あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3...

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令 和 2 年 度 あたらしく、知多らしく。 梅香る わたしたちの緑園都市

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Page 1: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

令 和 2 年 度

予 算 概 要

あたらしく、知多らしく。

梅香る わたしたちの緑園都市

Page 2: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

目 次

Ⅰ 予算概要 ……………………………………………………………………… 1

1 予算編成の方針 …………………………………………………………… 1

2 会計別当初予算比較表 …………………………………………………… 2

3 一般会計 …………………………………………………………………… 3

(1) 歳入の概要 ……………………………………………………………… 3

○ 一般会計歳入予算比較表 …………………………………………… 4

○ 市税の推移 …………………………………………………………… 5

○ 市税予算説明 ………………………………………………………… 6

(2) 歳出の概要 ……………………………………………………………… 8

○ 一般会計歳出予算比較表 …………………………………………… 9

○ 款別・節別・予算集計表 …………………………………………… 10

○ 主要施策 ……………………………………………………………… 12

○ 市制施行 50 周年の主な記念事業 ………………………………… 45

○ 県事業の市内事業施行概要 ………………………………………… 46

○ 普通建設事業一覧 …………………………………………………… 46

4 特別会計 …………………………………………………………………… 48

(1) 国民健康保険事業特別会計 …………………………………………… 48

(2) 後期高齢者医療事業特別会計 ………………………………………… 50

(3) 農業集落排水事業特別会計 …………………………………………… 51

5 企業会計 …………………………………………………………………… 52

(1) 水道事業会計 …………………………………………………………… 52

(2) 下水道事業会計 ………………………………………………………… 54

Ⅱ 総合計画の推進 ……………………………………………………………… 56

1 第6次知多市総合計画 …………………………………………………… 56

2 まちづくりの基本的な考え方 …………………………………………… 56

3 将来像 ……………………………………………………………………… 56

4 重点戦略・分野別予算 …………………………………………………… 56

Ⅲ 普通会計の状況 ……………………………………………………………… 59

1 普通会計とは ……………………………………………………………… 59

2 普通会計の状況 …………………………………………………………… 59

○ 普通会計年度別歳入状況 ……………………………………………… 60

○ 普通会計年度別歳出状況(目的別) ………………………………… 61

○ 普通会計年度別歳出状況(性質別) ………………………………… 62

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Ⅰ 予算概要

1 予算編成の方針

我が国の景気は政府が公表した9月の月例経済報告では「輸出を中心に弱さ

が続いているものの、緩やかに回復している」とされています。一方、本市に

おいては、今後の生産年齢人口の減少による市民税の減、固定資産の減価に伴

う減収などの要因を踏まえると、税収の大幅な回復を見込める状況にはありま

せん。

こうした中、ここ数年の本市予算の状況は、歳出総額の増加に反して市税は

微増であり、財源不足を財政調整基金で賄わざるを得ず、その繰入額が年々増

加しているといった現状です。これは健全な財政運営と基金確保の観点から、

憂慮すべき事態であると言えます。

平成30年度決算では、歳出全体に占める義務的経費(人件費、扶助費及び

公債費)の割合は知多5市及び県内市の中で高い反面、投資的な経費の割合は

知多5市で最も低く、県内でも下から2番目という状況です。また、財政の硬

直度を示す経常収支比率が高く、社会課題を解決するための経費に充てる財源

が確保できない状況に陥っています。

こうした状況に鑑み、令和2年度の予算編成においては、枠配分対象の経常

的経費予算は一律3%カットすることとしました。また、計画の最終年度とな

る「知多市行財政改革プラン2016」の取組事項は確実に遂行するとともに、

新たな施策に取り組むための予算確保に向け、各部門において見直すべき事業

を抽出し、財源の捻出に努めました。

令和2年度は、市制施行50周年を迎えるとともに、現在策定中の第6次総

合計画の初年といった大きな節目の年であり、朝倉駅周辺整備事業が本格的に

動き出す年でもあります。これらを踏まえ「未来につなぐ明るく元気なまち」

の実現を目指すとともに、事務事業の取捨選択及び業務改善を図り、将来にわ

たり健全で安定的な財政基盤の確立に向けた予算編成を行いました。

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Page 4: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

2 会計別当初予算比較表

前年度比

予 算 額 (A) 構成比 予 算 額 (B) 構成比 (A)/(B)×100 (千円) (%) (千円) (%) (%)

28,093,000 66.1 28,167,000 67.0 99.7

9,267,200 21.8 8,835,300 21.0 104.9

国民健康保険事業 7,945,700 18.7 7,593,100 18.1 104.6

後期高齢者医療事業 1,321,500 3.1 1,192,600 2.8 110.8

農業集落排水事業 - - 49,600 0.1 皆減

5,150,500 12.1 5,041,400 12.0 102.2

水道事業 1,888,300 4.4 1,793,600 4.3 105.3

下水道事業 3,262,200 7.7 3,247,800 7.7 100.4

42,510,700 100.0 42,043,700 100.0 101.1

令和元年度

会 計 名

企 業 会 計

合 計

一 般 会 計

特 別 会 計

令和2年度

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3 一般会計

(1) 歳入の概要

市税は、税率改正に伴う法人市民税の減収を見込むものの、新増築家屋

や企業の設備投資などによる固定資産税の増収を見込み、全体では、前年

度対比133,542千円増の15,059,804千円を計上しました。

地方譲与税は、森林環境譲与税を7,500千円の計上としました。また、法

人市民税の税率引下げに伴う減収分の補填措置として新たに交付される法

人事業税交付金は、30,000千円の計上としました。

地方消費税交付金は、地方消費税率引上げの影響などにより、前年度対

比250,000千円の増額としました。

使用料及び手数料は、幼児教育・保育無償化による公立保育所使用料の

減額などにより、前年度対比81,737千円の減額としました。

国庫支出金は、幼児教育・保育無償化による私立幼稚園施設等利用給付

費負担金や朝倉駅周辺整備に係る社会資本整備総合交付金の新規計上など

により、前年度対比9,027千円の増額としました。

県支出金は、幼児教育・保育無償化による私立幼稚園施設等利用給付費

負担金や国勢調査の実施に伴う国勢調査委託金の新規計上などにより、前

年度対比73,784千円の増額としました。

寄附金は、ふるさと応援寄附金などの受入実績を踏まえ、前年度対比

28,000千円の増額としました。

繰入金は、地方消費税交付金の増額などに伴い、財政調整基金からの繰

入れを減額したこと、また退職者数の減を見込み退職手当基金繰入金を減

額したことなどにより、前年度対比341,978千円の減額としました。

諸収入は、プレミアム付商品券事業に係る収入の減があるものの、清掃

センター管理棟等機能移転に対する西知多医療厚生組合からの負担金の増

などにより、前年度対比9,278千円の増額としました。

市債は、防災設備整備、保育施設整備、都市基盤整備、学校施設整備な

どの普通建設事業の財源として活用を図るほか、一般財源不足分を補うた

め、臨時財政対策債を発行することとし、全体としては、前年度対比

50,500千円の減額としました。

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(単位:千円、%)

1 市税 15,059,804 14,926,262 133,542 0.91 市民税 5,474,600 5,517,800 △ 43,200 △ 0.82 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.03 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.94 市たばこ税 363,900 374,300 △ 10,400 △ 2.85 特別土地保有税 1 1 0 0.06 都市計画税 1,118,700 1,105,100 13,600 1.2

2 地方譲与税 317,500 310,000 7,500 2.41 地方揮発油譲与税 60,000 60,000 0 0.02 自動車重量譲与税 170,000 170,000 0 0.03 特別とん譲与税 80,000 80,000 0 0.04 森林環境譲与税 7,500 0 7,500 皆増

3 利子割交付金 15,000 20,000 △ 5,000 △ 25.04 配当割交付金 70,000 70,000 0 0.05 株式等譲渡所得割交付金 60,000 60,000 0 0.06 法人事業税交付金 30,000 0 30,000 皆増7 地方消費税交付金 1,600,000 1,350,000 250,000 18.58 自動車取得税交付金 1 60,000 △ 59,999 △ 100.09 環境性能割交付金 55,000 20,000 35,000 175.010 地方特例交付金 110,000 207,500 △ 97,500 △ 47.0

1 地方特例交付金 110,000 99,000 11,000 11.12 子ども・子育て支援臨時交付金 0 108,500 △ 108,500 皆減

11 地方交付税 590,000 590,000 0 0.012 交通安全対策特別交付金 11,000 12,000 △ 1,000 △ 8.313 分担金及び負担金 28,403 36,970 △ 8,567 △ 23.214 使用料及び手数料 802,908 884,645 △ 81,737 △ 9.2

1 使用料 323,276 409,383 △ 86,107 △ 21.02 手数料 479,632 475,262 4,370 0.9

15 国庫支出金 3,210,501 3,201,474 9,027 0.31 国庫負担金 2,852,173 2,749,317 102,856 3.72 国庫補助金 343,246 436,447 △ 93,201 △ 21.43 国庫委託金 15,082 15,710 △ 628 △ 4.0

16 県支出金 1,874,217 1,800,433 73,784 4.11 県負担金 1,076,266 962,866 113,400 11.82 県補助金 620,591 642,708 △ 22,117 △ 3.43 県委託金 173,596 191,581 △ 17,985 △ 9.44 県交付金 3,764 3,278 486 14.8

17 財産収入 27,871 31,721 △ 3,850 △ 12.11 財産運用収入 27,865 31,711 △ 3,846 △ 12.12 財産売払収入 6 10 △ 4 △ 40.0

18 寄附金 37,601 9,601 28,000 291.619 繰入金 925,506 1,267,484 △ 341,978 △ 27.020 繰越金 320,000 320,000 0 0.021 諸収入 1,350,088 1,340,810 9,278 0.7

1 延滞金、加算金及び過料 30,003 30,003 0 0.02 市預金利子 32 79 △ 47 △ 59.53 貸付金元利収入 149,001 151,001 △ 2,000 △ 1.34 受託事業収入 133,191 114,641 18,550 16.25 雑入 1,037,861 1,045,086 △ 7,225 △ 0.7

22 市債 1,597,600 1,648,100 △ 50,500 △ 3.1

   歳 入 合 計 28,093,000 28,167,000 △ 74,000 △ 0.3

一般会計歳入予算比較表

   区      分令和元年度令和2年度 比  較

増減率当初予算額(B)当初予算額(A) (A)-(B)

-4-

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市 税 の 推 移

市税は、主に市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税で

構成されています。市民税のうち個人市民税は、納税義務者の約77%が給与所

得者であり、住宅都市としての特徴が現れています。また、法人市民税につい

ては、同規模の他自治体に比べて法人数が少ないことに加え、臨海部には従業

員の少ない装置型産業が集積しているという特徴があります。固定資産税は、

土地・家屋と比較して臨海部企業の設備に課税する償却資産の割合が高いこと

が特徴となっています。

令和2年度予算の市税における税目ごとの構成割合は、市民税36.4%、固定

資産税52.4%、軽自動車税1.4%、市たばこ税2.4%、都市計画税7.4%です。

個人市民税は給与所得者の所得の微増、法人市民税は税率改正による減を見

込んでいます。固定資産税・都市計画税では、土地は時点修正による減、家屋

は新増築家屋による増、償却資産は設備投資による増を見込んでいます。軽自

動車税は平成26年度以前に新車登録された低い税率の車両の買替えや環境性能

割による増を、市たばこ税は税率引き上げがあったものの、健康志向などによ

って売上げ本数が減少しており、減を見込んでいます。全体では前年度対比

100.9%、133,542千円の増を見込みました。

● 市税総額 ○ 固定資産税 ◆ 個人市民税 △ 固定資産税の うち償却資産 ▲ その他の税

□ 法人市民税

-5-

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市 税 予 算 説 明 (単位:千円)

税 目 収納率 最終調定

(%) 見 込 額

市 民 税 5,676,032 96.5 5,474,600 5,517,800 5,787,804

個 人 5,236,271 96.2 5,039,100 5,001,800 5,241,912

均等割 3,500円×45,000人 157,500 98.6 155,200 154,600 155,300

所得割 4,896,457 98.6 4,827,900 4,789,200 4,908,500

滞納繰越分 182,314 30.8 56,000 58,000 178,112

法 人 1,267 社 439,761 99.0 435,500 516,000 545,892

均等割 3,000 千円× 14 社 159,870 99.7 159,300 158,300 159,870

1,750 千円× 4 社

410 千円× 65 社

400 千円× 10 社

160 千円× 57 社

150 千円× 19 社

130 千円× 159 社

120 千円× 9 社

50 千円× 930 社

法人税割 276,200 99.7 275,300 357,000 382,935

滞納繰越分 3,691 24.9 900 700 3,087

固定資産税 7,993,892 98.7 7,888,603 7,732,461 7,957,622

固定資産税 7,951,389 98.7 7,846,100 7,689,900 7,915,117

土 地 2,662,000 99.5 2,648,600 2,650,600 2,678,806

家 屋 2,226,100 99.5 2,214,900 2,147,900 2,161,875

償却資産 2,969,500 99.5 2,954,600 2,863,400 2,987,022

同上内訳

一 般 分 1,876,800 99.5 1,867,400 1,932,700 2,056,322

大臣配分及び知事配分 1,092,700 99.5 1,087,200 930,700 930,700

滞納繰越分 93,789 30.3 28,000 28,000 87,414

国有資産等所在市町村交付金 42,503 100.0 42,503 42,561 42,505

軽自動車税 223,360 95.8 214,000 196,600 213,103

環境性能割 10,400 100.0 10,400 3,000 3,000

種別割 212,960 95.6 203,600 193,600 210,103

現年課税分 28,432 台 204,898 98.3 201,400 191,600 202,800

(1) 原動機付自転車 3,440 台

 50CC以下 年額 2,000 円

 50CC超90CC以下 〃 2,000 円

令和 2 年度 令和 元 年度

算  定  説  明調定見込額 予算計上額 予 算 額

-6-

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 (単位:千円)

