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台灣機電工程服務社 109年度預算 財團法人台灣機電工程服務社編

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財 團 法 人

台 灣 機 電 工 程 服 務 社

109 年 度 預 算

財團法人台灣機電工程服務社編

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目 次

表格名稱 頁次

壹、總說明

一、財團法人概況 1-1 至 1-4

二、工作計畫 1-5 至 1-15

三、本年度預算概要 1-16至 1-18

四、前年度及上年度已過期間 1-19至 1-25

預算執行情形及成果概述

五、其他 1-26

貳、主要表

一、收支營運預計表 2-1

二、現金流量預計表 2-2

三、淨值變動預計表 2-3

參、明細表

一、收入明細表 3-1

二、支出明細表 3-2

三、不動產、廠房及設備暨 3-3

投資性不動產投資明細表

四、轉投資明細表 3-4

肆、参考表

一、資產負債預計表 4-1

二、員工人數彙計表 4-2

三、用人費用彙計表 4-3

伍、附錄:持股超過 50%之轉投資事業預算資料

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壹、總 說 明

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1-1

一、財團法人概況

(一) 設立依據

本社係於民國 66 年 3 月間,由台灣電力公司報請

經濟部呈奉 行政院同年4月14日台66經 2886號函

核准設立,並由經濟部推動公營事業及有關機構支持

捐助基金,經經濟部 66 年 4 月 20 日經(66)國營字第

09947 號函許可設立,並於 67 年 1 月 6 日向台北地

方法院完成財團法人設立登記。

(二) 設立目的

依據捐助章程,本社業務範圍如下,並對外技術

輸出,以配合國家經濟發展。

1. 國內業務範圍方面:

(1) 機電工程人員之教育及培訓事項。

(2) 有關機電工程包括電氣儀控、土木、機械、輸

配電工程、環保工程等諮詢服務及研究發展

(不包括工程技術顧問公司管理條例第 3 條工

程技術顧問公司從事事項)。

(3) 有關再生能源技術之研究探討及引進應用。

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2. 國外業務範圍方面:

(1) 機電工程規劃(包括發電、變電、輸電、配電、

通訊等)、電力系統計畫及工廠自動化計畫之

研究、規劃、勘測、設計、監造及施工等事項。

(2) 各種機電工程設備之編訂規範、估價、採購、

審標、檢驗、試車、運轉維護及監督管理等事

項。

(3) 上述機電工程設備之關聯土木及建築之施工

事項。

(4) 其他有關環境保護工程(包括固體廢棄物處理

工程)技術服務事項。

(三) 組織概況

1. 本社現設董事 13 人組成董事會及設監察人 3人,

負責保管基金,制訂業務方針,審核業務計畫及

預決算,任免主管人員,並監督指導經理部門推

動業務。 稽核單位設於董事會,掌理業務計畫執

行、各項管理及內部控制之稽核。

2. 本社置總經理依據有關法令、本社捐助章程及董

事會制定之業務方針暨其他決議案,綜理一切業

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務,並指揮監督所屬之機構及人員。置副總經理

輔助總經理辦理所指定之業務。置總工程師綜核

本社辦理之一切工程規劃、設計與施工監督等事

項。

3. 本社依照組織規程分設顧問事業部、工程事業

部、企管部及財務會計部等四部,分別掌理各項

業務:

(1) 顧問事業部:掌理工程顧問業務,有關工程

研究、規劃、設計、檢驗及監

督管理等事項。

(2) 工程事業部:掌理工程施工業務,有關施工

規劃、勘測、採購、發包、工

作品質保證與管制、督導施

工、營運管理工作等事項。

(3) 企 管 部:掌理標約、業務、行政、電腦、

出納及其他管理等事項。

(4) 財務會計部:掌理財務、會計等運用與管理

事項。

以上各部得分組辦事。

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組織系統圖

電氣組

機械組

儀控組

土建組

環工組

國外辦事處

總 經 理副 總 經 理

董 事 會

董 事 長

財務會計部 企 管 部 工程事業部

總工程師

顧問事業部

專案計畫

規劃組

施工組

工安品保組

主辦稽核

監 察 人

財務組

會計組

標約組

業務組

行政組

電腦組

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二、工作計畫

本社營業項目包括承辦國內機電人才培育、有關

機電工程等諮詢服務及研究發展與再生能源技術之

研究探討及引進應用。國外機電工程與環境保護工程

(包括固體廢棄物處理工程)之研究、規劃、勘測、設

計、檢驗、裝設、施工、運轉維護及監督管理等事項,

並對外技術輸出,以配合國家經濟發展。茲將本社業

務之工作計畫分述如下:

(一) 機電工程技術服務

本社承辦國外機電工程包括機械、電氣、儀

控、土木等領域。工程服務項目包括研究及規劃、

設計及審查設計、採購、施工及監造、檢驗及試驗、

試運轉、運轉維護、營運管理、品管及品保計畫等。

工程範圍包括發電、變電、輸電、配電、大樓公共

設施、汽電共生系統、監視遙控及資料收集系統、

通訊、電力系統計畫及工廠自動化計畫之研究、規

劃、勘測、設計、監造及施工等事項。

1. 發電工程:水力發電、火力發電、柴油機發電、

氣渦輪發電、汽電共生系統發電、光電發電、

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風力發電等。

2. 輸電工程:161kV~33 kV 輸電線路,包括

161kV、132kV、69kV、33kV 等電壓等級。

3. 變電工程:345kV~33/13.8 kV 超高壓開關場

及變電所,包括 345kV 超高壓開關場及變電

所、161kV 一次變電所及配電變電所、132kV

變電所、69kV 二次變電所、33/13.8 kV 變電

所、地下變電所等。

本社早期國外機電工程有沙烏地阿拉伯王國

的巴哈地區電化工程、沙烏地阿拉伯王國之吉占

及那吉蘭兩地區電化工程顧問服務,緊接著有新

加坡西拉雅島火力發電計畫之裝機工程、非洲波

札那國摩羅波電廠氣渦輪發電機組安裝工程。近

期在關島則有投資新建 Piti BOT 電廠及營運管理

Cabras、Dededo 等電廠,另外在民國 98 年承攬西

非聖多美普林西比民主共和國 EMAE 電力公司之

新建 Santo Amaro 電廠統包工程,隨後另與聖國

之國際合作司簽訂該電廠之營運管理合約,後因

外交中斷於民國 105 年 12 月 21 日終止合約。本

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社仍持續推展機電工程業務於其他太平洋島國、

非洲、沙烏地等地區。

近年來本社在美國關島地區的電力業務推展

更為關島電力局、外交單位、僑界及電力同業等

所讚譽與肯定。本社於民國 85 年 9 月於關島取得

在 Piti 地區興建 1 座 40MW 氣渦輪發電廠的 20 年

BOT 合約,Piti 電廠的興建對於關島電力系統大

有助益,已於民國 106 年 12 月 4 日依約移轉給關

島電力局。接著於民國 91 年 12 月與關島電力局

簽訂 Cabras 電廠 1 與 2 號發電機組營運管理合

約,復經幾次延長合約與再公告得標後,本合約

雙方同意延長至民國 109 年 9 月 30 日止,目前本

社將積極爭取延長合約。Cabras 電廠 1 與 2 號

發電機組為關島最大基載機組,本社自受委託營

運後,在專業團隊的管理服務下,這兩部機組的

性能與可靠度已大幅改善,這對關島電力局的供

電品質也有相當的助益。

民國 105 年 3 月本社再次與關島電力局簽訂

CT PMC(氣渦輪發電機組營運管理合約),包含

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Dededo、Macheche 及 Yigo 3 座發電廠共 4 部氣

