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총 괄 표
평생교육정책관
평 생 교 육 정 책 관개 요
□ 조 직 : 1정책관 4담당관(교육정책담당관, 평생교육담당관, 청소년담당관, 친환경급식담당관)
□ 인 력 : 75명(4급 5명, 5급 이하 70명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2016 예산 2015 예산 증 감% % %
일반회계
계 2,810,871 100.0 2,956,462 100.0 △145,591 △4.9
행정운영경비 309 - 306 - 3 1.0
사 업 비 2,810,563 100.0 2,956,156 100.0 △145,593 △4.9
기관임무
서울을 바꾸는 희망교육, 보편적 학습권 실현 및 창조적 인재양성 지원
평생교육정책관
예산규모
2,810,871
세 부 사 업 명 세 서
평생교육정책관 2,956,461,794 2,810,871,282 △145,590,512
(X8,848,261) (X12,195,602) (X3,347,341)
평생교육정책관 교육정책담당관부서 : 2,740,701,093 2,590,574,921 △150,126,172
학교지원 및 우수인재양성정책 : 2,740,553,005 2,590,393,129 △150,159,876
학교교육 지원 50,191,465 54,579,451 4,387,986단위 :
(일반회계)
교육지원 행정운영 199,625 143,063 △56,562
25,049(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 25,049ㅇ 평생교육정책관 초단시간 근로자 보수
8,020원*14시간*4주*4명*12월 = 21,558 · 인부임
60,000원*4명*12월 = 2,880 · 교통비
(21,557,760원+2,880,000원)*2.5% = 611 · 보험료
20,744(100-201-01) 사무관리비
= 6,600ㅇ 위원회 운영
150,000원*6명*4회 = 3,600 · 교육지원심의위원회 위원수당
750,000원*4회 = 3,000 · 회의자료 인쇄 등
= 14,144ㅇ 교육지원사업 운영비
14,144,000원 = 14,144 · 교육지원사업 운영 및 자료 인쇄
20,000(100-202-03) 국외업무여비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 국외여비
33,470(100-203-03) 시책추진업무추진비
33,470,000원 = 33,470ㅇ 교육기관간 업무협의 등
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
43,800(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*73명*12월 = 43,800ㅇ 대민활동비
서울교육·복지민관협의회 운영 50,000 50,000 0
50,000(100-201-01) 사무관리비
= 11,650ㅇ 전체협의회운영
150,000원 *15명 * 4회 = 9,000 · 위원 참석수당
200,000원 * 4회 = 800 · 회의자료 인쇄비
350,000원 * 4회 = 1,400 · 회의 녹취파일 텍스트 전환비
450,000원 = 450 · 회의 물품 구입 등 기타
= 38,350ㅇ 정책협의회운영
150,000원 * 15명 * 11회 = 24,750 · 위원 참석수당
350,000원 *11회 = 3,850 · 회의자료 인쇄 등
350,000원 *11회 = 3,850 · 회의 녹취파일 텍스트 전환비
1,900,000원 = 1,900 · 회의 물품 구입 등 기타
2,000,000원*2회 = 4,000 · 워크숍 등 개최
서울교육복지지원 프로그램 운영 712,000 812,000 100,000
812,000(100-307-05) 민간위탁금
= 812,000ㅇ 교육복지지원 프로그램 운영비 등
467,000,000원 = 467,000 · 교육 복지 지원센터 관리, 운영
140,000,000원 = 140,000 · 교육지원 및 협력사업의 기초조사, 연구
135,000,000원 = 135,000 · 교육지원 및 협력 민간단체의 네트워크 사업
70,000,000원 = 70,000 · 교육지원 및 협력사업 관련 교육, 홍보
이재민수용시설 지정학교 내진보강 등 시설 개선 지원(교육청 협력 사업)
2,230,000 2,230,000 0
1,900,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 시설개선 지원 등
330,000(100-703-02) 비법정전출금
30,000,000원*11개교 = 330,000ㅇ 이재민수용시설 안전진단용역비(11개교)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영 1,054,381 1,599,800 545,419
285,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 285,000ㅇ 인건비(4대 보험)
1,900,000원*2.5인*4개소*12월 = 228,000 · 기존운영(4개소)
1,900,000원*2.5인*2개소*6월 = 57,000 · 신규조성(2개소)
248,950(100-201-01) 사무관리비
= 248,950ㅇ 사무관리비
132,950,000원 = 132,950 · 캠핑장 소요물품 구입 등
30,000,000원 = 30,000 · 폐교임대료
14,000,000원 = 14,000 · 행사운영비
72,000,000원 = 72,000 · 텐트 구입비
67,800(100-201-02) 공공운영비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전기요금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 보험료
7,800,000원 = 7,800ㅇ 기타 공공요금(전화, 인터넷 등)
4,050(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,050,000원 = 4,050ㅇ 관련기관간 업무협의
972,000(100-401-01) 시설비
= 68,000ㅇ 기존시설
68,000,000원 = 68,000 · ·캠핑장 시설 개보수(4개소)
= 904,000ㅇ 신규조성
40,000,000원 = 40,000 · 용역설계비
14,000,000원 = 14,000 · 감리비, 안전진단
100,000,000원 = 100,000 · 화장실
100,000,000원 = 100,000 · 샤워장
60,000,000원 = 60,000 · 취사장
20,000,000원 = 20,000 · 교실리모델링
20,000,000원 = 20,000 · 사인몰
200,000,000원 = 200,000
· 전기시설(기존 전기승압,가로등,텐트사이트 전기공급)
20,000,000원 = 20,000 · 운동장 배수
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
40,000,000원 = 40,000 · 울타리 조성
140,000,000원 = 140,000 · 야영데크,피크닉테이블
30,000,000원 = 30,000 · 쇄석포장
30,000,000원 = 30,000 · 도로정비
20,000,000원 = 20,000 · 기존장애시설물이설
40,000,000원 = 40,000 · 상하수도 배관
20,000,000원 = 20,000 · 보안,방범(CCTV 등)
10,000,000원 = 10,000 · 기타
22,000(100-405-01) 자산및물품취득비
22,000,000원 = 22,000
ㅇ 방송장비,세탁기,컴퓨터,프린터,가구,책상,의자,선풍기 등
시립시설 현장학습 프로그램 지원 150,000 230,000 80,000
230,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시립시설 현장학습 프로그램 홍보책자
20,000,000원 = 20,000ㅇ 성과관리 컨설팅 및 평가보고회
26,250,000원 = 26,250ㅇ 시립시설 현장학습 홍보영상물 제작
23,750,000원 = 23,750ㅇ 프로그램 운영비 지원
140,000,000원 = 140,000ㅇ 프로그램운영 지원비(시 산하기관ㆍ시설)
= 10,000ㅇ 프로그램 심사, 자문수당 등
200,000원*8명*5회 = 8,000 · 심사위원 수당
1,000,000원*2회 = 2,000 · 심사위원회 개최
꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 만들기 10,000,000 10,000,000 0
