平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29...

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平成 29 年度一般会計歳入歳出決算 (第 197 出)

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Page 1: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

平 成 29 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

(第 197 回 国 会 提 出)

Page 2: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

目 次

平成29年度一般会計歳入歳出決算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成29年度一般会計歳入歳出決算説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

歳入歳出決算及び各事項の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

国 会 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

裁 判 所 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

会 計 検 査 院 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

内 閣 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

内 閣 府 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

総 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

法 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

外 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

財 務 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

文 部 科 学 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

厚 生 労 働 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

農 林 水 産 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

( 1 )一般会計歳入歳出決算 目次

Page 3: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

経 済 産 業 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

国 土 交 通 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

環 境 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

防 衛 省 主 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

皇 室 費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

国 会 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

裁 判 所 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

会 計 検 査 院 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

内 閣 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

内 閣 府 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

総 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

法 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

外 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

財 務 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

文 部 科 学 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

厚 生 労 働 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

農 林 水 産 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

経 済 産 業 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

国 土 交 通 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

環 境 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

防 衛 省 所 管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

( 2 ) 一般会計歳入歳出決算 目次

Page 4: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

平 成 29 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

平成 29年度における

歳入決算総額は 103,644,049,985,154円

歳出決算総額は 98,115,604,721,281円

である。

したがって

歳入歳出の決算上の剰余金は 5,528,445,263,873円

である。

上記の歳入の主管別及び部款項別の金額並びに歳出の所管別、組織別及び項別の金額は

「歳入歳出決算及び各事項の計算」の収納済歳入額欄及び支出済歳出額欄に掲げ、歳入歳出

決算に係る各事項の計算はその各欄に掲げた。

平 成 29 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明

第 1 歳 入

収納済歳入額は 103,644,049,985,154円

であり、これを

歳入予算額 99,109,487,552,000円

当初予算額予算補正追加額予算補正修正減少額

97,454,709,410,000

1,654,859,664,000

81,522,000

に比べると 4,534,562,433,154円

増加した。

( 1 )

Page 5: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

収納済歳入額を主管別に区分し、その歳入予算額との比較を示せば、下表のとおりであ

る。

主 管 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)

(円) (円) (円)

国 会 1,761,801,000 1,836,841,995 75,040,995

裁 判 所 42,994,952,000 55,474,690,718 12,479,738,718

会 計 検 査 院 6,202,000 8,206,540 2,004,540

内 閣 2,404,809,000 1,526,452,201 △ 878,356,799

内 閣 府 94,784,418,000 98,478,869,739 3,694,451,739

総 務 省 117,395,717,000 122,890,186,853 5,494,469,853

法 務 省 101,357,798,000 98,843,915,024 △ 2,513,882,976

外 務 省 22,334,450,000 39,592,618,497 17,258,168,497

財 務 省 96,918,041,697,000 101,269,822,483,018 4,351,780,786,018

主 管 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)

(円) (円) (円)

文 部 科 学 省 27,921,810,000 29,360,526,309 1,438,716,309

厚 生 労 働 省 495,596,960,000 498,380,532,130 2,783,572,130

農 林 水 産 省 417,790,463,000 465,746,867,389 47,956,404,389

経 済 産 業 省 18,175,239,000 45,025,885,924 26,850,646,924

国 土 交 通 省 797,100,401,000 856,409,028,051 59,308,627,051

環 境 省 2,322,624,000 2,752,259,332 429,635,332

防 衛 省 49,498,211,000 57,900,621,434 8,402,410,434

合 計 99,109,487,552,000 103,644,049,985,154 4,534,562,433,154

また、収納済歳入額を性質(部)別に区分し、その歳入予算額との比較及びその主な増減

理由を示せば、下表のとおりである。

性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

租 税 及 印 紙 収 入 57,712,000,000,000 58,787,489,092,546 1,075,489,092,546 租 税 源泉所得税において配当所得に対する課税額が予定より多かったこと、消費税におい

て課税額が予定より多かったこと、申告所得税において土地の譲渡所得に対する課税額が予定

より多かったこと、相続税において課税額が予定より多かったこと等により増収(増収額

1,583,446,842,374円)があったが、法人税において課税額が予定より少なかったこと等により減収(減収額 467,477,418,088 円)があったので、差引き租税において増収(増収額1,115,969,424,286円)となったため

印紙収入 現金収入において現金納付による印紙収入が予定より多かったこと等により増収

(増収額 16,098,215,680円)があったが、収入印紙において収入印紙の売りさばきが予定より少なかったことにより減収(減収額 56,578,547,420円)があったので、差引き印紙収入において減収(減収額 40,480,331,740円)となったため

官業益金及官業収入 43,846,167,000 50,216,545,747 6,370,378,747 官業収入 国有林野事業収入において林産物の販売数量が予定より多かったこと等により増収

(増収額 6,427,084,921円)があったが、国立ハンセン病療養所病院収入において患者数が予定より少なかったこと等により減収(減収額 56,706,174円)があったので、差引き官業収入において増収(増収額 6,370,378,747円)となったため

( 2 )

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性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

政府資産整理収入 254,079,148,000 278,155,952,237 24,076,804,237 国有財産処分収入 土地売払代において土地の売払単価が予定を上回ったこと等により増収

(増収額 10,514,540,674円)があったが、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成 23年法律第 117号)第 72条第 4項の規定による復興費用及び償還費用の財源に充てる収入の範囲に属する土地売払代において土地の売払単

価が予定を下回ったこと、証券売払代において株式の売払いが予定より少なかったこと等によ

り減収(減収額 19,029,038,365円)があったので、差引き国有財産処分収入において減収(減収額 8,514,497,691円)となったため

回収金等収入 独立行政法人住宅金融支援機構出資回収金において独立行政法人通則法(平成

11年法律第 103号。以下「通則法」という。)第 46条の 2第 1項の規定による出資回収金があったこと、埠頭整備資金貸付金償還金において繰上償還があったこと、国立研究開発法人科学技

術振興機構出資回収金において通則法第 46条の 2第 1項の規定による出資回収金があったこと等により増収(増収額 32,873,463,667円)があったが、自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金において防衛医科大学校卒業生が自衛隊を離職したことによる償還金が予定より少なかったこ

と等により減収(減収額 282,161,739円)があったので、差引き回収金等収入において増収(増収額 32,591,301,928円)となったため

雑 収 入 5,115,034,874,000 5,741,326,827,387 626,291,953,387 国有財産利用収入 土地及水面貸付料において土地の貸付料が予定より多かったこと等により

増収(増収額 4,523,784,705円)があったが、公務員宿舎貸付料において公務員宿舎の入居戸数が予定より少なかったこと等により減収(減収額 980,102,623円)があったので、差引き国有財産利用収入において増収(増収額 3,543,682,082円)となったため

納付金 日本銀行納付金において国債利息の収入が予定より多かったこと等により増収(増収

額 493,264,123,201円)があったが、価格協定等違反者納付金において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)に基づく課徴金が予定より少なかったこと等により減収(減収額 19,797,573,605円)があったので、差引き納付金において増収(増収額473,466,549,596円)となったため

諸収入 返納金において住宅金融円滑化緊急対策費補助金の返納金があったこと、貨幣回収準

備資金受入において貨幣の流通額が予定より多かったこと等により増収(増収額

219,891,945,890円)があったが、経過利子受入において国債に係る受入経過利子が予定より少なかったこと、受託工事収入において受託工事における事業計画の変更により受託工事が予

定より少なかったこと、河川等災害復旧事業費負担金において河川等災害復旧事業が少なかっ

たこと等により減収(減収額 70,610,224,181円)があったので、差引き諸収入において増収(増収額 149,281,721,709円)となったため

公 債 金 35,554,600,000,000 33,554,599,732,661 △ 2,000,000,267,339 特例公債の発行が予定より少なかったこと等のため

( 3 )

Page 7: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

性 質 (部) 歳 入 予 算 額 収 納 済 歳 入 額歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 主 な 増 減 理 由

(円) (円) (円)

前年度剰余金受入 429,927,363,000 5,232,261,834,576 4,802,334,471,576 歳入予算額は、平成 27年度新規発生剰余金の使用残額に、平成 28年度新規発生剰余金のうち、財政法(昭和 22年法律第 34号)第 6条の純剰余金における歳出予算補正の財源に充てるための受入額を加えた額に相当する額であるのに対し、収納済歳入額は、平成 28年度の財政法第 41条の剰余金であるため

合 計 99,109,487,552,000 103,644,049,985,154 4,534,562,433,154

( 4 )

Page 8: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

第 2 歳 出

( 1 ) 総 説

支出済歳出額は 98,115,604,721,281円

であり、これを

歳出予算現額 103,848,456,309,031円

歳出予算額 当初予算額 予算補正追加額 予算補正修正減少額前年度繰越額

99,109,487,552,000

97,454,709,410,000

2,896,419,938,000

1,241,641,796,000

4,738,968,757,031

に比べると 5,732,851,587,750円

の差額を生ずる。

上記差額のうち、翌年度へ繰り越した額は 4,297,016,207,046円

であって、不用となった額は 1,435,835,380,704円

である。

なお、予算総則の定めるところにより、所管又は組織の間において予算の移替えをした

ものは、総額 493,694,780,000円

であって、その内訳を示せば、下表のとおりである。

( 5 )

Page 9: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

予算総則第13条の規定による移替経費( )内 閣 官 房 共 通 費 内 閣 0 270,000,000 内閣府所管へ移替え

内 閣 府 270,000,000 0 内閣所管から移替え

予算総則第14条の規定による移替経費( )科学技術イノベーション創造推進費、沖縄振興交付金事業推進費、沖縄北部連携促進特別振興事業費、沖縄振興推進調査費、沖縄教育振興事業費、沖縄保健衛生諸費、沖縄開発事業費、沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

内 閣 府 199,035,000 239,219,221,000 増は(組織)内閣本府から(組織)警察庁へ移替え、減は(組織)内閣本府から(組織)警察庁及び総務省所管ほか 6所管へ移替え

総 務 省 672,610,000 0 内閣府所管からそれぞれ移替え

文 部 科 学 省 54,169,550,000 0

厚 生 労 働 省 25,813,325,000 0

農 林 水 産 省 32,969,188,000 0

経 済 産 業 省 10,244,796,000 0

国 土 交 通 省 113,176,594,000 0

環 境 省 1,974,123,000 0

総合特区推進調整費、地方創生基盤整備事業推進費

内 閣 府 0 40,568,000,000 文部科学省所管ほか 3所管へ移替え

文 部 科 学 省 500,000,000 0 内閣府所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 17,946,974,000 0

国 土 交 通 省 20,868,226,000 0

環 境 省 1,252,800,000 0

特定国有財産整備費 財 務 省 0 668,783,000 国土交通省所管へ移替え

国 土 交 通 省 668,783,000 0 財務省所管から移替え

区 分 所 管移 替 額

備 考増 (円) 減 (円)

南極地域観測事業費 文 部 科 学 省 0 4,378,752,000 総務省所管ほか 2所管へ移替え

総 務 省 20,364,000 0 文部科学省所管からそれぞれ移替え

国 土 交 通 省 143,484,000 0

防 衛 省 4,214,904,000 0

水資源開発事業費、災害対策等緊急事業推進費、離島振興事業費、北海道開発事業費、北海道特定特別総合開発事業推進費

国 土 交 通 省 0 207,578,133,000 厚生労働省所管ほか 3所管へ移替え

厚 生 労 働 省 8,455,000,000 0 国土交通省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 195,594,133,000 0

経 済 産 業 省 224,000,000 0

環 境 省 3,305,000,000 0

地球環境保全等試験研究費

環 境 省 0 114,903,000 文部科学省所管ほか 3所管へ移替え

文 部 科 学 省 22,000,000 0 環境省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 29,040,000 0

経 済 産 業 省 14,600,000 0

国 土 交 通 省 49,263,000 0

放射能調査研究費 環 境 省 143,939,000 896,988,000 増は(組織)原子力規制委員会から(組織)環境本省へ移替え、減は(組織)原子力規制委員会から(組織)環境本省及び厚生労働省所管ほか 3所管へ移替え

厚 生 労 働 省 23,012,000 0 環境省所管からそれぞれ移替え

農 林 水 産 省 177,178,000 0

国 土 交 通 省 492,906,000 0

防 衛 省 59,953,000 0

合 計 493,694,780,000 493,694,780,000

(注) 移替額には、前年度繰越額 270,000,000円が含まれる。

( 6 )

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( 2 ) 支出済歳出額

支出済歳出額を所管別に区分し、その歳出予算現額との比較を示せば、下表のとおりで

ある。

所 管 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

皇 室 費 7,923,765,405 6,777,109,906 847,075,353 299,580,146

国 会 140,256,722,596 134,289,401,317 1,628,902,000 4,338,419,279

裁 判 所 326,606,220,979 314,058,816,437 6,001,139,190 6,546,265,352

会 計 検 査 院 16,988,107,950 16,287,869,674 0 700,238,276

内 閣 132,300,171,616 120,445,937,102 6,426,965,998 5,427,268,516

内 閣 府 3,214,233,631,805 2,849,129,316,014 255,746,073,639 109,358,242,152

総 務 省 16,317,786,376,296 16,233,766,928,511 49,052,208,064 34,967,239,721

法 務 省 790,150,202,957 752,714,814,004 26,876,420,664 10,558,968,289

外 務 省 954,386,789,164 857,250,675,099 89,090,547,285 8,045,566,780

所 管 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

財 務 省 24,765,862,178,103 24,244,122,758,097 5,127,310,378 516,612,109,628

文 部 科 学 省 5,891,939,916,281 5,604,955,560,199 234,799,268,268 52,185,087,814

厚 生 労 働 省 31,377,493,490,945 30,779,804,754,797 224,351,262,729 373,337,473,419

農 林 水 産 省 3,361,402,691,118 2,687,692,823,679 580,859,350,347 92,850,517,092

経 済 産 業 省 1,495,695,438,932 1,184,072,794,577 276,418,334,240 35,204,310,115

国 土 交 通 省 9,010,844,595,095 6,669,766,263,516 2,232,867,174,708 108,211,156,871

環 境 省 481,006,852,788 382,589,715,580 84,185,814,548 14,231,322,660

防 衛 省 5,563,579,157,001 5,277,879,182,772 222,738,359,635 62,961,614,594

合 計 103,848,456,309,031 98,115,604,721,281 4,297,016,207,046 1,435,835,380,704

また、支出済歳出額を主要経費別に区分し、その歳出予算現額との比較を示せば、下表

のとおりである。

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

社 会 保 障 関 係 費 33,062,141,702,880 32,521,059,378,288 184,316,838,194 356,765,486,398

年 金 給 付 費 11,483,088,100,000 11,482,052,973,891 0 1,035,126,109

医 療 給 付 費 11,492,658,277,000 11,413,474,958,320 0 79,183,318,680

介 護 給 付 費 3,008,190,696,000 2,929,918,463,189 4,285,631,000 73,986,601,811

少 子 化 対 策 費 2,122,628,176,000 2,109,175,550,529 0 13,452,625,471

生活扶助等社会福祉費 4,533,134,805,554 4,248,366,157,181 129,368,336,090 155,400,312,283

保 健 衛 生 対 策 費 385,682,648,326 306,996,684,281 50,662,871,104 28,023,092,941

雇 用 労 災 対 策 費 36,759,000,000 31,074,590,897 0 5,684,409,103

文教及び科学振興費 6,015,690,840,787 5,703,092,320,403 261,466,568,407 51,131,951,977

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

義務教育費国庫負担金 1,534,848,524,000 1,530,632,212,071 0 4,216,311,929

科 学 技 術 振 興 費 1,567,738,461,093 1,457,889,508,797 103,839,963,296 6,008,989,000

文 教 施 設 費 312,814,343,000 191,531,135,068 97,200,711,000 24,082,496,932

教 育 振 興 助 成 費 2,480,071,038,205 2,404,178,306,606 59,071,752,111 16,820,979,488

育 英 事 業 費 120,218,474,489 118,861,157,861 1,354,142,000 3,174,628

国 債 費 22,707,792,827,000 22,520,820,705,497 0 186,972,121,503

恩 給 関 係 費 294,599,465,400 285,889,733,495 8,751,000 8,700,980,905

文 官 等 恩 給 費 9,638,031,000 9,333,751,907 0 304,279,093

旧軍人遺族等恩給費 270,479,177,000 262,608,937,049 0 7,870,239,951

( 7 )

Page 11: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

恩 給 支 給 事 務 費 1,078,610,000 1,065,602,997 0 13,007,003

遺族及び留守家族等援護費 13,403,647,400 12,881,441,542 8,751,000 513,454,858

地 方 交 付 税 交 付 金 15,434,303,800,000 15,434,303,800,000 0 0

地 方 特 例 交 付 金 132,800,000,000 132,800,000,000 0 0

防 衛 関 係 費 5,559,304,300,001 5,274,292,282,135 222,738,359,635 62,273,658,231

公 共 事 業 関 係 費 9,632,924,515,121 6,911,607,162,228 2,625,134,486,913 96,182,865,980

治山治水対策事業費 1,151,927,959,247 888,857,970,457 256,944,776,085 6,125,212,705

道 路 整 備 事 業 費 1,949,597,742,491 1,522,693,694,740 421,945,344,221 4,958,703,530

港湾空港鉄道等整備事業費 611,301,407,962 461,577,625,452 137,944,209,504 11,779,573,006

住宅都市環境整備事業費 779,213,416,705 545,576,918,975 207,117,722,296 26,518,775,434

公園水道廃棄物処理等施設整備費 261,694,907,243 166,532,234,117 83,873,046,858 11,289,626,268

農林水産基盤整備事業費 1,031,286,044,059 740,411,767,493 281,217,476,831 9,656,799,735

社会資本総合整備事業費 3,074,815,453,571 2,202,097,455,114 867,902,727,667 4,815,270,790

推 進 費 等 87,049,063,495 58,258,542,625 27,763,877,946 1,026,642,924

小 計 8,946,885,994,773 6,586,006,208,973 2,284,709,181,408 76,170,604,392

災害復旧等事業費 686,038,520,348 325,600,953,255 340,425,305,505 20,012,261,588

経 済 協 力 費 740,140,344,694 651,243,583,089 86,577,968,000 2,318,793,605

中 小 企 業 対 策 費 598,220,289,718 319,188,263,115 247,197,915,083 31,834,111,520

主 要 経 費 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額(円) (円) (円) (円)

エ ネ ル ギ ー 対 策 費 973,118,679,400 969,082,618,614 4,031,339,800 4,720,986

食料安定供給関係費 1,386,004,037,790 1,180,933,688,096 147,147,112,261 57,923,237,433

そ の 他 の 事 項 経 費 7,098,623,098,240 6,211,291,186,321 518,396,867,753 368,935,044,166

皇 室 費 7,923,765,405 6,777,109,906 847,075,353 299,580,146

国 会 139,163,285,596 133,212,873,589 1,628,902,000 4,321,510,007

裁 判 所 326,606,220,979 314,058,816,437 6,001,139,190 6,546,265,352

会 計 検 査 院 16,988,107,950 16,287,869,674 0 700,238,276

内 閣 132,300,171,616 120,445,937,102 6,426,965,998 5,427,268,516

内 閣 府 1,023,138,954,453 701,678,437,460 222,640,605,523 98,819,911,470

総 務 省 416,721,583,968 341,370,520,610 49,052,208,064 26,298,855,294

法 務 省 790,150,202,957 752,714,814,004 26,876,420,664 10,558,968,289

外 務 省 332,434,358,470 323,072,276,135 2,512,579,285 6,849,503,050

財 務 省 1,633,832,132,103 1,512,082,414,484 5,127,310,378 116,622,407,241

文 部 科 学 省 253,427,607,886 229,263,090,519 19,704,051,716 4,460,465,651

厚 生 労 働 省 375,502,111,636 334,717,677,857 23,881,404,078 16,903,029,701

農 林 水 産 省 473,892,011,915 403,032,229,368 51,273,773,840 19,586,008,707

経 済 産 業 省 130,657,325,214 123,039,591,370 3,869,623,407 3,748,110,437

国 土 交 通 省 898,651,199,710 775,463,887,004 81,199,185,918 41,988,126,788

環 境 省 147,234,058,382 124,073,640,802 17,355,622,339 5,804,795,241

予 備 費 212,792,408,000 0 0 212,792,408,000

合 計 103,848,456,309,031 98,115,604,721,281 4,297,016,207,046 1,435,835,380,704

( 8 )

Page 12: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

( 3 ) 予 備 費 使 用

予備費の予算額は 300,000,000,000円

であって、その使用額は 87,207,592,000円

である。

これを所管別、組織別及び項別に示せば、下表のとおりである。

なお、その使用については、別途国会の承諾を求めるものである。

所 管 組 織 項 金 額 (円)

内 閣 府 警 察 庁 警察活動基盤整備費 74,240,000

総 務 省 総 務 本 省 選挙制度等整備費 63,183,707,000

法 務 省 法 務 本 省 検 察 企 画 調 整 費 1,759,000

訟 務 費 1,305,464,000

計 1,307,223,000

検 察 庁 検 察 官 署 共 通 費 62,953,000

検 察 費 6,388,000

検 察 運 営 費 25,319,000

計 94,660,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

計 1,401,883,000

外 務 省 外 務 本 省 領 事 政 策 費 4,426,000

在 外 公 館 領 事 政 策 費 193,308,000

計 197,734,000

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 道路交通安全対策事業費 20,768,009,000

北海道開発事業費 1,582,019,000

計 22,350,028,000

合 計 87,207,592,000

( 9 )

Page 13: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

( 4 ) 翌 年 度 繰 越

翌年度繰越額は 4,297,016,207,046円

であって、その内訳は

財政法第 14条の 3第 1項の規定による明許繰越のもの 3,978,736,424,748円

財政法第 42条ただし書の規定による事故繰越のもの 318,279,782,298円

である。

なお、財政法第 43条の 2第 1項の規定による継続費の逓次繰越のものはない。

これを所管別、組織別及び項別に示せば、次の各表のとおりである。

財政法第 14条の 3第 1項の規定による明許繰越

所 管 組 織 項 金 額 (円)

皇 室 費 宮 廷 費 847,075,353

国 会 衆 議 院 衆 議 院 施 設 費 41,418,000

参 議 院 参 議 院 施 設 費 76,834,000

国 立 国 会 図 書 館 国立国会図書館施設費 1,510,650,000

計 1,628,902,000

裁 判 所 裁 判 所 裁 判 所 施 設 費 5,555,379,774

内 閣 内 閣 官 房 内 閣 官 房 共 通 費 3,330,752,416

情報収集衛星業務費 2,440,409,800

情報収集衛星施設費 655,803,782

計 6,426,965,998

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 施 設 費 572,471,596

政 府 広 報 費 2,398,234,614

経 済 財 政 政 策 費 748,779,000

科学技術・イノベーション政策費 516,200,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

科学技術イノベーション創造推進費 14,000,000,000

遺棄化学兵器廃棄処理事業費 8,856,705,428

防 災 政 策 費 8,365,827,000

原子力災害対策費 10,000,000,000

沖 縄 政 策 費 2,889,798,488

沖縄振興交付金事業推進費 7,748,522,342

沖縄北部連携促進特別振興事業費 1,213,979,000

共 生 社 会 政 策 費 613,094,000

男女共同参画社会形成促進費 238,300,000

沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

14,531,153,845

計 72,693,065,313

( 10 )

Page 14: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

地方創生推進事務局 地方創生推進事務局 209,823,000

地 方 創 生 推 進 費 99,758,997,661

計 99,968,820,661

知的財産戦略推進事務局

知的財産戦略推進事務局 42,452,000

宇宙開発戦略推進事務局

宇宙開発戦略推進事務局 11,214,189,800

子ども・子育て本部 子ども・子育て本部 1,998,605,000

官民人材交流センター

官民人材交流センター 15,634,980

沖 縄 総 合 事 務 局 沖縄治水事業工事諸費 6,814,000

沖縄道路整備事業工事諸費 49,626,000

沖縄港湾空港整備事業工事諸費 18,049,000

沖縄道路環境整備事業工事諸費 6,405,000

沖縄国営公園事業工事諸費 4,598,000

計 85,492,000

警 察 庁 警 察 庁 施 設 費 5,133,533,852

交 通 警 察 費 121,251,000

警察活動基盤整備費 50,951,431,055

計 56,206,215,907

個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 119,391,000

金 融 庁 金 融 政 策 費 64,800,000

消 費 者 庁 消 費 者 政 策 費 1,200,000,000

計 243,608,666,661

総 務 省 総 務 本 省 総 務 本 省 施 設 費 826,613,904

地 域 振 興 費 1,383,834,760

電子政府・電子自治体推進費 23,941,744,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

情報通信技術高度利活用推進費 2,518,556,000

情報通信技術利用環境整備費 2,845,974,000

電波利用料財源電波監視等実施費 10,469,839,200

情報通信国際戦略推進費 497,817,200

統 計 調 査 費 1,535,659,000

計 44,020,038,064

消 防 庁 消防防災体制等整備費 3,125,018,200

計 47,145,056,264

法 務 省 法 務 本 省 更生保護企画調整推進費 159,670,000

法 務 省 施 設 費 19,982,565,720

計 20,142,235,720

法 務 総 合 研 究 所 法務総合研究所共通費 39,960,000

検 察 庁 検 察 運 営 費 342,937,576

矯 正 官 署 矯 正 管 理 業 務 費 1,068,514,600

矯 正 収 容 費 85,907,000

計 1,154,421,600

更 生 保 護 官 署 更 生 保 護 活 動 費 169,535,376

法 務 局 登 記 事 務 処 理 費 933,160,925

地方入国管理官署 地方入国管理官署共通費 61,967,000

出入国管理業務費 1,836,474,000

計 1,898,441,000

公 安 調 査 庁 破壊的団体等調査費 596,158,782

計 25,276,850,979

外 務 省 外 務 本 省 地 域 別 外 交 費 440,217,000

( 11 )

Page 15: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

広報文化交流及報道対策費 638,071,599

経 済 協 力 費 86,577,968,000

計 87,656,256,599

在 外 公 館 在 外 公 館 施 設 費 1,434,290,686

計 89,090,547,285

財 務 省 財 務 本 省 公務員宿舎施設費 1,711,237,484

特定国有財産整備費 335,872,218

計 2,047,109,702

財 務 局 財 務 局 業 務 費 141,670,200

税 関 税 関 業 務 費 843,643,000

国 税 庁 国 税 庁 施 設 費 1,814,168,876

計 4,846,591,778

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 独立行政法人国立科学博物館施設整備費 80,000,000

独立行政法人国立女性教育会館施設整備費

65,074,000

初等中等教育等振興費 17,773,198,000

独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整備費

206,920,000

高 等 教 育 振 興 費 945,718,000

独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費

570,283,660

育 英 事 業 費 1,354,142,000

私 立 学 校 振 興 費 15,565,825,000

研 究 振 興 費 8,071,805,218

国立大学法人施設整備費 19,659,333,990

研 究 開 発 推 進 費 17,949,497,704

所 管 組 織 項 金 額 (円)

国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費

3,796,200,000

国立研究開発法人科学技術振興機構施設整備費

341,000,000

国立研究開発法人理化学研究所施設整備費

1,448,029,000

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備費

2,540,133,246

国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備費

1,112,092,000

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構施設整備費

5,982,708,000

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備費

2,375,729,000

科学技術イノベーション創造推進費 16,720,240

公立文教施設整備費 85,115,851,000

沖縄教育振興事業費 4,244,435,000

沖縄振興交付金事業推進費 1,794,440,000

計 191,009,135,058

ス ポ ー ツ 庁 沖縄北部連携促進特別振興事業費 255,520,000

スポーツ振興施設費 4,348,453,000

計 4,603,973,000

文 化 庁 文 化 庁 施 設 費 3,098,326,640

独立行政法人国立美術館施設整備費 708,747,000

独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費

162,245,000

( 12 )