税 目 収納率 最終調定

(%) 見 込 額

令和 2 年度 令和 元 年度

算  定  説  明調定見込額 予算計上額 予 算 額

  90CC超 〃 2,400 円

(2) 軽自動車 23,422 台

 二輪のもの 年額 3,600 円

 三輪のもの 〃 3,900 円

 四輪以上のもの

乗用(自) 通常 年額 10,800 円

重課 〃 12,900 円

軽課① 〃 2,700 円

軽課② 〃 5,400 円

軽課③ 〃 8,100 円

旧税率 〃 7,200 円

貨物(自) 通常 〃 5,000 円

重課 〃 6,000 円

軽課④ 〃 1,300 円

軽課⑤ 〃 2,500 円

軽課⑥ 〃 3,800 円

旧税率 〃 4,000 円

貨物(営) 通常 〃 3,800 円

重課 〃 4,500 円

軽課⑦ 〃 1,000 円

軽課⑧ 〃 1,900 円

軽課⑨ 〃 2,900 円

旧税率 〃 3,000 円

(3) 二輪の小型自動車 1,140 台

年額 6,000 円

(4) 小型特殊自動車 390 台

農耕作業用 年額 2,400 円

その他 〃 5,900 円

(5) ミニカー 40 台

年額 3,700 円

滞納繰越分 8,062 28.1 2,200 2,000 7,303

※令和元年度の種別割については、旧軽自動車税を記載

市たばこ税 363,900 100.0 363,900 374,300 372,000

特別土地保有税 296,516 0.0 1 1 296,516

滞納繰越分 296,516 0.0 1 1 296,516

都市計画税 1,133,716 98.7 1,118,700 1,105,100 1,124,319

土 地 682,000 99.5 678,500 679,000 685,913

家 屋 438,400 99.5 436,200 422,100 425,998

滞納繰越分 13,316 30.3 4,000 4,000 12,408

15,687,416 96.0 15,059,804 14,926,262 15,751,364

合 計 15,089,728 99.2 14,968,703 14,833,561 15,166,524

597,688 15.2 91,101 92,701 584,840

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

-7-

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(2) 歳出の概要

予算規模は、朝倉駅周辺整備事業に係る土木費や総務費の増はあるもの

の、プレミアム付商品券事業の皆減による商工費の減、消防車両の更新予定

がないことに伴う消防費の減などにより、前年度対比74,000千円(0.3%)

減の28,093,000千円となりました。歳出予算の主な内容は次のとおりです。

総務費では、防災対策として、防災カメラの導入(新規)などに要する

経費を計上したほか、RPAやAIサービスの導入(新規)、市制施行50周

年記念式典(新規)などに要する経費を盛り込みました。

民生費では、手話言語普及啓発事業(拡大)、認知症の方の見守り支援

事業(拡大)などに係る経費のほか、子育て支援として、放課後児童クラブ

業務の一部民間委託化(新規)、NPO法人や民間事業者などが実施する放

課後児童クラブへの補助(新規)などに要する経費を計上しました。

衛生費では、ロタウイルスワクチンの定期予防接種(新規)、西知多総

合病院の空中歩廊建設費の一部負担(新規)、知多墓園の合葬式墓地建設設

計(新規)に係る経費のほか、家庭から発生する剪定枝の持ち込み回収の開

始(新規)、リサイクルプラザ改修(新規)に要する経費などを計上しまし

た。

農林水産業費では、農業集落排水事業の廃止に伴う旧佐布里浄化センタ

ーの汚泥処理等(新規)に係る経費のほか、土地改良施設整備工事(拡大)

に要する経費などを計上しました。

商工費では、知多大興寺(2期)地区工業用地開発事業に伴う関連工事

(新規)に係る経費のほか、市制施行50周年を記念して打ち上げ花火を充実

する新舞子ビーチフェスティバル(拡大)に要する経費を計上しました。

土木費では、土地区画整理事業に対する補助(拡大)、建築物耐震改修

促進計画の改訂(新規)に要する経費のほか、朝倉駅周辺整備事業では、駅

前ロータリー改良工事(新規)、市道緑町線の道路改良工事(新規)などに

係る経費を計上しました。また、地籍調査の実施(新規)に要する経費のほ

か、三ツ又橋の新設改良(新規)、朝倉コミュニティ道路の植栽整備(新

規)などに要する経費を計上しました。

消防費では、消防庁舎の高圧受変電設備改修(新規)に係る経費などを

計上しました。

教育費では、児童の情報活用能力を育成するため小学校に電子黒板の整

備(拡大)を進めるほか、スクールソーシャルワーカーの導入(新規)、ふ

れあいプラザ空調設備改修(新規)、南5区多目的グラウンド整備(新規)

に係る経費を計上しました。また、市制施行50周年記念事業としてマラソン

大会の開催(新規)、伝統芸能フェスティバルの開催(新規)などに係る経

費を計上しました。

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Page 11: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円、%)

1 議会費 253,174 263,508 △ 10,334 △ 3.92 総務費 3,208,343 3,018,549 189,794 6.3

1 総務管理費 739,425 534,595 204,830 38.32 市民協働費 423,603 418,249 5,354 1.33 企画費 1,389,095 1,377,667 11,428 0.84 徴税費 341,441 374,934 △ 33,493 △ 8.95 戸籍住民基本台帳費 240,104 182,747 57,357 31.46 選挙費 927 89,001 △ 88,074 △ 99.07 統計調査費 38,974 10,621 28,353 267.08 監査委員費 34,774 30,735 4,039 13.1

3 民生費 11,694,866 11,768,359 △ 73,493 △ 0.61 社会福祉費 3,057,069 3,009,724 47,345 1.62 児童福祉費 5,004,288 4,936,716 67,572 1.43 若者女性支援費 72,826 67,608 5,218 7.74 生活保護費 891,795 930,627 △ 38,832 △ 4.25 保険医療費 2,647,346 2,799,475 △ 152,129 △ 5.46 国民年金費 21,542 24,209 △ 2,667 △ 11.0

4 衛生費 4,063,133 4,021,370 41,763 1.01 保健衛生費 1,758,308 1,868,561 △ 110,253 △ 5.92 環境衛生費 160,221 160,870 △ 649 △ 0.43 清掃費 2,144,604 1,988,139 156,465 7.94 衛生諸費 0 3,800 △ 3,800 皆減

5 労働費 50,490 51,864 △ 1,374 △ 2.66 農林水産業費 260,745 299,597 △ 38,852 △ 13.07 商工費 338,582 683,384 △ 344,802 △ 50.58 土木費 2,719,794 2,408,195 311,599 12.9

1 土木管理費 99,627 88,435 11,192 12.72 道路橋りょう費 784,645 642,018 142,627 22.23 河川費 103,789 196,978 △ 93,189 △ 47.34 都市計画費 1,122,852 883,072 239,780 27.25 住宅費 112,763 118,419 △ 5,656 △ 4.86 緑と花の推進費 496,118 479,273 16,845 3.5

9 消防費 927,769 1,142,598 △ 214,829 △ 18.810 教育費 2,903,224 2,883,426 19,798 0.7

1 教育総務費 257,210 244,260 12,950 5.32 小学校費 419,611 597,637 △ 178,026 △ 29.83 中学校費 349,529 243,356 106,173 43.64 学校給食費 643,438 627,242 16,196 2.65 幼稚園費 329,099 273,836 55,263 20.26 社会教育費 440,076 374,229 65,847 17.67 社会体育費 464,261 522,866 △ 58,605 △ 11.2

11 災害復旧費 28,000 28,000 0 0.01 農林水産業施設災害復旧費 10,000 10,000 0 0.02 公共土木施設災害復旧費 13,500 13,500 0 0.03 都市施設災害復旧費 2,500 2,500 0 0.04 文教施設災害復旧費 1,000 1,000 0 0.05 その他公共施設公用施設 災害復旧費

1,000 1,000 0 0.0

12 公債費 1,594,879 1,548,149 46,730 3.013 諸支出金 1 1 0 0.014 予備費 50,000 50,000 0 0.0

   歳 出 合 計 28,093,000 28,167,000 △ 74,000 △ 0.3

一般会計歳出予算比較表

   区     分令和2年度 令和元年度 比  較

増減率当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)

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Page 12: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

農林水 産業費

1 報酬 98,136 131,432 640,047 72,127 1,682 8,281

2 給料 26,685 515,519 743,576 209,979 2,813 47,039

3 職員手当等 61,141 902,327 578,620 164,576 2,051 34,752

4 共済費 44,191 291,716 262,704 78,325 973 16,708

5 災害補償費 1 80

6 恩給及び退職年金

7 報償費 23 37,622 47,036 26,923 932

8 旅費 3,891 9,090 19,640 2,674 106 641

9 交際費 400 1,000

10 需用費 6,748 134,070 237,855 44,855 33 8,433

11 役務費 149 75,698 31,921 22,868 6 377

12 委託料 5,881 355,508 701,178 2,003,168 2,995 21,742

13 使用料及び賃借料 1,810 222,373 21,265 12,147 5,451

14 工事請負費 118,000 52,200 252,700 10,400

15 原材料費 439 62

16 公有財産購入費

17 備品購入費 2,100 4,413 7,420

18 負担金、補助及び交付金 4,118 273,890 1,985,748 1,152,052 26,831 105,911

19 扶助費 100 5,466,035 6,111

20 貸付金 1 13,000

21 補償、補填及び賠償金 2

22 償還金、利子及び割引料 41,005 14 5,327 16

23 投資及び出資金

24 積立金 96,464 1,218 1,311

25 寄附金

26 公課費 348 52 570

27 繰出金 900,903

予備費

合 計 253,174 3,208,343 11,694,866 4,063,133 50,490 260,745

款 別 ・ 節 別 ・ 予 算 集 計 表

労働費区   分 衛生費議会費 総務費 民生費

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Page 13: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

諸支出金及び予備費

2,697 53,269 6,392 159,445 1,173,508

38,319 172,460 348,936 209,741 2,315,067

29,168 126,840 261,249 161,883 2,322,607

14,498 59,815 123,485 72,900 965,315

100 3 184

0

989 3,199 4,284 12,092 133,100

570 2,439 9,569 6,308 54,928

30 80 1,510

1,248 151,109 34,914 776,983 6,500 1,402,748

13 10,917 3,954 17,103 163,006

39,961 536,514 39,710 575,411 4,282,068

30 22,466 2,898 153,070 3,000 444,510

14,000 645,000 9,900 352,859 18,500 1,473,559

8,698 2,626 11,825

48,582 1 48,583

1,942 8,461 91,541 115,877

61,089 752,713 72,311 43,892 4,478,555

267,003 5,739,249

136,000 149,001

115,707 115,709

37 13 1,594,879 1,641,291

0

8,001 214 107,208

0

86 1,576 57 2,689

900,903

50,000 50,000

338,582 2,719,794 927,769 2,903,224 28,000 1,594,879 50,001 28,093,000

計公債費災害復旧費教育費消防費商工費 土木費

(単位:千円)

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Page 14: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

主要施策

2款 総務費

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

108,900 12,100

9,600 2,420

☆ 旧保健センター等解体工事監理委託料 3,000

☆ 旧保健センター等解体工事費 118,000

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

16 2,311 50 17,834

16 3,440 16,263

災害対策用備蓄消耗品費 11,855

 (災害用トイレ用品、備蓄食糧)

☆ ちた防災フェア開催委託料 2,000

 (防災講演会、体験型防災アトラクションなど)

災害対策用資機材購入費(非常時オストメイト専用トイレ) 911

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 20,211

前年度 19,719

予算区分 2款1項7目 防災まちづくり推進費  防災危機管理課

事業区分  防災まちづくり事業費

予算区分 2款1項6目 財産管理費  財政課

事業区分  財産整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 121,000

前年度 12,020

概  要

 朝倉駅周辺整備事業の進捗に合わせ、旧保健センター及び旧有線放送会館の解体工事を実施します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]20 行財政運営

[重点]3-1 にぎわいの拠点づくり

概  要

 大規模災害時の避難生活に備えるため、災害用トイレ用品などの備蓄を増強します。 また、市民団体との協働によって「ちた防災フェア」を開催し、市民の防災力の向上を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

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Page 15: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

21,689

237 14,890

防災行政無線点検委託料 7,425

☆ 防災行政無線(同報系)拡声子局バッテリー交換委託料 5,656

☆ 高度情報通信ネットワーク無停電装置バッテリー交換委託料 2,750

☆ 防災カメラ運用委託料 470

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,355 50,200 45

429 861

☆ 防災行政無線設備改修委託料 47,100

(防災行政無線(同報系)システムの更新、無線送受信装置の更新)

☆ 防災カメラ設置等委託料 7,500

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 21,689

前年度 15,127

予算区分 2款1項7目 防災まちづくり推進費  防災危機管理課

事業区分  防災設備等管理費

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 54,600

前年度 1,290

予算区分 2款1項7目 防災まちづくり推進費  防災危機管理課

事業区分  防災設備等整備費

概  要

 災害発生時などに迅速かつ円滑な対応を可能にするため、防災設備の適切な維持管理・運用を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

概  要

 防災行政無線設備を改修し、市民への避難情報などの伝達機能の向上を図ります。 津波や大雨による河川の氾濫や高潮などの際、避難情報発令の判断に必要な情報を即時に取得するため、防災カメラを設置します。また、映像をホームページで公開し、市民の自発的な避難行動を支援します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

-13-

Page 16: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,500 74,635

2,500 74,999

まちづくり活動補償制度保険料 1,385

コミュニティ活性化事業委託料(2事業分) 800

地域活動担い手育成事業委託料 500

コミュニティ事業交付金 41,085

地域活性化センター負担金 140

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,595

10,544

まちづくり人材育成事業委託料 750

 (次の市民活動・地域活動を担う世代への啓発、人材育成)

まちづくり促進事業委託料 350

 (市民協働を推進するための学習機会の提供)

 (多様な主体が連携した地域協働によるまちづくりの促進など)

まちづくり相談・支援事業委託料 8,645

 (市民活動に関する相談、情報提供など)

若者チャレンジ支援事業委託料 800

 (若い世代向けの体験型学習などによる人材育成)

☆ お祝い事業補助金 1,000

 (市民団体などが市制施行50周年をお祝いする事業に対しての補助金)

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 77,135

前年度 77,499

予算区分 2款2項1目 市民協働推進費  市民協働課

事業区分  地域活動支援事業費

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 11,595

前年度 10,544

予算区分 2款2項1目 市民協働推進費  市民協働課

事業区分  市民活動支援事業費

概  要

 地域の特徴や住民の創意工夫を活かした地域づくりに向け、コミュニティ活性化事業により、コミュニティ独自の課題解決に向けた取組を促進するとともに、コミュニティ事業交付金により、コミュニティの主体的な活動を支援します。 また、地域活動担い手育成事業により、地域を担う人材のスキルアップを図ることで、地域活動の円滑化や、新たな取組の創出及び既存事業の改革等を推進できる体制をつくります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]4 地域福祉

[重点]1-3 市民協働によるまちづくり

概  要

 市民が住み慣れた地域で共に支え合いながら暮らしていくためには、様々な主体が連携、協働することが不可欠です。こうしたまちづくりを進めるために、NPOなどへの理解を深めるための講座や、地域の人材を掘り起こし、育成するための講座を実施します。 また、市民団体や地域が自主的に取り組む市制施行50周年お祝い事業を支援します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]4 地域福祉

[重点]1-3 市民協働によるまちづくり

-14-

Page 17: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

348 6,151

323 5,273

講師謝礼金 265

 (日本語ボランティア養成講座(5回)、多文化共生講座の実施)