渦輪發電機組之 5 年營運管理合約,合約期限至

民國 110 年 2 月 28 日止。本社亦在該合約內取得

4 部機組的復建整修工作,在本社帶領國內相關

廠商的努力下,所有機組已於民國 106 年 3 月底

完成併聯發電,緩解關島電力系統的供電壓力。

另外,關島政府為落實環保政策,已要求關島電

力局必須在民國 111 年以前新建完成以天然氣為

燃料之復循環機組發電廠計畫。由於本計畫投資

金額龐大,本社已全力投入準備工作,並尋求與

國際廠商合作機會,如合作廠商順利得標將可為

本社及國內相關機電產業帶來相當大的商機。

藉著本社在關島地區及以往在西非聖多美電

力業務推展所累積之成果與經驗,建立台灣在海

外發電業的優質形象,其他太平洋島國、非洲、

東南亞、中東等地區將是未來本社機電工程業務

拓展的新目標,繼而提升台灣在國際發電業專業

領域之貢獻。本社目前與海外投資開發股份有限

公司合作積極爭取海地電力建設商機,包括變電

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所新建、改建工程及輸電工程,本社將負責規劃、

設計及監造工作,藉此與國內外知名廠商技術交

流,提升國內技術層次,並可引領國內相關產業

走向海外市場。

為持續深化台灣與友邦情誼,穩固與邦交國

雙邊關係及各項合作,在台電公司的後勤與技術

支援下,本社與史瓦帝尼電力公司(史電)自民國

108 年起已開始進行多項電力技術合作,以協助

史國電力基礎建設,提升電力技術水準。目前雙

方合作項目包含火力電廠、水力電廠、風力及太

陽能電廠、輸電、配電以及教育訓練等計畫。本

社將持續拓展在史國的電力業務,並協助史國電

力建設,增加史電自主供電能力,擺脫長期對南

非的電力依賴,實現電力自主的目標。

(二) 環境保護工程技術服務

本社承辦國外環境保護工程範圍包括廢水處

理工程、廢棄物處理工程、噪音改善工程、空氣

污染防治工程等。近年國外開發中國家對於環保

工程的需求已逐漸提高,本社除積極拓展國外機

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電工程業務外,環境保護工程也是另一個同時推

展之業務。民國 97 年本社承攬關島 Yigo 電廠排

氣煙道改善工程,民國 100 年承攬關島 Dededo 電

廠#1 機煙囪更新工程。而在關島 Cabras 電廠方

面,近年來推動將處理後的廢油混入燃油後由鍋

爐燃燒之計劃,解決了全島廢油的處理問題。民

國 102 年執行電廠煙囪出口增設 CO 及 O2偵測裝

置,使得煙氣的排放能更精確的監測及控制。藉

此累積並提昇了本社相關人員之工程經驗與能

力,也增加了國外環保工程業務拓展之競爭能

力。本社持續爭取關島地區既有電廠有關環境保

護工程服務之商機。

(三) 人員之教育及培訓

1. 本社人員之一般教育及培訓

配合本社業務之執行及未來業務拓展之需

要,對於涉及可能需具備之證照,除持續指派

相關人員參與坊間立案訓練機構受訓取得證

照外,同時為提升主管人員之領導統御及英語

文能力及技術,適時安排參與企管顧問訓練班

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及語言中心受訓。

2. 配合業主需求,提供訓練課程

本社承攬之國外工程,除建造完成移交業主

外,並提供工程保固,且為長期運轉維護需求,

更安排業主營運管理人員之訓練,其執行方式

除派員前往授課外,亦可安排人員來台受訓。

自民國 93 年起本社已為關島電力局、聖多美普

林西比民主共和國 EMAE 電力公司辦理多次國

內外訓練課程,對這些國家運轉維護及營運管

理技術的提升頗有助益。本社亦接受馬來西亞

電力公司及史瓦帝尼電力公司之委託辦理各類

型專業訓練。本年度預定開辦之課程如下:

(1) 火力電廠(燃油)運轉人員訓練。

(2) 電力系統穩定度分析。

(3) 太陽光電及微電網之規劃、設計及運轉。

3. 提升本社工程專業能力之培訓

國外機電及環保工程之規劃、設計、建造、營運

與管理乃本社最主要營業項目,隨著節能減碳的

潮流及科技突飛猛進的衝擊,傳統電力產業設備

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與營運,也衍生出結構性的改變諸如機電設備材

質的改變,製造技術的精準,施工技術的演進,

通訊監控技術的更新,最新保護電驛的應用以及

營運管理的革新,本社人員更需要透過及時最新

的在職訓練,方能趕上日新月異的科技潮流。准

此,計劃舉辦之在職訓練包括

(1) 微電網之規劃與設計。

(2) 大型太陽光電發電廠之系統規劃與設計。

(3) 電力系統穩定度分析與研究。

(4) 電廠機電設備維護與運轉。

(5) 再生能源併聯技術。

(四) 研究發展

為符合本社設立宗旨及配合政府推廣再生

能源政策,在民國 2025 年綠電占全國總發電量

比例 20%之目標,本社將致力於離岸風電相關技

術開發、大型太陽光電開發,以及電力系統穩定

度分析。

1. 離岸風電相關技術開發

台灣擁有全世界最好風場可以發展離岸風

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力發電,也有機械、電子等製造基礎,現階段政

府正利用此一優勢條件,全力加速推動風力發電

的開發與興建,以台灣風場為產業鏈本土化生

根,發展潔淨再生能源的離岸風場,兼顧環境生

態保護,成為世界的典範。

本社目前與全球最大的離岸風電開發廠商

(沃旭公司)共同探討有關陸域之輸變電工程技

術。沃旭公司是唯一橫跨供應鏈所有環節,從風

場開發、興建、運維到除役皆有豐富經驗的風電

開發公司,藉此合作機會可大幅提升本社專業知

識。

沃旭公司最主要的風電事業佔集團業務

83%, 自民國 80 年在丹麥興建全球第一座離岸

風場以來,該公司興建的離岸風場總裝置容量,

已經超過全球四分之一。 本社有機會能在全球

離岸風力發電產業領航公司的旗下共同在台灣

大彰化東南與大彰化西南海上風力發電案中,參

與陸域輸變電工程技術探討,尤其對於大容量輸

電洞道散熱通風之價值工程分析上,有更深入的

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研究,藉此可提升離岸風電整體輸變電及海纜上

岸共同廊道的規劃設計專業。以丹麥沃旭案作為

一個起始點,日後繼續向其他風電開發業者開拓

更多的合作契機,以提升國內離岸風電專業技

術。

2. 大型太陽光電開發

自民國 63 年以來已陸續發生幾次全球性

能源供應危機之外,近年來世界各國對於人類

使用化石燃料大量排放二氧化碳可能造成地

球溫室效應的問題甚為重視,全球氣候變化綱

要公約(Framework Convention of Climate

Change)期望全球至民國 109 年時二氧化碳等

溫室氣體的排放量可降低到民國 79 年的水

準,有鑒於此,再生能源等排放二氧化碳較少

的發電方式日益受到重視。

由於國內尚無大型光電場之運轉實務經

驗,本社近年來積極與國內外製造商合作共同探

討大型光電場建置運轉後對於電力系統的衝

擊,其中有即將完工的彰濱工業區 100MW 太陽光

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電案場以及正在進行中的台南鹽田 150MW太陽光

電案場。由於案場內部的諧波(Harmonic)造成電

壓不穩定問題,截至目前為止仍然困擾著國內外

業者,因此,如何順利解決諧波問題將關係著國

內發展大型光電的關鍵因素。

目前國內外業者均積極推動大型光電案場

的建置,本社將繼續與國內外太陽光電開發業者

開拓更多的合作契機,共同解決太陽光電運轉後

對於電力系統所帶來的負面衝擊,以落實政府推

動綠能的政策。

3. 電力系統穩定度分析

我國目前正積極發展再生能源電力,為使

不穩定的再生能源電力如太陽光電、風力發電

等可以有效且穩定地運轉在區域電力網中,電

力系統穩定度等分析甚為重要。另史瓦帝尼目

前亦積極規劃興建火力、水力及再生能源電廠

已增加其自主供電能力,電力系統分析不可或

缺,本社將透過雙方合作協助史國進行此項工

作。

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三、本年度預算概要

(一) 收支營運概況

1. 收入預算概況

(1) 本年度勞務收入 2 億 822 萬 5千元,較上年度

預算數 2 億 771 萬 8 千元,增加 50 萬 7 千元,

約 0.24%,主要係史瓦帝尼電力計畫拓展案所

致。

(2) 本年度財務收入 8,425 萬 8 千元,較上年度預

算數 7,014 萬 1 千元,增加 1,411 萬 7 千元,

約 20.13%,主要係投資賸餘增加所致。

(3) 本年度其他業務外收入 2 萬 8千元,較上年度

預算數 2 萬 6千元,增加 2千元,約 7.69%。

2. 支出預算概況

(1) 本年度勞務成本 1 億 9,821 萬 8 千元,較上年

度預算數 1億 7,518 萬 4 千元,增加 2,303

萬 4 千元,約 13.15%,主要係史瓦帝尼電力

計畫拓展案所致。

(2) 本年度管理費用 6,087 萬 7 千元,較上年度預

算數 6,215 萬 3 千元,減少 127 萬 6 千元,約

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2.05%,主要係撙節各項開支所致。

(3) 本年度其他業務外支出 3 萬元,較上年度預算

數 2 萬 7 千元,增加 3千元,約 11.11%。

(4) 本年度所得稅費用 358 萬元,較上年度預算數

1,169 萬 1 千元,減少 811 萬 1 千元,約

69.38%,主要係關島辦事處稅前賸餘減少所

致。

3. 以上總收支相抵後,計賸餘 2,980 萬 6 千元,較

上年度預算數 2,883 萬元,增加 97 萬 6 千元,約

3.39%。

(二) 現金流量概況

1. 業務活動之淨現金流入 1,963 萬 3 千元。

2. 投資活動之淨現金流出 94 萬 4千元,係增加不動

產、廠房及設備 94 萬 4 千元。

3. 現金及約當現金之淨增 1,868 萬 9 千元,係期末

現金30億5,684萬9千元,較期初現金30億3,816

萬元增加之數。

(三) 淨值變動概況

本年度期初淨值 34 億 720 萬 5 千元,增加本年度賸

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餘 2,980 萬 6 千元,期末淨值為 34 億 3,701 萬 1 千

元,其中包含創立基金 300 萬元。

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四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一) 前年度決算結果及成果概述

1. 決算結果:

(1) 收入決算結果

A. 勞務收入決算數 1 億 1,500 萬元,較預算數

2 億 70 萬 3千元,減少 8,570 萬 3 千元,約

42.70%,主要係 107 年度業務拓展進度未如

預期所致。

B. 財務收入決算數 9,823 萬 5 千元,較預算數

6,870 萬元,增加 2,953 萬 5 千元,約

42.99%,主要係 107 年度實際外幣定存利率

較預估利率高所致。

C. 其他業務外收入決算數 16 萬 2 千元,較預

算數 2 萬 6 千元,增加 13 萬 6 千元,約

523.08%。主要係 107 年度關島辦事處出售

已逾耐用年限之公務車所致。

(2) 支出決算結果

A. 勞務成本決算數 1 億 1,242 萬 1 千元,較預

算數 1 億 2,838 萬 4 千元,減少 1,596 萬 3

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千元,約 12.43%,主要係 107 年度業務拓展

進度未如預期所致。

B. 管理費用決算數 6,517 萬 6 千元,較預算數

6,909 萬 7 千元,減少 392 萬 1 千元,約

5.67%,主要係撙節開支所致。

C. 財務費用決算數380萬7千元,較預算數618

萬元,減少 237 萬 3 千元,約 38.40%,主要

係關島辦事處長期借款於107年 8月 8日還

款所致。

D. 其他業務外支出決算數 3萬元,較預算數 2

萬 7 千元,增加 3 千元,約 11.11%。

E. 所得稅費用決算數 276 萬 7千元,較預算數

3,703 萬元,減少 3,426 萬 3 千元,約

92.53%,主要係 107 年度關島辦事處稅前賸

餘減少所致。

(3) 以上總收支相抵後,計賸餘 2,919 萬 6 千元,

較預算數 2,871 萬 1 千元,增加 48 萬 5 千元,

約 1.69%,主要係所得稅費用減少所致。

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2. 計畫執行成果概述

(1) 機電工程及環境保護工程技術服務

A. 美國關島 Cabras 電廠一、二號機組營運管

理工作:

本社承攬 Cabras 電廠一、二號機組營運管

理工作,自民國 92 年起協助關島電力局營

運管理此電廠。由於本社管理得當,因此

Cabras 電廠營運保持穩定良好的狀態,關島

電力局亦讚譽有加。本營運管理合約於 105

年 12 月 31 日到期,雙方於 105 年 10 月重

新議約,關島電力局已同意自 106 年 1 月 1

日起與本社續約3年9個月至109年 9月 30

日止。自 99 年起,本社依合約規定,每年

向關島電力局爭取承攬年度資本及績效改

善工程,以改善 Cabras 電廠效率及可用率,

並引領國內相關廠商拓展海外市場,賺取外

匯,提升國際競爭力。

本廠 107 年度已完成海水循環泵軸承檢修、

鍋爐爐管換修、一號機及二號機鍋爐爐管化

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學酸洗及二號機主變壓器更新工程,提高整

廠發電效率及機組可靠度。

B. 美國關島 Dededo、Macheche 及 Yigo 電廠營

運管理工作:

本營運管理合約於 105 年 3月 1日簽訂,合

約範圍包含 Dededo、Macheche 及 Yigo 3 個

氣渦輪發電機尖載電廠,合約期限 5 年至

110 年 2 月 28 日止,這是本社在關島取得的

第 3 個長期合約,也讓本社在關島的電力事

業再往前邁開一大步。多年來本社對於引進

台灣專業技術、引領國內廠家拓展關島市場

以及增進兩國國民外交不遺餘力,也獲致相

當不錯的成果,目前關島 16 萬住民每日使

用的穩定電力,有絕大部分是由本社所經營

的電廠發電供應。

三個電廠共四部機組,已完成復建整修工程

並加入系統供電,107 年度完成 Macheche

電廠發電機大修及純水廠 RO+EDI 升級,

Dededo 電廠一、二號機直流充電機更換及純

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水廠升級,對提升關島電力供應的可靠度有

莫大的助益。

(2) 人員之教育及培訓:

A. 為提升國內再生能源相關業者對綠色能源

之現況瞭解以及宣導政府的綠色能源發展

政策,特安排專家學者講授相關課程包括:

(A) 太陽光電暨儲能技術。

(B) 微電網技術。

B. 為提升員工專業設計能力及拓展業務範

圍,指派社內人員參加台電公司訓練所舉辦

之年度各類訓練課程及國內訓練機構訓練

課程。

C. 指派社內人員參加「儀用管接及配管班」、

「數位保護電驛應用班」、「智慧節能技術應

用與管理班」、「繪圖軟體 Autocad 進階班」、

「公共工程品質管理訓練班(土建)」、「甲

級鍋爐操作人員安全衛生教育班」等訓練課

程,以提升工程師之專業技術,增加本社之

競爭力。

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(3) 研究發展:

A. 協助國內業者辦理大型光電併網衝擊分析

研究。

B. 配合外交部辦理海地既有電力系統評估,並

提出輸電線及變電所改善計畫及史瓦帝尼

電力工程建設考察,協助友邦發展電力建

設,維繫邦誼。

C. 國內既有水力資源之充分利用為政府既定

政策目標,本社將持續小水力相關領域之技

術掌握與時俱進,伺機協助國內業者完成小

水力電源開發。

D. 持續與國外先進國家廠商技術合作,推動離

岸風電儀電工程之規劃設計,藉以提升國內

相關離岸風電之技術層次。

(二) 上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6月 30

日止執行情形)

1. 收入執行情形

(1) 勞務收入執行數 5,605 萬 5 千元,占全年預算

數 2 億 771 萬 8千元,達成率 26.99 %。

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(2) 財務收入執行數 4,465 萬元,占全年預算數

7,014 萬 1 千元,達成率 63.66%。

(3) 其他業務外收入執行數 1 萬 3千元,占全年預

算數 2 萬 6千元,達成率 50.00%。

2. 支出執行情形

(1) 勞務成本執行數 6,569 萬元,占全年預算數 1

億 7,518 萬 4 千元,達成率 37.50%。

(2) 管理費用執行數 2,696 萬元,占全年預算數

6,215 萬 3 千元,達成率 43.38%。

(3) 其他業務外支出執行數 1 萬 4千元,占全年預

算數 2 萬 7千元,達成率 51.85%。

3. 以上總收支相抵後,計稅前賸餘 805 萬 4千元,

占全年預算數 4,052 萬 1 千元,達成率 19.88%,

主因係業務拓展收入延後所致。

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五、其他

本社為財團法人組織,業務經營皆秉承成立宗旨

提供技術服務,各項運作均遵循捐助章程,並依「經

濟部主管財團法人管理監督作業辦法」等規定辦理。

主要經費來源包括國外興建電廠、營運管理及環

保工程等業務收入,與利息、房租等業務外收入,

自成立後並未再接受政府單位之任何捐(補)助,一

切均以自給自足為經營原則,自籌經費比率 100%。

每年度收支決算稅後賸餘悉數轉列累積賸餘,備供

發展本社業務之用。

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貳、主 要 表

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參、明 細 表

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單位:新臺幣千元

前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數

115,000 業務收入 208,225 207,718

115,000 勞務收入 208,225 207,718

39,368 總社勞務收入 124,300 90,000

75,632 關島辦事處勞務收入 83,925 117,718 1.總社勞務收入增列主要係

史瓦帝尼電力計畫拓展案

所致。

98,397 業務外收入 84,286 70,167 2.

98,235 財務收入 84,258 70,141

59,235 利息收入 51,197 48,817

12,267 租賃收入 12,173 12,119

10,973 兌換賸餘 4,000 6,000

15,760 投資賸餘 16,888 3,205

162 其他業務外收入 28 26

213,397 292,511 277,885

財務收入本年度預算數

8,425萬8千元,較上年度預

算數7,014萬1千元,增加

1,411萬7千元,主要係投資

賸餘增列所致。

勞務收入本年度預算數2億

822萬5千元,較上年度預算

數2億771萬8千元,小幅增

加50萬7千元,主要係總社

勞務收入增列3,430萬元及

關島辦事處勞務收入減列

3,379萬3千元,說明如下:

關島辦事處勞務收入減列

主要係關島電廠部分改善

工程結束所致。

總 計

業務收入估算基礎係依據上

年度執行實績及本年度營運

目標估算。

財團法人台灣機電工程服務社

收入明細表

中華民國109年度

項 目 名 稱 說 明

3-1

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肆、參 考 表

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伍、附 錄

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天美時工程股份有限公司

109 年 度 預 算

天美時工程股份有限公司編

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目 次

表格名稱 頁次

壹、總說明

一、概況

(一) 設立依據 1-1

(二) 業務範圍 1-1 至 1-3

(三) 組織概況 1-3 至 1-4

二、營運方針及本年度預算概要

(一) 營運方針及業務計畫 1-5 至 1-7

(二) 本年度預算概要 1-8 至 1-9

貳、主要表

一、綜合損益預計表 2-1

二、現金流量預計表 2-2

三、權益變動預計表 2-3

四、資產負債預計表 2-4

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壹、總 說 明

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1-1

一、概況

(一) 設立依據

本公司之設立係經由財團法人台灣機電工程服

務社董事暨監察人聯席會議審議通過,並於 95 年 4

月 10 日以專案報部陳請經濟部同意為業務需要及

未來發展投資設立。經濟部於 95 年 6 月 12 日經商

字第 09502316670 號函同意辦理,並於 95 年 7 月

25 日公司正式完成設立。

(二) 業務範圍

本公司依照公司法規定組織之,業務範圍陸續

增列後如下:

代碼 類別

1. IG03010 能源技術服務業2. E599010 配管工程業3. E601010 電器承裝業

4. E603010 電纜安裝工程業

5. E603040 消防安全設備安裝工程業6. E603090 照明設備安裝工程業

7. D101050 汽電共生業

8. D401010 熱能供應業9. I101061 工程技術顧問業10. E603050 自動控制設備工程業11. I301010 資訊軟體服務業12. E603080 交通號誌安裝工程業13. E604010 機械安裝業14. EZ06010 交通標示工程業15. IF04010 非破壞檢測業

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代碼 類別

16. IF02010 用電設備檢測維護業17. EZ99990 其他工程業18. IZ12010 人力派遣業19. F401010 國際貿易業20. CA01050 鋼材二次加工業21. CA02060 金屬容器製造業22. CA04010 表面處理業23. CB01010 機械設備製造業24. CB01030 污染防治設備製造業25. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業26. CC01020 電線及電纜製造業27. CD01010 船舶及其零件製造業28. CD01020 軌道車輛及其零件製造業29. CE01010 一般儀器製造業30. E502010 燃料導管安裝工程業31. E601020 電器安裝業32. E603020 電梯安裝工程業33. E605010 電腦設備安裝業34. G702010 船舶勞務承攬業35. E603110 冷作工程業36. E603100 電焊工程業37. E603120 噴砂工程業38. EZ07010 鑽孔工程業39. E901010 油漆工程業40. E903010 防蝕、防銹工程業41. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業42. EZ15010 保溫、保冷安裝工程業43. F107170 工業助劑批發業44. F112040 石油製品批發業45. F113010 機械批發業46. F113020 電器批發業47. F113030 精密儀器批發業48. F113070 電信器材批發業49. F113090 交通標誌批發業50. F113100 污染防治設備批發業51. F114060 船舶及其零件批發業52. F114080 軌道車輪及其零件批發業53. F117010 消防安全設備批發業54. F118010 資訊軟體批發業55. F119010 電子材料批發業

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1-3

代碼 類別

56. F207010 漆料、塗料零售業57. F213010 電器零售業58. F213040 精密儀器零售業59. F213060 電信器材零售業60. F213080 機械器具零售業61. F213090 交通標誌器材零售業62. F213100 污染防治設備零售業63. F214060 船舶及其零件零售業64. F214080 軌道車輪及其零件零售業65. F217010 消防安全設備零售業66. F218010 資訊軟體零售業67. I301020 資料處理服務業68. I301030 電子資訊供應服務業69. IG02010 研究發展服務業70. IZ99990 其他工商服務業71. J101030 廢棄物清除業72. J101040 廢棄物處理業73. J101050 環境檢測服務業74. J101060 廢(污)水處理業75. J101090 廢棄物清理業76. ZZ99999 除許可業務外,得經營法律非禁止或

限制之業務。

(三) 組織概況

本公司係由財團法人台灣機電工程服務社 100%

轉投資且持股,並由該社董事會指派人員擔任董

事,現設董事 5 人組成董事會及監察人 1 人,負責

制訂業務方針,審核業務計畫及預決算等重大事

項,各董事暨監察人均積極參與董事會議,秉持提

升公司經營績效及成長提出相關建議,並監督指導

經理部門推動業務。

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1-4

組織系統圖

董 事 會

董 事 長

總 經 理

副總經理

財務會計部

企劃管理部

人力資源組

顧問事業部

專案計畫

主任稽核

監 察 人

施工/

監造組

業務拓展部

工程事業部

運轉維護組

國內外辦事(工程)處

工安品保組

業務一組

業務二組

業務三組

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二、營運方針及本年度預算概要

(一) 營運方針及業務計畫

1. 營運方針:

(1)優化管理能力及深化資訊應用,提升經營效率。

(2)改善流程及降低成本,維持營業獲利。

(3)培訓專業技術人員,確保工進及品質可靠度。

(4)保持高度彈性,與業主及協力廠商持續維持夥伴關係,

創造三贏。

2. 業務計畫:

本公司擁有土木、結構、電機、機械、環工、地質及冷凍

空調等專業執業技師,擁有強大的核心團隊,可從事機電及

環保等工程之規劃、設計、監造及施工等工作。

主要業務方向仍為國內污染設施防治、節能環保工程、電

力暨機電整合系統及太陽光電等綠色能源推動之相關工程。

上年度未完成計畫將於本(109)年度繼續辦理並爭取新的

業務,略述如下:

(1)接受委辦之工程設計專案工作:離岸風力計畫辦理風機

及陸域變電設施規劃設計及審查等服務工作。捷運系統

計畫統包工程辦理機廠機電細部設計服務工作。推動汽

電共生輔導設置與經濟效益分析之研究。小水力發電工

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1-6

程之土木及機電設計技術服務工作。離岸風力陸上變電

站統包工程之涵洞土建、機電及電氣室主機電兩大項設

計技術服務工作。太陽光電新建工程之電氣室機電、

23kV 電纜線路、廠區機電整合、光電模組鋪排、PVBOX

配置及避雷接地系統設計等工作。

(2)爭取新業務計畫:

本(109)年度除原有專案持續強化進度、品質與各項成

本之管控,以降低工程專案的風險,維持獲利外,積極擬

定新業務拓展計畫:

a. 綠色能源:全球資源有限,再生能源成為各界關注

的焦點。為鼓勵與推廣無污染之綠色能源,本公司

響應政府儘速達成綠色電力政策目標,以因應未來

全球氣候之變遷。對於節能減碳及推展再生能源發

電技術,本公司責無旁貸,必積極參與並培育專業

人才。尤其是大型太陽光電開發、離岸風力及小水

力之領域,將會搭配政府綠色能源政策所釋出各類

標案,商機無限。台南七股鹽田太陽光電工程機電

EPC 案及全台小水力發電計畫第一期工程主機電技

術服務工作,更為本公司 109 年度重要積極爭取之

重大案件。

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b. 污染設施防治及節能環保工程:本公司已於 98~107

年度分別完成中科及南科園區各期之排污、效能節

約、廢水化學加藥系統、設備潔淨、DeNOx SNCR 節

能設備等多項工程,皆深獲業主好評,亦從中得到

寶貴的經驗,對未來新的污染設施防治工程擴建及

管線工程計畫,本公司極具競爭優勢,可藉由降低

成本及改善流程,達到加速工進及品質提升,增加

未來工程的獲利能力。中科園區及南科園區目前所

有招標案件中,本公司已密切注意並積極掌握,全

力爭取。

c. 大潭#8、#9 號機新建工程及#7 號機擴建之儀電系統

部分等工作,本公司必全力爭取。

d. 為了不受單一地區的影響,除了繼續爭取國內工程

業務,亦積極參與海外工程之規劃、設計、監造及

營運管理人力支援等工作,海地電網及史瓦帝尼電

力案人力支援工作亦為本公司109年度重要之計畫。

未來本公司亦將秉持一貫經營理念:精進管理、拓

展業務、世代傳承、永續經營。

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(二) 本年度預算概要

1. 綜合損益概況:

(1)本年度營業收入 2 億 8,026 萬 4 千元,較上年度預算數

1 億 2,536 萬元,增加 1 億 5,490 萬 4 千元,約 123.57

%,主因係台南七股鹽田太陽光電工程機電 EPC 業務拓

展案所致。

(2)本年度營業成本 2 億 4,741 萬 8 千元,較上年度預算數

1億1,001萬3千元,增加1億3,740萬5千元,約124.90

%,主因係台南七股鹽田太陽光電工程機電 EPC 業務拓

展案所致。

(3)本年度營業費用1,319萬3千元,較上年度預算數1,240

萬 2 千元,增加 79 萬 1 千元,約 6.38%。

(4)本年度營業外收益及費損 163 萬 7 千元,較上年度預算

數 124 萬元,增加 39 萬 7 千元,約 32.02%,主因係

現金增加致利息收入增加。

(5)本年度所得稅費用 440 萬 2 千元,較上年度預算數 98

萬元,增加 342 萬 2 千元,約 349.18%,主因係稅前

淨利增加致營所稅增加。

(6)以上收、支相抵後,本年度稅後淨利為 1,688 萬 8 千元,

較上年度預算數 320 萬 5千元,增加 1,368 萬 3 千元,

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1-9

約 426.93%。

(7)其他綜合損益:無。

(8)本年度綜合淨利 1,688 萬 8 千元,較上年度預算數 320

萬 5 千元,增加 1,368 萬 3 千元,約 426.93%。

2. 現金流量概況:

(1)營業活動之淨現金流入 2,011 萬 8 千元。

(2)現金及約當現金之增加數 2,011 萬 8 千元,係期末現金

2 億 3,219 萬 8 千元,較期初現金 2 億 1,208 萬元增加

之數。

3. 權益變動概況:

本年度期初權益 2 億 3,875 萬 1 千元,增加本年度稅後淨

利 1,688 萬 8 千元,期末權益為 2 億 5,563 萬 9 千元。

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貳、主 要 表

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