2.17 % 5,483,579 1.92 % 1,603,717 29.25%

520 시 도비보조금등ㆍ 32,743,325 10.03 % 31,612,582 11.09 % 1,130,743 3.58%

521 시도비보조금등 32,743,325 10.03 % 31,612,582 11.09 % 1,130,743 3.58%

521-01 시 도비보조금등ㆍ 32,743,325 10.03 % 31,612,582 11.09 % 1,130,743 3.58%

700 보전수입등및내부거래 17,247,463 5.28 % 15,782,450 5.54 % 1,465,013 9.28%

710 보전수입등 11,316,485 3.47 % 11,052,704 3.88 % 263,781 2.39%

711 잉여금 10,892,905 3.34 % 10,892,905 3.82 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 10,892,905 3.34 % 10,892,905 3.82 % 0 0.00%

712 전년도이월금 263,781 0.08 % 0 0.00 % 263,781 순증

712-01 국고보조금사용잔액 168,457 0.05 % 0 0.00 % 168,457 순증

712-02 시도비보조금사용잔액

95,324 0.03 % 0 0.00 % 95,324 순증

713 융자금원금수입 159,799 0.05 % 159,799 0.06 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 159,799 0.05 % 159,799 0.06 % 0 0.00%

720 내부거래 5,930,978 1.82 % 4,729,746 1.66 % 1,201,232 25.40%

721 전입금 5,930,978 1.82 % 4,729,746 1.66 % 1,201,232 25.40%

721-03 기타회계전입금 5,930,978 1.82 % 4,729,746 1.66 % 1,201,232 25.40%

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세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 전체2014 1 단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 299,894,907 100.00 % 260,666,568 100.00 % 39,228,339 15.05%

100 지방세수입 29,612,227 9.87 % 29,201,549 11.20 % 410,678 1.41%

110 지방세 29,612,227 9.87 % 29,201,549 11.20 % 410,678 1.41%

111 보통세 29,362,227 9.79 % 28,951,549 11.11 % 410,678 1.42%

111-03 주민세 393,000 0.13 % 393,000 0.15 % 0 0.00%

111-04 재산세 5,226,000 1.74 % 5,226,000 2.00 % 0 0.00%

111-05 자동차세 4,459,027 1.49 % 4,048,349 1.55 % 410,678 10.14%

111-07 담배소비세 4,014,200 1.34 % 4,014,200 1.54 % 0 0.00%

111-09 지방소득세 15,270,000 5.09 % 15,270,000 5.86 % 0 0.00%

113 지난년도수입 250,000 0.08 % 250,000 0.10 % 0 0.00%

113-01 지난년도수입 250,000 0.08 % 250,000 0.10 % 0 0.00%

200 세외수입 21,026,439 7.01 % 20,049,852 7.69 % 976,587 4.87%

210 경상적세외수입 18,424,706 6.14 % 17,823,119 6.84 % 601,587 3.38%

211 재산임대수입 551,607 0.18 % 550,020 0.21 % 1,587 0.29%

211-01 국유재산임대료 1,466 0.00 % 1,466 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 550,141 0.18 % 548,554 0.21 % 1,587 0.29%

212 사용료수입 4,226,050 1.41 % 3,626,050 1.39 % 600,000 16.55%

212-01 도로사용료 70,000 0.02 % 70,000 0.03 % 0 0.00%

212-02 하천사용료 24,510 0.01 % 24,510 0.01 % 0 0.00%

212-07 입장료수입 1,875,880 0.63 % 1,375,880 0.53 % 500,000 36.34%

212-08 기타사용료 2,255,660 0.75 % 2,155,660 0.83 % 100,000 4.64%

213 수수료수입 515,085 0.17 % 515,085 0.20 % 0 0.00%

213-01 증지수입 119,585 0.04 % 119,585 0.05 % 0 0.00%

213-02 쓰레기처리봉투판매수입

351,260 0.12 % 351,260 0.13 % 0 0.00%

213-03 재활용품수거판매수입

34,800 0.01 % 34,800 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 9,440 0.00 % 9,440 0.00 % 0 0.00%

214 사업수입 10,660,864 3.55 % 10,660,864 4.09 % 0 0.00%

214-07 배당금수입 9,017,960 3.01 % 9,017,960 3.46 % 0 0.00%

214-08 의료사업수입 1,632,904 0.54 % 1,632,904 0.63 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 10,000 0.00 % 10,000 0.00 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 391,100 0.13 % 391,100 0.15 % 0 0.00%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

215-01 징수교부금수입 391,100 0.13 % 391,100 0.15 % 0 0.00%

216 이자수입 2,080,000 0.69 % 2,080,000 0.80 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 2,000,000 0.67 % 2,000,000 0.77 % 0 0.00%

216-03 기타이자수입 80,000 0.03 % 80,000 0.03 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 2,601,733 0.87 % 2,226,733 0.85 % 375,000 16.84%

221 재산매각수입 547,940 0.18 % 547,940 0.21 % 0 0.00%

221-03 공유재산매각수입금 547,940 0.18 % 547,940 0.21 % 0 0.00%

222 부담금 376,500 0.13 % 1,500 0.00 % 375,000 25000.00%

222-01 자치단체간부담금 375,000 0.13 % 0 0.00 % 375,000 순증

222-02 일반부담금 1,500 0.00 % 1,500 0.00 % 0 0.00%

223 기타수입 677,293 0.23 % 677,293 0.26 % 0 0.00%

223-01 불용품매각대 50,000 0.02 % 50,000 0.02 % 0 0.00%

223-02 변상금및위약금 23,000 0.01 % 23,000 0.01 % 0 0.00%

223-03 과태료 192,950 0.06 % 192,950 0.07 % 0 0.00%

223-04 과징금및이행강제금 26,000 0.01 % 26,000 0.01 % 0 0.00%

223-09 그외수입 385,343 0.13 % 385,343 0.15 % 0 0.00%

224 지난연도수입 1,000,000 0.33 % 1,000,000 0.38 % 0 0.00%

224-01 지난연도수입 1,000,000 0.33 % 1,000,000 0.38 % 0 0.00%

300 지방교부세 136,134,870 45.39 % 104,300,000 40.01 % 31,834,870 30.52%

310 지방교부세 136,134,870 45.39 % 104,300,000 40.01 % 31,834,870 30.52%

311 지방교부세 136,134,870 45.39 % 104,300,000 40.01 % 31,834,870 30.52%

311-01 보통교부세 130,034,968 43.36 % 101,000,000 38.75 % 29,034,968 28.75%

311-02 특별교부세 2,513,000 0.84 % 0 0.00 % 2,513,000 순증

311-03 분권교부세 1,786,902 0.60 % 1,500,000 0.58 % 286,902 19.13%

311-04 부동산교부세 1,800,000 0.60 % 1,800,000 0.69 % 0 0.00%

400 조정교부금및재정보전금 3,350,000 1.12 % 3,100,000 1.19 % 250,000 8.06%

420 재정보전금 3,350,000 1.12 % 3,100,000 1.19 % 250,000 8.06%

421 재정보전금 3,350,000 1.12 % 3,100,000 1.19 % 250,000 8.06%

421-01 재정보전금 3,350,000 1.12 % 3,100,000 1.19 % 250,000 8.06%

500 보조금 101,437,590 33.82 % 95,945,167 36.81 % 5,492,423 5.72%

510 국고보조금등 68,738,753 22.92 % 64,344,930 24.68 % 4,393,823 6.83%

511 국고보조금등 68,738,753 22.92 % 64,344,930 24.68 % 4,393,823 6.83%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

511-01 국고보조금 49,430,074 16.48 % 48,386,596 18.56 % 1,043,478 2.16%

511-02 광역 지역발전특별ㆍ회계보조금

16,805,372 5.60 % 14,532,872 5.58 % 2,272,500 15.64%

511-03 기금 2,503,307 0.83 % 1,425,462 0.55 % 1,077,845 75.61%

520 시 도비보조금등ㆍ 32,698,837 10.90 % 31,600,237 12.12 % 1,098,600 3.48%

521 시도비보조금등 32,698,837 10.90 % 31,600,237 12.12 % 1,098,600 3.48%

521-01 시 도비보조금등ㆍ 32,698,837 10.90 % 31,600,237 12.12 % 1,098,600 3.48%

700 보전수입등및내부거래 8,333,781 2.78 % 8,070,000 3.10 % 263,781 3.27%

710 보전수입등 8,333,781 2.78 % 8,070,000 3.10 % 263,781 3.27%

711 잉여금 8,000,000 2.67 % 8,000,000 3.07 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 8,000,000 2.67 % 8,000,000 3.07 % 0 0.00%

712 전년도이월금 263,781 0.09 % 0 0.00 % 263,781 순증

712-01 국고보조금사용잔액 168,457 0.06 % 0 0.00 % 168,457 순증

712-02 시도비보조금사용잔액

95,324 0.03 % 0 0.00 % 95,324 순증

713 융자금원금수입 70,000 0.02 % 70,000 0.03 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 70,000 0.02 % 70,000 0.03 % 0 0.00%

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세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 , 단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 26,632,846 100.00 % 24,373,599 100.00 % 2,259,247 9.27%

200 세외수입 9,337,327 35.06 % 9,337,327 38.31 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 8,493,035 31.89 % 8,493,035 34.85 % 0 0.00%

211 재산임대수입 395,326 1.48 % 395,326 1.62 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 395,326 1.48 % 395,326 1.62 % 0 0.00%

212 사용료수입 7,529,046 28.27 % 7,529,046 30.89 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 524,641 1.97 % 524,641 2.15 % 0 0.00%

212-04 상수도사용료 6,875,326 25.82 % 6,875,326 28.21 % 0 0.00%

212-08 기타사용료 129,079 0.48 % 129,079 0.53 % 0 0.00%

213 수수료수입 2,200 0.01 % 2,200 0.01 % 0 0.00%

213-04 기타수수료 2,200 0.01 % 2,200 0.01 % 0 0.00%

214 사업수입 451,700 1.70 % 451,700 1.85 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 451,700 1.70 % 451,700 1.85 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 100 0.00 % 100 0.00 % 0 0.00%

215-01 징수교부금수입 100 0.00 % 100 0.00 % 0 0.00%

216 이자수입 114,663 0.43 % 114,663 0.47 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 114,663 0.43 % 114,663 0.47 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 844,292 3.17 % 844,292 3.46 % 0 0.00%

222 부담금 288,525 1.08 % 288,525 1.18 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 288,525 1.08 % 288,525 1.18 % 0 0.00%

223 기타수입 98,224 0.37 % 98,224 0.40 % 0 0.00%

223-03 과태료 80,000 0.30 % 80,000 0.33 % 0 0.00%

223-09 그외수입 18,224 0.07 % 18,224 0.07 % 0 0.00%

224 지난연도수입 457,543 1.72 % 457,543 1.88 % 0 0.00%

224-01 지난연도수입 457,543 1.72 % 457,543 1.88 % 0 0.00%

500 보조금 8,381,837 31.47 % 7,323,822 30.05 % 1,058,015 14.45%

510 국고보조금등 8,337,349 31.30 % 7,311,477 30.00 % 1,025,872 14.03%

511 국고보조금등 8,337,349 31.30 % 7,311,477 30.00 % 1,025,872 14.03%

511-01 국고보조금 3,753,360 14.09 % 3,253,360 13.35 % 500,000 15.37%

511-03 기금 4,583,989 17.21 % 4,058,117 16.65 % 525,872 12.96%

520 시 도비보조금등ㆍ 44,488 0.17 % 12,345 0.05 % 32,143 260.37%

521 시도비보조금등 44,488 0.17 % 12,345 0.05 % 32,143 260.37%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

521-01 시 도비보조금등ㆍ 44,488 0.17 % 12,345 0.05 % 32,143 260.37%

700 보전수입등및내부거래 8,913,682 33.47 % 7,712,450 31.64 % 1,201,232 15.58%

710 보전수입등 2,982,704 11.20 % 2,982,704 12.24 % 0 0.00%

711 잉여금 2,892,905 10.86 % 2,892,905 11.87 % 0 0.00%

711-01 순세계잉여금 2,892,905 10.86 % 2,892,905 11.87 % 0 0.00%

713 융자금원금수입 89,799 0.34 % 89,799 0.37 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 89,799 0.34 % 89,799 0.37 % 0 0.00%

720 내부거래 5,930,978 22.27 % 4,729,746 19.41 % 1,201,232 25.40%

721 전입금 5,930,978 22.27 % 4,729,746 19.41 % 1,201,232 25.40%

721-03 기타회계전입금 5,930,978 22.27 % 4,729,746 19.41 % 1,201,232 25.40%

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세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표세 입 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 전체2014 1 단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 17,902,716 100.00 % 15,643,469 100.00 % 2,259,247 14.44%

200 세외수입 1,837,197 10.26 % 1,837,197 11.74 % 0 0.00%

210 경상적세외수입 1,264,430 7.06 % 1,264,430 8.08 % 0 0.00%

211 재산임대수입 395,326 2.21 % 395,326 2.53 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 395,326 2.21 % 395,326 2.53 % 0 0.00%

212 사용료수입 524,641 2.93 % 524,641 3.35 % 0 0.00%

212-03 하수도사용료 524,641 2.93 % 524,641 3.35 % 0 0.00%

214 사업수입 231,700 1.29 % 231,700 1.48 % 0 0.00%

214-09 기타사업수입 231,700 1.29 % 231,700 1.48 % 0 0.00%

215 징수교부금수입 100 0.00 % 100 0.00 % 0 0.00%

215-01 징수교부금수입 100 0.00 % 100 0.00 % 0 0.00%

216 이자수입 112,663 0.63 % 112,663 0.72 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 112,663 0.63 % 112,663 0.72 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 572,767 3.20 % 572,767 3.66 % 0 0.00%

222 부담금 267,000 1.49 % 267,000 1.71 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 267,000 1.49 % 267,000 1.71 % 0 0.00%

223 기타수입 98,224 0.55 % 98,224 0.63 % 0 0.00%

223-03 과태료 80,000 0.45 % 80,000 0.51 % 0 0.00%

223-09 그외수입 18,224 0.10 % 18,224 0.12 % 0 0.00%

224 지난연도수입 207,543 1.16 % 207,543 1.33 % 0 0.00%

224-01 지난연도수입 207,543 1.16 % 207,543 1.33 % 0 0.00%

500 보조금 8,381,837 46.82 % 7,323,822 46.82 % 1,058,015 14.45%

510 국고보조금등 8,337,349 46.57 % 7,311,477 46.74 % 1,025,872 14.03%

511 국고보조금등 8,337,349 46.57 % 7,311,477 46.74 % 1,025,872 14.03%

511-01 국고보조금 3,753,360 20.97 % 3,253,360 20.80 % 500,000 15.37%

511-03 기금 4,583,989 25.60 % 4,058,117 25.94 % 525,872 12.96%

520 시 도비보조금등ㆍ 44,488 0.25 % 12,345 0.08 % 32,143 260.37%

521 시도비보조금등 44,488 0.25 % 12,345 0.08 % 32,143 260.37%

521-01 시 도비보조금등ㆍ 44,488 0.25 % 12,345 0.08 % 32,143 260.37%

700 보전수입등및내부거래 7,683,682 42.92 % 6,482,450 41.44 % 1,201,232 18.53%

710 보전수입등 2,552,704 14.26 % 2,552,704 16.32 % 0 0.00%

711 잉여금 2,462,905 13.76 % 2,462,905 15.74 % 0 0.00%

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단위 천원( : )

장관항목장관항목장관항목장관항목 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

711-01 순세계잉여금 2,462,905 13.76 % 2,462,905 15.74 % 0 0.00%

713 융자금원금수입 89,799 0.50 % 89,799 0.57 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 89,799 0.50 % 89,799 0.57 % 0 0.00%

720 내부거래 5,130,978 28.66 % 3,929,746 25.12 % 1,201,232 30.57%

721 전입금 5,130,978 28.66 % 3,929,746 25.12 % 1,201,232 30.57%

721-03 기타회계전입금 5,130,978 28.66 % 3,929,746 25.12 % 1,201,232 30.57%

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기능별 세출총괄

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 , ,

기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 326,527,753 100.00 % 285,040,167 100.00 % 41,487,586 14.55 %

010 일반공공행정 24,890,481 7.62 % 22,219,393 7.80 % 2,671,088 12.02 %

011 입법및선거관리 690,003 0.21 % 627,003 0.22 % 63,000 10.05 %

013 지방행정 재정지원ㆍ 11,461,626 3.51 % 10,740,502 3.77 % 721,124 6.71 %

016 일반행정 12,738,852 3.90 % 10,851,888 3.81 % 1,886,964 17.39 %

020 공공질서및안전 15,180,446 4.65 % 13,489,953 4.73 % 1,690,493 12.53 %

025 재난방재 민방위ㆍ 15,180,446 4.65 % 13,489,953 4.73 % 1,690,493 12.53 %

050 교육 4,431,627 1.36 % 4,252,950 1.49 % 178,677 4.20 %

053 평생 직업교육ㆍ 4,431,627 1.36 % 4,252,950 1.49 % 178,677 4.20 %

060 문화및관광 21,995,515 6.74 % 13,680,575 4.80 % 8,314,940 60.78 %

061 문화예술 4,239,335 1.30 % 1,550,335 0.54 % 2,689,000 173.45 %

062 관광 8,130,698 2.49 % 3,841,324 1.35 % 4,289,374 111.66 %

063 체육 4,996,862 1.53 % 4,253,872 1.49 % 742,990 17.47 %

064 문화재 4,628,620 1.42 % 4,035,044 1.42 % 593,576 14.71 %

070 환경보호 27,619,188 8.46 % 21,487,224 7.54 % 6,131,964 28.54 %

071 상하수도 수질ㆍ 23,113,700 7.08 % 17,662,237 6.20 % 5,451,463 30.87 %

072 폐기물 3,073,092 0.94 % 2,791,558 0.98 % 281,534 10.09 %

073 대기 4,000 0.00 % 4,000 0.00 % 0 0.00 %

074 자연 1,242,258 0.38 % 843,291 0.30 % 398,967 47.31 %

076 환경보호일반 186,138 0.06 % 186,138 0.07 % 0 0.00 %

080 사회복지 46,640,112 14.28 % 43,895,786 15.40 % 2,744,326 6.25 %

081 기초생활보장 7,938,731 2.43 % 7,749,668 2.72 % 189,063 2.44 %

082 취약계층지원 5,984,036 1.83 % 5,603,243 1.97 % 380,793 6.80 %

084 보육 가족및여성ㆍ 9,608,072 2.94 % 9,533,286 3.34 % 74,786 0.78 %

085 노인 청소년ㆍ 17,580,869 5.38 % 16,116,795 5.65 % 1,464,074 9.08 %

086 노동 1,932,586 0.59 % 1,933,576 0.68 % 990△ 0.05 %△

087 보훈 546,882 0.17 % 406,082 0.14 % 140,800 34.67 %

088 주택 3,048,936 0.93 % 2,553,136 0.90 % 495,800 19.42 %

090 보건 12,919,189 3.96 % 12,140,874 4.26 % 778,315 6.41 %

091 보건의료 12,883,445 3.95 % 12,105,130 4.25 % 778,315 6.43 %

093 식품의약안전 35,744 0.01 % 35,744 0.01 % 0 0.00 %

100 농림해양수산 42,554,549 13.03 % 39,568,912 13.88 % 2,985,637 7.55 %

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기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

101 농업 농촌ㆍ 25,024,556 7.66 % 22,025,360 7.73 % 2,999,196 13.62 %

102 임업 산촌ㆍ 17,529,993 5.37 % 17,543,552 6.15 % 13,559△ 0.08 %△

110 산업 중소기업ㆍ 1,867,972 0.57 % 1,331,572 0.47 % 536,400 40.28 %

114 산업진흥 고도화ㆍ 1,867,972 0.57 % 1,331,572 0.47 % 536,400 40.28 %

120 수송및교통 12,028,248 3.68 % 8,116,790 2.85 % 3,911,458 48.19 %

121 도로 6,767,017 2.07 % 4,567,017 1.60 % 2,200,000 48.17 %

126 대중교통 물류등기타ㆍ 5,261,231 1.61 % 3,549,773 1.25 % 1,711,458 48.21 %

140 국토및지역개발 67,122,675 20.56 % 55,738,831 19.55 % 11,383,844 20.42 %

141 수자원 15,170,602 4.65 % 13,706,002 4.81 % 1,464,600 10.69 %

142 지역및도시 51,861,073 15.88 % 41,941,829 14.71 % 9,919,244 23.65 %

143 산업단지 91,000 0.03 % 91,000 0.03 % 0 0.00 %

160 예비비 2,912,339 0.89 % 2,912,339 1.02 % 0 0.00 %

161 예비비 2,912,339 0.89 % 2,912,339 1.02 % 0 0.00 %

900 기타 46,365,412 14.20 % 46,204,968 16.21 % 160,444 0.35 %

901 기타 46,365,412 14.20 % 46,204,968 16.21 % 160,444 0.35 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 전체2014 1

기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 299,894,907 100.00 % 260,666,568 100.00 % 39,228,339 15.05 %

010 일반공공행정 24,890,481 8.30 % 22,219,393 8.52 % 2,671,088 12.02 %

011 입법및선거관리 690,003 0.23 % 627,003 0.24 % 63,000 10.05 %

013 지방행정 재정지원ㆍ 11,461,626 3.82 % 10,740,502 4.12 % 721,124 6.71 %

016 일반행정 12,738,852 4.25 % 10,851,888 4.16 % 1,886,964 17.39 %

020 공공질서및안전 15,180,446 5.06 % 13,489,953 5.18 % 1,690,493 12.53 %

025 재난방재 민방위ㆍ 15,180,446 5.06 % 13,489,953 5.18 % 1,690,493 12.53 %

050 교육 4,431,627 1.48 % 4,252,950 1.63 % 178,677 4.20 %

053 평생 직업교육ㆍ 4,431,627 1.48 % 4,252,950 1.63 % 178,677 4.20 %

060 문화및관광 21,995,515 7.33 % 13,680,575 5.25 % 8,314,940 60.78 %

061 문화예술 4,239,335 1.41 % 1,550,335 0.59 % 2,689,000 173.45 %

062 관광 8,130,698 2.71 % 3,841,324 1.47 % 4,289,374 111.66 %

063 체육 4,996,862 1.67 % 4,253,872 1.63 % 742,990 17.47 %

064 문화재 4,628,620 1.54 % 4,035,044 1.55 % 593,576 14.71 %

070 환경보호 17,421,238 5.81 % 12,009,594 4.61 % 5,411,644 45.06 %

071 상하수도 수질ㆍ 12,915,750 4.31 % 8,184,607 3.14 % 4,731,143 57.81 %

072 폐기물 3,073,092 1.02 % 2,791,558 1.07 % 281,534 10.09 %

073 대기 4,000 0.00 % 4,000 0.00 % 0 0.00 %

074 자연 1,242,258 0.41 % 843,291 0.32 % 398,967 47.31 %

076 환경보호일반 186,138 0.06 % 186,138 0.07 % 0 0.00 %

080 사회복지 44,385,768 14.80 % 41,641,442 15.97 % 2,744,326 6.59 %

081 기초생활보장 7,311,280 2.44 % 7,122,217 2.73 % 189,063 2.65 %

082 취약계층지원 5,984,036 2.00 % 5,603,243 2.15 % 380,793 6.80 %

084 보육 가족및여성ㆍ 9,608,072 3.20 % 9,533,286 3.66 % 74,786 0.78 %

085 노인 청소년ㆍ 17,580,869 5.86 % 16,116,795 6.18 % 1,464,074 9.08 %

086 노동 1,932,586 0.64 % 1,933,576 0.74 % 990△ 0.05 %△

087 보훈 546,882 0.18 % 406,082 0.16 % 140,800 34.67 %

088 주택 1,422,043 0.47 % 926,243 0.36 % 495,800 53.53 %

090 보건 12,919,189 4.31 % 12,140,874 4.66 % 778,315 6.41 %

091 보건의료 12,883,445 4.30 % 12,105,130 4.64 % 778,315 6.43 %

093 식품의약안전 35,744 0.01 % 35,744 0.01 % 0 0.00 %

100 농림해양수산 42,554,549 14.19 % 39,568,912 15.18 % 2,985,637 7.55 %

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기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

101 농업 농촌ㆍ 25,024,556 8.34 % 22,025,360 8.45 % 2,999,196 13.62 %

102 임업 산촌ㆍ 17,529,993 5.85 % 17,543,552 6.73 % 13,559△ 0.08 %△

110 산업 중소기업ㆍ 1,867,972 0.62 % 1,331,572 0.51 % 536,400 40.28 %

114 산업진흥 고도화ㆍ 1,867,972 0.62 % 1,331,572 0.51 % 536,400 40.28 %

120 수송및교통 11,764,248 3.92 % 7,852,790 3.01 % 3,911,458 49.81 %

121 도로 6,767,017 2.26 % 4,567,017 1.75 % 2,200,000 48.17 %

126 대중교통 물류등기타ㆍ 4,997,231 1.67 % 3,285,773 1.26 % 1,711,458 52.09 %

140 국토및지역개발 54,562,282 18.19 % 44,643,038 17.13 % 9,919,244 22.22 %

141 수자원 3,185,000 1.06 % 3,185,000 1.22 % 0 0.00 %

142 지역및도시 51,377,282 17.13 % 41,458,038 15.90 % 9,919,244 23.93 %

160 예비비 2,912,339 0.97 % 2,912,339 1.12 % 0 0.00 %

161 예비비 2,912,339 0.97 % 2,912,339 1.12 % 0 0.00 %

900 기타 45,009,253 15.01 % 44,923,136 17.23 % 86,117 0.19 %

901 기타 45,009,253 15.01 % 44,923,136 17.23 % 86,117 0.19 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 ,

기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 26,632,846 100.00 % 24,373,599 100.00 % 2,259,247 9.27 %

070 환경보호 10,197,950 38.29 % 9,477,630 38.88 % 720,320 7.60 %

071 상하수도 수질ㆍ 10,197,950 38.29 % 9,477,630 38.88 % 720,320 7.60 %

080 사회복지 2,254,344 8.46 % 2,254,344 9.25 % 0 0.00 %

081 기초생활보장 627,451 2.36 % 627,451 2.57 % 0 0.00 %

088 주택 1,626,893 6.11 % 1,626,893 6.67 % 0 0.00 %

120 수송및교통 264,000 0.99 % 264,000 1.08 % 0 0.00 %

126 대중교통 물류등기타ㆍ 264,000 0.99 % 264,000 1.08 % 0 0.00 %

140 국토및지역개발 12,560,393 47.16 % 11,095,793 45.52 % 1,464,600 13.20 %

141 수자원 11,985,602 45.00 % 10,521,002 43.17 % 1,464,600 13.92 %

142 지역및도시 483,791 1.82 % 483,791 1.98 % 0 0.00 %

143 산업단지 91,000 0.34 % 91,000 0.37 % 0 0.00 %

900 기타 1,356,159 5.09 % 1,281,832 5.26 % 74,327 5.80 %

901 기타 1,356,159 5.09 % 1,281,832 5.26 % 74,327 5.80 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 전체2014 1

기 능 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 17,902,716 100.00 % 15,643,469 100.00 % 2,259,247 14.44 %

070 환경보호 1,754,606 9.80 % 1,034,286 6.61 % 720,320 69.64 %

071 상하수도 수질ㆍ 1,754,606 9.80 % 1,034,286 6.61 % 720,320 69.64 %

080 사회복지 2,254,344 12.59 % 2,254,344 14.41 % 0 0.00 %

081 기초생활보장 627,451 3.50 % 627,451 4.01 % 0 0.00 %

088 주택 1,626,893 9.09 % 1,626,893 10.40 % 0 0.00 %

120 수송및교통 264,000 1.47 % 264,000 1.69 % 0 0.00 %

126 대중교통 물류등기타ㆍ 264,000 1.47 % 264,000 1.69 % 0 0.00 %

140 국토및지역개발 12,560,393 70.16 % 11,095,793 70.93 % 1,464,600 13.20 %

141 수자원 11,985,602 66.95 % 10,521,002 67.25 % 1,464,600 13.92 %

142 지역및도시 483,791 2.70 % 483,791 3.09 % 0 0.00 %

143 산업단지 91,000 0.51 % 91,000 0.58 % 0 0.00 %

900 기타 1,069,373 5.97 % 995,046 6.36 % 74,327 7.47 %

901 기타 1,069,373 5.97 % 995,046 6.36 % 74,327 7.47 %

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조직별 세출총괄

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 , ,

조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 326,527,753 100.00 % 285,040,167 100.00 % 41,487,586 14.55 %

본청 267,245,809 81.84 % 234,016,450 82.10 % 33,229,359 14.20 %

본청 267,245,809 81.84 % 234,016,450 82.10 % 33,229,359 14.20 %

기획감사실 15,560,884 4.77 % 14,375,760 5.04 % 1,185,124 8.24 %

주민생활지원과 41,770,520 12.79 % 39,521,004 13.87 % 2,249,516 5.69 %

자치행정과 19,728,659 6.04 % 18,576,260 6.52 % 1,152,399 6.20 %

세무회계과 34,395,644 10.53 % 34,121,104 11.97 % 274,540 0.80 %

민원봉사과 464,626 0.14 % 448,436 0.16 % 16,190 3.61 %

생태환경과 8,890,073 2.72 % 8,201,812 2.88 % 688,261 8.39 %

농업축산과 21,457,733 6.57 % 18,600,499 6.53 % 2,857,234 15.36 %

산림정책과 17,598,638 5.39 % 17,602,938 6.18 % 4,300△ 0.02 %△

문화관광과 17,067,038 5.23 % 9,493,738 3.33 % 7,573,300 79.77 %

지역경제과 37,062,293 11.35 % 30,850,839 10.82 % 6,211,454 20.13 %

안전건설과 25,206,185 7.72 % 21,315,692 7.48 % 3,890,493 18.25 %

도시건축과 23,011,082 7.05 % 16,619,824 5.83 % 6,391,258 38.46 %

동계올림픽지원단 5,032,434 1.54 % 4,288,544 1.50 % 743,890 17.35 %

직속기관 16,836,972 5.16 % 15,916,695 5.58 % 920,277 5.78 %

직속기관 16,836,972 5.16 % 15,916,695 5.58 % 920,277 5.78 %

농업기술센터 3,743,717 1.15 % 3,601,755 1.26 % 141,962 3.94 %

보건소 13,093,255 4.01 % 12,314,940 4.32 % 778,315 6.32 %

외청 733,713 0.22 % 670,713 0.24 % 63,000 9.39 %

정선군의회 733,713 0.22 % 670,713 0.24 % 63,000 9.39 %

의회사무과 733,713 0.22 % 670,713 0.24 % 63,000 9.39 %

사업소 35,958,561 11.01 % 28,967,671 10.16 % 6,990,890 24.13 %

사업소 35,958,561 11.01 % 28,967,671 10.16 % 6,990,890 24.13 %

상하수도사업소 35,958,561 11.01 % 28,967,671 10.16 % 6,990,890 24.13 %

읍면동 5,752,698 1.76 % 5,468,638 1.92 % 284,060 5.19 %

읍면사무소 5,752,698 1.76 % 5,468,638 1.92 % 284,060 5.19 %

정선읍 951,950 0.29 % 855,750 0.30 % 96,200 11.24 %

고한읍 653,547 0.20 % 651,147 0.23 % 2,400 0.37 %

사북읍 561,331 0.17 % 560,631 0.20 % 700 0.12 %

신동읍 673,795 0.21 % 615,795 0.22 % 58,000 9.42 %

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조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

화암면 568,700 0.17 % 515,700 0.18 % 53,000 10.28 %

남면 567,256 0.17 % 549,056 0.19 % 18,200 3.31 %

여량면 586,104 0.18 % 546,104 0.19 % 40,000 7.32 %

북평면 517,874 0.16 % 515,874 0.18 % 2,000 0.39 %

임계면 672,141 0.21 % 658,581 0.23 % 13,560 2.06 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 전체2014 1

조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 299,894,907 100.00 % 260,666,568 100.00 % 39,228,339 15.05 %

본청 263,976,098 88.02 % 230,746,739 88.52 % 33,229,359 14.40 %

본청 263,976,098 88.02 % 230,746,739 88.52 % 33,229,359 14.40 %

기획감사실 15,560,884 5.19 % 14,375,760 5.51 % 1,185,124 8.24 %

주민생활지원과 41,143,069 13.72 % 38,893,553 14.92 % 2,249,516 5.78 %

자치행정과 19,728,659 6.58 % 18,576,260 7.13 % 1,152,399 6.20 %

세무회계과 32,925,334 10.98 % 32,650,794 12.53 % 274,540 0.84 %

민원봉사과 464,626 0.15 % 448,436 0.17 % 16,190 3.61 %

생태환경과 8,890,073 2.96 % 8,201,812 3.15 % 688,261 8.39 %

농업축산과 21,457,733 7.16 % 18,600,499 7.14 % 2,857,234 15.36 %

산림정책과 17,598,638 5.87 % 17,602,938 6.75 % 4,300△ 0.02 %△

문화관광과 17,067,038 5.69 % 9,493,738 3.64 % 7,573,300 79.77 %

지역경제과 36,971,293 12.33 % 30,759,839 11.80 % 6,211,454 20.19 %

안전건설과 25,206,185 8.41 % 21,315,692 8.18 % 3,890,493 18.25 %

도시건축과 21,930,132 7.31 % 15,538,874 5.96 % 6,391,258 41.13 %

동계올림픽지원단 5,032,434 1.68 % 4,288,544 1.65 % 743,890 17.35 %

직속기관 16,836,972 5.61 % 15,916,695 6.11 % 920,277 5.78 %

직속기관 16,836,972 5.61 % 15,916,695 6.11 % 920,277 5.78 %

농업기술센터 3,743,717 1.25 % 3,601,755 1.38 % 141,962 3.94 %

보건소 13,093,255 4.37 % 12,314,940 4.72 % 778,315 6.32 %

외청 733,713 0.24 % 670,713 0.26 % 63,000 9.39 %

정선군의회 733,713 0.24 % 670,713 0.26 % 63,000 9.39 %

의회사무과 733,713 0.24 % 670,713 0.26 % 63,000 9.39 %

사업소 12,595,426 4.20 % 7,863,783 3.02 % 4,731,643 60.17 %

사업소 12,595,426 4.20 % 7,863,783 3.02 % 4,731,643 60.17 %

상하수도사업소 12,595,426 4.20 % 7,863,783 3.02 % 4,731,643 60.17 %

읍면동 5,752,698 1.92 % 5,468,638 2.10 % 284,060 5.19 %

읍면사무소 5,752,698 1.92 % 5,468,638 2.10 % 284,060 5.19 %

정선읍 951,950 0.32 % 855,750 0.33 % 96,200 11.24 %

고한읍 653,547 0.22 % 651,147 0.25 % 2,400 0.37 %

사북읍 561,331 0.19 % 560,631 0.22 % 700 0.12 %

신동읍 673,795 0.22 % 615,795 0.24 % 58,000 9.42 %

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조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

화암면 568,700 0.19 % 515,700 0.20 % 53,000 10.28 %

남면 567,256 0.19 % 549,056 0.21 % 18,200 3.31 %

여량면 586,104 0.20 % 546,104 0.21 % 40,000 7.32 %

북평면 517,874 0.17 % 515,874 0.20 % 2,000 0.39 %

임계면 672,141 0.22 % 658,581 0.25 % 13,560 2.06 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 ,

조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 26,632,846 100.00 % 24,373,599 100.00 % 2,259,247 9.27 %

본청 3,269,711 12.28 % 3,269,711 13.41 % 0 0.00 %

본청 3,269,711 12.28 % 3,269,711 13.41 % 0 0.00 %

주민생활지원과 627,451 2.36 % 627,451 2.57 % 0 0.00 %

세무회계과 1,470,310 5.52 % 1,470,310 6.03 % 0 0.00 %

지역경제과 91,000 0.34 % 91,000 0.37 % 0 0.00 %

도시건축과 1,080,950 4.06 % 1,080,950 4.43 % 0 0.00 %

사업소 23,363,135 87.72 % 21,103,888 86.59 % 2,259,247 10.71 %

사업소 23,363,135 87.72 % 21,103,888 86.59 % 2,259,247 10.71 %

상하수도사업소 23,363,135 87.72 % 21,103,888 86.59 % 2,259,247 10.71 %

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 전체2014 1

조 직 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 17,902,716 100.00 % 15,643,469 100.00 % 2,259,247 14.44 %

본청 3,269,711 18.26 % 3,269,711 20.90 % 0 0.00 %

본청 3,269,711 18.26 % 3,269,711 20.90 % 0 0.00 %

주민생활지원과 627,451 3.50 % 627,451 4.01 % 0 0.00 %

세무회계과 1,470,310 8.21 % 1,470,310 9.40 % 0 0.00 %

지역경제과 91,000 0.51 % 91,000 0.58 % 0 0.00 %

도시건축과 1,080,950 6.04 % 1,080,950 6.91 % 0 0.00 %

사업소 14,633,005 81.74 % 12,373,758 79.10 % 2,259,247 18.26 %

사업소 14,633,005 81.74 % 12,373,758 79.10 % 2,259,247 18.26 %

상하수도사업소 14,633,005 81.74 % 12,373,758 79.10 % 2,259,247 18.26 %

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성질별 세출총괄

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 , ,

성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 326,527,753 100.00% 285,040,167 100.00 % 41,487,586 14.55%

100 인건비 40,049,265 12.27% 39,638,253 13.91 % 411,012 1.04%

101 인건비 40,049,265 12.27% 39,638,253 13.91 % 411,012 1.04%

101-01 보수 27,943,117 8.56% 27,881,533 9.78 % 61,584 0.22%

101-02 기타직보수 821,417 0.25% 821,417 0.29 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,751,539 1.76% 5,730,752 2.01 % 20,787 0.36%

101-04 기간제근로자등보수 5,533,192 1.69% 5,204,551 1.83 % 328,641 6.31%

200 물건비 24,550,161 7.52% 23,361,544 8.20 % 1,188,617 5.09%

201 일반운영비 15,278,544 4.68% 14,318,181 5.02 % 960,363 6.71%

201-01 사무관리비 6,271,346 1.92% 5,135,585 1.80 % 1,135,761 22.12%

201-02 공공운영비 7,576,538 2.32% 7,903,496 2.77 % 326,958△ 4.14%△

201-03 행사운영비 595,660 0.18% 444,100 0.16 % 151,560 34.13%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 835,000 0.26% 835,000 0.29 % 0 0.00%

202 여비 2,375,544 0.73% 2,352,144 0.83 % 23,400 0.99%

202-01 국내여비 1,230,244 0.38% 1,214,244 0.43 % 16,000 1.32%

202-02 월액여비 376,800 0.12% 374,400 0.13 % 2,400 0.64%

202-03 국외업무여비 163,500 0.05% 158,500 0.06 % 5,000 3.15%

202-04 국제화여비 373,000 0.11% 373,000 0.13 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 232,000 0.07% 232,000 0.08 % 0 0.00%

203 업무추진비 490,700 0.15% 490,700 0.17 % 0 0.00%

203-01 기관운영업무추진비 155,100 0.05% 155,100 0.05 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 31,340 0.01% 31,340 0.01 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 195,000 0.06% 195,000 0.07 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 109,260 0.03% 109,260 0.04 % 0 0.00%

204 직무수행경비 1,272,060 0.39% 1,269,780 0.45 % 2,280 0.18%

204-01 직책급업무수행경비 65,760 0.02% 65,760 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 972,300 0.30% 970,620 0.34 % 1,680 0.17%

204-03 특정업무경비 234,000 0.07% 233,400 0.08 % 600 0.26%

205 의회비 367,494 0.11% 367,494 0.13 % 0 0.00%

205-01 의정활동비 92,400 0.03% 92,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 131,040 0.04% 131,040 0.05 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 25,000 0.01% 25,000 0.01 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

205-04 의원국외여비 18,200 0.01% 18,200 0.01 % 0 0.00%

205-05 의정운영공통경비 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 41,640 0.01% 41,640 0.01 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 9,000 0.00% 9,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 6,028 0.00% 6,028 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 4,586 0.00% 4,586 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 4,202,819 1.29% 4,141,245 1.45 % 61,574 1.49%

206-01 재료비 4,202,819 1.29% 4,141,245 1.45 % 61,574 1.49%

207 연구개발비 563,000 0.17% 422,000 0.15 % 141,000 33.41%

207-01 연구용역비 307,000 0.09% 162,000 0.06 % 145,000 89.51%

207-02 전산개발비 59,000 0.02% 59,000 0.02 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 197,000 0.06% 201,000 0.07 % 4,000△ 1.99%△

300 경상이전 87,672,811 26.85% 82,997,272 29.12 % 4,675,539 5.63%

301 일반보상금 29,238,009 8.95% 27,564,959 9.67 % 1,673,050 6.07%

301-01 사회보장적수혜금 20,290,914 6.21% 19,873,611 6.97 % 417,303 2.10%

301-02 장학금및학자금 172,500 0.05% 172,500 0.06 % 0 0.00%

301-03 의용소방대지원경비 111,500 0.03% 98,500 0.03 % 13,000 13.20%

301-04 자율방범대원운영비 217,547 0.07% 217,547 0.08 % 0 0.00%

301-05 통장 이장 반장활동보상ㆍ ㆍ금

645,060 0.20% 645,060 0.23 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 3,300 0.00% 3,300 0.00 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 10,000 0.00% 10,000 0.00 % 0 0.00%

301-08 공익근무요원보상금 249,594 0.08% 249,594 0.09 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 879,243 0.27% 913,379 0.32 % 34,136△ 3.74%△

301-10 예술단원 운동부등보상금ㆍ 2,323,157 0.71% 1,674,157 0.59 % 649,000 38.77%

301-11 기타보상금 4,335,194 1.33% 3,707,311 1.30 % 627,883 16.94%

302 이주및재해보상금 183,700 0.06% 69,000 0.02 % 114,700 166.23%

302-02 민간인재해보상금 183,700 0.06% 69,000 0.02 % 114,700 166.23%

303 포상금 2,028,762 0.62% 2,015,762 0.71 % 13,000 0.64%

303-01 포상금 74,300 0.02% 61,300 0.02 % 13,000 21.21%

303-02 성과상여금 1,954,462 0.60% 1,954,462 0.69 % 0 0.00%

304 연금부담금등 6,725,671 2.06% 6,714,608 2.36 % 11,063 0.16%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

304-01 연금부담금 5,858,123 1.79% 5,848,976 2.05 % 9,147 0.16%

304-02 국민건강보험금 864,548 0.26% 862,632 0.30 % 1,916 0.22%

304-03 의원상해부담금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 50,600 0.02% 50,600 0.02 % 0 0.00%

305-01 배상금등 50,600 0.02% 50,600 0.02 % 0 0.00%

306 출연금 1,391,494 0.43% 1,391,494 0.49 % 0 0.00%

306-01 출연금 1,391,494 0.43% 1,391,494 0.49 % 0 0.00%

307 민간이전 34,171,205 10.47% 32,160,348 11.28 % 2,010,857 6.25%

307-01 의료및구료비 2,683,734 0.82% 2,419,424 0.85 % 264,310 10.92%

307-02 민간경상보조금 7,827,601 2.40% 7,539,104 2.64 % 288,497 3.83%

307-03 사회단체보조금 445,000 0.14% 445,000 0.16 % 0 0.00%

307-04 민간행사보조금 1,686,500 0.52% 1,490,500 0.52 % 196,000 13.15%

307-05 민간위탁금 6,957,269 2.13% 6,425,682 2.25 % 531,587 8.27%

307-06 보험금 227,770 0.07% 227,770 0.08 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 75,000 0.02% 75,000 0.03 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 30,900 0.01% 30,900 0.01 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 3,730,200 1.14% 2,657,102 0.93 % 1,073,098 40.39%

307-10 사회복지보조 10,507,231 3.22% 10,849,866 3.81 % 342,635△ 3.16%△

308 자치단체등이전 6,857,779 2.10% 6,591,434 2.31 % 266,345 4.04%

308-05 자치단체간부담금 1,532,414 0.47% 1,456,746 0.51 % 75,668 5.19%

308-06 교육기관에대한보조금 4,402,104 1.35% 4,268,427 1.50 % 133,677 3.13%

308-07 예비군육성지원경상보조 12,000 0.00% 12,000 0.00 % 0 0.00%

308-08 기타부담금 911,261 0.28% 854,261 0.30 % 57,000 6.67%

309 전출금 6,484,591 1.99% 5,898,067 2.07 % 586,524 9.94%

309-01 공기업특별회계경상전출금 400,000 0.12% 400,000 0.14 % 0 0.00%

309-02 공사 공단경상전출금ㆍ 6,084,266 1.86% 5,497,742 1.93 % 586,524 10.67%

309-03 공무원연금관리공단경상전출금

325 0.00% 325 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

310-02 국제부담금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 540,000 0.17% 540,000 0.19 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