☆ 出演者謝礼金 385

 (ワールドフェスタ in ちたへの出演)

多文化共生事業委託料 180

 (外国人市民と日本人市民双方の共生によるまちづくりの推進など)

外国人生活支援事業委託料 697

 (外国人児童生徒の学習支援を主軸とする生活支援)

多文化共生事業補助金 500

 (市民団体が実施する多文化共生事業に対しての補助金)

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,320 21,658

15,389

☆ 会計年度任用職員報酬 13,620

(安全なまちづくり推進員2名、交通防犯事務1名、交通指導員10名)

知多交通安全協会負担金 1,000

☆ 高齢者安全運転支援装置設置事業補助金 8,640

 障害物検知機能付(上限32,000円/件)、障害物検知機能なし(上限16,000円/件)

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 6,499

前年度 5,596

予算区分 2款2項1目 市民協働推進費  市民協働課

事業区分  多文化共生事業費

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 25,978

前年度 15,389

予算区分 2款2項2目 安全対策費  市民協働課

事業区分  交通安全対策事業費

概  要

 外国人市民と日本人市民が相互理解のもと地域の構成員として活躍するための講座や、日本語を教えるボランティア養成講座などを実施します。 また、市制施行50周年を記念して「ワールドフェスタ in ちた」を開催し、多文化共生についての理解促進を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]4 地域福祉

[重点]1-5 多様性を認め合うまちづくり

概  要

 「知多市交通安全及び地域安全の推進に関する条例」に基づき、地域、関係機関等と連携し、市民の交通安全に対する意識の高揚と交通事故の減少を図ります。 また、高齢運転者のペダルの踏み間違いによる交通事故を防止するため、県と協調して自動車への後付け安全運転支援装置の設置に対する補助を実施します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

-15-

Page 18: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,000 61 87,712

1,000 61 75,578

☆ 自動車借上料 1,023

 (新たな交通手段の実証運行用車両の借上料)

コミュニティバス案内システム負担金 77

コミュニティ交通負担金 61,078

 (北部循環コース系統1・系統2、南部コースの負担金)

路線バス運行補助金 25,743

 (岡田線、佐布里線、日長団地線の補助金)

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,141

959

消耗品費(市制施行50周年啓発用など) 186

☆ 手数料 14

☆ 会場整理等委託料 66

☆ 会場等借上料 875

事業区分  市制周年記念事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 1,141

前年度 959

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 88,773

前年度 76,639

予算区分 2款2項2目 安全対策費  市民協働課

事業区分  地域交通事業費

概  要

 通勤、通学の交通手段である路線バスの運行を支援するとともに、公共交通空白地域の解消、高齢者などの日中における移動手段の確保などを目的として、コミュニティ交通あいあいバスを運行します。あいあいバスは、利用者の利便性向上を図るため、4月から北部コースと東部コースの路線を統合し、朝倉駅を発着点とした左右回りの北部循環コースにするとともに、南加木屋駅を経由するルートに変更します。 また、既存の交通機関を補完する新たな交通手段の実証運行に向けた準備を進めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]6 地域公共交通

[重点]2-3 暮らしを支える地域公共交通ネットワークづくり

予算区分 2款3項1目 企画総務費  企画情報課

概  要

 市制施行50周年を多くの市民とともに祝うため、心に残る記念事業を実施します。 また、50周年を広くPRし、市全体でお祝いする機運を高めるため、啓発グッズを作成します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]20 行財政運営

[重点]

-16-

Page 19: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

180 212,786

204,398

システム改修委託料 10,956

 (個人番号制度の運用及び歳入システムの更新に伴うシステム改修委託)

電子計算機等借上料 60,220

 (ネットワーク機器、サーバ、パソコン、プリンタなど)

基幹系総合システム機器借上料 104,984

☆ RPA使用料 2,486

☆ AIサービス使用料 1,318

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,000 79,487

1,920 67,054

印刷製本費 35,441

広報配布等委託料 12,966

ビデオ広報制作放映委託料 5,551

コミュニティFM広報番組制作放送委託料 12,045

ホームページ更新委託料 2,548

☆ 公共施設案内図作成委託料 723

☆ 市制施行50周年記念ポスター作成委託料 500

☆ 市制施行50周年記念市勢要覧作成委託料 3,033

☆ 市制施行50周年記念映像制作委託料 3,998

予算区分 2款3項3目 秘書広報費  秘書広報課

事業区分  広報事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 80,487

前年度 68,974

概  要

 市政や地域に関する情報を市民と共有し、協働によるまちづくりを推進するため、広報ちた、ビデオ広報、ホームページ、SNS、コミュニティFMなどを活用して、積極的に情報を発信します。 また、市制施行50周年の機運を高めるため、ポスターなどによる啓発活動を行うほか、市勢要覧と記念映像を制作します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]19 広報

[重点]

2款3項2目 情報管理費  企画情報課

事業区分  情報システム管理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 212,966

前年度 204,398

概  要

 個人番号制度の運用に係る国・県・市町村の情報連携項目の追加などに対応するため、住民記録・税・福祉などの基幹系システムの改修を行います。 また、情報システムの適正な維持管理を行うとともに、ハードウェア及びソフトウェアの計画的な整備を進めます。 市民サービスの向上と業務効率化を図るため、AI総合案内サービス及びRPA(ロボットによる自動処理)を導入します。 

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]20 行財政運営

[重点]

予算区分

-17-

Page 20: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

10,703

☆ 出演者謝礼金 400

☆ 自治功労等記念品代 5,000

☆ 市制施行50周年記念式典開催委託料 4,300

☆ 会場等借上料 592

3款 民生費

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,686 136 28,993

1,020 8,150 136 23,690

民生委員報償金 10,517

保護司報償金 1,654

成年後見利用促進事業負担金 8,606

☆ 社会を明るくする運動記念事業負担金 95

☆ 地域福祉計画策定支援負担金 1,500

予算区分 3款1項1目 社会福祉総務費  福祉課

事業区分  社会福祉事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 36,815

前年度 32,996

概  要

 現地域福祉計画の計画期間終了を受け、本市が目指すべき新たな地域福祉の方向性を示す次期計画の策定を行います。 地域で支え合うまちづくりを推進するため、民生委員や保護司の活動を支援するとともに、第70回社会を明るくする運動記念事業として、映画上映会を行います。 増加する権利擁護に関する相談などに対応するため、成年後見利用促進事業を推進します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]4 地域福祉

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

予算区分 2款3項3目 秘書広報費  秘書広報課

事業区分  市制周年記念事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 10,703

前年度

概  要

 市制施行50周年を記念し、これからの発展につなげるため、本市の歴史と歩みを振り返り、市民と共にお祝いする機会として記念式典を挙行し、市政発展に貢献された方々を表彰します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]20 行財政運営

[重点]

-18-

Page 21: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

580,650 286,972 4,000 524,084

568,952 281,893 4,000 529,697

☆ 講師謝礼金 100

(手話言語啓発のための講演会の講師謝礼)

消耗品費 417

(☆手話言語啓発のためのパンフレットなど)

印刷製本費 539

(☆手話言語啓発のための啓発物品、チラシなど)

☆ 障がい者計画策定支援委託料 2,500

自立支援給付費 984,714

自立支援医療給付費 72,288

福祉手当 137,031

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,525 108,070

459 927 108,136

講師謝礼金 45

(☆認知症に関する講演会の講師謝礼 など)

認知症高齢者あんしん見守りシール購入費 395

認知症高齢者あんしん見守り賠償責任保険料 593

☆ 高齢者保健福祉計画アンケート調査委託料 880

食事サービス事業委託料 12,321

福祉手当 37,944

福祉タクシー基本運賃扶助費 5,250

リフト付タクシー運賃扶助費 9,067

住宅改修扶助費 11,648

予算区分 3款1項3目 高齢者福祉費  長寿課

事業区分  高齢者福祉事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 109,595

前年度 109,522

概  要

 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるように、高齢者とその家族の在宅生活を支援するサービスを提供します。 今年度で計画期間を終了する高齢者保健福祉計画について、次期計画の策定を行います。 地域全体で認知症高齢者やその家族を支援するため、認知症対策に関する施策の周知を図る講演会を開催するとともに、あんしん見守りシールの配布及びあんしん見守り賠償責任保険の加入を進めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]5 高齢者福祉

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

予算区分 3款1項2目 障害者福祉費  福祉課

事業区分  障害者福祉事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 1,395,706

前年度 1,384,542

概  要

 第3次知多市障がい者計画に基づき、障がい者相談支援事業、地域活動支援センター事業などを実施するとともに、障がい者総合支援法に基づく各種障害福祉サービス、医療などを提供します。 現障がい者計画、障がい福祉計画の計画期間終了を受け、ノーマライゼーションの理念の実現に向けた次期計画の策定を行います。 手話言語に対する理解を促進するため、啓発事業を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]4 地域福祉

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

-19-

Page 22: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

33,484 975,982

34,320 901,064

講師謝礼金 107生活支援協議体委員報償金 684生活支援体制整備事業委託料 24,500生活支援協議体運営支援委託料 840地域介護予防活動担い手育成委託料 500介護予防・日常生活支援推進事業補助金 6,190知多北部広域連合負担金 975,982

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,854

6,487

☆ 会計年度任用職員報酬(社会福祉士など) 1,878講師謝礼金 50認知症初期集中支援チーム員報償金 1,426認知症初期集中支援チーム検討委員報償金 192消耗品費 358自動車借上料 307研修会負担金 190

予算区分 3款1項5目 在宅ケアセンター費  長寿課

事業区分  認知症初期集中支援事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 4,854

前年度 6,487

概  要

 地域包括ケアシステム構築の一環として、認知症となっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症の人やその家族を支援する「認知症初期集中支援チーム」の充実を図ります。早期に適切な医療や介護に繋げることで、症状の悪化防止や生活環境の改善を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]5 高齢者福祉

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

予算区分 3款1項3目 高齢者福祉費  長寿課

事業区分  介護保険事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 1,009,466

前年度 935,384

概  要

 介護保険法に基づく地域包括ケアシステム構築に向け、地域の多様な主体によるサービスを提供する生活支援体制の整備を進めるため、市内5中学校区に配置している生活支援コーディネーターを中心に、地域における高齢者の居場所づくりやその活動の担い手育成に取り組みます。 また、要支援認定者の自立支援、重度化防止を推進するため、多様な専門職が参加する地域ケア会議を開催し、介護予防ケアマネジメントの向上を図ります。 知多北部広域連合による介護保険事業の円滑な運営を支援するため、法定負担分を始めとして必要な経費を負担します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]5 高齢者福祉

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

-20-

Page 23: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,286,995 313,450 32 498,853

1,265,539 293,246 34 511,364

子どもの学習支援事業委託料 2,630

病児・病後児保育事業負担金 766

肢体不自由児療育施設通所負担金 2,340

児童手当 1,470,000

児童扶養手当 238,376

遺児手当 12,900

ひとり親家庭等自立支援給付費 7,278

児童発達支援給付費 352,403

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,557 7,557 14,898

7,644 7,644 14,748

親子ひろば等子育て支援推進事業委託料 29,800

 親子ひろば事業(常設型)

   青少年会館、亥新田公会堂、児童センター、子育て総合支援センター

   ベティさんの家旭公園体育館            

 子育て支援活性化事業

  子育て支援ネットワーク会議等の開催

  子育て団体交流イベントの実施

  子育て情報誌の発行(年4回)

   ボランティア養成講座、子育て交流スペースの運営など

予算区分 3款2項2目 子ども子育て支援費  子ども若者支援課

事業区分  子育て広場事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 30,012

前年度 30,036

概  要

 第2期知多市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て中の親子が気軽に集い、憩い、遊びや情報交換ができる場や、専門職による相談支援を受けられる場を提供するため、引き続き全中学校区で親子ひろばを実施します。 また、地域での子育て支援活動の活性化を図るとともに、市民の幅広い養育ニーズに対応できるよう、子育て情報の発信、子育て支援者の育成及びネットワーク化を進めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

予算区分 3款2項1目 児童福祉総務費  子ども若者支援課

事業区分  児童福祉事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 2,099,330

前年度 2,070,183

概  要

 子育て家庭を支援するため、児童手当、ひとり親家庭に対する児童扶養手当や自立支援給付金、障がい児を持つ家庭を支援するための児童発達支援給付費を支給します。 また、子どもの貧困対策を推進するため、引き続き生活困窮世帯を対象とした子どもの学習支援事業を行います。 東海市と共同で実施している病児・病後児保育事業や、身体に障がいのある児童が東海市立児童発達支援センター「あすなろ学園」に通所するための負担金を支出します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

-21-

Page 24: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

32,723 43,814 60,792 46,644

29,776 41,043 64,959 63,330

☆ 会計年度任用職員報酬 117,459

放課後子ども教室サポートスタッフ謝礼金 582

消耗品費 2,322

☆ 傷害保険料 664

放課後子ども教室事業委託料 1,470

☆ 放課後児童クラブ運営業務委託料 40,590

☆ 放課後児童健全育成事業費補助金 2,177

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

13,800 4,700

☆ こども未来館ホール空調設備整備工事設計監理委託料 1,500

☆ こども未来館ホール空調設備整備工事費 17,000

予算区分 3款2項2目 子ども子育て支援費  子ども若者支援課

事業区分  こども未来館整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 18,500

前年度

概  要

 こども未来館ホール空調設備の老朽化に対応するため、計画的な更新工事を行い、利用環境の整備を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]

予算区分 3款2項2目 子ども子育て支援費  子ども若者支援課

事業区分  放課後子ども総合プラン事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 183,973

前年度 199,108

概  要

 児童の健全育成及び放課後の居場所づくりのため、小学校の施設などを活用し、放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体的に実施します。 放課後児童クラブの継続的運営や質の向上、業務の効率化を図るため、運営業務の一部を民間事業者に委託するとともに、育成料を引き下げ、保護者の負担軽減を図ります。 また、保護者の多様なニーズに対応するため、NPO法人や民間事業者などが実施する児童クラブに補助金を交付し、事業支援を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

-22-

Page 25: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,025 7,025 8,188

7,546 7,546 6,831

☆ 会計年度任用職員報酬 13,337

講師謝礼金(養育支援訪問事業アドバイザー謝礼など) 288

☆ 臨床心理士謝礼金 5,897

養育支援訪問サポーター謝礼金 450

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,292 3,898

2,130 4,289

☆ 会計年度任用職員報酬 4,828普通旅費 36

☆ 研修会負担金 60

予算区分 3款2項5目 障がい児相談支援事業所費  子ども若者支援課

事業区分  障害児相談支援事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 6,190

前年度 6,419

概  要

 発達に心配のある児童が、一人一人の発達に合わせた適切な支援を受けることができるよう、相談支援専門員が児童の心身の状況、家庭環境、保護者の希望を踏まえ、児童発達支援等サービス利用の際に必要な「障がい児支援利用計画」を作成します。 また、隣接する保健センターや障がい者相談支援センターとの連携を強化することで、切れ目のない総合的な支援を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

