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세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 양질의보건의료서비스제공 단위: 보건행정지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 11,652,394 10,117,866 1,534,528 327,747 74,000 1,777,290 494,629 8,978,728 양질의보건의료서비스제공 6,852,878 5,781,579 1,071,299 327,747 74,000 1,642,610 484,528 4,323,993 보건행정지원 2,036,405 906,363 1,130,042 122,358 31,850 1,882,197 보건지소운영사업 254,700 254,700 0 307 민간이전 254,700 254,700 0 01 의료및구료비 254,700 254,700 0 ○일반진료의약품구입 237,600 ○일반진료소모품구입 2,700 ○치과진료약품및소모품구입 2,400 ○한방진료약품구입 7,200 ○한방진료소모품구입 4,800 2,200,000*9개소 * 1225,000*9개소 * 12100,000*2개소 * 12150,000*4개소 * 12100,000*4개소 * 12보건진료소운영지원 145,200 132,000 13,200 201 일반운영비 13,200 0 13,200 02 공공운영비 13,200 0 13,200 ○보건진료소 건강증진실 안마의자 렌탈 13,200 100,000* 11개소 * 12307 민간이전 132,000 132,000 0 01 의료및구료비 132,000 132,000 0 ○진료의약품구입 125,400 ○진료소모품구입 6,600 950,000* 11개소 * 1250,000* 11개소 * 12구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0 660 1,540 201 일반운영비 2,200 2,200 0 660 1,540 01 사무관리비 2,200 2,200 0 -1-

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Page 1: 세출예산사업명세서 - sj.go.kr · 보건진료소건강증진실안마의자렌탈 ... 온수및난방유류 24,670 ―보건소(온수) 5,650 ㆍ연료비 5,400 ㆍ유지비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 11,652,394 10,117,866 1,534,528

국 327,747

균 74,000

기 1,777,290

도 494,629

군 8,978,728

양질의보건의료서비스제공 6,852,878 5,781,579 1,071,299

국 327,747

균 74,000

기 1,642,610

도 484,528

군 4,323,993

보건행정지원 2,036,405 906,363 1,130,042

국 122,358

도 31,850

군 1,882,197

보건지소운영사업 254,700 254,700 0

307 민간이전 254,700 254,700 0

01 의료및구료비 254,700 254,700 0

○일반진료의약품구입

237,600

○일반진료소모품구입

2,700

○치과진료약품및소모품구입

2,400

○한방진료약품구입 7,200

○한방진료소모품구입

4,800

2,200,000원 * 9개소 * 12월

25,000원 * 9개소 * 12월

100,000원 * 2개소 * 12월

150,000원 * 4개소 * 12월

100,000원 * 4개소 * 12월

보건진료소운영지원 145,200 132,000 13,200

201 일반운영비 13,200 0 13,200

02 공공운영비 13,200 0 13,200

○보건진료소 건강증진실 안마의자 렌탈

13,200100,000원 * 11개소 * 12월

307 민간이전 132,000 132,000 0

01 의료및구료비 132,000 132,000 0

○진료의약품구입 125,400

○진료소모품구입 6,600

950,000원 * 11개소 * 12월

50,000원 * 11개소 * 12월

구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

201 일반운영비 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

01 사무관리비 2,200 2,200 0

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구구팔팔특공대 운영물품구입

2,200200,000원 * 11개소

도 660

군 1,540

보건행정지원사업 39,900 35,900 4,000

201 일반운영비 5,300 1,300 4,000

01 사무관리비 5,300 1,300 4,000

○지역보건의료심의위원회참석자수당

700

○친절교육 등 강사료 600

○보건기관 체험 견학교실운영물품 및 홍보물제

작구입(특수시책) 2,000

○보건의날행사 2,000

70,000원 * 10명 * 1회

300,000원 * 2회

2,500원 * 200개 * 4종

2,000,000원

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건업무추진 3,0003,000,000원

204 직무수행경비 24,000 24,000 0

03 특정업무경비 24,000 24,000 0

○대민활동비(5급이하)

24,00050,000원 * 40명 * 12월

301 일반보상금 3,600 3,600 0

09 행사실비보상금 3,600 3,600 0

○각종보건사업운영간식제공(통합운영)

3,6002,000원 * 150명 * 12월

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○재해및응급의료약품및소모품구입

4,00050,000원 * 40종 *2회

보건기관시설관리 1,373,793 448,982 924,811

101 인건비 20,374 18,193 2,181

04 기간제근로자등보수 20,374 18,193 2,181

○기간제근로자등보수(청사관리) 20,374

― 급여 16,700

― 주휴수당 3,474

― 명절휴가비 200

66,800원 * 1명 * 250일

66,800원 * 1명 * 52주

100,000원 * 2회

201 일반운영비 409,569 410,289 △720

01 사무관리비 38,896 38,896 0

○화장지및핸드타올 5,040

○청소용품 5,040

○쓰레기봉투 4,000

○청사관리소모품구입

3,024

20,000원 * 21개소 * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

2,000원 * 2,000매

12,000원 * 21개소 * 12월

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○물가조회수수료 840

○민원구독용도서구입 6,552

― 일간지 2,520

― 주간지 1,512

― 월간지 2,520

○정수기임차료(보건소,지소,진료소)

14,400

70,000원 * 12회

10,000원 * 21개소 * 12월

6,000원 * 21개소 * 12월

10,000원 *21개소 *12월

40,000원 * 30대 * 12월

02 공공운영비 370,673 371,393 △720

○전기사용료(보건소,지소,진료소) 143,952

― 기본료 47,952

― 사용료 96,000

○전화요금(보건소,지소,진료소)

9,600

○상하수도사용료(보건소,지소,진료소)

6,048

○유선방송료(보건소,지소,진료소)

5,040

○자동차세 1,340

― 승용(짚형) 450

― 승용(소형) 800

― 승합(중형) 60

― 화물(중형) 30

○자동차보험료 2,900

― 승용(짚형) 600

― 승용(소형) 1,200

― 승합(중형) 500

― 화물(중형) 450

― 오토바이(방역용) 150

○자동차검사수수료 350

○환경개선부담금 300

― 자동차 300

○온수및난방유류 24,670

― 보건소(온수) 5,650

ㆍ연료비 5,400

ㆍ유지비 250

― 보건지소 19,020

ㆍ석유난로

7,200

ㆍ관사보일러 6,060

※연료비

2,880

※유지비 300

※LPG가스

2,880

6,660원 * 600㎾ * 12월

100원 * 80,000㎾ * 12월

20,000원 * 40회로 * 12월

1,260원 * 400㎥ * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

450,000원 * 1대

200,000원 * 4대

60,000원 * 1대

30,000원 *1대

600,000원 * 1대

300,000원 * 4대

500,000원 * 1대

450,000원 * 1대

150,000원 * 1대

50,000원 * 7개

50,000원 * 3대 * 2회

1,350원 * 4ℓ * 5시간 * 200일

250,000원 * 1대

1,500원 * 8시간 * 120일 * 5대

1,500원 * 8시간 *120일 * 2개소

100,000원 * 3개소

1,500원 * 8시간 * 120일 * 2개소

- 3 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ보건진료소

5,760

○차량유류비 10,980

― 휘발유 8,640

― 경유 2,340

○차량세차비 1,530

○차량유지비 13,000

― 승용(짚형) 1,000

― 승용(소형) 10,000

― 화물(중형) 1,000

― 구급차 1,000

○시설유지비(보건소,지소,진료소)

29,373

○전기안전관리대행수수료(보건소,지소,진료소)

15,120

○승강기정기검사수수료 300

○승강기유지관리위탁수수료 4,800

○소방설비유지관리위탁수수료

3,000

○소방시설정밀검사수수료 1,300

○보건소방역(소독) 1,200

○위험물안전관리자및방화관리자회비

100

○냉난방실내기필터청소유지비

4,250

○무인경비시스템관리수수료

25,200

○비상벨통보서비스및CCTV렌탈수수료

6,240

○청소용역비(보건소,지소,진료소)

18,000

○분뇨정화조청소 5,880

○감염성폐기물처리비(보건소,지소,진료소)

10,080

○화장실비데임차료 6,120

○의료장비유지비(보건소,지소,진료소)

20,000

1,500원 * 8시간 * 120일 * 4개소

1,600원 * 3ℓ * 9대 * 200일

1,300원 * 3ℓ * 3대 * 200일

15,000원 * 6회 * 17대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 10대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

3,000원 * 9,791㎡

60,000원 * 21개소 * 12월

300,000원 * 1회

400,000원 * 12월

300,000원 * 10월

650,000원 * 2회

100,000원 * 12회

100,000원 * 1회

85,000원 * 50대

100,000원 * 21개소 * 12월

40,000원 * 13대 * 12월

18,000,000원 * 1식

14,000원 * 20ℓ * 21개소

40,000원 * 21개소 * 12월

30,000원 * 17대 * 12월

200,000원 * 100대

401 시설비및부대비 925,200 20,000 905,200

01 시설비 925,200 20,000 905,200

○출산육아지원센터 부지매입

900,000

○보건기관(보건소,지소,진료소)조경수전정비

25,200

900,000,000원 * 1식

1,200,000원 * 21개소

405 자산취득비 18,650 0 18,650

01 자산및물품취득비 18,650 0 18,650

- 4 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사무실집기구입등 7,000

○우산빗물제거기 구입 1,800

○의료장비구입 9,850

― 온열롤링매트(보건소 물리치료실)

1,400

― 대여용 휠체어(보건소 물리치료실)