311-01 시 군 구지역개발기금차ㆍ ㆍ입금이자상환

50,000 0.02% 50,000 0.02 % 0 0.00%

311-03 중앙정부차입금이자상환 490,000 0.15% 490,000 0.17 % 0 0.00%

400 자본지출 161,195,177 49.37% 127,120,806 44.60 % 34,074,371 26.80%

401 시설비및부대비 106,617,538 32.65% 78,803,697 27.65 % 27,813,841 35.30%

401-01 시설비 104,181,105 31.91% 76,831,484 26.95 % 27,349,621 35.60%

401-02 감리비 2,134,770 0.65% 1,684,770 0.59 % 450,000 26.71%

401-03 시설부대비 286,663 0.09% 272,443 0.10 % 14,220 5.22%

401-04 행사관련시설비 15,000 0.00% 15,000 0.01 % 0 0.00%

402 민간자본이전 16,460,764 5.04% 13,978,159 4.90 % 2,482,605 17.76%

402-01 민간자본보조 15,080,164 4.62% 13,025,659 4.57 % 2,054,505 15.77%

402-02 민간대행사업비 1,380,600 0.42% 952,500 0.33 % 428,100 44.94%

403 자치단체등자본이전 34,333,996 10.51% 31,209,726 10.95 % 3,124,270 10.01%

403-02 공기관등에대한대행사업비 34,188,096 10.47% 31,063,826 10.90 % 3,124,270 10.06%

403-03 예비군육성지원자본보조 145,900 0.04% 145,900 0.05 % 0 0.00%

404 공기업자본전출금 1,032,860 0.32% 942,760 0.33 % 90,100 9.56%

404-01 공기업특별회계자본전출금 400,000 0.12% 400,000 0.14 % 0 0.00%

404-02 공사 공단자본전출금ㆍ 632,860 0.19% 542,760 0.19 % 90,100 16.60%

405 자산취득비 2,750,019 0.84% 2,186,464 0.77 % 563,555 25.77%

405-01 자산및물품취득비 2,711,019 0.83% 2,147,464 0.75 % 563,555 26.24%

405-02 도서구입비 39,000 0.01% 39,000 0.01 % 0 0.00%

600 보전재원 2,876,900 0.88% 2,876,900 1.01 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 2,876,900 0.88% 2,876,900 1.01 % 0 0.00%

601-01 시 군 구지역개발기금차ㆍ ㆍ입금원금상환

300,000 0.09% 300,000 0.11 % 0 0.00%

601-03 중앙정부차입금원금상환 2,576,900 0.79% 2,576,900 0.90 % 0 0.00%

700 내부거래 5,481,773 1.68% 4,280,541 1.50 % 1,201,232 28.06%

701 기타회계전출금 5,130,978 1.57% 3,929,746 1.38 % 1,201,232 30.57%

701-01 기타회계전출금 5,130,978 1.57% 3,929,746 1.38 % 1,201,232 30.57%

702 기금전출금 350,795 0.11% 350,795 0.12 % 0 0.00%

702-01 기금전출금 350,795 0.11% 350,795 0.12 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

800 예비비및기타 4,701,666 1.44% 4,764,851 1.67 % 63,185△ 1.33%△

801 예비비 4,217,351 1.29% 4,557,351 1.60 % 340,000△ 7.46%△

801-01 예비비 4,217,351 1.29% 4,557,351 1.60 % 340,000△ 7.46%△

802 반환금기타 484,315 0.15% 207,500 0.07 % 276,815 133.40%

802-01 국고보조금반환금 174,491 0.05% 0 0.00 % 174,491 순증

802-02 시 도비보조금반환금ㆍ 95,324 0.03% 0 0.00 % 95,324 순증

802-03 과오납금등 214,500 0.07% 207,500 0.07 % 7,000 3.37%

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 일반회계 전체2014 1

성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 299,894,907 100.00% 260,666,568 100.00 % 39,228,339 15.05%

100 인건비 38,848,035 12.95% 38,498,607 14.77 % 349,428 0.91%

101 인건비 38,848,035 12.95% 38,498,607 14.77 % 349,428 0.91%

101-01 보수 27,074,863 9.03% 27,074,863 10.39 % 0 0.00%

101-02 기타직보수 617,325 0.21% 617,325 0.24 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 5,713,959 1.91% 5,693,172 2.18 % 20,787 0.37%

101-04 기간제근로자등보수 5,441,888 1.81% 5,113,247 1.96 % 328,641 6.43%

200 물건비 20,414,502 6.81% 18,829,076 7.22 % 1,585,426 8.42%

201 일반운영비 13,642,189 4.55% 12,282,737 4.71 % 1,359,452 11.07%

201-01 사무관리비 6,104,962 2.04% 4,969,201 1.91 % 1,135,761 22.86%

201-02 공공운영비 6,106,567 2.04% 6,034,436 2.32 % 72,131 1.20%

201-03 행사운영비 595,660 0.20% 444,100 0.17 % 151,560 34.13%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 835,000 0.28% 835,000 0.32 % 0 0.00%

202 여비 2,326,520 0.78% 2,303,120 0.88 % 23,400 1.02%

202-01 국내여비 1,181,220 0.39% 1,165,220 0.45 % 16,000 1.37%

202-02 월액여비 376,800 0.13% 374,400 0.14 % 2,400 0.64%

202-03 국외업무여비 163,500 0.05% 158,500 0.06 % 5,000 3.15%

202-04 국제화여비 373,000 0.12% 373,000 0.14 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 232,000 0.08% 232,000 0.09 % 0 0.00%

203 업무추진비 490,700 0.16% 490,700 0.19 % 0 0.00%

203-01 기관운영업무추진비 155,100 0.05% 155,100 0.06 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 31,340 0.01% 31,340 0.01 % 0 0.00%

203-03 시책추진업무추진비 195,000 0.07% 195,000 0.07 % 0 0.00%

203-04 부서운영업무추진비 109,260 0.04% 109,260 0.04 % 0 0.00%

204 직무수행경비 1,231,080 0.41% 1,231,080 0.47 % 0 0.00%

204-01 직책급업무수행경비 65,760 0.02% 65,760 0.03 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 946,200 0.32% 946,200 0.36 % 0 0.00%

204-03 특정업무경비 219,120 0.07% 219,120 0.08 % 0 0.00%

205 의회비 367,494 0.12% 367,494 0.14 % 0 0.00%

205-01 의정활동비 92,400 0.03% 92,400 0.04 % 0 0.00%

205-02 월정수당 131,040 0.04% 131,040 0.05 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 25,000 0.01% 25,000 0.01 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

205-04 의원국외여비 18,200 0.01% 18,200 0.01 % 0 0.00%

205-05 의정운영공통경비 39,600 0.01% 39,600 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 41,640 0.01% 41,640 0.02 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 9,000 0.00% 9,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 6,028 0.00% 6,028 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 4,586 0.00% 4,586 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 1,945,519 0.65% 1,883,945 0.72 % 61,574 3.27%

206-01 재료비 1,945,519 0.65% 1,883,945 0.72 % 61,574 3.27%

207 연구개발비 411,000 0.14% 270,000 0.10 % 141,000 52.22%

207-01 연구용역비 257,000 0.09% 112,000 0.04 % 145,000 129.46%

207-02 전산개발비 59,000 0.02% 59,000 0.02 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 95,000 0.03% 99,000 0.04 % 4,000△ 4.04%△

300 경상이전 84,850,610 28.29% 80,585,223 30.92 % 4,265,387 5.29%

301 일반보상금 29,197,889 9.74% 27,524,839 10.56 % 1,673,050 6.08%

301-01 사회보장적수혜금 20,290,914 6.77% 19,873,611 7.62 % 417,303 2.10%

301-02 장학금및학자금 172,500 0.06% 172,500 0.07 % 0 0.00%

301-03 의용소방대지원경비 111,500 0.04% 98,500 0.04 % 13,000 13.20%

301-04 자율방범대원운영비 217,547 0.07% 217,547 0.08 % 0 0.00%

301-05 통장 이장 반장활동보상ㆍ ㆍ금

645,060 0.22% 645,060 0.25 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 3,300 0.00% 3,300 0.00 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 10,000 0.00% 10,000 0.00 % 0 0.00%

301-08 공익근무요원보상금 249,594 0.08% 249,594 0.10 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 878,543 0.29% 912,679 0.35 % 34,136△ 3.74%△

301-10 예술단원 운동부등보상금ㆍ 2,323,157 0.77% 1,674,157 0.64 % 649,000 38.77%

301-11 기타보상금 4,295,774 1.43% 3,667,891 1.41 % 627,883 17.12%

302 이주및재해보상금 183,700 0.06% 69,000 0.03 % 114,700 166.23%

302-02 민간인재해보상금 183,700 0.06% 69,000 0.03 % 114,700 166.23%

303 포상금 2,028,762 0.68% 2,015,762 0.77 % 13,000 0.64%

303-01 포상금 74,300 0.02% 61,300 0.02 % 13,000 21.21%

303-02 성과상여금 1,954,462 0.65% 1,954,462 0.75 % 0 0.00%

304 연금부담금등 6,502,182 2.17% 6,502,182 2.49 % 0 0.00%

- 51 -

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

304-01 연금부담금 5,669,635 1.89% 5,669,635 2.18 % 0 0.00%

304-02 국민건강보험금 829,547 0.28% 829,547 0.32 % 0 0.00%

304-03 의원상해부담금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 50,600 0.02% 50,600 0.02 % 0 0.00%

305-01 배상금등 50,600 0.02% 50,600 0.02 % 0 0.00%

306 출연금 1,391,494 0.46% 1,391,494 0.53 % 0 0.00%

306-01 출연금 1,391,494 0.46% 1,391,494 0.53 % 0 0.00%

307 민간이전 32,129,434 10.71% 30,517,666 11.71 % 1,611,768 5.28%

307-01 의료및구료비 2,598,284 0.87% 2,333,974 0.90 % 264,310 11.32%

307-02 민간경상보조금 7,827,601 2.61% 7,539,104 2.89 % 288,497 3.83%

307-03 사회단체보조금 445,000 0.15% 445,000 0.17 % 0 0.00%

307-04 민간행사보조금 1,686,500 0.56% 1,490,500 0.57 % 196,000 13.15%

307-05 민간위탁금 5,000,948 1.67% 4,868,450 1.87 % 132,498 2.72%

307-06 보험금 227,770 0.08% 227,770 0.09 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 75,000 0.03% 75,000 0.03 % 0 0.00%

307-08 이차보전금 30,900 0.01% 30,900 0.01 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 3,730,200 1.24% 2,657,102 1.02 % 1,073,098 40.39%

307-10 사회복지보조 10,507,231 3.50% 10,849,866 4.16 % 342,635△ 3.16%△

308 자치단체등이전 6,340,958 2.11% 6,074,613 2.33 % 266,345 4.38%

308-05 자치단체간부담금 1,015,593 0.34% 939,925 0.36 % 75,668 8.05%

308-06 교육기관에대한보조금 4,402,104 1.47% 4,268,427 1.64 % 133,677 3.13%

308-07 예비군육성지원경상보조 12,000 0.00% 12,000 0.00 % 0 0.00%

308-08 기타부담금 911,261 0.30% 854,261 0.33 % 57,000 6.67%

309 전출금 6,484,591 2.16% 5,898,067 2.26 % 586,524 9.94%

309-01 공기업특별회계경상전출금 400,000 0.13% 400,000 0.15 % 0 0.00%

309-02 공사 공단경상전출금ㆍ 6,084,266 2.03% 5,497,742 2.11 % 586,524 10.67%

309-03 공무원연금관리공단경상전출금

325 0.00% 325 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

310-02 국제부담금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 540,000 0.18% 540,000 0.21 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

311-01 시 군 구지역개발기금차ㆍ ㆍ입금이자상환

50,000 0.02% 50,000 0.02 % 0 0.00%

311-03 중앙정부차입금이자상환 490,000 0.16% 490,000 0.19 % 0 0.00%

400 자본지출 144,239,967 48.10% 112,683,882 43.23 % 31,556,085 28.00%

401 시설비및부대비 95,571,478 31.87% 70,275,923 26.96 % 25,295,555 35.99%

401-01 시설비 93,585,045 31.21% 68,753,710 26.38 % 24,831,335 36.12%

401-02 감리비 1,704,770 0.57% 1,254,770 0.48 % 450,000 35.86%

401-03 시설부대비 266,663 0.09% 252,443 0.10 % 14,220 5.63%

401-04 행사관련시설비 15,000 0.01% 15,000 0.01 % 0 0.00%

402 민간자본이전 16,460,764 5.49% 13,978,159 5.36 % 2,482,605 17.76%

402-01 민간자본보조 15,080,164 5.03% 13,025,659 5.00 % 2,054,505 15.77%

402-02 민간대행사업비 1,380,600 0.46% 952,500 0.37 % 428,100 44.94%

403 자치단체등자본이전 28,431,846 9.48% 25,307,576 9.71 % 3,124,270 12.35%

403-02 공기관등에대한대행사업비 28,285,946 9.43% 25,161,676 9.65 % 3,124,270 12.42%

403-03 예비군육성지원자본보조 145,900 0.05% 145,900 0.06 % 0 0.00%

404 공기업자본전출금 1,032,860 0.34% 942,760 0.36 % 90,100 9.56%

404-01 공기업특별회계자본전출금 400,000 0.13% 400,000 0.15 % 0 0.00%

404-02 공사 공단자본전출금ㆍ 632,860 0.21% 542,760 0.21 % 90,100 16.60%

405 자산취득비 2,743,019 0.91% 2,179,464 0.84 % 563,555 25.86%

405-01 자산및물품취득비 2,704,019 0.90% 2,140,464 0.82 % 563,555 26.33%

405-02 도서구입비 39,000 0.01% 39,000 0.01 % 0 0.00%

600 보전재원 2,876,900 0.96% 2,876,900 1.10 % 0 0.00%

601 차입금원금상환 2,876,900 0.96% 2,876,900 1.10 % 0 0.00%

601-01 시 군 구지역개발기금차ㆍ ㆍ입금원금상환

300,000 0.10% 300,000 0.12 % 0 0.00%

601-03 중앙정부차입금원금상환 2,576,900 0.86% 2,576,900 0.99 % 0 0.00%

700 내부거래 5,481,773 1.83% 4,280,541 1.64 % 1,201,232 28.06%

701 기타회계전출금 5,130,978 1.71% 3,929,746 1.51 % 1,201,232 30.57%

701-01 기타회계전출금 5,130,978 1.71% 3,929,746 1.51 % 1,201,232 30.57%

702 기금전출금 350,795 0.12% 350,795 0.13 % 0 0.00%

702-01 기금전출금 350,795 0.12% 350,795 0.13 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

800 예비비및기타 3,183,120 1.06% 2,912,339 1.12 % 270,781 9.30%

801 예비비 2,912,339 0.97% 2,912,339 1.12 % 0 0.00%

801-01 예비비 2,912,339 0.97% 2,912,339 1.12 % 0 0.00%

802 반환금기타 270,781 0.09% 0 0.00 % 270,781 순증

802-01 국고보조금반환금 168,457 0.06% 0 0.00 % 168,457 순증

802-02 시 도비보조금반환금ㆍ 95,324 0.03% 0 0.00 % 95,324 순증

802-03 과오납금등 7,000 0.00% 0 0.00 % 7,000 순증

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 공기업특별회계 전체2014 1 ,

성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 26,632,846 100.00% 24,373,599 100.00 % 2,259,247 9.27%

100 인건비 1,201,230 4.51% 1,139,646 4.68 % 61,584 5.40%

101 인건비 1,201,230 4.51% 1,139,646 4.68 % 61,584 5.40%

101-01 보수 868,254 3.26% 806,670 3.31 % 61,584 7.63%

101-02 기타직보수 204,092 0.77% 204,092 0.84 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 37,580 0.14% 37,580 0.15 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 91,304 0.34% 91,304 0.37 % 0 0.00%

200 물건비 4,135,659 15.53% 4,532,468 18.60 % 396,809△ 8.75%△

201 일반운영비 1,636,355 6.14% 2,035,444 8.35 % 399,089△ 19.61%△

201-01 사무관리비 166,384 0.62% 166,384 0.68 % 0 0.00%

201-02 공공운영비 1,469,971 5.52% 1,869,060 7.67 % 399,089△ 21.35%△

202 여비 49,024 0.18% 49,024 0.20 % 0 0.00%

202-01 국내여비 49,024 0.18% 49,024 0.20 % 0 0.00%

204 직무수행경비 40,980 0.15% 38,700 0.16 % 2,280 5.89%

204-02 직급보조비 26,100 0.10% 24,420 0.10 % 1,680 6.88%

204-03 특정업무경비 14,880 0.06% 14,280 0.06 % 600 4.20%

206 재료비 2,257,300 8.48% 2,257,300 9.26 % 0 0.00%

206-01 재료비 2,257,300 8.48% 2,257,300 9.26 % 0 0.00%

207 연구개발비 152,000 0.57% 152,000 0.62 % 0 0.00%

207-01 연구용역비 50,000 0.19% 50,000 0.21 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 102,000 0.38% 102,000 0.42 % 0 0.00%

300 경상이전 2,822,201 10.60% 2,412,049 9.90 % 410,152 17.00%

301 일반보상금 40,120 0.15% 40,120 0.16 % 0 0.00%

301-09 행사실비보상금 700 0.00% 700 0.00 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 39,420 0.15% 39,420 0.16 % 0 0.00%

304 연금부담금등 223,489 0.84% 212,426 0.87 % 11,063 5.21%

304-01 연금부담금 188,488 0.71% 179,341 0.74 % 9,147 5.10%

304-02 국민건강보험금 35,001 0.13% 33,085 0.14 % 1,916 5.79%

307 민간이전 2,041,771 7.67% 1,642,682 6.74 % 399,089 24.29%

307-01 의료및구료비 85,450 0.32% 85,450 0.35 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 1,956,321 7.35% 1,557,232 6.39 % 399,089 25.63%

308 자치단체등이전 516,821 1.94% 516,821 2.12 % 0 0.00%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

308-05 자치단체간부담금 516,821 1.94% 516,821 2.12 % 0 0.00%

400 자본지출 16,955,210 63.66% 14,436,924 59.23 % 2,518,286 17.44%

401 시설비및부대비 11,046,060 41.48% 8,527,774 34.99 % 2,518,286 29.53%

401-01 시설비 10,596,060 39.79% 8,077,774 33.14 % 2,518,286 31.18%

401-02 감리비 430,000 1.61% 430,000 1.76 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 20,000 0.08% 20,000 0.08 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 5,902,150 22.16% 5,902,150 24.22 % 0 0.00%

403-02 공기관등에대한대행사업비 5,902,150 22.16% 5,902,150 24.22 % 0 0.00%

405 자산취득비 7,000 0.03% 7,000 0.03 % 0 0.00%

405-01 자산및물품취득비 7,000 0.03% 7,000 0.03 % 0 0.00%

800 예비비및기타 1,518,546 5.70% 1,852,512 7.60 % 333,966△ 18.03%△

801 예비비 1,305,012 4.90% 1,645,012 6.75 % 340,000△ 20.67%△

801-01 예비비 1,305,012 4.90% 1,645,012 6.75 % 340,000△ 20.67%△

802 반환금기타 213,534 0.80% 207,500 0.85 % 6,034 2.91%

802-01 국고보조금반환금 6,034 0.02% 0 0.00 % 6,034 순증

802-03 과오납금등 207,500 0.78% 207,500 0.85 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표세 출 총 괄 표

년도 추경 회 기타특별회계 전체2014 1

성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 17,902,716 100.00% 15,643,469 100.00 % 2,259,247 14.44%

100 인건비 998,072 5.57% 936,488 5.99 % 61,584 6.58%

101 인건비 998,072 5.57% 936,488 5.99 % 61,584 6.58%

101-01 보수 665,096 3.72% 603,512 3.86 % 61,584 10.20%

101-02 기타직보수 204,092 1.14% 204,092 1.30 % 0 0.00%

101-03 무기계약근로자보수 37,580 0.21% 37,580 0.24 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 91,304 0.51% 91,304 0.58 % 0 0.00%

200 물건비 1,799,547 10.05% 2,196,356 14.04 % 396,809△ 18.07%△

201 일반운영비 1,567,163 8.75% 1,966,252 12.57 % 399,089△ 20.30%△

201-01 사무관리비 138,824 0.78% 138,824 0.89 % 0 0.00%

201-02 공공운영비 1,428,339 7.98% 1,827,428 11.68 % 399,089△ 21.84%△

202 여비 40,468 0.23% 40,468 0.26 % 0 0.00%

202-01 국내여비 40,468 0.23% 40,468 0.26 % 0 0.00%

204 직무수행경비 26,820 0.15% 24,540 0.16 % 2,280 9.29%

204-02 직급보조비 19,620 0.11% 17,940 0.11 % 1,680 9.36%

204-03 특정업무경비 7,200 0.04% 6,600 0.04 % 600 9.09%

206 재료비 13,096 0.07% 13,096 0.08 % 0 0.00%

206-01 재료비 13,096 0.07% 13,096 0.08 % 0 0.00%

207 연구개발비 152,000 0.85% 152,000 0.97 % 0 0.00%

207-01 연구용역비 50,000 0.28% 50,000 0.32 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 102,000 0.57% 102,000 0.65 % 0 0.00%

300 경상이전 2,690,489 15.03% 2,280,337 14.58 % 410,152 17.99%

304 연금부담금등 154,897 0.87% 143,834 0.92 % 11,063 7.69%

304-01 연금부담금 128,244 0.72% 119,097 0.76 % 9,147 7.68%

304-02 국민건강보험금 26,653 0.15% 24,737 0.16 % 1,916 7.75%

307 민간이전 2,041,771 11.40% 1,642,682 10.50 % 399,089 24.29%

307-01 의료및구료비 85,450 0.48% 85,450 0.55 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 1,956,321 10.93% 1,557,232 9.95 % 399,089 25.63%

308 자치단체등이전 493,821 2.76% 493,821 3.16 % 0 0.00%

308-05 자치단체간부담금 493,821 2.76% 493,821 3.16 % 0 0.00%

400 자본지출 11,003,060 61.46% 8,484,774 54.24 % 2,518,286 29.68%

401 시설비및부대비 10,996,060 61.42% 8,477,774 54.19 % 2,518,286 29.70%

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성 질 별 【 】 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 기 정 액기 정 액기 정 액기 정 액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

401-01 시설비 10,546,060 58.91% 8,027,774 51.32 % 2,518,286 31.37%

401-02 감리비 430,000 2.40% 430,000 2.75 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 20,000 0.11% 20,000 0.13 % 0 0.00%

405 자산취득비 7,000 0.04% 7,000 0.04 % 0 0.00%

405-01 자산및물품취득비 7,000 0.04% 7,000 0.04 % 0 0.00%

800 예비비및기타 1,411,548 7.88% 1,745,514 11.16 % 333,966△ 19.13%△

801 예비비 1,198,014 6.69% 1,538,014 9.83 % 340,000△ 22.11%△

801-01 예비비 1,198,014 6.69% 1,538,014 9.83 % 340,000△ 22.11%△

802 반환금기타 213,534 1.19% 207,500 1.33 % 6,034 2.91%

802-01 국고보조금반환금 6,034 0.03% 0 0.00 % 6,034 순증

802-03 과오납금등 207,500 1.16% 207,500 1.33 % 0 0.00%

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세 입 세 출 예 산 서

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세 입 예 산 서 세 입 예 산 서 세 입 예 산 서 세 입 예 산 서

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 326,527,753 285,040,167 41,487,586 14.55 %

100 지방세수입 29,612,227 29,201,549 410,678 1.41 %

110 지방세 29,612,227 29,201,549 410,678 1.41 %

111 보통세 29,362,227 28,951,549 410,678 1.42 %

113 지난년도수입 250,000 250,000 0 0.00 %

200 세외수입 30,363,766 29,387,179 976,587 3.32 %

210 경상적세외수입 26,917,741 26,316,154 601,587 2.29 %

211 재산임대수입 946,933 945,346 1,587 0.17 %

212 사용료수입 11,755,096 11,155,096 600,000 5.38 %

213 수수료수입 517,285 517,285 0 0.00 %

214 사업수입 11,112,564 11,112,564 0 0.00 %

215 징수교부금수입 391,200 391,200 0 0.00 %

216 이자수입 2,194,663 2,194,663 0 0.00 %

220 임시적세외수입 3,446,025 3,071,025 375,000 12.21 %

221 재산매각수입 547,940 547,940 0 0.00 %

222 부담금 665,025 290,025 375,000 129.30 %

223 기타수입 775,517 775,517 0 0.00 %

224 지난연도수입 1,457,543 1,457,543 0 0.00 %

300 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

310 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

311 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

400 조정교부금및재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

420 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

421 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

500 보조금 109,819,427 103,268,989 6,550,438 6.34 %

510 국고보조금등 77,076,102 71,656,407 5,419,695 7.56 %

511 국고보조금등 77,076,102 71,656,407 5,419,695 7.56 %

520 시ㆍ도비보조금등 32,743,325 31,612,582 1,130,743 3.58 %

521 시·도비보조금등 32,743,325 31,612,582 1,130,743 3.58 %

700 보전수입등및내부거래 17,247,463 15,782,450 1,465,013 9.28 %

710 보전수입등 11,316,485 11,052,704 263,781 2.39 %

711 잉여금 10,892,905 10,892,905 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

(단위:천원)

712 전년도이월금 263,781 0 263,781 순증

713 융자금원금수입 159,799 159,799 0 0.00 %

720 내부거래 5,930,978 4,729,746 1,201,232 25.40 %

721 전입금 5,930,978 4,729,746 1,201,232 25.40 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 299,894,907 260,666,568 39,228,339 15.05 %

100 지방세수입 29,612,227 29,201,549 410,678 1.41 %

110 지방세 29,612,227 29,201,549 410,678 1.41 %

111 보통세 29,362,227 28,951,549 410,678 1.42 %

113 지난년도수입 250,000 250,000 0 0.00 %

200 세외수입 21,026,439 20,049,852 976,587 4.87 %

210 경상적세외수입 18,424,706 17,823,119 601,587 3.38 %

211 재산임대수입 551,607 550,020 1,587 0.29 %

212 사용료수입 4,226,050 3,626,050 600,000 16.55 %

213 수수료수입 515,085 515,085 0 0.00 %

214 사업수입 10,660,864 10,660,864 0 0.00 %

215 징수교부금수입 391,100 391,100 0 0.00 %

216 이자수입 2,080,000 2,080,000 0 0.00 %

220 임시적세외수입 2,601,733 2,226,733 375,000 16.84 %

221 재산매각수입 547,940 547,940 0 0.00 %

222 부담금 376,500 1,500 375,000 25000.00 %

223 기타수입 677,293 677,293 0 0.00 %

224 지난연도수입 1,000,000 1,000,000 0 0.00 %

300 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

310 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

311 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870 30.52 %

400 조정교부금및재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

420 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

421 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000 8.06 %

500 보조금 101,437,590 95,945,167 5,492,423 5.72 %

510 국고보조금등 68,738,753 64,344,930 4,393,823 6.83 %

511 국고보조금등 68,738,753 64,344,930 4,393,823 6.83 %

520 시ㆍ도비보조금등 32,698,837 31,600,237 1,098,600 3.48 %

521 시·도비보조금등 32,698,837 31,600,237 1,098,600 3.48 %

700 보전수입등및내부거래 8,333,781 8,070,000 263,781 3.27 %

710 보전수입등 8,333,781 8,070,000 263,781 3.27 %

711 잉여금 8,000,000 8,000,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

(단위:천원)

712 전년도이월금 263,781 0 263,781 순증

713 융자금원금수입 70,000 70,000 0 0.00 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 26,632,846 24,373,599 2,259,247 9.27 %

200 세외수입 9,337,327 9,337,327 0 0.00 %

210 경상적세외수입 8,493,035 8,493,035 0 0.00 %

211 재산임대수입 395,326 395,326 0 0.00 %

212 사용료수입 7,529,046 7,529,046 0 0.00 %

213 수수료수입 2,200 2,200 0 0.00 %

214 사업수입 451,700 451,700 0 0.00 %

215 징수교부금수입 100 100 0 0.00 %

216 이자수입 114,663 114,663 0 0.00 %

220 임시적세외수입 844,292 844,292 0 0.00 %

222 부담금 288,525 288,525 0 0.00 %

223 기타수입 98,224 98,224 0 0.00 %

224 지난연도수입 457,543 457,543 0 0.00 %

500 보조금 8,381,837 7,323,822 1,058,015 14.45 %

510 국고보조금등 8,337,349 7,311,477 1,025,872 14.03 %

511 국고보조금등 8,337,349 7,311,477 1,025,872 14.03 %

520 시ㆍ도비보조금등 44,488 12,345 32,143 260.37 %

521 시·도비보조금등 44,488 12,345 32,143 260.37 %

700 보전수입등및내부거래 8,913,682 7,712,450 1,201,232 15.58 %

710 보전수입등 2,982,704 2,982,704 0 0.00 %

711 잉여금 2,892,905 2,892,905 0 0.00 %

713 융자금원금수입 89,799 89,799 0 0.00 %

720 내부거래 5,930,978 4,729,746 1,201,232 25.40 %

721 전입금 5,930,978 4,729,746 1,201,232 25.40 %

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장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 17,902,716 15,643,469 2,259,247 14.44 %

200 세외수입 1,837,197 1,837,197 0 0.00 %

210 경상적세외수입 1,264,430 1,264,430 0 0.00 %

211 재산임대수입 395,326 395,326 0 0.00 %

212 사용료수입 524,641 524,641 0 0.00 %

214 사업수입 231,700 231,700 0 0.00 %

215 징수교부금수입 100 100 0 0.00 %

216 이자수입 112,663 112,663 0 0.00 %

220 임시적세외수입 572,767 572,767 0 0.00 %

222 부담금 267,000 267,000 0 0.00 %

223 기타수입 98,224 98,224 0 0.00 %

224 지난연도수입 207,543 207,543 0 0.00 %

500 보조금 8,381,837 7,323,822 1,058,015 14.45 %

510 국고보조금등 8,337,349 7,311,477 1,025,872 14.03 %

511 국고보조금등 8,337,349 7,311,477 1,025,872 14.03 %

520 시ㆍ도비보조금등 44,488 12,345 32,143 260.37 %

521 시·도비보조금등 44,488 12,345 32,143 260.37 %

700 보전수입등및내부거래 7,683,682 6,482,450 1,201,232 18.53 %

710 보전수입등 2,552,704 2,552,704 0 0.00 %

711 잉여금 2,462,905 2,462,905 0 0.00 %

713 융자금원금수입 89,799 89,799 0 0.00 %

720 내부거래 5,130,978 3,929,746 1,201,232 30.57 %

721 전입금 5,130,978 3,929,746 1,201,232 30.57 %

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세 출 예 산 서 세 출 예 산 서 세 출 예 산 서 세 출 예 산 서

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 326,527,753 285,040,167 41,487,586 14.55%

국 53,183,434 51,639,956 1,543,478

광 16,805,372 14,532,872 2,272,500

기 7,087,296 5,483,579 1,603,717

특 2,513,000 0 2,513,000

분 1,786,902 0 1,786,902

도 32,743,325 31,610,582 1,132,743

재 250,000 0 250,000

군 212,158,424 181,773,178 30,385,246

정책사업 263,493,107 224,297,256 39,195,851 17.47%

국 53,002,940 51,459,462 1,543,478

광 16,805,372 14,532,872 2,272,500

기 6,807,928 5,204,211 1,603,717

특 2,513,000 0 2,513,000

분 1,013,955 0 1,013,955

도 32,743,325 31,610,582 1,132,743

재 250,000 0 250,000

군 150,356,587 121,490,129 28,866,458

재무활동 16,692,614 14,537,943 2,154,671 14.82%

행정운영경비 46,342,032 46,204,968 137,064 0.30%

국 180,494 180,494 0

기 279,368 279,368 0

분 772,947 0 772,947

군 45,109,223 45,745,106 △635,883

일반공공행정 24,890,481 22,219,393 2,671,088 12.02%

국 73,794 73,794 0

도 64,346 48,346 16,000

군 24,752,341 22,097,253 2,655,088

입법및선거관리 690,003 627,003 63,000 10.05%

지방의회 운영지원 690,003 627,003 63,000 10.05%

의회운영의 내실화 추진 690,003 627,003 63,000 10.05%

지방행정ㆍ재정지원 11,461,626 10,740,502 721,124 6.71%

재정 지원 1,064,000 1,024,000 40,000 3.91%

지방재정운영 1,064,000 1,024,000 40,000 3.91%

지방재정확충 263,600 259,100 4,500 1.74%

자주재원증대 263,600 259,100 4,500 1.74%

재무활동(기획감사실) 10,134,026 9,457,402 676,624 7.15%

내부거래지출 6,717,126 6,040,502 676,624 11.20%

보전지출 3,416,900 3,416,900 0 0.00%

일반행정 12,738,852 10,851,888 1,886,964 17.39%

국 73,794 73,794 0

도 64,346 48,346 16,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 12,600,712 10,729,748 1,870,964

군정의 비전제시 1,314,828 876,328 438,500 50.04%

군정혁신 역량강화 389,400 179,400 210,000 117.06%

군정홍보관리 755,608 527,108 228,500 43.35%

투명한 공직사회 조성 169,820 169,820 0 0.00%

녹색성장전략 55,000 25,000 30,000 120.00%

군정전략과제 발굴 55,000 25,000 30,000 120.00%

지방행정 역량 강화 7,206,854 6,244,590 962,264 15.41%

국 49,820 49,820 0

도 64,346 48,346 16,000

군 7,092,688 6,146,424 946,264

국·도·군정 시책 추진 4,315,184 3,522,049 793,135 22.52%

도 27,331 27,331 0

군 4,287,853 3,494,718 793,135

직원복지 증진 1,066,405 1,053,405 13,000 1.23%

공무원 경쟁력 강화 47,000 47,000 0 0.00%

행정통신 현대화 450,633 435,633 15,000 3.44%

정보화 기반시설 확충 59,214 59,214 0 0.00%

국 4,025 4,025 0

도 8,300 8,300 0

군 46,889 46,889 0

정보화 추진 1,037,928 916,799 121,129 13.21%

국 22,050 22,050 0

도 18,715 12,715 6,000

군 997,163 882,034 115,129

자원봉사 230,490 210,490 20,000 9.50%

국 23,745 23,745 0

도 10,000 0 10,000

군 196,745 186,745 10,000

재정역량강화 1,801,580 1,531,580 270,000 17.63%

계약업무의 효율적운영 370,520 370,520 0 0.00%

회계업무의 효율적운영 263,310 263,310 0 0.00%

국공유재산관리 1,167,750 897,750 270,000 30.08%

주민 행정 편의 도모 173,873 157,873 16,000 10.13%

국 23,974 23,974 0

군 149,899 133,899 16,000

신속한민원처리지원 165,499 149,499 16,000 10.70%

국 15,600 15,600 0

군 149,899 133,899 16,000

가족관계등록사무지원 8,374 8,374 0 0.00%

국 8,374 8,374 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

지역현장행정 335,733 335,733 0 0.00%

정선읍 운영 335,733 335,733 0 0.00%

지역현장행정 305,699 305,699 0 0.00%

고한읍 운영 305,699 305,699 0 0.00%

지역현장행정 214,783 214,783 0 0.00%

사북읍 운영 214,783 214,783 0 0.00%

지역현장행정 285,468 235,468 50,000 21.23%

신동읍 운영 285,468 235,468 50,000 21.23%

지역현장행정 211,112 158,112 53,000 33.52%

화암면 운영 211,112 158,112 53,000 33.52%

지역현장 행정 178,940 164,740 14,200 8.62%

남면운영 178,940 164,740 14,200 8.62%

지역 현장 행정 205,923 165,923 40,000 24.11%

여량면 운영 205,923 165,923 40,000 24.11%

지역현장행정 140,896 140,896 0 0.00%

북평면 운영 140,896 140,896 0 0.00%

지역현장행정 308,123 295,163 12,960 4.39%

임계면 운영 308,123 295,163 12,960 4.39%

재무활동(세무회계과) 40 0 40 순증

보전지출 40 0 40 순증

공공질서및안전 15,180,446 13,489,953 1,690,493 12.53%

국 7,065,366 6,308,366 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,189,445 1,048,045 141,400

군 6,013,635 6,133,542 △119,907

재난방재ㆍ민방위 15,180,446 13,489,953 1,690,493 12.53%

국 7,065,366 6,308,366 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,189,445 1,048,045 141,400

군 6,013,635 6,133,542 △119,907

민방위 운영 423,989 380,389 43,600 11.46%

국 6,472 6,472 0

도 7,490 7,490 0

군 410,027 366,427 43,600

통합방위업무추진 334,714 291,114 43,600 14.98%

도 4,170 4,170 0

군 330,544 286,944 43,600

비상대비 민방위 태세 강화 89,275 89,275 0 0.00%

- 73 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 6,472 6,472 0

도 3,320 3,320 0

군 79,483 79,483 0

재해 및 재난 예방 14,445,243 12,798,769 1,646,474 12.86%

국 7,058,894 6,301,894 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,181,955 1,040,555 141,400

군 5,292,394 5,456,320 △163,926

재난예방 대응 시스템 구축 909,443 629,719 279,724 44.42%

국 81,894 1,894 80,000

도 37,055 37,055 0

군 790,494 590,770 199,724

재해 사전예방사업 6,700,800 5,334,050 1,366,750 25.62%

국 3,077,000 2,400,000 677,000

특 912,000 0 912,000

도 624,900 483,500 141,400

군 2,086,900 2,450,550 △363,650

하천재해예방 6,835,000 6,835,000 0 0.00%

국 3,900,000 3,900,000 0

도 520,000 520,000 0

군 2,415,000 2,415,000 0

재무활동(안전건설과) 311,214 310,795 419 0.13%

내부거래지출 310,795 310,795 0 0.00%

보전지출 419 0 419 순증

교육 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

평생ㆍ직업교육 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

지역인재육성 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

교육지원사업 4,016,627 3,867,950 148,677 3.84%

도 19,569 18,155 1,414

군 3,997,058 3,849,795 147,263

평생교육진흥 72,000 42,000 30,000 71.43%

공무원능력개발 343,000 343,000 0 0.00%

문화및관광 21,995,515 13,680,575 8,314,940 60.78%

국 448,000 435,000 13,000

광 1,379,500 1,267,000 112,500

기 965,637 183,050 782,587

분 125,677 0 125,677

도 1,428,539 784,963 643,576

군 17,648,162 11,010,562 6,637,600

문화예술 4,239,335 1,550,335 2,689,000 173.45%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기 99,600 55,600 44,000

분 125,677 0 125,677

도 18,634 18,634 0

군 3,995,424 1,476,101 2,519,323

문화예술진흥 4,239,335 1,550,335 2,689,000 173.45%

기 99,600 55,600 44,000

분 125,677 0 125,677

도 18,634 18,634 0

군 3,995,424 1,476,101 2,519,323

문화기반시설 조성 및 운영 2,580,053 560,053 2,020,000 360.68%

분 125,677 0 125,677

도 5,000 5,000 0

군 2,449,376 555,053 1,894,323

문화예술 육성 1,659,282 990,282 669,000 67.56%

기 99,600 55,600 44,000

도 13,634 13,634 0

군 1,546,048 921,048 625,000

관광 8,130,698 3,841,324 4,289,374 111.66%

광 889,500 777,000 112,500

기 755,850 17,263 738,587

도 469,755 155,179 314,576

군 6,015,593 2,891,882 3,123,711

관광산업 진흥 8,130,698 3,841,324 4,289,374 111.66%

광 889,500 777,000 112,500

기 755,850 17,263 738,587

도 469,755 155,179 314,576

군 6,015,593 2,891,882 3,123,711

관광상품 기획 및 운영 1,028,200 828,200 200,000 24.15%

관광홍보 및 마케팅 1,189,792 1,149,618 40,174 3.49%

광 50,000 50,000 0

기 25,850 17,263 8,587

도 67,755 65,179 2,576

군 1,046,187 1,017,176 29,011

관광자원 조성 4,816,000 1,469,000 3,347,000 227.84%

광 839,500 727,000 112,500

기 730,000 0 730,000

도 402,000 90,000 312,000

군 2,844,500 652,000 2,192,500

관광지 관리 1,096,706 394,506 702,200 177.99%

체육 4,996,862 4,253,872 742,990 17.47%

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,348,575 3,780,585 567,990

건전생활체육 진흥 4,996,862 4,253,872 742,990 17.47%

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,348,575 3,780,585 567,990

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

공공체육시설 관리 2,164,250 1,459,500 704,750 48.29%

광 350,000 350,000 0

도 175,000 0 175,000

군 1,639,250 1,109,500 529,750

전문체육 육성 1,020,179 1,014,179 6,000 0.59%

기 9,800 9,800 0

도 2,100 2,100 0

군 1,008,279 1,002,279 6,000

체육대회 개최 및 참가 978,500 978,500 0 0.00%

생활체육 활성화 471,933 455,693 16,240 3.56%

기 100,387 100,387 0

도 11,000 11,000 0

군 360,546 344,306 16,240

동계올림픽 성공개최 지원 362,000 346,000 16,000 4.62%

문화재 4,628,620 4,035,044 593,576 14.71%

국 448,000 435,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 752,050 598,050 154,000

군 3,288,570 2,861,994 426,576

문화재 보존 및 전통문화 전승 4,628,620 4,035,044 593,576 14.71%

국 448,000 435,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 752,050 598,050 154,000

군 3,288,570 2,861,994 426,576

전통문화 육성 1,169,700 1,169,700 0 0.00%

도 313,000 313,000 0

군 856,700 856,700 0

무형문화재 관리 2,390,220 2,363,644 26,576 1.12%

국 189,000 176,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 233,550 229,550 4,000

군 1,827,670 1,818,094 9,576

유형문화재 관리 1,068,700 501,700 567,000 113.02%

국 259,000 259,000 0

도 205,500 55,500 150,000

군 604,200 187,200 417,000

환경보호 27,619,188 21,487,224 6,131,964 28.54%

국 1,926,818 1,377,985 548,833

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

기 362,766 212,766 150,000

도 231,681 167,671 64,010

군 21,087,923 17,878,802 3,209,121

상하수도ㆍ수질 23,113,700 17,662,237 5,451,463 30.87%

국 1,216,025 716,025 500,000

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

기 352,500 202,500 150,000

도 37,143 0 37,143

군 17,498,032 14,893,712 2,604,320

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Page 79: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

유역관리 329,513 330,013 △500 △0.15%

하천수관리 329,513 330,013 △500 △0.15%

상·하수도관리 15,768,349 12,237,938 3,530,411 28.85%

국 41,025 41,025 0

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 11,712,324 10,346,913 1,365,411

안전한 물 안정적 공급 176,610 156,610 20,000 12.77%

국 41,025 41,025 0

군 135,585 115,585 20,000

수도시설정비 4,115,050 665,050 3,450,000 518.76%

광 2,160,000 0 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 1,950,050 665,050 1,285,000

소규모 수도시설 정비 3,012,434 2,957,434 55,000 1.86%

광 1,850,000 1,850,000 0

군 1,162,434 1,107,434 55,000

공공하수도정비 20,911 15,500 5,411 34.91%

지방상수도관리(상수도사업특별회계) 8,443,344 8,443,344 0 0.00%

환경기초시설관리 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

수질환경개선(수질개선특별회계) 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

재무활동(상하수도사업소) 5,267,266 4,060,000 1,207,266 29.74%

내부거래지출 5,261,232 4,060,000 1,201,232 29.59%

보전지출(수질개선특별회계) 6,034 0 6,034 순증

폐기물 3,073,092 2,791,558 281,534 10.09%

국 652,960 652,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 2,399,845 2,118,311 281,534

쾌적한 생활환경 조성 3,073,092 2,791,558 281,534 10.09%

국 652,960 652,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 2,399,845 2,118,311 281,534

폐기물 자원순환 활성화 1,226,681 1,055,147 171,534 16.26%

국 155,960 155,960 0

기 10,266 10,266 0

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Page 80: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 10,021 10,021 0

