14-7 · 國產化、更安全、更智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統。...

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14-7 中華民國 109 年度 中央政府總預算 交通部鐵道局及所屬單位預算 鐵 道 局 編

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  • 14-7 中華民國 109 年度

    中央政府總預算

    交通部鐵道局及所屬單位預算

    鐵 道 局 編

  • 鐵 道 局 及 所 屬 目 次

    中華民國 109年度

    壹、預算總說明………………………………………………………………………… 1~15

    貮、主要表

    一、歲入來源別預算表…………………………………………………………… 19~20

    二、歲出機關別預算表…………………………………………………………… 21~23

    參、附屬表

    一、歲入項目說明提要表………………………………………………………… 27~32

    二、歲出計畫提要及分支計畫概況表

    1.一般行政…………………………………………………………………… 33~35

    2.鐵道業務…………………………………………………………………… 36~37

    3.國家鐵道建設與管理……………………………………………………… 38~42

    4.鐵公路重要交通工程-鐵路建設計畫…………………………………… 43~46

    5.鐵公路重要交通工程-都市大眾捷運系統建設計畫…………………… 47~49

    6.第一預備金………………………………………………………………… 50

    三、各項費用彙計表……………………………………………………………… 51~54

    四、歲出一級用途別科目分析表………………………………………………… 56~57

    五、資本支出分析表……………………………………………………………… 58~59

    六、人事費彙計表………………………………………………………………… 61

    七、預算員額明細表……………………………………………………………… 62~63

    八、公務車輛明細表……………………………………………………………… 64~66

    九、現有辦公房舍明細表………………………………………………………… 68~69

    十、補助經費分析表……………………………………………………………… 70~71

    十一、捐助經費分析表…………………………………………………………… 72~73

    十二、派員出國計畫預算總表及類別表………………………………………… 75~85

    十三、派員赴大陸計畫預算類別表……………………………………………… 86~87

    十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………… 88~93

  • 鐵 道 局 及 所 屬 目 次

    中華民國 109年度

    十五、跨年期計畫概況表………………………………………………………… 94~95

    十六、委辦經費分析表…………………………………………………………… 96~97

    十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦

    理情形報告表……………………………………………………………… 98~111

    肆、附錄

    附錄一、鐵道局(本機關)………………………………………………………… 113~130

    附錄二、鐵道局北部工程處……………………………………………………… 131~142

    附錄三、鐵道局東部工程處……………………………………………………… 143~152

    附錄四、鐵道局南部工程處……………………………………………………… 153~166

    附錄五、鐵道局中部工程處……………………………………………………… 167~180

  • 預 算 總 說 明

  • 1

    鐵道局及所屬

    預 算 總 說 明

    中華民國 109年度

    一、現行法定職掌

    (一)機關主要職掌

    1.鐵道系統之計畫研擬、運務與財務規劃、技術研發交流與國際

    合作或輸出、民間參與策劃及環境保護。

    2.鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀、水土保持與水電

    環控等工程之規劃、審查及監督。

    3.鐵道系統之電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備等工程之

    規劃、研議及推動,相關技術規範擬定及審查。

    4.鐵道系統之工程標案採購、契約管理、工程管理、品質管制及

    職業安全衛生事項之研訂。

    5.鐵道系統之營業、營運狀況、行車運轉、行車人員、客貨運送、

    路線修建養護、機車車輛檢修、安全管理、事故調查及災害防

    救之監督管理。

    6.鐵道系統之用地規劃、用地取得,與高速鐵路、大眾捷運、輕

    軌系統之路權管理、土地開發、經營管理、資產及處分等相關

    事宜。

    7.督導鐵道文化資產之管理維護。

    8.其他有關鐵道系統之工程建設及監督管理。

    (二)內部分層業務

    1.本局設局長 1人,綜理局務,並指揮、監督所屬機關及人員;

    副局長 2人,襄助局長處理局務。

    2.局內設置下列各單位:

    (1)規劃組:鐵道系統之計畫研擬、運務與財務規劃、技術研發

    交流與國際合作或輸出、民間參與策劃及環境保護。

    (2)土木建築組:鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀與

    水土保持與水電環控等工程之規劃、審查及監督。

  • 2

    (3)機電技術組:鐵道系統之電力、號誌、電訊、車輛、基地維

    修設備等工程之規劃、研議及推動,相關技術規範擬定及審

    查。

    (4)工程管理組:鐵道系統之工程標案採購、契約管理、工程管

    理、品質管制及職業安全衛生事項之研訂。

    (5)營運監理組:鐵道系統之營業、營運狀況、行車運轉、行車

    人員、客貨運送、路線修建養護、機車車輛檢修、安全管理、

    事故調查及災害防救之監督管理。

    (6)產管開發組:鐵道系統之用地規劃、用地取得,與高速鐵路、

    大眾捷運、輕軌系統之路權管理、土地開發、經營管理、資

    產及處分等相關事宜。

    (7)秘書室:辦理文書、檔管、庶務、出納及公共關係事項。

    (8)人事室:辦理人事事項。

    (9)政風室:辦理政風事項。

    (10)主計室:辦理歲計、會計及統計事項。

    (11)資訊室:辦理業務資訊化與資訊服務、軟硬體、網路環境

    及資通安全之建置管理。

    (12)法制室:辦理法制事務審議、法規疑義研議、訴願案件擬

    議。

  • 3

    (三)組織系統圖及預算員額說明表

    1.組織系統圖

  • 4

    2.預算員額說明表

    機關 年

    員額數(單位:人)

    計 增減說明 職

    交通部鐵道局

    合計

    108 848 0 26 27 39 9 19 968

    109 848 0 25 27 38 9 18 965

    交通部鐵道局

    108 353 0 12 6 9 0 11 391 鐵道局 109 年度較 108 年

    度減少 1人,係約僱 1人,

    經行政院列管為超額出缺

    減列員額,因已出缺,爰

    予減列。

    109 353 0 12 6 9 0 10 390

    交通部鐵道局

    北部工程處

    108 121 0 4 5 11 0 0 141

    109 121 0 4 5 11 0 0 141

    交通部鐵道局

    東部工程處

    108 124 0 5 10 8 0 0 147 東部工程處 109 年度較

    108年度減少 1人,係工友

    1人,經行政院列管為超額

    出缺減列員額,因已出

    缺,爰予減列。

    109 124 0 4 10 8 0 0 146

    交通部鐵道局

    南部工程處

    108 125 0 5 6 10 9 8 163 南部工程處 109 年度較

    108年度減少 1人,係駕駛

    1人,經行政院列管為超額

    出缺減列員額,因已出

    缺,爰予減列。

    109 125 0 5 6 9 9 8 162

    交通部鐵道局

    中部工程處

    108 125 0 0 0 1 0 0 126

    109 125 0 0 0 1 0 0 126

  • 5

    二、施政目標與重點:

    本局負責鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統之工程興建及監督管

    理等事宜,其中包含軌道工程規劃設計、施工與計畫審查、相關技術規

    範擬定及審查、站區土地開發及鐵道監理業務之推動,並協助軌道產業

    發展,以「優質軌道運輸的共同創造者」為使命,致力於打造永續經營、

    國產化、更安全、更智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統。

    本局依據行政院 109年度施政方針,配合交通部中程施政計畫及核

    定預算額度,並針對當前社經情勢變化及本局未來發展需要,編定 109

    年度施政計畫,其目標與重點如次:

    (一)年度施政目標:

    1.推動鐵道建設:持續辦理捷運、鐵路平交道與環境改善相關建

    設計畫審查,導入 TOD理念以協助地方政府統整鐵道運輸與都

    市發展,構建綠能運輸環境並提高鐵道營運效能及效益,建設

    永續發展的交通運輸系統,滿足民眾安全、舒適、快速、便捷

    的交通需求。

    2.發展軌道產業:依據跨部會「軌道產業推動會報」所提出之產

    業發展 3策略及 6行動方案,持續整合國內軌道系統型式、採

    購需求及通用規格,擴大市場規模,以吸引國內廠商投入軌道

    建設計畫,並盤點國內關鍵技術缺口,整合跨域產業能量投入

    研發及制定標準,以建立自主技術能力,進而形成完整產業鏈。

    3.落實營運監理:依鐵路法第 4條規定,鐵路由交通部管理、監

    督並辦理其監理事項,係按鐵路系統之生命週期各階段,要求

    鐵路機構確實落實執行安全、可靠之鐵路運輸,提供民眾優質

    完善之鐵路運輸服務。本局為交通部辦理各項鐵路監理作業之

    幕僚機關,爰下設營運監理組,專責統籌執行鐵路營運監理業

    務,持續建置鐵路監理制度,加強監理業務運作,整合現有之

    機關人力與經驗,提昇鐵路運輸行車安全與服務之監督。

    4.積極場站開發:持續辦理高鐵站區事業發展用地、商業區及產

    專區土地開發,機場捷運沿線 A8長庚醫院站、A9林口站及 A19

    桃園體育園區站等 3處基地之聯合開發案,藉由高鐵運輸以縮

    短臺灣重要產業聚落連結,並配合北中南國際機場門戶,可於

  • 6

    四小時内抵達亞洲主要城市之條件,打造為具國際競爭力之投

    資環境,另外藉由區域開發鼓勵企業、機關及居住人口南下發

    展,舒缓城鄉發展兩極化之現象,並持續落實「國土空間發展

    策略計畫」 政策,透過集約開發並配合都市計畫機制之引導,

    塑造結合綠色能源、綠建築等生態理念之示範地區。

  • 7

    (二)年度重要施政計畫

    工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容

    一、鐵路建設計畫

    (推動鐵道建設)