100,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 대시민 언론 홍보 및 함께꿈 홍보물 제작
9,900,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
9,900,000,000원 = 9,900,000ㅇ 64개교 190동 화장실 개보수
초등학교 스쿨버스 운영 2,616,900 2,616,900 0
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
2,616,900(100-308-08) 교육기관에대한보조
= 1,666,500ㅇ 초등학교 스쿨버스 운영(33개교)
4,300,000원*10개월*1대*33개교 = 1,419,000 · 35인승 차량 임대
2,500,000원*1대*33개교 = 82,500 · 도색
500,000원*10개월*1명*33개교 = 165,000 · 차량안전도우미
= 950,400ㅇ 창의적체험활동 버스운영(33개교)
250,000원*8회*12개월*1대*33개교 = 792,000 · 버스운영
50,000원*8회*12개월*1명*33개교 = 158,400 · 차량안전도우미
서울형혁신교육지구 지원 6,450,000 9,280,000 2,830,000
330,000(100-201-01) 사무관리비
46,000,000원 = 46,000ㅇ 혁신지구 책자 제작
20,000,000원 = 20,000ㅇ 혁신교육지구 평가비용
64,000,000원 = 64,000ㅇ 혁신지구박람회 개최
200,000,000원 = 200,000ㅇ 혁신교육지구 지원 TF팀 운영
8,950,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
4개*300,000,000원 = 1,200,000ㅇ 교육우선형 (4개구)
7개*750,000,000원 = 5,250,000ㅇ 혁신우선형 (7개구)
5개*500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 신규지원 (5개구)
학부모 참소리단 운영 0 28,000 28,000
28,000(100-201-01) 사무관리비
= 23,000ㅇ 위촉식
8,000,000원 = 8,000 · 위촉식,평가회 등 행사비
500,000원*11권역*2회 = 11,000 · 지역별 간담회
5,555원*360부*2회 = 4,000 · 간담회 자료집 인쇄
= 5,000ㅇ 교육전문가 등초청 특강
700,000원*2회 = 1,400 · 강사료
5,000원*360부*2회 = 3,600 · 교육자료 제작
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
학교보안관 운영 등 지원 21,793,080 22,643,240 850,160
40,220(100-201-01) 사무관리비
= 20,720ㅇ 학교보안관 운영
11,000,000원 = 11,000 · 직무교육 대관료, 강사비 등
9,720,000원 = 9,720 · 대체인력 상해보험가입, 조끼 제작 등
= 19,500ㅇ 학교폭력지역대책위원회 운영
150,000원*8명*15회 = 18,000 · 위원수당
10,000원*10명*15회 = 1,500 · 위원회운영비
6,480(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,480,000원 = 6,480ㅇ 학교관계자 간담회 등
22,589,940(100-308-08) 교육기관에대한보조
22,589,940,000원 = 22,589,940ㅇ 학교보안관 운영 지원금
6,600(100-405-01) 자산및물품취득비
550,000원*12개 = 6,600ㅇ 학교폭력대책지역위원회 심의요 태블릿PC
자기주도력 향상을 위한 학습관 운영 300,000 196,940 △103,060
91,950(100-201-01) 사무관리비
91,950,000원 = 91,950
ㅇ 운영자 선정, 학습 코치 인력 양성, 학습 콘텐츠 제공 등
104,990(100-307-05) 민간위탁금
104,990,000원 = 104,990ㅇ 학습관 사업비
서울까치서당 운영 250,000 250,000 0
250,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
10,000,000원*25개소 = 250,000ㅇ 서울까치서당 운영
서울동행프로젝트 2,054,479 1,870,508 △183,971
1,870,508(100-307-05) 민간위탁금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
= 483,158ㅇ 운영비
332,600,000원 = 332,600 · 인건비
150,558,000원 = 150,558 · 경비
= 1,387,350ㅇ 사업비
940,000,000원 = 940,000 · 수요처 운영관리
447,350,000원 = 447,350 · 기타 홍보 및 동행봉사단 관리 등
읽기문화 진로탐색 축제 지원 0 300,000 300,000
300,000(100-307-04) 민간행사사업보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 행사운영비 등
위기 청소년 개과천선 프로젝트 '위기를 기회로'(주민참여)
0 35,000 35,000
35,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
35,000,000원 = 35,000ㅇ 청소년 보호 및 활동프로그램
방학초등학교 통학로 개선(주민참여) 0 15,000 15,000
15,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
15,000,000원 = 15,000ㅇ 방학초등학교 통학로 개선
아름다운 마을, 행복한 학교, 따뜻한 손 마주잡기 프로젝트(주민참여)
0 10,000 10,000
10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 아름다운 마을 행복한 학교 따뜻한 손 마주잡기 프로젝트
꿈찾고(GO) 행복잡(JOB)는 2016 마포 진로박람회(주민참여)
0 49,000 49,000
49,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
49,000,000원 = 49,000ㅇ 마포진로박람회
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
과학실 환경개선(주민참여) 0 10,000 10,000
10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 과학실 환경개선
학교 급식시설 개선(주민참여) 0 5,000 5,000
5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 학교급식시설(밥솥) 개선
청소년 진로 및 적성탐구 "미래야" 사업(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 청소년 진로 및 적성탐구 사업
서울정문학교 옹벽개선 공사(주민참여) 0 20,000 20,000
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울정문학교 옹벽개선
혜원여고 흉물 담장 방부목 시공(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 혜원여고 담장 시공
학교가기 즐거운 행복한 골목길 만들기(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 학교가기 즐거운 행복한 골목길 만들기
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
아름다운 학교 생태정원 가꾸기 지원(교육청 협력사업)
0 775,000 775,000
775,000(100-703-02) 비법정전출금
25,000,000원*31개교 = 775,000
ㅇ 아름다운 학교 생태정원 가꾸기 사업비(31개교)
학습컨설턴트 양성 및 학부모 입시교실 0 1,200,000 1,200,000
1,200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원*6개자치구 = 1,200,000ㅇ 6개 자치구 시범사업 지원
고등학생 대상 인문상담 0 50,000 50,000
50,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 고등학생 대상 인문상담 지원
창의적 우수인재 양성 10,128,515 10,156,028 27,513단위 :