군 1,050,434 878,900 171,534

폐기물 처리시설 운영관리 1,846,411 1,736,411 110,000 6.33%

국 497,000 497,000 0

군 1,349,411 1,239,411 110,000

대기 4,000 4,000 0 0.00%

생활공해 관리 4,000 4,000 0 0.00%

공해배출업소 지도 점검 4,000 4,000 0 0.00%

자연 1,242,258 843,291 398,967 47.31%

국 49,333 0 49,333

도 177,777 150,910 26,867

군 1,015,148 692,381 322,767

생태계 및 자연환경보호 1,242,258 843,291 398,967 47.31%

국 49,333 0 49,333

도 177,777 150,910 26,867

군 1,015,148 692,381 322,767

자연환경보전 이용시설 설치사업 399,983 299,983 100,000 33.34%

도 100,000 100,000 0

군 299,983 199,983 100,000

자연환경보전 209,192 162,392 46,800 28.82%

도 50,910 50,910 0

군 158,282 111,482 46,800

생태계보전사업 369,671 138,504 231,167 166.90%

국 49,333 0 49,333

도 26,867 0 26,867

군 293,471 138,504 154,967

자연보호시설물정비 132,412 122,412 10,000 8.17%

자연공원 설치 131,000 120,000 11,000 9.17%

환경보호일반 186,138 186,138 0 0.00%

국 8,500 9,000 △500

도 6,740 6,740 0

군 170,898 170,398 500

지속가능한 환경관리 186,138 186,138 0 0.00%

국 8,500 9,000 △500

도 6,740 6,740 0

군 170,898 170,398 500

군민참여 환경보전활동 지원 61,320 61,320 0 0.00%

국 2,000 2,500 △500

군 59,320 58,820 500

지속가능 환경관리 체계 구축 93,318 93,318 0 0.00%

국 6,500 6,500 0

군 86,818 86,818 0

디자인 화장실 문화 조성 31,500 31,500 0 0.00%

도 6,740 6,740 0

군 24,760 24,760 0

- 78 -

Page 81: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

사회복지 46,640,112 43,895,786 2,744,326 6.25%

국 19,779,187 19,613,751 165,436

기 294,380 358,677 △64,297

분 641,970 0 641,970

도 5,104,038 5,041,712 62,326

재 100,000 0 100,000

군 20,720,537 18,881,646 1,838,891

기초생활보장 7,938,731 7,749,668 189,063 2.44%

국 4,851,053 4,858,435 △7,382

도 788,588 782,707 5,881

군 2,299,090 2,108,526 190,564

저소득층 생활안정지원 7,184,695 7,189,922 △5,227 △0.07%

국 4,851,053 4,858,435 △7,382

도 788,588 782,707 5,881

군 1,545,054 1,548,780 △3,726

기초생활보장 및 자립기반 조성 6,557,244 6,562,471 △5,227 △0.08%

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

군 1,022,308 1,026,034 △3,726

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

재무활동(주민생활지원과) 754,036 559,746 194,290 34.71%

내부거래지출 559,746 559,746 0 0.00%

보전지출 194,290 0 194,290 순증

취약계층지원 5,984,036 5,603,243 380,793 6.80%

국 1,354,425 1,409,252 △54,827

분 79,262 0 79,262

도 823,096 825,372 △2,276

군 3,727,253 3,368,619 358,634

지역사회 복지기반 구축 2,815,716 2,444,897 370,819 15.17%

국 190,130 250,964 △60,834

도 162,751 165,821 △3,070

군 2,462,835 2,028,112 434,723

사회복지 민관 연계 네트워크 구축 163,890 163,890 0 0.00%

도 17,960 17,960 0

군 145,930 145,930 0

사회복지 서비스 제공 954,314 1,038,595 △84,281 △8.11%

국 190,130 250,964 △60,834

도 144,791 147,861 △3,070

군 619,393 639,770 △20,377

사회복지회관 설치 및 관리 1,690,512 1,235,412 455,100 36.84%

재해 관리 7,000 7,000 0 0.00%

장애인 복지시책 추진 3,168,320 3,158,346 9,974 0.32%

국 1,164,295 1,158,288 6,007

- 79 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

분 79,262 0 79,262

도 660,345 659,551 794

군 1,264,418 1,340,507 △76,089

재가 장애인 생활안정지원사업 1,717,495 1,707,521 9,974 0.58%

국 1,103,445 1,097,438 6,007

도 150,098 149,304 794

군 463,952 460,779 3,173

장애인 복지서비스 향상 1,450,825 1,450,825 0 0.00%

국 60,850 60,850 0

분 79,262 0 79,262

도 510,247 510,247 0

군 800,466 879,728 △79,262

보육ㆍ가족및여성 9,608,072 9,533,286 74,786 0.78%

국 3,743,952 3,630,344 113,608

기 168,916 223,990 △55,074

분 201,803 0 201,803

도 2,008,656 2,056,453 △47,797

군 3,484,745 3,622,499 △137,754

아동 및 보육지원 8,490,183 8,393,419 96,764 1.15%

국 3,742,480 3,628,872 113,608

분 201,803 0 201,803

도 1,974,762 2,018,409 △43,647

군 2,571,138 2,746,138 △175,000

아동복지서비스 강화 1,589,619 1,587,578 2,041 0.13%

국 631,650 650,066 △18,416

분 201,803 0 201,803

도 235,558 237,276 △1,718

군 520,608 700,236 △179,628

보육서비스 강화 6,278,329 6,303,606 △25,277 △0.40%

국 2,869,713 2,757,689 112,024

도 1,666,868 1,714,797 △47,929

군 1,741,748 1,831,120 △89,372

보육시설 기능보강사업 622,235 502,235 120,000 23.89%

국 241,117 221,117 20,000

도 72,336 66,336 6,000

군 308,782 214,782 94,000

여성의 역량강화 및 사회참여 확대 754,389 776,367 △21,978 △2.83%

국 1,472 1,472 0

기 168,916 223,990 △55,074

도 21,194 25,344 △4,150

군 562,807 525,561 37,246

여성복지 및 권익증진 사업 413,517 463,795 △50,278 △10.84%

기 165,316 220,390 △55,074

도 17,400 21,550 △4,150

군 230,801 221,855 8,946

여성의 사회참여 확대 86,144 86,144 0 0.00%

국 1,472 1,472 0

기 3,600 3,600 0

도 3,794 3,794 0

- 80 -

Page 83: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 77,278 77,278 0

여성회관 운영 254,728 226,428 28,300 12.50%

저출산 고령화 정책 지원 363,500 363,500 0 0.00%

도 12,700 12,700 0

군 350,800 350,800 0

저출산 고령화 대응 363,500 363,500 0 0.00%

도 12,700 12,700 0

군 350,800 350,800 0

노인ㆍ청소년 17,580,869 16,116,795 1,464,074 9.08%

국 9,658,786 9,543,987 114,799

기 125,464 134,687 △9,223

분 281,803 0 281,803

도 1,152,213 1,045,467 106,746

재 100,000 0 100,000

군 6,262,603 5,392,654 869,949

노인복지 증진 16,240,461 14,741,043 1,499,418 10.17%

국 9,584,236 9,462,487 121,749

기 27,291 25,792 1,499

분 281,803 0 281,803

도 1,152,213 1,045,467 106,746

재 100,000 0 100,000

군 5,094,918 4,207,297 887,621

노후생활 보장 11,980,605 11,870,987 109,618 0.92%

국 9,515,797 9,462,487 53,310

기 27,291 25,792 1,499

도 360,853 349,891 10,962

군 2,076,664 2,032,817 43,847

노인여가활동 지원 1,082,918 790,118 292,800 37.06%

국 68,439 0 68,439

분 281,803 0 281,803

도 223,561 127,777 95,784

군 509,115 662,341 △153,226

노인복지시설 운영 및 지원 2,969,938 2,079,938 890,000 42.79%

도 567,799 567,799 0

재 100,000 0 100,000

군 2,302,139 1,512,139 790,000

건전한 장묘문화 정착 207,000 0 207,000 순증

청소년 보호 육성 1,340,408 1,375,752 △35,344 △2.57%

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

청소년 건전육성 및 활동 지원 1,340,408 1,375,752 △35,344 △2.57%

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

노동 1,932,586 1,933,576 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

- 81 -

Page 84: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 261,285 261,513 △228

군 1,421,228 1,500,330 △79,102

합리적 노사 운영 1,500 1,500 0 0.00%

공무원 단체 관리 1,500 1,500 0 0.00%

고용촉진 및 노사안정 1,931,086 1,932,076 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 261,285 261,513 △228

군 1,419,728 1,498,830 △79,102

실업대책 추진 1,919,386 1,920,376 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 259,785 260,013 △228

군 1,409,528 1,488,630 △79,102

노동행정 11,700 11,700 0 0.00%

도 1,500 1,500 0

군 10,200 10,200 0

보훈 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈사업 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈관리 및 지원 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

주택 3,048,936 2,553,136 495,800 19.42%

도 70,000 70,000 0

군 2,978,936 2,483,136 495,800

서민주거안정 1,293,734 1,293,734 0 0.00%

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

1,293,734 1,293,734 0 0.00%

주택건설 및 도시경관 조성 1,089,029 835,229 253,800 30.39%

도 70,000 70,000 0

군 1,019,029 765,229 253,800

주거환경 기반 구축 755,870 502,070 253,800 50.55%

도 70,000 70,000 0

군 685,870 432,070 253,800

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 333,159 333,159 0 0.00%

도시 디자인 666,173 424,173 242,000 57.05%

도시경관 조성 666,173 424,173 242,000 57.05%

보건 12,919,189 12,140,874 778,315 6.41%

국 4,120,210 4,119,107 1,103

기 859,621 542,903 316,718

- 82 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 4,320,833 4,314,145 6,688

군 3,618,525 3,164,719 453,806

보건의료 12,883,445 12,105,130 778,315 6.43%

국 4,117,038 4,115,935 1,103

기 859,621 542,903 316,718

도 4,320,833 4,314,145 6,688

군 3,585,953 3,132,147 453,806

보건의료기관 역량강화 10,926,132 10,191,012 735,120 7.21%

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,058,625 4,058,625 0

군 2,479,806 2,044,686 435,120

의료서비스 인프라 확충 9,610,092 9,074,972 535,120 5.90%

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,055,751 4,055,751 0

군 1,166,640 931,520 235,120

보건의료활동 관리 1,316,040 1,116,040 200,000 17.92%

도 2,874 2,874 0

군 1,313,166 1,113,166 200,000

보건의료 체계구축 1,951,333 1,914,118 37,215 1.94%

국 30,037 28,934 1,103

기 558,921 542,203 16,718

도 262,208 255,520 6,688

군 1,100,167 1,087,461 12,706

소외계층의료지원 확대 317,450 317,450 0 0.00%

기 45,000 45,000 0

도 99,190 99,190 0

군 173,260 173,260 0

임신과 출산 기초건강 관리 177,080 175,701 1,379 0.78%

국 19,809 18,706 1,103

기 14,351 14,351 0

도 27,939 27,884 55

군 114,981 114,760 221

주요질환 중점관리 176,700 176,400 300 0.17%

기 31,940 31,790 150

도 24,124 23,124 1,000

군 120,636 121,486 △850

능동적 의료서비스 제공 763,514 763,514 0 0.00%

기 333,907 333,907 0

도 68,938 68,938 0

군 360,669 360,669 0

전염성질환 예방 및 퇴치 440,042 402,706 37,336 9.27%

국 3,546 1,746 1,800

기 106,933 90,365 16,568

도 34,691 29,058 5,633

군 294,872 281,537 13,335

의료복지서비스 확대 76,547 78,347 △1,800 △2.30%

국 6,682 8,482 △1,800

- 83 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기 26,790 26,790 0

도 7,326 7,326 0

군 35,749 35,749 0

재무활동(보건소) 5,980 0 5,980 순증

보전지출 5,980 0 5,980 순증

식품의약안전 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

식약품 관리체계 구축 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

식약품 안전관리 지원 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

농림해양수산 42,554,549 39,568,912 2,985,637 7.55%

국 12,044,375 11,986,269 58,106

광 3,869,872 3,869,872 0

기 284,403 241,566 42,837

분 246,308 0 246,308

도 3,783,576 3,642,997 140,579

군 22,326,015 19,828,208 2,497,807

농업ㆍ농촌 25,024,556 22,025,360 2,999,196 13.62%

국 4,246,860 3,829,984 416,876

광 3,059,500 3,059,500 0

기 284,403 241,566 42,837

분 246,308 0 246,308

도 1,468,936 1,342,105 126,831

군 15,718,549 13,552,205 2,166,344

농업 · 농촌 경쟁력 강화 6,208,676 5,247,926 960,750 18.31%

국 137,465 87,465 50,000

광 2,393,000 2,393,000 0

기 25,732 25,732 0

분 37,703 0 37,703

도 192,780 181,780 11,000

군 3,421,996 2,559,949 862,047

농업인 자생력 함양 372,032 322,032 50,000 15.53%

국 10,050 10,050 0

기 25,732 25,732 0

도 3,000 3,000 0

군 333,250 283,250 50,000

농촌관광 농외소득 증대 2,075,727 1,988,727 87,000 4.37%

국 75,922 25,922 50,000

광 1,120,000 1,120,000 0

도 125,905 114,905 11,000

군 753,900 727,900 26,000

농업인의 복지증진 457,250 456,000 1,250 0.27%

국 51,493 51,493 0

분 37,703 0 37,703

도 45,875 45,875 0

- 84 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 322,179 358,632 △36,453

농업 생산기반 정비 1,975,900 1,153,400 822,500 71.31%

광 388,000 388,000 0

도 18,000 18,000 0

군 1,569,900 747,400 822,500

농촌 생활환경 정비 1,277,960 1,277,960 0 0.00%

광 885,000 885,000 0

군 392,960 392,960 0

농업기반시설 유지관리 49,807 49,807 0 0.00%

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅 10,566,521 9,703,113 863,408 8.90%

국 3,302,872 3,134,861 168,011

광 292,500 292,500 0

기 12,986 12,986 0

도 850,231 796,874 53,357

군 6,107,932 5,465,892 642,040

친환경농산물 품질향상 2,281,193 1,976,193 305,000 15.43%

국 1,059,673 1,059,673 0

도 136,764 136,764 0

군 1,084,756 779,756 305,000

친환경농산물 생산기반 조성 181,600 201,600 △20,000 △9.92%

국 57,800 57,800 0

도 29,560 35,560 △6,000

군 94,240 108,240 △14,000

농업소득의 안정화 3,045,597 2,660,879 384,718 14.46%

국 2,171,399 2,003,388 168,011

기 12,986 12,986 0

도 188,740 123,728 65,012

군 672,472 520,777 151,695

농산물 생산기반 확충 918,066 888,066 30,000 3.38%

국 14,000 14,000 0

도 110,201 110,201 0

군 793,865 763,865 30,000

지역특화작목 육성 2,170,795 2,070,795 100,000 4.83%

도 232,691 232,691 0

군 1,938,104 1,838,104 100,000

농산물 마케팅시설 확충 481,250 381,250 100,000 26.23%

도 38,375 25,875 12,500

군 442,875 355,375 87,500

농산물 마케팅 지원 1,488,020 1,524,330 △36,310 △2.38%

광 292,500 292,500 0

도 113,900 132,055 △18,155

군 1,081,620 1,099,775 △18,155

친환경 축산기반 구축 4,542,932 3,556,124 986,808 27.75%

국 391,123 180,718 210,405

광 25,000 25,000 0

기 245,685 202,848 42,837

분 208,605 0 208,605

도 308,158 234,104 74,054

- 85 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 3,364,361 2,913,454 450,907

축산지원관리 457,340 446,250 11,090 2.49%

기 69,590 67,140 2,450

도 17,700 17,370 330

군 370,050 361,740 8,310

축산 방역관리 524,120 519,745 4,375 0.84%

국 180,718 180,718 0

기 48,189 51,002 △2,813

도 44,807 35,369 9,438

군 250,406 252,656 △2,250

축산농가 경영 안정화 2,066,627 1,479,022 587,605 39.73%

국 210,405 0 210,405

기 123,306 80,106 43,200

도 74,436 63,636 10,800

군 1,658,480 1,335,280 323,200

축산기반 시설확충 789,120 799,120 △10,000 △1.25%

기 4,600 4,600 0

도 32,990 35,990 △3,000

군 751,530 758,530 △7,000

내수면 자원개발 705,725 311,987 393,738 126.20%

광 25,000 25,000 0

분 208,605 0 208,605

도 138,225 81,739 56,486

군 333,895 205,248 128,647

농촌자원개발 및 실증시험연구 3,660,159 3,518,197 141,962 4.04%

국 415,400 426,940 △11,540

광 349,000 349,000 0

도 117,767 129,347 △11,580

군 2,777,992 2,612,910 165,082

농촌지도사업 역량강화 351,957 267,015 84,942 31.81%

국 14,490 14,490 0

군 337,467 252,525 84,942

농촌자원개발 및 인력육성 570,200 564,200 6,000 1.06%

국 57,700 69,700 △12,000

광 50,000 50,000 0

도 9,272 9,272 0

군 453,228 435,228 18,000

농업소득 안정화 및 기반조성 848,441 827,981 20,460 2.47%

국 301,910 301,450 460

도 15,495 15,495 0

군 531,036 511,036 20,000

과수품질향상 및 안전생산기술보급 148,689 78,129 70,560 90.31%

실증시험 및 식물자원 소득화 872,912 912,912 △40,000 △4.38%

국 18,000 18,000 0

광 299,000 299,000 0

도 0 11,580 △11,580

군 555,912 584,332 △28,420

농업기계 교육 및 지원 867,960 867,960 0 0.00%

- 86 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 23,300 23,300 0

도 93,000 93,000 0

군 751,660 751,660 0

재무활동(농업축산과) 46,268 0 46,268 순증

보전지출 46,268 0 46,268 순증

임업ㆍ산촌 17,529,993 17,543,552 △13,559 △0.08%

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,607,466 6,276,003 331,463

임업 경쟁력 강화 17,529,993 17,543,552 △13,559 △0.08%

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,607,466 6,276,003 331,463

임목생산지원 3,235,086 3,235,086 0 0.00%

국 1,750,318 1,750,318 0

광 75,001 75,001 0

도 360,364 360,364 0

군 1,049,403 1,049,403 0

임업생산기반 구축 594,815 594,815 0 0.00%

광 416,371 416,371 0

도 53,533 53,533 0

군 124,911 124,911 0

산불방지 대책 2,244,400 2,212,012 32,388 1.46%

국 402,424 402,424 0

도 361,348 361,348 0

군 1,480,628 1,448,240 32,388

산림자원의 보호. 강화 3,020,214 3,283,161 △262,947 △8.01%

국 1,368,035 1,726,805 △358,770

광 159,000 159,000 0

도 340,853 327,105 13,748

군 1,152,326 1,070,251 82,075

산림자원의 관리.이용 8,435,478 8,218,478 217,000 2.64%

국 4,276,738 4,276,738 0

광 160,000 160,000 0

도 1,198,542 1,198,542 0

군 2,800,198 2,583,198 217,000

산업ㆍ중소기업 1,867,972 1,331,572 536,400 40.28%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 138,018 118,068 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,401,764 1,035,314 366,450

산업진흥ㆍ고도화 1,867,972 1,331,572 536,400 40.28%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 138,018 118,068 19,950

재 150,000 0 150,000

- 87 -

Page 90: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 1,401,764 1,035,314 366,450

에너지 수급 안정 358,661 358,661 0 0.00%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 25,341 25,341 0

군 155,130 155,130 0

에너지 공급 351,661 351,661 0 0.00%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 25,341 25,341 0

군 148,130 148,130 0

에너지 절약 7,000 7,000 0 0.00%

산업진흥 1,509,311 972,911 536,400 55.13%

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,246,634 880,184 366,450

지역경제 안정 26,860 26,860 0 0.00%

전통시장 활성화 901,981 568,881 333,100 58.55%

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 639,304 476,154 163,150

기업육성 580,470 377,170 203,300 53.90%

수송및교통 12,028,248 8,116,790 3,911,458 48.19%

국 40,000 40,000 0

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 220,000 320,000 △100,000

군 10,413,248 7,571,790 2,841,458

도로 6,767,017 4,567,017 2,200,000 48.17%

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 5,212,017 4,082,017 1,130,000

도로포장 및 시설개선 6,767,017 4,567,017 2,200,000 48.17%

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 5,212,017 4,082,017 1,130,000

도로유지관리 2,103,517 2,103,517 0 0.00%

광 185,000 185,000 0

군 1,918,517 1,918,517 0

군도 및 농어촌도로 정비 4,663,500 2,463,500 2,200,000 89.30%

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 3,293,500 2,163,500 1,130,000

대중교통ㆍ물류등기타 5,261,231 3,549,773 1,711,458 48.21%

국 40,000 40,000 0

- 88 -

Page 91: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 20,000 20,000 0

군 5,201,231 3,489,773 1,711,458

선진교통 기반 구축 5,261,231 3,549,773 1,711,458 48.21%

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 5,201,231 3,489,773 1,711,458

교통행정 운영지원 725,031 343,671 381,360 110.97%

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 665,031 283,671 381,360

대중교통 육성 지원 4,272,200 2,942,102 1,330,098 45.21%

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 264,000 264,000 0 0.00%

국토및지역개발 67,122,675 55,738,831 11,383,844 20.42%

국 7,416,000 7,416,000 0

광 7,361,000 7,361,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

특 431,000 0 431,000

도 16,243,280 16,106,480 136,800

군 31,719,274 21,279,102 10,440,172

수자원 15,170,602 13,706,002 1,464,600 10.69%

국 3,394,000 3,394,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

특 431,000 0 431,000

군 7,393,481 6,735,753 657,728

하천정비 3,185,000 3,185,000 0 0.00%

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

하천정비사업 및 유지관리 3,185,000 3,185,000 0 0.00%

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

하수시설건설운영 11,985,602 10,521,002 1,464,600 13.92%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 7,428,602 6,338,002 1,090,600 17.21%

기 3,188,249 2,558,249 630,000

군 4,240,353 3,779,753 460,600

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 4,557,000 4,183,000 374,000 8.94%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 763,872 1,018,000 △254,128

군 1,307,128 679,000 628,128

지역및도시 51,861,073 41,941,829 9,919,244 23.65%

국 4,022,000 4,022,000 0

광 7,361,000 7,361,000 0

도 16,243,280 16,106,480 136,800

군 24,234,793 14,452,349 9,782,444

- 89 -

Page 92: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

부동산관리 79,218 79,218 0 0.00%

공시지가관리 79,218 79,218 0 0.00%

지적및부동산관리 111,134 111,134 0 0.00%

지적행정운영 93,156 93,156 0 0.00%

토지정보화추진 7,978 7,978 0 0.00%

부동산관리 10,000 10,000 0 0.00%

도로명주소관리 117,142 117,142 0 0.00%

도 16,000 16,000 0

군 101,142 101,142 0

도로명주소사업지원 117,142 117,142 0 0.00%

도 16,000 16,000 0

군 101,142 101,142 0

지역개발 33,086,840 27,411,200 5,675,640 20.71%

국 4,022,000 4,022,000 0

광 1,681,000 1,681,000 0

도 15,599,280 15,462,480 136,800

군 11,784,560 6,245,720 5,538,840

취약지 개발 3,395,640 2,391,000 1,004,640 42.02%

광 1,181,000 1,181,000 0

군 2,214,640 1,210,000 1,004,640

탄광지역종합개발 7,481,200 7,481,200 0 0.00%

국 4,022,000 4,022,000 0

도 3,459,200 3,459,200 0

폐광지역 진흥 439,000 439,000 0 0.00%

폐광지역개발기금 21,600,000 17,100,000 4,500,000 26.32%

광 500,000 500,000 0

도 12,003,280 12,003,280 0

군 9,096,720 4,596,720 4,500,000

비축무연탄관리기금 171,000 0 171,000 순증

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

국토 및 도시의 계획적 관리 15,747,135 11,563,135 4,184,000 36.18%

광 5,680,000 5,680,000 0

도 628,000 628,000 0

군 9,439,135 5,255,135 4,184,000

국토 및 도시계획 782,344 382,344 400,000 104.62%

기반시설부담금특별회계운영(기반시설부담금특

별회계)

126,303 126,303 0 0.00%

지역 및 도시개발 6,367,000 2,583,000 3,784,000 146.50%

도 200,000 200,000 0

군 6,167,000 2,383,000 3,784,000

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

357,488 357,488 0 0.00%

- 90 -

Page 93: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

일반농산어촌개발사업 8,114,000 8,114,000 0 0.00%

광 5,680,000 5,680,000 0

도 428,000 428,000 0

군 2,006,000 2,006,000 0

소규모지역개발 466,349 411,149 55,200 13.43%

정선읍 사회기반시설 150,000 150,000 0 0.00%

정선읍 지역개발 316,349 261,149 55,200 21.14%

소규모지역개발 231,000 231,000 0 0.00%

고한읍 사회기반시설 관리 76,000 76,000 0 0.00%

고한읍 주민편의시설 155,000 155,000 0 0.00%

소규모 지역개발 240,000 240,000 0 0.00%

사북읍 사회기반시설 관리 90,000 90,000 0 0.00%

사북읍 주민편의시설 조성 150,000 150,000 0 0.00%

소규모 지역개발 260,000 260,000 0 0.00%

신동읍사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

신동읍 주민편의시설 150,000 150,000 0 0.00%

소규모 지역개발 263,000 263,000 0 0.00%

화암면 사회기반시설 260,000 260,000 0 0.00%

화암면 관광개발 3,000 3,000 0 0.00%

소규모지역개발 290,098 286,098 4,000 1.40%

남면 사회기반시설 20,000 20,000 0 0.00%

남면 주민편의시설 270,098 266,098 4,000 1.50%

소규모 지역 개발 280,553 280,553 0 0.00%

여량면 사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

여량면 주민편의시설 170,553 170,553 0 0.00%

소규모지역개발 273,000 273,000 0 0.00%

북평면 사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

북평면 주민편의시설 163,000 163,000 0 0.00%

소규모지역개발 265,200 265,200 0 0.00%

임계면 사회기반시설 60,000 60,000 0 0.00%

임계면 주민편의시설 205,200 205,200 0 0.00%

재무활동(지역경제과) 404 0 404 순증

보전지출 404 0 404 순증

재무활동(도시건축과) 150,000 150,000 0 0.00%

- 91 -

Page 94: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

내부거래지출 150,000 150,000 0 0.00%

산업단지 91,000 91,000 0 0.00%

농공단지 조성 및 운영 91,000 91,000 0 0.00%

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

91,000 91,000 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비(일반회계) 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

기타 46,365,412 46,204,968 160,444 0.35%

국 180,494 180,494 0

기 279,368 279,368 0

분 772,947 0 772,947

군 45,132,603 45,745,106 △612,503

기타 46,365,412 46,204,968 160,444 0.35%

국 180,494 180,494 0

기 279,368 279,368 0

분 772,947 0 772,947

군 45,132,603 45,745,106 △612,503

행정운영경비(기획감사실) 80,691 80,691 0 0.00%

기본경비 80,691 80,691 0 0.00%

행정운영경비(주민생활지원과) 111,930 111,930 0 0.00%

기본경비 111,930 111,930 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 8,084,357 8,077,220 7,137 0.09%

인력운영비(총괄) 7,858,584 7,851,447 7,137 0.09%

기본경비 225,773 225,773 0 0.00%

행정운영경비(세무회계과) 30,957,472 30,957,472 0 0.00%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 30,004,031 30,776,978 △772,947

인력운영비(총괄) 30,592,850 30,592,850 0 0.00%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 29,639,409 30,412,356 △772,947

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

176,576 176,576 0 0.00%

기본경비 188,046 188,046 0 0.00%

행정운영경비(민원봉사과) 62,287 62,287 0 0.00%

기본경비 62,287 62,287 0 0.00%

- 92 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(생태환경과) 4,046,812 4,046,812 0 0.00%

인력운영비 3,977,639 3,977,639 0 0.00%

기본경비 69,173 69,173 0 0.00%

행정운영경비(농업축산과) 93,336 93,336 0 0.00%

기본경비 93,336 93,336 0 0.00%

행정운영경비(산림정책과) 59,386 59,386 0 0.00%

기본경비 59,386 59,386 0 0.00%

행정운영경비(문화관광과) 67,035 67,035 0 0.00%

기본경비 67,035 67,035 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 84,991 84,991 0 0.00%

인력운영비(농공단지조성및관리사업특별회계) 0 0 0 0.00%

기본경비 84,991 84,991 0 0.00%

행정운영경비(안전건설과) 73,722 73,722 0 0.00%

기본경비 73,722 73,722 0 0.00%

행정운영경비(도시건축과) 97,514 97,514 0 0.00%

기본경비 97,514 97,514 0 0.00%

행정운영경비(동계올림픽지원단) 35,572 34,672 900 2.60%

기본경비 35,572 34,672 900 2.60%

행정운영경비(농업기술센터) 83,558 83,558 0 0.00%

기본경비 83,558 83,558 0 0.00%

행정운영경비(보건소) 174,066 174,066 0 0.00%

기본경비 174,066 174,066 0 0.00%

행정운영경비(상하수도사업소) 1,188,772 1,114,445 74,327 6.67%

기 279,368 279,368 0

군 909,404 835,077 74,327

인력운영비(상수도사업특별회계) 278,230 278,230 0 0.00%

인력운영비(수질개선특별회계) 867,129 792,802 74,327 9.38%

기 279,368 279,368 0

군 587,761 513,434 74,327

기본경비 9,189 9,189 0 0.00%

기본경비(상수도사업특별회계) 8,556 8,556 0 0.00%

기본경비(수질개선특별회계) 25,668 25,668 0 0.00%

행정운영경비(의회사무과) 43,710 43,710 0 0.00%

기본경비 43,710 43,710 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(정선읍) 149,868 108,868 41,000 37.66%

기본경비 149,868 108,868 41,000 37.66%

행정운영경비(고한읍) 116,848 114,448 2,400 2.10%

기본경비 116,848 114,448 2,400 2.10%

행정운영경비(사북읍) 106,548 105,848 700 0.66%

기본경비 106,548 105,848 700 0.66%

행정운영경비(신동읍) 128,327 120,327 8,000 6.65%

기본경비 128,327 120,327 8,000 6.65%

행정운영경비(화암면) 94,588 94,588 0 0.00%

기본경비 94,588 94,588 0 0.00%

행정운영경비(남면) 98,218 98,218 0 0.00%

기본경비 98,218 98,218 0 0.00%

행정운영경비(여량면) 99,628 99,628 0 0.00%

기본경비 99,628 99,628 0 0.00%

행정운영 경비(북평면) 103,978 101,978 2,000 1.96%

기본경비 103,978 101,978 2,000 1.96%

행정운영경비(임계면) 98,818 98,218 600 0.61%

기본경비 98,818 98,218 600 0.61%

재무활동(자치행정과) 4,321 0 4,321 순증

보전지출 4,321 0 4,321 순증

재무활동(민원봉사과) 190 0 190 순증

보전지출 190 0 190 순증

재무활동(생태환경과) 8,260 0 8,260 순증

보전지출 8,260 0 8,260 순증

재무활동(산림정책과) 9,259 0 9,259 순증

보전지출 9,259 0 9,259 순증

재무활동(문화관광과) 1,350 0 1,350 순증

보전지출 1,350 0 1,350 순증

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 299,894,907 260,666,568 39,228,339 15.05%

국 49,430,074 48,386,596 1,043,478

광 16,805,372 14,532,872 2,272,500

기 2,503,307 1,425,462 1,077,845

특 2,513,000 0 2,513,000

분 1,786,902 0 1,786,902

도 32,698,837 31,598,237 1,100,600

재 250,000 0 250,000

군 193,907,415 164,723,401 29,184,014

정책사업 238,222,454 201,205,489 37,016,965 18.40%

국 49,249,580 48,206,102 1,043,478

광 16,805,372 14,532,872 2,272,500

기 2,503,307 1,425,462 1,077,845

특 2,513,000 0 2,513,000

분 1,013,955 0 1,013,955

도 32,698,837 31,598,237 1,100,600

재 250,000 0 250,000

군 133,188,403 105,442,816 27,745,587

재무활동 16,686,580 14,537,943 2,148,637 14.78%

행정운영경비 44,985,873 44,923,136 62,737 0.14%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 44,032,432 44,742,642 △710,210

일반공공행정 24,890,481 22,219,393 2,671,088 12.02%

국 73,794 73,794 0

도 64,346 48,346 16,000

군 24,752,341 22,097,253 2,655,088

입법및선거관리 690,003 627,003 63,000 10.05%

지방의회 운영지원 690,003 627,003 63,000 10.05%

의회운영의 내실화 추진 690,003 627,003 63,000 10.05%

지방행정ㆍ재정지원 11,461,626 10,740,502 721,124 6.71%

재정 지원 1,064,000 1,024,000 40,000 3.91%

지방재정운영 1,064,000 1,024,000 40,000 3.91%

지방재정확충 263,600 259,100 4,500 1.74%

자주재원증대 263,600 259,100 4,500 1.74%

재무활동(기획감사실) 10,134,026 9,457,402 676,624 7.15%

내부거래지출 6,717,126 6,040,502 676,624 11.20%

보전지출 3,416,900 3,416,900 0 0.00%

일반행정 12,738,852 10,851,888 1,886,964 17.39%

국 73,794 73,794 0

도 64,346 48,346 16,000

군 12,600,712 10,729,748 1,870,964

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군정의 비전제시 1,314,828 876,328 438,500 50.04%

군정혁신 역량강화 389,400 179,400 210,000 117.06%

군정홍보관리 755,608 527,108 228,500 43.35%

투명한 공직사회 조성 169,820 169,820 0 0.00%

녹색성장전략 55,000 25,000 30,000 120.00%

군정전략과제 발굴 55,000 25,000 30,000 120.00%

지방행정 역량 강화 7,206,854 6,244,590 962,264 15.41%

국 49,820 49,820 0

도 64,346 48,346 16,000

군 7,092,688 6,146,424 946,264

국·도·군정 시책 추진 4,315,184 3,522,049 793,135 22.52%

도 27,331 27,331 0

군 4,287,853 3,494,718 793,135

직원복지 증진 1,066,405 1,053,405 13,000 1.23%

공무원 경쟁력 강화 47,000 47,000 0 0.00%

행정통신 현대화 450,633 435,633 15,000 3.44%

정보화 기반시설 확충 59,214 59,214 0 0.00%

국 4,025 4,025 0

도 8,300 8,300 0

군 46,889 46,889 0

정보화 추진 1,037,928 916,799 121,129 13.21%

국 22,050 22,050 0

도 18,715 12,715 6,000

군 997,163 882,034 115,129

자원봉사 230,490 210,490 20,000 9.50%

국 23,745 23,745 0

도 10,000 0 10,000

군 196,745 186,745 10,000

재정역량강화 1,801,580 1,531,580 270,000 17.63%

계약업무의 효율적운영 370,520 370,520 0 0.00%

회계업무의 효율적운영 263,310 263,310 0 0.00%

국공유재산관리 1,167,750 897,750 270,000 30.08%

주민 행정 편의 도모 173,873 157,873 16,000 10.13%

국 23,974 23,974 0

군 149,899 133,899 16,000

신속한민원처리지원 165,499 149,499 16,000 10.70%

국 15,600 15,600 0

군 149,899 133,899 16,000

가족관계등록사무지원 8,374 8,374 0 0.00%

국 8,374 8,374 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

지역현장행정 335,733 335,733 0 0.00%

정선읍 운영 335,733 335,733 0 0.00%

지역현장행정 305,699 305,699 0 0.00%

고한읍 운영 305,699 305,699 0 0.00%

지역현장행정 214,783 214,783 0 0.00%

사북읍 운영 214,783 214,783 0 0.00%

지역현장행정 285,468 235,468 50,000 21.23%

신동읍 운영 285,468 235,468 50,000 21.23%

지역현장행정 211,112 158,112 53,000 33.52%

화암면 운영 211,112 158,112 53,000 33.52%

지역현장 행정 178,940 164,740 14,200 8.62%

남면운영 178,940 164,740 14,200 8.62%

지역 현장 행정 205,923 165,923 40,000 24.11%

여량면 운영 205,923 165,923 40,000 24.11%

지역현장행정 140,896 140,896 0 0.00%

북평면 운영 140,896 140,896 0 0.00%

지역현장행정 308,123 295,163 12,960 4.39%

임계면 운영 308,123 295,163 12,960 4.39%

재무활동(세무회계과) 40 0 40 순증

보전지출 40 0 40 순증

공공질서및안전 15,180,446 13,489,953 1,690,493 12.53%

국 7,065,366 6,308,366 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,189,445 1,048,045 141,400

군 6,013,635 6,133,542 △119,907

재난방재ㆍ민방위 15,180,446 13,489,953 1,690,493 12.53%

국 7,065,366 6,308,366 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,189,445 1,048,045 141,400

군 6,013,635 6,133,542 △119,907

민방위 운영 423,989 380,389 43,600 11.46%

국 6,472 6,472 0

도 7,490 7,490 0

군 410,027 366,427 43,600

통합방위업무추진 334,714 291,114 43,600 14.98%

도 4,170 4,170 0

군 330,544 286,944 43,600

비상대비 민방위 태세 강화 89,275 89,275 0 0.00%

- 97 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 6,472 6,472 0

도 3,320 3,320 0

군 79,483 79,483 0

재해 및 재난 예방 14,445,243 12,798,769 1,646,474 12.86%

국 7,058,894 6,301,894 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,181,955 1,040,555 141,400

군 5,292,394 5,456,320 △163,926

재난예방 대응 시스템 구축 909,443 629,719 279,724 44.42%

국 81,894 1,894 80,000

도 37,055 37,055 0

군 790,494 590,770 199,724

재해 사전예방사업 6,700,800 5,334,050 1,366,750 25.62%

국 3,077,000 2,400,000 677,000

특 912,000 0 912,000

도 624,900 483,500 141,400

군 2,086,900 2,450,550 △363,650

하천재해예방 6,835,000 6,835,000 0 0.00%

국 3,900,000 3,900,000 0

도 520,000 520,000 0

군 2,415,000 2,415,000 0

재무활동(안전건설과) 311,214 310,795 419 0.13%

내부거래지출 310,795 310,795 0 0.00%

보전지출 419 0 419 순증

교육 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

평생ㆍ직업교육 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

지역인재육성 4,431,627 4,252,950 178,677 4.20%

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

교육지원사업 4,016,627 3,867,950 148,677 3.84%

도 19,569 18,155 1,414

군 3,997,058 3,849,795 147,263

평생교육진흥 72,000 42,000 30,000 71.43%

공무원능력개발 343,000 343,000 0 0.00%

문화및관광 21,995,515 13,680,575 8,314,940 60.78%

국 448,000 435,000 13,000

광 1,379,500 1,267,000 112,500

기 965,637 183,050 782,587

분 125,677 0 125,677

도 1,428,539 784,963 643,576

군 17,648,162 11,010,562 6,637,600

문화예술 4,239,335 1,550,335 2,689,000 173.45%

- 98 -

Page 101: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기 99,600 55,600 44,000

분 125,677 0 125,677

도 18,634 18,634 0

군 3,995,424 1,476,101 2,519,323

문화예술진흥 4,239,335 1,550,335 2,689,000 173.45%

기 99,600 55,600 44,000

분 125,677 0 125,677

도 18,634 18,634 0

군 3,995,424 1,476,101 2,519,323

문화기반시설 조성 및 운영 2,580,053 560,053 2,020,000 360.68%

분 125,677 0 125,677

도 5,000 5,000 0

군 2,449,376 555,053 1,894,323

문화예술 육성 1,659,282 990,282 669,000 67.56%

기 99,600 55,600 44,000

도 13,634 13,634 0

군 1,546,048 921,048 625,000

관광 8,130,698 3,841,324 4,289,374 111.66%

광 889,500 777,000 112,500

기 755,850 17,263 738,587

도 469,755 155,179 314,576

군 6,015,593 2,891,882 3,123,711

관광산업 진흥 8,130,698 3,841,324 4,289,374 111.66%

광 889,500 777,000 112,500

기 755,850 17,263 738,587

도 469,755 155,179 314,576

군 6,015,593 2,891,882 3,123,711

관광상품 기획 및 운영 1,028,200 828,200 200,000 24.15%

관광홍보 및 마케팅 1,189,792 1,149,618 40,174 3.49%

광 50,000 50,000 0

기 25,850 17,263 8,587

도 67,755 65,179 2,576

군 1,046,187 1,017,176 29,011

관광자원 조성 4,816,000 1,469,000 3,347,000 227.84%

광 839,500 727,000 112,500

기 730,000 0 730,000

도 402,000 90,000 312,000

군 2,844,500 652,000 2,192,500

관광지 관리 1,096,706 394,506 702,200 177.99%

체육 4,996,862 4,253,872 742,990 17.47%

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,348,575 3,780,585 567,990

건전생활체육 진흥 4,996,862 4,253,872 742,990 17.47%

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,348,575 3,780,585 567,990

- 99 -

Page 102: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

공공체육시설 관리 2,164,250 1,459,500 704,750 48.29%

광 350,000 350,000 0

도 175,000 0 175,000

군 1,639,250 1,109,500 529,750

전문체육 육성 1,020,179 1,014,179 6,000 0.59%

기 9,800 9,800 0

도 2,100 2,100 0

군 1,008,279 1,002,279 6,000

체육대회 개최 및 참가 978,500 978,500 0 0.00%

생활체육 활성화 471,933 455,693 16,240 3.56%

기 100,387 100,387 0

도 11,000 11,000 0

군 360,546 344,306 16,240

동계올림픽 성공개최 지원 362,000 346,000 16,000 4.62%

문화재 4,628,620 4,035,044 593,576 14.71%

국 448,000 435,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 752,050 598,050 154,000

군 3,288,570 2,861,994 426,576

문화재 보존 및 전통문화 전승 4,628,620 4,035,044 593,576 14.71%

국 448,000 435,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 752,050 598,050 154,000

군 3,288,570 2,861,994 426,576

전통문화 육성 1,169,700 1,169,700 0 0.00%

도 313,000 313,000 0

군 856,700 856,700 0

무형문화재 관리 2,390,220 2,363,644 26,576 1.12%

국 189,000 176,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 233,550 229,550 4,000

군 1,827,670 1,818,094 9,576

유형문화재 관리 1,068,700 501,700 567,000 113.02%

국 259,000 259,000 0

도 205,500 55,500 150,000

군 604,200 187,200 417,000

환경보호 17,421,238 12,009,594 5,411,644 45.06%

국 751,818 702,985 48,833

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

기 10,266 10,266 0

도 199,538 167,671 31,867

군 12,449,616 9,278,672 3,170,944

상하수도ㆍ수질 12,915,750 8,184,607 4,731,143 57.81%

국 41,025 41,025 0

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 8,859,725 6,293,582 2,566,143

- 100 -

Page 103: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

유역관리 329,513 330,013 △500 △0.15%

하천수관리 329,513 330,013 △500 △0.15%

상·하수도관리 7,325,005 3,794,594 3,530,411 93.04%

국 41,025 41,025 0

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 3,268,980 1,903,569 1,365,411

안전한 물 안정적 공급 176,610 156,610 20,000 12.77%

국 41,025 41,025 0

군 135,585 115,585 20,000

수도시설정비 4,115,050 665,050 3,450,000 518.76%

광 2,160,000 0 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 1,950,050 665,050 1,285,000

소규모 수도시설 정비 3,012,434 2,957,434 55,000 1.86%

광 1,850,000 1,850,000 0

군 1,162,434 1,107,434 55,000

공공하수도정비 20,911 15,500 5,411 34.91%

재무활동(상하수도사업소) 5,261,232 4,060,000 1,201,232 29.59%

내부거래지출 5,261,232 4,060,000 1,201,232 29.59%

폐기물 3,073,092 2,791,558 281,534 10.09%

국 652,960 652,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 2,399,845 2,118,311 281,534

쾌적한 생활환경 조성 3,073,092 2,791,558 281,534 10.09%

국 652,960 652,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 2,399,845 2,118,311 281,534

폐기물 자원순환 활성화 1,226,681 1,055,147 171,534 16.26%

국 155,960 155,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 1,050,434 878,900 171,534

폐기물 처리시설 운영관리 1,846,411 1,736,411 110,000 6.33%

국 497,000 497,000 0

군 1,349,411 1,239,411 110,000

대기 4,000 4,000 0 0.00%

생활공해 관리 4,000 4,000 0 0.00%

공해배출업소 지도 점검 4,000 4,000 0 0.00%

자연 1,242,258 843,291 398,967 47.31%

국 49,333 0 49,333

도 177,777 150,910 26,867

군 1,015,148 692,381 322,767

- 101 -

Page 104: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

생태계 및 자연환경보호 1,242,258 843,291 398,967 47.31%

국 49,333 0 49,333

도 177,777 150,910 26,867

군 1,015,148 692,381 322,767

자연환경보전 이용시설 설치사업 399,983 299,983 100,000 33.34%

도 100,000 100,000 0

군 299,983 199,983 100,000

자연환경보전 209,192 162,392 46,800 28.82%

도 50,910 50,910 0

군 158,282 111,482 46,800

생태계보전사업 369,671 138,504 231,167 166.90%

국 49,333 0 49,333

도 26,867 0 26,867

군 293,471 138,504 154,967

자연보호시설물정비 132,412 122,412 10,000 8.17%

자연공원 설치 131,000 120,000 11,000 9.17%

환경보호일반 186,138 186,138 0 0.00%

국 8,500 9,000 △500

도 6,740 6,740 0

군 170,898 170,398 500

지속가능한 환경관리 186,138 186,138 0 0.00%

국 8,500 9,000 △500

도 6,740 6,740 0

군 170,898 170,398 500

군민참여 환경보전활동 지원 61,320 61,320 0 0.00%

국 2,000 2,500 △500

군 59,320 58,820 500

지속가능 환경관리 체계 구축 93,318 93,318 0 0.00%

국 6,500 6,500 0

군 86,818 86,818 0

디자인 화장실 문화 조성 31,500 31,500 0 0.00%

도 6,740 6,740 0

군 24,760 24,760 0

사회복지 44,385,768 41,641,442 2,744,326 6.59%

국 19,686,827 19,521,391 165,436

기 294,380 358,677 △64,297

분 641,970 0 641,970

도 5,091,693 5,029,367 62,326

재 100,000 0 100,000

군 18,570,898 16,732,007 1,838,891

기초생활보장 7,311,280 7,122,217 189,063 2.65%

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

군 1,776,344 1,585,780 190,564

저소득층 생활안정지원 6,557,244 6,562,471 △5,227 △0.08%

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

- 102 -

Page 105: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 1,022,308 1,026,034 △3,726

