세부사업계획서 - sacheon세부사업계획서 회계연도 : 2018년 회계구분 :...

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세부사업계획서 회계연도 : 2018년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 분 야 : 전체 부 문 : 전체 (단위 : 백만원) 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사 사 업 개 요 국가계 BTL 의무지출 재원 총사업비 기투자 연 도 별 투 자 계 획 향 후 소 계 2018 2019 2020 2021 2022 합 계 2,698,525 386,241 2,264,989 444,496 508,527 481,671 433,125 397,172 47,295 의무 1,448,674 204,994 1,231,164 245,715 279,784 258,235 223,502 223,927 12,515 재량 1,249,851 181,247 1,033,825 198,781 228,742 223,435 209,622 173,244 34,779 국고보조금 587,507 32,616 548,634 100,740 118,737 117,438 105,791 105,929 6,258 지특보조금 126,765 29,121 97,644 24,834 24,639 22,398 14,330 11,444 0 기금보조금 39,583 11,420 28,163 5,373 5,980 5,534 5,599 5,677 0 시도비 210,109 21,092 189,017 45,726 40,420 37,530 33,283 32,058 0 시군구비 1,569,878 234,793 1,294,049 250,391 288,701 268,771 244,123 242,064 41,037 지방채 164,683 57,200 107,483 17,433 30,050 30,000 30,000 0 0 (민자 등) 52,300 0 52,300 1,800 50,500 0 0 0 0 일반공공행정 125,300 0 125,300 21,413 17,630 22,131 28,206 35,922 0 입법및선거관리 7,791 0 7,791 2,268 504 690 804 3,525 0 열린 의정 구현 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0 의정관리 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0 의정관리 기간:2018~2022 대상:시의원12명 내용:의정활동비,여비, 의정운영공통경비,업무 추진비등 N N N Y N N 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0 의무 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0 시군구비 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0 선거관리 4,391 0 4,391 1,768 4 90 4 2,525 0

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세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

합 계

계 2,698,525 386,241 2,264,989 444,496 508,527 481,671 433,125 397,172 47,295

의무 1,448,674 204,994 1,231,164 245,715 279,784 258,235 223,502 223,927 12,515

재량 1,249,851 181,247 1,033,825 198,781 228,742 223,435 209,622 173,244 34,779

국고보조금 587,507 32,616 548,634 100,740 118,737 117,438 105,791 105,929 6,258

지특보조금 126,765 29,121 97,644 24,834 24,639 22,398 14,330 11,444 0

기금보조금 39,583 11,420 28,163 5,373 5,980 5,534 5,599 5,677 0

시도비 210,109 21,092 189,017 45,726 40,420 37,530 33,283 32,058 0

시군구비 1,569,878 234,793 1,294,049 250,391 288,701 268,771 244,123 242,064 41,037

지방채 164,683 57,200 107,483 17,433 30,050 30,000 30,000 0 0

(민자 등) 52,300 0 52,300 1,800 50,500 0 0 0 0

일반공공행정 125,300 0 125,300 21,413 17,630 22,131 28,206 35,922 0

입법및선거관리 7,791 0 7,791 2,268 504 690 804 3,525 0

열린 의정 구현 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0

의정관리 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0

의정관리

기간:2018~2022대상:시의원12명내용:의정활동비,여비,의정운영공통경비,업무추진비등

N N N Y N N

계 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0

의무 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0

시군구비 3,400 0 3,400 500 500 600 800 1,000 0

선거관리 4,391 0 4,391 1,768 4 90 4 2,525 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

선거관리 4,391 0 4,391 1,768 4 90 4 2,525 0

선거관리

기간:2018~2022대상:유권자규모: 전국동시지방선거, 국회의원 선거, 대통령선거내용:2018.6.13 제7회 전국동시지방선거,2020.4. 제21대 국회의원선거

N N N Y N N

계 4,391 0 4,391 1,768 4 90 4 2,525 0

의무 4,391 0 4,391 1,768 4 90 4 2,525 0

시도비 51 0 51 25 0 0 0 25 0

시군구비 4,341 0 4,341 1,743 4 90 4 2,500 0

지방행정ㆍ재정지원 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

재정관리 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

예산운영[총괄] 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

예산운영기간:2018~2022내용:예산편성 및 건전재정 운용

N N N N N N

계 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

재량 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

시군구비 5,500 0 5,500 900 800 1,000 1,300 1,500 0

일반행정 112,009 0 112,009 18,245 16,326 20,441 26,102 30,897 0

시정 기획 조정 2,900 0 2,900 500 400 500 700 800 0

시정 기획 조정 2,900 0 2,900 500 400 500 700 800 0

시정 기획 조정

기간 : 2018~2021규모:시정설계 책자 등내용:시정설계 책자 유인, 주요업무시행계획 책자 발간, 시정시책 유인물 제작, 시정백서 발

N N N N N N

계 2,900 0 2,900 500 400 500 700 800 0

재량 2,900 0 2,900 500 400 500 700 800 0

시군구비 2,900 0 2,900 500 400 500 700 800 0

시정홍보 5,350 0 5,350 900 800 950 1,200 1,500 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

시정홍보 강화 5,350 0 5,350 900 800 950 1,200 1,500 0

시정홍보 지원

기간:2018~2022목적:선제적 시정홍보로 대외경쟁력 강화내용:시정홍보, 사천소식지 발행, 시정뉴스 제작 등

N N N N N N

계 5,350 0 5,350 900 800 950 1,200 1,500 0

재량 5,350 0 5,350 900 800 950 1,200 1,500 0

시군구비 5,350 0 5,350 900 800 950 1,200 1,500 0

지방행정 역량 강화 49,107 0 49,107 8,065 7,766 8,668 11,269 13,339 0

행정관리 3,800 0 3,800 700 600 700 800 1,000 0

서무행정기간:2018~2022내용:공공운영비,여비,업무추진비,일반보상금,자산취득비 등

N N N N N N

계 3,800 0 3,800 700 600 700 800 1,000 0

재량 3,800 0 3,800 700 600 700 800 1,000 0

시군구비 3,800 0 3,800 700 600 700 800 1,000 0

시민화합 15,969 0 15,969 2,400 2,300 2,700 3,900 4,669 0

시정시책 추진기간:2018~2022내용:인건비,일반운영비,읍면동관리 등

N N N N N N

계 3,419 0 3,419 600 600 650 700 869 0

재량 3,419 0 3,419 600 600 650 700 869 0

시군구비 3,419 0 3,419 600 600 650 700 869 0

일선행정 지원

기간:2018~202214개 읍면동의 행정사항과 사업 지원14개 읍면동 행정사항 추진, 각종 사업 추진

N N N N N N

계 6,150 0 6,150 800 800 950 1,600 2,000 0

재량 6,150 0 6,150 800 800 950 1,600 2,000 0

시군구비 6,150 0 6,150 800 800 950 1,600 2,000 0

주민자치센터 운영기간:2018~2022규모:14개 주민자치센터내용:14개 주민자치센터 설치 및 운영지원

N N N N N N

계 3,350 0 3,350 500 500 550 800 1,000 0

재량 3,350 0 3,350 500 500 550 800 1,000 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

주민자치센터 운영기간:2018~2022규모:14개 주민자치센터내용:14개 주민자치센터 설치 및 운영지원

N N N N N N 시군구비 3,350 0 3,350 500 500 550 800 1,000 0

사회단체 지원2018~2022사회활동단체의 운영이 시정에 영향을 발휘하는 분야에 대하여 지원

N N N N N N

계 3,050 0 3,050 500 400 550 800 800 0

재량 3,050 0 3,050 500 400 550 800 800 0

시군구비 3,050 0 3,050 500 400 550 800 800 0

인사행정 2,338 0 2,338 465 466 468 469 470 0

공무원능력 개발

기간:2018~2022대상:사천시청 직원인원: 850명내용:직원능력 개발을 위한 교육비 등

N N N N N N

계 2,338 0 2,338 465 466 468 469 470 0

재량 2,338 0 2,338 465 466 468 469 470 0

시군구비 2,338 0 2,338 465 466 468 469 470 0

후생복지증진 27,000 0 27,000 4,500 4,400 4,800 6,100 7,200 0

직원후생복지

기간:2018~2022대상:사천시청 직원규모:연1,200명내용:맞춤형복지포인트지급,단체보험가입,건강검진비 지원,배낭연수,테마견학,

N N N N N N

계 12,800 0 12,800 2,000 2,000 2,300 3,000 3,500 0

재량 12,800 0 12,800 2,000 2,000 2,300 3,000 3,500 0

시군구비 12,800 0 12,800 2,000 2,000 2,300 3,000 3,500 0

직무수행경비

기간:2018.01~2022.12대상: 직원규모: 860명내용: 직책급업무수행경비, 특정업무경비

N N N Y N N

계 2,700 0 2,700 500 400 500 600 700 0

의무 2,700 0 2,700 500 400 500 600 700 0

시군구비 2,700 0 2,700 500 400 500 600 700 0

직장어린이집 운영기간:2018.01~2022.12대상:사천시청 직원정원:50~70명직장어린이집 운영

N N N N N N

계 11,500 0 11,500 2,000 2,000 2,000 2,500 3,000 0

재량 11,500 0 11,500 2,000 2,000 2,000 2,500 3,000 0

시군구비 11,500 0 11,500 2,000 2,000 2,000 2,500 3,000 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

정보화 인프라 구축 18,502 0 18,502 3,080 2,760 3,573 4,333 4,758 0

정보통신망 확충 5,470 0 5,470 950 800 1,070 1,200 1,450 0

전산 및 보안시스템 운영

기간:2018~2022대상:행정정보시스템 등규모:S/W 15식, 서버 12식내용:업무용 S/W 구축 및 전산장비유지 보수 등

N N N N N N

계 2,620 0 2,620 450 300 470 600 800 0

재량 2,620 0 2,620 450 300 470 600 800 0

시군구비 2,620 0 2,620 450 300 470 600 800 0

통신시스템 운영

기간:2018~2022대상:실과소 및 읍면동규모:시설장비 19종, 공공요금 10종 등내용:공공요금 및 시설장비유지비

N N N N N N

계 2,850 0 2,850 500 500 600 600 650 0

재량 2,850 0 2,850 500 500 600 600 650 0

시군구비 2,850 0 2,850 500 500 600 600 650 0

통합안전센터 관리 13,032 0 13,032 2,130 1,960 2,503 3,133 3,308 0

CCTV통합안전센터 운영

기간:2018~2022규모:사천관내 CCTV 500여대 통합 및 관제내용:CCTV 증가에 때한 효율적이고 체계적인 관리

N N N N N N

계 9,800 0 9,800 1,500 1,300 1,800 2,600 2,600 0

재량 9,800 0 9,800 1,500 1,300 1,800 2,600 2,600 0

시군구비 9,800 0 9,800 1,500 1,300 1,800 2,600 2,600 0

CCTV통합안전센터 관리(교육비특별회계)

기간:2018~2022대상:사천시민규모:사천관내 CCTV 통합 및 관제내용:CCTV통합관제센터 구축 및 유관기관 연계사업 등

Y국민안전처

N N N N Y N

계 3,232 0 3,232 630 660 703 533 708 0

의무 3,232 0 3,232 630 660 703 533 708 0

지특보조금 670 0 670 165 165 170 0 170 0

시도비 1,717 0 1,717 300 330 363 363 363 0

시군구비 845 0 845 165 165 170 170 175 0

회계 및 재산관리 19,250 0 19,250 3,200 2,300 3,550 4,700 5,500 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

회계관리 3,050 0 3,050 400 300 550 800 1,000 0

계약관리2018.1~2018.12전자계약추진, 새올행정시스템을 통한 물품.차량관리

N N N N N N

계 3,050 0 3,050 400 300 550 800 1,000 0

재량 3,050 0 3,050 400 300 550 800 1,000 0

시군구비 3,050 0 3,050 400 300 550 800 1,000 0

청사관리 16,200 0 16,200 2,800 2,000 3,000 3,900 4,500 0

청사시설물 관리

기간:2018~2022대상:시 청사내용:청사관리(시설,청소) 용역, 공공요금 등 시설장비유지비

N N N N N N

계 7,800 0 7,800 1,400 1,000 1,500 1,900 2,000 0

재량 7,800 0 7,800 1,400 1,000 1,500 1,900 2,000 0

시군구비 7,800 0 7,800 1,400 1,000 1,500 1,900 2,000 0

청사유지보수

기간:2018~2022내용:공공요금 및 지방재정공제회비, 청사시설장비 유지비, 자산 및 물품취득비

N N N N N N

계 8,400 0 8,400 1,400 1,000 1,500 2,000 2,500 0

재량 8,400 0 8,400 1,400 1,000 1,500 2,000 2,500 0

시군구비 8,400 0 8,400 1,400 1,000 1,500 2,000 2,500 0

120기동대 운영 16,900 0 16,900 2,500 2,300 3,200 3,900 5,000 0

120기동대 운영 16,900 0 16,900 2,500 2,300 3,200 3,900 5,000 0

가로등ㆍ보안등 신설

기간:2018~2022대상:관내 가로등 및 보안등규모: 관내 가로등 및 보안(방범)등 설치 443등내용: 시관내 가로등 및 보안(방범)등 설치 443등

N N N N N N

계 6,400 0 6,400 1,000 800 1,200 1,400 2,000 0

재량 6,400 0 6,400 1,000 800 1,200 1,400 2,000 0

시군구비 6,400 0 6,400 1,000 800 1,200 1,400 2,000 0

가로등ㆍ보안등 유지관리

기간:2018~2022대상:관내 가로등 보안등규모:가로등 보안등 관리 11,520개소내용:가로등,보안등 유지관리

N N N N N N

계 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

재량 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

가로등ㆍ보안등 유지관리

기간:2018~2022대상:관내 가로등 보안등규모:가로등 보안등 관리 11,520개소내용:가로등,보안등 유지관리

N N N N N N 시군구비 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

공공질서및안전 15,055 2,470 12,585 4,273 3,378 2,978 978 978 0

재난방재ㆍ민방위 15,055 2,470 12,585 4,273 3,378 2,978 978 978 0

재난안전관리 15,055 2,470 12,585 4,273 3,378 2,978 978 978 0

방재관리 10,196 2,470 7,726 3,326 2,400 2,000 0 0 0

재해위험지역정비(재해위험지구-하탑물통골)

기간:2016~2019대상:축동면 하탑마을규모:매립 A=10,766㎡, 주택이주11동 등내용:하천정비 및 주택이동 등

Y행정안전부

N N N N Y N

계 2,300 300 2,000 1,600 400 0 0 0 0

의무 2,300 300 2,000 1,600 400 0 0 0 0

국고보조금 1,150 150 1,000 800 200 0 0 0 0

시도비 345 45 300 240 60 0 0 0 0

시군구비 805 105 700 560 140 0 0 0 0

재해위험지역정비(재해위험지구-신향)

기간:2018.01~2020.12대상:향촌동 1182-2 일원규모:하수관거(D600~1000) 설치 L=343m, 사면정비 L= 150m, 토지 25필내용:재난위험개선지구 정비

N N N N Y N

계 2,000 0 2,000 200 900 900 0 0 0

의무 2,000 0 2,000 200 900 900 0 0 0

국고보조금 1,000 0 1,000 100 450 450 0 0 0

시도비 300 0 300 30 135 135 0 0 0

시군구비 700 0 700 70 315 315 0 0 0

재해위험지역정비(급경사지-노산공원)

기간:2017.01~2018.12대상:서금동 101-67번지 일원규모:보상 3필지, 사면정비 L=55m내용:보상 3필지, 계단식 옹벽 및 난간 55m 설치

Y국민안전처

N N N N Y N

계 2,296 2,170 126 126 0 0 0 0 0

의무 2,296 2,170 126 126 0 0 0 0 0

국고보조금 1,148 1,085 63 63 0 0 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

재해위험지역정비(급경사지-노산공원)

기간:2017.01~2018.12대상:서금동 101-67번지 일원규모:보상 3필지, 사면정비 L=55m내용:보상 3필지, 계단식 옹벽 및 난간 55m 설치

Y국민안전처

N N N N Y N시도비 344 326 19 19 0 0 0 0 0

시군구비 804 760 44 44 0 0 0 0 0

재해위험지역정비(급경사지-노산공원 2지구)

기간:2018.01~2020.12대상:사천시 서금동 101-67번지 일원(노산공원)규모:사면정비(L=85m, H=9.0~15m), 보상[906㎡(10필지), 건물5동]내용:급경사지 붕괴위험지역 정비

N N N N Y N

계 3,600 0 3,600 1,400 1,100 1,100 0 0 0

의무 3,600 0 3,600 1,400 1,100 1,100 0 0 0

국고보조금 1,800 0 1,800 700 550 550 0 0 0

시도비 540 0 540 210 165 165 0 0 0

시군구비 1,260 0 1,260 490 385 385 0 0 0

재난관리기금 4,859 0 4,859 947 978 978 978 978 0

재난관리기금기간:2018~2022내용:재해위험지 정비, 재해예방활동 등

N N N Y N N

계 4,859 0 4,859 947 978 978 978 978 0

의무 4,859 0 4,859 947 978 978 978 978 0

시군구비 4,859 0 4,859 947 978 978 978 978 0

교육 15,749 1,219 14,530 2,088 2,068 2,568 3,118 4,688 0

평생ㆍ직업교육 15,749 1,219 14,530 2,088 2,068 2,568 3,118 4,688 0

평생교육 지원 15,749 1,219 14,530 2,088 2,068 2,568 3,118 4,688 0

교육재정 지원 12,653 0 12,653 1,900 1,900 2,400 2,950 3,503 0

인재육성 추진

기간:2018~2022대상:관내 전 학교규모:관내 전 학교내용:인재육성추진 교육기관 보조금

N N N N N N

계 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

재량 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

시군구비 10,500 0 10,500 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

교육환경개선

기간:2018~2022대상:사천시 관내 학교규모:기숙사 1개소 건립지원(사천고), 명문고교 육성지원, 통학차량지원(곤양고)내용:교육환경 개선, 명문고교육성, 통학차량 지원

N N N N N N

계 2,153 0 2,153 400 400 400 450 503 0

재량 2,153 0 2,153 400 400 400 450 503 0

시군구비 2,153 0 2,153 400 400 400 450 503 0

학사운영 관리 3,096 1,219 1,877 188 168 168 168 1,185 0

공공도서관 건립 지원

기간:2010.09~2030.12대상:사천시 사남면 일원규모:건축면적 904㎡(2층)내용:어린이 도서관 운영 지원

Y문화체육관광부

N N Y Y N N

계 3,096 1,219 1,877 188 168 168 168 1,185 0

의무 3,096 1,219 1,877 188 168 168 168 1,185 0

지특보조금 1,529 610 919 75 84 84 84 592 0

시군구비 1,567 610 957 113 84 84 84 592 0

문화및관광 184,449 83,965 100,484 29,590 22,015 23,286 13,157 12,438 0

문화예술 13,017 0 13,017 2,187 2,170 2,450 3,020 3,190 0

문화예술 진흥 13,017 0 13,017 2,187 2,170 2,450 3,020 3,190 0

문화예술 진흥 7,100 0 7,100 1,300 1,270 1,350 1,530 1,650 0

문화예술행사 지원

기간:2018.1.~2022.12.대상:문화예술단체규모:30여개 사업내용:지역문화진흥 사업 및 행사 경비 보조

N N N N N N

계 2,350 0 2,350 400 350 400 550 650 0

재량 2,350 0 2,350 400 350 400 550 650 0

시군구비 2,350 0 2,350 400 350 400 550 650 0

사천문화재단 지원

기간:2018.1.~2022.12.대상:문화예술단체 및 시민규모:년간 3개 행사내용:와룡문화제, 토요상설무대, 문화예술교육사업 등 등

N N N N N N

계 4,750 0 4,750 900 920 950 980 1,000 0

재량 4,750 0 4,750 900 920 950 980 1,000 0

시군구비 4,750 0 4,750 900 920 950 980 1,000 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