3,500

― 방문용 자동혈압계(가천·대가지소, 명포·

남은·도흥·무학진료소) 900

― 한방실온열매트(가천지소)

3,900

― 청진기(남은) 150

7,000,000원

900,000원 * 2대

700,000원 * 2대

500,000원 * 7대

150,000원 * 6대

1,300,000원 * 3대

150,000원 * 1개

농어촌의료서비스개선사업(보조) 189,538 24,821 164,717

국 122,358

도 30,590

군 36,590

401 시설비및부대비 147,238 0 147,238

국 98,158

도 24,540

군 24,540

01 시설비 142,849 0 142,849

○수륜보건지소 개보수 142,849142,849,000원 * 1식

국 95,233

도 23,808

군 23,808

02 감리비 3,328 0 3,328

○수륜보건지소 개보수 3,328147,238,000원 * 2.26%

국 2,218

도 555

군 555

03 시설부대비 1,061 0 1,061

○수륜보건지소 개보수 1,061147,238,000원 * 0.72%

국 707

도 177

군 177

405 자산취득비 42,300 24,821 17,479

국 24,200

도 6,050

군 12,050

01 자산및물품취득비 42,300 24,821 17,479

○보건소의료장비보강 42,300

― 의료기기(자동신장체중계)구입

6,0001,200,000원 * 5대

국 4,000

도 1,000

군 1,000

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 의료기기(약품/백신/혈액보관관용냉장고)

구입 18,0006,000,000원 * 3대

국 12,000

도 3,000

군 3,000

― 의료기기(구취측정기)구입

1,5001,500,000원 * 1대

국 1,000

도 250

군 250

― 의료기기(자동혈압계)구입

7,2002,400,000원 * 3대

국 4,800

도 1,200

군 1,200

― 의료기기(환자용 침대)구입

3,6003,600,000원 * 1대

국 2,400

도 600

군 600

― 초전보건지소 견인치료기 구입(군비추가)

6,0006,000,000원 * 1대

공익근무요원 29,074 5,760 23,314

301 일반보상금 29,074 5,760 23,314

08 사회복무요원보상금 29,074 5,760 23,314

○사회복무요원(병장) 29,074

― 급여 19,474

― 교통비 3,840

― 중식비 5,760

405,700원 * 4명 * 12월

4,000원 * 4명 * 20일 * 12월

6,000원 * 4명 * 20일 * 12월

장기기증홍보사업 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○장기기증홍보사업 홍보물품구입

2,00010,000원 * 2종 * 100개

도 600

군 1,400

정신건강사업 1,348,916 1,311,719 37,197

국 108,738

기 688,570

도 144,320

군 407,288

정신보건사업운영 16,000 13,400 2,600

201 일반운영비 14,800 13,400 1,400

- 6 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 14,800 13,400 1,400

○정신건강증진사업물품및홍보물제작구입

1,000

○정신건강심의(심사)위원회심사수당

9,000

○정신건강사업강사수당

1,000

○자살예방사업물품및홍보물제작구입

1,500

○마음성장학교현판및현수막제작(특수시책)

600

○마음성장학교운영물품및홍보물제작구입(특수

시책) 1,200

○마음성장학교퀴즈대회시상품구입(특수시책)

500

100,000원 * 10회

150,000원 * 5명 * 12회

100,000원 * 1시간 * 10회

100,000원 * 15회

100,000원 * 2개소 * 3종

2,000원 * 200개 * 3종

10,000원 * 50명

301 일반보상금 1,200 0 1,200

09 행사실비보상금 1,200 0 1,200

○마음성장학교참여자간식제공(특수시책)

1,2002,000원 * 200명 * 3회

정신건강증진센터운영 212,600 176,000 36,600

기 106,300

도 31,890

군 74,410

101 인건비 185,256 154,760 30,496

기 92,628

도 27,788

군 64,840

03 무기계약근로자보수 41,804 41,699 105

○인건비(팀장5호봉)

31,6652,638,700원 * 1명 * 12월

기 15,830

도 4,750

군 11,085

○명절휴가비 2,6391,319,350원 * 1명 * 2회

기 1,320

도 396

군 923

○가족수당 96080,000원 * 1명 * 12월

기 480

도 144

군 336

○특수근무수당 84070,000원 * 1명 * 12월

기 420

도 126

군 294

○사회보험기관부담금 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

○퇴직금 2,8002,800,000원 * 1명

기 1,400

도 410

군 990

○피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

○교육여비 30050,000원 * 6회

기 150

도 45

군 105

04 기간제근로자등보수 143,452 113,061 30,391

○인건비(팀원,5호봉)

57,5282,397,000원 * 2명 * 12월

기 28,766

도 8,638

군 20,124

○인건비(팀원,3호봉)

49,3202,055,000원 * 2명 * 12월

기 24,660

도 7,398

군 17,262

○명절휴가비 8,9041,113,000원 * 4명 * 2회

기 4,452

도 1,336

군 3,116

○가족수당 1,92080,000원 * 2명 * 12월

기 960

도 288

군 672

○특수근무수당 1,92040,000원 * 4명 * 12월

기 960

도 288

군 672

○사회보험기관부담금 10,560220,000원 * 4명 * 12월

기 5,280

도 1,584

군 3,696

○퇴직금 6,9002,300,000원 * 3명

기 3,450

도 1,035

군 2,415

○피복비 800200,000원 * 4명

기 400

- 8 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 120

군 280

○출장여비 4,800100,000원 * 4명 * 12월

기 2,400

도 720

군 1,680

○교육여비 80050,000원 * 4명 * 4회

기 400

도 120

군 280

201 일반운영비 21,184 16,180 5,004

기 10,592

도 3,178

군 7,414

01 사무관리비 21,184 16,180 5,004

○정신과자문의수당 2,400100,000원 * 2회 * 12월

기 1,200

도 360

군 840

○프로그램운영강사수당

8,800100,000원 * 8회 * 11월

기 4,400

도 1,320

군 3,080

○정신건강사업용차량리스 5,520460,000원 * 12월

기 2,760

도 828

군 1,932

○운영물품및홍보물구입

3,0001,500원 * 2종 * 1,000부

기 1,500

도 450

군 1,050

○정신장애인사회적응프로그램운영

1,464488,000원 * 3회

기 732

도 220

군 512

206 재료비 1,320 660 660

기 660

도 198

군 462

01 재료비 1,320 660 660

○재활프로그램운영재료구입

1,3206,000원 * 20명 * 11월

기 660

도 198

군 462

301 일반보상금 4,840 4,400 440

기 2,420

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 726

군 1,694

09 행사실비보상금 4,840 4,400 440

○재활프로그램참여자중식및간식제공

4,8405,500원 * 20명 * 4회 * 11월

기 2,420

도 726

군 1,694

정신건강복지센터종사자수당 8,400 6,720 1,680

도 1,344

군 7,056

101 인건비 8,400 6,720 1,680

도 1,344

군 7,056

03 무기계약근로자보수 1,680 1,680 0

○정신건강복지센터종사자장려수당

1,200100,000원 * 1명 * 12월

도 240

군 960

○정신건강복지센터종사자자격수당

48040,000원 * 1명 * 12월

도 96

군 384

04 기간제근로자등보수 6,720 5,040 1,680

○정신건강복지센터종사자장려수당

3,600100,000원 * 3명 * 12월

도 720

군 2,880

○정신건강복지센터종사자자격수당

1,44040,000원 * 3명 * 12월

도 288

군 1,152

○정신건강복지센터종사자수당(군비추가)