(일반회계)
서울장학사업 추진 10,128,515 10,156,028 27,513
10,156,028(100-306-01) 출연금
= 9,551,564ㅇ 장학사업비
= 4,000,000 · 대학분야(저소득 3,700명, 공익인재50명)
1,000,000원*1,850명*2회 = 3,700,000 - 저소득층 가정 대학생
3,000,000원*50명*2회 = 300,000 - 공익인재 대학생
5,000,000,000원 = 5,000,000 · 고교 분야
144,000,000원 = 144,000 · 하나고 분야(사회적배려대상 자녀 등 90명)
310,000,000원 = 310,000 · 재능분야(100명)
97,564,000원 = 97,564 · 장학생 선발관리 경비, 재단 정보화 등
= 604,464ㅇ 장학재단 경상운영비 등
469,745,000원 = 469,745 · 이사회 운영, 인건비 등 장학재단 운영비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
134,719,000원 = 134,719 · 예비비(2015년 출연기관 경영평가관련 성과급)
교육비특별회계 전출금 지원 2,680,233,025 2,525,657,650 △154,575,375단위 :
(일반회계)
지방세 전출 1,008,152,913 1,046,721,502 38,568,589
1,046,721,502(100-703-01) 법정전출금
1,005,587,036,000원 = 1,005,587,036ㅇ 지방세 전출
41,134,466,000원 = 41,134,466ㅇ '14년 지방세 정산분
담배소비세 전출 217,996,200 223,045,415 5,049,215
223,045,415(100-703-01) 법정전출금
224,854,200,000원 = 224,854,200ㅇ 담배소비세 전출
-1,808,785,000원 = △1,808,785ㅇ '14년 담배소비세 정산분
지방교육세 전출 1,389,076,548 1,191,568,636 △197,507,912
1,191,568,636(100-703-01) 법정전출금
1,147,581,000,000원 = 1,147,581,000ㅇ 지방교육세 전출
43,987,636,000원 = 43,987,636ㅇ 지방소비세6%분 지방교육세
학교용지 매입비 부담 24,548,865 22,605,860 △1,943,005
22,605,860(100-703-01) 법정전출금
22,605,860,000원 = 22,605,860ㅇ 학교용지매입비 부담
교육경비 지원(조례상 전출금) 40,458,499 41,716,237 1,257,738
41,716,237(100-703-02) 비법정전출금
4,171,624,000원 = 4,171,624ㅇ 특별교육 지원금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
37,544,613,000원 = 37,544,613ㅇ 일반교육 지원금
행정운영경비(평생교육정책관 교육정책담당관)정책 : 148,088 181,792 33,704
기본경비 148,088 181,792 33,704단위 :
(일반회계)
기본경비 148,088 181,792 33,704
64,592(100-201-01) 사무관리비
= 34,892ㅇ 공통경비
21,000원*26명*0.9 = 492 · 기본사무용종이류
5,000원*26명 = 130 · 소규모수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
840,000원*26명*1.5 = 32,760 · 주요업무추진 급량비
= 29,700ㅇ 조직별경비
2,700,000원*5회 = 13,500 · 의회 및 국감자료 등 인쇄
1,800,000원*6회 = 10,800 · 교육지원 관련 회의 운영
1,800,000원*3팀 = 5,400 · 행정장비소모품비
106,400(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*76명 = 106,400ㅇ 국내여비
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
평생교육정책관 평생교육담당관부서 : 8,764,304 12,484,901 3,720,597
(X601,400) (X40,000) (X△561,400)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
다양한 평생교육환경 조성정책 : 8,727,717 12,443,026 3,715,309
(X601,400) (X40,000) (X△561,400)
평생교육사업 효율적 추진 6,776,533 10,574,855 3,798,322
(X601,400) (X40,000) (X△561,400)
단위 :
(일반회계)
평생교육종합정보시스템 운영 활성화 716,590 473,195 △243,395
363,100(100-201-01) 사무관리비
= 363,100ㅇ 사이버학습강좌 운영
358,600,000원 = 358,600 · e-러닝콘텐츠 임차 및 학습시스템 위탁운영
4,500,000원 = 4,500 · 평가수당
110,095(100-201-02) 공공운영비
95,095,000원 = 95,095ㅇ 평생학습포털시스템 등 유지보수 2건
15,000,000원 = 15,000ㅇ 문자발송 비용
평생교육 운영 활성화 지원 24,150 89,740 65,590
80,240(100-201-01) 사무관리비
13,790,000원 = 13,790ㅇ 평생교육워크숍 및 통합연수
150,000원*11명*1회 = 1,650ㅇ 평생교육협의회 참석 수당
= 22,000ㅇ 재능나눔학교 운영
140,000원*25개 강좌*4회 = 14,000 · 프로그램 운영 강사수당
1,500,000원*4회 = 6,000 · 수강생모집 홍보(리플릿, 현수막 제작)
500,000원*4회 = 2,000 · 재능기부강사 간담회 개최
= 42,800ㅇ 시민력 기준마련 추진위원회 운영
16,200,000원 = 16,200 · 추진위원회 총회 개최
16,600,000원 = 16,600 · 분과별 위원회 개최
10,000,000원 = 10,000 · 시민참여 원탁회의 개최
9,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,500,000원 = 9,500ㅇ 평생교육 운영 활성화 추진
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
평생학습 프로그램 운영 지원 608,100 577,695 △30,405
7,695(100-201-01) 사무관리비
= 7,695ㅇ 평생학습프로그램 공모사업
300,000원*8명 = 2,400 · 공모사업 선정 심사수당
20,000원*200회 = 4,000 · 모니터링 수당
39,500원*10명 = 395 · 모니터링 상해보험
150,000원*6명 = 900 · 운영결과 평가수당
570,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 570,000ㅇ 시민제안 지원사업
6,000,000원*25개사업 = 150,000 · 네트워크 사업
6,000,000원*70개사업 = 420,000 · 일반지원 사업
개방형 서울자유시민대학 설립 운영 759,560 1,103,380 343,820
1,100,380(100-201-01) 사무관리비
157,880,000원 = 157,880ㅇ 학점은행제 과정개발 운영
158,200,000원 = 158,200ㅇ 제 1시민청 시민대학 운영
109,400,000원 = 109,400ㅇ 제2시민청 시민대학 운영
158,900,000원 = 158,900ㅇ 중랑학습장 프로그램 운영
366,000,000원 = 366,000ㅇ 대학연계 시민대학 운영
150,000,000원 = 150,000ㅇ 시민대학 교육 콘텐츠 개발
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 중랑학습장 운영 전기요금
은평학습장 운영 246,166 190,866 △55,300
16,000(100-201-01) 사무관리비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 인쇄비,교육소모품,비품수선 등
166,866(100-201-02) 공공운영비
28,800,000원 = 28,800ㅇ 공공운영비 (전기,난방비 등)
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설관리유지비(정수기,보안시스템 등)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