予算区分 3款2項4目 子育て総合支援センター費  子ども若者支援課

事業区分  家庭児童相談事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 22,238

前年度 21,923

概  要

 子育て総合支援センターにおいて、子育ての悩みや不安に関する相談事業や、子どもの発達に不安を抱える親子を対象とした親子教室などの事業を実施するとともに、子育てコーディネーターによる個別のニーズに対応した子育て相談・支援の充実を図ります。 また、養育支援訪問事業では、子育て家庭の孤立化を防ぎ、子どもの健やかな成長を促すため、子育ての指導や助言を行う養育支援訪問サポーターを派遣して訪問事業の拡充を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり総 合 計 画

2-2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり

-23-

Page 26: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,136 11,938 159,681 535,722

4,281 13,813 184,227 443,773

☆ 会計年度任用職員報酬 408,998

 (産休・育休代替保育士、特別な配慮児童対応保育士などの補充保育士

  看護士、保育園事務員、保育園用務員など)

手数料(保育補助業務派遣、☆清掃等業務派遣) 5,240

給食調理委託料(委託園:寺本、つつじが丘、日長、南粕谷、佐布里) 57,419

給食調理委託料(委託園:八幡、岡田西、日長台、新舞子) 57,168

☆ 子育て支援施設等利用給付費 948

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

29,600 7,400

26,400 6,600

☆ 八幡保育園屋上防水改修工事設計監理委託料 3,000

☆ 八幡保育園屋上防水改修工事費 34,000

 

 

予算区分 3款2項6目 保育園費  幼児保育課

事業区分  保育園整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 37,000

前年度 33,000

概  要

 八幡保育園園舎の長寿命化を図るため、屋上部分の防水工事を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]

予算区分 3款2項6目 保育園費  幼児保育課

事業区分  保育園運営費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 711,477

前年度 646,094

概  要

 知多市子ども・子育て支援事業計画に基づき、公立保育園のクラス編成・定員の見直し、保育士等を適正に配置することで、全11園、総定員1,677人の公立保育園の運営を行います。 また、保育士の業務負担軽減を図るため、新たに大規模園3園において清掃等業務員の派遣に係る経費を計上しました。 幼児教育・保育の無償化に伴い、公立保育所の一時預かり保育利用者に対し、給付費の支給を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

-24-

Page 27: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

213,273 123,472 27,660 178,362

187,565 112,151 36,108 157,896

民間保育所保育委託料 283,633

民間保育所等運営事業補助金 36,786

教育・保育給付費 214,073

☆ 子育て支援施設等利用給付費 4,974

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

25 8,580

25 6,444

☆ 会計年度任用職員報酬 3,423

講師謝礼金 258

女性問題専門相談員報償金 1,440

☆ 男女共同参画行動計画策定委員報償金 492

☆ 印刷製本費(デートDV防止啓発パンフレット) 168

☆ 男女共同参画行動計画策定支援委託料 1,789

予算区分 3款3項1目 若者女性支援総務費  若者女性支援室

事業区分  男女共同参画推進事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 8,605

前年度 6,469

概  要

 「男女共同参画行動計画ウイズプランⅡ」が終期を迎えることから、令和元年度に実施した住民意識調査を基に、だれもがお互いに人権を尊重しつつ、能力を発揮できる社会の実現を図るための新たな計画作りに取り組みます。 男女共同参画センターウイズを拠点に、女性の働き方に対する意識啓発講座や男性の家事・育児の参加促進講座などを開催し、ワーク・ライフ・バランスのとれた男女共同参画社会の実現を目指します。 女性のためのカウンセリングについては、引き続き夜間の相談を行うなど、相談体制の充実を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-5 多様性を認め合うまちづくり

予算区分 3款2項6目 保育園費  幼児保育課

事業区分  民間保育事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 542,767

前年度 493,720

概  要

 保育定員確保のため、令和2年4月に新しく開園する小規模保育事業所さざなみの家を含め、民間事業者が運営する保育所等に運営費の給付や補助等を行うことで、民間事業者の支援を行います。 幼児教育・保育の無償化に伴い、民間の認可外保育施設などの利用者に対し、給付費の支給を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

-25-

Page 28: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,368 1,590

1,151 1,216

☆ 会計年度任用職員報酬 2,246

☆ 講師謝礼金 75

普通旅費 31

消耗品費 11

☆ 会場等借上料 18

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,151 4,007

1,078 4,082

若者支援地域協議会委員等謝礼金 94

 (若者支援地域協議会座長、副座長、ケース検討会アドバイザー)

若者未来応援事業委託料 300

若者支援センター事業委託料 4,679

事業区分  若者支援センター事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 5,158

前年度 5,160

概  要

 不登校やひきこもり、ニート等困難を抱える若者や家族に寄り添う若者サポート相談やグループワークなどの居場所、職場体験の機会を提供するなど、若者支援に実績のある団体と協働し、効果的な支援に努めます。 また、関係機関や市民団体と連携し、進路説明会やひきこもり等を理解する講演会、街頭啓発などを実施し、若者の自立に向けた支援に取り組みます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

[分野]1 子ども・若者

[重点]2-2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり総 合 計 画

3-4 新たなチャレンジを創出するまちづくり 

 児童虐待・DV対策事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 2,958

前年度 2,367

概  要

 児童虐待の防止や早期対応を図るため、要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関との連携強化や支援体制の充実に努めます。 また、児童虐待をはじめとする要保護児童の理解と援助について、研修の機会を作り、支援力の向上を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]2-2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり

予算区分 3款3項2目 青少年会館費  若者女性支援室

予算区分 3款3項1目 若者女性支援総務費  若者女性支援室

事業区分

-26-

Page 29: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

4款 衛生費

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,096 3,575 275,882

2,958 3,541 255,013

262,658

 (☆ロタウイルスワクチン委託) (11,007)

 (昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性の (11,352)

 風しん抗体検査委託)

 (昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性の (4,775)

 風しん予防接種委託)

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,361

9,748

446

2,155

3,035

 (☆健康と人の絆つくり隊5周年記念講演会事業) (1,133)

231

 (☆健康と人の絆つくり隊5周年記念講演会事業) (108)

 (脳とからだの健康チェック事業) (123)

予算区分 4款1項4目 地域介護予防費  健康推進課

事業区分  地域介護予防事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 11,361

前年度 9,748

概  要

 健康日本21ちた計画に基づき、介護が必要になることを防ぐため、運動器機能向上、閉じこもり予防、認知症予防等に取り組みます。その一環として、高齢者の更なる健康増進を図るため、国立長寿医療研究センターと共同で「脳とからだの健康チェック」を実施します。 また、ラジオ体操を通じた地域の運動習慣、絆づくりを目指す「健康と人の絆つくり隊」事業の発足5周年に伴い、さらなる事業拡大を推進するため、著名人による講演会を開催します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]9 健康

[重点]2-1 共に支え合う地域づくり

講師謝礼金(出前講座、介護予防プログラムなど)

通所型介護予防事業等委託料

介護予防普及啓発事業委託料

会場等借上料

事業区分  予防事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 285,553

前年度 261,512

概  要

 予防接種法などに基づき、感染症の発生・重症化・まん延防止のため、新規のロタウイルスワクチン定期接種化への対応を始め、各種の予防接種を行います。予防接種実施に当たっては、接種機会の確保のため県の広域事業に対応します。 また、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象に、風しんの抗体検査を行い、その結果、免疫がなかった方に風しんの予防接種を実施します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]9 健康

[重点]2-5 生涯を通じた健康づくり

予防接種委託料

予算区分 4款1項2目 予防費  健康推進課

-27-

Page 30: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

19,864 38,761

19,877 38,610

知多斎場等指定管理料 52,560

☆ 墓園管理システム改修委託料 165

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,200 6,000

7,200

☆ 合葬式墓地整備工事設計委託料 6,000

火葬炉改修工事費 7,200

(セラミック部分補修1炉、耐火台車上部交換1台、再燃バーナー部品交換6基、

 操作盤部品交換2基)

予算区分 4款2項1目 環境衛生総務費  環境政策課

事業区分  斎場等整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 13,200

前年度 7,200

概  要

 利用者の管理が不要で承継を必要としない墓地のニーズに対応し、知多墓園に合葬式墓地を整備するため、基本設計と実施設計を行います。 また、斎場業務の安定的な運営と施設の長寿命化を図るため、火葬炉の定期的な改修を実施します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

予算区分 4款2項1目 環境衛生総務費  環境政策課

事業区分  斎場等管理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 58,625

前年度 58,487

概  要

 知多斎場の円滑で細やかなサービス提供と、知多墓園の適切な管理を実施するため、指定管理者制度を継続します。 また、歳入システム更新に対応するため、墓園管理システムの改修を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

-28-

Page 31: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12 15 10,787

12 15 9,545

7,199

 (大気中ダイオキシン類分析、河川水質分析、立入調査排水分析、

  自動車騒音常時監視など)505

☆ 2,300

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

89,118

79,243

消耗品費(カラス除けネットなど) 1,265

指定ごみ袋販売等委託料 74,085

資源受入作業委託料 1,764

☆ 剪定枝処理委託料 6,600

小型家電処理委託料 4,040

※この他、「資源回収選別費」に廃プラスチック類のリサイクル費4,999千円を計上しています。

予算区分 4款3項1目 ごみ対策費  ごみ対策課

事業区分  ごみ対策事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 89,118

前年度 79,243

概  要

 ごみの減量と資源化を推進するため、家庭系収集ごみ有料化を継続し、市民のごみに対する意識の向上を図ります。 また、リサイクルプラザにおいて、家庭から発生する剪定枝の持込み回収を新たに開始します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

予算区分 4款2項2目 環境政策費  環境政策課

事業区分  環境保全・美化事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 10,814

前年度 9,572

概  要

 持続可能な社会の構築に向けた取組を盛り込んだ、「第3次知多市環境基本計画」を策定します。 また、知多市環境美化条例に基づき、市民や行政など関係者が一体となって地域の環境美化を進め、清潔で快適な生活環境の向上を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

環境測定委託料

環境美化事業収集物処理委託料

環境基本計画策定支援委託料

-29-

Page 32: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

903 116,177 972,226

895 113,802 963,497

廃棄物処分手数料 10,392

ごみ処理施設運転管理委託料 1,065,000

焼却残さ運搬委託料 5,082

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

32,000 73,006

33,657

西知多医療厚生組合負担金(ごみ処理) 105,006

予算区分 4款3項1目 ごみ対策費  ごみ対策課

事業区分  次期清掃センター整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 105,006

前年度 33,657

概  要

 西知多クリーンセンターの建設を東海市と共同で行うため、事業主体である西知多医療厚生組合のごみ処理施設建設に係る事業費を負担します。 本年度は、西知多医療厚生組合において、施設の整備・運営を行う事業者の選定手続を進めるとともに、建設工事を開始します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

予算区分 4款3項1目 ごみ対策費  ごみ対策課

事業区分  清掃センター管理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 1,089,306

前年度 1,078,194

概  要

 ごみの処理を安定して行うため、清掃センターの適正な運転管理を行います。 清掃センターの運転管理に係る経費の削減と予算の平準化のため、包括的な運転管理委託を継続します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

-30-

Page 33: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

37,500 216,600

15,378 11,398

☆ 通信運搬費(ごみ対策課事務所移転費用) 2,500

☆ リサイクルプラザ改修工事監理委託料 6,100

☆ リサイクルプラザ改修工事費 245,500

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,336 56,160

8,548 40,088

し尿くみ取り委託料 12,834

☆ し尿くみ取り管理システム改修委託料 1,964

49,203

予算区分 4款3項2目 リサイクルプラザ費  ごみ対策課

概  要

 西知多クリーンセンターの建設に伴い、現清掃センターにあるごみ対策課の事務所をリサイクルプラザに移転するため、必要な増改築等の改修工事を行います。併せて、老朽化した施設の雨漏り対策等の改修工事を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

事業区分  リサイクルプラザ整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 254,100

前年度 26,776

予算区分 4款3項3目 し尿処理費  環境政策課

事業区分  し尿処理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 64,496

前年度 48,636

概  要

 市民の衛生的な生活環境確保のため、適切なし尿くみ取り処理を継続します。 また、利用者負担の適正化を図るため、仮設トイレ料金区分を新設するとともに、歳入システムの更新に対応するため、し尿くみ取り管理システムを改修します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]16 環境

[重点]

西知多医療厚生組合負担金(し尿処理)

-31-

Page 34: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

750 22,973750 22,041

シルバー人材センター補助金 20,600首都圏人材確保支援事業補助金 1,000

6款 農林水産業費

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,155 12 4,648

2,647 12 5,456

有害鳥類捕獲委託料 495

営農推進団体事業補助金 842

特産物奨励事業補助金 222

畑作振興事業補助金 780

農地流動化奨励交付金 1,200

5款 労働費

予算区分 5款1項1目 労働諸費  商工振興課

事業区分  雇用対策事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 23,723前年度 22,791

事業区分  営農推進事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 6,815

前年度 8,115

概  要

 市民の就業機会を確保するため、ハローワーク半田と連携し、知多市ふるさとハローワークの運営を支援します。 また、高齢者の就業支援及び社会参加推進のため、シルバー人材センターを支援します。 UIJターンの促進や地方の担い手不足対策として、首都圏から中小企業などへの就業を目的に市内に移住した方を支援します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]12 商工業

[重点]3-2 新たなしごとの場づくり

予算区分 6款1項3目 農業振興費  農業振興課

概  要

 農業経営の安定と農地の有効利用を図るため、営農推進団体の行う生産の安定・向上のための活動支援、鳥獣による農作物被害防止対策、農業の担い手への農地集積などを行います。 また、特産物である佐布里梅の普及活動、タマネギ・ふき・ペコロスの生産力向上のための取組を支援します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]13 農業

[重点]

-32-

Page 35: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,100 19,700 7,081 18,087

3,825 37,900 5,141 10,595

土地改良施設整備工事費 8,500

 (☆西阿原工区 用水管布設替工事 八幡字西阿原地内)

 (☆長坂下池 堅樋ゲート取替工事 金沢字広見地内)

経営体育成基盤整備事業負担金 3,750

 (県営事業:[知多地区]、[☆八幡地区] 基幹農道の整備工事)

防災ダム事業負担金(県営事業:[☆日長地区] 耐震改修実施設計など) 3,520

農業水利施設保全対策事業負担金 17,500

 (県営事業:笠松池、牛落池及び吹込池揚水機場の施設更新工事)

震災対策農業水利施設整備事業負担金 9,117

 (県営事業:大草排水機場の耐震改修工事など)