문화예술회관 운영 5,917 0 5,917 887 900 1,100 1,490 1,540 0

문화예술회관 관리

기간:2018~2022대상:사천시민규모:문화예술회관(공연장 2개소, 전시실)내용:문화예술회관 유지관리

N N N N N N

계 3,867 0 3,867 587 600 700 990 990 0

재량 3,867 0 3,867 587 600 700 990 990 0

시군구비 3,867 0 3,867 587 600 700 990 990 0

공연단 활동 공연비

기간:2018~2022대상:사천시민규모:기획공연 년17회 예정내용:뮤지컬, 연극, 음악 등 다양한 공연 제공

N N N N N N

계 2,050 0 2,050 300 300 400 500 550 0

재량 2,050 0 2,050 300 300 400 500 550 0

시군구비 2,050 0 2,050 300 300 400 500 550 0

관광 123,490 83,455 40,035 20,143 6,981 10,311 1,201 1,401 0

관광도시 육성 42,900 15,040 27,860 7,968 6,981 10,311 1,201 1,401 0

관광인프라 확충 5,550 0 5,550 968 981 1,001 1,201 1,401 0

사천관광 홍보

기간:2018~2022목적:사천관광 홍보홍보물 50,000매, 시설물 46개소, 홈페이지 1식 등내용:관광홍보물 제작, 홍보물 우편발송요금. 홍보관운영, 시티투어운영, 기간제 인건비, 홈

N N N N N N

계 5,550 0 5,550 968 981 1,001 1,201 1,401 0

재량 5,550 0 5,550 968 981 1,001 1,201 1,401 0

시군구비 5,550 0 5,550 968 981 1,001 1,201 1,401 0

문화관광자원 개발 17,000 0 17,000 5,000 6,000 6,000 0 0 0

삼천포대교공원 주차장 확장

기간:2017~2020대상:삼천포대교공원 주차장규모:17,167㎡내용:삼천포대교공원 주차장 확장

Y N N N N N

계 17,000 0 17,000 5,000 6,000 6,000 0 0 0

재량 17,000 0 17,000 5,000 6,000 6,000 0 0 0

시군구비 17,000 0 17,000 5,000 6,000 6,000 0 0 0

남해안관광벨트조성 20,350 15,040 5,310 2,000 0 3,310 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

실안관광지 조성

기간:2002~2021규모:257,055㎡내용:공공기반시설, 야외공연장, 횟집단지, 빌리지, 모텔 등

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 20,350 15,040 5,310 2,000 0 3,310 0 0 0

의무 20,350 15,040 5,310 2,000 0 3,310 0 0 0

지특보조금 5,800 5,800 0 0 0 0 0 0 0

시도비 1,531 1,531 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 13,019 7,709 5,310 2,000 0 3,310 0 0 0

관광거점 개발 80,590 68,415 12,175 12,175 0 0 0 0 0

관광거점 개발 80,590 68,415 12,175 12,175 0 0 0 0 0

사천바다 케이블카 설치

기간:2010~2018대상:사천시 동서동 일원규모:삭도 L= 2.43Km, 상․중․하부역사 각 1개소내용:케이블카 설치

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 59,800 55,800 4,000 4,000 0 0 0 0 0

의무 59,800 55,800 4,000 4,000 0 0 0 0 0

지특보조금 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0

시도비 10,000 6,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0

시군구비 44,800 44,800 0 0 0 0 0 0 0

사천대방 관광자원 개발사업

기간:2014~2018위치:동서동 일원 (대방동)규모:A=12,570㎡내용:잔디 및 광장, 야생화, 조형물, 편익시설 등

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 14,040 7,640 6,400 6,400 0 0 0 0 0

의무 14,040 7,640 6,400 6,400 0 0 0 0 0

지특보조금 4,400 1,200 3,200 3,200 0 0 0 0 0

시도비 2,320 1,360 960 960 0 0 0 0 0

시군구비 7,320 5,080 2,240 2,240 0 0 0 0 0

초양도 관광거점마을 만들기

기간:2013~2018위치:동서동 일원(초양도)규모:물양장 확장 및 부둣가 도막형 포장 A=3,500㎡, 초양쉼터 1식, 섬꽃․장미원 내용:물양장 확장 및 부둣가 도막형 포장 A=3,500㎡, 초양쉼터 1식, 섬꽃․장미원 1

Y N N N Y N 계 6,750 4,975 1,775 1,775 0 0 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

초양도 관광거점마을 만들기

기간:2013~2018위치:동서동 일원(초양도)규모:물양장 확장 및 부둣가 도막형 포장 A=3,500㎡, 초양쉼터 1식, 섬꽃․장미원 내용:물양장 확장 및 부둣가 도막형 포장 A=3,500㎡, 초양쉼터 1식, 섬꽃․장미원 1

Y N N N Y N

의무 6,750 4,975 1,775 1,775 0 0 0 0 0

시도비 2,425 1,050 1,375 1,375 0 0 0 0 0

시군구비 4,325 3,925 400 400 0 0 0 0 0

체육 43,462 510 42,952 6,420 11,984 9,605 8,016 6,927 0

체육진흥 43,462 510 42,952 6,420 11,984 9,605 8,016 6,927 0

체육진흥 및 스포츠마케팅 12,062 0 12,062 2,620 2,144 2,255 2,466 2,577 0

시군직장운동경기부 지원

기간:2018~2022대상:사천시청농구부규모:사천시청 여자농구단 1팀내용:농구부 운영비 및 농구단 숙소 운영비

N N N N Y N

계 3,412 0 3,412 1,050 574 585 596 607 0

의무 3,412 0 3,412 1,050 574 585 596 607 0

시도비 125 0 125 23 24 25 26 27 0

시군구비 3,287 0 3,287 1,027 550 560 570 580 0

도민체육대회 지원

기간:2018~2022대상:사천시민 및 종목별 동호인규모:연20여개 대회개최내용:체육대회 경비지원

N N N N N N

계 2,350 0 2,350 400 400 400 550 600 0

재량 2,350 0 2,350 400 400 400 550 600 0

시군구비 2,350 0 2,350 400 400 400 550 600 0

학교체육 육성기간:2018~2022대상:관내 초중고등학교내용:학교체육 육성 지원

N N N N N N

계 4,450 0 4,450 800 800 900 950 1,000 0

재량 4,450 0 4,450 800 800 900 950 1,000 0

시군구비 4,450 0 4,450 800 800 900 950 1,000 0

2018년 대한유도회장기 전국 유도대회

기간:2018.01~2018.12 N N N N N N

계 850 0 850 170 170 170 170 170 0

재량 850 0 850 170 170 170 170 170 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

2018년 대한유도회장기 전국 유도대회 기간:2018.01~2018.12 N N N N N N 시군구비 850 0 850 170 170 170 170 170 0

춘계전국남녀중고농구 연맹전

기간:2017.01~2017.12내용: 남,여 중등부 및 고등부 경기

Y N N N N N

계 500 0 500 100 100 100 100 100 0

재량 500 0 500 100 100 100 100 100 0

시군구비 500 0 500 100 100 100 100 100 0

사천노을마라톤대회 지원

기간:2018~2022장소:사천초전공원 일원규모:풀코스, 하프코스, 10㎞, 5㎞내용:노을마라톤 및 신춘마라톤 대회 지원

N N N N Y N

계 500 0 500 100 100 100 100 100 0

의무 500 0 500 100 100 100 100 100 0

시도비 50 0 50 10 10 10 10 10 0

시군구비 450 0 450 90 90 90 90 90 0

생활체육 육성 1,100 0 1,100 200 200 200 250 250 0

시민체육대회 개최2018.01~2018.12대상:사천시민규모 : 사천시민내용:시민체육대회 개최

N N N N N N

계 1,100 0 1,100 200 200 200 250 250 0

재량 1,100 0 1,100 200 200 200 250 250 0

시군구비 1,100 0 1,100 200 200 200 250 250 0

체육시설 확충 관리 25,800 510 25,290 3,000 9,040 6,350 4,100 2,800 0

용현생활체육시설 조성

기간:2015~2021대상:모든 시민규모:부지면적 30,000제곱미터, 소규모 운동장, 주차장 외내용:신촌체육공원 대체사업, 여가선용기회 확대

Y문화체육관광부

Y N N N N N

계 8,500 0 8,500 500 2,900 2,900 2,000 200 0

재량 8,500 0 8,500 500 2,900 2,900 2,000 200 0

지특보조금 1,000 0 1,000 0 500 500 0 0 0

시도비 600 0 600 0 300 300 0 0 0

시군구비 6,900 0 6,900 500 2,100 2,100 2,000 200 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

다목적체육관 및 체력단련실 설치 사업

기간:2017.01~2019.12대상 : 모든 시민규모 : 연면적 1,080㎡ 체육시설

Y N N N N N

계 2,500 0 2,500 0 1,640 860 0 0 0

재량 2,500 0 2,500 0 1,640 860 0 0 0

기금보조금 540 0 540 0 540 0 0 0 0

시군구비 1,960 0 1,960 0 1,100 860 0 0 0

사천종합운동장 부지 매입

기간:2015~2021대상:모든 시민규모:14,141제곱미터 부지매수내용:사천종합운동장의 체계적인 조성, 여가선용확대

Y N N N N N

계 5,000 510 4,490 1,000 3,000 490 0 0 0

재량 5,000 510 4,490 1,000 3,000 490 0 0 0

시군구비 5,000 510 4,490 1,000 3,000 490 0 0 0

체육시설 관리

기간:2018~2022대상:관내 체육시설규모:공공체육시설 35개소 외내용:체육시설 유지관리 및 정비

N N N N N N

계 9,800 0 9,800 1,500 1,500 2,100 2,100 2,600 0

재량 9,800 0 9,800 1,500 1,500 2,100 2,100 2,600 0

시군구비 9,800 0 9,800 1,500 1,500 2,100 2,100 2,600 0

실내수영장 관리 4,500 0 4,500 600 600 800 1,200 1,300 0

실내수영장 관리기간:2018~2022대상:사천실내수영장내용:실내수영장 관리 운영

N N N N N N

계 4,500 0 4,500 600 600 800 1,200 1,300 0

재량 4,500 0 4,500 600 600 800 1,200 1,300 0

시군구비 4,500 0 4,500 600 600 800 1,200 1,300 0

문화재 4,480 0 4,480 840 880 920 920 920 0

문화재 보존 4,480 0 4,480 840 880 920 920 920 0

문화재 보존 4,480 0 4,480 840 880 920 920 920 0

도지정 문화재 보수정비

기간:2018~2022대상:경상남도지정 문화재규모:경상남도지정 문화재 40개소노후화된 도지정문화재 보수정비 및 주변정비

N N N N Y N 계 4,480 0 4,480 840 880 920 920 920 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

도지정 문화재 보수정비

기간:2018~2022대상:경상남도지정 문화재규모:경상남도지정 문화재 40개소노후화된 도지정문화재 보수정비 및 주변정비

N N N N Y N

의무 4,480 0 4,480 840 880 920 920 920 0

시도비 2,240 0 2,240 420 440 460 460 460 0

시군구비 2,240 0 2,240 420 440 460 460 460 0

환경보호 320,520 22,981 297,539 55,940 75,853 67,914 48,038 49,794 0

상하수도ㆍ수질 242,685 19,547 223,138 40,963 61,640 54,417 33,102 33,016 0

깨끗한 물 공급 89,189 0 89,189 18,612 19,294 17,215 17,096 16,972 0

지방상수도시설관리 89,189 0 89,189 18,612 19,294 17,215 17,096 16,972 0

지방상수도시설관리

기간:2018~2022대상:한국수자원공사규모:위탁운영대가내용:지방상수도 위․수탁 운영관리

N N N N N N

계 80,066 0 80,066 16,940 17,431 15,352 15,233 15,109 0

재량 80,066 0 80,066 16,940 17,431 15,352 15,233 15,109 0

시군구비 80,066 0 80,066 16,940 17,431 15,352 15,233 15,109 0

배수구역 확장사업

기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:L=10km(D150~20mm)내용:마을단위 대규모 수도인입공사

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

재량 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

시군구비 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

급수구역 확장사업

기간:2018~2022대상:소규모 마을단위규모:L=8km(D50~20mm)내용:소규모 마을단위 수도공급

N N N N N N

계 2,014 0 2,014 403 403 403 403 403 0

재량 2,014 0 2,014 403 403 403 403 403 0

시군구비 2,014 0 2,014 403 403 403 403 403 0

농어촌 생활용수 개발사업

기간:2018~2022대상:사남면 외 1개소규모:상수도관 매설 L=26.5㎞, 가압시설 8개소내용:농어촌생활용수개발

Y환경부

N N N N N N

계 5,109 0 5,109 869 1,060 1,060 1,060 1,060 0

재량 5,109 0 5,109 869 1,060 1,060 1,060 1,060 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농어촌 생활용수 개발사업

기간:2018~2022대상:사남면 외 1개소규모:상수도관 매설 L=26.5㎞, 가압시설 8개소내용:농어촌생활용수개발

Y환경부

N N N N N N

지특보조금 3,808 0 3,808 608 800 800 800 800 0

시군구비 1,301 0 1,301 261 260 260 260 260 0

환경기초시설 관리 153,496 19,547 133,949 22,351 42,346 37,201 16,006 16,045 0

환경기초시설 건설 77,461 15,291 62,170 9,428 29,344 23,398 0 0 0

감곡 마을하수도 설치

2010~2021대상:사천시 정동면 감곡리 일원규모:Q=45톤/일 L=4.27km내용:감곡 마을하수도 설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 2,700 58 2,642 742 500 1,400 0 0 0

의무 2,700 58 2,642 742 500 1,400 0 0 0

국고보조금 1,890 0 1,890 560 350 980 0 0 0

시도비 405 0 405 120 75 210 0 0 0

시군구비 405 58 347 62 75 210 0 0 0

하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비-원전마을)

2012~2019대상:사천시 곤명면 봉계리 일원규모:Q=70톤/일 L=5.8km내용:원전마을 하수도 설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 4,690 2,211 2,479 255 2,224 0 0 0 0

의무 4,690 2,211 2,479 255 2,224 0 0 0 0

국고보조금 3,283 1,501 1,782 178 1,604 0 0 0 0

시도비 704 322 382 39 343 0 0 0 0

시군구비 704 389 315 39 276 0 0 0 0

하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비-삼천포 개보수)

기간:2012~2018대상:사천시 동지역, 사천읍 일원규모:차집관로 개보수 L=10.509km내용:삼천포 하수관거(갱생) 개보수

Y환경부

Y N N N Y N

계 12,569 10,769 1,800 630 1,170 0 0 0 0

의무 12,569 10,769 1,800 630 1,170 0 0 0 0

국고보조금 7,442 5,642 1,800 630 1,170 0 0 0 0

시군구비 5,127 5,127 0 0 0 0 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

삼천포지구(2단계) 하수관거 정비

2015~2021대상:사천시 동지역(향촌동, 동서동, 남양동)일원규모:하수관거정비 L=30.2km내용:삼천포지구(2단계) 하수관거정비

Y환경부

Y N N N Y N

계 15,600 600 15,000 4,000 5,000 6,000 0 0 0

의무 15,600 600 15,000 4,000 5,000 6,000 0 0 0

국고보조금 10,500 0 10,500 2,800 3,500 4,200 0 0 0

시군구비 5,100 600 4,500 1,200 1,500 1,800 0 0 0

하수도의 설치 및 관리(도시침수 대응-사천읍)

기간:2017.01~2019.12사천읍 중점관리지역 도시침수 대응

Y환경부

N N N N Y N

계 15,189 600 14,589 3,086 11,503 0 0 0 0

의무 15,189 600 14,589 3,086 11,503 0 0 0 0

국고보조금 10,632 0 10,632 2,160 8,472 0 0 0 0

시군구비 4,557 600 3,957 926 3,031 0 0 0 0

사천공공하수처리시설 증설

기간:2017.06~2020.12대상:사천공공하수처리시설규모: 공공하수처리시설증설(10,000㎥/일)내용:유량조정조, 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지, 소독방류 등

Y N N Y N N

계 26,713 1,053 25,660 715 8,947 15,998 0 0 0

의무 26,713 1,053 25,660 715 8,947 15,998 0 0 0

국고보조금 18,699 0 18,699 500 7,000 11,199 0 0 0

시도비 4,007 0 4,007 108 1,500 2,400 0 0 0

시군구비 4,007 1,053 2,954 108 447 2,400 0 0 0

환경기초시설 운영 12,682 4,256 8,426 1,926 1,500 1,500 1,600 1,900 0

분뇨처리시설 유지관리

기간:2018~2022대상:삼천포,사천분뇨전처리시설규모:95㎘/일내용:민간위탁운영,시설유지보수

N N N N N N

계 2,600 0 2,600 500 500 500 500 600 0

재량 2,600 0 2,600 500 500 500 500 600 0

시군구비 2,600 0 2,600 500 500 500 500 600 0

가축분뇨공공시설 운영

기간:2018~2022대상:사천시 가축분뇨처리시설규모:40㎘/일내용:시설 유지보수

N N N N N N 계 5,400 0 5,400 1,000 1,000 1,000 1,100 1,300 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

가축분뇨공공시설 운영

기간:2018~2022대상:사천시 가축분뇨처리시설규모:40㎘/일내용:시설 유지보수

N N N N N N재량 5,400 0 5,400 1,000 1,000 1,000 1,100 1,300 0

시군구비 5,400 0 5,400 1,000 1,000 1,000 1,100 1,300 0

하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업

기간:2014~2018대상:삼천포공공하수처리시설규모:건조시설 15㎥/일내용:건조시설 15㎥/일 설치 1식

Y환경부

Y N N N Y N

계 4,682 4,256 426 426 0 0 0 0 0

의무 4,682 4,256 426 426 0 0 0 0 0

국고보조금 3,277 2,979 298 298 0 0 0 0 0

시도비 703 639 64 64 0 0 0 0 0

시군구비 703 639 64 64 0 0 0 0 0

환경기초시설 관리 14,885 0 14,885 2,075 2,100 2,600 4,300 3,810 0

마을하수도 정비

기간:2018~2022대상:사천시 일원규모:마을하수도 정비내용:마을하수도 정비 25개소, 하수도 긴급수선 60개, 하수도 준설 60건

N N N N N

계 7,975 0 7,975 975 1,000 1,000 2,500 2,500 0

재량 7,975 0 7,975 975 1,000 1,000 2,500 2,500 0

시군구비 7,975 0 7,975 975 1,000 1,000 2,500 2,500 0

소규모공공하수처리시설관리

기간:2018~2022대상:소규모공공하수처리시설 23개소규모:곤명하수처리 450톤/일 외 22개소내용:하수처리시설 유지보수

N N N N N N

계 2,810 0 2,810 500 500 800 900 110 0

재량 2,810 0 2,810 500 500 800 900 110 0

시군구비 2,810 0 2,810 500 500 800 900 110 0

공공하수처리시설 유지관리

기간:2018~2022대상:사천시 환경길 55외 4개소규모:하수처리시설 43,000㎥/일 외 4개소내용:공공하수도 부지확보 등 기반시설 확충

N N N N N N

계 4,100 0 4,100 600 600 800 900 1,200 0

재량 4,100 0 4,100 600 600 800 900 1,200 0

시군구비 4,100 0 4,100 600 600 800 900 1,200 0

하수처리장관리 48,468 0 48,468 8,922 9,402 9,703 10,106 10,335 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