    一 高雄市區鐵路

    地 下 化 計 畫

    (含左營及鳳

    山)

    (一) 高雄車站第二階段工程:

    1. 前站西南區地下站體、站西

    道路開闢及北側站體結

    構、機電與裝修施作。

    2. 高雄捷運 R11臨時前後站

    改建工程、商辦及旅館大樓

    結構施作。

    (二) 高雄車站第二階段天棚鋼

    構、頂板、天花及水電施作。

    (三) 鳳山車站大樓主體鋼結構施

    作工程。

    二 臺中都會區鐵

    路高架捷運化

    計畫

    (一)臺中車站機關車庫磚造遺構原

    地保存及相關軌道、系統機電

    工程。

    (二)啟用後之高架橋及高架車站維

    護作業。

    三 高速鐵路後續

    工程建設計畫

    預計109年度完成高速鐵路後續工

    程建設計畫。

  • 8

    工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容

    二、都市大眾捷運

    系統建設計畫

    (推動鐵道建設)

    一 臺灣桃園國際

    機場聯外捷運

    系統延伸至中

    壢火車站規劃

    報告及周邊土

    地發展計畫

    (一)A22站結構、建築裝修及水環工

    程。

    (二)A23站結構工程。

    (三)A21橫渡線段軌道工程。

    (四)ME06A、ME02標系統機電工程。

    二 臺中都會區大

    眾捷運系統烏

    日文心北屯線

    建設計畫

    (一)辦理土木建築施工中服務。

    (二)辦理土木工程施工及裝修工

    程。

    (三)完成機電工程安裝測試。

    三、鐵道業務

    (發展軌道產業)

    一 研訂軌道產業

    國家標準

    預計完成研擬軌道產業國家標準草

    案20件。

    二 推動軌道產業

    國產化優先發

    展項目研發

    協助國產化優先發展項目之研發事

    宜,預計完成 2項。

  • 9

    工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容

    四、鐵道業務

    (落實營運監理)

    一 辦理鐵路營運

    機構定期檢查

    依據鐵路法第 41條及地方營民營及

    專用鐵路監督實施辦法第 46、47及

    48條規定辦理高鐵(民營鐵路)、阿

    里山森林鐵路及台糖鐵路(專用鐵

    路)之年度定期檢查;依據鐵路法第

    44條之 1準用第 41條規定辦理臺鐵

    (國營鐵路)之定期檢查。預計完成

    鐵路營運機構定期檢查報告 4件。

    二 辦理鐵路技術

    交流研討

    預計每年舉辦 1場強化鐵路運輸安

    全研討,邀集各鐵路機構提供案例

    分享。

    五、鐵道業務

    (積極場站開發)

    一 辦理高鐵特定

    區土地招商開

    持續辦理高鐵站區事業發展用地、

    商業區及產專區土地招商開發,預

    計每年成功招商完成簽約案件 1件。

    二 舉辦研討會、

    工作坊或商機

    說明會

    建立鐵道執行機關(構)等單位有關

    站區規劃及開發招商經驗交流平

    台,邀集產、官、學界相關領域,

    預計每年舉辦 1 場研討會、工作坊

    或商機說明會。

  • 10

    三、以前年度計畫實施成果概述

    (一) 前(107)年度計畫實施成果概述

    工作計畫 實施概況 實施成果

    一、

    鐵路建設計畫

    臺中都會區鐵路高架捷運化

    計畫辦理說明如下:

    一、現有軌拆收工程。

    二、第二階段高架橋及各高架

    車站主體工程。

    三、橋下平面道路及景觀工

    程。

    (一)完成現有軌拆收工程。

    (二)完成高架橋 CCL331標、

    CCL431 標工程及高架

    車站 CCL531標、CCL631

    標工程,並賡續辦理高

    架車站 CCL731 標遺構

    原地保存工程。

    (三)完成橋下平面道路及景

    觀工程。

    高雄市區鐵路地下化計畫(含

    左營及鳳山)辦理說明如下:

    一、辦理隧道及左營、內惟地

    下車站站體工程。

    二、辦理高雄車站地下化工

    程。

    三、辦理鳳山車站及通勤車站

    站體工程。

    四、辦理軌道及系統機電工

    程。

    五、辦理主體隧道工程。

    均已辦理完成。

    高速鐵路後續工程建設計畫

    辦理說明如下:

    一、執行高鐵定期檢查作業

    (含財務檢查)。

    二、督導台灣高鐵公司辦理高

    鐵假期疏運等作業。

    均已辦理完成。

  • 11

    工作計畫 實施概況 實施成果

    一、

    鐵路建設計畫

    花東線鐵路整體服務效能提

    昇計畫辦理說明如下:

    一、辦理車站及系統機電工程

    施工。

    二、委託臺鐵局代辦工程。

    (一)完成花蓮、吉安、志學

    及臺東車站第一階段新

    站體工程。

    (二)完成花蓮站相關電務設

    備遷移及切換配合工

    程。

    (三)續辦花蓮站原有車站改

    建及景觀工程並督促追

    蹤臺鐵代辦工程之工程

    進度。

    花東線鐵路瓶項路段雙軌化

    暨全線電氣化辦理說明如下:

    一、辦理瑞穗、三民間系統機

    電工程及軌道切換。

    二、委託臺鐵局代辦工程。

    (一)均已辦理完成。

    (二)續辦新舖路線、電力系

    統設備維護保養及軌

    道、道岔穩定工程。

    (三)督促追蹤臺鐵代辦工程

    之工程進度。

    二、

    都市大眾捷運

    系統建設計畫

    臺灣桃園國際機場聯外捷運

    系統延伸至中壢火車站規劃

    報告及周邊土地發展計畫辦

    理說明如下:

    一、辦理 CM01 土建標施工作

    業。

    二、辦理 ME06A機電標發包作

    業。

    (一)完成 A22 車站設備層版

    及頂版、橫渡線結構體

    底版及潛盾隧道鑽掘施

    作工程。

    (二)機電系統 ME06A 標因無

    承商投標而流標,後續

    積極檢討招標策略再續

    辦發包作業。

  • 12

    工作計畫 實施概況 實施成果

    二、

    都市大眾捷運

    系統建設計畫

    臺中都會區大眾捷運系統烏

    日文心北屯線建設計畫辦理

    說明如下:

    一、辦理土建工程施工作業。

    二、辦理機電系統工程及自動

    收費系統安裝測試。

    (一)完成 CJ910 標主牽引變

    電站裝修作業、CJ930標

    G10a 站出入口結構、

    CJ920標 G08a結構、G13

    站外牆鋁版、北屯機廠

    行政大樓外牆裝修、G6

    站內牆裝修、G17站屋頂

    面板及 G08站外牆施作。

    (二 )賡續辦理土建工程

    CJ910、CJ920、CJ930、

    JJG031 、 JJG051 及

    JJG091 區段標施工作

    業。

    (三)完成 CJ900 標機廠設

    備、號誌子系統概念設

    計文作及 CJ907 標原型

    機測試計畫;於 107年 2

    月 22日完成電聯車系統

    所有車輛之接收檢查及

    靜態測試,同(107)年 6

    月 26日完成電聯車驗證

    測試作業。

    (四 )賡續辦理機電工程

    CJ900、CJ907 標設計安

    裝測試作業。

  • 13

    (二) 上年度已過期間(108年 1月 1日至 6月 30日止)計畫實施成果概述

    工作計畫 實施概況 實施成果

    一、

    鐵路建設計畫

    臺中都會區鐵路高架捷運

    化計畫辦理說明如下:

    一、 臺中車站機關車庫磚

    造遺構原地保存工

    程。

    二、 啟用後之高架橋及高

    架車站維護作業。

    (一)完成臺中車站遺構保留

    區基樁工程,賡續辦理

    後續遺構保存之梁柱工

    程。

    (二)完成松竹、太原、精武、

    五權及大慶等 5 座通勤

    車站及臺中站商業空間

    及設備點交。

    (三)完成臺中車站第 4、5股

    道無道碴軌道工程公開

    招標文件作業,後續積

    極辦理發包相關事宜。

    高雄市區鐵路地下化計畫

    (含左營及鳳山)辦理說明

    如下:

    一、 辦理全線臨時軌拆除

    作業。

    二、 辦理通車後各車站土

    建第二階段工程施作

    及高雄車站地面臨時

    前站拆除等。

    本計畫已於 107 年 10 月 14

    日完成全線地下化通車並啟

    用 10座車站,全線臨時軌拆

    除作業已完成,高雄車站地

    面臨時前站於 108 年 4 月 1

    日拆除完成,賡續辦理通車

    後各車站土建第二階段工程

    施作。

  • 14

    工作計畫 實施概況 實施成果

    高速鐵路後續工程建設計

    畫辦理說明如下:

    持續辦理高速鐵路監理作

    業。

    完成對台灣高鐵公司 108 年

    度營運定期檢查作業。

    花東線鐵路整體服務效能

    提昇計畫辦理說明如下:

    一、 進行花蓮站第二階段

    既有東站改建及景觀

    工程。

    二、 委託臺鐵局代辦工

    程。

    (一) 完成站前 No1、No6(2

    座)大廳雨棚、東、西

    站雨棚,賡續辦理東站

    泥作、門窗裝設、第 1

    月台地坪加高、站前景

    觀、車道整地及側溝等

    施工。

    (二) 賡續辦理及追蹤委託

    臺鐵局代辦工程之工

    程進度。

  • 15

    工作計畫 實施概況 實施成果

    二、

    都市大眾捷運

    系統建設計畫

    臺灣桃園國際機場聯外捷

    運系統延伸至中壢火車站

    規劃報告及周邊土地發展

    計畫辦理說明如下:

    一、辦理 CM01 土建標施工

    作業。

    二、辦理 ME06A機電標發包

    作業。

    (一)持續辦理 A22 站月台層

    隔間牆、出入口 B 夾層

    結構及頂版 TSA1施作;

    A23站元化路地下道、切

    削樁、連續壁及辦理臺

    鐵中壢後站遷建工程;

    A21站至A23站軌道工程

    施作。

    (二)機電系統 ME06A 標因無

    承商投標而流標,後續

    積極檢討招標策略再續

    辦發包作業。

    臺中都會區大眾捷運系統

    烏日文心北屯線建設計畫

    辦理說明如下:

    一、辦理土建工程施工作

    業。

    二、辦理機電系統工程及自

    動收費系統安裝測試。

    (一)108 年 2 月 18 日 CJ910

    區段標之 CJ910A施工標

    完工。

    (二)108年 1月 31日完成 G5

    站連通道鋼構生產完

    成。

    (三)機電全系統動態整合測

    試於 108年 6月 21日完

    成,自動收費多卡通 IT

    亦進行系統測試中,聯

    開車站設備已陸續進場

    安裝。

  • 16

    本 頁 空 白

  • 主 要 表

  • 科 目說 明

    款 項 目 名稱及編號上年度預算數 前年度決算數

    本年度與上年度比較節

    本年度預算數

    鐵道局及所屬

    中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元經資門併計歲入來源別預算表

    58,945 44,517 52,541 14,428合 計

    2 16,150 15,755 11,632 395 0400000000

    罰款及賠償收入

    146 16,150 15,755 11,632 395 0429810000

    鐵道局及所屬

    1 - 105 549 -105 0429810100

    罰金罰鍰及怠金

    1 - 105 549 -105 上年度預算數係違反鐵路法之罰鍰收入。

    0429810101

    罰金罰鍰

    2 16,150 15,650 11,083 500 0429810300

    賠償收入

    1 16,150 15,650 11,083 500 本年度預算數係廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    0429810301

    一般賠償收入

    3 83 308 162 -225 0500000000

    規費收入

    119 83 308 162 -225 0529810000

    鐵道局及所屬

    1 83 308 162 -225 0529810100

    行政規費收入

    1 63 184 142 -121 本年度預算數係核發鐵路駕駛執照證書收入。

    0529810102

    證照費

    2 20 124 20 -104 本年度預算數係鐵路駕駛檢定報名費收入。

    0529810104

    考試報名費

    4 42,243 27,985 40,072 14,258 0700000000

    財產收入

    160 42,243 27,985 40,072 14,258 0729810000

    鐵道局及所屬

    1 41,460 27,202 39,318 14,258 0729810100

    財產孳息

    1 41,460 27,202 39,318 14,258 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:

    1.板橋車站辦公大樓出租收入10

     ,505千元,較上年度增列8,88

     4千元。

    2.桃園機場捷運線場站商場等租

     金收入30,172千元,較上年度

     增列5,175千元。

    0729810103

    租金收入

    19

  • 科 目說 明

    款 項 目 名稱及編號上年度預算數 前年度決算數

    本年度與上年度比較節

    本年度預算數

    鐵道局及所屬

    中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元經資門併計歲入來源別預算表

    3.交通建設用地等租金收入783

     千元,較上年度增列199千元

     。

    2 783 783 754 0 本年度預算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。

    0729810500

    廢舊物資售價

    7 469 469 675 0 1200000000

    其他收入

    159 469 469 675 0 1229810000

    鐵道局及所屬

    1 469 469 675 0 1229810200

    雜項收入

    1 - - 482 - 前年度決算數係收回以前年度工程結餘款等繳庫數。

    1229810201

    收回以前年度歲出

    2 469 469 193 0 本年度預算數係出售招標文件圖說及政府出版品等收入。

    1229810210

    其他雜項收入

    20

  • 款 項 名稱及編號

    科    目上年度預算數

    本年度與上年度比較 說 明目 節

    本年度預算數

    中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元

    鐵道局及所屬

    經資門併計

    歲出機關別預算表

    14 0029000000

    交通部主管

    7 6,817,086 6,226,931 590,155 0029810000

    鐵道局及所屬

    6,817,086 6,226,931 590,155 5829810000

    交通支出

    1 1,293,756 1,385,312 -91,556 1.本年度預算數1,293,756千元,包括人事 費1,170,802千元,業務費112,001千元,

     設備及投資10,929千元,獎補助費24千元

     。

    2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下

     :

    (1)人員維持費1,170,802千元,較上年度

      核實減列人事費49,668千元。

    (2)基本行政工作維持費96,061千元,較

      上年度減列其他業務租金、一般事務

      費、聘用臨時人力及勞務承攬人力經

      費等38,663千元。

    (3)資訊管理經費26,893千元,較上年度

      減列購置資訊軟硬體設備及系統維護

      等經費3,225千元。

    5829810100

    一般行政

    2 22,406 7,811 14,595 1.本年度預算數22,406千元,係為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下

     :

    (1)規劃業務經費801千元,較上年度減列

      一般事務費等330千元,增列參加國內

      學(協)會等經費170千元,計淨減160

      千元。

    (2)土木建築業務經費86千元,較上年度

      減列專家學者出席及審查費等72千元

      。

    (3)機電技術業務經費12,974千元,較上

      年度減列參加國內學(協)會等經費55

      千元,增列維護共同管道等經費10,80

      4千元,計淨增10,749千元。

    (4)工程管理業務經費267千元,較上年度

      減列一般事務費等592千元。

    (5)營運監理業務經費6,721千元,較上年

      度減列專家學者出席及審查費等139千

      元,增列鐵道監理業務顧問費及委託

    5829811000

    鐵道業務

    21

  • 款 項 名稱及編號

    科    目上年度預算數

    本年度與上年度比較 說 明目 節

    本年度預算數

    中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元

    鐵道局及所屬

    經資門併計

    歲出機關別預算表

      辦理鐵道安全監理制度精進作為之規

      劃等經費4,450千元,計淨增4,311千

      元。

    (6)產管開發業務經費1,557千元,較上年

      度增列用地管理等經費359千元。

    3 286,000 314,712 -28,712 1.本年度預算數286,000千元,包括業務費2 74,837千元,設備及投資10,869千元,獎

     補助費294千元。

    2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下

     :

    (1)北部鐵道工程建設與管理經費39,681

      千元,較上年度減列無障礙設施電梯

      建置及資訊軟硬體設備費等7,431千元

      。

    (2)東部鐵道工程建設與管理經費88,931

      千元,較上年度減列資訊服務費及辦

      理花東線鐵路整體服務效能提昇計畫

      臨時人員酬金等5,777千元。

    (3)南部鐵道工程建設與管理經費70,344

      千元,較上年度減列租賃公務車及辦

      理高雄市區鐵路地下化計畫臨時人員

      酬金等7,344千元。

    (4)中部鐵道工程建設與管理經費87,044

      千元,較上年度減列臺中都會區鐵路

      高架捷運化計畫勞動派遣人力等經費8

      ,160千元。

    5829811100

    國家鐵道建設與管理

    4 5,210,773 4,514,945 695,828 5829818600

    鐵公路重要交通工程

    1 3,131,591 2,614,815 516,776 1.本年度預算數3,131,591千元,包括設備 及投資2,200千元,獎補助費3,129,391千

     元。

    2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下

     :

