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長崎県 大村市

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目 次

1 予算編成にあたって ・・・・・・・・ 1

2 予算規模 ・・・・・・・・ 1

3 予算の状況(一般会計) ・・・・・・・・ 4

(1)歳入の状況

(2)歳出の状況

4 基金の状況(財政調整等4基金) ・・・・・・・・ 10

5 市債の状況 ・・・・・・・・ 10

6 重点項目(施策) ・・・・・・・・ 11

7 緊急経済対策 ・・・・・・・・ 12

(1)ふるさと雇用再生事業

(2)緊急雇用創出事業

(3)都市環境整備事業

8 新規事業(政策体系別) ・・・・・・・・ 14

9 普通建設事業(政策体系別) ・・・・・・・・ 21

10 特別会計・企業会計の状況 ・・・・・・・・ 31

(1)国民健康保険事業

(2)老人保健事業

(3)後期高齢者医療事業

(4)介護保険事業(保険事業勘定)

(サービス事業勘定)

(5)病院事業

(6)モーターボート競走事業会計

(7)簡易水道事業会計

(8)水道事業

(9)工業用水道

(10)下水道

(11)農業集落排水事業

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- 1 -

わが国は、一昨年から続く世界的な経済危機により、依然として失業率は

高い水準で推移し、物価は緩やかなデフレ状況にあるなど、厳しい経済状況が

続いています。

本市においても、企業の業績や雇用の悪化など厳しい状況が続いています。

このような中、市民が安心して暮らせるまちづくりを進めていくためには、

なによりもしっかりとした財政基盤が必要です。

平成22年度当初予算の編成に当っては、財政健全化計画の基本方針である

「収支均衡型の財政運営の確立」を目指し、徹底した歳出削減や積極的な歳入

確保に取り組みました。

また、重点施策を中心に事業の「選択と集中」を行い、限りある貴重な財源

を重点的に配分しました。

本市の財政は、非常に厳しい状況ではありますが、市民生活の安定と地域の

活性化を図るため、引き続き経済対策に取り組むなど、積極的な予算編成を

行いました。

(1) 一般会計・特別会計当初予算比較表 (単位:千円、%)

比較 前年度

(A)-(B) 伸び率

33,770,000 31,940,000 1,830,000 5.7 △0.8

国民健康保険事業会計 8,960,562 8,807,309 153,253 1.7 1.1

老人保健事業会計 2,971 33,240 △ 30,269 △ 91.1 △95.6

後期高齢者医療事業会計 749,542 730,425 19,117 2.6 △3.6

介護保険事業会計 4,843,237 4,720,872 122,365 2.6 5.1

簡易水道事業会計 450,571 436,330 14,241 3.3 4.4

計 15,006,883 14,728,176 278,707 1.9 △5.8

48,776,883 46,668,176 2,108,707 4.5 △2.4

伸び率

一 般 会 計

特別会計

合 計

会計区分 22年度(A) 21年度(B)

○ 一般会計の予算規模 33,770,000千円

(前年度比 1,830,000千円 伸び率5.7%)

○ 大村市全体の予算規模 118,178,271千円

(前年度比 20,656,060千円 伸び率21.2%)

1 予算編成にあたって

2 予算規模

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(2) 企業会計当初予算比較表 (単位:千円、%)

比較 前年度(A)-(B) 伸び率

収益 599,641 374,791 224,850 60.0 8

費用 492,629 511,809 △ 19,180 △ 3.7 △26.2

差引 107,012 △ 137,018 244,030 - -

収益 64,613,180 45,524,477 19,088,703 41.9 9.4

費用 63,911,869 45,320,382 18,591,487 41.0 9.4

差引 701,311 204,095 497,216 - -

収益 1,901,138 1,999,065 △ 97,927 △ 4.9 0.6

費用 1,810,246 1,924,089 △ 113,843 △ 5.9 0.8

差引 90,892 74,976 15,916 - -

収益 229,777 216,515 13,262 6.1 △15.8

費用 250,630 243,133 7,497 3.1 4.6

差引 △ 20,853 △ 26,618 5,765 - -

収益 2,519,271 2,377,626 141,645 6.0 △2.4

費用 2,518,520 2,423,170 95,350 3.9 △3.2

差引 751 △ 45,544 46,295 - -

収益 412,480 427,513 △ 15,033 △ 3.5 皆増

費用 417,494 431,452 △ 13,958 △ 3.2 皆増

差引 △ 5,014 △ 3,939 △ 1,075 - -

収益 70,275,487 50,919,987 19,355,500 38.0 9.2

費用 69,401,388 50,854,035 18,547,353 36.5 8.7

差引 874,099 65,952 808,147 - -

項目 22年度(A) 21年度(B) 伸び率

下水道事業会計

農業集落排水事業会計

合 計

会計区分

病院事業会計

モーターボート競走事業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

(3) 一般会計繰出金等 (単位:千円、%)

比較 前年度

(A)-(B) 伸び率

国民健康保険事業会計 606,692 590,637 16,055 2.7 △4.8

老人保健事業会計 882 12,891 △ 12,009 △ 93.2 △78.9

後期高齢者医療事業会計  851,688 196,941 654,747 332.5 11.7

介護保険事業会計 775,629 758,301 17,328 2.3 6.3

簡易水道事業会計 153,240 135,831 17,409 12.8 10.2

病院事業会計 707,689 490,513 217,176 44.3 △34.8

水道事業会計 172,221 128,152 44,069 34.4 9.2

工業用水道事業会計 103,739 38,095 65,644 172.3 △64.0

下水道事業会計 595,031 482,695 112,336 23.3 2.9

農業集落排水事業会計 370,586 395,436 △ 24,850 △ 6.3 皆増

4,337,397 3,229,492 1,107,905 34.3 △ 8.6合計

22年度(A) 21年度(B) 伸び率会計区分

特別会計

企業会計

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会計別予算の状況

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諸収入10.9%

繰入金5.3%

市税30.0%

国県支出金23.6%

市債8.0%

地方交付税15.3%

地方譲与税0.9%

その他3.4%

各種交付金2.6%

(1)歳入の状況

(単位:千円、%)

歳入科目 平成 22 年度 平成 21 年度 比較

金額 構成比 金額 構成比 増減額 率

1 市 税 10,122,967 30.0 10,311,448 32.3 △ 188,481 △ 1.8

2 地 方 譲 与 税 293,000 0.9 303,000 0.9 △ 10,000 △ 3.3

3 利 子 割 交 付 金 28,000 0.1 30,000 0.1 △ 2,000 △ 6.7

4 配 当 割 交 付 金 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

2,800 0.0 10,000 0.0 △ 7,200 △ 72.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 690,000 2.0 730,000 2.3 △ 40,000 △ 5.5

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

17,000 0.1 18,000 0.1 △ 1,000 △ 5.6

8 自動車取得税交付金 60,000 0.2 60,001 0.2 △ 1 △ 0.0

9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金

52,714 0.2 57,182 0.2 △ 4,468 △ 7.8

10 地 方 特 例 交 付 金 70,000 0.2 107,000 0.3 △ 37,000 △ 34.6

11 地 方 交 付 税 5,160,000 15.3 5,080,000 15.9 80,000 1.6

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

14,000 0.0 15,000 0.0 △ 1,000 △ 6.7

13 分 担 金 及 び負 担 金 517,024 1.4 529,589 1.7 △ 12,565 △ 2.4

14 使 用 料 及 び手 数 料 701,158 2.0 693,695 2.2 7,463 1.1

15 国 庫 支 出 金 5,506,675 16.3 4,256,086 13.3 1,250,589 29.4

16 県 支 出 金 2,396,613 7.1 2,032,701 6.4 363,912 17.9

17 財 産 収 入 53,871 0.1 60,664 0.2 △ 6,793 △ 11.2

18 寄 附 金 3 0.0 3 0.0 0 0.0

19 繰 入 金 1,723,285 5.1 966,020 3.0 757,265 78.4

20 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸 収 入 3,664,589 10.9 4,395,010 13.8 △ 730,421 △ 16.6

22 市 債 2,688,300 8.0 2,275,600 7.1 412,700 18.1

合計 33,770,000 100.0 31,940,000 100.0 1,830,000 5.7

3 予算の状況(一般会計)