기초생활보장 및 자립기반 조성 6,557,244 6,562,471 △5,227 △0.08%

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

군 1,022,308 1,026,034 △3,726

재무활동(주민생활지원과) 754,036 559,746 194,290 34.71%

내부거래지출 559,746 559,746 0 0.00%

보전지출 194,290 0 194,290 순증

취약계층지원 5,984,036 5,603,243 380,793 6.80%

국 1,354,425 1,409,252 △54,827

분 79,262 0 79,262

도 823,096 825,372 △2,276

군 3,727,253 3,368,619 358,634

지역사회 복지기반 구축 2,815,716 2,444,897 370,819 15.17%

국 190,130 250,964 △60,834

도 162,751 165,821 △3,070

군 2,462,835 2,028,112 434,723

사회복지 민관 연계 네트워크 구축 163,890 163,890 0 0.00%

도 17,960 17,960 0

군 145,930 145,930 0

사회복지 서비스 제공 954,314 1,038,595 △84,281 △8.11%

국 190,130 250,964 △60,834

도 144,791 147,861 △3,070

군 619,393 639,770 △20,377

사회복지회관 설치 및 관리 1,690,512 1,235,412 455,100 36.84%

재해 관리 7,000 7,000 0 0.00%

장애인 복지시책 추진 3,168,320 3,158,346 9,974 0.32%

국 1,164,295 1,158,288 6,007

분 79,262 0 79,262

도 660,345 659,551 794

군 1,264,418 1,340,507 △76,089

재가 장애인 생활안정지원사업 1,717,495 1,707,521 9,974 0.58%

국 1,103,445 1,097,438 6,007

도 150,098 149,304 794

군 463,952 460,779 3,173

장애인 복지서비스 향상 1,450,825 1,450,825 0 0.00%

국 60,850 60,850 0

분 79,262 0 79,262

도 510,247 510,247 0

군 800,466 879,728 △79,262

보육ㆍ가족및여성 9,608,072 9,533,286 74,786 0.78%

국 3,743,952 3,630,344 113,608

기 168,916 223,990 △55,074

분 201,803 0 201,803

도 2,008,656 2,056,453 △47,797

군 3,484,745 3,622,499 △137,754

- 103 -

Page 106: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

아동 및 보육지원 8,490,183 8,393,419 96,764 1.15%

국 3,742,480 3,628,872 113,608

분 201,803 0 201,803

도 1,974,762 2,018,409 △43,647

군 2,571,138 2,746,138 △175,000

아동복지서비스 강화 1,589,619 1,587,578 2,041 0.13%

국 631,650 650,066 △18,416

분 201,803 0 201,803

도 235,558 237,276 △1,718

군 520,608 700,236 △179,628

보육서비스 강화 6,278,329 6,303,606 △25,277 △0.40%

국 2,869,713 2,757,689 112,024

도 1,666,868 1,714,797 △47,929

군 1,741,748 1,831,120 △89,372

보육시설 기능보강사업 622,235 502,235 120,000 23.89%

국 241,117 221,117 20,000

도 72,336 66,336 6,000

군 308,782 214,782 94,000

여성의 역량강화 및 사회참여 확대 754,389 776,367 △21,978 △2.83%

국 1,472 1,472 0

기 168,916 223,990 △55,074

도 21,194 25,344 △4,150

군 562,807 525,561 37,246

여성복지 및 권익증진 사업 413,517 463,795 △50,278 △10.84%

기 165,316 220,390 △55,074

도 17,400 21,550 △4,150

군 230,801 221,855 8,946

여성의 사회참여 확대 86,144 86,144 0 0.00%

국 1,472 1,472 0

기 3,600 3,600 0

도 3,794 3,794 0

군 77,278 77,278 0

여성회관 운영 254,728 226,428 28,300 12.50%

저출산 고령화 정책 지원 363,500 363,500 0 0.00%

도 12,700 12,700 0

군 350,800 350,800 0

저출산 고령화 대응 363,500 363,500 0 0.00%

도 12,700 12,700 0

군 350,800 350,800 0

노인ㆍ청소년 17,580,869 16,116,795 1,464,074 9.08%

국 9,658,786 9,543,987 114,799

기 125,464 134,687 △9,223

분 281,803 0 281,803

도 1,152,213 1,045,467 106,746

재 100,000 0 100,000

군 6,262,603 5,392,654 869,949

노인복지 증진 16,240,461 14,741,043 1,499,418 10.17%

국 9,584,236 9,462,487 121,749

- 104 -

Page 107: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기 27,291 25,792 1,499

분 281,803 0 281,803

도 1,152,213 1,045,467 106,746

재 100,000 0 100,000

군 5,094,918 4,207,297 887,621

노후생활 보장 11,980,605 11,870,987 109,618 0.92%

국 9,515,797 9,462,487 53,310

기 27,291 25,792 1,499

도 360,853 349,891 10,962

군 2,076,664 2,032,817 43,847

노인여가활동 지원 1,082,918 790,118 292,800 37.06%

국 68,439 0 68,439

분 281,803 0 281,803

도 223,561 127,777 95,784

군 509,115 662,341 △153,226

노인복지시설 운영 및 지원 2,969,938 2,079,938 890,000 42.79%

도 567,799 567,799 0

재 100,000 0 100,000

군 2,302,139 1,512,139 790,000

건전한 장묘문화 정착 207,000 0 207,000 순증

청소년 보호 육성 1,340,408 1,375,752 △35,344 △2.57%

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

청소년 건전육성 및 활동 지원 1,340,408 1,375,752 △35,344 △2.57%

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

노동 1,932,586 1,933,576 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 261,285 261,513 △228

군 1,421,228 1,500,330 △79,102

합리적 노사 운영 1,500 1,500 0 0.00%

공무원 단체 관리 1,500 1,500 0 0.00%

고용촉진 및 노사안정 1,931,086 1,932,076 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 261,285 261,513 △228

군 1,419,728 1,498,830 △79,102

실업대책 추진 1,919,386 1,920,376 △990 △0.05%

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 259,785 260,013 △228

군 1,409,528 1,488,630 △79,102

노동행정 11,700 11,700 0 0.00%

도 1,500 1,500 0

군 10,200 10,200 0

- 105 -

Page 108: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

보훈 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈사업 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈관리 및 지원 546,882 406,082 140,800 34.67%

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

주택 1,422,043 926,243 495,800 53.53%

도 70,000 70,000 0

군 1,352,043 856,243 495,800

주택건설 및 도시경관 조성 755,870 502,070 253,800 50.55%

도 70,000 70,000 0

군 685,870 432,070 253,800

주거환경 기반 구축 755,870 502,070 253,800 50.55%

도 70,000 70,000 0

군 685,870 432,070 253,800

도시 디자인 666,173 424,173 242,000 57.05%

도시경관 조성 666,173 424,173 242,000 57.05%

보건 12,919,189 12,140,874 778,315 6.41%

국 4,120,210 4,119,107 1,103

기 859,621 542,903 316,718

도 4,320,833 4,314,145 6,688

군 3,618,525 3,164,719 453,806

보건의료 12,883,445 12,105,130 778,315 6.43%

국 4,117,038 4,115,935 1,103

기 859,621 542,903 316,718

도 4,320,833 4,314,145 6,688

군 3,585,953 3,132,147 453,806

보건의료기관 역량강화 10,926,132 10,191,012 735,120 7.21%

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,058,625 4,058,625 0

군 2,479,806 2,044,686 435,120

의료서비스 인프라 확충 9,610,092 9,074,972 535,120 5.90%

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,055,751 4,055,751 0

군 1,166,640 931,520 235,120

보건의료활동 관리 1,316,040 1,116,040 200,000 17.92%

도 2,874 2,874 0

군 1,313,166 1,113,166 200,000

보건의료 체계구축 1,951,333 1,914,118 37,215 1.94%

국 30,037 28,934 1,103

기 558,921 542,203 16,718

도 262,208 255,520 6,688

- 106 -

Page 109: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 1,100,167 1,087,461 12,706

소외계층의료지원 확대 317,450 317,450 0 0.00%

기 45,000 45,000 0

도 99,190 99,190 0

군 173,260 173,260 0

임신과 출산 기초건강 관리 177,080 175,701 1,379 0.78%

국 19,809 18,706 1,103

기 14,351 14,351 0

도 27,939 27,884 55

군 114,981 114,760 221

주요질환 중점관리 176,700 176,400 300 0.17%

기 31,940 31,790 150

도 24,124 23,124 1,000

군 120,636 121,486 △850

능동적 의료서비스 제공 763,514 763,514 0 0.00%

기 333,907 333,907 0

도 68,938 68,938 0

군 360,669 360,669 0

전염성질환 예방 및 퇴치 440,042 402,706 37,336 9.27%

국 3,546 1,746 1,800

기 106,933 90,365 16,568

도 34,691 29,058 5,633

군 294,872 281,537 13,335

의료복지서비스 확대 76,547 78,347 △1,800 △2.30%

국 6,682 8,482 △1,800

기 26,790 26,790 0

도 7,326 7,326 0

군 35,749 35,749 0

재무활동(보건소) 5,980 0 5,980 순증

보전지출 5,980 0 5,980 순증

식품의약안전 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

식약품 관리체계 구축 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

식약품 안전관리 지원 35,744 35,744 0 0.00%

국 3,172 3,172 0

군 32,572 32,572 0

농림해양수산 42,554,549 39,568,912 2,985,637 7.55%

국 12,044,375 11,986,269 58,106

광 3,869,872 3,869,872 0

기 284,403 241,566 42,837

분 246,308 0 246,308

도 3,783,576 3,642,997 140,579

군 22,326,015 19,828,208 2,497,807

농업ㆍ농촌 25,024,556 22,025,360 2,999,196 13.62%

- 107 -

Page 110: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국 4,246,860 3,829,984 416,876

광 3,059,500 3,059,500 0

기 284,403 241,566 42,837

분 246,308 0 246,308

도 1,468,936 1,342,105 126,831

군 15,718,549 13,552,205 2,166,344

농업 · 농촌 경쟁력 강화 6,208,676 5,247,926 960,750 18.31%

국 137,465 87,465 50,000

광 2,393,000 2,393,000 0

기 25,732 25,732 0

분 37,703 0 37,703

도 192,780 181,780 11,000

군 3,421,996 2,559,949 862,047

농업인 자생력 함양 372,032 322,032 50,000 15.53%

국 10,050 10,050 0

기 25,732 25,732 0

도 3,000 3,000 0

군 333,250 283,250 50,000

농촌관광 농외소득 증대 2,075,727 1,988,727 87,000 4.37%

국 75,922 25,922 50,000

광 1,120,000 1,120,000 0

도 125,905 114,905 11,000

군 753,900 727,900 26,000

농업인의 복지증진 457,250 456,000 1,250 0.27%

국 51,493 51,493 0

분 37,703 0 37,703

도 45,875 45,875 0

군 322,179 358,632 △36,453

농업 생산기반 정비 1,975,900 1,153,400 822,500 71.31%

광 388,000 388,000 0

도 18,000 18,000 0

군 1,569,900 747,400 822,500

농촌 생활환경 정비 1,277,960 1,277,960 0 0.00%

광 885,000 885,000 0

군 392,960 392,960 0

농업기반시설 유지관리 49,807 49,807 0 0.00%

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅 10,566,521 9,703,113 863,408 8.90%

국 3,302,872 3,134,861 168,011

광 292,500 292,500 0

기 12,986 12,986 0

도 850,231 796,874 53,357

군 6,107,932 5,465,892 642,040

친환경농산물 품질향상 2,281,193 1,976,193 305,000 15.43%

국 1,059,673 1,059,673 0

도 136,764 136,764 0

군 1,084,756 779,756 305,000

친환경농산물 생산기반 조성 181,600 201,600 △20,000 △9.92%

국 57,800 57,800 0

도 29,560 35,560 △6,000

- 108 -

Page 111: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 94,240 108,240 △14,000

농업소득의 안정화 3,045,597 2,660,879 384,718 14.46%

국 2,171,399 2,003,388 168,011

기 12,986 12,986 0

도 188,740 123,728 65,012

군 672,472 520,777 151,695

농산물 생산기반 확충 918,066 888,066 30,000 3.38%

국 14,000 14,000 0

도 110,201 110,201 0

군 793,865 763,865 30,000

지역특화작목 육성 2,170,795 2,070,795 100,000 4.83%

도 232,691 232,691 0

군 1,938,104 1,838,104 100,000

농산물 마케팅시설 확충 481,250 381,250 100,000 26.23%

도 38,375 25,875 12,500

군 442,875 355,375 87,500

농산물 마케팅 지원 1,488,020 1,524,330 △36,310 △2.38%

광 292,500 292,500 0

도 113,900 132,055 △18,155

군 1,081,620 1,099,775 △18,155

친환경 축산기반 구축 4,542,932 3,556,124 986,808 27.75%

국 391,123 180,718 210,405

광 25,000 25,000 0

기 245,685 202,848 42,837

분 208,605 0 208,605

도 308,158 234,104 74,054

군 3,364,361 2,913,454 450,907

축산지원관리 457,340 446,250 11,090 2.49%

기 69,590 67,140 2,450

도 17,700 17,370 330

군 370,050 361,740 8,310

축산 방역관리 524,120 519,745 4,375 0.84%

국 180,718 180,718 0

기 48,189 51,002 △2,813

도 44,807 35,369 9,438

군 250,406 252,656 △2,250

축산농가 경영 안정화 2,066,627 1,479,022 587,605 39.73%

국 210,405 0 210,405

기 123,306 80,106 43,200

도 74,436 63,636 10,800

군 1,658,480 1,335,280 323,200

축산기반 시설확충 789,120 799,120 △10,000 △1.25%

기 4,600 4,600 0

도 32,990 35,990 △3,000

군 751,530 758,530 △7,000

내수면 자원개발 705,725 311,987 393,738 126.20%

광 25,000 25,000 0

분 208,605 0 208,605

도 138,225 81,739 56,486

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Page 112: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

군 333,895 205,248 128,647

농촌자원개발 및 실증시험연구 3,660,159 3,518,197 141,962 4.04%

국 415,400 426,940 △11,540

광 349,000 349,000 0

도 117,767 129,347 △11,580

군 2,777,992 2,612,910 165,082

농촌지도사업 역량강화 351,957 267,015 84,942 31.81%

국 14,490 14,490 0

군 337,467 252,525 84,942

농촌자원개발 및 인력육성 570,200 564,200 6,000 1.06%

국 57,700 69,700 △12,000

광 50,000 50,000 0

도 9,272 9,272 0

군 453,228 435,228 18,000

농업소득 안정화 및 기반조성 848,441 827,981 20,460 2.47%

국 301,910 301,450 460

도 15,495 15,495 0

군 531,036 511,036 20,000

과수품질향상 및 안전생산기술보급 148,689 78,129 70,560 90.31%

실증시험 및 식물자원 소득화 872,912 912,912 △40,000 △4.38%

국 18,000 18,000 0

광 299,000 299,000 0

도 0 11,580 △11,580

군 555,912 584,332 △28,420

농업기계 교육 및 지원 867,960 867,960 0 0.00%

국 23,300 23,300 0

도 93,000 93,000 0

군 751,660 751,660 0

재무활동(농업축산과) 46,268 0 46,268 순증

보전지출 46,268 0 46,268 순증

임업ㆍ산촌 17,529,993 17,543,552 △13,559 △0.08%

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,607,466 6,276,003 331,463

임업 경쟁력 강화 17,529,993 17,543,552 △13,559 △0.08%

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,607,466 6,276,003 331,463

임목생산지원 3,235,086 3,235,086 0 0.00%

국 1,750,318 1,750,318 0

광 75,001 75,001 0

도 360,364 360,364 0

군 1,049,403 1,049,403 0

임업생산기반 구축 594,815 594,815 0 0.00%

광 416,371 416,371 0

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Page 113: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 53,533 53,533 0

군 124,911 124,911 0

산불방지 대책 2,244,400 2,212,012 32,388 1.46%

국 402,424 402,424 0

도 361,348 361,348 0

군 1,480,628 1,448,240 32,388

산림자원의 보호. 강화 3,020,214 3,283,161 △262,947 △8.01%

국 1,368,035 1,726,805 △358,770

광 159,000 159,000 0

도 340,853 327,105 13,748

군 1,152,326 1,070,251 82,075

산림자원의 관리.이용 8,435,478 8,218,478 217,000 2.64%

국 4,276,738 4,276,738 0

광 160,000 160,000 0

도 1,198,542 1,198,542 0

군 2,800,198 2,583,198 217,000

산업ㆍ중소기업 1,867,972 1,331,572 536,400 40.28%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 138,018 118,068 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,401,764 1,035,314 366,450

산업진흥ㆍ고도화 1,867,972 1,331,572 536,400 40.28%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 138,018 118,068 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,401,764 1,035,314 366,450

에너지 수급 안정 358,661 358,661 0 0.00%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 25,341 25,341 0

군 155,130 155,130 0

에너지 공급 351,661 351,661 0 0.00%

국 89,190 89,190 0

기 89,000 89,000 0

도 25,341 25,341 0

군 148,130 148,130 0

에너지 절약 7,000 7,000 0 0.00%

산업진흥 1,509,311 972,911 536,400 55.13%

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,246,634 880,184 366,450

지역경제 안정 26,860 26,860 0 0.00%

전통시장 활성화 901,981 568,881 333,100 58.55%

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 639,304 476,154 163,150

- 111 -

Page 114: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

기업육성 580,470 377,170 203,300 53.90%

수송및교통 11,764,248 7,852,790 3,911,458 49.81%

국 40,000 40,000 0

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 220,000 320,000 △100,000

군 10,149,248 7,307,790 2,841,458

도로 6,767,017 4,567,017 2,200,000 48.17%

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 5,212,017 4,082,017 1,130,000

도로포장 및 시설개선 6,767,017 4,567,017 2,200,000 48.17%

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 5,212,017 4,082,017 1,130,000

도로유지관리 2,103,517 2,103,517 0 0.00%

광 185,000 185,000 0

군 1,918,517 1,918,517 0

군도 및 농어촌도로 정비 4,663,500 2,463,500 2,200,000 89.30%

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 3,293,500 2,163,500 1,130,000

대중교통ㆍ물류등기타 4,997,231 3,285,773 1,711,458 52.09%

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 4,937,231 3,225,773 1,711,458

선진교통 기반 구축 4,997,231 3,285,773 1,711,458 52.09%

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 4,937,231 3,225,773 1,711,458

교통행정 운영지원 725,031 343,671 381,360 110.97%

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 665,031 283,671 381,360

대중교통 육성 지원 4,272,200 2,942,102 1,330,098 45.21%

국토및지역개발 54,562,282 44,643,038 9,919,244 22.22%

국 4,930,000 4,930,000 0

광 7,361,000 7,361,000 0

특 431,000 0 431,000

도 16,243,280 16,106,480 136,800

군 25,597,002 16,245,558 9,351,444

수자원 3,185,000 3,185,000 0 0.00%

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

- 112 -

Page 115: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

하천정비 3,185,000 3,185,000 0 0.00%

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

하천정비사업 및 유지관리 3,185,000 3,185,000 0 0.00%

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

지역및도시 51,377,282 41,458,038 9,919,244 23.93%

국 4,022,000 4,022,000 0

광 7,361,000 7,361,000 0

도 16,243,280 16,106,480 136,800

군 23,751,002 13,968,558 9,782,444

부동산관리 79,218 79,218 0 0.00%

공시지가관리 79,218 79,218 0 0.00%

지적및부동산관리 111,134 111,134 0 0.00%

지적행정운영 93,156 93,156 0 0.00%

토지정보화추진 7,978 7,978 0 0.00%

부동산관리 10,000 10,000 0 0.00%

도로명주소관리 117,142 117,142 0 0.00%

도 16,000 16,000 0

군 101,142 101,142 0

도로명주소사업지원 117,142 117,142 0 0.00%

도 16,000 16,000 0

군 101,142 101,142 0

지역개발 33,086,840 27,411,200 5,675,640 20.71%

국 4,022,000 4,022,000 0

광 1,681,000 1,681,000 0

도 15,599,280 15,462,480 136,800

군 11,784,560 6,245,720 5,538,840

취약지 개발 3,395,640 2,391,000 1,004,640 42.02%

광 1,181,000 1,181,000 0

군 2,214,640 1,210,000 1,004,640

탄광지역종합개발 7,481,200 7,481,200 0 0.00%

국 4,022,000 4,022,000 0

도 3,459,200 3,459,200 0

폐광지역 진흥 439,000 439,000 0 0.00%

폐광지역개발기금 21,600,000 17,100,000 4,500,000 26.32%

광 500,000 500,000 0

도 12,003,280 12,003,280 0

군 9,096,720 4,596,720 4,500,000

비축무연탄관리기금 171,000 0 171,000 순증

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

국토 및 도시의 계획적 관리 15,263,344 11,079,344 4,184,000 37.76%

광 5,680,000 5,680,000 0

도 628,000 628,000 0

군 8,955,344 4,771,344 4,184,000

국토 및 도시계획 782,344 382,344 400,000 104.62%

지역 및 도시개발 6,367,000 2,583,000 3,784,000 146.50%

도 200,000 200,000 0

군 6,167,000 2,383,000 3,784,000

일반농산어촌개발사업 8,114,000 8,114,000 0 0.00%

광 5,680,000 5,680,000 0

도 428,000 428,000 0

군 2,006,000 2,006,000 0

소규모지역개발 466,349 411,149 55,200 13.43%

정선읍 사회기반시설 150,000 150,000 0 0.00%

정선읍 지역개발 316,349 261,149 55,200 21.14%

소규모지역개발 231,000 231,000 0 0.00%

고한읍 사회기반시설 관리 76,000 76,000 0 0.00%

고한읍 주민편의시설 155,000 155,000 0 0.00%

소규모 지역개발 240,000 240,000 0 0.00%

사북읍 사회기반시설 관리 90,000 90,000 0 0.00%

사북읍 주민편의시설 조성 150,000 150,000 0 0.00%

소규모 지역개발 260,000 260,000 0 0.00%

신동읍사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

신동읍 주민편의시설 150,000 150,000 0 0.00%

소규모 지역개발 263,000 263,000 0 0.00%

화암면 사회기반시설 260,000 260,000 0 0.00%

화암면 관광개발 3,000 3,000 0 0.00%

소규모지역개발 290,098 286,098 4,000 1.40%

남면 사회기반시설 20,000 20,000 0 0.00%

남면 주민편의시설 270,098 266,098 4,000 1.50%

소규모 지역 개발 280,553 280,553 0 0.00%

여량면 사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

여량면 주민편의시설 170,553 170,553 0 0.00%

소규모지역개발 273,000 273,000 0 0.00%

북평면 사회기반시설 110,000 110,000 0 0.00%

북평면 주민편의시설 163,000 163,000 0 0.00%

- 114 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

소규모지역개발 265,200 265,200 0 0.00%

임계면 사회기반시설 60,000 60,000 0 0.00%

임계면 주민편의시설 205,200 205,200 0 0.00%

재무활동(지역경제과) 404 0 404 순증

보전지출 404 0 404 순증

재무활동(도시건축과) 150,000 150,000 0 0.00%

내부거래지출 150,000 150,000 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비(일반회계) 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

예비비 2,912,339 2,912,339 0 0.00%

기타 45,009,253 44,923,136 86,117 0.19%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 44,055,812 44,742,642 △686,830

기타 45,009,253 44,923,136 86,117 0.19%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 44,055,812 44,742,642 △686,830

행정운영경비(기획감사실) 80,691 80,691 0 0.00%

기본경비 80,691 80,691 0 0.00%

행정운영경비(주민생활지원과) 111,930 111,930 0 0.00%

기본경비 111,930 111,930 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 8,084,357 8,077,220 7,137 0.09%

인력운영비(총괄) 7,858,584 7,851,447 7,137 0.09%

기본경비 225,773 225,773 0 0.00%

행정운영경비(세무회계과) 30,780,896 30,780,896 0 0.00%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 29,827,455 30,600,402 △772,947

인력운영비(총괄) 30,592,850 30,592,850 0 0.00%

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 29,639,409 30,412,356 △772,947

기본경비 188,046 188,046 0 0.00%

행정운영경비(민원봉사과) 62,287 62,287 0 0.00%

기본경비 62,287 62,287 0 0.00%

행정운영경비(생태환경과) 4,046,812 4,046,812 0 0.00%

- 115 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

인력운영비 3,977,639 3,977,639 0 0.00%

기본경비 69,173 69,173 0 0.00%

행정운영경비(농업축산과) 93,336 93,336 0 0.00%

기본경비 93,336 93,336 0 0.00%

행정운영경비(산림정책과) 59,386 59,386 0 0.00%

기본경비 59,386 59,386 0 0.00%

행정운영경비(문화관광과) 67,035 67,035 0 0.00%

기본경비 67,035 67,035 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 84,991 84,991 0 0.00%

기본경비 84,991 84,991 0 0.00%

행정운영경비(안전건설과) 73,722 73,722 0 0.00%

기본경비 73,722 73,722 0 0.00%

행정운영경비(도시건축과) 97,514 97,514 0 0.00%

기본경비 97,514 97,514 0 0.00%

행정운영경비(동계올림픽지원단) 35,572 34,672 900 2.60%

기본경비 35,572 34,672 900 2.60%

행정운영경비(농업기술센터) 83,558 83,558 0 0.00%

기본경비 83,558 83,558 0 0.00%

행정운영경비(보건소) 174,066 174,066 0 0.00%

기본경비 174,066 174,066 0 0.00%

행정운영경비(상하수도사업소) 9,189 9,189 0 0.00%

기본경비 9,189 9,189 0 0.00%

행정운영경비(의회사무과) 43,710 43,710 0 0.00%

기본경비 43,710 43,710 0 0.00%

행정운영경비(정선읍) 149,868 108,868 41,000 37.66%

기본경비 149,868 108,868 41,000 37.66%

행정운영경비(고한읍) 116,848 114,448 2,400 2.10%

기본경비 116,848 114,448 2,400 2.10%

행정운영경비(사북읍) 106,548 105,848 700 0.66%

기본경비 106,548 105,848 700 0.66%

행정운영경비(신동읍) 128,327 120,327 8,000 6.65%

기본경비 128,327 120,327 8,000 6.65%

- 116 -

Page 119: 목 차목목 차 차목 차jeongseon.go.kr/upload/download_center/2014_001.pdf · 2014. 5. 29. · 목 차목목 차 차목 차 예 산 총 칙 -------------------------- 3333 예

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

행정운영경비(화암면) 94,588 94,588 0 0.00%

기본경비 94,588 94,588 0 0.00%

행정운영경비(남면) 98,218 98,218 0 0.00%

기본경비 98,218 98,218 0 0.00%

행정운영경비(여량면) 99,628 99,628 0 0.00%

기본경비 99,628 99,628 0 0.00%

행정운영 경비(북평면) 103,978 101,978 2,000 1.96%

기본경비 103,978 101,978 2,000 1.96%

행정운영경비(임계면) 98,818 98,218 600 0.61%

기본경비 98,818 98,218 600 0.61%

재무활동(자치행정과) 4,321 0 4,321 순증

보전지출 4,321 0 4,321 순증

재무활동(민원봉사과) 190 0 190 순증

보전지출 190 0 190 순증

재무활동(생태환경과) 8,260 0 8,260 순증

보전지출 8,260 0 8,260 순증

재무활동(산림정책과) 9,259 0 9,259 순증

보전지출 9,259 0 9,259 순증

재무활동(문화관광과) 1,350 0 1,350 순증

보전지출 1,350 0 1,350 순증

- 117 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 26,632,846 24,373,599 2,259,247 9.27%

국 3,753,360 3,253,360 500,000

기 4,583,989 4,058,117 525,872

도 44,488 12,345 32,143

군 18,251,009 17,049,777 1,201,232

정책사업 25,270,653 23,091,767 2,178,886 9.44%

국 3,753,360 3,253,360 500,000

기 4,304,621 3,778,749 525,872

도 44,488 12,345 32,143

군 17,168,184 16,047,313 1,120,871

재무활동 6,034 0 6,034 순증

행정운영경비 1,356,159 1,281,832 74,327 5.80%

기 279,368 279,368 0

군 1,076,791 1,002,464 74,327

환경보호 10,197,950 9,477,630 720,320 7.60%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 8,638,307 8,600,130 38,177

상하수도ㆍ수질 10,197,950 9,477,630 720,320 7.60%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 8,638,307 8,600,130 38,177

상·하수도관리 8,443,344 8,443,344 0 0.00%

지방상수도관리(상수도사업특별회계) 8,443,344 8,443,344 0 0.00%

환경기초시설관리 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

수질환경개선(수질개선특별회계) 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

재무활동(상하수도사업소) 6,034 0 6,034 순증

보전지출(수질개선특별회계) 6,034 0 6,034 순증

사회복지 2,254,344 2,254,344 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 2,149,639 2,149,639 0

기초생활보장 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

- 118 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

저소득층 생활안정지원 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

주택 1,626,893 1,626,893 0 0.00%

서민주거안정 1,293,734 1,293,734 0 0.00%

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

1,293,734 1,293,734 0 0.00%

주택건설 및 도시경관 조성 333,159 333,159 0 0.00%

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 333,159 333,159 0 0.00%

수송및교통 264,000 264,000 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 264,000 264,000 0 0.00%

선진교통 기반 구축 264,000 264,000 0 0.00%

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 264,000 264,000 0 0.00%

국토및지역개발 12,560,393 11,095,793 1,464,600 13.20%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 6,122,272 5,033,544 1,088,728

수자원 11,985,602 10,521,002 1,464,600 13.92%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

하수시설건설운영 11,985,602 10,521,002 1,464,600 13.92%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 7,428,602 6,338,002 1,090,600 17.21%

기 3,188,249 2,558,249 630,000

군 4,240,353 3,779,753 460,600

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 4,557,000 4,183,000 374,000 8.94%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 763,872 1,018,000 △254,128

군 1,307,128 679,000 628,128

지역및도시 483,791 483,791 0 0.00%

국토 및 도시의 계획적 관리 483,791 483,791 0 0.00%

기반시설부담금특별회계운영(기반시설부담금특

별회계)

126,303 126,303 0 0.00%

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

357,488 357,488 0 0.00%

- 119 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

산업단지 91,000 91,000 0 0.00%

농공단지 조성 및 운영 91,000 91,000 0 0.00%

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

91,000 91,000 0 0.00%

기타 1,356,159 1,281,832 74,327 5.80%

기 279,368 279,368 0

군 1,076,791 1,002,464 74,327

기타 1,356,159 1,281,832 74,327 5.80%

기 279,368 279,368 0

군 1,076,791 1,002,464 74,327

행정운영경비(세무회계과) 176,576 176,576 0 0.00%

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

176,576 176,576 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 0 0 0 0.00%

인력운영비(농공단지조성및관리사업특별회계) 0 0 0 0.00%

행정운영경비(상하수도사업소) 1,179,583 1,105,256 74,327 6.72%

기 279,368 279,368 0

군 900,215 825,888 74,327

인력운영비(상수도사업특별회계) 278,230 278,230 0 0.00%

인력운영비(수질개선특별회계) 867,129 792,802 74,327 9.38%

기 279,368 279,368 0

군 587,761 513,434 74,327

기본경비(상수도사업특별회계) 8,556 8,556 0 0.00%

기본경비(수질개선특별회계) 25,668 25,668 0 0.00%

- 120 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 17,902,716 15,643,469 2,259,247 14.44%

국 3,753,360 3,253,360 500,000

기 4,583,989 4,058,117 525,872

도 44,488 12,345 32,143

군 9,520,879 8,319,647 1,201,232

정책사업 16,827,309 14,648,423 2,178,886 14.87%

국 3,753,360 3,253,360 500,000

기 4,304,621 3,778,749 525,872

도 44,488 12,345 32,143

군 8,724,840 7,603,969 1,120,871

재무활동 6,034 0 6,034 순증

행정운영경비 1,069,373 995,046 74,327 7.47%

기 279,368 279,368 0

군 790,005 715,678 74,327

환경보호 1,754,606 1,034,286 720,320 69.64%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 194,963 156,786 38,177

상하수도ㆍ수질 1,754,606 1,034,286 720,320 69.64%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 194,963 156,786 38,177

환경기초시설관리 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

수질환경개선(수질개선특별회계) 1,748,572 1,034,286 714,286 69.06%

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

재무활동(상하수도사업소) 6,034 0 6,034 순증

보전지출(수질개선특별회계) 6,034 0 6,034 순증

사회복지 2,254,344 2,254,344 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 2,149,639 2,149,639 0

기초생활보장 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

저소득층 생활안정지원 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

의료서비스 제공(의료급여기금특별회계) 627,451 627,451 0 0.00%

국 92,360 92,360 0

도 12,345 12,345 0

군 522,746 522,746 0

주택 1,626,893 1,626,893 0 0.00%

서민주거안정 1,293,734 1,293,734 0 0.00%

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아

파트관리운영특별회계)

1,293,734 1,293,734 0 0.00%

주택건설 및 도시경관 조성 333,159 333,159 0 0.00%

주택사업 특별회계(주택사업특별회계) 333,159 333,159 0 0.00%

수송및교통 264,000 264,000 0 0.00%

대중교통ㆍ물류등기타 264,000 264,000 0 0.00%

선진교통 기반 구축 264,000 264,000 0 0.00%

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 264,000 264,000 0 0.00%

국토및지역개발 12,560,393 11,095,793 1,464,600 13.20%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 6,122,272 5,033,544 1,088,728

수자원 11,985,602 10,521,002 1,464,600 13.92%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

하수시설건설운영 11,985,602 10,521,002 1,464,600 13.92%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 7,428,602 6,338,002 1,090,600 17.21%

기 3,188,249 2,558,249 630,000

군 4,240,353 3,779,753 460,600

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 4,557,000 4,183,000 374,000 8.94%

국 2,486,000 2,486,000 0

기 763,872 1,018,000 △254,128

군 1,307,128 679,000 628,128

지역및도시 483,791 483,791 0 0.00%

국토 및 도시의 계획적 관리 483,791 483,791 0 0.00%

기반시설부담금특별회계운영(기반시설부담금특

별회계)

126,303 126,303 0 0.00%

장기미집행시설대지보상 특별회계 운영(장기미

집행시설대지보상특별회계)

357,488 357,488 0 0.00%

산업단지 91,000 91,000 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

(단위:천원)

농공단지 조성 및 운영 91,000 91,000 0 0.00%

농공단지 운영(농공단지조성및관리사업특별회

계)

91,000 91,000 0 0.00%

기타 1,069,373 995,046 74,327 7.47%

기 279,368 279,368 0

군 790,005 715,678 74,327

기타 1,069,373 995,046 74,327 7.47%

기 279,368 279,368 0

군 790,005 715,678 74,327

행정운영경비(세무회계과) 176,576 176,576 0 0.00%

인력운영비(정선군임대아파트관리운영특별회계

)

176,576 176,576 0 0.00%

행정운영경비(지역경제과) 0 0 0 0.00%

인력운영비(농공단지조성및관리사업특별회계) 0 0 0 0.00%

행정운영경비(상하수도사업소) 892,797 818,470 74,327 9.08%

기 279,368 279,368 0

군 613,429 539,102 74,327

인력운영비(수질개선특별회계) 867,129 792,802 74,327 9.38%

기 279,368 279,368 0

군 587,761 513,434 74,327

기본경비(수질개선특별회계) 25,668 25,668 0 0.00%

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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일 반 회 계 일 반 회 계 일 반 회 계 일 반 회 계

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2014년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 299,894,907 260,666,568 39,228,339

100 지방세수입 29,612,227 29,201,549 410,678

110 지방세 29,612,227 29,201,549 410,678

111 보통세 29,362,227 28,951,549 410,678

111-05 자동차세 4,459,027 4,048,349 410,678

< 세무회계과 > 4,459,027 4,048,349 410,678

○ 운수업체보조금(주행세) 1,500,980 1,090,302 410,678

200 세외수입 21,026,439 20,049,852 976,587

210 경상적세외수입 18,424,706 17,823,119 601,587

211 재산임대수입 551,607 550,020 1,587

211-02 공유재산임대료 550,141 548,554 1,587

< 지역경제과 > 119,390 117,803 1,587

○ 정선시장 상가 임대료 22,243 20,656 1,587

212 사용료수입 4,226,050 3,626,050 600,000

212-07 입장료수입 1,875,880 1,375,880 500,000

< 문화관광과 > 1,875,880 1,375,880 500,000

○ 아라리촌 입장 정선아리랑상품권 판매수입 500,000 0 500,000

212-08 기타사용료 2,255,660 2,155,660 100,000

< 문화관광과 > 1,579,500 1,479,500 100,000

○ 화암관광지 캠핑카라반 사용료 100,000 0 100,000

220 임시적세외수입 2,601,733 2,226,733 375,000

222 부담금 376,500 1,500 375,000

222-01 자치단체간부담금 375,000 0 375,000

< 문화관광과 > 375,000 0 375,000

○ 지방자치단체 연계협력사업 375,000 0 375,000

300 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870

310 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870

311 지방교부세 136,134,870 104,300,000 31,834,870

311-01 보통교부세 130,034,968 101,000,000 29,034,968

< 기획감사실 > 130,034,968 101,000,000 29,034,968

○ 보통교부세 130,034,968 101,000,000 29,034,968

311-02 특별교부세 2,513,000 0 2,513,000

< 기획감사실 > 2,513,000 0 2,513,000

○ 특별교부세 2,513,000 0 2,513,000

― 고한19리 재해위험지구정비 190,000 0 190,000

- 129 -

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장: 300 지방교부세

관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

― 고한15리 서민밀집위험지구정비 57,000 0 57,000

― 고양천 소하천정비 356,000 0 356,000

― 의암천 소하천정비 75,000 0 75,000

― 봉양 우수저류시설 정비 665,000 0 665,000

― 군도4호선(가수3교) 위험교량 재가설 1,170,000 0 1,170,000

311-03 분권교부세 1,786,902 1,500,000 286,902

< 기획감사실 > 1,786,902 1,500,000 286,902

○ 분권교부세 1,786,902 1,500,000 286,902

400 조정교부금및재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000

420 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000

421 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000

421-01 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000

< 기획감사실 > 3,350,000 3,100,000 250,000

○ 재정보전금 3,350,000 3,100,000 250,000

500 보조금 101,437,590 95,945,167 5,492,423

510 국고보조금등 68,738,753 64,344,930 4,393,823

511 국고보조금등 68,738,753 64,344,930 4,393,823

511-01 국고보조금 49,430,074 48,386,596 1,043,478

< 주민생활지원과 > 19,515,856 19,349,658 166,198

○ 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 20,000 25,000 △5,000

○ 긴급복지 지원 45,260 47,642 △2,382

○ 지역사회서비스 투자사업 116,616 178,020 △61,404

○ 지역사회서비스투자사업 운영비 지원 3,000 2,429 571

○ 사회복지 통합서비스 전문요원 지원 27,675 27,676 △1

○ 장애인 재활 보조기구 지원 5,000 4,000 1,000

○ 시·청각·언어장애인 부모자녀 언어발달 지원 5,230 6,720 △1,490

○ 장애아동 발달재활서비스지원 16,678 12,928 3,750

○ 장애인복지 일자리사업(인건비) 14,626 13,527 1,099

○ 장애인 행정도우미 지원 85,728 84,080 1,648

○ 지역아동센터운영지원 130,104 130,656 △552

○ 지역아동센터 아동복지교사지원 0 34,272 △34,272

○ 아동복지교사지원 33,600 0 33,600

○ 입양아동 양육수당 지원 10,080 9,977 103

○ 아이돌봄 지원사업 124,105 141,400 △17,295

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○ 보육교직원 인건비 지원 995,345 1,007,489 △12,144

○ 영유아 보육료 지원 1,120,741 1,046,468 74,273

○ 가정양육수당 지원 684,371 637,560 46,811

○ 어린이집 지원 67,756 64,672 3,084

○ 청소년 방과후 아카데미 운영 지원 74,550 81,500 △6,950

○ 노인일자리사업 636,560 583,250 53,310

○ 경로당 운영비 지원 68,439 0 68,439

○ 사북해마루어린이집 신축 기자재 구입 20,000 0 20,000

< 생태환경과 > 710,793 661,960 48,833

○ 야생동물피해예방사업 49,333 0 49,333

○ 탄소포인트제 운영 2,000 2,500 △500

< 농업축산과 > 3,831,460 3,403,044 428,416

○ 밭농업직접지불제 사업추진 168,011 0 168,011

○ 농어촌공동체회사지원 50,000 0 50,000

○ FTA 한우피해보전직불금지원 82,250 0 82,250

○ FTA 한우폐업지원금지원 128,155 0 128,155

○ 가축방역 예방약품 구입 43,636 49,768 △6,132

○ 구제역차단방역사업 6,132 0 6,132

< 산림정책과 > 7,797,515 8,156,285 △358,770

○ 산림병해충 방제사업 1,010,127 1,368,897 △358,770

< 문화관광과 > 448,000 435,000 13,000

○ 2014년 정선아리랑제 행사 89,000 76,000 13,000

< 지역경제과 > 4,282,161 4,282,923 △762

○ 지역공동체 일자리사업 123,878 124,640 △762

< 안전건설과 > 7,973,366 7,216,366 757,000

○ 2013 재난관리추진실태 평가결과 우수기관 상사업비 80,000 0 80,000

○ 재해위험지구 정비사업 1,177,000 500,000 677,000

< 농업기술센터 > 415,400 426,940 △11,540

○ 농업인전문농업 기술교육 8,000 18,000 △10,000

○ 농촌지도자 양성교육 800 0 800

○ 농업인학습단체육성지원 0 2,800 △2,800

○ 2014년도 밭농업직접지불제 460 0 460

< 보건소 > 4,120,210 4,119,107 1,103

○ 산모 신생아 도우미 지원 19,809 18,706 1,103

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

511-02 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 16,805,372 14,532,872 2,272,500

< 문화관광과 > 1,029,500 917,000 112,500

○ 4개시군 지질유산을 활용한 관광체험 활성화사업 112,500 0 112,500

< 상하수도사업소 > 4,010,000 1,850,000 2,160,000

○ 상수도관망선진화사업 2,160,000 0 2,160,000

511-03 기금 2,503,307 1,425,462 1,077,845

< 주민생활지원과 > 294,380 358,677 △64,297

○ 한부모 가족자녀 양육 및 교육비 지원 33,408 35,647 △2,239

○ 다문화가족 방문 교육사업 0 45,066 △45,066

○ 다문화가족 지원센터 운영 82,918 106,190 △23,272

○ 다문화가정 통번역 서비스 9,523 9,604 △81

○ 청소년 통합지원 체계구축 지원 40,211 50,433 △10,222

○ 청소년 수련시설 프로그램 운영 2,500 3,000 △500

○ 독거노인 응급안전 돌보미 사업 27,291 25,792 1,499

○ 한국어교육운영 15,584 0 15,584

< 농업축산과 > 284,403 241,566 42,837

○ 학교 우유급식 지원 69,590 67,140 2,450

○ 가축질병 근절사업(공동방제단) 48,189 51,002 △2,813

○ 조사료 생산기반 확충사업 110,700 67,500 43,200

< 문화관광과 > 855,450 72,863 782,587

○ 관광안내 표지판 제작 4,087 0 4,087

○ 정선 국민여가 캠핑장 조성사업 500,000 0 500,000

○ 도시관광 활성화 사업 230,000 0 230,000

○ 다국어 관광안내지도제작 4,500 0 4,500

○ 상설문화 관광프로그램 운영 44,000 0 44,000

< 동계올림픽지원단 > 110,187 110,187 0

○ 생활체육지도자 배치사업 60,720 85,008 △24,288

○ 어르신체육활동지원 36,432 12,144 24,288

< 보건소 > 859,621 542,903 316,718

○ 심뇌혈관 질환 예방관리 1,500 1,350 150

○ 취약지역 응급의료기관 육성 300,000 0 300,000

○ 국가예방접종사업 98,075 81,507 16,568

520 시ㆍ도비보조금등 32,698,837 31,600,237 1,098,600

521 시·도비보조금등 32,698,837 31,600,237 1,098,600

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

521-01 시ㆍ도비보조금등 32,698,837 31,600,237 1,098,600

< 주민생활지원과 > 4,760,408 4,699,854 60,554

○ 국고보조 도비부담금 1,837,154 1,776,750 60,404

― 긴급복지 지원 2,263 2,382 △119

― 사북해마루어린이집 신축 기자재 구입 6,000 0 6,000

― 지역사회서비스 투자사업 지원 5,831 8,901 △3,070

― 장애인재활보조기구지원 250 200 50

― 시·청각·언어장애인 부모자녀 언어발달 지원 448 576 △128

― 장애아동 발달재활서비스지원 1,430 1,108 322

― 장애인복지일자리사업 2,925 2,705 220

― 장애인행정도우미지원 17,146 16,816 330

― 지역아동센터운영지원 26,021 26,131 △110

― 지역아동센터 아동복지교사지원 0 6,854 △6,854

― 아동복지교사 지원 6,720 0 6,720

― 입양아동 양육수당 지원 864 855 9

― 아이돌보미 지원사업 10,637 12,120 △1,483

― 보육교직원 인건비 지원 298,603 302,247 △3,644

― 영유아 보육료 지원 181,042 209,293 △28,251

― 가정 양육수당 지원 110,553 127,512 △16,959

― 어린이집 지원 20,327 19,402 925

― 노인일자리사업 122,516 111,854 10,662

― 경로당 운영비 지원 95,784 0 95,784

○ 국가기금 도비부담금 13,345 17,195 △3,850

― 다문화가족 방문 교육사업 0 3,863 △3,863

― 다문화가정 통·번역 서비스 816 823 △7

― 독거노인 응급안전 돌보미사업 5,458 5,158 300

― 한부모가족 자녀양육 및 교육비지원 4,176 4,456 △280

○ 순도비 보조금 2,909,909 2,905,909 4,000

― 한부모 가정 학습비 지원(중고생) 750 400 350

― 한부모 가정 중고신입생 교복비 지원 750 650 100

― 한부모 가정 자녀 대학입학금 지원 1,500 600 900

― 한부모 가정 난방연료비 지원 4,728 6,078 △1,350

― 저소득층 학생 교육비지원 신청 4,000 0 4,000

< 자치행정과 > 83,915 66,501 17,414

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○ 순도비 보조금 79,800 62,386 17,414