1,680140,000원 * 1명 * 12월

치매치료비지원사업 76,000 60,000 16,000

기 38,000

도 11,400

군 26,600

301 일반보상금 76,000 60,000 16,000

기 38,000

도 11,400

군 26,600

01 사회보장적수혜금 76,000 60,000 16,000

○치매환자치료비지원

76,00025,000원 * 304명 * 10월

기 38,000

도 11,400

군 26,600

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매쉼터지원사업 29,000 28,576 424

도 8,700

군 20,300

201 일반운영비 16,450 17,701 △1,251

도 4,935

군 11,515

01 사무관리비 16,450 17,701 △1,251

○치매쉼터운영물품구입 7,600760,000원 * 10개소

도 2,280

군 5,320

○치매쉼터홍보물제작구입

1,3002,000원 * 325명 * 2종

도 390

군 910

○치매쉼터운영강사수당

5,60070,000원 * 1명 * 8회 * 10개소

도 1,680

군 3,920

○치매쉼터참여자단체복구입 1,95013,000원 * 150명

도 585

군 1,365

301 일반보상금 12,550 10,875 1,675

도 3,765

군 8,785

09 행사실비보상금 12,550 10,875 1,675

○치매쉼터참여자음료제공

7,600800원 * 19명 * 10개소 * 50회

도 2,280

군 5,320

○쉼터운영자원봉사자활동비

4,9502,500원 * 22명 * 45시간 * 2회

도 1,485

군 3,465

치매보듬마을조성사업 30,000 20,000 10,000

도 9,000

군 21,000

201 일반운영비 10,000 5,100 4,900

도 3,000

군 7,000

01 사무관리비 7,000 5,100 1,900

○홍보물제작 3,0002,000원 * 3종 * 500개

도 900

군 2,100

○보듬마당운영비 2,000100,000원 * 20회

도 600

군 1,400

○보듬마당운영강사수당 2,000100,000원 * 20회

도 600

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,400

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○치매보듬마을 현판식 및 발대식

3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

206 재료비 2,600 2,000 600

도 780

군 1,820

01 재료비 2,600 2,000 600

○보듬마을조성(꽃길,벽화) 2,600260,000원 * 10종

도 780

군 1,820

301 일반보상금 4,400 3,900 500

도 1,320

군 3,080

09 행사실비보상금 4,400 3,900 500

○보듬마당참여자다과제공

2,0002,000원 * 50명 * 20회

도 600

군 1,400

○보듬리더활동수당 1,800150,000원 * 2명 * 6회

도 540

군 1,260

○치매보듬자문위원수당 600200,000원 * 3회

도 180

군 420

401 시설비및부대비 13,000 9,000 4,000

도 3,900

군 9,100

01 시설비 13,000 9,000 4,000

○보듬마을환경개선 3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

○보듬마을쉼터조성 10,00010,000,000원 * 1식

도 3,000

군 7,000

치매안심센터운영지원 671,650 698,693 △27,043

기 537,320

도 40,299

군 94,031

101 인건비 309,030 437,710 △128,680

기 247,224

도 18,542

군 43,264

02 기타직보수 6,000 0 6,000

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매안심센터협력의사진료활동장려금

6,000500,000원 * 12월

기 4,800

도 360

군 840

03 무기계약근로자보수 67,340 0 67,340

○치매안심센터종사자인건비

67,34033,670,000원 * 2명

기 53,872

도 4,041

군 9,427

04 기간제근로자등보수 235,690 437,710 △202,020

○치매안심센터종사자인건비

235,69033,670,000원 * 7명

기 188,552

도 14,141

군 32,997

201 일반운영비 234,420 195,700 38,720

기 187,536

도 14,065

군 32,819

01 사무관리비 224,420 191,700 32,720

○안심센터홍보물제작 21,4005,000원 * 5종 * 856매

기 17,120

도 1,284

군 2,996

○치매안심센터운영사무용품등구입

4,80040,000원 * 10종 * 12월

기 3,840

도 288

군 672

○시간선택제임기제공무원특근매식비

1,4408,000원 * 15일 * 12월

기 1,152

도 86

군 202

○안심센터운영교구구입

12,00030,000원 * 20명 * 5종 * 4개소

기 9,600

도 720

군 1,680

○차량리스비 37,800450,000원 * 7대 * 12월

기 30,240

도 2,268

군 5,292

○안심센터종사자근무복구입 2,000100,000원 * 20명

기 1,600

도 120

군 280

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○안심센터운영소모품구입

120,0005,000원 * 120명 * 200일

기 96,000

도 7,200

군 16,800

○안심센터운영외부강사수당

24,000100,000원 * 4명 * 60회

기 19,200

도 1,440

군 3,360

○치매협의위원회활동수당

98070,000원 * 7명 * 2회

기 784

도 59

군 137

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○치매안심센터시설유지비

4,0001,000,000원 * 4개소

기 3,200

도 240

군 560

03 행사운영비 6,000 0 6,000

○치매극복행사 6,0003,000,000원 * 2회

기 4,800

도 360

군 840

202 여비 15,000 0 15,000

기 12,000

도 900

군 2,100

01 국내여비 15,000 0 15,000

○치매안심센터 업무추진여비

6,000250,000원 * 4명 * 6회

기 4,800

도 360

군 840

○시간선택제임기제공무원 출장여비

9,000150,000원 * 5명 * 12월

기 7,200

도 540

군 1,260

301 일반보상금 59,200 49,600 9,600

기 47,360

도 3,552

군 8,288

01 사회보장적수혜금 9,600 0 9,600

○치매조기검진비 9,60080,000원 * 10명 * 12월

기 7,680

도 576

군 1,344

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 49,600 49,600 0

○안심센터참여자다과제공

48,0002,000원 * 120명 * 200일

기 38,400

도 2,880

군 6,720

○안심센터자원봉사자활동수당

1,6002,500원 * 8명 * 40시간 * 2회

기 1,280

도 96

군 224

304 연금부담금등 12,000 0 12,000

기 9,600

도 720

군 1,680

02 국민건강보험금 12,000 0 12,000

○시간선택제임기제공무원4대보험기관부담금

12,000200,000원 * 5명 * 12월

기 9,600

도 720

군 1,680

307 민간이전 42,000 0 42,000

기 33,600

도 2,520

군 5,880

01 의료및구료비 42,000 0 42,000

○조호물품구입(기저귀, 방수매트 등)

42,00070,000원 * 50명 * 12월

기 33,600

도 2,520

군 5,880

방문보건센터운영 34,950 26,950 8,000

201 일반운영비 16,950 10,150 6,800

01 사무관리비 16,950 10,150 6,800

○방문보건센터운영소모품구입

550

○취약계층폭염한파대비홍보물구입

2,000

○방문보건차량리스 14,400

50,000원 * 11월

4,000원 * 2종 * 250가구

400,000원 * 3대 * 12월

307 민간이전 18,000 16,800 1,200

01 의료및구료비 18,000 16,800 1,200

○방문간호검사소모품구입

18,0001,500원 * 4종 * 3,000명

방문건강관리사업 5,300 5,300 0

도 1,590

군 3,710

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 5,300 5,300 0

도 1,590

군 3,710

01 사무관리비 5,300 5,300 0

○방문건강관리사업대상자관리물품구입

2,1003,000원 * 2종 * 350개

도 630

군 1,470

○방문건강관리사업소모품및홍보물구입

3,20010,000원 * 5종 * 64개

도 960

군 2,240

방문건강관리사업(국비) 227,676 223,230 4,446

국 108,738

도 32,621

군 86,317

101 인건비 227,676 223,230 4,446

국 108,738

도 32,621

군 86,317

03 무기계약근로자보수 138,923 0 138,923

○방문건강관리사업전문인력 138,923

― 인건비 108,0001,800,000원 * 5명 * 12월

국 54,000

도 16,200

군 37,800

― 정액급식비 6,000100,000원 * 5명 * 12월

국 3,000

도 900

군 2,100

― 퇴직금 9,5001,900,000원 * 5명

국 4,750

도 1,425

군 3,325

― 교육등록비및여비 2,823564,600원 * 5명

국 1,411

도 424

군 988

― 피복비 1,000200,000원 * 5명

국 500

도 150

군 350

― 통신비 60010,000원 * 5명 * 12월

국 300

도 90

군 210

― 출장비 6,000100,000원 * 5명 * 12월

국 3,000

도 900

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,100

― 명절휴가비 2,000200,000원 * 5명 * 2회

국 1,000

도 300

군 700

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

3,00050,000원 * 5명 * 12월

04 기간제근로자등보수 88,753 223,230 △134,477

○방문건강관리사업전문인력 88,753

― 인건비 64,8001,800,000원 * 3명 * 12월

국 32,400

도 9,720

군 22,680

― 정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

국 1,800

도 540

군 1,260

― 퇴직금 5,7001,900,000원 * 3명

국 2,850

도 855

군 1,995

― 교육등록비및여비 1,693564,300원 * 3명

국 847

도 253

군 593

― 피복비 600200,000원 * 3명

국 300

도 90

군 210

― 통신비 36010,000원 * 3명 * 12월

국 180

도 54

군 126

― 출장비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

국 1,800

도 540

군 1,260

― 명절휴가비 1,200200,000원 * 3명 * 2회

국 600

도 180

군 420

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

7,200200,000원 * 3명 * 12월

재가암환자관리 10,000 9,522 478

기 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 3,930 3,452 478

기 1,965

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 589

군 1,376

01 사무관리비 3,930 3,452 478

○재가암환자관리물품및홍보물구입

2,9702,000원 * 1,485개

기 1,485

도 445

군 1,040

○재가암환자자조교실강사수당

56070,000원 * 8시간

기 280

도 84

군 196

○재가암환자자조교실재료및운영비

400100,000원 * 1시간 * 4회

기 200

도 60

군 140

301 일반보상금 320 320 0

기 160

도 48

군 112

09 행사실비보상금 320 320 0

○재가암환자자조교실참가자다과제공

3202,000원 * 40명 * 4회

기 160

도 48

군 112

307 민간이전 5,750 5,750 0

기 2,875

도 863

군 2,012

01 의료및구료비 5,750 5,750 0

○재가암환자영양식구입 5,7501,500원 * 3,833명

기 2,875

도 863

군 2,012

우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 4,800 6,000 △1,200

도 1,440

군 3,360

201 일반운영비 800 800 0

도 240

군 560

01 사무관리비 800 800 0

○자원봉사자교육강사수당 300100,000원 * 3시간

도 90

군 210

○자원봉사단운영물품및홍보물구입

5005,000원 * 100명

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

301 일반보상금 4,000 5,200 △1,200

도 1,200

군 2,800

09 행사실비보상금 4,000 5,200 △1,200

○자원봉사자간담회참석자중식제공

7007,000원 * 50명 * 2회

도 210

군 490

○자원봉사자활동비지원

3,30010,000원 * 66명 * 5회

도 990

군 2,310

당뇨합병증예방사업 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

301 일반보상금 1,500 1,000 500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 1,500 1,000 500

○당뇨합병증안저검사지원 1,50010,000원 * 150명

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 2,000 △500

도 450

군 1,050

01 의료및구료비 1,500 2,000 △500

○당뇨질환관리소모품구입 1,50015,000원 * 100명

도 450

군 1,050

만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○만성질환관리 및 건강조사전문가교육비

2,9402,940,000원 * 1명

기 1,470

군 1,470

만성질환관리사업 4,000 6,000 △2,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 만성질환(고혈압,당뇨,이상지질혈증)홍보물