5.1%

Page 7: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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13 .3% 13 .7% 9 .9% 11 .9% 11 .1%

10 .7% 10 .9%9 .5%

12 .6% 13 .8% 10 .9%

7 .6% 4 .7%5 .7%

6 .5% 7 .1% 8 .0%

15 .7% 17 .1%18 .4%

19 .2% 19 .9% 23 .6%

24 .5% 22 .7%22 .6%

17 .0% 15 .9% 15 .3%

28 .3% 30 .9% 33 .8% 32 .9% 32 .3% 30 .0%

12 .2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成12年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

市税

地方交付税

国県支出金

市債

諸収入

その他

○一般会計歳入の主な増減内容

① 市税

景気の悪化に伴う 法人市民税の 減尐や 地価の下落による 固定資産税の

伸び悩みなどにより、188,481千円(△1.8%)の減となりました。

② 地方交付税

地方交付税は減尐傾向にありました が、交付税総額が1.1兆円増 額

されたため、80,000千円(1.6%)の増となりました。

③ 国庫支出金

子ども手当の創設や景気低迷などによる生活保護費の増、市営住宅の建設

などにより、1,250,589千円(29.4%)の増となりました。

④ 県支出金

子ども手当の創設や緊急雇用創出事業の実施などにより、363,912

千円(17.9%)の増となりました。

⑤ 繰入金

市税の減などにより大幅な財源不足となったため、財政調整基金等4基金

から1,598,150千円の繰入を行い、757,265千円(78.4%)

の増となりました。

⑥ 市債

地方交付税の原資である国税の大幅な減収により、その財源不足を補うた

め、臨時財政対策債が大幅に増え、412,700千円(18.1%)の増

となりました。

○歳入科目別経年比較表

Page 8: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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議会費0.9%

総務費13.4%

民生費34.2%

衛生費12.8%

農林水産業費2.8%

商工費6.2%

土木費9.7%

消防費2.5%

教育費6.1%

公債費11.2%

その他0.2%

(2)歳出の状況(目的別)

(単位:千円、%)

歳出科目 平成 22 年度 平成 21 年度 比較

金額 構成比 金額 構成比 増減額 率

1 議 会 費 312,824 0.9 273,812 0.9 39,012 14.2

2 総 務 費 4,528,934 13.4 4,218,473 13.2 310,461 7.4

3 民 生 費 11,536,777 34.2 9,952,996 31.2 1,583,781 15.9

4 衛 生 費 4,310,331 12.8 3,977,398 12.5 332,933 8.4

5 労 働 費 12,236 0.0 12,182 0.0 54 0.4

6 農 林 水 産 業 費 966,436 2.8 1,003,057 3.1 △ 36,621 △ 3.7

7 商 工 費 2,092,888 6.2 2,191,849 6.0 △ 98,961 △ 4.5

8 土 木 費 3,263,542 9.7 2,811,198 8.8 452,344 16.1

9 消 防 費 853,780 2.5 827,479 2.6 26,301 3.2

10 教 育 費 2,077,042 6.1 2,559,348 8.0 △ 482,306 △ 18.8

11 災 害 復 旧 費 17,851 0.1 16,081 0.1 1,770 11.0

12 公 債 費 3,777,357 11.2 4,076,125 13.6 △ 298,768 △ 7.3

13 諸 支 出 金 2 0.0 2 0.0 0 0.0

14 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

合計 33,770,000 100.0 31,940,000 100.0 1,830,000 5.7

Page 9: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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0 .5% 0 .2% 0 .2% 0 .2% 0 .2%

15 .6% 14 .8% 14 .4% 13 .7% 12 .8% 11 .2%

7 .7% 7 .4% 7 .6% 6 .8% 8 .0%

2 .7% 2 .6% 2 .8% 2 .6% 2 .6%2 .5%

16 .5%9 .6% 9 .6% 10 .5% 8 .8%

9 .7%

6 .0%

4 .9% 5 .4% 6 .1% 6 .9%6 .2%

5 .5%

3 .5% 3 .3% 3 .2% 3 .1%

8 .0%

7 .9% 7 .8%13 .1% 12 .5%

12 .8%

23 .7%

31 .7% 32 .7%30 .0% 31 .2% 34 .2%

12 .8% 16 .5% 15 .3% 13 .1% 13 .2% 13 .4%

0 .2%

6 .1%

2 .8%

1 .0% 1 .0% 0 .9% 0 .8% 0 .9% 0 .9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H12年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

○一般会計歳出の主な増減内容(目的別)

① 総務費

緊急雇用創出事業や都市環境整備事業などの緊急経済対策、新幹線建設

負担金の増などにより、310,461千円(7.4%)の増となりました。

② 民生費

子ども手当や障害者への介護給付費、生活保護対策事業の増などにより、

1,583,781千円(15.9%)の増となりました。

③ 衛生費

公立病院特例債の元金償還に伴う病院事業会計への負担金や廃棄物処理

施設の工事費の増などにより、332,933千円(8.4%)の増となり

ました。

⑤ 商工費

市街地再開発事業への補助金の増があるものの、中小企業振興資金預託金

の減などにより、98,961千円(△4.5%)の減となりました。

⑥ 土木費

公営住宅建設や下水道事業への繰出金の増により、452,344千円

(16.1%)の増となりました。

⑦ 教育費

小学校校舎増築や運動場整備の終了 などにより 、482,306千 円

(△18.8%)の減となりました。

○歳出目的別経年比較表

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人件費16.0%

物件費8.2%

維持補修費1.6%

扶助費23.5%補助費等

12.0%

普通建設事業10.4%

公債費11.2%

貸付金9.7%

繰出金7.1%

その他0.3%

(3)歳出の状況(性質別)

(単位:千円、%)

歳出科目 平成 22 年度 平成 21 年度 比較

金額 構成比 金額 構成比 増減額 率

1 人 件 費 5,415,068 16.0 5,311,702 16.6 103,366 1.9

2 物 件 費 2,759,749 8.2 2,521,712 7.9 238,037 9.4

3 維 持 補 修 費 554,525 1.6 594,205 1.9 △ 39,680 △ 6.7

4 扶 助 費 7,941,545 23.5 6,526,529 20.4 1,415,016 21.7

5 補 助 費 等 4,053,084 12.0 3,992,398 12.5 60,686 1.5

6 普 通 建 設 事 業 3,497,988 10.4 3,329,807 10.4 168,181 5.1

7 災 害 復 旧 費 17,663 0.0 16,080 0.0 1,583 9.8

8 公 債 費 3,777,356 11.2 4,076,124 12.8 △ 298,768 △ 7.3

9 積 立 金 13,010 0.0 14,195 0.0 △ 1,185 △ 8.3

10 投 資 及 び 出 資 金 66,493 0.2 20,790 0.1 45,703 219.8

11 貸 付 金 3,265,388 9.7 3,821,917 12.0 △ 556,529 △ 14.6

12 繰 出 金 ※ 2,388,131 7.1 1,694,541 5.3 693,590 40.9

13 予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

合計 33,770,000 100 31,940,000 100 1,830,000 5.7

※「後期高齢者医療事業会計」分を補助費等から繰出金に性質変更

Page 11: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 9 -

0 .3% 0 .2% 0 .1% 0 .2% 0 .2% 0 .3%11 .1% 8 .5% 8 .6% 6 .5% 5 .3% 7 .1%

6 .4% 10 .4% 9 .1% 11 .1% 12 .0% 9 .7%

15 .6% 14 .8% 14 .4% 13 .7% 12 .8% 11 .2%

17 .1%7 .5% 8 .2% 9 .7% 10 .4% 10 .4%

7 .8%

9 .8% 11 .3% 13 .5% 12 .5%12 .0%

14 .4%20 .9% 21 .1% 19 .5% 20 .4% 23 .5%

1 .2% 1 .6% 1 .7% 1 .8% 1 .9% 1 .6%8 .6% 8 .5% 8 .3% 8 .1% 7 .9% 8 .2%

17 .4% 18 .0% 17 .1% 15 .9% 16 .6% 16 .0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H12年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

普通建設事業費

公債費

貸付金

繰出金

人件費

物件費

扶助費

公債費

貸付金

繰出金

その他

○一般会計歳出の主な増減内容(性質別)

