세출예산사업명세서 - gunpo ⊙난청검사정밀검진비 500...

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세출예산사업명세서 부서: 보건행정과 정책: 건강 증진 단위: 보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건행정과 보건행정과 14,723,640 14,463,494 260,146 103,153 490,000 3,469,606 1,538,301 9,122,580 건강 증진 14,550,632 14,282,488 268,144 103,153 490,000 3,469,606 1,538,301 8,949,572 보건행정 370,468 3,726,519 3,356,051 1,400 600 368,468 보건행정 지원 74,868 116,019 41,151 201 일반운영비 68,168 45,296 22,872 01 사무관리비 45,700 24,700 21,000 ⊙일반수용비 21,900 ◎지역보건의료계획서 책자 발간 900 ◎시민건강위원회 운영 소모품 1,000 ◎보건소 사업별 홍보자료 제작 20,000 ⊙운영수당 22,600 ◎지역보건의료심의위원회 참석수당 2,600 ◎시민건강위원회 참석수당 12,000 ◎시민건강분과위원회 참석수당 8,000 ⊙피복비 1,200 ◎진료실 가운 1,200 30,000*301,000,0004,000,000*5100,000*13*2100,000*30*4100,000*16*560,000*2002 공공운영비 22,468 20,596 1,872 ⊙일반우편요금 9,660 ⊙등기우편요금 2,808 ⊙차량유류비 및 수리비 10,000 350*2,300*122,340*100*1210,000,000301 일반보상금 4,000 3,909 91 09 행사실비보상금 3,000 0 3,000 ⊙시민건강위원회 워크숍 운영 3,000 1,500,000*212 기타보상금 1,000 3,909 2,909 ⊙시민건강위원회 워크숍 운영 강사수당 1,000 500,000*2-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건행정과

보건행정과 14,723,640 14,463,494 260,146

국 103,153

균 490,000

기 3,469,606

도 1,538,301

시 9,122,580

건강 증진 14,550,632 14,282,488 268,144

국 103,153

균 490,000

기 3,469,606

도 1,538,301

시 8,949,572

보건행정 370,468 3,726,519 △3,356,051

기 1,400

도 600

시 368,468

보건행정 지원 74,868 116,019 △41,151

201 일반운영비 68,168 45,296 22,872

01 사무관리비 45,700 24,700 21,000

⊙일반수용비 21,900

◎지역보건의료계획서 책자 발간

900

◎시민건강위원회 운영 소모품 1,000

◎보건소 사업별 홍보자료 제작

20,000

⊙운영수당 22,600

◎지역보건의료심의위원회 참석수당

2,600

◎시민건강위원회 참석수당

12,000

◎시민건강분과위원회 참석수당

8,000

⊙피복비 1,200

◎진료실 가운 1,200

30,000원*30부

1,000,000원

4,000,000원*5종

100,000원*13명*2회

100,000원*30명*4회

100,000원*16명*5회

60,000원*20명

02 공공운영비 22,468 20,596 1,872

⊙일반우편요금 9,660

⊙등기우편요금 2,808

⊙차량유류비 및 수리비 10,000

350원*2,300건*12월

2,340원*100건*12월

10,000,000원

301 일반보상금 4,000 3,909 91

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

⊙시민건강위원회 워크숍 운영

3,0001,500,000원*2회

12 기타보상금 1,000 3,909 △2,909

⊙시민건강위원회 워크숍 운영 강사수당

1,000500,000원*2회

- 1 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 2,700 66,814 △64,114

01 자산및물품취득비 2,700 66,814 △64,114

⊙사무용 의자 구입 2,700270,000원*10대

보건소 청사관리 281,600 216,500 65,100

201 일반운영비 271,600 203,500 68,100

01 사무관리비 13,680 13,680 0

⊙일반수용비 8,280

◎시설관리물품 3,000

◎쓰레기봉투(100ℓ ) 480

◎감염성폐기물 적출물 처리 1,800

◎구내식당 유지관리 3,000

⊙무인경비시스템 용역비 5,400

300,000원*10회

2,400원*50매*4회

150,000원*12월

3,000,000원

450,000원*12월

02 공공운영비 257,920 189,820 68,100

⊙공공요금 및 제세 24,580

◎안전관리대행(전기,승강기,도시가스,소방)

12,000

◎정기검사비(전기,승강기,도시가스,소방)

2,000

◎가스책임보험료및소방협회비 400

◎통신요금(케이블,스카이라이프)

480

◎렌탈비(정수기,비데,공기청정기)