― 학교무상급식 추진 19,569 18,155 1,414

― 시군자원봉사프로그램운영 인센티브 사업 10,000 0 10,000

― 2013년 정보화마을 운영평가 우수마을 보조 사업 6,000 0 6,000

< 생태환경과 > 194,538 167,671 26,867

○ 국고보조 도비부담금 19,317 9,450 9,867

― 야생동물피해예방사업 9,867 0 9,867

○ 순도비보조금 174,650 157,650 17,000

― 야생동물에 의한 농작물피해 보상 17,000 0 17,000

< 농업축산과 > 1,351,169 1,212,758 138,411

○ 국고보조 도비부담금 280,224 269,224 11,000

― 가축방역약품 구입 4,115 4,619 △504

― 구제역차단방역사업 504 0 504

― 농어촌공동체회사지원 5,000 0 5,000

― 농촌체험마을 사무장 채용 지원 6,000 0 6,000

○ 국가기금 도비부담금 54,759 44,191 10,568

― 학교 우유급식비 지원 9,280 8,950 330

― 가축질병 근절사업(공동방제단) 9,638 10,200 △562

― 조사료 생산기반 확충사업 32,400 21,600 10,800

○ 순도비보조금 908,326 791,483 116,843

― 친환경 콩 재배단지 조성 0 6,000 △6,000

― 채소류 가격안정 자조금 조성 0 12,875 △12,875

― 채소류 수급안정 자금 지원 12,875 0 12,875

― 친환경 우수농산물 학교급식 지원 0 18,155 △18,155

― 가축분뇨 처리지원 0 3,000 △3,000

― 송어3배체 종묘생산시설 120,000 60,000 60,000

― 내수면 양어장 사료 구입비 지원 3,037 6,551 △3,514

― 농업용 면세유 구입 지원 65,012 0 65,012

― AI차단 거점소독장소 운영 5,000 0 5,000

― AI차단 소독약품 구입 5,000 0 5,000

― 농식품 가공시설 지원 12,500 0 12,500

< 산림정책과 > 2,314,640 2,300,892 13,748

○ 국고보조 도비부담금 1,975,549 1,961,801 13,748

― 산림병해충 220,461 206,713 13,748

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 문화관광과 > 1,240,439 771,863 468,576

○ 관광안내 표지판 설치 1,226 0 1,226

○ 다국어 관광안내지도 제작 1,350 0 1,350

○ 정선 국민여가캠핑장 조성사업 150,000 0 150,000

○ 도시관광 활성화사업 162,000 0 162,000

○ 문화재 보수정비 150,000 0 150,000

○ 국고보조 도비부담금 112,500 108,500 4,000

― 2014년 정선아리랑제 행사 27,000 23,000 4,000

< 지역경제과 > 19,998,583 19,842,061 156,522

○ 국고보조 도비부담금 216,468 216,696 △228

― 지역공동체 일자리사업 37,164 37,392 △228

○ 순도비부담금 19,782,115 19,625,365 156,750

― 노후주택 신·개축사업 136,800 0 136,800

― 정선시장 문화관광형시장 육성 49,950 0 49,950

― 전통시장 활성화를 위한 택시할인제 보조금 지원 0 30,000 △30,000

< 안전건설과 > 1,389,445 1,348,045 41,400

○ 국고보조 도비부담금 1,138,420 1,003,020 135,400

― 재해 위험지구 정비사업 235,400 100,000 135,400

○ 순도비 보조금 251,025 345,025 △94,000

― 군도7호선(도사곡) 보행자 통행로 설치 0 100,000 △100,000

― 풍수해보험사업 홍보비 6,000 0 6,000

< 동계올림픽지원단 > 188,100 13,100 175,000

○ 야구장조성 100,000 0 100,000

○ 녹송공원파크골프장휀스및클럽하우스설치 75,000 0 75,000

< 농업기술센터 > 117,767 129,347 △11,580

○ 순도비 보조금 117,767 129,347 △11,580

― 농산물품질관리 0 11,580 △11,580

< 보건소 > 320,833 314,145 6,688

○ 국고보조 도비부담금 24,971 24,916 55

― 산모 신생아 도우미 지원 990 935 55

○ 국가기금 도비부담금 115,124 109,491 5,633

― 국가예방접종사업 29,681 24,048 5,633

○ 순도비보조사업 180,738 179,738 1,000

― 치매관리지원 3,960 2,960 1,000

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 상하수도사업소 > 5,000 0 5,000

○ 동파방지팩 설치사업 5,000 0 5,000

700 보전수입등및내부거래 8,333,781 8,070,000 263,781

710 보전수입등 8,333,781 8,070,000 263,781

712 전년도이월금 263,781 0 263,781

712-01 국고보조금사용잔액 168,457 0 168,457

< 세무회계과 > 168,457 0 168,457

○ 국고보조금 사용잔액 168,457 0 168,457

712-02 시도비보조금사용잔액 95,324 0 95,324

< 세무회계과 > 95,324 0 95,324

○ 시도비보조금 사용잔액 95,324 0 95,324

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기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계 기 타 특 별 회 계

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2014년도 추경 1 회 수질개선특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 14,633,005 12,373,758 2,259,247

500 보조금 8,277,132 7,219,117 1,058,015

510 국고보조금등 8,244,989 7,219,117 1,025,872

511 국고보조금등 8,244,989 7,219,117 1,025,872

511-01 국고보조금 3,661,000 3,161,000 500,000

< 상하수도사업소 > 3,661,000 3,161,000 500,000

○ 흙탕물 저감사업 500,000 0 500,000

511-03 기금 4,583,989 4,058,117 525,872

< 상하수도사업소 > 4,583,989 4,058,117 525,872

○ 천포·유문동 하수관거 정비공사 56,088 98,000 △41,912

○ 환경기초시설 운영비 3,467,617 2,837,617 630,000

○ 흙탕물 저감사업 150,000 0 150,000

○ 정선분뇨처리시설 확충 510,048 663,000 △152,952

○ 석교지구 마을하수도 설치사업 98,868 129,000 △30,132

○ 지장천 하수처리장 증설 98,868 128,000 △29,132

520 시ㆍ도비보조금등 32,143 0 32,143

521 시·도비보조금등 32,143 0 32,143

521-01 시ㆍ도비보조금등 32,143 0 32,143

< 상하수도사업소 > 32,143 0 32,143

○ 흙탕물 저감사업 32,143 0 32,143

700 보전수입등및내부거래 5,461,232 4,260,000 1,201,232

720 내부거래 4,461,232 3,260,000 1,201,232

721 전입금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

721-03 기타회계전입금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

< 상하수도사업소 > 4,461,232 3,260,000 1,201,232

○ 일반회계 전입금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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기획감사실의 회 사 무 과의 회 사 무 과의 회 사 무 과의 회 사 무 과

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부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의회운영의 내실화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

의회사무과 733,713 670,713 63,000

지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리) 690,003 627,003 63,000

의회운영의 내실화 추진 690,003 627,003 63,000

의회운영 및 홍보 322,509 259,509 63,000

401 시설비및부대비 40,000 10,000 30,000

01 시설비 40,000 10,000 30,000

○ 제7대 의원 사무실 환경개선 공사 30,000 0 30,000

405 자산취득비 39,700 6,700 33,000

01 자산및물품취득비 39,700 6,700 33,000

○ 제7대 의원 사무실 집기류 구입 30,000 0 30,000

○ 기사대기실 냉난방기 교체 3,000 0 3,000

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기획감사실기 획 감 사 실기 획 감 사 실기 획 감 사 실기 획 감 사 실

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부서: 기획감사실

정책: 군정의 비전제시(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정혁신 역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기획감사실 15,560,884 14,375,760 1,185,124

군정의 비전제시(일반공공행정/일반행정) 1,314,828 876,328 438,500

군정혁신 역량강화 389,400 179,400 210,000

시책추진지원 및 평가 389,400 179,400 210,000

303 포상금 26,400 16,400 10,000

01 포상금 26,400 16,400 10,000

○ 정부 공모사업 유치부서 인센티브 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 비전정선 2020 정선군종합발전계획 수정계획

수립용역 200,000 0 200,000

군정홍보관리 755,608 527,108 228,500

군정홍보 PR강화 628,324 399,824 228,500

201 일반운영비 617,724 389,224 228,500

01 사무관리비 617,724 389,224 228,500

○ 민선5기 언론보도집 제작 6,500 0 6,500

○ 군정 행정광고 및 행정예고 350,000 150,000 200,000

○ 4계절 홍보영상물 광고 22,000 0 22,000

130,000원*50부

재정 지원(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 1,064,000 1,024,000 40,000

지방재정운영 1,064,000 1,024,000 40,000

시설관리공단 운영관리 40,000 0 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 시설관리공단 조직진단 용역 40,000 0 40,000

재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 10,134,026 9,457,402 676,624

내부거래지출 6,717,126 6,040,502 676,624

공기업경상전출금(309) 6,084,266 5,497,742 586,524

309 전출금 6,084,266 5,497,742 586,524

02 공사ㆍ공단경상전출금 6,084,266 5,497,742 586,524

○ 시설관리공단 경상전출금 6,084,266 5,497,742 586,524

공기업자본전출금(404) 632,860 542,760 90,100

404 공기업자본전출금 632,860 542,760 90,100

02 공사ㆍ공단자본전출금 632,860 542,760 90,100

○ 시설관리공단 자본전출금 632,860 542,760 90,100

녹색성장전략(일반공공행정/일반행정) 55,000 25,000 30,000

군정전략과제 발굴 55,000 25,000 30,000

지역혁신추진 55,000 25,000 30,000

- 149 -

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부서: 기획감사실

정책: 녹색성장전략(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정전략과제 발굴 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

201 일반운영비 0 20,000 △20,000

01 사무관리비 0 20,000 △20,000

○ 행정서비스 군민만족도 평가 여론조사 0 20,000 △20,000

308 자치단체등이전 50,000 0 50,000

05 자치단체간부담금 50,000 0 50,000

○ 지역행복생활권사업 기본계획 수립용역 50,000 0 50,000

- 150 -

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기획감사실주민생활지원과주민생활지원과주민생활지원과주민생활지원과

- 151 -

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- 152 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장 및 자립기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

주민생활지원과 41,143,069 38,893,553 2,249,516

국 19,515,856 19,349,658 166,198

기 294,380 358,677 △64,297

분 562,868 0 562,868

도 4,760,408 4,697,854 62,554

재 100,000 0 100,000

군 15,909,557 14,487,364 1,422,193

저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장) 6,557,244 6,562,471 △5,227

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

군 1,022,308 1,026,034 △3,726

기초생활보장 및 자립기반 조성 6,557,244 6,562,471 △5,227

국 4,758,693 4,766,075 △7,382

도 776,243 770,362 5,881

군 1,022,308 1,026,034 △3,726

근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 25,000 31,250 △6,250

국 20,000 25,000 △5,000

군 5,000 6,250 △1,250

301 일반보상금 25,000 31,250 △6,250

국 20,000 25,000 △5,000

군 5,000 6,250 △1,250

01 사회보장적수혜금 25,000 31,250 △6,250

○ 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움

통장) 25,000 31,250 △6,250

국 20,000 25,000 △5,000

군 5,000 6,250 △1,250

긴급복지지원사업 56,575 59,552 △2,977

국 45,260 47,642 △2,382

도 2,263 2,382 △119

군 9,052 9,528 △476

301 일반보상금 56,575 59,552 △2,977

국 45,260 47,642 △2,382

도 2,263 2,382 △119

군 9,052 9,528 △476

01 사회보장적수혜금 56,575 59,552 △2,977

○ 긴급복지 지원사업 56,575 59,552 △2,977

국 45,260 47,642 △2,382

도 2,263 2,382 △119

군 9,052 9,528 △476

자활사업종사자 역량강화 지원 4,000 4,000 0

도 2,000 0 2,000

군 2,000 4,000 △2,000

301 일반보상금 4,000 4,000 0

도 2,000 0 2,000

군 2,000 4,000 △2,000

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○ 자활사업종사자 역량강화(해외연수)지원 4,000 4,000 0

- 153 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장 및 자립기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 2,000 0 2,000

군 2,000 4,000 △2,000

저소득층 학생 교육비지원 신청 4,000 0 4,000

도 4,000 0 4,000

101 인건비 3,200 0 3,200

도 3,200 0 3,200

04 기간제근로자등보수 3,200 0 3,200

○ 저소득층 학생 교육비지원 신청 3,200 0 3,200

도 3,200 0 3,200

201 일반운영비 800 0 800

도 800 0 800

01 사무관리비 800 0 800

○ 저소득층 학생 교육비지원 신청 800 0 800

도 800 0 800

지역사회 복지기반 구축(사회복지/취약계층지원) 2,815,716 2,444,897 370,819

국 190,130 250,964 △60,834

도 162,751 165,821 △3,070

군 2,462,835 2,028,112 434,723

사회복지 서비스 제공 954,314 1,038,595 △84,281

국 190,130 250,964 △60,834

도 144,791 147,861 △3,070

군 619,393 639,770 △20,377

저소득층 지원사업 91,246 99,586 △8,340

201 일반운영비 3,000 0 3,000

02 공공운영비 3,000 0 3,000

○ 행복e음 우편 및 문자전송서비스 이용

3,000 0 3,000400원*7,500건

307 민간이전 72,406 83,746 △11,340

10 사회복지보조 72,406 83,746 △11,340

○ 사랑의 영양죽 지원사업 0 11,340 △11,340

지역사회서비스 투자사업 운영 150,056 225,995 △75,939

국 119,616 180,449 △60,833

도 5,831 8,901 △3,070

군 24,609 36,645 △12,036

201 일반운영비 2,286 0 2,286

국 1,600 0 1,600

군 686 0 686

01 사무관리비 2,286 0 2,286

○ 지역사회서비스 투자사업 운영비 2,286 0 2,286

국 1,600 0 1,600

군 686 0 686

202 여비 2,000 0 2,000

국 1,400 0 1,400

군 600 0 600

- 154 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 지역사회 복지기반 구축(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 지역사회서비스 투자사업 추진 여비 2,000 0 2,000

국 1,400 0 1,400

군 600 0 600

307 민간이전 145,770 225,995 △80,225

국 116,616 180,449 △63,833

도 5,831 8,901 △3,070

군 23,323 36,645 △13,322

05 민간위탁금 145,770 0 145,770

○ 지역사회서비스 투자사업 지원 145,770 0 145,770

국 116,616 0 116,616

도 5,831 0 5,831

군 23,323 0 23,323

10 사회복지보조 0 225,995 △225,995

○ 지역사회서비스 투자사업 지원 0 222,525 △222,525

국 0 178,020 △178,020

도 0 8,901 △8,901

군 0 35,604 △35,604

○ 지역사회서비스 투자사업 운영비 지원 0 3,470 △3,470

국 0 2,429 △2,429

군 0 1,041 △1,041

사회복지통합서비스전문요원지원 56,950 56,952 △2

국 27,675 27,676 △1

군 29,275 29,276 △1

101 인건비 56,950 56,952 △2

국 27,675 27,676 △1

군 29,275 29,276 △1

04 기간제근로자등보수 56,950 56,952 △2

○ 사회복지통합서비스 전문요원 지원 56,950 56,952 △2

국 27,675 27,676 △1

군 29,275 29,276 △1

사회복지회관 설치 및 관리 1,690,512 1,235,412 455,100

복지회관 운영 관리 1,035,512 580,412 455,100

301 일반보상금 41,000 20,000 21,000

11 기타보상금 41,000 20,000 21,000

○ 복지회관 프로그램운영 강사수당 41,000 20,000 21,000

401 시설비및부대비 544,200 150,200 394,000

01 시설비 543,200 150,200 393,000

○ 신동읍 예미 종합복지회관 목욕탕 보수공사 20,000 0 20,000

○ 여량면 종합복지회관 지붕보수공사 20,000 0 20,000

○ 아우라지 종합복지회관 지붕보수공사 7,000 0 7,000

○ 읍면 종합복지회관(목욕시설) 긴급보수비 10,000 0 10,000

○ 북평면 목욕탕 신축공사 336,000 0 336,000

03 시설부대비 1,000 0 1,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 지역사회 복지기반 구축(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지회관 설치 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 북평면 목욕탕 신축공사 시설부대비 1,000 0 1,000

405 자산취득비 40,100 0 40,100

01 자산및물품취득비 40,100 0 40,100

○ 고한읍 종합복지회관 난방기구 구입

1,500 0 1,500

○ 남면 종합복지회관 연회장 운영물품 구입 20,000 0 20,000

○ 임계면 종합복지회관 연회장 의자구입

17,100 0 17,100

○ 신동읍 예미 종합복지회관 목욕탕 세탁기 구

입 1,500 0 1,500

500,000원*3대

57,000원*300개

장애인 복지시책 추진(사회복지/취약계층지원) 3,168,320 3,158,346 9,974

국 1,164,295 1,158,288 6,007

분 79,262 0 79,262

도 660,345 659,551 794

군 1,264,418 1,340,507 △76,089

재가 장애인 생활안정지원사업 1,717,495 1,707,521 9,974

국 1,103,445 1,097,438 6,007

도 150,098 149,304 794

군 463,952 460,779 3,173

장애인 재활보조기구 교부 6,250 5,000 1,250

국 5,000 4,000 1,000

도 250 200 50

군 1,000 800 200

301 일반보상금 6,250 5,000 1,250

국 5,000 4,000 1,000

도 250 200 50

군 1,000 800 200

01 사회보장적수혜금 6,250 5,000 1,250

○ 장애인 재활보조기구 교부 6,250 5,000 1,250

국 5,000 4,000 1,000

도 250 200 50

군 1,000 800 200

시ㆍ청각ㆍ언어장애인부모자녀 언어발달지원 7,471 9,600 △2,129

국 5,230 6,720 △1,490

도 448 576 △128

군 1,793 2,304 △511

307 민간이전 7,471 9,600 △2,129

국 5,230 6,720 △1,490

도 448 576 △128

군 1,793 2,304 △511

05 민간위탁금 7,471 9,600 △2,129

○ 시ㆍ청각ㆍ언어장애인부모자녀 언어발달지원 7,471 9,600 △2,129

국 5,230 6,720 △1,490

도 448 576 △128

군 1,793 2,304 △511

장애아동재활치료사업 23,826 18,468 5,358

국 16,678 12,928 3,750

- 156 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지시책 추진(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가 장애인 생활안정지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 1,430 1,108 322

군 5,718 4,432 1,286

307 민간이전 23,826 18,468 5,358

국 16,678 12,928 3,750

도 1,430 1,108 322

군 5,718 4,432 1,286

05 민간위탁금 23,826 18,468 5,358

○ 장애아동 재활 치료사업 23,826 18,468 5,358

국 16,678 12,928 3,750

도 1,430 1,108 322

군 5,718 4,432 1,286

장애인복지 일자리 지원 29,251 27,053 2,198

국 14,626 13,527 1,099

도 2,925 2,705 220

군 11,700 10,821 879

101 인건비 29,251 27,053 2,198

국 14,626 13,527 1,099

도 2,925 2,705 220

군 11,700 10,821 879

04 기간제근로자등보수 29,251 27,053 2,198

○ 장애인복지 일자리 지원 29,251 27,053 2,198

국 14,626 13,527 1,099

도 2,925 2,705 220

군 11,700 10,821 879

장애인 일반형 일자리 171,457 168,160 3,297

국 85,728 84,080 1,648

도 17,146 16,816 330

군 68,583 67,264 1,319

101 인건비 171,457 168,160 3,297

국 85,728 84,080 1,648

도 17,146 16,816 330

군 68,583 67,264 1,319

04 기간제근로자등보수 171,457 168,160 3,297

○ 장애인 일반형 일자리 171,457 168,160 3,297

국 85,728 84,080 1,648

도 17,146 16,816 330

군 68,583 67,264 1,319

장애인 복지서비스 향상 1,450,825 1,450,825 0

국 60,850 60,850 0

분 79,262 0 79,262

도 510,247 510,247 0

군 800,466 879,728 △79,262

장애인 심부름센터 운영 107,000 107,000 0

분 79,262 0 79,262

도 4,500 4,500 0

군 23,238 102,500 △79,262

307 민간이전 107,000 107,000 0

- 157 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지시책 추진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

분 79,262 0 79,262

도 4,500 4,500 0

군 23,238 102,500 △79,262

10 사회복지보조 107,000 107,000 0

○ 시각장애인심부름센터 운영 107,000 107,000 0

분 79,262 0 79,262

도 4,500 4,500 0

군 23,238 102,500 △79,262

아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 8,490,183 8,393,419 96,764

국 3,742,480 3,628,872 113,608

분 201,803 0 201,803

도 1,974,762 2,018,409 △43,647

군 2,571,138 2,746,138 △175,000

아동복지서비스 강화 1,589,619 1,587,578 2,041

국 631,650 650,066 △18,416

분 201,803 0 201,803

도 235,558 237,276 △1,718

군 520,608 700,236 △179,628

지역아동센터 운영 지원 260,208 275,712 △15,504

국 130,104 130,656 △552

도 26,021 26,131 △110

군 104,083 118,925 △14,842

307 민간이전 260,208 275,712 △15,504

국 130,104 130,656 △552

도 26,021 26,131 △110

군 104,083 118,925 △14,842

10 사회복지보조 260,208 275,712 △15,504

○ 지역아동센터 기본운영비 지원 254,496 254,400 96

국 127,248 120,000 7,248

도 25,450 24,000 1,450

군 101,798 110,400 △8,602

○ 지역아동센터 거점형 운영비 지원 0 14,400 △14,400

국 0 7,200 △7,200

도 0 1,440 △1,440

군 0 5,760 △5,760

○ 지역아동센터 토요일 운영 지원 5,712 6,912 △1,200

국 2,856 3,456 △600

도 571 691 △120

군 2,285 2,765 △480

아동복지교사(사회적 일자리)지원 80,420 78,444 1,976

국 33,600 34,272 △672

도 6,720 6,854 △134

군 40,100 37,318 2,782

101 인건비 80,420 0 80,420

국 33,600 0 33,600

도 6,720 0 6,720

군 40,100 0 40,100

04 기간제근로자등보수 80,420 0 80,420

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 아동복지교사지원 80,420 0 80,420

국 33,600 0 33,600

도 6,720 0 6,720

군 40,100 0 40,100

307 민간이전 0 78,444 △78,444

국 0 34,272 △34,272

도 0 6,854 △6,854

군 0 37,318 △37,318

10 사회복지보조 0 78,444 △78,444

○ 지역아동센터 아동복지교사 지원 0 78,444 △78,444

국 0 34,272 △34,272

도 0 6,854 △6,854

군 0 37,318 △37,318

입양아동 양육 수당 지원 14,365 14,253 112

국 10,080 9,977 103

도 864 855 9

군 3,421 3,421 0

301 일반보상금 14,365 14,253 112

국 10,080 9,977 103

도 864 855 9

군 3,421 3,421 0

01 사회보장적수혜금 14,365 14,253 112

○ 입양아동 양육수당 지원 14,365 14,253 112

국 10,080 9,977 103

도 864 855 9

군 3,421 3,421 0

가정위탁아동 상해보험료 지원 4,290 3,966 324

국 2,776 2,776 0

도 238 238 0

군 1,276 952 324

307 민간이전 4,290 3,966 324

국 2,776 2,776 0

도 238 238 0

군 1,276 952 324

10 사회복지보조 4,290 3,966 324

○ 가정위탁아동 상해보험료 지원 4,290 3,966 324

국 2,776 2,776 0

도 238 238 0

군 1,276 952 324

아이돌봄 지원사업 177,293 202,000 △24,707

국 124,105 141,400 △17,295

도 10,637 12,120 △1,483

군 42,551 48,480 △5,929

307 민간이전 177,293 202,000 △24,707

국 124,105 141,400 △17,295

도 10,637 12,120 △1,483

군 42,551 48,480 △5,929

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

10 사회복지보조 177,293 202,000 △24,707

○ 아이돌보미 지원사업 177,293 202,000 △24,707

국 124,105 141,400 △17,295

도 10,637 12,120 △1,483

군 42,551 48,480 △5,929

보호아동 및 어린이주간 행사 지원 269,690 229,850 39,840

분 101,163 0 101,163

군 168,527 229,850 △61,323

307 민간이전 254,090 214,250 39,840

분 101,163 0 101,163

군 152,927 214,250 △61,323

01 의료및구료비 219,090 179,250 39,840

○ 결식아동 급식지원 116,800 116,800 04,000원*80명*365일

분 101,163 0 101,163

군 15,637 116,800 △101,163

○ 지역아동센터 프로그램 이용자 급식지원 101,440 61,600 39,840

방학중 아동급식 지원비 125,800 125,800 0

분 100,640 0 100,640

도 25,160 25,160 0

군 0 100,640 △100,640

307 민간이전 125,800 125,800 0

분 100,640 0 100,640

도 25,160 25,160 0

군 0 100,640 △100,640

01 의료및구료비 125,800 125,800 0

○ 방학중 아동급식비 지원 125,800 125,800 0

분 100,640 0 100,640

도 25,160 25,160 0

군 0 100,640 △100,640

아동청소년 통합서비스(드림스타트) 지원 301,600 301,600 0

국 300,000 300,000 0

군 1,600 1,600 0

101 인건비 99,130 74,680 24,450

국 97,530 73,080 24,450

군 1,600 1,600 0

03 무기계약근로자보수 13,650 0 13,650

○ 아동통합서비스 전문요원 인건비 13,650 0 13,650

국 13,250 0 13,250

군 400 0 400

04 기간제근로자등보수 85,480 74,680 10,800

○ 드림스타트 아동통합서비스 전문요원 인건비 85,480 74,680 10,800

국 84,280 73,080 11,200

군 1,200 1,600 △400

201 일반운영비 70,000 85,000 △15,000

국 70,000 85,000 △15,000

02 공공운영비 10,000 15,000 △5,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 드림스타트사업 공공요금 및 제세 10,000 15,000 △5,000

국 10,000 15,000 △5,000

03 행사운영비 20,000 30,000 △10,000

○ 드림스타트 프로그램 행사 지원비(프로그램

민간용역비용) 20,000 30,000 △10,000

국 20,000 30,000 △10,000

206 재료비 41,000 46,000 △5,000

국 41,000 46,000 △5,000

01 재료비 41,000 46,000 △5,000

○ 드림스타트 프로그램운영 재료비 및 학습지

지원비용 41,000 46,000 △5,000

국 41,000 46,000 △5,000

301 일반보상금 51,000 53,000 △2,000

국 51,000 53,000 △2,000

09 행사실비보상금 6,000 8,000 △2,000

○ 드림스타트사업 프로그램 민간인 참가자 지

원 6,000 8,000 △2,000

국 6,000 8,000 △2,000

307 민간이전 18,550 21,000 △2,450

국 18,550 21,000 △2,450

01 의료및구료비 17,550 20,000 △2,450

○ 드림스타트 아동 심리치료, 기초학력검사 및

의료지원 17,550 20,000 △2,450

국 17,550 20,000 △2,450

보육서비스 강화 6,278,329 6,303,606 △25,277

국 2,869,713 2,757,689 112,024

도 1,666,868 1,714,797 △47,929

군 1,741,748 1,831,120 △89,372

보육돌봄 서비스 1,990,690 2,014,978 △24,288

국 995,345 1,007,489 △12,144

도 298,603 302,247 △3,644

군 696,742 705,242 △8,500

307 민간이전 1,990,690 2,014,978 △24,288

국 995,345 1,007,489 △12,144

도 298,603 302,247 △3,644

군 696,742 705,242 △8,500

10 사회복지보조 1,990,690 2,014,978 △24,288

○ 보육교직원 인건비 지원 1,990,690 2,014,978 △24,288

국 995,345 1,007,489 △12,144

도 298,603 302,247 △3,644

군 696,742 705,242 △8,500

영유아보육료 지원 1,746,677 1,744,113 2,564

국 1,120,741 1,046,468 74,273

도 181,042 209,293 △28,251

군 444,894 488,352 △43,458

307 민간이전 1,746,677 1,744,113 2,564

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 1,120,741 1,046,468 74,273

도 181,042 209,293 △28,251

군 444,894 488,352 △43,458

05 민간위탁금 1,746,677 1,744,113 2,564

○ 영유아 보육료 지원 1,746,677 1,744,113 2,564

국 1,120,741 1,046,468 74,273

도 181,042 209,293 △28,251

군 444,894 488,352 △43,458

가정 양육수당 지원 1,052,879 1,062,600 △9,721

국 684,371 637,560 46,811

도 110,553 127,512 △16,959

군 257,955 297,528 △39,573

301 일반보상금 1,052,879 1,062,600 △9,721

국 684,371 637,560 46,811

도 110,553 127,512 △16,959

군 257,955 297,528 △39,573

01 사회보장적수혜금 1,052,879 1,062,600 △9,721

○ 가정 양육수당 지원 1,052,879 1,062,600 △9,721

국 684,371 637,560 46,811

도 110,553 127,512 △16,959

군 257,955 297,528 △39,573

어린이집 지원 139,112 132,944 6,168

국 67,756 64,672 3,084

도 21,047 20,122 925

군 50,309 48,150 2,159

301 일반보상금 93,928 73,840 20,088

국 46,964 36,920 10,044

도 14,089 11,076 3,013

군 32,875 25,844 7,031

01 사회보장적수혜금 93,928 73,840 20,088

○ 교사근무환경개선비 93,928 73,840 20,088

국 46,964 36,920 10,044

도 14,089 11,076 3,013

군 32,875 25,844 7,031

307 민간이전 45,184 59,104 △13,920

국 20,792 27,752 △6,960

도 6,958 9,046 △2,088

군 17,434 22,306 △4,872

10 사회복지보조 45,184 59,104 △13,920

○ 공공형 어린이집 지원 0 13,920 △13,920

국 0 6,960 △6,960

도 0 2,088 △2,088

군 0 4,872 △4,872

보육시설 기능보강사업 622,235 502,235 120,000

국 241,117 221,117 20,000

도 72,336 66,336 6,000

군 308,782 214,782 94,000

- 162 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육시설 기능보강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보육시설기능보강사업 532,235 442,235 90,000

국 241,117 221,117 20,000

도 72,336 66,336 6,000

군 218,782 154,782 64,000

401 시설비및부대비 371,311 321,311 50,000

국 160,655 160,655 0

도 48,197 48,197 0

군 162,459 112,459 50,000

01 시설비 371,311 321,311 50,000

○ 사북해마루어린이집 신축 371,311 321,311 50,000

국 160,655 160,655 0

도 48,197 48,197 0

군 162,459 112,459 50,000

405 자산취득비 40,000 0 40,000

국 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000

○ 사북해마루어린이집 신축 기자재 구입 40,000 0 40,000

국 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

보육시설개보수지원 90,000 60,000 30,000

402 민간자본이전 90,000 60,000 30,000

01 민간자본보조 90,000 60,000 30,000

○ 보육시설 차량구입 지원 60,000 30,000 30,000

여성의 역량강화 및 사회참여 확대(사회복지/보육ㆍ가족

및여성)

754,389 776,367 △21,978

국 1,472 1,472 0

기 168,916 223,990 △55,074

도 21,194 25,344 △4,150

군 562,807 525,561 37,246

여성복지 및 권익증진 사업 413,517 463,795 △50,278

기 165,316 220,390 △55,074

도 17,400 21,550 △4,150

군 230,801 221,855 8,946

한부모가족자녀 양육 및 교육비 지원 41,760 44,559 △2,799

기 33,408 35,647 △2,239

도 4,176 4,456 △280

군 4,176 4,456 △280

301 일반보상금 41,760 44,559 △2,799

기 33,408 35,647 △2,239

도 4,176 4,456 △280

군 4,176 4,456 △280

01 사회보장적수혜금 41,760 44,559 △2,799

○ 아동양육비(만12세미만) 36,960 40,103 △3,143

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성의 역량강화 및 사회참여 확대(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성복지 및 권익증진 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 29,568 32,083 △2,515

도 3,696 4,010 △314

군 3,696 4,010 △314

○ 한부모가정 중고생 학용품 지원 3,000 4,456 △1,456

기 2,400 3,564 △1,164

도 300 446 △146

군 300 446 △146

○ 추가아동양육비 1,800 0 1,800

기 1,440 0 1,440

도 180 0 180

군 180 0 180

청소년한부모자립지원사업 4,080 4,080 0

기 3,264 3,264 0

도 408 408 0

군 408 408 0

301 일반보상금 4,080 4,080 0

기 3,264 3,264 0

도 408 408 0

군 408 408 0

01 사회보장적수혜금 4,080 4,080 0

○ 아동양육비지원(만24세미만 부모) 2,880 4,080 △1,200

기 2,304 3,264 △960

도 288 408 △120

군 288 408 △120

○ 자산형성계좌지원 1,200 0 1,200

기 960 0 960

도 120 0 120

군 120 0 120

저소득 한부모가족 학습지원비지원 6,750 5,000 1,750

도 1,350 1,000 350

군 5,400 4,000 1,400

301 일반보상금 6,750 5,000 1,750

도 1,350 1,000 350

군 5,400 4,000 1,400

01 사회보장적수혜금 6,750 5,000 1,750

○ 학습지원비(중고생) 3,750 2,000 1,750

도 750 400 350

군 3,000 1,600 1,400

저소득한부모가족 중고신입생 교복비지원 3,750 3,250 500

도 750 650 100

군 3,000 2,600 400

301 일반보상금 3,750 3,250 500

도 750 650 100

군 3,000 2,600 400

01 사회보장적수혜금 3,750 3,250 500

○ 중고신입생 교복비 3,750 3,250 500

도 750 650 100

군 3,000 2,600 400

- 164 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성의 역량강화 및 사회참여 확대(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성복지 및 권익증진 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

저소득한부모가족 자녀대학입학금지원 7,500 3,000 4,500

도 1,500 600 900

군 6,000 2,400 3,600

301 일반보상금 7,500 3,000 4,500

도 1,500 600 900

군 6,000 2,400 3,600

01 사회보장적수혜금 7,500 3,000 4,500

○ 자녀 대학입학금 지원 7,500 3,000 4,500

도 1,500 600 900

군 6,000 2,400 3,600

저소득한부모가족 난방연료비지원 23,640 30,390 △6,750

도 4,728 6,078 △1,350

군 18,912 24,312 △5,400

301 일반보상금 23,640 30,390 △6,750

도 4,728 6,078 △1,350

군 18,912 24,312 △5,400

01 사회보장적수혜금 23,640 30,390 △6,750

○ 난방연료비 23,640 30,390 △6,750

도 4,728 6,078 △1,350

군 18,912 24,312 △5,400

여성 결혼이민자 지원 133,080 105,080 28,000

301 일반보상금 123,080 95,080 28,000

09 행사실비보상금 68,080 40,080 28,000

○ 여성결혼이민자 친정방문 지원

64,000 36,000 28,000800,000원*4명*20가구

다문화가족 방문교육사업 0 68,160 △68,160

기 0 45,066 △45,066

도 0 3,863 △3,863

군 0 19,231 △19,231

307 민간이전 0 68,160 △68,160

기 0 45,066 △45,066

도 0 3,863 △3,863

군 0 19,231 △19,231

10 사회복지보조 0 68,160 △68,160

○ 다문화가족 방문교육사업 0 68,160 △68,1600

기 0 45,066 △45,066

도 0 3,863 △3,863

군 0 19,231 △19,231

다문화가족 지원센터 운영 122,235 151,700 △29,465

기 82,918 106,190 △23,272

군 39,317 45,510 △6,193

307 민간이전 122,235 151,700 △29,465

기 82,918 106,190 △23,272

군 39,317 45,510 △6,193

10 사회복지보조 122,235 151,700 △29,465

- 165 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성의 역량강화 및 사회참여 확대(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성복지 및 권익증진 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 다문화가족 지원센터 운영 122,235 151,700 △29,465

기 82,918 106,190 △23,272

군 39,317 45,510 △6,193

다문화가정 통번역서비스 13,604 13,720 △116

기 9,523 9,604 △81

도 816 823 △7

군 3,265 3,293 △28

307 민간이전 13,604 13,720 △116

기 9,523 9,604 △81

도 816 823 △7

군 3,265 3,293 △28

10 사회복지보조 13,604 13,720 △116

○ 다문화가정 통·번역 서비스 13,604 13,720 △116

기 9,523 9,604 △81

도 816 823 △7

군 3,265 3,293 △28

한국어교육운영 22,262 0 22,262

기 15,584 0 15,584

군 6,678 0 6,678

307 민간이전 22,262 0 22,262

기 15,584 0 15,584

군 6,678 0 6,678

10 사회복지보조 22,262 0 22,262

○ 한국어교육운영사업 22,262 0 22,262

기 15,584 0 15,584

군 6,678 0 6,678

여성회관 운영 254,728 226,428 28,300

여성회관 시설물 유지관리 159,085 130,785 28,300

405 자산취득비 28,300 0 28,300

01 자산및물품취득비 28,300 0 28,300

○ 지하교육실 제습기 구입(3대) 1,500 0 1,500

○ 여성회관 예식장(대회의실) 냉난방기 구입 20,000 0 20,000

○ 연회장 탁자 및 의자 구입 3,000 0 3,000

○ 본관동 보일러 구입 3,800 0 3,800

노인복지 증진(사회복지/노인ㆍ청소년) 16,240,461 14,741,043 1,499,418

국 9,584,236 9,462,487 121,749

기 27,291 25,792 1,499

분 281,803 0 281,803

도 1,152,213 1,045,467 106,746

재 100,000 0 100,000

군 5,094,918 4,207,297 887,621

노후생활 보장 11,980,605 11,870,987 109,618

국 9,515,797 9,462,487 53,310

기 27,291 25,792 1,499

도 360,853 349,891 10,962

군 2,076,664 2,032,817 43,847

- 166 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노후생활 보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

노인일자리사업 1,448,120 1,363,000 85,120

국 636,560 583,250 53,310

도 122,516 111,854 10,662

군 689,044 667,896 21,148

307 민간이전 1,448,120 1,363,000 85,120

국 636,560 583,250 53,310

도 122,516 111,854 10,662

군 689,044 667,896 21,148

10 사회복지보조 1,448,120 1,363,000 85,120

○ 노인기본돌봄서비스 사업 교통비 지원 0 21,500 △21,500

○ 노인일자리사업지원 1,273,120 1,166,500 106,620

국 636,560 583,250 53,310

도 122,516 111,854 10,662

군 514,044 471,396 42,648

노인돌봄기본서비스 159,688 138,188 21,500

국 96,732 96,732 0

도 8,291 8,291 0

군 54,665 33,165 21,500

307 민간이전 159,688 138,188 21,500

국 96,732 96,732 0

도 8,291 8,291 0

군 54,665 33,165 21,500

10 사회복지보조 159,688 138,188 21,500

○ 노인기본돌봄서비스 사업 교통비 지원 21,500 0 21,500

응급안전돌보미 시스템 구축사업 54,581 51,583 2,998

기 27,291 25,792 1,499

도 5,458 5,158 300

군 21,832 20,633 1,199

307 민간이전 54,581 51,583 2,998

기 27,291 25,792 1,499

도 5,458 5,158 300

군 21,832 20,633 1,199

10 사회복지보조 54,581 51,583 2,998

○ 독거노인 응급안전돌보미 사업(국고) 54,581 51,583 2,998

기 27,291 25,792 1,499

도 5,458 5,158 300

군 21,832 20,633 1,199

노인여가활동 지원 1,082,918 790,118 292,800

국 68,439 0 68,439

분 281,803 0 281,803

도 223,561 127,777 95,784

군 509,115 662,341 △153,226

경로당 운영 지원 134,730 130,830 3,900

301 일반보상금 13,000 9,100 3,900

01 사회보장적수혜금 13,000 9,100 3,900

- 167 -

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인여가활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 미등록 경로당 운영 지원

13,000 9,100 3,9001,300,000원*10개소

경로당순회 프로그램관리자 지원 54,800 42,800 12,000

도 4,480 4,480 0

군 50,320 38,320 12,000

307 민간이전 54,800 42,800 12,000

도 4,480 4,480 0

군 50,320 38,320 12,000

10 사회복지보조 54,800 42,800 12,000

○ 노인건강증진 프로그램 강사료 및 재료비 29,400 17,400 12,000

경로당 운영비 지원(도) 567,838 567,838 0

분 281,803 0 281,803

도 113,567 113,567 0

군 172,468 454,271 △281,803

301 일반보상금 567,838 567,838 0

분 281,803 0 281,803

도 113,567 113,567 0

군 172,468 454,271 △281,803

01 사회보장적수혜금 567,838 567,838 0

○ 경로당 운영비 지원(도) 567,838 567,838 0

분 281,803 0 281,803

도 113,567 113,567 0

군 172,468 454,271 △281,803

경로당운영비 지원 276,900 0 276,900

국 68,439 0 68,439

도 95,784 0 95,784

군 112,677 0 112,677

301 일반보상금 276,900 0 276,900

국 68,439 0 68,439

도 95,784 0 95,784

군 112,677 0 112,677

01 사회보장적수혜금 276,900 0 276,900

○ 경로당 난방비 지원 213,000 0 213,000

국 53,250 0 53,250

도 83,070 0 83,070

군 76,680 0 76,680

○ 경로당 냉방비 지원 14,200 0 14,200

국 3,550 0 3,550

도 4,970 0 4,970

군 5,680 0 5,680

○ 경로당 양곡비 지원 49,700 0 49,700

국 11,639 0 11,639

도 7,744 0 7,744

군 30,317 0 30,317

노인복지시설 운영 및 지원 2,969,938 2,079,938 890,000

도 567,799 567,799 0

재 100,000 0 100,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 2,302,139 1,512,139 790,000

노인생활시설 운영 32,540 2,540 30,000

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

01 민간자본보조 30,000 0 30,000

○ 정선군 노인요양원 세탁건조실 및 온수탱크

교체 30,000 0 30,000

노인여가복지시설(경로당)신축 및 기능보강 사업 1,400,000 540,000 860,000

재 100,000 0 100,000

군 1,300,000 540,000 760,000

401 시설비및부대비 1,400,000 540,000 860,000

재 100,000 0 100,000

군 1,300,000 540,000 760,000

01 시설비 1,400,000 540,000 860,000

○ 경로당 신축 및 기능보강사업 850,000 390,000 460,000

○ 무릉3,4리 마을회관 개보수 300,000 0 300,000

○ 남면 광덕 효행공원 조성사업 100,000 0 100,000

재 100,000 0 100,000

건전한 장묘문화 정착 207,000 0 207,000

정선군 하늘터 운영지원(자체) 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 정선하늘터 주차장 진입로 확장 100,000 0 100,000

정선하늘공원운영지원 107,000 0 107,000

401 시설비및부대비 107,000 0 107,000

01 시설비 107,000 0 107,000

○ 하늘공원 부지정리 측량비 15,000 0 15,000

○ 하늘공원 CCTV 교체 30,000 0 30,000

○ 하늘공원 LED조명 교체 30,000 0 30,000

○ 하늘공원 표지석 설치 20,000 0 20,000

○ 하늘공원 조경수 수형조절 12,000 0 12,000

청소년 보호 육성(사회복지/노인ㆍ청소년) 1,340,408 1,375,752 △35,344

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

청소년 건전육성 및 활동 지원 1,340,408 1,375,752 △35,344

국 74,550 81,500 △6,950

기 98,173 108,895 △10,722

군 1,167,685 1,185,357 △17,672

청소년 통합지원체계 구축 80,422 100,866 △20,444

기 40,211 50,433 △10,222

군 40,211 50,433 △10,222

307 민간이전 80,422 100,866 △20,444

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부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 육성(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년 건전육성 및 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 40,211 50,433 △10,222