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

146,001 27,646

136,001 27,880

知多市商工会事業補助金 20,700

小規模企業等振興資金融資保証料補助金 3,200

創業等支援資金融資保証料補助金 500

小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金 600

☆ もの創り支援事業補助金 10,000

がんばる中小企業応援補助金 1,000

商工組合中央金庫預託金 6,000

小規模企業等振興資金預託金 130,000

事業区分  土地改良施設整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 49,968

前年度 57,461

予算区分 6款1項4目 土地改良事業費  農業振興課

事業区分  商工振興事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 173,647

前年度 163,881

概  要

 農業者の農地の効率的な活用と生産性の向上及び農業経営の安定のため、ため池や農道、排水機場などの土地改良施設の整備を進めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]13 農業

[重点]

7款 商工費

予算区分 7款1項2目 商工振興費  商工振興課

概  要

 市内中小事業者の活性化及び商工業の振興を図るため、商工会を支援します。 また、市内中小企業者による設備投資、販路開拓や人材採用・育成事業に対する補助を行うことで、事業者の新たな取組を支援します。 中小企業者の経営基盤の安定を図るため、融資を受ける際に発生する信用保証料や利子を補助します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

[分野]12 商工業

[重点]3-1 にぎわいの拠点づくり総 合 計 画

3-4 新たなチャレンジを創出するまちづくり 

-33-

Page 36: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,000

☆ 測量設計委託料 1,000

☆ 分筆測量委託料 3,000

☆ 大興寺工業団地拡張事業関連工事費 14,000

※本事業に必要な経費について、令和元年度は産業振興事業費で計上しました。

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

48,246

1,363 46,660

ふるさと観光大使謝礼品代 280

佐布里池梅まつり開催委託料 6,380

ビーチライフイン新舞子開催委託料 2,850

新舞子ビーチフェスティバル開催委託料 13,740

観光人材育成事業委託料 150

知多半島観光圏協議会負担金 672

知多市観光協会事業補助金 22,100

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 48,246

前年度 48,023

予算区分 7款1項3目 観光費  商工振興課

事業区分  産業用地整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 18,000

前年度

概  要

 観光資源を生かしたイベントを開催することで、観光誘客を図るとともに、旅行者の新しいニーズに応える体験型の要素を取り入れた着地型観光などの観光施策を展開できるよう、観光協会の運営を支援します。 また、市制施行50周年記念イベントとして、新舞子ビーチフェスティバルにおいて、「お祝い花火」の打上げを行います。 さらに、体験型観光を築き上げるための人材を育成します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]18 観光

[重点]3-5 観光に活かすことができる魅力づくり

予算区分 7款1項2目 商工振興費  商工振興課

概  要

 知多大興寺(2期)地区工業用地開発事業を推進するため、開発に関連して必要となる排水施設などの設計及び整備を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]12 商工業

[重点]3-2 新たなしごとの場づくり

事業区分  観光振興事業費

-34-

Page 37: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

8款 土木費

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,456 124 8,269

124 6,597

☆ 地籍調査委託料 3,729

☆ 地籍調査用原材料費 440

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,805 11,946 213,000 3,151 159,349

14,400 26,000 118,200 2,973 147,024

測量設計委託料(☆七五三山線、☆新南線、新舞子第4排水区) 35,500

物件調査委託料(東屋敷線) 5,373

道路維持工事費 55,000

市道舗装工事費(大田朝倉線、☆10195号線、 69,000

主要道路・歩道等補修事業)

☆ 市道排水対策工事費(八幡第1排水区) 13,000

☆ 市道新設改良工事費(新道線、主要地方道西尾知多線) 20,000

市道側溝工事費 25,000

市道新設改良用地購入費(☆東屋敷線、薬師前線、緊急整備用) 48,582

☆ 市道新設改良物件補償費(東屋敷線) 100,437

事業区分  土木総務事務費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 11,849

前年度 6,721

予算区分 8款1項1目 土木総務費  土木課

事業区分  道路新設改良費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 393,251

前年度 308,597

概  要

 国土調査法に基づき、事前防災対策の推進、災害復旧・復興の迅速化、インフラ整備の円滑化などを可能とするため、土地の境界の位置等を確定する地籍調査を新知地区で行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]11 市街地整備

[重点]

予算区分 8款2項3目 道路橋りょう新設改良費  土木課

概  要

 朝倉駅周辺整備事業に伴い、市道東屋敷線の整備のため、用地取得などを行います。 安全で円滑な道路交通網を確保するため、主要道路や生活道路の整備を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]15 都市基盤

[重点]

-35-

Page 38: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

28,350 65,300 7,350

10,890 32,100 13,310

☆ 橋りょう新設改良工事監理委託料(三ツ又橋) 9,000

☆ 橋りょう新設改良工事費(三ツ又橋) 92,000

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

152 2,099 93,629

1,477 1,955 70,706

河川等清掃委託料(野崎川河床整正、新知長浦水路土砂しゅんせつなど) 89,500

急傾斜地崩壊対策事業負担金(地王谷区域、長浦3丁目区域、生出区域) 3,100

事業区分  橋りょう新設改良費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 101,000

前年度 56,300

予算区分 8款2項3目 道路橋りょう新設改良費  土木課

事業区分  河川等管理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 95,880

前年度 74,138

概  要

 知多信濃川東部土地区画整理事業に関連し、信濃川に架かる三ツ又橋の架け替えに向け、橋台(右岸)の整備を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]15 都市基盤

[重点]

予算区分 8款3項1目 河川総務費  土木課

概  要

 雨水流下能力を維持し、災害の発生を防ぐため、野崎川、新知長浦水路の堆積土砂しゅんせつを行います。 また、愛知県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対し、地元負担分を拠出します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]15 都市基盤

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

-36-

Page 39: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,650 12,050

2,500 11,037

都市計画マスタープラン策定委託料 7,100

立地適正化計画策定委託料 9,300

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

73,000 115,200 101,742

35,400 34,911

朝倉駅周辺整備事業者公募支援委託料 20,856

☆ 測量設計委託料 7,000

☆ 朝倉駅前ロータリー改良工事費 180,000

☆ 道路改良工事費 54,000

☆ 自転車駐車場改良工事費 2,000

☆ 朝倉駅前駐車場整備工事費 25,000

事業区分  都市計画推進事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 16,700

前年度 13,537

予算区分 8款4項1目 都市計画総務費  都市計画課

概  要

 今後の土地利用や市街地整備方針を踏まえ、新たなまちのあり方を検討して次期都市計画マスタープランを策定し、適正な市街化区域編入や土地利用の誘導を図ります。 また、都市計画マスタープランの策定に合わせ、将来の人口減少、少子高齢化に対応し、コンパクトなまちづくりに向けた取組を推進するための立地適正化計画を策定します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]15 都市基盤

[重点]3-3 緑と花に包まれた住環境づくり

予算区分 8款4項3目 朝倉駅周辺整備費  朝倉駅周辺整備推進室

事業区分  朝倉駅周辺整備事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 289,942

前年度 70,311

概  要

 朝倉駅周辺整備事業の事業者公募のため、募集要項などの作成、事業者選定委員会の運営、提案審査などを行い、事業者を選定します。 朝倉駅前ロータリーに集中する交通負荷を軽減するため、西部中継ポンプ場の敷地を活用したロータリー整備の詳細設計を行います。 安全で円滑な交通結節点を確保するため、駅前ロータリー及び道路の改良工事を行います。 また、駅利用者の利便性を確保するため、仮設の乗降場などを設置する関連工事、自転車駐車場の改良工事、朝倉駅前駐車場の整備工事を行います。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]11 市街地整備

[重点]3-1 にぎわいの拠点づくり

-37-

Page 40: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

8款5項1目 建築総務費 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

15,000 7,500 13,500

15,000 6,750 14,250

民間木造住宅耐震改修費等補助金 36,000

※ この他、民間住宅の耐震化について「民間住宅耐震化推進事業費」に次の経費を

計上しています。

☆ 建築物耐震改修促進計画改訂委託料               3,250千円

 (R3~R7までの計画に改訂)

民間木造住宅耐震診断委託料(100戸の無料診断)      4,720千円

民間非木造住宅耐震診断費補助金(2,200千円/棟)     2,200千円

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,850 873 4,649

7,216 144 5,378

花壇コンクール賞品代(春季の1回開催) 104

消耗品費(花いっぱい運動用資材、☆記念樹配布用樹木など) 1,918

竹の学校講座開催委託料 170

グリーンカーテン教室開催委託料 170

佐布里水源の森づくり講座開催委託料(竹林づくり講座、自然環境講座) 510

森林病害虫防除委託料 270

都市緑化推進事業補助金(企業などの敷地内緑化) 5,000

保存樹保護事業補助金 220

保存樹等維持管理交付金 406

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 36,000

前年度 36,000

概  要

 大規模地震に対する建築物の安全性の向上と災害に強いまちづくりのため、昭和56年以前に建てられた住宅の耐震化が促進されるよう、市民へ積極的な啓発を行うとともに、耐震改修費等補助を行います。

予算区分  都市計画課

事業区分  民間住宅耐震改修費

事業区分  緑と花の推進事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 11,372

前年度 12,738

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

予算区分 8款6項1目 緑と花の推進費  緑と花の推進課

(段階的改修補助、シェルター整備工事補助、木造住宅除却補助、ブロック塀等 除却補助を含む)                     (1,200千円/戸×30戸)

概  要

 緑園都市として暮らしの中で緑と花を感じることができる環境をつくるため、花いっぱい運動を実践する緑と花のまちづくりサポーターを支援するとともに、花壇コンクールの開催、記念樹配布事業などにより、市民緑化及び地域緑化を推進します。 また、企業などの敷地内緑化を支援するとともに、自然環境の保全などを目的とした各種講座を開催します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]14 公園・緑地

[重点]3-3 緑と花に包まれた住環境づくり

-38-

Page 41: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,400 12,000 23,100 2,500 13,000

24,500 1,500 22,000 2,400 12,753

公園等遊具改良工事費(☆つつじが丘公園始め8公園) 19,900

公園等施設改良工事費 36,400

(☆ベティさんの家旭公園、☆佐布里緑と花のふれあい公園、朝倉駅前ロータリー)

12,600

 

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

38,870 73,198

2,000 26,774 72,565

特別旅費 962

(消防大学校、愛知県消防学校、救急救命東京研修所への研修派遣) 

機械器具購入費(消防用ホースなど) 3,061

消防大学校研修負担金 236

消防学校研修負担金 2,444

救急救命士研修負担金(救急救命東京研修所などの負担金) 3,273

警防救助研修負担金 60

知多広域消防指令センター運営負担金 51,988

※この他、「消防・救急機器整備費」に自動体外式除細動器購入費2,739千円を計上してい

  ます。

 

事業区分  公園等整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 69,000

前年度 63,153

予算区分 8款6項2目 公園費  緑と花の推進課

事業区分  消防・救急事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 112,068

前年度 101,339

概  要

 市民が安心して利用できる個性豊かで魅力にあふれた公園、緑地を整備します。 知多市公園施設長寿命化計画に基づき、公園の遊具や施設の安全性を確保しつつ、長期使用を可能とするため、計画的に施設の改修を行います。本年度は、ベティさんの家旭公園テニスコートの人工芝の張り替え、街区公園の遊具13基の更新などを行います。 また、朝倉コミュニティ道路の高木32本を植え替え、並木道の再生を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]14 公園・緑地

[重点]3-3 緑と花に包まれた住環境づくり

植栽整備工事費(☆朝倉コミュニティ道路)

9款 消防費

予算区分 9款1項1目 常備消防費  庶務課

概  要

 火災を始めとする各種災害などに迅速かつ適切に対応するため、消防大学校や愛知県消防学校の専門研修などを通して、職員の消防に関する知識及び技術の向上を図ります。 また、救命率の向上を図るため、救急救命士の養成に向け、職員を救急救命東京研修所に派遣するとともに、研修などを通して、高度な救急技術を持つ職員を育成します。 知多広域消防指令センターの運営に係る経費について応分の負担をします。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

-39-

Page 42: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,600 2,900 300

18,112 40,900 19,288

☆ 消防庁舎高圧受変電設備改修工事設計監理委託料 1,600

☆ 消防庁舎高圧受変電設備改修工事費 9,900

 

  

  

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

750 1,349 95,061

165 1,300 91,841

☆ 会計年度任用職員報酬 52,094

 (学校生活支援員(41人)) (41,208)

 (外国人児童生徒指導員(2人)) (2,859)

 (日本語初期指導教室指導員(2人)) (3,626)

 (スクールソーシャルワーカー(1人)) (1,490)

☆ 印刷製本費(社会科副読本 ちた市 小学社会3・4年) 4,640

魅力ある学校づくり推進事業委託料 5,400

キャリアデザイン推進事業委託料 1,349

外国語学習指導委託料 18,335

事業区分  消防施設整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 11,800

前年度 78,300

予算区分 9款1項3目 消防施設費  庶務課

事業区分  学校教育振興事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 97,160

前年度 93,306

概  要

 消防庁舎の老朽化した高圧受変電設備を更新し、各種災害等に対応する機能を維持することで市民の安全安心を確保します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]7 防災・安全

[重点]2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

10款 教育費

予算区分 10款1項3目 学校教育総務費  学校教育課

概  要

 次代の社会で活躍できる子どもを育むため、教員の教育力向上や児童生徒の特性に応じた指導・支援などに取り組むとともに、学校、家庭、地域が連携して子どもたちの学びを支え、確かな学力と豊かな人間性・社会性を育む質の高い教育環境づくりを進めます。 児童生徒の悩みやいじめ、不登校、暴力行為、虐待などの問題に対して、包括的に関わるスクールソーシャルワーカーを配置します。学校や家庭と連携して問題解決を図るとともに、巡回相談を継続して行い、児童生徒に対して個に応じた支援に努めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]2 学校教育

[重点]1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり

-40-

Page 43: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,214 294,084

2,184 279,199

パソコン借上料 78,951

(☆電子黒板) (8,997)

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

79,100 26,400

☆ 旭南中学校南棟大規模改修工事設計監理委託料 9,700

☆ 旭南中学校南棟大規模改修工事費 95,800

事業区分  小学校管理費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 296,298

前年度 281,383

予算区分 10款2項1目 学校管理費  学校教育課

事業区分  中学校建設費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 105,500

前年度

概  要

 児童の情報活用能力を育成するため全小学校に電子黒板を整備し、ICTを活用した学習活動の充実を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]2 学校教育

[重点]1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり

予算区分 10款3項3目 学校建設費  学校教育課

概  要

 快適で安全な教育環境を整備するため、旭南中学校南棟の外壁・屋上防水改修工事を実施します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]2 学校教育

[重点]1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり

-41-

Page 44: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

106,906 54,083 55,716

62,943 26,488 69,153

☆ 私立幼稚園副食材料費交付金 3,780

☆ 私立幼稚園施設等利用給付費 211,293

 

 