① 人件費

職員給の3~5%カットの復元などにより、103,366千円(1.9%)

の増となりました。

② 物件費

緊急雇用創出事業や健康診査事業の拡充、可燃物収集業務の委託などに

より、238,037千円(9.4%)の増となりました。

③ 扶助費等

子ども手当や障害者への介護給付費、生活保護対策事業の増などにより、

1,415,016千円(21.7%)の増となりました。

④ 普通建設事業

中心市街地再開発事業や公営住宅建設事業、学校給食センター建設事業に

より、168,181千円(5.1%)の増となりました。

⑤ 公債費

新規発行債の総額の抑制や低利率への借換えなどにより298,768

千円(△7.3%)の減となりました。

⑥ 貸付金

中 小 企 業 振 興 資 金 預 託 金 の 減 な ど に よ り 、 5 5 6 , 5 2 9 千 円

(△14.6%)の減となりました。

○歳出性質別経年比較表

Page 12: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 10 -

1,601

2,450

3,227

4,004

2,619

2,787

1,926

1,530

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21当初予算

H22当初予算

(単位:百万円)

39,27037,675

36,00734,132 32,116

29,998 29,530 29,002

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21

末見込

H22

末見込

(単位:百万円)

基金は、第三次財政健全化計画と比較すると、平成20年度決算では概ね

計画どおりでした。しかし、急激な経済不況に伴う税収の減などにより財源

不足が拡大し、当初予算では減尐しています。

市債は、新規発行債の上限設定や公的資金補償金免除繰上償還などの実施

により、抑制に努めてきました。その結果、平成22年度末には約290億円

となる見込みです。

4 基金の状況(財政調整基金等4基金)

5 市債の状況

1,612

%

Page 13: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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平成22年度予算については、以下の7項目について予算を重点的に配分し、

新規事業の創出や継続事業の拡充などを行いました。

(単位:千円)

3 子 育 て 支 援 の 充 実

① 要保護児童家庭実態把握事業 8,483(新規)

② 保育施設耐震診断事業 1,364(新規)

③ 保育サービス整備計画策定事業 672(新規)

④ ふるさとのこころをはぐくむ絵本事業 6,072(新規)

1 新 幹 線 を 活 か し た ま ち づ く り

① 新幹線5市サミット 500(新規)-

② 整備新幹線建設負担金 30,000(継続)-

2 産 業 の 振 興 と 雇 用 の 確 保

① 食料・農業・農村基本計画策定事業 949(新規)

② 森林整備地域活動支援事業 6,208(継続)

"

6 重点項目(施策)

4 中 心 市 街 地 の 活 性 化

① 中心市街地道路整備事業 48,810(継続)

② 観光案内所トイレ改修事業 5,980(新規)

③ 市街地再開発事業 655,500(継続)

④ 公営住宅等整備事業 (新駅前団地 ) 682,067(継続)

5 将 来 を 担 う 人 材 の 育 成

① 心のケア充実対策事業(スクールソーシャルワーカー) 9,629(継続)

② 大村市心の相談員配置事業 26,787(継続)

③ 教員補助員派遣事業 18,607(継続)

④ 小中学校施設等耐震化事業 99,208(継続)

Page 14: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 12 -

緊急経済対策として、総額240,761千円の事業を実施します。

雇用対策として、県に創設された基金を活用し、延べ100人の新規雇用を

創出します。

また、市独自の経済対策として、側溝の布設や道路の舗装、公園の再整備

など、市民生活に身近なインフラの整備を行います。

( 1 ) ふ る さ と 雇 用 再 生 事 業

(単位:千円・人)

№ 所管課 事業名等 事業費 新規雇用

1 長寿介護課 虚弱高齢者の早期発見・予防事業 5,305 2

2 こども政策課 子育てサロン事業 3,242 2

3 こども政策課 要保護児童家庭訪実態把握事業 8,483 2

4 農林整備課 私有林調査事業 4,053 1

5 地域げんき課 陸上競技場等管理委託事業 5,751 2

6 教育総務課 大村市心の教室相談員配置事業 26,787 21

合 計 53,621 30

6 環 境 に や さ し い ま ち づ く り

① 新エネルギー推進事業 (太陽光発電導入助成 )6,000(新規)

② 大村市バイオマス活用推進計画策定事業 2,666(新規)

7 市 民 の 健 康 づ く り

① 健康診査事業 (がん検診の充実) 82,424(継続)

② 健康診査受診率向上対策事業 7,770(継続)

③ 食育推進事業 1,826(継続)

7 緊急経済対策

Page 15: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 13 -

( 2 ) 緊 急 雇 用 創 出 事 業

(単位:千円・人)

№ 所管課 事業名等 事業費 新規雇用

1 交通政策課 新幹線新駅用地維持管理事業 2,211 4

2 用地管財課 市有地等環境整備事業 2,718 4

3 安全対策課 大村駅前駐輪場指導・点検事業 605 2

5 福祉政策課 災害時要援護者支援事業 1,557 2

4 国保けんこう課 健康診査受診率向上対策事業 7,770 6

6 こども政策課 母子保健・子育て支援情報処理適正化事業 4,000 4

7 こども政策課 子育てハッピーアドバイス事業 4,074 4

8 環境保全課 墓地台帳整備事業 3,201 4

9 農林整備課 農業農村 GISシステム・施設基礎データ調査事業 3,534 4

10 農林整備課 市有林境界保全事業 1,966 2

11 農林整備課 市有林・林道維持管理事業 7,188 6

12 観光振興課 観光客誘致促進事業 1,509 2

13 都市計画課 大村市屋外広告物管理台帳整備事業 12,169 9

14 道路課 市道等環境整備事業 3,530 4

15 河川公園課 河川クリーンアップ事業 3,809 4

16 教育総務課 小中学校等備品台帳整備推進事業 4,615 5

17 教育総務課 大村市立幼稚園環境整備補助員配置事業 3,956 4

合 計 73,940 70

※合計額は共済費等( 5,528)を含んでいます。

( 3 ) 都 市 環 境 整 備 事 業

(単位:千円)

№ 所管課 事業名等 事業費

1 道路課 市道維持管理事業 70,000

2 道路課 地域連携推進事業(長寿命化修繕計画) 3,200

3 河川公園課 公園再整備事業 40,000

合 計 113,200

Page 16: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 14 -

◆環境にやさしい社会づくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

1 市役所本庁舎省エネ対策事業 19,060 101 16

2 地球温暖化対策事業 887 107 16

3 新エネルギー推進事業 6,000 163 16

◆多彩な交流で創る地域

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

4 地域づくり支援事業 (市民プロジェクトもうひと押し支援事業助成金)

1,500 103 16

◆すべての人が健やかに暮らせるまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

5 こども手当支給事業 1,400,768 133 17

6 保育施設耐震診断事業 1,364 135 17

7 保育サービス整備計画策定事業 672 135 17

8 ふるさとのこころをはぐくむ絵本事業 6,072 139 17

9 歯っぴいスマイル健診事業 423 141 17

10 観光案内所トイレ改修事業 5,721 177 18

◆農林水産業の振興

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

11 食料・農業・農村基本計画策定事業 949 153 18

12 農地有効利用支援整備事業 5,000 155 18

◆自然と共生するまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

13 大村市バイオマス活用推進計画策定事業 2,666 153 18

◆ゆとりと潤いのあるまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

14 景観計画策定事業 2,850 177 19

◆利便性が高い快適なまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

15 竹松駅前空港線整備事業 4,700 177 19

8 新規事業(政策体系別)

Page 17: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 15 -

◆生き生きと暮らす人づくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

16 町内公民館バリアフリー化事業費補助金 11,700 195 19

◆歴史・伝統を受け継ぐまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

17 黒門改修整備事業 5,300 195 19

◆人間性を重視した学校教育などの推進

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

18 学校給食センター建設事業 29,380 205 20

Page 18: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 16 -

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

1

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>19,060 用地管財課 101

市役所本庁舎省エネ対策事業19,060

【事業概要】

 平成22年度から平成23年度にかけて、市役所本庁舎に太陽光発電装置を設置するとともに、省エネ型照明器具(LED蛍光灯)への取替えを行います。また、第2別館の屋根及び壁面の高遮熱性塗装も行います。