9,600

◎영업배상책임보험료 100

⊙시설장비유지비 233,340

◎물탱크청소비 1,000

◎비상발전기연료비 340

◎방역소독비 2,000

◎시설물 유지관리비 10,000

◎흡수식 냉온수기 보수 및 수리

6,000

◎휀코일 화학세척 및 세관작업 6,000

◎시설물관리 및 청소대행 208,000

12,000,000원

2,000,000원

400,000원

40,000원*12월

800,000원*12월

100,000원

500,000원*2회

1,700원*100ℓ *2회

400,000원*5회

10,000,000원

6,000,000원

6,000,000원

208,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 13,000 △3,000

01 시설비 10,000 13,000 △3,000

⊙소방펌프 교체공사 10,00010,000,000원

신속대응반 운영지원(기도) 2,000 2,000 0

기 1,400

도 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

도 600

- 2 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙국내외 재난의료 지원 2,0002,000,000원

기 1,400

도 600

시책업무추진비(보건행정과) 12,000 12,000 0

203 업무추진비 12,000 12,000 0

03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0

⊙보건행정추진 5,000

⊙지역보건사업 6,000

⊙주민참여예산 분과위원회 운영 1,000

5,000,000원

6,000,000원

1,000,000원

출산장려 7,037,870 3,180,828 3,857,042

국 98,000

균 490,000

기 104,208

도 813,088

시 5,532,574

출산장려지원 4,439,225 2,349,605 2,089,620

201 일반운영비 12,600 16,800 △4,200

01 사무관리비 4,000 9,350 △5,350

⊙모유수유 유축기 유지관리비 2,000

⊙가임기 관리(모유수유, 출산장려) 홍보물 제

작 2,000

2,000,000원

2,000,000원

03 행사운영비 8,600 7,450 1,150

⊙임산부 건강교실 등 강사료 6,000

⊙난임부부 건강교실 강사료 800

⊙교육자료 제작 1,000

⊙임산부영유아 건강교실 프로그램 운영

800

150,000원*40회

200,000원*4회

1,000,000원

800,000원

301 일반보상금 4,243,525 2,100,705 2,142,820

01 사회보장적수혜금 4,243,525 2,100,705 2,142,820

⊙출산장려금 3,936,000

◎첫째아 944,000

◎둘째아 2,280,000

◎셋째아 600,000

◎넷째아 이상 112,000

⊙유아도서 23,000

⊙임신축하금 280,000

⊙모유수유실 운영 지원 4,525

◎아기침대 1,755

◎수유용 소파 1,170

◎기저귀 교환대 1,050

◎수유쿠션 550

1,000,000원*1,180명*0.8

3,000,000원*950명*0.8

5,000,000원*150명*0.8

7,000,000원*20명*0.8

10,000원*2,300명

100,000원*2,800명

585,000원*3대

390,000원*3대

350,000원*3대

110,000원*5개

- 3 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 출산장려 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 183,100 196,600 △13,500

01 의료및구료비 145,400 162,900 △17,500

⊙임산부영양제 지원 68,000

⊙쿼드검사비 지원 34,500

⊙영구피임 복원시술비 지원 2,400

⊙난청검사 정밀검진비 500

⊙한방난임 의료비 지원 40,000

8,500원*8,000명

15,000원*2,300명

600,000원*4명

100,000원*5명

1,000,000원*40명

05 민간위탁금 37,700 33,700 4,000

⊙보건의료사업 업무대행 경비(난청검사실 간호

사) 37,700

◎간호사 37,700

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관

리 지원)(균시)

1,151,905 345,110 806,795

균 490,000

시 661,905

307 민간이전 1,151,905 345,110 806,795

균 490,000

시 661,905

05 민간위탁금 1,151,905 345,110 806,795

⊙산모신생아 건강관리 지원 700,000700,000,000원

균 490,000

시 210,000

⊙산모신생아 건강관리 지원(예외지원) 451,905

◎둘째아 354,660

◎셋째아 이상 73,876

◎쌍태아(둘째아) 9,585

◎쌍태아(셋째아 이상) 7,100

◎삼태아 이상 6,684

771,000원*460명

803,000원*92명

1,065,000원*9건

1,420,000원*5건

1,671,000원*4건

표준모자보건수첩 제작(기도시) 3,000 2,924 76

기 1,500

도 750

시 750

308 자치단체등이전 3,000 2,924 76

기 1,500

도 750

시 750

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,000 2,924 76

⊙산모수첩지원 3,0003,000,000원

기 1,500

도 750

시 750

난임부부 지원(체외수정시술비)(기도시) 24,000 89,596 △65,596

기 12,000

도 6,000

시 6,000

- 4 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 출산장려 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 24,000 89,596 △65,596