제작 2,0002,000원 * 1,000매

307 민간이전 2,000 4,000 △2,000

01 의료및구료비 2,000 4,000 △2,000

○ 만성질환관리소모품구입(콜레스테롤외4종)

2,00010,000원 * 200명

중증치매노인공공후견사업 600 0 600

기 480

도 36

군 84

201 일반운영비 600 0 600

기 480

도 36

군 84

02 공공운영비 600 0 600

○후견인심판청구비 600300,000원 * 2명

기 480

도 36

군 84

자살예방 환경조성 12,000 0 12,000

도 3,600

군 8,400

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○자살예방 환경조성 홍보물품 구입

1,0005,000원 * 200명

도 300

군 700

301 일반보상금 1,000 0 1,000

도 300

군 700

12 기타보상금 1,000 0 1,000

○응급실기반 자살시도자 연계장려수당 지급

1,00050,000원 * 20명

도 300

군 700

307 민간이전 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○응급실기반 자살시도자 치료비 지급

1,000200,000원 * 5명

도 300

군 700

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○농약안전보관함 구입 9,000150,000원 * 60개

도 2,700

군 6,300

질병예방관리사업 303,908 276,014 27,894

국 54,051

기 24,715

도 23,816

군 201,326

급만성감염병관리 161,758 160,816 942

101 인건비 29,058 26,026 3,032

04 기간제근로자등보수 29,058 26,026 3,032

○방역소독 14,429

― 인건비 12,024

― 주휴수당 2,405

○감염병예방사업 14,429

― 인건비 12,024

― 주휴수당 2,405

○피복비 200

66,800원 * 1명 * 180일

66,800원 * 1명 * 36주

66,800원 * 1명 * 180일

66,800원 * 1명 * 36주

100,000원 * 2명

201 일반운영비 30,430 28,180 2,250

01 사무관리비 11,380 9,380 2,000

○급만성감염병및방역교육교재제작

1,050

○급만성감염병예방홍보현수막제작

1,650

○법정감염병예방홍보물구입

2,000

○신종감염병예방홍보물구입

3,000

○진드기매개감염병예방홍보물구입

2,000

○결핵관리사업교육등록비 200

○임상병리실폐액처리비 280

○방역관리소모품구입 250

○감염병관리요원보호복 750

○에이즈예방교육강사수당

200

7,000원 * 1회 * 150부

55,000원 * 3종 * 10개소

4,000원 * 2종 * 250부

4,000원 * 3종 * 250부

2,000원 * 1,000개

100,000원 * 2명

700원 * 80L * 5회

50,000원 * 5종

150,000원 * 5명

100,000원 * 1시간 *2회

02 공공운영비 19,050 18,800 250

○방사선실 장비수리비 2,000

○임상병리실 장비유지관리비 1,600

○PACS장비 유지관리비 6,600

1,000,000원 * 2대

200,000원 * 8종

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 소프트웨어관리비 3,960

― 서버 관리비 2,640

○방역장비수리비 1,000

○한센복지협회대구경북지부부담금

7,850

330,000원 * 12월

220,000원 * 12월

200,000원 * 5종

7,850,000원 * 1회

206 재료비 77,820 74,820 3,000

01 재료비 77,820 74,820 3,000

○쯔쯔가무시증기피제구입 15,000

○손소독제구입 2,000

○방역소독약품희석유류대 2,620

― 등유 1,500

― 휘발유 1,120

○방역소독약품구입 22,200

― 살충제(연막분무겸용) 21,000

― 살균제 1,200

○유충구제제구입 21,000

○국민기초생활수급자가구위생해충구제사업 15,000

― 모기,지네등해충퇴치제

15,000

5,000원 * 3,000개

10,000원 * 200개

1,000원 * 100ℓ * 15회

1,600원 * 35ℓ * 20회

30,000원 * 700ℓ

12,000원 * 100ℓ

70,000원 * 300ℓ

10,000원 * 1,500가구

301 일반보상금 1,700 1,540 160

09 행사실비보상금 1,700 1,540 160

○전국한센의날행사참석자보상금 1,700

― 차량임차료 900

― 급식비 800

900,000원 * 1대

8,000원 * 50명 * 2식

307 민간이전 22,750 22,750 0

01 의료및구료비 22,750 22,750 0

○감염병환자치료약품구입 1,000

○ 병리실시약및소모품구입 21,750

― 수질검사및감염병검사,간기능,순환기검사

21,750

5,000원 * 200명

5,000원 * 5종 * 870명

신종감염병예방지원사업 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 사무관리비 3,600 3,600 0

○신종감염병예방홍보물제작

3,6003,000원 * 1,200개

도 1,080

군 2,520

202 여비 1,400 1,400 0

도 420

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 980

01 국내여비 1,400 1,400 0

○신종감염병예방사업추진여비

1,40020,000원 * 2명 * 35일

도 420

군 980

생물테러초동대응요원교육및훈련지원 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○생물테러교육및훈련홍보물제작

1,0005,000원 * 200개

기 500

도 150

군 350

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○생물테러교육및훈련행사운영비

2,0002,000,000원 * 1회

기 1,000

도 300

군 700

재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

206 재료비 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 8,000 0

○재해대비방역약품구입 8,00040,000원 * 200리터

도 2,400

군 5,600

방역지리정보시스템유지보수 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 2,750 250

○방역지리정보시스템유지보수비

3,0003,000,000원 * 1식

도 600

군 2,400

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

에이즈및성병예방사업 2,000 1,642 358

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 1,642 358

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 1,642 358

○에이즈진단시약구입비 1,000200원 * 5,000개

기 500

도 150

군 350

○성매개감염병검진및치료비 1,0002,000원 * 500명

기 500

도 150

군 350

에이즈예방감염관리지원 800 1,000 △200

도 240

군 560

202 여비 800 1,000 △200

도 240

군 560

01 국내여비 800 1,000 △200

○에이즈감염예방관리추진여비

80020,000원 * 1명 * 40일

도 240

군 560

한센간이양로주택운영지원 32,502 29,736 2,766

국 16,251

도 16,251

307 민간이전 32,502 29,736 2,766

국 16,251

도 16,251

02 민간경상사업보조 32,502 29,736 2,766

○한센간이양로시설운영지원

32,50232,502,000원 * 1식

국 16,251

도 16,251

한센인피해사건피해자생활지원금지원사업 37,800 39,600 △1,800

국 37,800

301 일반보상금 37,800 39,600 △1,800

국 37,800

01 사회보장적수혜금 37,800 39,600 △1,800

○한센인피해사건피해자생활지원금

37,800150,000원 * 21명 * 12개월

국 37,800

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소결핵관리사업 43,000 12,190 30,810

기 21,500

도 1,290

군 20,210

101 인건비 34,400 0 34,400

기 17,200

군 17,200

04 기간제근로자등보수 34,400 0 34,400

○결핵관리요원 인건비

25,4402,120,000원 * 1명 * 12개월

기 12,720

군 12,720

○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

군 200

○위험수당 60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

군 300

○정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

기 780

군 780

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

군 600

○교육여비 20050,000원 * 1명 * 4회

기 100

군 100

○피복비 18090,000원 *1명 * 2회

기 90

군 90

○퇴직금 2,1202,120,000원 * 1명

기 1,060

군 1,060

○사회보험기관부담금 2,700225,000원 * 1명 * 12월

기 1,350

군 1,350

201 일반운영비 2,700 2,700 0

기 1,350

도 405

군 945

01 사무관리비 2,700 2,700 0

○보건소결핵관리사업홍보물제작

2,0002,000원 * 1,000개

기 1,000

도 300

군 700

○호흡기관리실운영물품구입 70070,000원 * 10종

기 350

도 105

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 245

301 일반보상금 5,400 7,490 △2,090

기 2,700

도 810

군 1,890

01 사회보장적수혜금 5,400 7,490 △2,090

○결핵환자가족검진 1,4001,400,000원 * 1식

기 700

도 210

군 490

○보건소결핵환자검사및진단비지원

4,00040,000원 * 100명

기 2,000

도 600

군 1,400

307 민간이전 500 1,000 △500

기 250

도 75

군 175

01 의료및구료비 500 1,000 △500

○잠복결핵치료제구입지원 500500,000원 * 1식

기 250

도 75

군 175

중학생결핵환자조기발견사업 1,900 2,030 △130

도 570

군 1,330

301 일반보상금 1,900 2,030 △130

도 570

군 1,330

01 사회보장적수혜금 1,900 2,030 △130

○중학생결핵환자결핵검진비지원

1,9001,900,000원 * 1식

도 570

군 1,330

결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 5,148 4,450 698

기 715

도 215

군 4,218

307 민간이전 5,148 4,450 698

기 715

도 215

군 4,218

01 의료및구료비 5,148 4,450 698

○의료기관종사자검진 1,43028,600원 * 50명

기 715

도 215

군 500

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건소종사자검진(군비추가)

3,71828,600원 * 130명

의약무관리사업 191,034 163,768 27,266

기 181,224

도 1,100

군 8,710

의약무사업 6,210 7,268 △1,058

201 일반운영비 6,210 7,268 △1,058

01 사무관리비 6,210 7,268 △1,058

○마약류 및 약물오남용 관리 2,050

― 마약류 및 약물오남용 예방교육 강사수당

500

― 홍보물 및 교육교재 제작

1,000

― 홍보현수막 제작 550

○방사선피폭선량 측정수수료

360

○방사선장비 정기검사비(보건소)