Page 16: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

文化財保存事業費 5,513,685,000

文化財保存施設整備費 132,992,415

独立行政法人国立文化財機構施設整備費 2,105,928,280

計 11,721,924,335

計 207,335,032,393

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 厚生労働本省施設費 3,643,920

国立研究開発法人国立国際医療研究センター施設整備費

108,625,000

感 染 症 対 策 費 987,156,000

特定疾患等対策費 403,051,444

医薬品安全対策等推進費 309,125,000

医療提供体制基盤整備費 12,292,689,400

医療保険給付諸費 14,716,491,000

保健衛生施設整備費 313,109,000

水 道 安 全 対 策 費 50,000,000

水 道 施 設 整 備 費 3,792,993,000

水資源開発事業費 1,840,199,000

北海道開発事業費 1,872,050,000

離 島 振 興 事 業 費 448,736,000

沖 縄 開 発 事 業 費 1,363,277,000

生活基盤施設耐震化等対策費 29,732,276,000

生 活 衛 生 対 策 費 265,050,000

中小企業最低賃金引上げ支援対策費 575,713,000

保 育 対 策 費 92,752,040,200

児童虐待等防止対策費 322,041,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

児童福祉施設整備費 2,167,045,000

社 会 福 祉 諸 費 57,879,394

遺族及留守家族等援護費 8,751,000

戦没者慰霊事業費 1,247,400,000

沖縄振興交付金事業推進費 3,945,342,000

社会福祉施設整備費 11,694,796,690

公的年金制度運営諸費 352,396,000

介護保険制度運営推進費 7,403,163,000

厚生労働調査研究等推進費 2,645,136,947

科学技術イノベーション創造推進費 727,340,510

社会保障・税番号活用推進費 17,655,928,000

水道施設災害復旧事業費 215,584,000

計 210,269,028,505

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所施設費 1,934,394,704

厚生労働本省試験研究機関

厚生労働本省試験研究所施設費 388,740,000

国立更生援護機関 国立更生援護機関施設費 59,551,200

都 道 府 県 労 働 局 都道府県労働局施設費 33,880,760

計 212,685,595,169

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 農林水産本省施設費 191,259,268

農林水産物・食品輸出促進対策費 4,369,698,283

食料安全保障確立対策費 905,585,000

( 13 )

Page 17: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

担い手育成・確保等対策費 5,326,859,000

農地集積・集約化等対策費 21,363,347,537

農業生産基盤整備推進費 127,636,000

海 岸 事 業 費 268,940,800

農業生産基盤整備事業費 137,545,285,417

水資源開発事業費 2,698,914,000

沖 縄 開 発 事 業 費 3,479,145,952

農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

6,647,286,386

国産農産物生産・供給体制強化対策費 57,773,484,035

独立行政法人家畜改良センター施設整備費

87,528,192

農業・食品産業強化対策費 20,033,719,000

地方創生基盤整備事業推進費 2,577,050,489

農山漁村 6次産業化対策費 600,504,400

農山漁村活性化対策費 3,559,497,919

沖縄振興交付金事業推進費 2,843,584,000

農山漁村地域整備事業費 20,655,501,608

北海道開発事業費 47,019,215,275

離 島 振 興 事 業 費 3,767,442,878

風 水 害 等 対 策 費 31,105,400

受託工事等実施費 709,327,243

所 管 組 織 項 金 額 (円)

農業施設災害復旧事業費 19,867,287,152

農業施設災害関連事業費 164,413,783

計 362,613,619,017

農林水産本省検査指導機関

農林水産本省検査指導所施設費 2,030,538

地 方 農 政 局 地 方 農 政 局 176,815,685

地方農政局施設費 107,437,725

計 284,253,410

林 野 庁 林 野 庁 施 設 費 231,471,578

森林整備・保全費 22,636,000

治 山 事 業 費 24,660,989,243

北海道開発事業費 3,510,692,288

離 島 振 興 事 業 費 726,009,879

沖 縄 開 発 事 業 費 91,706,200

森 林 整 備 事 業 費 28,985,950,906

地方創生基盤整備事業推進費 3,213,968,596

災害対策等緊急事業推進費 653,281,920

林産物供給等振興対策費 148,993,119

森林整備・林業等振興対策費 37,607,337,366

治山事業工事諸費 18,590,000

山林施設災害復旧事業費 14,713,564,769

山林施設災害関連事業費 9,315,338,855

山林施設災害復旧事業等工事諸費 39,899,000

計 123,940,429,719

( 14 )

Page 18: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

水 産 庁 船 舶 建 造 費 3,998,991,924

漁業経営安定対策費 9,391,379,970

漁 村 振 興 対 策 費 3,448,659,931

海 岸 事 業 費 596,715,126

水 産 基 盤 整 備 費 14,717,774,073

北海道開発事業費 3,234,052,792

離 島 振 興 事 業 費 4,980,959,344

沖 縄 開 発 事 業 費 1,465,282,000

地方創生基盤整備事業推進費 323,716,289

水産業強化対策費 2,548,129,988

漁港施設災害復旧事業費 2,733,756,000

漁港施設災害関連事業費 9,845,000

計 47,449,262,437

計 534,289,595,121

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 経済産業本省共通費 75,886,560

経済産業本省施設費 836,803,536

産業・事業新陳代謝促進費 3,348,122,808

技術革新促進・環境整備費 3,408,101,000

国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備費

5,999,528,000

情報技術利活用促進費 4,787,843,810

サービス産業強化費 1,652,842,000

クールジャパン推進費 4,999,258,206

産業保安・危機管理費 288,114,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

国際交渉・連携推進費 109,123,200

地域経済活性化対策費 999,745,060

沖縄振興交付金事業推進費 38,328,000

工業用水道事業費 555,174,750

水資源開発事業費 119,710,000

計 27,218,580,930

中 小 企 業 庁 経営革新・創業促進費 169,332,151,666

中小企業事業環境整備費 5,946,746,338

計 175,278,898,004

計 202,497,478,934

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 住 宅 対 策 事 業 費 10,927,809,000

港湾環境整備事業費 1,413,133,465

道路環境改善事業費 48,333,564,889

国営公園等事業費 4,416,994,934

都市水環境整備事業費 5,070,438,885

下 水 道 事 業 費 922,826,800

地球温暖化防止等対策費 8,823,273,113

住宅・市街地防災対策費 9,054,400

市街地防災事業費 391,092,000

住 宅 防 災 事 業 費 64,257,479,780

都市公園防災事業費 281,600,000

下水道防災事業費 213,000,000

河 川 整 備 事 業 費 125,364,017,297

多目的ダム建設事業費 29,667,011,944

( 15 )

Page 19: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

総合流域防災事業費 4,809,810,232

砂 防 事 業 費 38,905,784,876

災害対策等緊急事業推進費 10,099,466,561

海 岸 事 業 費 7,691,801,502

公共交通等安全対策費 573,961,047

独立行政法人航空大学校施設整備費 54,555,600

鉄道安全対策事業費 5,150,946,009

道路交通安全対策事業費 100,910,417,384

総合的物流体系整備推進費 667,736,894

港 湾 事 業 費 44,669,935,545

景 観 形 成 推 進 費 45,917,000

地域連携道路事業費 249,793,278,810

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

2,081,962,000

整備新幹線建設推進高度化等事業費 644,340,871

整備新幹線整備事業費 42,340,735,000

空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

5,583,197,311

北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

1,008,958,790

離島空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

100,468,519

都市・地域づくり推進費 133,771,000

都市再生・地域再生整備事業費 10,730,474,147

所 管 組 織 項 金 額 (円)

鉄道網整備事業費 11,306,456,941

地域公共交通維持・活性化推進費 3,295,575,427

都市・地域交通整備事業費 325,155,022

道路交通円滑化事業費 74,418,284,526

地方創生基盤整備事業推進費 7,275,274,154

社会資本整備・管理効率化推進費 80,026,000

建設市場整備推進費 168,900,000

国 土 調 査 費 2,928,467,800

海事産業市場整備等推進費 316,645,000

沖縄振興交付金事業推進費 13,812,172,115

社会資本総合整備事業費 817,535,761,471

沖 縄 開 発 事 業 費 24,109,079,492

離 島 振 興 費 2,348,316,560

離 島 振 興 事 業 費 12,961,444,295

北海道開発事業費 43,496,467,395

北海道特定特別総合開発事業推進費 293,140,000

技術研究開発推進費 62,577,000

科学技術イノベーション創造推進費 165,665,000

国立研究開発法人土木研究所施設整備費 666,170,000

国立研究開発法人建築研究所施設整備費 593,228,000

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所施設整備費

194,097,000

( 16 )

Page 20: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

官 庁 営 繕 費 4,253,674,079

特定国有財産整備費 231,392,410

附 帯 工 事 費 7,509,165,111

受 託 工 事 費 8,710,679,117

河川等災害復旧事業費 189,400,461,053

水資源開発施設災害復旧事業費 217,771,000

住宅施設災害復旧事業費 844,591,000

河川等災害関連事業費 25,105,326,034

計 2,078,714,778,607

国土技術政策総合研究所

国土技術政策総合研究所施設費 469,335,317

国 土 地 理 院 地理空間情報整備・活用等推進費 20,952,000

地 方 整 備 局 治水海岸事業工事諸費 4,441,651,494

道路整備事業工事諸費 4,118,170,451

港湾空港整備事業工事諸費 841,052,660

都市環境整備事業工事諸費 1,038,705,700

国営公園事業工事諸費 45,826,735

河川等災害復旧事業等工事諸費 1,066,241,332

計 11,551,648,372

北 海 道 開 発 局 北海道開発局施設費 562,987,000

北海道治水海岸事業工事諸費 260,311,000

北海道道路整備事業工事諸費 756,900,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

北海道港湾空港整備事業工事諸費 51,222,000

北海道都市環境整備事業工事諸費 8,371,000

北海道国営公園等事業工事諸費 2,694,000

北海道農業生産基盤整備事業等工事諸費 408,370,000

北海道災害復旧事業等工事諸費 40,790,000

計 2,091,645,000

地 方 運 輸 局 地方運輸局共通費 42,128,258

観 光 庁 観 光 振 興 費 9,479,331,419

気 象 庁 気 象 官 署 施 設 費 455,073,663

観測予報等業務費 1,051,800,800

計 1,506,874,463

海 上 保 安 庁 海上保安官署施設費 1,162,952,800

船舶交通安全及海上治安対策費 4,449,960,000

船 舶 建 造 費 7,477,258,440

航路標識整備事業費 2,112,609,029

航路標識整備事業工事諸費 4,480,000

航路標識災害復旧事業費 341,523,800

航路標識災害復旧事業工事諸費 5,840,000

計 15,554,624,069

計 2,119,431,317,505

環 境 省 環 境 本 省 大気・水・土壌環境等保全費 2,710,353,000

廃棄物・リサイクル対策推進費 4,934,022,000

( 17 )

Page 21: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

廃棄物処理施設整備費 59,797,869,000

北海道開発事業費 135,882,000

離 島 振 興 事 業 費 207,381,000

沖 縄 開 発 事 業 費 876,611,000

地方創生基盤整備事業推進費 1,618,000

生物多様性保全等推進費 1,367,858,000

環境保全施設整備費 2,153,919,080

沖縄振興交付金事業推進費 7,689,000

自然公園等事業費 2,324,178,973

環境保健対策推進費 33,440,000

環境調査研修所施設費 52,129,090

国立研究開発法人国立環境研究所施設整備費

116,761,000

自然公園等事業工事諸費 8,697,175

所 管 組 織 項 金 額 (円)

廃棄物処理施設災害復旧事業費 86,559,000

計 74,814,967,318

原子力規制委員会 放射能調査研究費 93,170,520

計 74,908,137,838

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 共 通 費 152,223,321

防 衛 本 省 施 設 費 290,284,400

武器車両等整備費 53,169,946,117

艦 船 整 備 費 3,012,179,400

航 空 機 整 備 費 30,141,264,362

在日米軍等駐留関連諸費 52,373,929,409

防衛力基盤整備費 41,432,664,978

計 180,572,491,987

防 衛 装 備 庁 防衛力基盤整備費 22,590,739,709

計 203,163,231,696

合 計 3,978,736,424,748

( 18 )

Page 22: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

財政法第 42条ただし書の規定による事故繰越

所 管 組 織 項 金 額 (円)

裁 判 所 裁 判 所 裁 判 所 施 設 費 445,759,416

内 閣 府 内 閣 本 府 原子力災害対策費 1,635,422,920

沖 縄 政 策 費 2,312,200,271

沖縄振興交付金事業推進費 2,185,394,800

計 6,133,017,991

地方創生推進事務局 地 方 創 生 推 進 費 2,852,744,114

宇宙開発戦略推進事務局

宇宙開発戦略推進事務局 2,443,648,867

警 察 庁 警 察 庁 共 通 費 720,000

警 察 庁 施 設 費 374,803,542

警察活動基盤整備費 332,472,464

計 707,996,006

計 12,137,406,978

総 務 省 総 務 本 省 電子政府・電子自治体推進費 1,478,281,800

情報通信技術高度利活用推進費 59,800,000

電波利用料財源電波監視等実施費 364,990,000

計 1,903,071,800

消 防 庁 消防防災体制等整備費 4,080,000

計 1,907,151,800

法 務 省 法 務 本 省 法 務 省 施 設 費 1,470,509,685

地方入国管理官署 出入国管理業務費 129,060,000

計 1,599,569,685

財 務 省 財 務 局 財 務 局 業 務 費 69,152,000

税 関 税 関 共 通 費 60,906,600

所 管 組 織 項 金 額 (円)

国 税 庁 国 税 庁 共 通 費 150,660,000

計 280,718,600

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 独立行政法人国立女性教育会館施設整備費

262,857,401

初等中等教育等振興費 417,223,000

私 立 学 校 振 興 費 1,878,776,000

科学技術・学術政策推進費 3,073,707,724

国立大学法人施設整備費 4,721,134,592

研 究 開 発 推 進 費 57,844,800

国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費

1,766,556,340

国立研究開発法人理化学研究所施設整備費

1,977,439,038

国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備費

70,956,000

公立文教施設整備費 7,840,425,000

沖縄振興交付金事業推進費 1,097,104,000

計 23,164,023,895

文 化 庁 文化財保存事業費 3,893,214,000

総合特区推進調整費 230,634,000

独立行政法人国立文化財機構施設整備費 176,363,980

計 4,300,211,980

計 27,464,235,875

( 19 )

Page 23: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 医療提供体制確保対策費 34,230,560

医療提供体制基盤整備費 4,883,780,000

水 道 施 設 整 備 費 560,857,000

生活基盤施設耐震化等対策費 283,614,000

保 育 対 策 費 2,026,269,000

児童福祉施設整備費 211,805,000

社会福祉施設整備費 1,366,400,000

介護保険制度運営推進費 581,969,000

水道施設災害復旧事業費 1,716,743,000

計 11,665,667,560

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 食料安全保障確立対策費 787,062,000

担い手育成・確保等対策費 4,573,880,199

農地集積・集約化等対策費 1,009,718,929

農業生産基盤整備事業費 3,680,489,700

国産農産物生産・供給体制強化対策費 13,627,033,190

農業・食品産業強化対策費 1,451,908,000

地方創生基盤整備事業推進費 24,464,937

農山漁村地域整備事業費 225,580,820

農業施設災害復旧事業費 10,769,095,949

計 36,149,233,724

林 野 庁 森林整備・保全費 6,048,000

所 管 組 織 項 金 額 (円)

治 山 事 業 費 1,198,908,000

森 林 整 備 事 業 費 214,088,820

地方創生基盤整備事業推進費 53,283,000

森林整備・林業等振興対策費 1,155,317,682

山林施設災害復旧事業費 3,580,760,000

山林施設災害関連事業費 3,190,653,000

計 9,399,058,502

水 産 庁 漁業経営安定対策費 54,978,000

漁 村 振 興 対 策 費 147,921,000

水 産 基 盤 整 備 費 86,640,000

離 島 振 興 事 業 費 10,482,000

漁港施設災害復旧事業費 721,442,000

計 1,021,463,000

計 46,569,755,226

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備費

15,838,795,000

ものづくり産業振興費 753,916,965

クールジャパン推進費 1,380,327,000

産業保安・危機管理費 41,250,000

国際交渉・連携推進費 454,997,346

地域経済活性化対策費 39,960,000

工業用水道事業費 5,200,000

計 18,514,446,311

( 20 )

Page 24: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

中 小 企 業 庁 中小企業事業環境整備費 55,406,408,995

計 73,920,855,306

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 住 宅 対 策 事 業 費 7,512,373,106

道路環境改善事業費 235,156,749

国営公園等事業費 92,614,800

住 宅 防 災 事 業 費 771,013,000

河 川 整 備 事 業 費 5,388,563,749

多目的ダム建設事業費 364,016,183

砂 防 事 業 費 1,149,106,000

災害対策等緊急事業推進費 1,125,150,000

鉄道安全対策事業費 93,213,714

道路交通安全対策事業費 2,077,125,083

港 湾 事 業 費 2,505,148,982

地域連携道路事業費 18,766,135,725

都市再生・地域再生整備事業費 458,743,102

地域公共交通維持・活性化推進費 462,283,331

道路交通円滑化事業費 1,826,179,864

地方創生基盤整備事業推進費 13,239,000

社会資本総合整備事業費 12,548,137,119

官民連携基盤整備推進調査費 28,263,000

沖 縄 開 発 事 業 費 141,264,000

離 島 振 興 事 業 費 23,229,300

官 庁 営 繕 費 1,309,387,400

所 管 組 織 項 金 額 (円)

附 帯 工 事 費 3,268,080

受 託 工 事 費 230,323,897

河川等災害復旧事業費 40,259,748,422

住宅施設災害復旧事業費 2,409,856,640

河川等災害関連事業費 13,383,598,716

計 113,177,138,962

気 象 庁 観測予報等業務費 163,944,000

気 象 研 究 所 17,172,000

計 181,116,000

海 上 保 安 庁 船舶交通安全及海上治安対策費 36,556,286

航路標識整備事業費 41,045,955

計 77,602,241

計 113,435,857,203

環 境 省 環 境 本 省 大気・水・土壌環境等保全費 1,441,260

廃棄物・リサイクル対策推進費 6,146,899,999

廃棄物処理施設整備費 306,331,000

自然公園等事業費 2,433,710,451

国立研究開発法人国立環境研究所施設整備費

162,378,000

自然公園等事業工事諸費 2,300,000

自然公園等施設災害復旧事業費 224,616,000

計 9,277,676,710

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 共 通 費 505,274,997

武器車両等整備費 1,802,338,202

( 21 )

Page 25: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円)

艦 船 整 備 費 8,607,600

航 空 機 整 備 費 1,226,181,340

在日米軍等駐留関連諸費 10,835,452,280

防衛力基盤整備費 5,187,138,800

所 管 組 織 項 金 額 (円)

計 19,564,993,219

防 衛 装 備 庁 防衛力基盤整備費 10,134,720

計 19,575,127,939

合 計 318,279,782,298

( 22 )

Page 26: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

( 5 ) 予 算 不 用

歳出予算の不用額は 1,435,835,380,704円

であって、このうち、 1項 5億円以上のものについて所管別、組織別及び項別の不用額及

び不用理由を示せば、下表のとおりである。

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

国 会 衆 議 院 衆 議 院 2,364,485,788 議員秘書に欠員があったこと及び議員秘書手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、議員

秘書手当を要することが少なかったこと等のため

参 議 院 参 議 院 1,456,513,564 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

裁 判 所 裁 判 所 最 高 裁 判 所 2,242,855,588 定年退職者及び自己都合等退職者の平均支給額が予定を下回ったこと等により、退職手当を要す

ることが少なかったこと等のため

下 級 裁 判 所 1,529,951,319 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

裁 判 費 880,399,314 契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、

裁判庁費を要することが少なかったこと等のため

裁 判 所 施 設 費 1,818,973,717 契約価格が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更をしたことにより、施

設整備費を要することが少なかったこと等のため

会 計 検 査 院 会 計 検 査 院 会 計 検 査 院 678,798,020 応募認定退職者数及び定年退職者数が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少

なかったこと等のため

内 閣 内 閣 官 房 内 閣 官 房 共 通 費 3,371,414,415 契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、

情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

情報収集衛星業務費 1,340,968,443 契約価格が予定を下回ったこと及び実施計画の見直しによる事業計画の変更をしたことにより、

情報収集衛星システム開発等委託費を要することが少なかったこと等のため

内 閣 府 内 閣 本 府 内 閣 本 府 共 通 費 3,154,196,178 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

遺棄化学兵器廃棄処理事業費

10,907,495,717 事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、

遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費を要することが少なかったこと等のため

防 災 政 策 費 1,983,152,936 住宅の応急修理及び障害物の除去を要することが少なかったこと等により、災害救助費等負担金

を要することが少なかったこと等のため

( 23 )

Page 27: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

原子力災害対策費 1,265,229,149 設計の見直しによる事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、原

子力災害対策事業費補助金を要することが少なかったため

沖 縄 政 策 費 2,606,829,853 沖縄振興開発金融公庫において借入金利息及び貸倒引当金繰入が予定を下回ったこと等により、

沖縄振興開発金融公庫補給金を要することが少なかったこと等のため

沖縄振興交付金事業推進費

7,578,839,424 南ぬ島国際観光戦略拠点整備事業において事業の中止による事業計画の変更があったこと、国際

物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業において契約価格が予定を下回ったこと等により、沖縄振

興特別推進交付金を要することが少なかったため

沖縄北部連携促進特別振興事業費

526,127,501 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画の変更が

あったこと等により、沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金を要することが少なかったこと等の

ため

共 生 社 会 政 策 費 956,473,151 地方公共団体からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、地域子供の未来応

援交付金を要することが少なかったこと等のため

沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

1,498,731,964 自動車安全特別会計の空港整備勘定において空港整備事業費及び空港整備事業費補助を要するこ

とが少なかったこと等により、空港整備事業財源自動車安全特別会計へ繰入を要することが少な

かったため

地方創生推進事務局 総合特区推進調整費 1,000,000,000 調整を要する事業が少なかったため

地 方 創 生 推 進 費 37,814,904,028 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更

があったことにより、地方創生拠点整備交付金を要することが少なかったこと等のため

子ども・子育て本部 子ども・子育て本部 4,499,668,012 都道府県からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更が

あったことにより、地域少子化対策重点推進交付金を要することが少なかったこと等のため

子ども・子育て支援推進費

7,694,811,170 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、子ども・子育て支援推進費補助金を要す

ることが少なかったこと等のため

総合海洋政策推進事務局

有人国境離島政策推進費

522,573,334 事業規模が予定を下回ったこと及び事業内容の見直しによる事業計画の変更があったことによ

り、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を要することが少なかったこと等のため

公 正 取 引 委 員 会 公 正 取 引 委 員 会 969,433,868 契約価格及び事業規模が予定を下回ったことにより、消費税転嫁等対策委託費を要することが少

なかったこと等のため

警 察 庁 警 察 庁 共 通 費 909,468,081 契約価格が予定を下回ったこと、事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

庁費を要することが少なかったこと等のため

警 察 庁 施 設 費 964,973,294 契約価格が予定を下回ったこと及び仕様の見直しによる事業計画の変更をしたことにより、警察

庁施設費を要することが少なかったこと等のため

( 24 )

Page 28: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

交通反則者納金財源交通安全対策特別交付金等交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入

7,530,730,913 道路交通法(昭和 35年法律第 105号)の違反による納金が予定より少なかったので、交通反則者納金財源の交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入を要することが少なかったため

警察活動基盤整備費 9,325,514,864 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、警察

通信機器整備費を要することが少なかったこと等のため

金 融 庁 金 融 庁 共 通 費 910,444,008 退職手当の平均支給額及び退職者数が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

消 費 者 庁 消 費 者 政 策 費 638,752,977 消費者問題解決力の高い地域社会づくりに係る事業及び消費生活相談体制の維持・充実に係る事

業が予定を下回ったことにより、地方消費者行政推進交付金を要することが少なかったこと等のた

総 務 省 総 務 本 省 総 務 本 省 共 通 費 1,950,732,249 応募認定退職者数及び定年退職者数が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少

なかったこと等のため

地 域 振 興 費 2,211,203,508 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更

があったこと等により、地域経済循環創造事業交付金を要することが少なかったこと等のため

選挙制度等整備費 3,552,024,992 政見放送公営費及び経歴放送公営費並びに選挙公報発行費が予定を下回ったこと等により、衆議

院議員総選挙執行委託費を要することが少なかったこと等のため

電子政府・電子自治体推進費

7,338,028,683 市町村からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、個人番号カード交付事業費

補助金を要することが少なかったこと等のため

情報通信技術高度利活用推進費

1,020,705,636 地方公共団体等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、情報通信技術利活

用事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

電波利用料財源電波監視等実施費

7,349,360,618 地方公共団体等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、無線システム普

及支援事業費等補助金を要することが少なかったこと等のため

恩 給 費 8,187,526,047 普通扶助料及び公務関係扶助料の受給者が予定を下回ったこと等により、旧軍人遺族等恩給費を

要することが少なかったこと等のため

統 計 調 査 費 605,273,810 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、統計

調査費を要することが少なかったこと等のため

法 務 省 法 務 本 省 法 務 本 省 共 通 費 2,871,835,190 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

法 務 省 施 設 費 596,581,190 契約価格が予定を下回ったこと及び入札結果による事業計画の変更をしたことにより、施設整備

費を要することが少なかったこと等のため

検 察 庁 検 察 官 署 共 通 費 1,190,824,454 職員に欠員があったこと等により、職員基本給を要することが少なかったこと等のため

( 25 )

Page 29: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

矯 正 官 署 矯 正 収 容 費 709,318,160 刑事施設への収容に代えて留置施設に留置した人員及び 1人当たり実費弁償金が予定を下回ったことにより、都道府県警察実費弁償金を要することが少なかったこと等のため

更 生 保 護 官 署 更 生 保 護 活 動 費 816,923,870 保護観察事件数及び特殊事務処理日数が予定を下回ったこと等により、保護司実費弁償金を要す

ることが少なかったこと等のため

法 務 局 法 務 局 共 通 費 715,747,759 再任用短時間勤務職員の採用者数及び平均支給額が予定を下回ったこと等により、短時間勤務職

員給与を要することが少なかったこと等のため

登 記 事 務 処 理 費 970,242,642 契約価格が予定を下回ったこと、事業の中止による事業計画の変更をしたこと等により、登記情

報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

地方入国管理官署 出入国管理業務費 605,137,003 契約価格が予定を下回ったこと、事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

外 務 省 外 務 本 省 外 務 本 省 共 通 費 1,245,600,910 職員に欠員があったこと及び低位号俸の職員が予定を上回ったことにより、職員基本給を要する

ことが少なかったこと等のため

経 済 協 力 費 649,937,206 相手国の事情による事業計画の変更をしたこと、事業の中止があったこと等により、政府開発援

助経済開発等援助費を要することが少なかったこと等のため

国際分担金其他諸費 1,835,102,734 国際連合平和維持活動分担金において国際機関の事情により事業計画の変更があったので、政府

開発援助国際機関分担金を要することが少なかったこと等のため

在 外 公 館 在 外 公 館 共 通 費 2,518,838,715 現地補助員の平均支給額及び採用者数が予定を下回ったことにより、現地補助員給与を要するこ

とが少なかったこと等のため

財 務 省 財 務 本 省 財 務 本 省 共 通 費 99,618,269,842 外国為替相場の変動に伴う出納上の差額が少なかったので、貨幣交換差減補金を要することが

少なかったこと等のため

国 債 費 186,972,121,503 国債整理基金特別会計において金利の低下及び年度内に利払日が到来した公債が少なかったこと

に伴い公債利子等が減少したこと等により、普通国債等償還財源等国債整理基金特別会計へ繰入を

要することが少なかったこと等のため

公務員宿舎施設費 784,868,849 契約価格が予定を下回ったこと等により、合同宿舎施設改修費を要することが少なかったこと等

のため

財 務 局 財 務 局 共 通 費 800,051,998 契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、

庁費を要することが少なかったこと等のため

財 務 局 業 務 費 2,895,017,767 建物及び工作物解体撤去費並びに地下埋設物調査費が予定を下回ったこと等により、国有財産管

理処分庁費を要することが少なかったこと等のため

税 関 税 関 共 通 費 628,900,397 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

税 関 業 務 費 1,491,375,043 通関事務電算機処理経費及びX線検査装置整備等経費が予定を下回ったこと等により、税関業務

特別庁費を要することが少なかったこと等のため

( 26 )