2

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>887

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>

事業名事業費(千円)

地域げんき課 103地域づくり支援事業(市民プロジェクトもうひと押し

支援事業助成金)

887 環境保全課 107地球温暖化対策事業

【事業概要】

 市民に、地球温暖化問題への理解とその取り組みを促すことを目的として、「みどりのカーテン普及促進」、「ノーマイカー推進週間の周知」を実施します。

1,500

4【事業概要】

 市民プロジェクトにより作成されたプランを継続して実施し、地域に定着させるため、必要かつ効果が高いと思われる地区を選定し、その団体に助成します。

1,500

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>

事業名事業費(千円)

6,000

3

商工振興課 163新エネルギー推進事業

【事業概要】

 新エネルギーの利用を促進するとともに、地域経済の活性化を図るため市内の住宅に設置する太陽光発電システムに要する経費に対し、1件あたり6万円の補助金を交付します。

6,000

○環境にやさしい社会づくり

○多彩な交流でつくる社会づくり

Page 19: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 17 -

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

5

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>

こども手当支給事業

【事業概要】

158,166 159,7281,400,768 1,082,874 こども政策課 133

 中学校3年生までの子ども1人につき、26,000円(平成22年度は13,000円)を支給します。

6

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>1,364 こども政策課 135

保育施設耐震診断事業

【事業概要】

1,023 341

 昭和56年以前に建築された私立保育園に対し、耐震診断費用の一部を助成します。

7

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>672 こども政策課 135

保育サービス整備計画策定事業

【事業概要】

672

 市内保育施設の設置状況や市民の保育ニーズ等を踏まえ、保育所定員見直しや大規模放課後児童クラブ分割などの整備方針を定めた大村市保育施設等整備計画(H22~H26年度)を策定します。

8

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>6,072 こども政策課 139

ふるさとのこころをはぐくむ絵本事業

【事業概要】

5,876 196

 市民と大学等に協同によるオリジナル絵本の作成及び配付を行います。また、作成した絵本の読み聞かせや大村市出身の絵本作家等を招くなど各種イベントを開催します。

9

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>423

歯っぴいスマイル健診事業

【事業概要】

 健康福祉まつり等の来場者に対し、歯周病の自己診断、生活習慣による口腔の健康度の判定等を行います。また、歯周病予防に重点を置いた口腔内健診もあわせて実施し、義歯等のケア方法の指導や相談を希望者に対して行います。

国保けんこう課 141423

○すべての人が健やかに暮らせるまちづくり

Page 20: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 18 -

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>観光振興課 177

観光案内所トイレ改修事業

事業費(千円)

<重点・新規>

 観光案内所にあるトイレのスペースを広げ、駐車場からトイレ入口までのスロープを設置し、車イスの方でも利用出来るようにトイレのバリアフリー化を行います。

5,721 1,253 3,349 1,119

10

事業名

949

【事業概要】

11

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

食料・農業・農村基本計画策定事業

【事業概要】

 H21年度内に条例策定、それに基づきH22に基本計画を策定します。本市の食料、農業及び農村のあり方についての基本理念及びその実現に必要な基本的施策に関する事項を定めます。

949 農業水産課 153

12

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>5,000 2,500 1,000 1,125 375 農林整備課 155

農地有効利用支援整備事業

【事業概要】

 麦や大豆の本格的な生産など、営農体系の変更に取り組む地域を対象に、農業水利施設や農業生産基盤などの整備を実施し、農地の有効利用を推進します。(H22~H23)

13

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>2,666 1,333 農業水産課 153大村市バイオマス活用推進計画

策定事業

1,333

【事業概要】

 国は京都議定書に基づきバイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定。市町を単位としたバイオマス構想を推進しています。本市でも国が制定した「バイオマス活用推進基本法」に基づき「バイオマス活用推進基本計画」を策定します。

○農林水産業の振興

○自然と共生するまちづくり

Page 21: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

国 県 地方債 その他 一般財源

【事業概要】

 文化財の保護はもとより、教育や観光などに活用するため、経年劣化による傷みが顕著な県の指定史跡である黒門(五教館御成門)を整備します。

2,650 文化振興課<新規>

5,300 2,650 195黒門改修整備事業

17

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

町内公民館バリアフリー化事業費補助金

【事業概要】

 高齢者や障がい者が、町内公民館を生涯学習やレクリエーションの場として利用できるよう施設の整備を図るため、便所の改修や手摺の設置などのバリアフリー化への取組みに対し、その一部を補助します。

11,700 社会教育課 19511,700

 当該道路の利用者及び地域住民の交通の利便を図り、併せて周辺土地利用の促進や地域の振興を図るために幹線道路網を整備します。

16

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>

都市計画課 177竹松駅前空港線整備事業

【事業概要】

4,700

15

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<新規>4,700

177景観計画策定事業

【事業概要】

 市内の優れた景観資源を保護するため、景観法に基づく景観行政団体へ移行し景観行政を推進します。

2,850 都市計画課

14

事業名事業費(千円)

財源内訳担当課

予算書(P)

<重点・新規>2,850

○ゆとりと潤いのあるまちづくり

○利便性が高い快適なまちづくり

○生き生きと暮らす人づくり

○歴史・伝統を受け継ぐまちづくり

Page 22: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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国 県 地方債 その他 一般財源

学校給食センター建設事業

【事業概要】

 市内4か所の給食共同調理場が老朽化し建替えの必要性があることから、1つの共同調理場に統合し平成24年度から稼働させる「(仮称)新大村市学校給食センター」建設事業に着手します。

予算書(P)

<新規>29,380 29,380 学校保健体育課 205

18

事業名 担当課事業費(千円)

財源内訳

○人間性を重視した学校教育などの推進

Page 23: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 21 -

◆ 環境にやさしい社会づくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

1 市役所本庁舎省エネ対策事業 19,060 101 23

◆すべての人が健やかに暮らせるまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

2 私立保育園整備事業 102,706 135 23

◆ごみ減量化などの推進

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

3 廃棄物処理施設整備事業 72,276 145 23

◆農林水産業の振興

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

4 野岳ため池整備事業 31,875 155 24

5 農地有効利用支援整備事業 5,000 155 24

◆安全で安心して暮らせるまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

6 特殊地下壕対策事業 25,000 169 24

7 よし川都市基盤河川改修事業 120,110 175 25

8 急傾斜地崩壊対策事業 40,000 175 25

◆ゆとりと潤いのある街づくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

9 公園再整備事業 40,000 111 25

10 中心市街地活性化事業 54,790 177 26

11 街なみ環境整備事業 93,450 177 26

12 総合運動公園整備事業 129,000 181 26

13 公営住宅等整備事業 682,067 183 27

14 ストック改善事業 121,732 183 27

9 普通建設事業(政策体系別)

Page 24: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 22 -

◆利便性が高い快適なまちづくり

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

15 新幹線建設負担金事業 30,000 105 27

16 地方道路等整備事業 270,000 171 28

17 富の原坂口線整備事業 200,000 179 28

18 池田沖田線整備事業(小路口工区)(県営事業負担金) 90,000 179 28

19 池田沖田線整備事業(竹松工区)(県営事業負担金) 20,000 179 29

◆人間性を重視した学校教育などの推進

NO 事業名 事業費(千円) 予算書(P) 概要(P)