600

○자동제세동기 소모품 구입

3,200

100,000원 * 5회

1,000원 * 1,000부

55,000원 * 10매

18,000원 * 4회 * 5명

300,000원 * 2대

320,000원 * 10개소

폐의약품회수처리지원사업지원 3,000 4,000 △1,000

도 900

군 2,100

201 일반운영비 2,000 2,800 △800

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,800 △800

○ 폐의약품 수거함 제작 50050,000원 * 10개

도 150

군 350

○ 폐의약품 회수사업 홍보물제작

1,5002,000원 * 750개

도 450

군 1,050

202 여비 1,000 1,200 △200

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,200 △200

○ 폐의약품 수거 활동여비

1,00020,000원 * 2명 * 25일

도 300

군 700

신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 의약무관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 400

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○ 신속대응반 지원 홍보물 제작

1,5002,000원 * 750개

기 1,050

도 150

군 300

○ 재난의료 담당자 교육등록비 지급

500250,000원 * 2명

기 350

도 50

군 100

보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0

기 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○응급의료홍보물 제작 5002,000원 * 250개

기 500

○심폐소생술 교육 강사수당

500100,000원 * 5시간

기 500

취약지역응급의료기관운영지원 178,824 150,000 28,824

기 178,824

307 민간이전 178,824 150,000 28,824

기 178,824

02 민간경상사업보조 178,824 150,000 28,824

○취약지역응급의료지원비

178,824178,824,000원 * 1개소

기 178,824

군민건강증진사업 380,856 417,204 △36,348

기 155,428

도 61,178

군 164,250

건강새마을조성사업 48,500 82,000 △33,500

도 14,550

군 33,950

201 일반운영비 21,200 49,100 △27,900

도 6,360

군 14,840

01 사무관리비 18,200 41,100 △22,900

○홍보물제작 4,4002,000원 * 110부 * 20종

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,320

군 3,080

○교육및프로그램운영

9,600100,000원 * 24개소 * 4회

도 2,880

군 6,720

○건강위원회참석수당 4,20070,000원 * 30명 * 2회

도 1,260

군 2,940

03 행사운영비 3,000 8,000 △5,000

○건강마을조성사업발대식 3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

04 국제화여비 2,000 2,000 0

○건강마을조성사업국외여비(공무원)

2,0002,000,000원 * 1명

도 600

군 1,400

206 재료비 2,000 3,000 △1,000

도 600

군 1,400

01 재료비 2,000 3,000 △1,000

○프로그램운영재료비 2,00010,000원 * 100명 * 2회

도 600

군 1,400

301 일반보상금 20,800 18,200 2,600

도 6,240

군 14,560

06 민간인국외여비 2,000 2,000 0

○건강새마을조성사업국외여비(민간인)

2,0002,000,000원 * 1명

도 600

군 1,400

09 행사실비보상금 10,280 12,280 △2,000

○건강위원회참석자급식제공

2807,000원 * 20명 * 2회

도 84

군 196

○교육및프로그램참석자간식제공

5,0002,000원 * 50명 * 50회

도 1,500

군 3,500

○건강위원회교육등록비및여비

80050,000원 * 8명 * 2회

도 240

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 560

○건강위원및건강지킴이우수건강마을견학

4,20060,000원 * 70명

도 1,260

군 2,940

12 기타보상금 8,520 3,920 4,600

○마을건강지기활동비 3,600300,000원 * 12월 * 1명

도 1,080

군 2,520

○건강지킴이 사업활동지원

1,92010,000원 * 8회 * 24개소

도 576

군 1,344

○건강설문조사 3,0001,500부 * 2,000원

도 900

군 2,100

307 민간이전 2,500 9,700 △7,200

도 750

군 1,750

01 의료및구료비 2,500 9,700 △7,200

○대사증후군검사시약구입

2,5005,000원 * 250명 * 2회

도 750

군 1,750

지역사회건강조사 60,856 52,616 8,240

기 30,428

도 9,128

군 21,300

202 여비 320 320 0

기 160

도 48

군 112

01 국내여비 320 320 0

○지역사회건강조사사업추진여비

32020,000원 * 2명 * 8회

기 160

도 48

군 112

301 일반보상금 180 180 0

기 90

도 27

군 63

09 행사실비보상금 180 180 0

○지역사회건강조사조사원 (급)간식제공

1802,000원 * 9명 * 10회

기 90

도 27

군 63

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 60,356 52,116 8,240

기 30,178

도 9,053

군 21,125

05 민간위탁금 60,356 52,116 8,240

○지역사회건강조사 60,35675,445원 * 800명

기 30,178

도 9,053

군 21,125

건강생활실천사업 10,300 26,300 △16,000

201 일반운영비 10,300 18,300 △8,000

01 사무관리비 10,300 18,300 △8,000

○건강생활실천협의회위원참석수당

700

○건강증진업무추진차량대여(리스)

9,600

70,000원 * 10명 * 1회

400,000원 * 2대 * 12월

구강보건사업 11,200 11,700 △500

201 일반운영비 7,200 7,700 △500

01 사무관리비 7,200 6,200 1,000

○구강보건사업홍보물제작

5,000

○구강보건실운영용품구입

1,200

○구강보건의날행사 1,000

2,000원 * 5종 * 500개

50,000원 * 2개소 * 12월

1,000,000원 * 1회

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○구강보건사업재료구입

4,0001,000원 * 1,000명 * 4회

지역사회중심금연지원서비스사업 250,000 244,588 5,412

기 125,000

도 37,500

군 87,500

101 인건비 57,340 59,695 △2,355

기 28,670

도 8,601

군 20,069

03 무기계약근로자보수 28,030 0 28,030

○금연상담사 28,030

― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월

기 10,800

도 3,240

군 7,560

― 정액급식비 1,200100,000원 *1명 * 12월

기 600

도 180

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

― 사회보험기관부담금

60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

도 90

군 210

― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명

기 950

도 285

군 665

― 교육등록비 및 여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

― 명절수당 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

도 60

군 140

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

707,000원 * 1명 * 10일

기 35

도 11

군 24

04 기간제근로자등보수 29,310 59,695 △30,385

○금연상담사 29,310

― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월

기 10,800

도 3,240

군 7,560

― 정액급식비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 사회보험기관부담금

2,280190,000원 * 1명 * 12월

기 1,140

도 342

군 798

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명

기 950

도 285

군 665

― 교육등록비및여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

707,000원 * 1명 * 10일

기 35

도 10

군 25

201 일반운영비 117,360 110,013 7,347

기 58,680

도 17,604

군 41,076

01 사무관리비 97,860 90,453 7,407

○흡연예방및금연사업 42,300

― 교육및프로그램운영강사수당

3,000100,000원 * 1시간 * 30회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 홍보물제작 10,0005,000원 * 2종 * 1,000개

기 5,000

도 1,500

군 3,500

― 금연클리닉행동강화물품구입

15,00015,000원 * 500명 * 2종

기 7,500

도 2,250

군 5,250

― 금연스티커제작 9,9805,000원 * 2종 * 998장

기 4,990

도 1,497

군 3,493

- 33 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 금연홍보현수막제작

4,32060,000원 * 12개소 * 6회

기 2,160

도 648

군 1,512

○대중교통금연광고비 24,960

― 버스외부광고 10,560440,000원 * 2대 * 12개월

기 5,280

도 1,584

군 3,696

― 버스실내광고 14,40030,000원 * 40대 * 12개월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

○지역신문금연광고비

13,200550,000원 * 3개소 * 8회

기 6,600

도 1,980

군 4,620

○금연클리닉사무용품구입 800400,000원 * 2회

기 400

도 120

군 280

○금연사업추진용차량리스

6,600550,000원 * 1대 * 12월

기 3,300

도 990

군 2,310

○금연성공자기념품구입 10,00050,000원 * 200명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

02 공공운영비 500 560 △60

○금연지도원상해보험가입 500250,000원 * 2명

기 250

도 75

군 175

03 행사운영비 19,000 19,000 0

○어린이흡연예방인형극공연 6,000400,000원 * 15회

기 3,000

도 900

군 2,100

○흡연예방체험부스운영 6,000600,000원 * 10회

기 3,000

도 900

군 2,100

○청소년금연골든벨운영 7,000700,000원 * 10회

기 3,500

도 1,050

군 2,450

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 4,800 4,800 0

기 2,400

도 720

군 1,680

01 국내여비 4,800 4,800 0

○금연환경조성사업추진여비

4,80020,000원 * 2명 * 10일 *12월

기 2,400

도 720

군 1,680

301 일반보상금 17,200 20,080 △2,880

기 8,600

도 2,580

군 6,020

09 행사실비보상금 2,800 2,800 0

○금연클리닉참석자간식제공 1,2002,000원 * 600명

기 600

도 180

군 420

○교육및프로그램참석자간식제공

1,2002,000원 * 20명 * 30회

기 600

도 180

군 420

○금연지도원교육비및여비 400200,000원 * 2명

기 200

도 60

군 140

12 기타보상금 14,400 17,280 △2,880

○금연지도원활동비 14,400600,000원 * 2명 * 12월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