Page 30: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

国 税 庁 国 税 庁 共 通 費 7,987,107,798 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

税 務 業 務 費 1,190,826,116 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる調達計画の変更をしたこと等により、税務

特別庁費を要することが少なかったこと等のため

文 部 科 学 省 文 部 科 学 本 省 文部科学本省共通費 1,197,863,993 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

生 涯 学 習 振 興 費 1,246,731,984 契約価格及び事業規模が予定を下回ったこと等により、生涯学習振興事業委託費を要することが

少なかったこと等のため

初等中等教育等振興費

5,935,050,138 地方公共団体からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、特別支援教育就学奨

励費補助金を要することが少なかったこと等のため

義務教育費国庫負担金

4,216,311,929 高位号俸の教員の退職者の増加、道府県独自の給与抑制措置等によって、教職員給与の支給が予

定を下回ったことにより、義務教育費国庫負担金を要することが少なかったため

私 立 学 校 振 興 費 8,873,051,537 学校法人等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、私立学校建物其他災害

復旧費補助金を要することが少なかったこと等のため

科学技術・学術政策推進費

601,926,843 契約価格が予定を下回ったこと、仕様の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、情報

処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

研 究 振 興 費 840,139,586 大学等からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の見直しによる事業計画の変更が

あったことにより、科学技術人材育成費補助金を要することが少なかったこと等のため

公立文教施設整備費 24,059,902,932 契約価格が予定を下回ったこと、整備計画の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、学校施設環境改善交付金を要することが少なかったこと等のため

国際交流・協力推進費

733,715,814 外国人留学生の採用者数が予定を下回ったこと、在籍確認ができず給与の支払を要しなかったこ

と等により、政府開発援助外国人留学生給与を要することが少なかったこと等のため

文 化 庁 文 化 振 興 費 597,022,929 事業の中止及び事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等により、文化芸術振興費

補助金を要することが少なかったこと等のため

文化財保存事業費 1,993,935,010 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、国宝重要文化財等保存整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 本 省 厚生労働本省共通費 4,590,733,734 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

医療提供体制確保対策費

2,041,087,158 へき地保健医療対策事業及び医療機関における外国人患者受入れ環境整備推進事業が予定を下

回ったこと等により、医療施設運営費等補助金を要することが少なかったこと等のため

感 染 症 対 策 費 2,749,834,041 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更

があったことにより、疾病予防対策事業費等補助金を要することが少なかったこと等のため

( 27 )

Page 31: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

特定疾患等対策費 41,076,465,888 都道府県からの交付申請額が予定を下回ったので、難病医療費等負担金を要することが少なかっ

たこと等のため

原爆被爆者等援護対策費

15,817,828,497 医療特別手当及び健康管理手当に係る支給人数が予定を下回ったこと等により、原爆被爆者手当

交付金を要することが少なかったこと等のため

医薬品安全対策等推進費

591,620,854 エイズ訴訟の賠償金の支払を要しなかったこと、クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟の賠償金の支

払が予定を下回ったこと等により、賠償償還及払戻金を要することが少なかったこと等のため

医療提供体制基盤整備費

2,644,045,000 都道府県等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、医療施設等施設整備費

補助金を要することが少なかったこと等のため

医療保険給付諸費 15,028,306,686 地方公共団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変

更があったことにより、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金を要することが少なかったこ

と等のため

医療費適正化推進費 788,199,000 特定健康診査事業及び特定保健指導事業において市町村からの交付申請額が予定を下回ったこと

により、国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金を要することが少なかったこと等のため

保健衛生施設整備費 4,253,935,000 地方公共団体からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、保健衛生施設等施設

整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

水 道 施 設 整 備 費 2,957,172,000 簡易水道等施設整備事業及び水道水源開発等施設整備事業が予定を下回ったこと等により、水道

施設整備費補助を要することが少なかったこと等のため

中小企業最低賃金引上げ支援対策費

1,679,442,808 業務改善助成金及び業種別団体助成金が予定を下回ったことにより、中小企業最低賃金引上げ支

援対策費補助金を要することが少なかったこと等のため

高齢者等雇用安定・促進費

660,976,477 駐留軍関係離職者に係る就職促進手当の支給件数が予定を下回ったこと、特定漁業離職者に係る

就職促進手当を要しなかったこと等により、就職促進手当を要することが少なかったこと等のため

失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入

6,140,000,000 特別会計に関する法律(平成 19年法律第 23号)第 105条の規定による国庫負担金の過不足の調整をしたこと、労働保険特別会計の雇用勘定において失業等給付金を要することが少なかったこと等

により、労働保険特別会計へ繰入を要することが少なかったこと等のため

保 育 対 策 費 15,151,204,032 保育補助者雇上強化事業及びサテライト型小規模保育事業が予定を下回ったこと等により、保育

対策事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

児童虐待等防止対策費

19,297,419,913 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更

があったことにより、児童保護費負担金を要することが少なかったこと等のため

母子保健衛生対策費 5,245,259,353 妊娠・出産包括支援事業及び不妊に悩む方への特定治療支援事業が予定を下回ったこと等によ

り、母子保健衛生費補助金を要することが少なかったこと等のため

母子家庭等対策費 20,132,643,560 1人当たり支給額及び支給対象人員が予定を下回ったことにより、児童扶養手当給付費負担金を要することが少なかったこと等のため

( 28 )

Page 32: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

子ども・子育て支援対策費

2,060,220,175 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業において地方公共団体からの交付申請額が予定を下

回ったこと、事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと等により、子ども・子育て支援対

策推進事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

児童福祉施設整備費 4,982,073,000 地方公共団体からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、次世代育成支援対

策施設整備交付金を要することが少なかったこと等のため

生活保護等対策費 73,762,150,585 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、生活扶助費等負担金を要することが少な

かったこと等のため

障 害 保 健 福 祉 費 11,129,187,270 精神通院医療費及び更生医療費において地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったこと等

により、障害者医療費負担金を要することが少なかったこと等のため

社会福祉施設整備費 956,271,000 地方公共団体からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、地方改善施設整備費

補助金を要することが少なかったこと等のため

基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入

563,307,646 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成 19年法律第 131号)第 2条第 9項の規定による特例納付保険料の額に相当する額の総額において特例対象者数及び 1人当たり特例納付保険料に相当する額が予定を下回ったこと等により、福祉年金等年金特別会計へ繰入を

要することが少なかったため

高齢者日常生活支援等推進費

13,037,249,090 介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業・任意事業において地方公共団体からの交

付申請額が予定を下回ったこと等により、地域支援事業交付金を要することが少なかったこと等の

ため

介護保険制度運営推進費

69,779,928,172 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、介護給付費等負担金を要することが少な

かったこと等のため

社会保障・税番号活用推進費

5,133,525,540 地方公共団体等からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったことにより、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

臨時福祉給付金等給付事業助成費

20,680,235,767 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、臨時福祉給付金給付事業費補助金を要す

ることが少なかったこと等のため

水道施設災害復旧事業費

1,877,610,866 水道水源開発等施設災害復旧事業及び簡易水道等施設災害復旧事業が少なかったことにより、水

道施設災害復旧事業費補助を要することが少なかったため

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所施設費

756,256,833 契約価格が予定を下回ったこと、入札結果による事業計画の変更をしたこと等により、施設整備

費を要することが少なかったこと等のため

都 道 府 県 労 働 局 都道府県労働局共通費

760,946,480 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

農 林 水 産 省 農 林 水 産 本 省 農林水産本省共通費 4,259,746,627 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

( 29 )

Page 33: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

農林水産物・食品輸出促進対策費

1,315,629,468 外食産業等と連携した需要拡大対策事業において事業規模の見直しによる事業計画の変更があっ

たこと、品目別輸出促進緊急対策事業が予定を下回ったこと等により、農林水産物・食品輸出促進

対策事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

食料安全保障確立対策費

1,234,116,880 家畜伝染病の発生が少なかったので、家畜伝染病予防費負担金を要することが少なかったこと等

のため

担い手育成・確保等対策費

7,325,441,153 被災農業者向け経営体育成支援事業において県からの交付申請額及び事業規模が予定を下回った

こと等により、担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金を要することが少なかったこと

等のため

農地集積・集約化等対策費

15,000,294,877 機構集積協力金交付事業費及び農地中間管理機構事業費において事業規模の縮小によって府県か

らの交付申請額が予定を下回ったこと等により、農地集積・集約化対策地方公共団体事業費補助金

を要することが少なかったこと等のため

農業生産基盤整備推進費

4,900,574,334 事業の中止があったので、農業生産基盤整備推進施設費を要しなかったこと等のため

農業生産基盤整備事業費

3,769,218,156 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

かんがい排水事業費を要することが少なかったこと等のため

農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

805,236,239 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定において総合農地防災事業費及びかんがい排水事

業費を要することが少なかったこと等により、食料安定供給特別会計へ繰入を要することが少な

かったため

国産農産物生産・供給体制強化対策費

26,711,238,704 畜産・酪農収益力強化総合対策事業費において事業規模の縮小によって道府県からの交付申請額

が予定を下回ったこと、産地パワーアップ事業費において契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、国産農産物生産・供給体制強化対策地方公共団体整備費補助金を要することが少なかったこと

等のため

農業・食品産業強化対策費

2,258,611,886 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、農業・食品産業強化対策整備交付金を要することが少なかったため

農山漁村6次産業化対策費

510,551,240 地方公共団体からの交付申請額及び事業規模が予定を下回ったこと等により、農山漁村 6次産業化対策推進交付金を要することが少なかったこと等のため

農山漁村活性化対策費

823,066,116 農山漁村振興整備交付金において事業規模の縮小によって地方公共団体からの交付申請額が予定

を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等により、農山漁村活性化

対策整備交付金を要することが少なかったこと等のため

農業施設災害復旧事業費

1,670,367,886 事業規模の縮小によって都道府県からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業規模の見直しに

よる事業計画の変更があったこと等により、農業用施設災害復旧事業費補助を要することが少な

かったこと等のため

地 方 農 政 局 地 方 農 政 局 1,999,992,169 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

( 30 )

Page 34: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

林 野 庁 林 野 庁 共 通 費 1,042,853,749 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

国有林野産物等売払及管理処分業務費

857,768,180 契約価格が予定を下回ったこと、事業の中止があったこと等により、国有林野事業業務庁費を要

することが少なかったこと等のため

治 山 事 業 費 1,047,666,714 山地治山事業及び水源地域等保安林整備事業において契約価格が予定を下回ったこと等により、

国有林野内治山事業費を要することが少なかったこと等のため

森 林 整 備 事 業 費 2,435,162,744 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

森林環境保全整備事業費を要することが少なかったこと等のため

森林整備・林業等振興対策費

1,885,373,407 合板・製材生産性強化対策事業において事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと、

地元との調整が難航したこと等により、森林整備・林業等振興整備交付金を要することが少なかっ

たこと等のため

山林施設災害復旧事業費

748,898,166 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

林道施設等災害復旧事業費を要することが少なかったこと等のため

山林施設災害関連事業費

1,338,179,290 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業において事業規模の見直しによる事業計画の変更をしたこ

と、契約価格が予定を下回ったこと等により、山林施設等災害関連事業費を要することが少なかっ

たこと等のため

水 産 庁 漁業経営安定対策費 864,672,913 契約価格が予定を下回ったこと、事業内容の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、漁業経営安定対策地方公共団体整備費補助金を要することが少なかったこと等のため

漁 村 振 興 対 策 費 1,408,633,693 民間団体からの交付申請額及び事業規模が予定を下回ったこと等により、水産多面的機能発揮対

策交付金を要することが少なかったこと等のため

経 済 産 業 省 経 済 産 業 本 省 経済産業本省共通費 1,203,907,326 応募認定退職者数及び自己都合等退職者数が予定を下回ったこと等により、退職手当を要するこ

とが少なかったこと等のため

ものづくり産業振興費

706,981,028 事業規模が予定を下回ったので、中小企業医療研究開発推進事業費補助金を要することが少な

かったこと等のため

情報技術利活用促進費

637,905,345 契約額の一部の支払が不要となったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、成果重視事

業電子経済産業省構築事業庁費を要することが少なかったこと等のため

国際交渉・連携推進費

550,466,664 相手国の事情による事業の一部中止があったこと、事業規模が予定を下回ったこと等により、新

興国市場開拓等事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

中 小 企 業 庁 経営革新・創業促進費

15,375,225,394 事業規模及び民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと等により、中小企業経営支援等

対策費補助金を要することが少なかったこと等のため

中小企業事業環境整備費

11,931,554,057 熊本県及び大分県からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業規模の縮小による事業計画の変

更があったこと等により、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を要することが少なかった

こと等のため

( 31 )

Page 35: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

経営安定・取引適正化費

965,262,496 事業規模及び民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったことにより、消費税軽減税率対策費

補助金を要することが少なかったこと等のため

国 土 交 通 省 国 土 交 通 本 省 国土交通本省共通費 1,662,727,522 退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

住 宅 対 策 事 業 費 1,362,748,000 地元との調整が難航したこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、公営住宅整備費等補助

を要することが少なかったため

住宅市場整備推進費 695,373,008 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

住宅市場整備推進等事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

地球温暖化防止等対策費

1,955,516,997 事業規模の縮小により事業計画の変更があったので、住宅・建築物環境対策事業費補助金を要す

ることが少なかったこと等のため

住 宅 防 災 事 業 費 20,209,806,584 事業規模の縮小及び関係機関との調整による事業計画の変更があったこと等により、住宅市街地

総合整備促進事業費補助を要することが少なかったため

河 川 整 備 事 業 費 929,605,421 事業規模の縮小による事業計画の変更をしたこと、地元との調整が難航したこと等により、河川

改修費を要することが少なかったこと等のため

砂 防 事 業 費 538,634,977 入札結果による事業計画の変更をしたこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、砂防事業

費を要することが少なかったこと等のため

道路交通安全対策事業費

1,341,829,044 契約価格が予定を下回ったこと、関係機関との調整による事業計画の変更をしたこと等により、

交通事故重点対策道路事業費を要することが少なかったこと等のため

港 湾 事 業 費 622,093,108 事業規模の縮小により事業計画の変更があったので、埠頭整備等資金貸付金を要することが少な

かったこと等のため

地域連携道路事業費 835,301,394 契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の縮小による事業計画の変更をしたこと等により、地

域連携道路事業費を要することが少なかったこと等のため

空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

6,688,649,459 自動車安全特別会計の空港整備勘定において空港整備事業費及び航空路整備事業費を要すること

が少なかったこと等により、空港整備事業財源自動車安全特別会計へ繰入を要することが少なかっ

たため

都市再生・地域再生整備事業費

2,675,390,772 資金調達計画の見直しにより事業計画の変更があったので、都市開発資金貸付金を要することが

少なかったこと等のため

鉄道網整備事業費 1,166,897,971 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、地元との調整が難航したこと等により、都

市鉄道整備事業費補助を要することが少なかったこと等のため

地域公共交通維持・活性化推進費

523,356,884 民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業規模の縮小による事業計画の変更が

あったこと等により、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を要することが少なかったこと等の

ため

( 32 )

Page 36: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

沖縄振興交付金事業推進費

510,885,147 用地取得が難航したこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、沖縄振興公共投資交付金を

要することが少なかったため

社会資本総合整備事業費

4,110,457,093 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、用地取得が難航したこと等により、社会資

本整備総合交付金を要することが少なかったこと等のため

沖 縄 開 発 事 業 費 2,295,103,820 用地取得が難航したこと、関係機関との調整による事業計画の変更をしたこと等により、道路交

通円滑化事業費を要することが少なかったこと等のため

北海道開発事業費 659,725,808 事業規模の縮小による事業計画の変更をしたこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、地

域連携道路事業費を要することが少なかったこと等のため

官 庁 営 繕 費 1,024,587,198 事業規模の縮小及び入札結果による事業計画の変更をしたこと等により、施設整備費を要するこ

とが少なかったこと等のため

附 帯 工 事 費 3,528,700,166 事業規模の縮小及び関係機関との調整による事業計画の変更をしたこと等により、附帯工事費を

要することが少なかったこと等のため

受 託 工 事 費 22,224,882,438 関係機関との調整による事業計画の変更をしたこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

受託工事費を要することが少なかったこと等のため

河川等災害復旧事業費

8,738,432,909 契約価格が予定を下回ったこと、施工方法の見直しによる事業計画の変更があったこと等によ

り、河川等災害復旧事業費補助を要することが少なかったこと等のため

住宅施設災害復旧事業費

504,614,000 事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、

住宅施設災害復旧事業費補助を要することが少なかったため

河川等災害関連事業費

3,744,379,561 再度災害防止のための改良復旧箇所が少なかったこと、契約価格が予定を下回ったこと等によ

り、災害関連緊急砂防等事業費補助を要することが少なかったこと等のため

地 方 整 備 局 治水海岸事業工事諸費

2,051,455,972 契約価格が予定を下回ったので、情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

道路整備事業工事諸費

661,662,625 契約価格が予定を下回ったので、情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

北 海 道 開 発 局 北海道道路整備事業工事諸費

725,976,531 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

観 光 庁 観 光 振 興 費 2,436,268,088 民間団体等からの交付申請額が予定を下回ったので、訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費補助

金を要することが少なかったこと等のため

気 象 庁 気 象 官 署 共 通 費 584,676,157 超過勤務が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが少なかったこと等のため

海 上 保 安 庁 海上保安官署共通費 922,504,471 再任用短時間勤務職員の平均支給額及び採用者数が予定を下回ったことにより、短時間勤務職員

給与を要することが少なかったこと等のため

( 33 )

Page 37: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 組 織 項 金 額 (円) 不 用 理 由

船舶交通安全及海上治安対策費

596,676,228 契約価格が予定を下回ったので、情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

船 舶 建 造 費 2,581,949,145 契約価格が予定を下回ったので、船舶建造費を要することが少なかったこと等のため

環 境 省 環 境 本 省 廃棄物・リサイクル対策推進費

1,761,212,615 事業の見直しによる事業計画の変更があったこと及び事業規模が予定を下回ったことにより、災

害等廃棄物処理事業費補助金を要することが少なかったこと等のため

廃棄物処理施設整備費

5,436,962,020 施設規模の見直しによる事業計画の変更及び事業の中止があったことにより、循環型社会形成推

進交付金を要することが少なかったこと等のため

生物多様性保全等推進費

733,671,780 道府県からの交付申請額及び契約価格が予定を下回ったこと等により、鳥獣捕獲等事業交付金を

要することが少なかったこと等のため

自然公園等事業費 2,134,918,361 契約価格が予定を下回ったので、国立公園等整備費を要することが少なかったこと等のため

環境保健対策推進費 1,714,652,035 地方公共団体からの交付申請額が予定を下回ったので、水俣病総合対策費補助金を要することが

少なかったこと等のため

防 衛 省 防 衛 本 省 防 衛 本 省 共 通 費 9,988,740,006 退職手当の平均支給額及び退職者数が予定を下回ったことにより、退職手当を要することが少な

かったこと等のため

防 衛 本 省 施 設 費 536,406,088 入札結果による事業計画の変更をしたこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、施設整備

費を要することが少なかったこと等のため

自 衛 官 給 与 費 552,322,135 期末手当及び国際平和協力手当が予定を下回ったこと等により、職員諸手当を要することが少な

かったこと等のため

武器車両等整備費 5,096,202,616 契約価格が予定を下回ったこと、概算契約に対する精算の結果等により、通信維持費を要するこ

とが少なかったこと等のため

艦 船 整 備 費 565,838,136 契約価格が予定を下回ったこと、外国為替相場の変動があったこと等により、艦船修理費を要す

ることが少なかったこと等のため

航 空 機 整 備 費 3,993,195,999 概算契約に対する精算の結果、契約価格が予定を下回ったこと等により、航空機修理費を要する

ことが少なかったこと等のため

在日米軍等駐留関連諸費

17,528,299,556 地元との調整による事業計画の変更をしたこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、提供

施設移設整備費を要することが少なかったこと等のため

南極地域観測事業費 679,273,779 整備計画の見直しによる事業計画の変更をしたこと及び契約価格が予定を下回ったことにより、

航空機購入費を要することが少なかったこと等のため

防衛力基盤整備費 16,740,505,724 油の購入数量が予定を下回ったこと等により、油購入費を要することが少なかったこと等のため

防 衛 装 備 庁 防衛装備庁共通費 606,703,890 契約価格が予定を下回ったこと、事業内容の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため

防衛力基盤整備費 5,385,144,438 契約価格が予定を下回ったこと、試験計画の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、

試験研究費を要することが少なかったこと等のため

( 34 )

Page 38: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

第 3 剰 余 金

歳入歳出の決算総額は

収納済歳入額 103,644,049,985,154円

支出済歳出額 98,115,604,721,281円

であって、差引き 5,528,445,263,873円

の剰余を生ずる。

この剰余金は、財政法第 41条の規定により一般会計の平成 30年度の歳入に繰り入れる

こととした。

次に、財政法第 6条の純剰余金の計算について示せば、下表のとおりである。

区 分 金 額 (円) 備 考

1 歳 入 決 算 総 額(収納済歳入額) 103,644,049,985,154

2 歳 出 決 算 総 額(支出済歳出額) 98,115,604,721,281

3 財 政 法 第 41 条 の 剰 余 金 ( 1- 2 ) 5,528,445,263,873

4 平成 28年度までに発生した剰余金の使用残額

63,365,714,545

5 平 成 29 年 度 新 規 発 生 剰 余 金 ( 3- 4 ) 5,465,079,549,328

6 平成 30年度への繰越歳出予算財源として純剰余金の計算上控除する額

4,297,016,207,046

7 繰越歳出予算財源控除後の平成 29年度新規発生剰余金

( 5- 6 ) 1,168,063,342,282

8 地方交付税交付金等財源として純剰余金の計算上控除する額

258,618,201,562

( 1 ) 地 方 交 付 税 交 付 金 財 源 258,400,900,653 平成 29年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ 100分の 33 .1、酒税の収入額の 100分の 50並びに消費税の収入額の 100分の 22 .3に相当する金額の合算額が、同年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ 100分の 33 .1、酒税の収入見込額の 100分の 50並びに消費税の収入見込額の 100分の 22 .3に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超える額

地 方 交 付 税 精 算 額 分( )

( 35 )

Page 39: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

区 分 金 額 (円) 備 考

( 2 ) 空 港 整 備 事 業 費 等 財 源 217,300,909 平成 29年度における航空機燃料税の収入額の 9分の 7に相当する金額が、同年度における航空機燃料税の収入見込額の 9分の 7に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える額航 空 機 燃 料 税 精 算 額 分( )

( 3 ) 復興費用及び復興債償還費用財源

0 平成 23年度の一般会計補正予算(第 3号)に計上された復興費用であって、財政法第 14条の 3第 1項又は第 42条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成 29年度において国に返納された金額、平成 29年度東日本大震災復興特別会計繰入金予算額及び平成 29年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額の合計額が、同年度における復興税外収入予算額及び東日本大震災復興特別会計繰

入金予算額に係る支出済歳出額の合計額を 3,025,897,946円下回ったため

復興分(平成 23 年度補正予算(第 3 号)繰越分及び平成 29 年度予算)に係る剰余金( )

9 財 政 法 第 6 条 の 純 剰 余 金 ( 7- 8 ) 909,445,140,720

( 36 )

Page 40: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

歳 入 歳 出 決 算 及 び 各 事 項 の 計 算

歳 入

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

国 会 主 管

雑 収 入 1,761,801,000 1,836,842,028 1,836,841,995 0 33

国 有 財 産 利 用 収 入 1,735,720,000 1,782,822,794 1,782,822,761 0 33

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,733,965,000 1,781,687,469 1,781,687,469 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 1,719,000 1,135,325 1,135,292 0 33

利 子 収 入 36,000 0 0 0 0

諸 収 入 26,081,000 54,019,234 54,019,234 0 0

弁 償 及 返 納 金 15,621,000 27,831,131 27,831,131 0 0

物 品 売 払 収 入 7,055,000 22,397,259 22,397,259 0 0

雑 入 3,405,000 3,790,844 3,790,844 0 0

国 会 主 管 計 1,761,801,000 1,836,842,028 1,836,841,995 0 33

裁 判 所 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入 0 71,181,158 71,181,158 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 0 663,834 663,834 0 0

回 収 金 等 収 入 0 70,517,324 70,517,324 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 0 70,328,000 70,328,000 0 0

東日本大震災復興事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入

0 189,324 189,324 0 0

雑 収 入 42,994,952,000 55,573,528,057 55,403,509,560 86,227,868 83,790,629

国 有 財 産 利 用 収 入 814,678,000 792,862,559 792,862,559 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 809,470,000 788,381,173 788,381,173 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 5,208,000 4,481,386 4,481,386 0 0

( 37 )国会主管 裁判所主管

Page 41: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

納 付 金

法科大学院設置者納付金 50,860,000 49,700,000 49,700,000 0 0

諸 収 入 42,129,414,000 54,730,965,498 54,560,947,001 86,227,868 83,790,629

許 可 及 手 数 料 2,058,640,000 1,549,295,410 1,549,295,410 0 0

懲 罰 及 没 収 金 102,495,000 194,400,000 194,400,000 0 0

弁 償 及 返 納 金 133,531,000 275,473,773 107,702,979 85,623,430 82,147,364

物 品 売 払 収 入 99,053,000 55,389,409 55,389,409 0 0

雑 入 39,735,695,000 52,656,406,906 52,654,159,203 604,438 1,643,265

裁 判 所 主 管 計 42,994,952,000 55,644,709,215 55,474,690,718 86,227,868 83,790,629

会 計 検 査 院 主 管

雑 収 入 6,202,000 8,206,540 8,206,540 0 0

国 有 財 産 利 用 収 入 1,285,000 1,041,669 1,041,669 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,263,000 1,041,669 1,041,669 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 22,000 0 0 0 0

諸 収 入 4,917,000 7,164,871 7,164,871 0 0

弁 償 及 返 納 金 2,129,000 2,233,014 2,233,014 0 0

物 品 売 払 収 入 1,174,000 3,064,535 3,064,535 0 0

雑 入 1,614,000 1,867,322 1,867,322 0 0

会 計 検 査 院 主 管 計 6,202,000 8,206,540 8,206,540 0 0

内 閣 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

国 有 財 産 処 分 収 入

有 償 管 理 換 収 入 0 102,324 102,324 0 0

雑 収 入 2,404,809,000 1,528,065,877 1,526,349,877 0 1,716,000

国 有 財 産 利 用 収 入 28,595,000 30,546,575 30,546,575 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 27,681,000 29,190,495 29,190,495 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 914,000 1,356,080 1,356,080 0 0

諸 収 入 2,376,214,000 1,497,519,302 1,495,803,302 0 1,716,000

( 38 ) 裁判所主管 会計検査院主管 内閣主管

Page 42: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

弁 償 及 返 納 金 2,372,601,000 1,420,182,593 1,420,182,593 0 0

物 品 売 払 収 入 1,784,000 1,832,393 1,832,393 0 0

雑 入 1,829,000 75,504,316 73,788,316 0 1,716,000

内 閣 主 管 計 2,404,809,000 1,528,168,201 1,526,452,201 0 1,716,000

内 閣 府 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入

病 院 収 入 41,646,000 35,943,145 35,943,145 0 0

政 府 資 産 整 理 収 入 1,367,672,000 8,468,131,126 8,468,131,126 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 613,245,000 1,697,384,801 1,697,384,801 0 0

回 収 金 等 収 入 754,427,000 6,770,746,325 6,770,746,325 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 754,427,000 1,230,967,587 1,230,967,587 0 0