    (1)臺中都會區鐵路高架捷運化計畫總經

      費31,045,401千元,中央公務預算負

      擔29,067,401千元,分年辦理,94至1

      08年度已編列28,771,346千元,本年

      度續編117,391千元,較上年度減列1,

      281,824千元。

    (2)高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳

    5829818610

    鐵路建設計畫

    22

  • 款 項 名稱及編號

    科    目上年度預算數

    本年度與上年度比較 說 明目 節

    本年度預算數

    中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元

    鐵道局及所屬

    經資門併計

    歲出機關別預算表

      山)總經費99,869,429千元,中央負擔

      70,267,916千元,分19年辦理,94至1

      08年度已編列42,244,651千元,本年

      度續編第16年經費3,012,000千元,較

      上年度增列2,112,000千元。

    (3)高速鐵路後續工程建設計畫總經費2,2

      30,003千元,分年辦理,99至108年度

      已編列2,116,621千元,本年度續編2,

      200千元,較上年度增列1,800千元。

    (4)上年度花東線鐵路整體服務效能提昇

      計畫預算業已編竣,所列315,200千元

      如數減列。

    2 2,079,182 1,900,130 179,052 1.本年度預算數2,079,182千元,包括設備 及投資620,182千元,獎補助費1,459,000

     千元。

    2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下

     :

    (1)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸

      至中壢火車站規劃報告及周邊土地發

      展計畫總經費13,800,000千元,中央

      負擔7,025,500千元,分19年辦理,10

      0至108年度已編列5,200,120千元,本

      年度續編第10年經費620,182千元,較

      上年度增列157,052千元。

    (2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北

      屯線建設計畫總經費59,337,000千元

      ,中央負擔32,834,000千元,分18年

      辦理,94至108年度已編列25,364,106

      千元,本年度續編第16年經費1,459,0

      00千元,較上年度增列22,000千元。

    5829818640都市大眾捷運系統建設計畫

    5 4,151 4,151 0 仍照上年度預算數編列。 5829819800

    第一預備金

    23

  • 24

    本 頁 空 白

  • 附 屬 表

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額0429810300賠償收入 16,150 承辦單位

    所屬各工程處-0429810301-一般賠償收入

    依有關法令及契約規定辦理。各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    依有關法令及契約規定辦理。各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    依有關法令及契約規定辦理。依有關法令及契約規定辦理。各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

    依有關法令及契約規定辦理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    2 16,150

    0400000000

    罰款及賠償收入

    16,150146

    0429810000

    鐵道局及所屬

    16,1502

    0429810300

    賠償收入

    各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。1

    0429810301

    一般賠償收入 16,150

    27

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額0529810100行政規費收入 63 承辦單位

    營運監理組-0529810102-證照費

    依據鐵路法規定辦理。辦理鐵路駕駛執照核發或換發。 辦理鐵路駕駛執照核發或換發。依據鐵路法規定辦理。辦理鐵路駕駛執照核發或換發。 依據鐵路法規定辦理。依據鐵路法規定辦理。辦理鐵路駕駛執照核發或換發。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據辦理鐵路駕駛執照核發或換發。 依據鐵路法規定辦理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    3 63

    0500000000

    規費收入

    63119

    0529810000

    鐵道局及所屬

    631

    0529810100

    行政規費收入

    鐵路駕駛執照核發或換發收入。1

    0529810102

    證照費 63

    28

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額0529810100行政規費收入 20 承辦單位

    營運監理組-0529810104-考試報名費

    依據國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則辦理。鐵路駕駛檢定報名費收入。 鐵路駕駛檢定報名費收入。依據國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理

    規則辦理。鐵路駕駛檢定報名費收入。 依據國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理

    規則辦理。

    依據國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則辦理。

    鐵路駕駛檢定報名費收入。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據鐵路駕駛檢定報名費收入。 依據國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理

    規則辦理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    3 20

    0500000000

    規費收入

    20119

    0529810000

    鐵道局及所屬

    201

    0529810100

    行政規費收入

    鐵路駕駛檢定報名費收入。2

    0529810104

    考試報名費 20

    29

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額0729810100財產孳息 41,460 承辦單位

    秘書室、產管開發組-0729810103-租金收入

    依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。鐵道局辦公大樓、捷運線場站商場及交通建設用地等出租收入。

    鐵道局辦公大樓、捷運線場站商場及交通建設用地等出租收入。

    依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。鐵道局辦公大樓、捷運線場站商場及交通建設用地等出租收入。

    依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。鐵道局辦公大樓、捷運線場站商場及交通建設用地等出租收入。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據鐵道局辦公大樓、捷運線場站商場及交通建設用地等出租收入。

    依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    4 41,460

    0700000000

    財產收入

    41,460160

    0729810000

    鐵道局及所屬

    41,4601

    0729810100

    財產孳息

    1.板橋車站辦公大樓出租收入10,505千元,包括:

    (1)員工停車場出租收入1,591千元。

    (2)設置郵局ATM、電信共構機房及資訊幹線機房出租收

      入181千元。

    (3)板橋車站地上一樓及地下一樓公用區域出租收入8,7

      33千元。

    2.桃園機場捷運線場站商場等出租收入30,172千元。

    3.交通建設用地等出租收入783千元。

    1

    0729810103

    租金收入 41,460

    30

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額0729810500廢舊物資售價 783 承辦單位

    秘書室

    依據預算法及有關規定辦理。出售報廢財產及廢舊物品等收入。出售報廢財產及廢舊物品等收入。依據預算法及有關規定辦理。出售報廢財產及廢舊物品等收入。 依據預算法及有關規定辦理。依據預算法及有關規定辦理。出售報廢財產及廢舊物品等收入。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據出售報廢財產及廢舊物品等收入。 依據預算法及有關規定辦理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    4 783

    0700000000

    財產收入

    783160

    0729810000

    鐵道局及所屬

    783 出售報廢財產及廢舊物品等收入。2

    0729810500

    廢舊物資售價

    31

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度 單位:新臺幣千元

    歲入項目說明提要表

    歲     入     項     目     說     明

    來源子目及細目與編號

    預算金額1229810200雜項收入 469 承辦單位

    局內各單位-1229810210-其他雜項收入

    依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦理。出售招標文件圖說及政府出版品之收入。出售招標文件圖說及政府出版品之收入。依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦

    理。出售招標文件圖說及政府出版品之收入。 依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦

    理。

    依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦理。

    出售招標文件圖說及政府出版品之收入。

    二、法令依據一、項目內容 二、法令依據一、項目內容一、項目內容 二、法令依據出售招標文件圖說及政府出版品之收入。 依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦

    理。

    款 金 額 說 明

    金       額       及        說        明

    項 目 節 名 稱

    7 469

    1200000000

    其他收入

    469159

    1229810000

    鐵道局及所屬

    4691

    1229810200

    雜項收入

    出售招標文件圖說及政府出版品等收入。2

    1229810210

    其他雜項收入 469

    32

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    1,293,756工作計畫名稱及編號 預算金額5829810100 一般行政

    計畫內容:1.一般性之行政管理工作,包括: (1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。 (2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。 (3)高鐵營運後沿線監控站、環境監測系統、管線養護   等工作。 (4)人民陳情事項。 (5)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。 (6)人事、會計、政風、統計及其他行政事務。2.推動有關我國鐵道交通建設,加強與友好國家合作及技 術交流: (1)推動高層官員互訪。 (2)參加國際組織活動。3.財務管理: (1)辦理鐵道交通建設規劃與管理等事項。 (2)配合施政重點辦理預算籌編等事項。 (3)辦理鐵道交通建設財務計畫之執行。 (4)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。4.資訊業務: (1)辦理公文電子化作業及交換之服務。 (2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。 (3)維護各項資訊系統正常運作。

    計畫內容:1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強 化宣導鐵道局工作績效。3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通 建設與服務品質。4.工程財務管理: (1)加強財務規劃管理,並就各項工程之成本效益詳加   分析,提供決策參考。 (2)依據年度工作計畫擬編預算,以達成施政目標。 (3)嚴格控管預算之執行進度,以使計畫在預定期限內   完成。 (4)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源   作最有效運用。

    計畫內容:1.一般性之行政管理工作,包括: (1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。 (2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。 (3)高鐵營運後沿線監控站、環境監測系統、管線養護   等工作。 (4)人民陳情事項。 (5)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。 (6)人事、會計、政風、統計及其他行政事務。2.推動有關我國鐵道交通建設,加強與友好國家合作及技 術交流: (1)推動高層官員互訪。 (2)參加國際組織活動。3.財務管理: (1)辦理鐵道交通建設規劃與管理等事項。 (2)配合施政重點辦理預算籌編等事項。 (3)辦理鐵道交通建設財務計畫之執行。 (4)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。4.資訊業務: (1)辦理公文電子化作業及交換之服務。 (2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。 (3)維護各項資訊系統正常運作。