공공하수처리시설 운영

기간:2018~2022대상:삼천포공공하수처리시설외 4개소규모:하수처리 43,000㎥/일 외 4개소내용:하수처리시설 유지보수

N N N Y N N

계 34,045 0 34,045 6,184 6,586 6,806 7,123 7,346 0

의무 34,045 0 34,045 6,184 6,586 6,806 7,123 7,346 0

시군구비 34,045 0 34,045 6,184 6,586 6,806 7,123 7,346 0

공공하수처리시설 관리

기간:2018~2022대상:삼천포공공하수처리시설외 4개소규모:하수처리시설 43,000㎥/일외 4개소내용:기계장치 시설비,공기구비품

N N N Y N N

계 14,423 0 14,423 2,738 2,816 2,897 2,983 2,989 0

의무 14,423 0 14,423 2,738 2,816 2,897 2,983 2,989 0

시군구비 14,423 0 14,423 2,738 2,816 2,897 2,983 2,989 0

폐기물 50,238 3,434 46,804 10,298 9,194 8,038 8,938 10,338 0

쾌적한 환경조성 50,238 3,434 46,804 10,298 9,194 8,038 8,938 10,338 0

환경미화 12,800 0 12,800 1,900 1,800 2,600 3,100 3,400 0

청소장비 관리

기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:청소차량 30대, 이륜차 11대내용:시가지 청소도구 구입 등

N N N N N N

계 5,300 0 5,300 600 600 1,100 1,400 1,600 0

재량 5,300 0 5,300 600 600 1,100 1,400 1,600 0

시군구비 5,300 0 5,300 600 600 1,100 1,400 1,600 0

쓰레기종량제 추진

기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:쓰레기종량제 봉투 4종, 포대 1종내용:쓰레기종량제 봉투제작 등

N N N N N N

계 7,500 0 7,500 1,300 1,200 1,500 1,700 1,800 0

재량 7,500 0 7,500 1,300 1,200 1,500 1,700 1,800 0

시군구비 7,500 0 7,500 1,300 1,200 1,500 1,700 1,800 0

청소시설 관리 34,750 3,434 31,316 7,860 6,856 4,900 5,300 6,400 0

쓰레기 매립장 관리

기간:2018~2022대상:사천시 사등동규모:생활폐기물 매립장 1,040천㎡ 등내용:매립장 관리 인부임, 재활용선별장 관리, 매립장 차량관리

N N N N N N

계 6,000 0 6,000 900 900 1,200 1,400 1,600 0

재량 6,000 0 6,000 900 900 1,200 1,400 1,600 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

쓰레기 매립장 관리기간:2018~2022대상:사천시 사등동규모:생활폐기물 매립장 1,040천㎡ 등내용:매립장 관리 인부임, 재활용선별장 관리, 매립장 차량관리

N N N N N N 시군구비 6,000 0 6,000 900 900 1,200 1,400 1,600 0

쓰레기 소각장 관리

기간:2018~2022대상:사천시 사등동규모:생활폐기물 소각시설(48톤/일)내용:폐기물처리시설 운영 및 유지관리

N N N N N N

계 14,700 0 14,700 2,500 2,500 3,000 3,000 3,700 0

재량 14,700 0 14,700 2,500 2,500 3,000 3,000 3,700 0

시군구비 14,700 0 14,700 2,500 2,500 3,000 3,000 3,700 0

음식물폐기물 처리시설 관리

기간:2018~2022대상:사천시 사등동규모:음식물류폐기물처리시설(20톤/일)내용:음식물폐기물 처리시설 민간위탁 운영, 음식물폐기물 처리시설 관리

N N N N N N

계 3,450 0 3,450 400 350 700 900 1,100 0

재량 3,450 0 3,450 400 350 700 900 1,100 0

시군구비 3,450 0 3,450 400 350 700 900 1,100 0

유기성폐자원 바이오가스화 사업

기간:2016~2019대상:사천시 사등동규모:50톤/일내용:사천시 음식물류폐기물 자원회수시설 설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 7,600 3,334 4,266 2,560 1,706 0 0 0 0

의무 7,600 3,334 4,266 2,560 1,706 0 0 0 0

국고보조금 2,280 1,000 1,280 770 510 0 0 0 0

시도비 1,520 666 854 510 344 0 0 0 0

시군구비 3,800 1,668 2,132 1,280 852 0 0 0 0

사등 위생매립장 확장사업(2-2단계)

기간:2018~2019대상:사등생활폐기물 위생 매립장규모:매립장 확장 200,000㎥내용:법면 및 제방 등 설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 3,000 100 2,900 1,500 1,400 0 0 0 0

의무 3,000 100 2,900 1,500 1,400 0 0 0 0

국고보조금 900 0 900 450 450 0 0 0 0

시군구비 2,100 100 2,000 1,050 950 0 0 0 0

폐기물 자원화 2,688 0 2,688 538 538 538 538 538 0

슬레이트처리지원기간:2018.01. 01. ~ 2022. 12.31.대상:사천시 관내규모 :160동내용:슬레이트사업비 지원,취약계층 지붕개량비지원

Y환경부

N N N N Y N 계 2,688 0 2,688 538 538 538 538 538 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

슬레이트처리지원

기간:2018.01. 01. ~ 2022. 12.31.대상:사천시 관내규모 :160동내용:슬레이트사업비 지원,취약계층 지붕개량비지원

Y환경부

N N N N Y N

의무 2,688 0 2,688 538 538 538 538 538 0

국고보조금 1,344 0 1,344 269 269 269 269 269 0

시도비 403 0 403 81 81 81 81 81 0

시군구비 941 0 941 188 188 188 188 188 0

환경보호일반 27,597 0 27,597 4,680 5,019 5,460 5,998 6,440 0

환경보호 5,502 0 5,502 1,041 990 1,041 1,189 1,241 0

환경행정 2,300 0 2,300 400 350 400 550 600 0

공중화장실 관리

기간:2018~2022규모:시 관리대상 83개 공중화장내용:신규 및 노후화장실 교체, 노후화장실 정비 등

N N N N N N

계 2,300 0 2,300 400 350 400 550 600 0

재량 2,300 0 2,300 400 350 400 550 600 0

시군구비 2,300 0 2,300 400 350 400 550 600 0

수변구역 관리 3,202 0 3,202 641 640 641 639 641 0

상수원보호 구역관리 지원

기간:2018~2022내용:수변구역주민지원사업

N N N N N N

계 3,202 0 3,202 641 640 641 639 641 0

재량 3,202 0 3,202 641 640 641 639 641 0

기금보조금 3,202 0 3,202 641 640 641 639 641 0

산업단지유지관리 22,095 0 22,095 3,639 4,029 4,419 4,809 5,199 0

공공폐수처리시설 관리 22,095 0 22,095 3,639 4,029 4,419 4,809 5,199 0

공공폐수처리시설 운영관리

기간:2018~2022대상:사천일반산업단지내규모:시설용량 : 5.700톤내용:오폐수처리 1식

N N N N N N

계 22,095 0 22,095 3,639 4,029 4,419 4,809 5,199 0

재량 22,095 0 22,095 3,639 4,029 4,419 4,809 5,199 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

공공폐수처리시설 운영관리

기간:2018~2022대상:사천일반산업단지내규모:시설용량 : 5.700톤내용:오폐수처리 1식

N N N N N N 시군구비 22,095 0 22,095 3,639 4,029 4,419 4,809 5,199 0

사회복지 657,908 8,000 649,908 126,827 134,596 130,920 127,474 130,090 0

기초생활보장 169,759 8,000 161,759 31,882 31,800 32,234 32,686 33,156 0

기초생활보장 150,296 8,000 142,296 28,216 28,024 28,345 28,680 29,030 0

국민기초생활보장 75,068 0 75,068 14,966 14,989 15,013 15,037 15,063 0

생계급여

기간:2018~2022대상:국민기초생활보장수급자규모:6,150명내용:기초생활보장수급자 생계비 지원

Y보건복지부

N N N Y N N

계 70,990 0 70,990 14,198 14,198 14,198 14,198 14,198 0

의무 70,990 0 70,990 14,198 14,198 14,198 14,198 14,198 0

국고보조금 64,341 0 64,341 12,868 12,868 12,868 12,868 12,868 0

시도비 4,995 0 4,995 999 999 999 999 999 0

시군구비 1,655 0 1,655 331 331 331 331 331 0

노숙인복지시설 운영

기간:2018~2022대상:노숙인시설규모:1개소내용:노숙인시설 운영비 지원 등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 4,078 0 4,078 768 791 815 839 865 0

의무 4,078 0 4,078 768 791 815 839 865 0

국고보조금 2,855 0 2,855 538 554 570 588 605 0

시도비 1,224 0 1,224 230 237 244 252 259 0

저소득층 자활지원 6,087 0 6,087 1,080 1,145 1,213 1,286 1,363 0

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)

기간:2018~2022대상:저소득층규모:110명내용:자활근로사업

Y보건복지부

N N N N Y N

계 6,087 0 6,087 1,080 1,145 1,213 1,286 1,363 0

의무 6,087 0 6,087 1,080 1,145 1,213 1,286 1,363 0

국고보조금 5,479 0 5,479 972 1,030 1,092 1,158 1,227 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)

기간:2018~2022대상:저소득층규모:110명내용:자활근로사업

Y보건복지부

N N N N Y N시도비 183 0 183 32 34 36 39 41 0

시군구비 426 0 426 76 80 85 90 95 0

의료급여 지원 11,438 0 11,438 2,154 2,219 2,286 2,354 2,425 0

의료급여자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조)

기간:2018~2022대상:의료급여수급권자내용:장애인보장구 지원사업비 등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,160 0 2,160 407 419 432 445 458 0

의무 2,160 0 2,160 407 419 432 445 458 0

국고보조금 1,728 0 1,728 325 335 345 356 366 0

시도비 432 0 432 81 84 86 89 92 0

의료급여자치단체경상보조(의료급여 진료비 지원)

기간:2018~2022대상:의료급여수급권자내용:의료급여수급자 의료비 지원

N N N N Y N

계 9,278 0 9,278 1,748 1,800 1,854 1,910 1,967 0

의무 9,278 0 9,278 1,748 1,800 1,854 1,910 1,967 0

시군구비 9,278 0 9,278 1,748 1,800 1,854 1,910 1,967 0

장애인복지증진 57,702 8,000 49,702 10,016 9,671 9,833 10,003 10,180 0

기초수급자 장애수당

기간:2018~2022대상:만18세이상의 3-6급의 등급을 가진 국민기초생활보장수급자규모:1.000여명내용:장애수당지급, 생활안정도모

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,432 0 2,432 477 482 486 491 496 0

의무 2,432 0 2,432 477 482 486 491 496 0

국고보조금 1,494 0 1,494 297 298 299 300 301 0

시도비 83 0 83 16 16 17 17 17 0

시군구비 855 0 855 164 168 171 174 178 0

장애인연금

기간:2018~2022대상:만18세이상 중증장애인(1급,2급,중복3급)사업량:1200명내용:기초급여(소득보전) 및 부가급여(추가비용 보전)

Y보건복지부

N N N N Y N

계 15,016 0 15,016 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 0

의무 15,016 0 15,016 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

장애인연금

기간:2018~2022대상:만18세이상 중증장애인(1급,2급,중복3급)사업량:1200명내용:기초급여(소득보전) 및 부가급여(추가비용 보전)

Y보건복지부

N N N N Y N

국고보조금 10,511 0 10,511 2,102 2,102 2,102 2,102 2,102 0

시도비 1,351 0 1,351 270 270 270 270 270 0

시군구비 3,153 0 3,153 631 631 631 631 631 0

장애인직업재활시설 운영 지원

기간:2018~2022대상:장애인보호작업장(2개소)시설:사천시장애인보호작업장(장애인근로자:40명),새로힘장애인보호작업장(장애인근로자:30명)내용:장애인보호작업장(2개소) 인건비 및 관리운영비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,364 0 3,364 609 640 671 704 739 0

의무 3,364 0 3,364 609 640 671 704 739 0

시도비 87 0 87 16 17 17 18 19 0

시군구비 3,276 0 3,276 593 623 654 686 721 0

장애인활동지원 급여 지원

기간:2018~2022대상:만6세이상 65세미만의 등록1~3급 장애인사업량:180명내용:활동보조, 방문목욕, 방문간호 서비스 제공

Y보건복지부

N N N N Y N

계 10,588 0 10,588 2,118 2,118 2,118 2,118 2,118 0

의무 10,588 0 10,588 2,118 2,118 2,118 2,118 2,118 0

국고보조금 7,412 0 7,412 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 0

시도비 953 0 953 191 191 191 191 191 0

시군구비 2,224 0 2,224 445 445 445 445 445 0

장애인 복지시설지원

기간:2018~2022대상:장애인지역사회재활시설규모:8개소내용:장애인지역사회재활시설 8개소 인건비 및 관리운영비 지원

N N N N Y N

계 11,688 0 11,688 2,224 2,279 2,336 2,395 2,454 0

의무 11,688 0 11,688 2,224 2,279 2,336 2,395 2,454 0

시도비 1,554 0 1,554 296 303 311 318 326 0

시군구비 10,135 0 10,135 1,928 1,976 2,026 2,076 2,128 0

장애인거주시설운영지원

기간:2018~2022대상:장애인거주시설 2개소규모: 평강의 집(입소장애인:30명), 안나와 늘해랑(입소장애인:30명)내용:장애인거주시설(2개소) 인건비 및 관리운영비 지원

Y보건복지부

N N N Y N N

계 6,115 0 6,115 1,085 1,150 1,219 1,292 1,369 0

의무 6,115 0 6,115 1,085 1,150 1,219 1,292 1,369 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

장애인거주시설운영지원

기간:2018~2022대상:장애인거주시설 2개소규모: 평강의 집(입소장애인:30명), 안나와 늘해랑(입소장애인:30명)내용:장애인거주시설(2개소) 인건비 및 관리운영비 지원

Y보건복지부

N N N Y N N

국고보조금 4,230 0 4,230 750 795 843 894 947 0

시도비 580 0 580 103 109 116 123 130 0

시군구비 1,305 0 1,305 231 245 260 276 292 0

장애인 국민체육센터 건립

기간:2015~2021규모:체육센터 1동(지상2층 / 2,978평방미터 / 철골.철근 콘크리트)내용:장애인형 국민체육센터 건립비

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 8,500 8,000 500 500 0 0 0 0 0

의무 8,500 8,000 500 500 0 0 0 0 0

기금보조금 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 3,500 3,000 500 500 0 0 0 0 0

국민기초생활보장(주거급여) 19,462 0 19,462 3,666 3,776 3,889 4,006 4,126 0

국민기초생활보장 19,462 0 19,462 3,666 3,776 3,889 4,006 4,126 0

주거급여

기간:2018.01.01~2022.12.31대상:국민기초생활보장 주거급여 수급자규모:4,962명내용:국민기초생활보장수급자 주거급여 지원

Y국토교통부

N N N N Y N

계 19,462 0 19,462 3,666 3,776 3,889 4,006 4,126 0

의무 19,462 0 19,462 3,666 3,776 3,889 4,006 4,126 0

국고보조금 17,516 0 17,516 3,299 3,398 3,500 3,605 3,713 0

시도비 1,362 0 1,362 257 264 272 280 289 0

시군구비 584 0 584 110 113 117 120 124 0

노동 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

일자리창출 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

실업해소 및 직업능력개발 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

공공근로사업기간:2018~2022대상:직전단계 참여하지 않은 정기소득이 없는 실업자규모:상,하반기 각 72명내용:공공근로사업 신청자 접수 및 선발 시행

N N N N N N 계 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

공공근로사업

기간:2018~2022대상:직전단계 참여하지 않은 정기소득이 없는 실업자규모:상,하반기 각 72명내용:공공근로사업 신청자 접수 및 선발 시행

N N N N N N재량 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

시군구비 3,680 0 3,680 700 700 730 750 800 0

보훈 7,264 0 7,264 1,444 1,440 1,430 1,470 1,480 0

국가 보훈 관리 7,264 0 7,264 1,444 1,440 1,430 1,470 1,480 0

국가 보훈사업 관리 7,264 0 7,264 1,444 1,440 1,430 1,470 1,480 0

보훈단체 지원

기간 : 2018년 연중대상 : 국가유공자, 보훈단체 등내용 : 명예수당, 보훈단체 운영비 등

N N N N N N

계 3,650 0 3,650 700 700 700 750 800 0

재량 3,650 0 3,650 700 700 700 750 800 0

시군구비 3,650 0 3,650 700 700 700 750 800 0

6․25참전유공자 지원기간:2018년 연중대상 : 6.25참전유공자내용 : 명예수당 월 20만원 지급

N N N N Y N

계 3,614 0 3,614 744 740 730 720 680 0

의무 3,614 0 3,614 744 740 730 720 680 0

시도비 1,807 0 1,807 372 370 365 360 340 0

시군구비 1,807 0 1,807 372 370 365 360 340 0

사회복지일반 477,205 0 477,205 92,801 100,657 96,526 92,568 94,654 0

사회복지 증진 477,205 0 477,205 92,801 100,657 96,526 92,568 94,654 0

노인복지 증진 273,826 0 273,826 53,260 60,809 56,266 51,779 51,713 0

노인일자리 및 사회활동지원사업 확대

기간:2018~2022대상:65세이상 노인규모:749명내용:노인 맞춤형 일자리 제공

Y보건복지부

N N N N Y N

계 10,286 0 10,286 1,969 2,012 2,056 2,101 2,147 0

의무 10,286 0 10,286 1,969 2,012 2,056 2,101 2,147 0

국고보조금 5,165 0 5,165 985 1,008 1,032 1,057 1,082 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

노인일자리 및 사회활동지원사업 확대

기간:2018~2022대상:65세이상 노인규모:749명내용:노인 맞춤형 일자리 제공

Y보건복지부

N N N N Y N시도비 1,549 0 1,549 295 302 310 317 325 0

시군구비 3,572 0 3,572 689 702 714 727 740 0

양로시설 운영비 지원기간:2018~2022대상:남양양로원 1개소내용:양로시설 운영비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,064 0 3,064 577 594 612 631 650 0

의무 3,064 0 3,064 577 594 612 631 650 0

국고보조금 2,145 0 2,145 404 416 429 441 455 0

시도비 276 0 276 52 54 55 57 58 0

시군구비 643 0 643 121 125 129 132 136 0

노인복지시설 운영 지원

기간:2018~2022대상:노인복지시설 및 장기요양기관, 종사자등규모:노인복지시설 및 장기요양기관 69개소내용: 의료급여수급권자 노인장기요양보험부담금 등 지원

N N N N Y N

계 22,244 0 22,244 4,109 4,272 4,442 4,619 4,803 0

의무 22,244 0 22,244 4,109 4,272 4,442 4,619 4,803 0

시도비 4,208 0 4,208 799 820 841 863 885 0

시군구비 18,036 0 18,036 3,310 3,452 3,601 3,756 3,917 0

노인돌봄기본서비스사업지원(종합)

기간:2018~2022대상:65세이상/장기요양등급외 A,B 노인내용:혼자 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 또는 주간보호 서비스 제공

Y보건복지부

N N N N Y N

계 5,232 0 5,232 988 1,016 1,046 1,076 1,107 0

의무 5,232 0 5,232 988 1,016 1,046 1,076 1,107 0

국고보조금 3,663 0 3,663 691 711 732 753 775 0

시도비 471 0 471 89 91 94 97 100 0

시군구비 1,099 0 1,099 207 213 220 226 232 0

노인돌봄기본서비스사업 지원

기간:2018~2022대상:독거노인규모:980명내용:독거노인 사회안전망 구축

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,414 0 2,414 462 472 483 493 504 0