東日本大震災復興放射性物質汚染対策緊急除染等事業費回収金収入

0 5,539,778,738 5,539,778,738 0 0

雑 収 入 93,375,100,000 91,100,508,197 89,974,795,468 22,954,055 1,102,758,674

国 有 財 産 利 用 収 入 1,898,480,000 1,622,737,176 1,595,374,533 22,954,055 4,408,588

国 有 財 産 貸 付 収 入 866,451,000 951,569,584 924,206,941 22,954,055 4,408,588

国 有 財 産 使 用 収 入 1,031,956,000 671,167,592 671,167,592 0 0

利 子 収 入 73,000 0 0 0 0

納 付 金

雑 納 付 金 25,776,201,000 9,163,706,677 8,082,356,677 0 1,081,350,000

諸 収 入 65,700,419,000 80,314,064,344 80,297,064,258 0 17,000,086

特 別 会 計 受 入 金 130,557,000 126,744,000 126,744,000 0 0

許 可 及 手 数 料 41,631,000 204,252,000 204,252,000 0 0

懲 罰 及 没 収 金 62,402,487,000 54,871,756,087 54,871,756,087 0 0

弁 償 及 返 納 金 2,713,251,000 24,742,334,414 24,725,924,262 0 16,410,152

物 品 売 払 収 入 279,788,000 242,618,964 242,618,964 0 0

( 39 )内閣主管 内閣府主管

Page 43: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

雑 入 132,705,000 124,406,935 123,817,001 0 589,934

東日本大震災復興物品売払収入 0 271,944 271,944 0 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 1,680,000 1,680,000 0 0

内 閣 府 主 管 計 94,784,418,000 99,604,582,468 98,478,869,739 22,954,055 1,102,758,674

総 務 省 主 管

雑 収 入 117,395,717,000 126,139,497,307 122,890,186,853 13,824,988 3,235,485,466

国 有 財 産 利 用 収 入 139,865,000 147,733,304 147,733,304 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 139,860,000 147,733,304 147,733,304 0 0

利 子 収 入 5,000 0 0 0 0

納 付 金

雑 納 付 金 50,262,794,000 52,389,070,685 52,389,070,685 0 0

諸 収 入 66,993,058,000 73,602,693,318 70,353,382,864 13,824,988 3,235,485,466

許 可 及 手 数 料 1,380,718,000 988,987,790 988,987,790 0 0

弁 償 及 返 納 金 2,833,440,000 4,195,526,516 4,159,586,675 10,203,904 25,735,937

物 品 売 払 収 入 30,766,000 27,265,808 27,265,808 0 0

電 波 利 用 料 収 入 62,005,889,000 67,888,410,066 64,677,730,231 3,322,486 3,207,357,349

雑 入 742,245,000 502,298,042 499,607,264 298,598 2,392,180

東日本大震災復興物品売払収入 0 205,096 205,096 0 0

総 務 省 主 管 計 117,395,717,000 126,139,497,307 122,890,186,853 13,824,988 3,235,485,466

法 務 省 主 管

雑 収 入 101,357,798,000 99,333,770,883 98,843,915,024 485,178,652 4,677,207

国 有 財 産 利 用 収 入 652,358,000 1,029,749,166 743,731,208 285,956,762 61,196

国 有 財 産 貸 付 収 入 650,874,000 742,267,915 742,242,719 0 25,196

利 子 収 入 1,484,000 287,481,251 1,488,489 285,956,762 36,000

諸 収 入 100,705,440,000 98,304,021,717 98,100,183,816 199,221,890 4,616,011

許 可 及 手 数 料 48,337,394,000 47,762,435,700 47,762,435,700 0 0

懲 罰 及 没 収 金 46,865,217,000 45,212,635,436 45,212,635,436 0 0

( 40 ) 内閣府主管 総務省主管 法務省主管

Page 44: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

弁 償 及 返 納 金 942,492,000 958,981,880 774,152,896 180,700,000 4,128,984

物 品 売 払 収 入 125,284,000 137,011,263 137,011,263 0 0

矯 正 官 署 作 業 収 入 4,009,579,000 3,907,124,209 3,905,863,249 1,260,960 0

雑 入 425,474,000 325,833,229 308,085,272 17,260,930 487,027

法 務 省 主 管 計 101,357,798,000 99,333,770,883 98,843,915,024 485,178,652 4,677,207

外 務 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 0 740,016,194 740,016,194 0 0

雑 収 入 22,334,450,000 38,856,341,055 38,852,602,303 1,514,490 2,224,262

国 有 財 産 利 用 収 入 710,915,000 761,153,572 761,153,572 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 698,785,000 746,029,542 746,029,542 0 0

利 子 収 入 12,130,000 15,124,030 15,124,030 0 0

納 付 金

雑 納 付 金 5,153,552,000 8,694,626,935 8,694,626,935 0 0

諸 収 入 16,469,983,000 29,400,560,548 29,396,821,796 1,514,490 2,224,262

許 可 及 手 数 料 11,067,315,000 21,225,335,726 21,225,335,726 0 0

弁 償 及 返 納 金 5,278,545,000 8,095,269,510 8,093,980,429 0 1,289,081

物 品 売 払 収 入 40,599,000 37,719,839 37,719,839 0 0

雑 入 83,524,000 42,235,473 39,785,802 1,514,490 935,181

外 務 省 主 管 計 22,334,450,000 39,596,357,249 39,592,618,497 1,514,490 2,224,262

財 務 省 主 管

租 税 及 印 紙 収 入 57,712,000,000,000 58,787,489,092,546 58,787,489,092,546 0 0

租 税 56,620,000,000,000 57,735,969,424,286 57,735,969,424,286 0 0

所 得 税 17,948,000,000,000 18,881,565,234,463 18,881,565,234,463 0 0

法 人 税 12,391,000,000,000 11,995,303,479,373 11,995,303,479,373 0 0

相 続 税 2,115,000,000,000 2,291,952,268,153 2,291,952,268,153 0 0

消 費 税 17,138,000,000,000 17,513,862,186,963 17,513,862,186,963 0 0

( 41 )法務省主管 外務省主管 財務省主管

Page 45: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

酒 税 1,311,000,000,000 1,304,098,177,362 1,304,098,177,362 0 0

た ば こ 税 929,000,000,000 864,245,431,444 864,245,431,444 0 0

揮 発 油 税 2,394,000,000,000 2,396,224,578,055 2,396,224,578,055 0 0

石 油 ガ ス 税 8,000,000,000 8,228,016,944 8,228,016,944 0 0

航 空 機 燃 料 税 52,000,000,000 52,217,300,909 52,217,300,909 0 0

石 油 石 炭 税 688,000,000,000 690,790,468,347 690,790,468,347 0 0

電 源 開 発 促 進 税 313,000,000,000 325,671,986,400 325,671,986,400 0 0

自 動 車 重 量 税 370,000,000,000 377,834,122,447 377,834,122,447 0 0

関 税 953,000,000,000 1,024,088,903,913 1,024,088,903,913 0 0

と ん 税 10,000,000,000 9,875,493,733 9,875,493,733 0 0

地 価 税 0 1,370,908 1,370,908 0 0

旧 税 0 10,404,872 10,404,872 0 0

印 紙 収 入

印 紙 収 入 1,092,000,000,000 1,051,519,668,260 1,051,519,668,260 0 0

政 府 資 産 整 理 収 入 165,214,699,000 170,406,247,069 169,508,861,394 892,266,640 5,119,035

国 有 財 産 処 分 収 入 100,180,471,000 89,591,994,363 88,694,608,688 892,266,640 5,119,035

国 有 財 産 売 払 収 入 68,982,965,000 70,133,751,836 69,236,366,161 892,266,640 5,119,035

特 定 国 有 財 産 売 払 収 入 1,897,506,000 0 0 0 0

東日本大震災復興国有財産売払収入 29,300,000,000 19,458,153,527 19,458,153,527 0 0

有 償 管 理 換 収 入 0 89,000 89,000 0 0

回 収 金 等 収 入 65,034,228,000 80,814,252,706 80,814,252,706 0 0

特 別 会 計 整 理 収 入 62,450,106,000 62,747,077,962 62,747,077,962 0 0

引 継 債 権 整 理 収 入 24,000 5,000 5,000 0 0

政 府 出 資 回 収 金 収 入 2,584,098,000 18,067,169,744 18,067,169,744 0 0

雑 収 入 3,056,299,635,000 3,526,334,885,347 3,525,962,961,841 134,874,043 237,049,463

国 有 財 産 利 用 収 入 108,689,565,000 113,060,348,225 112,912,464,263 72,677,859 75,206,103

国 有 財 産 貸 付 収 入 32,827,230,000 37,197,046,958 37,065,307,625 59,199,483 72,539,850

国 有 財 産 使 用 収 入 907,000 456,344 456,344 0 0

( 42 ) 財務省主管

Page 46: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

利 子 収 入 57,350,000 42,601,685 26,457,056 13,478,376 2,666,253

配 当 金 収 入 75,804,078,000 75,820,243,238 75,820,243,238 0 0

納 付 金 317,761,768,000 739,900,858,827 739,900,858,827 0 0

日 本 銀 行 納 付 金 304,400,000,000 726,554,791,604 726,554,791,604 0 0

独立行政法人造幣局納付金 897,979,000 1,207,830,476 1,207,830,476 0 0

雑 納 付 金 12,463,789,000 12,138,236,747 12,138,236,747 0 0

諸 収 入 2,629,848,302,000 2,673,373,678,295 2,673,149,638,751 62,196,184 161,843,360

特 別 会 計 受 入 金 2,521,449,432,000 2,521,440,686,661 2,521,440,686,661 0 0

東日本大震災復興財政投融資特別会計受入金 55,355,163,000 55,355,162,301 55,355,162,301 0 0

許 可 及 手 数 料 2,302,023,000 2,351,349,122 2,351,306,206 0 42,916

受託調査試験及役務収入 15,783,043,000 16,202,674,821 16,202,674,821 0 0

懲 罰 及 没 収 金 605,743,000 4,492,754,005 4,492,754,005 0 0

弁 償 及 返 納 金 1,479,244,000 1,564,344,107 1,379,519,576 59,001,608 125,822,923

物 品 売 払 収 入 51,707,000 106,183,896 106,183,896 0 0

文官恩給費特別会計等負担金 814,967,000 814,967,000 814,967,000 0 0

雑 入 32,006,980,000 19,104,875,363 19,065,703,266 3,194,576 35,977,521

貨 幣 回 収 準 備 資 金 受 入 0 51,940,681,019 51,940,681,019 0 0

公 債 金

公 債 金 35,554,600,000,000 33,554,599,732,661 33,554,599,732,661 0 0

公 債 金 7,281,800,000,000 7,281,799,849,103 7,281,799,849,103 0 0

特 例 公 債 金 28,272,800,000,000 26,272,799,883,558 26,272,799,883,558 0 0

前 年 度 剰 余 金 受 入

前 年 度 剰 余 金 受 入 429,927,363,000 5,232,261,834,576 5,232,261,834,576 0 0

前 年 度 剰 余 金 受 入 374,661,439,000 5,117,567,609,017 5,117,567,609,017 0 0

東日本大震災復興前年度剰余金受入 55,265,924,000 114,694,225,559 114,694,225,559 0 0

財 務 省 主 管 計 96,918,041,697,000 101,271,091,792,199 101,269,822,483,018 1,027,140,683 242,168,498

文 部 科 学 省 主 管

( 43 )財務省主管 文部科学省主管

Page 47: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

雑 収 入 27,921,810,000 29,360,931,934 29,360,526,309 0 405,625

国 有 財 産 利 用 収 入 603,440,000 618,008,629 618,008,629 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 585,096,000 584,808,668 584,808,668 0 0

国 有 財 産 使 用 収 入 18,344,000 33,199,961 33,199,961 0 0

納 付 金 8,169,167,000 9,555,384,387 9,555,384,387 0 0

独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 6,690,082,000 6,627,486,153 6,627,486,153 0 0

雑 納 付 金 1,479,085,000 2,927,898,234 2,927,898,234 0 0

諸 収 入 19,149,203,000 19,187,538,918 19,187,133,293 0 405,625

許 可 及 手 数 料 11,486,000 13,097,421 13,097,421 0 0

弁 償 及 返 納 金 11,831,226,000 12,393,447,714 12,393,302,133 0 145,581

物 品 売 払 収 入 9,876,000 48,048,582 48,048,582 0 0

雑 入 7,296,615,000 6,706,359,472 6,706,099,428 0 260,044

東日本大震災復興弁償及返納金 0 26,394,134 26,394,134 0 0

東 日 本 大 震 災 復 興 雑 入 0 191,595 191,595 0 0

文 部 科 学 省 主 管 計 27,921,810,000 29,360,931,934 29,360,526,309 0 405,625

厚 生 労 働 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入

病 院 収 入 847,732,000 919,892,718 918,716,621 0 1,176,097

政 府 資 産 整 理 収 入 3,063,021,000 3,463,426,157 3,463,426,157 0 0

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 3,063,021,000 3,458,944,157 3,458,944,157 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 0 4,482,000 4,482,000 0 0

雑 収 入 491,686,207,000 499,321,069,803 493,998,389,352 40,504,131 5,282,176,320

国 有 財 産 利 用 収 入 447,525,000 452,890,626 452,890,626 0 0

国 有 財 産 貸 付 収 入 446,933,000 451,413,813 451,413,813 0 0

( 44 ) 文部科学省主管 厚生労働省主管

Page 48: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

国 有 財 産 使 用 収 入 580,000 1,395,774 1,395,774 0 0

利 子 収 入 12,000 81,039 81,039 0 0

納 付 金

雑 納 付 金 1,685,000 495,571,786 495,571,786 0 0

諸 収 入 491,236,997,000 498,372,607,391 493,049,926,940 40,504,131 5,282,176,320

特 別 会 計 受 入 金 30,779,000 16,558,097 16,558,097 0 0

授 業 料 及 入 学 検 定 料 123,655,000 107,256,960 107,256,960 0 0

許 可 及 手 数 料 119,335,000 20,317,135 20,284,235 0 32,900

受託調査試験及役務収入 192,243,000 166,706,296 165,434,247 0 1,272,049

弁 償 及 返 納 金 487,823,972,000 496,201,281,572 490,882,349,880 40,325,774 5,278,605,918

物 品 売 払 収 入 1,667,043,000 672,365,222 672,365,222 0 0

雑 入 1,279,970,000 1,188,122,109 1,185,678,299 178,357 2,265,453

厚 生 労 働 省 主 管 計 495,596,960,000 503,704,388,678 498,380,532,130 40,504,131 5,283,352,417

農 林 水 産 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

官 業 収 入

国 有 林 野 事 業 収 入 28,096,557,000 32,989,526,103 32,980,132,860 5,894,600 3,498,643

政 府 資 産 整 理 収 入 6,474,950,000 8,565,863,457 8,540,451,019 3,251,734 22,160,704

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 826,924,000 1,059,592,159 1,034,179,721 3,251,734 22,160,704

回 収 金 等 収 入

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 5,648,026,000 7,506,271,298 7,506,271,298 0 0

雑 収 入 383,218,956,000 424,799,522,736 424,226,283,510 162,181,347 411,057,879

国 有 財 産 利 用 収 入 1,109,994,000 1,148,950,703 1,053,103,565 2,516,256 93,330,882

国 有 財 産 貸 付 収 入 1,101,291,000 1,135,549,950 1,042,072,252 146,816 93,330,882

国 有 財 産 使 用 収 入 3,060,000 9,923,464 9,923,464 0 0

利 子 収 入 5,643,000 3,477,289 1,107,849 2,369,440 0

納 付 金 282,155,723,000 310,451,414,829 310,451,414,829 0 0

( 45 )厚生労働省主管 農林水産省主管

Page 49: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

日 本 中 央 競 馬 会 納 付 金 279,770,000,000 307,693,944,257 307,693,944,257 0 0

雑 納 付 金 2,385,723,000 2,649,007,537 2,649,007,537 0 0

東日本大震災復興雑納付金 0 108,463,035 108,463,035 0 0

諸 収 入 99,953,239,000 113,199,157,204 112,721,765,116 159,665,091 317,726,997

特 別 会 計 受 入 金 1,012,968,000 3,980,583,259 3,980,583,259 0 0

東日本大震災復興食料安定供給特別会計受入金 2,809,648,000 2,809,648,440 2,809,648,440 0 0

公 共 事 業 費 負 担 金 66,117,149,000 63,726,820,998 63,726,820,998 0 0

東日本大震災復興公共事業費負担金 166,948,000 166,882,415 166,882,415 0 0

許 可 及 手 数 料 2,352,000 2,997,980 2,997,980 0 0

受託調査試験及役務収入 2,708,506,000 2,362,452,214 2,362,452,214 0 0

懲 罰 及 没 収 金 47,363,000 55,926,000 55,926,000 0 0

弁 償 及 返 納 金 25,036,921,000 37,699,908,244 37,373,258,456 114,589,610 212,060,178

物 品 売 払 収 入 183,372,000 192,359,344 192,359,344 0 0

雑 入 1,868,012,000 2,076,034,685 1,925,292,385 45,075,481 105,666,819

東日本大震災復興弁償及返納金 0 116,851,840 116,851,840 0 0

東 日 本 大 震 災 復 興 雑 入 0 8,691,785 8,691,785 0 0

農 林 水 産 省 主 管 計 417,790,463,000 466,354,912,296 465,746,867,389 171,327,681 436,717,226

経 済 産 業 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入 4,948,658,000 5,082,250,193 5,082,250,193 0 0

特 別 会 計 整 理 収 入 119,000 118,000 118,000 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 4,948,539,000 5,082,132,193 5,082,132,193 0 0

雑 収 入 13,226,581,000 39,960,772,089 39,943,635,731 8,100 17,128,258

国 有 財 産 利 用 収 入

国 有 財 産 貸 付 収 入 231,831,000 218,783,360 218,783,360 0 0

納 付 金 9,029,998,000 9,893,036,455 9,893,036,455 0 0

特定アルコール譲渡者納付金 8,946,240,000 9,164,144,745 9,164,144,745 0 0

( 46 ) 農林水産省主管 経済産業省主管

Page 50: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

雑 納 付 金 83,758,000 728,891,710 728,891,710 0 0

諸 収 入 3,964,752,000 29,848,952,274 29,831,815,916 8,100 17,128,258

東日本大震災復興エネルギー対策特別会計受入金 369,104,000 369,104,000 369,104,000 0 0

許 可 及 手 数 料 5,507,000 320,400 320,400 0 0

弁 償 及 返 納 金 1,554,144,000 28,745,779,819 28,738,736,151 8,100 7,035,568

物 品 売 払 収 入 224,155,000 118,255,409 118,255,409 0 0

雑 入 1,811,842,000 565,382,934 555,290,244 0 10,092,690

東日本大震災復興物品売払収入 0 2,741,499 2,741,499 0 0

東 日 本 大 震 災 復 興 雑 入 0 47,368,213 47,368,213 0 0

経 済 産 業 省 主 管 計 18,175,239,000 45,043,022,282 45,025,885,924 8,100 17,128,258

国 土 交 通 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入 72,168,544,000 81,225,892,462 81,225,892,462 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 26,690,000 1,221,992,011 1,221,992,011 0 0

回 収 金 等 収 入 72,141,854,000 80,003,900,451 80,003,900,451 0 0

特 別 会 計 整 理 収 入 35,555,423,000 35,610,440,818 35,610,440,818 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 36,369,963,000 44,176,991,633 44,176,991,633 0 0

東日本大震災復興貸付金等回収金収入 216,468,000 216,468,000 216,468,000 0 0

雑 収 入 724,931,857,000 775,589,465,856 775,183,135,589 72,652,951 333,677,316

国 有 財 産 利 用 収 入 6,301,021,000 6,404,033,227 6,403,277,072 0 756,155

国 有 財 産 貸 付 収 入 3,681,255,000 3,663,596,275 3,662,840,120 0 756,155

国 有 財 産 使 用 収 入 2,558,041,000 2,678,736,500 2,678,736,500 0 0

利 子 収 入 61,725,000 61,700,452 61,700,452 0 0

納 付 金 9,982,639,000 42,342,213,572 42,342,213,572 0 0

特定タンカー所有者納付金 203,637,000 209,301,357 209,301,357 0 0

雑 納 付 金 9,779,002,000 42,132,912,215 42,132,912,215 0 0

諸 収 入 708,648,197,000 726,843,219,057 726,437,644,945 72,652,951 332,921,161

( 47 )経済産業省主管 国土交通省主管

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主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

公 共 事 業 費 負 担 金 584,916,314,000 579,019,344,692 579,019,344,692 0 0

許 可 及 手 数 料 6,077,284,000 6,554,869,678 6,547,571,007 3,155,247 4,143,424

受託調査試験及役務収入 54,880,657,000 36,647,751,562 36,647,751,562 0 0

懲 罰 及 没 収 金 45,672,000 1,000,000 1,000,000 0 0

弁 償 及 返 納 金 23,896,054,000 71,939,370,742 71,885,107,252 5,444,998 48,818,492

物 品 売 払 収 入 2,609,686,000 3,365,783,985 3,365,783,985 0 0

附 帯 工 事 費 負 担 金 22,429,000,000 17,864,887,046 17,534,484,470 62,784,878 267,617,698

雑 入 13,793,530,000 11,270,158,895 11,256,549,520 1,267,828 12,341,547

東日本大震災復興弁償及返納金 0 180,052,457 180,052,457 0 0

国 土 交 通 省 主 管 計 797,100,401,000 856,815,358,318 856,409,028,051 72,652,951 333,677,316

環 境 省 主 管

政 府 資 産 整 理 収 入

回 収 金 等 収 入

東日本大震災復興事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入

0 726,883,283 726,883,283 0 0

雑 収 入 2,322,624,000 2,213,029,676 2,025,376,049 183,594,784 4,058,843

国 有 財 産 利 用 収 入 828,475,000 1,070,368,382 1,069,640,719 0 727,663

国 有 財 産 貸 付 収 入 591,274,000 655,339,507 654,611,844 0 727,663

国 有 財 産 使 用 収 入 237,201,000 415,028,875 415,028,875 0 0

諸 収 入 1,494,149,000 1,142,661,294 955,735,330 183,594,784 3,331,180

弁 償 及 返 納 金 1,454,887,000 1,030,557,744 843,631,780 183,594,784 3,331,180

物 品 売 払 収 入 172,000 0 0 0 0

雑 入 39,090,000 55,852,122 55,852,122 0 0

東日本大震災復興弁償及返納金 0 56,251,428 56,251,428 0 0

環 境 省 主 管 計 2,322,624,000 2,939,912,959 2,752,259,332 183,594,784 4,058,843

防 衛 省 主 管

官 業 益 金 及 官 業 収 入

( 48 ) 国土交通省主管 環境省主管 防衛省主管

Page 52: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

主 管 ・ 部 ・ 款 ・ 項 歳 入 予 算 額 (円) 徴 収 決 定 済 額 (円) 収 納 済 歳 入 額 (円) 不 納 欠 損 額 (円) 収 納 未 済 歳 入 額 (円)

官 業 収 入

病 院 収 入 14,860,232,000 16,332,394,093 16,281,753,121 19,071,646 31,569,326

政 府 資 産 整 理 収 入 841,604,000 328,756,927 328,756,927 0 0

国 有 財 産 処 分 収 入

国 有 財 産 売 払 収 入 263,958,000 3,360,736 3,360,736 0 0

回 収 金 等 収 入 577,646,000 325,396,191 325,396,191 0 0

貸 付 金 等 回 収 金 収 入 511,846,000 230,833,089 230,833,089 0 0

事 故 補 償 費 返 還 金 65,800,000 94,563,102 94,563,102 0 0

雑 収 入 33,796,375,000 41,405,275,771 41,290,111,386 3,752,564 111,411,821

国 有 財 産 利 用 収 入 8,282,748,000 7,438,370,973 7,436,742,667 396,848 1,231,458

国 有 財 産 貸 付 収 入 8,277,722,000 7,430,270,471 7,429,112,165 396,848 761,458

国 有 財 産 使 用 収 入 3,510,000 1,135,954 1,135,954 0 0

利 子 収 入 1,516,000 6,964,548 6,494,548 0 470,000

納 付 金

雑 納 付 金 96,057,000 52,759,443 52,759,443 0 0

諸 収 入 25,417,570,000 33,914,145,355 33,800,609,276 3,355,716 110,180,363

授 業 料 及 入 学 検 定 料 5,296,000 4,098,000 4,098,000 0 0

許 可 及 手 数 料 1,062,000 0 0 0 0

受託調査試験及役務収入 14,074,000 15,835,960 15,835,960 0 0

弁 償 及 返 納 金 18,914,191,000 27,688,408,451 27,576,345,297 3,355,716 108,707,438

物 品 売 払 収 入 3,310,637,000 2,774,400,302 2,773,790,302 0 610,000

雑 入 3,172,310,000 3,431,386,642 3,430,523,717 0 862,925

特 別 収 入 0 16,000 16,000 0 0

防 衛 省 主 管 計 49,498,211,000 58,066,426,791 57,900,621,434 22,824,210 142,981,147

歳 入 合 計 99,109,487,552,000 103,657,068,879,348 103,644,049,985,154 2,127,752,593 10,891,141,601

( 49 )防衛省主管

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歳 出

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

皇 室 費

内 廷 費 324,000,000 0 0 0 0 324,000,000 0 0

宮 廷 費 5,821,664,000 1,563,381,405 0 0 0 6,238,389,906 847,075,353 299,580,146

皇 族 費 214,720,000 0 0 0 0 214,720,000 0 0

計 6,360,384,000 1,563,381,405 0 0 0 6,777,109,906 847,075,353 299,580,146

国 会 所 管

衆 議 院 73,785,655,000 82,825,000 0 0 0 71,422,702,533 41,418,000 2,404,359,467

衆 議 院 64,597,250,000 0 0 0 0 62,232,764,212 0 2,364,485,788

衆 議 院 施 設 費 9,181,405,000 82,825,000 0 0 0 9,189,938,321 41,418,000 32,873,679

衆 議 院 予 備 経 費 7,000,000 0 0 0 0 0 0 7,000,000

参 議 院 43,801,553,000 50,538,396 0 0 0 42,307,086,817 76,834,000 1,468,170,579

参 議 院 38,038,346,000 0 0 0 0 36,581,832,436 0 1,456,513,564

参 議 院 施 設 費 5,758,207,000 50,538,396 0 0 0 5,725,254,381 76,834,000 6,657,015

参 議 院 予 備 経 費 5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000

国 立 国 会 図 書 館 22,061,813,000 242,175,200 0 0 0 20,338,405,564 1,510,650,000 454,932,636

国 立 国 会 図 書 館 17,943,637,000 0 0 0 0 17,513,734,111 0 429,902,889

国 立 国 会 図 書 館 施 設 費 4,118,176,000 242,175,200 0 0 0 2,824,671,453 1,510,650,000 25,029,747

裁 判 官 訴 追 委 員 会

裁 判 官 訴 追 委 員 会 124,920,000 0 0 0 0 117,894,497 0 7,025,503

裁 判 官 弾 劾 裁 判 所

裁 判 官 弾 劾 裁 判 所 107,243,000 0 0 0 0 103,311,906 0 3,931,094

国 会 所 管 合 計 139,881,184,000 375,538,596 0 0 0 134,289,401,317 1,628,902,000 4,338,419,279

裁 判 所 所 管

裁 判 所 318,534,947,000 8,071,273,979 0 0 0 314,058,816,437 6,001,139,190 6,546,265,352

最 高 裁 判 所 74,549,868,000 0 0 △ 87,812,000 0 72,219,200,412 0 2,242,855,588

( 50 ) 皇室費 国会所管 裁判所所管

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所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

下 級 裁 判 所 206,869,280,000 0 0 87,812,000 0 205,427,140,681 0 1,529,951,319

検 察 審 査 費 319,176,000 0 0 0 0 253,090,586 0 66,085,414

裁 判 費 18,917,371,000 0 0 0 0 18,036,971,686 0 880,399,314

裁 判 所 施 設 費 17,871,252,000 8,071,273,979 0 0 0 18,122,413,072 6,001,139,190 1,818,973,717

裁 判 所 予 備 経 費 8,000,000 0 0 0 0 0 0 8,000,000

裁 判 所 所 管 合 計 318,534,947,000 8,071,273,979 0 0 0 314,058,816,437 6,001,139,190 6,546,265,352

会 計 検 査 院 所 管

会 計 検 査 院 16,915,690,000 72,417,950 0 0 0 16,287,869,674 0 700,238,276

会 計 検 査 院 16,816,279,000 0 0 0 0 16,137,480,980 0 678,798,020

会 計 検 査 院 施 設 費 99,411,000 72,417,950 0 0 0 150,388,694 0 21,440,256

会 計 検 査 院 所 管 合 計 16,915,690,000 72,417,950 0 0 0 16,287,869,674 0 700,238,276

内 閣 所 管

内 閣 官 房 113,804,621,000 6,207,373,616 0 0 △ 270,000,000 108,355,402,973 6,426,965,998 4,959,625,645