기 12,000

도 6,000

시 6,000

01 의료및구료비 24,000 89,596 △65,596

⊙체외수정 시술비 지원 24,00024,000,000원

기 12,000

도 6,000

시 6,000

모자보건사업 보조인력비(기도시) 37,756 34,684 3,072

기 5,600

도 2,800

시 29,356

101 인건비 37,756 34,684 3,072

기 5,600

도 2,800

시 29,356

03 무기계약근로자보수 37,756 34,684 3,072

⊙난임부부지원 인건비 30,45030,450,000원

기 5,600

도 2,800

시 22,050

⊙복리후생비 7,306

◎위험수당 600

◎급량비 1,560

◎교통비 600

◎명절휴가비 2,400

◎가족수당 1,440

◎초과근무수당 576

◎피복비 60

◎보수교육비 및 여비 70

50,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

1,200,000원*1명*2회

120,000원*1명*12월

48,000원*1명*12월

60,000원*1명

70,000원*1명*1회

청소년산모 임신출산 의료비 지원(기도시) 3,600 6,000 △2,400

기 1,800

도 900

시 900

307 민간이전 3,600 6,000 △2,400

기 1,800

도 900

시 900

05 민간위탁금 3,600 6,000 △2,400

⊙청소년산모 임신출산 의료비지원

3,6003,600,000원

기 1,800

도 900

시 900

고위험임산부의료비지원(기도시) 24,000 27,020 △3,020

- 5 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 출산장려 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 12,000

도 6,000

시 6,000

307 민간이전 24,000 27,020 △3,020

기 12,000

도 6,000

시 6,000

01 의료및구료비 24,000 27,020 △3,020

⊙고위험 임산부 의료비지원 24,00024,000,000원

기 12,000

도 6,000

시 6,000

영유아 건강검진 지원(기도시) 3,034 3,202 △168

기 2,428

도 303

시 303

308 자치단체등이전 3,034 3,202 △168

기 2,428

도 303

시 303

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,034 3,202 △168

⊙영유아 건강검진 지원 3,0343,034,000원

기 2,428

도 303

시 303

영유아 발달장애 정밀검사 지원(기도시) 3,600 929 2,671

기 2,880

도 360

시 360

307 민간이전 3,600 929 2,671

기 2,880

도 360

시 360

01 의료및구료비 3,600 929 2,671

⊙발달장애아동 확진비(정밀검사) 지원

3,6003,600,000원

기 2,880

도 360

시 360

의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기도시) 1,250 1,250 0

기 1,000

도 125

시 125

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

도 125

시 125

01 사무관리비 1,250 1,250 0

- 6 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 출산장려 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙의료급여수급권자 건강검진사업 운영비

1,2501,250,000원

기 1,000

도 125

시 125

선천성대사이상 검사 및 환아관리(기도시) 36,000 69,820 △33,820

기 18,000

도 9,000

시 9,000

307 민간이전 36,000 69,820 △33,820

기 18,000

도 9,000

시 9,000

01 의료및구료비 36,000 69,820 △33,820

⊙선천성대사이상검사 및 환아관리

36,00036,000,000원

기 18,000

도 9,000

시 9,000

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기도시) 72,000 81,776 △9,776

기 36,000

도 18,000

시 18,000

307 민간이전 72,000 81,776 △9,776

기 36,000

도 18,000

시 18,000

01 의료및구료비 72,000 81,776 △9,776

⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

72,00072,000,000원

기 36,000

도 18,000

시 18,000

난청조기진단(기도시) 22,000 7,524 14,476

기 11,000

도 5,500

시 5,500

307 민간이전 22,000 7,524 14,476

기 11,000

도 5,500

시 5,500

01 의료및구료비 20,480 6,998 13,482

⊙신생아청각 검사비 20,48020,480,000원

기 10,240

도 5,120

시 5,120

05 민간위탁금 1,520 526 994

⊙신생아청각 위탁사업(홍보)비 1,5201,520,000원

- 7 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 출산장려 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 760

도 380

시 380

저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국도시) 196,000 161,388 34,612

국 98,000

도 49,000

시 49,000

307 민간이전 196,000 161,388 34,612

국 98,000

도 49,000

시 49,000

05 민간위탁금 196,000 161,388 34,612

⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원

196,000196,000,000원

국 98,000

도 49,000

시 49,000

경기도 산후조리비 지원사업(도시) 1,020,500 0 1,020,500

도 714,350

시 306,150

307 민간이전 1,020,500 0 1,020,500

도 714,350

시 306,150

01 의료및구료비 1,020,500 0 1,020,500

⊙산후조리비 지원 1,020,500500,000원*2,041명

도 714,350

시 306,150

의약무관리 20,900 32,900 △12,000

도 6,000

시 14,900

의약무관리사업 900 12,900 △12,000

201 일반운영비 900 900 0

02 공공운영비 900 900 0

⊙의약무관리차량 유류비 90075,000원*12월

의약품 안전관리 사업(도시) 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

⊙의약품 안전관리 사업 20,00020,000,000원

도 6,000

시 14,000

보건민원 1,372,538 1,452,587 △80,049

기 334,320

- 8 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건민원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 112,600