군 40,211 50,433 △10,222

05 민간위탁금 80,422 100,866 △20,444

○ 청소년 통합지원체계 구축 지원 80,422 100,866 △20,444

기 40,211 50,433 △10,222

군 40,211 50,433 △10,222

청소년수련프로그램활성화지원 5,000 6,000 △1,000

기 2,500 3,000 △500

군 2,500 3,000 △500

307 민간이전 5,000 6,000 △1,000

기 2,500 3,000 △500

군 2,500 3,000 △500

10 사회복지보조 5,000 6,000 △1,000

○ 사북청소년장학센터 활성화 프로그램 운영지

원 0 2,000 △2,000

기 0 1,000 △1,000

군 0 1,000 △1,000

○ 신동청소년아동장학복지센터 활성화 프로그

램 운영지원 3,000 2,000 1,000

기 1,500 1,000 500

군 1,500 1,000 500

청소년 방과후 아카데미 지원 149,100 163,000 △13,900

국 74,550 81,500 △6,950

군 74,550 81,500 △6,950

307 민간이전 149,100 163,000 △13,900

국 74,550 81,500 △6,950

군 74,550 81,500 △6,950

10 사회복지보조 149,100 163,000 △13,900

○ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 149,100 163,000 △13,900

국 74,550 81,500 △6,950

군 74,550 81,500 △6,950

보훈사업(사회복지/보훈) 546,882 406,082 140,800

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈관리 및 지원 546,882 406,082 140,800

도 200 200 0

군 546,682 405,882 140,800

보훈단체 운영 지원 440,645 299,845 140,800

301 일반보상금 406,000 265,200 140,800

01 사회보장적수혜금 396,000 259,200 136,800

○ 호국보훈수당 170,400 33,600 136,800

09 행사실비보상금 10,000 6,000 4,000

○ 보훈행사 참석지원 10,000 6,000 4,000

재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장) 754,036 559,746 194,290

보전지출 194,290 0 194,290

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부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

반환금 194,290 0 194,290

802 반환금기타 194,290 0 194,290

01 국고보조금반환금 121,003 0 121,003

○ 2013년 아이돌봄지원사업 24,082 0 24,082

○ 가정양육수당지원 92,271 0 92,271

○ 한부모가족자녀양육및교육비지원 3,328 0 3,328

○ 청소년한부모자립지원 1,172 0 1,172

○ 드림스타트 사업 150 0 150

02 시ㆍ도비보조금반환금 73,287 0 73,287

○ 2013년 아이돌봄지원사업 2,066 0 2,066

○ 가정양육수당지원 27,682 0 27,682

○ 한부모가족자녀양육및교육비지원 416 0 416

○ 청소년한부모자립지원 147 0 147

○ 한부모가족교육비지원 72 0 72

○ 한부모가족난방연료비 1,200 0 1,200

○ 강원가정복지신문구독 4 0 4

○ 다자녀가정양육지원 60 0 60

○ 다자녀가정고등학생학자금지원 4,520 0 4,520

○ 다자녀가정대학등록금지원 1,043 0 1,043

○ 사회복지시설 종사자 수당 4,164 0 4,164

○ 노인장기요양보험등급외자운영비 609 0 609

○ 장기요양보험 예탁금 30,404 0 30,404

○ 위스타트 정선마을 운영 900 0 900

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기획감사실자 치 행 정 과자 치 행 정 과자 치 행 정 과자 치 행 정 과

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부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·도·군정 시책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

자치행정과 19,728,659 18,576,260 1,152,399

국 49,820 49,820 0

도 83,915 66,501 17,414

군 19,594,924 18,459,939 1,134,985

지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) 7,206,854 6,244,590 962,264

국 49,820 49,820 0

도 64,346 48,346 16,000

군 7,092,688 6,146,424 946,264

국·도·군정 시책 추진 4,315,184 3,522,049 793,135

도 27,331 27,331 0

군 4,287,853 3,494,718 793,135

자치행정 시책추진 2,142,047 1,842,047 300,000

401 시설비및부대비 1,000,000 700,000 300,000

01 시설비 1,000,000 700,000 300,000

○ 견문보고 사업비 500,000 200,000 300,000

민간단체 지원 986,331 646,331 340,000

401 시설비및부대비 629,000 289,000 340,000

01 시설비 629,000 289,000 340,000

○ 자율방범대 사무실 신축 629,000 289,000 340,000

― 북평면 자율방범대 사무실 신축 350,000 10,000 340,000

당직운영 및 청사보안 관리 341,964 308,829 33,135

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 당직실 내부보수 30,000 0 30,000

405 자산취득비 3,135 0 3,135

01 자산및물품취득비 3,135 0 3,135

○ 초과근무 지문인식기 교체 3,135 0 3,1351,045,000원*3개

군정기록의 체계적관리 523,446 403,446 120,000

405 자산취득비 500,000 380,000 120,000

01 자산및물품취득비 500,000 380,000 120,000

○ 표준기록관리시스템 장비/소프트웨어 구입 500,000 380,000 120,000

직원복지 증진 1,066,405 1,053,405 13,000

부서행정 지원 176,080 163,080 13,000

201 일반운영비 83,080 73,080 10,000

01 사무관리비 62,580 52,580 10,000

○ 상장 및 상패 제작 30,000 20,000 10,000

405 자산취득비 8,000 5,000 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○ 대회의실 집기 교체 3,000 0 3,000

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부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정통신 현대화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

행정통신 현대화 450,633 435,633 15,000

정보통신망 유지관리 450,633 435,633 15,000

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

○ 인터넷 전화기 구입 15,000 0 15,000500,000원*30대

정보화 추진 1,037,928 916,799 121,129

국 22,050 22,050 0

도 18,715 12,715 6,000

군 997,163 882,034 115,129

지역 정보화 추진 63,778 63,778 0

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

○ 군 지역정보화 기본계획 용역 40,000 0 40,000

403 자치단체등자본이전 0 40,000 △40,000

02 공기관등에대한대행사업비 0 40,000 △40,000

○ 군 지역정보화 기본계획 용역 0 40,000 △40,000

전자정부 구현을 위한 행정정보 운영 794,418 693,289 101,129

201 일반운영비 218,192 185,392 32,800

01 사무관리비 123,472 90,672 32,800

○ 전자결재시스템 자동 문서 배부 프로그램 구

입 8,000 0 8,000

○ 유해차단 시스템 업그레이드 19,500 0 19,500

○ IP scan 업그레이드 5,300 0 5,300

403 자치단체등자본이전 85,226 76,897 8,329

02 공기관등에대한대행사업비 85,226 76,897 8,329

○ 자치단체 재해복구시스템 통합 유지보수 8,229 0 8,229

○ 우편모아시스템 위탁관리비 5,100 5,000 100

405 자산취득비 490,000 430,000 60,000

01 자산및물품취득비 490,000 430,000 60,000

○ 다기능 사무기기 보급 140,000 80,000 60,000

― 컴퓨터 120,000 80,000 40,000

― 모니터 20,000 0 20,000

정보화마을 운영 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

02 민간경상보조금 20,000 0 20,000

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부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 2013년 정보화마을 운영평가 우수마을 보조

사업 20,000 0 20,000

도 6,000 0 6,000

군 14,000 0 14,000

자원봉사 230,490 210,490 20,000

국 23,745 23,745 0

도 10,000 0 10,000

군 196,745 186,745 10,000

시군자원봉사활동지원 230,490 210,490 20,000

국 23,745 23,745 0

도 10,000 0 10,000

군 196,745 186,745 10,000

307 민간이전 227,490 207,490 20,000

국 23,745 23,745 0

도 10,000 0 10,000

군 193,745 183,745 10,000

10 사회복지보조 227,490 207,490 20,000

○ 시군자원봉사프로그램운영 인센티브사업 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

지역인재육성(교육/평생ㆍ직업교육) 4,431,627 4,252,950 178,677

도 19,569 18,155 1,414

군 4,412,058 4,234,795 177,263

교육지원사업 4,016,627 3,867,950 148,677

도 19,569 18,155 1,414

군 3,997,058 3,849,795 147,263

교육기관에 대한 보조금(자체) 2,349,377 2,319,377 30,000

308 자치단체등이전 2,303,817 2,273,817 30,000

06 교육기관에대한보조금 2,224,762 2,194,762 30,000

○ 교육기관에 대한 보조금 지원 2,224,762 2,194,762 30,000

교육기관에 대한 보조금(보조) 691,130 587,453 103,677

도 19,569 18,155 1,414

군 671,561 569,298 102,263

308 자치단체등이전 691,130 587,453 103,677

도 19,569 18,155 1,414

군 671,561 569,298 102,263

06 교육기관에대한보조금 691,130 587,453 103,677

○ 학교무상급식 추진 691,130 587,453 103,677

도 19,569 18,155 1,414

군 671,561 569,298 102,263

학교급식 지원사업 276,120 261,120 15,000

402 민간자본이전 275,000 260,000 15,000

02 민간대행사업비 275,000 260,000 15,000

○ 우수농산물 학교급식 지원사업 275,000 260,000 15,000

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부서: 자치행정과

정책: 지역인재육성(교육/평생ㆍ직업교육)

단위: 평생교육진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

평생교육진흥 72,000 42,000 30,000

평생교육 협의회 운영 52,000 22,000 30,000

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

○ 정선군 평생학습 중장기 종합발전 계획수립

용역 30,000 0 30,000

행정운영경비(자치행정과)(기타/기타) 8,084,357 8,077,220 7,137

인력운영비(총괄) 7,858,584 7,851,447 7,137

무기계약근로자 인건비(총괄) 1,359,402 1,352,265 7,137

101 인건비 1,359,402 1,352,265 7,137

03 무기계약근로자보수 1,359,402 1,352,265 7,137

○ 수로원,주정차,복지센터,매립장,기술공,상담

사,영상기록,단순업무(22) 685,084 677,947 7,137

― 급여 274,784 272,800 1,984

― 상여금 91,595 90,934 661

― 휴일근무수당 39,888 39,600 288

― 연차유급휴가수당 16,620 16,500 120

― 주휴수당 55,400 55,000 400

― 교통보조비(군도수로원, 영상기록요원) 12,000 10,800 1,200

― 국민연금부담금 25,602 24,601 1,001

― 국민건강보험및장기요양보험부담금 17,068 16,401 667

― 고용보험부담금 8,534 8,201 333

― 산재보험부담금 12,346 11,863 483

재무활동(자치행정과)(기타/기타) 4,321 0 4,321

보전지출 4,321 0 4,321

반환금 4,321 0 4,321

802 반환금기타 4,321 0 4,321

01 국고보조금반환금 936 0 936

○ 재해복구체계구축 및 노후장비 교체사업 876 0 876

○ 정보화마을 프로그램 관리자 육성 60 0 60

02 시ㆍ도비보조금반환금 3,385 0 3,385

○ 새마을 지도자자녀 장학금 3,355 0 3,355

○ 정보화마을 프로그램 관리자 육성 30 0 30

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기획감사실세 무 회 계 과세 무 회 계 과세 무 회 계 과세 무 회 계 과

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

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부서: 세무회계과

정책: 지방재정확충(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원)

단위: 자주재원증대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세무회계과 32,925,334 32,650,794 274,540

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 31,971,893 32,470,300 △498,407

지방재정확충(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 263,600 259,100 4,500

자주재원증대 263,600 259,100 4,500

지방세 납세 편의시책 추진 141,526 138,526 3,000

303 포상금 3,000 0 3,000

01 포상금 3,000 0 3,000

○ 지방세 체납액 징수 포상금 3,000 0 3,000

징수율향상 64,070 62,570 1,500

201 일반운영비 52,070 50,570 1,500

02 공공운영비 34,330 32,830 1,500

○ 지방세외수입정보시스템 유지보수비 17,500 16,000 1,500

재정역량강화(일반공공행정/일반행정) 1,801,580 1,531,580 270,000

국공유재산관리 1,167,750 897,750 270,000

청사관리 825,200 555,200 270,000

401 시설비및부대비 490,000 220,000 270,000

01 시설비 490,000 220,000 270,000

○ 군 청사(신관) 화장실 시설개선 150,000 0 150,000

○ 군 청사(본관) 지하실 방수공사 70,000 0 70,000

○ 사북읍 청사 외벽 리모델링 사업 50,000 0 50,000

행정운영경비(세무회계과)(기타/기타) 30,780,896 30,780,896 0

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 29,827,455 30,600,402 △772,947

인력운영비(총괄) 30,592,850 30,592,850 0

국 180,494 180,494 0

분 772,947 0 772,947

군 29,639,409 30,412,356 △772,947

공무원인건비(총괄) 29,732,031 29,732,031 0

분 772,947 0 772,947

군 28,959,084 29,732,031 △772,947

101 인건비 26,831,369 26,831,369 0

분 772,947 0 772,947

군 26,058,422 26,831,369 △772,947

01 보수 26,831,369 26,831,369 0

○ 기본급 18,040,997 18,040,997 0

― 일반직 14,422,056 14,422,056 0

ㆍ 6급 5,552,553 5,629,848 △77,295

ㆍ 7급 5,106,513 5,338,397 △231,884

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부서: 세무회계과

정책: 행정운영경비(세무회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

ㆍ 8급 1,434,493 1,640,612 △206,119

ㆍ 9급 183,291 440,940 △257,649

ㆍ 사회복지전담공무원 인건비 772,947 0 772,947

분 772,947 0 772,947

재무활동(세무회계과)(일반공공행정/일반행정) 40 0 40

보전지출 40 0 40

반환금 40 0 40

802 반환금기타 40 0 40

02 시ㆍ도비보조금반환금 40 0 40

○ 국유재산 관리 도비보조금 반환 40 0 40

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임대아파트관리운영 특별회계임대아파트관리운영 특별회계임대아파트관리운영 특별회계임대아파트관리운영 특별회계

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부서: 세무회계과

정책: 서민주거안정(사회복지/주택)

단위: 정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아파트관리운영특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세무회계과 1,470,310 1,470,310 0

서민주거안정(사회복지/주택) 1,293,734 1,293,734 0

정선군 임대아파트 운영 및 관리(정선군임대아파트관리

운영특별회계)

1,293,734 1,293,734 0

정선군임대아파트유지보수 394,000 94,000 300,000

401 시설비및부대비 394,000 94,000 300,000

01 시설비 394,000 94,000 300,000

○ 고한,사북 임대아파트 창호 교체 280,000 0 280,000

○ 사북임대아파트 하수관 교체 20,000 0 20,000

예비비(801) 626,980 926,980 △300,000

801 예비비 626,980 926,980 △300,000

01 예비비 626,980 926,980 △300,000

○ 예비비 626,980 926,980 △300,000

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기획감사실민 원 봉 사 과민 원 봉 사 과민 원 봉 사 과민 원 봉 사 과

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부서: 민원봉사과

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 신속한민원처리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

민원봉사과 464,626 448,436 16,190

국 23,974 23,974 0

도 16,000 16,000 0

군 424,652 408,462 16,190

주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정) 173,873 157,873 16,000

국 23,974 23,974 0

군 149,899 133,899 16,000

신속한민원처리지원 165,499 149,499 16,000

국 15,600 15,600 0

군 149,899 133,899 16,000

민원시스템구입 및 유지 144,699 128,699 16,000

405 자산취득비 62,500 46,500 16,000

01 자산및물품취득비 62,500 46,500 16,000

○ 민원행정 장비 구입 62,500 46,500 16,000

― 통합인증기 56,000 40,000 16,000

재무활동(민원봉사과)(기타/기타) 190 0 190

보전지출 190 0 190

반환금기타 190 0 190

802 반환금기타 190 0 190

01 국고보조금반환금 190 0 190

○ 지적재조사사업 국고보조금 이자 190 0 190

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기획감사실생 태 환 경 과생 태 환 경 과생 태 환 경 과생 태 환 경 과

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부서: 생태환경과

정책: 유역관리(환경보호/상하수도ㆍ수질)

단위: 하천수관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

생태환경과 8,890,073 8,201,812 688,261

국 710,793 661,960 48,833

기 10,266 10,266 0

도 194,538 167,671 26,867

군 7,974,476 7,361,915 612,561

유역관리(환경보호/상하수도ㆍ수질) 329,513 330,013 △500

하천수관리 329,513 330,013 △500

비점오염저감사업 186,700 187,200 △500

401 시설비및부대비 186,700 187,200 △500

01 시설비 185,700 187,200 △1,500

○ 정선군(골지천유역)비점오염원 기본계획 수

립용역 185,700 187,200 △1,500

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 정선군(골지천유역)비점오염원 기본계획 수

립용역 1,000 0 1,000

쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) 3,073,092 2,791,558 281,534

국 652,960 652,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 2,399,845 2,118,311 281,534

폐기물 자원순환 활성화 1,226,681 1,055,147 171,534

국 155,960 155,960 0

기 10,266 10,266 0

도 10,021 10,021 0

군 1,050,434 878,900 171,534

생활폐기물 수집운반 552,940 471,210 81,730

206 재료비 125,780 94,050 31,730

01 재료비 125,780 94,050 31,730

○ 쓰레기종량제 규격봉투 제작 93,000 61,270 31,730

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○ 생활폐기물 수집운반연구 용역 20,000 0 20,000

401 시설비및부대비 93,000 63,000 30,000

01 시설비 93,000 63,000 30,000

○ 생활폐기물 분리수거장 설치 60,000 30,000 30,000

자원재활용 활성화 152,020 68,900 83,120

206 재료비 72,100 54,100 18,000

01 재료비 72,100 54,100 18,000

○ 재활용품 마대제작 28,000 10,000 18,000

401 시설비및부대비 79,920 14,800 65,120

01 시설비 79,920 14,800 65,120

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부서: 생태환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 자원순환 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 폐농약 빈병 수거장 설치 79,920 14,800 65,120

석면피해구제(자체) 6,684 0 6,684

401 시설비및부대비 6,684 0 6,684

01 시설비 6,684 0 6,684

○ 건축물 석면조사 (5개소) 6,684 0 6,684

폐기물 처리시설 운영관리 1,846,411 1,736,411 110,000

국 497,000 497,000 0

군 1,349,411 1,239,411 110,000

쓰레기 매립장 운영 495,761 385,761 110,000

401 시설비및부대비 190,000 80,000 110,000

01 시설비 190,000 80,000 110,000

○ 매립지 주변지역 야생동물피해지원 10,000 0 10,000

○ 침출처리시설 방류수 배관노후시설정비 100,000 0 100,000

생태계 및 자연환경보호(환경보호/자연) 1,242,258 843,291 398,967

국 49,333 0 49,333

도 177,777 150,910 26,867

군 1,015,148 692,381 322,767

자연환경보전 이용시설 설치사업 399,983 299,983 100,000

도 100,000 100,000 0

군 299,983 199,983 100,000

병방산주변 순환트래킹코스 정비 200,000 200,000 0

도 100,000 100,000 0

군 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

도 100,000 100,000 0

군 100,000 100,000 0

01 시설비 199,280 200,000 △720

○ 병방치트레킹코스사업 199,280 200,000 △720

도 100,000 100,000 0

군 99,280 100,000 △720

03 시설부대비 720 0 720

○ 병방치트레킹코스사업 720 0 720

자연환경보전이용시설 관리운영 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 자연환경보전지역 토지 매입 100,000 0 100,000

자연환경보전 209,192 162,392 46,800

도 50,910 50,910 0

군 158,282 111,482 46,800

강원환경감시대 운영 105,500 58,700 46,800

도 17,610 17,610 0

군 87,890 41,090 46,800

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부서: 생태환경과

정책: 생태계 및 자연환경보호(환경보호/자연)

단위: 자연환경보전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

101 인건비 105,500 58,700 46,800

도 17,610 17,610 0

군 87,890 41,090 46,800

04 기간제근로자등보수 105,500 58,700 46,800

○ 강원환경감시대운영 인부임(퇴직금포함) 105,500 58,700 46,800

도 17,610 17,610 0

군 87,890 41,090 46,800

자연휴식지 운영 33,300 33,300 0

도 33,300 33,300 0

201 일반운영비 29,000 32,000 △3,000

도 29,000 32,000 △3,000

02 공공운영비 17,200 20,200 △3,000

○ 화장실 분뇨수거 0 3,000 △3,000

도 0 3,000 △3,000

202 여비 3,000 0 3,000

도 3,000 0 3,000

01 국내여비 3,000 0 3,000

○ 자연휴식지 관리 3,000 0 3,000

도 3,000 0 3,000

생태계보전사업 369,671 138,504 231,167

국 49,333 0 49,333

도 26,867 0 26,867

군 293,471 138,504 154,967

야생동물 먹이공급 110,750 1,050 109,700

도 17,000 0 17,000

군 93,750 1,050 92,700

302 이주및재해보상금 109,700 0 109,700

도 17,000 0 17,000

군 92,700 0 92,700

02 민간인재해보상금 109,700 0 109,700

○ 야생동물에 의한 농작물 피해보상 109,700 0 109,700

도 17,000 0 17,000

군 92,700 0 92,700

야생동물 피해예방 98,667 0 98,667

국 49,333 0 49,333

도 9,867 0 9,867

군 39,467 0 39,467

402 민간자본이전 98,667 0 98,667

국 49,333 0 49,333

도 9,867 0 9,867

군 39,467 0 39,467

01 민간자본보조 98,667 0 98,667

○ 야생동물 피해예방사업 98,667 0 98,667

국 49,333 0 49,333

도 9,867 0 9,867

- 197 -

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부서: 생태환경과

정책: 생태계 및 자연환경보호(환경보호/자연)

단위: 생태계보전사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 39,467 0 39,467

야생동물피해예방(자체) 22,800 0 22,800

402 민간자본이전 22,800 0 22,800

01 민간자본보조 22,800 0 22,800

○ 야생조류퇴치기 시범설치 사업 22,800 0 22,800

자연보호시설물정비 132,412 122,412 10,000

행락지 시설물 관리 132,412 122,412 10,000

401 시설비및부대비 40,000 30,000 10,000

01 시설비 40,000 30,000 10,000

○ 하천차단망 신설 및 보수 10,000 0 10,0002,000,000원*5동

자연공원 설치 131,000 120,000 11,000

군립공원 조성 131,000 120,000 11,000

401 시설비및부대비 131,000 120,000 11,000

01 시설비 131,000 120,000 11,000

○ 병방치 군립공원 주차장 임대료 11,000 0 11,000

지속가능한 환경관리(환경보호/환경보호일반) 186,138 186,138 0

국 8,500 9,000 △500

도 6,740 6,740 0

군 170,898 170,398 500

군민참여 환경보전활동 지원 61,320 61,320 0

국 2,000 2,500 △500

군 59,320 58,820 500

탄소포인트제 운영 5,000 5,000 0

국 2,000 2,500 △500

군 3,000 2,500 500

301 일반보상금 5,000 5,000 0

국 2,000 2,500 △500

군 3,000 2,500 500

11 기타보상금 5,000 5,000 0

○ 탄소포인트제 운영 5,000 5,000 0

국 2,000 2,500 △500

군 3,000 2,500 500

재무활동(생태환경과)(기타/기타) 8,260 0 8,260

보전지출 8,260 0 8,260

반환금 8,260 0 8,260

802 반환금기타 8,260 0 8,260

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,260 0 1,260

○ 동강유역 자연휴식지 1,260 0 1,260

03 과오납금등 7,000 0 7,000

○ 수렵장 환급금 7,000 0 7,000

- 198 -

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기획감사실농 업 축 산 과농 업 축 산 과농 업 축 산 과농 업 축 산 과

- 199 -

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농업인 자생력 함양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

농업축산과 21,457,733 18,600,499 2,857,234

국 3,831,460 3,403,044 428,416

광 2,710,500 2,710,500 0

기 284,403 241,566 42,837

분 246,308 0 246,308

도 1,351,169 1,212,758 138,411

군 13,033,893 11,032,631 2,001,262

농업 · 농촌 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) 6,208,676 5,247,926 960,750

국 137,465 87,465 50,000

광 2,393,000 2,393,000 0

기 25,732 25,732 0

분 37,703 0 37,703

도 192,780 181,780 11,000

군 3,421,996 2,559,949 862,047

농업인 자생력 함양 372,032 322,032 50,000

국 10,050 10,050 0

기 25,732 25,732 0

도 3,000 3,000 0

군 333,250 283,250 50,000

농업인 단체 활성화 지원 153,000 143,000 10,000

307 민간이전 85,000 75,000 10,000

02 민간경상보조금 75,000 65,000 10,000

○ 강원도농업경영인 연합회 도임원 및 시군읍

면 회장단 워크숍 개최경비 10,000 0 10,000

농정시책 운영 51,200 11,200 40,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

○ 정선군 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수

립 40,000 0 40,000

농촌관광 농외소득 증대 2,075,727 1,988,727 87,000

국 75,922 25,922 50,000

광 1,120,000 1,120,000 0

도 125,905 114,905 11,000

군 753,900 727,900 26,000

농촌체험마을 사무장채용 지원 40,800 28,800 12,000

국 14,400 14,400 0

도 6,000 0 6,000

군 20,400 14,400 6,000

307 민간이전 40,800 28,800 12,000

국 14,400 14,400 0

도 6,000 0 6,000

군 20,400 14,400 6,000

02 민간경상보조금 40,800 28,800 12,000

○ 농촌체험마을 사무장 채용 지원 40,800 28,800 12,000

국 14,400 14,400 0

도 6,000 0 6,000

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농촌관광 농외소득 증대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 20,400 14,400 6,000

농어촌 공동체 회사지원 75,000 0 75,000

국 50,000 0 50,000

도 5,000 0 5,000

군 20,000 0 20,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

국 50,000 0 50,000

도 5,000 0 5,000

군 20,000 0 20,000

02 민간경상보조금 75,000 0 75,000

○ 농어촌 공동체 회사지원 75,000 0 75,000

국 50,000 0 50,000

도 5,000 0 5,000

군 20,000 0 20,000

농촌 체험마을 조성 200,000 200,000 0

도 100,000 100,000 0

군 100,000 100,000 0

307 민간이전 0 200,000 △200,000

도 0 100,000 △100,000

군 0 100,000 △100,000

02 민간경상보조금 0 200,000 △200,000

○ 숙박체험시설 지원 0 200,000 △200,000

도 0 100,000 △100,000

군 0 100,000 △100,000

402 민간자본이전 200,000 0 200,000

도 100,000 0 100,000

군 100,000 0 100,000

01 민간자본보조 200,000 0 200,000

○ 숙박체험시설 지원 200,000 0 200,000

도 100,000 0 100,000

군 100,000 0 100,000

농업인의 복지증진 457,250 456,000 1,250

국 51,493 51,493 0

분 37,703 0 37,703

도 45,875 45,875 0

군 322,179 358,632 △36,453

농업인 고교생자녀 학자금 지원 108,000 108,000 0

분 37,703 0 37,703

도 16,200 16,200 0

군 54,097 91,800 △37,703

301 일반보상금 108,000 108,000 0

분 37,703 0 37,703

도 16,200 16,200 0

군 54,097 91,800 △37,703

02 장학금및학자금 108,000 108,000 0

○ 농업인 고교생자녀 학자금지원 108,000 108,000 0

분 37,703 0 37,703

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농업인의 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 16,200 16,200 0

군 54,097 91,800 △37,703

전문농업인 농업 유통정보지 보급 60,110 58,860 1,250

도 11,772 11,772 0

군 48,338 47,088 1,250

301 일반보상금 60,110 58,860 1,250

도 11,772 11,772 0

군 48,338 47,088 1,250

11 기타보상금 60,110 58,860 1,250

○ 강원도농업경영인연합회 소식지 구독지원 1,250 0 1,250

농업 생산기반 정비 1,975,900 1,153,400 822,500

광 388,000 388,000 0

도 18,000 18,000 0

군 1,569,900 747,400 822,500

농경지 배수로 정비 900,000 180,000 720,000

401 시설비및부대비 900,000 180,000 720,000

01 시설비 900,000 180,000 720,000

○ 농경지 배수로정비(군관리) 870,000 150,000 720,000

○ 덕송1리(납덕동) 농경지 배수로 정비 30,000 30,000 0

수리시설 정비 200,000 100,000 100,000

401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000

01 시설비 200,000 100,000 100,000

○ 수리시설 정비 200,000 100,000 100,000

설계 프로그램 구입 2,500 0 2,500

201 일반운영비 2,500 0 2,500

01 사무관리비 2,500 0 2,500

○ 설계프로그램 구입 2,500 0 2,500

농촌 생활환경 정비 1,277,960 1,277,960 0

광 885,000 885,000 0

군 392,960 392,960 0

마을 공동문화 조성사업 100,000 100,000 0

광 70,000 70,000 0

군 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 0 30,000

광 21,000 0 21,000

군 9,000 0 9,000

02 민간경상보조금 30,000 0 30,000

○ 마을 공동문화 조성 30,000 0 30,000

광 21,000 0 21,000

군 9,000 0 9,000

403 자치단체등자본이전 70,000 100,000 △30,000

광 49,000 70,000 △21,000

군 21,000 30,000 △9,000

- 203 -

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부서: 농업축산과

정책: 농업 · 농촌 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농촌 생활환경 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 공기관등에대한대행사업비 70,000 100,000 △30,000

○ 마을 공동문화 조성 70,000 100,000 △30,000

광 49,000 70,000 △21,000

군 21,000 30,000 △9,000

친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅(농림해양수산/농업

ㆍ농촌)

10,566,521 9,703,113 863,408

국 3,302,872 3,134,861 168,011

광 292,500 292,500 0

기 12,986 12,986 0

도 850,231 796,874 53,357

군 6,107,932 5,465,892 642,040

친환경농산물 품질향상 2,281,193 1,976,193 305,000

국 1,059,673 1,059,673 0

도 136,764 136,764 0

군 1,084,756 779,756 305,000

유기질비료 지원 1,820,320 1,520,320 300,000

국 950,200 950,200 0

도 114,024 114,024 0

군 756,096 456,096 300,000

402 민간자본이전 1,820,320 1,520,320 300,000

국 950,200 950,200 0

도 114,024 114,024 0

군 756,096 456,096 300,000

01 민간자본보조 1,820,320 1,520,320 300,000

○ 유기질비료 지원 1,820,320 1,520,320 300,000

국 950,200 950,200 0

도 114,024 114,024 0

군 756,096 456,096 300,000

친환경농자재 공급지원 30,000 25,000 5,000

국 10,000 10,000 0

도 4,500 4,500 0

군 15,500 10,500 5,000

402 민간자본이전 30,000 25,000 5,000

국 10,000 10,000 0

도 4,500 4,500 0

군 15,500 10,500 5,000

01 민간자본보조 30,000 25,000 5,000

○ 친환경농자재 공급지원 30,000 25,000 5,000

국 10,000 10,000 0

도 4,500 4,500 0

군 15,500 10,500 5,000

친환경농산물 생산기반 조성 181,600 201,600 △20,000

국 57,800 57,800 0

도 29,560 35,560 △6,000

군 94,240 108,240 △14,000

친환경 콩재배단지 조성 0 20,000 △20,000

도 0 6,000 △6,000

- 204 -

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 친환경농산물 생산기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 14,000 △14,000

402 민간자본이전 0 20,000 △20,000

도 0 6,000 △6,000

군 0 14,000 △14,000

01 민간자본보조 0 20,000 △20,000

○ 친환경 콩재배단지 조성 0 20,000 △20,000

도 0 6,000 △6,000

군 0 14,000 △14,000

농업소득의 안정화 3,045,597 2,660,879 384,718

국 2,171,399 2,003,388 168,011

기 12,986 12,986 0

도 188,740 123,728 65,012

군 672,472 520,777 151,695

농업용면세유구입비지원 216,707 0 216,707

도 65,012 0 65,012

군 151,695 0 151,695

301 일반보상금 216,707 0 216,707

도 65,012 0 65,012

군 151,695 0 151,695

11 기타보상금 216,707 0 216,707

○ 농업인 면세유 구입비 일부지원 216,707 0 216,707

도 65,012 0 65,012

군 151,695 0 151,695

밭농업 직접지불제 사업 168,011 0 168,011

국 168,011 0 168,011

301 일반보상금 168,011 0 168,011

국 168,011 0 168,011

11 기타보상금 168,011 0 168,011

○ 밭농업직접지불제 사업추진 168,011 0 168,011

국 168,011 0 168,011

채소류 수급안정 자금지원 25,750 25,750 0

도 12,875 12,875 0

군 12,875 12,875 0

307 민간이전 0 25,750 △25,750

도 0 12,875 △12,875

군 0 12,875 △12,875

02 민간경상보조금 0 25,750 △25,750

○ 채소류 가격안정 자조금 조성 0 25,750 △25,750

도 0 12,875 △12,875

군 0 12,875 △12,875

308 자치단체등이전 25,750 0 25,750

도 12,875 0 12,875

군 12,875 0 12,875

05 자치단체간부담금 25,750 0 25,750

○ 채소류 가격안정 자조금 조성 25,750 0 25,750

- 205 -

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농업소득의 안정화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 12,875 0 12,875

군 12,875 0 12,875

농산물 생산기반 확충 918,066 888,066 30,000

국 14,000 14,000 0

도 110,201 110,201 0

군 793,865 763,865 30,000

수도작 농가지원 38,000 8,000 30,000

402 민간자본이전 38,000 8,000 30,000

01 민간자본보조 38,000 8,000 30,000

○ 쌀 전업농 육성 30,000 0 30,000

지역특화작목 육성 2,170,795 2,070,795 100,000

도 232,691 232,691 0

군 1,938,104 1,838,104 100,000

정선더덕 명품화사업 131,250 31,250 100,000

402 민간자본이전 131,250 31,250 100,000

01 민간자본보조 131,250 31,250 100,000

○ 정선더덕 명품화사업 131,250 31,250 100,000

농산물 마케팅시설 확충 481,250 381,250 100,000

도 38,375 25,875 12,500

군 442,875 355,375 87,500

산지유통 기반조성지원 50,000 0 50,000

도 12,500 0 12,500

군 37,500 0 37,500

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 12,500 0 12,500

군 37,500 0 37,500

01 민간자본보조 50,000 0 50,000

○ 농식품 가공시설 지원 50,000 0 50,000

도 12,500 0 12,500

군 37,500 0 37,500

풋고추, 피망 공동선별기 지원 50,000 0 50,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

01 민간자본보조 50,000 0 50,000

○ 풋고추·피망 공동선별기 지원사업 50,000 0 50,000

농산물 마케팅 지원 1,488,020 1,524,330 △36,310

광 292,500 292,500 0

도 113,900 132,055 △18,155

군 1,081,620 1,099,775 △18,155

친환경 우수농산물 학교급식 지원 0 36,310 △36,310

도 0 18,155 △18,155

군 0 18,155 △18,155

307 민간이전 0 36,310 △36,310

도 0 18,155 △18,155

- 206 -

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부서: 농업축산과

정책: 친환경·고품질 농산물 생산과 마케팅(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농산물 마케팅 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 18,155 △18,155

02 민간경상보조금 0 36,310 △36,310

○ 친환경 우수농산물 학교급식 지원 0 36,310 △36,310

도 0 18,155 △18,155

군 0 18,155 △18,155

친환경 축산기반 구축(농림해양수산/농업ㆍ농촌) 4,542,932 3,556,124 986,808

국 391,123 180,718 210,405

광 25,000 25,000 0

기 245,685 202,848 42,837

분 208,605 0 208,605

도 308,158 234,104 74,054

군 3,364,361 2,913,454 450,907

축산지원관리 457,340 446,250 11,090

기 69,590 67,140 2,450

도 17,700 17,370 330

군 370,050 361,740 8,310

학교우유 급식지원 386,940 382,850 4,090

기 69,590 67,140 2,450

도 9,280 8,950 330

군 308,070 306,760 1,310

307 민간이전 386,940 382,850 4,090

기 69,590 67,140 2,450

도 9,280 8,950 330

군 308,070 306,760 1,310

02 민간경상보조금 386,940 382,850 4,090

○ 학교우유급식비 지원 386,940 382,850 4,090

기 69,590 67,140 2,450

도 9,280 8,950 330

군 308,070 306,760 1,310

송아지 설사병 예방 12,000 5,000 7,000

도 1,500 1,500 0

군 10,500 3,500 7,000

307 민간이전 12,000 5,000 7,000

도 1,500 1,500 0

군 10,500 3,500 7,000

02 민간경상보조금 12,000 5,000 7,000

○ 송아지 설사병 예방 12,000 5,000 7,000

도 1,500 1,500 0

군 10,500 3,500 7,000

축산 방역관리 524,120 519,745 4,375

국 180,718 180,718 0

기 48,189 51,002 △2,813

도 44,807 35,369 9,438

군 250,406 252,656 △2,250

가축질병근절사업(공동방제단) 96,378 102,003 △5,625

기 48,189 51,002 △2,813

도 9,638 10,200 △562

- 207 -

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 축산 방역관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 38,551 40,801 △2,250

307 민간이전 96,378 102,003 △5,625

기 48,189 51,002 △2,813

도 9,638 10,200 △562

군 38,551 40,801 △2,250

02 민간경상보조금 96,378 102,003 △5,625

○ 공동방제단 운영비 96,378 102,003 △5,625

기 48,189 51,002 △2,813

도 9,638 10,200 △562

군 38,551 40,801 △2,250

가축방역예방약품구입 69,210 77,862 △8,652

국 43,636 49,768 △6,132

도 4,115 4,619 △504

군 21,459 23,475 △2,016

206 재료비 69,210 77,862 △8,652

국 43,636 49,768 △6,132

도 4,115 4,619 △504

군 21,459 23,475 △2,016

01 재료비 69,210 77,862 △8,652

○ 가축방역예방약품구입 69,210 77,862 △8,652

― 예방주사약품구입 54,752 63,404 △8,652

국 37,017 43,149 △6,132

도 3,547 4,051 △504

군 14,188 16,204 △2,016

구제역 차단방역사업 88,652 80,000 8,652

국 6,132 0 6,132

도 504 0 504

군 82,016 80,000 2,016

307 민간이전 8,652 0 8,652

국 6,132 0 6,132

도 504 0 504

군 2,016 0 2,016

02 민간경상보조금 8,652 0 8,652

○ 전업농 구제역 백신구입비 지원 8,652 0 8,652

국 6,132 0 6,132

도 504 0 504

군 2,016 0 2,016

AI차단방역사업 10,000 0 10,000

도 10,000 0 10,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

도 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ AI차단 거점소독장소 운영 5,000 0 5,000

도 5,000 0 5,000

206 재료비 5,000 0 5,000

도 5,000 0 5,000

- 208 -

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 축산 방역관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 재료비 5,000 0 5,000

○ AI차단 소독약품 구입 5,000 0 5,000

도 5,000 0 5,000

축산농가 경영 안정화 2,066,627 1,479,022 587,605

국 210,405 0 210,405

기 123,306 80,106 43,200

도 74,436 63,636 10,800

군 1,658,480 1,335,280 323,200

한우 번식기반 구축 480,000 200,000 280,000

402 민간자본이전 480,000 200,000 280,000

01 민간자본보조 480,000 200,000 280,000

○ 송아지 생산장려금 지원 480,000 200,000 280,000

조사료생산기반 확충사업 331,700 234,500 97,200

기 110,700 67,500 43,200

도 32,400 21,600 10,800

군 188,600 145,400 43,200

307 민간이전 331,700 234,500 97,200

기 110,700 67,500 43,200

도 32,400 21,600 10,800

군 188,600 145,400 43,200

02 민간경상보조금 331,700 234,500 97,200

○ 사일리지 제조비 287,000 206,000 81,000

기 81,000 54,000 27,000

도 32,400 21,600 10,800

군 173,600 130,400 43,200

○ 볏짚처리 비닐 지원 16,200 0 16,200

기 16,200 0 16,200

FTA 한우피해보전직불금지원 82,250 0 82,250

국 82,250 0 82,250

301 일반보상금 82,250 0 82,250

국 82,250 0 82,250

11 기타보상금 82,250 0 82,250

○ FTA 한우피해보전직불금지원 82,250 0 82,250

국 82,250 0 82,250

FTA 한우 폐업지원금 지원 128,155 0 128,155

국 128,155 0 128,155

301 일반보상금 128,155 0 128,155

국 128,155 0 128,155

11 기타보상금 128,155 0 128,155

○ FTA 한우 폐업지원금 지원 128,155 0 128,155

국 128,155 0 128,155

축산기반 시설확충 789,120 799,120 △10,000

기 4,600 4,600 0

도 32,990 35,990 △3,000

군 751,530 758,530 △7,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 축산기반 시설확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

가축분뇨 처리지원 0 10,000 △10,000

도 0 3,000 △3,000

군 0 7,000 △7,000

402 민간자본이전 0 10,000 △10,000

도 0 3,000 △3,000

군 0 7,000 △7,000

01 민간자본보조 0 10,000 △10,000

○ 가축분뇨 처리지원 0 10,000 △10,000

도 0 3,000 △3,000

군 0 7,000 △7,000

내수면 자원개발 705,725 311,987 393,738

광 25,000 25,000 0

분 208,605 0 208,605

도 138,225 81,739 56,486

군 333,895 205,248 128,647

향토어종 치어방류 20,000 20,000 0

분 13,153 0 13,153

도 6,000 6,000 0

군 847 14,000 △13,153

206 재료비 20,000 20,000 0

분 13,153 0 13,153

도 6,000 6,000 0

군 847 14,000 △13,153

01 재료비 20,000 20,000 0

○ 향토어종 치어방류 20,000 20,000 0

분 13,153 0 13,153

도 6,000 6,000 0

군 847 14,000 △13,153

내수면 양어장 사료구입비 지원 10,123 21,837 △11,714

도 3,037 6,551 △3,514

군 7,086 15,286 △8,200

402 민간자본이전 10,123 21,837 △11,714

도 3,037 6,551 △3,514

군 7,086 15,286 △8,200

01 민간자본보조 10,123 21,837 △11,714

○ 내수면 양어장 사료구입비지원 10,123 21,837 △11,714

도 3,037 6,551 △3,514

군 7,086 15,286 △8,200

송어3배체 종묘생산시설 420,000 210,000 210,000

도 120,000 60,000 60,000

군 300,000 150,000 150,000

402 민간자본이전 420,000 210,000 210,000

도 120,000 60,000 60,000

군 300,000 150,000 150,000

01 민간자본보조 420,000 210,000 210,000

○ 송어3배체 종묘생산시설 420,000 210,000 210,000

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부서: 농업축산과

정책: 친환경 축산기반 구축(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 내수면 자원개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 120,000 60,000 60,000

군 300,000 150,000 150,000

담수어 첨단양식장 시설지원 195,452 0 195,452

분 195,452 0 195,452

402 민간자본이전 195,452 0 195,452

분 195,452 0 195,452

01 민간자본보조 195,452 0 195,452

○ 담수어 첨단양식장시설 개선지원 195,452 0 195,452

분 195,452 0 195,452

재무활동(농업축산과)(농림해양수산/농업ㆍ농촌) 46,268 0 46,268

보전지출 46,268 0 46,268

반환금 46,268 0 46,268

802 반환금기타 46,268 0 46,268

01 국고보조금반환금 33,592 0 33,592

○ 농어촌현장포럼 144 0 144

○ 농어촌 영유아시설 근무종사자 특별수당 2,119 0 2,119

○ 고랭지사과 명품화 생산유통 기반조성 사업 9,601 0 9,601

○ 경관보전직접지불제 2,824 0 2,824

○ 2013년 농지이용관리실태 254 0 254

○ 2011년 특화품목육성사업 12,250 0 12,250

○ 2013년 축산물컨설팅 지원사업 6,400 0 6,400

02 시ㆍ도비보조금반환금 12,676 0 12,676

○ 농어촌현장포럼 39 0 39

○ 경관보전직접지불제 242 0 242

○ 농촌관광체험마을 체험학습 운영 367 0 367

○ 농어촌체험지도사 및 마을해설가 양성 390 0 390

○ 농산물 수출촉진비 지원사업 276 0 276

○ 2012년 양봉브랜드육성사업 940 0 940

○ 2012년 돼지예방접종 스트레스완화제 공급사

업 2,228 0 2,228

○ 2013년 축산물컨설팅지원사업 1,440 0 1,440

○ 2012년 한우암소 감축장려금 지원사업 1,260 0 1,260

○ 2012년 야생조류 축사 접근방지시설 1,500 0 1,500

○ 2013년 가축재해보험지원 20 0 20

○ 2012년 가축재해보험지원 114 0 114

○ 2013년 송아지 생산안정사업 234 0 234

○ 2013년 쇠고기 생산성 향상사업 303 0 303

○ 농업인 고교생자녀 학자금 2,479 0 2,479

○ 농촌여성 결혼 이민자 모국방문 지원사업 256 0 256

○ 농어촌 영유아시설 근무종사자 특별수당 588 0 588

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기획감사실산 림 정 책 과산 림 정 책 과산 림 정 책 과산 림 정 책 과

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부서: 산림정책과

정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업ㆍ산촌)

단위: 산불방지 대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

산림정책과 17,598,638 17,602,938 △4,300

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,676,111 6,335,389 340,722

임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업ㆍ산촌) 17,529,993 17,543,552 △13,559