307 민간이전 6,300 9,600 △3,300

기 3,150

도 945

군 2,205

01 의료및구료비 6,300 9,600 △3,300

○금연보조제구입 6,30010,000원 * 2종 * 315명

기 3,150

도 945

군 2,205

401 시설비및부대비 47,000 37,000 10,000

기 23,500

도 7,050

군 16,450

01 시설비 47,000 37,000 10,000

○대형LED 금연광고판설치 8,0008,000,000원 * 1식

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○태양광LED 금연구역 표지판

27,0003,000,000원 * 9개소

기 13,500

도 4,050

군 9,450

○금연홍보용LED전광판설치

12,0003,000,000원 * 4개소

기 6,000

도 1,800

군 4,200

모아건강사업 1,954,688 2,075,317 △120,629

국 42,600

균 74,000

기 296,901

도 134,337

군 1,406,850

출산.육아행복플러스 1,032,685 1,090,665 △57,980

201 일반운영비 13,325 7,805 5,520

01 사무관리비 13,325 7,805 5,520

○출산장려지원금관리시스템유지보수비

2,800

○모아건강관리사업홍보 5,525

― 모아건강관리홍보물제작

2,000

― 모아건강관리사업안내책자제작

2,300

― 모아건강관리사업현수막제작

275

― 모아건강관리사업홍보 950

○〈특수시책〉세자녀이상가정가족사진제작지원 5,000

― 촬영및액자지원 4,500

― 쿠폰및홍보물제작 500

2,800,000원 * 1식

2,000원 * 1,000개

2,300원 * 1,000부

55,000원 * 5개

950,000원 * 1식

150,000원 * 30명

500,000원 * 1식

301 일반보상금 1,016,860 1,082,860 △66,000

01 사회보장적수혜금 1,016,860 1,082,860 △66,000

○성주아기보험가입 270,860

― 2016년도출생아

63,360

― 2017년도출생아

81,000

― 2018년도출생아

84,000

― 2019년도 출생아

42,500

○출산장려단계별지원 743,600

24,000원 * 220명 * 12개월

25,000원 * 270명 * 12개월

25,000원 * 280명 * 12개월

25,000원 * 170명 * 10개월

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 첫임신축하금 15,000

― 출산축하금지원 75,000

― 첫째아기출산양육지원금

180,000

― 둘째아기출산양육지원금

204,000

― 셋째아기출산양육지원금

180,000

― 넷째아기출산양육지원금

33,600

― 첫돌맞이축하금 50,000

― 아기모사랑출산기념품 6,000

○다자녀(셋째아이이상)태아초음파검사

1,200

○임신초기풍진검사 1,200

100,000원 * 150명

300,000원 * 250명

100,000원 * 150명 * 12개월

200,000원 * 85명 * 12개월

500,000원 * 30명 * 12개월

700,000원 * 4명 * 12월

200,000원 * 250명

24,000원 * 250명

40,000원 * 30명

40,000원 * 30명

405 자산취득비 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○출산육아용품대여실운영물품구입(유모차 등)

2,500500,000원 * 5대

엄마랑아기사랑방운영사업 2,680 2,680 0

201 일반운영비 2,110 2,110 0

01 사무관리비 2,110 2,110 0

○별고을 북스타트 운영 교재구입

870

○별고을 북스타트 운영 강사수당

1,000

○별고을 북스타트 참석자 기념품 제작

240

29,000원 * 30세트

50,000원 * 2시간 * 10회

8,000원 * 30명

206 재료비 570 570 0

01 재료비 570 570 0

○별고을 북스타트 수업 재료비

5701,900원 * 30개 * 10회

출산장려지원사업 103,900 126,400 △22,500

도 31,170

군 72,730

201 일반운영비 800 2,000 △1,200

도 240

군 560

01 사무관리비 800 2,000 △1,200

○출산및육아용품알뜰시장운영

800800,000원 * 1회

도 240

군 560

301 일반보상금 99,100 120,400 △21,300

도 29,730

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 69,370

01 사회보장적수혜금 99,100 120,400 △21,300

○첫째아출산장려금지원 14,700100,000원 * 147명

도 4,410

군 10,290

○둘째아이상출산장려금지원

77,40050,000원 * 12월 * 129명

도 23,220

군 54,180

○세자녀이상가족진료비지원사업

7,000100,000원 * 70명

도 2,100

군 4,900

405 자산취득비 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

01 자산및물품취득비 4,000 4,000 0

○출산및육아용품알뜰시장운영물품구입

4,000200,000원 * 20개

도 1,200

군 2,800

의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 900 1,480 △580

기 720

군 180

201 일반운영비 900 900 0

기 720

군 180

01 사무관리비 900 900 0

○의료급여수급권자건강검진홍보비

900900,000원 * 1건

기 720

군 180

영유아건강검진지원 600 0 600

기 480

군 120

301 일반보상금 600 0 600

기 480

군 120

01 사회보장적수혜금 600 0 600

○영유아건강검진비 60033,300원 * 18명

기 480

군 120

난청조기진단검사지원 4,200 1,100 3,100

기 2,100

도 630

군 1,470

201 일반운영비 114 160 △46

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 57

도 17

군 40

01 사무관리비 114 160 △46

○난청조기진단검사지원(홍보비)

114114,000원 * 1건

기 57

도 17

군 40

301 일반보상금 4,086 940 3,146

기 2,043

도 613

군 1,430

01 사회보장적수혜금 4,086 940 3,146

○난청조기진단검사지원(검사비)

4,08620,430원 * 200명

기 2,043

도 613

군 1,430

선천성대사이상검사및환아관리 3,000 7,500 △4,500

기 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보상금 3,000 7,500 △4,500

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 7,500 △4,500

○선천성대사이상검사및환아관리

3,00010,000원 * 300명

기 1,500

도 450

군 1,050

미숙아및선천성이상아의료비지원 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

301 일반보상금 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

01 사회보장적수혜금 7,740 10,000 △2,260

○미숙아및선천성이상아의료비

7,7401,548,000원 * 5명

기 3,870

도 1,161

군 2,709

저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 85,200 92,000 △6,800

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 42,600

도 12,780

군 29,820

307 민간이전 85,200 92,000 △6,800

국 42,600

도 12,780

군 29,820

05 민간위탁금 85,200 92,000 △6,800

○저소득층기저귀조제분유지원사업

85,200400,000원 * 213명

국 42,600

도 12,780

군 29,820

예방접종사업지원 29,800 29,200 600

201 일반운영비 2,600 2,600 0

01 사무관리비 2,600 2,600 0

○예방접종소모품구입 2,600

― 예방접종예진표제작 600

― 사무용품구입 400

― 예방접종홍보현수막제작

1,100

― 예방접종부위접착밴드구입

500

60원 * 10,000매

20,000원 * 20종

55,000원 * 2종 * 10매

25,000원 * 20개

307 민간이전 27,200 26,600 600

01 의료및구료비 27,200 26,600 600

○예방접종약품구입 27,200

― 간염백신 2,000

― 유행성출혈열 5,000

― 노인폐렴구균 5,400

― 인플루엔자(독감)백신 12,000

― 예방접종용알콜솜(피고셒)

500

― 예방접종체온계 1,500

― 백신보관보냉가방 800

4,000원 * 500명

10,000원 * 500명

18,000원 * 300명

8,000원 * 1,500명

10,000원 * 50개

150,000원 * 10개

40,000원 * 2종 * 10개

국가예방접종실시 533,923 594,901 △60,978

기 266,961

도 80,088

군 186,874

307 민간이전 533,923 594,901 △60,978

기 266,961

도 80,088

군 186,874

01 의료및구료비 533,923 594,901 △60,978

○성인예방접종지원(12,913명) 235,792235,792,000원

기 117,896

- 40 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 35,370

군 82,526

○어린이예방접종지원(6,807명) 254,786254,786,000원

기 127,393

도 38,217

군 89,176

○어린이인플루엔자예방접종지원(1,874명)

42,37142,371,000원

기 21,185

도 6,355

군 14,831

○B형간염주산기감염예방 974139,140원 * 7명

기 487

도 146

군 341

예방접종등록센터운영 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

04 기간제근로자등보수 25,820 25,351 469

○ 예방접종등록센터운영 25,820

― 급여 21,6001,800,000원 * 1명 *12월

기 10,800

군 10,800

― 퇴직적립금 1,8001,800,000원 * 1명

기 900

군 900

― 사회보험기관부담금

2,160180,000원 * 1명 * 12월

기 1,080

군 1,080

― 명절휴가비 200100,000원 * 1명 * 2회

기 100

군 100

― 피복비 6060,000원 * 1명 * 1회

기 30

군 30

모자보건사업 15,020 15,020 0

201 일반운영비 3,020 3,020 0

01 사무관리비 3,020 3,020 0

○모아건강교실 운영 3,020

― 현수막 및 배너 제작 220

― 강사수당 1,000

― 운영용품(물품)구입

1,200

55,000원 * 4개

100,000원 * 10회

20,000원 * 2종 * 30개

- 41 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 기념품 구입 60010,000원 * 2회 * 30개

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

○의료및구료비 12,000

― 임산부영양제공급 3,000

― 영유아영양제공급 8,000

― 임산부영유아관리소모품 1,000

10,000원 * 300명

20,000원 * 400명

20,000원 * 50통

산모신생아건강관리지원사업 92,500 62,500 30,000

균 74,000

도 5,550

군 12,950

307 민간이전 92,500 62,500 30,000

균 74,000

도 5,550

군 12,950

05 민간위탁금 92,500 62,500 30,000

○산모신생아건강관리지원사업(69명)