의무 2,414 0 2,414 462 472 483 493 504 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

노인돌봄기본서비스사업 지원

기간:2018~2022대상:독거노인규모:980명내용:독거노인 사회안전망 구축

Y보건복지부

N N N N Y N

국고보조금 1,689 0 1,689 323 330 338 345 353 0

시도비 217 0 217 42 42 43 44 45 0

시군구비 508 0 508 97 99 102 104 106 0

기초연금 지급

기간:2018~2022대상:65세 이상 소득인정액 기준 적합 노인규모:17,000명내용:기초연금 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 188,997 0 188,997 37,599 37,599 37,599 37,599 38,599 0

의무 188,997 0 188,997 37,599 37,599 37,599 37,599 38,599 0

국고보조금 154,397 0 154,397 30,879 30,879 30,879 30,879 30,879 0

시도비 7,720 0 7,720 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544 0

시군구비 26,879 0 26,879 5,176 5,176 5,176 5,176 6,176 0

노인요양시설확충(기능보강) 사업

기간:2018~2022규모:노인요양시설 7개소내용:무료전문요양원,소규모 요양시설 신축, 실비노인전문요양원 장비보강

Y보건복지부

N N N Y N

계 8,083 0 8,083 17 2,241 2,354 2,471 1,000 0

의무 8,083 0 8,083 17 2,241 2,354 2,471 1,000 0

국고보조금 4,042 0 4,042 8 1,121 1,177 1,236 500 0

시도비 1,212 0 1,212 3 336 353 371 150 0

시군구비 2,829 0 2,829 6 785 824 865 350 0

노인여가시설 신축 및 개보수

기간:2018~2022대상:신축 및 개보수 대상 경로당내용:경로당 개보수및 신축사업(자체)

N N N N N N

계 4,570 0 4,570 850 870 900 950 1,000 0

재량 4,570 0 4,570 850 870 900 950 1,000 0

시군구비 4,570 0 4,570 850 870 900 950 1,000 0

경로당 운영지원

기간:2018~2022대상:관내 전체 등록 경로당규모:334개소내용:경로당 게시용 기구입, 경로당프로그램운영비, 경로당 운영비

N N N N Y N

계 3,394 0 3,394 639 658 678 698 719 0

의무 3,394 0 3,394 639 658 678 698 719 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

경로당 운영지원

기간:2018~2022대상:관내 전체 등록 경로당규모:334개소내용:경로당 게시용 기구입, 경로당프로그램운영비, 경로당 운영비

N N N N Y N시도비 170 0 170 32 33 34 35 36 0

시군구비 3,224 0 3,224 607 625 644 664 683 0

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

기간:2018~2022대상:관내 전체 등록경로당규모:경로당 334개소 1,500천원내용:경로당 유류비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,382 0 3,382 650 663 676 690 703 0

의무 3,382 0 3,382 650 663 676 690 703 0

국고보조금 846 0 846 162 166 169 172 176 0

시도비 1,268 0 1,268 244 249 254 259 264 0

시군구비 1,268 0 1,268 244 249 254 259 264 0

삼천포종합사회복지관 운영(자체)

기간:2018~2022삼천포종합사회복지관내용 : 종삽사회복지관 및 재가복지봉사센터 운영비

N N N N N N

계 2,160 0 2,160 400 410 420 450 480 0

재량 2,160 0 2,160 400 410 420 450 480 0

시군구비 2,160 0 2,160 400 410 420 450 480 0

어르신복지관 건립

기간:2018.01~2022.12대상:서포면 자혜리 356-6번지 일원규모:부지 39,445㎡, 건축물 및 여가공간 설치내용:어르신복지관 건립 1식

Y N N N N N

계 20,000 0 20,000 5,000 10,000 5,000 0 0 0

재량 20,000 0 20,000 5,000 10,000 5,000 0 0 0

시군구비 20,000 0 20,000 5,000 10,000 5,000 0 0 0

양성평등 사회조성 2,396 0 2,396 460 470 479 489 498 0

아이돌봄 지원

기간:2018~2022대상:만3개월 이상~만12세이하 자녀 돌봄 공백 발생가정규모:약208명내용:맞벌이가정, 취업 한부모 및 조손가정 등 자녀 돌봄 공백 가정에 돌봄서비스

Y여성가족부

N N N N Y N

계 2,396 0 2,396 460 470 479 489 498 0

의무 2,396 0 2,396 460 470 479 489 498 0

국고보조금 1,677 0 1,677 322 329 335 342 349 0

시도비 216 0 216 41 42 43 44 45 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

아이돌봄 지원기간:2018~2022대상:만3개월 이상~만12세이하 자녀 돌봄 공백 발생가정규모:약208명내용:맞벌이가정, 취업 한부모 및 조손가정 등 자녀 돌봄 공백 가정에 돌봄서비스

Y여성가족

부N N N N Y N 시군구비 503 0 503 97 99 101 103 105 0

보육서비스 질 향상 166,859 0 166,859 32,690 32,979 33,242 33,493 34,453 0

보육교직원 인건비 지원

기간:2018~2022대상:보육시설 종사자규모:253명 정도내용:보육시설 종사자 인건비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 21,017 0 21,017 4,203 4,203 4,203 4,203 4,203 0

의무 21,017 0 21,017 4,203 4,203 4,203 4,203 4,203 0

국고보조금 12,610 0 12,610 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 0

시도비 3,363 0 3,363 673 673 673 673 673 0

시군구비 5,044 0 5,044 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 0

어린이집 보육교직원 처우개선

기간:2018~2022대상:보육교직원규모:374명내용:보육교사 종사자 처우개선

N N N N Y N

계 3,052 0 3,052 595 602 610 618 626 0

의무 3,052 0 3,052 595 602 610 618 626 0

시도비 941 0 941 183 186 188 191 193 0

시군구비 2,111 0 2,111 411 417 422 428 433 0

영유아보육료 지원기간:2018~2022대상:관내 어린이집규모:5,000명 정도내용:영유아보육료 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 62,250 0 62,250 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 0

의무 62,250 0 62,250 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 0

국고보조금 46,688 0 46,688 9,338 9,338 9,338 9,338 9,338 0

시도비 10,116 0 10,116 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 0

시군구비 5,447 0 5,447 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 0

3~5세 누리과정

기간:2018~2022대상:만3~5세 보육아동규모:관내 보육아동 2,500명내용:만3~5세 누리과정 보육아동들에게 표준화된 양질의 보육서비스 제공

N N N N Y N

계 40,281 0 40,281 8,056 8,056 8,056 8,056 8,056 0

의무 40,281 0 40,281 8,056 8,056 8,056 8,056 8,056 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

3~5세 누리과정기간:2018~2022대상:만3~5세 보육아동규모:관내 보육아동 2,500명내용:만3~5세 누리과정 보육아동들에게 표준화된 양질의 보육서비스 제공

N N N N Y N 시도비 40,281 0 40,281 8,056 8,056 8,056 8,056 8,056 0

보육시설 확충기간:2018~2022내용 : 장난감은행 운영, 공립어린이집 기능보강 등

N N N N N N

계 2,050 0 2,050 400 400 400 410 440 0

재량 2,050 0 2,050 400 400 400 410 440 0

시군구비 2,050 0 2,050 400 400 400 410 440 0

어린이집 운영 지원(자체)

기간:2018~2022대상: 관내 어린이집규모:보육교사 150명, 보육시설 140개소내용: 교사 업무연찬회 경비, 차량운영비 외 6개사업 지원

N N N N N N

계 3,900 0 3,900 700 800 800 800 800 0

재량 3,900 0 3,900 700 800 800 800 800 0

시군구비 3,900 0 3,900 700 800 800 800 800 0

공공형어린이집 운영비

기간:2018~2022대상:민간 및 가정어린이집규모:민간개인 및 가정어린이집 18개소내용:우수 어린이집 품질관리 운영으로 국공립 어린이집 수준의 공공 인프라 구축

Y보건복지부

N N N N Y N

계 6,776 0 6,776 1,284 1,319 1,354 1,391 1,428 0

의무 6,776 0 6,776 1,284 1,319 1,354 1,391 1,428 0

국고보조금 4,066 0 4,066 770 791 813 835 857 0

시도비 1,084 0 1,084 205 211 217 223 229 0

시군구비 1,626 0 1,626 308 316 325 334 343 0

보육교직원 처우개선 지원

기간:2018~2022대상:보육교사규모:520명내용:어린이집 근무 보육교사에게 월 75천원~200천원지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 5,943 0 5,943 1,110 1,148 1,187 1,228 1,270 0

의무 5,943 0 5,943 1,110 1,148 1,187 1,228 1,270 0

국고보조금 3,586 0 3,586 666 691 716 743 770 0

시도비 943 0 943 178 183 188 194 200 0

시군구비 1,414 0 1,414 266 274 283 291 300 0

가정양육수당 지원기간:2018~2022어린이집 미이용 영유아규모:2500명내용:어린이집 미이용 아동 양육수당 지원

Y보건복지부

N N N N Y N 계 15,455 0 15,455 3,000 3,000 3,000 3,000 3,455 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

가정양육수당 지원

기간:2018~2022어린이집 미이용 영유아규모:2500명내용:어린이집 미이용 아동 양육수당 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

의무 15,455 0 15,455 3,000 3,000 3,000 3,000 3,455 0

국고보조금 11,591 0 11,591 2,250 2,250 2,250 2,250 2,591 0

시도비 1,546 0 1,546 300 300 300 300 346 0

시군구비 2,318 0 2,318 450 450 450 450 518 0

미지원어린이집 보육료 차액 부담금 지원

기간:2018~2022대상:만3~5세 민간.가정어린이집 재원아동규모:800명내용:보육료 본인부담금 지원

N N N N N

계 2,100 0 2,100 350 350 400 400 600 0

재량 2,100 0 2,100 350 350 400 400 600 0

시군구비 2,100 0 2,100 350 350 400 400 600 0

보육교직원 처우개선 지원(특별근무수당)

기간:2018~2022대상:농어촌지역보육교사규모:농어촌지역보육교사 460명내용:농어촌지역 보육교사 처우개선

Y보건복지부

N N N N Y N

계 4,035 0 4,035 542 651 781 937 1,124 0

의무 4,035 0 4,035 542 651 781 937 1,124 0

국고보조금 2,421 0 2,421 325 390 468 562 675 0

시도비 646 0 646 87 104 125 150 180 0

시군구비 968 0 968 130 156 187 225 270 0

아동건전육성 25,024 0 25,024 4,790 4,799 4,839 4,908 5,689 0

지역아동센터 운영비 지원

기간:2018~2022대상:지역아동센터규모:지역아동센터 7개소내용:지역아동센터 운영비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,259 0 2,259 434 443 452 461 470 0

의무 2,259 0 2,259 434 443 452 461 470 0

국고보조금 1,129 0 1,129 217 221 226 230 235 0

시도비 452 0 452 87 89 90 92 94 0

시군구비 678 0 678 130 133 135 138 141 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

아동복지시설 운영비

기간:2018~2022대상:아동복지시설규모:1개소내용:아동복지시설 운영비 지원

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 320 320 350 410 600 0

재량 2,000 0 2,000 320 320 350 410 600 0

시군구비 2,000 0 2,000 320 320 350 410 600 0

아동수당 지원 사업기간:2018.01~2018.12대상:0~5세아동규모:5,851명내용:수당지원

Y여성가족부

N N N N Y N

계 15,582 0 15,582 3,000 3,000 3,000 3,000 3,582 0

의무 15,582 0 15,582 3,000 3,000 3,000 3,000 3,582 0

국고보조금 12,466 0 12,466 2,400 2,400 2,400 2,400 2,866 0

시도비 1,558 0 1,558 300 300 300 300 358 0

시군구비 1,558 0 1,558 300 300 300 300 358 0

아동급식비 지원

기간:2018~2022대상:결식우려아동규모:1,241명내용:학기중, 방학중, 공휴일 아동급식비 지원

N N N N Y N

계 5,183 0 5,183 1,036 1,036 1,037 1,037 1,037 0

의무 5,183 0 5,183 1,036 1,036 1,037 1,037 1,037 0

시도비 2,914 0 2,914 582 582 583 583 583 0

시군구비 2,269 0 2,269 454 454 454 454 454 0

청소년 건전육성 3,600 0 3,600 700 700 700 700 800 0

청소년시설 관리

기간:2018~2022대상:청소년 문화의 집, 청소년 쉼터, 청소년수련관규모:청소년 문화의 집 1개소, 청소년 쉼터 1개소, 청소년수련관 1개소내용:청소년 문화의집 집기 및 운영기기 구입, 청소년쉼터 노후시설 보수, 청소년수련관 물품

N N N N N N

계 3,600 0 3,600 700 700 700 700 800 0

재량 3,600 0 3,600 700 700 700 700 800 0

시군구비 3,600 0 3,600 700 700 700 700 800 0

장사시설 관리 5,500 0 5,500 900 900 1,000 1,200 1,500 0

장사시설 운영 관리기간:2018~2022대상:종합장사시설규모:1개소내용: 누리원 편의시설 설치, 화장장,봉안당, 자연장지, 공설묘지 운영관리

N N N N N N 계 5,500 0 5,500 900 900 1,000 1,200 1,500 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

장사시설 운영 관리

기간:2018~2022대상:종합장사시설규모:1개소내용: 누리원 편의시설 설치, 화장장,봉안당, 자연장지, 공설묘지 운영관리

N N N N N N재량 5,500 0 5,500 900 900 1,000 1,200 1,500 0

시군구비 5,500 0 5,500 900 900 1,000 1,200 1,500 0

보건 29,385 0 29,385 5,728 5,775 5,834 5,934 6,115 0

보건의료 29,385 0 29,385 5,728 5,775 5,834 5,934 6,115 0

보건행정운영 15,166 0 15,166 3,007 3,007 3,017 3,037 3,097 0

보건행정 운영 2,070 0 2,070 400 400 400 420 450 0

보건행정서비스 향상

기간:2018~2022대상:기간제근로자규모:19명내용:기간제근로자등 사역, 건강생활지원센터 운영 등

N N N N N N

계 2,070 0 2,070 400 400 400 420 450 0

재량 2,070 0 2,070 400 400 400 420 450 0

시군구비 2,070 0 2,070 400 400 400 420 450 0

감염병예방관리 10,505 0 10,505 2,089 2,089 2,099 2,099 2,129 0

국가예방접종 실시

기간:2018~2022대상:사천시 거주 만 12세이하내용:접종요원 1명. 사천시 거주 만 12세이하 접종비 지원 및 약품구입비

Y보건복지부

N N N N Y N

계 8,445 0 8,445 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 0

의무 8,445 0 8,445 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 0

기금보조금 4,222 0 4,222 844 844 844 844 844 0

시도비 1,267 0 1,267 253 253 253 253 253 0

시군구비 2,956 0 2,956 591 591 591 591 591 0

감염병관리

기간:2018.01 ~ 2018.12대상:한센 및 결핵환자 170명, 에이즈 감염 28명규모:한센 및 결핵환자 170명, 에이즈 감염 28명내용:방역소독수 인건비 지급, 한센질환자 영양제(비가메타)구입, 한센질환자 영양제 구입,

N N N N N N

계 2,060 0 2,060 400 400 410 410 440 0

재량 2,060 0 2,060 400 400 410 410 440 0

시군구비 2,060 0 2,060 400 400 410 410 440 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

의약관리 2,591 0 2,591 518 518 518 518 518 0

365안심병동사업

2018. 1. ~ 2022. 12대상:삼천포서울병원규모:삼천포서울병원내용:보호자없는 병원사업

N N N N Y N

계 2,591 0 2,591 518 518 518 518 518 0

의무 2,591 0 2,591 518 518 518 518 518 0

시도비 2,591 0 2,591 518 518 518 518 518 0

건강 증진 14,219 0 14,219 2,721 2,768 2,816 2,896 3,018 0

건강증진사업 3,065 0 3,065 577 595 612 631 650 0

지역사회통합건강증진사업

기간:2018~2022(계속)대상:13개사업규모:13개 사업내용:다양한 건강증진 프로그램 제공으로 건강수명 연장

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,065 0 3,065 577 595 612 631 650 0

의무 3,065 0 3,065 577 595 612 631 650 0

기금보조금 1,533 0 1,533 289 297 306 315 325 0

시도비 460 0 460 87 89 92 95 97 0

시군구비 1,073 0 1,073 202 208 214 221 227 0

만성질환 관리 2,800 0 2,800 523 541 559 578 598 0

심뇌혈관질환예방관리사업-고혈압당뇨병등록관리

기간:2018~2022(계속)대상:관내 30세이상 고혈압.당뇨병질환자규모:고혈압.당뇨병등록교육센터 등록자 10,000여명내용:고혈압, 당뇨병 등록자 등록비, 진료비, 약제비 지원 및 등록교육센터 위탁운영비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,800 0 2,800 523 541 559 578 598 0

의무 2,800 0 2,800 523 541 559 578 598 0

기금보조금 1,400 0 1,400 262 270 280 289 299 0

시군구비 1,400 0 1,400 262 270 280 289 299 0

모자보건 및 출산지원 3,130 0 3,130 600 600 600 630 700 0

출산지원기간:2018~2022(계속)대상:가임기여성 및 임산부 등규모:둘째자녀이상(570명), 가임기여성(19,707명)출산에 대한 지원

N N N N N N 계 3,130 0 3,130 600 600 600 630 700 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

출산지원

기간:2018~2022(계속)대상:가임기여성 및 임산부 등규모:둘째자녀이상(570명), 가임기여성(19,707명)출산에 대한 지원

N N N N N N재량 3,130 0 3,130 600 600 600 630 700 0

시군구비 3,130 0 3,130 600 600 600 630 700 0

취약계층 방문건강관리 5,224 0 5,224 1,020 1,032 1,045 1,057 1,070 0

치매안심센터 운영 지원

기간:2018~2022(계속)대상:치매환자 및 위험군규모:만 60세 이상 노인 중 건강 위험요인 및 건강문제가 있고 증상이 있는 자내용:치매예방 및 관리

Y보건복지부

N N N N Y N

계 5,224 0 5,224 1,020 1,032 1,045 1,057 1,070 0

의무 5,224 0 5,224 1,020 1,032 1,045 1,057 1,070 0

기금보조금 4,097 0 4,097 800 810 819 829 839 0

시도비 563 0 563 110 111 113 114 115 0

시군구비 563 0 563 110 111 113 114 115 0

농림해양수산 299,309 18,843 280,466 47,304 52,237 58,798 61,561 60,567 0

농업ㆍ농촌 114,720 0 114,720 23,523 20,937 22,129 23,521 24,611 0

농업기반조성 15,500 0 15,500 3,900 3,100 3,100 3,000 2,400 0

농업생산기반시설정비 15,500 0 15,500 3,900 3,100 3,100 3,000 2,400 0

기초생활인프라(기계화경작로)

기간:2018~2022대상:경리정리구역규모:L=24.0km내용:기계화경작로 확ㆍ포장

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,200 0 3,200 800 800 800 800 0 0

의무 3,200 0 3,200 800 800 800 800 0 0

지특보조금 2,240 0 2,240 560 560 560 560 0 0

시도비 288 0 288 72 72 72 72 0 0

시군구비 672 0 672 168 168 168 168 0 0

기초생활인프라(생활환경정비)

기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:사천시전역내용:농촌마을 기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N N N 계 4,300 0 4,300 700 900 900 900 900 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

기초생활인프라(생활환경정비)

기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:사천시전역내용:농촌마을 기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N N N