    預期成果:1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強 化宣導鐵道局工作績效。3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通 建設與服務品質。4.工程財務管理: (1)加強財務規劃管理,並就各項工程之成本效益詳加   分析,提供決策參考。 (2)依據年度工作計畫擬編預算,以達成施政目標。 (3)嚴格控管預算之執行進度,以使計畫在預定期限內   完成。 (4)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源   作最有效運用。

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    01 1,170,802人員維持

    1000 1,170,802 人事費

    1015 739,294 法定編制人員待遇

    1020 15,939 約聘僱人員待遇

    1025 38,066 技工及工友待遇

    1030 181,210 獎金

    1035 14,624 其他給與

    1040 44,313 加班值班費

    1045 1,800 退休退職給付

    1050 62,348 退休離職儲金

    1055 73,208 保險

    人事室、秘書室 人事費1,170,802千元:

    1.法定編制人員待遇739,294千元:職員848人

     年需經費。

    2.約聘僱人員待遇15,939千元:

    (1)約聘人員酬金7,550千元:聘用9人年需

      經費。

    (2)約僱人員酬金8,389千元:約僱18人年需

      經費。

    3.技工及工友待遇38,066千元:技工27人、駕

     駛38人及工友25人年需經費。

    4.獎金181,210千元:

    (1)考績獎金91,537千元。

    (2)特殊公勳獎賞351千元。

    (3)年終工作獎金89,322千元:職員、約聘

      僱人員、駕駛、技工及工友等現職人員

      之年終工作獎金及支領月退休金人員年

      終慰問金。

    5.其他給與14,624千元:

    (1)休假補助14,224千元。

    (2)其他補助400千元。

    6.加班值班費44,313千元:

    (1)超時加班費7,955千元。

    33

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    1,293,756工作計畫名稱及編號 預算金額5829810100 一般行政

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    (2)不休假加班費27,553千元。

    (3)值班費8,805千元。

    7.退休退職給付1,800千元。

    8.退休離職儲金62,348千元:

    (1)公務人員提撥金57,856千元。

    (2)約聘僱人員提撥金991千元。

    (3)技工及工友提撥金3,501千元。

    9.保險73,208千元:

    (1)健保保險補助48,044千元。

    (2)公保保險補助20,539千元。

    (3)勞保保險補助4,625千元。

    02 96,061基本行政工作維持

    2000 95,905 業務費

    2003 378 教育訓練費

    2006 17,206 水電費

    2009 3,240 通訊費

    2021 3,045 其他業務租金

    2024 63 稅捐及規費

    2027 81 保險費

    2033 34,604 臨時人員酬金

    2036 100 按日按件計資酬金

    2051 1,472 物品

    2054 29,529 一般事務費

    2063 602 房屋建築養護費

    2066 400 車輛及辦公器具養護費

    2069 500 設施及機械設備養護費

    2072 3,051 國內旅費

    2075 186 大陸地區旅費

    2078 1,248 國外旅費

    2084 43 短程車資

    2093 157 特別費

    3000 132 設備及投資

    3035 132 雜項設備費

    4000 24 獎補助費

    秘書室 1.業務費95,905千元:

    (1)教育訓練費378千元。

    (2)水電費17,206千元。

    (3)通訊費3,240千元:郵資及一般通訊費等

      。

    (4)其他業務租金3,045千元:租用事務機器

      及車輛等所需租金。

    (5)稅捐及規費63千元:公務車輛牌照稅及

      燃料費等。

    (6)保險費81千元:公務車輛及財產保險等

      。

    (7)臨時人員酬金34,604千元:因業務需要

      進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保

      等相關費用。

    (8)按日按件計資酬金100千元:評選、審查

      委員出席費及訓練講座鐘點費等。

    (9)物品1,472千元:購買辦公事務用具等消

      耗品637千元、非消耗品456千元及公務

      車輛油料費379千元。

    (10)一般事務費29,529千元:

    辦理接待外賓、辦公大樓管理、清潔

      維護、環境美化衛生防治、員工健康

      補助、員工協助方案、獎牌製作、文

      康活動、會議餐費及其他庶務作業費

      等29,189千元。

    辦理鐵道業務宣導等相關事項340千元

      (業務宣導經費)。

    34

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    1,293,756工作計畫名稱及編號 預算金額5829810100 一般行政

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    4085 24 獎勵及慰問 (11)房屋建築養護費602千元:係辦公房舍   等建築修繕費。

    (12)車輛及辦公器具養護費400千元。

    (13)設施及機械設備養護費500千元:辦理

      經常性一般公務設備之維護費用。

    (14)國內旅費3,051千元。

    (15)大陸地區旅費186千元。

    (16)國外旅費1,248千元。

    (17)短程車資43千元。

    (18)特別費157千元。

    2.設備及投資132千元:汰換一般公務用辦公

     設備等。

    3.獎補助費24千元:退休(職)人員三節慰問金

     。

    03 26,893資訊管理

    2000 16,096 業務費

    2009 2,592 通訊費

    2018 12,354 資訊服務費

    2051 1,150 物品

    3000 10,797 設備及投資

    3030 10,797 資訊軟硬體設備費

    資訊室 1.業務費16,096千元:

    (1)通訊費2,592千元:數據交換及網路通訊

      費等。

    (2)資訊服務費12,354千元:網路機房及資

      訊應用系統維護服務費用等。

    (3)物品1,150千元:購買資訊設備(含周邊

      設備)等消耗品895千元、非消耗品255千

      元。

    2.設備及投資─資訊軟硬體設備費10,797千元

     :電腦、印表機及系統軟體等購置費。

    35

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    22,406工作計畫名稱及編號 預算金額5829811000 鐵道業務

    計畫內容:1.規劃業務: (1)落實鐵路及捷運路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設   計畫之研擬、審查、報核。 (2)鐵道建設暨土地開發等計畫之管考。 (3)辦理環評、環差及現地追蹤考核。2.土木建築業務:辦理鐵路計畫土木建築工程細部設計業 務及鐵道系統兩側禁限建安全管制事宜。3.機電技術業務:辦理鐵道設施及相關機械設備養護及引 進機電新技術等作業。4.工程管理業務: (1)辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。 (2)辦理工地安衛檢查及防災業務。5.營運監理業務:辦理各項鐵路事故調查、鐵道系統事故 預防之監督管理及相關系統安全之調查作業。6.產管開發業務:辦理工程用地、建物地籍歸戶、公務財 產及工程轉置財產之相關作業及資訊管理。

    計畫內容:1.規劃業務: (1)增加鐵道運輸能量,滿足社會需要。 (2)督導工作計畫執行成效及施工安全,達成計畫目標   。 (3)減低施工對周邊噪音、振動、空氣品質、水質、交   通維持及水、陸域生態之干擾。2.土木建築業務: (1)增進鐵道行車安全、提升鐵路建設工程品質及維護   鐵道土木建築設施結構安全。 (2)適時編修鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及   施工技術規範,對鐵路工程品質,可收具體成效。3.機電技術業務: (1)確保鐵道相關機電設施(含高鐵資訊幹線共同管道及   孔蓋座)之運作正常。 (2)研究機電新技術實作之可行性,以提升未來辦理鐵   道相關計畫之品質。4.工程管理業務: (1)促使各計畫標案工程可如期如度完成,並落實安衛   管理措施,降低職災發生,達到「工安零事故、零   災害」之目標。 (2)精進鐵道建設運輸系統之工程品質,以期提供民眾   更加安全、舒適、快速及便捷之交通需求。5.營運監理業務:建立鐵路事故調查機制,查明鐵路事故 之發生經過及原因,並研提精進改善對策,以期減少鐵 路事故發生及提升鐵路行車安全。6.產管開發業務:提供完整及即時之地政資訊,並確實掌 握財產異動沿革及正確性,以提升工程管理績效。

    計畫內容:1.規劃業務: (1)落實鐵路及捷運路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設   計畫之研擬、審查、報核。 (2)鐵道建設暨土地開發等計畫之管考。 (3)辦理環評、環差及現地追蹤考核。2.土木建築業務:辦理鐵路計畫土木建築工程細部設計業 務及鐵道系統兩側禁限建安全管制事宜。3.機電技術業務:辦理鐵道設施及相關機械設備養護及引 進機電新技術等作業。4.工程管理業務: (1)辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。 (2)辦理工地安衛檢查及防災業務。5.營運監理業務:辦理各項鐵路事故調查、鐵道系統事故 預防之監督管理及相關系統安全之調查作業。6.產管開發業務:辦理工程用地、建物地籍歸戶、公務財 產及工程轉置財產之相關作業及資訊管理。