20 小学校校舎等整備事業 7,065 189 29

21 小学校施設等耐震化事業 23,467 189 29

22 中学校校舎等整備事業 7,065 191 30

23 中学校施設等耐震化事業 175,741 191 30

Page 25: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 23 -

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 用地管財課予算書

(P)101

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 こども政策課予算書

(P)135

私立保育園 2園 私立保育園 2園

補助金

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 清掃課予算書

(P)145

19,601一 般 財 源 28,650 1,773 7,276

そ の 他

15,300 65,000

県 補 助 金

175,600

195,201

国 庫 補 助 金

地 方 債 255,900

事 業 費 284,550 17,073 72,276

一 般 財 源

そ の 他

県 補 助 金 35,000 19,060 15,940

15,940

太陽光発電装置設置工事

国 庫 補 助 金

地 方 債

事 業 費 35,000 19,060

H22 H23以降

事 業 内 容

太陽光発電装置の設置省エネ型照明器具(LED蛍光灯)への取替第2別館の屋根・壁面の高遮熱性塗装

設計委託料

照明器具取替工事

屋上・壁面高遮熱性

塗装工事

補助事業 H22~H23

年 度 全 体 計 画 H21

事 業 内 容ごみ処理施設監視制御システム更新工事

中央監視記録計及び電力操作卓PLC更新

入出力装置更新OIS及び帳票システム更新

単独事業 H21~H23

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

6,936

そ の 他

一 般 財 源 6,936

地 方 債 27,300 27,300

68,470 68,470財

国 庫 補 助 金

県 補 助 金

改築 1園、改修 1園

事 業 費 102,706 102,706

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

事 業 内 容  改築 1園、改修 1園

補助事業 H22

私立保育園整備事業                102,706千円

○ごみ減量化などの推進

廃棄物処理施設整備事業               72,276千円

市役所本庁舎省エネ対策事業             19,060千円

○環境にやさしい社会づくり

○すべての人が健やかに暮らせるまちづくり

Page 26: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 24 -

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 農林整備課予算書

(P)155

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 農林整備課予算書

(P)155

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 河川公園課予算書

(P)169

武部町 草場町

木場一丁目

国 庫 補 助 金

129,800

そ の 他

県 補 助 金

10,000

地 方 債 178,300 11,400 28,600

750

事 業 内 容市内一円  3.0ha暗渠排水施設整備事業費 15,000千円

田下地区5件 1.0ha暗渠排水施設整備事業費 5,000千円

市内一円  2.0ha暗渠排水施設整備事業費 10,000千円

事 業 費 15,000 5,000

一 般 財 源 1,125 375

そ の 他 3,375 1,125 2,250

H23以降年 度 全 体 計 画

19,834 1,350 3,275 12,575

事 業 費 198,134 12,750 31,875 142,375

単独事業 H18~H24

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

事 業 内 容

県 補 助 金

5,000

地 方 債 3,000 1,000 2,000

国 庫 補 助 金 7,500 2,500

H21 H22

補助事業 H22~H23

県営ため池等整備事業負担金受益面積122ha受益戸数121戸国55%県25%市20%

県営事業負担金 県営事業負担金 県営事業負担金

一 般 財 源

29,664一 般 財 源 67,191 2,700 3,200

29,500

そ の 他

H22 H23以降

10,600 12,500 39,434

地 方 債 63,900

補助事業 H17~H28

年 度 全 体 計 画 H21

98,598

国 庫 補 助 金 108,774

7,900 9,300

県 補 助 金

事 業 費 239,865 21,200 25,000

事 業 内 容

久原二丁目ほか

物的危険箇所

N=27箇所

〇安全で安心して暮らせるまちづくり

特殊地下壕対策事業                 25,000千円

〇農林水産業の振興

農地有効利用支援整備事業               5,000千円

野岳ため池整備事業                 31,875千円

Page 27: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 25 -

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 河川公園課予算書

(P)175

計画延長 L=1,895m 工事費 工事費 工事費

委託料 委託料 委託料

用地補償費 移設補償費 補償費

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 河川公園課予算書

(P)175

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 河川公園課予算書

(P)111

市内街区公園 41箇所

遊具取替等事 業 内 容

松原公園 竹松本町公園

下原口公園 寿古公園

H21 H22 H23以降

三城地区

地 方 債 30,000

国 庫 補 助 金

単独事業 H7~H48

年 度

三城地区

園田地区

三城地区

園田地区

一 般 財 源 10,000 10,000

そ の 他

40,000 40,000

県 補 助 金

開田地区

才又地区

釜川内地区

三城地区

園田地区

事 業 費

全 体 計 画

30,000

30,400

1,881 1,462そ の 他 14,305

国 庫 補 助 金

1,706

一 般 財 源 21,745

H23以降

事 業 内 容

事 業 費 345,100 32,000 40,000 64,100

釜川内地区

年 度 全 体 計 画 H21 H22

単独事業 H11~H24

494 419 188

一 般 財 源 35,740 3,810 4,110 14,220

811,000

755,900

地 方 債 136,500 13,800 17,700

県 補 助 金 172,550 16,000 20,000 32,050

事 業 内 容

事 業 費 3,880,000 272,770 120,110 2,392,120

補助事業 H10~H35

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

40,000 811,000

地 方 債 1,209,600 36,300 36,000

県 補 助 金 1,268,000 67,000 40,000財

国 庫 補 助 金 1,268,000 67,000

そ の 他 98,660 98,660

〇ゆとりと潤いのある街づくり

よし川都市基盤河川改修事業            120,110千円

急傾斜地崩壊対策事業                40,000千円

公園再整備事業                 40,000千円

Page 28: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 26 -

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課道 路 課河川公 園課観光振 興課

予算書(P)

177

自転車歩行車道整備

ポケットパーク整備

桜植栽

公共施設UD化

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 道路課予算書

(P)177

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 河川公園課予算書

(P)181

<第1期分> 敷地造成

用地 A=93,000㎡ 物件補償 土地評価 用地補償

多目的広場  4面 敷地造成 基盤整備

テニスコート 13面

795,106

国 庫 補 助 金 561,090 32,400 46,450 394,240

地 方 債 283,500

事 業 費

一 般 財 源 69,230 5,500 7,900 37,377

そ の 他 30,000 1,500 28,500

16,500 23,600

県 補 助 金 188,380 10,900 15,500 133,989

93,450

ポケットパーク整備

街なみ環境整備助成 街なみ環境整備助成 街なみ環境整備助成 街なみ環境整備助成

1,132,200

事 業 内 容

道路美装化整備 道路美装化整備 道路美装化整備 道路美装化整備

ポケットパーク整備 ポケットパーク整備 ポケットパーク整備

補助事業 H17~H26

一 般 財 源 65,000 22,000 10,790

そ の 他

地 方 債 194,200

県 補 助 金

172,800 31,800

96,400

32,210

H23以降

201,000

国 庫 補 助 金 129,000 12,000

65,800 32,000

年 度 全 体 計 画

事 業 費 432,000 216,800 54,790 160,410

アーケードカラー舗装 桜植栽

H21 H22

66,800

情報案内板設置

公共施設UD化 公共施設UD化 公共施設UD化

H22 H23以降

事 業 内 容

自転車歩行車道整備 自転車歩行車道整備 自転車歩行車道整備

ポケットパーク整備 ポケットパーク整備 ポケットパーク整備

補助事業 H21~H25

年 度 全 体 計 画 H21

一 般 財 源 377,257 12,184 7,500 244,072

そ の 他

地 方 債 2,015,310 91,900 67,500 1,091,910

国 庫 補 助 金 1,575,033 70,000 54,000 1,031,033

県 補 助 金

事 業 費 3,967,600 174,084 129,000

事 業 内 容

用地 A=2,131.3㎡ 用地 A=4,400㎡

補助事業 H13~H26

年 度 全 体 計 画 H21 H23以降H22

2,367,015

総合運動公園整備事業               129,000千円

中心市街地活性化事業                54,790千円

街なみ環境整備事業                 93,450千円

Page 29: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 27 -

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 建築住宅課予算書

(P)183

小路口団地

竹松団地

新駅前団地 新駅前団地 新駅前団地

旭団地 旭団地

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 建築住宅課予算書

(P)183

三点給湯

外壁改修

駐車場整備

防災警報器設置等

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 交通政策課予算書

(P)105

整備新幹線負担金 建設負担金 建設負担金 建設負担金

負担区間 L=7km

そ の 他

地 方 債 1,320,300 9,000 27,000 1,284,300

146,700 1,000 3,000 142,154

30,000 1,426,454

事 業 内 容

事 業 費 1,467,000 10,000

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

県 補 助 金財

国 庫 補 助 金

一 般 財 源

単独事業 H20~H29

353,833事 業 費 910,127 175,849 121,732

一 般 財 源 60,324 15,768 9,183 13,849

そ の 他

85,600 60,000 186,200

153,784

県 補 助 金財

国 庫 補 助 金 391,203 74,481 52,549

地 方 債 458,600

H23以降

事 業 内 容

松並第一・原口(外壁改修) 松並第一(外壁改修) 三城・松並・竹松

原口、古賀島(三点給湯等) 三城・松並(三点給湯等) (三点給湯等)