시 925,618

보건민원운영 157,938 558,787 △400,849

201 일반운영비 16,058 25,700 △9,642

01 사무관리비 10,928 9,960 968

⊙일반수용비 3,728

◎민원서식인쇄 600

◎인증기소모품 400

◎민원실번호표 소모품 528

◎진료비 신용카드수납 수수료

1,200

◎한의약 건강교실 홍보 및 교육자료 제작

1,000

⊙운영수당 7,200

◎정신건강심의(심사)위원회 참석수당

7,200

60원*10,000매

100,000원*4회

132,000원*2회*2대

100,000원*12월

1,000,000원

100,000원*6명*12회

02 공공운영비 5,130 15,740 △10,610

⊙방사선 피폭선량 측정수수료

130

⊙X-선실 장비 유지관리비 5,000

65,000원*2명*1회

5,000,000원

301 일반보상금 4,000 0 4,000

12 기타보상금 4,000 0 4,000

⊙한의약 건강교실 운영 강사수당

4,000100,000원*40회

307 민간이전 137,500 130,587 6,913

01 의료및구료비 23,000 26,000 △3,000

⊙진료실 진료약품 구입 12,000

⊙한의약진료실 진료약품구입 8,000

⊙소모품구입(진료실,한의약실) 3,000

12,000,000원

8,000,000원

3,000,000원

05 민간위탁금 114,500 104,587 9,913

⊙보건의료사업 업무대행 경비(한방진료실) 114,500

◎한의사 77,000

◎간호사 37,500

77,000,000원*1명

37,500,000원*1명

405 자산취득비 380 402,500 △402,120

01 자산및물품취득비 380 402,500 △402,120

⊙한의약실 냉장고 구입 380380,000원*1대

기초정신건강복지센터 지원(기도시) 816,500 489,800 326,700

기 203,600

도 63,700

시 549,200

307 민간이전 816,500 489,800 326,700

기 203,600

도 63,700

- 9 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건민원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 549,200

05 민간위탁금 816,500 489,800 326,700

⊙정신건강복지센터 위탁운영비 768,000768,000,000원

기 203,600

도 63,700

시 500,700

⊙정신건강복지센터 위탁운영비(시)

48,50048,500,000원

자살예방 및 정신건강복지사업(기시) 30,540 30,000 540

기 15,270

시 15,270

307 민간이전 30,540 30,000 540

기 15,270

시 15,270

05 민간위탁금 30,540 30,000 540

⊙자살예방 및 정신건강증진사업 30,54030,540,000원

기 15,270

시 15,270

아동청소년정신보건사업(기시) 50,900 50,000 900

기 25,450

시 25,450

307 민간이전 50,900 50,000 900

기 25,450

시 25,450

05 민간위탁금 50,900 50,000 900

⊙아동청소년정신보건사업 50,90050,900,000원

기 25,450

시 25,450

생명존중문화조성(도시) 46,400 41,400 5,000

도 13,900

시 32,500

307 민간이전 46,400 41,400 5,000

도 13,900

시 32,500

05 민간위탁금 46,400 41,400 5,000

⊙생명사랑 프로젝트 전담인력 배치

40,00040,000,000원

도 12,000

시 28,000

⊙자살시도자 및 가족 등 치료지원

6,4006,400,000원

도 1,900

시 4,500

노인자살예방사업(도시) 70,000 65,000 5,000

도 35,000

시 35,000

- 10 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건민원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 70,000 65,000 5,000

도 35,000

시 35,000

05 민간위탁금 70,000 65,000 5,000

⊙노인자살예방사업 70,00070,000,000원

도 35,000

시 35,000

지역사회중심재활사업 20,260 37,600 △17,340

201 일반운영비 10,960 12,100 △1,140

01 사무관리비 6,100 6,100 0

⊙일반수용비 4,900

◎재활사업 홍보물 및 교육자료 제작

3,000

◎재활운동치료실 운영물품 구입

1,000

◎재활운동치료실 침구 등 세탁비

900

⊙운영수당 1,200

◎지역사회재활협의체 회의 참석 수당

1,200

2,500원*400매*3종

1,000,000원

75,000원*12월

100,000원*6명*2회

02 공공운영비 1,860 3,000 △1,140

⊙방문 재활서비스 차량 유류비 960

⊙재활운동치료실 장비 유지 관리비

900

80,000원*12월

60,000원*15종

03 행사운영비 3,000 3,000 0

⊙재활 프로그램 운영 3,0003,000,000원

301 일반보상금 5,500 5,500 0

09 행사실비보상금 500 500 0

⊙재활 프로그램 운영 지원 500500,000원

12 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙재활 프로그램 운영 강사수당 5,0005,000,000원

405 자산취득비 3,800 20,000 △16,200

01 자산및물품취득비 3,800 20,000 △16,200

⊙연하재활 기능적 전기자극 치료기

3,8003,800,000원*1대

희귀질환자 의료비 지원사업(기시) 180,000 180,000 0

기 90,000

시 90,000

308 자치단체등이전 180,000 180,000 0

기 90,000

시 90,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 180,000 180,000 0

⊙희귀성질환자 의료비 지원 180,000180,000,000원

- 11 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 보건민원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 90,000