内 閣 官 房 共 通 費 37,096,112,000 528,363,216 0 0 △ 270,000,000 30,652,308,385 3,330,752,416 3,371,414,415

内 閣 官 房 施 設 費 1,266,335,000 218,376,000 0 0 0 1,462,973,161 0 21,737,839

情 報 収 集 衛 星 業 務 費 72,099,867,000 4,721,659,000 0 0 0 73,040,147,757 2,440,409,800 1,340,968,443

情 報 収 集 衛 星 施 設 費 3,342,307,000 738,975,400 0 0 0 3,199,973,670 655,803,782 225,504,948

内 閣 法 制 局

内 閣 法 制 局 1,163,642,000 0 0 0 0 1,132,370,850 0 31,271,150

人 事 院

人 事 院 11,394,535,000 0 0 0 0 10,958,163,279 0 436,371,721

内 閣 所 管 合 計 126,362,798,000 6,207,373,616 0 0 △ 270,000,000 120,445,937,102 6,426,965,998 5,427,268,516

内 閣 府 所 管

内 閣 本 府 335,060,084,000 67,816,535,745 0 0 0 291,389,818,909 78,826,083,304 32,660,717,532

内 閣 本 府 共 通 費 32,882,738,000 0 0 0 0 29,728,541,822 0 3,154,196,178

内 閣 本 府 施 設 費 1,754,613,000 250,706,041 0 0 0 1,261,337,251 572,471,596 171,510,194

公 文 書 等 管 理 政 策 費 107,343,000 50,000,000 0 0 0 103,630,333 0 53,712,667

独立行政法人国立公文書館運営費 2,009,884,000 0 0 0 0 2,009,884,000 0 0

( 51 )裁判所所管 会計検査院所管 内閣所管 内閣府所管

Page 55: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

政 府 広 報 費 11,100,002,000 1,712,226,278 0 0 0 10,210,850,169 2,398,234,614 203,143,495

経 済 財 政 政 策 費 1,531,769,000 1,207,209,000 0 0 0 1,785,445,106 748,779,000 204,753,894

地 方 創 生 支 援 費 182,138,000 1,344,153,000 0 0 0 1,265,745,922 0 260,545,078

地 方 創 生 加 速 化 推 進 費 0 43,466,000 0 0 0 38,078,800 0 5,387,200

科学技術・イノベーション政策費 985,201,000 0 0 0 0 419,353,733 516,200,000 49,647,267

科学技術イノベーション創造推進費 14,964,606,000 0 0 0 0 791,440,708 14,000,000,000 173,165,292

国立研究開発法人日本医療研究開発機構出資 30,000,000,000 0 0 0 0 30,000,000,000 0 0

遺棄化学兵器廃棄処理事業費 36,147,115,000 6,285,733,243 0 0 0 22,668,647,098 8,856,705,428 10,907,495,717

防 災 政 策 費 37,122,915,000 6,336,044,000 0 0 0 33,109,979,064 8,365,827,000 1,983,152,936

原 子 力 災 害 対 策 費 10,000,000,000 11,327,684,116 0 0 0 8,427,032,047 11,635,422,920 1,265,229,149

電源開発促進税財源原子力安全規制対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

6,700,000,000 0 0 0 0 6,700,000,000 0 0

沖 縄 政 策 費 27,967,905,000 6,123,913,560 0 0 0 26,282,989,948 5,201,998,759 2,606,829,853

沖縄振興交付金事業推進費 68,835,438,000 15,851,370,247 0 0 0 67,174,051,681 9,933,917,142 7,578,839,424

沖縄北部連携促進特別振興事業費 2,166,501,000 1,414,899,000 0 0 0 1,841,293,499 1,213,979,000 526,127,501

沖 縄 振 興 推 進 調 査 費 38,404,000 0 0 0 0 35,421,146 0 2,982,854

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 458,005,000 0 0 0 0 0 0 458,005,000

共 生 社 会 政 策 費 2,684,907,000 999,496,000 0 0 0 2,114,835,849 613,094,000 956,473,151

栄 典 行 政 費 2,693,369,000 0 0 0 0 2,690,747,665 0 2,621,335

男女共同参画社会形成促進費 909,245,000 209,442,000 0 0 0 758,339,776 238,300,000 122,047,224

食 品 安 全 政 策 費 318,083,000 0 0 0 0 297,989,115 0 20,093,885

公益法人制度適正運営推進費 183,561,000 179,487,468 0 0 0 351,775,337 0 11,273,131

経 済 社 会 総 合 研 究 所 1,943,061,000 0 0 0 0 1,680,652,658 0 262,408,342

迎 賓 施 設 運 営 費 2,136,364,000 100,000,000 0 0 0 2,054,019,199 0 182,344,801

沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 21,504,917,000 14,380,705,792 0 0 0 19,855,736,983 14,531,153,845 1,498,731,964

( 52 ) 内閣府所管

Page 56: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

航空機燃料税財源沖縄空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

17,732,000,000 0 0 0 0 17,732,000,000 0 0

地 方 創 生 推 進 事 務 局 122,626,767,000 121,909,263,190 0 0 0 102,520,744,702 102,821,564,775 39,193,720,713

地 方 創 生 推 進 事 務 局 1,694,767,000 0 0 0 0 1,106,127,315 209,823,000 378,816,685

総 合 特 区 推 進 調 整 費 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000,000

地 方 創 生 推 進 費 119,932,000,000 121,909,263,190 0 0 0 101,414,617,387 102,611,741,775 37,814,904,028

知的財産戦略推進事務局

知的財産戦略推進事務局 188,251,000 0 0 0 0 129,504,070 42,452,000 16,294,930

宇宙開発戦略推進事務局

宇宙開発戦略推進事務局 24,485,967,000 11,329,452,867 0 0 0 22,040,384,991 13,657,838,667 117,196,209

北 方 対 策 本 部 1,605,612,000 0 0 0 0 1,540,751,213 0 64,860,787

北 方 対 策 本 部 369,516,000 0 0 0 0 304,655,213 0 64,860,787

独立行政法人北方領土問題対策協会運営費 1,236,096,000 0 0 0 0 1,236,096,000 0 0

子 ど も ・ 子 育 て 本 部 2,055,933,763,000 5,032,825,000 0 0 0 2,046,773,503,818 1,998,605,000 12,194,479,182

子 ど も ・ 子 育 て 本 部 3,116,119,000 5,032,825,000 0 0 0 1,650,670,988 1,998,605,000 4,499,668,012

子ども・子育て支援推進費 846,771,978,000 0 0 0 0 839,077,166,830 0 7,694,811,170

子ども・子育て支援年金特別会計へ繰入 1,206,045,666,000 0 0 0 0 1,206,045,666,000 0 0

総合海洋政策推進事務局 5,208,260,000 0 0 0 270,000,000 4,895,628,852 0 582,631,148

総合海洋政策推進事務局 161,215,000 0 0 0 0 101,184,321 0 60,030,679

内 閣 官 房 共 通 費 0 0 0 0 270,000,000 269,972,865 0 27,135

有人国境離島政策推進費 5,047,045,000 0 0 0 0 4,524,471,666 0 522,573,334

国 際 平 和 協 力 本 部

国 際 平 和 協 力 本 部 596,183,000 0 0 0 0 404,324,331 0 191,858,669

日 本 学 術 会 議

日 本 学 術 会 議 1,027,495,000 0 0 0 0 956,375,716 0 71,119,284

官 民 人 材 交 流 セ ン タ ー

官 民 人 材 交 流 セ ン タ ー 260,123,000 18,585,348 0 0 0 216,524,050 15,634,980 46,549,318

( 53 )内閣府所管

Page 57: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

沖 縄 総 合 事 務 局 10,733,424,000 131,355,000 0 0 0 10,351,693,170 85,492,000 427,593,830

沖 縄 総 合 事 務 局 5,487,041,000 0 0 0 0 5,358,019,414 0 129,021,586

沖 縄 海 岸 事 業 調 査 諸 費 3,500,000 0 0 0 0 3,446,039 0 53,961

沖 縄 治 水 事 業 工 事 諸 費 1,736,347,000 28,172,000 0 0 0 1,673,460,100 6,814,000 84,244,900

沖縄道路整備事業工事諸費 1,417,609,000 52,591,000 0 0 0 1,332,631,739 49,626,000 87,942,261

沖縄港湾空港整備事業工事諸費 940,713,000 29,970,000 0 0 0 892,930,127 18,049,000 59,703,873

沖縄道路環境整備事業工事諸費 136,261,000 7,715,000 0 0 0 127,859,462 6,405,000 9,711,538

沖縄国営公園事業工事諸費 181,802,000 12,907,000 0 0 0 167,744,242 4,598,000 22,366,758

沖縄農業生産基盤整備事業工事諸費 826,355,000 0 0 0 0 793,211,824 0 33,143,176

沖縄水産基盤整備事業調査諸費 3,796,000 0 0 0 0 2,390,223 0 1,405,777

宮 内 庁

宮 内 庁 11,158,521,000 0 0 0 0 10,842,613,332 0 315,907,668

公 正 取 引 委 員 会

公 正 取 引 委 員 会 10,792,817,000 0 0 0 0 9,823,383,132 0 969,433,868

警 察 庁 361,568,916,000 23,345,800,655 74,240,000 0 0 308,427,282,016 56,914,211,913 19,647,462,726

警 察 庁 共 通 費 87,953,723,000 0 0 0 0 87,043,534,919 720,000 909,468,081

警 察 庁 施 設 費 11,003,334,000 5,284,376,882 0 0 0 9,814,400,194 5,508,337,394 964,973,294

生 活 安 全 警 察 費 152,303,000 0 0 0 0 119,061,046 0 33,241,954

刑 事 警 察 費 185,167,000 0 0 0 0 152,510,262 0 32,656,738

組 織 犯 罪 対 策 費 77,008,000 0 0 0 0 47,193,753 0 29,814,247

交 通 警 察 費 17,165,634,000 224,817,000 0 0 0 16,907,696,592 121,251,000 361,503,408

交通反則者納金財源交通安全対策特別交付金等交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入

62,402,487,000 0 0 0 0 54,871,756,087 0 7,530,730,913

沖縄振興交付金事業推進費 2,035,000 0 0 0 0 2,035,000 0 0

科学技術イノベーション創造推進費 197,000,000 0 0 0 0 170,746,719 0 26,253,281

警 備 警 察 費 12,420,755,000 0 0 0 0 12,325,762,457 0 94,992,543

( 54 ) 内閣府所管

Page 58: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

皇 宮 警 察 本 部 7,980,739,000 171,854,000 0 0 0 8,088,942,934 0 63,650,066

犯 罪 被 害 給 付 費 1,203,457,000 0 0 0 0 1,060,979,550 0 142,477,450

情 報 技 術 犯 罪 対 策 費 178,798,000 0 0 0 0 166,274,376 0 12,523,624

科 学 警 察 研 究 所 2,248,123,000 0 0 0 0 2,128,460,737 0 119,662,263

警 察 活 動 基 盤 整 備 費 158,398,353,000 17,664,752,773 74,240,000 0 0 115,527,927,390 51,283,903,519 9,325,514,864

個 人 情 報 保 護 委 員 会

個 人 情 報 保 護 委 員 会 3,226,664,000 0 0 0 0 2,754,494,758 119,391,000 352,778,242

金 融 庁 23,935,523,000 615,706,000 0 0 0 23,087,066,947 64,800,000 1,399,362,053

金 融 庁 共 通 費 22,082,596,000 163,338,000 0 0 0 21,335,489,992 0 910,444,008

金 融 政 策 費 1,852,927,000 452,368,000 0 0 0 1,751,576,955 64,800,000 488,918,045

消 費 者 庁 13,281,498,000 2,000,000,000 0 0 0 12,975,222,007 1,200,000,000 1,106,275,993

消 費 者 庁 共 通 費 4,310,523,000 0 0 0 0 3,842,999,984 0 467,523,016

消 費 者 政 策 費 5,736,818,000 2,000,000,000 0 0 0 5,898,065,023 1,200,000,000 638,752,977

独立行政法人国民生活センター運営費 3,234,157,000 0 0 0 0 3,234,157,000 0 0

内 閣 府 所 管 合 計 2,981,689,868,000 232,199,523,805 74,240,000 0 270,000,000 2,849,129,316,014 255,746,073,639 109,358,242,152

総 務 省 所 管

総 務 本 省 16,169,135,619,000 48,633,260,896 63,183,707,000 0 0 16,201,666,866,186 45,923,109,864 33,362,610,846

総 務 本 省 共 通 費 39,923,258,000 0 0 0 0 37,972,525,751 0 1,950,732,249

総 務 本 省 施 設 費 1,211,643,000 19,757,000 0 0 0 334,746,803 826,613,904 70,039,293

行 政 管 理 実 施 費 131,173,000 0 0 0 0 109,955,738 0 21,217,262

行 政 評 価 等 実 施 費 138,245,000 0 0 0 0 119,592,779 0 18,652,221

地 方 行 政 制 度 整 備 費 412,138,000 74,917,000 0 0 0 356,547,583 0 130,507,417

地 域 振 興 費 4,097,676,000 2,214,396,700 0 0 0 2,717,034,432 1,383,834,760 2,211,203,508

地 方 財 政 制 度 整 備 費 50,770,000 0 0 0 0 38,138,027 0 12,631,973

地 方 交 付 税 交 付 金 15,434,303,800,000 0 0 0 0 15,434,303,800,000 0 0

地 方 特 例 交 付 金 132,800,000,000 0 0 0 0 132,800,000,000 0 0

地 方 税 制 度 整 備 費 39,162,000 0 0 0 0 30,433,535 0 8,728,465

選 挙 制 度 等 整 備 費 201,283,000 0 63,183,707,000 0 0 59,832,965,008 0 3,552,024,992

( 55 )内閣府所管 総務省所管

Page 59: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

電子政府・電子自治体推進費 57,912,342,000 31,180,633,800 0 0 0 56,334,921,317 25,420,025,800 7,338,028,683

情報通信技術研究開発推進費 7,318,965,000 1,395,051,000 0 0 0 8,353,965,086 0 360,050,914

南 極 地 域 観 測 事 業 費 18,674,000 0 0 0 0 16,609,349 0 2,064,651

国立研究開発法人情報通信研究機構運営費 33,396,365,000 0 0 0 0 33,396,365,000 0 0

国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備費 43,000,000 0 0 0 0 42,872,560 0 127,440

情報通信技術高度利活用推進費 7,273,938,000 7,621,125,108 0 0 0 11,296,001,472 2,578,356,000 1,020,705,636

沖 縄 振 興 推 進 調 査 費 11,467,000 0 0 0 0 11,008,937 0 458,063

情報通信技術利用環境整備費 7,935,345,000 798,431,000 0 0 0 5,509,429,494 2,845,974,000 378,372,506

電波利用料財源電波監視等実施費 59,082,959,000 5,140,105,288 0 0 0 46,038,874,470 10,834,829,200 7,349,360,618

科学技術イノベーション創造推進費 645,000,000 0 0 0 0 639,373,126 0 5,626,874

情報通信国際戦略推進費 2,232,959,000 0 0 0 0 1,665,845,362 497,817,200 69,296,438

郵 政 行 政 推 進 費 427,250,000 0 0 0 0 420,909,981 0 6,340,019

一般戦災死没者追悼等事業費 565,113,000 0 0 0 0 502,992,334 0 62,120,666

恩 給 費 280,345,318,000 0 0 0 0 272,157,791,953 0 8,187,526,047

統 計 調 査 費 23,608,924,000 188,844,000 0 0 0 21,656,835,190 1,535,659,000 605,273,810

独立行政法人統計センター運営費 7,671,618,000 0 0 0 0 7,671,618,000 0 0

政 党 助 成 費 31,797,234,000 0 0 0 0 31,795,712,899 0 1,521,101

国有提供施設等所在市町村助成交付金 28,340,000,000 0 0 0 0 28,340,000,000 0 0

施設等所在市町村調整交付金 7,200,000,000 0 0 0 0 7,200,000,000 0 0

管 区 行 政 評 価 局 7,323,217,000 0 0 0 0 7,029,771,154 0 293,445,846

管 区 行 政 評 価 局 共 通 費 6,429,929,000 0 0 0 0 6,235,819,717 0 194,109,283

行 政 評 価 等 実 施 費 893,288,000 0 0 0 0 793,951,437 0 99,336,563

総 合 通 信 局 11,535,956,000 0 0 0 0 10,838,680,809 0 697,275,191

総 合 通 信 局 共 通 費 8,121,428,000 0 0 0 0 7,854,391,664 0 267,036,336

南 極 地 域 観 測 事 業 費 1,690,000 0 0 0 0 1,688,950 0 1,050

( 56 ) 総務省所管

Page 60: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

情報通信技術高度利活用等推進費 62,180,000 0 0 0 0 49,717,019 0 12,462,981

電波利用料財源電波監視等実施費 3,350,658,000 0 0 0 0 2,932,883,176 0 417,774,824

公 害 等 調 整 委 員 会

公 害 等 調 整 委 員 会 538,507,000 0 0 0 0 481,874,878 0 56,632,122

消 防 庁 15,400,374,000 2,035,735,400 0 0 0 13,749,735,484 3,129,098,200 557,275,716

消 防 庁 共 通 費 2,213,512,000 0 0 0 0 2,166,323,319 0 47,188,681

消 防 庁 施 設 費 71,146,000 0 0 0 0 61,824,667 0 9,321,333

消 防 防 災 体 制 等 整 備 費 13,099,573,000 2,035,735,400 0 0 0 11,506,348,876 3,129,098,200 499,861,324

科学技術イノベーション創造推進費 16,143,000 0 0 0 0 15,238,622 0 904,378

総 務 省 所 管 合 計 16,203,933,673,000 50,668,996,296 63,183,707,000 0 0 16,233,766,928,511 49,052,208,064 34,967,239,721

法 務 省 所 管

法 務 本 省 205,045,651,000 14,929,913,941 1,307,223,000 0 0 195,744,930,518 21,612,745,405 3,925,112,018

法 務 本 省 共 通 費 126,181,757,000 0 0 0 0 123,309,921,810 0 2,871,835,190

基 本 法 制 整 備 費 127,738,000 0 0 0 0 92,857,005 0 34,880,995

司 法 制 度 改 革 推 進 費 16,072,068,000 0 0 0 0 15,906,913,392 0 165,154,608

日本司法支援センター運営費 14,806,609,000 0 0 0 0 14,806,609,000 0 0

検 察 企 画 調 整 費 42,468,000 0 1,759,000 0 0 39,312,728 0 4,914,272

矯 正 企 画 調 整 費 158,234,000 0 0 0 0 131,912,977 0 26,321,023

更生保護企画調整推進費 458,805,000 128,710,000 0 0 0 410,090,648 159,670,000 17,754,352

債権管理回収業審査監督費 9,638,000 0 0 0 0 7,852,849 0 1,785,151

人 権 擁 護 推 進 費 1,300,368,000 0 0 0 0 1,300,368,000 0 0

訟 務 費 1,891,119,000 0 1,305,464,000 0 0 3,069,890,833 0 126,692,167

出入国管理企画調整推進費 1,294,280,000 0 0 0 0 1,257,955,931 0 36,324,069

法 務 省 施 設 費 41,123,438,000 14,512,766,181 0 0 0 33,586,547,586 21,453,075,405 596,581,190

法 務 行 政 情 報 化 推 進 費 1,579,129,000 288,437,760 0 0 0 1,824,697,759 0 42,869,001

法 務 総 合 研 究 所 2,767,711,000 0 0 0 0 2,612,345,748 39,960,000 115,405,252

法 務 総 合 研 究 所 共 通 費 2,472,976,000 0 0 0 0 2,356,858,507 39,960,000 76,157,493

( 57 )総務省所管 法務省所管

Page 61: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

法 務 調 査 研 究 費 36,437,000 0 0 0 0 29,748,016 0 6,688,984

国 際 協 力 推 進 費 258,298,000 0 0 0 0 225,739,225 0 32,558,775

検 察 庁 109,817,069,000 0 94,660,000 0 0 108,192,840,467 342,937,576 1,375,950,957

検 察 官 署 共 通 費 101,018,164,000 0 62,953,000 0 0 99,890,292,546 0 1,190,824,454

検 察 費 4,989,004,000 0 6,388,000 0 0 4,897,649,492 0 97,742,508

検 察 運 営 費 3,809,901,000 0 25,319,000 0 0 3,404,898,429 342,937,576 87,383,995

矯 正 官 署 234,761,934,000 283,840,200 0 0 0 232,470,944,838 1,154,421,600 1,420,407,762

矯 正 官 署 共 通 費 165,110,976,000 0 0 0 0 164,628,117,093 0 482,858,907

矯 正 管 理 業 務 費 7,540,286,000 283,840,200 0 0 0 6,674,684,554 1,068,514,600 80,927,046

矯 正 収 容 費 45,566,811,000 0 0 0 0 44,771,585,840 85,907,000 709,318,160

矯正施設民間開放推進費 16,543,861,000 0 0 0 0 16,396,557,351 0 147,303,649

更 生 保 護 官 署 26,380,842,000 0 0 0 0 25,259,477,839 169,535,376 951,828,785

更 生 保 護 官 署 共 通 費 13,544,882,000 0 0 0 0 13,409,977,085 0 134,904,915

更 生 保 護 活 動 費 12,835,960,000 0 0 0 0 11,849,500,754 169,535,376 816,923,870

法 務 局 127,149,544,000 109,171,800 0 0 0 124,584,468,085 933,160,925 1,741,086,790

法 務 局 共 通 費 71,657,536,000 0 0 0 0 70,941,788,241 0 715,747,759

登 記 事 務 処 理 費 51,280,356,000 109,171,800 0 0 0 49,486,124,233 933,160,925 970,242,642

国 籍 等 事 務 処 理 費 2,203,085,000 0 0 0 0 2,181,248,587 0 21,836,413

人 権 擁 護 活 動 費 2,008,567,000 0 0 0 0 1,975,307,024 0 33,259,976

地 方 入 国 管 理 官 署 51,466,546,000 652,093,016 0 0 0 49,135,077,225 2,027,501,000 956,060,791

地方入国管理官署共通費 29,182,199,000 0 0 0 0 28,769,308,212 61,967,000 350,923,788

出 入 国 管 理 業 務 費 22,284,347,000 652,093,016 0 0 0 20,365,769,013 1,965,534,000 605,137,003

公 安 審 査 委 員 会

公 安 審 査 委 員 会 62,951,000 0 0 0 0 59,142,098 0 3,808,902

公 安 調 査 庁 15,264,893,000 56,160,000 0 0 0 14,655,587,186 596,158,782 69,307,032

公 安 調 査 庁 共 通 費 12,310,976,000 0 0 0 0 12,249,296,325 0 61,679,675

破 壊 的 団 体 等 調 査 費 2,953,917,000 56,160,000 0 0 0 2,406,290,861 596,158,782 7,627,357

法 務 省 所 管 合 計 772,717,141,000 16,031,178,957 1,401,883,000 0 0 752,714,814,004 26,876,420,664 10,558,968,289

( 58 ) 法務省所管

Page 62: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

外 務 省 所 管

外 務 本 省 706,274,719,000 104,957,841,116 4,426,000 △ 916,681,000 0 717,916,928,050 87,656,256,599 4,747,120,467

外 務 本 省 共 通 費 58,659,130,000 144,999,998 0 △ 916,681,000 0 56,641,848,088 0 1,245,600,910

外 務 本 省 施 設 費 262,825,000 0 0 0 0 240,683,273 0 22,141,727

地 域 別 外 交 費 4,037,664,000 617,927,950 0 0 0 3,865,901,155 440,217,000 349,473,795

分 野 別 外 交 費 3,668,107,000 0 0 0 0 3,458,826,936 0 209,280,064

広報文化交流及報道対策費 5,605,380,000 2,013,711,474 0 0 0 6,754,898,964 638,071,599 226,120,911

独立行政法人国際交流基金運営費 15,083,782,000 0 0 0 0 15,083,782,000 0 0

領 事 政 策 費 13,098,525,000 0 4,426,000 0 0 12,901,469,133 0 201,481,867

経 済 協 力 費 177,898,387,000 102,181,201,694 0 0 0 192,851,683,488 86,577,968,000 649,937,206

独立行政法人国際協力機構運営費 154,315,760,000 0 0 0 0 154,315,760,000 0 0

独立行政法人国際協力機構施設整備費 166,873,000 0 0 0 0 158,891,747 0 7,981,253

国 際 分 担 金 其 他 諸 費 273,478,286,000 0 0 0 0 271,643,183,266 0 1,835,102,734

在 外 公 館 141,121,405,000 1,835,090,048 193,308,000 916,681,000 0 139,333,747,049 1,434,290,686 3,298,446,313

在 外 公 館 共 通 費 125,080,399,000 0 0 916,681,000 0 123,478,241,285 0 2,518,838,715

在 外 公 館 施 設 費 6,791,107,000 1,835,090,048 0 0 0 7,160,865,464 1,434,290,686 31,040,898

地 域 別 外 交 費 774,980,000 0 0 0 0 672,816,419 0 102,163,581

分 野 別 外 交 費 472,392,000 0 0 0 0 370,668,123 0 101,723,877

広報文化交流及報道対策費 1,885,769,000 0 0 0 0 1,814,468,167 0 71,300,833

領 事 政 策 費 5,021,394,000 0 193,308,000 0 0 4,835,325,797 0 379,376,203

経 済 協 力 費 1,095,364,000 0 0 0 0 1,001,361,794 0 94,002,206

外 務 省 所 管 合 計 847,396,124,000 106,792,931,164 197,734,000 0 0 857,250,675,099 89,090,547,285 8,045,566,780

財 務 省 所 管

財 務 本 省 23,993,520,010,000 2,206,491,246 △ 87,207,592,000 0 0 23,405,166,875,884 2,047,109,702 501,304,923,660

財 務 本 省 共 通 費 164,113,870,000 0 0 0 0 64,495,600,158 0 99,618,269,842

財 務 本 省 施 設 費 223,866,000 0 0 0 0 223,566,426 0 299,574

財 政 健 全 化 推 進 費 7,879,407,000 0 0 0 0 7,460,137,751 0 419,269,249

( 59 )外務省所管 財務省所管

Page 63: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

税 制 企 画 立 案 費 154,082,000 0 0 0 0 88,633,534 0 65,448,466

資 産 債 務 管 理 費 2,238,303,000 0 0 0 0 2,186,301,727 0 52,001,273

国 債 費 22,707,792,827,000 0 0 0 0 22,520,820,705,497 0 186,972,121,503

公 務 員 宿 舎 施 設 費 6,695,678,000 1,603,557,093 0 0 0 5,803,128,760 1,711,237,484 784,868,849

特 定 国 有 財 産 整 備 費 642,862,000 462,342,000 0 0 0 764,568,302 335,872,218 4,763,480

特 定 国 有 財 産 整 備 諸 費 12,868,000 0 0 0 0 1,994,244 0 10,873,756

貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費 14,723,472,000 0 0 0 0 14,716,424,768 0 7,047,232

関 税 制 度 等 企 画 立 案 費 1,412,306,000 0 0 0 0 1,242,229,257 0 170,076,743

経 済 協 力 費 77,819,004,000 0 0 0 0 77,695,473,048 0 123,530,952

政 策 金 融 費 73,983,480,000 0 0 0 0 73,863,490,412 0 119,989,588

国家公務員共済組合連合会等助成費 64,827,985,000 140,592,153 0 0 0 64,804,622,000 0 163,955,153

復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入 571,000,000,000 0 0 0 0 571,000,000,000 0 0

予 備 費 300,000,000,000 0 △ 87,207,592,000 0 0 0 0 212,792,408,000

財 務 局 58,242,510,000 860,212,920 0 0 0 55,186,350,991 210,822,200 3,705,549,729

財 務 局 共 通 費 44,808,389,000 0 0 0 0 44,008,337,002 0 800,051,998

財 務 局 施 設 費 133,899,000 0 0 0 0 123,419,036 0 10,479,964

財 務 局 業 務 費 13,300,222,000 860,212,920 0 0 0 11,054,594,953 210,822,200 2,895,017,767