※令和元年度予算の「幼稚園就園奨励等事業費」から事業名称を変更しました。

(単位:千円)

10款6項1目 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

212 3,317

212 2,862

文化芸術事業委託料(市民美術展開催に係る実施委託) 1,585

☆ VR映像制作委託料 330

 (タイムトンネル壁画制作プロジェクトに係るVR映像制作)

会場等借上料 581

 (☆タイムトンネル壁画制作プロジェクト、市民美術展、ミニコンサート)

158,584

概  要

 幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園利用者に対し入園料及び保育料を限度額の範囲内で給付します。 また、年収360万円未満相当世帯の子どもなどに対し給食費の一部を支給します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]1 子ども・若者

[重点]1-1 子育てしやすい地域づくり

事業区分  文化芸術振興事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 3,529

前年度 3,074

予算区分 生涯学習振興費  生涯学習課

予算区分 10款5項1目 幼稚園費  幼児保育課

事業区分  民間幼児教育事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 216,705

前年度

概  要

 市民が広く芸術に親しむことができるように、身近に文化芸術に触れる機会の提供に取り組みます。 また、市制施行50周年記念事業として、市内中学生がつつじが丘地区のタイムトンネルの壁面に、知多市の過去・現在・未来に関するデザインを描く「タイムトンネル壁画制作プロジェクト」を実施し、市民美術展で制作過程や完成した壁画を写真などを使って展示します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]3 文化

[重点]1-4 学びを楽しむまちづくり

-42-

Page 45: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

10款6項2目 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

44,900 15,000

2,090

☆ ふれあいプラザ空調設備改修工事監理委託料 1,500

☆ ふれあいプラザ空調設備改修工事費 58,400

(単位:千円)

10款6項4目 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,302 4,721

1,832 5,514

 出

出演者謝礼金 2,411

 (☆伝統芸能フェスティバル出演者謝礼金)☆ 特別企画展実施委託料 4,638

☆ 伝統芸能フェスティバル開催委託料 2,000

事業区分  公民館整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 59,900

前年度 2,090

予算区分 公民館費  生涯学習課

事業区分  歴史民俗博物館運営費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 16,023

前年度 7,346

概  要

 ふれあいプラザの老朽化した空調設備を改修し、施設の適正な維持管理を図ります。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]3 文化

[重点]

予算区分 歴史民俗博物館費  生涯学習課

概  要

 市制施行50周年記念事業として特別企画展「(仮称)大澤鉦一郎と愛美社の仲間」を実施します。 また、尾張万歳、朝倉の梯子獅子など市内の伝統芸能に触れる機会として「伝統芸能フェスティバル」を開催します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]3 文化

[重点]1-4 学びを楽しむまちづくり

-43-

Page 46: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円)

10款7項1目 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

495 24,461

260 4,945

市民スポーツ大会開催委託料(20種目) 2,060

ジュニアスポーツ大会開催委託料(7種目) 1,297

ジュニアスポーツ育成講座開催委託料(種目:バトミントン) 300

体力つくり教室開催委託料(12日間×3期) 436

☆ 市制施行50周年記念マラソン大会開催委託料 20,000

(開催時期:11月15日  場所:佐布里池周辺  参加定員:2,500人)

(単位:千円)

10款7項2目 所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

136,000 64,000

203,100 67,800 5,000

☆ 南5区多目的グラウンド整備工事監理委託料  7,000

☆ 南5区多目的グラウンド分筆測量委託料 3,000

☆ 南5区多目的グラウンド開発許可申請書類等作成委託料 4,000

☆ 南5区多目的グラウンド整備工事費 186,000

 生涯スポーツ課

事業区分  スポーツ教室・大会事業費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 24,956

前年度 5,205

予算区分 生涯スポーツ振興費  生涯スポーツ課

概  要

 南5区Ⅲ工区産業廃棄物最終処分場の暫定利用の拡大を図り、サッカーやソフトボール、グラウンドゴルフなど、市民が利用できる多目的グラウンドを整備します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]10 スポーツ

[重点]2-5 生涯を通じた健康づくり

事業区分  生涯スポーツ施設整備費当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 200,000

前年度 275,900

概  要

 市制施行50周年を機に、市民の健康増進と地域活性化のため、佐布里緑と花のふれあい公園をメイン会場とし、佐布里池周辺をコースとするマラソン大会を開催します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]10 スポーツ

[重点]2-5 生涯を通じた健康づくり

予算区分 生涯スポーツ施設費

-44-

Page 47: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

市制施行50周年の主な記念事業

1 記念式典 (単位:千円)

事業名 所管部署 R2予算 事業内容等

記念式典 秘書広報課 10,703市制施行50周年を祝う記念式典を開催し、市政発展に貢献された方の表彰、アトラクションを実施します。

2 記念事業

 (1)特別事業[シンボル事業] (単位:千円)

事業名 所管部署 R2予算 事業内容等

伝統芸能フェスティバル 生涯学習課 4,665尾張万歳、朝倉の梯子獅子、お囃子などの公演、伝統芸能の体験ブース、山車の展示・捻回しなどを披露するイベントを実施します。

タイムトンネル壁画制作プロジェクト

生涯学習課 453市内中学生がつつじが丘地区タイムトンネルの壁面に「知多市の過去・現在・未来」について考えたデザインを描き、市民美術展で特別展示(VR映像)を実施します。

歴史民俗博物館 特別企画展

生涯学習課 4,638知多市にゆかりのある画家、大澤鉦一郎の作品と、宮脇晴など7人で大正期に「美を愛する」意味を込めて結成した愛美社の仲間の作品などを紹介します。

ワールドフェスタinちた 市民協働課 500外国人市民による各国料理の提供や文化紹介、民俗芸能の披露などを行います。また、カタール国を紹介するブースを設置します。

市民マラソン大会生涯スポーツ課

20,000市民の健康増進と地域活性化のため、佐布里緑と花のふれあい公園をメイン会場、佐布里池周辺をコースとするマラソン大会を開催します。

ちた防災フェア防災危機管理課

2,000防災まちづくり講演会や体験型防災アトラクション等を実施し、市民の防災力の向上を図ります。

NHK公開番組等 企画情報課 987 心に残る特別な事業として、NHK公開番組等を実施します。

 (2)特別事業[にぎわい事業] (単位:千円)

事業名 所管部署 R2予算 事業内容等

新舞子ビーチフェスティバル

商工振興課 13,740市制施行50周年に伴い、いつまでも心に残る花火となるよう、内容を充実して花火大会を行います。

子どもたちに贈るデジタルショーinちた

子ども若者支援課

150小学生以下の子ども向けデジタルアニメーションを使用した全員参加型のショーを開催します。

 (3)お祝い事業 (単位:千円)

事業名 所管部署 R2予算 事業内容等

お祝い事業補助金 市民協働課 1,000市制施行50周年を記念して、まちづくりに関わる様々な主体が連携した市民協働によるまちづくりを目的に、市民活動団体が行うお祝い事業に対し、補助金を交付します。

 この他、広報事業として市制施行50周年PR大使による広報活動や啓発グッズの作成、記念映像制作、記念市勢要覧の作成などを行い、知多市の50周年を広くPRします。

-45-

Page 48: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

県事業の市内事業施行概要

 主要地方道知多東浦線(都市計画道路知多刈谷線)

 一般国道155号

 二級河川日長川

普通建設事業一覧

補助分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8 道路新設改良費 11,610 5,805 5,200 605

8 朝倉駅周辺整備事業費 194,000 73,000 108,900 12,100

8 民間住宅耐震改修費 30,000 15,000 7,500 7,500

8 市営住宅整備費 13,400 6,700 6,700

8 公園等整備費 36,800 18,400 16,500 1,200 700

285,810 118,905 7,500 137,300 1,200 20,905

単独分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2 財産整備費 121,000 108,900 12,100

2 防災設備等整備費 54,600 4,355 50,200 45

2 地区公共施設整備費 2,779 2,779

3 高齢者福祉施設整備費 1,200 1,200

3 放課後子ども総合プラン施設整備費 1,166 1,166

3 こども未来館整備費 18,500 13,800 4,700

3 保育園整備費 37,000 29,600 7,400

4 斎場等整備費 13,200 7,200 6,000

4 リサイクルプラザ車両整備費 6,325 1 6,324

4 リサイクルプラザ整備費 254,100 37,500 216,600

6 土地改良施設整備費 49,968 5,100 19,700 7,081 18,087

7 産業用地整備費 18,000 18,000

8 道路新設改良費 381,342 11,946 207,800 3,151 158,445

8 橋りょう新設改良費 101,000 28,350 65,300 7,350

  道路の整備事業

 八幡字新道、南大平地地内の用地取得を進めます。

 信濃橋の架け替えに伴う新設橋りょうの上部工工事を進めます。

  河川の整備事業

 岡田橋から薬師橋までの用地取得を進めます。

(単位:千円)

款 事    業    名 事 業 費財     源     内     訳

補    助    分    計

(単位:千円)

款 事    業    名 事 業 費財     源     内     訳

-46-

Page 49: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

単独分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

(単位:千円)

款 事    業    名 事 業 費財     源     内     訳

8 交通安全施設整備費 29,400 6,100 23,300

8 市街地整備費 188,654 188,654

8 朝倉駅周辺整備事業費 95,942 6,300 89,642

8 民間住宅耐震改修費 6,000 6,000

8 公園等整備費 32,200 12,000 6,600 1,300 12,300

9 消防・救急機器整備費 2,739 2,739

9 消防施設整備費 11,800 8,600 2,900 300

10 小学校施設整備費 5,800 5,800

10 中学校施設整備費 3,400 3,400

10 中学校建設費 105,500 79,100 26,400

10 学校給食センター整備費 46,981 29,900 17,081

10 生涯学習施設整備費 2,700 2,700

10 公民館整備費 59,900 44,900 15,000

10 文化財整備費 759 759

10 生涯スポーツ施設整備費 200,000 136,000 64,000

13 土地取得費 1 1

1,851,956 61,751 850,300 304,592 635,313

2,137,766 118,905 69,251 987,600 305,792 656,218

単    独    分    計

総       合       計

-47-

Page 50: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 国民健康保険税 1,554,065 1,570,285 △ 16,220 △ 1.02 使用料及び手数料 1 1 0 0.03 国庫支出金 5,021 1 5,020 502,000.04 県支出金 5,556,454 5,047,293 509,161 10.1

1 県補助金 5,556,453 5,047,293 509,160 10.12 財政安定化基金交付金 1 0 1 皆増

5 繰入金 686,844 827,505 △ 140,661 △ 17.06 繰越金 100,000 100,289 △ 289 △ 0.37 諸収入 43,315 47,726 △ 4,411 △ 9.2  1 延滞金 35,000 40,000 △ 5,000 △ 12.5

2 市預金利子 9 20 △ 11 △ 55.03 雑入 8,306 7,706 600 7.8

7,945,700 7,593,100 352,600 4.6

歳出 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 総務費 119,966 32,276 87,690 271.7

1 総務管理費 104,350 18,931 85,419 451.22 徴税費 14,897 13,057 1,840 14.13 運営協議会費 426 0 426 皆増4 趣旨普及費 293 288 5 1.7

2 保険給付費 5,517,970 5,113,795 404,175 7.91 療養諸費 4,861,545 4,510,248 351,297 7.82 高額療養費 612,604 555,524 57,080 10.33 移送費 2 2 0 0.04 出産育児諸費 37,819 42,021 △ 4,202 △ 10.05 葬祭諸費 6,000 6,000 0 0.0

3 国民健康保険事業費納付金 2,197,928 2,314,626 △ 116,698 △ 5.01 医療給付費分 1,524,931 1,637,257 △ 112,326 △ 6.92 後期高齢者支援金等分 514,699 535,264 △ 20,565 △ 3.83 介護納付金分 158,298 142,105 16,193 11.4

4 財政安定化基金拠出金 1 0 1 皆増5 保健事業費 99,107 96,175 2,932 3.0

1 特定健康診査等事業費 96,752 93,801 2,951 3.12 保健事業費 2,355 2,374 △ 19 △ 0.8

6 公債費 1 1 0 0.07 諸支出金 5,727 6,227 △ 500 △ 8.08 予備費 5,000 30,000 △ 25,000 △ 83.3

7,945,700 7,593,100 352,600 4.6

国民健康保険事業特別会計予算比較表

歳入

区       分 増減率

歳 出 合 計

歳 入 合 計

区       分 増減率

4 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

平成30年度から、県が市とともに国民健康保険事業を運営しています。県は、財

政運営の責任主体となり、事業運営の中心的な役割を担います。市は、地域住民に

身近な存在として、資格管理、国民健康保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業

などを行います。

国民皆保険制度の要である国民健康保険事業を、将来にわたり安定的で持続可能

なものとするため、保険税の収納率向上に努めるとともに、特定健康診査や特定保

健指導の実施により医療費の抑制を図ります。

-48-

Page 51: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

主要施策

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,021 5,556,453 25,200 2,359,026

1 5,047,293 538,004 2,007,802

総務事務費 29,157

 (税総合システム改修委託料など)

賦課徴収費 14,897

 (コンビニエンスストア収納手数料など)

一般被保険者療養給付費 4,796,600

一般被保険者高額療養費 611,980

国民健康保険事業費納付金 2,197,928

 (県が市町村ごとに決定した金額を納付するもの)

特定健康診査事業費 87,702

 (メタボリックシンドロームに着目した健康診査の実施)

特定保健指導事業費 9,050

 (特定健康診査の結果に基づいた保健指導の実施)

保健衛生普及事業費 2,355

※ この他、平成30年度の国民健康保険制度改革後の決算状況等を踏まえ、次のとおり予

 算の組替え等を行っています。

  一般会計から、国民健康保険職員給与費74,558千円及び国民健康保険運営協議会運

 営費426千円を国民健康保険事業特別会計に移して計上しています。

  予備費を25,000千円減額して、5,000千円の計上としています。

事業費

 保険医療課

 国民健康保険事業

左  の  財  源  内  訳

国民健康保険事業特別会計予算区分

事業区分当初予算額

区 分

本年度 7,945,700

前年度

 主な内容

(☆印は 新規項目)

7,593,100

[重点]

[分野]9 健康

概  要

 国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病や負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行うとともに、40歳から74歳までの被保険者への特定健康診査・特定保健指導の実施、ジェネリック医薬品の普及促進などにより、医療費の抑制に努めます。 赤字削減・解消計画に基づき、国民健康保険税の税率改定を行ない、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の削減に努めます。 地方税法に基づき、医療分の課税限度額を引き上げ、上位所得者に応分の負担を求めるとともに、7割・5割・2割の保険税軽減措置を引き続き実施して、低所得者に配慮します。 また、令和3年3月から、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されるため、税総合システムの改修等の対応に努めます。

総 合 計 画

-49-

Page 52: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

(単位:千円、%)