시 90,000

감염병예방 4,246,744 4,682,154 △435,410

국 5,153

기 1,903,556

도 556,348

시 1,781,687

감염병예방지원 215,665 357,820 △142,155

201 일반운영비 38,200 23,300 14,900

01 사무관리비 21,000 11,100 9,900

⊙검사실 폐수처리비 700

⊙감염병예방 홍보물품 및 교육교재 제작

10,000

⊙올바른 손씻기 교육용품 구입 5,000

⊙감염병 예방 및 관리 물품 구입

3,000

⊙생물테러대응장비 유지보수 500

⊙감염병 예방교육 강사료 200

⊙운영수당 1,600

◎감염병관리위원회 참석수당

1,600

175,000원*4회

2,000원*5,000부

5,000,000원

6,000원*5종*100개소

500,000원

200,000원*1회

100,000원*8명*2회

02 공공운영비 17,200 12,200 5,000

⊙방역소독장비 유지관리비 15,000

⊙검사실장비 유지관리비 1,500

⊙임상검사 정도관리 협회비 700

1,500,000원*10종

1,500,000원

700,000원

206 재료비 92,000 92,000 0

01 재료비 92,000 92,000 0

⊙방역 및 감염병 차량 유류비 20,000

⊙방역소독약품 및 소모품 구입 72,000

20,000,000원

72,000,000원

307 민간이전 82,840 79,000 3,840

01 의료및구료비 82,840 79,000 3,840

⊙검사시약 구입 73,840

⊙검사 소모품 구입 9,000

520,000원*71종*2회

100,000원*45종*2회

405 자산취득비 2,625 163,520 △160,895

01 자산및물품취득비 2,625 163,520 △160,895

⊙생물테러대응장비구입 700

⊙방역용 LTE 무전기 1,925

700,000원*1개

385,000원*5대

의료관련감염관리 표본감시운영(기) 16,000 18,000 △2,000

기 16,000

307 민간이전 16,000 18,000 △2,000

기 16,000

01 의료및구료비 16,000 18,000 △2,000

- 12 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙의료관련감염관리 표본감시운영

16,0008,000,000원*2개소

기 16,000

주요감염병 표본감시 의료기관 운영(국도시) 4,800 4,800 0

국 2,400

도 720

시 1,680

307 민간이전 4,800 4,800 0

국 2,400

도 720

시 1,680

01 의료및구료비 4,800 4,800 0

⊙주요감염병 표본감시 의료기관 운영

4,8004,800,000원

국 2,400

도 720

시 1,680

생물테러 이중감시체계 운영지원(기도시) 2,520 2,520 0

기 1,260

도 378

시 882

307 민간이전 2,520 2,520 0

기 1,260

도 378

시 882

01 의료및구료비 2,520 2,520 0

⊙생물테러 이중감시체계 운영지원

2,5202,520,000원*1개소

기 1,260

도 378

시 882

예방접종사업 236,943 221,587 15,356

101 인건비 19,980 19,980 0

04 기간제근로자등보수 19,980 19,980 0

⊙ 대진의사 보수 19,980

◎ 기본급 15,000

◎ 주휴수당 3,500

◎ 4대보험 기관부담금 1,480

250,000원*60일

250,000원*14일

20,000원*74일

201 일반운영비 27,080 22,600 4,480

01 사무관리비 8,000 5,000 3,000

⊙예방접종사업 홍보물 제작 8,0008,000,000원

02 공공운영비 19,080 17,600 1,480

⊙독감예방접종 안내 우편물 발송

19,080530원*36,000명

301 일반보상금 2,000 2,000 0

- 13 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 2,000 2,000 0

⊙예방접종관련 상해보상 2,0002,000,000원

307 민간이전 177,283 177,007 276

01 의료및구료비 47,830 47,460 370

⊙예방접종 백신구입 10,630

◎신증후군출혈열 410

◎간염(B형) 8,750

◎장티푸스 1,470

⊙예방접종 소모품구입(주사기외 5종)

1,500

⊙취약계층 독감 예방접종비 35,700

8,200원*50명

3,500원*2,500명

4,900원*300명

1,500,000원

35,700,000원

05 민간위탁금 129,453 129,547 △94

⊙보건의료사업 업무대행경비(예방접종실) 129,453

◎의사(접종실) 91,953

◎간호사 37,500

91,952,680원*1명

37,500,000원*1명

405 자산취득비 10,600 0 10,600

01 자산및물품취득비 10,600 0 10,600

⊙컬러레이저프린터 600

⊙백신냉장고 10,000

600,000원*1대

10,000,000원*1대

국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(기도시) 2,876,348 2,746,000 130,348