재량 4,300 0 4,300 700 900 900 900 900 0

지특보조금 3,010 0 3,010 490 630 630 630 630 0

시도비 387 0 387 63 81 81 81 81 0

시군구비 903 0 903 147 189 189 189 189 0

농업기반시설 위탁관리 및 지원사업

기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:농업기반시설 위탁관리 1식내용:농업기반시설 위탁관리(한국농어촌공사 사천지사)

N N N N N N

계 2,500 0 2,500 500 500 500 500 500 0

재량 2,500 0 2,500 500 500 500 500 500 0

시군구비 2,500 0 2,500 500 500 500 500 500 0

세천정비기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:사천시 전역 세천내용:세천 유지관리

N N N N N N

계 2,500 0 2,500 400 400 500 500 700 0

재량 2,500 0 2,500 400 400 500 500 700 0

시군구비 2,500 0 2,500 400 400 500 500 700 0

농업기반정비(시군수리시설 개보수)

기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:수리시설 개선내용:저수지 등 수리시설 개보수

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,000 0 3,000 1,500 500 400 300 300 0

의무 3,000 0 3,000 1,500 500 400 300 300 0

지특보조금 2,400 0 2,400 1,200 400 320 240 240 0

시도비 180 0 180 90 30 24 18 18 0

시군구비 420 0 420 210 70 56 42 42 0

농축산업 경쟁력 강화 23,717 0 23,717 3,362 3,984 4,707 5,440 6,224 0

농업소득증대 기반조성 1,330 0 1,330 240 260 270 280 280 0

농축임산물 축제행사 지원

기간:2018~2021규모:농업한마당 축제 1식내용:사천시 농업한마당 축제행사 지원

Y N N N N N 계 1,330 0 1,330 240 260 270 280 280 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농축임산물 축제행사 지원

기간:2018~2021규모:농업한마당 축제 1식내용:사천시 농업한마당 축제행사 지원

Y N N N N N재량 1,330 0 1,330 240 260 270 280 280 0

시군구비 1,330 0 1,330 240 260 270 280 280 0

가축방역 3,934 0 3,934 771 779 787 795 803 0

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역약품 구입)

기간:2018.1~2022.12대상:관내 축산농가규모:1,000,000(두, 군, 수)내용:구제역 예방약품 등 공급 지원

Y농림축산식품부

N N N Y N N

계 3,934 0 3,934 771 779 787 795 803 0

의무 3,934 0 3,934 771 779 787 795 803 0

국고보조금 1,888 0 1,888 370 374 378 381 385 0

시도비 569 0 569 112 113 114 115 116 0

시군구비 1,477 0 1,477 290 293 295 298 301 0

축산경쟁력강화 8,452 0 8,452 1,350 1,445 1,650 1,865 2,141 0

조사료생산용 사일리지제조 지원

기간:2018~2022대상:10개 조사료 경영체 영농법인규모:15,333톤내용:사료작물 사일리지 제조비 지원

Y농림축산식품부

N N N Y N N

계 5,802 0 5,802 950 1,045 1,150 1,265 1,391 0

의무 5,802 0 5,802 950 1,045 1,150 1,265 1,391 0

기금보조금 1,934 0 1,934 317 348 383 422 464 0

시도비 970 0 970 159 175 192 211 233 0

시군구비 2,898 0 2,898 475 522 574 632 695 0

FTA대비 축산경쟁력 향상

기간:2018~2022위치:관내 축산농가규모:15개분야내용:축산시설 현대화

N N N N N N

계 2,650 0 2,650 400 400 500 600 750 0

재량 2,650 0 2,650 400 400 500 600 750 0

시군구비 2,650 0 2,650 400 400 500 600 750 0

농어업발전기금지원 10,000 0 10,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농어업발전기금 융자지원

기간:2012~2019대상:사천시 관내 농어업인, 생산자단체, 법인내용:년간 10억 융자지원 (연70명 지원)내용:농어업발전기금 융자 지원

N N N Y N N

계 10,000 0 10,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0

의무 10,000 0 10,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0

시군구비 10,000 0 10,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0

미래농업 육성 17,494 0 17,494 2,915 3,157 3,472 3,764 4,186 0

농업기술개발 17,494 0 17,494 2,915 3,157 3,472 3,764 4,186 0

유기질비료 지원

기간:2018.01~2022.12대상:사천관내 농업인규모:약 20,000톤내용:유기질 비료 공급지원

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 11,264 0 11,264 1,845 2,030 2,232 2,456 2,701 0

의무 11,264 0 11,264 1,845 2,030 2,232 2,456 2,701 0

국고보조금 5,647 0 5,647 925 1,018 1,119 1,231 1,354 0

시도비 427 0 427 70 77 85 93 102 0

시군구비 5,189 0 5,189 850 935 1,029 1,131 1,244 0

토양개량제 지원기간:2018.01~2022.12대상:농업인,법인규모:2,278톤내용:토지개량제 지원

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,480 0 3,480 570 627 690 759 835 0

의무 3,480 0 3,480 570 627 690 759 835 0

국고보조금 2,442 0 2,442 400 440 484 532 586 0

시군구비 1,038 0 1,038 170 187 206 226 249 0

꽃 양묘장 운영기간:2018.01~2022.12대상:향촌동 꽃양묘장규모:1개소내용:초화류 생산 등

N N N N N N

계 2,750 0 2,750 500 500 550 550 650 0

재량 2,750 0 2,750 500 500 550 550 650 0

시군구비 2,750 0 2,750 500 500 550 550 650 0

농업기술 지원 58,010 0 58,010 13,346 10,696 10,850 11,317 11,801 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농산물 유통체계 개선 14,400 0 14,400 4,960 2,260 2,360 2,360 2,460 0

농산물 규격출하 지원(자체)

기간:2018-2022대상:관내농업인규모:5종내용:농산물 규격출하 지원

N N N N N N

계 2,400 0 2,400 400 400 500 500 600 0

재량 2,400 0 2,400 400 400 500 500 600 0

시군구비 2,400 0 2,400 400 400 500 500 600 0

학교 무상급식비 지원

기간:2018. 01. ~ 2022. 12.규모:30개교 11,315명규모:30개교 11,315명내용:전 초등학교,읍면지역 중,고교,공립병설유치원 무상급식비 지원

N N N N Y N

계 9,300 0 9,300 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 0

의무 9,300 0 9,300 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 0

시도비 1,800 0 1,800 360 360 360 360 360 0

시군구비 7,500 0 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0

농산물 산지유통시설(APC) 지원사업

기간:2018.01~2018.12대상:곤명농협규모:1개소 (1,600㎡)내용:농산물 산지유통시설(APC) 건립

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 2,700 0 2,700 2,700 0 0 0 0 0

의무 2,700 0 2,700 2,700 0 0 0 0 0

국고보조금 1,350 0 1,350 1,350 0 0 0 0 0

시도비 405 0 405 405 0 0 0 0 0

시군구비 945 0 945 945 0 0 0 0 0

(민자 등) 1,800 0 1,800 1,800 0 0 0 0 0

농산물 수출 및 경영정보화

3,400 0 3,400 500 550 600 800 950 0

농산물 수출 촉진

기간:2018. 01 ~ 2022. 12.대상:관내 수출농가규모:관내 전 수출농가우수 수출농가 종자 및 참석자 실비보상, 농산물 수출촉진자금 지원, 농산물 수출포장재 지원

N N N N N N

계 3,400 0 3,400 500 550 600 800 950 0

재량 3,400 0 3,400 500 550 600 800 950 0

시군구비 3,400 0 3,400 500 550 600 800 950 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

식량안정생산 35,508 0 35,508 6,950 6,950 6,950 7,217 7,441 0

쌀소득보전고정직접지불금

2018.01~2022.12.대상:전읍면동규모:6,000농가 4,100ha내용:쌀소득보전직불금

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 20,000 0 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0

의무 20,000 0 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0

국고보조금 20,000 0 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0

고품질 쌀 안정생산

2018.01~2022.12.관내 농업인규모:맞춤형비료, 돌발 병해충농약대 지원사업 등내용:병해충 발생정보 수집 둥

N N N N N N

계 5,900 0 5,900 1,100 1,100 1,100 1,200 1,400 0

재량 5,900 0 5,900 1,100 1,100 1,100 1,200 1,400 0

시군구비 5,900 0 5,900 1,100 1,100 1,100 1,200 1,400 0

벼 재배농가 경영안정자금 지원

기간:2018.01~2022.12.대상:벼 재배 농업인규모:3,200ha내외내용:벼 경영안정자금 지원

N N N N Y N

계 5,358 0 5,358 1,000 1,000 1,000 1,167 1,191 0

의무 5,358 0 5,358 1,000 1,000 1,000 1,167 1,191 0

시도비 2,679 0 2,679 500 500 500 584 595 0

시군구비 2,679 0 2,679 500 500 500 584 595 0

밭농업직불금2018.01~2022.12대상:관내 밭농업농가규모 : 2,000ha내용:밭농업직불금

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,250 0 4,250 850 850 850 850 850 0

의무 4,250 0 4,250 850 850 850 850 850 0

국고보조금 4,250 0 4,250 850 850 850 850 850 0

FTA 극복 활력화 4,702 0 4,702 936 936 940 940 950 0

FTA극복 활력화 사업

기간:2018~2022대상:관내 소득작물 재배 농업인규모:60ha내용 : 채소, 과수, 특작 생산농가 안정적 소득증대 지원사업

N N N N N N

계 4,702 0 4,702 936 936 940 940 950 0

재량 4,702 0 4,702 936 936 940 940 950 0

시군구비 4,702 0 4,702 936 936 940 940 950 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

임업ㆍ산촌 92,619 5,100 87,519 16,370 19,779 18,308 15,654 17,409 0

도시환경 조성 48,368 4,300 44,068 7,711 10,925 9,255 7,605 8,570 0

녹지공간 조성 17,608 0 17,608 3,248 3,500 3,500 3,680 3,680 0

지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업

2018~2022대상:전 읍면동규모:가로수식재10km, 생육환경개선 50km, 생활환경숲 조성 5개소 등내용:도시숲 조성을 통한 휴식공간 제공으로 녹색 삶의 질 향상에 기여

Y산림청

N N N N Y N

계 5,680 0 5,680 80 1,400 1,400 1,400 1,400 0

의무 5,680 0 5,680 80 1,400 1,400 1,400 1,400 0

지특보조금 2,855 0 2,855 55 700 700 700 700 0

시도비 848 0 848 8 210 210 210 210 0

시군구비 1,978 0 1,978 18 490 490 490 490 0

녹지공간 조성사업

2018~2022대상:전 읍면동규모:생활주변녹화 및 사후관리 35개소, 도로변 꽃길조성, 녹지공간쉼터조성 등내용:녹지공간조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성

N N N N Y N

계 2,380 0 2,380 1,120 300 300 330 330 0

의무 2,380 0 2,380 1,120 300 300 330 330 0

시도비 814 0 814 436 90 90 99 99 0

시군구비 1,566 0 1,566 684 210 210 231 231 0

녹지공간 쉼터조성

2018~2022대상:전읍면동규모:주민편의시설 설치 등내용:주민편의시설 설치를 통한 휴식공간 제공

N N N N N

계 2,260 0 2,260 760 350 350 400 400 0

재량 2,260 0 2,260 760 350 350 400 400 0

시군구비 2,260 0 2,260 760 350 350 400 400 0

조경수 및 꽃길관리

2018~2022대상:전 읍면동 소공원 및 꽃길규모:169개소 21ha내용:기조성된 소공원 및 꽃길 등의 관리

N N N N N N

계 3,760 0 3,760 720 720 720 800 800 0

재량 3,760 0 3,760 720 720 720 800 800 0

시군구비 3,760 0 3,760 720 720 720 800 800 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

가로수 및 가로화단 조성ㆍ관리

2018~2022대상:전 읍면동 가로수 및 가로화단규모:가로수 사후관리 250km, 가로화단 및 소공원 187개소 관리 및 신규 조성내용:쾌적한 생활환경 조성과 자투리땅활용 소공원 조성으로 녹지공간 조성

N N N N N N

계 3,528 0 3,528 568 730 730 750 750 0

재량 3,528 0 3,528 568 730 730 750 750 0

시군구비 3,528 0 3,528 568 730 730 750 750 0

공원관리 30,760 4,300 26,460 4,463 7,425 5,755 3,925 4,890 0

공원조성 및 관리2018~2022대상:근린공원 등 46개소규모:1,200,000㎡내용:시민휴식공간 조성

N N N N N N

계 4,292 0 4,292 825 825 825 825 990 0

재량 4,292 0 4,292 825 825 825 825 990 0

시군구비 4,292 0 4,292 825 825 825 825 990 0

자연휴양림 조성

2016.1 ~ 2020.12대상:실안동 산170-2번지 일원규모:39ha내용:산림문화 및 휴양 서비스를 제공하여 삶의 질 향상에 기여

Y산림청

Y N N N Y N

계 9,300 4,300 5,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0

의무 9,300 4,300 5,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0

지특보조금 2,500 0 2,500 1,000 1,000 500 0 0 0

시도비 750 0 750 300 300 150 0 0 0

시군구비 6,050 4,300 1,750 700 700 350 0 0 0

초전공원 정비

2018~2022대상:사남면 방지 및 초전리 일원규모:72,168㎡내용:시민휴식공간조성

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 200 200 400 600 600 0

재량 2,000 0 2,000 200 200 400 600 600 0

시군구비 2,000 0 2,000 200 200 400 600 600 0

모충공원조성

2018~2022대상:송포동 산164-4번지 일원규모:7,024㎡내용:시민휴식공간조성

N N N N N N

계 3,920 0 3,920 720 800 800 800 800 0

재량 3,920 0 3,920 720 800 800 800 800 0

시군구비 3,920 0 3,920 720 800 800 800 800 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

수양공원정비

2018~2022대상:사천읍 선인리 212-2번지 일원규모:66,960㎡내용:시민휴식공간조성

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 200 300 500 500 500 0

재량 2,000 0 2,000 200 300 500 500 500 0

시군구비 2,000 0 2,000 200 300 500 500 500 0

송포공원 정비2018~2022송포공원 조성12,500㎡

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 100 100 300 500 1,000 0

재량 2,000 0 2,000 100 100 300 500 1,000 0

시군구비 2,000 0 2,000 100 100 300 500 1,000 0

성내공원조성

2018~2022대상:곤양면 성내리 226-2번지 일원규모:53,000㎡내용:시민휴식공간 조성

N N N N N N

계 2,048 0 2,048 118 200 30 700 1,000 0

재량 2,048 0 2,048 118 200 30 700 1,000 0

시군구비 2,048 0 2,048 118 200 30 700 1,000 0

목재문화체험장 조성

기간:2018.01~2020.12경남 사천시 실안동 248-1번지외 3필지 일원사업규묘 : 1.1ha내용:목재문화의 체험과 종합적 지식과 정보제공 장소 조성

Y산림청

Y N N Y N N

계 5,200 0 5,200 300 3,000 1,900 0 0 0

의무 5,200 0 5,200 300 3,000 1,900 0 0 0

지특보조금 4,160 0 4,160 240 2,400 1,520 0 0 0

시도비 312 0 312 18 180 114 0 0 0

시군구비 728 0 728 42 420 266 0 0 0

산림자원 보호 44,251 800 43,451 8,658 8,853 9,052 8,048 8,839 0

산림자원 조성 24,543 800 23,743 4,865 5,060 5,130 4,048 4,640 0

임도시설(생활계정)

기간:2018~2022대상:관내 임도내용:임도시설 및 유지 관리규모:150km

Y산림청

N N N N Y N

계 3,624 0 3,624 677 677 677 677 916 0

의무 3,624 0 3,624 677 677 677 677 916 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

임도시설(생활계정)

기간:2018~2022대상:관내 임도내용:임도시설 및 유지 관리규모:150km

Y산림청

N N N N Y N

지특보조금 2,537 0 2,537 474 474 474 474 641 0

시도비 544 0 544 102 102 102 102 137 0

시군구비 544 0 544 102 102 102 102 137 0

임도관리사업

2018~2022대상:관내 임도규모: 108km내용:임도시설 및 유지 관리

N N N N N N

계 2,550 0 2,550 400 500 500 500 650 0

재량 2,550 0 2,550 400 500 500 500 650 0

시군구비 2,550 0 2,550 400 500 500 500 650 0

조림기간:2018.1~2022.12.대상:관내 사유림산주규모:조림 300ha내용:사유림 조림

Y산림청

N N N N Y N

계 4,075 0 4,075 691 786 806 866 926 0

의무 4,075 0 4,075 691 786 806 866 926 0

국고보조금 1,565 0 1,565 295 300 300 320 350 0

시도비 983 0 983 119 206 206 226 226 0

시군구비 1,527 0 1,527 277 280 300 320 350 0

정책숲가꾸기2018.01~2022.12대상:관내 사유림규모:9,000ha내용:숲가꾸기사업

Y산림청

N N N Y N

계 8,486 0 8,486 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 0

의무 8,486 0 8,486 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 0

국고보조금 4,243 0 4,243 849 849 849 849 849 0

시도비 1,273 0 1,273 255 255 255 255 255 0

시군구비 2,970 0 2,970 594 594 594 594 594 0

각산정비

기간:2017 ~ 2020대상:각산일원규모:1,100ha내용:등산로정비,휴게편의시설설치, 산림욕장 등

Y산림청

Y N N N Y N

계 3,800 800 3,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0

의무 3,800 800 3,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

각산정비

기간:2017 ~ 2020대상:각산일원규모:1,100ha내용:등산로정비,휴게편의시설설치, 산림욕장 등

Y산림청

Y N N N Y N

지특보조금 1,500 0 1,500 500 500 500 0 0 0

시도비 450 0 450 150 150 150 0 0 0

시군구비 1,850 800 1,050 350 350 350 0 0 0

숲길조성․관리

기간 :2018 ~ 2022대상 : 관내 전 등산로규모 : 약130km내용 : 등산로 조성 및 관리

Y산림청

N N N N Y N

계 2,008 0 2,008 400 400 450 308 450 0

의무 2,008 0 2,008 400 400 450 308 450 0

지특보조금 1,075 0 1,075 200 200 225 225 225 0

시도비 323 0 323 60 60 68 68 68 0

시군구비 611 0 611 140 140 158 16 158 0

산림 보호 10,407 0 10,407 1,950 1,950 2,050 2,128 2,328 0

산림재해일자리(산불전문예방진화대)

2018~2022대상:전 산림규모:산불전문예방진화대 60명, 무전기 교체 20대등

N N N Y N

계 3,207 0 3,207 650 650 650 628 628 0

의무 3,207 0 3,207 650 650 650 628 628 0

국고보조금 1,330 0 1,330 260 260 260 275 275 0

시도비 598 0 598 117 117 117 124 124 0

시군구비 1,279 0 1,279 273 273 273 230 230 0

산불예방관리

2018~2022대상:전 산림규모:23,513ha내용:산불감시원 인건비, 산불장비 등

N N N N N N

계 7,200 0 7,200 1,300 1,300 1,400 1,500 1,700 0

재량 7,200 0 7,200 1,300 1,300 1,400 1,500 1,700 0

시군구비 7,200 0 7,200 1,300 1,300 1,400 1,500 1,700 0

산림병해충 방제 9,301 0 9,301 1,843 1,843 1,872 1,872 1,872 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