令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)

1 後期高齢者医療保険料 1,098,888 989,653 109,235 11.0

2 国庫支出金 5,500 0 5,500 皆増

3 繰入金 214,059 199,892 14,167 7.1

4 繰越金 2,000 2,000 0 0.0

5 諸収入 1,053 1,055 △ 2 △ 0.2

1 延滞金、加算金及び過料 1 1 0 0.0

2 償還金及び還付加算金 1,050 1,050 0 0.0

  3 預金利子 1 3 △ 2 △ 66.7

4 雑入 1 1 0 0.0

1,321,500 1,192,600 128,900 10.8

歳出 (単位:千円、%)

令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)

1 総務費 32,437 25,704 6,733 26.2

1 総務管理費 29,828 23,439 6,389 27.3

2 徴収費 2,609 2,265 344 15.2

2後期高齢者医療広域連合納付金

1,286,012 1,163,844 122,168 10.5

3 公債費 1 1 0 0.0

4 諸支出金 1,050 1,051 △ 1 △ 0.1

5 予備費 2,000 2,000 0 0.0

1,321,500 1,192,600 128,900 10.8

後期高齢者医療事業特別会計予算比較表

歳 出 合 計

歳入

区       分 増減率

歳 入 合 計

区       分 増減率

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、県内全市町村で組織する愛知県後期

高齢者医療広域連合のもと、75歳以上の高齢者などを対象とした医療保険制度の適

切な運営を行います。

-50-

Page 53: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

主要施策

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,500 1,284,662 31,338

1,163,088 29,512

総務事務費 20,253

(☆後期高齢者医療システム改修委託料など)

保険料徴収事務費 2,609

後期高齢者医療広域連合納付金 1,286,012

 (収納した保険料等を広域連合へ納付)

予算区分 後期高齢者医療事業特別会計  保険医療課

事業区分  後期高齢者医療事業

1,192,600

概  要

 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の高齢者を対象とし、将来にわたり安定的で持続可能な医療保険サービスの提供のため、運営主体となる愛知県後期高齢者医療広域連合と連携して、適切な運営を行うとともに、制度の趣旨の普及に努めます。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

総 合 計 画[分野]9 健康

[重点]

当初予算額

区 分 事業費左  の  財  源  内  訳

本年度 1,321,500

前年度

(3) 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は令和元年度をもって廃止し、農業集落排水事業は公共下水道事業

に統合します。

-51-

Page 54: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

① 収益的収入及び支出   

収 入 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 水道事業収益 1,275,000 1,283,900 △ 8,900 △ 0.7

1 営業収益 1,137,853 1,137,715 138 0.02 営業外収益 137,145 146,183 △ 9,038 △ 6.23 特別利益 2 2 0 0.0

支 出 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 水道事業費用 1,164,300 1,174,300 △ 10,000 △ 0.9

1 営業費用 1,143,720 1,152,545 △ 8,825 △ 0.82 営業外費用 18,379 19,254 △ 875 △ 4.53 特別損失 201 501 △ 300 △ 59.94 予備費 2,000 2,000 0 0.0

② 資本的収入及び支出   

収 入 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 資本的収入 321,000 341,500 △ 20,500 △ 6.0

1 企業債 200,000 208,000 △ 8,000 △ 3.82 負担金 120,999 133,499 △ 12,500 △ 9.43 固定資産売却代金 1 1 0 0.0

支 出 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 資本的支出 724,000 619,300 104,700 16.9

1 建設改良費 654,687 558,254 96,433 17.32 企業債償還金 66,313 59,046 7,267 12.33 過年度返還金 1,000 0 1,000 皆増4 予備費 2,000 2,000 0 0.0

③ 合 計(単位:千円、%)

令和2年度 令和元年度 比  較当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)

1,596,000 1,625,400 △ 29,400 △ 1.81,888,300 1,793,600 94,700 5.3

区      分

区      分

区      分

区      分

収      入

水道事業会計予算比較表

支      出

増減率

増減率

増減率

増減率

増減率

区      分

5 企業会計

(1) 水道事業会計

給水戸数35,700戸、年間総給水量9,028,000㎥を見込み、水道事業基本計画に

基づき、安全で良質な水道水の安定供給を図るため、適正な施設管理と水道水の

水質管理を行います。また、基幹配水管の耐震化や老朽管の布設替を行います。

今後の水需要を踏まえて目指すべき将来像を明確にするため、「水道事業経営

戦略」や「水道施設整備基本計画」を考慮して、新たな水道事業基本計画を策定

します。

-52-

Page 55: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

主要施策

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

200,000 11,766 1,676,534

208,000 15,110 1,570,490

配水管布設工事費 375,500

 (基幹配水管耐震化など)

配水管布設替工事費 167,750

 (老朽管更新など)

☆ 水道施設更新工事費 27,200

 (笹廻間ポンプ場 加圧装置・監視装置更新)

水道施設等設計委託料 12,000

 (☆丸根配水場 配水池施設)

☆ 水道事業基本計画策定委託料 3,000

予算区分

事業区分  水道事業

水道事業会計  水道課

[分野]17 上下水道 

当初予算額

区 分

概  要

 安全で良質な水道水の安定供給を図るため、基幹配水管の耐震化や老朽管の布設替を行うとともに、老朽化した施設の長寿命化に向けた配水場・ポンプ場の更新を行います。 また、現在の水道ビジョンの計画期間が令和2年度までとなっているため、平成30年度策定の経営戦略及び令和元年度策定の水道施設整備基本計画の内容を踏まえ、令和3年度から10年間の水道事業基本計画(新水道ビジョン)を策定します。

 主な内容

(☆印は 新規項目)

本年度

前年度

[重点]

左  の  財  源  内  訳事業費

1,888,300

総 合 計 画

1,793,600

-53-

Page 56: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

① 収益的収入及び支出      

収 入 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 下水道事業収益 1,940,000 1,967,100 △ 27,100 △ 1.4

1 営業収益 1,160,778 1,179,917 △ 19,139 △ 1.62 営業外収益 777,009 784,970 △ 7,961 △ 1.03 特別利益 2,213 2,213 0 0.0

支 出 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 下水道事業費用 1,855,100 1,797,700 57,400 3.2

1 営業費用 1,774,902 1,697,138 77,764 4.62 営業外費用 78,897 99,261 △ 20,364 △ 20.53 特別損失 301 301 0 0.04 予備費 1,000 1,000 0 0.0

② 資本的収入及び支出      

収 入 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 資本的収入 1,190,700 1,224,300 △ 33,600 △ 2.7

1 企業債 510,000 444,600 65,400 14.72 負担金 309,049 346,221 △ 37,172 △ 10.73 補助金 371,400 433,228 △ 61,828 △ 14.34 貸付金元金収入 250 250 0 0.05 固定資産売却代金 1 1 0 0.0

支 出 (単位:千円、%)令和2年度 令和元年度 比  較

当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)1 資本的支出 1,407,100 1,450,100 △ 43,000 △ 3.0

1 施設建設費 975,785 1,013,522 △ 37,737 △ 3.72 流域下水道整備事業費 8,267 3,176 5,091 160.33 企業債償還金 419,448 429,802 △ 10,354 △ 2.44 貸付金 1,600 1,600 0 0.05 予備費 2,000 2,000 0 0.0

③ 合 計(単位:千円、%)

令和2年度 令和元年度 比  較当初予算額(A) 当初予算額(B) (A)-(B)

3,130,700 3,191,400 △ 60,700 △ 1.93,262,200 3,247,800 14,400 0.4

区      分

収      入支      出

増減率

下水道事業会計予算比較表

区      分

区      分

区      分

区      分

増減率

増減率

増減率

増減率

(2) 下水道事業会計

年間有収水量は、7,855,000㎥を見込んでいます。

快適な市民生活と公共用水域の水質保全のために、面整備工事を継続するとともに、

下水道施設の適正な維持管理や更新工事を実施します。

また、収支バランスのとれた健全経営に向け、広域汚泥処理事業や余剰消化ガス有

効利用事業を進めることで経費節減を図ります。

さらに、被災時に影響が大きい重要幹線の地震対策を進めます。

-54-

Page 57: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

主要施策

(単位:千円)

所管部署

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

371,400 510,000 506,300 1,874,500

433,228 444,600 550,000 1,819,972

南部浄化センター包括運転管理委託料 399,069

南部浄化センター建設工事委託料 236,000

 (☆汚泥棟耐震補強、☆汚泥脱水設備更新、☆汚泥濃縮設備更新)

南部浄化センター設計委託料 15,000

 (☆沈砂池機械・電気設備更新)

広域汚泥処理事業建設負担金   135,162

管渠施設設計委託料 8,500

 (☆朝倉駅周辺整備事業関連 汚水管布設替測量設計委託)

ポンプ場施設工事委託料 401,500

 (西部中継ポンプ場更新(機械・電気設備)、☆古見中継ポンプ場更新(電気設備))

管渠施設整備工事費 127,750

 (公共下水道事業汚水管埋設 新南分区、

  ☆重要幹線耐震補強工事 南部2号汚水幹線、

  ☆朝倉駅周辺整備事業関連 汚水管布設替工事など)

☆ 雨水排水施設整備工事費 17,800

衣浦西部流域下水道事業建設負担金 8,267

総 合 計 画[分野]17 上下水道 

[重点]

3,247,800前年度

快適な市民生活と公共用水域の水質保全のために、新南地区での面整備工事を継続するとともに、下水道施設の適正な維持管理や老朽化した施設の更新工事を実施します。 また、収支バランスのとれた健全経営に向け、広域汚泥処理事業や余剰消化ガス有効利用事業を進めることで経費節減を図ります。 さらに、地震対策として、被災時に影響が大きい重要幹線の耐震補強工事を実施します。概  要

主な内容

(☆印は 新規項目)

左  の  財  源  内  訳

本年度 3,262,200

 下水道課

事業区分  下水道事業当初予算額

区 分 事業費

予算区分 下水道事業会計

-55-

Page 58: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

Ⅱ 総合計画の推進

1 第6次知多市総合計画

総合計画は、まちづくりに関わるすべての人が、共に同じ方向に向かって進

んでいくための羅針盤となるものです。

第6次総合計画では、令和2年度から11年度までの10年間を計画期間とし、

将来の本市で市民が幸せに暮らしている「理想の未来」を描き、その実現に向

けた取組の方向性を示しています。

まちづくりに関わるすべての人がこの計画を共有し、「理想の未来」の実現

に向け、多様な主体との連携・協働により、まちづくりに取り組みます。

2 まちづくりの基本的な考え方

(1) 夢や希望に向かってチャレンジする

(2) 地域全体で子どもを大切に育てる

(3) 人やまちとのつながりを大切にする

(4) 多様性を認め合う

3 将来像

あたらしく、知多らしく。 梅香る わたしたちの緑園都市

本市のまちづくりの強みである盛んな市民活動、自然に恵まれた環境や素晴

らしい伝統文化など、未来につなげていきたい「知多市らしさ」を大切にしな

がら、これらを最大限に活かした新しいまちづくりにチャレンジしていきます。

4 重点戦略・分野別予算

第6次知多市総合計画では、「理想の未来」の実現に向けた取組の方向性と

して、重点戦略と分野別計画を示しています。

重点戦略は、「理想の未来」に向けて市のあらゆる政策の中から優先して取

り組むもの、分野別計画は、「理想の未来」に多面的にアプローチする方向性

を示し、重点戦略を補完するものです。

これらの方向性に沿った具体的な取組を実施計画として毎年度取りまとめ、

予算編成と連動させることにより、計画の実効性を確保することとしています。

それぞれの項目ごとの本年度予算額は、次のとおりです。

-56-

Page 59: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

実施計画対象事業の予算額

1 重点戦略 (単位:千円)

令和2年度予算額

1 ひとづくり 1 子育てしやすい地域づくり 放課後子ども総合プラン事業 183,973

1 ひとづくり 1 子育てしやすい地域づくり 民間保育事業 39,961

1 ひとづくり 1 子育てしやすい地域づくり 民間幼児教育事業 215,073

1 ひとづくり 2 次代の担い手を育む教育環境づくり 小学校管理 8,997

1 ひとづくり 2 次代の担い手を育む教育環境づくり 中学校建設 105,500

1 ひとづくり 3 市民協働によるまちづくり 市民活動支援事業 1,000

1 ひとづくり 4 学びを楽しむまちづくり 歴史民俗博物館運営事業 4,665

1 ひとづくり 5 多様性を認め合うまちづくり 多文化共生事業 500

1 ひとづくり 5 多様性を認め合うまちづくり 男女共同参画推進事業 2,281

2 あんしんづくり 1 共に支え合う地域づくり 社会福祉事業 1,500

2 あんしんづくり 2一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり

障がい者福祉事業 2,500

2 あんしんづくり 3 暮らしを支える地域公共ネットワークづくり 地域交通事業 5,127

2 あんしんづくり 4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり 防災まちづくり事業 2,000

2 あんしんづくり 4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり 防災設備等整備 56,480

2 あんしんづくり 4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり 道路新設改良 35,000

2 あんしんづくり 4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり 交通安全施設整備 24,000

2 あんしんづくり 5 生涯を通じた健康づくり 予防事業 18,175

2 あんしんづくり 5 生涯を通じた健康づくり スポーツ教室・大会事業 20,000

2 あんしんづくり 5 生涯を通じた健康づくり 生涯スポーツ施設整備 200,000

3 にぎわいづくり 1 にぎわいの拠点づくり 財産整備 121,000

3 にぎわいづくり 1 にぎわいの拠点づくり 朝倉駅周辺整備事業 289,942

3 にぎわいづくり 2 新たなしごとの場づくり 市街地整備 138,500

3 にぎわいづくり 3 緑と花に包まれた住環境づくり 都市計画推進事業 32,400

3 にぎわいづくり 3 緑と花に包まれた住環境づくり 都市計画推進事業 16,000

3 にぎわいづくり 3 緑と花に包まれた住環境づくり 市街地整備 50,000

3 にぎわいづくり 3 緑と花に包まれた住環境づくり 公園等整備 63,997

3 にぎわいづくり 4 新たなチャレンジを創出するまちづくり 商工振興事務事業 1,043

3 にぎわいづくり 5 観光に活かすことができる魅力づくり 観光振興事業 13,740

基本目標 政策 事業名

-57-

Page 60: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

2 分野別計画 (単位:千円)