池田(耐震改修)

年 度 全 体 計 画 H21 H22

325,477

補助事業 H17~H26

一 般 財 源 618,918 87,875 169,108

そ の 他

8,700 280,400

県 補 助 金

555,979

1,345,226

国 庫 補 助 金 1,144,908 7,152 232,559 463,770

地 方 債 1,315,079

事 業 費 3,078,905 103,727 682,067

H22 H23以降

事 業 内 容

補助事業 H17~H26

年 度 全 体 計 画 H21

公営住宅等整備事業                682,067千円

ストック改善事業                 121,732千円

〇利便性が高い快適なまちづくり

新幹線建設負担金事業                30,000千円

Page 30: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 28 -

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 道路課予算書

(P)171

舟津線ほか9路線 舟津線ほか8路線

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 道路課予算書

(P)179

工事延長 L=740m

用地補償 14,860㎡ 用地補償  774.72㎡

移転補償 16戸 移転補償  2戸

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 道路課予算書

(P)179

道路整備 L=1,440m

用地補償 38,320㎡ 用地補償 8,553㎡ 用地補償 8,062㎡ 用地補償等

家屋補償 64棟 家屋補償 8棟 家屋補償 13棟 家屋補償等

市道の局部改良及び拡幅改良

H23以降

単独事業 H9~H26

年 度 全 体 計 画 H21 H22

事 業 内 容

道路改良 L=400m 道路改良 

用地補償  1,404.36㎡ JRアンダー部工事等

移転補償  8戸

土地評価  1式

256,500

一 般 財 源

県 補 助 金

13,500

そ の 他

285,000 256,500

事 業 費 2,821,000 120,000 200,000 1,494,000

国 庫 補 助 金 993,500 55,000 99,000 424,300

地 方 債 1,687,000

県 補 助 金

そ の 他

60,700 94,900 978,200

単独事業 H20~H26

一 般 財 源 140,500 4,300 6,100

H21 H22

91,500

H23以降

事 業 内 容

事 業 費 642,500 86,000 90,000 439,500

年 度 全 体 計 画

82,500 411,600

国 庫 補 助 金

一 般 財 源 48,300 6,600 7,500

県 補 助 金

そ の 他

地 方 債 594,200 79,400

27,900

単独事業 -

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

国 庫 補 助 金

地 方 債

事 業 内 容

事 業 費 - 300,000 270,000 270,000

15,000 13,500

富の原坂口線整備事業               200,000千円

池田沖田線整備事業(小路口工区)(県営事業負担金)  90,000千円

地方道路等整備事業                270,000千円

Page 31: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 29 -

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 道路課予算書

(P)179

道路整備 L=1,970m

用地補償 35,230㎡ 用地補償 4,000㎡

家屋補償 52棟

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 教育総務課予算書

(P)189

実施設計 増築工事

教室数 8教室

面積 1,015㎡

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 教育総務課予算書

(P)189

補強工事

そ の 他

7,794 364,530

県 補 助 金

8,673 198,629

地 方 債 182,800 47,800 7,000

国 庫 補 助 金 282,659 75,357

一 般 財 源 387,852 15,528

(校舎8棟・体育館2棟) (校舎9棟・体育館8棟)

事 業 費 853,311 138,685 23,467 691,159

128,000

校舎及び体育館の耐震化小学校10校28棟

耐震補強実施設計(9校) 補強工事

(校舎16棟・体育館8棟) (大村小:校舎1棟) 校舎(大村小ほか3校)

補強工事(西大村・中央) 体育館(大村ほか6校)

H23以降

事 業 内 容

年 度 全 体 計 画 H21 H22

7,065 24,364

補助事業 H17~H25

そ の 他

県 補 助 金

70,786

地 方 債 115,300 115,300

国 庫 補 助 金 70,786

一 般 財 源 31,429

事 業 内 容

事 業 費 217,515 7,065 210,450

H23以降年 度 全 体 計 画 H21 H22

補助事業 H22~H23

事 業 内 容

事 業 費

単独事業 H22~H28

年 度 全 体 計 画 H21

1,000 41,125

そ の 他

県 補 助 金

地 方 債 505,375 19,000 486,375

国 庫 補 助 金

一 般 財 源 42,125

547,500 20,000 527,500

H22 H23以降

竹松小学校教室棟増築工事

用地補償等

池田沖田線整備事業(竹松工区)(県営事業負担金)  20,000千円

○人間性を重視した学校教育などの推進

小学校校舎等整備事業                7,065千円

小学校施設等耐震化事業               23,467千円

Page 32: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

- 30 -

(単位:千円)

区分新規継続

新規 事業期間 担当課 教育総務課予算書

(P)191

実施設計 増築工事

教室数 8教室

面積 1,015㎡

(単位:千円)

区分新規継続

継続 事業期間 担当課 教育総務課予算書

(P)191

実施設計 補強工事 補強工事

(郡・萱瀬) 校舎(郡)

(校舎6棟・体育館2棟)

県 補 助 金

補助事業 H17~H25

年 度 全 体 計 画 H21

地 方 債 197,500 60,000

205,516

事 業 費 697,201 8,267 175,741

国 庫 補 助 金 198,761 79,668

一 般 財 源 300,940 8,267 36,073

(校舎2棟・体育館2棟)

390,069

77,153

107,400

そ の 他

事 業 内 容

校舎及び体育館の耐震化中学校4校14棟

(郡中:校舎3棟・体育館1棟)

(萱瀬中:校舎1棟) 体育館(玖島・萱瀬)

H22 H23以降

一 般 財 源 31,429

そ の 他

115,300

国 庫 補 助 金 70,786

地 方 債 115,300

県 補 助 金

7,065 24,364

70,786

補助事業 H22~H23

7,065 210,450

事 業 内 容

事 業 費 217,515

年 度 全 体 計 画 H21 H22 H23以降

桜が原中学校教室棟増築工事

中学校校舎等整備事業                7,065千円

中学校施設等耐震化事業               175,741千円

Page 33: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(1) 国民健康保険事業特別会計

1 予算の概要

歳入予算では、平成21年度の税率改正により国保税は大幅に増加しますが、

国や県からの交付金は減尐すると見込んでいます。

前期高齢者交付金は、支援金等の単価の伸びによる増加を見込んでいます。

歳出予算では、医療費の伸びによる保険給付費の増加を見込んでいます。

老人保健拠出金は、平成19年度の老人保健制度の廃止に伴う精算処理分のみ

となるため大きく減尐します。

※ 国民健康保険被保険者数 22,178 人 平成 21 年 12 月末現在

2 歳入歳出予算額前年度比較

【歳入】 (単位:千円)