131,066,000원 = 131,066ㅇ 은평학습장 관리 용역
8,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 8,000ㅇ 자산 및 물품취득비
8,000,000원 = 8,000 · 책상, 의자, 사물함 등 구입
평생교육 진흥원 운영 2,450,336 2,300,000 △150,336
(X601,400) (X40,000) (X△561,400)
2,300,000(100-306-01) 출연금
2,300,000,000원 = 2,300,000(X40,000)ㅇ 서울시 평생교육진흥원 출연금
장애인 평생교육시설 운영 지원 90,000 200,000 110,000
200,000(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 운영비(임대료 등) 지원
모두의 학교 설립 운영 50,000 3,656,979 3,606,979
93,150(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 도시계획위원회 심의자료 제작, 자문단 운영 등
63,150,000원 = 63,150ㅇ 전기 및 소방안전점검 용역, 폐기물처리 용역 등
26,400(100-201-02) 공공운영비
26,400,000원 = 26,400ㅇ 전기 및 상하수도요금 등
3,353,875(100-401-01) 시설비
3,353,875,000원 = 3,353,875ㅇ 리모델링 설계, 공사 및 도시계획용역
177,561(100-401-02) 감리비
177,561,000원 = 177,561ㅇ 리모델링 공사 감리비
5,993(100-401-03) 시설부대비
5,993,000원 = 5,993ㅇ 리모델링 공사 부대비
민주시민교육 추진 112,000 735,000 623,000
270,000(100-201-01) 사무관리비
110,000,000원 = 110,000ㅇ 네트워크 회의 운영 등(포럼, 자문위 등)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
60,000,000원 = 60,000ㅇ 민주시민교육 워크숍 운영 등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 찾아가는 민주시민 활동가 지원
30,000,000원 = 30,000ㅇ 권역별 실태조사 용역 및 자료발간 등
30,000,000원 = 30,000ㅇ 콘텐츠 개발 및 자료발간 등
30,000,000원 = 30,000ㅇ 활동공유대회 개최
30,000(100-207-01) 연구용역비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 정보공유 아카이브 구축
435,000(100-307-02) 민간경상사업보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 민주시민교육 공모사업
135,000,000원 = 135,000ㅇ 지역리더 모임지원
학력인정 문해교육 프로그램 지원강화(교육청 협력 사업)
782,000 782,000 0
782,000(100-703-02) 비법정전출금
782,000,000원 = 782,000ㅇ 학력인정 문해교육 프로그램 지원
학교형태 평생교육시설(학력미인정) 운영 지원 70,000 66,000 △4,000
66,000(100-307-02) 민간경상사업보조
66,000,000원 = 66,000ㅇ 학교형태 평생교육시설(학력미인정) 운영비 지원
중장년 여성 마을사랑방 만들기(주민참여) 0 20,000 20,000
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 중장년 여성들의 교육과 모임공간 마을사랑방 운영
은평행복발전소 부모학교 운영(주민참여) 0 80,000 80,000
80,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
80,000,000원 = 80,000ㅇ 은평행복발전소 부모학교 운영
MOOC기반 도시문화유산보존 교육과정 개발 및 운영 0 300,000 300,000
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
205,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 평가수당 등
200,000,000원 = 200,000ㅇ 콘텐츠 제작 및 MOOC체계 운영 등
42,000(100-207-02) 전산개발비
42,000,000원 = 42,000ㅇ MOOC 시스템 개발
53,000(100-405-01) 자산및물품취득비
53,000,000원 = 53,000ㅇ WEB/WAS서버 업그레이드
서울영어마을 지원 1,951,184 1,868,171 △83,013단위 :
(일반회계)
서울영어마을 운영 활성화 609,300 580,787 △28,513
18,200(100-201-01) 사무관리비
= 6,000ㅇ 서울영어마을 시설안전관리실태 점검자문 수당
250,000원*4개분야*3개소*2회 = 6,000 · 서울영어마을(풍납·수유·관악캠프)
= 7,100ㅇ 영어마을 민간위탁 추진(관악)
150,000원*7명*2회 = 2,100 · 심사위원 수당
2,500,000원*2개사 = 5,000 · 신문광고비용
= 5,100ㅇ 영어마을 혁신운영 자문단회의 개최
150,000원*15명*2회 = 4,500 · 회의참석수당
300,000원*2회 = 600 · 회의 준비물품 구입
2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,500,000원 = 2,500ㅇ 서울영어마을 운영활성화 업무 추진
560,087(100-307-05) 민간위탁금
= 560,087ㅇ 서울영어마을 학생단체입소 차량운행비 지원
2,377대*231,000원 = 549,087 · 차량운영비 지원(45인승)
100대*110,000원 = 11,000 · 차량운영비 지원(25인승)
서울영어마을 일반학생 단체입소 참가비 지원 730,000 693,500 △36,500
693,500(100-307-05) 민간위탁금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
= 693,500ㅇ 학교 단체입소 참가비 지원(30,700명)
22,750명*20,000원 = 455,000 · 2박 3일형(2일)
7,950명*30,000원 = 238,500 · 4박 5일형(5일)
영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입 611,884 593,884 △18,000
431,884(100-402-02) 민간대행사업비
= 431,884ㅇ 서울영어마을 기능보강사업비 지원
155,480,000원 = 155,480 · 풍납캠프 시설물 정비
155,480,000원 = 155,480 · 수유캠프 시설물 정비
120,924,000원 = 120,924 · 관악캠프 시설물 정비
162,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 162,000ㅇ 서울영어마을 노후장비 교체 지원
66,000,000원 = 66,000 · 풍납캠프
66,000,000원 = 66,000 · 수유캠프
30,000,000원 = 30,000 · 관악캠프
행정운영경비(평생교육정책관 평생교육담당관)정책 : 36,587 41,875 5,288
기본경비 36,587 41,875 5,288단위 :
(일반회계)
기본경비 36,587 41,875 5,288
37,675(100-201-01) 사무관리비
= 17,875ㅇ 공통경비
21,000원*19명*0.9 = 360 · 기본 사무용 종이류
280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비 수리비
5,000원*19명 = 95 · 소규모수선비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
840,000원*19명 = 15,960 · 주요업무추진급량비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
= 19,800ㅇ 조직별 경비
1,800,000원*7회 = 12,600 · 회의자료 등 인쇄
1,800,000원*4팀 = 7,200 · 행정장비소모품비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원 * 12월 = 4,200ㅇ 인력운영비(부서운영업무추진비)
평생교육정책관 청소년담당관부서 : 60,690,921 67,700,096 7,009,175