국 7,797,515 8,156,285 △358,770

광 810,372 810,372 0

도 2,314,640 2,300,892 13,748

군 6,607,466 6,276,003 331,463

산불방지 대책 2,244,400 2,212,012 32,388

국 402,424 402,424 0

도 361,348 361,348 0

군 1,480,628 1,448,240 32,388

산불방지 291,435 258,965 32,470

401 시설비및부대비 42,470 10,000 32,470

01 시설비 42,470 10,000 32,470

○ 산림연접지 산불요인 사전제거 42,470 10,000 32,470

산불방지(경상) 716,048 716,130 △82

국 281,857 281,857 0

도 126,835 126,835 0

군 307,356 307,438 △82

308 자치단체등이전 5,286 5,368 △82

05 자치단체간부담금 5,286 5,368 △82

○ 산불진화인력 교육 및 평가 5,286 5,368 △82

산림자원의 보호. 강화 3,020,214 3,283,161 △262,947

국 1,368,035 1,726,805 △358,770

광 159,000 159,000 0

도 340,853 327,105 13,748

군 1,152,326 1,070,251 82,075

산림병해충방제 1,744,998 2,057,945 △312,947

국 1,010,127 1,368,897 △358,770

도 220,461 206,713 13,748

군 514,410 482,335 32,075

206 재료비 10,946 4,910 6,036

국 5,473 2,455 3,018

도 1,642 736 906

군 3,831 1,719 2,112

01 재료비 10,946 4,910 6,036

○ 솔잎혹파리 방제자재 구입 10,946 4,910 6,036

국 5,473 2,455 3,018

도 1,642 736 906

군 3,831 1,719 2,112

401 시설비및부대비 1,635,554 1,954,537 △318,983

국 955,405 1,317,193 △361,788

도 204,045 191,203 12,842

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부서: 산림정책과

정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업ㆍ산촌)

단위: 산림자원의 보호. 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 476,104 446,141 29,963

01 시설비 1,629,687 1,947,526 △317,839

○ 산림병해충방제 1,629,687 1,947,526 △317,839

국 951,978 1,312,468 △360,490

도 203,313 190,517 12,796

군 474,396 444,541 29,855

03 시설부대비 5,867 7,011 △1,144

○ 산림병해충방제 부대비 5,867 7,011 △1,144

국 3,427 4,725 △1,298

도 732 686 46

군 1,708 1,600 108

아리랑고갯길 조성 150,000 100,000 50,000

401 시설비및부대비 150,000 100,000 50,000

01 시설비 150,000 100,000 50,000

○ 아라리 고갯길 조성사업 150,000 100,000 50,000

산림자원의 관리.이용 8,435,478 8,218,478 217,000

국 4,276,738 4,276,738 0

광 160,000 160,000 0

도 1,198,542 1,198,542 0

군 2,800,198 2,583,198 217,000

숲가꾸기 6,353,076 6,153,076 200,000

국 3,084,538 3,084,538 0

도 920,562 920,562 0

군 2,347,976 2,147,976 200,000

101 인건비 753,852 553,852 200,000

국 276,926 276,926 0

도 83,078 83,078 0

군 393,848 193,848 200,000

04 기간제근로자등보수 753,852 553,852 200,000

○ 산림바이오매스 수집단 및 산림자원조사단

인건비 753,852 553,852 200,000

국 276,926 276,926 0

도 83,078 83,078 0

군 393,848 193,848 200,000

산림소득사업 28,000 11,000 17,000

307 민간이전 0 3,000 △3,000

04 민간행사보조금 0 3,000 △3,000

○ 2014년 제5회 곤드레 산나물 축제 지원 0 3,000 △3,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○ 2014년 제5회 곤드레 산나물 축제 시설지원 20,000 0 20,000

재무활동(산림정책과)(기타/기타) 9,259 0 9,259

보전지출 9,259 0 9,259

반환금 9,259 0 9,259

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부서: 산림정책과

정책: 재무활동(산림정책과)(기타/기타)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

802 반환금기타 9,259 0 9,259

01 국고보조금반환금 7,467 0 7,467

○ 2012 숲가꾸기 사업 7,467 0 7,467

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,792 0 1,792

○ 2012 숲가꾸기 사업 1,792 0 1,792

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기획감사실문 화 관 광 과문 화 관 광 과문 화 관 광 과문 화 관 광 과

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화기반시설 조성 및 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

문화관광과 17,067,038 9,493,738 7,573,300

국 448,000 435,000 13,000

광 1,029,500 917,000 112,500

기 855,450 72,863 782,587

분 125,677 0 125,677

도 1,240,439 771,863 468,576

군 13,367,972 7,297,012 6,070,960

문화예술진흥(문화및관광/문화예술) 4,239,335 1,550,335 2,689,000

기 99,600 55,600 44,000

분 125,677 0 125,677

도 18,634 18,634 0

군 3,995,424 1,476,101 2,519,323

문화기반시설 조성 및 운영 2,580,053 560,053 2,020,000

분 125,677 0 125,677

도 5,000 5,000 0

군 2,449,376 555,053 1,894,323

도서관운영 222,000 222,000 0

분 11,005 0 11,005

군 210,995 222,000 △11,005

405 자산취득비 34,000 34,000 0

분 11,005 0 11,005

군 22,995 34,000 △11,005

02 도서구입비 34,000 34,000 0

○ 공공도서관 도서구입 34,000 34,000 0

분 11,005 0 11,005

군 22,995 34,000 △11,005

문화원 운영 200,000 200,000 0

분 114,672 0 114,672

군 85,328 200,000 △114,672

307 민간이전 200,000 200,000 0

분 114,672 0 114,672

군 85,328 200,000 △114,672

02 민간경상보조금 200,000 200,000 0

○ 정선문화원 운영 및 사업지원 200,000 200,000 0

분 114,672 0 114,672

군 85,328 200,000 △114,672

폐교활용문화예술활동 지원 599,000 79,000 520,000

401 시설비및부대비 520,000 0 520,000

01 시설비 520,000 0 520,000

○ 구)광하분교 토지 및 건물 매입 520,000 0 520,000

정선아리랑전시문화공연센터 지반안정 공사 1,500,000 0 1,500,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

01 시설비 1,500,000 0 1,500,000

○ 정선아리랑 전시문화공연센터 지반안정공사 1,500,000 0 1,500,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

문화예술 육성 1,659,282 990,282 669,000

기 99,600 55,600 44,000

도 13,634 13,634 0

군 1,546,048 921,048 625,000

상설문화관광프로그램 운영 1,265,810 622,810 643,000

기 44,000 0 44,000

군 1,221,810 622,810 599,000

301 일반보상금 1,178,810 535,810 643,000

기 44,000 0 44,000

군 1,134,810 535,810 599,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,178,810 535,810 643,000

○ 상설문화 프로그램 운영 및 군립예술단운영 1,066,810 479,810 587,000

기 44,000 0 44,000

군 1,022,810 479,810 543,000

○ 예술단원 정선아리랑 해외공연 112,000 56,000 56,000

꿈의 오케스트라 운영사업 46,000 20,000 26,000

403 자치단체등자본이전 46,000 20,000 26,000

02 공기관등에대한대행사업비 46,000 20,000 26,000

○ 꿈의 오케스트라 운영사업 46,000 20,000 26,000

관광산업 진흥(문화및관광/관광) 8,130,698 3,841,324 4,289,374

광 889,500 777,000 112,500

기 755,850 17,263 738,587

도 469,755 155,179 314,576

군 6,015,593 2,891,882 3,123,711

관광상품 기획 및 운영 1,028,200 828,200 200,000

철도관광상품 710,000 510,000 200,000

402 민간자본이전 700,000 500,000 200,000

02 민간대행사업비 700,000 500,000 200,000

○ 레일바이크 교체 200,000 0 200,000

관광홍보 및 마케팅 1,189,792 1,149,618 40,174

광 50,000 50,000 0

기 25,850 17,263 8,587

도 67,755 65,179 2,576

군 1,046,187 1,017,176 29,011

관광홍보 및 광고 660,372 640,372 20,000

401 시설비및부대비 35,000 15,000 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○ LED전광판 유지보수비 20,000 0 20,000

정선여행 캐릭터 브랜드화 48,000 45,000 3,000

301 일반보상금 3,000 0 3,000

11 기타보상금 3,000 0 3,000

○ 정선여행 캐릭터 스토리텔링 공모 3,000 0 3,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광홍보 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

관광안내체계 구축사업 17,174 0 17,174

기 8,587 0 8,587

도 2,576 0 2,576

군 6,011 0 6,011

201 일반운영비 9,000 0 9,000

기 4,500 0 4,500

도 1,350 0 1,350

군 3,150 0 3,150

01 사무관리비 9,000 0 9,000

○ 다국어 관광안내지도 제작 9,000 0 9,000

기 4,500 0 4,500

도 1,350 0 1,350

군 3,150 0 3,150

401 시설비및부대비 8,174 0 8,174

기 4,087 0 4,087

도 1,226 0 1,226

군 2,861 0 2,861

01 시설비 8,174 0 8,174

○ 관광안내표지판 제작 8,174 0 8,174

기 4,087 0 4,087

도 1,226 0 1,226

군 2,861 0 2,861

관광자원 조성 4,816,000 1,469,000 3,347,000

광 839,500 727,000 112,500

기 730,000 0 730,000

도 402,000 90,000 312,000

군 2,844,500 652,000 2,192,500

주요관광지 연계 시설 확충 1,330,000 280,000 1,050,000

401 시설비및부대비 1,320,000 270,000 1,050,000

01 시설비 1,320,000 270,000 1,050,000

○ 화암면 다목적주차장 조성사업 1,000,000 0 1,000,000

○ 아리랑열차 제작 디자인 용역 50,000 0 50,000

국민여가캠핑장 조성사업 1,000,000 0 1,000,000

기 500,000 0 500,000

도 150,000 0 150,000

군 350,000 0 350,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

기 500,000 0 500,000

도 150,000 0 150,000

군 350,000 0 350,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○ 정선 국민여가캠핑장 조성사업 1,000,000 0 1,000,000

기 500,000 0 500,000

도 150,000 0 150,000

군 350,000 0 350,000

지방자치단체 연계협력사업 500,000 0 500,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광자원 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

광 112,500 0 112,500

군 387,500 0 387,500

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

광 112,500 0 112,500

군 387,500 0 387,500

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 4개시군 지질유산을 활용한 관광체험 활성화 500,000 0 500,000

광 112,500 0 112,500

군 387,500 0 387,500

아리랑의무대 정선5일장 융복화사업 354,000 354,000 0

광 283,000 283,000 0

군 71,000 71,000 0

201 일반운영비 70,000 40,000 30,000

광 48,000 32,000 16,000

군 22,000 8,000 14,000

01 사무관리비 40,000 10,000 30,000

○ 아리랑의무대 정선5일장 지역융복합화사업 40,000 10,000 30,000

광 24,000 8,000 16,000

군 16,000 2,000 14,000

307 민간이전 174,000 204,000 △30,000

광 147,000 163,000 △16,000

군 27,000 41,000 △14,000

02 민간경상보조금 174,000 204,000 △30,000

○ 아리랑의무대 정선5일장 지역융복합화사업 174,000 204,000 △30,000

광 147,000 163,000 △16,000

군 27,000 41,000 △14,000

도시관광 활성화사업 797,000 0 797,000

기 230,000 0 230,000

도 162,000 0 162,000

군 405,000 0 405,000

401 시설비및부대비 797,000 0 797,000

기 230,000 0 230,000

도 162,000 0 162,000

군 405,000 0 405,000

01 시설비 797,000 0 797,000

○ 추억체험관광 활성화사업 797,000 0 797,000

기 230,000 0 230,000

도 162,000 0 162,000

군 405,000 0 405,000

관광지 관리 1,096,706 394,506 702,200

주요관광지 관리 844,700 229,700 615,000

201 일반운영비 534,700 29,700 505,000

01 사무관리비 515,500 10,500 505,000

○ 아라리촌 정선아리랑상품권 구입 500,000 0 500,000

○ 카트체험장 안전교육 영상물 제작 5,000 0 5,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광지 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 292,000 200,000 92,000

01 시설비 292,000 200,000 92,000

○ 카트체험장 시설물 정비 12,000 0 12,000

○ 관광지시설물 확충 및 유지보수 120,000 70,000 50,000

○ 등산로 정비 130,000 100,000 30,000

405 자산취득비 18,000 0 18,000

01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000

○ 카트체험장 집기구입 18,000 0 18,000

주례마을관리 69,300 39,300 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 주례마을 시설정비 30,000 0 30,000

삼탄아트밸리 관리 57,200 0 57,200

201 일반운영비 7,200 0 7,200

02 공공운영비 7,200 0 7,200

○ 삼탄아트밸리 안전관리대행용역 7,200 0 7,200

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 삼탄아트밸리 시설 정비 50,000 0 50,000

문화재 보존 및 전통문화 전승(문화및관광/문화재) 4,628,620 4,035,044 593,576

국 448,000 435,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 752,050 598,050 154,000

군 3,288,570 2,861,994 426,576

무형문화재 관리 2,390,220 2,363,644 26,576

국 189,000 176,000 13,000

광 140,000 140,000 0

도 233,550 229,550 4,000

군 1,827,670 1,818,094 9,576

정선아리랑 전수관 운영 65,706 56,130 9,576

101 인건비 27,106 20,530 6,576

04 기간제근로자등보수 27,106 20,530 6,576

○ 정선아리랑전수관 프로그램 운영 13,553 6,977 6,576

― 인부임 및 주차수당 11,826 5,913 5,913

― 4대보험 부담금 1,327 664 663

43,800원*1명*270일

201 일반운영비 27,000 26,000 1,000

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

○ 정선아리랑 가사집 제작 3,000 2,000 1,000

307 민간이전 2,000 0 2,000

04 민간행사보조금 2,000 0 2,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존 및 전통문화 전승(문화및관광/문화재)

단위: 무형문화재 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 정선아리랑 창작가사 발표회 2,000 0 2,000

정선아리랑제 행사 747,000 730,000 17,000

국 89,000 76,000 13,000

도 27,000 23,000 4,000

군 631,000 631,000 0

307 민간이전 747,000 730,000 17,000

국 89,000 76,000 13,000

도 27,000 23,000 4,000

군 631,000 631,000 0

02 민간경상보조금 100,000 280,000 △180,000

○ 2014 정선아리랑제 행사 100,000 280,000 △180,000

국 44,500 38,000 6,500

도 13,500 11,500 2,000

군 42,000 230,500 △188,500

04 민간행사보조금 647,000 450,000 197,000

○ 2014 정선아리랑제 행사 647,000 450,000 197,000

국 44,500 38,000 6,500

도 13,500 11,500 2,000

군 589,000 400,500 188,500

유형문화재 관리 1,068,700 501,700 567,000

국 259,000 259,000 0

도 205,500 55,500 150,000

군 604,200 187,200 417,000

지정문화재 시설유지 보수 253,000 71,000 182,000

207 연구개발비 25,000 20,000 5,000

01 연구용역비 25,000 20,000 5,000

○ 천연기념물 지정신청 보고서 작성용역 25,000 20,000 5,000

308 자치단체등이전 57,000 0 57,000

08 기타부담금 57,000 0 57,000

○ 문화재 보호기금 납부 57,000 0 57,000

402 민간자본이전 120,000 0 120,000

01 민간자본보조 120,000 0 120,000

○ 정암사 선원개축 120,000 0 120,000

문화재 보수정비 755,000 370,000 385,000

국 259,000 259,000 0

도 205,500 55,500 150,000

군 290,500 55,500 235,000

401 시설비및부대비 755,000 370,000 385,000

국 259,000 259,000 0

도 205,500 55,500 150,000

군 290,500 55,500 235,000

01 시설비 751,436 370,000 381,436

○ 반론산 철쭉나무 주변정비 119,136 120,000 △864

국 84,000 84,000 0

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존 및 전통문화 전승(문화및관광/문화재)

단위: 유형문화재 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 18,000 18,000 0

군 17,136 18,000 △864

○ 정암사 발굴조사 160,000 150,000 10,000

국 105,000 105,000 0

도 22,500 22,500 0

군 32,500 22,500 10,000

○ 정암사 적멸보궁 단청 및 석축정비 248,200 0 248,200

도 100,000 0 100,000

군 148,200 0 148,200

○ 정선향교 고직사 보수 124,100 0 124,100

도 50,000 0 50,000

군 74,100 0 74,100

03 시설부대비 3,564 0 3,564

○ 반론산 철쭉나무 주변정비 864 0 864

○ 정암사 적멸보궁 단청 및 석축정비 1,800 0 1,800

○ 정선향교 고직사 보수 900 0 900

재무활동(문화관광과)(기타/기타) 1,350 0 1,350

보전지출 1,350 0 1,350

반환금 1,350 0 1,350

802 반환금기타 1,350 0 1,350

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,350 0 1,350

○ 중부내륙 관광전용열차 셔틀버스운행 1,350 0 1,350

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기획감사실지 역 경 제 과지 역 경 제 과지 역 경 제 과지 역 경 제 과

- 229 -

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부서: 지역경제과

정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 취약지 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

지역경제과 36,971,293 30,759,839 6,211,454

국 4,282,161 4,282,923 △762

광 1,681,000 1,681,000 0

기 89,000 89,000 0

분 79,102 0 79,102

도 15,998,583 15,842,061 156,522

재 150,000 0 150,000

군 14,691,447 8,864,855 5,826,592

지역개발(국토및지역개발/지역및도시) 33,086,840 27,411,200 5,675,640

국 4,022,000 4,022,000 0

광 1,681,000 1,681,000 0

도 15,599,280 15,462,480 136,800

군 11,784,560 6,245,720 5,538,840

취약지 개발 3,395,640 2,391,000 1,004,640

광 1,181,000 1,181,000 0

군 2,214,640 1,210,000 1,004,640

농촌도로확포장및정비사업 1,708,640 704,000 1,004,640

401 시설비및부대비 1,708,640 704,000 1,004,640

01 시설비 1,700,000 700,000 1,000,000

○ 마을안길 포장 1,000,000 400,000 600,000

○ 농촌생활도로 포장 700,000 300,000 400,000

03 시설부대비 8,640 4,000 4,640

○ 마을안길 및 농촌생활도로 포장 시설부대비 8,640 4,000 4,640

폐광지역개발기금 21,600,000 17,100,000 4,500,000

광 500,000 500,000 0

도 12,003,280 12,003,280 0

군 9,096,720 4,596,720 4,500,000

정선아리랑 전시문화공연 센터 10,700,000 6,700,000 4,000,000

광 500,000 500,000 0

도 3,000,000 3,000,000 0

군 7,200,000 3,200,000 4,000,000

401 시설비및부대비 10,700,000 6,700,000 4,000,000

광 500,000 500,000 0

도 3,000,000 3,000,000 0

군 7,200,000 3,200,000 4,000,000

01 시설비 9,750,000 6,200,000 3,550,000

○ 정선아리랑 전시문화공연센터 건립 9,750,000 6,200,000 3,550,000

광 500,000 500,000 0

도 3,000,000 3,000,000 0

군 6,250,000 2,700,000 3,550,000

02 감리비 950,000 500,000 450,000

○ 정선아리랑 전시문화공연센터 건립 950,000 500,000 450,000

농공단지 및 대체산업단지 활성화 지원 1,100,000 600,000 500,000

도 600,000 600,000 0

군 500,000 0 500,000

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부서: 지역경제과

정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 폐광지역개발기금 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 1,100,000 600,000 500,000

도 600,000 600,000 0

군 500,000 0 500,000

01 시설비 1,095,700 595,700 500,000

○ 농공단지 및 대체산업단지 활성화 지원 1,095,700 595,700 500,000

도 595,700 595,700 0

군 500,000 0 500,000

비축무연탄관리기금 171,000 0 171,000

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

탄광지역복리후생지원 171,000 0 171,000

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

402 민간자본이전 171,000 0 171,000

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

01 민간자본보조 171,000 0 171,000

○ 노후주택 신개축사업 171,000 0 171,000

도 136,800 0 136,800

군 34,200 0 34,200

산업진흥(산업ㆍ중소기업/산업진흥ㆍ고도화) 1,509,311 972,911 536,400

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 1,246,634 880,184 366,450

전통시장 활성화 901,981 568,881 333,100

도 112,677 92,727 19,950

재 150,000 0 150,000

군 639,304 476,154 163,150

전통시장 육성지원 252,500 272,500 △20,000

402 민간자본이전 20,000 40,000 △20,000

02 민간대행사업비 0 20,000 △20,000

○ 정선시장 업종별 협업화 컨설팅 0 20,000 △20,000

향토시장 육성 158,200 58,200 100,000

재 100,000 0 100,000

군 58,200 58,200 0

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

재 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 민둥산5일장 연계 된장국수마을장터 조성 100,000 0 100,000

재 100,000 0 100,000

전통시장활성화 지원사업 70,000 50,000 20,000

도 0 30,000 △30,000

재 50,000 0 50,000

군 20,000 20,000 0

- 232 -

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부서: 지역경제과

정책: 산업진흥(산업ㆍ중소기업/산업진흥ㆍ고도화)

단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 70,000 50,000 20,000

도 0 30,000 △30,000

재 50,000 0 50,000

군 20,000 20,000 0

02 민간경상보조금 70,000 50,000 20,000

○ 전통시장 활성화를 위한 택시할인제 보조금

지원 70,000 50,000 20,000

도 0 30,000 △30,000

재 50,000 0 50,000

군 20,000 20,000 0

전통시장 육성지원(보조) 233,100 0 233,100

도 49,950 0 49,950

군 183,150 0 183,150

402 민간자본이전 233,100 0 233,100

도 49,950 0 49,950

군 183,150 0 183,150

02 민간대행사업비 233,100 0 233,100

○ 정선시장 문화관광형시장 육성 233,100 0 233,100

도 49,950 0 49,950

군 183,150 0 183,150

기업육성 580,470 377,170 203,300

중소기업 육성지원 580,470 377,170 203,300

401 시설비및부대비 340,000 140,000 200,000

01 시설비 340,000 140,000 200,000

○ 석공예단지 관광정보센터 전환 및 시설물 보

수 340,000 140,000 200,000

402 민간자본이전 40,800 37,500 3,300

01 민간자본보조 40,800 37,500 3,300

○ 중소기업 우수제품 디자인개발 지원 10,800 7,500 3,300

고용촉진 및 노사안정(사회복지/노동) 1,931,086 1,932,076 △990

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 261,285 261,513 △228

군 1,419,728 1,498,830 △79,102

실업대책 추진 1,919,386 1,920,376 △990

국 170,971 171,733 △762

분 79,102 0 79,102

도 259,785 260,013 △228

군 1,409,528 1,488,630 △79,102

공공근로사업 385,440 385,440 0

분 79,102 0 79,102

도 12,481 12,481 0

군 293,857 372,959 △79,102

101 인건비 385,440 385,440 0

분 79,102 0 79,102

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부서: 지역경제과

정책: 고용촉진 및 노사안정(사회복지/노동)

단위: 실업대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 12,481 12,481 0

군 293,857 372,959 △79,102

04 기간제근로자등보수 385,440 385,440 0

○ 공공근로사업 인부임 385,440 385,440 0

분 79,102 0 79,102

도 12,481 12,481 0

군 293,857 372,959 △79,102

지역공동체일자리사업 730,305 731,295 △990

국 123,878 124,640 △762

도 37,164 37,392 △228

군 569,263 569,263 0

101 인건비 496,846 497,836 △990

국 123,878 124,640 △762

도 37,164 37,392 △228

군 335,804 335,804 0

04 기간제근로자등보수 496,846 497,836 △990

○ 지역공동체일자리사업 496,846 497,836 △990

국 123,878 124,640 △762

도 37,164 37,392 △228

군 335,804 335,804 0

재무활동(지역경제과)(국토및지역개발/지역및도시) 404 0 404

보전지출 404 0 404

반환금 404 0 404

802 반환금기타 404 0 404

02 시ㆍ도비보조금반환금 404 0 404

○ 2012년 전통시장 활성화사업 404 0 404

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기획감사실안 전 건 설 과안 전 건 설 과안 전 건 설 과안 전 건 설 과

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- 236 -

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부서: 안전건설과

정책: 도로포장 및 시설개선(수송및교통/도로)

단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

안전건설과 25,206,185 21,315,692 3,890,493

국 7,973,366 7,216,366 757,000

광 185,000 185,000 0

특 2,513,000 0 2,513,000

도 1,389,445 1,348,045 41,400

군 13,145,374 12,566,281 579,093

도로포장 및 시설개선(수송및교통/도로) 6,767,017 4,567,017 2,200,000

광 185,000 185,000 0

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 5,212,017 4,082,017 1,130,000

군도 및 농어촌도로 정비 4,663,500 2,463,500 2,200,000

특 1,170,000 0 1,170,000

도 200,000 300,000 △100,000

군 3,293,500 2,163,500 1,130,000

군도확포장 및 정비사업 767,000 607,000 160,000

401 시설비및부대비 767,000 607,000 160,000

01 시설비 760,000 600,000 160,000

○ 반천대교, 반천2교,가랭이교 보수 100,000 50,000 50,000

○ 군도9호선(임계 고양리) 낙석 방호시설 60,000 0 60,000

○ 군도3호선 남평초교 일원 배수로 정비 50,000 0 50,000

농어촌도로확포장 및 정비사업 3,494,000 1,254,000 2,240,000

특 1,170,000 0 1,170,000

군 2,324,000 1,254,000 1,070,000

401 시설비및부대비 3,489,000 1,249,000 2,240,000

특 1,170,000 0 1,170,000

군 2,319,000 1,249,000 1,070,000

01 시설비 3,485,000 1,245,000 2,240,000

○ 정선 농어촌도로 102호(여탄교-덕산1교)확포

장 500,000 300,000 200,000

○ 정선읍 덕산3교 일원 옹벽설치 55,000 45,000 10,000

○ 농어촌도로 임계 209호, 220호 및 북평 101

호 도로안전시설 보강 100,000 70,000 30,000

○ 임계농어촌 도로 212호(낙천리)확포장 500,000 0 500,000

○ 가수3교 가설공사 1,500,000 0 1,500,000

특 1,170,000 0 1,170,000

군 330,000 0 330,000

군도확포장 및 정비사업 0 200,000 △200,000

도 0 100,000 △100,000

군 0 100,000 △100,000

401 시설비및부대비 0 200,000 △200,000

도 0 100,000 △100,000

군 0 100,000 △100,000

01 시설비 0 200,000 △200,000

○ 군도7호선(도사곡) 보행자 통행로 설치 0 200,000 △200,0000

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부서: 안전건설과

정책: 도로포장 및 시설개선(수송및교통/도로)

단위: 군도 및 농어촌도로 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 0 100,000 △100,000

군 0 100,000 △100,000

민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 423,989 380,389 43,600

국 6,472 6,472 0

도 7,490 7,490 0

군 410,027 366,427 43,600

통합방위업무추진 334,714 291,114 43,600

도 4,170 4,170 0

군 330,544 286,944 43,600

관군통합방위시스템 구축 131,420 88,420 43,000

401 시설비및부대비 69,000 26,000 43,000

01 시설비 69,000 26,000 43,000

○ 예비군중대 환경개선 69,000 26,000 43,000

군장병등 지원사업 7,600 7,000 600

301 일반보상금 4,600 4,000 600

11 기타보상금 2,600 2,000 600

○ 제대 군인 포상 2,600 2,000 600

재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 14,445,243 12,798,769 1,646,474

국 7,058,894 6,301,894 757,000

특 912,000 0 912,000

도 1,181,955 1,040,555 141,400

군 5,292,394 5,456,320 △163,926

재난예방 대응 시스템 구축 909,443 629,719 279,724

국 81,894 1,894 80,000

도 37,055 37,055 0

군 790,494 590,770 199,724

안전문화운동 정착 55,424 43,700 11,724

201 일반운영비 27,500 16,700 10,800

01 사무관리비 24,500 14,700 9,800

○ 안전문화운동추진협의회 위원 수당

2,800 0 2,800

○ 안전문화운동 관련 홍보물 제작

4,000 0 4,000

○ 안전관리계획 책자 유인 3,000 0 3,000

70,000원*2회*20명

1,000,000원*4회

50,000원*60부

03 행사운영비 3,000 2,000 1,000

○ 안전문화운동추진협의회 행사지원 1,000 0 1,000

301 일반보상금 924 0 924

09 행사실비보상금 924 0 924

○ 안전문화운동추진협의회 회의 참석자 급식비

924 0 9247,000원*4회*33명

자원봉사단체 지원 409,000 221,000 188,000

301 일반보상금 102,000 89,000 13,000

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 재난예방 대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 의용소방대지원경비 102,000 89,000 13,000

○ 의용소방대 활동차량 유류대 지급

13,000 0 13,00010,000원*5개대*260일

302 이주및재해보상금 12,000 7,000 5,000

02 민간인재해보상금 12,000 7,000 5,000

○ 재난재해 복구 등 관련활동 참가자 급식비 12,000 7,000 5,000

402 민간자본이전 140,000 0 140,000

01 민간자본보조 140,000 0 140,000

○ 의용소방대 차량구입비 지원

140,000 0 140,00028,000,000원*5개대

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 사북의용소방대 사무실 물품구입(남,여)

30,000 0 30,00015,000,000원*2개소

재난관리 시책추진 80,000 0 80,000

국 80,000 0 80,000

201 일반운영비 16,000 0 16,000

국 16,000 0 16,000

01 사무관리비 16,000 0 16,000

○ 재난방재종사자 공무원 피복비 16,000 0 16,000

국 16,000 0 16,000

202 여비 16,000 0 16,000

국 16,000 0 16,000

01 국내여비 11,000 0 11,000

○ 재난방재공무원 선진지 견학 11,000 0 11,000

국 11,000 0 11,000

03 국외업무여비 5,000 0 5,000

○ 재난방재공무원 국외 선진지 견학 5,000 0 5,000

국 5,000 0 5,000

401 시설비및부대비 48,000 0 48,000

국 48,000 0 48,000

01 시설비 48,000 0 48,000

○ 재난문자전광판 설치 30,000 0 30,000

국 30,000 0 30,000

○ 재난종합상황실 정비 18,000 0 18,000

국 18,000 0 18,000

재해 사전예방사업 6,700,800 5,334,050 1,366,750

국 3,077,000 2,400,000 677,000

특 912,000 0 912,000

도 624,900 483,500 141,400

군 2,086,900 2,450,550 △363,650

재해위험지구 정비사업 2,354,000 1,000,000 1,354,000

국 1,177,000 500,000 677,000

- 239 -

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 재해 사전예방사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

특 190,000 0 190,000

도 235,400 100,000 135,400

군 751,600 400,000 351,600

401 시설비및부대비 2,354,000 1,000,000 1,354,000

국 1,177,000 500,000 677,000

특 190,000 0 190,000

도 235,400 100,000 135,400

군 751,600 400,000 351,600

01 시설비 2,344,000 990,000 1,354,000

○ 재해위험지구 정비사업 2,344,000 990,000 1,354,000

국 1,177,000 500,000 677,000

특 190,000 0 190,000

도 235,400 100,000 135,400

군 741,600 390,000 351,600

재해예방 업무추진 23,500 17,500 6,000

도 9,500 3,500 6,000

군 14,000 14,000 0

201 일반운영비 6,000 0 6,000

도 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○ 풍수해보험사업 홍보비 6,000 0 6,000

도 6,000 0 6,000

지역 자율방재단 지원사업 21,500 14,750 6,750

301 일반보상금 16,500 9,750 6,750

11 기타보상금 13,500 6,750 6,750

○ 자율방재단 예찰활동비 지원 13,500 6,750 6,750

서민밀집 위험지역정비 300,000 300,000 0

국 150,000 150,000 0

특 57,000 0 57,000

도 30,000 30,000 0

군 63,000 120,000 △57,000

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

국 150,000 150,000 0

특 57,000 0 57,000

도 30,000 30,000 0

군 63,000 120,000 △57,000

01 시설비 297,900 297,900 0

○ 서민밀집 위험지역 정비 297,900 297,900 0

국 150,000 150,000 0

특 57,000 0 57,000

도 30,000 30,000 0

군 60,900 117,900 △57,000

우수저류지 설치사업 3,500,000 3,500,000 0

국 1,750,000 1,750,000 0

특 665,000 0 665,000

도 350,000 350,000 0

군 735,000 1,400,000 △665,000

- 240 -

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 재해 사전예방사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 3,500,000 3,500,000 0

국 1,750,000 1,750,000 0

특 665,000 0 665,000

도 350,000 350,000 0

군 735,000 1,400,000 △665,000

01 시설비 3,490,000 3,490,000 0

○ 우수저류지 설치사업 3,490,000 3,490,000 0

국 1,750,000 1,750,000 0

특 665,000 0 665,000

도 350,000 350,000 0

군 725,000 1,390,000 △665,000

하천정비(국토및지역개발/수자원) 3,185,000 3,185,000 0

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

하천정비사업 및 유지관리 3,185,000 3,185,000 0

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 1,846,000 2,277,000 △431,000

소하천 정비사업 1,816,000 1,816,000 0

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 477,000 908,000 △431,000

401 시설비및부대비 1,816,000 1,816,000 0

국 908,000 908,000 0

특 431,000 0 431,000

군 477,000 908,000 △431,000

01 시설비 1,806,000 1,806,000 0

○ 소하천(고양천)정비사업 1,500,000 1,500,000 0

국 750,000 750,000 0

특 356,000 0 356,000

군 394,000 750,000 △356,000

○ 소하천(의암천)정비사업 306,000 306,000 0

국 158,000 158,000 0

특 75,000 0 75,000

군 73,000 148,000 △75,000

재무활동(안전건설과)(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 311,214 310,795 419

보전지출 419 0 419

반환금 419 0 419

802 반환금기타 419 0 419

01 국고보조금반환금 286 0 286

○ 민방위교육훈련 277 0 277

○ 민방위시설장비확충사업 9 0 9

02 시ㆍ도비보조금반환금 133 0 133

○ 민방위교육훈련 129 0 129

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부서: 안전건설과

정책: 재무활동(안전건설과)(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 민방위시설장비확충사업 4 0 4

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기획감사실도 시 건 축 과도 시 건 축 과도 시 건 축 과도 시 건 축 과

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

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부서: 도시건축과

정책: 국토 및 도시의 계획적 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 국토 및 도시계획 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도시건축과 21,930,132 15,538,874 6,391,258

국 40,000 40,000 0

광 5,680,000 5,680,000 0

도 718,000 718,000 0

군 15,492,132 9,100,874 6,391,258

국토 및 도시의 계획적 관리(국토및지역개발/지역및도시) 15,263,344 11,079,344 4,184,000

광 5,680,000 5,680,000 0

도 628,000 628,000 0

군 8,955,344 4,771,344 4,184,000

국토 및 도시계획 782,344 382,344 400,000

공공사업 시행을 위한 군관리 계획 변경 100,000 50,000 50,000

401 시설비및부대비 100,000 50,000 50,000

01 시설비 100,000 50,000 50,000

○ 군관리계획 변경 용역 100,000 50,000 50,000

군관리계획 재정비 502,500 202,500 300,000

401 시설비및부대비 502,500 202,500 300,000

01 시설비 500,000 200,000 300,000

○ 2013 군관리계획 재정비 용역 500,000 200,000 300,000

도시공원조성계획 수립 100,000 50,000 50,000

401 시설비및부대비 100,000 50,000 50,000

01 시설비 100,000 50,000 50,000

○ 정선군 도시공원 조성계획 수립 용역 100,000 50,000 50,000

지역 및 도시개발 6,367,000 2,583,000 3,784,000

도 200,000 200,000 0

군 6,167,000 2,383,000 3,784,000

군계획시설 유지관리 388,000 70,000 318,000

201 일반운영비 88,000 70,000 18,000

01 사무관리비 83,000 65,000 18,000

○ 군계획시설 부지 임대료 83,000 65,000 18,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○ 군계획시설 유지관리 300,000 0 300,000

군계획시설 개설 5,279,000 2,113,000 3,166,000

201 일반운영비 2,500 0 2,500

01 사무관리비 2,500 0 2,500

○ 설계내역 프로그램 구입 2,500 0 2,500

401 시설비및부대비 5,265,000 2,103,000 3,162,000

01 시설비 5,260,000 2,100,000 3,160,000

○ 고한역 앞 주차장 설치공사 500,000 0 500,000

○ 정선읍 북실리 인도정비사업 750,000 500,000 250,000

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부서: 도시건축과

정책: 국토 및 도시의 계획적 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지역 및 도시개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 사북읍 직전리 기반시설 조성사업 400,000 250,000 150,000

○ 사북읍(소3-29) 군계획도로 개설공사 650,000 300,000 350,000

○ 고한14리(고토일) 군계획시설 개설공사 500,000 100,000 400,000

○ 남면(소2-15) 군계획도로 개설공사 500,000 50,000 450,000

○ 사북10리 주거환경개선사업 450,000 100,000 350,000

○ 북평리(중2-6) 군계획시설 개설공사 200,000 0 200,000

○ 임계면 군계획시설(어린이공원) 조성 200,000 0 200,000

○ 사북읍 (소1-3) 안전시설 보강 60,000 0 60,000

○ 여량면(소1-4, 소1-5) 군계획도로 개설공사 250,000 0 250,000

03 시설부대비 5,000 3,000 2,000

○ 군계획시설 개설 시설부대비 5,000 3,000 2,000

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

○ 디지털 카메라 구입 1,500 0 1,500

군계획시설 미불용지 보상 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 군계획시설 미불용지보상 200,000 0 200,000

행복한 우리마을 조성사업 300,000 200,000 100,000

도 100,000 100,000 0

군 200,000 100,000 100,000

401 시설비및부대비 300,000 200,000 100,000

도 100,000 100,000 0

군 200,000 100,000 100,000

01 시설비 300,000 200,000 100,000

○ 사북읍 도사곡교 인도교 설치공사 300,000 200,000 100,000

도 100,000 100,000 0

군 200,000 100,000 100,000

주택건설 및 도시경관 조성(사회복지/주택) 755,870 502,070 253,800

도 70,000 70,000 0

군 685,870 432,070 253,800

주거환경 기반 구축 755,870 502,070 253,800

도 70,000 70,000 0

군 685,870 432,070 253,800

마을오수처리시설 유지관리 271,120 22,320 248,800

201 일반운영비 30,120 22,320 7,800

02 공공운영비 30,120 22,320 7,800

○ 마을오수처리시설 유지관리 30,120 22,320 7,800

401 시설비및부대비 241,000 0 241,000

01 시설비 240,000 0 240,000

○ 마을오수처리시설 개선사업 240,000 0 240,000

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부서: 도시건축과

정책: 주택건설 및 도시경관 조성(사회복지/주택)

단위: 주거환경 기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 마을오수처리시설 개선사업 시설부대비 1,000 0 1,000

건축시설물관리 16,400 11,400 5,000

201 일반운영비 16,400 11,400 5,000

01 사무관리비 16,400 11,400 5,000

○ 주택 융자관리 프로그램 구입 5,000 0 5,000

공동주택 관리비용 지원 175,200 175,200 0

301 일반보상금 1,200 1,200 0

09 행사실비보상금 400 1,200 △800

○ 공동주택 관리소장 교육 400 1,200 △800

11 기타보상금 800 0 800

○ 공동주택 관리소장 교육 강사수당 등 800 0 800

도시 디자인(사회복지/주택) 666,173 424,173 242,000

도시경관 조성 666,173 424,173 242,000

옥외광고물관리 65,720 23,720 42,000

401 시설비및부대비 42,000 0 42,000

01 시설비 42,000 0 42,000

○ 현수막게시대 유지관리 20,000 0 20,000

○ 현수막게시대 신설 및 이전 22,000 0 22,000

가로등 유지관리 595,453 395,453 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 가로등 유지관리(9개 읍·면) 100,000 0 100,000

○ 가로등 신설(9개 읍·면) 100,000 0 100,000

선진교통 기반 구축(수송및교통/대중교통ㆍ물류등기타) 4,997,231 3,285,773 1,711,458

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 4,937,231 3,225,773 1,711,458

교통행정 운영지원 725,031 343,671 381,360

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 665,031 283,671 381,360

교통행정 운영 599,931 258,571 341,360

201 일반운영비 508,272 166,912 341,360

01 사무관리비 371,360 30,000 341,360

○ 임계버스터미널 부지 감정 수수료 2,000 0 2,000

○ 임계버스터미널 부지 임차료 90,000 0 90,000

○ 임계버스터미널 건물 보증금 240,000 0 240,000

○ 자동차관리 및 책임보험발송 등기요금 9,360 0 9,360

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부서: 도시건축과

정책: 선진교통 기반 구축(수송및교통/대중교통ㆍ물류등기타)

단위: 교통행정 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영 120,000 80,000 40,000

국 40,000 40,000 0

도 20,000 20,000 0

군 60,000 20,000 40,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

01 민간자본보조 40,000 0 40,000

○ 특별교통수단(교통약자 콜택시) 위탁 운영 40,000 0 40,000

대중교통 육성 지원 4,272,200 2,942,102 1,330,098

교통시설물 신설 및 정비 522,000 265,000 257,000

401 시설비및부대비 502,000 245,000 257,000

01 시설비 502,000 245,000 257,000

○ 버스승강장 정비사업 80,000 0 80,000

○ 공영버스터미널 정비공사 50,000 0 50,000

○ 버스터미널 유지보수비 20,000 0 20,000

○ 버스디자인 개선사업 12,000 0 12,000

○ 교통안내 표지판 정비 20,000 0 20,000

○ 교통안전시설물 유지관리 50,000 0 50,000

○ 사북공영주차장 배수로 정비사업 25,000 0 25,000

10,000,000원*2개소

6,000,000원*2대

1,000,000원*20개

운수업계 재정지원 2,250,200 1,586,800 663,400

307 민간이전 2,230,200 1,566,800 663,400

09 운수업계보조금 2,230,200 1,566,800 663,400

○ 비수익노선 손실보상(4개업체) 1,659,000 1,000,000 659,000

○ 마을버스 손실보상(4개업체) 224,200 219,800 4,400

운수업계 유가지원 1,500,000 1,090,302 409,698

307 민간이전 1,500,000 1,090,302 409,698

09 운수업계보조금 1,500,000 1,090,302 409,698

○ 사업용자동차 유가보조금(400대)

1,500,000 1,090,302 409,698125,000,000원*12월

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주차장 특별회계주차장 특별회계주차장 특별회계주차장 특별회계

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부서: 도시건축과

정책: 선진교통 기반 구축(수송및교통/대중교통ㆍ물류등기타)

단위: 주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도시건축과 264,000 264,000 0

선진교통 기반 구축(수송및교통/대중교통ㆍ물류등기타) 264,000 264,000 0

주차장 특별회계 운영(주차장특별회계) 264,000 264,000 0

주차장 특별회계 210,970 170,970 40,000

401 시설비및부대비 90,000 50,000 40,000

01 시설비 90,000 50,000 40,000

○ 사북읍 유료주차장 CCTV 설치 40,000 0 40,000

예비비 53,030 93,030 △40,000

801 예비비 53,030 93,030 △40,000

01 예비비 53,030 93,030 △40,000

○ 예비비 53,030 93,030 △40,000

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기획감사실동 계 올 림 픽 지 원 단동 계 올 림 픽 지 원 단동 계 올 림 픽 지 원 단동 계 올 림 픽 지 원 단

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부서: 동계올림픽지원단

정책: 건전생활체육 진흥(문화및관광/체육)

단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

동계올림픽지원단 5,032,434 4,288,544 743,890

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,384,147 3,815,257 568,890

건전생활체육 진흥(문화및관광/체육) 4,996,862 4,253,872 742,990

광 350,000 350,000 0

기 110,187 110,187 0

도 188,100 13,100 175,000

군 4,348,575 3,780,585 567,990

공공체육시설 관리 2,164,250 1,459,500 704,750

광 350,000 350,000 0

도 175,000 0 175,000

군 1,639,250 1,109,500 529,750

공공(동네)체육시설 정비 354,500 119,500 235,000

401 시설비및부대비 335,000 100,000 235,000

01 시설비 335,000 100,000 235,000

○ 임계 제방 동네체육시설 정비 15,000 0 15,000

○ 구절리 생활체육공원 보수공사 20,000 0 20,000

○ 공설운동장 화장실 정비사업 200,000 0 200,000

공공체육시설 확충 699,750 230,000 469,750

도 175,000 0 175,000

군 524,750 230,000 294,750

401 시설비및부대비 699,750 230,000 469,750

도 175,000 0 175,000

군 524,750 230,000 294,750

01 시설비 698,310 230,000 468,310

○ 고한생활체육공원 조명탑 마무리 공사 54,000 0 54,000

○ 고한생활체육공원 비탈면 정밀안전진단 사업 30,000 0 30,000

○ 정선종합경기장 조성사업 전기인입시설 분담

금 35,750 0 35,750

○ 야구장조성 198,560 0 198,560

도 100,000 0 100,000

군 98,560 0 98,560

○ 녹송공원파크골프장 휀스 및 클럽하우스 설

치 150,000 0 150,000

도 75,000 0 75,000

군 75,000 0 75,000

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○ 야구장 조성 1,440 0 1,440

전문체육 육성 1,020,179 1,014,179 6,000

기 9,800 9,800 0

도 2,100 2,100 0

군 1,008,279 1,002,279 6,000

군청 육상부 운영 477,007 474,007 3,000

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부서: 동계올림픽지원단

정책: 건전생활체육 진흥(문화및관광/체육)