소나무재선충병 방제

기간:2018 ~ 2022대상:관내 사유림규모:8,500ha내용:관내 사유림 병해충 방제

N N N Y N

계 5,359 0 5,359 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 0

의무 5,359 0 5,359 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 0

국고보조금 3,769 0 3,769 754 754 754 754 754 0

시도비 477 0 477 95 95 95 95 95 0

시군구비 1,113 0 1,113 223 223 223 223 223 0

일반병해충방제기간:2018.01~2022.12대상:관내 산림내용:일반병해충방제

Y산림청

N N N N Y N

계 3,942 0 3,942 771 771 800 800 800 0

의무 3,942 0 3,942 771 771 800 800 800 0

국고보조금 2,699 0 2,699 525 525 550 550 550 0

시도비 375 0 375 74 74 76 76 76 0

시군구비 868 0 868 173 173 174 174 174 0

해양수산ㆍ어촌 91,970 13,743 78,227 7,412 11,521 18,361 22,386 18,547 0

살기좋은 어촌조성 91,970 13,743 78,227 7,412 11,521 18,361 22,386 18,547 0

수산 가공산업 육성 5,140 0 5,140 500 1,160 1,160 1,160 1,160 0

수산물 산지가공시설 건립

기간:2018.01.~2018.12.대상:관내 수산물가공업체규모:1식내용:수산물가공공장 건립 및 위생 가공설비 지원

Y해양수산부

N N N Y N

계 5,140 0 5,140 500 1,160 1,160 1,160 1,160 0

의무 5,140 0 5,140 500 1,160 1,160 1,160 1,160 0

지특보조금 2,570 0 2,570 250 580 580 580 580 0

시도비 771 0 771 75 174 174 174 174 0

시군구비 1,799 0 1,799 175 406 406 406 406 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

수산 경쟁력 강화 1,710 0 1,710 302 352 352 352 352 0

사천시삼천포항수산물축제 행사 지원

기간:2018.1~2018.12대상:사천시 삼천포항 수산물축제 추진위원회규모:수산물축제 개최 1식내용:개막식, 축하공연, 체험행사, 기획행사, 전시행사 등

Y N N N N N

계 1,205 0 1,205 201 251 251 251 251 0

재량 1,205 0 1,205 201 251 251 251 251 0

시군구비 1,205 0 1,205 201 251 251 251 251 0

지역특화 수산물축제 지원

기간:2018.01.~2018.12.대상:사천시 삼천포항 자연산 전어축제 추진위원회규모:전어축제 개최 1식내용:개막식, 축하공연, 체험행사, 기획행사, 전시행사 등

Y N N N Y N

계 505 0 505 101 101 101 101 101 0

의무 505 0 505 101 101 101 101 101 0

시도비 50 0 50 10 10 10 10 10 0

시군구비 455 0 455 91 91 91 91 91 0

어업생산 기반조성 2,000 1,200 800 400 400 0 0 0 0

소규모바다목장 조성사업

기간:2015.~2019.위치:사천시 동서동 해역규모:1개소내용:기능성 어초시설, 해조장 조성, 종묘방류 등

Y N N N Y N

계 2,000 1,200 800 400 400 0 0 0 0

의무 2,000 1,200 800 400 400 0 0 0 0

시도비 600 360 240 120 120 0 0 0 0

시군구비 1,400 840 560 280 280 0 0 0 0

어업질서 확립 5,266 0 5,266 1,126 1,035 1,035 1,035 1,035 0

연근해어선감척(연안어선)

기간:2018~2022대상:관내 연안어업 허가어선규모:1식내용:감척대상어선에 대한 폐업지원금 및 어선잔존가치평가액 지급

Y해양수산부

N N N N Y N

계 5,266 0 5,266 1,126 1,035 1,035 1,035 1,035 0

의무 5,266 0 5,266 1,126 1,035 1,035 1,035 1,035 0

국고보조금 4,213 0 4,213 901 828 828 828 828 0

시도비 527 0 527 113 104 104 104 104 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

연근해어선감척(연안어선)

기간:2018~2022대상:관내 연안어업 허가어선규모:1식내용:감척대상어선에 대한 폐업지원금 및 어선잔존가치평가액 지급

Y해양수산

부N N N N Y N 시군구비 527 0 527 113 104 104 104 104 0

친환경 연안조성 74,854 10,543 64,311 4,084 8,574 15,814 19,839 16,000 0

연안정비

기간:2010.~2021.위치:사천시 용현면 선진~신촌리규모:1식내용:수변공원.축제의 거리.물량장.친수호안 및 해안도로 확포장 등

Y해양수산부

Y N N N Y N

계 21,317 10,543 10,774 714 2,207 4,414 3,439 0 0

의무 21,317 10,543 10,774 714 2,207 4,414 3,439 0 0

지특보조금 14,922 7,380 7,542 500 1,545 3,090 2,407 0 0

시도비 1,918 949 970 64 199 397 310 0 0

시군구비 4,476 2,214 2,262 150 464 927 722 0 0

어촌정주어항시설 확충

기간:2018.01.~2022.12.대상:관내 정주어항규모:1식내용:선착장 및 물량장 설치

N N N N Y N

계 3,150 0 3,150 1,050 700 700 700 0 0

의무 3,150 0 3,150 1,050 700 700 700 0 0

시도비 945 0 945 315 210 210 210 0 0

시군구비 2,205 0 2,205 735 490 490 490 0 0

소규모어항 유지보수사업

기간:2018.01.~2022.12.대상:직접시행(관내 항포구)규모:1식내용:부잔교 설치

N N N N Y N

계 2,337 0 2,337 270 667 700 700 0 0

의무 2,337 0 2,337 270 667 700 700 0 0

시도비 701 0 701 81 200 210 210 0 0

시군구비 1,636 0 1,636 189 467 490 490 0 0

영복항 개발사업기간:2018.01~2022.12내용:물량장 200m, 선착장 300m

Y해양수산부

Y N N N Y N

계 48,050 0 48,050 2,050 5,000 10,000 15,000 16,000 0

의무 48,050 0 48,050 2,050 5,000 10,000 15,000 16,000 0

국고보조금 48,000 0 48,000 2,000 5,000 10,000 15,000 16,000 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

영복항 개발사업 기간:2018.01~2022.12내용:물량장 200m, 선착장 300m

Y해양수산

부Y N N N Y N 시군구비 50 0 50 50 0 0 0 0 0

해양레저산업 육성 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0

남일대 경관정비 조성사업

기간:2015.~2018.대상:직집시행(남일대해수욕장)규모:1식내용:남일대해수욕장 스카이워크 설치 1식

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0

의무 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0

지특보조금 1,500 1,000 500 500 0 0 0 0 0

시도비 450 300 150 150 0 0 0 0 0

시군구비 1,050 700 350 350 0 0 0 0 0

산업ㆍ중소기업 57,075 26,936 30,139 4,943 5,554 6,399 6,433 6,810 0

산업진흥ㆍ고도화 44,666 21,513 23,153 3,448 3,960 4,840 5,140 5,765 0

투자유치 7,620 0 7,620 1,010 1,010 1,800 1,800 2,000 0

중소기업지원 7,620 0 7,620 1,010 1,010 1,800 1,800 2,000 0

지역투자촉진

기간:2018-2022대상:국내외 투자기업내용:10억원 이상 공장 신증설시 투자금액의 20%이내 지원

Y산업통상자원부

N N N N Y N

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

의무 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

지특보조금 3,250 0 3,250 650 650 650 650 650 0

시도비 1,050 0 1,050 210 210 210 210 210 0

시군구비 700 0 700 140 140 140 140 140 0

투자유치진흥기금 부담금

기간:2016~2022대상:관내 업체(투자금액100억원이상, 상시고용인원50명이상)규모:관내 5개업채내용:공장부지매입비 융자금 지원

N N N N N N

계 2,620 0 2,620 10 10 800 800 1,000 0

재량 2,620 0 2,620 10 10 800 800 1,000 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

투자유치진흥기금 부담금

기간:2016~2022대상:관내 업체(투자금액100억원이상, 상시고용인원50명이상)규모:관내 5개업채내용:공장부지매입비 융자금 지원

N N N N N N 시군구비 2,620 0 2,620 10 10 800 800 1,000 0

지역경제활성화 37,046 21,513 15,533 2,438 2,950 3,040 3,340 3,765 0

유통소비산업 기반강화 37,046 21,513 15,533 2,438 2,950 3,040 3,340 3,765 0

전통시장시설 현대화지원

기간:2018.01~2022.12대상:관내 전통시장규모:전통시장내용:전통시장 시설현대화

Y중소기업청

Y N N N Y N

계 14,641 9,553 5,088 438 950 1,000 1,200 1,500 0

의무 14,641 9,553 5,088 438 950 1,000 1,200 1,500 0

국고보조금 840 840 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 6,955 3,902 3,053 263 570 600 720 900 0

시군구비 6,846 4,811 2,035 175 380 400 480 600 0

문화관광형시장 육성

기간:2018.01~2022.12대상:삼천포용궁수산시장규모:4개분야 18개 사업내용:ICT융합, 자생력 강화, 기반시설 설치, 이벤트 행사

Y중소기업청

N N N N Y N

계 19,605 11,960 7,645 1,500 1,500 1,540 1,540 1,565 0

의무 19,605 11,960 7,645 1,500 1,500 1,540 1,540 1,565 0

국고보조금 630 630 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 10,955 6,420 4,535 900 900 910 910 915 0

시군구비 8,020 4,910 3,110 600 600 630 630 650 0

전통시장 활성화

기간:2017~2022대상:관내 전통시장규모:전통시장7개소내용:전통시장 화장실 청소 위탁 보조금, 전통시장 시설물 유지관리, 전통시장 활성화 추진

N N N N N N

계 2,800 0 2,800 500 500 500 600 700 0

재량 2,800 0 2,800 500 500 500 600 700 0

시군구비 2,800 0 2,800 500 500 500 600 700 0

에너지및자원개발 12,409 5,423 6,986 1,495 1,594 1,559 1,293 1,045 0

에너지 자원관리 12,409 5,423 6,986 1,495 1,594 1,559 1,293 1,045 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

에너지보급 관리 12,409 5,423 6,986 1,495 1,594 1,559 1,293 1,045 0

도시가스 확대 보급

기간:2016~2022대상:도시가스 보급지역규모:1,500세대내용:가스공급시설 설치비용지원

N N N N N N

계 4,416 1,375 3,041 575 653 603 605 605 0

재량 4,416 1,375 3,041 575 653 603 605 605 0

시도비 825 309 516 100 103 103 105 105 0

시군구비 3,591 1,066 2,525 475 550 500 500 500 0

신재생에너지 지역지원

기간:2018.01~2022.12대상:사천시 농업기술센터 외1개소규모:태양광 발전설비 80kw, 태양열 117.7㎡내용:신재생에너지 보급지역지원사업 추진

Y산업통상자원부

N N N N Y N

계 5,805 4,048 1,757 484 505 518 250 0 0

의무 5,805 4,048 1,757 484 505 518 250 0 0

국고보조금 3,009 2,024 985 242 245 248 250 0 0

시군구비 2,796 2,024 772 242 260 270 0 0 0

경로당 태양광 보급사업

기간:2018.01~2022.12대상:마을경로당규모:경로당57개소내용:마을경로당에 전기료절약 태양광 설치

N N N N Y N

계 2,188 0 2,188 436 436 438 438 440 0

의무 2,188 0 2,188 436 436 438 438 440 0

국고보조금 1,094 0 1,094 218 218 219 219 220 0

시군구비 1,094 0 1,094 218 218 219 219 220 0

수송및교통 116,280 16,123 100,156 16,682 15,585 18,302 18,866 30,721 0

도로 80,833 16,123 64,710 10,610 9,480 11,470 11,200 21,950 0

도로 확ㆍ포장 및 정비 80,833 16,123 64,710 10,610 9,480 11,470 11,200 21,950 0

시도 확ㆍ포장 20,843 13,743 7,100 3,100 2,800 1,200 0 0 0

신기~구룡간 도로 확ㆍ포장

기간:2011~2020대상:시도1호선(용현)규모:L=1,000m, B=12.0~20.0m내용:도로 확,포장

Y N N N N N 계 2,450 2,050 400 300 100 0 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

신기~구룡간 도로 확ㆍ포장

기간:2011~2020대상:시도1호선(용현)규모:L=1,000m, B=12.0~20.0m내용:도로 확,포장

Y N N N N N재량 2,450 2,050 400 300 100 0 0 0 0

시군구비 2,450 2,050 400 300 100 0 0 0 0

옥동~도금간 도로 확ㆍ포장

기간:2010~2021대상:시도20호선규모:L=1,425m, B=8.0m내용:도로 확ㆍ포장

Y N N N N N

계 2,042 1,342 700 200 300 200 0 0 0

재량 2,042 1,342 700 200 300 200 0 0 0

시군구비 2,042 1,342 700 200 300 200 0 0 0

신송마을 진입로 확․포장

기간:2018.01~2020.12대상:용현면 송지리 일원규모:L=490m B=15.0m내용:도로 확․포장

Y N N N N N

계 2,600 0 2,600 1,000 1,000 600 0 0 0

재량 2,600 0 2,600 1,000 1,000 600 0 0 0

시군구비 2,600 0 2,600 1,000 1,000 600 0 0 0

위험도로 구조개선사업

기간:2014~2020대상:위험도로규모:L=0.3Km내용:위험도로구조개선

Y행정자치부

N N N N Y N

계 2,100 1,000 1,100 300 400 400 0 0 0

의무 2,100 1,000 1,100 300 400 400 0 0 0

지특보조금 1,050 500 550 150 200 200 0 0 0

시군구비 1,050 500 550 150 200 200 0 0 0

자전거도로 인프라 구축

기간:2010~2019대상:관내규모:L=30km, B=2.0m내용:광역권 자전거도로 연결망 구축사업

Y행정자치부

Y N N Y N N

계 11,651 9,351 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0

의무 11,651 9,351 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0

국고보조금 4,561 4,561 0 0 0 0 0 0 0

시도비 1,368 1,368 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 5,723 3,423 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0

도로관리 22,790 0 22,790 3,860 3,080 4,350 5,300 6,200 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

도로재포장

기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:도로 덧씌우기(관내 전지역)내용:도로 노면의 노후화에 따른 재포장

N N N N N N

계 2,400 0 2,400 200 100 400 700 1,000 0

재량 2,400 0 2,400 200 100 400 700 1,000 0

시군구비 2,400 0 2,400 200 100 400 700 1,000 0

삼천포대교 유지관리

기간:2018~2022대상:삼천포대교 외규모:삼천포대교 외 교량내용:삼천포대교 외 교량 위탁관리

N N N N N N

계 3,500 0 3,500 500 200 500 1,000 1,300 0

재량 3,500 0 3,500 500 200 500 1,000 1,300 0

시군구비 3,500 0 3,500 500 200 500 1,000 1,300 0

도로시설물 설치 및 관리

기간:2018~2022대상:관내 법정도로 및 농어촌도로규모:도로반사경 설치 및 보수 외 7건내용:도로정비

N N N N N N

계 2,300 0 2,300 400 200 400 500 800 0

재량 2,300 0 2,300 400 200 400 500 800 0

시군구비 2,300 0 2,300 400 200 400 500 800 0

어린이보호구역 개선사업

기간:2018~2022대상:어린이보호구역규모:어린이보호구역 44개소내용:미끄럼방지포장 등

Y행정자치부

N N N N Y N

계 2,650 0 2,650 300 300 650 700 700 0

의무 2,650 0 2,650 300 300 650 700 700 0

지특보조금 1,325 0 1,325 150 150 325 350 350 0

시군구비 1,325 0 1,325 150 150 325 350 350 0

안전한 보행환경 조성사업

기간:2018~2022대상:보행자 통행량이 많은 구역 등규모:안전한 보행환경조성내용:안전한 보행환경조성

Y(구)행정안전부

N N N N N N

계 9,900 0 9,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 0

재량 9,900 0 9,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 0

지특보조금 4,950 0 4,950 950 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 4,950 0 4,950 950 1,000 1,000 1,000 1,000 0

회전교차로 정비사업기간:2018~2022대상:사천시 관내규모: 사천시 관내 회전교차로내용:회전교차로 정비

Y행정자치부

N N N N Y N 계 2,040 0 2,040 560 280 400 400 400 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

회전교차로 정비사업

기간:2018~2022대상:사천시 관내규모: 사천시 관내 회전교차로내용:회전교차로 정비

Y행정자치부

N N N N Y N

의무 2,040 0 2,040 560 280 400 400 400 0

지특보조금 1,020 0 1,020 280 140 200 200 200 0

시군구비 1,020 0 1,020 280 140 200 200 200 0

농어촌도로 확ㆍ포장 18,400 1,900 16,500 450 1,500 2,200 2,200 10,150 0

예의~예수간 도로 확․포장

기간:2009~2022대상:정동302,사남311호선규모:L=1,300m, B=8.0m내용:도로 확,포장

Y N N N N N

계 12,000 1,900 10,100 100 500 500 500 8,500 0

재량 12,000 1,900 10,100 100 500 500 500 8,500 0

시군구비 12,000 1,900 10,100 100 500 500 500 8,500 0

리가아파트~삼성초교간 도로 확․포장

기간:2017.01~2012.12대상:사남면 월성리 일원L=1km B=10m도로 확포장

Y N N N N N

계 3,300 0 3,300 200 500 900 900 800 0

재량 3,300 0 3,300 200 500 900 900 800 0

시군구비 3,300 0 3,300 200 500 900 900 800 0

와티~안도간 도로 확․포장

기간:2018.01~2023.12대상:곤양면 중항리 일원규모:L=1.8km B=8m내용:도로 확포장

Y N N N N N

계 3,100 0 3,100 150 500 800 800 850 0

재량 3,100 0 3,100 150 500 800 800 850 0

시군구비 3,100 0 3,100 150 500 800 800 850 0

비법정도로 관리 18,800 480 18,320 3,200 2,100 3,720 3,700 5,600 0

농로포장 및 정비

기간:2018~2022대상:사천시 전역규모:20여 개소 농로 포장 및 정비내용:농로포장 및 정비

N N N N N N

계 3,000 0 3,000 500 200 600 600 1,100 0

재량 3,000 0 3,000 500 200 600 600 1,100 0

시군구비 3,000 0 3,000 500 200 600 600 1,100 0

비법정도로정비기간:2018~2022대상:사천시전역규모:25개소내용:비법정도로정비

N N N N N N 계 4,600 0 4,600 800 300 1,000 1,000 1,500 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

비법정도로정비기간:2018~2022대상:사천시전역규모:25개소내용:비법정도로정비

N N N N N N재량 4,600 0 4,600 800 300 1,000 1,000 1,500 0

시군구비 4,600 0 4,600 800 300 1,000 1,000 1,500 0

비법정도로개설기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:10여개소내용:비법정도로 개설

N N N N N N

계 3,300 0 3,300 400 500 700 700 1,000 0

재량 3,300 0 3,300 400 500 700 700 1,000 0

시군구비 3,300 0 3,300 400 500 700 700 1,000 0

비법정도로 확ㆍ포장기간:2018~2022대상:사천시 관내규모:비법정도로 확포장내용:비법정도로 확포장

N N N N N N

계 5,500 0 5,500 1,000 500 600 1,400 2,000 0

재량 5,500 0 5,500 1,000 500 600 1,400 2,000 0

시군구비 5,500 0 5,500 1,000 500 600 1,400 2,000 0

백운마을 진입로 확․포장

기간:2015.01~2020.12대상:사천시 남양동규모:L=250m B=7.2m내용:도로 확포장

Y N N N N N

계 2,400 480 1,920 500 600 820 0 0 0

재량 2,400 480 1,920 500 600 820 0 0 0

시군구비 2,400 480 1,920 500 600 820 0 0 0

대중교통ㆍ물류등기타 35,446 0 35,446 6,072 6,105 6,832 7,666 8,771 0

대중교통 육성 35,446 0 35,446 6,072 6,105 6,832 7,666 8,771 0

대중교통육성 31,677 0 31,677 5,722 5,755 6,332 6,666 7,201 0

버스운영 손실 지원기간:2018~2022대상:시내버스 업체규모:버스업체 2곳내용:시내버스 재정지원

N N N N Y N

계 9,163 0 9,163 1,765 1,798 1,832 1,866 1,901 0

의무 9,163 0 9,163 1,765 1,798 1,832 1,866 1,901 0

시도비 550 0 550 110 110 110 110 110 0

시군구비 8,613 0 8,613 1,655 1,688 1,722 1,756 1,791 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