    預期成果:1.規劃業務: (1)增加鐵道運輸能量,滿足社會需要。 (2)督導工作計畫執行成效及施工安全,達成計畫目標   。 (3)減低施工對周邊噪音、振動、空氣品質、水質、交   通維持及水、陸域生態之干擾。2.土木建築業務: (1)增進鐵道行車安全、提升鐵路建設工程品質及維護   鐵道土木建築設施結構安全。 (2)適時編修鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及   施工技術規範,對鐵路工程品質,可收具體成效。3.機電技術業務: (1)確保鐵道相關機電設施(含高鐵資訊幹線共同管道及   孔蓋座)之運作正常。 (2)研究機電新技術實作之可行性,以提升未來辦理鐵   道相關計畫之品質。4.工程管理業務: (1)促使各計畫標案工程可如期如度完成,並落實安衛   管理措施,降低職災發生,達到「工安零事故、零   災害」之目標。 (2)精進鐵道建設運輸系統之工程品質,以期提供民眾   更加安全、舒適、快速及便捷之交通需求。5.營運監理業務:建立鐵路事故調查機制,查明鐵路事故 之發生經過及原因,並研提精進改善對策,以期減少鐵 路事故發生及提升鐵路行車安全。6.產管開發業務:提供完整及即時之地政資訊,並確實掌 握財產異動沿革及正確性,以提升工程管理績效。

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    01 801規劃業務

    2000 801 業務費

    2036 166 按日按件計資酬金

    2045 335 國內組織會費

    2054 300 一般事務費

    規劃組 業務費801千元:

    1.按日按件計資酬金166千元:辦理鐵道系統

     相關計畫審查業務會議之專家學者出席審查

     費。

    2.國內組織會費335千元:參加國內學(協)

     會團體會員年費。

    3.一般事務費300千元:辦理鐵道運輸路網政

     策之研擬、策劃暨鐵道建設計畫之研擬、審

     查、報核之相關公務作業費及依據環評法與

     本局「高鐵環境影響評估」報告書承諾分攤

     台南水雉生態教育園區工作計畫保育費等。

    02 86土木建築業務

    2000 86 業務費

    2036 86 按日按件計資酬金

    土木建築組 業務費-按日按件計資酬金86千元:辦理鐵道

    相關計畫土木建築工程細部設計業務所需會議

    之專家學者出席審查費等。

    03 12,974機電技術業務

    2000 12,974 業務費

    機電技術組 業務費-設施及機械設備養護費12,974千元:

    辦理共同管道及傳埋管道維護管理費、與公共

    設施管線圖資補正等費用。

    36

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    22,406工作計畫名稱及編號 預算金額5829811000 鐵道業務

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    2069 12,974 設施及機械設備養護費

    04 267工程管理業務

    2000 267 業務費

    2036 25 按日按件計資酬金

    2054 242 一般事務費

    工程管理組 業務費267千元:

    1.按日按件計資酬金25千元:辦理工程安衛檢

     查及防災業務檢討相關會議之專家學者出席

     審查費。

    2.一般事務費242千元:辦理鐵道局品質管理

     系統驗證作業之推動及相關公務作業費等。

    05 6,721營運監理業務

    2000 6,721 業務費

    2036 3,811 按日按件計資酬金

    2039 2,910 委辦費

    營運監理組 業務費6,721千元:

    1.按日按件計資酬金3,811千元:

    (1)顧問費3,530千元:辦理鐵道監理及鐵路

      法相關法令修正、依鐵路法裁罰行政訴

      訟案、鐵道營運監理年度財務查核等作

      業。

    (2)出席費281千元:辦理鐵路事故調查會議

      及鐵道相關計畫產業推動業務所需會議

      之專家學者出席審查費等。

    2.委辦費2,910千元:委託辦理鐵道安全監理

     制度精進作為之規劃。

    06 1,557產管開發業務

    2000 1,557 業務費

    2018 1,098 資訊服務費

    2021 60 其他業務租金

    2054 399 一般事務費

    產管開發組 業務費1,557千元:

    1.資訊服務費1,098千元:辦理財產管理系統

     新增及維護服務所需經費。

    2.其他業務租金60千元:辦理高鐵資訊幹線管

     道工程財產清查所需租車費用。

    3.一般事務費399千元:辦理所管用地公共安

     全、環境衛生防治及管理等相關費用。

    37

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    286,000工作計畫名稱及編號 預算金額5829811100 國家鐵道建設與管理

    計畫內容:1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作,包括 : (1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。 (2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。 (3)人民陳情事項。 (4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作與業   務宣導。 (5)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。 (6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。2.工程管理: (1)辦理鐵道工程細部設計審查。 (2)配合工進辦理施工品管查驗。 (3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。3.資訊業務: (1)辦理公文電子化作業及交換之服務。 (2)加強資安監控及防護。 (3)維護各項資訊系統正常運作。

    計畫內容:1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強 化宣導鐵道局工作績效。3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通 建設與服務品質。4.工程管理: (1)配合年度工作計畫擬定預算需求,以達成預定施工   目標。 (2)嚴格控管工程預算之執行進度,以使計畫在預定期   限內完成。 (3)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源   作最有效運用。

    計畫內容:1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作,包括 : (1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。 (2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。 (3)人民陳情事項。 (4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作與業   務宣導。 (5)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。 (6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。2.工程管理: (1)辦理鐵道工程細部設計審查。 (2)配合工進辦理施工品管查驗。 (3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。3.資訊業務: (1)辦理公文電子化作業及交換之服務。 (2)加強資安監控及防護。 (3)維護各項資訊系統正常運作。

    預期成果:1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強 化宣導鐵道局工作績效。3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通 建設與服務品質。4.工程管理: (1)配合年度工作計畫擬定預算需求,以達成預定施工   目標。 (2)嚴格控管工程預算之執行進度,以使計畫在預定期   限內完成。 (3)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源   作最有效運用。

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    01 39,681北部鐵道工程建設與管理

    2000 35,859 業務費

    2003 212 教育訓練費

    2006 1,757 水電費

    2009 1,325 通訊費

    2018 3,704 資訊服務費

    2021 2,818 其他業務租金

    2024 43 稅捐及規費

    2027 63 保險費

    2033 18,243 臨時人員酬金

    2036 49 按日按件計資酬金

    2051 1,580 物品

    2054 5,514 一般事務費

    2063 286 房屋建築養護費

    2066 207 車輛及辦公器具養護費

    2093 58 特別費

    3000 3,762 設備及投資

    3030 3,592 資訊軟硬體設備費

    3035 170 雜項設備費

    4000 60 獎補助費

    北部工程處 1.業務費35,859千元:

    (1)教育訓練費212千元。

    (2)水電費1,757千元。

    (3)通訊費1,325千元:郵資、一般通訊費、

      數據交換及網路通訊費等。

    (4)資訊服務費3,704千元:網路機房及資訊

      應用系統維護服務費用等。

    (5)其他業務租金2,818千元:租用事務機器

      及車輛等所需租金。

    (6)稅捐及規費43千元:公務車輛牌照稅及

      燃料費等。

    (7)保險費63千元:公務車輛及財產保險等

      。

    (8)臨時人員酬金18,243千元:因業務需要

      進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保

      等相關費用。

    (9)按日按件計資酬金49千元:評選、審查

      委員出席費及訓練講座鐘點費等。

    (10)物品1,580千元:購買辦公事務用具及

      資訊設備(含周邊設備)等消耗品652千

      元、非消耗品281千元及公務車輛油料

      費647千元等。

    (11)一般事務費5,514千元:係辦公場所保

      全、清潔維護、環境美化衛生防治、文

      書作業委外服務、員工健康補助、文康

    38

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    286,000工作計畫名稱及編號 預算金額5829811100 國家鐵道建設與管理

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    4085 60 獎勵及慰問   活動、會議餐費及其他庶務作業費等項   。

    (12)房屋建築養護費286千元:係辦公房舍

      等建築修繕費。

    (13)車輛及辦公器具養護費207千元。

    (14)特別費58千元。

    2.設備及投資3,762千元:

    (1)資訊軟硬體設備費3,592千元:電腦、印

      表機及系統軟體等購置費。

    (2)雜項設備費170千元:汰換一般公務用辦

      公設備等。

    3.獎補助費60千元:退休(職)人員三節慰問金

     。

    02 88,931東部鐵道工程建設與管理

    2000 86,536 業務費

    2003 281 教育訓練費

    2006 2,364 水電費

    2009 1,853 通訊費

    2018 3,017 資訊服務費

    2021 11,502 其他業務租金

    2024 108 稅捐及規費

    2027 83 保險費

    2033 58,440 臨時人員酬金

    2036 52 按日按件計資酬金

    2051 2,813 物品

    2054 5,229 一般事務費

    2063 104 房屋建築養護費

    2066 492 車輛及辦公器具養護費

    2069 140 設施及機械設備養護費

    2093 58 特別費

    3000 2,245 設備及投資

    3030 2,150 資訊軟硬體設備費

    3035 95 雜項設備費

    4000 150 獎補助費

    東部工程處 1.業務費86,536千元:

    (1)教育訓練費281千元。

    (2)水電費2,364千元。

    (3)通訊費1,853千元:郵資、一般通訊費、

      數據交換及網路通訊費等。

    (4)資訊服務費3,017千元:網路機房及資訊

      應用系統維護服務費用等。

    (5)其他業務租金11,502千元:租用事務機

      器及車輛等所需租金。

    (6)稅捐及規費108千元:公務車輛牌照稅及

      燃料費等。

    (7)保險費83千元:公務車輛及財產保險等

      。

    (8)臨時人員酬金58,440千元:因業務需要

      進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保

      等相關費用。

    (9)按日按件計資酬金52千元:評選、審查

      委員出席費及訓練講座鐘點費等。

    (10)物品2,813千元:購買辦公事務用具及

      資訊設備(含周邊設備)等消耗品1,370

      千元、非消耗品20千元及公務車輛油料

      費1,423千元等。

    (11)一般事務費5,229千元:係辦公場所保

      全、清潔維護、環境美化衛生防治、駕

      駛委外服務、員工健康補助、文康活動

    39

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    286,000工作計畫名稱及編號 預算金額5829811100 國家鐵道建設與管理

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    4085 150 獎勵及慰問   、會議餐費及其他庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費104千元:係辦公房舍

      等建築修繕費。

    (13)車輛及辦公器具養護費492千元。

    (14)設施及機械設備養護費140千元:辦理

      經常性一般公務設備之維護費用。

    (15)特別費58千元。

    2.設備及投資2,245千元:

    (1)資訊軟硬體設備費2,150千元:電腦、印

      表機及系統軟體等購置費。

    (2)雜項設備費95千元:汰換一般公務用辦

      公設備等。

    3.獎補助費150千元:退休(職)人員三節慰問

     金。

    03 70,344南部鐵道工程建設與管理

    2000 67,797 業務費

    2003 334 教育訓練費

    2006 1,829 水電費

    2009 2,453 通訊費

    2018 2,456 資訊服務費

    2021 5,348 其他業務租金

    2024 17 稅捐及規費

    2027 73 保險費

    2033 47,479 臨時人員酬金

    2036 9 按日按件計資酬金

    2051 1,920 物品

    2054 5,038 一般事務費

    2063 231 房屋建築養護費

    2066 202 車輛及辦公器具養護費

    2069 350 設施及機械設備養護費

    2093 58 特別費

    3000 2,475 設備及投資

    3030 2,360 資訊軟硬體設備費

    3035 115 雜項設備費

    南部工程處 1.業務費67,797千元:

    (1)教育訓練費334千元。

    (2)水電費1,829千元。

    (3)通訊費2,453千元:郵資、一般通訊費、

      數據交換及網路通訊費等。

    (4)資訊服務費2,456千元:網路機房及資訊

      應用系統維護服務費用等。

    (5)其他業務租金5,348千元:租用事務機器

      及車輛等所需租金。

    (6)稅捐及規費17千元:公務車輛燃料費等

      。

    (7)保險費73千元:公務車輛及財產保險等

      。

    (8)臨時人員酬金47,479千元:因業務需要

      進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保

      等相關費用。

    (9)按日按件計資酬金9千元:評選、審查委

      員出席費及訓練講座鐘點費等。

    (10)物品1,920千元:購買辦公事務用具及

      資訊設備(含周邊設備)等消耗品739千

      元、非消耗品54千元及公務車輛油料費

      1,127千元等。

    (11)一般事務費5,038千元:係辦公場所保

      全、清潔維護、駕駛委外服務、員工健

    40

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    286,000工作計畫名稱及編號 預算金額5829811100 國家鐵道建設與管理

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    4000 72 獎補助費

    4085 72 獎勵及慰問

      康補助、文康活動、會議餐費及其他庶

      務作業費等項。

    (12)房屋建築養護費231千元:係辦公房舍

      等建築修繕費。

    (13)車輛及辦公器具養護費202千元。

    (14)設施及機械設備養護費350千元:辦理

      經常性一般公務設備之維護費用。

    (15)特別費58千元。

    2.設備及投資2,475千元:

    (1)資訊軟硬體設備費2,360千元:電腦、印

      表機及系統軟體等購置費。

    (2)雜項設備費115千元:汰換一般公務用辦

      公設備等。

    3.獎補助費72千元:退休(職)人員三節慰問金

     。

    04 87,044中部鐵道工程建設與管理

    2000 84,645 業務費

    2003 305 教育訓練費

    2006 1,872 水電費

    2009 2,566 通訊費

    2018 2,803 資訊服務費

    2021 2,936 其他業務租金

    2024 37 稅捐及規費

    2027 80 保險費

    2033 63,353 臨時人員酬金

    2036 45 按日按件計資酬金

    2051 1,392 物品

    2054 8,317 一般事務費

    2063 257 房屋建築養護費

    2066 274 車輛及辦公器具養護費

    2069 350 設施及機械設備養護費

    2093 58 特別費

    3000 2,387 設備及投資

    3030 2,303 資訊軟硬體設備費

    中部工程處 1.業務費84,645千元:

    (1)教育訓練費305千元。

    (2)水電費1,872千元。

    (3)通訊費2,566千元:郵資、一般通訊費、

      數據交換及網路通訊費等。

    (4)資訊服務費2,803千元:網路機房及資訊

      應用系統維護服務費用等。

    (5)其他業務租金2,936千元:租用事務機器

      及車輛等所需租金。

    (6)稅捐及規費37千元:公務車輛牌照稅及

      燃料費等。

    (7)保險費80千元:公務車輛、財產保險及

      志工活動保險等。

    (8)臨時人員酬金63,353千元:因業務需要

      進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保

      等相關費用。

    (9)按日按件計資酬金45千元:評選、審查

      委員出席費及訓練講座鐘點費等。

    (10)物品1,392千元:購買辦公事務用具及

      資訊設備(含周邊設備)等消耗品800千

      元、非消耗品51千元及公務車輛油料費

      541千元等。

    (11)一般事務費8,317千元:係辦公場所保

    41

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    286,000工作計畫名稱及編號 預算金額5829811100 國家鐵道建設與管理

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    3035 84 雜項設備費

    4000 12 獎補助費

    4085 12 獎勵及慰問

      全、清潔維護、環境美化衛生防治、駕

      駛委外服務、員工健康補助、文康活動

      、會議餐費及其他庶務作業費等項。

    (12)房屋建築養護費257千元:係辦公房舍

      等建築修繕費。

    (13)車輛及辦公器具養護費274千元。

    (14)設施及機械設備養護費350千元:辦理

      經常性一般公務設備之維護費用。

    (15)特別費58千元。

    2.設備及投資2,387千元:

    (1)資訊軟硬體設備費2,303千元:電腦、印

      表機及系統軟體等購置費。

    (2)雜項設備費84千元:汰換一般公務用辦

      公設備等。

    3.獎補助費12千元:退休(職)人員三節慰問金

     。

    42

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    3,131,591工作計畫名稱及編號 預算金額5829818610 鐵路建設計畫

    計畫內容:1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫: (1)自臺中市豐原站以北約2公里,經臺中站至大慶站南   約1.4公里,將現有地面鐵路移至高架橋上。 (2)增設5座通勤站(栗林、頭家厝、松竹、精武與五權   站),全長21.7公里。2.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山): (1)自高雄市新左營車站以南至鳳山區建國路大智陸橋   西側間興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道一座,全長約15.   37公里。 (2)增設7座地下通勤車站(內惟站、美術館站、鼓山站   、三塊厝站、民族站、科工館站及正義站)及將原   有之左營車站、高雄車站 (含捷運R11永久站)及鳳   山車站地下化。3.高速鐵路後續工程建設計畫: (1)高鐵工程於96年3月2日全線(臺北至左營)通車營運   ,惟尚有後續工程持續辦理中。 (2)本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相關作業   、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業及   工程、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理等   作業。

    計畫內容:1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫: (1)消除鐵路沿線兩側地區發展之阻礙,均衡都市發展   。 (2)改善市容景觀,提升都會區環境生活品質。 (3)提升都市土地利用價值,增加經濟活動力。2.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山): (1)縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統,以帶   動原站區及鐵路沿線周邊土地更新再發展。 (2)重構高雄市交通路網並強化大眾運輸的發展,以提   升運輸效能及創造市中心綠意空間之發展契機。 (3)部分道路改採平面型式、鐵路廊帶佈設40米園道,   除可減輕道路負荷,並可消弭改善交通瓶頸及潛在   肇事危險。 (4)消除崇德路、華榮路、明誠四路3處平交道,有效解   決高鐵通車所帶來之地區交通問題。3.高速鐵路後續工程建設計畫: (1)紓緩西部走廊擁塞,提昇運輸服務品質,並落實「   發展大眾運輸」政策。 (2)縮短臺北高雄間旅行時間,並節省運輸成本及減少   空氣污染,達節能減碳之目標。 (3)縮短城鄉差距,促進地方繁榮。