(X8,246,861) (X12,155,602) (X3,908,741)
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진정책 : 60,632,798 67,645,192 7,012,394
(X8,246,861) (X12,155,602) (X3,908,741)
청소년시설 확충 및 운영개선 추진 44,227,989 51,490,794 7,262,805
(X5,678,768) (X9,019,900) (X3,341,132)
단위 :
(일반회계)
시립청소년특화시설 위탁운영 지원 6,058,294 5,721,071 △337,223
6,400(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,400,000원 = 6,400ㅇ 시립청소년특화시설 운영관련 간담회
5,579,671(100-307-05) 민간위탁금
600,000,000원 = 600,000ㅇ 근로청소년복지관 운영
1,323,936,000원 = 1,323,936ㅇ 청소년미디어센터 운영
1,727,050,000원 = 1,727,050ㅇ 청소년직업체험센터 운영
705,770,000원 = 705,770ㅇ 청소년문화교류센터 운영
1,191,915,000원 = 1,191,915ㅇ 청소년드림센터 운영
31,000,000원 = 31,000ㅇ 유스내비 기능보강 유지관리
127,000(100-401-01) 시설비
77,000,000원 = 77,000ㅇ 청소년 에듀힐링센터 도시계획 변경 용역
50,000,000원 = 50,000ㅇ 근로청소년복지관 전략환경영향평가 용역
8,000(100-401-03) 시설부대비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 시설부대비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
시립청소년상담복지센터 운영 1,400,581 1,328,223 △72,358
1,328,223(100-307-05) 민간위탁금
1,328,223,000원 = 1,328,223ㅇ 시립청소년상담복지센터 운영
지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 지원 2,497,128 2,583,680 86,552
(X1,286,328) (X1,330,690) (X44,362)
479,600(100-307-05) 민간위탁금
401,900,000원 = 401,900(X200,950)ㅇ 시립청소년상담복지센터 CYS-net 운영
77,700,000원 = 77,700(X77,700)ㅇ 시상담복지센터 117학교폭력 운영
2,104,080(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,104,080,000원 = 2,104,080(X1,052,040)ㅇ 자치구 청소년상담복지센터 CYS-net 운영(24개소)
청소년활동진흥센터 운영지원 834,460 851,873 17,413
(X180,000) (X183,600) (X3,600)
851,873(100-307-05) 민간위탁금
851,873,000원 = 851,873(X183,600)ㅇ 청소년활동진흥센터 운영
특별지원대상 청소년 지원 380,000 380,000 0
(X190,000) (X190,000)
380,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
380,000,000원 = 380,000(X190,000)ㅇ 특별지원대상 청소년지원
건전 성가치관 교육 및 체험시설 운영 1,950,430 1,674,833 △275,597
(X759,800) (X618,680) (X△141,120)
1,597,498(100-307-05) 민간위탁금
= 669,478ㅇ 청소년성문화센터 허브기관 및 민간운영비 지원
514,808,000원 = 514,808 · 아하-허브기관 1개소
154,670,000원 = 154,670(X77,335) · 민간 성문화센터
928,020,000원 = 928,020(X464,010)ㅇ 시립성문화센터 운영지원
77,335(100-308-01) 자치단체경상보조금
77,335,000원 = 77,335(X77,335)ㅇ 구립청소년성문화센터운영지원
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
청소년동반자 프로그램 운영 1,940,300 2,037,080 96,780
(X969,750) (X1,018,540) (X48,790)
2,037,080(100-307-05) 민간위탁금
2,037,080,000원 = 2,037,080(X1,018,540)ㅇ 청소년동반자 활동비 및 사업비
시립청소년수련관 위탁운영 지원 15,796,679 17,294,050 1,497,371
55,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 종합성과평가 용역
5,000,000원 = 5,000ㅇ 청소년시설 위탁 심사위원회 심사 수당
4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 청소년시설 관련 간담회
200,000(100-307-04) 민간행사사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서울청소년축제 지원
16,834,250(100-307-05) 민간위탁금
11,696,280,000원 = 11,696,280ㅇ 청소년수련관(21개소) 위탁운영비
311,289,000원 = 311,289ㅇ 청소년시설 통합정보시스템 등 유지관리
103,427,000원 = 103,427ㅇ 청소년수련관평가 및 인센티브사업비
1,840,990,000원 = 1,840,990ㅇ 청소년 특성화 사업비
339,500,000원 = 339,500ㅇ 찾아가는 청소년수련관 운영
291,000,000원 = 291,000ㅇ 유스데이 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서울시청소년수련시설협회 운영
303,000,000원 = 303,000ㅇ 청소년수련관 할인손실금 지원
802,400,000원 = 802,400ㅇ 청소년수련관 사용료감면 손실분 보전
296,364,000원 = 296,364ㅇ 청소년수련관 개선 프로그램
350,000,000원 = 350,000ㅇ 금천청소년수련관 해양안전체험센터 조성
300,000,000원 = 300,000ㅇ 혁신 청소년수련관 시범 운영 지원
90,000(100-401-01) 시설비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 시립청소년시설 도시계획시설 변경 용역(종로)
10,000(100-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
100,000,000원 = 100,000ㅇ 소규모 청소년복합센터 건립 타당성 조사 용역
인터넷중독예방상담센터 운영 3,630,763 3,630,174 △589
3,630,174(100-307-05) 민간위탁금
3,630,174,000원 = 3,630,174ㅇ 인터넷중독예방상담센터 운영
공공청소년시설 프로그램 운영 107,650 120,000 12,350
(X84,000) (X84,000)
72,000(100-307-05) 민간위탁금
72,000,000원 = 72,000(X36,000)ㅇ 시립청소년수련시설 프로그램 운영지원(21개소)
48,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
48,000,000원 = 48,000(X48,000)ㅇ 자치구 청소년시설 프로그램 운영지원
청소년수련시설 지도사지원 594,000 601,980 7,980
(X379,920) (X391,320) (X11,400)
432,720(100-307-05) 민간위탁금
432,720,000원 = 432,720(X222,060)ㅇ 시립청소년수련시설 지도사 지원
169,260(100-308-01) 자치단체경상보조금
169,260,000원 = 169,260(X169,260)ㅇ 구립청소년수련시설 지도사 지원
시립청소년시설 기능보강 4,790,621 3,900,000 △890,621
(X1,015,000) (X1,017,000) (X2,000)
19,000(100-201-01) 사무관리비
19,000,000원 = 19,000ㅇ 청소년수련시설 외부 전문가 합동안전점검
3,881,000(100-402-02) 민간대행사업비
3,391,000,000원 = 3,391,000(X1,017,000)ㅇ 청소년수련관 등 기능보강