운수업계 유가보조

기간:2018.01~2022.12.대상:시내버스, 택시, 화물차량규모:삼포교통 외8개 여객업체, 택시 및 화물운수종사자 390명내용:여객 및 화물운수업체 유가보조금 지원

N N N N N N

계 20,500 0 20,500 3,500 3,500 4,000 4,500 5,000 0

재량 20,500 0 20,500 3,500 3,500 4,000 4,500 5,000 0

시군구비 20,500 0 20,500 3,500 3,500 4,000 4,500 5,000 0

교통약자 이동편의증진

기간:20181.1~2022.12.31대상:교통약자콜택시규모:교통약자 콜택시 9대내용:거동불편 교통약자의 이동 편익을 위해 콜택시 운행

N N N N N N

계 2,014 0 2,014 457 457 500 300 300 0

재량 2,014 0 2,014 457 457 500 300 300 0

시군구비 2,014 0 2,014 457 457 500 300 300 0

교통시설물 관리 3,769 0 3,769 350 350 500 1,000 1,569 0

안전시설물 설치 관리

기간:2018.01~2012.12.대상:교통안전시설물규모:융착형 10,200㎡, 일반형1,200㎡, ups 25개소, 안전표지 개선 50개소등내용:차선도색,교통안전표지판 설치,스마트안전 도로등 등

N N N N N N

계 3,769 0 3,769 350 350 500 1,000 1,569 0

재량 3,769 0 3,769 350 350 500 1,000 1,569 0

시군구비 3,769 0 3,769 350 350 500 1,000 1,569 0

국토및지역개발 877,495 205,703 624,497 129,708 173,836 142,542 119,361 59,049 47,295

수자원 58,374 0 58,374 12,460 14,950 13,138 8,203 9,623 0

하천 정비 58,374 0 58,374 12,460 14,950 13,138 8,203 9,623 0

하천및소하천정비 58,374 0 58,374 12,460 14,950 13,138 8,203 9,623 0

소하천정비기간:2018-2022대상:관내 소하천규모:7개소내용:소하천 정비사업

Y국민안전처

N N N N Y N

계 17,700 0 17,700 3,700 3,900 3,900 2,800 3,400 0

의무 17,700 0 17,700 3,700 3,900 3,900 2,800 3,400 0

국고보조금 4,300 0 4,300 1,000 1,100 1,100 1,100 0 0

지특보조금 8,500 0 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

소하천정비기간:2018-2022대상:관내 소하천규모:7개소내용:소하천 정비사업

Y국민안전

처N N N N Y N 시군구비 4,900 0 4,900 1,000 1,100 1,100 0 1,700 0

하천관리

기간:2018~2022대상:관내 지방하천 및 소하천규모:관내 지방하천 28개소 및 소하천 86개소내용:지방하천 및 소하천관리

N N N N N N

계 2,300 0 2,300 400 400 450 450 600 0

재량 2,300 0 2,300 400 400 450 450 600 0

시군구비 2,300 0 2,300 400 400 450 450 600 0

일반하천유지관리

기간:2018~2022대상:관내 지방하천규모:관내지방하천 27개소 정비 L=149.97km내용:재해위험예방 및 주민불편해소를 위한 하천관리

N N N N N

계 960 0 960 160 200 200 200 200 0

재량 960 0 960 160 200 200 200 200 0

시군구비 960 0 960 160 200 200 200 200 0

소하천유지관리기간:2018~2022대상:관내소하천규모:소하천 86개소내용:소하천유지관리

N N N N N N

계 2,030 0 2,030 200 250 250 330 1,000 0

재량 2,030 0 2,030 200 250 250 330 1,000 0

시군구비 2,030 0 2,030 200 250 250 330 1,000 0

생태하천 복원사업기간:2018~2022대상:관내 지방하천규모:지방하천 2개소내용:생태하천 복원사업

Y국토교통부

Y N N N Y N

계 28,984 0 28,984 7,000 9,000 6,938 3,023 3,023 0

의무 28,984 0 28,984 7,000 9,000 6,938 3,023 3,023 0

지특보조금 15,784 0 15,784 3,500 4,500 3,754 2,015 2,015 0

시도비 3,168 0 3,168 840 1,080 764 242 242 0

시군구비 10,032 0 10,032 2,660 3,420 2,420 766 766 0

일반하천정비사업기간:2018~2022대상:관내 지방하천규모:지방하천 28개소내용:지방하천 정비

N N N N Y N

계 6,400 0 6,400 1,000 1,200 1,400 1,400 1,400 0

의무 6,400 0 6,400 1,000 1,200 1,400 1,400 1,400 0

시도비 3,200 0 3,200 500 600 700 700 700 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

일반하천정비사업기간:2018~2022대상:관내 지방하천규모:지방하천 28개소내용:지방하천 정비

N N N N Y N 시군구비 3,200 0 3,200 500 600 700 700 700 0

지역및도시 354,844 102,790 227,095 67,301 77,151 38,945 24,414 19,284 24,959

발전소주변지역 지원 8,700 0 8,700 1,720 1,730 1,750 1,750 1,750 0

발전소주변지역 지원 8,700 0 8,700 1,720 1,730 1,750 1,750 1,750 0

발전소주변지역 지원(보조)

기간 : 2017~2021규모:5개동(동서동,선구동,동서금동,벌용동,향촌동)대상:발전소주변 5km이내 지역민내용:발전소주변지역지원사업

Y산업통상자원부

N N N N Y N

계 6,700 0 6,700 1,320 1,330 1,350 1,350 1,350 0

의무 6,700 0 6,700 1,320 1,330 1,350 1,350 1,350 0

기금보조금 6,700 0 6,700 1,320 1,330 1,350 1,350 1,350 0

발전소주변지역 지원(자체)

기간:2017~2021규모:5개동(동서동,동서금동,선구동,벌용동,향촌동)대상:발전소주변 5km이내 지역민내용:발전소주변지역지원사업,융자금

N N N N N N

계 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

재량 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

시군구비 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

토지행정 6,633 1,112 5,521 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 0

토지관리 6,633 1,112 5,521 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 0

지적재조사사업

기간:2015.01~2020.12대상:관내 전토지규모:218천필지내용:지적재조사측량 및 경계 확정

Y국토교통부

N N N N N N

계 6,633 1,112 5,521 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 0

재량 6,633 1,112 5,521 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 0

시군구비 6,633 1,112 5,521 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 0

도시기반확충 302,025 96,351 180,715 50,864 61,771 31,440 20,210 16,430 24,959

체계적인 도시관리 11,500 2,100 9,400 6,200 2,000 600 600 0 0

송포 만남의 광장 공원 조성

2015~2019대상 : 노룡동 산8-1번지 일원규모:A=13,800㎡내용:만남의 광장 조성

Y N N N N N 계 5,000 2,100 2,900 2,000 900 0 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

송포 만남의 광장 공원 조성

2015~2019대상 : 노룡동 산8-1번지 일원규모:A=13,800㎡내용:만남의 광장 조성

Y N N N N N재량 5,000 2,100 2,900 2,000 900 0 0 0 0

시군구비 5,000 2,100 2,900 2,000 900 0 0 0 0

동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(주한미군)

기간:2019.01~2021.12대상:사천읍,정동,사남,축동규모:도로개설 L=1.3km, B=20m, 교량 1개소, 회전교차로 1개소내용:공사 및 보상

Y행정안전부

Y N N Y N N

계 2,000 0 2,000 0 800 600 600 0 0

의무 2,000 0 2,000 0 800 600 600 0 0

국고보조금 1,000 0 1,000 0 400 300 300 0 0

시군구비 1,000 0 1,000 0 400 300 300 0 0

케이블카공원주변 주차장 조성

기간:2017.01~2021.12규모:주차장 1식내용:토지 796㎡, 건물 1동

Y N N N N N

계 2,000 0 2,000 1,700 300 0 0 0 0

재량 2,000 0 2,000 1,700 300 0 0 0 0

시군구비 2,000 0 2,000 1,700 300 0 0 0 0

수석교차로 공공공지 조성사업 기간:2018.01~2018.12 Y N N N N N

계 2,500 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0

재량 2,500 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0

시군구비 2,500 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0

도시계획도로 개설(대로) 66,000 34,750 31,250 8,000 12,550 7,500 3,200 0 0

지방도 1016호선 우회도로 개설(대로2-1호선,대로2-2호선)

2006~2020대상:용강동, 향촌동 일원규모:L=2.12km, B=30m내용:도로개설

Y N N N N N

계 24,000 17,100 6,900 2,000 3,000 1,900 0 0 0

재량 24,000 17,100 6,900 2,000 3,000 1,900 0 0 0

시도비 1,900 1,900 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 22,100 15,200 6,900 2,000 3,000 1,900 0 0 0

기아자동차~KAI2공장간 도시계획도로 개설(대로1-5호선)

2009~2022대상:수석리, 용당리 일원규모:L=470m(교량 110m포함), B=10→35m내용:기아자동차앞 사거리-KAL2공장간 도시계획도로 개설(대로1-3호선)

Y N N N N N 계 7,600 6,500 1,100 0 500 600 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

기아자동차~KAI2공장간 도시계획도로 개설(대로1-5호선)

2009~2022대상:수석리, 용당리 일원규모:L=470m(교량 110m포함), B=10→35m내용:기아자동차앞 사거리-KAL2공장간 도시계획도로 개설(대로1-3호선)

Y N N N N N재량 7,600 6,500 1,100 0 500 600 0 0 0

시군구비 7,600 6,500 1,100 0 500 600 0 0 0

시도12호선 확포장기간:2011~2018규모:L=1,500m, B=20m내용:도로확장

Y행정자치부

Y N N N N N

계 3,900 3,600 300 0 300 0 0 0 0

재량 3,900 3,600 300 0 300 0 0 0 0

국고보조금 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,100 1,800 300 0 300 0 0 0 0

용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)

기간:2014~2021대상:용강동 일원규모:L=860m, B=30m내용:용강주공APT~용두간 도로개설

Y N N N N N

계 9,500 1,750 7,750 1,000 2,000 3,000 1,750 0 0

재량 9,500 1,750 7,750 1,000 2,000 3,000 1,750 0 0

시군구비 9,500 1,750 7,750 1,000 2,000 3,000 1,750 0 0

국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)

기간:2014~2021대상:용현면 금문마을규모:L=896m, B=25m내용:국도3호선~금문해안도로간 연결도로 개설

Y N N N N N

계 9,000 1,550 7,450 2,000 2,000 2,000 1,450 0 0

재량 9,000 1,550 7,450 2,000 2,000 2,000 1,450 0 0

시도비 750 750 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 8,250 800 7,450 2,000 2,000 2,000 1,450 0 0

죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로개설(대로1~3호선)

2010~2019대상:남양동 일원규모:L=1,500m, B=25m내용:국도3호선~죽림삼거리간 도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 12,000 4,250 7,750 3,000 4,750 0 0 0 0

재량 12,000 4,250 7,750 3,000 4,750 0 0 0 0

시도비 400 400 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 11,600 3,850 7,750 3,000 4,750 0 0 0 0

도시계획도로 개설(중로) 149,830 40,581 93,110 19,200 30,540 18,370 11,950 13,050 16,139

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

수석1리~공설운동장간 도시계획도로 개설(중로2-2호선)

기간:2001~2025위치:사천읍 수석리 일원규모:L=1,300m, B=15m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 8,800 4,576 2,500 500 500 500 500 500 1,724

재량 8,800 4,576 2,500 500 500 500 500 500 1,724

시도비 100 100 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 8,700 4,476 2,500 500 500 500 500 500 1,724

시도1호선 확ㆍ포장기간:2009~2019대상:사천시 사남면 일원규모:L=3,200m, B=20m내용:도로확포장

Y행정자치부

Y N N N Y N

계 20,200 9,500 10,700 0 10,700 0 0 0 0

의무 20,200 9,500 10,700 0 10,700 0 0 0 0

국고보조금 3,300 3,300 0 0 0 0 0 0 0

시도비 700 700 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 16,200 5,500 10,700 0 10,700 0 0 0 0

죽림삼거리~남양동주민센터간 도시계획도로 개설(중로1-1호선)

2006~2025위치:사천시 남양동 일원규모:L=1,400m, B=20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 12,450 3,365 6,500 500 1,000 1,500 2,000 1,500 2,585

재량 12,450 3,365 6,500 500 1,000 1,500 2,000 1,500 2,585

시도비 450 450 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 12,000 2,915 6,500 500 1,000 1,500 2,000 1,500 2,585

송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)

2015~2023위치:사천시 송포동 일원규모:L=680m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 4,500 400 3,800 1,000 1,000 1,000 400 400 300

재량 4,500 400 3,800 1,000 1,000 1,000 400 400 300

시군구비 4,500 400 3,800 1,000 1,000 1,000 400 400 300

사천교~한주아파트간 도시계획도로 개설(중로1-11호선)

2004~2022대상:사천읍 사주리, 사남면 월성리 일원규모:L=750m, B=20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 5,300 400 4,900 0 1,000 1,000 1,000 1,900 0

재량 5,300 400 4,900 0 1,000 1,000 1,000 1,900 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

사천교~한주아파트간 도시계획도로 개설(중로1-11호선)

2004~2022대상:사천읍 사주리, 사남면 월성리 일원규모:L=750m, B=20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N 시군구비 5,300 400 4,900 0 1,000 1,000 1,000 1,900 0

대흥불교사~한전아파트간 도시계획도로 개설(중로2-9호선)

2013~2022위치:사천시 선구동, 동동 일원규모:L=605m, B=15.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 6,000 350 5,650 1,000 1,200 1,300 1,500 650 0

재량 6,000 350 5,650 1,000 1,200 1,300 1,500 650 0

시군구비 6,000 350 5,650 1,000 1,200 1,300 1,500 650 0

삽재~금암간 도시계획도로 개설(중로3-16호선)

기간:2010~2025대상:삽재~금암간 도시계획도로규모:L=1,770m, B=12.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 3,000 200 800 0 200 200 200 200 2,000

재량 3,000 200 800 0 200 200 200 200 2,000

시군구비 3,000 200 800 0 200 200 200 200 2,000

수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)

2016~2022위치:사천시 벌리동 일원규모:L=280m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 6,000 100 5,900 1,000 1,050 1,100 1,150 1,600 0

재량 6,000 100 5,900 1,000 1,050 1,100 1,150 1,600 0

시군구비 6,000 100 5,900 1,000 1,050 1,100 1,150 1,600 0

덕곡마을앞 도시계획도로 개설(중로1-37호선)

기간:2015~2023대상: 용현면 덕곡리 일원규모:L=350m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 520 1,150 0 200 250 300 400 330

재량 2,000 520 1,150 0 200 250 300 400 330

시군구비 2,000 520 1,150 0 200 250 300 400 330

노산공원입구 도시계획도로 개설(중로2-15호선)

2011~2023위치:사천시 동서금동 일원규모:L=105m, B=15.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 720 800 0 200 200 200 200 480

재량 2,000 720 800 0 200 200 200 200 480

시군구비 2,000 720 800 0 200 200 200 200 480

신.버스정류장주변 도시계획도로개설(중로1-16호선)

기간:2013~2020대상:사천읍 선인리 일원규모:L=1,340m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 13,400 3,230 10,170 3,000 3,000 4,170 0 0 0

재량 13,400 3,230 10,170 3,000 3,000 4,170 0 0 0

- 177 -

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

신.버스정류장주변 도시계획도로개설(중로1-16호선)

기간:2013~2020대상:사천읍 선인리 일원규모:L=1,340m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N시도비 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 12,400 2,230 10,170 3,000 3,000 4,170 0 0 0

항공우주테마공원 주변 도시계획도로 개설(중로1-13호선)

2015~2019위치:사천시 정동면 예수리 일원규모:L=450m, B=20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,200 900 1,300 1,000 300 0 0 0 0

재량 2,200 900 1,300 1,000 300 0 0 0 0

시군구비 2,200 900 1,300 1,000 300 0 0 0 0

LIG아파트앞 삼거리~사천강 도시계획도로 개설(중로1-16호선)

기간:2014~2020대상:정동면 예수리 일원규모:L=1,200m B=20.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 7,500 50 7,450 2,000 2,000 3,450 0 0 0

재량 7,500 50 7,450 2,000 2,000 3,450 0 0 0

시군구비 7,500 50 7,450 2,000 2,000 3,450 0 0 0

국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)

2014~2023위치:사천시 노룡동 일원규모:L=650m, B=20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 7,000 300 6,000 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 700

재량 7,000 300 6,000 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 700

시군구비 7,000 300 6,000 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 700

실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)

기간:2012~2023위치:사천시 실안동 일원규모:L=572m, B=15m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 9,000 450 6,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,050

재량 9,000 450 6,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,050

시군구비 9,000 450 6,500 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,050

동계~풍정간 도시계획도로 개설공사

기간:2014~2027위치:사천시 정동면 고읍리, 예수리 일원규모:L=1,000m, B=20m내용:도로개설, 교량가설

Y(구)행정안전부

Y N N N N N

계 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0

재량 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)

기간:2014~2020대상:서포면 구평리 일원규모:L=300m, B=12m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 3,250 1,150 2,100 1,000 1,100 0 0 0 0

재량 3,250 1,150 2,100 1,000 1,100 0 0 0 0

시군구비 3,250 1,150 2,100 1,000 1,100 0 0 0 0

사남면 유천리 동남손짜장 주변 도시계획도로(중로2-54호선)개설

기간:2015~2023대상:사남면 유천리 일원규모:L=150m, B=15m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,300 30 1,600 0 300 300 500 500 670

재량 2,300 30 1,600 0 300 300 500 500 670

시군구비 2,300 30 1,600 0 300 300 500 500 670

송포농공단지 진입도로 확포장(중로1-4호선)

기간:2016~2025대상:남양동 일원규모 L=780m, B=15m=>20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,500 0 1,300 0 200 300 300 500 1,200

재량 2,500 0 1,300 0 200 300 300 500 1,200

시군구비 2,500 0 1,300 0 200 300 300 500 1,200

평화리~선인리간 도시계획도로 개설(중로3-4호선)

기간:2001~2025대상:사천읍 일원규모:L=400m, B=12m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 3,500 0 1,200 0 200 200 300 500 2,300

재량 3,500 0 1,200 0 200 200 300 500 2,300

시군구비 3,500 0 1,200 0 200 200 300 500 2,300

용현초등학교 통학로 개설(중로1-30호선)

기간:2016~2023대상:용현면 일원규모:L=100m, B=20m, 교량개설 1개소내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,500 0 1,500 0 300 300 300 600 1,000

재량 2,500 0 1,500 0 300 300 300 600 1,000

시군구비 2,500 0 1,500 0 300 300 300 600 1,000

삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로개설(중로2-10호선)

2016~2019대상:대방동일원규모:L=790m, B=15m=>20m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 8,500 3,850 4,650 2,500 2,150 0 0 0 0

재량 8,500 3,850 4,650 2,500 2,150 0 0 0 0

시군구비 8,500 3,850 4,650 2,500 2,150 0 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

초전마을 도시계획도로 개설(중로2-20,소로2-106호선)