    計畫內容:1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫: (1)自臺中市豐原站以北約2公里,經臺中站至大慶站南   約1.4公里,將現有地面鐵路移至高架橋上。 (2)增設5座通勤站(栗林、頭家厝、松竹、精武與五權   站),全長21.7公里。2.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山): (1)自高雄市新左營車站以南至鳳山區建國路大智陸橋   西側間興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道一座,全長約15.   37公里。 (2)增設7座地下通勤車站(內惟站、美術館站、鼓山站   、三塊厝站、民族站、科工館站及正義站)及將原   有之左營車站、高雄車站 (含捷運R11永久站)及鳳   山車站地下化。3.高速鐵路後續工程建設計畫: (1)高鐵工程於96年3月2日全線(臺北至左營)通車營運   ,惟尚有後續工程持續辦理中。 (2)本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相關作業   、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業及   工程、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理等   作業。

    預期成果:1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫: (1)消除鐵路沿線兩側地區發展之阻礙,均衡都市發展   。 (2)改善市容景觀,提升都會區環境生活品質。 (3)提升都市土地利用價值,增加經濟活動力。2.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山): (1)縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統,以帶   動原站區及鐵路沿線周邊土地更新再發展。 (2)重構高雄市交通路網並強化大眾運輸的發展,以提   升運輸效能及創造市中心綠意空間之發展契機。 (3)部分道路改採平面型式、鐵路廊帶佈設40米園道,   除可減輕道路負荷,並可消弭改善交通瓶頸及潛在   肇事危險。 (4)消除崇德路、華榮路、明誠四路3處平交道,有效解   決高鐵通車所帶來之地區交通問題。3.高速鐵路後續工程建設計畫: (1)紓緩西部走廊擁塞,提昇運輸服務品質,並落實「   發展大眾運輸」政策。 (2)縮短臺北高雄間旅行時間,並節省運輸成本及減少   空氣污染,達節能減碳之目標。 (3)縮短城鄉差距,促進地方繁榮。

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

    10 117,391臺中都會區鐵路高架捷運化計畫

    4000 117,391 獎補助費

    4005 117,391 對直轄市政府之補助

    中部工程處 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫:

    1.行政院95年2月13日院臺交字第0950002090

     號函核定,第一次修正計畫行政院101年3月

     29日院臺交字第1010014468號函核定,第二

     次修正計畫行政院105年12月6日院臺交字第

     1050046430號函核定,第三次修正計畫行政

     院107年8月21日院臺交字第1070028481號函

     核定,工期自95至109年度,總經費31,045,

     401千元,由中央負擔經費29,067,401千元

     ,臺中市政府負擔經費842,000千元,臺鐵

     局負擔經費1,136,000千元。

    2.辦理豐原至大慶間鐵路高架工程(豐原、潭

     子、太原、臺中及大慶車站改建為高架)及

     增設栗林、頭家厝、松竹、五權及精武等5

     座通勤車站。

    3.本計畫中央共計負擔經費29,067,401千元,

     期程自95至109年度,截至108年度止已編列

     28,771,346千元(含94年度62,000千元,95

     年度20,000千元,96年度10,000千元,97年

     度1,920,000千元,98年度3,225,000千元,

     99年度1,960,000千元,100年度3,400,000

     千元,101年度2,878,067千元,102年度3,2

    43

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    3,131,591工作計畫名稱及編號 預算金額5829818610 鐵路建設計畫

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

     21,933千元,103年度3,960,000千元,104

     年度2,600,000千元,105年度2,231,732千

     元,106年度802,090千元,107年度1,081,3

     09千元,108年度1,399,215千元),109年度

     編列117,391千元。

    4.本年度編列預算117,391千元,辦理工作項

     目如下:

    (1)規劃設計監造等46,300千元:辦理細部

      設計服務及相關作業等費用。

    (2)鐵路工程70,179千元:辦理臺中車站遺

      構原地保存之高架車站工程、舖軌工程

      、號誌、電務及電車線等工程。

    (3)工程管理費912千元:係依中央政府各機

      關工程管理費支用要點規定,按工程建

      造成本提列約1.30%,辦理現場工作工程

      管理所必需之費用,並配合工程結算總

      價覈實於得提列數額內執行。

    12 3,012,000高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)

    4000 3,012,000 獎補助費

    4005 3,012,000 對直轄市政府之補助

    南部工程處 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山):

    1.行政院95年1月19日院臺交字第0950080953

     號函核定,第一次修正計畫行政院98年2月1

     7日院臺交字第0980006552號函核定,第二

     次修正計畫行政院106年12月14日院臺交字

     第1060040059號函核定,工期自95至112年

     度,將「高雄鐵路地下化延伸左營計畫」及

     「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」整併納入

     本計畫並修改計畫名稱為「高雄市區鐵路地

     下化計畫(含左營及鳳山)」,合併總經費9

     9,869,429千元,其中包括鐵路地下化95,35

     2,251千元及捷運部分4,517,178千元(由高

     雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫

     負擔),其中鐵路地下化部分,由中央負擔

     工程費75%計70,267,916千元及高雄市政府

     負擔工程費25%及用地費用計25,084,335千

     元。

    2.辦理高雄市新左營車站以南至鳳山區建國路

     大智陸橋西側間興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道

     一座長約15.37公里,並增設7座地下通勤車

     站(內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站

    44

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    3,131,591工作計畫名稱及編號 預算金額5829818610 鐵路建設計畫

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

     、民族站、科工館站及正義站)及將原有之

     左營車站、高雄車站 (含捷運R11永久站)及

     鳳山車站地下化。

    3.本計畫中央共計負擔經費70,267,916千元,

     期程自95至112年度,截至108年度止已編列

     42,244,651千元(含94年度155,000千元,95

     年度500,000千元,96年度1,410,000千元,

     97年度1,041,100千元,98年度657,326千元

     ,99年度2,952,500千元,100年度2,704,10

     0千元,101年度3,094,100千元,102年度4,

     000,000千元,103年度6,812,000千元,104

     年度5,654,000千元,105年度5,209,200千

     元,106年度3,549,600千元,107年度3,605

     ,725千元,108年度900,000千元),109年度

     編列3,012,000千元,以後年度預計編列25,

     011,265千元。

    4.本年度編列預算3,012,000千元,辦理工作

     項目如下:

    (1)規劃設計165,550千元:辦理細部設計服

      務及相關作業等費用。

    (2)鐵路工程(含監造)2,838,450千元:辦理

      通車後通勤站土建第二階段工程施作、

      高雄車站臨時前後站拆除及改建、前站

      西南區地下站體施作及站西道路開闢、

      北側地下站體及天棚施作、鳳山開發大

      樓施作等。

    (3)工程管理費8,000千元:係依中央政府各

      機關工程管理費支用要點規定,按工程

      建造成本提列約0.28%,辦理現場工作工

      程管理所必需之費用,並配合工程結算

      總價覈實於得提列數額內執行。

    18 2,200高速鐵路後續工程建設計畫

    3000 2,200 設備及投資

    3015 2,200 公共建設及設施費

    營運監理組 高速鐵路後續工程建設計畫:

    1.行政院99年5月27日院臺交字第0990028945

     號函核定,第一次修正計畫行政院104年3月

     9日院臺交字第1040009621號函核定,工期

     自99至109年度,總經費2,230,003千元。

    2.本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相

     關作業、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相

    45

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    3,131,591工作計畫名稱及編號 預算金額5829818610 鐵路建設計畫

    說 明承辦單位金額分支計畫及用途別科目

     關配合作業、高鐵新增路權用地取得、工程

     監督及管理等。

    3.本計畫總經費2,230,003千元,期程自99至1

     09年度,截至108年度止已編列2,116,621千

     元(含99年度189,000千元,100年度1,590,0

     00千元,101年度136,145千元,102年度37,

     800千元,103年度34,100千元,104年度39,

     500千元,105年度32,411千元,106年度20,

     000千元,107年度37,265千元,108年度400

     千元),109年度編列2,200千元。

    4.本年度編列預算2,200千元,辦理購地及拆

     遷補償等。

    46

  • 鐵道局及所屬

    中華民國109年度經資門併計 單位:新臺幣千元歲出計畫提要及分支計畫概況表

    2,079,182工作計畫名稱及編號 預算金額5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫

    計畫內容:1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃 報告及周邊土地發展計畫: (1)本計