290,000,000원 = 290,000ㅇ 성동청소년수련관 수영장 내구연한 연장사업
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 강북청소년수련관 지하 대공연장 보수 및 체육관 LED 설치
청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) 1,555,940 2,410,140 854,200
(X777,970) (X1,205,070) (X427,100)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
215,940(100-307-05) 민간위탁금
215,940,000원 = 215,940(X107,970)ㅇ 서울시시청소년지원센터 꿈드림 운영(1개소)
2,194,200(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,194,200,000원 = 2,194,200(X1,097,100)ㅇ 자치구청소년지원센터 꿈드림 운영(23개소)
청소년 휴카페 설치 운영 343,000 150,000 △193,000
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 청소년 휴카페 운영
놀라운 토요일 프로젝트 운영 342,143 344,690 2,547
344,690(100-307-05) 민간위탁금
344,690,000원 = 344,690ㅇ 청소년 주말활동센터 운영
성북구 청소년문화의집 건립 지원 120,000 2,440,000 2,320,000
(X36,000) (X1,014,000) (X978,000)
2,440,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,440,000,000원 = 2,440,000(X1,014,000)ㅇ 성북(정릉) 청소년 문화의집 건축공사비
시립청소년직업체험센터 건립 1,297,000 5,261,000 3,964,000
(X1,967,000) (X1,967,000)
5,169,000(100-401-01) 시설비
5,169,000,000원 = 5,169,000(X1,967,000)ㅇ 노원직업체험센터 공사
74,000(100-401-02) 감리비
74,000,000원 = 74,000ㅇ 감리비
18,000(100-401-03) 시설부대비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 시설부대비
마포청소년문화의 집 자립 cafe (주민참여, 마포구) 0 44,000 44,000
44,000(100-403-01) 자치단체자본보조
44,000,000원 = 44,000ㅇ 마포청소년문화의집 1층 로비 청소년 카페 설치 운영
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
또래울 청소년문화공간 운영 (주민참여, 송파구) 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 청소년 문화공간 확보 : 17개소
청소년 진로 문화 공간 설립 (주민참여, 성동구) 0 100,000 100,000
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 성동청소년문화의집 진로체험장 등 운영
강서구 스포츠 클라이밍 체험시설 설치 (주민참여, 강서구)
0 228,000 228,000
228,000(100-402-02) 민간대행사업비
228,000,000원 = 228,000ㅇ 화곡청소년수련관내 암벽 등반장 설치
서초유스센터 벽체 균열 보수 및 노후 무대장치 교체 (주민참여, 서초구)
0 50,000 50,000
50,000(100-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서초유스센터 기능보강
송파청소년수련관이 아파하고 있어요~ 웃게 해주세요(주민참여, 송파구)
0 40,000 40,000
40,000(100-403-01) 자치단체자본보조
40,000,000원 = 40,000ㅇ 송파청소년수련관 기능보강
우리들의 꿈의 무대를 넓혀주세요 (주민참여, 용산구)
0 100,000 100,000
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용산구립청소년시설 기능보강
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
청소년 수련 프로그램 운영지원 909,600 966,420 56,820
(X231,200) (X322,700) (X91,500)
단위 :
(일반회계)
어린이날, 성년의날 기념행사 개최 52,000 122,000 70,000
10,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시민상 시상
98,000(100-307-04) 민간행사사업보조
28,000,000원 = 28,000ㅇ 성년의날 기념행사
70,000,000원 = 70,000ㅇ 어린이 문화 축제
14,000(100-307-05) 민간위탁금
14,000,000원 = 14,000ㅇ 어린이날 기념행사
청소년 어울림마당 지원 295,600 285,600 △10,000
(X151,200) (X151,200)
70,000(100-307-02) 민간경상사업보조
70,000,000원 = 70,000(X28,000)ㅇ 서울시 대표 어울림마당 운영
215,600(100-308-01) 자치단체경상보조금
215,600,000원 = 215,600(X123,200)ㅇ 자치구 대표 어울림마당 운영 지원(11개소)
청소년 동아리활동 지원 167,000 395,500 228,500
(X80,000) (X171,500) (X91,500)
318,500(100-307-02) 민간경상사업보조
318,500,000원 = 318,500(X127,500)ㅇ 서울시 청소년동아리 지원
77,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
77,000,000원 = 77,000(X44,000)ㅇ 자치구 청소년동아리 지원
청소년동아리한마당(Youth!got talent)&6인미니축구(Futsal)대회 (주민참여, 강동구)
0 21,320 21,320
21,320(100-308-01) 자치단체경상보조금
21,320,000원 = 21,320
ㅇ 서울시 강동구민회관 및 동명근린공원 축구장 활용 동아리활동 지원
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
청소년 정신건강 릴레이 토크 콘서트 (주민참여, 서초구)
0 25,000 25,000
25,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
25,000,000원 = 25,000
ㅇ 학업 스트레스, 성교육, 게임중독, 청소년 우울.불안, 영유아 조기교육, 주의산만, 학교폭
청소년이 만드는 우리동네 마을밥상·배움터·장터 (주민참여예산, 성북구)
0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000
ㅇ 마을배움터, 마을장터, 마을밥상 등 청소년 마을공동체 문화익히기 프로그램
청소년문화공연활성화 사업 (주민참여, 관악구) 0 20,000 20,000
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청소년문화공연활성화 사업
초안산 작은과수원 매화축제 (주민참여, 도봉구) 0 2,000 2,000
2,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,000,000원 = 2,000
ㅇ 초안산과수원 매화축제를 통한 청소년 정서함양 재정적 지원
영축산 숲속의 집 프로그램 운영(참.나.무) (주민참여,노원구)
0 49,000 49,000
49,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
49,000,000원 = 49,000ㅇ 영축산 숲속의 집 프로그램 운영
청소년 화장품 바르게 알고 쓰기 운동 (주민참여, 관악구)
0 10,000 10,000
10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
10,000,000원 = 10,000ㅇ 청소년 화장품 바르게 알고 쓰기 운동
청소년 톡톡 놀이 문화기획단 (주민참여, 관악구) 0 6,000 6,000
6,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
6,000,000원 = 6,000ㅇ 청소년 톡톡 놀이 문화기획단