税 関 100,717,859,000 681,292,080 0 0 0 98,357,343,696 904,549,600 2,137,257,784

税 関 共 通 費 69,212,675,000 0 0 0 0 68,522,868,003 60,906,600 628,900,397

税 関 施 設 費 51,293,000 0 0 0 0 40,284,374 0 11,008,626

税 関 業 務 費 30,835,899,000 681,292,080 0 0 0 29,182,173,037 843,643,000 1,491,375,043

船 舶 建 造 費 617,992,000 0 0 0 0 612,018,282 0 5,973,718

国 税 庁 695,530,825,000 1,310,569,857 0 0 0 685,412,187,526 1,964,828,876 9,464,378,455

国 税 庁 共 通 費 563,806,667,000 53,302,800 0 0 0 555,722,202,002 150,660,000 7,987,107,798

国 税 庁 施 設 費 2,573,250,000 1,257,267,057 0 0 0 1,911,970,365 1,814,168,876 104,377,816

税 務 業 務 費 122,849,500,000 0 0 0 0 121,658,673,884 0 1,190,826,116

国 税 不 服 審 判 所 4,856,796,000 0 0 0 0 4,674,729,275 0 182,066,725

( 60 ) 財務省所管

Page 64: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人酒類総合研究所運営費 1,444,612,000 0 0 0 0 1,444,612,000 0 0

財 務 省 所 管 合 計 24,848,011,204,000 5,058,566,103 △ 87,207,592,000 0 0 24,244,122,758,097 5,127,310,378 516,612,109,628

文 部 科 学 省 所 管

文 部 科 学 本 省 5,388,999,580,000 310,376,635,235 0 0 0 5,437,031,973,498 214,173,158,953 48,171,082,784

文 部 科 学 本 省 共 通 費 104,678,061,000 0 0 0 0 103,480,197,007 0 1,197,863,993

生 涯 学 習 振 興 費 18,478,474,000 2,048,099,600 0 0 0 19,279,841,616 0 1,246,731,984

独立行政法人国立科学博物館運営費 2,796,871,000 0 0 0 0 2,796,871,000 0 0

独立行政法人国立科学博物館施設整備費 80,000,000 0 0 0 0 0 80,000,000 0

独立行政法人国立女性教育会館運営費 518,855,000 0 0 0 0 518,855,000 0 0

独立行政法人国立女性教育会館施設整備費 65,074,000 272,339,000 0 0 0 9,481,599 327,931,401 0

初 等 中 等 教 育 等 振 興 費 537,051,857,000 10,030,601,000 0 0 0 522,956,986,862 18,190,421,000 5,935,050,138

独立行政法人国立青少年教育振興機構運営費 8,939,547,000 0 0 0 0 8,939,547,000 0 0

独立行政法人国立青少年教育振興機構施設整備費 228,443,000 484,221,840 0 0 0 505,744,840 206,920,000 0

独立行政法人教職員支援機構運営費 1,226,173,000 0 0 0 0 1,226,173,000 0 0

独立行政法人教職員支援機構施設整備費 88,652,000 0 0 0 0 88,652,000 0 0

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所運営費 1,049,000,000 0 0 0 0 1,049,000,000 0 0

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所施設整備費 39,935,000 57,486,000 0 0 0 97,416,034 0 4,966

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 金 1,534,848,524,000 0 0 0 0 1,530,632,212,071 0 4,216,311,929

高 等 教 育 振 興 費 54,504,576,000 4,063,841,798 0 0 0 57,467,037,269 945,718,000 155,662,529

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構運営費 1,760,712,000 0 0 0 0 1,760,712,000 0 0

独立行政法人国立高等専門学校機構運営費 62,324,365,000 0 0 0 0 62,324,365,000 0 0

( 61 )財務省所管 文部科学省所管

Page 65: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費 1,362,148,000 1,385,271,150 0 0 0 2,163,493,609 570,283,660 13,641,881

育 英 事 業 費 103,676,331,000 2,769,097,489 0 0 0 105,088,111,861 1,354,142,000 3,174,628

私 立 学 校 振 興 費 562,806,377,000 31,070,269,000 0 0 0 567,558,993,463 17,444,601,000 8,873,051,537

科学技術・学術政策推進費 7,992,346,000 14,992,856,665 0 0 0 19,309,568,098 3,073,707,724 601,926,843

総 合 特 区 推 進 調 整 費 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 0 0

研 究 振 興 費 296,520,398,000 9,111,586,220 0 0 0 296,720,039,416 8,071,805,218 840,139,586

国立大学法人施設整備費 54,274,799,000 38,586,431,177 0 0 0 68,388,813,553 24,380,468,582 91,948,042

国立大学法人船舶建造費 2,242,611,000 0 0 0 0 2,242,611,000 0 0

国 立 大 学 法 人 運 営 費 1,092,557,813,000 0 0 0 0 1,092,557,813,000 0 0

独立行政法人日本学術振興会運営費 26,711,905,000 0 0 0 0 26,711,905,000 0 0

研 究 開 発 推 進 費 143,653,156,000 18,195,665,725 0 0 0 143,703,698,597 18,007,342,504 137,780,624

国立研究開発法人物質・材料研究機構運営費 13,459,125,000 0 0 0 0 13,459,125,000 0 0

国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費 3,796,200,000 3,526,654,740 0 0 0 1,754,808,800 5,562,756,340 5,289,600

国立研究開発法人日本医療研究開発機構運営費 5,591,643,000 0 0 0 0 5,591,643,000 0 0

国立研究開発法人科学技術振興機構運営費 101,868,706,000 0 0 0 0 101,868,706,000 0 0

国立研究開発法人科学技術振興機構施設整備費 389,289,000 0 0 0 0 47,749,568 341,000,000 539,432

国立研究開発法人理化学研究所運営費 52,591,219,000 0 0 0 0 52,591,219,000 0 0

国立研究開発法人理化学研究所施設整備費 1,450,000,000 3,930,384,660 0 0 0 1,954,916,622 3,425,468,038 0

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営費 21,609,247,000 0 0 0 0 21,609,247,000 0 0

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備費 6,117,715,000 912,300,723 0 0 0 4,489,882,477 2,540,133,246 0

国立研究開発法人防災科学技術研究所運営費 7,100,419,000 0 0 0 0 7,100,419,000 0 0

国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備費 1,112,092,000 504,237,000 0 0 0 433,281,000 1,183,048,000 0

( 62 ) 文部科学省所管

Page 66: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

南 極 地 域 観 測 事 業 費 127,450,000 0 0 0 0 107,679,674 0 19,770,326

地球環境保全等試験研究費 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000 0 0

電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

107,178,855,000 0 0 0 0 107,178,855,000 0 0

電源立地対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 320,145,000 0 0 0 0 320,145,000 0 0

国立研究開発法人海洋研究開発機構運営費 31,718,486,000 0 0 0 0 31,718,486,000 0 0

国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備費 0 3,137,323,000 0 0 0 3,137,323,000 0 0

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構運営費 123,096,399,000 0 0 0 0 123,096,399,000 0 0

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構施設整備費 10,937,379,000 1,805,360,935 0 0 0 6,759,491,935 5,982,708,000 540,000

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費 37,981,917,000 0 0 0 0 37,981,917,000 0 0

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備費 2,375,729,000 0 0 0 0 0 2,375,729,000 0

科学技術イノベーション創造推進費 39,311,952,000 95,651,513 0 0 0 39,390,883,273 16,720,240 0

公 立 文 教 施 設 整 備 費 141,435,472,000 159,023,222,000 0 0 0 183,442,515,068 92,956,276,000 24,059,902,932

沖 縄 教 育 振 興 事 業 費 9,422,566,000 2,933,083,000 0 0 0 8,088,620,000 4,244,435,000 22,594,000

沖縄振興交付金事業推進費 5,029,533,000 1,440,651,000 0 0 0 3,563,198,000 2,891,544,000 15,442,000

文 化 振 興 費 850,500,000 0 0 0 0 850,500,000 0 0

国 際 交 流 ・ 協 力 推 進 費 29,715,493,000 0 0 0 0 28,981,777,186 0 733,715,814

独立行政法人日本学生支援機構運営費 13,773,046,000 0 0 0 0 13,773,046,000 0 0

文 部 科 学 本 省 所 轄 機 関 4,615,412,000 0 0 0 0 4,269,146,845 0 346,265,155

国 立 教 育 政 策 研 究 所 3,238,637,000 0 0 0 0 2,965,893,470 0 272,743,530

科学技術・学術政策研究所 784,409,000 0 0 0 0 732,964,520 0 51,444,480

日 本 学 士 院 584,711,000 0 0 0 0 562,633,855 0 22,077,145

文部科学本省所轄研究所施設費 7,655,000 0 0 0 0 7,655,000 0 0

( 63 )文部科学省所管

Page 67: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

ス ポ ー ツ 庁 60,688,378,000 1,323,340,000 0 0 0 56,826,136,834 4,603,973,000 581,608,166

ス ポ ー ツ 庁 共 通 費 1,255,795,000 0 0 0 0 1,206,228,240 0 49,566,760

初 等 中 等 教 育 等 振 興 費 31,033,000 0 0 0 0 14,155,941 0 16,877,059

私 立 学 校 振 興 費 90,000,000 0 0 0 0 9,321,000 0 80,679,000

沖縄北部連携促進特別振興事業費 405,499,000 278,580,000 0 0 0 424,661,760 255,520,000 3,897,240

ス ポ ー ツ 振 興 費 38,865,855,000 1,044,760,000 0 0 0 39,488,251,134 0 422,363,866

ス ポ ー ツ 振 興 施 設 費 5,064,231,000 0 0 0 0 707,553,759 4,348,453,000 8,224,241

独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費 14,975,965,000 0 0 0 0 14,975,965,000 0 0

文 化 庁 112,275,830,000 13,660,741,046 0 0 0 106,828,303,022 16,022,136,315 3,086,131,709

文 化 庁 共 通 費 2,751,503,000 0 0 0 0 2,738,738,248 0 12,764,752

文 化 庁 施 設 費 4,038,497,000 216,097,269 0 0 0 1,141,740,828 3,098,326,640 14,526,801

文 化 振 興 費 19,640,686,000 0 0 0 0 19,043,663,071 0 597,022,929

日 本 芸 術 院 470,417,000 0 0 0 0 440,384,411 0 30,032,589

日 本 芸 術 院 施 設 費 0 91,015,484 0 0 0 83,542,860 0 7,472,624

独立行政法人国立美術館運営費 7,536,816,000 0 0 0 0 7,536,816,000 0 0

独立行政法人国立美術館施設整備費 2,718,747,000 248,407,020 0 0 0 2,257,679,740 708,747,000 727,280

独立行政法人日本芸術文化振興会運営費 10,000,094,000 0 0 0 0 10,000,094,000 0 0

独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費 343,473,000 339,554,000 0 0 0 520,782,000 162,245,000 0

文 化 財 保 存 事 業 費 48,573,875,000 10,040,089,412 0 0 0 47,213,130,402 9,406,899,000 1,993,935,010

文 化 財 保 存 施 設 整 備 費 696,229,000 175,957,437 0 0 0 596,582,194 132,992,415 142,611,828

総 合 特 区 推 進 調 整 費 360,000,000 0 0 0 0 111,301,000 230,634,000 18,065,000

独立行政法人国立文化財機構運営費 8,325,430,000 0 0 0 0 8,325,430,000 0 0

独立行政法人国立文化財機構施設整備費 3,585,550,000 2,549,620,424 0 0 0 3,850,312,964 2,282,292,260 2,565,200

国 際 文 化 交 流 推 進 費 2,058,541,000 0 0 0 0 1,918,087,305 0 140,453,695

( 64 ) 文部科学省所管

Page 68: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

文 化 振 興 基 盤 整 備 費 1,175,972,000 0 0 0 0 1,050,017,999 0 125,954,001

文 部 科 学 省 所 管 合 計 5,566,579,200,000 325,360,716,281 0 0 0 5,604,955,560,199 234,799,268,268 52,185,087,814

厚 生 労 働 省 所 管

厚 生 労 働 本 省 30,620,714,379,000 572,457,547,756 0 0 0 30,601,442,796,210 221,934,696,065 369,794,434,481

厚 生 労 働 本 省 共 通 費 101,804,513,000 184,763,000 0 0 0 97,398,542,266 0 4,590,733,734

厚 生 労 働 本 省 施 設 費 225,867,000 204,229,589 0 0 0 394,180,999 3,643,920 32,271,670

医療提供体制確保対策費 15,095,963,000 1,017,993,000 0 0 0 14,038,638,282 34,230,560 2,041,087,158

沖 縄 保 健 衛 生 諸 費 2,195,000 0 0 0 0 1,101,037 0 1,093,963

医療従事者等確保対策費 1,266,175,000 0 0 0 0 1,142,786,339 0 123,388,661

医療従事者資質向上対策費 1,170,236,000 0 0 0 0 900,935,039 0 269,300,961

医 療 情 報 化 等 推 進 費 516,562,000 254,813,000 0 0 0 612,396,295 0 158,978,705

医 療 安 全 確 保 推 進 費 1,217,672,000 0 0 0 0 1,136,760,773 0 80,911,227

独立行政法人国立病院機構運営費 14,450,916,000 0 0 0 0 14,450,916,000 0 0

国立研究開発法人国立がん研究センター運営費 6,690,215,000 0 0 0 0 6,690,215,000 0 0

国立研究開発法人国立循環器病研究センター運営費 4,250,986,000 0 0 0 0 4,250,986,000 0 0

国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費 718,230,000 0 0 0 0 718,230,000 0 0

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター運営費 3,839,399,000 0 0 0 0 3,839,399,000 0 0

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費

98,070,000 104,814,000 0 0 0 202,884,000 0 0

国立研究開発法人国立国際医療研究センター運営費 5,815,202,000 0 0 0 0 5,815,202,000 0 0

国立研究開発法人国立国際医療研究センター施設整備費 108,625,000 0 0 0 0 0 108,625,000 0

国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費 3,349,335,000 0 0 0 0 3,349,335,000 0 0

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター運営費 2,801,805,000 0 0 0 0 2,801,805,000 0 0

( 65 )文部科学省所管 厚生労働省所管

Page 69: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター施設整備費 184,200,000 0 0 0 0 184,200,000 0 0

感 染 症 対 策 費 87,383,944,000 1,743,319,000 0 0 0 85,390,272,959 987,156,000 2,749,834,041

特 定 疾 患 等 対 策 費 139,855,681,000 28,000,000 0 0 0 98,404,163,668 403,051,444 41,076,465,888

移 植 医 療 推 進 費 2,893,555,000 0 0 0 0 2,877,876,600 0 15,678,400

原爆被爆者等援護対策費 132,400,657,000 0 0 0 0 116,582,828,503 0 15,817,828,497

医薬品承認審査等推進費 924,088,000 0 0 0 0 641,942,788 0 282,145,212

医薬品安全対策等推進費 2,776,697,000 0 0 0 0 1,875,951,146 309,125,000 591,620,854

医 薬 品 適 正 使 用 推 進 費 258,938,000 0 0 0 0 246,108,267 0 12,829,733

血 液 製 剤 対 策 費 591,932,000 0 0 0 0 579,478,655 0 12,453,345

医療技術実用化等推進費 1,033,727,000 0 0 0 0 604,995,987 0 428,731,013

医療提供体制基盤整備費 96,614,817,000 25,197,804,000 0 0 0 101,992,106,600 17,176,469,400 2,644,045,000

独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費 1,963,292,000 0 0 0 0 1,963,292,000 0 0

医 療 保 険 給 付 諸 費 9,925,750,450,000 20,061,432,000 0 0 0 9,916,067,084,314 14,716,491,000 15,028,306,686

健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入 5,911,496,000 0 0 0 0 5,911,496,000 0 0

医 療 費 適 正 化 推 進 費 22,670,945,000 0 0 0 0 21,882,746,000 0 788,199,000

地 域 保 健 対 策 費 1,809,380,000 0 0 0 0 1,694,214,692 0 115,165,308

保 健 衛 生 施 設 整 備 費 1,669,000,000 5,110,324,000 0 0 0 2,212,280,000 313,109,000 4,253,935,000

健 康 増 進 対 策 費 10,130,887,000 0 0 0 0 9,946,806,004 0 184,080,996

健 康 危 機 管 理 推 進 費 109,900,000 0 0 0 0 43,182,819 0 66,717,181

食 品 等 安 全 確 保 対 策 費 1,925,977,000 0 0 0 0 1,671,593,534 0 254,383,466

水 道 安 全 対 策 費 149,410,000 0 0 0 0 87,904,862 50,000,000 11,505,138

水 道 施 設 整 備 費 11,897,000,000 18,653,414,000 0 0 0 23,239,392,000 4,353,850,000 2,957,172,000

水 資 源 開 発 事 業 費 5,115,000,000 1,401,051,000 0 0 0 4,675,852,000 1,840,199,000 0

北 海 道 開 発 事 業 費 2,262,000,000 3,272,852,833 0 0 0 3,620,279,611 1,872,050,000 42,523,222

離 島 振 興 事 業 費 1,078,000,000 388,130,000 0 0 0 1,012,609,000 448,736,000 4,785,000

沖 縄 開 発 事 業 費 3,413,000,000 1,327,706,000 0 0 0 3,377,429,000 1,363,277,000 0

生活基盤施設耐震化等対策費 41,700,000,000 18,291,172,000 0 0 0 29,490,224,299 30,015,890,000 485,057,701

( 66 ) 厚生労働省所管

Page 70: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

麻薬・覚せい剤等対策費 767,708,000 0 0 0 0 647,971,519 0 119,736,481

化 学 物 質 安 全 対 策 費 294,475,000 0 0 0 0 278,607,246 0 15,867,754

生 活 衛 生 対 策 費 5,703,906,000 0 0 0 0 5,363,985,183 265,050,000 74,870,817

労働条件確保・改善対策費 325,012,000 0 0 0 0 298,250,947 0 26,761,053

中小企業最低賃金引上げ支援対策費 1,796,300,000 2,015,160,000 0 0 0 1,556,304,192 575,713,000 1,679,442,808

労働者災害補償保険保険給付費労働保険特別会計へ繰入 153,414,000 0 0 0 0 153,414,000 0 0

職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 315,000 0 0 0 0 209,000 0 106,000

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 407,025,000 0 0 0 0 407,025,000 0 0

高齢者等雇用安定・促進費 8,515,464,000 0 0 0 0 7,854,487,523 0 660,976,477

失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入 25,384,500,000 0 0 0 0 19,244,500,000 0 6,140,000,000

就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入 884,851,000 0 0 0 0 531,339,000 0 353,512,000

職 業 能 力 開 発 強 化 費 3,357,769,000 0 0 0 0 3,349,742,390 0 8,026,610

若年者等職業能力開発支援費 1,454,237,000 0 0 0 0 1,262,888,249 0 191,348,751

障害者等職業能力開発支援費 3,874,226,000 0 0 0 0 3,864,185,862 0 10,040,138

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 847,371,000 0 0 0 0 847,371,000 0 0

男 女 均 等 雇 用 対 策 費 89,931,000 0 0 0 0 80,926,917 0 9,004,083

保 育 対 策 費 161,826,317,000 83,328,900,500 0 0 0 135,225,704,268 94,778,309,200 15,151,204,032

児 童 虐 待 等 防 止 対 策 費 142,014,746,000 0 0 0 0 122,395,285,087 322,041,000 19,297,419,913

母 子 保 健 衛 生 対 策 費 24,526,167,000 0 0 0 0 19,280,907,647 0 5,245,259,353

母 子 家 庭 等 対 策 費 193,568,143,000 0 0 0 0 173,435,499,440 0 20,132,643,560

子ども・子育て支援対策費 3,822,720,000 268,213,000 0 0 0 2,030,712,825 0 2,060,220,175

児 童 福 祉 施 設 整 備 費 6,590,000,000 10,439,533,000 0 0 0 9,668,610,000 2,378,850,000 4,982,073,000

生 活 保 護 等 対 策 費 2,937,491,938,000 0 0 0 0 2,863,729,787,415 0 73,762,150,585

社 会 福 祉 諸 費 34,931,910,000 57,248,840 0 0 0 34,885,000,749 57,879,394 46,278,697

遺族及留守家族等援護費 12,153,693,000 9,806,000 0 0 0 11,693,248,112 8,751,000 461,499,888

( 67 )厚生労働省所管

Page 71: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

戦 没 者 慰 霊 事 業 費 3,053,171,000 38,729,696 0 0 0 1,678,956,276 1,247,400,000 165,544,420

中国残留邦人等支援事業費 1,118,479,000 102,114,400 0 0 0 1,168,638,589 0 51,954,811

恩 給 進 達 等 実 施 費 254,336,000 0 0 0 0 179,037,758 0 75,298,242

障 害 保 健 福 祉 費 1,726,796,991,000 258,592,000 0 0 0 1,715,926,395,730 0 11,129,187,270

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費

994,628,000 0 0 0 0 994,628,000 0 0

特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入 3,206,850,000 0 0 0 0 2,854,000,000 0 352,850,000

沖縄振興交付金事業推進費 11,866,619,000 2,077,941,000 0 0 0 9,977,155,000 3,945,342,000 22,063,000

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 15,819,093,000 16,204,184,600 0 0 0 18,005,809,910 13,061,196,690 956,271,000

独立行政法人福祉医療機構運営費 2,815,471,000 0 0 0 0 2,815,471,000 0 0

公 的 年 金 制 度 運 営 諸 費 724,933,000 0 0 0 0 338,405,623 352,396,000 34,131,377

基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 11,418,865,591,000 0 0 0 0 11,418,302,283,354 0 563,307,646

私的年金制度整備運営費 2,887,414,000 16,177,000 0 0 0 2,767,170,835 0 136,420,165

高齢者日常生活支援等推進費 161,645,070,000 0 0 0 0 148,607,820,910 0 13,037,249,090

介護保険制度運営推進費 2,808,583,332,000 11,615,696,184 0 0 0 2,742,433,968,012 7,985,132,000 69,779,928,172

業務取扱費年金特別会計へ繰入 106,014,065,000 0 0 0 0 106,002,065,000 0 12,000,000

国 際 機 関 活 動 推 進 費 23,078,251,000 0 0 0 0 23,076,501,522 0 1,749,478

国 際 協 力 費 310,438,000 0 0 0 0 279,160,603 0 31,277,397

厚生労働調査研究等推進費 57,009,997,000 5,307,948,982 0 0 0 59,469,239,932 2,645,136,947 203,569,103

科学技術イノベーション創造推進費 10,531,511,000 119,460,480 0 0 0 9,923,630,970 727,340,510 0

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運営費 3,674,953,000 0 0 0 0 3,674,953,000 0 0

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所施設整備費 0 443,264,000 0 0 0 443,264,000 0 0

社会保障・税番号活用推進費 24,032,109,000 8,498,619,422 0 0 0 9,741,274,882 17,655,928,000 5,133,525,540

臨時福祉給付金等給付事業助成費 0 329,071,454,270 0 0 0 308,391,218,503 0 20,680,235,767

( 68 ) 厚生労働省所管

Page 72: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

水道施設整備事業調査諸費 3,000,000 0 0 0 0 2,409,798 0 590,202

水道施設災害復旧事業費 750,000,000 5,342,686,960 0 0 0 2,282,749,094 1,932,327,000 1,877,610,866

検 疫 所 9,839,372,000 328,002,040 0 0 0 9,900,111,240 0 267,262,800

検 疫 所 共 通 費 7,475,295,000 0 0 0 0 7,298,177,047 0 177,117,953

検 疫 所 施 設 費 0 328,002,040 0 0 0 266,920,142 0 61,081,898

検 疫 業 務 等 実 施 費 731,801,000 0 0 0 0 714,160,422 0 17,640,578

輸入食品検査業務実施費 1,632,276,000 0 0 0 0 1,620,853,629 0 11,422,371

国 立 ハ ン セ ン 病 療 養 所 32,178,355,000 2,778,224,248 0 0 0 31,883,801,837 1,934,394,704 1,138,382,707

国立ハンセン病療養所共通費 18,130,407,000 0 0 0 0 17,964,281,629 0 166,125,371

国立ハンセン病療養所施設費 3,716,531,000 2,778,224,248 0 0 0 3,804,103,711 1,934,394,704 756,256,833

国立ハンセン病療養所運営費 10,331,417,000 0 0 0 0 10,115,416,497 0 216,000,503

厚生労働本省試験研究機関 13,805,789,000 2,102,550,812 0 0 0 15,304,349,403 388,740,000 215,250,409

厚生労働本省試験研究所共通費 7,474,268,000 0 0 0 0 7,395,735,291 0 78,532,709

厚生労働本省試験研究所施設費 586,600,000 2,102,550,812 0 0 0 2,278,839,852 388,740,000 21,570,960

血 清 等 製 造 及 検 定 費 457,130,000 0 0 0 0 448,329,938 0 8,800,062

厚生労働本省試験研究所試験研究費 5,264,779,000 0 0 0 0 5,158,576,293 0 106,202,707

放 射 能 調 査 研 究 費 23,012,000 0 0 0 0 22,868,029 0 143,971

国 立 更 生 援 護 機 関 8,299,092,000 0 0 0 0 8,088,130,435 59,551,200 151,410,365

国立更生援護機関共通費 5,922,322,000 0 0 0 0 5,831,592,777 0 90,729,223

国立更生援護機関施設費 239,594,000 0 0 0 0 170,130,093 59,551,200 9,912,707

国立児童自立支援施設運営費 145,815,000 0 0 0 0 132,249,584 0 13,565,416

国 立 更 生 援 護 所 運 営 費 1,991,361,000 0 0 0 0 1,954,157,981 0 37,203,019

地 方 厚 生 局 16,451,636,000 0 0 0 0 16,167,324,300 0 284,311,700

地 方 厚 生 局 共 通 費 14,026,268,000 0 0 0 0 13,904,542,208 0 121,725,792

保険医療機関等指導監督等実施費 1,129,759,000 0 0 0 0 1,077,636,992 0 52,122,008

医 師 等 国 家 試 験 実 施 費 700,779,000 0 0 0 0 618,665,359 0 82,113,641

( 69 )厚生労働省所管

Page 73: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

麻薬・覚せい剤等対策費 515,369,000 0 0 0 0 505,564,948 0 9,804,052

医 療 観 察 等 実 施 費 79,461,000 0 0 0 0 60,914,793 0 18,546,207

都 道 府 県 労 働 局 97,104,726,000 36,876,089 0 0 0 95,728,125,196 33,880,760 1,379,596,133

都 道 府 県 労 働 局 共 通 費 88,341,886,000 32,537,469 0 0 0 87,613,476,989 0 760,946,480

都 道 府 県 労 働 局 施 設 費 198,546,000 4,338,620 0 0 0 132,297,821 33,880,760 36,706,039

労働条件確保・改善対策費 651,697,000 0 0 0 0 561,484,670 0 90,212,330

個 別 労 働 紛 争 対 策 費 68,904,000 0 0 0 0 57,921,061 0 10,982,939

職 業 紹 介 事 業 等 実 施 費 33,771,000 0 0 0 0 22,760,646 0 11,010,354

高齢者等雇用安定・促進費 6,516,081,000 0 0 0 0 6,133,636,182 0 382,444,818

若年者等職業能力開発支援費 1,194,658,000 0 0 0 0 1,128,214,322 0 66,443,678

男 女 均 等 雇 用 対 策 費 99,183,000 0 0 0 0 78,333,505 0 20,849,495

中 央 労 働 委 員 会 1,396,941,000 0 0 0 0 1,290,116,176 0 106,824,824

中 央 労 働 委 員 会 共 通 費 1,079,981,000 0 0 0 0 1,052,070,057 0 27,910,943

労使関係等安定形成促進費 316,960,000 0 0 0 0 238,046,119 0 78,913,881

厚 生 労 働 省 所 管 合 計 30,799,790,290,000 577,703,200,945 0 0 0 30,779,804,754,797 224,351,262,729 373,337,473,419

農 林 水 産 省 所 管

農 林 水 産 本 省 1,980,028,920,000 408,878,882,030 0 0 0 1,915,950,061,843 398,762,852,741 74,194,887,446