기 1,438,174

도 431,452

시 1,006,722

307 민간이전 2,876,348 2,746,000 130,348

기 1,438,174

도 431,452

시 1,006,722

01 의료및구료비 2,876,348 2,746,000 130,348

⊙어린이 예방접종 2,457,4662,457,466,000원

기 1,228,733

도 368,620

시 860,113

⊙어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자

예방접종 418,882418,882,000원

기 209,441

도 62,832

시 146,609

국가예방접종 실시(성인 예방접종)(기도시) 654,292 646,594 7,698

기 327,146

도 98,144

시 229,002

307 민간이전 654,292 646,594 7,698

기 327,146

도 98,144

시 229,002

- 14 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 654,292 646,594 7,698

⊙성인 예방접종 654,292654,292,000원

기 327,146

도 98,144

시 229,002

국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방)(기도시) 8,723 11,016 △2,293

기 4,362

도 1,308

시 3,053

307 민간이전 8,723 11,016 △2,293

기 4,362

도 1,308

시 3,053

01 의료및구료비 8,723 11,016 △2,293

⊙B형간염주산기감염예방 8,7238,723,000원

기 4,362

도 1,308

시 3,053

예방접종등록센터 운영(기도시) 37,655 29,891 7,764

기 12,910

도 3,873

시 20,872

101 인건비 37,655 29,891 7,764

기 12,910

도 3,873

시 20,872

03 무기계약근로자보수 37,655 0 37,655

⊙예방접종등록센터 인건비 25,82025,820,000원

기 12,910

도 3,873

시 9,037

⊙4대보험기관부담금 3,600

⊙무기계약근로자보수 1,200

◎교통비 600

◎위험수당 600

⊙가족수당 1,680

⊙명절휴가비 2,426

⊙보수교육비 및 여비 70

⊙피복비 60

⊙퇴직금 2,799

3,600,000원

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

140,000원*1명*12월

1,212,960원*1명*2회

70,000원*1명

60,000원*1명

보건소 등 결핵환자관리 사업(기도시) 39,264 35,004 4,260

기 17,200

도 5,160

시 16,904

101 인건비 38,464 34,204 4,260

기 16,800

- 15 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,040

시 16,624

03 무기계약근로자보수 38,464 0 38,464

⊙비순응결핵환자 전담요원(간호사) 25,564

◎기본급 19,90879,000원*252일

기 9,954

도 2,987

시 6,967

◎주휴수당 4,10879,000원*52일

기 2,054

도 616

시 1,438

◎월차수당 94879,000원*12일

기 474

도 142

시 332

◎위험수당 60050,000원*12월

기 300

도 90

시 210

⊙퇴직금 2,6002,600,000원

기 1,300

도 390

시 910

⊙기관부담금 3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

시 1,050

⊙복리후생비 7,300

◎명절휴가비 2,3701,185,000원*1명*2회

기 438

도 131

시 1,801

◎급량비 1,560130,000원*1명*12월

기 780

도 234

시 546

◎교통비 600

◎가족수당 2,640

◎피복비 60

◎체육행사비 20

◎보수교육비 50

50,000원*1명*12월

220,000원*1명*12월

60,000원*1명

20,000원*1명

50,000원*1명

202 여비 800 800 0

기 400

도 120

시 280

01 국내여비 800 800 0

⊙비순응결핵환자 전담요원 여비 800800,000원

- 16 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 400

도 120

시 280

보건소 결핵관리 사업(기도시) 50,801 79,313 △28,512

기 25,401

도 7,620

시 17,780

201 일반운영비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 750

시 1,750

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙결핵역학조사등(홍보 및 교육) 5,0005,000,000원