유해환경으로부터 청소년보호 지원 15,495,209 15,187,978 △307,231
(X2,336,893) (X2,813,002) (X476,109)
단위 :
(일반회계)
청소년유해환경정화활동사업 지원 193,600 193,600 0
(X91,000) (X91,000)
44,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
44,000,000원 = 44,000(X44,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 전문인력 지원
8,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000(X8,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 전문인력 사무실 운영비
14,000(100-307-02) 민간경상사업보조
14,000,000원 = 14,000(X7,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 협의회 사업비 지원
127,600(100-308-01) 자치단체경상보조금
127,600,000원 = 127,600(X32,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 지원
청소년 (야간)공부방 운영 지원 937,800 319,800 △618,000
319,800(100-308-01) 자치단체경상보조금
319,800,000원 = 319,800ㅇ 청소년야간공부방(94개소) 운영비
아동·청소년 참여위원회(특별회의) 운영 60,500 60,500 0
(X12,500) (X12,000) (X△500)
25,500(100-307-05) 민간위탁금
10,000,000원 = 10,000(X5,000)ㅇ 서울시 어린이청소년 참여위원회 운영
15,500,000원 = 15,500ㅇ 서울시 어린이청소년 참여위원회 운영(시비추가)
35,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
7,000,000원 = 7,000(X7,000)ㅇ 자치구 어린이청소년참여위원회
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
28,000,000원 = 28,000ㅇ 자치구 어린이청소년참여위원회(시비추가)
청소년운영위원회 운영 67,870 66,000 △1,870
(X44,000) (X44,000)
44,000(100-307-05) 민간위탁금
44,000,000원 = 44,000(X22,000)ㅇ 시립청소년수련시설 청소년운영위원회 운영
22,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
22,000,000원 = 22,000(X22,000)ㅇ 구립청소년수련시설 청소년운영위원회 운영
가출청소년 보호·지원 6,472,710 6,334,908 △137,802
(X1,186,541) (X1,578,711) (X392,170)
5,912,699(100-307-05) 민간위탁금
1,552,900,000원 = 1,552,900(X263,624)ㅇ 일시쉼터 3개소 운영(용산, 드림, 강북드림)
1,421,387,000원 = 1,421,387(X432,781)ㅇ 이동쉼터 4개소 운영(동북, 동남, 서북, 서남권)
2,352,582,000원 = 2,352,582(X457,458)ㅇ 단기쉼터 3개소 운영(신림, 금천, 망우)
585,830,000원 = 585,830(X145,972)ㅇ 중장기쉼터 2개소 운영(신림, 금천)
286,666(100-307-11) 사회복지사업보조
286,666,000원 = 286,666(X143,333)ㅇ 민간 청소년쉼터 운영지원(2개소)
135,543(100-308-01) 자치단체경상보조금
135,543,000원 = 135,543(X135,543)ㅇ 자치구 청소년쉼터 운영지원(2개소)
청소년방과후아카데미 운영지원 2,861,911 3,028,303 166,392
(X1,002,852) (X1,087,291) (X84,439)
2,772,721(100-307-05) 민간위탁금
2,772,721,000원 = 2,772,721(X831,709)ㅇ 시립청소년수련관 방과후아카데미 운영
255,582(100-308-01) 자치단체경상보조금
255,582,000원 = 255,582(X255,582)ㅇ 구립청소년시설 방과후 아카데미 운영비 지원
학교 밖 청소년 지원 3,148,518 3,159,367 10,849
3,159,367(100-307-05) 민간위탁금
572,167,000원 = 572,167ㅇ 학교 밖 청소년 지원센터 운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 비진학 청소년 지원(교육청 Wee스쿨 운영비 지원)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
1,987,200,000원 = 1,987,200ㅇ 비인가 대안교육기관 운영비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 비인가 대안교육기관 급식비 지원
청소년 권리증진제도 운영 400,300 385,500 △14,800
45,500(100-201-01) 사무관리비
10,500,000원 = 10,500ㅇ 어린이·청소년 인권위원회 운영
35,000,000원 = 35,000ㅇ 어린이청소년 인권조례 홍보 등
310,000(100-307-05) 민간위탁금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 희망총회, 어린이청소년 인권페스티벌 개최
10,000,000원 = 10,000ㅇ 어린이청소년 인권 시민발언대 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 어린이청소년 인권교육, 강사양성
20,000,000원 = 20,000ㅇ 어린이청소년 시설 인권 실천 컨설팅
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울시 교육청 공동협력사업 추진
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 어린이청소년 참여활동 지원
어려운 청소년 등 지원사업(학력(미)인정 평생교육시설 지원)
370,000 320,000 △50,000
300,000(100-301-01) 사회보장적수혜금
300,000,000원 = 300,000ㅇ 학력(미)인정 평생교육시설 운영비지원(25개소)
20,000(100-307-05) 민간위탁금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 어려운 청소년 문예행사비 지원
도봉 행복교실 운영(주민참여, 도봉구) 0 200,000 200,000
200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 시립창동청소년수련관 및 중랑천 자전거 도로를 활용한 학교부적응학생 교육 프로그램
찾아가는 청소년 상담소 (주민참여, 양천구) 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
200,000,000원 = 200,000ㅇ 이동차량 또는 거리 부스 설치 운영
언제나 어디에나 있는 모바일 스쿨 앱 개발 및 프로그램 운영(주민참여, 서울시)
0 200,000 200,000
200,000(100-307-05) 민간위탁금
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 학교밖 청소년 대상 모바일 스쿨 앱 개발 및 프로그램 운영
자치회관 유휴교실을 활용한 저소득층 학습지원 (주민참여, 동작구)
0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 저소득층 가구의 자녀를 위한 학습지원프로그램을 운영
학교 부적응 청소년 배움카페 설치 운영 (주민참여, 강북구)
0 230,000 230,000
230,000(100-307-05) 민간위탁금
230,000,000원 = 230,000ㅇ 학교부적응 학생 학교 밖 청소년 배움터 설치 및 운영
독산3동 청소년독서실 기능전환(꿈꾸는 푸른 등대) (주민참여, 금천구)
0 150,000 150,000
150,000(100-403-01) 자치단체자본보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 청소년독서실 활용방안 연구 및 리모델링
송파제일 청소년독서실 휴게공간 마련 및 시설정비 (주민참여, 송파구)