기간:2016~2023위치 : 사천시 사남면 초전리 일원도로 확?포장 L=350m, B=8˜15mm도시계획도로개설

N N N N N N

계 2,930 30 2,100 200 300 400 500 700 800

재량 2,930 30 2,100 200 300 400 500 700 800

시군구비 2,930 30 2,100 200 300 400 500 700 800

사주천년교 가설

기간:2014~2019위치:사천시 정동면 일원규모:L=280m, B=20m(교량 143.6m, 도로 136.4m)내용:교량가설

Y N N N N N

계 10,000 5,460 4,540 3,000 1,540 0 0 0 0

재량 10,000 5,460 4,540 3,000 1,540 0 0 0 0

국고보조금 1,480 1,480 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 8,520 3,980 4,540 3,000 1,540 0 0 0 0

도시계획도로 개설(소로) 40,300 9,470 22,010 4,900 4,300 4,970 4,460 3,380 8,820

사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로 개설(소로1-20호선)

기간:2006~2021위치:사천시 사천읍 선인리 일원규모:L=260m, B=10m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 320 1,680 500 500 500 180 0 0

재량 2,000 320 1,680 500 500 500 180 0 0

시군구비 2,000 320 1,680 500 500 500 180 0 0

각산 산복도로 개설(소로2-44호선)

2006~2021대상:죽림동 일원규모:L=2,400m, B=8m내용:산복도로 개설

Y N N N N N

계 5,000 3,690 1,310 200 300 400 410 0 0

재량 5,000 3,690 1,310 200 300 400 410 0 0

시도비 90 90 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 4,910 3,600 1,310 200 300 400 410 0 0

선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)

2014~2023위치:사천시 사천읍 선인리 일원규모:L=340m, B=8~10m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,500 350 1,700 500 300 300 300 300 450

재량 2,500 350 1,700 500 300 300 300 300 450

시군구비 2,500 350 1,700 500 300 300 300 300 450

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)

2012~2022대상:사천읍 수석리 일원규모:L=335m, B=10.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,800 530 2,270 1,000 400 400 470 0 0

재량 2,800 530 2,270 1,000 400 400 470 0 0

시군구비 2,800 530 2,270 1,000 400 400 470 0 0

제일중학교뒤~양계단지간 도시계획도로 개설(소로2-66호선)

기간:2017~2023대상:용강동일원규모:L=550m, B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,500 0 1,200 0 300 300 300 300 1,300

재량 2,500 0 1,200 0 300 300 300 300 1,300

시군구비 2,500 0 1,200 0 300 300 300 300 1,300

선구동1통 도시계획도로 개설(소로2-157호선)

기간:2017~2025대상:선구동 일원규모:L=280m, B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 3,500 0 1,200 0 300 300 300 300 2,300

재량 3,500 0 1,200 0 300 300 300 300 2,300

시군구비 3,500 0 1,200 0 300 300 300 300 2,300

대방초교앞 도시계획도로 개설(소로2-199호선)

기간:2006~2022위치:사천시 대방동 일원규모:L=404m B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,700 820 1,880 200 300 500 500 380 0

재량 2,700 820 1,880 200 300 500 500 380 0

시군구비 2,700 820 1,880 200 300 500 500 380 0

삼천포대교공원~대방굴항도시계획도로개설(소로1-78호선)

기간:2017~2023대상:대방동 일원규모:L=210m B=10.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 0 1,200 0 300 300 300 300 800

재량 2,000 0 1,200 0 300 300 300 300 800

시군구비 2,000 0 1,200 0 300 300 300 300 800

성내공원~사동마을간 도시계획도로 개설(소로2-14호선)

2017~2023대상:곤양면 성내리 일원규모:L=430m B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 3,000 200 1,200 0 300 300 300 300 1,600

재량 3,000 200 1,200 0 300 300 300 300 1,600

시군구비 3,000 200 1,200 0 300 300 300 300 1,600

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

남양교회~송포천간 도시계획도로 개설(소로2-8호선)

2014~2020대상:남양교회~송포천간 도시계획도로규모:L=330m B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,100 430 1,670 600 500 570 0 0 0

재량 2,100 430 1,670 600 500 570 0 0 0

시군구비 2,100 430 1,670 600 500 570 0 0 0

서포초교앞 도시계획도로 개설(소로3-15,16,2-50호선)

2009~2023위치:사천시 서포면 구평리 일원규모:L=486m B=6.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 230 1,000 0 200 200 300 300 770

재량 2,000 230 1,000 0 200 200 300 300 770

시군구비 2,000 230 1,000 0 200 200 300 300 770

대방굴항 주변 도시계획도로 개설(소로2-230호선)

2013~2023위치:대방동 일원규모:L=242m B=8.0m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,500 650 1,300 200 200 300 300 300 550

재량 2,500 650 1,300 200 200 300 300 300 550

시군구비 2,500 650 1,300 200 200 300 300 300 550

신항만~남일대간 도시계획도로(소로2-126호선)개설

2015~2023대상:신항만~남일대간 도시계획도로규모:L=400m, B=10m내용:도시계획도로 개설

Y N N N N N

계 2,000 30 1,200 0 200 300 300 400 770

재량 2,000 30 1,200 0 200 300 300 400 770

시군구비 2,000 30 1,200 0 200 300 300 400 770

과적검문소~대교주차장간 도시계획도로 개설(소로2-247호선)

기간:2016~2021대상: 대방동 일원규모:L=450m, B=8m내용:도시계획도로개설

Y N N N N N

계 3,700 2,200 1,500 1,500 0 0 0 0 0

재량 3,700 2,200 1,500 1,500 0 0 0 0 0

시군구비 3,700 2,200 1,500 1,500 0 0 0 0 0

개발등 안길 도시계획도로 개설

기간:2017.01~2022.12대상:동금동 247-6번지 개발등 안길 일원규모:L=195m , B=8m내용:도시계획도로개설

Y N N N N N

계 2,000 20 1,700 200 200 300 500 500 280

재량 2,000 20 1,700 200 200 300 500 500 280

시군구비 2,000 20 1,700 200 200 300 500 500 280

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

도시개발 28,263 9,400 18,863 5,831 13,031 0 0 0 0

삼천포 구역사 주변 도시개발사업

기간:2016~2017대상:도시개발사업규모:A=25,345㎡내용:삼천포 구역사 주변 도시개발사업

Y Y N N N N

계 16,563 9,000 7,563 131 7,431 0 0 0 0

재량 16,563 9,000 7,563 131 7,431 0 0 0 0

시군구비 9,263 1,700 7,563 131 7,431 0 0 0 0

지방채 7,300 7,300 0 0 0 0 0 0 0

각산지구 도시개발사업

기간:2015.1~2020.12대상:도시개발사업규모:A=57,709㎡내용:각산지구 도시개발사업

Y Y N N N N

계 11,700 400 11,300 5,700 5,600 0 0 0 0

재량 11,700 400 11,300 5,700 5,600 0 0 0 0

시군구비 1,700 400 1,300 700 600 0 0 0 0

지방채 10,000 0 10,000 5,000 5,000 0 0 0 0

주거 환경 개선 4,050 0 4,050 1,150 2,900 0 0 0 0

시ㆍ읍면동청사 신ㆍ증축 4,050 0 4,050 1,150 2,900 0 0 0 0

청사 신ㆍ증축위치:정동면 대곡리A=1,000㎡, 지상3층주민자치센터 건립

Y N N N N N

계 4,050 0 4,050 1,150 2,900 0 0 0 0

재량 4,050 0 4,050 1,150 2,900 0 0 0 0

시군구비 4,050 0 4,050 1,150 2,900 0 0 0 0

지역균형발전 33,436 5,327 28,109 12,463 9,645 4,651 1,350 0 0

농촌개발 28,636 5,327 23,309 9,963 7,345 4,651 1,350 0 0

농촌중심지활성화(선도지구)(사천읍)

기간:2017.01~2020.12대상:사천읍규모:상인활력센터 조성, 두레장터 조성 , 다문화 통합지원센터 조성내용:지역경제활성화 및 문화교류활성화 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 8,000 726 7,274 3,894 1,823 1,557 0 0 0

의무 8,000 726 7,274 3,894 1,823 1,557 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농촌중심지활성화(선도지구)(사천읍)

기간:2017.01~2020.12대상:사천읍규모:상인활력센터 조성, 두레장터 조성 , 다문화 통합지원센터 조성내용:지역경제활성화 및 문화교류활성화 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

지특보조금 5,600 508 5,092 2,726 1,276 1,090 0 0 0

시도비 720 65 655 351 164 140 0 0 0

시군구비 1,680 152 1,528 818 383 327 0 0 0

농촌중심지활성화(일반지구)(사남면)

기간:2017.01~2021.12대상:사남면죽천리, 화전리규모:문화복지센터 , 나눔 실버보행기시범운영 40대, 교통 ICT 확충사업,공동생활홈, 사내용:사남면 농촌중심지 활성화사업

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 5,950 480 5,470 2,780 1,197 1,493 0 0 0

의무 5,950 480 5,470 2,780 1,197 1,493 0 0 0

지특보조금 4,165 336 3,829 1,946 838 1,045 0 0 0

시도비 536 43 492 250 108 135 0 0 0

시군구비 1,250 101 1,149 584 251 314 0 0 0

농촌중심지활성화(일반지구)(용현면)

기간:2018.01~2021.12대상:용현면민규모:마을회관 리모델링 1개소, 길쌈두례문화관 조성 및 송지천 수변산책로 조성내용:마을회관 리모델링 1개소, 길쌈두례문화관 조성 및 송지천 수변산책로 조성

Y농림수산식품부

N N N N Y N

계 6,000 0 6,000 420 2,880 1,350 1,350 0 0

의무 6,000 0 6,000 420 2,880 1,350 1,350 0 0

지특보조금 4,200 0 4,200 294 2,016 945 945 0 0

시도비 540 0 540 38 259 122 122 0 0

시군구비 1,260 0 1,260 88 605 284 284 0 0

농촌중심지활성화(일반지구)(곤명면)

기간:2016~2021대상:곤명면소재지규모:곤명면봉계리135ha내용:문화센터외8개소

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 5,400 2,254 3,146 1,450 1,445 251 0 0 0

의무 5,400 2,254 3,146 1,450 1,445 251 0 0 0

지특보조금 3,790 1,578 2,212 1,015 1,011 186 0 0 0

시도비 483 202 281 131 130 20 0 0 0

시군구비 1,127 474 653 304 304 45 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

권역단위종합개발(정동)

기간:2015.01~2019.12대상:정동면민규모:정동권역교류센터 1개소,성황당산성산책로 정비 L=3km공동주차장 조성 A=310㎡내용:정동권역교류센터 1개소,성황당산성산책로 정비 L=3km공동주차장 조성 A=310㎡

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,286 1,867 1,419 1,419 0 0 0 0 0

의무 3,286 1,867 1,419 1,419 0 0 0 0 0

지특보조금 2,300 1,307 993 993 0 0 0 0 0

시도비 296 168 128 128 0 0 0 0 0

시군구비 690 392 298 298 0 0 0 0 0

도시개발 4,800 0 4,800 2,500 2,300 0 0 0 0

축동 대길문 교차로 정비공사

기간:2018.01~2019.12대상:축동면 배춘리 대길교차로 규모:도로개설 B=14.5m, L=350m, 통로 박스 확장 1개소내용:도로개설 B=14.5m, L=350m, 통로 박스 확장 1개소

Y N N N N N

계 4,800 0 4,800 2,500 2,300 0 0 0 0

재량 4,800 0 4,800 2,500 2,300 0 0 0 0

시군구비 4,800 0 4,800 2,500 2,300 0 0 0 0

(민자 등) 4,500 0 4,500 0 4,500 0 0 0 0

산업단지 476,458 102,914 351,208 49,947 88,736 95,639 86,744 30,142 22,336

항공산업육성 154,612 79,275 53,001 23,097 11,431 9,611 4,431 4,431 22,336

항공산업육성 14,002 2,012 11,990 7,998 998 998 998 998 0

항공우주산업육성(국가직접지원)

기간:2012.3.1~2022.2.28대상:경남테크노파크 항공우주센터외 2개소내용:항공우주산업육성

N N N N N N

계 7,002 2,012 4,990 998 998 998 998 998 0

재량 7,002 2,012 4,990 998 998 998 998 998 0

시군구비 7,002 2,012 4,990 998 998 998 998 998 0

항공우주산업파크 조성

기간:2018.01~2020.12대상:사천시 용현면 선진리 234-8번지 일원규모:43,068㎡내용:항공우주산업 파크 조성

Y N N N N N

계 19,180 0 19,180 7,000 7,000 5,180 0 0 0

재량 19,180 0 19,180 7,000 7,000 5,180 0 0 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

항공우주산업파크 조성

기간:2018.01~2020.12대상:사천시 용현면 선진리 234-8번지 일원규모:43,068㎡내용:항공우주산업 파크 조성

Y N N N N N 시군구비 19,180 0 19,180 7,000 7,000 5,180 0 0 0

종포일반산업단지 조성 57,469 56,853 616 616 0 0 0 0 0

종포일반산업단지 조성

기간:2014~2018규모:A=76,385.4㎡내용:산업단지 조성

Y Y N N N N

계 57,469 56,853 616 616 0 0 0 0 0

재량 57,469 56,853 616 616 0 0 0 0 0

시군구비 13,469 12,853 616 616 0 0 0 0 0

지방채 44,000 44,000 0 0 0 0 0 0 0

과학관운영 48,210 14,510 11,365 2,433 2,233 2,233 2,233 2,233 22,336

사천첨단항공우주과학관 지원

기간:2013~2032위치:사남면 공단1로 108(사남면 유천리 908)규모:부지 16,530㎡, 연면적 4,378㎡, 건물 3층내용:첨단항공우주과학관 건립(상설전시실, 기획전시실, 4D영상관)

Y과학기술정보통신부

N N Y N Y N

계 25,018 6,248 6,255 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 12,515

의무 25,018 6,248 6,255 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 12,515

국고보조금 12,509 3,124 3,127 625 625 625 625 625 6,258

시군구비 12,509 3,124 3,127 625 625 625 625 625 6,258

사천첨단항공우주과학관 운영

기간:2013~2032위치:사남면 공단1로 108(사남면 유천리 908)규모:부지 16,530㎡, 연면적 4,378㎡, 건물 3층내용:첨단항공우주과학관 건립(상설전시실, 기획전시실, 4D영상관)

N N Y N N N

계 23,192 8,262 5,110 1,182 982 982 982 982 9,820

재량 23,192 8,262 5,110 1,182 982 982 982 982 9,820

시군구비 23,192 8,262 5,110 1,182 982 982 982 982 9,820

항공산업단지 조성 16,600 5,900 10,700 10,700 0 0 0 0 0

항공산업 특화단지 지원

기간:2014~2018위치:용현면 신촌리 일원규모:특화단지 지원사업 1식내용:특화단지 지원

Y N N N N N

계 14,600 5,900 8,700 8,700 0 0 0 0 0

재량 14,600 5,900 8,700 8,700 0 0 0 0 0

시도비 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

항공산업 특화단지 지원

기간:2014~2018위치:용현면 신촌리 일원규모:특화단지 지원사업 1식내용:특화단지 지원

Y N N N N N 시군구비 12,600 5,900 6,700 6,700 0 0 0 0 0

선진일반산업단지 조성

기간:2018.01~2019.12위치:용현면 선진리 일원규모:산업단지 조성 A=210,750㎡산업입지 및 개발에 관한 법률

Y N N N N N

계 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0

재량 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0

시군구비 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0

(민자 등) 46,000 0 46,000 0 46,000 0 0 0 0

항공우주엑스포 6,150 0 6,150 1,350 1,200 1,200 1,200 1,200 0

경남사천항공우주엑스포

기간:2016~2021대상:전국민규모:관람객 20만명내용:항공대회, 에어쇼, 투자유치, 체험 및 전시, 시민참여행사등

Y N N N Y N

계 6,150 0 6,150 1,350 1,200 1,200 1,200 1,200 0

의무 6,150 0 6,150 1,350 1,200 1,200 1,200 1,200 0

시도비 1,600 0 1,600 400 300 300 300 300 0

시군구비 4,550 0 4,550 950 900 900 900 900 0

산업단지 관리 321,846 23,639 298,207 26,850 77,305 86,028 82,313 25,711 0

산업단지 조성 283,056 12,239 270,817 14,000 65,035 85,248 81,573 24,961 0

송포 도시첨단산업단지 조성

기간:2016~2021위치:송포동 일원규모:937,341㎡내용:산업단지 조성

Y Y N N N N

계 160,000 1,200 158,800 4,000 40,000 60,000 54,800 0 0

재량 160,000 1,200 158,800 4,000 40,000 60,000 54,800 0 0

시군구비 80,000 1,200 78,800 4,000 20,000 30,000 24,800 0 0

지방채 80,000 0 80,000 0 20,000 30,000 30,000 0 0

용당일반산업단지 조성

기간: 2015~2022위치 : 사천읍 용당리 일원규모 : A=311,880㎡내용 : 산업단지 조성

Y N N N Y N

계 90,000 11,039 78,961 9,000 23,000 16,000 16,000 14,961 0

의무 90,000 11,039 78,961 9,000 23,000 16,000 16,000 14,961 0

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

용당일반산업단지 조성

기간: 2015~2022위치 : 사천읍 용당리 일원규모 : A=311,880㎡내용 : 산업단지 조성

Y N N N Y N시도비 36,000 0 36,000 8,000 9,200 6,400 6,400 6,000 0

시군구비 54,000 11,039 42,961 1,000 13,800 9,600 9,600 8,961 0

사천서부 일반산업(농공)단지 조성

기간:2018.01~2022.12규모:면적 429,253㎡내용:일반산업(농공)단지 조성

Y N N N N N

계 33,056 0 33,056 1,000 2,035 9,248 10,773 10,000 0

재량 33,056 0 33,056 1,000 2,035 9,248 10,773 10,000 0

시군구비 33,056 0 33,056 1,000 2,035 9,248 10,773 10,000 0

산업단지 관리 4,000 0 4,000 2,000 1,950 50 0 0 0

산학연 항공클러스트 조성을 위한 산학협력관 설치

기간:2018.01~2020.12규모:건축연면적 5,909.91㎡(4개동)내용:산학협력관 및 지원시설 설치

N N N N N N

계 4,000 0 4,000 2,000 1,950 50 0 0 0

재량 4,000 0 4,000 2,000 1,950 50 0 0 0

시군구비 4,000 0 4,000 2,000 1,950 50 0 0 0

농공단지 조성 31,000 11,400 19,600 10,000 9,600 0 0 0 0

향촌2지구 일반산업단지 조성

기간:2015~2019위치:사등동 산34번지 일원규모:68,661㎡내용:소규모 조선소 대체부지

Y Y N N N N

계 31,000 11,400 19,600 10,000 9,600 0 0 0 0

재량 31,000 11,400 19,600 10,000 9,600 0 0 0 0

시군구비 15,000 5,500 9,500 5,000 4,500 0 0 0 0

지방채 16,000 5,900 10,100 5,000 5,100 0 0 0 0

농공단지 관리 3,790 0 3,790 850 720 730 740 750 0

농공단지 관리 운영

기간:2018~2022대상:농공단지규모:농공단지 6개소내용:농공단지관리 공공요금, 시설장비유지비 등

N N N N N N

계 3,790 0 3,790 850 720 730 740 750 0

재량 3,790 0 3,790 850 720 730 740 750 0

지특보조금 400 0 400 200 50 50 50 50 0

세부사업계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계

투자심사

지방채

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후법정

보조

이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

농공단지 관리 운영기간:2018~2022대상:농공단지규모:농공단지 6개소내용:농공단지관리 공공요금, 시설장비유지비 등

N N N N N N 시군구비 3,390 0 3,390 650 670 680 690 700 0