分野 事業名令和2年度予算額

子ども・若者 こども未来館整備 18,500

子ども・若者 保育園整備 37,000

文化 公民館整備 59,900

健康 地域介護予防事業 1,241

都市基盤 土木総務事務 4,203

都市基盤 道路新設改良 313,740

都市基盤 橋りょう新設改良 101,000

環境 環境保全・美化事業 10,814

環境 斎場等整備 13,200

環境 ごみ対策事業 6,600

環境 次期清掃センター整備 105,006

環境 リサイクルプラザ整備 254,100

上下水道 配水整備新設改良 600,450

上下水道 南部浄化センター施設費 386,162

上下水道 管渠等施設費 525,160

行財政運営 会計事務 39,324

行財政運営 市制周年記念事業 20,868

行財政運営 市制周年記念事業 19,727

行財政運営 情報システム管理 2,486

-58-

Page 61: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

Ⅲ 普通会計の状況

1 普通会計とは

普通会計は、総務省の行う地方財政状況調査(決算統計)において、各地方

自治体や地方財政全体の財政状況の把握及び分析に用いられる統計上、観念上

の会計で、総務省の定める基準で各地方自治体の会計を統一的に再構成したも

のです。具体的には、一般会計に公営事業会計を除く特別会計を加え、会計間

の重複額を控除したものです。

知多市における普通会計は、一般会計で経理する訪問看護事業及び病院事業

に係る公債費(想定企業会計)を公営事業会計において経理したものとして一

般会計から控除、計数整理しています。

2 普通会計の状況

<性質別歳出の状況>

人件費は、定年退職者の減に伴う退職手当の減があるものの、会計年度任用

職員導入による報酬、期末手当の増により前年度対比 16.0%の増となりました。

物件費は、臨時職員の会計年度任用職員への移行に伴う賃金の減などにより

前年度対比 14.3%の減となりました。

扶助費は、幼児教育・保育の無償化実施による私立幼稚園施設等利用給付費

の増などにより、前年度対比 5.1%の増となりました。

補助費等は、プレミアム付商品券事業の終了による商品券交付金、幼児教

育・保育無償化による私立幼稚園就園奨励事業補助金の皆減などにより、前年

度対比 10.0%の減となりました。

普通建設事業費は、リサイクルプラザ改修、朝倉駅前ロータリー等改良、信濃

川東部地区及び新南地区の土地区画整理事業に対する補助金、南5区多目的グラ

ウンド整備などに係る経費を計上し、前年度対比11.2%の増となりました。

予算ベースにおける経常収支比率の試算は、前年度対比 0.1 ポイント増の

102.8%となりました。主な要因としては、扶助費の増や、会計年度任用職員に

係る人件費の増などにより、経常経費充当一般財源額が増加することが挙げら

れます。経常収支比率が 100%を超えるということは、経常的に必要な支出が経

常的な収入で賄えず、財政調整基金の取崩しなどによる臨時財源を充てている

状態であり、非常に財政が硬直している状況であるといえます。

今後も社会保障関係費の増加が予測される中、健全な財政基盤を確立しつつ

施設の老朽化対策などにも適切に対応していくため、「行財政改革プラン20

16」に沿って経常経費の削減に努めるなど、経常収支比率の改善を図ります。

-59-

Page 62: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

予 

算 

額臨

時的

差引

経常

的予

 算

 額

臨時

的差

引経

常的

なも

の 

 な

もの

経常

構成

比増

減率

なも

の 

 な

もの

経常

構成

比増

減率

(A)

(B)

(A)

- (

B)

般財

%(A

)(B

)(A

) - (

B)

般財

地方

税*

15,0

59,8

04

1,1

18,7

00

13,9

41,1

04

13,9

41,1

04

53.7

0.9

14,9

26,2

62

1,1

05,1

00

13,8

21,1

62

13,8

21,1

62

53.1

0.8

地方

譲与

税317,5

00

317,5

00

317,5

00

1.1

2.4

310,0

00

310,0

00

310,0

00

1.1

0.0

利子

割交

付金

15,0

00

15,0

00

15,0

00

0.1

△ 2

5.0

20,0

00

20,0

00

20,0

00

0.1

0.0

配当

割交

付金

70,0

00

70,0

00

70,0

00

0.3

0.0

70,0

00

70,0

00

70,0

00

0.2

0.0

株式

等譲

渡所

得割

交付

金60,0

00

60,0

00

60,0

00

0.2

0.0

60,0

00

60,0

00

60,0

00

0.2

0.0

法人

事業

税交

付金

30,0

00

30,0

00

30,0

00

0.1

皆増

地方

消費

税交

付金

1,6

00,0

00

1,6

00,0

00

1,6

00,0

00

5.7

18.5

1,3

50,0

00

1,3

50,0

00

1,3

50,0

00

4.8

3.8

自動

車取

得税

交付

金1

11

0.0

△ 1

00.0

60,0

00

60,0

00

60,0

00

0.2

△ 4

5.5

環境

性能

割交

付金

55,0

00

55,0

00

55,0

00

0.2

175.0

20,0

00

20,0

00

20,0

00

0.1

皆増

地方

特例

交付

金110,0

00

110,0

00

110,0

00

0.4

△ 4

7.0

207,5

00

108,5

00

99,0

00

99,0

00

0.7

196.4

地方

交付

税590,0

00

110,0

00

480,0

00

480,0

00

2.1

0.0

590,0

00

110,0

00

480,0

00

480,0

00

2.1

25.5

交通

安全

対策

特別

交付

金11,0

00

11,0

00

11,0

00

0.0

△ 8

.312,0

00

12,0

00

12,0

00

0.0

0.0

分担

金及

び負

担金

*164,3

39

5,1

89

159,1

50

0.6

6.4

154,4

75

154,4

75

0.6

40.3

使用

料*

377,6

47

768

376,8

79

69,2

14

1.4

△ 1

9.5

469,1

89

469,1

89

61,8

39

1.7

△ 2

0.9

手数

料*

382,9

54

382,9

54

1.4

5.4

363,2

03

363,2

03

1.3

△ 1

0.8

国庫

支出

金3,2

10,5

01

223,4

88

2,9

87,0

13

11.4

0.3

3,2

01,4

74

347,8

26

2,8

53,6

48

11.4

5.7

県支

出金

1,8

74,2

17

312,2

41

1,5

61,9

76

6.7

4.1

1,8

00,4

33

346,3

22

1,4

54,1

11

6.4

10.8

財産

収入

*27,8

71

5,8

06

22,0

65

16,0

18

0.1

△ 1

2.1

31,7

21

4,7

36

26,9

85

23,0

01

0.1

△ 6

.6

寄附

金*

37,6

01

37,6

01

0.1

291.6

9,6

01

9,6

01

0.0

0.0

繰入

金*

925,5

06

925,5

06

3.3

△ 2

7.0

1,2

67,4

84

1,2

67,4

84

4.5

8.8

繰越

金*

320,0

00

320,0

00

1.1

0.0

320,0

00

320,0

00

1.1

0.0

諸収

入*

1,2

15,3

62

451,4

48

763,9

14

21,8

32

4.3

△ 0

.81,2

24,5

94

512,6

89

711,9

05

14,0

79

4.4

24.9

地方

債1,5

97,6

00

1,5

97,6

00

5.7

△ 3

.11,6

48,1

00

1,6

48,1

00

5.9

17.5

 合

  

  

  

  

計(ア

)28,0

51,9

03

5,1

08,3

47

22,9

43,5

56

16,7

96,6

69

100.0

△ 0

.228,1

16,0

36

5,7

80,3

58

22,3

35,6

78

16,4

01,0

81

100.0

4.5

 歳

入 構

成 比

(%

100.0

18.2

81.8

59.9

100.0

20.6

79.4

58.3

 自

主財

源 ( *

印 の

計)

(イ)

18,5

11,0

84

66.0

△ 1

.418,7

66,5

29

66.7

1.9

 依

存財

源 

(ア

) - (

イ)

9,5

40,8

19

34.0

2.0

9,3

49,5

07

33.3

10.3

普通

会計

年度

別歳

入状

 区

  

  

  

  

令和

2年

度予

(単

位:千

円)

令和

元年

度予

-60-

Page 63: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

普通

会計

年度

別歳

出状

況(目

的別

%%

%%

議会

費25

3,17

40.

9△

3.9

263,5

08

0.9

△ 4

.1

総務

費3,

295,

147

11.8

6.2

3,1

02,0

59

11.0

△ 3

.7

民生

費11

,459

,376

40.9

△ 0

.411,5

10,7

15

40.9

3.4

衛生

費4,

045,

863

14.4

0.7

4,0

15,7

61

14.3

5.6

労働

費50

,490

0.2

△ 2

.651,8

64

0.2

△ 1

.5

農林

水産

業費

260,

745

0.9

△ 1

3.0

299,5

97

1.1

6.0

商工

費33

8,58

21.

2△

50.

5683,3

84

2.4

107.8

土木

費2,

725,

087

9.7

12.9

2,4

13,5

13

8.6

△ 1

.3

消防

費92

7,76

93.

3△

18.

81,1

42,5

98

4.1

2.9

教育

費3,

069,

248

10.9

0.3

3,0

61,1

35

10.9

14.2

災害

復旧

費28

,000

0.1

0.0

28,0

00

0.1

0.0

公債

費1,

548,

421

5.5

3.6

1,4

93,9

01

5.3

△ 0

.3

諸支

出金

10.

00.

01

0.0

0.0

予備

費50

,000

0.2

0.0

50,0

00

0.2

0.0

合 

  

  

  

 計

28,0

51,9

0310

0.0

△ 0

.228,1

16,0

36

100.0

4.5

区 

  

  

  

 分

予 算

構成

比増

減率

予 算

構成

比増

減率

(単位

:千円

令 和

元 年

度 予

算令

和 2

年 度

予 算

-61-

Page 64: あたらしく、知多らしく。...2 固定資産税 7,888,603 7,732,461 156,142 2.0 3 軽自動車税 214,000 196,600 17,400 8.9 4 市たばこ税 363,900 374,300 10,400 2.8 5

普通

会計

年度

別歳

出状

況(性

質別

予算

額臨

時的

差引

経常

的経

常収

予算

額臨

時的

差引

経常

的経

常収

なも

の 

 な

もの

構成

比増

減率

支比

率な

もの

  

なも

の構

成比

増減

率支

比率

(A)

(B)

(A)-

(B)

(A)

(B)

(A)-

(B)

1人

件費

(a)

6,50

4,121

131,

543

6,3

72,5

78

5,55

7,27

223

.216

.031

.95,

607,

818

77,2

495,

530,

569

4,74

6,78

220

.0△

2.7

27.7

2物

件費

5,66

5,231

351,

636

5,3

13,5

95

4,33

4,51

820

.2△

14.

324

.96,

613,

041

452,

414

6,16

0,62

75,

127,

724

23.5

1.8

30.0

3維

持補

修費

356,

697

356

,697

339,

797

1.3

6.4

2.0

335,

371

335,

371

332,

196

1.2

6.6

1.9

4扶

助費

6,06

1,222

5,7

546,0

55,4

68

2,23

4,05

221

.65.

112

.85,

765,

555

5,66

75,

759,

888

2,01

1,57

220

.57.

811

.8

5補

助費

等3,

651,

587

751,

104

2,9

00,4

83

2,85

5,13

713

.0△

10.

016

.44,

056,

869

1,14

0,90

92,

915,

960

2,80

5,44

514

.414

.616

.4

6公

債費

1,54

8,421

1,5

48,4

21

1,54

8,42

15.

53.

68.

91,

493,

901

1,49

3,90

11,

493,

901

5.3

△ 0

.38.

7

うち

元利

償還

金1,

548,

411

1,5

48,4

11

1,54

8,41

15.

53.

68.

91,

493,

891

1,49

3,89

11,

493,

891

5.3

△ 0

.38.

7

うち

一時

借入

金等

利子

1010

100.

00.

00.

010

1010

0.0

0.0

0.0

7積

立金

107,

208

107,

208

0.4

1.6

0.0

105,

473

105,

473

0.4

0.3

0.0

8投

資及

び出

資・

貸付

金14

9,00

114

9,00

10.

5△

1.3

0.0

151,

001

151,

001

0.5

△ 1

.30.

0

9繰

出金

1,70

2,863

349,

494

1,3

53,3

69

979,

671

6.1

△ 1

0.7

5.6

1,90

6,52

453

6,40

01,

370,

124

1,01

6,57

86.

80.

85.

9

予備

費50

,000

50,

000

50,0

000.

20.

00.

350

,000

50,0

0050

,000

0.2

0.0

0.3

小計

25,7

96,3

511,

845,7

4023

,950

,611

17,8

98,8

6892

.0△

1.1

102.

826

,085

,553

2,46

9,11

323

,616

,440

17,5

84,1

9892

.83.

710

2.7

10普

通建

設事

業費

2,22

7,552

2,22

7,5

527.

911

.22,

002,

483

2,00

2,48

37.

117

.3

うち

単独

事業

費1,

941,

742

1,94

1,7

426.

915

.51,

681,

359

1,68

1,35

96.

030

.3

11災

害復

旧事

業費

28,0

0028,

000

0.1

0.0

28,0

0028

,000

0.1

0.0

小計

(投

資的

経費

)2,

255,

552

2,25

5,5

528.

011

.12,

030,

483

2,03

0,48

37.

217

.1

うち

人件

費 (

b)89

,786

89,

786

0.3

11.2

80,7

5180

,751

0.3

17.4

合計

28,0

51,9

034,

101,2

9223

,950

,611

17,8

98,8

6810

0.0

△ 0

.228

,116

,036

4,49

9,59

623

,616

,440

17,5

84,1

9810

0.0

4.5

うち

人件

費 (

a)+(

b)6,

593,

907

221,

329

6,3

72,5

78

5,55

7,27

223

.515

.95,

688,

569

158,

000

5,53

0,56

94,

746,

782

20.3

△ 2

.5

義務

的経

費1+

4+6

14,1

13,7

6413

7,29

713

,976

,467

9,33

9,74

550

.39.

712

,867

,274

82,9

1612

,784

,358

8,25

2,25

545

.82.

0

消費

的経

費1+

2+3+

4+5

22,2

38,8

581,

240,0

3720

,998

,821

15,3

20,7

7679

.3△

0.6

22,3

78,6

541,

676,

239

20,7

02,4

1515

,023

,719

79.6

4.2

  

  

  

  

<参

考>

<参

考>

令和

2年

度令

和元

年度

 経

常経

費充

当一

般財

源額

17,

898,8

68

千円

 経

常経

費充

当一

般財

源額

17,5

84,1

98千

円 

経常

一般

財源

総額

16,

796,6

69

千円

 経

常一

般財

源総

額16

,401

,081

千円

 臨

時財

政対

策債

610,0

00

千円

 臨

時財

政対

策債

720,

000

千円

 経

常収

支比

率10

2.8

% 

経常

収支

比率

102.

7%

(単位

:千円

区 

  

  

 分

令 和

元 年

度 予

算 一般

財源

注) 

経常

収支

比率

令 和

2 年

度 予

算 一般

財源

( 経

常経

費充

当一

般財

源の

額 )

× 1

00 (

%)

( 経

常一

般財

源総

額 )

+ (

臨時

財政

対策

債 )

-62-

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