92,500600,649원 * 154명

균 74,000

도 5,550

군 12,950

난임부부지원 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

01 사회보장적수혜금 2,000 6,000 △4,000

○난임부부지원 2,000

― 체외수정시술비지원 2,000200,000원 * 10명

기 1,000

도 300

군 700

표준모자보건수첩지원 320 320 0

기 160

도 48

군 112

201 일반운영비 320 320 0

기 160

도 48

군 112

01 사무관리비 320 320 0

○표준모자보건수첩지원 3202,000원 * 160명

기 160

- 42 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 48

군 112

청소년산모의료비지원 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

307 민간이전 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

05 민간위탁금 400 1,200 △800

○청소년산모의료비지원 400400,000원 * 1명

기 200

도 60

군 140

고위험임산부의료비지원 14,000 5,000 9,000

기 7,000

도 2,100

군 4,900

301 일반보상금 14,000 5,000 9,000

기 7,000

도 2,100

군 4,900

01 사회보장적수혜금 14,000 5,000 9,000

○고위험임산부의료비지원 14,0001,400,000원 * 10명

기 7,000

도 2,100

군 4,900

주민진료사업 256,155 227,972 28,183

기 105,314

도 30,790

군 120,051

5대암조기검진사업 102,160 61,345 40,815

기 44,913

도 13,474

군 43,773

101 인건비 16,334 14,101 2,233

기 2,000

도 600

군 13,734

04 기간제근로자등보수 16,334 14,101 2,233

○5대암조기검진사업인부임

4,0002,000,000원 * 1명 * 2월

기 2,000

도 600

군 1,400

○5대암조기검진사업인부임(군비추가분)

12,33412,334,000원

- 43 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 85,826 47,244 38,582

기 42,913

도 12,874

군 30,039

01 사회보장적수혜금 85,826 47,244 38,582

○5대암조기검진사업검진비

85,82642,913원 * 2,000명

기 42,913

도 12,874

군 30,039

암예방관리및홍보지원 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

101 인건비 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

04 기간제근로자등보수 2,666 2,666 0

○암예방관리및홍보지원 2,6662,666,000원 * 1명

도 800

군 1,866

암환자의료비지원사업 44,664 39,896 4,768

기 22,332

도 6,700

군 15,632

301 일반보상금 44,664 39,896 4,768

기 22,332

도 6,700

군 15,632

01 사회보장적수혜금 44,664 39,896 4,768

○암환자의료비지원 44,664446,640원 * 100명

기 22,332

도 6,700

군 15,632

생애전환기건강검진 8,938 8,338 600

기 7,150

군 1,788

301 일반보상금 8,938 8,338 600

기 7,150

군 1,788

01 사회보장적수혜금 8,938 8,338 600

○국가건강검진사업(일반건강검진지원)

8,9388,938원 * 1,000명

기 7,150

군 1,788

전립선검진사업 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

- 44 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○전립선검진비 1,80030,000원 * 60명

도 540

군 1,260

희귀난치성질환자의료비지원 61,838 76,838 △15,000

기 30,919

도 9,276

군 21,643

301 일반보상금 61,838 76,838 △15,000

기 30,919

도 9,276

군 21,643

01 사회보장적수혜금 61,838 76,838 △15,000

○희귀질환자의료비지원 61,8381,236,760원 * 50명

기 30,919

도 9,276

군 21,643

재활사업운영 7,245 7,245 0

201 일반운영비 4,685 4,685 0

01 사무관리비 4,685 4,685 0

○지역사회중심재활사업건강정보지제작 등

3,000

○재활증진실운영소모품구입

285

○장애인나들이행사운영강사수당

200

○장애인나들이행사차량임차료

1,200

2,000원 * 1,500부

9,500원 * 5종 * 6회

100,000원 * 1시간 * 2명

600,000원 * 2대

301 일반보상금 2,560 2,560 0

09 행사실비보상금 2,560 2,560 0

○장애인나들이행사운영비(입장료,여행자보험료

,중식,간식등) 2,56032,000원 * 80명 * 1회

관절염관리사업 4,370 4,370 0

201 일반운영비 4,370 4,370 0

01 사무관리비 4,370 4,370 0

○관절염관리사업운영 970

― 관절염강화교육홍보물(현수막,기념품등)구

입 970

○관절염자조교실강사수당 3,400

― 일반강사기본료 2,000

― 보조강사기본료 1,400

485,000원 * 2식

100,000원 * 1시간 * 20회

70,000원 * 1시간 * 20회

- 45 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

주민건강지킴이 22,474 22,474 0

201 일반운영비 8,674 8,674 0

01 사무관리비 8,674 8,674 0

○한의약지역보건사업 3,230

― 찾아가는한방진료소모품구입

1,500

― 찾아가는한방진료홍보물구입

1,730

○진료비카드결재수수료납부

144

○민원실근무복구입 400

○민원실사무용품구입 600

○암관리사업홍보물(책자등)및소모품구입

4,000

○암예방교육강사수당

300

2,500원 * 150매 * 4종

2,500원 * 173매 * 4종

400,000원 * 3% *12월

200,000원 * 2명

50,000원 * 12종

1,000원*1,000개 * 4종

100,000원 * 1시간 * 3회

307 민간이전 13,800 13,800 0

01 의료및구료비 13,800 13,800 0

○일반진료운영 1,200

― 진료소모품구입 1,200

○한방진료실운영 7,200

― 한방진료약품구입 6,000

― 한방진료소모품구입 1,200

○치과진료약품및소모품구입 3,600

○물리치료약품및소모품구입 1,800

100,000원 * 12월

500,000원 * 12월

100,000원 * 12월

300,000원 * 12월

150,000원 * 12월

지역사회통합건강증진사업 380,916 403,222 △22,306

기 190,458

도 57,137

군 133,321

대사증후군관리사업 243,210 261,174 △17,964

기 121,605

도 36,481

군 85,124

101 인건비 165,600 175,030 △9,430

기 82,800

도 24,840

군 57,960

03 무기계약근로자보수 165,600 3,040 162,560

○통합건강증진사업전문인력 165,600

― 인건비 129,6001,800,000원 * 6명 * 12월

기 64,800

도 19,440

군 45,360

― 사회보험기관부담금

3,60050,000원 * 6명 * 12월

- 46 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,800

도 540

군 1,260

― 정액급식비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

― 출장여비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

― 명절수당 2,400200,000원 * 6명 * 2회

기 1,200

도 360

군 840

― 교육등록비및여비 3,000500,000원 * 6명

기 1,500

도 450

군 1,050

― 피복비 1,200200,000원 * 6명

기 600

도 180

군 420

― 퇴직금 11,4001,900,000원 * 6명

기 5,700

도 1,710

군 3,990

201 일반운영비 50,700 76,735 △26,035

기 25,350

도 7,605

군 17,745

01 사무관리비 50,700 76,735 △26,035

○홍보전단지및리플릿제작

8,1005,400원 * 1,500매 * 1종

기 4,050

도 1,215

군 2,835

○홍보물제작 6,00010,000원 * 300개 * 2종

기 3,000

도 900

군 2,100

○프로그램운영용품및소모품구입

2,600200,000원 * 13종

기 1,300

도 390

군 910

○교육및프로그램운영강사수당

10,000125,000원 * 80회

기 5,000

도 1,500

- 47 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,500

○걷기운동환경조성안내표지판

24,00012,000,000원 * 2개소

기 12,000

도 3,600

군 8,400

206 재료비 3,840 0 3,840

기 1,920

도 576

군 1,344

01 재료비 3,840 0 3,840

○우리할배밥상차리기운영 재료비

3,840240,000원 * 8회 * 2개소

기 1,920

도 576

군 1,344

301 일반보상금 6,800 3,400 3,400

기 3,400

도 1,020

군 2,380

09 행사실비보상금 4,800 2,400 2,400

○교육및프로그램운영참석자간식제공

4,8002,000원 * 30명 * 80회

기 2,400

도 720

군 1,680

12 기타보상금 2,000 1,000 1,000

○교육및프로그램운영시상품구입

2,000100,000원 * 20개소

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 16,270 6,009 10,261

기 8,135

도 2,440

군 5,695

01 의료및구료비 6,270 6,009 261

○검사소모품구입 6,2705,225원 * 1,200명

기 3,135

도 940

군 2,195

04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000

○군민한마음 걷기대회행사준비 지원

10,00010,000,000원 * 1식

기 5,000

도 1,500

군 3,500

건강취약계층지키기사업 30,434 30,434 0

기 15,217

- 48 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,565

군 10,652

201 일반운영비 11,030 11,030 0

기 5,515

도 1,654

군 3,861

01 사무관리비 9,830 9,830 0

○지역사회중심재활사업운영 3,490

― 재활사업홍보물(현수막,리플릿등)제작

3,4903,490원 * 1,000명 * 1종

기 1,745

도 523

군 1,222

○재활프로그램운영 6,040

― 재활프로그램운영강사수당

3,000120,000원 * 25회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 재활프로그램소모품구입

2,2005,500원 * 20명 * 20회

기 1,100

도 330

군 770

― 재활협의체위원회회의참석수당

84070,000원 * 6명 * 2회

기 420

도 126

군 294

○재활사업교육등록비 30050,000원 * 3일 * 2명

기 150

도 45

군 105

03 행사운영비 1,200 1,200 0

○장애인식개선인형극공연 1,2001,200,000원 * 1회

기 600

도 180

군 420

202 여비 2,720 2,720 0

기 1,360

도 408

군 952

01 국내여비 2,720 2,720 0

○재활사업관련업무추진비

2,72020,000원 * 2명 * 68일

기 1,360

도 408

군 952

301 일반보상금 11,584 11,584 0

- 49 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 5,792

도 1,738

군 4,054

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○치매조기검진사업 10,000

― 치매조기검진비 10,00080,000원 * 125명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