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

国民健康保険税 1,956,075 1,738,871 217,204 12.5

使用料及び手数料 1,601 1,601 0 0.0

国庫支出金 2,694,483 2,822,458 △ 127,975 △ 4.5

県支出金 438,496 486,664 △ 48,168 △ 9.9

療養給付費交付金 557,339 529,954 27,385 5.2

前期高齢者交付金 1,694,693 1,665,597 29,096 1.7

共同事業交付金 1,131,817 1,078,457 53,360 4.9

財産収入 1 678 △ 677 △ 99.9

繰入金 474,537 474,049 488 0.1

繰越金 2 2 0 0.0

諸収入 11,518 8,978 2,540 28.3

合計 8,960,562 8,807,309 153,253 1.7

【歳出】

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

総務費 43,938 35,921 8,017 22.3

保険給付費 6,308,387 5,980,133 328,254 5.5

老人保健拠出金 5,201 197,245 △ 192,044 △ 97.4

前期高齢者納付金 3,108 3,134 △ 26 △ 0.8

後期高齢者支援金 995,210 979,629 15,581 1.6

病床転換支援金 110 799 △ 689 △ 86.2

介護納付金 398,263 400,555 △ 2,292 △ 0.6

共同事業拠出金 1,131,819 1,078,457 53,362 4.9

保健事業費 60,923 56,756 4,167 7.3

基金積立金 1 678 △ 677 △ 99.9

諸支出金 3,602 4,002 △ 400 △ 10.0

予備費 10,000 70,000 △ 60,000 △ 85.7

合計 8,960,562 8,807,309 153,253 1.7

10 特別会計・企業会計の状況

Page 34: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(2) 老人保健事業特別会計

1 予算の概要

老人保健事業は、平成19年度をもって廃止され、後期高齢者医療制度に

移行しました。

平成20年度からは、病院からの請求遅れ分等を精算する事務を行っていま

すが、老人保健事業特別会計は、本年度をもって終了します。

2 歳入歳出予算額前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

支払基金交付金 822 14,994 △ 14,172 △ 94.5

繰入金 882 12,891 △ 12,009 △ 93.2

繰越金 1,100 1 1,099 109,900.0

諸収入 167 5,354 △ 5,187 △ 96.9

合計 2,971 33,240 △ 30,269 △ 91.1

【歳出】

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

総務費 12 392 △ 380 △ 96.9

医療諸費 1,659 32,646 △ 30,987 △ 94.9

諸支出金 1,100 2 1,098 54,900.0

予備費 200 200 0 0.0

合計 2,971 33,240 △ 30,269 △ 91.1

Page 35: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(3) 後期高齢者医療事業特別会計

1 予算の概要

平成20年4月から後期高齢者医療制度が施行され、高齢者(75歳以上及び

一定以上の障がいを持つ65歳以上の方)の医療の給付は、県内の23市町で構

成する長崎県後期高齢者医療広域連合が行っています。

後期高齢者医療事業特別会計では、被保険者全員に賦課される保険料の収入と

広域連合への納付金、広域連合に対する共通経費負担金及びその他の事務費を計

上しています。

なお、広域連合に対して負担する療養給付費(市負担は1/12)については、

一般会計当初予算に650,140千円を計上しています。

※ 後期高齢者医療被保険者数 8,783 人 平成 21 年 12 月末現在

2 歳入歳出予算額前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

後期高齢者医療保険料 546,717 532,409 14,308 2.7

使用料及び手数料 180 1 179 17,900.0

繰入金 201,548 196,941 4,607 2.3

諸収入 1,097 1,074 23 2.1

合計 749,542 730,425 19,117 2.6

【歳出】

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

総務費 43,786 45,044 △ 1,258 △ 2.8

後期高齢者医療広域連合納付金 704,463 684,115 20,348 3.0

諸支出金 1,093 1,066 27 2.5

予備費 200 200 0 0.0

合計 749,542 730,425 19,117 2.6

Page 36: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(4) 介護保険事業特別会計

1 予算の概要

平成22年度の介護保険給付費は、介護認定者の増加、新規有料老人ホーム

の開設等により、前年度比2.8%の伸びとなります。介護保険料収入も高齢

者の増加により前年度比2.7%の増を見込んでいますが、財源不足が生じる

ため、介護保険基金等からの繰入金により対応します。

※ 介護保険被保険者数 18,294 人 平成 21 年 12 月末現在

介護保険基金等残高 422,403 千円 平成 21 年 12 月末現在

2 歳入歳出予算額前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 平 成 2 2 年 度 平 成 2 1 年 度 増 減 増 減 率 ( % )保 険 事 業 勘 定

保 険 料 8 1 9 , 0 1 8 7 9 7 , 1 2 9 2 1 , 8 8 9 2 . 7使 用 料 及 び 手 数 料 1 6 5 2 5 7 △ 9 2 △ 3 5 . 8国 庫 支 出 金 1 , 1 2 0 , 4 0 4 1 , 0 7 4 , 6 8 6 4 5 , 7 1 8 4 . 3支 払 基 金 交 付 金 1 , 3 6 1 , 0 9 9 1 , 3 2 4 , 0 8 8 3 7 , 0 1 1 2 . 8県 支 出 金 6 5 3 , 8 9 7 6 3 8 , 3 0 8 1 5 , 5 8 9 2 . 4財 産 収 入 1 , 5 0 9 1 , 1 1 6 3 9 3 3 5 . 2繰 入 金 8 2 9 , 9 7 9 8 2 9 , 2 2 9 7 5 0 0 . 1繰 越 金 1 1 0 0 . 0諸 収 入 3 3 2 1 7 5 1 5 7 8 9 . 7

合 計 4 , 7 8 6 , 4 0 4 4 , 6 6 4 , 9 8 9 1 2 1 , 4 1 5 2 . 6サ ー ビ ス 事 業 勘 定

サ ー ビ ス 収 入 3 4 , 6 0 5 3 3 , 9 3 4 6 7 1 2 . 0繰 入 金 2 2 , 0 2 0 2 1 , 7 6 3 2 5 7 1 . 2繰 越 金 1 1 0 0 . 0諸 収 入 2 0 7 1 8 5 2 2 1 1 . 9

合 計 5 6 , 8 3 3 5 5 , 8 8 3 9 5 0 1 . 7

【歳出】

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)保険事業勘定

総務費 173,282 174,669 △ 1,387 △ 0.8保険給付費 4,504,853 4,383,564 121,289 2.8地域支援事業費 101,768 100,865 903 0.9保健福祉事業費 264 270 △ 6 △ 2.2基金積立金 1,509 1,116 393 35.2諸支出金 2,728 2,505 223 8.9予備費 2,000 2,000 0 0.0

合計 4,786,404 4,664,989 121,415 2.6サービス事業勘定

事業費 56,333 55,383 950 1.7予備費 500 500 0 0.0

合計 56,833 55,883 950 1.7

Page 37: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(5) 病院事業会計

1 予算の概要

病院事業会計は、利用料金制を採用した公設民営化による指定管理者制度を導

入しており、診療報酬などの料金収入は入らないため、一般会計繰入金に依存し

収支均衡を図っています。

本年度から、不良債務解消のために借り入れた公立病院特例債の元金償還が始

まるため、資本的支出の企業債償還金が増えています。

また、本年度新たに、市民病院に求められる医療機能や必要規模を検証し、老

朽化している施設の状況を確認しながら、市民病院の将来基本構想の策定に取組

みます。

2 収益的収入及び支出前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

病院事業収益 医業外収益 361,841 374,791 △ 12,950 △ 3.5

特別利益 237,800 0 237,800 皆増

599,641 374,791 224,850 60.0合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

病院事業費用 医業費用 390,662 399,761 △ 9,099 △ 2.3

医業外費用 91,967 102,048 △ 10,081 △ 9.9

特別損失 10,000 10,000 0 0.0

492,629 511,809 △ 19,180 △ 3.7合計

3 資本的収入及び支出前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的収入 他会計負担金 108,091 115,722 △ 7,631 △ 6.6

108,091 115,722 △ 7,631 △ 6.6合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的支出 企業債償還金 425,674 204,321 221,353 108.3

425,674 204,321 221,353 108.3合計

Page 38: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(6) モーターボート競走事業会計

1 予算の概要

○売上額

自場レース売上額491億89百万円(当初予算比 51.5 %増)

・SG「グランドチャンピオン決定戦」を6月に開催

・G1「九州地区選手権」を12月に開催

他場レース売上額116億37百万円(当初予算比 13.2 %増)

○単年度利益 7億 1百万円 (当初予算比 243.6 %増)

○本場施設全面建替え基本計画の策定 (77百万円)

○県内 1 箇所の場外発売場の開設

ミニボートピア長崎波佐見(仮称)・・波佐見町へ開設 (7月予定)

2 収益的収入及び支出前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

モーターボート競走事業収益 営業収益 64,583,543 45,470,617 19,112,926 42.0

営業外収益 29,636 53,859 △ 24,223 △ 45.0

特別利益 1 1 0 0.0

64,613,180 45,524,477 19,088,703 41.9合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

モーターボート競走事業費用 営業費用 63,833,314 45,292,390 18,540,924 40.9

営業外費用 9,554 7,991 1,563 19.6

特別損失 49,001 1 49,000 4,900,000.0

予備費 20,000 20,000 0 0.0

63,911,869 45,320,382 18,591,487 41.0合計

3 資本的収入及び支出前年度比較

【収入】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的収入 固定資産売却代金 1 1 0 0.0

建設改良負担金 0 46,806 △ 46,806 皆減

1 46,807 △ 46,806 △ 100.0合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的支出 建設改良費 337,750 328,550 9,200 2.8