農 林 水 産 本 省 共 通 費 90,370,524,000 0 0 0 0 86,110,777,373 0 4,259,746,627

農 林 水 産 本 省 施 設 費 312,772,000 0 0 0 0 86,377,998 191,259,268 35,134,734

食品の安全・消費者の信頼確保対策費 1,418,462,000 0 0 0 0 1,107,084,318 0 311,377,682

独立行政法人農林水産消費安全技術センター運営費 6,602,873,000 0 0 0 0 6,602,873,000 0 0

国産農産物消費拡大対策費 1,844,259,000 31,134,000 0 0 0 1,570,148,606 0 305,244,394

農林水産物・食品輸出促進対策費 8,483,009,000 6,226,645,470 0 0 0 9,024,326,719 4,369,698,283 1,315,629,468

食料安全保障確立対策費 21,253,772,000 1,908,702,000 0 0 0 20,235,710,120 1,692,647,000 1,234,116,880

食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入 77,000,000,000 0 0 0 0 77,000,000,000 0 0

担い手育成・確保等対策費 290,965,942,000 21,191,800,878 0 0 0 294,931,562,526 9,900,739,199 7,325,441,153

( 70 ) 厚生労働省所管 農林水産省所管

Page 74: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人農業者年金基金運営費 3,143,828,000 0 0 0 0 3,143,828,000 0 0

農業経営安定事業費等食料安定供給特別会計へ繰入 88,801,161,000 0 0 0 0 88,609,983,767 0 191,177,233

共済掛金国庫負担金等食料安定供給特別会計へ繰入 51,491,673,000 0 0 0 0 51,399,137,251 0 92,535,749

農地集積・集約化等対策費 67,637,855,000 21,443,817,972 0 0 0 51,708,311,629 22,373,066,466 15,000,294,877

農業生産基盤整備推進費 2,966,157,000 4,782,619,000 0 0 0 2,720,565,666 127,636,000 4,900,574,334

海 岸 事 業 費 2,961,541,000 298,960,000 0 0 0 2,965,369,046 268,940,800 26,191,154

農業生産基盤整備事業費 266,548,977,000 129,879,903,779 0 0 0 251,433,887,506 141,225,775,117 3,769,218,156

水 資 源 開 発 事 業 費 7,350,000,000 1,956,986,000 0 0 0 6,608,072,000 2,698,914,000 0

沖 縄 開 発 事 業 費 12,195,022,000 1,691,099,700 0 0 0 10,374,061,884 3,479,145,952 32,913,864

農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入 15,193,089,000 4,744,195,101 0 0 0 12,484,761,476 6,647,286,386 805,236,239

北海道特定特別総合開発事業推進費 268,500,000 0 0 0 0 268,498,368 0 1,632

国産農産物生産・供給体制強化対策費 512,792,426,000 83,451,490,609 0 0 0 498,132,160,680 71,400,517,225 26,711,238,704

牛肉等関税財源国産畜産物生産・供給体制強化対策費 37,994,576,000 0 0 0 0 37,524,862,870 0 469,713,130

独立行政法人農畜産業振興機構運営費 1,647,794,000 0 0 0 0 1,647,794,000 0 0

独立行政法人家畜改良センター運営費 7,337,792,000 0 0 0 0 7,337,792,000 0 0

独立行政法人家畜改良センター施設整備費 148,468,000 0 0 0 0 60,939,808 87,528,192 0

農 林 水 産 政 策 研 究 所 870,588,000 0 0 0 0 838,418,111 0 32,169,889

先端技術活用生産・流通体制強化対策費 656,409,000 72,263,451 0 0 0 457,964,539 0 270,707,912

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構運営費 1,749,435,000 0 0 0 0 1,749,435,000 0 0

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費

92,800,000 0 0 0 0 83,796,778 0 9,003,222

農業・食品産業強化対策費 30,174,124,000 24,129,379,000 0 0 0 30,559,264,114 21,485,627,000 2,258,611,886

( 71 )農林水産省所管

Page 75: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

農林水産業ロボット技術活用推進費 110,380,000 0 0 0 0 108,113,179 0 2,266,821

農林水産業気候変動・生物多様性保全等対策費 165,650,000 0 0 0 0 144,846,712 0 20,803,288

環境保全型農業生産対策費 2,585,686,000 0 0 0 0 2,530,394,154 0 55,291,846

農村地域資源維持・継承等対策費 74,720,582,000 0 0 0 0 74,510,771,510 0 209,810,490

地 域 再 生 推 進 費 0 154,609,050 0 0 0 154,609,050 0 0

地方創生基盤整備事業推進費 8,156,490,000 2,647,733,082 0 0 0 8,200,355,516 2,601,515,426 2,352,140

農山漁村6次産業化対策費 3,758,049,000 258,481,000 0 0 0 2,905,474,360 600,504,400 510,551,240

都 市 農 村 交 流 等 対 策 費 203,261,000 243,083,460 0 0 0 299,955,652 0 146,388,808

農 山 漁 村 活 性 化 対 策 費 21,181,209,000 695,484,100 0 0 0 17,494,129,065 3,559,497,919 823,066,116

沖縄振興交付金事業推進費 10,512,722,000 2,849,509,000 0 0 0 10,490,505,720 2,843,584,000 28,141,280

農山漁村地域整備事業費 83,226,000,000 15,533,680,660 0 0 0 77,842,149,494 20,881,082,428 36,448,738

北 海 道 開 発 事 業 費 116,632,133,000 48,657,903,000 0 0 0 117,793,204,512 47,019,215,275 477,616,213

離 島 振 興 事 業 費 13,880,000,000 3,814,285,647 0 0 0 13,888,475,879 3,767,442,878 38,366,890

農 林 水 産 統 計 調 査 費 3,377,868,000 0 0 0 0 3,115,699,282 0 262,168,718

風 水 害 等 対 策 費 371,411,000 122,886,000 0 0 0 142,481,700 31,105,400 320,709,900

受 託 工 事 等 実 施 費 2,628,508,000 608,606,095 0 0 0 2,489,644,006 709,327,243 38,142,846

海 岸 事 業 調 査 諸 費 3,640,000 0 0 0 0 3,076,248 0 563,752

農業生産基盤整備事業調査諸費 1,150,766,000 0 0 0 0 1,013,270,922 0 137,495,078

農業施設災害復旧事業費 26,647,153,000 31,282,378,616 0 0 0 25,622,780,629 30,636,383,101 1,670,367,886

農業施設災害関連事業費 443,584,000 201,245,360 0 0 0 422,359,100 164,413,783 58,056,477

農林水産本省検査指導機関 15,358,187,000 189,100,358 0 0 0 15,104,591,554 2,030,538 440,665,266

農林水産本省検査指導所 14,988,590,000 0 0 0 0 14,682,165,810 0 306,424,190

農林水産本省検査指導所施設費 369,597,000 189,100,358 0 0 0 422,425,744 2,030,538 134,241,076

農 林 水 産 技 術 会 議 80,307,906,000 273,012,068 0 0 0 80,186,029,526 0 394,888,542

農林水産技術会議共通費 2,246,139,000 0 0 0 0 2,148,166,424 0 97,972,576

農林水産技術会議施設費 186,617,000 83,933,384 0 0 0 232,484,984 0 38,065,400

( 72 ) 農林水産省所管

Page 76: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

農林水産業研究開発・技術移転推進費 9,332,753,000 0 0 0 0 9,189,081,908 0 143,671,092

放 射 能 調 査 研 究 費 55,000,000 0 0 0 0 51,697,872 0 3,302,128

科学技術イノベーション創造推進費 5,749,240,000 0 0 0 0 5,749,240,000 0 0

地球環境保全等試験研究費 14,759,000 0 0 0 0 14,759,000 0 0

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構運営費 58,422,097,000 0 0 0 0 58,422,097,000 0 0

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費

624,741,000 189,078,684 0 0 0 702,514,858 0 111,304,826

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター運営費 3,614,606,000 0 0 0 0 3,614,606,000 0 0

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター施設整備費 61,954,000 0 0 0 0 61,381,480 0 572,520

地 方 農 政 局 83,288,135,000 235,353,229 0 0 0 80,934,219,907 284,253,410 2,305,014,912

地 方 農 政 局 63,808,354,000 117,394,040 0 0 0 61,748,940,186 176,815,685 1,999,992,169

地 方 農 政 局 施 設 費 592,398,000 117,959,189 0 0 0 588,180,558 107,437,725 14,738,906

海 岸 事 業 工 事 諸 費 313,717,000 0 0 0 0 294,396,060 0 19,320,940

農業生産基盤整備事業工事諸費 18,555,851,000 0 0 0 0 18,298,203,054 0 257,647,946

農業施設災害復旧事業等工事諸費 17,815,000 0 0 0 0 4,500,049 0 13,314,951

北 海 道 農 政 事 務 所

北 海 道 農 政 事 務 所 4,571,532,000 0 0 0 0 4,457,312,186 0 114,219,814

林 野 庁 389,431,454,000 120,832,688,620 0 0 0 365,610,217,338 133,339,488,221 11,314,437,061

林 野 庁 共 通 費 33,575,115,000 0 0 0 0 32,532,261,251 0 1,042,853,749

林 野 庁 施 設 費 1,062,335,000 487,347,504 0 0 0 1,243,271,353 231,471,578 74,939,573

国立研究開発法人森林研究・整備機構運営費 10,155,381,000 0 0 0 0 10,155,381,000 0 0

国立研究開発法人森林研究・整備機構施設整備費 219,240,000 863,939,000 0 0 0 1,083,179,000 0 0

森 林 整 備 ・ 保 全 費 6,729,187,000 138,289,760 0 0 0 6,402,359,626 28,684,000 436,433,134

( 73 )農林水産省所管

Page 77: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

国有林野産物等売払及管理処分業務費 17,880,715,000 0 0 0 0 17,022,946,820 0 857,768,180

地球環境保全等試験研究費 10,578,000 0 0 0 0 10,573,766 0 4,234

治 山 事 業 費 63,669,028,000 13,440,581,839 0 0 0 50,202,045,882 25,859,897,243 1,047,666,714

北 海 道 開 発 事 業 費 15,334,000,000 3,633,397,560 0 0 0 15,038,673,470 3,510,692,288 418,031,802

離 島 振 興 事 業 費 1,870,000,000 548,362,211 0 0 0 1,654,387,480 726,009,879 37,964,852

沖 縄 開 発 事 業 費 635,000,000 68,847,000 0 0 0 558,511,605 91,706,200 53,629,195

森 林 整 備 事 業 費 116,793,837,000 33,629,140,381 0 0 0 118,787,774,911 29,200,039,726 2,435,162,744

地 域 再 生 推 進 費 0 86,970,000 0 0 0 82,030,000 0 4,940,000

地方創生基盤整備事業推進費 8,666,586,000 4,140,417,558 0 0 0 9,499,575,151 3,267,251,596 40,176,811

北海道特定特別総合開発事業推進費 177,500,000 0 0 0 0 171,669,240 0 5,830,760

災害対策等緊急事業推進費 913,000,000 238,320,000 0 0 0 446,897,000 653,281,920 51,141,080

借入金利子国有林野事業債務管理特別会計へ繰入 3,445,013,000 0 0 0 0 3,445,012,604 0 396

国有林野事業収入財源借入金債務処理費国有林野事業債務管理特別会計へ繰入

14,950,209,000 0 0 0 0 14,889,310,000 0 60,899,000

林 業 振 興 対 策 費 6,689,308,000 0 0 0 0 6,679,693,057 0 9,614,943

林産物供給等振興対策費 1,996,749,000 1,566,150,673 0 0 0 3,099,227,217 148,993,119 314,679,337

森林整備・林業等振興対策費 40,991,071,000 34,317,691,109 0 0 0 34,660,733,654 38,762,655,048 1,885,373,407

治 山 事 業 工 事 諸 費 5,581,001,000 16,703,000 0 0 0 5,407,757,263 18,590,000 171,356,737

森 林 整 備 事 業 工 事 諸 費 8,040,601,000 0 0 0 0 7,804,088,492 0 236,512,508

山林施設災害復旧事業費 18,933,461,000 13,667,154,893 0 0 0 13,557,392,958 18,294,324,769 748,898,166

山林施設災害関連事業費 11,053,892,000 13,925,578,467 0 0 0 11,135,299,322 12,505,991,855 1,338,179,290

山林施設災害復旧事業等工事諸費 58,647,000 63,797,665 0 0 0 40,165,216 39,899,000 42,380,449

水 産 庁 232,506,052,000 45,501,468,813 0 0 0 225,450,391,325 48,470,725,437 4,086,404,051

水 産 庁 共 通 費 7,739,243,000 0 0 0 0 7,570,192,600 0 169,050,400

水 産 庁 施 設 費 24,301,000 0 0 0 0 18,445,360 0 5,855,640

食料安全保障確立対策費 560,677,000 0 0 0 0 548,544,106 0 12,132,894

( 74 ) 農林水産省所管

Page 78: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

国立研究開発法人水産研究・教育機構運営費 17,212,898,000 0 0 0 0 17,212,898,000 0 0

国立研究開発法人水産研究・教育機構施設整備費 410,824,000 0 0 0 0 405,877,330 0 4,946,670

国立研究開発法人水産研究・教育機構船舶建造費 1,929,082,000 0 0 0 0 1,925,799,722 0 3,282,278

水 産 資 源 回 復 対 策 費 25,667,116,000 0 0 0 0 25,202,628,818 0 464,487,182

船 舶 建 造 費 4,322,912,000 0 0 0 0 321,678,689 3,998,991,924 2,241,387

放 射 能 調 査 研 究 費 122,178,000 0 0 0 0 120,345,506 0 1,832,494

地球環境保全等試験研究費 3,703,000 0 0 0 0 3,311,599 0 391,401

漁 業 経 営 安 定 対 策 費 55,941,429,000 9,790,765,000 0 0 0 55,421,163,117 9,446,357,970 864,672,913

保険料国庫負担金等食料安定供給特別会計へ繰入 16,958,714,000 0 0 0 0 16,908,300,264 0 50,413,736

漁 村 振 興 対 策 費 9,818,425,000 1,992,267,472 0 0 0 6,805,477,848 3,596,580,931 1,408,633,693

沖縄北部連携促進特別振興事業費 0 467,302,000 0 0 0 455,119,000 0 12,183,000

海 岸 事 業 費 898,858,000 340,553,800 0 0 0 642,030,674 596,715,126 666,000

水 産 基 盤 整 備 費 37,411,762,000 17,808,942,940 0 0 0 40,054,179,793 14,804,414,073 362,111,074

北 海 道 開 発 事 業 費 26,485,000,000 2,655,596,287 0 0 0 25,843,006,538 3,234,052,792 63,536,957

離 島 振 興 事 業 費 12,684,000,000 4,731,114,564 0 0 0 12,352,259,279 4,991,441,344 71,413,941

沖 縄 開 発 事 業 費 3,877,204,000 1,235,920,000 0 0 0 3,542,362,000 1,465,282,000 105,480,000

地方創生基盤整備事業推進費 1,123,898,000 593,403,530 0 0 0 1,349,061,855 323,716,289 44,523,386

水 産 業 強 化 対 策 費 5,400,000,000 1,489,753,580 0 0 0 4,175,283,064 2,548,129,988 166,340,528

風 水 害 等 対 策 費 0 46,486,985 0 0 0 38,347,268 0 8,139,717

海 岸 事 業 調 査 諸 費 5,142,000 0 0 0 0 3,543,657 0 1,598,343

水産基盤整備事業工事諸費 55,238,000 0 0 0 0 47,439,951 0 7,798,049

漁港施設災害復旧事業費 3,786,448,000 4,336,328,655 0 0 0 4,414,064,887 3,455,198,000 253,513,768

漁港施設災害関連事業費 67,000,000 13,034,000 0 0 0 69,030,400 9,845,000 1,158,600

農 林 水 産 省 所 管 合 計 2,785,492,186,000 575,910,505,118 0 0 0 2,687,692,823,679 580,859,350,347 92,850,517,092

経 済 産 業 省 所 管

経 済 産 業 本 省 275,378,105,000 40,181,803,070 0 0 0 263,570,993,643 45,733,027,241 6,255,887,186

( 75 )農林水産省所管 経済産業省所管

Page 79: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

経 済 産 業 本 省 共 通 費 45,320,017,000 39,037,560 0 0 0 44,079,260,674 75,886,560 1,203,907,326

経 済 産 業 本 省 施 設 費 1,412,730,000 508,262,940 0 0 0 1,056,055,562 836,803,536 28,133,842

産業・事業新陳代謝促進費 3,984,459,000 0 0 0 0 601,156,412 3,348,122,808 35,179,780

独立行政法人経済産業研究所運営費 1,415,045,000 0 0 0 0 1,415,045,000 0 0

技術革新促進・環境整備費 20,113,872,000 1,101,520,000 0 0 0 17,464,793,683 3,408,101,000 342,497,317

地球環境保全等試験研究費 14,600,000 0 0 0 0 14,484,437 0 115,563

登録免許税納付確認等事務費特許特別会計へ繰入 17,278,000 0 0 0 0 17,278,000 0 0

国立研究開発法人産業技術総合研究所運営費 62,440,586,000 0 0 0 0 62,440,586,000 0 0

国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備費 5,999,528,000 24,998,295,000 0 0 0 9,159,500,000 21,838,323,000 0

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費

11,301,101,000 0 0 0 0 11,301,101,000 0 0

基 準 認 証 政 策 推 進 費 2,684,213,000 0 0 0 0 2,420,220,605 0 263,992,395

独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費 6,927,258,000 0 0 0 0 6,927,258,000 0 0

独立行政法人製品評価技術基盤機構施設整備費 0 635,669,000 0 0 0 632,943,796 0 2,725,204

経 済 産 業 統 計 調 査 費 2,477,586,000 0 0 0 0 2,236,541,061 0 241,044,939

も の づ く り 産 業 振 興 費 22,367,922,000 5,694,585,000 0 0 0 26,601,609,007 753,916,965 706,981,028

情 報 技 術 利 活 用 促 進 費 10,800,678,000 799,844,183 0 0 0 6,174,773,028 4,787,843,810 637,905,345

独立行政法人情報処理推進機構運営費 5,711,997,000 0 0 0 0 5,711,997,000 0 0

サ ー ビ ス 産 業 強 化 費 2,507,842,000 0 0 0 0 725,199,368 1,652,842,000 129,800,632

科学技術イノベーション創造推進費 10,185,596,000 0 0 0 0 10,182,525,962 0 3,070,038

ク ー ル ジ ャ パ ン 推 進 費 7,944,326,000 800,986,553 0 0 0 2,171,812,221 6,379,585,206 193,915,126

サイバーセキュリティ対策推進費 2,158,585,000 0 0 0 0 1,948,682,037 0 209,902,963

産 業 保 安 ・ 危 機 管 理 費 3,497,307,000 179,685,000 0 0 0 2,855,338,944 329,364,000 492,289,056

国 際 交 渉 ・ 連 携 推 進 費 3,786,292,000 1,765,532,616 0 0 0 4,437,237,406 564,120,546 550,466,664

( 76 ) 経済産業省所管

Page 80: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人日本貿易振興機構運営費 26,801,000,000 0 0 0 0 26,801,000,000 0 0

海 外 市 場 開 拓 支 援 費 6,923,158,000 0 0 0 0 6,588,096,537 0 335,061,463

対 内 投 資 促 進 費 34,232,000 0 0 0 0 31,493,235 0 2,738,765

貿 易 管 理 費 685,141,000 0 0 0 0 621,541,961 0 63,599,039

地 域 経 済 活 性 化 対 策 費 3,702,240,000 972,079,819 0 0 0 3,262,333,616 1,039,705,060 372,281,143

沖縄振興交付金事業推進費 47,357,000 23,608,000 0 0 0 32,637,000 38,328,000 0

沖 縄 振 興 推 進 調 査 費 11,843,000 0 0 0 0 11,176,656 0 666,344

工 業 用 水 道 事 業 費 2,010,000,000 2,273,047,000 0 0 0 3,563,350,261 560,374,750 159,321,989

水 資 源 開 発 事 業 費 224,000,000 106,179,000 0 0 0 210,469,000 119,710,000 0

環 境 政 策 推 進 費 568,887,000 0 0 0 0 510,437,762 0 58,449,238

消 費 者 行 政 推 進 費 466,080,000 272,475,545 0 0 0 616,233,890 0 122,321,655

化 学 物 質 管 理 推 進 費 835,349,000 10,995,854 0 0 0 746,824,522 0 99,520,332

経 済 産 業 局 14,465,698,000 0 0 0 0 14,330,482,996 0 135,215,004

経 済 産 業 局 共 通 費 14,385,433,000 0 0 0 0 14,261,773,848 0 123,659,152

経 済 産 業 統 計 調 査 費 80,265,000 0 0 0 0 68,709,148 0 11,555,852

産 業 保 安 監 督 官 署 2,682,831,000 0 0 0 0 2,637,226,968 0 45,604,032

産業保安監督官署共通費 2,628,554,000 0 0 0 0 2,594,409,603 0 34,144,397

産 業 保 安 ・ 危 機 管 理 費 54,277,000 0 0 0 0 42,817,365 0 11,459,635

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 678,290,462,000 50,100,000 0 0 0 677,947,375,257 0 393,186,743

資源エネルギー庁共通費 3,991,882,000 0 0 0 0 3,869,247,859 0 122,634,141

石 油 安 定 供 給 確 保 費 0 50,100,000 0 0 0 49,271,371 0 828,629

鉱物資源安定供給確保費 835,833,000 0 0 0 0 572,249,822 0 263,583,178

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構運営費 3,675,255,000 0 0 0 0 3,675,255,000 0 0

石油石炭税財源燃料安定供給対策及エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

469,997,820,000 0 0 0 0 469,997,820,000 0 0

電 力 等 安 定 供 給 確 保 費 89,672,000 0 0 0 0 83,531,205 0 6,140,795

( 77 )経済産業省所管

Page 81: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

電源開発促進税財源電源立地対策及電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

133,826,479,000 0 0 0 0 133,826,479,000 0 0

電源立地対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 25,873,521,000 0 0 0 0 25,873,521,000 0 0

原子力損害賠償支援対策費エネルギー対策特別会計へ繰入 40,000,000,000 0 0 0 0 40,000,000,000 0 0

中 小 企 業 庁 276,540,249,000 208,106,190,862 0 0 0 225,586,715,713 230,685,306,999 28,374,417,150

中 小 企 業 庁 共 通 費 2,316,787,000 0 0 0 0 2,214,411,797 0 102,375,203

経 営 革 新 ・ 創 業 促 進 費 214,041,440,000 104,711,510,430 0 0 0 134,045,573,370 169,332,151,666 15,375,225,394

独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費 17,925,318,000 0 0 0 0 17,925,318,000 0 0

中小企業事業環境整備費 35,900,493,000 103,345,683,265 0 0 0 65,961,466,875 61,353,155,333 11,931,554,057

経営安定・取引適正化費 6,356,211,000 48,997,167 0 0 0 5,439,945,671 0 965,262,496

経 済 産 業 省 所 管 合 計 1,247,357,345,000 248,338,093,932 0 0 0 1,184,072,794,577 276,418,334,240 35,204,310,115

国 土 交 通 省 所 管

国 土 交 通 本 省 6,061,263,053,000 2,221,117,976,949 22,350,028,000 911,879,000 0 6,020,628,928,499 2,191,891,917,569 93,122,090,881

国 土 交 通 本 省 共 通 費 120,428,253,000 0 0 0 0 118,765,525,478 0 1,662,727,522

国 土 交 通 本 省 施 設 費 72,954,000 0 0 0 0 71,874,000 0 1,080,000

住 宅 対 策 事 業 費 11,378,000,000 10,022,401,000 0 0 0 1,597,470,894 18,440,182,106 1,362,748,000

住 宅 対 策 諸 費 38,438,737,000 0 0 0 0 38,219,497,177 0 219,239,823

住 宅 市 場 整 備 推 進 費 55,605,109,000 0 0 0 0 54,909,735,992 0 695,373,008

総合的バリアフリー推進費 45,391,000 0 0 0 0 38,774,531 0 6,616,469

海 洋 環 境 対 策 費 201,283,000 0 0 0 0 178,351,296 0 22,931,704

港 湾 環 境 整 備 事 業 費 2,192,138,000 2,803,999,308 0 0 0 3,583,003,843 1,413,133,465 0

道 路 環 境 等 対 策 費 908,860,000 248,869,660 0 0 0 1,073,301,261 0 84,428,399

道 路 環 境 改 善 事 業 費 129,082,000,000 43,897,296,877 0 0 0 124,114,426,058 48,568,721,638 296,149,181

水 資 源 対 策 費 171,750,000 0 0 0 0 164,121,144 0 7,628,856

水 資 源 開 発 事 業 費 21,017,000 0 0 0 0 20,908,800 0 108,200

緑 地 環 境 対 策 費 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0

国 営 公 園 等 事 業 費 22,488,083,000 5,211,298,606 0 0 0 23,102,578,179 4,509,609,734 87,193,693

( 78 ) 経済産業省所管 国土交通省所管

Page 82: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

水 環 境 対 策 費 147,800,000 0 0 0 0 144,925,200 0 2,874,800

都 市 水 環 境 整 備 事 業 費 21,096,303,000 7,966,697,506 0 0 0 23,895,532,483 5,070,438,885 97,029,138

下 水 道 事 業 費 5,044,220,000 43,340,400 0 0 0 3,951,602,221 922,826,800 213,131,379

地球温暖化防止等対策費 10,940,414,000 8,377,271,458 0 0 0 8,538,895,348 8,823,273,113 1,955,516,997

災 害 情 報 整 備 推 進 費 7,088,000 0 0 0 0 6,442,660 0 645,340

住宅・市街地防災対策費 467,200,000 104,029,000 0 0 0 495,128,909 9,054,400 67,045,691

市 街 地 防 災 事 業 費 500,000,000 291,981,000 0 0 0 329,545,000 391,092,000 71,344,000

住 宅 防 災 事 業 費 110,349,000,000 100,784,927,981 0 0 0 125,895,628,617 65,028,492,780 20,209,806,584

都 市 公 園 防 災 事 業 費 2,800,000,000 0 0 0 0 2,518,400,000 281,600,000 0

下 水 道 防 災 事 業 費 240,000,000 176,439,000 0 0 0 198,037,000 213,000,000 5,402,000

水 害 ・ 土 砂 災 害 対 策 費 269,039,000 0 0 0 0 260,438,889 0 8,600,111

河 川 管 理 施 設 整 備 費 102,615,000 0 0 0 0 102,604,707 0 10,293

河 川 整 備 事 業 費 450,054,198,000 135,857,084,630 0 0 0 454,229,096,163 130,752,581,046 929,605,421

多 目 的 ダ ム 建 設 事 業 費 70,153,609,000 18,363,219,638 0 0 0 58,477,343,317 30,031,028,127 8,457,194

総 合 流 域 防 災 事 業 費 10,438,600,000 1,190,592,800 0 0 0 6,804,147,805 4,809,810,232 15,234,763

砂 防 事 業 費 99,227,536,000 30,889,234,452 0 0 0 89,523,244,599 40,054,890,876 538,634,977

急傾斜地崩壊対策等事業費 16,000,000 0 0 0 0 15,930,000 0 70,000

災害対策等緊急事業推進費 12,525,000,000 8,451,536,500 0 0 0 9,740,510,739 11,224,616,561 11,409,200

海 岸 事 業 費 23,702,874,000 7,420,176,505 0 0 0 23,413,283,436 7,691,801,502 17,965,567

公 共 交 通 等 安 全 対 策 費 2,552,772,000 0 0 0 0 1,876,360,209 573,961,047 102,450,744

独立行政法人航空大学校運営費 2,316,028,000 0 0 0 0 2,316,028,000 0 0

独立行政法人航空大学校施設整備費 80,888,000 345,792,000 0 0 0 284,815,960 54,555,600 87,308,440

鉄 道 安 全 対 策 事 業 費 8,870,000,000 5,286,124,646 0 0 0 8,470,458,689 5,244,159,723 441,506,234

道 路 交 通 安 全 対 策 費 343,456,000 0 0 0 0 342,033,977 0 1,422,023

道路交通安全対策事業費 461,236,000,000 115,657,619,734 20,768,009,000 773,612,000 0 494,105,869,223 102,987,542,467 1,341,829,044