0 70,000 70,000
70,000(100-403-01) 자치단체자본보조
70,000,000원 = 70,000ㅇ 청소년독서실 기능보강
청소년 학업중단예방을 위한 One-Stop시스템 구축 (주민참여, 노원구)
0 40,000 40,000
40,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 청소년 학업중단예방 One-Stop시스템 구축
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
위탁형 대안학교 설립 및 운영 (주민참여, 영등포구) 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 발달장애인을 위한 위탁형 대안학교(꿈더하기학교) 운영지원
행정운영경비(평생교육정책관 청소년담당관)정책 : 58,123 54,904 △3,219
기본경비 58,123 54,904 △3,219단위 :
(일반회계)
기본경비 58,123 54,904 △3,219
45,038(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*90% = 435ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모 수선비
280,000원*5대*90% = 1,260ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*23명 = 19,320ㅇ 주요업무추진급량비
= 13,628ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 등
574,000원*1식*8회*90% = 4,133 · 회의자료 등 인쇄
21,100원*500부*90% = 9,495 · 청소년사업 안내책자 등 제작
100,000원*8명*14화*90% = 10,080ㅇ 회의운영
5,666(100-201-02) 공공운영비
= 5,666ㅇ 청소년 유해환경 감시용 차량유지
150,000원*1대*12월*3회*90% = 4,860 · 유류비
298,500원*3회*90% = 806 · 차량수리비 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1개소*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과 30인 이하
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
평생교육정책관 친환경급식담당관부서 : 146,305,476 140,111,364 △6,194,112
친환경급식 정책 실현정책 : 146,242,064 140,081,323 △6,160,741
친환경급식 운영 지원 146,242,064 140,081,323 △6,160,741단위 :
(일반회계)
친환경 학교급식 지원 143,183,563 132,026,855 △11,156,708
132,026,855(100-308-08) 교육기관에대한보조
131,861,844,000원 = 131,861,844ㅇ 무상급식비 지원
165,011,000원 = 165,011ㅇ 조리종사원 연차수당
저소득층 학교급식 지원 0 4,809,400 4,809,400
4,809,400(100-308-08) 교육기관에대한보조
4,000원*6,950명*173일 = 4,809,400ㅇ 저소득층 학교급식 지원
친환경급식지원위원회 운영 73,595 27,800 △45,795
23,800(100-201-01) 사무관리비
100,000원*12명*4회 = 4,800ㅇ 친환경 무상급식 심의위원회 운영
100,000원*10명*18회 = 18,000ㅇ 친환경 급식 지원 관련 위원회 운영
1,000,000원 = 1,000ㅇ 기타 회의준비 등
2,000(100-202-01) 국내여비
전문가 4명*500,000원 = 2,000ㅇ 수산산지 및 농산가공 산지 실태조사 위원 여비
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 친환경 급식 관련 위원회 간담회 운영
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
우수 농축산물 식재료 지원 2,581,606 2,764,968 183,362
2,764,968(100-308-08) 교육기관에대한보조
2,764,968,000원 = 2,764,968ㅇ 우수 농축산물 식재료 지원
친환경급식 안심식재료 지킴이단 구성 운영 45,300 66,300 21,000
27,000(100-201-01) 사무관리비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 지킴이단 발대식 개최
20,000,000원 = 20,000ㅇ 산지체험운영
39,300(100-301-09) 행사실비보상금
25,000,000원 = 25,000ㅇ 지킴이단 관련 자치구 운영지원
14,300,000원 = 14,300ㅇ 지킴이단 실비보상
친환경 식생활교육학교 지원 258,000 150,000 △108,000
150,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
5,000,000원 * 30개교 = 150,000ㅇ 식생활교육 프로그램 지원
친환경급식 관계자 교육 운영 0 47,000 47,000
47,000(100-201-01) 사무관리비
34,000,000원 = 34,000ㅇ 영양사,조리사교육
4,000,000원 = 4,000ㅇ 유관기관관계자교육
9,000,000원 = 9,000ㅇ 학생,학부모 교육
식생활교육 학부모강사 양성 0 31,000 31,000
31,000(100-201-01) 사무관리비
= 31,000ㅇ 식생활교육 학부모강사 양성
250,000원*80명 = 20,000 · 신규양성과정(5기)
3,000,000원 = 3,000 · 코칭&보수교육(5기)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
4,000,000원 = 4,000 · 심화교육(2회)
4,000,000원 = 4,000 · 강사 활성화지원
친환경급식 유관기관 소통 강화(청책토론회) 0 28,000 28,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
2,500,000원*6회 = 15,000ㅇ 친환경급식 토론회
100,000원*50명*1회 = 5,000ㅇ 급식관계자 소통 워크숍(시·자치구·관계기관)
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,000,000원 = 8,000
ㅇ 자치구급식센터, 친환경유통센터 및 학교 급식 관계자 간 업무협의 등
친환경급식 열린마당 운영 100,000 100,000 0
100,000(100-201-03) 행사운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 친환경급식 한마당
친환경급식 홍보자료 제작 0 30,000 30,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
= 30,000ㅇ 친환경급식 홍보자료 제작
2,000,000원*5회 = 10,000 · 웹홍보자료제작
5,000원*2,000부 = 10,000 · 홍보자료
5,000원*2,000부 = 10,000 · 교육자료
행정운영경비(평생교육정책관 친환경급식담당관)
정책 : 63,412 30,041 △33,371
기본경비 63,412 30,041 △33,371단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관
기본경비 63,412 30,041 △33,371
27,041(100-201-01) 사무관리비
= 12,641ㅇ 공통경비
21,000원*13명*90% = 246 · 기본사무용종이류
5,000원*13명 = 65 · 소규모수선비
280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비 수리비
50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비
840,000원*13명 = 10,920 · 주요업무추진급량비
= 14,400ㅇ 조직별 경비
1,800,000원*5회 = 9,000 · 회의자료 등 인쇄
1,800,000원*3팀 = 5,400 · 행정장비소모품 등
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*1부서*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
평생교육정책관