09 행사실비보상금 1,584 1,584 0

○재활사업관련간식비및협의체위원중식제공 1,584

― 재활프로그램관련간식비

1,5002,000원 * 30명 * 25회

기 750

도 225

군 525

― 재활협의체위원중식제공

847,000원 * 6명 * 2회

기 42

도 13

군 29

307 민간이전 5,100 5,100 0

기 2,550

도 765

군 1,785

01 의료및구료비 5,100 5,100 0

○재활사업관련건강증진비 5,100

― 방문재활진료소모품구입

3,6006,000원 * 150명 * 4종

기 1,800

도 540

군 1,260

― 건강증진약품구입(영양제)

1,50010,000원 * 150명

기 750

도 225

군 525

모아건강관리사업 107,272 111,614 △4,342

기 53,636

도 16,091

군 37,545

201 일반운영비 3,050 3,050 0

기 1,525

도 458

군 1,067

01 사무관리비 3,050 3,050 0

○수유패드 구입 1,00010,000원 * 100개

기 500

- 50 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

○영양플러스사업 2,050

― 영양플러스 소모품구입

55011,000원 * 5회 * 10월

기 275

도 83

군 192

― 영양플러스 교육자료및 홍보물 구입

1,5002,000원 * 5종 * 150명

기 750

도 225

군 525

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 국내여비 2,000 2,000 0

○영양플러스사업추진여비

2,00020,000원 * 2명 * 50일

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 93,768 98,110 △4,342

기 46,884

도 14,065

군 32,819

01 사회보장적수혜금 92,568 96,910 △4,342

○보충식품공급비 91,368

― 기초생활수급자및기준중위소득의50%미만

47,95274,000원 *12월 * 54명

기 23,976

도 7,193

군 16,783

― 기준중위소득의60%~80%

43,41667,000원 * 12월 * 54명

기 21,708

도 6,512

군 15,196

○아토피천식의료비지원 1,200300,000원 * 4명

기 600

도 180

군 420

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

○영양교육운영비 1,2002,000원 * 6회 * 100명

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 8,454 8,454 0

- 51 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,227

도 1,268

군 2,959

01 의료및구료비 8,454 8,454 0

○영양플러스사업 500

― 빈혈검사재료비(빈혈검사지외3종)

5002,500원 * 2회 * 100명

기 250

도 75

군 175

○임산부영양제구입 5,9545,954원 * 1,000개

기 2,977

도 893

군 2,084

○아토피보습제구입 2,00020,000원 * 4회 * 25명

기 1,000

도 300

군 700

행정운영경비(보건소) 4,799,516 4,336,287 463,229

기 134,680

도 10,101

군 4,654,735

인력운영비(보건소) 4,514,242 4,060,697 453,545

기 134,680

도 10,101

군 4,369,461

인력운영비 4,345,892 4,060,697 285,195

101 인건비 4,238,072 3,959,417 278,655

01 보수 3,824,006 3,583,324 240,682

○기본급 2,598,166

― 4급(연봉)

77,890

― 6급(29호봉)

1,533,151

― 7급(25호봉)

519,581

― 8급(11호봉)

236,209

― 9급(7호봉)

231,335

○정근수당 216,514

○시간외근무수당

261,859

○가족수당 35,040

― 배우자 20,640

― 부양가족 13,680

― 가산금 720

6,376,000원 * 1명 * 12월 * 1.018

4,048,500원 * 31명 * 12월 * 1.018

3,544,400원 * 12명 * 12월 * 1.018

2,417,000원 * 8명 * 12월 * 1.018

1,893,700원 * 10명 * 12월 * 1.018

2,598,163,625원 * 1/12

11,401원 * 58명 * 33시간 * 12월

40,000원 * 43명 * 1.00 * 12월

20,000원 * 57명 * 1.00 * 12월

30,000원 * 2명 * 1.00 * 12월

- 52 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자녀학비보조수당 28,098

― 고등학생

28,098

○정근수당가산금 57,840

― 20년이상~25년미만

48,000

― 10년이상~15년미만 5,040

― 5년이상~10년미만 4,800

○정근수당추가가산금 13,080

― 25년이상 12,600

― 20년이상~25년미만 480

○육아휴직수당 21,600

○위험근무수당 17,520

― 을종 13,200

― 병종 4,320

○대우공무원수당 55,520

― 5급대우

36,971

― 6급대우

18,549

○특수업무수당 76,920

― 기술업무수당 17,280

ㆍ6.7급 12,960

ㆍ8급이하 2,160

ㆍ기능장,기사<가산금>

720

ㆍ산업기사,운전원<가산금>

1,200

ㆍ운전장<가산금> 240

― 의료업무등수당 6,600

ㆍ간호직렬 3,600

ㆍ의료기사 3,000

― 업무대행수당 720

― 진료업무수당(진료소)

33,000

― 읍면동근무수당 19,320

○정액급식비 96,720

○명절휴가비 252,028

○연가보상비

93,101

468,300원 * 15명 * 1.00 * 4분기

100,000원 * 40명 * 12월

60,000원 * 7명 * 12월

50,000원 * 8명 * 12월

30,000원 * 35명 * 12월

10,000원 * 4명 * 12월

600,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 22명 * 12월

40,000원 * 9명 * 12월

4,100,800원 * 18명 * 0.041 * 12월 * 1.01

8

3,703,400원 * 10명 * 0.041 * 12월 * 1.01

8

30,000원 * 36명 * 12월

20,000원 * 9명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

20,000원 * 5명 * 12월

10,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 6명 * 12월

50,000원 * 5명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

250,000원 * 11명 * 12월

70,000원 * 23명 * 12월

130,000원 * 62명 * 12월

2,520,274,000원 * 1/12 * 120%

2,598,164,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일

02 기타직보수 228,000 204,000 24,000

- 53 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공중보건의사진료활동비

216,000

○공중보건의사위험근무수당(을종)

12,000

900,000원 * 20명 * 12월

50,000원 * 20명 * 12월

03 무기계약근로자보수 186,066 172,093 13,973

○임상병리실,방사선실,진료실,한방실,보건지소

한방진료 186,066

― 급여 125,651

― 상여금 41,884

― 근속가산금(5년이상)

480

― 근속가산금(10년이상)

1,080

― 근속가산금(15년이상)

960

― 시간외근무수당

6,090

― 찾아가는 한방진료 출장여비

1,200

― 명절휴가비 2,400

― 산재보험료 1,234

― 고용보험료 3,083

― 연차수당 2,004

8,350원 * 209시간 * 6명 * 12월

125,651,000원 * 4/12

20,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 3명 * 12월

40,000원 * 2명 * 12월

11,277원 * 1.5 * 5시간 * 6명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

200,000원 * 6명 * 2월

176,145,000원 * 7/1,000

176,145,000원 * 17.5/1,000

66,800원 * 6명 * 5일

204 직무수행경비 107,820 101,280 6,540

02 직급보조비 107,820 101,280 6,540

○직급보조비 107,820

― 5급 3,000

― 6급 57,660

― 7급 20,160

― 8~9급 27,000

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 31명 * 12월

140,000원 * 12명 * 12월

125,000원 * 18명 * 12월

치매안심센터운영지원 168,350 0 168,350

기 134,680

도 10,101

군 23,569

101 인건비 161,787 0 161,787

기 129,430

도 9,707

군 22,650

02 기타직보수 161,787 0 161,787

○시간선택제임기제공무원 161,787

― 기본급 117,32023,464,000원 * 5명

기 93,856

도 7,039

군 16,425

― 가족수당 4,800

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ배우자 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

ㆍ기타가족 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

― 초과근무수당 21,042

ㆍ정액분 5,0108,350원 * 5명 * 10시간 * 12월

기 4,008

도 301

군 701

ㆍ초과분 16,0328,350원 * 5명 * 32시간 * 12월

기 12,826

도 962

군 2,244

― 정액급식비 7,800130,000원 * 5명 * 12월

기 6,240

도 468

군 1,092

― 연가보상비 1,82536,500원 * 5명 * 10일

기 1,460

도 109

군 256

― 특수직무수당 9,000150,000원 * 5명 * 12월

기 7,200

도 540

군 1,260

204 직무수행경비 6,563 0 6,563

기 5,250

도 394

군 919

02 직급보조비 6,563 0 6,563

○시간선택제임기제공무원직급보조비

6,563109,370원 * 5명 * 12월

기 5,250

도 394

군 919

기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684

기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684

201 일반운영비 75,654 73,710 1,944

01 사무관리비 69,654 67,710 1,944

○기본사무용수용비 20,880

○일숙직수당 18,150

― 일직비 7,200

― 숙직비 10,950

30,000원 * 58명 * 12월

60,000원 * 1명 * 120일

30,000원 * 1명 * 365일

- 55 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기본업무수행특근매식비

16,704

○복사기임차료 10,800

○공무원교양신문구독료 3,120

8,000원 * 58명 * 3회 * 12월

300,000원 * 3대 * 12월

3,120,000원

02 공공운영비 6,000 6,000 0

○민원및검사결과통지발송우편료

6,000300원 * 20,000매

202 여비 190,320 184,080 6,240

01 국내여비 135,120 128,880 6,240

○보건소업무추진여비

109,200

○보건소현안업무추진여비

25,920

20,000원 * 35명 * 13일 * 12월

120,000원 * 20명 * 12월 * 90/100

02 월액여비 55,200 55,200 0

○보건지소,진료소월액여비

55,200200,000원 * 23명 * 12월

203 업무추진비 14,500 13,000 1,500

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

02 정원가산업무추진비 3,280 2,680 600

○정원가산업무추진비 3,28040,000원 * 82명

04 부서운영업무추진비 7,920 7,020 900

○부서운영업무추진비 7,920660,000원 * 12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

○4급(보건소장) 4,800400,000원 * 1명 * 12월

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