기 2,500

도 750

시 1,750

202 여비 700 700 0

기 350

도 105

시 245

01 국내여비 700 700 0

⊙결핵역학조사(여비) 700700,000원

기 350

도 105

시 245

307 민간이전 45,101 73,613 △28,512

기 22,551

도 6,765

시 15,785

01 의료및구료비 45,101 73,613 △28,512

⊙입원명령 대상 환자지원 14,63214,632,000원

기 7,316

도 2,195

시 5,121

⊙결핵환자 검사 및 진단지원 5,7495,749,000원

기 2,875

도 862

시 2,012

⊙결핵역학조사 등 11,57411,574,000원

기 5,787

도 1,736

시 4,051

⊙결핵환자 가족검진 5,7405,740,000원

기 2,870

도 861

시 2,009

⊙집단시설 종사자 잠복결핵검진(의료기관 종사

자) 7,4067,406,000원

기 3,703

- 17 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,111

시 2,592

의료기관 결핵환자 관리지원(기) 34,370 33,858 512

기 34,370

307 민간이전 34,370 33,858 512

기 34,370

02 민간경상사업보조 34,370 33,858 512

⊙결핵환자관리(간호사) 34,37034,370,000원

기 34,370

에이즈 및 성병예방(기시) 53,466 48,790 4,676

기 26,733

시 26,733

307 민간이전 53,466 48,790 4,676

기 26,733

시 26,733

01 의료및구료비 53,466 48,790 4,676

⊙성매개감염병 검진 및 치료비 716716,000원

기 358

시 358

⊙에이즈진단시약 구매 4,0824,082,000원

기 2,041

시 2,041

⊙에이즈환자 진료비 48,66848,668,000원

기 24,334

시 24,334

한센병관리사업(도시) 3,700 3,200 500

도 740

시 2,960

307 민간이전 3,700 3,200 500

도 740

시 2,960

01 의료및구료비 3,700 3,200 500

⊙한센피부병 검진사업 3,2003,200,000원

도 640

시 2,560

⊙한센인 의료지원사업 500500,000원

도 100

시 400

한센인피해사건진상조사 및 위로지원(국) 1,800 1,800 0

국 1,800

307 민간이전 1,800 1,800 0

국 1,800

01 의료및구료비 1,800 1,800 0

⊙한센인피해사건진상조사 및 위로지원사업

1,8001,800,000원

국 1,800

- 18 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

한센병환자 관리지원사업(국도) 1,906 1,815 91

국 953

도 953

307 민간이전 1,906 1,815 91

국 953

도 953

01 의료및구료비 1,906 1,815 91

⊙재가한센인 생계비 지원 1,9061,906,000원

국 953

도 953

인플루엔자 예방접종 지원(도시) 8,491 0 8,491

도 6,000

시 2,491

101 인건비 8,491 0 8,491

도 6,000

시 2,491

04 기간제근로자등보수 8,491 0 8,491

⊙인플루엔자 예방접종지원 인건비 7,2917,291,000

도 6,000

시 1,291

⊙4대보험 기관 부담금 900

⊙복리후생비 300

◎급량비 150

◎교통비 150

900,000

50,000원*1명*3월

50,000원*1명*3월

치매관리 1,502,112 1,207,500 294,612

기 1,126,122

도 49,665

시 326,325

치매치료관리비 지원(기도시) 132,196 88,100 44,096

기 66,098

도 9,915

시 56,183

308 자치단체등이전 132,196 88,100 44,096

기 66,098

도 9,915

시 56,183

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 132,196 88,100 44,096

⊙치매치료 약제비 132,196132,196,000원

기 66,098

도 9,915

시 56,183

치매안심센터 운영(기도시) 1,368,887 1,119,400 249,487

기 1,059,200

도 39,720

시 269,967

101 인건비 887,260 701,256 186,004

- 19 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 690,219

도 25,883

시 171,158

02 기타직보수 861,868 0 861,868

⊙시간선택임기제(라급) 공무원 740,541

◎연봉(라급) 7시간 581,0402,690,000원*18명*12월

기 464,832

도 17,432

시 98,776

◎수당 159,501

◑가족수당 25,920120,000원*18명*12월

기 20,736

도 777

시 4,407

◑직급보조비 26,460122,500원*18명*12월

기 21,168

도 794

시 4,498

◑정액급식비 28,080130,000*18명*12월

기 22,464

도 841

시 4,775

◑특수직무수당(7시간)

32,400150,000원*18명*12월

기 25,920

도 972

시 5,508

◑대민활동비(7시간) 9,45043,750원*18명*12월

기 7,560

도 283

시 1,607

◑자녀학비수당(고등학교)

5,605467,080원*3명*4분기

기 4,484

도 168

시 953

◑연가보상비

12,146(2,690,000원*0.86*1/30*10일)/40시간*35

시간*18명

기 9,717

도 365

시 2,064

◑시간외수당 19,4409,000원*10시간*18명*12월

기 15,552

도 583

시 3,305

⊙성과연봉 96,8405,380,000원*18명

기 77,472

도 2,906

시 16,462

- 20 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙4대보험 기관부담금 24,487

◎건강보험 15,751

◎장기요양보험 1,163

◎고용보험 7,573

504,832,000원*3.12%

15,750,760원*7.38%

504,832,000원*1.5%

04 기간제근로자등보수 25,392 665,606 △640,214

⊙치매안심센터 협력의사

25,3922,116,000원*1명*12월

기 20,314

도 762

시 4,316

201 일반운영비 415,327 365,344 49,983

기 332,261

도 12,460

시 70,606

01 사무관리비 351,527 321,928 29,599

⊙치매안심센터 장소 임차료 96,3608,030,000원*12월

기 77,088

도 2,890

시 16,382

⊙일반수용비 20,00020,000,000원

기 16,000

도 600

시 3,400

⊙피복비 4,617256,500*18명

기 3,693

도 140

시 784

⊙치매예방 프로그램 운영 물품 20,00020,000,000원

기 16,000

도 600

시 3,400

⊙치매안심마을 운영물품 10,00010,000,000원

기 8,000

도 300

시 1,700

⊙렌탈비(정수기, 비데, 공기청정기)

4,800400,000원*12월

기 3,840

도 144

시 816

⊙무인경비시스템 용역비 1,800150,000원*12월

기 1,440

도 54

시 306

⊙치매안심센터 보험료(화재, 영업배상책임)

1,0001,000,000원

기 800

도 30

시 170

- 21 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙배회가능 어르신 인식표 제작 1,7507,000원*250명