総合的物流体系整備推進費 3,168,221,000 136,457,000 0 0 0 2,623,382,634 667,736,894 13,558,472

港 湾 事 業 費 203,559,909,000 40,719,682,027 0 0 0 196,482,413,392 47,175,084,527 622,093,108

( 79 )国土交通省所管

Page 83: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

エネルギー・鉄鋼港湾施設工事費 920,224,000 0 0 0 0 920,224,000 0 0

景 観 形 成 推 進 費 200,000,000 65,805,000 0 0 0 197,739,000 45,917,000 22,149,000

地 域 連 携 道 路 事 業 費 634,710,000,000 270,571,502,917 0 0 0 635,886,786,988 268,559,414,535 835,301,394

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費 2,113,995,000 1,770,139,735 0 0 0 1,741,016,287 2,081,962,000 61,156,448

整備新幹線建設推進高度化等事業費 2,600,000,000 556,506,203 0 0 0 2,512,144,532 644,340,871 20,800

整 備 新 幹 線 整 備 事 業 費 75,450,000,000 50,626,271,000 0 0 0 83,735,536,000 42,340,735,000 0

空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 8,076,144,000 14,600,183,009 0 0 0 10,404,480,239 5,583,197,311 6,688,649,459

北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 1,966,968,000 2,286,892,420 0 0 0 2,937,556,283 1,008,958,790 307,345,347

離島空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入 192,670,000 147,400,144 0 0 0 176,037,853 100,468,519 63,563,772

航空機燃料税財源空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

24,108,539,000 0 0 0 0 24,108,539,000 0 0

航空機燃料税財源北海道空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

9,087,000,000 0 0 0 0 9,087,000,000 0 0

航空機燃料税財源離島空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入

1,384,000,000 0 0 0 0 1,384,000,000 0 0

都市・地域づくり推進費 1,863,052,000 116,449,000 0 0 0 1,707,084,879 133,771,000 138,645,121

都市再生・地域再生整備事業費 33,231,067,000 17,745,042,742 0 0 0 37,111,501,721 11,189,217,249 2,675,390,772

鉄 道 網 整 備 推 進 費 445,117,000 0 0 0 0 439,833,622 0 5,283,378

鉄 道 網 整 備 事 業 費 19,886,000,000 14,398,926,385 0 0 0 21,811,571,473 11,306,456,941 1,166,897,971

地域公共交通維持・活性化推進費 24,836,038,000 2,069,979,217 0 0 0 22,624,801,575 3,757,858,758 523,356,884

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構運営費 259,270,000 0 0 0 0 259,270,000 0 0

都市・地域交通整備事業費 600,000,000 177,304,083 0 0 0 451,335,561 325,155,022 813,500

道 路 交 通 円 滑 化 推 進 費 10,818,032,000 0 0 0 0 10,817,687,600 0 344,400

道 路 交 通 円 滑 化 事 業 費 199,535,000,000 108,787,900,620 0 0 0 231,722,786,301 76,244,464,390 355,649,929

( 80 ) 国土交通省所管

Page 84: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地方創生基盤整備事業推進費 20,868,226,000 8,065,166,040 0 0 0 21,556,929,959 7,288,513,154 87,948,927

社会資本整備・管理効率化推進費 1,452,181,000 57,834,000 0 0 0 1,388,868,259 80,026,000 41,120,741

不動産市場整備等推進費 4,623,525,000 0 0 0 0 4,562,754,300 0 60,770,700

建 設 市 場 整 備 推 進 費 1,107,357,000 0 0 0 0 846,991,316 168,900,000 91,465,684

国 土 交 通 統 計 調 査 費 723,031,000 0 0 0 0 697,433,284 0 25,597,716

国 土 調 査 費 10,256,677,000 2,422,440,200 0 0 0 9,539,796,551 2,928,467,800 210,852,849

自動車運送業市場環境整備推進費 58,072,000 0 0 0 0 43,972,177 0 14,099,823

海事産業市場整備等推進費 1,565,482,000 102,327,000 0 0 0 1,263,327,198 316,645,000 87,836,802

独立行政法人海技教育機構運営費 7,367,855,000 0 0 0 0 7,367,855,000 0 0

独立行政法人海技教育機構施設整備費 72,235,000 271,568,000 0 0 0 320,375,491 0 23,427,509

国 土 形 成 推 進 費 550,331,000 0 0 0 0 542,620,725 0 7,710,275

沖縄振興交付金事業推進費 39,533,899,000 20,613,934,039 0 0 0 45,824,775,777 13,812,172,115 510,885,147

社会資本総合整備事業費 2,109,357,775,000 799,985,921,212 0 0 0 2,075,149,340,529 830,083,898,590 4,110,457,093

官民連携基盤整備推進調査費 325,000,000 0 0 0 0 192,485,460 28,263,000 104,251,540

沖 縄 開 発 事 業 費 70,629,748,000 24,772,679,426 0 0 0 68,856,980,114 24,250,343,492 2,295,103,820

地理空間情報整備・活用推進費 170,183,000 0 0 0 0 168,919,275 0 1,263,725

離 島 振 興 費 6,544,763,000 1,679,206,000 0 0 0 5,660,308,328 2,348,316,560 215,344,112

離 島 振 興 事 業 費 33,011,096,000 12,067,105,113 0 0 0 31,937,583,515 12,984,673,595 155,944,003

北 海 道 総 合 開 発 推 進 費 356,265,000 0 0 0 0 341,637,464 0 14,627,536

北 海 道 開 発 事 業 費 394,436,701,000 39,938,263,757 1,582,019,000 138,267,000 0 391,939,057,554 43,496,467,395 659,725,808

北海道特定特別総合開発事業推進費 3,997,000,000 0 0 0 0 3,701,860,000 293,140,000 2,000,000

技 術 研 究 開 発 推 進 費 1,104,986,000 0 0 0 0 1,009,645,883 62,577,000 32,763,117

科学技術イノベーション創造推進費 898,952,000 120,333,600 0 0 0 838,793,914 165,665,000 14,826,686

国立研究開発法人土木研究所運営費 8,626,973,000 0 0 0 0 8,626,973,000 0 0

( 81 )国土交通省所管

Page 85: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

国立研究開発法人土木研究所施設整備費 1,066,479,000 1,412,040,000 0 0 0 1,790,767,033 666,170,000 21,581,967

国立研究開発法人建築研究所運営費 1,768,176,000 0 0 0 0 1,768,176,000 0 0

国立研究開発法人建築研究所施設整備費 613,694,000 165,472,000 0 0 0 182,115,080 593,228,000 3,822,920

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所運営費 5,192,698,000 0 0 0 0 5,192,698,000 0 0

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所施設整備費

267,178,000 314,546,000 0 0 0 372,243,476 194,097,000 15,383,524

独立行政法人自動車技術総合機構運営費 793,827,000 0 0 0 0 793,827,000 0 0

情 報 化 推 進 費 2,329,110,000 217,005,494 0 0 0 2,500,584,962 0 45,530,532

国 際 協 力 費 1,552,178,000 0 0 0 0 1,427,311,179 0 124,866,821

官 庁 施 設 保 全 等 推 進 費 146,426,000 0 0 0 0 134,343,498 0 12,082,502

官 庁 営 繕 費 18,129,247,000 10,049,882,263 0 0 0 21,591,480,586 5,563,061,479 1,024,587,198

特 定 国 有 財 産 整 備 費 668,783,000 33,121,600 0 0 0 461,179,687 231,392,410 9,332,503

附 帯 工 事 費 21,586,000,000 3,767,923,600 0 0 0 14,312,790,243 7,512,433,191 3,528,700,166

受 託 工 事 費 52,884,000,000 16,389,892,715 0 0 0 38,108,007,263 8,941,003,014 22,224,882,438

治 水 海 岸 事 業 調 査 諸 費 147,096,000 0 0 0 0 140,327,085 0 6,768,915

水資源開発事業調査諸費 1,983,000 0 0 0 0 1,819,117 0 163,883

道 路 整 備 事 業 調 査 諸 費 68,099,000 0 0 0 0 62,126,736 0 5,972,264

港 湾 事 業 調 査 諸 費 80,740,000 0 0 0 0 80,232,064 0 507,936

都 市 開 発 事 業 調 査 諸 費 24,933,000 0 0 0 0 22,570,133 0 2,362,867

都市水環境整備事業調査諸費 6,516,000 0 0 0 0 6,433,290 0 82,710

住 宅 建 設 事 業 調 査 諸 費 101,263,000 0 0 0 0 95,351,925 0 5,911,075

国営公園等事業調査諸費 31,932,000 0 0 0 0 28,325,906 0 3,606,094

下 水 道 事 業 調 査 諸 費 90,780,000 0 0 0 0 79,206,705 0 11,573,295

河 川 等 災 害 復 旧 事 業 費 261,625,975,000 186,053,323,263 0 0 0 209,280,655,879 229,660,209,475 8,738,432,909

水資源開発施設災害復旧事業費 539,000,000 0 0 0 0 320,855,000 217,771,000 374,000

( 82 ) 国土交通省所管

Page 86: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

有料道路災害復旧事業費 0 29,001,173,897 0 0 0 29,001,173,897 0 0

住宅施設災害復旧事業費 2,875,000,000 2,099,123,000 0 0 0 1,215,061,360 3,254,447,640 504,614,000

河 川 等 災 害 関 連 事 業 費 34,932,947,000 33,146,187,527 0 0 0 25,845,830,216 38,488,924,750 3,744,379,561

自動車重量税業務取扱費自動車安全特別会計へ繰入 291,111,000 0 0 0 0 289,137,000 0 1,974,000

北海道農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入

1,838,500,000 0 0 0 0 1,703,402,887 0 135,097,113

離島農業生産基盤整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入 295,608,000 205,133,000 0 0 0 373,009,475 0 127,731,525

国土技術政策総合研究所 5,376,370,000 515,500,000 0 △ 4,764,000 0 5,285,118,185 469,335,317 132,652,498

国土技術政策総合研究所共通費 3,086,762,000 0 0 0 0 3,054,771,796 0 31,990,204

国土技術政策総合研究所施設費 493,145,000 515,500,000 0 0 0 537,192,923 469,335,317 2,116,760

技 術 研 究 開 発 推 進 費 474,629,000 0 0 0 0 446,985,415 0 27,643,585

治 水 海 岸 事 業 工 事 諸 費 609,850,000 0 0 0 0 579,192,569 0 30,657,431

道 路 整 備 事 業 工 事 諸 費 510,121,000 0 0 △ 4,764,000 0 469,322,750 0 36,034,250

港湾空港整備事業工事諸費 201,863,000 0 0 0 0 197,652,732 0 4,210,268

国 土 地 理 院 9,725,089,000 63,153,240 0 0 0 9,520,249,803 20,952,000 247,040,437

国 土 地 理 院 共 通 費 5,398,941,000 0 0 0 0 5,298,642,307 0 100,298,693

国 土 地 理 院 施 設 費 89,792,000 63,153,240 0 0 0 138,059,726 0 14,885,514

災 害 情 報 整 備 推 進 費 529,744,000 0 0 0 0 513,812,151 0 15,931,849

地理空間情報整備・活用等推進費 3,574,679,000 0 0 0 0 3,445,336,014 20,952,000 108,390,986

技 術 研 究 開 発 推 進 費 93,986,000 0 0 0 0 86,827,625 0 7,158,375

南 極 地 域 観 測 事 業 費 37,947,000 0 0 0 0 37,571,980 0 375,020

海 難 審 判 所 849,468,000 0 0 0 0 834,100,628 0 15,367,372

海 難 審 判 所 共 通 費 821,737,000 0 0 0 0 808,392,491 0 13,344,509

海 難 審 判 費 27,731,000 0 0 0 0 25,708,137 0 2,022,863

地 方 整 備 局 238,895,538,000 11,039,264,542 0 △ 768,848,000 0 233,403,996,880 11,551,648,372 4,210,309,290

地 方 整 備 局 共 通 費 32,818,868,000 178,092,000 0 0 0 32,897,462,093 0 99,497,907

( 83 )国土交通省所管

Page 87: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

地 方 整 備 推 進 費 993,221,000 0 0 0 0 954,739,457 0 38,481,543

治 水 海 岸 事 業 工 事 諸 費 90,965,344,000 3,988,170,115 0 0 0 88,460,406,649 4,441,651,494 2,051,455,972

道 路 整 備 事 業 工 事 諸 費 81,761,306,000 4,350,746,824 0 △ 575,200,000 0 80,757,019,748 4,118,170,451 661,662,625

港湾空港整備事業工事諸費 19,080,967,000 681,976,649 0 0 0 18,448,185,475 841,052,660 473,705,514

都市環境整備事業工事諸費 10,238,817,000 969,490,396 0 △ 193,648,000 0 9,676,369,516 1,038,705,700 299,584,180

国 営 公 園 事 業 工 事 諸 費 1,705,604,000 56,700,713 0 0 0 1,622,979,416 45,826,735 93,498,562

河川等災害復旧事業等工事諸費 1,331,411,000 814,087,845 0 0 0 586,834,526 1,066,241,332 492,422,987

北 海 道 開 発 局 54,385,776,000 3,203,262,416 0 △ 138,267,000 0 53,091,846,672 2,091,645,000 2,267,279,744

北 海 道 開 発 局 共 通 費 9,003,022,000 0 0 0 0 8,976,951,887 0 26,070,113

北 海 道 開 発 局 施 設 費 780,021,000 850,327,416 0 0 0 914,608,286 562,987,000 152,753,130

北 海 道 開 発 行 政 推 進 費 243,604,000 0 0 0 0 216,624,944 0 26,979,056

北海道治水海岸事業工事諸費 10,500,000,000 317,879,000 0 0 0 10,124,908,380 260,311,000 432,659,620

北海道道路整備事業工事諸費 18,466,725,000 895,736,000 0 △ 130,430,000 0 17,749,154,469 756,900,000 725,976,531

北海道港湾空港整備事業工事諸費 3,335,219,000 36,956,000 0 0 0 3,166,672,250 51,222,000 154,280,750

北海道都市環境整備事業工事諸費 1,633,906,000 19,209,000 0 △ 7,837,000 0 1,548,998,674 8,371,000 87,908,326

北海道国営公園等事業工事諸費 109,528,000 2,461,000 0 0 0 106,642,467 2,694,000 2,652,533

北海道農業生産基盤整備事業等工事諸費 10,179,084,000 410,603,000 0 0 0 9,686,803,875 408,370,000 494,513,125

北海道災害復旧事業等工事諸費 134,667,000 670,091,000 0 0 0 600,481,440 40,790,000 163,486,560

地 方 運 輸 局 21,458,490,000 3,090,000 0 0 0 21,109,629,448 42,128,258 309,822,294

地 方 運 輸 局 共 通 費 20,202,872,000 3,090,000 0 0 0 19,997,186,966 42,128,258 166,646,776

地 方 運 輸 行 政 推 進 費 1,255,618,000 0 0 0 0 1,112,442,482 0 143,175,518

地 方 航 空 局 2,133,622,000 0 0 0 0 2,117,934,616 0 15,687,384

地 方 航 空 局 共 通 費 2,091,078,000 0 0 0 0 2,076,243,663 0 14,834,337

地 方 航 空 行 政 推 進 費 42,544,000 0 0 0 0 41,690,953 0 853,047

観 光 庁 30,989,825,000 12,361,938,029 0 0 0 31,414,527,603 9,479,331,419 2,457,904,007

( 84 ) 国土交通省所管

Page 88: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

観 光 庁 共 通 費 1,045,517,000 0 0 0 0 1,023,881,081 0 21,635,919

観 光 振 興 費 18,223,912,000 12,361,938,029 0 0 0 18,670,250,522 9,479,331,419 2,436,268,088

独立行政法人国際観光振興機構運営費 11,720,396,000 0 0 0 0 11,720,396,000 0 0

気 象 庁 57,560,500,000 17,538,524 0 0 0 55,043,542,535 1,687,990,463 846,505,526

気 象 官 署 共 通 費 35,865,761,000 12,188,000 0 0 0 35,293,272,843 0 584,676,157

気 象 官 署 施 設 費 793,536,000 5,350,524 0 0 0 269,373,637 455,073,663 74,439,224

観 測 予 報 等 業 務 費 18,134,718,000 0 0 0 0 16,746,419,385 1,215,744,800 172,553,815

気 象 研 究 所 2,570,322,000 0 0 0 0 2,538,662,367 17,172,000 14,487,633

南 極 地 域 観 測 事 業 費 83,322,000 0 0 0 0 83,298,004 0 23,996

地球環境保全等試験研究費 49,263,000 0 0 0 0 48,991,184 0 271,816

放 射 能 調 査 研 究 費 63,578,000 0 0 0 0 63,525,115 0 52,885

運 輸 安 全 委 員 会

運 輸 安 全 委 員 会 2,064,054,000 0 0 0 0 2,019,040,191 0 45,013,809

海 上 保 安 庁 240,399,307,000 15,071,751,395 0 0 0 235,297,348,456 15,632,226,310 4,541,483,629

海 上 保 安 官 署 共 通 費 102,206,478,000 0 0 0 0 101,283,973,529 0 922,504,471

海 上 保 安 官 署 施 設 費 2,982,300,000 1,217,899,596 0 0 0 2,987,020,944 1,162,952,800 50,225,852

船舶交通安全及海上治安対策費 77,613,966,000 6,722,251,456 0 0 0 79,253,024,942 4,486,516,286 596,676,228

船 舶 建 造 費 47,568,689,000 5,081,446,000 0 0 0 42,590,927,415 7,477,258,440 2,581,949,145

南 極 地 域 観 測 事 業 費 22,215,000 0 0 0 0 22,214,029 0 971

放 射 能 調 査 研 究 費 429,328,000 0 0 0 0 407,315,943 0 22,012,057

航 路 標 識 整 備 事 業 費 8,476,378,000 1,830,255,714 0 0 0 7,889,130,954 2,153,654,984 263,847,776

災害対策等緊急事業推進費 0 41,500,000 0 0 0 9,666,000 0 31,834,000

航路標識整備事業工事諸費 740,953,000 1,216,429 0 0 0 726,003,018 4,480,000 11,686,411

航路標識災害復旧事業費 352,202,000 177,182,200 0 0 0 127,115,000 341,523,800 60,745,400

航路標識災害復旧事業工事諸費 6,798,000 0 0 0 0 956,682 5,840,000 1,318

国 土 交 通 省 所 管 合 計 6,725,101,092,000 2,263,393,475,095 22,350,028,000 0 0 6,669,766,263,516 2,232,867,174,708 108,211,156,871

環 境 省 所 管

( 85 )国土交通省所管 環境省所管

Page 89: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

環 境 本 省 315,838,943,000 114,130,800,988 0 0 0 332,298,587,966 84,092,644,028 13,578,511,994

環 境 本 省 共 通 費 12,918,614,000 0 0 0 0 12,715,120,777 0 203,493,223

地 球 温 暖 化 対 策 推 進 費 1,299,355,000 0 0 0 0 1,252,390,785 0 46,964,215

石油石炭税財源エネルギー需給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

105,360,511,000 0 0 0 0 105,360,511,000 0 0

地球環境保全等試験研究費 96,625,000 0 0 0 0 96,016,102 0 608,898

地 球 環 境 保 全 費 2,128,306,000 0 0 0 0 2,061,148,217 0 67,157,783

大気・水・土壌環境等保全費 8,569,768,000 2,651,538,000 0 0 0 8,211,080,710 2,711,794,260 298,431,030

放 射 能 調 査 研 究 費 143,939,000 0 0 0 0 140,933,463 0 3,005,537

廃棄物・リサイクル対策推進費 19,700,513,000 41,426,290,000 0 0 0 48,284,668,386 11,080,921,999 1,761,212,615

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 費 84,147,403,000 52,425,338,000 0 0 0 71,031,578,980 60,104,200,000 5,436,962,020

北 海 道 開 発 事 業 費 1,887,000,000 647,986,000 0 0 0 2,386,881,000 135,882,000 12,223,000

離 島 振 興 事 業 費 1,418,000,000 237,419,000 0 0 0 1,428,743,000 207,381,000 19,295,000

沖 縄 開 発 事 業 費 1,965,000,000 798,699,000 0 0 0 1,875,529,000 876,611,000 11,559,000

地方創生基盤整備事業推進費 1,252,800,000 13,268,000 0 0 0 1,143,378,000 1,618,000 121,072,000

生物多様性保全等推進費 7,153,142,000 794,585,622 0 0 0 5,846,197,842 1,367,858,000 733,671,780

環 境 保 全 施 設 整 備 費 2,626,405,000 128,277,960 0 0 0 547,976,688 2,153,919,080 52,787,192

沖縄振興交付金事業推進費 9,123,000 7,235,000 0 0 0 8,195,000 7,689,000 474,000

自 然 公 園 等 事 業 費 7,113,496,000 12,787,294,773 0 0 0 13,007,982,988 4,757,889,424 2,134,918,361

化 学 物 質 対 策 推 進 費 1,890,857,000 0 0 0 0 1,733,765,375 0 157,091,625

環 境 保 健 対 策 推 進 費 19,135,273,000 159,247,000 0 0 0 17,546,427,965 33,440,000 1,714,652,035

自動車重量税財源公害健康被害補償費 7,616,000,000 0 0 0 0 7,613,458,733 0 2,541,267

環境・経済・社会の統合的向上費 929,814,000 0 0 0 0 862,456,406 0 67,357,594

環 境 政 策 基 盤 整 備 費 6,203,992,000 0 0 0 0 5,927,633,427 0 276,358,573

環 境 調 査 研 修 所 1,283,856,000 0 0 0 0 1,218,992,872 0 64,863,128

環 境 調 査 研 修 所 施 設 費 72,911,000 102,606,000 0 0 0 93,645,047 52,129,090 29,742,863

( 86 ) 環境省所管

Page 90: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

独立行政法人環境再生保全機構運営費 6,691,079,000 0 0 0 0 6,691,079,000 0 0

国立研究開発法人国立環境研究所運営費 13,082,089,000 0 0 0 0 13,082,089,000 0 0

国立研究開発法人国立環境研究所施設整備費 316,761,000 492,270,000 0 0 0 509,004,000 279,139,000 20,888,000

石綿健康被害救済事務費労働保険特別会計へ繰入 122,278,000 0 0 0 0 122,278,000 0 0

廃棄物処理施設整備事業調査諸費 4,597,000 0 0 0 0 3,054,223 0 1,542,777

自然公園等事業工事諸費 453,436,000 15,599,633 0 0 0 422,724,380 10,997,175 35,314,078

廃棄物処理施設災害復旧事業費 246,000,000 805,666,000 0 0 0 768,710,000 86,559,000 196,397,000

自然公園等施設災害復旧事業費 0 637,481,000 0 0 0 304,937,600 224,616,000 107,927,400

地 方 環 境 事 務 所 6,017,085,000 234,170,800 0 0 0 6,056,187,693 0 195,068,107

地 方 環 境 事 務 所 共 通 費 3,852,209,000 0 0 0 0 3,751,594,039 0 100,614,961

地 方 環 境 事 務 所 施 設 費 85,027,000 40,770,000 0 0 0 124,798,411 0 998,589

地 方 環 境 対 策 費 2,079,849,000 193,400,800 0 0 0 2,179,795,243 0 93,454,557

原 子 力 規 制 委 員 会 44,785,853,000 0 0 0 0 44,234,939,921 93,170,520 457,742,559

原子力規制委員会共通費 4,154,181,000 0 0 0 0 4,044,563,495 0 109,617,505

原 子 力 安 全 確 保 費 4,445,121,000 0 0 0 0 4,169,453,408 0 275,667,592

放 射 能 調 査 研 究 費 727,816,000 0 0 0 0 562,188,018 93,170,520 72,457,462

電源開発促進税財源電源利用対策及原子力安全規制対策費エネルギー対策特別会計へ繰入

35,458,735,000 0 0 0 0 35,458,735,000 0 0

環 境 省 所 管 合 計 366,641,881,000 114,364,971,788 0 0 0 382,589,715,580 84,185,814,548 14,231,322,660

防 衛 省 所 管

防 衛 本 省 5,190,779,154,000 199,661,630,960 0 0 0 5,133,660,533,062 200,137,485,206 56,642,766,692

防 衛 本 省 共 通 費 782,506,239,000 0 0 △ 1,596,577,000 0 770,263,423,676 657,498,318 9,988,740,006

防 衛 本 省 施 設 費 2,707,373,000 6,796,000 0 0 0 1,887,478,512 290,284,400 536,406,088

自 衛 官 給 与 費 1,398,579,536,000 0 0 1,596,577,000 0 1,399,623,790,865 0 552,322,135

( 87 )環境省所管 防衛省所管

Page 91: 平成29 年度一般会計歳入歳出決算平成29 年度一般会計歳入歳出決算 平成29 年度における 歳入決算総額は 103,644,049,985,154円 歳出決算総額は

所 管 ・ 組 織 ・ 項 歳 出 予 算 額(円) 前年度繰越額(円) 予備費使用額(円) 流用等増△減額(円) 予算決定後移替増△減額 (円)

支出済歳出額(円) 翌年度繰越額(円) 不 用 額(円)

武 器 車 両 等 整 備 費 895,373,061,000 35,133,013,856 0 0 0 870,437,587,921 54,972,284,319 5,096,202,616

艦 船 整 備 費 136,465,849,000 2,278,413,647 0 0 0 135,157,637,511 3,020,787,000 565,838,136

航 空 機 整 備 費 728,988,008,000 31,510,702,278 0 0 0 725,138,068,577 31,367,445,702 3,993,195,999

平成25年度甲型警備艦建造費 18,506,416,000 0 0 0 0 18,177,610,425 0 328,805,575

平成 25年度潜水艦建造費 13,146,423,000 0 0 0 0 12,689,720,871 0 456,702,129

平成26年度甲型警備艦建造費 33,492,361,000 0 0 0 0 33,492,361,000 0 0

平成 26年度潜水艦建造費 9,591,638,000 0 0 0 0 9,591,638,000 0 0

平成27年度甲Ⅳ型警備艦建造費 20,749,746,000 0 0 0 0 20,749,746,000 0 0

平成 27年度潜水艦建造費 21,659,924,000 0 0 0 0 21,659,921,840 0 2,160

平成28年度甲Ⅳ型警備艦建造費 8,566,162,000 0 0 0 0 8,566,162,000 0 0

平成 28年度潜水艦建造費 9,862,817,000 0 0 0 0 9,862,817,000 0 0

平成 29年度潜水艦建造費 252,287,000 0 0 0 0 252,287,000 0 0

在日米軍等駐留関連諸費 398,131,857,000 86,827,413,766 0 0 0 404,221,589,521 63,209,381,689 17,528,299,556

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構運営費 3,014,880,000 0 0 0 0 3,014,880,000 0 0

防衛協力・交流等推進費 645,886,000 0 0 0 0 469,413,211 0 176,472,789

南 極 地 域 観 測 事 業 費 4,214,904,000 0 0 0 0 3,535,630,221 0 679,273,779

防 衛 力 基 盤 整 備 費 704,323,787,000 43,905,291,413 0 0 0 684,868,768,911 46,619,803,778 16,740,505,724

地 方 防 衛 局

地 方 防 衛 局 19,397,636,000 0 0 0 0 19,079,319,010 0 318,316,990

防 衛 装 備 庁 146,545,755,000 7,194,981,041 0 0 0 125,139,330,700 22,600,874,429 6,000,530,912

防 衛 装 備 庁 共 通 費 18,163,170,000 0 0 0 0 17,556,466,110 0 606,703,890

放 射 能 調 査 研 究 費 59,953,000 0 0 0 0 51,270,416 0 8,682,584

防 衛 力 基 盤 整 備 費 128,322,632,000 7,194,981,041 0 0 0 107,531,594,174 22,600,874,429 5,385,144,438

防 衛 省 所 管 合 計 5,356,722,545,000 206,856,612,001 0 0 0 5,277,879,182,772 222,738,359,635 62,961,614,594

歳 出 合 計 99,109,487,552,000 4,738,968,757,031 87,207,592,000△ 87,207,592,000 0 0 98,115,604,721,281 4,297,016,207,046 1,435,835,380,704

( 88 ) 防衛省所管