投資 1 1 0 0.0

企業債償還金 88,910 81,268 7,642 9.4

予備費 100,000 100,000 0 0.0

526,661 509,819 16,842 3.3合計

Page 39: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(7) 簡易水道事業特別会計

1 予算の概要

平成22年度の主な事業は、北部大村地区の給水人口及び給水量の増加に伴

う水源開発事業を引き続き実施し、新規水源に伴う導水管の敷設、ポンプ設備、

電気計装設備及び配水池等を設置し、安心な水の安定的な供給に努めます。

2 歳入歳出予算額前年度比較

【収入】 (単位:千円)

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

分担金及び負担金 1,100 1,100 0 0.0

使用料及び手数料 32,295 32,168 127 0.4

国庫支出金 94,200 0 94,200 皆増

繰入金 153,240 135,831 17,409 12.8

繰越金 1 1 0 0.0

諸収入 4,535 630 3,905 619.8

簡易水道債 165,200 266,600 △ 101,400 △ 38.0

合計 450,571 436,330 14,241 3.3

【歳出】

款 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

簡易水道事業費 338,655 324,108 14,547 4.5

公債費 111,716 112,022 △ 306 △ 0.3

予備費 200 200 0 0.0

合計 450,571 436,330 14,241 3.3

Page 40: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(8) 水道事業会計

1 予算の概要

平 成 2 2 年 度 は 、 主 な 事 業 と し て 1 , 5 0 3 m の 配 水 管 敷 設 工 事 、

1,236mの老朽管敷設替工事の実施を予定しています。また、現在休止水

源である杭出津第1~3号水源の浄水処理変更設備工事、新規水源の才福寺水

源の整備工事を予定し、安全・安心な水の安定的な供給に努めます。

水道事業の経営状況は、電線共同溝工事や下水道管布設工事に伴う水道管移

設工事費の減により収益及び費用がともに前年度から減尐しますが、収支差引

59,824千円(消費税等抜き)の純利益を見込んでいます。

2 収益的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)水道事業収益 営業収益 1,868,414 1,963,376 △ 94,962 △ 4.8

営業外収益 32,721 35,686 △ 2,965 △ 8.3特別利益 3 3 0 0.0

1,901,138 1,999,065 △ 97,927 △ 4.9合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)水道事業費用 営業費用 1,451,989 1,518,844 △ 66,855 △ 4.4

営業外費用 342,195 389,960 △ 47,765 △ 12.2特別損失 6,062 5,285 777 14.7予備費 10,000 10,000 0 0.0

1,810,246 1,924,089 △ 113,843 △ 5.9合計

3 資本的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)資本的収入 企業債 554,100 211,300 342,800 162.2

他会計負担金 2,600 2,600 0 0.0出資金 66,493 20,790 45,703 219.8補助金 137,395 75,624 61,771 81.7固定資産売却代金 1 1 0 0.0寄附金 1 1 0 0.0加入金 51,382 52,992 △ 1,610 △ 3.0

811,972 363,308 448,664 123.5合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)資本的支出 建設改良費 961,867 432,160 529,707 122.6

企業債償還金 803,818 923,675 △ 119,857 △ 13.0開発費 11,130 17,745 △ 6,615 △ 37.3予備費 1,000 1,000 0 0.0

1,777,815 1,374,580 403,235 29.3合計

Page 41: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(9) 工業用水道事業会計

1 予算の概要

平成22年度までを事業期間とする拡張事業を実施していますが、一昨年か

らの世界同時不況による半導体市場の落ち込みなどが影響し、工業用水の需要

が低下したため、全体計画を一部縮小するとともに、事業期間を延伸します。

経営状況は、営業外収益が増加となるものの減価償却費等の費用が増加する

ため20,213千円(消費税等抜き)の純損失を見込んでいます。

2 収益的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

工業用水道事業収益 営業収益 198,331 198,331 0 0.0

営業外収益 31,443 18,181 13,262 72.9

特別利益 3 3 0 0.0

229,777 216,515 13,262 6.1合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

工業用水道事業費用 営業費用 209,239 198,350 10,889 5.5

営業外費用 40,388 43,780 △ 3,392 △ 7.7

特別損失 3 3 0 0.0

予備費 1,000 1,000 0 0.0

250,630 243,133 7,497 3.1合計

3 資本的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的収入 企業債 29,500 163,100 △ 133,600 △ 81.9

補助金 98,398 65,523 32,875 50.2

工事負担金 1 1 0 0.0

固定資産売却代金 1 1 0 0.0

127,900 228,625 △ 100,725 △ 44.1合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的支出 建設改良費 57,605 153,855 △ 96,250 △ 62.6

企業債償還金 84,361 125,587 △ 41,226 △ 32.8

予備費 2,000 2,000 0 0.0

143,966 281,442 △ 137,476 △ 48.8合計

Page 42: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(10) 下水道事業会計

1 予算の概要

平成22年度は、主な事業として整備延長3,827mの汚水及び雨水管布

設工事、処理場水処理施設の改築工事及び国道34号拡幅工事に伴う汚水管移

設工事などを行い、「生活環境の改善」と「公共用水域の水質改善」に努めます。

下水道事業の経営状況は、営業外収益が増加するものの、減価償却費などの

費用が増加するため、4,186千円(消費税等抜き)の純損失となる見込み

です。

2 収益的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

下水道事業収益 営業収益 2,209,936 2,199,854 10,082 0.5

営業外収益 309,332 177,769 131,563 74.0

特別利益 3 3 0 0.0

2,519,271 2,377,626 141,645 6.0合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

下水道事業費用 営業費用 1,852,480 1,751,556 100,924 5.8

営業外費用 655,125 661,344 △ 6,219 △ 0.9

特別損失 5,915 5,270 645 12.2

予備費 5,000 5,000 0 0.0

2,518,520 2,423,170 95,350 3.9合計

3 資本的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

下水道事業資本的収入 企業債 465,797 820,281 △ 354,484 △ 43.2

負担金 122,627 110,152 12,475 11.3

補助金 447,910 636,310 △ 188,400 △ 29.6

固定資産売却代金 1 1 0 0.0

交付金 0 114,500 △ 114,500 △ 100.0

寄附金 1 1 0 0.0

1,036,336 1,681,245 △ 644,909 △ 38.4合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

下水道事業資本的支出 建設改良費 899,870 1,518,394 △ 618,524 △ 40.7

企業債償還金 1,272,027 1,323,417 △ 51,390 △ 3.9

予備費 1,000 1,000 0 0.0

2,172,897 2,842,811 △ 669,914 △ 23.6合計

Page 43: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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(11) 農業集落排水事業会計

1 予算の概要

農業用水の保全と農村地域の生活改善を図るため、効率的な事業運営に努め

ます。

経営状況は、濃縮汚泥の発生量を抑制することで費用の削減を図っています

が、2,433千円(消費税等抜き)の純損失となる見込みです。

2 収益的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】 (単位:千円)

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

農業集落排水事業収益 営業収益 87,529 87,968 △ 439 △ 0.5

営業外収益 324,950 339,544 △ 14,594 △ 4.3

特別利益 1 1 0 0.0

412,480 427,513 △ 15,033 △ 3.5合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

農業集落排水事業費用 営業費用 319,468 326,375 △ 6,907 △ 2.1

営業外費用 97,318 104,443 △ 7,125 △ 6.8

特別損失 208 134 74 55.2

予備費 500 500 0 0.0

417,494 431,452 △ 13,958 △ 3.2合計

3 資本的収入及び支出前年度比較(消費税等込み)

【収入】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的収入 企業債 0 54,300 △ 54,300 皆減

分担金 34 42 △ 8 △ 19.0

補助金 45,660 55,892 △ 10,232 △ 18.3

45,694 110,234 △ 64,540 △ 58.5合計

【支出】

款 項 平成22年度 平成21年度 増減 増減率(%)

資本的支出 企業債償還金 207,511 267,295 △ 59,784 △ 22.4

予備費 500 500 0 0.0

208,011 267,795 △ 59,784 △ 22.3合計

Page 44: 長崎県 大村市...- 4 - 諸収入 10.9% 繰入金 5.3% 市税 30.0% 国県支出金 23.6% 市債 8.0% 地方交付税 15.3% 地方譲与税 0.9% その他 3.4% 各種交付金

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大村市財政部財政課

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