기 1,400

도 52

시 298

⊙치매협의체위원회 수당 1,200100,000원*6명*2회

기 960

도 36

시 204

⊙치매안심센터 홍보물 제작 65,0006,500,000*10종

기 52,000

도 1,950

시 11,050

⊙치매안심센터 교육자료 65,0006,500,000원*10종

기 52,000

도 1,950

시 11,050

⊙치매가족카페 운영 물품 10,00010,000,000원

기 8,000

도 300

시 1,700

⊙쉼터 운영물품 구입 20,00020,000,000원

기 16,000

도 600

시 3,400

⊙등록관리 운영물품 구입 10,00010,000,000원

기 8,000

도 300

시 1,700

⊙치매극복주간 및 캠페인 운영 5,0005,000,000원

기 4,000

도 150

시 850

⊙치매극복 선도기관 운영 5,0005,000,000원

기 4,000

도 150

시 850

⊙치매극복 인식개선 사업 10,00010,000,000원

기 8,000

도 300

시 1,700

02 공공운영비 57,800 43,416 14,384

⊙전기, 상하수도 요금 12,0001,000,000원*12월

기 9,600

도 360

시 2,040

⊙치매안심센터 임차시설 관리비

37,8003,150,000원*12월

기 30,240

도 1,134

시 6,426

- 22 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙자동차 유지관리비 6,000500,000원*12월

기 4,800

도 180

시 1,020

⊙시설장비 유지비 2,0002,000,000원

기 1,600

도 60

시 340

03 행사운영비 6,000 0 6,000

⊙치매예방프로그램 운영 6,0006,000,000원

기 4,800

도 180

시 1,020

301 일반보상금 33,300 22,800 10,500

기 26,640

도 999

시 5,661

09 행사실비보상금 16,400 0 16,400

⊙치매 단기쉼터 운영 12,80012,800,000원

기 10,240

도 384

시 2,176

⊙치매 가족카페 운영 3,600300,000원*12월

기 2,880

도 108

시 612

12 기타보상금 16,900 22,800 △5,900

⊙치매예방 교육 및 프로그램 운영

16,90016,900,000원

기 13,520

도 507

시 2,873

307 민간이전 33,000 30,000 3,000

기 10,080

도 378

시 22,542

01 의료및구료비 33,000 30,000 3,000

⊙치매환자 기저귀 구입 12,60012,600,000원

기 10,080

도 378

시 2,142

⊙치매 감별검사비 20,40085,000원*20명*12월

중증치매노인 공공후견사업(기도시) 1,029 0 1,029

기 824

도 30

시 175

201 일반운영비 1,029 0 1,029

기 824

- 23 -

부서: 보건행정과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30

시 175

01 사무관리비 1,029 0 1,029

⊙심판청구비 1,0291,029,000원

기 824

도 30

시 175

행정운영경비(보건행정과) 173,008 181,006 △7,998

기본경비(보건행정과) 173,008 181,006 △7,998

업무추진비(보건행정과) 11,980 10,130 1,850

203 업무추진비 11,980 10,130 1,850

01 기관운영업무추진비 4,000 3,630 370

⊙보건소장 4,0004,000,000원

02 정원가산업무추진비 1,680 1,400 280

⊙정원가산업무추진비 1,68040,000원*42명

04 부서운영업무추진비 6,300 5,100 1,200

⊙부서운영업무추진비 5,100

⊙부서운영업무추진비(치매안심센터)

1,200

425,000원*12월

100,000원*12월

사무관리비(보건행정과) 43,392 40,680 2,712

201 일반운영비 43,392 40,680 2,712

01 사무관리비 43,392 40,680 2,712

⊙일반수용비 9,600

⊙급량비 33,792

◎평일 30,720

◎휴일 3,072

300,000원*32명

8,000원*32명*10일*12월

8,000원*32명*12월

공공운영비(보건행정과) 69,600 69,600 0

201 일반운영비 69,600 69,600 0

02 공공운영비 69,600 69,600 0

⊙전기요금 30,000

⊙가스요금 30,000

⊙상하수도요금 7,200

⊙음식물쓰레기 처리수수료 2,400

2,500,000원*12월

2,500,000원*12월

600,000원*12월

200,000원*12월

여비(보건행정과) 37,016 37,016 0

202 여비 37,016 37,016 0

01 국내여비 37,016 37,016 0

⊙기본업무수행여비 33,600

⊙세미나 및 워크숍등 여비 3,416

33,600,000원

3,416,000원

자산취득비(보건행정과) 11,020 23,580 △12,560

405 자산취득비 11,020 23,580 △12,560

- 24 -

부서: 보건행정과

정책: 행정운영경비(보건행정과)

단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 11,020 23,580 △12,560

⊙업무용 컴퓨터 및 모니터 구입

3,720

⊙프린터기 구입 900

⊙노트북컴퓨터 구입 2,400

⊙복사기 구입 4,000

1,240,000원*3대

450,000원*2대

1,200,000원*2대

4,000,000원*1대

- 25 -