단위: 전문체육 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 455,497 452,497 3,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 455,497 452,497 3,000

○ 군청육상부 운영비 140,769 137,769 3,000

― 동, 하계 강화훈련비 28,000 25,000 3,000

군청사격팀 운영 422,960 419,960 3,000

301 일반보상금 401,450 398,450 3,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 401,450 398,450 3,000

○ 군청 사격팀 운영비 168,834 165,834 3,000

― 동, 하계 강화 훈련비 28,000 25,000 3,000

생활체육 활성화 471,933 455,693 16,240

기 100,387 100,387 0

도 11,000 11,000 0

군 360,546 344,306 16,240

군체육회 및 동호인대회 지원 189,199 179,199 10,000

307 민간이전 178,639 168,639 10,000

02 민간경상보조금 178,639 168,639 10,000

○ 군 체육회 운영 165,639 155,639 10,000

생활체육지도자 배치사업 137,040 188,736 △51,696

기 60,720 85,008 △24,288

군 76,320 103,728 △27,408

307 민간이전 137,040 188,736 △51,696

기 60,720 85,008 △24,288

군 76,320 103,728 △27,408

02 민간경상보조금 137,040 188,736 △51,696

○ 생활체육지도자 배치사업 137,040 188,736 △51,696

기 60,720 85,008 △24,288

군 76,320 103,728 △27,408

어르신 체육활동 지원 82,224 24,288 57,936

기 36,432 12,144 24,288

군 45,792 12,144 33,648

307 민간이전 82,224 24,288 57,936

기 36,432 12,144 24,288

군 45,792 12,144 33,648

02 민간경상보조금 82,224 24,288 57,936

○ 어르신체육활동 지원 82,224 24,288 57,936

기 36,432 12,144 24,288

군 45,792 12,144 33,648

동계올림픽 성공개최 지원 362,000 346,000 16,000

동계올림픽대회 군민참여지원 96,000 80,000 16,000

307 민간이전 96,000 80,000 16,000

02 민간경상보조금 96,000 80,000 16,000

○ 동계올림픽대회 지원 활동 보조 96,000 80,000 16,000

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부서: 동계올림픽지원단

정책: 행정운영경비(동계올림픽지원단)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

행정운영경비(동계올림픽지원단)(기타/기타) 35,572 34,672 900

기본경비 35,572 34,672 900

부서운영 기본경비 35,572 34,672 900

405 자산취득비 900 0 900

01 자산및물품취득비 900 0 900

○ 캐비닛구입 900 0 900

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기획감사실농 업 기 술 센 터농 업 기 술 센 터농 업 기 술 센 터농 업 기 술 센 터

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농촌지도사업 역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

농업기술센터 3,743,717 3,601,755 141,962

국 415,400 426,940 △11,540

광 349,000 349,000 0

도 117,767 129,347 △11,580

군 2,861,550 2,696,468 165,082

농촌자원개발 및 실증시험연구(농림해양수산/농업ㆍ농촌) 3,660,159 3,518,197 141,962

국 415,400 426,940 △11,540

광 349,000 349,000 0

도 117,767 129,347 △11,580

군 2,777,992 2,612,910 165,082

농촌지도사업 역량강화 351,957 267,015 84,942

국 14,490 14,490 0

군 337,467 252,525 84,942

청사운영 관리 301,035 226,035 75,000

401 시설비및부대비 125,000 68,000 57,000

01 시설비 125,000 68,000 57,000

○ 청사주변 배수로 정비 25,000 0 25,000

○ 청사아스콘포장(농산물가공센터) 50,000 0 50,000

○ 품목별농업인연구회 정보공유실 설치 0 5,000 △5,000

○ 과수팀 연구상담실 설치 0 13,000 △13,000

405 자산취득비 25,000 7,000 18,000

01 자산및물품취득비 25,000 7,000 18,000

○ 품목별농업인연구회 정보공유실 집기 구입 14,000 0 14,000

○ 과수연구상담실 집기비품 구입 4,000 0 4,000

억새증식 및 보존재배시험 9,942 0 9,942

101 인건비 3,942 0 3,942

04 기간제근로자등보수 3,942 0 3,942

○ 억새증식보조 인부임 3,942 0 3,94243,800원*3명*30일

207 연구개발비 6,000 0 6,000

03 시험연구비 6,000 0 6,000

○ 억새증식 및 보존 재배시험 재료구입

6,000 0 6,0002,000,000원*3회

농촌자원개발 및 인력육성 570,200 564,200 6,000

국 57,700 69,700 △12,000

광 50,000 50,000 0

도 9,272 9,272 0

군 453,228 435,228 18,000

선도농가경영(강소농) 육성 60,000 60,000 0

국 30,000 30,000 0

군 30,000 30,000 0

201 일반운영비 33,000 33,000 0

국 16,500 16,500 0

군 16,500 16,500 0

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농촌자원개발 및 인력육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 15,000 33,000 △18,000

○ 강소농 교육 강사료 및 교재 제작비 15,000 33,000 △18,000

국 7,500 16,500 △9,000

군 7,500 16,500 △9,000

03 행사운영비 18,000 0 18,000

○ 강소농 육성 현장컨설팅 교육위탁 18,000 0 18,000

국 9,000 0 9,000

군 9,000 0 9,000

농업인전문농업기술교육 37,600 36,000 1,600

국 8,800 18,000 △9,200

군 28,800 18,000 10,800

201 일반운영비 33,600 32,000 1,600

국 8,800 16,000 △7,200

군 24,800 16,000 8,800

01 사무관리비 33,600 32,000 1,600

○ 품목별 전문교육 12,000 12,000 0

국 3,000 6,000 △3,000

군 9,000 6,000 3,000

○ 기초영농기술교육(실용기술) 12,000 12,000 0

국 5,000 6,000 △1,000

군 7,000 6,000 1,000

○ 실용교육 교재 및 강사비 8,000 8,000 0

국 0 4,000 △4,000

군 8,000 4,000 4,000

○ 농촌지도자 양성교육 1,600 0 1,600

국 800 0 800

군 800 0 800

301 일반보상금 4,000 4,000 0

국 0 2,000 △2,000

군 4,000 2,000 2,000

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○ 품목별 단기교육 현장학습 4,000 4,000 0

국 0 2,000 △2,000

군 4,000 2,000 2,000

농업인대학 운영 43,000 33,000 10,000

국 10,000 10,000 0

군 33,000 23,000 10,000

206 재료비 4,000 0 4,000

01 재료비 4,000 0 4,000

○ 농업대학 실습교육 재료비 4,000 0 4,0001,000,000원*4회

301 일반보상금 18,000 12,000 6,000

국 2,500 2,500 0

군 15,500 9,500 6,000

09 행사실비보상금 18,000 12,000 6,000

○ 농업대학 현장학습

18,000 12,000 6,0004,500,000원*2회*2개학과

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 농촌자원개발 및 인력육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 2,500 2,500 0

군 15,500 9,500 6,000

농업인학습단체 육성지원 0 5,600 △5,600

국 0 2,800 △2,800

군 0 2,800 △2,800

301 일반보상금 0 5,600 △5,600

국 0 2,800 △2,800

군 0 2,800 △2,800

09 행사실비보상금 0 5,600 △5,600

○ 농업인학습단체 육성지원 0 5,600 △5,600

국 0 2,800 △2,800

군 0 2,800 △2,800

농업소득 안정화 및 기반조성 848,441 827,981 20,460

국 301,910 301,450 460

도 15,495 15,495 0

군 531,036 511,036 20,000

양서류 및 곤충사육 기반조성 20,000 0 20,000

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

01 민간자본보조 20,000 0 20,000

○ 양서류 및 곤충사육 먹이공급 장비 체계정립

시범 20,000 0 20,000

밭농업직접지불제 460 0 460

국 460 0 460

206 재료비 460 0 460

국 460 0 460

01 재료비 460 0 460

○ 2014년도 밭농업직접지불제 460 0 460

국 460 0 460

과수품질향상 및 안전생산기술보급 148,689 78,129 70,560

과수시험장(실증시범포) 조성 84,113 33,553 50,560

201 일반운영비 560 0 560

02 공공운영비 560 0 560

○ 자동기상 관측장비 통신요금 560 0 560

401 시설비및부대비 35,000 10,000 25,000

01 시설비 35,000 10,000 25,000

○ 과수시험장 조성(기반정리 및 배수시설) 35,000 10,000 25,000

405 자산취득비 25,000 0 25,000

01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

○ 지대별 자동기상관측장비 설치 25,000 0 25,000

꽃가루 은행설치운영 20,000 0 20,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

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부서: 농업기술센터

정책: 농촌자원개발 및 실증시험연구(농림해양수산/농업ㆍ농촌)

단위: 과수품질향상 및 안전생산기술보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 인공수분용 꽃가루채취장비구입 20,000 0 20,000

실증시험 및 식물자원 소득화 872,912 912,912 △40,000

국 18,000 18,000 0

광 299,000 299,000 0

도 0 11,580 △11,580

군 555,912 584,332 △28,420

유용식물자원의 기능성 탐색 및 가공상품화 10,000 10,000 0

207 연구개발비 10,000 10,000 0

01 연구용역비 10,000 0 10,000

○ 가공상품개발 및 시제품 제작 10,000 0 10,000

03 시험연구비 0 10,000 △10,000

○ 가공상품화 개발 및 재배시험 0 10,000 △10,000

농산물품질관리 0 40,000 △40,000

도 0 11,580 △11,580

군 0 28,420 △28,420

101 인건비 0 30,000 △30,000

도 0 8,580 △8,580

군 0 21,420 △21,420

04 기간제근로자등보수 0 30,000 △30,000

○ 농산물안전성검사 보조인력 인부임 0 30,000 △30,000

― 인부임 및 주차수당 0 26,400 △26,400

도 0 7,920 △7,920

군 0 18,480 △18,480

― 4대보험료 부담금 0 2,400 △2,400

도 0 300 △300

군 0 2,100 △2,100

― 명절휴가비 0 1,200 △1,200

도 0 360 △360

군 0 840 △840

206 재료비 0 10,000 △10,000

도 0 3,000 △3,000

군 0 7,000 △7,000

01 재료비 0 10,000 △10,000

○ 검시약 등 검사재료 구입 0 10,000 △10,000

도 0 3,000 △3,000

군 0 7,000 △7,000

- 266 -

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기획감사실보 건 소보 건 소보 건 소보 건 소

- 267 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료기관 역량강화(보건/보건의료)

단위: 의료서비스 인프라 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보건소 13,093,255 12,314,940 778,315

국 4,120,210 4,119,107 1,103

기 859,621 542,903 316,718

도 4,320,833 4,314,145 6,688

군 3,792,591 3,338,785 453,806

보건의료기관 역량강화(보건/보건의료) 10,926,132 10,191,012 735,120

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,058,625 4,058,625 0

군 2,479,806 2,044,686 435,120

의료서비스 인프라 확충 9,610,092 9,074,972 535,120

국 4,087,001 4,087,001 0

기 300,700 700 300,000

도 4,055,751 4,055,751 0

군 1,166,640 931,520 235,120

의료장비 및 시설 개선 123,500 52,800 70,700

401 시설비및부대비 100,900 40,900 60,000

01 시설비 100,900 40,900 60,000

○ 보건기관 시설물 보수 100,900 40,900 60,000

― 보건기관 옥상방수 3개소 60,000 0 60,000

405 자산취득비 10,700 0 10,700

01 자산및물품취득비 10,700 0 10,700

○ 보건기관장비구입 10,700 0 10,700

― 프린터기구입(고한사북,신동)

1,400 0 1,400

― 스탠드 선풍기(임계지소) 300 0 300

― 진료대기실 TV구입(고한사북) 3,000 0 3,000

― 한방침대 구입(신동) 6,000 0 6,000

700,000원*2대

150,000원*2대

2,000,000원*3식

취약지역 응급의료기관 육성 695,000 245,000 450,000

기 300,000 0 300,000

군 395,000 245,000 150,000

307 민간이전 695,000 245,000 450,000

기 300,000 0 300,000

군 395,000 245,000 150,000

02 민간경상보조금 680,000 230,000 450,000

○ 지역응급의료기관 운영비지원 450,000 0 450,000

기 300,000 0 300,000

군 150,000 0 150,000

보건진료소 운영관리 161,986 147,566 14,420

201 일반운영비 115,934 106,334 9,600

01 사무관리비 29,194 70,994 △41,800

○ 경로당방문 보건교육 다과비 0 8,800 △8,800

○ 노인보건사업 운영 0 11,000 △11,000

○ 건강관리사업 운영 0 22,000 △22,000

- 269 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료기관 역량강화(보건/보건의료)

단위: 의료서비스 인프라 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 행사운영비 51,400 0 51,400

○ 경로당방문 보건교육 다과비 8,800 0 8,800

○ 노인보건사업 운영 11,000 0 11,000

○ 건강관리사업 운영 22,000 0 22,000

○ 치매예방교실 강사료 9,600 0 9,600

301 일반보상금 1,526 11,126 △9,600

11 기타보상금 0 9,600 △9,600

○ 치매예방교실 강사료 0 9,600 △9,600

405 자산취득비 14,420 0 14,420

01 자산및물품취득비 14,420 0 14,420

○ 보건진료소 장비구입 14,420 0 14,420

― 디지털캠코더겸용 카메라 구입(용탄,조동) 2,000 0 2,000

― 선풍기구입(용탄,호촌,광락) 420 0 420

― 청소기(용탄) 300 0 300

― 보슈(몸균형유지 운동기,고성) 400 0 400

― 운동기구(조동) 3,000 0 3,000

― 안마의자(광락) 2,000 0 2,000

― 양팔 줄당기기머신(구절) 3,000 0 3,000

― 업무용 전화기(구절) 300 0 300

― 의료용 좌식싸이클(문래) 2,500 0 2,500

― 진료실 냉장고(광락) 500 0 500

보건의료활동 관리 1,316,040 1,116,040 200,000

도 2,874 2,874 0

군 1,313,166 1,113,166 200,000

일반진료의약품 확보 1,111,460 911,460 200,000

307 민간이전 1,111,460 911,460 200,000

01 의료및구료비 1,111,460 911,460 200,000

○ 일반진료 약품 및 소모품 900,000 700,000 200,000

보건의료 체계구축(보건/보건의료) 1,951,333 1,914,118 37,215

국 30,037 28,934 1,103

기 558,921 542,203 16,718

도 262,208 255,520 6,688

군 1,100,167 1,087,461 12,706

소외계층의료지원 확대 317,450 317,450 0

기 45,000 45,000 0

도 99,190 99,190 0

군 173,260 173,260 0

보건진료소 노인건강관리 38,950 38,950 0

도 7,790 7,790 0

군 31,160 31,160 0

201 일반운영비 28,000 20,000 8,000

도 5,600 4,000 1,600

- 270 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 소외계층의료지원 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 22,400 16,000 6,400

01 사무관리비 0 20,000 △20,000

○ 건강교실운영 0 20,000 △20,000

도 0 4,000 △4,000

군 0 16,000 △16,000

03 행사운영비 28,000 0 28,000

○ 건강교실운영 20,000 0 20,000

도 4,000 0 4,000

군 16,000 0 16,000

○ 건강관리프로그램운영 강사료 8,000 0 8,000

도 1,600 0 1,600

군 6,400 0 6,400

301 일반보상금 0 8,000 △8,000

도 0 1,600 △1,600

군 0 6,400 △6,400

09 행사실비보상금 0 8,000 △8,000

○ 건강관리프로그램운영 강사료 0 8,000 △8,000

도 0 1,600 △1,600

군 0 6,400 △6,400

임신과 출산 기초건강 관리 177,080 175,701 1,379

국 19,809 18,706 1,103

기 14,351 14,351 0

도 27,939 27,884 55

군 114,981 114,760 221

산모신생아 도우미 지원 24,761 23,382 1,379

국 19,809 18,706 1,103

도 990 935 55

군 3,962 3,741 221

307 민간이전 24,761 23,382 1,379

국 19,809 18,706 1,103

도 990 935 55

군 3,962 3,741 221

05 민간위탁금 24,761 23,382 1,379

○ 산모신생아 도우미 지원 24,761 23,382 1,379

국 19,809 18,706 1,103

도 990 935 55

군 3,962 3,741 221

영유아 사전예방적 건강관리 20,868 20,868 0

기 10,433 10,433 0

도 2,087 2,087 0

군 8,348 8,348 0

307 민간이전 20,652 20,868 △216

기 10,325 10,433 △108

도 2,066 2,087 △21

군 8,261 8,348 △87

01 의료및구료비 20,652 20,868 △216

○ 신생아 청각 선별검사 1,946 2,162 △216

- 271 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 임신과 출산 기초건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 973 1,081 △108

도 195 216 △21

군 778 865 △87

403 자치단체등자본이전 216 0 216

기 108 0 108

도 21 0 21

군 87 0 87

02 공기관등에대한대행사업비 216 0 216

○ 신생아 난청 조기진담검사 홍보비 위탁금 216 0 216

기 108 0 108

도 21 0 21

군 87 0 87

주요질환 중점관리 176,700 176,400 300

기 31,940 31,790 150

도 24,124 23,124 1,000

군 120,636 121,486 △850

정신보건센터 운영 지원 51,620 51,620 0

도 8,384 8,384 0

군 43,236 43,236 0

201 일반운영비 15,300 4,000 11,300

도 2,080 800 1,280

군 13,220 3,200 10,020

03 행사운영비 11,300 0 11,300

○ 주간재활 프로그램 운영 11,300 0 11,300

도 1,280 0 1,280

군 10,020 0 10,020

301 일반보상금 2,920 14,220 △11,300

도 584 1,864 △1,280

군 2,336 12,356 △10,020

09 행사실비보상금 0 11,300 △11,300

○ 주간재활 프로그램 운영 0 6,400 △6,400

도 0 1,280 △1,280

군 0 5,120 △5,120

○ 주간재활 프로그램 운영 0 4,900 △4,900

심뇌혈관질환 예방관리 3,000 2,700 300

기 1,500 1,350 150

군 1,500 1,350 150

201 일반운영비 3,000 2,700 300

기 1,500 1,350 150

군 1,500 1,350 150

01 사무관리비 3,000 2,700 300

○ 만성질환 조사 감시교육 3,000 2,700 300

기 1,500 1,350 150

군 1,500 1,350 150

자살예방사업 운영 지원 29,000 29,000 0

도 5,800 5,800 0

- 272 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 23,200 23,200 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 1,000 1,000 0

군 4,000 4,000 0

01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000

○ 자살예방프로그램 운영 3,000 5,000 △2,000

도 600 1,000 △400

군 2,400 4,000 △1,600

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○ 자살예방프로그램 운영 2,000 0 2,000

도 400 0 400

군 1,600 0 1,600

보건지소 활성화 사업 15,000 15,000 0

도 4,500 4,500 0

군 10,500 10,500 0

201 일반운영비 7,000 5,000 2,000

도 2,100 1,500 600

군 4,900 3,500 1,400

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○ 프로그램운영 및 강사료 2,000 0 2,000

도 600 0 600

군 1,400 0 1,400

301 일반보상금 0 2,000 △2,000

도 0 600 △600

군 0 1,400 △1,400

09 행사실비보상금 0 2,000 △2,000

○ 프로그램운영 및 강사료 0 2,000 △2,000

도 0 600 △600

군 0 1,400 △1,400

치매관리지원 14,800 14,800 0

도 3,960 2,960 1,000

군 10,840 11,840 △1,000

201 일반운영비 10,000 6,000 4,000

도 3,000 1,200 1,800

군 7,000 4,800 2,200

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○ 치매환자 인지 재활프로그램 운영 6,000 6,000 0

도 1,800 1,200 600

군 4,200 4,800 △600

03 행사운영비 4,000 0 4,000

○ 치매환자 인지 재활프로그램 운영 4,000 0 4,000

도 1,200 0 1,200

군 2,800 0 2,800

301 일반보상금 0 4,000 △4,000

도 0 800 △800

군 0 3,200 △3,200

- 273 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

09 행사실비보상금 0 4,000 △4,000

○ 치매환자 인지 재활프로그램 운영 0 4,000 △4,000

도 0 800 △800

군 0 3,200 △3,200

능동적 의료서비스 제공 763,514 763,514 0

기 333,907 333,907 0

도 68,938 68,938 0

군 360,669 360,669 0

통합건강증진 사업 674,708 674,708 0

기 310,954 310,954 0

도 62,191 62,191 0

군 301,563 301,563 0

201 일반운영비 120,190 70,830 49,360

기 60,095 35,415 24,680

도 12,019 7,083 4,936

군 48,076 28,332 19,744

01 사무관리비 72,330 66,830 5,500

○ 건강생활실천 프로그램운영 25,000 15,000 10,000

기 12,500 7,500 5,000

도 2,500 1,500 1,000

군 10,000 6,000 4,000

○ 건강플러스 운영 13,000 17,500 △4,500

기 6,500 8,750 △2,250

도 1,300 1,750 △450

군 5,200 7,000 △1,800

03 행사운영비 47,860 4,000 43,860

○ 건강플러스 운영 4,500 0 4,500

기 2,250 0 2,250

도 450 0 450

군 1,800 0 1,800

○ 통합건강증진 프로그램운영 35,360 0 35,360

기 17,680 0 17,680

도 3,536 0 3,536

군 14,144 0 14,144

○ 심뇌혈관질환예방프로그램운영 및 강사료 4,000 0 4,000

기 2,000 0 2,000

도 400 0 400

군 1,600 0 1,600

301 일반보상금 0 43,360 △43,360

기 0 21,680 △21,680

도 0 4,336 △4,336

군 0 17,344 △17,344

09 행사실비보상금 0 39,360 △39,360

○ 통합건강증진 프로그램 운영 0 35,360 △35,360

기 0 17,680 △17,680

도 0 3,536 △3,536

군 0 14,144 △14,144

○ 심뇌혈관질환예방프로그램운영 및 강사료 0 4,000 △4,000

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 능동적 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 0 2,000 △2,000

도 0 400 △400

군 0 1,600 △1,600

11 기타보상금 0 4,000 △4,000

○ 금연성공자 기념품 0 4,000 △4,000

기 0 2,000 △2,000

도 0 400 △400

군 0 1,600 △1,600

307 민간이전 240,750 246,750 △6,000

기 110,375 113,375 △3,000

도 22,075 22,675 △600

군 108,300 110,700 △2,400

01 의료및구료비 220,750 226,750 △6,000

○ 금연보조제 구입 12,000 21,000 △9,000

기 6,000 10,500 △4,500

도 1,200 2,100 △900

군 4,800 8,400 △3,600

○ 금연성공자 기념품 3,000 0 3,000

기 1,500 0 1,500

도 300 0 300

군 1,200 0 1,200

전염성질환 예방 및 퇴치 440,042 402,706 37,336

국 3,546 1,746 1,800

기 106,933 90,365 16,568

도 34,691 29,058 5,633

군 294,872 281,537 13,335

국가예방접종사업 198,549 163,013 35,536

기 98,075 81,507 16,568

도 29,681 24,048 5,633

군 70,793 57,458 13,335

101 인건비 23,955 21,555 2,400

기 10,778 10,778 0

군 13,177 10,777 2,400

04 기간제근로자등보수 23,955 21,555 2,400

○ 예방접종등록센터 인부임(4대보험료 포함) 23,955 21,555 2,400

기 10,778 10,778 0

군 13,177 10,777 2,400

307 민간이전 174,594 141,458 33,136

기 87,297 70,729 16,568

도 29,681 24,048 5,633

군 57,616 46,681 10,935

01 의료및구료비 174,594 141,458 33,136

○ 예방접종 약품비 49,288 38,778 10,510

기 24,644 19,389 5,255

도 8,379 6,592 1,787

군 16,265 12,797 3,468

○ 병의원 예방접종 약품비 124,096 101,470 22,626

기 62,048 50,735 11,313

- 275 -

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부서: 보건소

정책: 보건의료 체계구축(보건/보건의료)

단위: 전염성질환 예방 및 퇴치 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 21,096 17,250 3,846

군 40,952 33,485 7,467

한센인피해 사건 피해자 생활지원 1,800 0 1,800

국 1,800 0 1,800

301 일반보상금 1,800 0 1,800

국 1,800 0 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 0 1,800

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금 1,800 0 1,800

국 1,800 0 1,800

의료복지서비스 확대 76,547 78,347 △1,800

국 6,682 8,482 △1,800

기 26,790 26,790 0

도 7,326 7,326 0

군 35,749 35,749 0

한센병관리지원 3,188 4,988 △1,800

국 1,594 3,394 △1,800

도 1,594 1,594 0

301 일반보상금 3,188 4,988 △1,800

국 1,594 3,394 △1,800

도 1,594 1,594 0

01 사회보장적수혜금 3,188 4,988 △1,800

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 0 1,800 △1,800

국 0 1,800 △1,800

생애전환기 건강진단사업 1,637 1,637 0

기 1,309 1,309 0

군 328 328 0

201 일반운영비 275 0 275

기 220 0 220

군 55 0 55

01 사무관리비 275 0 275

○ 생애전환건강검진홍보 275 0 275

기 220 0 220

군 55 0 55

403 자치단체등자본이전 1,362 1,637 △275

기 1,089 1,309 △220

군 273 328 △55

02 공기관등에대한대행사업비 1,362 1,637 △275

○ 생애전환기 건강검진 예탁금 1,362 1,637 △275

기 1,089 1,309 △220

군 273 328 △55

재무활동(보건소)(보건/보건의료) 5,980 0 5,980

보전지출 5,980 0 5,980

반환금 5,980 0 5,980

802 반환금기타 5,980 0 5,980

- 276 -

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부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)(보건/보건의료)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 국고보조금반환금 4,983 0 4,983

○ 암의료비지원사업 4,983 0 4,983

02 시ㆍ도비보조금반환금 997 0 997

○ 암의료비지원사업 997 0 997

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- 278 -

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기획감사실상하수도사업소상하수도사업소상하수도사업소상하수도사업소

- 279 -

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- 280 -

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일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

- 281 -

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- 282 -

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부서: 상하수도사업소

정책: 상·하수도관리(환경보호/상하수도ㆍ수질)

단위: 안전한 물 안정적 공급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

상하수도사업소 12,595,426 7,863,783 4,731,643

국 41,025 41,025 0

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 8,539,401 5,972,758 2,566,643

상·하수도관리(환경보호/상하수도ㆍ수질) 7,325,005 3,794,594 3,530,411

국 41,025 41,025 0

광 4,010,000 1,850,000 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 3,268,980 1,903,569 1,365,411

안전한 물 안정적 공급 176,610 156,610 20,000

국 41,025 41,025 0

군 135,585 115,585 20,000

상수원보호구역 주민지원사업 156,750 136,750 20,000

국 41,025 41,025 0

군 115,725 95,725 20,000

206 재료비 42,000 22,000 20,000

국 6,600 6,600 0

군 35,400 15,400 20,000

01 재료비 42,000 22,000 20,000

○ 유기질 비료 구입 42,000 22,000 20,000

국 6,600 6,600 0

군 35,400 15,400 20,000

수도시설정비 4,115,050 665,050 3,450,000

광 2,160,000 0 2,160,000

도 5,000 0 5,000

군 1,950,050 665,050 1,285,000

상수도 시설 정비 582,800 302,800 280,000

401 시설비및부대비 582,800 302,800 280,000

01 시설비 580,000 300,000 280,000

○ 소규모수도시설 보수정비 580,000 300,000 280,000

상수도관망선진화사업 3,160,000 0 3,160,000

광 2,160,000 0 2,160,000

군 1,000,000 0 1,000,000

403 자치단체등자본이전 3,160,000 0 3,160,000

광 2,160,000 0 2,160,000

군 1,000,000 0 1,000,000

02 공기관등에대한대행사업비 3,160,000 0 3,160,000

○ 상수도관망 선진화사업 3,160,000 0 3,160,000

광 2,160,000 0 2,160,000

군 1,000,000 0 1,000,000

관로확장공사 372,250 362,250 10,000

도 5,000 0 5,000

군 367,250 362,250 5,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

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부서: 상하수도사업소

정책: 상·하수도관리(환경보호/상하수도ㆍ수질)

단위: 수도시설정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○ 동파방지팩 설치사업 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

소규모 수도시설 정비 3,012,434 2,957,434 55,000

광 1,850,000 1,850,000 0

군 1,162,434 1,107,434 55,000

소규모 수도시설 관리 369,434 314,434 55,000

201 일반운영비 200,250 145,250 55,000

02 공공운영비 200,250 145,250 55,000

○ 수질검사 수수료 136,000 81,000 55,000170,000원*200개소*4회

공공하수도정비 20,911 15,500 5,411

지하수 관리 5,411 0 5,411

201 일반운영비 5,411 0 5,411

01 사무관리비 4,340 0 4,340

○ 불법지하수 자진신고 캠페인전개 현수막 제

작 4,340 0 4,34070,000원*62개소

02 공공운영비 1,071 0 1,071

○ 상수도미보급지역 가정용음용지하수 수질검

사수수료 지원 1,071 0 1,07153,540원*20개소

재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도ㆍ수질) 5,261,232 4,060,000 1,201,232

내부거래지출 5,261,232 4,060,000 1,201,232

기타회계전출금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

701 기타회계전출금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

01 기타회계전출금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

○ 수질개선특별회계 전출금 4,461,232 3,260,000 1,201,232

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수질개선 특별회계수질개선 특별회계수질개선 특별회계수질개선 특별회계

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부서: 상하수도사업소

정책: 하수시설건설운영(국토및지역개발/수자원)

단위: 공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

상하수도사업소 14,633,005 12,373,758 2,259,247

국 3,661,000 3,161,000 500,000

기 4,583,989 4,058,117 525,872

도 32,143 0 32,143

군 6,355,873 5,154,641 1,201,232

하수시설건설운영(국토및지역개발/수자원) 11,985,602 10,521,002 1,464,600

국 2,486,000 2,486,000 0

기 3,952,121 3,576,249 375,872

군 5,547,481 4,458,753 1,088,728

공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) 7,428,602 6,338,002 1,090,600

기 3,188,249 2,558,249 630,000

군 4,240,353 3,779,753 460,600

마을하수도운영 1,386,069 546,069 840,000

기 760,000 130,000 630,000

군 626,069 416,069 210,000

201 일반운영비 119,096 518,185 △399,089

기 0 130,000 △130,000

군 119,096 388,185 △269,089

02 공공운영비 119,096 518,185 △399,089

○ 마을하수도 위탁관리 수수료 42,200 476,185 △433,985

기 0 130,000 △130,000

군 42,200 346,185 △303,985

○ 마을하수도 전기요금 30,000 0 30,000

○ 마을하수도 통합관리 통신요금 4,896 0 4,896

307 민간이전 399,089 0 399,089

기 130,000 0 130,000

군 269,089 0 269,089

05 민간위탁금 399,089 0 399,089

○ 마을하수도 위탁관리비 399,089 0 399,089

기 130,000 0 130,000

군 269,089 0 269,089

401 시설비및부대비 860,000 20,000 840,000

기 630,000 0 630,000

군 230,000 20,000 210,000

01 시설비 860,000 20,000 840,000

○ 회동마을하수도 개량사업 497,000 0 497,000

기 372,750 0 372,750

군 124,250 0 124,250

○ 남평마을하수도 개량사업 343,000 0 343,000

기 257,250 0 257,250

군 85,750 0 85,750

환경위생시설 운영 640,126 639,526 600

기 321,000 321,000 0

군 319,126 318,526 600

204 직무수행경비 5,400 4,800 600

03 특정업무경비 5,400 4,800 600

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부서: 상하수도사업소

정책: 하수시설건설운영(국토및지역개발/수자원)

단위: 공공하수도 유지관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 특정업무수행활동비 5,400 4,800 600

시가지하수관거유지보수 500,000 300,000 200,000

401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000

01 시설비 500,000 300,000 200,000

○ 하수관거 유지보수 350,000 200,000 150,000

○ 하수관거 준설 150,000 100,000 50,000

하수처리장 차집관로 준설 150,000 100,000 50,000

401 시설비및부대비 150,000 100,000 50,000

01 시설비 150,000 100,000 50,000

○ 하수처리장 차집관로 준설 150,000 100,000 50,000

환경기초시설확충(수질개선특별회계) 4,557,000 4,183,000 374,000

국 2,486,000 2,486,000 0

기 763,872 1,018,000 △254,128

군 1,307,128 679,000 628,128

분뇨처리시설 하수처리장 연계처리시설 2,208,000 2,208,000 0

국 1,104,000 1,104,000 0

기 510,048 663,000 △152,952

군 593,952 441,000 152,952

401 시설비및부대비 2,208,000 2,208,000 0

국 1,104,000 1,104,000 0

기 510,048 663,000 △152,952

군 593,952 441,000 152,952

01 시설비 2,022,000 2,022,000 0

○ 정선 분뇨처리시설 확충사업 2,022,000 2,022,000 0

국 1,104,000 1,104,000 0

기 510,048 663,000 △152,952

군 407,952 255,000 152,952

석교 마을하수도 설치사업 715,000 715,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 129,000 △30,132

군 116,132 86,000 30,132

401 시설비및부대비 715,000 715,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 129,000 △30,132

군 116,132 86,000 30,132

01 시설비 651,000 651,000 0

○ 석교 마을하수도 설치사업 651,000 651,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 129,000 △30,132

군 52,132 22,000 30,132

천포,유문동지구 하수관거 정비사업 546,000 546,000 0

국 382,000 382,000 0

기 56,088 98,000 △41,912

군 107,912 66,000 41,912

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부서: 상하수도사업소

정책: 하수시설건설운영(국토및지역개발/수자원)

단위: 환경기초시설확충(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 546,000 546,000 0

국 382,000 382,000 0

기 56,088 98,000 △41,912

군 107,912 66,000 41,912

01 시설비 483,000 483,000 0

○ 천포·유문동지구 하수관거 정비공사 483,000 483,000 0

국 382,000 382,000 0

기 56,088 98,000 △41,912

군 44,912 3,000 41,912

지장천하수처리시설(2단계) 사업 714,000 714,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 128,000 △29,132

군 115,132 86,000 29,132

401 시설비및부대비 714,000 714,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 128,000 △29,132

군 115,132 86,000 29,132

01 시설비 650,000 650,000 0

○ 지장천하수처리장 증설사업 650,000 650,000 0

국 500,000 500,000 0

기 98,868 128,000 △29,132

군 51,132 22,000 29,132

하수도 정비사업 174,000 0 174,000

401 시설비및부대비 174,000 0 174,000

01 시설비 174,000 0 174,000

○ 봉양리(큰마당뒤)하수도 정비공사 174,000 0 174,000

정선읍 하수처리시설 증설 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 정선읍 하수처리시설 증설 설계용역 200,000 0 200,000

환경기초시설관리(환경보호/상하수도ㆍ수질) 1,748,572 1,034,286 714,286

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

수질환경개선(수질개선특별회계) 1,748,572 1,034,286 714,286

국 1,175,000 675,000 500,000

기 352,500 202,500 150,000

도 32,143 0 32,143

군 188,929 156,786 32,143

흙탕물저감사업 714,286 0 714,286

국 500,000 0 500,000

기 150,000 0 150,000

도 32,143 0 32,143

군 32,143 0 32,143

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부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설관리(환경보호/상하수도ㆍ수질)

단위: 수질환경개선(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 714,286 0 714,286

국 500,000 0 500,000

기 150,000 0 150,000

도 32,143 0 32,143

군 32,143 0 32,143

01 시설비 714,286 0 714,286

○ 골지천유역 고효율 다단 침사지 설치사업 714,286 0 714,286

국 500,000 0 500,000

기 150,000 0 150,000

도 32,143 0 32,143

군 32,143 0 32,143

행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타) 892,797 818,470 74,327

기 279,368 279,368 0

군 613,429 539,102 74,327

인력운영비(수질개선특별회계) 867,129 792,802 74,327

기 279,368 279,368 0

군 587,761 513,434 74,327

공무원인건비(시설운영) 668,342 594,015 74,327

기 279,368 279,368 0

군 388,974 314,647 74,327

101 인건비 553,148 491,564 61,584

기 279,368 279,368 0

군 273,780 212,196 61,584

01 보수 499,734 438,150 61,584

○ 시설운영 349,115 306,886 42,229

― 기본급 321,181 283,279 37,902

ㆍ 기능7급 113,706 75,804 37,9023,158,500원*3명*12월

기 56,853 56,853 0

군 56,853 18,951 37,902

― 정근수당 27,934 23,607 4,327335,200,920원/12월*50%*2회

기 17,705 17,705 0

군 10,229 5,902 4,327

○ 가족수당 8,640 7,920 720

― 배우자 4,320 3,840 480

― 기타가족 3,360 3,120 240

○ 정근수당가산금 11,280 9,720 1,560

― 25년이상 추가가산금 1,080 720 360

40,000원*9명*12월

20,000원*14명*12월

30,000원*3명*12월

기 540 540 0

군 540 180 360

― 20년이상 8,400 7,200 1,200

○ 대우공무원수당 8,483 6,929 1,554

○ 위험근무수당(갑종) 5,400 4,800 600

○ 장려수당 25,920 23,040 2,880

○ 시간외근무수당 28,124 24,999 3,125

○ 정액급식비 14,040 12,480 1,560

100,000원*7명*12월

17,241,600원*4.1%*12월

50,000원*9명*12월

240,000원*9명*12월

8,680원*9명*30시간*12월

130,000원*9명*12월

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부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 명절휴가비 33,521 28,328 5,193

○ 연가보상비 13,967 11,804 2,163

335,200,920원/12월*60%*2회

335,200,920원/12월/30일*15일

기 8,703 8,703 0

군 5,264 3,101 2,163

204 직무수행경비 14,820 13,140 1,680

02 직급보조비 14,820 13,140 1,680

○ 직급보조비 14,820 13,140 1,680

― 7급 6,720 5,040 1,680140,000원*4명*12월

304 연금부담금등 100,374 89,311 11,063

01 연금부담금 82,130 72,983 9,147

○ 연금부담금 82,130 72,983 9,147

― 연금부담금 40,136 35,666 4,470

― 보전금 19,879 17,665 2,214

― 퇴직수당부담금 21,289 18,918 2,371

― 재해보상부담금 826 734 92

573,368,000원*7%

573,368,000원*3.467%

573,368,000원*3.7129%

573,368,000원*0.144%

02 국민건강보험금 18,244 16,328 1,916

○ 국민건강보험금 18,244 16,328 1,916

― 국민건강보험금 17,202 15,286 1,916573,368,000원*3%

재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도ㆍ수질) 6,034 0 6,034

보전지출(수질개선특별회계) 6,034 0 6,034

국고 및 도비보조금 반환금 6,034 0 6,034

802 반환금기타 6,034 0 6,034

01 국고보조금반환금 6,034 0 6,034

○ 12년 하천변 쓰레기 수거사업 34 0 34

○ 11년 신동읍 총인처리시설 설치사업 6,000 0 6,000

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기획감사실정 선 읍정 선 읍정 선 읍정 선 읍

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부서: 정선읍

정책: 소규모지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 정선읍 지역개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

정선읍 951,950 855,750 96,200

소규모지역개발(국토및지역개발/지역및도시) 466,349 411,149 55,200

정선읍 지역개발 316,349 261,149 55,200

관광자원 관리 107,238 52,038 55,200

401 시설비및부대비 55,200 0 55,200

01 시설비 55,200 0 55,200

○ 봉양10리 소공원 체험농장 조성사업 55,200 0 55,200

행정운영경비(정선읍)(기타/기타) 149,868 108,868 41,000

기본경비 149,868 108,868 41,000

부서운영기본경비 149,868 108,868 41,000

405 자산취득비 41,350 350 41,000

01 자산및물품취득비 41,350 350 41,000

○ 인도용 제설기 구입 5,000 0 5,000

○ 관용차량 구입 36,000 0 36,000

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기획감사실고 한 읍고 한 읍고 한 읍고 한 읍

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부서: 고한읍

정책: 행정운영경비(고한읍)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

고한읍 653,547 651,147 2,400

행정운영경비(고한읍)(기타/기타) 116,848 114,448 2,400

기본경비 116,848 114,448 2,400

부서운영 기본경비 116,848 114,448 2,400

202 여비 51,218 48,818 2,400

02 월액여비 43,200 40,800 2,400

○ 월액여비 43,200 40,800 2,400200,000원*18명*12월

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기획감사실사 북 읍사 북 읍사 북 읍사 북 읍

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부서: 사북읍

정책: 행정운영경비(사북읍)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

사북읍 561,331 560,631 700

행정운영경비(사북읍)(기타/기타) 106,548 105,848 700

기본경비 106,548 105,848 700

부서운영기본경비 106,548 105,848 700

405 자산취득비 2,700 2,000 700

01 자산및물품취득비 2,700 2,000 700

○ 민원실 FAX교체 700 0 700

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기획감사실신 동 읍신 동 읍신 동 읍신 동 읍

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부서: 신동읍

정책: 지역현장행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 신동읍 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

신동읍 673,795 615,795 58,000

지역현장행정(일반공공행정/일반행정) 285,468 235,468 50,000

신동읍 운영 285,468 235,468 50,000

청사 및 차량 유지관리 121,768 71,768 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 행정재산 누수보수공사 50,000 0 50,000

행정운영경비(신동읍)(기타/기타) 128,327 120,327 8,000

기본경비 128,327 120,327 8,000

부서운영 기본경비 128,327 120,327 8,000

405 자산취득비 16,200 8,200 8,000

01 자산및물품취득비 16,200 8,200 8,000

○ 인도용 제설기 구입 8,000 0 8,0004,000,000원*2대

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기획감사실화 암 면화 암 면화 암 면화 암 면

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부서: 화암면

정책: 지역현장행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 화암면 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

화암면 568,700 515,700 53,000

지역현장행정(일반공공행정/일반행정) 211,112 158,112 53,000

화암면 운영 211,112 158,112 53,000

주민생활복지 및 편익도모 87,060 34,060 53,000

401 시설비및부대비 53,000 0 53,000

01 시설비 53,000 0 53,000

○ 화암면웰빙게이트볼장 소방시설 보수공사 3,000 0 3,000

○ 청소년 공부방 조성사업 50,000 0 50,000

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기획감사실 남 면남 면남 면남 면

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부서: 남면

정책: 지역현장 행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 남면운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

남면 567,256 549,056 18,200

지역현장 행정(일반공공행정/일반행정) 178,940 164,740 14,200

남면운영 178,940 164,740 14,200

청사 및 차량유지관리 74,140 59,940 14,200

405 자산취득비 14,200 0 14,200

01 자산및물품취득비 14,200 0 14,200

○ 민원실 컬러복합기 구입 7,000 0 7,000

○ 소회의실 탁자 및 의자 구입 7,200 0 7,200

― 탁자 3,600 0 3,600

― 의자 3,600 0 3,600

300,000원*12개

150,000원*24개

소규모지역개발(국토및지역개발/지역및도시) 290,098 286,098 4,000

남면 주민편의시설 270,098 266,098 4,000

관광자원 관리 35,898 31,898 4,000

201 일반운영비 11,540 7,540 4,000

02 공공운영비 6,540 2,540 4,000

○ 선평역사(낙동농악공원) 임차료 4,000 0 4,000

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기획감사실여 량 면여 량 면여 량 면여 량 면

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부서: 여량면

정책: 지역 현장 행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 여량면 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

여량면 586,104 546,104 40,000

지역 현장 행정(일반공공행정/일반행정) 205,923 165,923 40,000

여량면 운영 205,923 165,923 40,000

청사 및 차량 유지 관리 103,953 63,953 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 여량면 청사 화장실 환경개선 40,000 0 40,000

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기획감사실북 평 면북 평 면북 평 면북 평 면

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부서: 북평면

정책: 행정운영 경비(북평면)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

북평면 517,874 515,874 2,000

행정운영 경비(북평면)(기타/기타) 103,978 101,978 2,000

기본경비 103,978 101,978 2,000

부서운영 기본경비 103,978 101,978 2,000

405 자산취득비 9,350 7,350 2,000

01 자산및물품취득비 9,350 7,350 2,000

○ 자동인증기 구입 2,000 0 2,000

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기획감사실임 계 면임 계 면임 계 면임 계 면

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부서: 임계면

정책: 지역현장행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 임계면 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

임계면 672,141 658,581 13,560

지역현장행정(일반공공행정/일반행정) 308,123 295,163 12,960

임계면 운영 308,123 295,163 12,960

주민자치센터 운영 61,960 49,000 12,960

301 일반보상금 54,960 42,000 12,960

11 기타보상금 47,960 35,000 12,960

○ 주민자치센터 프로그램 운영비 47,960 35,000 12,960

행정운영경비(임계면)(기타/기타) 98,818 98,218 600

기본경비 98,818 98,218 600

부서운영 기본경비 98,818 98,218 600

405 자산취득비 600 0 600

01 자산및물품취득비 600 0 600

○ 제본기 구입 600 0 600

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